Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58
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Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 20/08/2014 00002/2014-3 0008-1.00 10.11.00.01.031.4000.2001.31901104.000 0008-1.01 0008-1.02 0008-1.03 0008-1.04 0008-1.05 3 - 00000000000000 - JOSÉ RICARDO MARQUES FERNANDES 12/000000368/2014 E OUTROS 5 - 00000000000022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 992 C/C 12/000000368/2014 20/9 5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 12/000000368/2014 5 - 00000000000019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 12/000000368/2014 SOCIAL 5 - 00000000000027 - TIM TELEFONIA SA 12/000000368/2014 5 - 00000000000029 - UNIBANCO S/A 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 859.816,32 71.651,36 Total Pago do empenho: 00003/2014-0 0008-9.00 10.11.00.01.031.4000.2001.31901300.000 1 - 29979036000140 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 180.561,42 3 - 00000000000301 - ANTONIO CARLOS T. PEREIRA E OUTROS 12/000000368/2014 5 - 00000000000016 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P DE12/000000368/2014 P.ALFERES 5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 12/000000368/2014 5 - 00000000000001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 12/000000368/2014 5 - 00000000000027 - TIM TELEFONIA SA 12/000000368/2014 5 - 00000000000029 - UNIBANCO S/A 12/000000368/2014 7 - 00000000000010 - PENSIONISTAS 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 142.218,36 3 - 00000000001801 - LUCIMAR PECORARO MARQUES E OUTROS 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 22.550,00 3 - 00000000001001 - RUY CARLOS CARVALHO RIBEIRO E OUTROS 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 00010/2014-6 0002-0.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901125.000 3 - 00000000001201 - SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA E OUTROS 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 00012/2014-9 0008-6.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901199.000 3 - 00000001050002 - JANETE ESTEVES SILVA E OUTROS 409-00358000-000208588 39.887,04 61.050,00 224.000,00 75.000,00 Versão: 3.20 1 - 31844889000117 - PREF. MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES 12/000000369/2014 12/000000368/2014 Página: 1 de 7 409-00358000-000208588 9.237,06 9.237,06 Total Pago do empenho: 00015/2014-8 0016-8.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31911302.000 0017-6.00 22.508,39 22.508,39 Total Pago do empenho: 409-00358000-000208588 145,83 145,83 Total Pago do empenho: 00014/2014-1 0010-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901302.000 1 - 29979036000140 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 12/000000368/2014 2.372,14 2.372,14 Total Pago do empenho: 12/000000368/2014 936,30 936,30 Total Pago do empenho: 00008/2014-1 0009-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901108.000 2.512,59 42,29 340,23 561,57 174,12 298,77 753,05 4.682,62 Total Pago do empenho: 00007/2014-5 0008-9.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901110.000 15.046,78 15.046,78 Total Pago do empenho: 00005/2014-2 0008-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901101.000 0008-1.01 0008-1.02 0008-1.03 0008-1.04 0008-1.05 0008-1.06 43.793,59 12.159,58 8.474,75 5.312,12 1.863,29 48,03 47.000,00 256,15 2.446,41 Total Pago do empenho: 2.702,56 Total Pago no Dia: 129.283,04 Data: 14/10/2014 SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 05/08/2014 00016/2014-4 0027-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33901401.000 2 - 00080852459734 - JOSÉ ANTONIO QUEIROZ DORO 12/000000347/2014 409-00358000-000208588 15.000,00 687,78 Total Pago do empenho: 687,78 Total Pago no Dia: 687,78 Data do Pagamento: 25/08/2014 00016/2014-4 0029-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33901401.000 3 - 00000000000054 - JOSE ROBERTO NASCIMENTO E OUTROS 12/000000375/2014 409-00358000-000208588 15.000,00 65,64 Total Pago do empenho: 65,64 Total Pago no Dia: 65,64 Data do Pagamento: 20/08/2014 00018/2014-7 0007-0.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903928.000 1 - 33352394000104 - CEDAE 12/000000367/2014 409-00358000-000208588 3.200,00 00019/2014-3 0008-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903926.000 1 - 04206050004410 - TIM CELULAR SA 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 43.000,00 409-00358000-000208588 3.261,24 3.261,24 Total Pago do empenho: 00024/2014-7 0012-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903902.000 1 - 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA 12/000000366/2014 43,00 43,00 Total Pago do empenho: 6.800,00 460,42 Total Pago do empenho: 460,42 Total Pago no Dia: 3.764,66 Data do Pagamento: 05/08/2014 00026/2014-0 0009-9.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903931.000 1 - 02229787000193 - MICROCIS CONSULTORIA DE INFORMÁTICA 12/000000345/2014 E SERVIÇOS LTDA 409-00358000-000208588 30.384,00 2.532,00 Total Pago do empenho: 00027/2014-6 0009-8.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903931.000 1 - 16932825000184 - PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12/000000352/2014 409-00358000-000208588 48.000,00 36.000,00 409-00358000-000208588 1.624,80 409-00358000-000208588 6.500,00 Versão: 3.20 Página: 2 de 7 409-00358000-000208588 153,95 153,95 Total Pago do empenho: 00037/2014-1 0007-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903912.000 1 - 03249878000153 - JESUS ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE12/000000349/2014 IMOVEIS LTDA 135,40 135,40 Total Pago do empenho: 00032/2014-0 0007-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903024.000 1 - 27274505000109 - ARMAZEM FERNANDES DE CEREAIS LTDA 12/000000346/2014 3.000,00 3.000,00 Total Pago do empenho: 00029/2014-9 0008-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903978.000 1 - 07104865000228 - ALTA CONEXÃO TELECOMUNICAÇÃO LTDA 12/000000351/2014 4.000,00 4.000,00 Total Pago do empenho: 00028/2014-2 0008-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903931.000 1 - 02229787000193 - MICROCIS CONSULTORIA DE INFORMÁTICA 12/000000344/2014 E SERVIÇOS LTDA 409-00358000-000208588 2.532,00 13.200,00 1.100,00 Total Pago do empenho: 1.100,00 Total Pago no Dia: 10.921,35 Data: 14/10/2014 SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 20/08/2014 00044/2014-8 0010-1.00 10.11.00.01.031.4000.2001.31909201.000 1 - 31844889000117 - PREF. MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 91.019,31 00045/2014-4 0009-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901103.000 0009-1.01 0009-1.02 0009-1.03 0009-1.04 0009-1.05 0009-1.06 0009-1.07 3 - 99999999999999 - TIAGO MOUSINHO FERNANDES E OUTROS 12/000000368/2014 5 - 00000000000022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 992 C/C 12/000000368/2014 20/9 5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 12/000000368/2014 5 - 00000000000019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 12/000000368/2014 SOCIAL 5 - 00000000000001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 12/000000368/2014 5 - 00000000000027 - TIM TELEFONIA SA 12/000000368/2014 5 - 00000000000029 - UNIBANCO S/A 12/000000368/2014 7 - 00000000000010 - PENSIONISTAS 12/000000368/2014 409-00358000-000208588 6.095,57 6.095,57 Total Pago do empenho: 311.433,72 24.943,19 5.644,07 1.664,97 4.368,80 1.294,31 116,23 299,48 185,29 Total Pago do empenho: 38.516,34 Total Pago no Dia: 44.611,91 Data do Pagamento: 05/08/2014 00082/2014-7 0007-6.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903011.000 1 - 29182060000154 - AUTO POSTO NOVA CIDADE DE PATY LTDA 12/000000348/2014 409-00358000-000208588 32.000,00 1.806,94 Total Pago do empenho: 1.806,94 Total Pago no Dia: 1.806,94 Data do Pagamento: 14/08/2014 00082/2014-7 0008-4.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903011.000 1 - 29182060000154 - AUTO POSTO NOVA CIDADE DE PATY LTDA 12/000000365/2014 409-00358000-000208588 32.000,00 1.723,53 Total Pago do empenho: 1.723,53 Total Pago no Dia: 1.723,53 Data do Pagamento: 13/08/2014 00110/2014-1 0002-4.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903024.000 1 - 18760382000117 - RAMONA DA ROCHA M COSTA 12/000000356/2014 409-00358000-000208588 1.000,00 126,00 Total Pago do empenho: 126,00 Total Pago no Dia: 126,00 Data do Pagamento: 20/08/2014 00130/2014-1 0001-2.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903979.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A 12/000000255/2014 409-00358000-000208588 111,00 00131/2014-8 0001-6.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903017.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A 12/000000255/2014 409-00358000-000208588 150,69 Total Pago do empenho: Versão: 3.20 Página: 3 de 7 111,00 111,00 Total Pago do empenho: 150,69 150,69 Data: 14/10/2014 SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 20/08/2014 00132/2014-4 0001-0.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903979.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A 12/000000226/2014 409-00358000-000208588 98,01 00134/2014-7 0001-7.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903017.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A 12/000000226/2014 409-00358000-000208588 98,01 98,01 Total Pago do empenho: 413,34 413,34 Total Pago do empenho: 413,34 Total Pago no Dia: 773,04 Data do Pagamento: 29/08/2014 00135/2014-3 0004-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903932.000 1 - 60701190396091 - ITAU UNIBANCO 12/000000383/2014 409-00358000-000208588 800,00 61,90 Total Pago do empenho: 61,90 Total Pago no Dia: 61,90 Data do Pagamento: 05/08/2014 00139/2014-9 0001-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903914.000 1 - 02528144000140 - JORNAL DO INTERIOR LTDA 12/000000279/2014 409-00358000-000208588 650,00 650,00 Total Pago do empenho: 650,00 Total Pago no Dia: 650,00 Data do Pagamento: 13/08/2014 00148/2014-8 0008-4.00 10.11.00.01.031.4000.2001.33901401.000 0009-2.00 3 - 00000000000404 - EUNICIO TEIXEIRA DOS SANTOS 12/000000360/2014 12/000000362/2014 409-00358000-000208588 28.000,00 165,57 165,57 Total Pago do empenho: 331,14 Total Pago no Dia: 331,14 Data do Pagamento: 25/08/2014 00148/2014-8 0010-6.00 10.11.00.01.031.4000.2001.33901401.000 0012-2.00 0013-1.00 0014-9.00 0015-7.00 0017-3.00 2 - 00013444483724 - JULIO AVELINO O NOURA JUNIOR 2 - 00097613967700 - CELSO GRANJA PIRES 3 - 00000000003603 - EDUARDO SANT'ANA MARIOTT1 2 - 00015356337787 - AROLDO RODRIGUES OREM 2 - 00046954619787 - JUARES DE MEDEIROS PEREIRA 12/000000376/2014 12/000000373/2014 12/000000374/2014 12/000000372/2014 12/000000377/2014 12/000000378/2014 409-00358000-000208588 28.000,00 585,88 2.292,57 2.292,57 2.292,57 165,57 165,57 Total Pago do empenho: 7.794,73 Total Pago no Dia: 7.794,73 Data do Pagamento: 05/08/2014 00149/2014-4 0005-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903614.000 2 - 00010544011791 - ROBERTO FRANCISCO CANEDO Versão: 3.20 Página: 4 de 7 12/000000350/2014 409-00358000-000208588 15.000,00 2.446,58 Data: 14/10/2014 SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 05/08/2014 00149/2014-4 0005-3.01 10.12.00.01.031.4000.2001.33903614.000 5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 12/000000350/2014 409-00358000-000208588 15.000,00 53,42 Total Pago do empenho: 2.500,00 Total Pago no Dia: 2.500,00 Data do Pagamento: 20/08/2014 00153/2014-1 0001-4.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903979.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A 12/000000299/2014 409-00358000-000208588 00154/2014-8 0001-8.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903017.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A 12/000000299/2014 409-00358000-000208588 311,76 311,76 311,76 Total Pago do empenho: 458,55 458,55 Total Pago do empenho: 458,55 Total Pago no Dia: 770,31 Data do Pagamento: 13/08/2014 00156/2014-1 0001-0.00 10.12.00.01.031.4000.2091.33903003.000 1 - 07205355000166 - G N BORGES DE OLIVEIRA 12/000000314/2014 409-00358000-000208588 1.620,00 1.620,00 Total Pago do empenho: 1.620,00 Total Pago no Dia: 1.620,00 Data do Pagamento: 05/08/2014 00157/2014-7 0001-9.00 10.12.00.01.031.4000.2089.33903959.000 1 - 07205355000166 - G N BORGES DE OLIVEIRA 12/000000323/2014 409-00358000-000208588 500,00 500,00 Total Pago do empenho: 500,00 Total Pago no Dia: 500,00 Data do Pagamento: 13/08/2014 00162/2014-1 0001-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903914.000 1 - 03239327000109 - S.M. CALENZANI PUBLICIDADE 12/000000342/2014 409-00358000-000208588 600,00 600,00 Total Pago do empenho: 600,00 Total Pago no Dia: 600,00 Data do Pagamento: 05/08/2014 00163/2014-7 0001-0.00 10.12.00.01.031.4000.2089.33903699.000 2 - 00012454764750 - ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA 12/000000340/2014 0001-0.01 5 - 00000000000004 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS 12/000000340/2014 0001-0.02 5 - 00000000000019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 12/000000340/2014 SOCIAL 409-00358000-000208588 1.800,00 1.800,00 Total Pago do empenho: 00164/2014-3 0001-3.00 10.12.00.01.031.4000.2089.33904711.000 Versão: 3.20 1 - 29979036000140 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 12/000000340/2014 Página: 5 de 7 409-00358000-000208588 1.566,00 36,00 198,00 360,00 360,00 Total Pago do empenho: 360,00 Total Pago no Dia: 2.160,00 Data: 14/10/2014 SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 13/08/2014 00165/2014-0 0002-0.00 10.12.00.01.031.4000.2090.44905216.000 1 - 11960731000103 - WANDERLEI MAZZO CARVALHO 12/000000357/2014 409-00358000-000208588 560,00 560,00 Total Pago do empenho: 560,00 Total Pago no Dia: 560,00 Data do Pagamento: 27/08/2014 00167/2014-2 0001-4.00 10.12.00.01.031.4000.2011.33504100.000 6 - 33645482000196 - ISTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 12/000000363/2014 MUNICIPAL- IBAM 409-00358000-000208588 2.625,00 2.625,00 Total Pago do empenho: 2.625,00 Total Pago no Dia: 2.625,00 Data do Pagamento: 20/08/2014 00168/2014-9 0001-8.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903999.000 1 - 30295513000138 - DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 12/000000359/2014 409-00358000-000208588 127,44 127,44 Total Pago do empenho: 127,44 Total Pago no Dia: 127,44 Data do Pagamento: 27/08/2014 00169/2014-5 0001-1.00 10.12.00.01.031.4000.2091.33903024.000 1 - 32296378004400 - CEREAIS BRAMIL LTDA 12/000000364/2014 409-00358000-000208588 390,36 00170/2014-3 0001-4.00 10.12.00.01.031.4000.2091.33903002.000 1 - 32296378004400 - CEREAIS BRAMIL LTDA 12/000000364/2014 409-00358000-000208588 390,36 390,36 Total Pago do empenho: 279,36 279,36 Total Pago do empenho: 279,36 Total Pago no Dia: 669,72 Data do Pagamento: 25/08/2014 00171/2014-0 0001-2.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903011.000 2 - 00033340587787 - JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO 12/000000371/2014 409-00358000-000208588 700,00 00172/2014-6 0001-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33901401.000 3 - 00000000000054 - JOSE ROBERTO NASCIMENTO E OUTROS 12/000000375/2014 Versão: 3.20 Página: 6 de 7 409-00358000-000208588 700,00 700,00 Total Pago do empenho: 6.000,00 1.080,63 Total Pago do empenho: 1.080,63 Total Pago no Dia: 1.780,63 Data: 14/10/2014 SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2) Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999 Nota Orçamentária Programa de Trabalho Favorecido Processo Conta Pagadora Valor Empenho Valor Pago Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS Data do Pagamento: 29/08/2014 00173/2014-2 0001-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903932.000 1 - 60701190396091 - ITAU UNIBANCO 12/000000383/2014 409-00358000-000208588 1.200,00 212,60 212,60 Total Pago do empenho: Total Pago no Dia: 212,60 Total Pago da Fonte: 000 216.727,36 Total Pago no Mês: 216.727,36 Principal: 172.838,99 Consignações: 43.888,37 Total Pago no Mês do Exercício: Total Pago no Mês de R.P.: Total Pago no Mês: Versão: 3.20 Página: 7 de 7 216.727,36 Data: 14/10/2014