Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo
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Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000260 4459 258 2015 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 3.000,00 1 Itens de Empenho : Semem Suino Semem suino para inseminacao artificial utilizado por produt ors rurais na atividade de suinocultura. 0 2015/000130 2356 95 2015 1001 ADEMIR KESSELER 104,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria para Porto Alegre no dia 14/01/2015 - Reu niao da Diretoria do Conselho dos Secretarios na FAMURS 1 0 2015/000031 4866 12 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350603690-5. 1 0 2015/000193 4866 171 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 127,85 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350603690-5. 1 0 2015/000129 4599 98 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 800,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento de energia eletrica na Casa de Cultura Francisco B erger 1 0 2015/000138 4432 21 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Anual Servicos de energia eletrica para o Viveiro Municipal 6.000,00 1 0 2015/000145 4555 97 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica 15.000,00 1 0 2015/000147 5099 118 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa energia eletrica para EMEI Paraiso da Crianca 10.000,00 1 0 2015/000166 4378 112 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 17.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento Energia Eletrica para os Postos de Saude e Farmaci a Municipal. 1 0 2015/000181 4432 116 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.520,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica para o Centro Administrativo Ped ro Schorn - Ascar/Emater - Conselho Tutelar. 1 0 2015/000182 4432 113 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.400,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica para a Unidade de Apoio de Distr ibuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF 1 0 2015/000203 4530 204 1 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 10.000,00 Folha: 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de enrgia eletrica para Centro Administrativo. 0 2015/000205 4667 184 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.500,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Convivenci a do Idoso de Agudo - CCIA. 1 0 2015/000206 4639 175 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. 1 0 2015/000207 4823 161 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 500,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o poco artesiano na Vi la Caicara. 1 0 2015/000213 4546 202 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para sete escolas do Ens. Fundame ntal 1 0 2015/000215 4552 207 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa Energia Eletrica para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental 1 0 2015/000217 4550 218 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para escola Proinfancia 3.000,00 1 0 2015/000219 4548 215 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para o Centro Desportivo Mu nicipal - Ginasio 1 0 2015/000221 4599 148 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.200,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica do Museu Municipal Pastor Rich art Brauer 1 0 2015/000223 4573 194 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 9.000,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Bibliot eca Publica Municipal 1 0 2015/000225 4558 213 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 11.000,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para o Centro Administrativo Municipal 1 0 2015/000226 4599 206 1 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 1.000,00 Folha: 2 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para a Esplana da do Monumento 0 2015/000229 4839 226 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica para Iluminacao da Cascata Rad datz 1 0 2015/000234 4821 223 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Energia Eletrica para CAM 20.000,00 1 0 2015/000253 4614 222 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 400,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento do fornecimento de energia eletrica para iluminaca o a antena da Nova Boemia 1 0 2015/000270 4546 271 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para, Quadra Poliesportiva da Escola Alberto Pasqualini 1 0 2015/000299 4714 177 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para cameras de monitoramen to. 1 0 2015/000300 4685 169 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica para a Secretaria e Parque de Maquinas. 1 0 2015/000301 5203 182 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Forneciemnto de energia eletrica para Logradouros Publicos. 1 0 2015/000302 4711 163 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Luz para Predio Bombeiros. 1.000,00 1 0 2015/000320 4839 265 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Pagamento de energia eletrica na rapetidora do Cerro da Figu eira 1 1 2015/000001 4756 1 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica. Anulacao parcial. 600,00 1 0 2015/000005 2397 1008 AIRTON ALVES 99,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,05,07/01/2015.Motivo lev ar lixo para o aterro sanitario. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 3 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000146 4538 008 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 5.232,00 Itens de Empenho : Pagamento manutencao 02 meses da rede de informatica conform e pregao presencial 26/2012, contrato 58/2012 e termo aditiv o 02. 1 0 2015/000265 4836 14 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 5.232,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos de acessoria e manutencao de software e s istemas operacionais.Pregao presencial 26/2012 contrato no 5 8/2012 e termo aditivo no 02. 1 0 2015/000125 3420 15 2015 5593 ALINGA LAURO DROSE Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. 3.000,00 1 0 2015/000241 4801 239 2015 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente Associacao para assessoria 12.000,00 1 0 2015/000155 4866 130 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4. 1 0 2015/000091 4866 55 2015 6500 ANDRESSA TAIS TEMP 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16045-1. 1 0 2015/000059 2369 24 2015 1029 ANGELA HERMES 39,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 07/01, Curso PACTO, par a professora Angela Hermes 1 0 2015/000016 4418 5 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.448,20 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de carpa colorida Alevino de jundia Alevino de tilapia Alevino de trairao Alevinos adquiridos por produtores rurais para desenvolvimen to da piscicultura. 1 0 2015/000097 4417 54 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 500,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Pagto de 10 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para comun icar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de produt or para conferencia no setor de ICMS. 1 0 2015/000262 4399 12 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 155.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorros e salvamentos para programa S amu-Salvar conforme convenio no 002/2010 e termo aditivo 06. Anulacao de empenho. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 4 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000266 4398 13 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 125.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos de socorro e salvamento Samu-Salvar confo rme convenio no002/2010 e termo aditivo no06. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000267 4620 15 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 15.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos-cirurgicos, complementacao de pro cedimentos conforme Lei no 1847 de 20/12/2011. 1 0 2015/000268 4620 16 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 10.400,00 Itens de Empenho : Pagamento exames e consultas especializadas para pacientes e m tratamento de saude conforme processo 14/2010 e contrato 3 8/2010 e termo aditivo 04. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000285 4394 18 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 6.350,00 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de materiais e medicamentos,contrato 29/2013 e termo aditivo 01. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000325 4396 20 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 43.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos medicos para plantao extra horario confor me licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A. 01. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000327 4397 22 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 43.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos de plantao medico extra horario conforme licitacao 05/2013, contrato 29/2013 e T.A.01. 1 0 2015/000012 2397 2861 AURI ANTONIO KARKOW 132,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 05,06,07,08/01/2015.Motivo levar lixo para o eterro sanitario. 1 0 2015/000015 4707 001 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 9.912,00 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S10 p/Motoniveladora e caminhoes da SIOST. Cfe. Processo 02/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000022 4357 002 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.230,20 Itens de Empenho : Fornecimento 900 Lts. Oleo Diesel S10 p/Ambulancia e Vans da Secretaria da Saude, cfe. Processo 02/2015. 1 0 2015/000077 4700 52 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Oleo Hidraulico W-68 Oleo Hidraulico ISA Fluido 433/434 Aquisicao de lubrificantes para maquinas da SIOST. 775,00 1 0 2015/000034 4581 10 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de servicos bancarios 1.000,00 1 0 2015/000036 4581 13 2015 291 BCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Servicos Bancarios 1.000,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 5 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Ano Credor Pagto de tarifas bancarias Valor Cat. Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra 0 2015/000079 4702 61 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 4.635,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obra para desmontagem do eixo dianteiro, troca do sem i eixo, reparos e agulhas, conserto do radiador com desmonta gem e montagem da retro 580L 4 x 4. 1 0 2015/000151 4866 132 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 3906179806. 1 0 2015/000133 4630 90 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto de Pneus dos veiculos da SED 800,00 1 0 2015/000044 4581 16 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias 1.000,00 1 0 2015/000304 5423 267 2015 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA Itens de Empenho : Energia Eletrica. Referente Iluminacao Publica Celetro. 1.000,00 1 0 2015/000123 3420 30 2015 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. 3.000,00 1 0 2015/000124 3420 18 2015 5594 CEZAR CARDOZO Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. 500,00 1 0 2015/000164 4542 114 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG Itens de Empenho : Pedagios Pagamento de pedagios 500,00 1 0 2015/000230 4545 221 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG Itens de Empenho : Pedagios Pagamento pedagios para veiculos da SED 500,00 1 0 2015/000236 4814 190 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 1.000,00 Itens de Empenho : Pedagios Despesa decorrente Taxa Mensal e despesas com pedagio - Via Facil para veiculo Vectra ISH 1176/024 1 0 2015/000252 4616 244 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG Itens de Empenho : Pedagios Pagamento de pedagios dos carros oficiais 400,00 1 0 2015/000254 4616 244 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG Itens de Empenho : Pagamento de pedagios dos carros oficiais. 400,00 1 0 2015/000276 4518 260 2.000,00 1 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 6 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pedagios e Mensalidades VIA FACIL para os veiculos da Secret aria Municipal de Saude- SMUSA 0 2015/000156 4866 131 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350606260-4. 1 0 2015/000098 4617 58 2015 6639 Claudio Emilio Wrasse 1.000,00 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 3o premio do Bolao Municipal, cautela no 034851, cf e Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94. 1 0 2015/000056 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo Levar Paciente s. 1 0 2015/000169 2361 142 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes no dia 13 /01/2015 com saida as 08:40h e retorno previsto para as 20:0 0h com carro Fiesta IOV 1692. 1 0 2015/000245 2361 196 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 2.000,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados 1 0 2015/000018 2415 9 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 251,00 Itens de Empenho : Parafuso 6,1x 100 Aquisicao de 200 fichas para arquivo e 2.000 slip de transfe rencia 1 0 2015/000103 2407 53 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 245,00 Itens de Empenho : Bloco de requisicao de compras e servicos Aquisicao de 10 blocos de requisicao de compras em 03 vias c om 50 jogos cada. 1 0 2015/000191 4866 165 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 325228. 1 0 2015/000063 4866 29 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 33146-5. 1 0 2015/000073 4687 36 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 2.000,00 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericias medicas para servidores da SIOST. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 7 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.01.2015 0 2015/000132 5021 88 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME Itens de Empenho : Pericia Medica Pericia Medica para Servidores Municipais Valor Cat. 5.000,00 1 0 2015/000284 4644 284 2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 3.000,00 Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. Sessoes de Fisioterapia Domiciliar para paciente Romeu Anton io Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9. 1 0 2015/000242 4801 236 2015 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Servicos de Assessoramento 10.000,00 1 0 2015/000080 4701 64 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA Itens de Empenho : Engrenagem Semi eixo Bucha Retentor. Aquisicao de pecas para o carregador W 20. 3.988,50 1 0 2015/000263 2035 262 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.595,28 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Assessoria mensal na formacao do Indice de Participacao do M unicipio no retorno do ICMS, cfe Termo Aditivo 04 ao Contrat o 04/2010. 1 0 2015/000289 2808 274 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Cimento Cola AC1 arco para serra ferro regulavel mister Broxa roma 8 x 8 cm 26002 Cal 5kg Telha 2,13 x 4mm Luva sr.32 x 1 Joelho 20 x 1/2 Vaso sanitario Tubo de Descarga Banheiro Espude Durin para Vaso Banheiro Parafuso fixo 10 mm Anel vedacao p/ vaso Engate flexivel 1/2 x 50 CAIXA DESCARGA Assento Sanitario MASSA CORRIDA PVA 900ML Massa Fina Broxa 18 x 8 cm Bandeja de Pintura Pincel 915 x 14 Garfo para rolo Desempenadeira 17 x 30 Rolo de la c/ cabo Rolo de la 23 cm Pincel 315 x 1/2 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 643,94 Folha: 8 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Massa fina corrida MASSA FINA Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - CRAS 0 2015/000115 5216 82 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros 1.000,00 1 0 2015/000176 4446 170 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 2.000,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesas com publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rura l e Gestao Ambiental 1 0 2015/000194 4536 186 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrente da lei 8666/93. 1.000,00 1 0 2015/000288 4631 280 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servicos de Publicidade para a SDSH 1.500,00 1 0 2015/000311 4690 285 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST. 2.000,00 1 0 2015/000143 4807 107 2015 105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Despesa decorrente fornecimento de agua para CAM 2.000,00 1 0 2015/000165 4379 103 2015 105 CORSAN 2.600,00 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Fornecimento de agua para o Centro de Saude e ESF Tia Laurin ha. 1 0 2015/000179 4433 143 2015 105 CORSAN 1.200,00 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Servico de agua para a Unidade de Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar UADAF 1 0 2015/000180 4433 136 2015 105 CORSAN Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Servico de agua para o Viveiro Municipal. 1.200,00 1 0 2015/000204 4638 191 2015 105 CORSAN 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Centro de Referencia de Assisten cia Social - CRAS. 1 0 2015/000214 4553 210 2015 105 CORSAN 8.000,00 Itens de Empenho : Tarifa de Agua Fornecimento de agua para as Escolas Santos Reis e Santos Du mont 1 0 2015/000216 4549 208 1 2015 105 CORSAN CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 5.000,00 Folha: 9 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para a Centro Desportivo Municipal - Gi nasio. 0 2015/000218 4551 151 2015 105 CORSAN 8.000,00 Itens de Empenho : Tarifa de Agua Tarifa de agua para EMEI Paraiso da Crianca e Escola Proinfa ncia 1 0 2015/000220 4600 139 2015 105 CORSAN 1.300,00 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Pagamento de fornecimento de agua da Casa de Cultura Francis co Berger 1 0 2015/000224 4574 203 2015 105 CORSAN 1.800,00 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Pagamento de fornecimento de agua na Biblioteca Municipal Al do Berger 1 0 2015/000292 4665 233 2015 105 CORSAN 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Centro de Convivencia do Idoso d e Agudo - CCIA 1 0 2015/000293 4703 111 2015 105 CORSAN 1.000,00 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Despesa decorrente do fornecimento de agua para o Cemiterio Municipal. 1 0 2015/000297 4692 146 2015 105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para Pracas Publicas. 1.000,00 1 0 2015/000298 4686 157 2015 105 CORSAN 5.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Fornecimento de agua para o Parque de Maquinas e Secretaria. 1 1 2015/000004 4769 4 2015 105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015. Anulacao parcial. 500,00 1 0 2015/000084 2723 75 2015 4645 DAIANE CARLA KOHLS Itens de Empenho : Papel Higienico Branco - caixa 8x300m Sabonete Espuma - refil 700 ml Saco para Lixo - 100 l - cento Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l Alcool liquido 70o - Frasco 1 l Papel toalha bobina - branco - caixa 6x200m Alcool Gel 70o - refil 700 ml Desinfetante Multifloral Plus - BB 5 l Agua sanitaria - BB 5 l Detergente liquido - 500 ml Esponja de Aco - pct c/8 unidades 1.738,50 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 10 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Sabao em po 500 g Limpador Multiuso limpeza pesada Sacos lixo 200 l - fardo Despesa decorrente do fornecimento de material de higiene e limpeza para manutencao do Centro Administrativo Municipal. 0 2015/000158 4866 134 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 14747-1. 1 0 2015/000150 4866 127 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16035-4. 1 0 2015/000154 4866 129 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1. 1 0 2015/000088 4866 66 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.14971-7. 1 0 2015/000197 2035 192 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 100,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Pagamento de despesas com limpeza e manutencao do condiciona dor de ar do setor de tributacao 1 0 2015/000232 4801 235 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 25.000,00 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Prestacao de Servicos tecnicos especializados de consultoria nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confo rme Termo Aditivo n.o 01 ao Contrato 79/2012 Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor. 1 0 2015/000251 4256 242 2015 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal. 1 0 2015/000195 4520 180 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.026,48 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Manutencao, assessoria e atualizacao dos softwares de Almoxa rifado e Patrimonio 1 0 2015/000250 4526 166 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.386,24 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Manutencao, assessoria e atualizacao dos software da folha d e pagamento. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 11 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000261 4526 232 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.615,15 1 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Locacao e manutencao de softwares Transparencia Brasil, Comp ras, Licitacoes e Contratos. 0 2015/000269 4375 17 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.840,00 Itens de Empenho : Pagamento licenca de uso, assistencia tecnica e manutencao d e software, p/ pacientes dos postos de saudes e farmacias cf e. processo 04/2011, contrato 58/2011 e T. A. 04. 1 0 2015/000083 4702 76 2015 5307 EDER RICARDO BOECK Itens de Empenho : Servicos no veiculo Confeccao de tapete para caminhao ITS 7689. 270,00 1 0 2015/000105 4525 40 2015 5106 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LT 595,00 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura da Revista "O Pregoeiro" para Setor de Licitacoes e Contratos. 1 0 2015/000108 4866 42 2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6. 1 0 2015/000033 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000035 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000246 2361 199 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 2.000,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados 1 0 2015/000264 4005 253 2015 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA 65,84 Itens de Empenho : Lampada Compacta 26W Aquisicao de 02 lampadas fluorescente compacta 26W - negra, para o Setor da Tesouraria 1 0 2015/000319 4615 251 2015 636 EMBRATEL Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Servicos de telefonia para o DDD 21 400,00 1 1 2015/000006 4773 6 2015 636 EMBRATEL Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015. 200,00 1 0 2015/000148 4720 126 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Itens de Empenho : Servicos de Correios Servicos de Correios para uso SED e Escolas 1.000,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 12 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.01.2015 0 2015/000198 2035 119 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Itens de Empenho : Servicos de Correios Pagamento de despesas com postagem de correspondencias Valor Cat. 3.000,00 1 1 2015/000005 4771 5 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Itens de Empenho : Fornecimento de agua - 2015. Anulacao total, por lancamento do historico errado. 300,00 1 1 2015/000014 4771 14 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Itens de Empenho : Servicos postais - 2015. 300,00 1 0 2015/000118 5216 85 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros 500,00 1 0 2015/000316 4556 298 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Pagamento de assinatura anual do Jornal n 120,00 1 LTDA Deustche Integratio 0 2015/000281 4447 272 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 5.000,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal 1 1 2015/000003 4759 3 2015 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD 454,80 Itens de Empenho : Assinatura do jornal Correio do Povo - seg a sex - 10FEV2015 -9FEV2016. 1 0 2015/000002 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 12/01/2015.Motivo buscar materia l. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000010 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 05/01/2015.Motivo buscar rejeito. 1 0 2015/000011 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Teotonia no dia 06/01/2015.Motivo buscar materia l para a secretaria. 1 0 2015/000315 2397 279 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 132,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a duas diarias para Cacapava do Sul para buscar re jeito, nos dias, 09 e 14/01/2014. 1 0 2015/000038 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000170 2361 149 2015 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 33,00 Folha: 13 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes dia 13/01/ 2015 com saida as 07:00h e retorno previsto para as 14:00h c om carro Ambulancia IVA1659. 0 2015/000243 2361 187 2015 1991 EVAIR F STEYDING 1.000,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados 1 0 2015/000078 4701 59 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Anel 02896 Parafuso. Arruela lisa. Rolamento Anel 61023 Rolamento roda traseiro interno. Retentor 820 Aquisicao de pecas para o carregador W 20E. 4.473,25 1 0 2015/000185 4866 181 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9. 1 0 2015/000107 4866 47 2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8. 1 0 2015/000142 4801 100 2015 333 FAMURS Itens de Empenho : Anuidade Despesa decorrente mensalidade Associacao 14.000,00 1 0 2015/000050 4866 23 2015 6476 FERNANDA GEHRKE 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, agencia 0453-7, conta 14.802-4. 1 0 2015/000188 4866 158 2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15761-2. 1 0 2015/000278 4358 266 2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME 3.000,00 Itens de Empenho : Oxigenio Cargas de oxigenio para Ambulancias, Postos de Saude e pacie ntes em tratamento de saude. 1 0 2015/000049 2369 19 2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 117,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria para tres dias 1/4 de diaria para os dias 5, 6 e 7/15, para Flaviana Andre a Grabner no curso do PACTO em Santa Maria 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 14 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000308 1963 287 2015 1500 FRANCELINE FRIEDRICH 6.000,00 1 Itens de Empenho : Oficineiro Servicos de Oficineiro para Projeto Saude Mental- Oficinas T erapeuticas. 0 2015/000057 2361 6144 FRANCIEL BARBIERI 77,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 12/01/2015. Motivo acompanhar pac iente internacao Psiquica. 1 0 2015/000094 4866 56 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.12407-2. 1 0 2015/000237 4256 231 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 5.000,00 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal. 1 2 2015/000001 4852 1 2015 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME Itens de Empenho : hospedagem e manutencao do portal. 1.297,56 1 0 2015/000004 2385 463 GLAUCIANE GONCALVES 68,00 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015.Motivo buscar crianca . 1 0 2015/000085 4866 60 2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.1694-6. 1 0 2015/000017 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2015.Motivo levar paci entes. 1 0 2015/000020 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/01/2015.Motivo levar paci entes. 1 0 2015/000027 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2015.Motivo levar paci entes. 1 0 2015/000040 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/01/2015.Motivo levar paci entes. 1 0 2015/000047 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo levar paci entes. 1 0 2015/000051 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/01/2015.Motivo levar paci 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 15 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000051 Itens de Empenho : entes. Valor Cat. 0 2015/000113 2361 28 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.01.2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000175 2361 168 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 13.01.2015, com saida as 03:30h e retorno as 23:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000287 2361 264 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, a proximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000122 3420 34 2015 6208 ILDO KLUGE Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. 3.000,00 1 0 2015/000306 4672 293 2015 371 INSS 2.000,00 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento INSS referente a contratacoes de Profissionais Aut onomos- Pessoa Fisica. 1 0 2015/000307 4669 289 2015 371 INSS 1.000,00 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento INSS referente a contratacao de Oficineiros do Pro jeto Saude Mental- Oficinas Terapeuticas. 1 1 2015/000007 4759 7 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL Itens de Empenho : Assinatura Igam Express cfe. Contrato - JAN e FEV2015. Anulacao parcial. 2.400,00 1 1 2015/000013 4759 13 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 800,00 Itens de Empenho : Assinatura Igam Express cfe.contrato - JAN-2015 - Complement acao Nota de Empenho 7. 1 0 2015/000212 2024 209 2015 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS. Itens de Empenho : Taxa de administracao Taxa de administracao 1.500,00 1 0 2015/000081 4132 70 2015 4865 IRENE ISOLDE NUSKE KEGLER 2.000,00 Itens de Empenho : Pedregulho. Aquisicao de cascalho para cascalhamento na Linha dos Pomera nos, Complexo da Serra, Linha Araca, Linha Nova e linha Boem ia. 1 0 2015/000240 4805 173 1 2015 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 150,00 Folha: 16 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Despesa decorrente renovacao assinatura anual Jornal Cidades do Vale - edicao semanal as sextas-feiras - periodo 03/01/2 015 a 03/01/2016. 0 2015/000247 2042 211 2015 4680 JEAN CARLO NEU 2.000,00 Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme Alarme monitorado no Centro de Saude e ESF Tia Laurinha 1 0 2015/000321 4577 292 2015 4680 JEAN CARLO NEU 1.500,00 Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme Pagamento Sistema de Alarme e Monitoramento da Biblioteca Pu blica Municipal Aldo Berger 1 0 2015/000090 4866 74 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 35416-3. 1 0 2015/000093 4866 71 2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059531.0-6. 1 0 2015/000305 4939 296 2015 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA. 1.500,00 Itens de Empenho : Lentes para oculos Lentes para oculos destinados a pacientes com deficiencia vi sual. 1 0 2015/000074 4701 43 2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA Itens de Empenho : Mola traseira pontas quadradas. Pino Centro. Porca Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133. 232,00 1 0 2015/000007 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2015.Motivo levar lixo no aterro sanitario. 1 0 2015/000019 2361 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2015.Motivo levar pacie ntes. 1 0 2015/000041 2361 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/01/2015.Motivo levar pacie ntes. 1 0 2015/000045 2361 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2015.Motivo levar pacie ntes. 1 0 2015/000048 2361 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015.Motivo levar pacie 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 17 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000048 Itens de Empenho : ntes. Valor Cat. 0 2015/000052 2381 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015. Motivo Levar Conselh eiras p/buscar crianca. 1 0 2015/000114 2361 25 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Pedro do Su l no dia 12.01.2014, com saida as 11:00h e retorno as 18:30h , aproximadamente. Motivo: Levar pacientes. 1 0 2015/000174 2361 174 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:00h, apr oximadamente.Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000159 4866 137 2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1. 1 0 2015/000003 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 09/01/2015.Motivo transp orte de pacientes. 1 0 2015/000024 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000026 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000037 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000058 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/01/2015. Motivo Levar paci entes. 1 0 2015/000171 2361 153 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no dia 13 /01/2015 com saida as 10:00h e retorno previsto para as 14:0 0h com carro Uno ISE 1658. 1 0 2015/000244 2361 193 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 2.000,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite, finais de semana e feriados. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 18 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000086 4866 63 2015 6479 JULIA KATZER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 155, conta 287776. 1 0 2015/000187 4866 155 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8. 1 0 2015/000106 4866 44 2015 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Bradesco, agencia 6268, conta 262-3. 1 0 2015/000116 5216 83 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros 1.500,00 1 0 2015/000183 4446 108 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes oficiais da SEDERGA. 1.500,00 1 0 2015/000314 4690 290 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes dos Editais da SIOST. 2.000,00 1 0 2015/000283 4644 277 2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME 5.000,00 Itens de Empenho : Servicos de Fonoaudiologia Sessoes de Fonoaudiologia Domiciliar para paciente Romeu Ant onio Unfer conforme Processo Judicial no 154/1.11.0000897-9. 1 0 2015/000153 4866 128 2015 6560 KELVIN HENRI KOBS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,S icredi, agencia 403, conta 281174. 1 0 2015/000161 4866 141 2015 6508 KERLEN ROOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 00013181-8. 1 0 2015/000070 4819 77 2015 548 KOBS E FILHOS LTDA Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio Aquisicao de um Ar Condiconado Split. 24000 BTUS, /UAB 1 2.950,00 para Polo 0 2015/000131 1966 92 2015 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Servicos de Registros de Imoveis 800,00 1 1 2015/000002 4776 2 2015 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA Itens de Empenho : Servicos Cartoriais - 2015. 70,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 19 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000135 1955 89 2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente servicos de emolumentos e selos 1.000,00 1 0 2015/000109 4866 39 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,B anrisul, agencia 102, conta 35061923.0-3. 1 0 2015/000099 2576 69 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 85,20 Itens de Empenho : Fitas para autenticadora Aquisicao de 06 fitas para autenticadora BEMATECH para o set or da Tesouraria 1 0 2015/000100 4478 50 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 3.450,00 Itens de Empenho : Mao de obra para desacoplar motor e caixa para troca disco e prensa de embreagem. Moa de obra para desmontar caixa de cambio e sistema hidraul ico. Desmontagem e montagem bomba direcao Mao de obra para conserto e manutencao do trator agricola MF 4292. 1 0 2015/000101 4472 57 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.077,00 Itens de Empenho : Litros oleo hidraulico Litros oleo motor 15 W 10 plus Litros oleo 90 Oleos lubrificantes para motor e sistema hidraulico do trato r agricola MF 4292. 1 0 2015/000102 4117 62 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 496,00 Itens de Empenho : Filtrto diesel motor Filtro blindado para oleo lubrificante Filtro de ar Filtro sedimentado diesel Prisioneiro 7/16 x 2 1/2 Parafuso 7/16 x 3" 8.8 Porca 7/16 8.8 Silicone alta temperatura Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4 292. 1 0 2015/000190 4866 164 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8. 1 0 2015/000006 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 99,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,06,08/01/2015.Motivo lev ar lixo no aterro sanitario. 1 0 2015/000014 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 09/01/2015.Motivo leva 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 20 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000014 Itens de Empenho : r pacientes. Valor Cat. 0 2015/000021 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 05/01/2015.Motivo levar pacien tes. 1 0 2015/000043 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2015.Motivo levar servi dora em curso. 1 0 2015/000053 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 07/01/2015.Motivo levar criancas para pericia. 1 0 2015/000054 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 08/01/2015. Motivo Lev ar Pacientes. 1 0 2015/000112 2361 11 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2015/000173 2361 178 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.01.2015, com saida as 10:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000286 2361 268 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000186 4866 152 2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH 21,70 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 8863-3. 1 0 2015/000092 4866 72 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15780-6. 1 0 2015/000256 4526 259 2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA 170,00 Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op eracionais. Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo. 1 0 2015/000075 4701 48 2015 2719 LORITA LOCH JANNER Itens de Empenho : Camara 750 x 16. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 368,00 Folha: 21 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Bateria 60 Ha. Aquisicao de material para o caminhao prancha e a caminhonet e S10 0 2015/000076 4702 49 2015 2719 LORITA LOCH JANNER Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Conserto de pneus do veiculo Gol 8767. 62,00 1 0 2015/000064 4866 32 2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher 102,28 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14681-1. 1 0 2015/000157 4866 133 2015 6548 Lucas Francisco Brandt 127,85 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014,B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14858-x. 1 0 2015/000192 4866 167 2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 350592930-2. 1 0 2015/000068 4626 81 2015 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 2.551,20 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Mensalidade Internet Escolas: 7 de Setembro e Olavo Bilac 1 0 2015/000069 4626 80 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS Itens de Empenho : Mensalidade Internet Mensalidade Internet Escola Tres de Maio 1.260,00 1 0 2015/000323 4848 295 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS 1.000,00 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Pagamento de servicos de Internet via Radio para o Museu Mun icipal Pastor Richard Brauer 1 0 2015/000030 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2015.Motivo agendar co nsulta para pacientes. 1 0 2015/000039 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo marcar cons ultas. 1 0 2015/000259 4275 248 2015 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA 1.576,08 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Pagamento de indenizacao referente a condenacao judicial. 1 0 2015/000065 4627 33 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Copias de xerox Copias xerograficas para SED e escolas 1.100,00 1 0 2015/000127 4444 93 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Copias de xerox 400,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 22 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servico de copias de xerox para a Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental. 0 2015/000141 4535 110 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.100,00 Itens de Empenho : Copias de xerox Fornecimento de copias xerograficas para setores da SAG. 1 0 2015/000200 4568 156 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Copias de xerox Pagamento de copias xerograficas 1.100,00 1 0 2015/000238 4838 183 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Copias de xerox Despesa decorrente servicos de copias xerograficas 1.100,00 1 0 2015/000275 4385 247 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de xerox para os Setores Administrativos SMUSA. 1 0 2015/000322 4562 297 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de copias xerograficas 700,00 1 0 2015/000066 4866 37 2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE 102,28 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, caixa, agencia 1292, conta 013.20699-7. 1 0 2015/000062 4866 35 2015 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x. 1 0 2015/000095 4626 67 2015 6562 Marlon L. Larger & Cia. LTDA. - ME Itens de Empenho : Servico de Internet. Internet Escola Alberto Pasqualini 1.275,60 1 0 2015/000089 4866 68 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8. 1 0 2015/000072 4953 79 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Generos alimenticios para lanches em eventos da SED 250,00 1 0 2015/000273 4256 243 2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal. 1 0 2015/000277 4518 252 2015 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI 150,00 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Servicos de Pedagios para veiculos da Secretaria Municipal d 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 23 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000277 Itens de Empenho : e Saude- SMUSA Valor Cat. 0 2015/000025 4571 003 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. 1 0 2015/000028 4816 004 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. 1 0 2015/000042 4449 005 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. 1 0 2015/000061 4719 006 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. 1 0 2015/000126 4538 007 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 Itens de Empenho : Fornecimento servicos de INTERNET, conforme pregao presencia l 46/2010,contrato 76/2010 e termo aditivo 04. 1 0 2015/000136 4554 91 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas 3.500,00 1 0 2015/000167 4381 120 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 10.000,00 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento dos telefones fixos do Centro de Saude, ESF Tia La urinha, Farmacia e Centro Administrativo Municipal 1 0 2015/000177 4437 159 2015 330 OI Itens de Empenho : Servicos de Despesas de ro Schorn - -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 Telefonia Fixa. telefone fixo junto ao Centro Administartivo Ped Ascar /Emater 1 0 2015/000196 4554 09 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET,conforme pregao presencial 46 /2010 ,contrato 76/2010 e termo aditivo 04. 1 0 2015/000222 4849 172 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.200,00 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de telefonia fixa do Museu Municipal Pastor Richar t Brauer, acesso 5532653103 1 0 2015/000228 4575 198 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.200,00 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de servicos de telefonia fixa acesso 5532651926, n a Biblioteca Municipal Aldo Berger 1 0 2015/000233 4816 234 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.200,00 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Despesa decorrente ligacoes telefone fixo, linha 32651142. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 24 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000255 4543 245 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.600,00 Itens de Empenho : Tarifa de telefonia fixa Tarifa de telefonia fixa da central para a SED e demais secr etarias, telefones 3265-3190,2481,2480,1128. 1 0 2015/000290 4641 273 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de tejefone fixo para a Secretaria de Desenvolvime nto Social e Habitacao - SDSH no (55) 3265 2251. 1 0 2015/000291 4640 269 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 4.500,00 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de telefone fixo no Centro de Referencia de Assist encia Social - CRAS. 1 0 2015/000303 4713 255 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Ligacoes telefonicas do telefone 32651333. 1.000,00 1 0 2015/000317 4615 257 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa. Pagamento de servicos de telefonia fixa 11.000,00 1 0 2015/000326 4688 21 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 Itens de Empenho : Pagamento de servicos de INTERNET conforme pregao presencial 46/2010, contrato 76/2010 e T.A. 04. 1 1 2015/000008 4773 8 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015. 2.000,00 1 1 2015/000009 4785 9 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento - 2015. 1.800,00 1 0 2015/000199 4284 147 2015 267 PASEP Itens de Empenho : PASEP Pagamento de PASEP 200.000,00 1 0 2015/000160 4866 140 2015 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, agencia 453-7, conta 14608-0. 1 0 2015/000163 3388 109 2015 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC Itens de Empenho : Servico de Taxi Pagamento de locomocao urbana 300,00 1 0 2015/000231 4538 219 2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 5.000,00 Itens de Empenho : Manutencao e hospedagem de emails corporativos Pagamento portal, e-mails, dominio/acesso do sitio .rs.gov.b r e deporta tunel para Setor de Identificacao 1 1 2015/000010 4785 10 2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS Itens de Empenho : Despesas de teleprocessamento e hospedagem - 2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 250,00 Folha: 25 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000096 4417 51 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Pagto de 03 anuncios diarios ate o dia 13/03/2015 para com unicar aos produtores rurais a apresentacao do bloco de prod utor para conferencia no setor de ICMS. 1 0 2015/000144 4817 123 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 13.200,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Boletim Informativo - edicao diaria de segundas as sextas-fe iras, no horario das 11h50min 1 0 2015/000119 5216 87 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros 1.000,00 1 0 2015/000172 4446 179 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesas de publicacoes oficiais da Sec. Desenvolvimento Rur al e Gestao Ambiental 1 0 2015/000202 4536 200 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrentes da lei n° 8666/93 1.000,00 1 0 2015/000313 4690 288 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST. 2.000,00 1 0 2015/000117 5216 84 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros 1.500,00 1 0 2015/000184 4446 106 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes ofciais da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Am biental. 1 0 2015/000201 4536 201 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes decorrentes da lei n° 8666/93. 1.000,00 1 0 2015/000312 4690 286 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes Editais SIOST. 2.000,00 1 0 2015/000134 4804 94 2015 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 6.000,00 Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic iais Despesa decorrente servicos custas processuais e de conducao 1 1 2015/000012 5470 12 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 2.030,00 Itens de Empenho : Condicionador de ar modelo split 18.000 BTU - q/f - Classe " A", para a secretaria. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 26 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000046 4866 17 2015 5608 ROCHELE DANDARA PAUL 130,20 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 39.850606.0-1. 1 0 2015/000258 4275 250 2015 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA 1.576,08 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Pagamento de indenizacao referente a condenacao judicial. 1 0 2015/000060 4866 26 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3. 1 0 2015/000001 2385 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES 68,00 Itens de Empenho : Diaria para Santiago no dia 08/01/2015. Motivo buscar Crianc a. 1 0 2015/000111 2346 14 2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 39,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 06/01/2015 , para reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as 17h30min, de onibus. 1 0 2015/000272 4518 249 2015 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA 150,00 Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pedagios para veiculos da Secretaria Municipal da Saude- SMU SA 1 0 2015/000013 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 05,09/01/2015.Motivo bu scar rejeito. 1 0 2015/000309 2397 275 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no di a 14/01/2015, para buscar rejeito. 1 0 2015/000140 4275 115 2015 1668 SCHEILA DIANA FAGUNDES 14.184,00 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Pagamento mensal decorrente de decisao judicial para Manuela Luiza Buske. 1 0 2015/000128 4804 96 2015 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 3.000,00 Itens de Empenho : Servicos honorarios de sucumbencia Despesa decorrente honorarios de sucumbencia e de acoes judi ciais 1 0 2015/000137 4346 102 2015 6640 Sempre Sementes Eireli 1.344,00 Itens de Empenho : Semente de milho Milho troca troca ( programa) para produtores rurais para pl antio na safrinha. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 27 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000067 4866 38 2015 6509 SHEINE EMILLI SCHIEFELBEIN 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059332.0-2. 0 2015/000104 4730 20 2015 1187 SIGMAR H. WRASSE 50,00 Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA Aquisicao de 04 pilhas recarregaveis para telefone do Setor de Licitacoes e Contratos. 1 0 2015/000152 4866 125 2015 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4. 1 2 2015/000002 3444 2 2015 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 16.484,23 Itens de Empenho : 7 Meses de consultoria cfe. Contrato 75/2013 - TermoAditivo 1/2014. 1 0 2015/000121 4143 31 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para pavimentacao e consertos de calcamen to, acessos a logradouros publicos, boca de lobo, cordoes e pracas publicas. 1 0 2015/000294 4701 228 2015 6590 Steffen Pneus Ltda Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 misto liso. Pneus 1000 x 20 misto borrachudo. Aquisicao de pneus para caminhoes da SIOST. 5.446,00 1 0 2015/000248 4618 11 2015 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. 5.000,00 Itens de Empenho : Pagamento recolhimento de lixo hospitalar para postos de sau de e farmacias, conforme pregao presencial 30/2013, contrato 63/2013 e termo aditivo 01. 1 0 2015/000071 4953 78 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Generos alimenticios para lanches nos eventos realizados pel a SED 1 0 2015/000082 4705 73 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Generos Alimenticios para servidores a servico no interior. Estimativo 1 0 2015/000149 1967 101 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Servicos de Tabelionato para SED 500,00 1 0 2015/000239 1954 176 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente de servicos notariais 1.000,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 28 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000162 4866 144 2015 6638 Taina Kemmerich 108,50 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3. 0 2015/000189 4866 160 2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748. 1 0 2015/000274 4256 246 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 1.000,00 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo niveis na Farmacia Basica Municipal. 1 0 2015/000279 4937 283 2015 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. Itens de Empenho : Provedor de Internet Pagamento do provedor de internet exercicio 2015 2.500,00 1 0 2015/000120 5216 86 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacoes de Editais e outros 500,00 1 0 2015/000280 4447 276 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal 1 0 2015/000087 4866 65 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de setembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9. 1 0 2015/000249 3329 10 2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 6.000,00 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de empresa para efetuar transporte de pacientes em tratamento de saude, conforme pregao presencial 07/2014 e contrato 21/2014. 1 0 2015/000110 4356 27 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 48,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria a Santa Maria em 09/01/2015, p ara reuniao(posse) na AMCENTRO, com saida as 8 horas e retor no as 17h30min, veiculo Vectra ISH 1176/024. 1 0 2015/000008 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 132,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 05,09/01/2015.Motivo bu scar rejeito. 1 0 2015/000009 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 02,06/01/2015.Motivo no dia 02/01/2015 levar lixo no aterro sanitario, e no dia 06/01/2 015,levar caminhao para conserto na pampeiro. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 29 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2015 0 2015/000310 2397 282 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a uma diaria para Cacapava do Sul, no dia 14/01/2 015, para buscar rejeito. 0 2015/000023 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2015.Motivo levar agua para analise. 1 0 2015/000029 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000032 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/01/2015.Motivo transporte de pacientes. 1 0 2015/000055 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2015. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2015/000257 3256 254 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 250,00 Itens de Empenho : Passagem de Onibus. Bilhetes de passagem de Agudo x Santa Maria, afim de levar m aterial para confeccao de carteiras de identidade. 1 0 2015/000324 3266 19 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 25.000,00 Itens de Empenho : Pagamento passagens de onibus para transporte de pacientes c onsultas e exames em centros de referencias em saude conform e processo 09/2012,contrato 38/2012 e T.A.03. 1 0 2015/000139 4534 122 2015 3603 VIVO S.A 3.600,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Servico de telefonia movel de celulares numeros 96199105, 99 137029, 96039809 e 9603981 1 0 2015/000168 4381 124 2015 3603 VIVO S.A 3.000,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefones celulares da Ambulancia, Sec. da Saud e e Motoristas 1 0 2015/000178 4437 150 2015 3603 VIVO S.A 1.200,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Despesas com telefone celular utilizado pelo secretario da S ederga. 1 0 2015/000208 4641 145 2015 3603 VIVO S.A 1.500,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefone movel para o gabinete da SDSH no (55) 96039812. 1 0 2015/000209 4642 138 2015 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 300,00 Folha: 30 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 31 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento de telefone movel do Tele centro comunitario no (5 5) 96251359 0 2015/000210 4650 121 2015 3603 VIVO S.A 2.000,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefone movel para o Conselho Tutelar no (55) 99773337. 1 0 2015/000211 4650 104 2015 3603 VIVO S.A 500,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de telefone movel para o Conselho Tutelar no ( 55) 96036662 1 0 2015/000227 4615 216 2015 3603 VIVO S.A 3.000,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de servicos de telefonia celular para a SEDECT 1 0 2015/000235 4816 214 2015 3603 VIVO S.A 4.000,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Despesa decorrente ligacoes celulares 99145811, 96039810 e 9 6140313 1 0 2015/000271 4543 256 2015 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Tarifa de telefonia Tarifa telefone celular 96039815 300,00 1 0 2015/000282 4554 270 2015 3603 VIVO S.A 1.000,00 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas celular do Secretario da F azenda 1 0 2015/000295 4689 212 2015 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Ligacoes Telefonicas celulares SIOST. 2.000,00 1 0 2015/000296 4713 197 2015 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Ligacoes celulares Bombeiros Voluntarios. 1.000,00 1 0 2015/000318 4615 261 2015 3603 VIVO S.A 5.500,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de servicos telefonicos celulares 5596311491, 5596 536038, 5599519073 e 5596039818. 1 1 2015/000011 4773 11 2015 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel - 2015. 1 800,00 Total do Dia : 1.297.420,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.01.2015 0 2015/000346 5264 24 2015 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO 19.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento auxilia de aluguel,agua, luz e ajuda pecuniaria,co nforme Programa Mais Medicos.Lei Municipal no 1952/2014 de 2 1/05/2014. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000345 4373 329 2015 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT 7.200,00 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Aluguel de Imovel para alojamento de Estagiarios de Medicina conforme Convenio entre UFSM e o Municipio de Agudo, Proces so no 23081.000435/2013-20. 1 0 2015/000330 4701 300 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME Itens de Empenho : Amortecedor. Vedante Retentor. Retentor 615 Retentor 820 Semi eixo Dentes. Parafusos com porcas. Aquisicao de pecas para a Retro 580 L 4 x 4. 3.909,00 1 0 2015/000335 4429 299 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 12,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despea referente a pagamento de servico de conserto de pneu do veiculo Kangoo de placas IVQ-7494 1 0 2015/000347 5476 327 2015 206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME 100,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de refeicoes para servidores a servico no dia 0 9/01 para encerramento do exercicio 2014 e abertura do exerc icio 2015. 1 0 2015/000367 4582 330 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Calendario de Eventos Aquisicao de folders do Calendario de Eventos 2015 4.100,00 1 0 2015/000369 5006 346 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericia medicas 200,00 1 0 2015/000366 4710 342 2015 6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO Itens de Empenho : Servicos de postagem de residuos solidos. Postagem de residuos solidos do interior. 10.000,00 1 0 2015/000368 692 319 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 2.370,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento de atividades realizadas do Turismo do municipio na 4a Colonia. 1 0 2015/000370 692 312 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 1.109,37 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento de divulgacao de eventos na Revista da 4a Colonia. 1 0 2015/000373 233 26 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 653,07 Itens de Empenho : Pagamento rateio de investimento, Consorcio Intermunicipal d e Saude.Processo 01/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 32 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.01.2015 0 2015/000374 231 27 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 9.884,88 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de despesas com pessoal e encargos, Consorc io Intermunicipal de Saude.Processo 01/2015. 0 2015/000375 232 28 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 12.166,03 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de outras despesas correntes, Consorcio Int ermunicipal de Saude.Processo 01/2015. 1 0 2015/000376 234 29 2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 60.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de consultas, exames e procedimentos medicos, paci entes em tratamento de saude.Processo 01/2015. 1 0 2015/000364 2814 338 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 767,00 Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm Cumeeira 15mm Caibro 5 x 10 Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm Aquisicao de material para manutencao de bem imovel - Centro de Convivencia do Idoso 1 0 2015/000354 4380 337 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.500,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude. 1 0 2015/000341 4801 309 2015 334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 25.000,00 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores, confr ome Termo Aditivo n.o 01 ao contrato 79/2012. 1 0 2015/000360 4762 333 2015 2794 DETRAN/RS 3.700,00 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Pagamento de seguro obrigatorio para caminhoes, maquinas e v eiculos da SIOST, conforme relacao em anexo. 1 0 2015/000348 4836 320 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.048,00 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no uso do software e fornecimento da licenca de uso no que tang e os softwares de Lei do Orcamento e Contabilidade, Responsa bilidade Fiscal, Informacoes Automatizadas, Plano Plurianua l e Lei de Diretrizes Orcamentarias, cfe Contrato no 29/2014 . 1 0 2015/000349 4837 324 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.862,00 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no uso do software e fornecimento da licenca de uso no que tang e os softwares da Tesouraria, Automacao do Caixa e Administ racao de Receitas, cfe Contrato 29/2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 33 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 05.01.2015 0 2015/000340 4817 310 2015 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Itens de Empenho : Servicos de Correios Despesa decorrente postagem de correspondencias Valor Cat. 4.000,00 1 0 2015/000371 3536 025 2015 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 70.920,00 Itens de Empenho : Pagamento estagiarios de Medicina cfe. Convenio celebrado en tre a UFSM e o Municipio de Agudo. Processo no 23081.000435/ 2013/20. 1 0 2015/000342 2019 323 2015 4843 GESTAO LTDA 18.725,40 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente servicos tecnicos profissionais especiali zados de consultoria e gestao e de controle interno. 1 0 2015/000350 4478 334 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 90,00 Itens de Empenho : Mao de obra Servico de mao de obra para conserto de mangueiras do braco hidraulico da retroescavadeira JCB 1 0 2015/000351 4117 332 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 349,25 Itens de Empenho : Graxeira 1/4 x 90 Pino Salva-Vida (manga prensada) Manga 1/2 x 2 Mangueira 5/8 2T Capa C P 10 Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB 1 0 2015/000336 2361 316 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 15.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000329 2165 302 2015 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Aluguel Cameras Referente pagamento cameras de vigilancia. 7.000,00 1 0 2015/000365 4826 339 2015 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Monitoramento de Alarme Servico de monitoramento do alarme no CRAS. 1.500,00 1 0 2015/000338 2361 313 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000352 4380 340 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.000,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 34 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 05.01.2015 0 2015/000356 4631 322 2015 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicidade para a SDSH. Valor Cat. 1.000,00 1 0 2015/000337 2361 314 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15.01.2015, com saida as 10:15h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000339 4621 315 2015 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 5.600,00 Itens de Empenho : Servico de Internet. servicos de Internet para os Postos de Saude e Farmacia Muni cipal. 1 0 2015/000361 2814 308 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Itens de Empenho : Caibro 5x7,5 Aquisicao de material para manutencao de bem imovel o de Convivencia do Idoso 1 198,72 - Centr 0 2015/000334 5468 305 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS Itens de Empenho : Mensalidade Internet Mensalidade internet para EMEI Paraiso da Crianca 850,00 1 0 2015/000331 2174 303 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de copias. 400,00 1 0 2015/000363 4824 336 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Copias de xerox Servicos de copias xerograficas para a SDSH. 1.100,00 1 0 2015/000343 4356 325 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 48,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente viagem a Santa Maria em 15/01/2015, para reuniao do CI/Centro s/Saude, com saida as 8h30min e retorno as 16 horas 1 0 2015/000344 4356 326 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 20/01/20 15, para reuniao na CORSAN/AGERGS. Saida as 6horas e retorno as 19 horas 1 0 2015/000372 4621 30 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.785,96 Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET do setor administrativo.Confo rme Pregao Presencial, Edital 46/2010,Contrato 76/2010 e T.A . 04 1 0 2015/000359 4662 331 2015 688 PAULO R B DA SILVA 3.000,00 Itens de Empenho : Servico de translado Servico de translado no Municipio, interior e intermunicipal 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 35 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 36 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.01.2015 0 2015/000362 4262 328 2015 688 PAULO R B DA SILVA 1.900,00 1 Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex Roupa feminina para funeral Roupa Masculina para funeral Coroa de flores para funeral Aquisicao de materia para funeral para familias em situcao d e vulnerabilidade social 0 2015/000328 4688 291 2015 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS Itens de Empenho : Pagamento mensalidade sistema de Transito SIT. Referente pagamento sistema SIT - Multas de Transito. 2.000,00 1 0 2015/000355 4380 341 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.500,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude. 1 0 2015/000358 4631 301 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicidade para a SDSH. 1.000,00 1 0 2015/000353 4380 335 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Divulgacao de Editais de Licitacao da Secretaria Municipal d e Saude. 1 0 2015/000357 4631 307 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicidade para a SDSH. 1.000,00 1 0 2015/000332 4695 23 2015 6333 SM SOARES & CIA LTDA 480.000,00 Itens de Empenho : Pagamento coleta transporte e postagem de residuos solidos c onforme contrato no 101/2013. 1 0 2015/000333 5002 304 2015 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel Tarifa telefone 96072885 Polo/UAB. 1 1.000,00 Total do Dia : 779.518,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2015 0 2015/000384 4623 361 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 12.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de Energia Eletrica para o Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saude 0 2015/000386 4357 365 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.350,00 Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Aditivos para combustivel dos veiculos a servico da Secretar ia Municipal de Saude: Van ITO 8735, Van IVG 1859 e Ambulanc ia IVA 0159. 1 0 2015/000394 4472 35 1 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) LTDA 26.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 06.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento oleo Diesel S10 para veiculos e cacambas da Sec.Ru ral e Gestao Ambiental.Conforme Pregao Presencial, Edital no 67/2014 contrato no 02/2015. Anulacao de empenho. 0 2015/000395 4357 36 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 74.730,00 Itens de Empenho : Pagamento de aquisicao de 30.000 lts de oleo diesel S10,p/ o s veiculos da Sec. da Saude p/ transporte de pacientes e ser vidores em servico.P.P.67/2014,C.02/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000396 4357 368 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 630,00 Itens de Empenho : Gasolina Comum Ajuda de custo de 100 litros mensais de gasolina para transp orte da paciente Ingrid Unfer Vargas a qual por motivos de s aude esta impossibilitada de acompanhar pacientes ao Centros de Referencia em Saude. 1 0 2015/000377 4863 347 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 019/048 do Pimes Caixa/RS 21.683,33 1 0 2015/000378 4862 351 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 019/048 do Pimes Caixa/RS 7.937,38 1 0 2015/000398 4193 356 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 19,00 Itens de Empenho : Montagem de pneus. Balanceamento Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo fiesta de placas IOV-1692 Anulacao de empenho. 1 0 2015/000385 4519 358 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 3.000,00 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericias Medicas para Servidores Lotados na Secretaria da Sa ude do Municipio. 1 0 2015/000393 2145 33 2015 165 COMERCIAL TEVESOM LTDA 6.061,86 Itens de Empenho : Pagamento servico de manutencao dos equipamentos da torre de retransmissao de canais de TV.Conforme T.A.03 Contrato 57/2 011. 1 0 2015/000392 690 32 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 25.568,50 Itens de Empenho : Pagamento mensalidade de manutencao do CONDESUS,conforme con trato de roteio 001/2015,p/ atividades desenvolvidas para SE DECT em 2015. 1 0 2015/000379 5429 31 2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 20.201,04 Itens de Empenho : Pagamento pavimentacao Rua do Salso- Vila Caicara. Conforme tomada de precos, contrato 79/2013 e T.A. 03. 1 0 2015/000383 4730 363 1 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 89,50 Folha: 37 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 06.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Plug Femea Plug macho Tubo Espiral Cinta lacre nacional Cabinho CCI 1 par Cabinho CCI 2 par Gancho latonado Aquisicao de materiais eletricos para computador da SAG. 0 2015/000388 2838 364 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 485,25 Itens de Empenho : Lona Forro PVC Cantoneira PVC - Cantoneira Roda forro PVC Parafusos phillips. Philips 3,5 x 12 flange Gimo Cupim 5lts Aquisicao de material para manutencao da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger 1 0 2015/000397 4481 345 2015 2794 DETRAN/RS 215,21 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic enciamento do exercicio de 2015 para o veiculo kngoo de plac as IVQ-7494 e para o veiculo fiat uno ISE-1659 1 0 2015/000401 4383 352 2015 2794 DETRAN/RS 1.102,61 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic enciamento do exercicio de 2015 dos veiculos da Sec. Mun. da Saude, sendo eles:doblo IOX-8857; Spin IVO-2958 e IVO-2957 ; corsa IOK-0881; Fiat uno ISE-1658; IVA-0159; INN-0655; INM -3807 e van IVG-1859, conforme guias em anexo. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000391 4350 344 2015 371 INSS Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Empresas MEI Pagamento INSS empresas MEI. 1.000,00 1 0 2015/000382 4359 348 2015 2058 L F BECKER & CIA LTDA 6.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai s que atendem nos Postos de Saude no Interior do Municipio. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor. 1 0 2015/000390 2397 306 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul, no dia 14/01/2015, para buscar pneus. 1 0 2015/000387 4894 354 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 337,00 Itens de Empenho : Estabilizador SMS 1000va bivolt 16216. Estabilizador 300VA Aquisicao de material eletrico - estabilizadores para impres 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 38 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 39 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000387 Itens de Empenho : soras da SEDECT. Valor Cat. 0 2015/000381 4366 350 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 3.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos Alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai s que atendem nos Postos de Saude do Interior do Municipio. 1 0 2015/000380 4644 355 2015 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 7.000,00 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Exames Laboratoriais para pacientes em tratamento de saude, Pre-cirurgicos e emergencias encaminhados pelos Postos de Sa ude do Municipio. 1 0 2015/000399 4193 372 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 35,00 Itens de Empenho : Geometria Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei culo fiesta de placas IOV-1692 Anulacao de empenho. 1 0 2015/000400 4750 367 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 55,00 Itens de Empenho : Jogo de Palheta Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de palhetas para o veiculo Fiesta de placas IOV-1692 1 0 2015/000389 2174 349 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 200,00 Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Consertos, limpezas e afiacoes de maquinas de cortar grama e rocadeira. 1 Total do Dia : 218.739,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2015 0 2015/000415 4154 35 2015 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO 280.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento subvencao social p/ o Abrigo Amor Perfeito, confor me convenio em vigor ate 31/08/2015. 0 2015/000405 4121 378 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.200,00 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino nos boto joes crioscopicos na inseminacao artificial. 1 0 2015/000416 4633 359 2015 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG Itens de Empenho : Servicos de Pedagios Pagamento de pedagio. 500,00 1 0 2015/000402 4818 343 2015 2794 DETRAN/RS 105,25 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio de 2015 do veiculo Vectra de placas ISH-1176 - 024 1 0 2015/000406 2024 381 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.780,00 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Despesa decorrente de Assossoria tecnica no Sistema Pronim G 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000406 Itens de Empenho : P, para treinamento pratico das Rotinas Anuais: Rais, Dirf e Comprovantes de Rendimentos. 0 2015/000417 2195 357 2015 371 INSS Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS para autonomos da SDSH. 1.500,00 1 0 2015/000418 2196 353 2015 371 INSS Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS para autonomos do CRAS 500,00 1 0 2015/000419 4151 37 2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 3.671,25 Itens de Empenho : Pagamento convenio entre o municipio de Agudo e o Instituto Cultural,conforme convenio 01/2014 e instituido pelo decreto 44/2014 de 1a de abril de 2014. 1 0 2015/000414 3420 360 2015 3757 JAIRO DIAS Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. 1.000,00 1 0 2015/000411 2645 375 2015 4328 JAQUES J POTTER. 210,00 Itens de Empenho : FONTE ATX 250W. Aquisicao de material de processamento de dados para as SDSH 1 0 2015/000410 2635 376 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 790,00 Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155 Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Aquisicao de material de Processamento de dados para o Telec entro Comunitario. 1 0 2015/000403 4837 377 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 580,00 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de recarga de 10 toner 35/36/85A compativel para o setor de Arrecadacao e Tesouraria 1 0 2015/000409 4636 374 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos atendidos no CRAS 1 0 2015/000408 4635 36 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.392,98 Itens de Empenho : Pagamento servico de processamento de dados da Sec. Social e Habitacao.Processo Licitatorio Pregao Presencial Edital 46 /2010, Contrato 76/2010, T.A. 04. 1 0 2015/000404 4121 379 2015 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 632,00 Itens de Empenho : Luvas 5 dedos Bainhas plasticas IMV Materiais para utilizacao na inseminacao artificial em bovin os - Bovinocultura Leiteira e corte. 1 0 2015/000412 5038 366 1 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 500,00 Folha: 40 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 41 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 07.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao do local de atendimento das criancas e adole scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul os. 0 2015/000413 5037 362 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para criancas e adolesce ntes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2015/000407 2160 34 2015 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 30.000,00 Itens de Empenho : Pagamento licencas ambientais, laudos tecnicos e vistorias p / produtores rurais e empresas.Contrato no 127/2014, Process o Licitatorio no 46/2014. 1 Total do Dia : 327.861,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2015 0 2015/000425 4126 390 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 1.306,64 1 Itens de Empenho : Conjunto hidraulico 4" 16 estagios Material para ser utilizado na bomba do poco artesiano da re de dagua Jose de Alencar em Linha dos Pomeranos. 0 2015/000431 2361 382 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 16.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 22:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000420 4156 39 2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 12.219,55 Itens de Empenho : Pagamento repasse da verba ao Instituto Cultural,conforme fi rmado no convenio 01/2014,instituido pelo decreto 44/2014,vi gencia ate 31/05/2015. 1 0 2015/000430 2361 380 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16.01.2015, com saida as 06:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2015/000428 4363 386 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 158,00 Itens de Empenho : Jogo de miolo de ignicao Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de miolo de ignicao para o veiculo doblo de placas IOX-8857 1 0 2015/000429 4377 385 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 150,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servico no veiculo Doblo de Placas IOX-8857 1 0 2015/000422 3678 43 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 128.820,00 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS-187/2012, 188 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 42 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000422 Itens de Empenho : /12, 9/14, 10/14. Valor Cat. 0 2015/000432 3683 44 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 12.350,00 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188/ 12, 9/14, 10/14. 1 0 2015/000433 3681 041 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 26.315,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 009/2014 e 010/2014. 1 0 2015/000434 3684 45 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 40.150,00 Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio com o RPPS- 187/12, 188/ 12, 09/14, 10/14 1 0 2015/000435 3677 038 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 60.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 009/2014 e 010/2014. 1 0 2015/000436 3675 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 14.820,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 009/2014 e 010/2014. 1 0 2015/000437 3680 46 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Pagamento parcelamento do municipio /12, 9/14, 10/14. 375.000,00 com o RPPS- 187/12, 188 1 0 2015/000426 4377 384 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 260,00 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente a pagamento de servicos nos veiculos Spin de placas IVO-2957 e IVO-2958 1 0 2015/000427 4377 383 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 70,00 Itens de Empenho : Conserto de protecao de motor DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO CORSA D E PLACAS IOK-0881 1 Total do Dia : 671.735,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.01.2015 0 2015/000442 2397 393 2015 1008 AIRTON ALVES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 16/012015, para levar Lixo no Aterro Sanitario. 0 2015/000443 2397 392 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 16/01/2015, para levar Lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2015/000444 2174 371 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 300,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 43 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Conserto e limpeza de ar condicionado da Secretaria. Valor Cat. 0 2015/000439 2397 396 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para B uscar rejeito no dia 17/01/2015. 1 0 2015/000445 2176 373 2015 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER Itens de Empenho : Conserto de reles foto eletricas. Conserto de reles fotoeletricas. 1.250,00 1 0 2015/000446 3682 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 21.660,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 09/2014 e 10/2014. 1 0 2015/000447 3676 47 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 10.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 09/2014 e 10/2014. 1 0 2015/000438 4144 370 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 146,00 Itens de Empenho : Filtro Reparo carburador Pinhao Vela comum. Agulha sistema tempo Porca Aquisicao de pecas para maquina de cortar grama e rocadeira. 1 0 2015/000441 2397 394 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 17/012015, para buscar rejeito. 1 0 2015/000440 2397 398 2015 349 VANDERLEI LARRI Itens de Empenho : Diaria para viagens para Despesa decorrente de 01 17/01/2015, para buscar 1 FERREIRA 66,00 o pais. DIARIAS NO PAIS. diaria para Cacapava do Sul, no dia rejeito. Total do Dia : 33.620,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.01.2015 0 2015/000478 2174 401 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias e aluguel copiadora Despesa decorrente de aluguel de copiadora para SIOST. 0 2015/000463 5170 391 2015 3205 AFUZ - ASSOC. FILHOS DA LUZ. 15.000,00 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Locacao de predio para funcinamento do CRAS na Vila Caicara, conforme contrato no 81/2014 1 0 2015/000449 4636 410 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos atendidos no CRAS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000459 5179 400 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de material para manutencao das salas de atendimen to do Servico de Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2015/000451 2361 414 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Cen tros de Referencia em Saude com saida as 06:00h e retorno pr evisto para as 15:00h com carro Placa INN 0655. 1 0 2015/000457 2361 397 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 16/01/2015 com saida as 08:00 e retorno previsto para as 14: 00h com carro Ambulancia IVA 0159. 1 0 2015/000480 2169 413 2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 300,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto, limpeza e colocacao de gas no ar condicionado no P redios dos Bombeiros Voluntarios. 1 0 2015/000482 2397 420 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/01/2015 para levar caminhao para Revisao. 1 0 2015/000450 2361 412 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em Saude no dia 15/01/2015 com saida as 07:00h e retorno previsto para as 16:00h com carro Placa IV A 0159 1 0 2015/000458 2361 399 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 16/01/2015 com saida as 9:30h e retorno previsto para as 14: 00h com carro Ambulancia INN 0655. 1 0 2015/000477 2361 417 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 19.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 18:30h, aproxim adamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000468 4154 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 3.700,00 Itens de Empenho : Pagamento repasse da verba ao Instituto Cultural, conforme C onwenio 01/2014, instituido pelo Decreto 44/2014, com vigen cia ate 31/05/2015. 1 0 2015/000474 4833 418 2015 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI Itens de Empenho : Servicos de mao de obra nas escolas municipais 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 14.000,00 Folha: 44 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Substituicao do telhado na E.M.E.F. 7 de Setembro, retirada das telhas e colocacao de telha aluzinc, reparos necessarios de alvenaria e acabamento junto as telhas, total da area a ser substituida de 405,15m². 0 2015/000479 4693 404 2015 4680 JEAN CARLO NEU 7.950,00 Itens de Empenho : Aluguel Cameras Pagamento aluguel cameras de monitoramento das Pracas Franci sco Shuster e Emancipacao. 1 0 2015/000452 2361 407 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Porto Alegre para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em saude no dia 13/01/2015 saida as 15:0 0h e retorno previsto para as 23:50h com carro placa IVA 015 9. 1 0 2015/000455 2361 405 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Porto Alegre para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em Saude no dia 15/01/2015 com saida as 03:00h e retorno previsto para 16:00h com carro Fiesta IOV 1 692. 1 0 2015/000476 2361 416 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19.01.2015, com saida as 08:45h e retorno as 17:00h, a proximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2015/000453 2361 403 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Porto Alegre para agendar consultas aos paciente s nos Centros de Referencia em saude no dia 15/01/2015, said a as 03:00h e retorno previsto para 18:00h com carro ITO 873 5. 1 0 2015/000456 2361 402 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para agendar consultas aos pacientes nos Centros de Referencia em Saude, no dia 14/01/2015 com s aida as 6:00h e retorno previsto para as 15:00h com carro pl aca INN 0655. 1 0 2015/000466 5479 395 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 5.000,00 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao no predio do CRAS ( linpeza de forro, pintura externa e interna) 1 0 2015/000467 5480 406 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.950,00 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao nas salas de atendimento das familias cadastradas no Cadunico no CRAS (Limpeza de forro, pintura). 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 45 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.01.2015 0 2015/000460 5479 411 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao de no CRAS (colocacao de percianas) 0 2015/000462 2808 408 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Percianas Aquisicao de perciana 2.70x 1x50 para o CRAS 525,00 1 0 2015/000461 5179 389 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material para manutencao das salas de atendimen to do Servico de Fortaleciemnto de Vinculos. 1 0 2015/000483 4630 419 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 4.548,60 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Servico de manutencao realizado no onibus escolar placa ISU9945. 1 0 2015/000484 4749 422 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.716,86 Itens de Empenho : Anel 103196 Calco 103548 Vedacao 130120 Anel 103487 Tampa 103485 Rolamento. Interrupto 927127/A Elemento do filtro. Elemento filtrante Anel 103199 Oleo 15 w 40. Filtro de ar Elemento. Elemento filtro fs1015 Vedacao 103609 Anel 103196/A Pecas para a manutencao realizada no onibus escolar placa IS U - 9945. 1 0 2015/000465 5477 387 2015 6641 ROBERTO PAULO LASCH Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de manutencao de Centro de Convivencia do Idoso 500,00 1 0 2015/000481 2397 421 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para buscar rejeito no dia 19/01/2015. 1 0 2015/000448 4357 49 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 6.501,00 Itens de Empenho : Pagamento de 3.000 lts oleo diesel para veiculos da Sec. da Saude.Pregao Eletronico 66/2014, contrato 01/2015. 1 0 2015/000469 4700 053 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 10.835,00 Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Oleo Diesel comum, p/tanques da SIOS 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 46 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 47 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000469 Itens de Empenho : T, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015. Valor Cat. 0 2015/000470 1517 052 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 15.169,00 Itens de Empenho : Fornecimento 7,000 lts. Oleo Diesel comum, p/Transporte Esco lar cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015. 1 0 2015/000471 1516 54 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 21.670,00 Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel Comum p/veiculos do Tra nsporte Escolar, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 0 1/2015. 1 0 2015/000472 4472 55 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 151.690,00 Itens de Empenho : Fornecimento 70.000 lts. Oleo Diesel Comum, p/veiculos e maq uinas da Patrulha Agricola cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015. 1 0 2015/000473 4704 051 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 238.370,00 Itens de Empenho : Fornecimento 110.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanq ues da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2 015. 1 0 2015/000475 4707 50 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 89.088,00 Itens de Empenho : Fornecimento 45.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanqu es da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/20 15. 1 0 2015/000454 2363 409 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para entrega da coleta das amostras de agua na 4a CRS atraves do Programa VIGIAGUA no dia 15/01/ 2015 com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:30h co m carro Placa ISE 1658. 1 0 2015/000464 5202 388 2015 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 3.500,00 Itens de Empenho : Estadia de idoso Pagamento de estadia para idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul, conforme convenio em vigor. 1 Total do Dia : 597.958,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2015 0 2015/000485 4144 423 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 703,60 1 Itens de Empenho : Tabuas S Tabuas pinus Peca madeira 400 - 10.9.5 Pecas madeira 400 - 5 - 7 Pecas de madeira 300 5 - 7 Aquisicao de material para a carpintaria. 0 2015/000487 2770 428 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Parafuso. Porca sexta 3/16 Arruela lisa CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 221,70 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 48 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Parafuso FB 3/16 Fita asfaltica Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr o. 0 2015/000488 2770 430 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 57,00 Itens de Empenho : Rejunte Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr o. 1 0 2015/000486 4118 427 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 408,00 Itens de Empenho : Fio telefone Material para manutencao de boias automaticas de redes dagua diversas. 1 0 2015/000490 4417 432 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 2.100,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas. 1 0 2015/000489 4417 429 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 800,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas. 1 Total do Dia : 4.290,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2015 0 2015/000492 4417 435 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 900,00 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas. 0 2015/000494 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento juros do Pro moradia I. 56,02 1 0 2015/000495 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro moradia I. 604,53 1 0 2015/000496 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento juros do Pro moradia II. 4,75 1 0 2015/000497 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro moradia II. 968,57 1 1 2015/000016 4795 16 2015 4524 DILO KLEINERT Itens de Empenho : Moldura para Certificado TCE. 22,00 1 0 2015/000491 4417 434 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 770,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas de vencimento para pagto em cota unica ou parcelado de impostos e taxas. 1 0 2015/000498 4525 444 1 2015 288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 730,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 49 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 14.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura da Revista "Mensario Fiscal". 0 2015/000499 2567 443 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Safweb - Certificacao Digital E-CPF Tokem para Prefeito Mois es Carlos Kilian. 1 1 2015/000015 3989 15 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA Itens de Empenho : Certificado digital e-CPF - A1. Certificado digital e-CPF A3 + cartao. Empenhado a maior. 350,00 1 0 2015/000493 4417 437 2015 354 TELEVISAO IMEMBUI S/A 5.629,50 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas para pagamento em cota unica ou parcela do de impostos e taxas. 1 Total do Dia : 10.405,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2015 0 2015/000500 4472 58 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 24.910,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de 10.000 lts de Oleo Diesel S10 p/ veiculos e cac ambas da SEDERGA.Conforme Pregao Presensial 67/2014 e Contra to 02/2015. 0 2015/000501 4357 57 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 74.730,00 Itens de Empenho : Pagamento de 30.000 lts de Oleo Diesel S10 p/ veiculos da Se c. da Saude.Conforme Pregao Presencial 67/2014 e Contrato 02 /2015. 1 0 2015/000507 4704 059 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 107.630,00 Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat o 02/2015. 1 0 2015/000506 2361 454 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Cen tros de Referencia em Saude no dia 19/01/2015, saida as 10:0 0h e retorno previsto para 15:00h com carro Uno Placa ISE 16 58. 1 0 2015/000508 2770 465 2015 6383 ENIO A. BINDER 1.200,00 Itens de Empenho : Cumieiras para aluzinco Cumieiras para aluzinco 50cm x 40m de comprimento para a E.M .E.F. 7 de Setembro. 1 0 2015/000505 2361 451 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes aos Ce ntros de Referencia em saude dia 19/01/2015 com saida as 7:0 0h e retorno previsto para as 14:00h com Ambulancia Placa IN 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000505 Itens de Empenho : N 0655. Valor Cat. 0 2015/000503 5018 447 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 230,95 Itens de Empenho : Suporte fixo para lampada. LAMPADA ESPIRAL 59W Rele foto eletrico Cabo 1,5 Fita isolante Pino. Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. Santos Dumon t. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000504 5018 457 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 344,87 Itens de Empenho : Soquete Fio 2 x 2,50 Fio 2 x 1,50 Rele foto eletrico Fita isolante Fio Flex 1,5 Parafuso fenda 42 x 38 Caixa ventilador Buchas 6mm Tomada dupla Balde Corrugado 3/4 haste Conector Fio paralelo 2x1 Eletroduto 3/4 Passa fio 15m Compra de materiais para manutencao da E.M.E.F. 7 de Setembr o. 1 0 2015/000510 4004 467 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 20,00 Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA Aquisicao de duas pilhas recarregaveis para o telefone sem f io da Contadoria. 1 0 2015/000421 3677 038 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 60.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do municipio com o RPPS - 187/2012, 1 88/2012, 009/2014 e 010/2014. Anulacao de empenho. Mootivo erro na Data da Emissao. 1 0 2015/000423 3684 040 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 40.150,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamento do municipio com o RPPS, 187/2012 - 1 88/2012 - 009/2014 e 010/2014. Anulacao de empenho. Mootivo Erro na Data da Emissao. 1 0 2015/000424 3681 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 26.315,00 Itens de Empenho : Pagamento Parcelamentos do municipio com o RPPS - 187/2012 188/2012 - 009/2014 e 010/2014. Anulacao de empenho. Motivo erro na Data da Emissao. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 50 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 51 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2015/000509 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2575 466 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Aquisicao de um e-CPF A3 + etoken para o servidor Norberto E rvino Muller. 1 Total do Dia : 335.966,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2015 0 2015/000532 5423 263 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 144.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publlica. 0 2015/000544 2397 486 2015 1008 AIRTON ALVES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario, no dia 20/01/2015. 1 0 2015/000526 4702 425 2015 60 ALDO GENI TEMP Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de Obra no veiculo saveiro. 30,00 1 0 2015/000527 4701 426 2015 60 ALDO GENI TEMP Itens de Empenho : Terminal direcao esquerdo. Terminal de direcao direita Aquisicao de material para o veiculo saveiro. 220,00 1 0 2015/000531 4700 448 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.720,00 Itens de Empenho : Oleo 68. Oleo 10 W. Oleo Diesel 434 Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para Maquinas e Veiculos da SIOST. 1 1 2015/000019 4782 19 2015 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 328,00 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - Gazeta do Sul. 1 0 2015/000541 4144 475 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 390,00 Itens de Empenho : Talao para Pedido de Servico Talao de Autorizacao Despesa referente a aquisicao de blocos de pedido de servic o e de autorizacao para a SIOST 1 0 2015/000547 4636 415 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos alimneticios para os grupos atendidos n o CRAS. 1 0 2015/000511 4421 484 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.180,00 Itens de Empenho : Substrato Material (substrato) utilizado para preenchimento de tubetes para producao de mudas (eucalipto,nativas ,ornamentais e fl ores) no viveiro municipal. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000549 4984 460 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.633,50 Itens de Empenho : Telha 2,13 x 4mm Ripao 5 x 7 cm Ripa de madeira 2,5 x 5 Telha 3,05 6mm Caixa D'agua 250 lt Telha fibrocimento 2,13 x 4 mm Telha fibrocimento 3,05 x 6 mm Telha fibrocimento 1, 83 x 6mm Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas pelo vendaval com granizo do dia 20/12/2014. Familias ating idas: Lori Tavares, Rosa Flores, Adair de Souza, Roberto Las ch, Terezinha Hoffmann, Roseli da Silva, Jaime Friedrich, Jo semara Kluge, Marcia Fagundes, Marlene. 1 0 2015/000524 4142 458 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material de limpeza para banheiros publicos. 1 1 2015/000017 4782 17 2015 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 485,20 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - DOE. 1 0 2015/000529 4701 452 2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 3.183,00 Itens de Empenho : Coroa original Despesa referente a aquisicao de peca para motoniveladora FG 170 - 01 1 0 2015/000540 4702 478 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 270,00 Itens de Empenho : Confeccao de tapete Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de tap etes para Caminhao de placas ITS-7689 Anulacao de empenho. 1 0 2015/000543 2397 487 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar calcareo no dia 20/01/2015. 1 0 2015/000516 4763 474 2015 5303 EUCLIDES GOMES Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari. 2.400,00 1 2 2015/000003 2179 3 2015 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME Itens de Empenho : Atualizacao do leiaute do website do Previagudo. 1.200,00 1 0 2015/000530 4701 440 2015 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA 165,00 Itens de Empenho : Valvulas Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao de plac as IVV-5533 1 0 2015/000539 4697 481 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Material eletrico. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 1.063,80 Folha: 52 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de material eletrico para Ilum inacao Publica nas Avenidas Concordia, Paraiso e Tiradentes. 0 2015/000550 5478 472 2015 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Conserto de Notebook Servico de conserto de um nobreak para SDSH. 0 2015/000519 2397 462 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para evar lixo para o aterro sanitario, no dia 19/01/2015. 150,00 1 33,00 1 l 0 2015/000517 4763 471 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton da Jari. 2.400,00 1 0 2015/000525 4702 455 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 680,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao de e ixo, engrenagem, giro circular e lamina da motoniveladora FG 170 - 03 1 0 2015/000534 4702 446 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 140,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a confeccao de pinos e buchas para paracho que do caminhao de placas IVV-5533. 1 0 2015/000528 4702 431 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 12,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a pagamento de servico no veiculo gol de p lacas IMS-8767 1 0 2015/000518 4701 463 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.566,20 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro Parafuso. Grampo de mola. Calco Motor Reparo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o Caminhao de pl cas IVQ-1868. 1 0 2015/000521 2361 482 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para marcacao de consulta aos pacien tes nos Centros de Referencia em Saude no dia 20/01/2015 com saida as 06:15h e retorno previsto para as 15:00h com veicu lo onibus Linha Agudo/Santa Maria. 1 0 2015/000515 4763 473 2015 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari. 2.400,00 1 0 2015/000537 2576 488 24,00 1 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 53 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : TECLADO PS2 Aquisicao de um teclado PIXXO KBOA28PBBB PS2 PTO SLIM SN 012 080024706 0 2015/000548 2829 468 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 494,55 Itens de Empenho : Vidro canelado Aquisicao de vidro para o Centro de Convivencia do Idoso de Agudo. 1 0 2015/000551 5480 470 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 303,00 Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro Servico de colocacao de vidro no Centro de Convivencia do Id oso de Agudo. 1 0 2015/000520 2397 464 2015 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/01/2015 para levar lixo no aterro sanitario. 1 0 2015/000522 4313 453 2015 267 PASEP Itens de Empenho : PASEP Pagamento Pasep para servidores. 1.000,00 1 0 2015/000523 4314 456 2015 267 PASEP Itens de Empenho : PASEP Pagamento Pasep para servidores. 1.000,00 1 0 2015/000533 5406 445 2015 267 PASEP Itens de Empenho : PASEP Pamento Pasep servidores. 1.000,00 1 0 2015/000536 4312 450 2015 267 PASEP Itens de Empenho : PASEP Pagamento Pasep para servidores. 1.000,00 1 0 2015/000542 4715 477 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.600,00 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente de nove fretes de maquinas para o inteiro r. 1 1 2015/000021 4782 22 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 150,00 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - ZERO HORA. 1 1 2015/000018 4782 18 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 247,50 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 19JAN2015 - Diario SM. 1 0 2015/000538 4702 479 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.027,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao IHU-1057 : R $: 386,00; Motoniveladora FG 170 - 02: R$: 641,00 Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao e re cuperacao da motoniveladora FG 170 - 02 e do Caminhao IHU-1 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 54 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/000538 Itens de Empenho : 057 Credor Valor Cat. 0 2015/000546 3044 489 2015 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Aquisicao de um e-CPF A3+ etoken para Servidora Enice Teresi nha Missau 1 0 2015/000512 4416 483 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Materiais para serem utilizados (generos) no viveiro municip al. 1 0 2015/000513 4419 480 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Materiais de limpeza e higiene para serem usados no viveiro municipal. 1 1 2015/000020 4782 20 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 55,50 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015 - edicao de 21JAN2015 - Corrreio Agudense. 1 0 2015/000535 2174 449 2015 5260 VAGNEI LOSEKANN 68,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto e recuperacao de P arafusadeira modelo makita 1 0 2015/000545 2397 485 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario no dia 20/01/2015. 1 0 2015/000514 4715 476 2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA 4.620,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de retro escavadeira no interior. 1 Total do Dia : 185.307,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01.2015 0 2015/000502 4704 059 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 107.630,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat o 02/2015. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Data do Empenho. 1 2015/000023 2345 24 2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para audiencia na CORSAN - Aut.Ato Mesa 3/2015. 1 0 2015/000552 4363 490 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS Itens de Empenho : OLEO DO MOTOR Arruela de cobre. Elemento do filtro. Elemento filtro de ar 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 823,12 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 56 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Elemento filtrante Kit de revisao. LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO limpador Elemento de Filtro Material para revisao dos 100.000 km Ambulancia Placa IVA 01 59. 0 2015/000553 4377 491 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 298,20 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos de revisao e manutencao da Ambulancia Placa IVA 015 9. 1 1 2015/000024 2345 25 2015 4470 SANDRO FREDERICO GOLTZ 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para audiencia na CORSAN - Aut. Ato Mesa 3/2015. 1 0 2015/000554 4907 492 2015 354 TELEVISAO IMEMBUI S/A 3.913,44 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divilgacao VTs convite para eventos da Semana do Municipio/2 015, conforme Decreto n.o 011/2015. 1 1 2015/000022 4782 23 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Publicacao legal - RGF 2014 - Ed. 21JAN2015. 1 52,50 Total do Dia : 112.946,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2015 0 2015/000562 4522 506 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor ia tecnica junto a DPM. 0 2015/000567 4126 517 2015 5918 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA 1.998,48 Itens de Empenho : Tubo PEAD 25mm PN 12,5 Tubo PEAD 32mm PN 16 Uniao de Compressao PEAD 25x25mm Aquisicao de material para ampliacao de rede de agua da Volt a dos Fiss. 1 0 2015/000561 2350 508 2015 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 96,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor ia tecnica junto a DPM. 1 0 2015/000555 2361 497 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Cacequi para buscar paciente internado no Centro de Referencia em Saude no dia 20/01/2015 com saida as 11:30h e retorno previsto para as 21:00h com carro UNO Placa ISE 165 8. 1 0 2015/000556 4541 498 2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA Itens de Empenho : Oleo 5w30 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 310,10 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo para veic ulo Palio Adventure placa IVL 9504. 0 2015/000557 4843 499 2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 111,00 Itens de Empenho : Servicos no veiculo Servicos de troca de oleo do motor e filtro, geometria e bal anceamento das rodas do veiculo Palio Adventure,placa IVL 95 04. 1 0 2015/000558 2350 503 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 20/01/2015 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao. 1 0 2015/000563 5481 505 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 30,90 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico parao Gabinete do Secretario da Fazenda. 1 0 2015/000560 2350 512 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 96,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2015 para assessor ia tecnica junto a DPM. 1 0 2015/000559 2350 510 2015 1292 LUCIANA DA SILVA 96,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre dia 23/01/2015 para assessoria tecnica junto a DPM. 1 0 2015/000564 4117 502 2015 5444 ROMEO O. BINDER 1.378,00 Itens de Empenho : Separador 19,2 mm Parafuso 1/2 x 2 Pino comprido Quebra dedo 3/8 Ferro 3/4 x 4 com furo Quebra dedo 1/4 Carvao 5 kg Arruelas lisa 1 1/4 Ferro 5/8 x 3 com furo Ferro 5/8 x 3 Arame mig Parafuso de aco Cano de ferro 4 m Ferro Laminas Lamina grande Pino e bucha Parafuso 3/4 x 4 Materiais para conserto e manutencao da grade niveladora, gr ade aradora,ensiladeira rotativa grande e ensiladeira rotati va pequena. 1 0 2015/000565 4480 504 2015 5444 ROMEO O. BINDER Itens de Empenho : Servico de mao de obra 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 1.547,00 Folha: 57 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 58 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2015/000566 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servicos de mao de obra para endireitar, soldar e cortar pec as da grade niveladora, grade aradora, ensiladeira rotativa grande e ensiladeira rotativa pequena. 4421 515 2015 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME 1.097,00 Itens de Empenho : Semente de eucalipto dunni Semente de eucalipto grandis Semente de eucalipto saligna Semente de eucalipto citriodora Peletes de semente de eucalipto grandis Peletes de semente de eucalipto dunni Material (sementes) para producao de mudas de eucalipto no v iveiro municipal. 1 Total do Dia : 6.963,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2015 0 2015/000579 2174 514 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 130,00 1 Itens de Empenho : Fio de corrente. Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao de m aquinas de cortar grama e rocadeira da SIOST 0 2015/000581 4144 507 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 261,50 Itens de Empenho : Corrente VELA. Laminas Eixo afogador Borboleta Parafuso. Arruela 1 Haste de regulagem Patin Despesa referente a aquisicao de material para recuperacao d e maquinas da equipe de jardinagem. 1 0 2015/000584 4701 521 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD Itens de Empenho : Vento Silva Corrente Sabre corrente Aquisicao de material para oficina. 910,00 1 0 2015/000601 4697 536 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME Itens de Empenho : Contator Contator CWM 09 10 Aquisicao de material para Iluminacao Publica. 942,79 1 0 2015/000588 2361 531 2015 5580 ALINE BRAGA RISSI 42,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para reuniao na 4a Coordenadoria Reg ional de Saude no dia 21/01/2015 com saida as 7:00h e retorn o previsto para as 18:00h com carro Veiculo Publico. 1 0 2015/000605 2397 546 2015 1006 ANTONIO NELIO CAVALHEIRO Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 33,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 21/01/2015, para levar lixo no Aterro Sanitario. 0 2015/000587 4644 533 2015 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 1.000,00 Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo. Pagamento de Internacao do paciente Cleber Evaldo Schlosser na Clinica Central- Centro Regional de Tratamento e Recupera cao do Alcoolismo em Lajeado/RS na data de 21/01/2015. 1 0 2015/000598 4702 535 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.000,00 Itens de Empenho : Mao de obra diferencial Despesa referente a pagamento de servicos no diferencial do Caminhao Volks 16220. 1 0 2015/000599 4701 534 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.712,00 Itens de Empenho : Oleo diferencial Coroa e Pinhao 16220 Caixa satelite Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao Volks 1 6220. 1 0 2015/000593 3518 62 2015 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 5,00 Itens de Empenho : Pagamento referente a diferenca no valor da parte patronal d o empenho da folha de pagamento do CIEE 2015. 1 0 2015/000580 4144 516 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 796,75 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material para almoxarifado para SIOST 1 0 2015/000603 4702 541 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.980,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de reparos na Retr oescavadeira Random. 1 0 2015/000568 2035 60 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.425,00 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Pagamento referente a Assesoria na Formacao do indice de par ticipacao do municipio no retorno do ICMS. Conforme Processo de inexigibilidade 03/2015 e Contrato 03/2015. Valor mensal R$ 1.675,00, Fev/2015 a Dez/2015. 1 0 2015/000578 4762 519 2015 2794 DETRAN/RS Itens de Empenho : Valor complementar Valor complementar ao empenho 360/2015. 219,92 1 0 2015/000586 4721 61 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 12.454,50 Itens de Empenho : Pagamento de manutencao e atualizacao dos Software para SED e Escolas Municipais.Vigencia 16 de agosto de 2015.Conforme contrato 94/2012 e Termo Aditivo no 02. 1 0 2015/000612 2358 567 2015 5277 EDER ASSMANN 39,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 22/01/2015 com saida 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 59 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000612 Itens de Empenho : as 7:00 e retorno previsto para as 16:30 : levar veiculo Pa lio Adventure placa IVL 9504 para revisao. 0 2015/000604 2397 544 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para Le var lixo no Aterro Sanitario, no dia 21/01/2015. 1 0 2015/000575 4701 525 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Laminas 9 furos Laminas 8 furos Parafuso fenda 42x55 Aquisicao de pecas para a motoniveladoras FG 170. 2.672,60 1 0 2015/000608 4117 553 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Cabo acelerador. Material para conserto da retroescavadeira JCB 582,00 1 0 2015/000574 4702 523 2015 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 1.490,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos na escavadeira Kom atsu PC160LC-7B 1 0 2015/000570 2361 493 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 20.01.2015, com saida as 03:30h e retorno as 22:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes Anulacao de empenho. 1 0 2015/000591 2361 528 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 21.01.2015, com saida as 03:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 2 2015/000004 4320 1641 INATIVOS 268.540,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015. 1 2 2015/000005 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.767,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015. 1 0 2015/000616 2189 063 2015 371 INSS 2.000,00 Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos contratados por pessoas Autonomas . 1 0 2015/000597 4701 532 2015 607 J. M. MECANICA LTDA 156,81 Itens de Empenho : Pino D123865 Pino D150155 Pino Eixo Dianteiro - G3B3 Despesa referente a aquisicao de pecas para a Retroescavadei 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 60 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000597 Itens de Empenho : ra 580L. Valor Cat. 0 2015/000600 4701 540 2015 2154 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1.240,46 Itens de Empenho : Ponta Denta Aco p/ripper Filtro oleo. FILTRO DE COMBUSTIVEL. Despesa referente a aquisicao de pecas para Motoniveladora P AC 2 Anulacao de empenho. 1 0 2015/000606 4941 539 2015 3887 JOAO DE DEUS 42,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21/01/201 5 com saida as 8h e retorno as 13h aproximadamente. Levar pa ciente para pericia. 1 0 2015/000569 2361 496 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Passo Fundo no dia 20.01.2015, com saida as 12:00h e retorno as 19:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000592 2361 527 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Sepe no dia 21.01.2015, com saida as 12:30h e retorno as 19:30h, aproxi madamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/000611 2361 570 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 21/01/2015 com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18: 00h com carro placa IVA 0159. 1 0 2015/000613 4617 552 2015 6642 Jussara Friedrich Steuernagel 3.000,00 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 1o Premio do Bolao Municipal, cautela no 136513, cf e Lei Municipal 942/94, Decreto 045/2014. 1 1 2015/000025 2880 26 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Aranha (rodado) completo para cadeira 8103 Rodizios para cadeira giratoria. 135,00 1 1 2015/000026 2560 27 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Toner HP CE285A - Compativel. Toner HP CF283A - Compativel. 200,00 1 1 2015/000027 2400 28 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Material de expediente cfr. relacao. 584,55 1 0 2015/000571 2361 494 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 61 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000571 Itens de Empenho : dia 20.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 0 2015/000589 2392 538 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21.01.2015, com saida as 07:30h e retorno as 17:30h, apr oximadamente. Motivo: levar servidora em curso 1 0 2015/000594 4701 547 2015 2613 LIMA AUTO PECAS LTDA 1.965,00 Itens de Empenho : Bielas Bucha Biela Camisas Bomba oleo Anel Despesa referente a aquisicao de pecas para Carregador W 20. 2 0 2015/000573 4701 524 2015 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 1.060,00 Itens de Empenho : Planetaria Eixo Traseiro Arruela 219000680 Arruela 219000693 Engrenagem anular Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira RANDOM. 1 0 2015/000572 2361 495 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2015/000590 2361 537 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21.01.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. motiv: levar pecientes 1 0 2015/000607 4117 555 2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 5.137,00 Itens de Empenho : Cardan completo Rele de comando Solenoide Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB . 1 0 2015/000595 4701 529 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 214,52 Itens de Empenho : Anel 501317 Pasta vadac. Graxa. Arruela Despesa referente a aquisicao de pecas para Caminhao de plac as IVQ-1868. 1 0 2015/000596 4702 530 1 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 364,50 Folha: 62 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 21.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Mecanica Geral Despesa referente a agamento de servicos no Caminhao de plac as IVQ-1868 2 2015/000007 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.009,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015. 1 2 2015/000006 4327 1949 PENSIONISTAS 50.083,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015. 1 0 2015/000610 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.991,68 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000609 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.763,65 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000614 4417 560 2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP 380,00 Itens de Empenho : Servicos Graficos Pagto de servicos de elaboracao e revisao de texto da obra p ublicitaria ref o IPTU 2015. 1 0 2015/000602 4702 542 2015 2335 RETIFICADORA TUIUTI LTDA 2.500,00 Itens de Empenho : Montagem de motor. Despesa referente a pagamento de servico de montagem de moto r do Carregador W20. 1 0 2015/000615 4937 549 2015 8 SOC RADIO INTEGRACAO 500,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao das datas do vencimento para pagto em cota unica ou parcelado dos impostos e taxas. 1 0 2015/000582 4144 513 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Despesa decorrente de aquisicao de material de limpeza para SIOST. 1 0 2015/000585 4144 511 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. 1 0 2015/000583 4702 522 2015 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 1.000,00 Itens de Empenho : Recuperacao de retentor lateral Despesa referente apagamento de servicos para recuperacao d e retentor lateral da retroescavadeira RANDOM RK406B. 1 0 2015/000576 4702 520 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 560,00 Itens de Empenho : Mecanica Geral Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo S-10 de 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 63 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 64 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000576 Itens de Empenho : placas ITH-6954. 0 2015/000577 Valor Cat. 4701 518 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 1.670,96 Itens de Empenho : Valvula CJ-RECIRC GA Limpa TBI ADITIVO PARA RADIADOR Mangueira Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo S-10 d e placas ITH-6954. 1 Total do Dia : 428.026,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2015 0 2015/000627 4117 586 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 216,00 1 Itens de Empenho : Rocadeira (lamina) Conjunto articulado(parafuso) Material para conserto e manutencao da rocadeira articulada. 0 2015/000670 4143 602 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Itens de Empenho : Tubos de concreto de 30 mm Tubos de concreto de 40 mm Tubos de concreto de 80 mm. Aquisicao de tubos para ruas da cidade. 5.003,90 2 0 2015/000625 4910 581 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 800,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em Radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015. 1 2 2015/000008 5041 4 2015 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID 980,00 Itens de Empenho : 2 inscricoes para atividade tecnica sobre Resolucao 4392 - C MN - em 2 e 3MAR2015. 1 0 2015/000659 4152 65 2015 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 132.320,90 Itens de Empenho : Pagamento subvencao social para a APAE, conforme Lei municip al 1.854/2012 de 18 de janeiro de 2012. Convenio 03/2012 e T ermo Aditivo 03. 1 0 2015/000650 4704 059 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 41.830,00 Itens de Empenho : Pagamento 60.000 lts. Oleo S10 e Aditivo p/caminhoes e Moton iveladora da SIOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrat o 02/2015.Empenho complementar ao de no 507. 1 0 2015/000649 4701 556 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 2.324,00 Itens de Empenho : Reparo 182218A1 Reparo 367259A1 Reparo 191747A1 Reparo 149582A1 Reparo 402359A1 Reparo 131750A1 Camisas Tampa. Despesa referente a aquisicao de pecas para Retro Case 580 L 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000649 Itens de Empenho : 4X4. Valor Cat. 2 2015/000009 5199 5 2015 6104 CARTORIO DE REG DE TIT DOC E PROTESTOS Itens de Empenho : Servicos de Cartorio. Credor errado. 60,00 1 0 2015/000647 4144 564 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 304,90 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material para almoxarifado. 1 0 2015/000648 4715 565 2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 3.960,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de retro escavadeira para abertura de valas da CORS AN. 1 0 2015/000653 2361 593 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Ambulan cia IVA 0159, dia 22/01/2014 saida as 7:00 e retorno 13:30. 1 0 2015/000664 2361 605 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com UNO IS E 1658, dia 23/01/2014 saida as 6:00 e retorno previsto para as 18:00. 1 0 2015/000669 4357 616 2015 5205 COM. COMB. NEVOEIRO LTDA. 30,99 Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa referente a abastecimento emergencial em Candelaria do veiculo doblo de placas IOX-8857. 1 0 2015/000660 4353 066 2015 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 96.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de incentivo industrial para a E. A. Friedrich & Cia. Ltda., cfe. Lei Municipal 1.957/2014 de 17 de junho de 2014. Termo de Contrato 03/2014. 1 0 2015/000639 4876 590 2015 4743 EDER J KOBS 648,00 Itens de Empenho : Etiqueta adesiva Confeccao de 240 etiquetas resinadas para identificacao das estantes e livros da Biblioteca Publica Aldo Berger 1 0 2015/000618 4910 573 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 700,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Semana do Municipio - Agudo 56 Anos, em duas e dicoes de jornal. Conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000632 4143 571 2015 3982 GELSON A ACHTERBERG Itens de Empenho : Botina de couro. Despesa referente a aquisicao de 06 pares de botinas ro para os servidores da equipe de jardinagem. 1 0 2015/000638 4142 554 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL Itens de Empenho : Brita media CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 222,00 de cou 3.800,00 1 Folha: 65 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de brita para bocas de lobo, vias urbanas, acesso predios publicos, calcadas, pracas e logradouros publicos. 0 2015/000644 4144 561 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA Itens de Empenho : Compressor ACD Aquisicao de material para rampa de lavagem. 849,00 1 0 2015/000645 3985 563 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA Itens de Empenho : Furadeira Industrial. Aquisicao de 01 furadeira para o setor dos Pedreiros. 749,00 1 0 2015/000635 4701 548 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.850,00 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas e caminhoes da SIOST. 1 0 2015/000652 4630 591 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.120,00 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Servicos de oficina realizados no onibus escolar placa ISV 0728 1 0 2015/000654 4749 595 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.025,08 Itens de Empenho : Filtro de Combustivel MWM Bucha de mola dianteiro Filtro sedimentador RACOR Filtro de oleo do carter Oleo eaton Oleo rimula RT4 Oleo W 90. Arruela Arruela lisa Rolamento. Lubrificante Pecas para manutencao realizada no onibus escolar placa ISV - 0728 1 0 2015/000657 2361 594 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a apagamento de diaria para Lajeado no dia 2 2.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 19:00h, aproxima damente. motivo: levra pacientes. 1 1 2015/000028 4794 29 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : lampada 14w Bateria Alcalina 9v. 22,40 1 0 2015/000619 3368 572 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de van para representacao do Municipio na Escolha do Concurso Broto Cristal das Aguas em Cerro Branco, no dia 25 /01/15. 1 0 2015/000623 4910 578 2015 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA Itens de Empenho : Divulgacao de eventos 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 350,00 Folha: 66 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Divulgacao em Jornal do Aniversario do Municipio em uma edic ao - Agudo 56 Anos- Conforme Decreto 011/2015. 0 2015/000656 2361 585 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22.01.2015, com saida as 06:45h e retorno as 15:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000629 4701 576 2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA 6.432,00 Itens de Empenho : Rolete Superior. Parafuso Est. M20 X 55 Porca Esteira M-20 QUADRADA Despesa referente a aquisicao de pecas para escvadeira hidr aulica PC 160. 1 0 2015/000661 2397 597 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 104,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca r pecas, no dia 22/01/2015. 1 0 2015/000665 2361 608 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 23/01/2014 saida as 4:00 e retorno previsto para as 20:00. Motivo agendar consultas para pacie ntes do Municipio. 1 0 2015/000655 2361 589 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a paamento de diaria para Santa Maria no d ia 22.01.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00, aprox imadamente. motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000666 4356 610 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria p/Porto Alegre no dia 22/01/20 15, com saida as 12 horas e retorno previso para as 21 horas , para assinaturas no Centro Administrativo do Estado. 1 0 2015/000667 4356 611 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria p/Porto Alegre no dia 26/01/20 15, com saida as 6 horas e retorno previsto para as 20 horas , para audiencia na Secretaria de Infraestrutura e Logistica . 1 0 2015/000637 4702 551 2015 36 NELSI F P PROCHNOW Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Consertos de pneus de maquinas da SIOST. 235,00 1 0 2015/000636 4702 550 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.800,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de troca de pecas e consertos do camin hao 11140 e 15180. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000668 4478 617 2015 890 NILVIO A. HERMES 80,00 Itens de Empenho : Servico de instalacao eletrica Servico de revisao e instalacao da parte eletrica do trator agricola Valtra 750 A 1 0 2015/000617 4571 003 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 5,30 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem entar. 1 0 2015/000643 4701 559 2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 3.540,00 Itens de Empenho : Bomba hidraulica Despesa referente a aquisicao de 01 bomba hidraulica princip al para Motoniveladora FG 170 - 01. 1 0 2015/000646 4701 562 2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 2.166,00 Itens de Empenho : Eixo 113561a1 Planetaria 100562a1 Coroa 100561a1 Canto Lamina. Parafuso com porca. Emenda de corrente Despesa referente a aquisicao de pecas para Retro Case 580L E Motoniveladora FG 170 - 01 1 0 2015/000630 4701 580 2015 5818 PATROL PARTS LTDA 1.879,00 Itens de Empenho : Unhas Suporte unha Trava Unha. Jogo filtro de ar. Despesa referente aquisicao de pecas para escavadeira PC 160 . 1 0 2015/000658 3789 596 2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 161,00 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Medalhas para Interselecoes de Futebol de Campo/VI Torneio d e Bocha Beto Boeck. 1 0 2015/000622 4910 577 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 2.013,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Atraves de 366 convites de participacao. Conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000624 4910 579 2015 5209 RADIO JAURU FM LTDA. 750,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000633 4144 568 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Filtro Selo mecanico Oleo 20W50 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 169,00 Folha: 68 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Agulha Mangueira Despesa referente a aquisicao de pecas paras maquinas de cor tar grama da SIOST. 0 2015/000634 2174 569 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 120,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de afiacao e conse rto de maquinas de cortar grama da SIOST. 1 0 2015/000631 4702 566 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.632,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Carregador W 20: R$ 105,00; Motoniveladoras: R$ 1.527,00 Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao e ma nutencao do Corregador W 20 e das motoniveladoras FG 170 - 0 1 e FG 170 - 03. 1 0 2015/000663 2361 601 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Algre dia 23/01/2014 saida as 4:30 e retorno previsto para as 20:00. Motivo reuniao na FAMURS. 1 0 2015/000621 4910 575 2015 8 SOC RADIO INTEGRACAO 1.400,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao em radio da Programacao do Aniversario do Municip io - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000642 4142 558 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para pracas publicas, confeccao de calcad as, boca de lobo, conserto de calcamento. 1 0 2015/000641 4943 588 2015 4486 Itens de Empenho : Material Material anca Anulacao 1 0 2015/000662 4359 599 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 6.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos alimenticios para almoco dos Servidores Profissionai s que atendem nos Postos de Saude no Interior do Municipio. 1 2 2015/000010 5199 5 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE Itens de Empenho : Servicos de Cartorio. 60,00 1 0 2015/000620 4910 574 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 1.250,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Semana do Municipio em jornal, em tres edicoes - Agudo 56 Anos. Conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000651 4707 50 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 8.427,00 Itens de Empenho : Fornecimento 45.000 lts. Oleo Diesel Comum p/abastecer tanqu es da SIOST, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/20 1 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 150,00 de limpeza e higiene. de higiene e limpeza para a E.M.E.I. Paraiso da Cri de empenho. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 69 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 70 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000651 Itens de Empenho : 15. Empenho complementar ao de no 475. Valor Cat. 0 2015/000640 4615 587 2015 3603 VIVO S.A 90.000,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Pagamento de celulares comunitarios Lei Municipal No 1442/20 03. 1 0 2015/000626 2770 584 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 261,90 Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho Compra de 1 lata de tinta de 18L para manutencao da E.M.E.F . 7 de Setembro 1 0 2015/000628 4697 582 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.977,40 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa referente a aquisicao de material eletrico para Ilum inacao Publica. 1 Total do Dia : 436.751,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2015 0 2015/000672 2397 623 2015 1008 AIRTON ALVES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015 com saida as 08:00h e retorno as 16:30h, apro ximadamente. motivo: levar lixo recolhido no interior. 1 2015/000044 2345 33 2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM, Assembleia Legislativa e DA ER - Aut. Ato Mesa 4/2015. 1 0 2015/000694 4153 67 2015 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 132.320,90 Itens de Empenho : Pagamento subvencao para servicos e atividades da APAE de ja neiro a dezembro de 2015.Conforme convenio 03/2015. 1 0 2015/000684 4701 603 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Aditivo Arla. Aquisicao de aditivo arla para caminhoes SIOST. 325,00 1 0 2015/000676 4702 598 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.000,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Consertos de pneus e camaras de maquinas e veiculos SIOST. 1 0 2015/000677 4701 600 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20 misto borrachudo. Aquisicao de 02 pneus para caminhoes da SIOST. 1.394,00 1 1 2015/000042 2345 31 2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM, Assembleia Legislativa e DA ER - Aut. Ato Mesa 4/2015. 1 0 2015/000683 4695 604 2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 4.200,00 Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao. Consertos na pavimentacao ao longo da Avenida Concordia. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000678 4135 619 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.969,25 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para predios publicos e galpao SIOST. 1 0 2015/000679 5420 618 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.613,55 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para iluminacao publica das a venida Borgess de Medeiros, Avenida Paraiso, Vila Caicara. 1 0 2015/000680 4139 613 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Lona preta 59978 Lona preta 54975 Lona Preta 020 Aquisicao de lonas para uso dos bombeiros voluntarios asiao dos temporais. 1 4.495,00 na oc 0 2015/000693 4126 633 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.618,00 Itens de Empenho : Reservatorio de agua 5000 litros Tampa de reservatorio de agua para 5000 litros Reservatorio de agua de 5000 L para rede dagua Coxilha do A raca e tampa de reservatorio de 5000 L para rede dagua de Li nha das Pedras. 1 0 2015/000687 4701 609 2015 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA 2.595,00 Itens de Empenho : Motor de partida Despesa referente a aquisicao de motor de partida para moton iveladora FG-170 03. 1 0 2015/000671 2361 632 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes no dia 23/01/2015 saida as 10:00h e retorno previsto para as 16:00h com carro Ambulancia placa IVA 0159. 1 0 2015/000675 2361 625 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 23.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2015/000686 2162 620 2015 6527 IBAMA Itens de Empenho : Taxa de licenciamento ambiental Pagamento de taxa para licenciamento de cascalheira. Anulacao de empenho. 1.500,00 1 1 2015/000038 1701 371 INSS 537,97 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2015 1 1 2015/000039 1735 371 INSS 5.969,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2015 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 71 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.01.2015 0 2015/000673 2397 624 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015, com saida as 08:00h e retorno as 16:30h, apr oximadamente.Motivo: levar o lixo recolhido no interior. 0 2015/000690 4193 627 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 588,00 Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO. Despesa referente a aquisicao de 02 amortecedores dianteiros e 02 kits para amortecedor para o veiculo fiesta de placas IOV-1692. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000691 4377 630 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 32,00 Itens de Empenho : Camara de pneu. Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para o ve iculo corsa de placas IOK-0881. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000692 4363 629 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 48,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Manutencao de protetor de motor. Manutencao de manga de agua e pinca de freio. Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo corsa d e placas IOK-0881. Anulacao de empenho. 1 0 2015/000681 4702 607 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.970,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos em caminhoes e motoniveladora SIOST. 1 0 2015/000682 4701 606 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.891,00 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de pecas para caminhoes e motoniveladora da SIOST. 1 0 2015/000674 2361 626 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000695 2035 634 2015 6443 MINISTERIO DA FAZENDA Itens de Empenho : Taxa de cadastro Pagto da taxa de cadastro do Incra 45,34 1 0 2015/000688 4701 615 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 654,00 Itens de Empenho : Reservatorio. Despesa referente a aquisicao de 01 reservatorio VW para o C aminhao 8.150 de placas IJT-8856. 1 1 2015/000041 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.535,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 72 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 73 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 1 2015/000041 Itens de Empenho : 2015 Valor Cat. 1 2015/000040 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.755,49 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2015 1 1 2015/000043 2345 32 2015 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - IGAM. - Aut. Portaria 7/2015. 114,42 1 1 2015/000029 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 13.595,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000030 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.675,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000031 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000032 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.205,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000033 1451 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.742,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000034 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 871,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000035 1601 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.741,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000037 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 77,69 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 1 2015/000045 4776 30 2015 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE Itens de Empenho : Servicos Cartoriais em 2015. 50,00 1 1 2015/000036 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 28.425,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2015 1 0 2015/000685 4144 583 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 960,44 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material para Almoxarifado. 1 0 2015/000689 2397 631 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.01.2015, com saida as 09:30h e retorno as 16:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pecas para conserto. 1 Total do Dia : 229.147,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.01.2015 0 2015/000697 4442 635 2015 5182 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTE 142.234,56 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica Despesa referente servico assistencia tecnica Ascar/Emater valor por cota R$ 1823,52 mensal sendo 6,5 cotas R$ 11.852,8 8 mensais totalizando por ano valor de R$ 142.234,56.Sendo 6 cotas para tecnicos e 50 % de uma cota para secretaria. 0 2015/000864 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000865 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.185,44 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000866 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.912,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000867 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 5.103,49 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000868 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 593,25 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000869 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.067,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000870 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.458,44 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000871 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.438,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000872 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 592,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000873 3639 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 412,65 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000942 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 145,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000943 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 118,54 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 74 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000944 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 291,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000945 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 510,33 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000946 3580 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 59,32 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000947 3595 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 352,62 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000948 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 244,36 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000696 2361 636 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Passo Fundo para transporte de paciente com Ambulan cia IVA 0159, dia 26/01/2015 saida as 8:00 e retorno previst o para 18:00. 1 0 2015/000728 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 6.129,08 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000706 2361 640 2015 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Faxinal do Sotu rno no dia 26.01.2015, com saida as 07:15h e retorno as 17:3 0h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000701 2397 646 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Santa Maria no di a 26/01/2015,saida 07:00h e retorno as 06:00,aproximadamente .Motivo: buscar pecas. 1 0 2015/000704 2361 642 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 26.01.2015, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h,a p roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000698 4018 638 2015 1053 I. D. NEU -ME Itens de Empenho : Camisas Camisas Polo para servidores da Vigilancia da Saude. 120,00 1 0 2015/000897 1709 3.115,58 1 371 INSS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 75 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 0 2015/000898 1711 371 INSS 430,75 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000899 1712 371 INSS 492,03 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000900 1727 371 INSS 1.236,44 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000901 1731 371 INSS 263,01 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000902 1737 371 INSS 2.423,79 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000903 1738 371 INSS 1.763,61 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000904 1740 371 INSS 1.483,87 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000905 1743 371 INSS 1.930,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000906 1759 371 INSS 2.308,72 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000907 1768 371 INSS 3.205,35 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000949 4350 371 INSS 982,30 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000950 4786 371 INSS 1.829,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000699 2583 645 2015 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Memoria 4 GB ddr3 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 800,00 Folha: 76 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Memoria DDR2 2GB. FONTE ATX 250W. Roteador Wireless TL-WA. Material de Processamento de dados para Postos de Saude,Smus a e sala da Vigilancia da Saude. 0 2015/000709 4377 649 2015 5868 JOCELI G JORAS 540,00 Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado e colocacao de gas da Ambulancia . Conserto do ar condicionado e colocacao de gas na Ambulancia IVA 0159. 1 0 2015/000705 2361 7 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria no dia 26/01/2015 para Nova Palma com saida as 12:15h e retorno as 17:00h aproxima damente. Motivo: levar paciente. 1 0 2015/000708 4377 648 2015 5892 JOLDANE DE LIMA Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de manutencao e reforma da Ambulancia INN 0655. 330,00 1 0 2015/000710 4377 650 2015 4893 L. D. RODRIGUES Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em Servico de mao de obra e 8, Ambulancia IVA 0159 e & CIA LTDA 120,00 veiculos, com troca de pecas.. manutencao dos veiculos Uno ISE 165 Kangoo INM 3807. 1 0 2015/000711 4363 651 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Filtro oleo. Filtro de oleo para Uno ISE 1658. 19,00 1 0 2015/000703 2361 644 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Santa Maria no d ia 26/01/2015, saida as 05:00h e retorno as 19:30h,aproximad amente.Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000700 5048 641 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA Itens de Empenho : Sonda Uretral No 14 Sonda Uretral No 10 Sonda Uretral para pacientes dos Postos 665,00 1 0 2015/000707 2361 639 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26.01.2015, com saida 06:30h e retorno as 16:30h, aproxi madamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000925 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.866,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000926 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 6.159,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) de Saude. Folha: 77 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000926 Itens de Empenho : EIRO/2015. Valor Cat. 0 2015/000927 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 347,77 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000928 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 405,54 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000929 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.118,18 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000930 1919 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.263,95 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000931 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.865,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000932 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 24.813,80 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000933 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 13.902,69 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000934 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 10.761,62 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000935 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 66.177,78 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000936 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.075,20 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000937 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.315,76 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000938 1940 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 334,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000939 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.027,85 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 78 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000940 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 21.361,24 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000941 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.270,14 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000908 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.984,54 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000909 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.264,42 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000910 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 240,79 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000911 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 280,78 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000912 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.158,89 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000913 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.952,19 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000914 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.291,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000915 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 17.180,08 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000916 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 9.625,65 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000917 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.450,84 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000918 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 45.818,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000919 1852 1 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 3.513,86 Folha: 79 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 0 2015/000920 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.295,73 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000921 1858 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 231,75 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000922 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.403,99 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000923 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 14.789,80 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000924 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.571,79 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN EIRO/2015. 1 0 2015/000886 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000887 4735 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 183,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000891 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000712 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.561,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000713 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 18.775,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000714 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 29.376,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000715 1106 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.737,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000716 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.365,31 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 80 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/000716 Itens de Empenho : 015 Credor Valor Cat. 0 2015/000717 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.361,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000718 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 19.438,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000719 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.428,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000720 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 134.129,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000721 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 79.397,65 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000722 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.055,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000723 1119 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 371.214,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000724 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 41.061,39 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000725 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.560,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000726 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.455,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000727 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 32.611,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000729 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.893,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000730 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.101,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 81 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000731 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.066,42 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000732 1138 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.613,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000733 1140 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.634,56 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000734 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.019,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000735 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 72.623,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000736 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 39.990,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000737 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.488,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000738 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.269,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000739 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 318,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000740 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.248,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000741 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000742 1163 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 976,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000743 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 191,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000744 1169 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 1.117,20 Folha: 82 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 0 2015/000745 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 187,06 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000746 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 177,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000747 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 166,51 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000748 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15,37 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000749 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.090,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000750 1216 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 573,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000751 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 74,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000752 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 25,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000753 1219 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 263,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000754 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 84,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000755 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 117,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000756 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 312,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000757 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 83 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/000757 Itens de Empenho : 015 Credor Valor Cat. 0 2015/000758 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 343,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000759 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000760 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.836,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000761 1248 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.119,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000762 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 614,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000763 1256 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 51,23 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000764 1260 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 768,51 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000765 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000766 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.280,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000767 1267 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 216,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000768 1269 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.518,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000769 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.090,15 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000770 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 84 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000771 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000772 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.457,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000773 1298 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.793,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000774 1300 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000775 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 478,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000776 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.453,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000777 1306 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000778 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 20,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000779 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.157,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000780 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.395,31 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000781 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.460,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000782 1313 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.234,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000783 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.976,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000784 1318 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 312,36 Folha: 85 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 0 2015/000785 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.077,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000786 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.511,56 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000787 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 107,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000788 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000789 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.047,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000790 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 832,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000791 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 198,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000792 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 75,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000793 1338 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 355,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000794 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 461,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000795 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.035,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000796 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.208,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000797 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.158,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 86 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/000797 Itens de Empenho : 015 Credor Valor Cat. 0 2015/000798 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.664,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000799 1380 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.184,08 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000800 1390 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.003,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000801 1403 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 213,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000802 1430 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 122,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000803 1453 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.138,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000804 1455 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.262,65 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000805 1460 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.124,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000806 1463 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.934,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000807 1467 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.367,51 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000808 1468 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.672,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000809 1469 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.255,21 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000810 1472 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 713,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 87 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000811 1480 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.668,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000812 1485 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.730,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000813 1487 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.396,46 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000814 1494 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.507,65 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000815 1503 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.837,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000816 1505 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.409,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000817 1506 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 856,17 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000818 1509 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 450,61 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000819 1510 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.716,35 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000820 1512 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 575,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000821 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.189,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000822 1517 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 20.785,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000823 1518 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 836,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000824 1519 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 94.262,26 Folha: 88 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 0 2015/000825 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.678,25 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000826 1521 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.667,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000827 1522 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.062,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000828 1530 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.848,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000829 1532 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 341,56 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000830 1535 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 432,71 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000831 1537 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 698,23 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000832 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.794,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000833 1548 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.794,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000834 1550 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.238,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000835 1605 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.683,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000836 1610 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.239,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000837 1611 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.046,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 89 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/000837 Itens de Empenho : 015 Credor Valor Cat. 0 2015/000838 1612 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.570,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000839 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.845,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000840 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.284,09 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000841 1620 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 550,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000842 1622 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.690,71 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000843 1630 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.227,06 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000844 1635 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 750,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000845 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.794,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000846 1648 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 576,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000847 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 14.393,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000848 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000849 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000850 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.068,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 90 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/000851 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000852 1685 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000853 1690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000854 1694 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.222,08 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000855 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.495,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000856 1772 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.242,41 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000857 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.182,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000858 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.009,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000859 1790 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 427,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000860 1791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 443,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000861 1794 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.163,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000862 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.431,41 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000863 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.733,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000874 3687 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 20.587,04 Folha: 91 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 0 2015/000875 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.769,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000876 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.677,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000877 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.898,21 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000878 3713 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.861,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000879 3721 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.053,18 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000880 3729 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.353,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000881 3747 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.125,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000882 3751 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.167,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000883 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 259,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000884 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.722,18 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000885 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 342,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000888 4757 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 161,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000889 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 355,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 92 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 93 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/000889 Itens de Empenho : 015 Credor Valor Cat. 0 2015/000890 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.632,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000892 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 565,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000893 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.130,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000894 4887 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 101,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000895 5092 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000896 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 750,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2 015 1 0 2015/000702 2416 647 2015 5024 SHEILA M. SELL 27,80 Itens de Empenho : Livro de Ata Aquisicao de 02 livros de ata 100 fls para o setor de arreca dacao 1 Total do Dia : 1.917.237,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2015 0 2015/000959 4150 68 2015 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 64.547,70 1 Itens de Empenho : Pagamento subvencao social para servicos e atividades da APA E. Conforme Convenio 03/2012. 0 2015/000952 4443 652 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 Itens de Empenho : DLE - Documento de Lancamento de Evento Prorrogacao de contrato de repasse 372646-55/MDS/2011 UADAF - Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultur a Familiar. 1 0 2015/000961 5113 666 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 Itens de Empenho : Flyer (panfletos) Aquisicao de material, (flyer) para divulgacao da programaca o do aniversario do municipio, conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000964 2361 1 2015 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 27/01/2015 com saida as 03:00h e retorno 22:00h aproxim 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/000964 Itens de Empenho : adamente. Motivo: levar pacientes. Valor Cat. 0 2015/000963 2361 662 2015 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159 dia 27/01/2015 saida as 7:00 e retorno previst o para as 13:30. 1 0 2015/000953 3789 657 2015 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 655,00 Itens de Empenho : Trofeu de 80 cm Trofeu de 90cm Trofreu, 1o lugar com 70cm Trofeu Campeao Trofeu Vice - Campeao Trofeu Destaque Trofeu Revelacao Aquisicao de Trofeus para os Eventos Esportivos Semana do Mu nicipio, Decreto 11/2015. Torneio Beto Bock e Interselecoes futebol de Campo Sub 23 1 1 2015/000046 2014 34 2015 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 210,00 Itens de Empenho : tres horas de servicos tecnico - configuracao de Software 1 0 2015/000966 2397 664 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27.01.2015, com saida as 08:30 e retorno as 16:30, apro ximadamente. Motivo: Reuniao. 1 0 2015/000967 2361 669 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27.01.2015, com saida as 06:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000956 2770 660 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 108,42 Itens de Empenho : Conector Bucha Plastica 6mm Cabinho 4mm Parafuso fenda 42 x 38 Abracadeira 3/4 Materiais para reparos nas Escolas 7 de Setembro e Alberto P asqualini 1 0 2015/000968 2381 670 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 27.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 16:30 h,aproximadamente. Motivo: levar pessoas ao IPE e INSS. 1 0 2015/000951 4118 654 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Itens de Empenho : Ripa 2,5 x 5 cm Mata junta 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 325,00 Folha: 94 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 95 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Materiais para construcao de estaleiros de sombra para produ cao de mudas no viveiro municipal. 0 2015/000954 2361 653 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 27.01.2015 saida as 3:00 e retorno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para pacie ntes do Municipio. 1 0 2015/000958 4607 658 2015 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 348,00 Itens de Empenho : Confeccao de faixas confeccao de faixas para o concurso garota balneario 2015. c onforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/000965 2361 668 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 27/01/2015 com saida 09:00h e retorno 15:30h aproximada mente. Motivo: Levar paciente. 1 0 2015/000960 2754 663 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 150,00 Itens de Empenho : Vidro para Janela. Servico de colocacao de vidros no Posto de Saude da Picada d o Rio. 1 0 2015/000955 4356 661 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 50,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 27/01/2015 , no IBAMA s/licenca Pedreira, com saida as 10 horas e retor no as 15 horas 1 0 2015/000962 4356 667 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 121,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 29/01/201 5, com saida as 6 horas e retorno as 20 horas, para reuniao na DPM e na Assembleia Legislativa. 1 0 2015/000957 2387 659 2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 415,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Duas diarias e meia para Gramado nos dias 28 a 30 de janeiro de 2015, com a finalidade de participar III Encontro dos Mu nicipios com Desenvolvimento Sustentavel - promocao FNP e SE BRAE. 1 0 2015/000969 4701 665 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 65,00 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de 01 antena para escavadeira hidraulica. 1 Total do Dia : 67.817,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2015 0 2015/000977 4522 680 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 29/01/2015, para partici par de reuniao na FAMURS referente a renovacao do convenio c om o IPE. 0 2015/000972 4952 671 2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 850,00 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Arbitragem para Evento Esportivo da Semana do Municipio, Dec reto 11/2015 - Interselecoes futebol de campo SUB 23 1 0 2015/001001 4357 002 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 22. 288,72 1 0 2015/000998 4701 695 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.788,00 Itens de Empenho : Pneu Firestone f -831 Despesa referente a aquisicao de 02 pneus firestone t-831 pa ra o caminhao IVQ-1868. 1 0 2015/000999 4701 694 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.394,00 Itens de Empenho : Pneu Firestone f -831 Despesa referente a aquisicao 01 pneu firestone f-831 para c aminhao da SIOST. 1 0 2015/000979 2174 672 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Despesa referente a pagamento de taxa ( TLE) decorrente a re modelacao de praca. 1 0 2015/000989 2361 685 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 28/01/2015 saida as 11:00 e retorno previ sto para as 16:00. 1 0 2015/000992 2423 691 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 931,00 Itens de Empenho : Bloco Atestado Medico. BLOCO RECEITUARIO B. Taloes de Autorizacao de Compras. CARIMBO AUTOENTINTANTE. Material de expediente para Posto de Saude conforme relacao descrita. 1 0 2015/000971 2035 676 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.425,00 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Servicos de assessoria na formacao do Indice de Participacao do Municipio no retorno do ICMS 1 0 2015/000983 2361 682 2015 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/01/2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000981 4701 681 2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS Itens de Empenho : Lamina 8 furos 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 2.458,00 Folha: 96 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Laminas 9 furos Parafuso 5/8 Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladoras FG 170 01, 02 E 03. 0 2015/000997 4144 693 2015 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 592,80 Itens de Empenho : Xampu Carbril. Despesa referente a aquisicao de 60litros de xampu mrt 500 p ara lavar maquinas e veiculos. 1 0 2015/000973 3789 673 2015 6383 ENIO A. BINDER 750,00 Itens de Empenho : Novilho Premiacao de Evento da Semana do Municipio, Decreto 11/2015, Torneio Beto Bock - 01 Novilho 1 0 2015/000982 2397 677 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.01.2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: levar caminhao ITS-7689 na oficina. 1 0 2015/000975 4608 678 2015 1130 ERNI R. BOCK 2.250,00 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de video e foto nos eventos da programacao do aniver sario do Municipio, de 01 a 16 de fevereiro de 2015, conform e Decreto Municipal 011/2015. 1 0 2015/000986 2361 684 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto alegre no dia 28/01/2015,com saida as 03:00h e retorno as 23:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000970 4126 674 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Chave boia Fio solido 4 mm. Isolador castanha Fita isolante Materiais para conserto da rede dagua de Novo Sao Paulo. Anulacao de empenho. 176,20 1 0 2015/001000 4697 697 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 156,00 Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40 Despesa referente a aquisicao de 30 lampadas fluorescentes 4 0 w para manutencao da iluminacao publica. 1 0 2015/000984 2389 686 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Gramado no dia 28/01/2015,com saida as 16:00h e retorno as 22:00h, aproxima damente .Motivo:levar pacientes. 1 0 2015/000974 4833 675 2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA. Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 3.500,00 Folha: 97 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pintura das paredes externas e aberturas do predio da Escola Tres de Maio 0 2015/000985 2381 687 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para cachoeira do sul no dia 28/01/2018,com saida 08:00h e retorno as 16:00h,aprox imadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/000976 2369 679 2015 2544 LUCIARA DE LIMA 82,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 1/4 de diaria para a professora Luciara de Lima, dias:10 e 1 1 de fevereiro, em Candelaria no encontro dos coordenadores do PUFV 1 0 2015/000993 4701 699 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.313,00 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro. Grampo completo BUCHA ESTABILIZADORA Parafuso. Calco 103548 Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo caminh ao de placas ITS-7689 da SIOST. 1 0 2015/000994 4702 698 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 400,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra gera l no veiculo caminhao de placas ITS-7689. 1 0 2015/000996 4132 700 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 4.900,00 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm. Prancha eucalipto 5 cm. Despesa referente a aquisicao de 4m³ de prancha eucal 7 cm e 5m³ de prancha eucal 5 cm para pontilhoes na Linha Teotonia Sul. 1 0 2015/000990 4012 688 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 69,92 Itens de Empenho : Pano de Limpeza Toalha de microfibra de limpeza. VASSOURA DE PALHA. Canudinhos flexiveis. Materiais de consumo para posto de saude conforme relacao de scrita. 1 0 2015/000991 4359 690 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 199,25 Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G ACUCAR REFINADO 5 KG Generos alimenticios para posto de saude conforme relacao de scrita. 1 0 2015/000980 4701 683 2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA Itens de Empenho : Lamina AR1 Dente AR1 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 3.237,00 Folha: 98 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 99 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2015/000987 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador W20E. 4701 656 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI Itens de Empenho : Radio Antena Conector Despesa referente a aquisicao de radio, conector ara motoniveladora FG 170-02. 350,00 1 e antena p 0 2015/000988 4701 655 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 60,00 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de 01 antena para retroescavad eira 580L. 1 0 2015/000995 4701 696 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 65,00 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de 01 antena para escavadeira hidraulica PC 160. 1 0 2015/000978 2763 689 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.498,00 Itens de Empenho : Areia grossa Aquisicao de areia para pracinhas de brinquedos das escolas municipais 1 Total do Dia : 47.178,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2015 0 2015/001022 2397 713 2015 1008 AIRTON ALVES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 29.01.2015, com saida as 04:00h e retorno a 19:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pneus. 0 2015/001006 2361 708 2015 5580 ALINE BRAGA RISSI 42,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 29/01/2015 saida as 8:00 e rertorno previsto para as 17:00. Motivo Reuniao na 4o CRS 1 0 2015/001012 4702 692 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.470,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obras na motoniveladora FG 170 - 01e na escavadeira hidraulica PC 160 . 1 0 2015/001016 4715 709 2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 2.000,00 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa referente a locacao de maquina para servico de retro escavadeira no interior. 1 0 2015/001005 2361 707 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com carro UNO ISE 1658, dia 29/01/2015 saida as 3:30 e retorno previs to para as 19:00. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001028 4655 721 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para encontros semanais dos integrantes do grupo da Melhor Idade - Grupo Hoffnung. 1 0 2015/001014 5459 720 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 67,68 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras Pagamento de ART referente a projeto de desacoriamento do ar roio do engenho na estrada Rincao Despraiado. 1 0 2015/001015 5459 719 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 67,68 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras Pagamento de ART referente a projeto de desacoriamento do ar roio hermes na estrada linha teotonia. 1 0 2015/001020 2361 717 2015 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Porto Ale gre com saida 03:00h, e retorno as 19:30h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001002 4604 705 2015 5125 ELIA L. UNFER ME 240,00 Itens de Empenho : buque de flor Compra de buques de flores para vencedoras do Concurso Garot a Balneario no dia 01 de fevereiro de 2015. Conforme Decreto 011/2015. 1 0 2015/001003 2771 701 2015 6383 ENIO A. BINDER 930,00 Itens de Empenho : Chapa Galvenizada. 0,50x40,00 Aquisicao de chapas galvanizadas/cumeiras para conclusao da cobertura da EMEF 7 de Setembro 1 0 2015/001024 2397 716 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29.01.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar e buscar pecas. 1 0 2015/001011 2176 724 2015 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER 1.250,00 Itens de Empenho : Conserto de reator. Despesa referente a pagamento de recondicionamento de 50 rea tores. 1 0 2015/001019 2361 714 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari a com saida 09:30h, e retorno as 18:30h,aproximadamete. Moti vo: levar pacientes. 1 0 2015/001008 2771 703 2015 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Sensor de porta alarme par Controle p/ alarme Chave MG 2603 NA/E3 Micro Inter 20A 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 128,00 Folha: 100 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pecas para conserto no portao eletronico da Escola Santos Du mont 0 2015/001009 4957 704 2015 4680 JEAN CARLO NEU 140,00 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Conserto no portao eletronico e alarme da Escola Santos Dumo nt 1 0 2015/001029 4702 727 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 780,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e t roca de pecas em geral para os veiculos INC-0778, IOV-2664 E IVV-5533. 1 0 2015/001017 2361 712 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari a com saida as 07:00h, e retorno as 16:00h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001026 4701 725 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.246,20 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro Grampo completo Parafuso. Calco 20 mm Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao IVQ-186 8 da SIOST. 1 0 2015/001027 4702 726 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 320,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c aminhao de placas IVQ-1868. 1 0 2015/001025 2787 728 2015 4683 MADEIREIRA HERVAL LTDA 2.069,81 Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio para sala do Polo/UAB Anulacao de empenho. 1 0 2015/001004 2361 706 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa maria dia 29/01/2015, saida as 7:30 e retorno previsto para as 17:00.Motivo agendar consultas para pacien tes do Municipio. 1 0 2015/001018 2361 711 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria no dia 29/01/2015 para Santa Mari a com saida 06:00h,e retorno as 14:00h, aproximadamente. Mot ivo. levar pacientes. 1 0 2015/001013 2174 723 2015 6535 MK Consultoria Ambiental e Rural LTDA Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 3.998,00 Folha: 101 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 102 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de licenciamento de britadeira na Linha Boemia. 0 2015/001010 4021 722 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 252,00 Itens de Empenho : Helice do motor ventilador Split 12.000btu's. Uma helice do motor V entilador Condensadora split 12.000btu 's,para sala da vigilancia da saude. 1 0 2015/001023 2397 710 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 29.01.2015, com saida as 04:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pneus. 1 0 2015/001007 2771 702 2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 368,00 Itens de Empenho : Roldana de ferro Aquisicao de 4 rondanas colocadas nos portoes de ferro de co rrer das Escolas Santos Reis e Santo Antonio Anulacao de empenho. 1 0 2015/001021 2397 715 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 29.01.2015 com saida as 04:00h e retorno as 19:30h, aprox imadamente. motivo: levar pneus. 1 Total do Dia : 19.949,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2015 0 2015/001036 2361 739 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Ambulan cia iva 0159, saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:0 0 0 2015/001040 2381 741 2015 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despeca referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para Cachoeira do Sul com saida 07:30h, retorno as 15:30h, aprox imadamente. Motivo: levar crianca para pericia. 1 0 2015/001038 2397 743 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para Cacapava do Sul com saida 07:00h e retorno 19:30h, aproxima damente. Motivo: buscar rejeito. 1 0 2015/001045 4936 742 2015 6380 ERALDO REHBEIN 300,00 Itens de Empenho : alimentacao Alimentacao atletas, dia 31/01, Restinga Seca, Interselecoes de futebol de Areia Anulacao de empenho. 1 0 2015/001035 2361 736 1 2015 1991 EVAIR F STEYDING CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 83,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 30.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, dia 30/01/2015 saida as 02:30 e retorno previsto p ara as 16;00. 0 2015/001030 2361 734 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 30.01.2015, com saida as 03:30h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pacinetes. 1 0 2015/001037 4604 735 2015 360 LIANA E FRIEDRICH ME 408,00 Itens de Empenho : presente para homenagem. Compra de mimos para participantes do concurso Garota Balnea rio a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2015. Conforme D ecreto 011/2015. 1 0 2015/001039 2361 737 2015 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria no dia 30/01/2015 para Santa Maria, com saida 05:30h e retorno as 14:00h, aproxima damente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001044 2763 738 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 351,00 Itens de Empenho : Vidro para Janela. 75,5x18,5 Aquisicao de vidros canelados para salas de aula EMEF Tres d e Maio 1 0 2015/001046 4978 740 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 159,00 Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria Servico de reposicao de vidros nas janelas das salas de aula EMEF Tres de Maio 1 0 2015/001031 4386 731 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 350,00 Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor. Despesa referente a pagamento de mao de obra motor no veicul o doblo de placas IOX-8857. 1 0 2015/001032 5211 730 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.175,00 Itens de Empenho : Kit embreagem Atuador hidraulico da embreagem. Bomba hidraulica Liquido de Freio Oleo caixa. Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo doblo de IOX-8857. 1 0 2015/001033 4117 732 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 325,00 Itens de Empenho : Coxim Caixa. Despesa referente a aquisicao de coxim para o veiculo kangoo de placas IVQ-7494. 1 0 2015/001034 4479 733 1 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 230,00 Folha: 103 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 104 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 30.01.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra susp ensao no veiculo kangoo de placas IVQ-7494. 0 2015/001042 2771 745 2015 2448 RUI V MILBRADT 519,70 Itens de Empenho : Cal Hidratado. Cimento Cola AC1 Espacador 4mm Pregos 19x39 Prego telheiro 18x30 Disco para aco Cimento Saco de 50 Kg Areia Media Veda calha aluminio. Rebite Aquisicao de materiais diversos para as Escolas: Santos Dumo nt e 7 de Setembro 1 0 2015/001041 2397 744 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 30.01.2015, com saida as 07:00h e retorno as 19:00h , aproximadamente. Motivo: buscar rejeito 1 0 2015/001043 3347 748 2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 180,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de Micro, dia 31/01, Restinga Seca, para atletas par ticipantes Interselecoes de Futebol de Areia 1 Total do Dia : 4.394,70 Total do Mes : 7.733.236,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2015 0 2015/001062 2567 769 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 285 Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Aquisicao de material de processamento de dados para os seto res de Identificacao, Recursos Humanos e Gabinete do Secreta rio. 0 2015/001068 2762 759 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 185,00 Itens de Empenho : Roda Pe em Madeira Material - roda pe em madeira de eucalipto, para reposicao s alas de aula Educ. Infantil da EMEF 7 de Setembro 1 0 2015/001047 4479 771 2015 5465 Itens de Empenho : Conserto Conserto pamentos 1 0 2015/001051 4701 770 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Camara 1000x20 tortuga CAIO ARI REHBEIN - ME 1.000,00 e montagem de pneu e montagens de pneus para veiculo , maquinas e equi agricolas da Sederga. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 970,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Camara 1400x24 tortuga Protetor R-16 Despesa referente a aquisicao de camaras e protetor para cam inhoes e maquinas da siost. 0 2015/001050 4363 767 2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Lampada H 7. Uma lampada H 7 para Ambulancia IVA 0159. 40,00 1 0 2015/001060 4144 746 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 80,00 Itens de Empenho : Carimbo C 20 - COPIAS. Carimbo C-20 - JARI. Despesa referente a aquisicao de carimbos para uso da SIOST. 1 0 2015/001069 3691 756 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 900,00 Itens de Empenho : Cartoes Impressos Aquisicoes de cartoes para professores : dia do professor, a niversarios, Pascoa, Natal Anulacao de empenho. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001053 4144 757 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Lona preta 8mm Lona Preta 020 Lona preta Despesa referente a aquisicao de lonas para SIOST. 354,15 1 0 2015/001067 2770 758 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 274,00 Itens de Empenho : Cimento. Brita media TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Aquisicao de materiais de construcao para EMEF Alberto Pasqu alini Anulacao de empenho. 1 0 2015/001058 2361 753 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaraia para Santa Maria no dia 02.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/001066 2361 760 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia INN 0655, dia 02/02/2015 saida as 10:15 e retorno previ sto para as 16:00. 1 0 2015/001061 4012 751 2015 5787 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS Itens de Empenho : Selo para Carta. Aquisicao de selos para envio do teste do pezinho. 78,00 1 0 2015/001048 2361 765 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 105 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001048 Itens de Empenho : ncia IVA 0159, dia 02/02/2015 saida as 07:00 e retorno previ sto para 14:00. 0 2015/001064 4117 764 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 85,00 Itens de Empenho : Lamina Material (lamina) para implemento agricola grade aradora(glo ba). 1 0 2015/001057 2381 754 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 02.02.2015, com saida as 08:30h e retorno as 15:00h , aproximadamente. Motivo: levar conselheira na 4a coordenad oria. 1 0 2015/001049 4377 768 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 430,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Conserto para choque dianteiro,fixacao suporte radiador,troc a do pino da dobradica tampao traseiro e conserto do cano de descarga. 1 0 2015/001065 2397 774 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pecas 1 0 2015/001063 2770 766 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 645,00 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Aquisicao de tinta para pintura externa da EMEF Tres de Maio 1 0 2015/001056 2361 752 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001059 4701 747 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 315,00 Itens de Empenho : Vidro para porta de motoniveladora. Despesa referente a aquisicao de vidro de porta para motoniv eladora FG 170 - 02 1 0 2015/001054 4701 750 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 221,00 Itens de Empenho : Ilhos Corda. Pistao compressor Junta Silencioso. Retentor. Filtro Reparo. VELA. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 106 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 107 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001054 Itens de Empenho : uperacao de maquinas de cortar grama e recadeiras da SIOST. 0 2015/001055 4701 749 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 72,00 Itens de Empenho : Agulha Roletes Porca Reparo carburador Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec uperacao de rocadeiras e maquinas de cortar grama da equipe de jardinagem da SIOST. 1 0 2015/001052 4701 755 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 3.070,66 Itens de Empenho : Eixo CJ-PR Despesa referente a aquisicao de peca para Caminhoneta S-10 de placas ITH-6954. 1 Total do Dia : 9.635,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2015 0 2015/001072 2564 779 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel Tone HP Laser Color Q6001A - azul Toner HP Laser Color Q6002A - amarelo Toner HP Laser Color Q6003A - vermelho Despesa decorrente fornecimento de 1 Toner HP 49A para impre ssora 1320 e 3 Toners HP Laser Color para impressora 2600, u so na Assessoria de Gabinete 0 2015/001083 2610 791 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 269,40 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Aquisicao de pecas para conserto em micros EMEF Santos Reis 1 0 2015/001096 2174 775 2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Despesa referente a servico de copia de chave para SIOST. 15,00 1 0 2015/001081 4614 786 2015 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 240,00 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servico de energia eletrica na torre de telefonia rural Linh a Araca. 1 0 2015/001086 2361 796 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com VAN IT O 8735, dia 03/02/2015 saida as 06:30 e retorno previsto par a as 16:00. 1 0 2015/001084 2350 797 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Arroio do Meio e Lajeado no dia 04/02/201 5, para visita a empresas do ramo de Britadores Moveis. 1 0 2015/001090 2361 792 1 2015 2561 DANIEL DE DEUS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 88,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 03.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diarai apara Porto Alegre n o dia 03.02.2015, com saida as 03:30h e retorno 19:30h, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes. 0 2015/001078 4853 790 2015 5307 EDER RICARDO BOECK 600,00 Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20 Confeccao de dois colchonetes 1,40x3,20, para sala de aula E MEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001087 2361 798 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Ambulancia IVA 0159, dia 03/02/2015 saida as 5:00 e retorno previsto p ara as 16:00. 1 0 2015/001082 4565 789 2015 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI 89,00 Itens de Empenho : Banner em geral Servico de confeccao de banner da Secretaria de Desenvolvime nto Economico, Cultura e Turismo 1 0 2015/001071 2021 781 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 534,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos Despesa decorrente servicos de mecanica Viatura da Brigada M ilitar BM 5353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013. 1 0 2015/001074 4255 780 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 266,00 Itens de Empenho : Reparo tirante do radiador Coxim cabine Bieleta Abracadeira B-64 Abracadeira de Nylon Despesa decorrente do fornecimento de pecas para Viatura Bir gada Militar BM 5353, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/201 3. 1 0 2015/001077 2189 069 2015 371 INSS 2.000,00 Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Servicos contratados pelas empresas ME I e pessoas autonomas. 1 0 2015/001079 3927 788 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.760,00 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 18000 btus Aquisicao de ar condiconado split de 18000 BTUS, para sala d e aula EMEF Santos Dumont 1 0 2015/001080 4899 787 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 5.239,00 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio Ar Condicionado Split 18000 btus Ar condicionado Split, 9.000 BTUS, quente e frio Aquisicao de ar condicionado para EMEI Paraiso da Crianca sala de aula, refeitorio e sala administrativa 1 0 2015/001085 2361 795 1 2015 860 MAIRA GORETE LOPES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 35,00 Folha: 108 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 03.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 03/02/2015 saida as 6:30 e retorno previsto para as 16:00 com a VAN ITO 8735. Motivo agendar co nsultas. 0 2015/001089 4837 799 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de recarga de 05 toner 85A compativel 203,00 1 0 2015/001093 2361 793 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 03.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001094 4386 784 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra moto r no veiculo van master de placas ITO-8735. 1 0 2015/001095 5211 782 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 382,00 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo motor Despesa referente a aquisicao de filtro e oleo motor para va n master de placas ITO-8735. 1 0 2015/001091 4618 785 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a pagamento de lavagem completa no veiculo corsa de placas IOK-0881. 1 0 2015/001073 2016 778 2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP 400,00 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Despesa decorrente producao de VT para divulgacao Semana do Municipio/2015, cfe. Decreto n.o 11/2015. 1 0 2015/001076 4478 777 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.661,00 Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra Servicos de mao de obra,solda e torno para trator agricola V altra 750 A , niveladeira,retros Case e JCB. 1 0 2015/001097 4702 801 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.528,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de reaperto de par afusos e troca de parafuso dos roletes da escavadeira hidrau lica PC 160. 1 0 2015/001098 4702 800 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 170,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de solda e mao de o bra em geral no caminhao volvo IVV-5533. 1 0 2015/001088 4827 772 1 2015 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 1.560,00 Folha: 109 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 110 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 03.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Locacao de imovel para familia com crianca em situacao de ri sco de vida conforme laudos medicos que fazem parte do proce sso na concessao de beneficio. 0 2015/001075 4601 776 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 225,94 Itens de Empenho : cera Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml Pano de Limpeza alcool liquido Detergente liquido - 500 ml Esponja de Aco - pct c/8 unidades Esponja para limpeza Sacos de Lixo, 30 litros. Veja X-14 Tira Limo. Inseticida aerosol Sabao em po Agua sanitaria Desinfetante Liquido 2L Saponaceo liquido Luvas Sabao em barra com 5 unidades Papel higienico folha dupla com 16 rolos Aquisicao de produtos para limpeza e higiene da Biblioteca M unicipal Aldo Berger. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001070 4356 783 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria para Lajeado em 04/02/2015, co m saida as 7 horas e retorno as 15 horas, para visita empres as s/ montagem britador. 1 0 2015/001092 2397 794 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 03.02.2015, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pneus. 1 Total do Dia : 18.389,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2015 0 2015/001101 2561 808 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 49,00 1 Itens de Empenho : Mouse wireless Aquisicao de 1 mouse optico wireless p/Secretaria da JSM 0 2015/001111 2583 814 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.550,00 Itens de Empenho : Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Processador I5-3330 3.0 Memoria 4 GB ddr3 HD 1TB SEAGATE Material de processamento de dados para salas da SMUSA. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.02.2015 0 2015/001103 2361 811 2015 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria ao secretario substituto referente a reuniao n a CIR em Santa Maria, dia 04/02/2015 saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:000 com veiculo Corsa. 0 2015/001130 3923 821 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA Itens de Empenho : Bebedouro Conjugado Aquisicao de dois bebedouros para EMEF Santos Reis 1.450,00 1 0 2015/001112 4515 70 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts,para veiculo Fiesta de placas IOV 1692.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contra to 04/2015. 1 0 2015/001113 4812 71 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts, para veiculo Vectra d e placas ISH 1176/024. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001114 4700 72 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 32.628,00 Itens de Empenho : Pagamento de combustivel 12.000 lts para maquinas e veiculos da SIOST.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e 04/2015. 1 0 2015/001115 4472 73 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 8.157,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos e maquin as de patrulha agricola da SEDERGA. Conforme Pregao Presenci al 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001116 4632 74 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 8.157,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos da SDSH. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001117 4751 75 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.438,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos que pres ta servico para SEDECT. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001118 4619 76 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.438,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos da SAG.C onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001119 4357 78 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec.S aude para transporte de pacientes e servidores em servico. C onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001120 4716 79 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 13.595,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec. da Saude para transporte de pacientes e servidores em servic o. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001121 4365 80 1 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) LTDA 16.314,00 Folha: 111 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 6.000 lts para veiculos da Sec d a Saude para transporte de pacientes e servidores em servico . Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 0 2015/001122 4732 77 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 5.438,00 Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculo Fiat Adve nture da Sec. da Fazenda. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015. 1 0 2015/001104 2361 812 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria dia 04/02/2015 saida as 8:00 e r etorno previsto para as 17:00 com veiculo corsa.Motivo levar secretario na reuniao da CIR. 1 0 2015/001102 2723 807 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 148,26 Itens de Empenho : Dispensador de Sabonete liquido para lavatorio - 1 litro Aquisicao de 1 dispensador de sabonete liquido para lavatori o - capacidade 1 litro, para substituicao no banheiro femini no do terreo do CAM 1 0 2015/001110 2361 804 2015 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS Despesa referente ao pagamento de diaria o dia 04/02/2015, com saida as 03:00 h e para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes s. 88,00 NO PAIS. para Porto Alegre n retorno aproximado em consultas medica 1 0 2015/001105 2361 813 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S PIN IVO 2958, dia 04/02/2015 saida as 4:00 e retorno previst o para 16:00. 1 0 2015/001123 2361 820 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes co m Ambulancia IVA 0159, dia 04/02/2015 saida as 11:00 e retor no previsto para as 15:00. 1 0 2015/001106 2397 809 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 405,00 Itens de Empenho : Plancha 4.5m x 3m x 5m Despesa referente a aquisicao de plancha 4.5m x 3m x 5m para Porto Agudo. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001108 4132 803 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP Itens de Empenho : Planca 3 m Despesa referente a aquisicao de planchas a para Linha das Pedras. 1 0 2015/001127 4132 815 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP Itens de Empenho : Pau 10 x10 x3.0 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 693,00 de 3 m de largur 180,00 1 Folha: 112 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de pau para mata burro na Linh a Boemia. 0 2015/001128 4012 819 2015 5218 GRACE MARY HOPPE 212,00 Itens de Empenho : Bom Ar frasco 400ml. Flanela para po. Saco Algodao Alvejado. alcool liquido Kit Pulire ( balde+espremedor+mop+cabo ) Vassoura de Nylon c/cabo. Desinfetante Hiperconcentrado balde 5lt. Aquisicao de materias de limpeza para conservacao das Van IV G 1859. 1 0 2015/001109 2361 805 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015, com saida as 06:00 h e retorno aproximado p ara as 16:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2015/001129 2162 81 2015 6527 IBAMA 90,00 Itens de Empenho : Pagamento de taxa de licenca ambiental sobre cascalheiras. E mp. Complementar ao no 686/2015 de 23/01/2015. 1 0 2015/001100 2021 810 2015 5868 JOCELI G JORAS 400,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Conserto motor de ventilacao interna da Viatura S10 BM 7232 da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013. 1 0 2015/001126 2381 818 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sobradinho no dia 04/02/2015, com saida as 08:00 h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas. 1 0 2015/001107 4132 806 2015 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.960,00 Itens de Empenho : Pedras de areia Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para pontilhoes no interior. 1 0 2015/001099 3927 802 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 2.430,00 Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio Aquisicao de um ar condicionado split de 24000 BTUS, para la bin da EMEF Santos Reis 1 0 2015/001124 2350 816 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Levar servidores em pericias medica s. 1 2 2015/000011 2399 06 1 2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 41,00 Folha: 113 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 114 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015. Motivo Entrega de processo no TCE. 0 2015/001125 2397 817 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 04.02.2015 com saida as 10:45h e retorno as 15:00h, a proximadamente. motivo: levar documento e buscar pecas. 1 Total do Dia : 145.988,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2015 0 2015/001136 4478 834 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 68,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Servico de mao de obra para montagem da ensiladeira rotativa (velha) Nogueira. 0 2015/001135 4117 836 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 1.393,00 Itens de Empenho : Cabo comando Cabo Arrastador esquerdo conjunto Arrastador direito conjunto Faca rotor Pedra conjunto Materiais para conserto da ensiladeira rotativa(velha) Nogue ira.Picador de forragem. 1 0 2015/001133 4738 839 2015 189 ALCI N Itens de Empenho : Aparelho de som Aquisicao de um da EMEI Paraiso BECKER E CIA LTDA 109,00 portatil entrada USB aparelho de som portatil, para sala de aula da Crianca 1 0 2015/001134 4899 842 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 2.574,00 Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes Aquisicao de carro berco para passeio, para EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001131 3347 829 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte 500 km Locacao de veiculo, para Campeonato Gaucho de Paraglaider, d ias 07 e 08, Programacao Semana do Municipio Decreto 11/2015 Anulacao de empenho. 1 0 2015/001146 3347 849 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 250,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para dia 07/02, Faxinal do Soturno, In terselecoes Futsal Feminino 1 0 2015/001161 2384 861 2015 1028 ANGELA FATIMA DE LIMA 90,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015 com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao e xtraordinaria da ACONTURS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001153 4702 841 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 450,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c arregador case W20 E. 1 0 2015/001154 4701 840 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.538,00 Itens de Empenho : Valvulas Elemento. Reparo. MOLA PORTA VALVULA Luva reguladora Mola reguladora Eixo comando Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador case W20E. 1 0 2015/001157 4701 832 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.800,10 Itens de Empenho : Luva do Diferencial Retentor. Retentor 219000498 Rolamento pinhao Retentor do piao Anel 219000478 Amortecedor. Flange Cruzetas Bomba 2190001552 Retentor 219000495 Mangueira Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira Randon RK 406. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001152 2162 843 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.800,00 Itens de Empenho : Construcao de ponte. Despesa referente a pagamento de servicos de construcao de p onte na Linha Cel. Moreira Cesar para familias Stopp e Radda tz. Anulacao de empenho. 1 1 2015/000049 2880 37 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Carpete Cola para carpete. 37,11 1 0 2015/001143 4935 827 2015 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 413,00 Itens de Empenho : Par de Rede Goleiras Futebol Salao Aquisicao de um par de redes para goleira de futebol salao, para Centro Desportivo Municipal, Campeonato Municipal 1 0 2015/001132 4117 848 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA Itens de Empenho : Cabo de comando Filtro transmissao Filtro motor 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 2.638,50 Folha: 115 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Barra completa Reparo estabilizador Cabo trava Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB . 0 2015/001156 4701 835 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 2.610,00 Itens de Empenho : Eixo s Carda Jogo Bracadeira Cabo acelerador. Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira case 580 L 4X4. 1 0 2015/001163 4585 851 2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 790,00 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao do Parque Evangelico para realizacao da III Gincana Rural inserida na programacao de comemoracao dos 56 Anos de Agudo. Conforme Decreto 011/2015 1 0 2015/001165 4588 860 2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 496,00 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao para organizadores e comissao av aliadora da III Gincana Rural, inserida na programacao de an iversario de 56 anos do Municipio de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015 1 1 2015/000047 4769 35 2015 105 CORSAN Itens de Empenho : Servicos de Fornecimento de Agua. 500,00 1 0 2015/001138 2361 822 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05.02.2015 com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001150 4383 831 2015 2794 DETRAN/RS 246,48 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio de 2015 do veiculo van de placas ITO-8735. 1 0 2015/001159 2361 852 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 05/02/2015 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 16:00. 1 0 2015/001148 4853 859 2015 6383 ENIO A. BINDER 4.080,00 Itens de Empenho : Servico de Matalurgica Metalurgica Servico de cobertura de area de lazer e praca, na EMEI Parai so da Crianca 1 0 2015/001147 4936 853 2015 779 GREMIO ESPORTIVO ELITE Itens de Empenho : alimentacao 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 704,00 Folha: 116 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. fornecimento de alimentacao atletas Interselecoes de Futebol de Campo SUB 23, dia 08/02, Agudo campo Elite Anulacao de empenho. 0 2015/001139 2361 823 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 05.02.2015, com saida as 04:30h e retorno as 19:30h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes. 1 1 2015/000048 4759 36 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 1.200,00 Itens de Empenho : Assinatura de periodico IGAM EXPRESS conforme contrato - par cela 12/12. 1 0 2015/001144 2384 858 2015 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK 90,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015 com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. 1 0 2015/001149 4941 844 2015 3887 JOAO DE DEUS 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015 com saidas as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao extraordinaria da ACONTURS. 1 0 2015/001140 2397 824 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Vicente do Sul com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente . Motivo: levar documentos. 1 0 2015/001160 2361 862 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/02/2015 saida as 4:30 e ret orno previsto para as 18:00,com veiculo SPIN 2957.Motivo age ndar consultas para pacientes do municipio. 1 0 2015/001137 2381 826 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 13:00 h, aproximadamente. motivo: levar paciente para pericia. 1 0 2015/001155 4701 837 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.413,20 Itens de Empenho : Ponteira Ponteira cilindro Valvula 75325021 Anel Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladora F G 170 - 02. 1 0 2015/001141 2397 828 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) Folha: 117 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001141 Itens de Empenho : dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retoro as 18:00h, apr oximadamente. Motivo Buscar pecas e orcamentos. 0 2015/001145 4936 847 2015 6644 Neli Maria da Silva Gabbi - ME 225,00 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 07/02, Faxinal do Soturno para Atletas Interselecoes Futsal Feminino 1 0 2015/001151 4857 845 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,50 Itens de Empenho : Filtro oleo. DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PSL 619 PARA VEICULO VECTRA DE PLACAS ISH-1176. 1 0 2015/001162 4587 846 2015 6645 Prevy Producoes e Eventos J.E. Arnecke 7.900,00 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Contratacao da banda Rainha Musical para o aniversario de em ancipacao do Municipio - 56 anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015. 1 0 2015/001164 2346 8 2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 39,00 Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria em 06/01/2015, p ara reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as 17h 30min, de onibus. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001158 2361 850 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria para Santa Maria dia 05/02/2015 saida as 7:00 e r etorno previsto para as 14:00 com veiculo UNO ISE 1658. Moti vo reuniao na 4o CRS. 1 0 2015/001142 4126 825 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Chave campainha Disjuntor 60 A PLUG FEMEA 10A Adesivo Dobradicas 2 " Dobradicas lisa 2,5" Manga 1/2 x 2 Pincel 396 x 1 1/2 Joelho 3/4 rosca Aguarraz 450 ml Registro 3/4 Bucha reducao 22 x 25 Te 32 Lixa 120 Abracadeira sem fim Uniao p/m 2" Passa fio 15m Luva com rosca Cano soldavel 32 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h42min (5) 226,10 Folha: 118 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 119 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Canaleta sist. x. Bucha Plastica 6mm Parafuso 4 x 10 Nipel 1 1/2 Luva rosca 1 1/2 Uniao rosca 1" Adaptador com rosca 50 x 1 1/2 Veda rosca 18 x 25 Abracadeira 19 x 27 Materiais para conserto das redes dagua de Linha das Pedras e Cerro Seco. Total do Dia : 43.304,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2015 0 2015/001191 4702 884 2015 5503 AIRTON BERNARDINI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de trocas e conser tos de pneus e mao de obra em geral para maquinas e veiculos da SIOST. Anulacao de empenho. 0 2015/001192 4907 895 2015 623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA 4.500,00 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Ressarcimento despesas com sonorizacao da Abertura Oficial d a Semana do Municipio e da XXXI Edicao do Rodeio Crioulo Int ermunicipal, cfe Decreto n.o 11/2015 1 0 2015/001166 2361 870 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com Am bulancia IVA 0159, dia 06/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para 18:00. 1 0 2015/001167 4118 876 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 28,51 Itens de Empenho : Pregos 15 x 18 Chave combinada Materiais para o viveiro municipal na confeccao de estrado p ara mudas e chave de acionamento de motor dagua. 1 0 2015/001175 4144 867 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 160,06 Itens de Empenho : Corrente sem fim CADEADO 30MM Chapeu de Palha Despesa referente a aquisicao de material para amlmoxarifad o da SIOST. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001176 4144 869 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 810,00 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Despesa referente a aquisicao de 30 sacos de cimento 50Kg. 1 0 2015/001182 4121 868 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Marca Brucelose 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 40,61 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Marcador de vacina da brucelose em terneiras do programa do proleite(animais sao marcados para efetivacao do controle da brucelose). 0 2015/001183 4118 871 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 60,46 Itens de Empenho : Corda Material(corda) para ser utilizada na retirar de silagem de reboque agricola(forragem triturada de milho). 1 0 2015/001184 4012 885 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 84,05 Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES Reator intral 110 W Fita Isolante 19mm rolo de 20m Botina coulelast Aquisicao outros materias de consumo para Postos de saude. 1 0 2015/001179 2381 875 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/02/2015, com saida as 05:00 h e retorno aproximado para as 20:00 h. Motivo: Levar Secretario em Reuniao. 1 0 2015/001188 2397 881 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Monte Negro no dia 06.02.2015 com saida as 05:00h e retorno as 19:00h, apro ximadamente. motivo: buscar substrato para morangos. 1 1 2015/000050 4771 38 2015 1695 GAZETA DO SUL S\\A 224,00 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015, na edicao de 19JAN20 15. 0 2015/001180 2361 874 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/02/2015, com saida as 12:00 h e retorno aproximado p ara as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2015/001168 4459 878 2015 669 JONI VIRGILIO ALVES 2.900,00 Itens de Empenho : Semen bovino Jersey Semen Red Angus Semen bovino Aberdeen Angus Material(Semen) para ser utilizado no rebanho bovino em gera l dos produtores rurais. 1 0 2015/001189 4701 880 2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA 283,00 Itens de Empenho : Dente retro diant/tras. Parafuso 5/8 Porca Lamina 5/8 Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeir a Case 580L 4X4. 1 0 2015/001187 2583 886 1 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 339,00 1 Folha: 120 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 06.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Toner 12A. Toner 285A Compativel Aquisicao de Toner para SMUSA e Posto de Saude. 0 2015/001177 2361 872 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/02/2015, com saida as 07:00 h e retorno aproximado p ara as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2015/001169 4968 866 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 140,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no veiculo fiesta de placas IOV-1692. 1 0 2015/001170 4750 863 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 190,00 Itens de Empenho : Bucha da balanca Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve iculo fiesta de placas IOV-1692. 1 0 2015/001171 4750 865 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 85,00 Itens de Empenho : Mola escapamento. Parafuso fixo 10 mm Gaxeta de vedacao do coletor de escamento. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve iculo fiesta de placas IOV-1692. 1 0 2015/001172 4968 864 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 132,00 Itens de Empenho : Balanceamento Mao de Obra em Suspensao. Despesa referente a pagamento de servicos de balanceamento e de mao de obra de suspensao no veiculo fiesta de placas IOV -1692. 1 0 2015/001173 4702 857 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 300,00 Itens de Empenho : Mao de obra caixa Despesa referente a pagamento de mao de obra caixa no veicul o kombi de placas IMF-1754 1 0 2015/001174 4701 855 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 370,00 Itens de Empenho : TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO GARFO DA CAIXA Oleo caixa EP 80. COLA Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de k ombi de placas IMF-1754. 1 0 2015/001181 4702 873 2015 890 NILVIO A. HERMES 60,00 Itens de Empenho : Conserto de luz e sinaleira. Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo caminha o de placas IHT-7499. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 121 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 122 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.02.2015 0 2015/001190 4476 877 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,50 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo para veiculo fiat uno de placas ISE-1659. 0 2015/001178 4946 879 2015 5799 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA 4.000,00 Itens de Empenho : Locacao de palco Despesa decorrente locacao palco para show Aniversario do Mu nicipio 56 Anos, em 16 de fevereiro de 2015, cfe. Decreto n. o 11/2015. 1 0 2015/001186 4363 882 2015 5967 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS OTDA. Itens de Empenho : Lampada Valvula Xenon Flash. Aquisicao de lampadas flash para Ambulancia INN 0655. 440,00 1 0 2015/001185 4362 883 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 296,31 Itens de Empenho : Fio 2 x 1,50 Plug macho 10A PLUG FEMEA 10A Reator 2 x 40 Lampada Fluorescente 40 Plug femea 2P Arame galvanizado n°14 Fita aluminio 5cm Flecha Cadeado 40mm Fechadura Porta Interna Fita Aluminio 10cm Torneira 1/2 JOELHO 1/2 Formao. Lixa 60 Pincel 396 x 1 1/2 Parafuso 3,5 x 30. Chave Inglesa. Fechadura externa 602/03 Aquisicao de material eletrico para manutencao Postos de Sau de. 1 Total do Dia : 17.777,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2015 0 2015/001212 2336 81 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 93.576,75 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Inteior , cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 12/2015. 0 2015/001197 4952 890 2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 10.920,00 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, previsao de 21 rodadas, inicio 10/02 e termino 17/05, conforme cronogram a em anexo 1 0 2015/001205 4862 909 1 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) S.A. - AG. FO 8.236,39 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS 0 2015/001206 4863 907 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS 21.683,33 1 0 2015/001219 4363 84 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 1.159,20 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 175/70R 13 p/veiculos da Secretaria da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015 . 1 0 2015/001220 4372 85 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 2.159,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos da Secretari a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201 5. 1 0 2015/001221 4401 86 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 3.080,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 16 Pneus 185/70 R 14 p/veiculos da Secretari a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015 . 1 0 2015/001222 4363 87 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 16.800,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 32 Pneus 225/65 R 16 p/veiculos da Secretari a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201 5. 1 0 2015/001226 4749 91 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 2.262,80 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015. 1 0 2015/001227 4629 92 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 2.092,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015. 1 0 2015/001207 2162 904 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 4.345,00 Itens de Empenho : Construcao de ponte. Despesa referente a pagamento de servico de construcao de po nte na Linha Cel. Moreira Cesar para as familias Stopp e Rad datz 1 0 2015/001214 2070 913 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 Itens de Empenho : Publicacao em jornal DOU Ressarcimento a Caixa Federa , referente a despesas com publ icacao no DOU. Contrato 341.263-89, construcao Quadra Espor tiva Escola Tres de Maio 1 0 2015/001198 2361 891 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/02/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 123 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.02.2015 0 2015/001202 2361 889 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 09/02/2015 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 13:00. 0 2015/001193 2141 897 2015 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 790,00 Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD Recolhimento da taxa do ECAD show Aniversario do Municipio c om Banda Rainha Musical. Conforme Decreto Municipal 011/2015 . 1 0 2015/001228 4629 93 2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 708,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Camaras 7.50 R 16 e 12 Protetores de aro 7.50 R 16 p/Veiculos da SED, cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 11/2015. 1 0 2015/001209 4701 898 2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA 800,00 Itens de Empenho : Camisa esticadora de esteiras Despesa referente a aquisicao de peca para escavadeira hidra ulica PC 160. 1 0 2015/001200 2361 893 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as. 1 0 2015/001196 4965 896 2015 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 4.948,00 Itens de Empenho : Agua mineral s/gas Refrigerante em lata Cerveja em lata Aquisicao de ceva, refri e agua para Campeonato Municipal de Futsal 1 0 2015/001199 2361 887 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS Despesa referente ao pagamento de diaria dia 09/02/2015, com saida as 05h30min e para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes s. 35,00 NO PAIS. para Santa Maria no retorno aproximado em consultas medica 1 0 2015/001201 4701 894 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Silenciador intermediario. Suporte escapamento. Borracha Suporte de escapamento. Bucha eixo tras. PALHETA TRASEIRA Fita dupla face Coifa cambio. Calota cubo roda Silencioso. 819,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 124 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Junta escapamento. Abracadeira. Parafuso. Abracadeira manga de gasolina. Bucha do estabilizador Borracha Amortecedor Pino Central Palheta Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculos da SIOS T. 0 2015/001208 4702 900 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 135,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos mos veiculos Gol I OV-2664, Gol IMS-8737 e kOMBI. 1 0 2015/001215 5040 906 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 250,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de mao de obra no veiculo komb i de placas IJF-3221. 1 0 2015/001216 4139 908 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 600,00 Itens de Empenho : Caixa cambio Oleo cambio 80W90 Vela de ignicao Oleo 15 w 40. Despesa referente a aquisicao de pecas para kombi dos bombei ros de placas IJF-3221 1 0 2015/001194 4107 901 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 164,00 Itens de Empenho : Tapete Aquisicao de um tapete 1,50x2,00 para a Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger. 1 0 2015/001210 4938 910 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 524,00 Itens de Empenho : Conserto Impressora HP 1020. Conserto Impressora HP M 1120. Manutencao das impressoras HP 1020 e HP M 1120 da Secretaria da Saude. 1 0 2015/001211 4105 912 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Mouse Optico USB Aquisicao de 2 (dois) mouses opticos USB. 30,00 1 0 2015/001217 4968 911 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 35,00 Itens de Empenho : Geometria Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei culo fiesta de placas IOV-1692. 1 0 2015/001218 4363 83 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 2.495,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 195/65R15 p/veiculos da Secretaria de Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015. 1 0 2015/001223 4401 88 1 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.497,00 Folha: 125 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 126 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento de 6 Pneus p/veiculos da Secretaria da Saude c fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015. 0 2015/001224 4857 89 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 2.216,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus p/veiculos veiculo Vectra de placas ISH 11/76/024, Gabinete do Prefeito cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015. 1 0 2015/001225 4749 90 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 7.916,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 R 20 e 04 Pneus 900 R 20 (Eixo Tracao ) p/veiculos da SED cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015. 1 0 2015/001203 4400 902 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 560,55 Itens de Empenho : Oleo 5w30 Filtro oleo. Filtro combustivel FILTRO DO AR CONDICIONADO Filtro de ar Spray higienizador de Ar Condicionado. Lubrificante Limpa Bico Vela de ignicao Despesa referente a aquisicao de pecas referente a revisao d o veiculo spin de placas IVO-2958. 1 0 2015/001204 4402 903 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 435,00 Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado. Servicos terceira revisao. Despesa referente a pagamento de servicos referente a revisa o do veiculo IVO-2958. 1 0 2015/001195 2363 899 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 09/02/2015 saida as 6:30 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2015/001213 2336 82 2015 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 6.950,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Interio r, cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 13/2015. 1 Total do Dia : 198.475,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2015 0 2015/001256 2174 915 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Despesa referente a fornecimento de energia eletrica para Se cretaria e Parque de maquinas - SIOST. 0 2015/001267 4418 951 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 2.143,80 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de grumata CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Alevinos de piava Alevino de jundia Alevino de trairao Alevino de pacu Alevino de tilapia Alevino de carpa colorida Alevino de piracanjuba Alevino de dourado Alevino de surubin Alevinos de peixes encomendados por produtores rurais,sendo para 28 produtores totalizando 7209 alevinos - Piscicultura. 0 2015/001229 4581 921 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias 1.000,00 1 0 2015/001231 4422 95 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 3.098,60 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 -16 e 06 Pneus 185-70 R 14 p/ve iculos da Secretaria Desenv. Rural e Gestao Ambiental cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015. 1 0 2015/001233 4701 97 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 4.136,40 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e 08 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pr egao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001237 4701 97 2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 4.136,60 Itens de Empenho : Fornecimento de 8 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e 08 Pneus 175/70 R14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Preg ao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015. 1 0 2015/001247 2469 919 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 185,00 Itens de Empenho : Sumula de Jogo Futebol 7 Futsal Aquisicao de sumulas para Campeonato Municipal de Futsal Edi cao 2015 1 0 2015/001270 5098 954 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 100,18 Itens de Empenho : Rodo com cabo Saponaceo Cremoso frasco 300ml Vassoura de Nylon c/cabo. Aquisicao de produtos de limpeza para Escola Santos Dumont 1 0 2015/001252 4898 943 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 161,20 Itens de Empenho : Pa para lixo plastico Detergente Neutro frasco com 500ml Sabao em Po 5kg Saco de lixo 100 LT c/ 100 unid. Saponaceo Cremoso frasco 300ml Desinfetante eucalipto. fr 500ml Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo rtivo Municipal - Ginasiao 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 127 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.02.2015 0 2015/001268 4997 952 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 174,36 1 Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Papel Toalha pacote com 1.000 Sabao em Po 5kg Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Escola Santo s Dumont 0 2015/001264 2361 938 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamentod e diaria para Porto Alegre no dia 10.02.2015, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001248 2361 936 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 10/02/2015 saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00. 1 0 2015/001257 4701 920 2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 1.975,00 Itens de Empenho : Cabecote Anel 540 Palheta Potas Valvulas Reparo. Bico injetor. Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao VW 1114 0 de placas IIB-7753. 1 0 2015/001245 4939 928 2015 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA Itens de Empenho : Lentes para oculos 01 par de lentes para oculos executive de policarbonato. 350,00 1 0 2015/001236 4701 100 2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 14.368,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 40 Camaras de ar 1400 R 24, 50 1000 R 20, 12 17,5 - 25, 04 16,9 -24, 12 12- 16,5 e 40 protetores de arro 1000 R 20 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presen cial 02/2015 e Contrato 11 /2015. 1 0 2015/001254 2397 931 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10.02.2015, com saida 08:30h e retorno as 16:30h, aproxi madamente. Motivo: reuniao no crea. 1 0 2015/001265 2361 939 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 10.02.2015, com saida as 04:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. motivo: levar paciente transplantado. 1 0 2015/001251 2787 944 1 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 2.069,81 Folha: 128 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 10.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio para sala do Polo/UAB 0 2015/001263 2361 937 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10.02.2015, com saida as 05:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001242 4061 914 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 104,94 Itens de Empenho : Lixeiras com tampa 63L Aquisicao de lixeiras com tampa para Centro Desportivo Munic ipal 1 0 2015/001262 4702 941 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 320,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de colagem com fib ras, consertos e mao de obra em geral no veiculos caminhao v olvo IVQ-1868. 1 0 2015/001258 2174 922 2015 4941 JULIANO GABRIEL DA ROSA 6.500,00 Itens de Empenho : Confeccao de abrigos para parada de onibus. Despesa referente a confeccao de dois abrigos para paradas d e onibus no interior e na cidade. 1 0 2015/001259 4750 925 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 588,00 Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO. Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo fiesta d e placas IOV-1692. 1 0 2015/001260 4363 926 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 32,00 Itens de Empenho : Camara de pneu. Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para veic ulo corsa de placas IOK-0881. 1 0 2015/001261 4377 927 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 48,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Manutencao de protetor de motor. Manutencao de manga de agua e pinca de freio. Despesa referente a pagamentod e servicos no veiculo corsa d e placas IOK-0881. 1 0 2015/001249 4478 942 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.850,00 Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica da direcao Mao de obra de desmontar e montar reducao final Mao de obra embuchamento dianteiro da tracao Recuperar alternador , painel ,trocar farois e demais partes eletricas Servicos de mao de obra como desmontar e montar reducao fina l ,tracao, parte eletrica,confeccao de mangueira e troca de farois do trator agricola MF 4292. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 129 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001250 4117 940 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 913,00 Itens de Empenho : Ponteira direcao Retentor tracao 25150 Retentor tracao 12603 Retentor tracao 127869 Rolamento de apoio Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4 292. 1 0 2015/001244 4526 930 2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA 1.938,75 Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op eracionais. Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo. 1 0 2015/001266 2371 935 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d ia 10.02.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. Motivo: levar servidora em curso. 1 0 2015/001241 4059 917 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 48,54 Itens de Empenho : Toalha de Papel Bobina 2 rolos Copo Descartavel 300ml Guardanapos de papel Canudo de Plastico Aquisicao de materias para copa e cozinha Centro Desportivo Municipal, para Campeonato Municipal de Futsal 1 0 2015/001243 4965 916 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 35,88 Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml Liza Aquisicao de oleo para fritura, para lanches nos dias do Cam peonato Municipal de Futsal, no Centro Desportivo Municipal 1 0 2015/001230 4422 94 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 24.944,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1000R 20, 04 Pneus 17,5 -25 e 18 Pr otetores aro 12.5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015. 1 0 2015/001235 4701 99 2015 2173 MODELO PNEUS LTDA 99.656,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 24 Pneus 1400 x 24, 24 1.000 20, 12 215/75 R 17,5, 04900 R 20, 08 245-70-16, 04 17.5 -25, 04 10,5/65-16 06 12-16,5 e 02 12,5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST c fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015. 1 0 2015/001240 4421 918 2015 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE 208,00 Itens de Empenho : Abubo NPK no 1 Adubo organo mineral NPK no 1 para producao de mudas no vive iro municipal. 1 0 2015/001238 4478 924 2015 5444 ROMEO O. BINDER 1.123,00 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servicos de mao de obra ,torno, solda endireitar garras pe d e pato e armacao,repor tabuas em reboque na grade aradora(gl 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 130 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001238 Itens de Empenho : oba), pe de pato, ensiladeira,reboque agricola. Valor Cat. 0 2015/001239 4117 923 2015 5444 ROMEO O. BINDER 634,00 Itens de Empenho : Ferro cantoneira 5/16 x 3 Pino 40 mm Pino 35 mm Pinos com quebra dedo Quebra dedo 3/8 Parafuso de aco 7 x 7 Arruelas Porca Materiais para conserto e manutencao da grade aradora (globa ),ensiladeira grande,reboque agricola e implemento agricola pe de pato. 1 0 2015/001232 4422 96 2015 401 STEFFEN PNEUS LTDA. 11.490,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 1.000 R 20 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 09 /2015. 1 0 2015/001234 4701 98 2015 401 STEFFEN PNEUS LTDA. 15.832,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1.000 R 20, 02 Pneus 900 R 20 e 04 pneus 185 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST. cfe. Pregao P resencial 02/2015 e Contrato 09 /2015. 1 0 2015/001253 4898 946 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 29,90 Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo rtivo Municipal - Ginasiao 1 0 2015/001269 4997 953 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 396,65 Itens de Empenho : alcool liquido Luvas borracha uso domestico Papel higienico folha dupla com 16 rolos saco de lixo, 30 litros Desinfetante Liquido 2L Agua Sanitaria frasco de 2 litro Aquisicao de produtos de limpeza e higiene, para Escola Sant os Dumont, conforme pesquisa de preco em anexo 1 0 2015/001255 2397 933 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 10.02.2015, com saida as 05:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: buscar pecas e orcamentos. 1 0 2015/001246 2363 932 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/02/2015 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 131 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 132 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 206.039,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2015 2 2015/000012 5484 7 2015 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 70,00 1 Itens de Empenho : Servicos e taxas bancarias. 0 2015/001278 4121 956 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.350,00 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecer botijoes de semem bovino u tilizados na Inseminacao Artificial. 1 0 2015/001279 4702 830 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e s ervicos em geral para veiculos e maquinas da SIOST. 1 0 2015/001293 3364 947 2015 6330 CARINE GLASENAPP KUNDE - ME 800,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do grupo da Melhor Idade A mizade, para viagem no dia 17/02/2015. 1 0 2015/001298 2397 976 2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/02/2015, para levar caminhao para conserto. 1 0 2015/001277 4142 949 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 371,95 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicaod e material para manutencao de pracas e banheiros publicos. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001291 4984 955 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 480,00 Itens de Empenho : Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m Aquisicao de mercadoria para doacao para Vanusa Davila, fami lia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio. 1 0 2015/001287 4943 968 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 267,92 Itens de Empenho : Saponaceo Cremoso frasco 300ml Pa para lixo Lixeira Plastica com Pedal e Tampa Solta 30L Vassoura de Nylon c/cabo. Rodo com cabo cera liquida Detergente liquido - 500 ml Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a 1 0 2015/001283 2361 961 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001286 2361 967 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 11/02/2015 saida as 9:20 e retorno pr evisto para as 14:00. 1 0 2015/001281 2397 966 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar rejeito no dia 11/02/2015. 1 0 2015/001271 2371 957 2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Um quarto de diaria, dia 11/02, para Candelaria, levar profe ssora Luciara de Lima no encontro do Programa Uniao faz a Vi da 1 0 2015/001272 4117 963 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 86,00 Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan Material(cruzeta) para conserto e manutencao da retroescavad eira JCB. 1 0 2015/001273 4478 962 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 30,00 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Horas de servico para trocar cruzeta de cardan na retroesca vadeira JCB. 1 0 2015/001282 2361 960 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2015/001276 4588 948 2015 4971 IVO OSVALDO KIEFER 420,00 Itens de Empenho : alimentacao refrigerante lata Fornecimento de alimentacao para integrantes e equipe da Ban da Rainha Musical, com show inserido na programacao das come moracoes de aniversario do Municipio de Agudo, no dia 16/02/ 2015. Conforme Decreto Municipal 011/2015. 1 0 2015/001301 4701 979 2015 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Pecas de reposicao conjunto farol e seta 24 V Direita. Aquisicao de pecas para motoniveladora do PAC. 466,39 1 0 2015/001297 2397 972 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 11/02/2015, para levar caminhao para conserto. 1 0 2015/001289 5153 974 2015 5523 JOSE RAUL MAYER Itens de Empenho : Quadro escolar verde Quadriculado 1,20mx5,00m 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.426,00 Folha: 133 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de Quadro Verde Quadriculado para sala de aula Esc ola Santos Reis 0 2015/001275 2615 958 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB Aquisicao de um teclado para micro da Secretaria Educacao 22,00 1 0 2015/001284 2381 964 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/02/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00 h. Motivo: Levar paciente em pericia medica. 1 0 2015/001300 4702 977 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.150,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IHU1057 - R$ 1250 - I TS 7689 - R$ 900,00 Servicos de solda em logarinas, colunas, portas, retoques de pintura no caminhao IHU 1057 e servico embuchamento de mol as com soldas no caminhao ITS 7689. 1 0 2015/001292 4984 950 2015 10 OLARIA GOLTZ LTDA 710,00 Itens de Empenho : Tijolo macico medio Tijolo 6 furos grande Tijolo 6 furos medio Aquisicao de mercadoria para doacao para Simone Xavier, fami lia em situacao de vulnerabilidade social condforme concessa o de beneficio. 1 0 2015/001290 4634 934 2015 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Aviso de radio Servico de divulgacao dos eventos da SDSH. 220,00 1 0 2015/001294 4715 975 2015 682 RUI V. MILBRADT Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de abertura de valetas no interior com deira. 1.056,00 1 retroescava 0 2015/001296 2397 971 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito no dia 11/02/2015. 1 0 2015/001288 4943 973 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI Itens de Empenho : alcool liquido Saco de lixo 100 LT Saco Plastico para Lixo, 50L Sacos de Lixo, 30 litros. Papel higienico folha dupla com 16 rolos Agua Sanitaria frasco de 2 litro Luvas borracha Bucha de brilho Esponja dupla face pct c/ 4 Lustra Moveis de 200ml Desinfetante Liquido 2L 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 743,01 Folha: 134 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 135 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca 0 2015/001280 4356 965 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria no dia 11/02/201 5, para AM Centro e GIGOV/CEF. Saida as 9 horas e retorno as 15 horas. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001295 2397 969 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 11/02/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/001274 2077 959 2015 4484 VENTURINI E CIA LTDA 2.080,00 Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic o Vistoria nos veiculos do transporte escolar: ITA 5021, ISW 8 472, ISU 9945, ISV 0728.Valor de cada vistoria por veiculo 1 30,00, sera realizada 4 vistoria anual. 1 0 2015/001285 4579 970 2015 71 WERNA S PAUL 24,51 Itens de Empenho : TNT Compra de tecido em TNT para identificacao das equipes da II I Gincana Rural de Agudo, inserida na programacao das comemo racoes do Aniversario do Municipio de Agudo. Conforme Decret o Municipal 011/2015. 1 0 2015/001299 4144 978 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.301,58 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao p ara almoxarifado, para estoque. Anulacao de empenho. 1 Total do Dia : 19.633,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2015 0 2015/001305 5116 986 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 84,00 1 Itens de Empenho : Certificados e Diplomas Confeccao de certificado, como parte da premiacao da III Gin cana Rural de Agudo, inserida nas festividade de aniversario de 56 anos do Municipio. Conforme Decreto Municipal 011/201 5 0 2015/001310 4044 997 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 400,50 Itens de Empenho : Cartoes Impressos Aquisicoes de cartoes ( aniversario, dia do professor, Pasc oa, Natal ) para os professores das escolas em datas especif icas Anulacao de empenho. 1 0 2015/001311 2442 999 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 535,70 Itens de Empenho : Cadernos de Chamada Educacao Infantil Maternal de 0 a 3 anos 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cadernos de Chamada Educacao Infantil de 4 a 5 anos Aquisicao de Cadernos de Chamada de Educacao Infantil, para as Escolas Municipais 0 2015/001330 2450 1004 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 3.893,00 Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 1o ao 9o anos reator lampada disjuntor haste conector suporte caixa aterra mento. Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 5o ao 9o anos Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino Fundamental das Escolas Municipais Anulacao de empenho. 1 0 2015/001304 4943 990 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 770,22 Itens de Empenho : Esponja dupla face Papel Toalha pacote com 1.000 Amaciante Alcool Gel 1L VASSOURA DE PALHA. Sabao em Po 5kg Aquisicao de materiais de limpeza e higiene, para EMEI Parai so da Crianca, conforme pesquisa de preco 1 0 2015/001326 5179 1005 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS 1.512,50 Itens de Empenho : Agua sanitaria - BB 5 l Sabao em po Detergente Neutro frasco com 500ml Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Papel Toalha pacote com 1.000 Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l Cera liquida 5l alcool liquido Desinfetante Concentrado Mult Floral BB5L Desinfetante Liquido 2L Saco de lixo 200 L Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 TL Conjunto balde +Espremedor+cabo+mop Mop umido 190g. Aquisicao de material de higiene e limpeza para as salas de atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi nculos. Conforme pesquisas em anexo. 1 0 2015/001318 2361 987 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.02.2015, com saida as 03:30h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001321 4383 1002 2015 2794 DETRAN/RS 105,25 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic enciamento do exercicio de 2015 para veiculo fiat uno de pla cas ISE-1659. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 136 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001302 4468 981 2015 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 28,86 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural do Programa Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 2007. Operacao 40/05676-7 - Dila Kobs Steuernagel. 1 0 2015/001323 2397 995 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 10:00h e retorno as 16:30h, apr oximadamente. motivo: levar lixo eletronico e ferro. 1 0 2015/001317 2361 988 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.02.2015, com saida as 04:00h e retorno as 16:30h, ap roximadamente. motivo: buscar paciente transplantado. 1 0 2015/001320 2361 983 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 05:30h e retorno as 16:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2015/001327 4941 985 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de Diaria para santa Maria no dia 12/02/2015com sa ida as 11h e retorno as 17h aproximadamente. Levar paciente. 1 0 2015/001313 2361 1000 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia INN 0655, dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00. 1 0 2015/001329 2770 1007 2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA. 420,50 Itens de Empenho : Tinta esmalte Brilhante Massa Acrilica Lixa de contrucao n o 180 Solvente, frasco com 5 litros Solvente, frasco de 01 litro. Aquisicao de materias para pintura das aberturas e parede ex terna da Escola Tres de Maio 1 0 2015/001325 4984 1009 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 580,00 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de mercadoria para doacao para Sandra dos Santos e Silva, familia em situacao de vulnerabilidade social confor me concessao de beneficio. 1 0 2015/001319 2361 984 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Palma no d 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 137 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001319 Itens de Empenho : ia 12.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00h, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes. 0 2015/001314 4258 1003 2015 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP 1.200,00 Itens de Empenho : Fitas para Glicose. 50 caixas de fitas de HGT com 50 unidades cada, para Postos de Saude. 1 0 2015/001322 4702 996 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.726,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retroescavadeira case 580 l50 - R$ 1125,00; Randon R$ 601,00 Despesa referente a pagamento de servicos de torno, troca de pecas, consertos em geral, solda nas retroescabadeiras Rand on e Case 580 L50. 1 0 2015/001312 2361 1001 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 14 diaria a Santa Maria dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retor no previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4o CRS. 1 0 2015/001316 2397 991 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. Despesa referente a pagamento de no dia 12.02.2015, com saida as aproximadamente. Motivo: buscar 70,00 DIARIAS NO PAIS. diaria para Cacapava do Sul 08:00h e retorno as 16:00h, rejeito. 1 0 2015/001309 4459 998 2015 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 1.960,00 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Semen bovino Jersey Material (semem bovino) utilizado na bovinocultura leiteira nas propriedades participantes do Programa Proleite - Insemi nacao Artificial. 1 0 2015/001306 2516 982 2015 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : AGENDA SIMPLES. compra de agendas para integrantes do Orgao SMICT. 177,87 1 0 2015/001331 3992 1006 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 594,40 Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G Acucar cristal Pacote 2kg Suco Sortido Sache Preparado 4a5Lt. Aromatizador spray automatico - refil 250 ml Pilha P AA. Pilha alcalina AAA Despesa decorrente do fornecimento de material para cozinha e banheiros do CAM 1 0 2015/001308 4356 994 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 diaria para Cachoeira do Sul em 12/02 /2015, para assinatura Convenio na 24a CRE. Saida as 10h30mi n e retorno as 14h30min. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 138 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 139 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.02.2015 0 2015/001332 4356 1008 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 13/02/201 5, para reuniao na FEPAM. Saida 6 horas e retorno as 20 hora s. 0 2015/001315 2397 992 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: buscar arreia. 1 0 2015/001307 2363 989 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de Diaria para Santa Maria no dia 12/02/2015 para descar te de materiais eletroeletronicos recolhidos no Municipio co m saida as 09:00h e retorno previsto para as 14:30h com veic ulo publico(cacamba). 1 0 2015/001303 3275 980 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 5.005,80 Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo Bilhete de Passagem Beskow/Agudo Bilhete de Passagem Serraria/Agudo Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos do Ensino Fun damental e Medio com a empresa Viacao Uniao Santa Cruz - Pr ocesso Inexibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 0 7/2015 1 0 2015/001328 4909 1011 2015 71 WERNA S PAUL 494,70 Itens de Empenho : Travesseiro 30cm x 40cm TNT Toalha de banho. branca Aquisicao de materiais para salas de aula EMEI Paraiso da Cr ianca 1 0 2015/001324 2397 993 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.02.2015, com saida as 10:00h e retorno as 16:30h, apr oximadamente. motivo: levar lixo eletronio e ferro. 1 Total do Dia : 20.237,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2015 0 2015/001344 2678 1022 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado Cartucho HP 60 Color Original. Compra de cartuchos para impressora colorida da Biblioteca P ublica Aldo Berger. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.02.2015 0 2015/001345 2676 1021 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Tonner HP 35/36 Compra de cartucho compativel novo para impressora laser. 0 2015/001360 4438 1042 2015 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 500,00 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Sonorizacao da III Gincana Rural dentro dos festejos da Sema na do Municipio a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2015 - Conforme Decreto 11/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001339 4700 1010 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.085,00 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para veiculos da SIOST. 1 0 2015/001370 2164 1050 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 4.747,02 Itens de Empenho : Construcao do espaco de convivencia do Largo Aldo Berger. Despesa referente a pagamento de servico de construcao do es paco de convivencia do Largo Aldo Berger em frente ao Centro Administrativo. 1 0 2015/001369 4142 1040 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 371,95 Itens de Empenho : Canos 50 mm. Cano 20mm Torneira 1/2 Cola adesiva para cano de pvc 17g. Cano 100 mm. Cano PVC. Cadeado 45 mm Despesa referente a aquisicao de material para manutencao d e pracas e banheiros publicos. 1 0 2015/001333 2450 1015 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino Escolas Municipais 1 0 2015/001361 2441 1041 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Boletim de Aluno Aquisicao de boletins para alunos dos anos iniciais 400,00 1 0 2015/001337 4144 1013 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 114,00 Itens de Empenho : Cal Hidratado Despesa referente a aquisicao de CAL para pinturas e demarca coes em geral. 1 0 2015/001338 4143 1012 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 202,64 Itens de Empenho : Lona preta Despesa referente a aquisicao de lonas pretas para colocacao de tubos e limpeza urbana. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 3.893,00 1o ao 9o anos 4o ano 5o ao 9o anos Fundamental das Folha: 140 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001353 4984 1025 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 116,39 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Cano 100 mm. Joelho 100 mm. Cabinho 6mm Tubo PVC 20 mm Joelho 20 x 1/2 Joelho 20 Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio. 1 0 2015/001354 4984 1019 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 204,80 Itens de Empenho : Telha 2,44 6mm Aquisicao de material para doacao para Divanete Teresinha Be rtoti, familia em situacao de vulnerabilidade social conform e concessao de beneficio. 1 0 2015/001356 4984 1037 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 614,00 Itens de Empenho : Areia Media Telha de amianto 2.44x50 4mm Saco cimento 50 Kg Cano 100 mm. Joelho 100 mm. Tijolo 6 furos Aquisicao de material para doacao para Clais Rosalina Severo , familia em situcao de vulnerabilidade social conforme conc essao de beneficio. 1 0 2015/001359 4984 1030 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 213,50 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Cano 100 mm. Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Silvio Magalhaes, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessa o de beneficio. 1 1 2015/000055 4792 43 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Vassoura colonial. 21,28 1 1 2015/000054 4792 42 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Sacos com refil para Aspiradorde Po. 59,68 1 0 2015/001336 2361 1016 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.02.2015, com saida as 06:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001341 2361 1027 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 18.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 20:00h, ap 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 141 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001341 Itens de Empenho : roximadamente. Motivo: levar pacientes. Valor Cat. 0 2015/001362 2078 1045 2015 4743 EDER J KOBS 340,00 Itens de Empenho : Confeccao Adesivos 35x25 Veiculos Transporte Escolar Confeccao de adesivo para colocar nos Veiculos do Transporte Escolar 1 0 2015/001350 2361 1036 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambulancia IVA0159, dia 13/02/2015 saida as 11:40 e retorno previsto para as 16:00. 1 0 2015/001364 2397 1043 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. Despesa referente a pagamento de no dia 14.02.2015, com saida as aproximadamente. motivo: buscar 70,00 DIARIAS NO PAIS. diaria para Cacapava do Sul 06:00h e retorno as 17:30h, rejeito. 1 0 2015/001367 2397 1049 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. Despesa referente a pagamento de no dia 16.02.2015, com saida as aproximadamente. Motivo: buscar 70,00 DIARIAS NO PAIS. diaria para Cacapava do Sul 07:00h e retorno as 17:30h, rejeito. 1 0 2015/001351 5048 1038 2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME Itens de Empenho : Regulador Medicinal. 01 Regulador Medicinal para UBS Tia Laurinha. 280,00 1 0 2015/001352 4360 1034 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA 02 kg de Sulfadiazina de prata e 02 kg de Creme de Papaina, para Postos de Saude. 1 0 2015/001334 2381 1024 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes para pericia. 1 0 2015/001340 2350 1029 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria no dia 18.02.2015, c om saida as 12:30h e retorno as 18:00h, aproximadamente. mot ivo: levar servidores para pericia. 1 0 2015/001343 2361 1026 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 17.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 20:00h, aproxim adamente. Motivo: levar pacientes. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 142 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.02.2015 0 2015/001357 3275 1031 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 468,00 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato Bilhete de Passagem Peil/Cerro Chato Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino fu ndamental e Medio. Processo Inexibilidade de Licitacao no 05 /2015, contrato no 07/2015 0 2015/001358 3275 1039 2015 704 JAIR DA ROSA - ME 2.524,80 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem E. Fardim/Agudo Bilhete de Passagem A. Kluge/Agudo Bilhete de Passagem R. Wendt/Agudo Bilhete de Passagem Balduino Binder/Agudo Bilhete de Passagem Stopp/Agudo Bilhete de Passagem Ferraria Binder/Agudo Bilhete de Passagem Cerro Frank/Agudo Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/Agudo Bilhete de Passagem Cerro Frank/3 de Maio Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/3 de Maio Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino Me dio e Fundamental. Processo de Inexibilidade Licitacao no 04 /2015, Contrato no 06/2015 1 0 2015/001346 5116 1033 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 23,88 Itens de Empenho : JOGO DE CARTAS Compra de jogos de baralho para competicao de canastra, que e uma das tarefas da III Gincana Rural de Agudo inserida nas festividades de Aniversario do Municio de Agudo. Conforme D ecreto Municipal 011/2015. 1 0 2015/001366 2397 1044 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito. 1 0 2015/001349 5048 1035 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 1.804,00 Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro). Abott-Cath No24. Papel Crepado 50x50cm. CETOPROFENO IM 100MG. Cetoprofeno Injetavel EV. Aquisicao de materiais para Posto de Saide Central conforme relacao descrita. 1 0 2015/001335 2361 1017 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13.02.2015, com saida as 07:30h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes. 1 0 2015/001342 2361 1028 1 2015 2670 MARIO MORAES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 35,00 Folha: 143 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 13.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18.02.2015, com saida as 11:00h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes. 1 2015/000051 4790 39 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Material de Copa e Cozinha. 100,00 1 1 2015/000052 4792 40 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Material de limpeza e produtos de higienizacao. 250,00 1 1 2015/000053 4788 41 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Generos de alimentacao. 250,00 1 0 2015/001348 2397 1023 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 13.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 18:30h, ap roximadamente. Motivo: Reuniao na Fepam e no IBAMA. 1 0 2015/001355 4984 1014 2015 682 RUI V. MILBRADT 400,00 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Marilene Langhammer, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce ssao de beneficio. 1 0 2015/001365 2397 1046 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 14.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito. 1 0 2015/001368 2397 1048 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito. 1 0 2015/001347 4579 1032 2015 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 20,74 Itens de Empenho : Agulha de bordado Tecido vagonite Linha para bordado Compra de material para realizacao de provas na III Gincana Rural de Agudo, inserida nas festividades de Aniversario do Municipio. Conforme Decreto municipal 011/2015. 1 0 2015/001363 2397 1047 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 14.02.2015, com saida as 06:30h e retorno as 17:30h , aproximadamente. Motivo: buscar rejeito. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 144 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 145 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 20.838,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2015 0 2015/001383 3798 1064 2015 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL 400,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao Quarto Lugar, Equipe Branca, Representante Alencar Paulo Pretzel para III Gincana Rural de Agudo, Decreto 11/2 015 0 2015/001373 4730 1055 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.888,00 Itens de Empenho : Cabo de Rede Ponteira RJ45 Aquisicao de materiais para rede de informatica do Centro Ad ministrativo Municipal. 1 0 2015/001371 4377 1053 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Lavagem Lavagem de veiculos da secretaria da saude. 300,00 1 0 2015/001377 3801 1057 2015 6395 CLAUDECI LINDOLFO PRETZEL 850,00 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Pagamento premiacao de 1° lugar na III Gincana Rural de Agud o para a Equipe Azul - programacao de Aniversario do Municip io de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015. 1 0 2015/001378 4403 1065 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Panfleto Informativo. 1000 panfletos informativo para Vigilancia da saude. 1.060,00 1 0 2015/001379 2139 1062 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 154,80 Itens de Empenho : separador / abecedario bolsos para livro Confeccao de bolsos para livros e separadores( abecedario ), para uso da Biblioteca Municipal Aldo Berger. 1 0 2015/001380 2350 1060 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 03/03/2015, para Curso r eferente a LC n° 147/2014, junto a DPM. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001384 5159 1066 2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 150,00 Itens de Empenho : Servico de Limpeza Domestica Taxa de limpeza, do uso do Pavilhao Evangelico, pela SED, do inicio do ano letivo, dia 19/02, com os professores e de mais funcionarios das escolas municipais 1 0 2015/001381 4528 1063 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 347,00 Itens de Empenho : Cursos DPM Taxa de incricao para Curso referente a LC n° 147/2014, junt o a DPM. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001372 2361 1054 1 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 85,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 146 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 18.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159 dia 18/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 18:00. 0 2015/001376 3794 1058 2015 6646 ILvo Ilmar Martin 500,00 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao para Equipe Preta na 3a Gincana Rural realizada n o dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015 - Representa nte Ilvo Ilmar Martin. 1 0 2015/001382 3798 1061 2015 6647 Paulinho Carlos Altermann 650,00 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao Segundo Lugar, Equipe Marrom, Representante Paulin ho Carlos Altermann para III Gincana Rural de Agudo, Decreto 11/2015 1 0 2015/001375 3794 1059 2015 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT 350,00 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao para equipe vermelha na 3a Gincana Rural realizad a no dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015- Represen tante Paulo Roberto Neuenfeldt - 5o lugar 1 0 2015/001374 4118 1052 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 339,83 Itens de Empenho : Protetor solar fator 50 Material(protetor solar) para operadores de maquinas e funci onarios que executam trabalho externo da Sederga. Anulacao de empenho. 1 Total do Dia : 7.174,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2015 0 2015/001385 2563 1051 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.908,00 1 Itens de Empenho : Hub Switch gerenciavel - 24 portas 10/100/1000 Fornecimento de 4 hub switch gerenciavel 24 portas 10/100/10 00, para gerenciamento de rede do CAM. 0 2015/001386 2017 1056 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 880,00 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Mao-de-obra troca de equipamentos para gerenciamento de rede s do CAM. 1 0 2015/001389 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I. 56,02 1 0 2015/001390 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II. 3,97 1 0 2015/001391 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I. 605,06 1 0 2015/001392 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II. 969,42 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001397 2935 1074 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 160,00 Itens de Empenho : Vidro Incolor 10mm Aquisicao de dois vidros incolor, 60cm x 1,50cm, para coloca r sobre a mesa da SED, com a finalidade de proteger o movel 1 0 2015/001406 4984 1076 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 190,00 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Aquisicao de material para doacao para Douglas Cardoso, fami lia em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio. 1 0 2015/001407 4984 1075 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 262,50 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Joceli Tuchtenhagen, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce ssao de beneficio. 1 0 2015/001394 2381 1071 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 117:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2015/001404 4077 1080 2015 4743 EDER J KOBS 330,00 Itens de Empenho : Placa de intentificacao Aquisicao de uma placa 1m x 1,25m para intentificacao do CRA S. 1 0 2015/001387 2361 1072 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 19/02/2015 saida as 8:15 e retorno pr evisto para as 115:00. 1 0 2015/001400 2397 1082 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu scar Rejeito, no dia19/02/2015. 1 0 2015/001393 2361 1069 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Levar paciente transplantado em cons ulta medica. 1 0 2015/001388 2361 1068 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 147 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001402 4363 1083 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 1.322,46 Itens de Empenho : Arruela de cobre. Fluido de Freio 500ml FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Elemento do filtro de ar do motor. Elemento do filtro. OLEO DO MOTOR Elemento filtrante Kit Revisao LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO Limpador do sistema de agua. PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER Material para revisao dos 60.000 mil km da van master ivg 18 59. 1 0 2015/001403 4377 1084 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 667,40 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de revisao dos 60.000 mil km da Van Master IVG 1859. 1 0 2015/001405 4941 1079 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2015 com s aida as 11h e retorno previsto as 17h aproximadamente. Motiv o Levar Paciente. 1 0 2015/001408 4912 1073 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 270,00 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Fotos 3x4 para documentos para familias em situacao de vulne rabilidade social. 1 0 2015/001398 4749 1077 2015 6456 MARINISE CASSOL ALVES Itens de Empenho : Servico de Estofaria Conserto de estofados dos bancos onibus escolar ISV 0728 Anulacao de empenho. 552,00 1 0 2015/001395 2371 1067 2015 2670 MARIO MORAES 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 19/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproxim ado para as 21:00 h. Motivo: Buscar Profesora palestrante e apos o termino leva-la de volta. 1 0 2015/001396 4715 1070 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.600,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Servicos de frete de maquinas da Prefeitura para o interior do Municipio. 1 0 2015/001399 2397 1081 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 19/02/2015, para levar caminhao para conserto. 1 0 2015/001401 2361 1078 1 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 35,00 Folha: 148 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 149 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 19.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/02/2015 com UNO ISE 1658 sai da as 11:00 e retorno previsto para as 16:00. Motivo program a Vigiagua levar agua para analise. Total do Dia : 12.276,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2015 0 2015/001417 3905 1099 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 799,00 1 Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127 Aquisicao de uma impressora HP Multifuncional Laser M127 com velocidade de impressao de ate 21 paginas por minuto. 0 2015/001418 2361 1103 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159 dia 20/02/2015 saida as 11:00 e retorno pr evisto para as 16:00. 1 0 2015/001416 2350 1097 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre e Gravatai no dia 23/02/2015, p ara pesquisa de precos de Blocos de Concreto para licitacoes . 1 0 2015/001419 4039 1096 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 105,00 Itens de Empenho : Adubo Organico Aquisicao de adubo organico para horta escolar da escola San tos Dumont 1 0 2015/001420 5490 1104 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 62,00 Itens de Empenho : Saco de Ureia Aquisicao de ureia para horta escolar da EMEF Santos Dumont 1 0 2015/001421 4987 1093 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 95,81 Itens de Empenho : Jimo Gas 70g Aquisicao de Jimo Gas para desinfectacao de insetos nos ambi entes da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001422 2771 1092 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 335,57 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Prego 13x15 Tinta Acrilica. Assento Sanitario Lixa de contrucao n o 180 Solvente 900ml Rolo de Espuma para Pintura Pincel 396 x 1 1/2 Pincel 396 x 2 CORANTE PARA TINTA. Tinta Base Aquisicao de materiais diversos para as escolas municipais 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.02.2015 0 2015/001429 2808 1086 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 256,32 1 Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro. Tijolos Cimento Saco de 50 Kg Trincha Nylon Cal Pintura Corda Lona 6m - 0,20 Plugue Macho. Plug Femea Fio paralelo 2x2,5m Aquisicao de material para manutencao do Centro de Referenci a de Assistencia Social (CRAS) 0 2015/001411 2361 1089 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 20/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2015/001437 5488 1095 2015 4743 EDER J KOBS 140,00 Itens de Empenho : Banner em geral Confeccao de banner de divulgacao do Museu Rudolf Richardt B rauer. 1 0 2015/001427 3275 1110 2015 323 ELEMAR R BRAGA 2.069,76 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo Bilhete de Passagem Mundt/Agudo Bilhete de Passagem Barragem/Agudo Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo Bilhete de Passagem Arroio Kraemer Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Picada do Rio Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio Bilhete de Passagem Arroio Kraemer/Picada do Rio Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos das escplas m unicipais e estaduais, com a empresa Elemar Braga - Processo Inexibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015 1 0 2015/001432 3338 103 2015 5646 ENEDIR KOBS 43.300,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 03 e 15, cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015. 1 0 2015/001433 3332 104 2015 5646 ENEDIR KOBS 30.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 03 e 15, cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015. 1 0 2015/001434 3341 105 2015 5646 ENEDIR KOBS 81.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar dos Itinerarios 03 e 15, cfe 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 150 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001434 Itens de Empenho : . Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015. Valor Cat. 0 2015/001425 2397 1098 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 20/02/2015, para buscar rejeito. 1 0 2015/001412 2361 1088 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001414 2381 1091 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Guapore no dia 21/02/2015, com saida as 07:00 e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Transportar adolescente para casa da irma conforme Ordem Judicial. 1 0 2015/001423 3992 1101 2015 6381 J A WERLE ME 1.440,00 Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no Bandeira do Estado 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no Bandeira do Municipio 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso ex terno Aquisicao de Bandeiras para uso externo em frente ao Centro Administrativo Municipal. 1 0 2015/001428 5486 1108 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.832,02 Itens de Empenho : Caderno 96 FLS. Borracha escolar caixa com 40 Lapis de cor, com 12 Cola Branca Apontador de lapis Canetas hidrograficas para colorir Caderno pequeno com espiral 96fls Tinta tempera Regua escolar Caderno com espiral 10 materias Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2015/001424 2397 1107 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 20/02/2015, para buscar rejeito. 1 0 2015/001430 3339 101 2015 209 MARCIANO ANDRE MAYER 78.100,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 16 e 19 cfe. Pr egao Presencial 04/2015 e Contrato 15/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 151 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.02.2015 0 2015/001431 3340 102 2015 209 MARCIANO ANDRE MAYER 78.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 16 e 19, cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 15/2015. 0 2015/001413 2361 1087 2015 2670 MARIO MORAES 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Passo Fundo no dia 20/02/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001435 5489 1105 2015 6648 MIGUEL FISS 160,00 Itens de Empenho : Mao de obra servico de reforma da rede eletrica e eletronica da SEDECT. 1 0 2015/001436 4894 1100 2015 6648 MIGUEL FISS 224,11 Itens de Empenho : Cabo PR 2,5 mm Plugue Femea Plugue Macho. Tomada multipla cinta de nylon Cabo de Rede Compra de material eletrico e eletronico para reforma da red e da SEDECT. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001410 4376 1090 2015 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 6.000,00 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Locacao de concentradores de oxigenio para pacientes em trat amento de saude. 1 0 2015/001426 2397 1102 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 20/02/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/001409 4356 1094 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre e Gravatai no d ia 23/02/2015, com saida as 7 horas e retorno previsto para as 20 horas, para visita empresas fabricantes de blocos de c oncreto, FAMURS e DPM. 1 0 2015/001415 4144 1085 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Arco serra Chave combinada 17 Reservatorio 1.000 litros. Parafuso 5/16 x12 Porca sextavada 5/16 Arruela lisa 5/16. Manga gasolina. Parafusos oculos de protecao Solvente Ammil 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 598,28 Folha: 152 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 153 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Broca aco ref. 8.5 Rolo fita crepe Pincel 319 x1 Pincel 319 x 1.5 Parafusos 5.0 x 25 Parafusos 5.0 x 70 Fio CCI PAR Abracadeira 35 x 20 Flecha 10 A Trincha 15,5 x 5,6 Tinta extra Luvas 32 x 1" Soldavel Aquisicao de material para o almoxarifado. Valor Cat. Total do Dia : 325.353,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2015 0 2015/001456 4981 1120 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a lavagem do veiculo Vectra, placas ISH-11 76. Anulacao de empenho. 0 2015/001457 4479 1117 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a lavagem do veiculo Kangoo, placa IVQ-749 4 Anulacao de empenho. 1 0 2015/001460 2583 1149 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 396,00 Itens de Empenho : Mouse Optico USB MOUSE PS2 Mouse Retratil. Teclado Multimidia USB Cartucho HP 122 color remanufaturado Cartucho HP 122XL color remanufaturado CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL color original Material de processamento de dados para Posto Central confor me relacao descrita. 1 0 2015/001530 2676 1187 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 135,00 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recarga de cartucho tonner para impressora Lexmark E120n par a uso na SEDECT. 1 0 2015/001531 2678 1191 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 35,00 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color remanufaturado Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado Compra de cartuchos para manutencao da impressora colorida d a Biblioteca Municipal Aldo Berger. 1 0 2015/001504 4866 1168 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 127,85 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2015/001510 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 350603690-5. 4738 1167 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA Itens de Empenho : Aparelho de som portatil Aquisicao de um som portatil para sala de aula Paraiso da Crianca 109,00 1 nova da EMEI 0 2015/001533 2397 1125 2015 721 ALDO ITO PAUL 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 23 /02/2015, para visita TECMOLD. 1 0 2015/001508 4866 1173 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014,Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4. 1 0 2015/001519 4700 1180 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.120,00 Itens de Empenho : Oleo Lubrificante 434. Aquisicao de oleo lubrificante para maquinas e veiculos SIOS T. 1 0 2015/001525 4866 1186 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 3906179806. 1 0 2015/001506 4866 1182 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 350606260-4. 1 0 2015/001521 4715 1164 2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.620,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira para aber tura de valetas e calcamento para CORSAN. 1 0 2015/001500 4866 1159 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 403, conta 325228. 1 0 2015/001473 4866 1133 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 403, conta 33146-5. 1 0 2015/001443 4144 1114 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.933,97 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado, galpao da SIOST, carpintaria e oficina. 1 0 2015/001444 5420 1118 1 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 2.190,36 Folha: 154 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para substituicao na rede de iluminacao publica do perimetro urbano. 0 2015/001445 4131 1119 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material de construcao para no Cemiterio Municipal. 2.167,70 1 construcao de muro 0 2015/001452 4943 1153 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 45,22 Itens de Empenho : Talco Creme de Cabelo sem Enxaguo 200ml Aquisicao de produtos de higiene para as Criancas da EMEI Pa raiso da Crianca 1 0 2015/001451 2381 1122 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias medicas. 1 0 2015/001516 2361 1177 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 0 2015/001524 4866 1184 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 14747-1. 1 0 2015/001526 4866 1188 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.16035-4. 1 0 2015/001528 3331 120 2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 40.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015. 1 0 2015/001529 3340 121 2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 33.600,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015. 1 0 2015/001501 4866 1162 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1. 1 0 2015/001477 4866 1145 1 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 108,50 Folha: 155 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c aixa, agencia 1292, conta 013.14971-7. 0 2015/001513 4943 1123 2015 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 114,50 Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas refil c/ 400 Esponja para Banho Escova de Cabelo Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai so da Crianca Anulacao de empenho. 1 0 2015/001527 4853 1189 2015 5307 EDER RICARDO BOECK 600,00 Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20 Confeccao de colchonetes para sala de aula da EMEI Paraiso d a Crianca 1 0 2015/001472 4866 1135 2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6. 1 0 2015/001461 2361 1157 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 85,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e reorno pr evisto para as 17:00. 1 0 2015/001462 2361 1156 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambulancia IVA 0159, dia 23/02/2015 saida as 11:00 e retorn o previsto para as 15:00. 1 0 2015/001447 4910 1155 2015 5800 ELIO LINDOLFO STAHL 1.200,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento de servico de divulgacao de eventos culturais e tu ristico do Municipio de Agudo. 1 0 2015/001492 3338 117 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 29.252,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 a 06 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015. 1 0 2015/001493 3341 118 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 100.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 e 06 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015. 1 0 2015/001494 3340 119 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 36.448,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 e 06 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015. 1 0 2015/001480 4866 1150 2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 108,50 Folha: 156 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8. 0 2015/001467 4866 1154 2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c aixa, agencia 1292, conta 013.15761-2. 1 0 2015/001479 4866 1148 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.12407-2. 1 0 2015/001440 5048 1137 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO Itens de Empenho : Agua destilada. Oleo Dersane. Acido Tricloroacetico 60 ml. Aquisicao de material hospital para Postos de Saude. 730,00 1 0 2015/001523 4715 1160 2015 6469 GELCI G NEU -ME 6.175,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de retro escavadeira para aberturas de valas da Cor san. 1 0 2015/001446 2397 1126 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 23/ 02/2015, Visita Tecmold. 1 0 2015/001515 2361 1179 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Transporte de paciente transplant ado em consulta medica. 1 0 2015/001469 4866 1143 2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.1694-6. 1 0 2015/001449 4702 1109 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto e Prestacao de servicos em Maquinas da SIOST. 2.600,00 1 0 2015/001450 4701 1111 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.600,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas da SIOST. 1 0 2015/001454 2361 1124 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 157 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001454 Itens de Empenho : s medicas. Valor Cat. 0 2015/001518 2361 1172 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001476 4866 1129 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a gencia 403, conta 35416-3. 1 0 2015/001470 4866 1138 2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a gencia 102, conta 35.059531.0-6. 1 0 2015/001517 2381 1176 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 24/02/2015, com saida as 11h30min e retorno aproxi mado para as 16:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em pe ricias medicas. 1 0 2015/001499 4866 1175 2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1. 1 0 2015/001482 3340 106 2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 14.138,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar P/Itinerarios 04 e 8 cfe. Pr egao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015. 1 0 2015/001483 3339 107 2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 50.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 04 e 18 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015,. 1 0 2015/001484 3338 108 2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 91.060,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 04 e 18 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015. 1 0 2015/001474 4866 1132 2015 6479 JULIA KATZER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 155, conta 287776. 1 0 2015/001505 4866 1170 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2015, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 158 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2015 0 2015/001475 4866 1131 2015 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B radesco, agencia 6268, conta 262-3. 0 2015/001498 4866 1181 2015 6508 KERLEN ROOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 00013181-8. 1 0 2015/001471 4866 1136 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, Agencia 102, conta 35.061923.0-3. 1 0 2015/001522 4702 1161 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.460,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de confeccao de ranhuras e torno no ei xo da bomba hidraulica e recuperacao de lamina emborcadeira da motoniveladora FG 170 01. 1 0 2015/001466 4866 1152 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8. 1 0 2015/001478 4866 1146 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.15780-6. 1 0 2015/001503 4866 1166 2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 350592930-2. 1 0 2015/001441 5048 1130 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 288,13 Itens de Empenho : Cateter Nasal No06. Cateter Nasal No 08 Cateter Nasal No12 Cateter Nasal tipo oculos para oxigenio. Sonda Uretral alivio No 12 Sonda Uretral de Alivio No 16 Sonda Uretral Folley 2 vias No 16 Glicose Hipertonica 50% Seringa descartavel 60ml. Aquisicao de material hospitalar para Posto de Saude conform e relacao. 1 0 2015/001495 4618 1158 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.400,00 Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de Agua. Servico de Dedetizacao e limpeza das caixas dagua pos Postos 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 159 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001495 Itens de Empenho : de Saude e da Farmcia Municipal de Agudo. Valor Cat. 0 2015/001511 2106 1165 2015 6651 MARCIO J. GALLE 160,00 Itens de Empenho : Frete Transporte que moveis e equipamentos da vaca mecanica para o CRAS e Centro do Idoso. 1 0 2015/001455 2381 1128 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 23/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxima do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas. 1 0 2015/001514 2361 1183 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/02/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado para as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 0 2015/001464 4866 1141 2015 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x. 1 0 2015/001468 4866 1139 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8. 1 0 2015/001448 2397 1127 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria a Porto Alegre no dia 23/02/ 2015, para pesquisa de pecas para maquinas. 1 0 2015/001488 3341 113 2014 3677 NELSON EDI GUSE 19.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015. 1 0 2015/001489 3345 114 2015 3677 NELSON EDI GUSE 20.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015. 1 0 2015/001490 3344 115 2015 3677 NELSON EDI GUSE 100.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015. 1 0 2015/001491 3338 116 2015 3677 NELSON EDI GUSE 163.944,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015. 1 0 2015/001496 5493 112 1 2015 3677 NELSON EDI GUSE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 50.000,00 Folha: 160 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12 e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015. 0 2015/001497 4866 1178 2015 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14608-0. 1 0 2015/001439 4383 1142 2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Pagamento do seguro veicular da Van IVG 1859. 399,98 1 0 2015/001459 4377 1115 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 140,00 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance amento e troca de pneus no veiculo Spin placa IVO-2958 1 0 2015/001463 4363 1112 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 165,00 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Oleo Lubrificante 5w 30 Aquisicao de filtro e oleo lubrificante para o veiculo Spin placa IVO-2957. 1 0 2015/001532 4377 1113 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 140,00 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance amentos e montagem de pneus no veiculo Spin placa IVO-2957. 1 0 2015/001481 4866 1151 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3. 1 0 2015/001458 4377 1116 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 80,00 Itens de Empenho : Conserto de vidro eletrico Despesa referente ao conserto do vidro eletrico do veiculo D oblo placa IOX-8857. 1 0 2015/001502 4866 1163 2015 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 023 2075-4. 1 0 2015/001442 5049 1134 2015 4380 SINDISERMA Itens de Empenho : Internet movel para servicos de fiscalizacao Internet movel para servicos da fiscalizacao 660,00 1 0 2015/001520 4142 1169 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Itens de Empenho : Areia Media 3.000,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 161 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de areia para pracas, acessos a predios publicos, recuperacao de pavimentacao, cordoes, pracinhas e calcadas. 0 2015/001453 4943 1147 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 79,90 Itens de Empenho : Xampoo Infantil 400ml Sabonete em Barra 80gr Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc a 1 0 2015/001509 4866 1174 2015 6638 Taina Kemmerich 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3. 1 0 2015/001507 4866 1171 2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S icredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748. 1 0 2015/001512 4943 1121 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 474,20 Itens de Empenho : Termometro clinico digital. Luvas de Vinil cx c/ 100 Fralda Descartaveis M c/ 70 unid. Fralda Descartavel G c/ 66 unid. Fralda Descartavel GG c/ 60 unid. Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai so da Crianca 1 0 2015/001465 4866 1140 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9. 1 0 2015/001438 2363 1144 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ISE 1658, dia 23/02/2015 saida as 7:00 e retorno previsto para 15:00. 1 0 2015/001485 3340 109 2015 4445 Verenice Kluge 67.714,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 05 e 07 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015. 1 0 2015/001486 3330 110 2015 4445 Verenice Kluge 10.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 05 e 07 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015. 1 0 2015/001487 3338 111 2015 4445 Verenice Kluge 93.834,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 05 e 07 cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 162 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 163 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 963.459,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2015 0 2015/001543 5496 1213 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 45,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de cartuchos para SED 0 2015/001548 5178 1215 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de cartuchos impressoras do Polo/UAB de Agudo 35,00 1 0 2015/001564 2385 1209 2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS 90,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de diaria para porto Alegre no dia 24 /02/2015 com saida as 4h e retorno as 18h aproximadamente. Motivo acomp anhar menor 1 0 2015/001554 4702 1208 2015 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 1.794,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rolo Compactador - R$ 799,00 - Motoniveladora FG 170 02 - R$ 995,00 Troca de fusiveis e conserto na parte eletrica do Rolo Compa ctador, e conserto da chave seletora da motoniveladora FG 1 70 02. 1 0 2015/001551 4702 1195 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.640,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obra para desmontagem frene motor troca filtro do ar condicionado e vlavula cilindro levante lamina regulagem e t este da motoniveladora FG 17001. 1 0 2015/001557 4866 1218 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 3906179806. 1 0 2015/001552 4701 1200 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.392,00 Itens de Empenho : Solenoide Escavadeira Hidraulica - R$ 976,00 Valvulas Motonivledora FG 17003 - R$ 2.416,00 Aquisicao de pecas para Escavadeira Hidraulica e Motonivela dora FG 17003. 1 0 2015/001539 4701 1194 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA Itens de Empenho : Cabo 290 Prisioneiro com porca dianteiro. Coroa pinhao carraro. Prisioneiro com porca traseira. Aquisicao de pecas para Retro Randon. 2.575,50 1 0 2015/001562 5038 1220 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 100,00 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao do local de atendimento dos grupos do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001563 5037 1216 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.300,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no C RAS. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001558 4866 1217 2015 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 14747-1. 1 0 2015/001559 4866 1214 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16035-4. 1 0 2015/001535 4866 1201 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9. 1 0 2015/001541 4701 1185 2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA Itens de Empenho : Sensor temperatura Bucha baquelite Retentor 070 Retentor 1150 Anel Camisa esticador Porca 45381 Retentor 540 Bucha bronze Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160. 5.091,00 1 0 2015/001536 4866 1203 2015 6496 JAINE WITTKE ALVES 127,85 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C aixa, agencia 1292, conta 013.16015-0. 1 0 2015/001537 2361 1196 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria a Cacequi para transporte de paciente com veiculo corsa IOK0881, dia 24/02/2015 saida as 9:00 e retorno previ sto para as 17:00. 1 0 2015/001544 5496 1210 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de tonner para impressora da SED 81,20 1 0 2015/001545 4943 1205 2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 53,94 Itens de Empenho : Sabonete Liquido 1L Aquisicao de produto de higiene para EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 164 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001540 4701 1192 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA Itens de Empenho : Solenoide 1902 Retentor carraro Correia 1059 Flange Rolamento 785 Retentor 496 Reparo comando. Aquisicao de pecas para a retro Randon. 3.611,30 1 0 2015/001549 2397 1198 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 24/ 02/2015, para Visita na Sinoscar e troca de pecas. 1 0 2015/001534 4538 122 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 5,30 Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem entar. 1 0 2015/001555 4144 1207 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME Itens de Empenho : Camara de pneu. Aquisicao de camara para carrinho de mao da Siost. 20,00 1 0 2015/001546 3254 1211 2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.649,00 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa decorrente passagem aerea para Prefeito Valerio, des tino Brasilia em 03/03/2015, com retorno em 06/03/2015. 1 0 2015/001553 4144 1202 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 549,00 Itens de Empenho : Jogo juntas Retentor 01 Retentor 02 Virabrequim Anel elastico Rolamento agulha Corrente 01 Mola Vela Oleo maquina Chaveta Corrente Corrente maquina cortar grama. Aquisicao de pecas para maquinas de cortar grama da Jardinag em. 1 0 2015/001556 4866 1219 2015 6638 Taina Kemmerich 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do brasil, agencia 453-7, conta 15036.3. 1 0 2015/001560 2294 123 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 5.466,82 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 165 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 166 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001560 Itens de Empenho : apostila no 01 - Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig. Anulacao de empenho. 0 2015/001561 2294 124 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 4.631,73 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente de reequilibrio Financeiro cfe. apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Deodor o. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001542 4356 1193 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 600,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 3 diarias para Capao da Canoa nos dias 25 /26 e 27/fev/2015 - Assembleia Geral de Verao da FAMURS 1 0 2015/001547 4356 1212 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 1.400,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Outras Diarias Despesa decorrente 3 e 1/2 diarias a Brasilia nos dias 03 a 06 de marco de 2015, para busca de emendas e recursos junto aos Ministerios. 1 0 2015/001538 2363 1199 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve iculo UNO ISE 1658, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e retorno p revisto para as 14:00. 1 0 2015/001550 2397 1197 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 24/ 02/2015, para pesquisa e compra de pecas. 1 Total do Dia : 36.990,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2015 0 2015/001577 4866 1225 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil,agencia 453-7, conta 11012-4. 0 2015/001582 4866 1227 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350606260-4. 1 0 2015/001578 4866 1232 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 325228. 1 0 2015/001605 4866 1252 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001605 Itens de Empenho : Sicredi, agencia 403, conta 33146-5. Valor Cat. 0 2015/001569 4478 127 2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 1.600,31 Itens de Empenho : Pagamento manutencao de maquina agricola p/construcao de 10 Acudes em propriedades Rurais do Municipio. Conforme Contrat o de Rateio 002/2014. 1 0 2015/001572 2361 1222 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001579 4866 1231 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1. 1 0 2015/001601 4866 1248 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15780-6. 1 0 2015/001613 2361 1260 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 25/02/2015 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 15:00. 1 0 2015/001611 4866 1259 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9. 1 0 2015/001597 4866 1244 2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8. 1 0 2015/001610 4866 1255 2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8. 1 0 2015/001600 4866 1247 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.12407-2. 1 0 2015/001616 2397 1267 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 167 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001616 Itens de Empenho : 25/02/2015 para reuniao no CREA. Valor Cat. 0 2015/001571 4356 1221 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa no dia 25/02/2015, com saida as 07h30min e retorno aproxima do para as 19:00 h. Motivo: Levar Prefeito Municipal. 1 0 2015/001573 2361 1223 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/02/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 2 2015/000013 4320 1641 INATIVOS 269.274,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 2 2015/000014 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.673,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 1 2015/000061 1701 371 INSS 537,97 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015 1 1 2015/000062 1735 371 INSS 5.885,49 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015 1 0 2015/001593 4866 1241 2015 6496 JAINE WITTKE ALVES 127,85 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.16015-0. 1 0 2015/001602 4866 1249 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 35416-3. 1 0 2015/001612 4866 1254 2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059531.0-6. 1 0 2015/001604 4866 1251 2015 6479 JULIA KATZER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 155, conta 287776. 1 0 2015/001581 4866 1228 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 108,50 Folha: 168 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8. 0 2015/001603 4866 1250 2015 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Bradesco, agencia 6268, conta 262-3. 1 0 2015/001591 4866 1237 2015 6508 KERLEN ROOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 00013181-8. 1 0 2015/001606 4866 1253 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.061923.0-3. 1 0 2015/001609 4866 1256 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8. 1 0 2015/001594 4866 1240 2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher 102,28 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.681-1. 1 0 2015/001595 4866 1239 2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE 102,28 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.20699-7. 1 0 2015/001574 2381 1224 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 25/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproxima do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas. 1 0 2015/001607 4866 1258 2015 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x. 1 0 2015/001584 4044 1233 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 10,68 Itens de Empenho : Guardanapos de papel Aquisicao de guardanapos para lanche em evento da SED, com p rofessores. 1 0 2015/001614 4359 1262 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Cafe Soluvel Granulado 100% puro, embalagem 200g Cafe em Po Soluvel pct.500g Acucar cristal 2kg. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 45,34 Folha: 169 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Aquisicao de cafe e acucar para Postos de Saude. 0 2015/001615 4362 1261 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Pilha P AA. Pilha Palito AAA. Pilha para Controle Automotivo Pilha C. Pilha alcalina AAA PILHA D. Aquisicao de pilhas para Postos de Saude. 0 2015/001575 5107 1234 2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA Itens de Empenho : Lanches em geral Oferta de lanche para integrantes das Oficinas do MEI. Valor Cat. 102,13 1 98,00 1 0 2015/001585 2451 1235 2015 5420 PAPELARIA DREWS LTDA 123,50 Itens de Empenho : Livro de Ata com 100 fls. Livro de Ata 50fls Saco Plastico com Furos Tamanho Folha Oficio Livro Atas 200 folhas Aquisicao de materiais de expediente para as escolas e SED 1 0 2015/001596 4866 1238 2015 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14608-0. 1 2 2015/000016 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.209,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 2 2015/000015 4327 1949 PENSIONISTAS 50.468,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001617 4812 1265 2015 6654 POSTO DE COMBUSTIVEIS TATUIRA LTDA Itens de Empenho : Gasolina Comum Aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra 024. Anulacao de empenho. 100,00 1 0 2015/001566 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.007,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 1 2015/000064 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.899,95 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO2015 1 0 2015/001565 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.774,64 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 1 2015/000063 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.315,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 170 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 1 2015/000063 Itens de Empenho : EREIRO2015 0 2015/001586 4974 1243 2015 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Divulgacao Campeonato Municipal de Futsal, Valor Cat. 1.200,00 1 0 2015/001592 4866 1242 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3. 1 0 2015/001570 4441 1236 2015 6653 Rubem Cesar Soares 400,00 Itens de Empenho : Frete e transporte de encomendas transporte de escavadeira h idraulica Transporte de escavadeira hidraulica (draga) do municipio de Restinga Seca ate o municipio de Agudo, oriunda do convenio do Condesus com os municipio da Quarta Colonia para constru cao de acudes em propriedades rurais. 1 0 2015/001620 2346 1268 2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 27 de feve reiro de 2015, para reuniao e entrega de documentos na 3a DS M. Saida as 6h15min e retorno as 17 horas. 1 1 2015/000056 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.065,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015 1 1 2015/000057 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.668,37 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015 1 1 2015/000058 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015 1 1 2015/000059 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.004,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015 1 0 2015/001599 5031 1246 2015 5637 SILVANO SIEGERT 542,00 Itens de Empenho : Tampo de Granito 0,90x0,65cm com Cuba de Louca Aquisicao de um tampo de pia de granito com cuba, para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001580 4866 1230 2015 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4. 1 0 2015/001583 4957 1229 2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Edicao 2015 350,00 Folha: 171 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servico de solda na pracinha de brinquedos, conserto e fixac ao na calha da escola, outros pequenos reparos, na EMEF Albe rto Pasqualini 0 2015/001576 4866 1226 2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748. 1 0 2015/001567 5429 125 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 5.466,82 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe. Apostila no 01 e Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig. 1 0 2015/001568 5429 126 2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 4.631,73 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe. Apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Floria no. 1 0 2015/001608 4866 1257 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9. 1 0 2015/001587 3338 125 2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 98.610,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2 0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015. 1 0 2015/001588 3344 126 2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 120.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2 0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015. 1 0 2015/001589 3337 127 2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 50.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2 0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015. 1 0 2015/001590 3333 128 2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 10.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2 0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015. 1 0 2015/001598 4700 129 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 1.215,00 Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 469 de 12/01/2015. Motivo aum ento no preco do Oleo Diesel.Pregao Eletronico 66/2014 e Con trato 01/2015. 1 1 2015/000060 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 28.026,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2015 1 0 2015/001618 4040 1264 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L Itens de Empenho : Flecha 10 A abracadeira Tipo U 1/2 Arruela AL 3/4 Luva 3/4 Bucha 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 74,35 Folha: 172 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 173 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2015/001619 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Parafuso. Disjuntor de10 e 25 Bucha Plastica 6mm Parafuso 3/4 x 4 Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr o e Alberto Pasqualini 2771 1266 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 136,05 Itens de Empenho : PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5 LIxa 100 Aguarraz 5L Pincel 445 x 1 1/2 PINCEL 319 X 3 Fio Flex 2,5mm Abracadeira 3/4 Manga 3/4 2 Parafusos Philips 4,0 x 40 Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr o, Santos Reis e Alberto Pasqualini 1 Total do Dia : 700.604,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2015 0 2015/001860 4618 1275 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo Ren ault Master, placa ITO-8735. Anulacao de empenho. 0 2015/001859 5032 1276 2015 893 ABRIL COMUNICACOES S.A. 1.003,80 Itens de Empenho : Assinatura revista National Geographic Assinatura revista Super Interessante Assinatura das revistas National Geographic e Superinteressa nte, validas por dois anos, para uso da Biblioteca Publica M unicipal de Agudo. 1 0 2015/001621 4701 1245 2015 6078 AGRIPAR LTDA. Itens de Empenho : Retentor. Rolamento. Aquisicao de pecas para o Rolo Compactador. 505,00 1 0 2015/001622 4702 1263 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 1.160,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de limpeza no hidraulico para troca de mangas no rolo compactador. 1 0 2015/001867 4743 1281 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 540,00 Itens de Empenho : Berco em MDF Branco, 130x60cm Aquisicao de berco para sala de aula da EMEI Paraiso da Cria nca 1 0 2015/001869 4909 1280 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 196,00 Itens de Empenho : Colchao para Berco em Courvin 130x60x10cm Aquisicao de colchao para berco sala de aula EMEI Paraiso da 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001869 Itens de Empenho : Crianca Valor Cat. 0 2015/001864 4397 131 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 360.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, enfermagem, radiologia obstetric a, observacao 24 horas, Servicos de ambulancia e Exames de U rgencia. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001865 4396 132 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 280.000,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, radiolog ia, obstetrica, observacao 24 horas, Servicos de Ambulancia e Exames de Urgencia. Plantao Extra Horario. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001866 4394 133 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 48.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Extra Horario. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001770 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001771 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.185,44 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001772 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.912,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001773 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 340,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001774 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.166,25 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001775 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.067,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001776 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001777 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 592,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001778 3639 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 412,65 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 174 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001778 Itens de Empenho : /2015. Valor Cat. 0 2015/001850 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 145,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001851 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 118,54 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001852 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 291,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001853 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 34,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001854 3580 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 116,62 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001855 3595 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 206,78 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001856 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 246,14 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001643 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.738,22 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001713 1382 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 1.366,23 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001871 4453 1277 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 163,05 Itens de Empenho : Banana Prata Mamao Formosa Generos Alimenticios para Merenda Escolar na EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001863 2361 1272 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 26/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001623 4705 1269 2015 5125 ELIA L. UNFER ME Itens de Empenho : Generos Alimenticios. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 2.000,00 Folha: 175 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo. 0 2015/001626 5492 130 2015 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 6.474,92 Itens de Empenho : Devolucao Recurso do Convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SEDA C 14/12. Concurso Mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotecas Publicas Municipais. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001862 2361 1273 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/02/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001805 1709 371 INSS 2.169,59 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001806 1711 371 INSS 1.218,94 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001807 1712 371 INSS 527,18 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001808 1713 371 INSS 522,90 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001809 1715 371 INSS 490,62 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001810 1727 371 INSS 1.236,44 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001811 1731 371 INSS 215,19 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001812 1737 371 INSS 2.265,39 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001813 1738 371 INSS 1.756,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001814 1740 371 INSS 1.638,92 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 176 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001814 Itens de Empenho : EREIRO/2015. Valor Cat. 0 2015/001815 1743 371 INSS 1.859,69 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001816 1759 371 INSS 2.260,92 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001817 1768 371 INSS 3.688,13 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001857 4350 371 INSS 982,30 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001858 4786 371 INSS 1.829,07 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001886 4739 1282 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 422,65 Itens de Empenho : Canetas hidrograficas para colorir Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores Cola Colorida, cx 4 cores, 23 gr Caneta Escrita Fina preto e azul Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca 1 0 2015/001624 2361 1270 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com UNO ISE 1658, saida as 8:00 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2015/001868 4954 1279 2015 827 Itens de Empenho : Conserto Conserto Conserto da EMEF LEONI E. FRIEDRICH 298,00 em Centrifuga de Roupa em Maquina Lavar Roupa de uma centrifuga de roupa e maquina de lavar roupa Santos Dumont 1 0 2015/001861 2361 1274 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 26/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxi mado para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con sultas medicas. 1 0 2015/001834 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.372,10 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001835 1913 1 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 5.121,37 Folha: 177 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 0 2015/001836 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 284,54 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001837 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 446,11 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001838 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.240,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001839 1919 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.365,23 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001840 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.865,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001841 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 23.558,11 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001842 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 8.596,37 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001843 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 8.221,79 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001844 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 39.674,91 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001845 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.788,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001846 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.707,99 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001847 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.963,77 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001848 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 20.831,61 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 178 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001848 Itens de Empenho : EREIRO/2015. Valor Cat. 0 2015/001849 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.836,19 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001818 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.642,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001819 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.545,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001820 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 197,01 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001821 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 308,86 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001822 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.243,41 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001823 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.022,31 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001824 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.291,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001825 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 16.310,73 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001826 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.951,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001827 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.692,39 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001828 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 27.469,37 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001829 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.623,11 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 179 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001830 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.567,29 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001831 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.359,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001832 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 14.423,14 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001833 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.271,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2015. 1 0 2015/001872 4415 134 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 86,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas (13 kgs.) p/Viveiro Municipa l cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001873 4961 135 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 516,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 12 carga de Gas com (13 kgs) p/cozinha CAM c fe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001874 4602 136 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 258,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas C/13 Kgs p/cozinha da Biblio teca Publica Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont rato 23/2015 1 0 2015/001875 4676 137 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 860,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 20 carga de Gas c/ 13 kgs p/Servidores do In terior, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06 /2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001876 4858 138 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 172,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 carga de Gas, c/13 kgs p/Secretaria de De senvolvimento Social e Habitacao cfe. Pregao Presencial 06/2 015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001877 4859 139 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 215,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas, c/13 kgs p/Grupos de Idosos cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001878 4861 140 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 86,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas, c/13 kgs p/Conselho Tutelar Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001879 4860 141 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 430,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 carga de Gas,c/13 kgs p/Centro de Refedre ncia de assistencia Social cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001880 4989 142 1 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 43,00 Folha: 180 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento de 01 carga de Gas,c/13 kgs p/Polo/UAB cfe. Pre gao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 0 2015/001881 4988 143 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 252,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas, c/13 kgs p/Centro desportiv o Municipal - Ginasiao cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont rato 23/2015 1 0 2015/001882 4987 144 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 5.719,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 133 carga de Gas, c/13 kgs p/Escolas Municip ais cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001883 4985 145 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 8.550,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 30 carga de Gas, c/45 kgs p/Escolas Municipa is cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001884 4676 146 2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 1.425,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas,c/45 kgs p/Servidores Interi or, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06/201 5 e Contrato 23/2015 1 0 2015/001793 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001794 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001795 4735 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 157,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001798 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001625 2361 1271 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 26/02/2015 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reunicao na 4a CRS. 1 0 2015/001885 2397 1283 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var caminhao no conserto. 1 0 2015/001627 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.561,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001628 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15.259,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 181 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001628 Itens de Empenho : /2015. Valor Cat. 0 2015/001629 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 23.186,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001630 1106 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.521,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001631 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.593,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001632 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.819,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001633 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 20.702,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001634 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.322,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001635 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 120.393,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001636 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 37.366,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001637 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.605,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001638 1119 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 182.562,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001639 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 32.427,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001640 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.118,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001641 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.656,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 182 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001642 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 25.418,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001644 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.199,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001645 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.101,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001646 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.915,21 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001647 1140 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.398,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001648 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.748,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001649 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 70.371,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001650 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 37.785,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001651 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.310,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001652 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.248,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001653 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 318,89 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001654 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.135,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001655 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001656 1163 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 2.540,57 Folha: 183 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 0 2015/001657 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 383,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001658 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.242,15 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001659 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 429,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001660 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 177,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001661 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 197,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001662 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 138,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001663 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.861,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001664 1216 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 614,80 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001665 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 430,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001666 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001667 1219 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.626,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001668 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001669 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 394,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 184 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001669 Itens de Empenho : /2015. Valor Cat. 0 2015/001670 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 461,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001671 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001672 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 307,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001673 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 102,46 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001674 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.700,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001675 1248 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.045,15 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001676 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 409,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001677 1256 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 461,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001678 1260 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001679 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.024,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001680 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.280,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001681 1267 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 433,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001682 1269 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.036,39 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 185 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001683 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.448,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001684 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001685 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 341,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001686 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.996,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001687 1298 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.366,23 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001688 1300 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001689 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 676,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001690 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.253,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001691 1306 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 152,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001692 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 31,17 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001693 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.901,41 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001694 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.868,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001695 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.402,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001696 1313 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 17.726,98 Folha: 186 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 0 2015/001697 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.555,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001698 1318 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 448,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001699 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 26.159,43 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001700 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.562,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001701 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 226,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001702 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 677,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001703 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.033,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001704 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 990,44 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001705 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 198,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001706 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 226,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001707 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 381,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001708 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.357,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001709 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.683,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 187 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001709 Itens de Empenho : /2015. Valor Cat. 0 2015/001710 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.792,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001711 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.693,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001712 1369 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.745,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001714 1403 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 426,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001715 1419 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 406,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001716 1455 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.136,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001717 1460 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.866,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001718 1461 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.710,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001719 1462 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.081,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001720 1463 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.305,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001721 1469 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 611,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001722 1485 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.083,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001723 1490 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.138,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 188 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001724 1494 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.647,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001725 1498 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.735,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001726 1500 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 702,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001727 1503 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 113,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001728 1505 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 955,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001729 1509 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 344,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001730 1510 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.767,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001731 1511 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.500,06 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001732 1512 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 814,06 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001733 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.054,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001734 1519 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 305,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001735 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.236,09 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001736 1530 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 480,96 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001737 1532 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 170,78 Folha: 189 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 0 2015/001738 1535 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 270,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001739 1540 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.627,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001740 1541 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.023,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001741 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.395,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001742 1548 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.483,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001743 1550 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 351,25 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001744 1605 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.457,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001745 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.101,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001746 1617 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.468,51 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001747 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.700,69 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001748 1620 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 945,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001749 1621 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 806,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001750 1630 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.057,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 190 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001750 Itens de Empenho : /2015. Valor Cat. 0 2015/001751 1640 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 422,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001752 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.337,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001753 1648 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.683,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001754 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 14.393,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001755 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001756 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.256,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001757 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001758 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001759 1685 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001760 1690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.068,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001761 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001762 1772 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 304,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001763 1773 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 535,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 191 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001764 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.553,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001765 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.382,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001766 1790 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 227,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001767 1794 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.261,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001768 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.859,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001769 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 842,96 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001779 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.967,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001780 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.895,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001781 3689 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.490,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001782 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.141,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001783 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.677,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001784 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.277,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001785 3713 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.398,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001786 3721 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 6.053,18 Folha: 192 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.02.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 0 2015/001787 3729 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.747,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001788 3747 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.125,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001789 3751 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.167,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001790 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 259,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001791 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.525,09 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001792 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 369,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001796 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 355,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001797 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.476,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001799 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 848,22 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001800 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.130,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001801 4887 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 158,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001802 5092 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.013,49 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001803 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 750,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 193 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 194 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001803 Itens de Empenho : /2015. Valor Cat. 0 2015/001804 5472 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.791,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2015. 1 0 2015/001870 4453 1278 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 219,60 Itens de Empenho : Cebola de Cabeca Maca Gala Melao Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia Tomate Uva Aquisicao de Generos de alimetacao para EMEI Paraiso da Cria nca 1 Total do Dia : 1.994.197,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2015 0 2015/001899 2397 1309 2015 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa deocrrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 27/02/2015, para buscar caminhao do conserto. 1 2015/000069 4756 48 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica. 100,00 1 0 2015/001923 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.684,36 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Pro-Moradia I. 1 0 2015/001924 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68,60 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Final do Pro-Moradi a I. 1 0 2015/001925 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.822,38 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final do Pro-Moradi a II. 1 0 2015/001926 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,69 Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final Pro-Moradia I I. 1 1 2015/000067 2345 46 2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades parl amentares na ALRS, em 27FEV2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015. 1 0 2015/001897 5048 1302 2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 434,40 Itens de Empenho : Bolsa Coletora ( uro kit ). Garrote No 200. TUBO DE LATEX. Anestesico Topico Spray. Aquisicao de material para Posto de saude Central, conforme relacao. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2015 0 2015/001905 2173 1298 2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 5.600,00 1 Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao. Prestacao de servicos de consertos no calcamento na Avenida Concordia ( frente Igreja Catolica, frente ao CFC) Avenida P araiso ( frente Senhora Naide Wrasse), Rual Mal Floriano (Ac ima Clube), Avenida Borges de Medeiros (Frente aos Beling), Rua Germano Henstsche (Escola Professor Willy Roos). 0 2015/001919 4460 1311 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 79,96 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacinas de brucelose para controle de terneiras do programa Proleite. 1 0 2015/001913 2101 1306 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA. Pagamento de taxa do CREA- RS 178,34 1 2 2015/000018 2179 9 2015 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA 2.450,00 Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Atuaria - Calculo Aturial e DRAA-20 15, comvisita tecnica. 1 1 2015/000065 4792 44 2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS Itens de Empenho : Refil Alcool Gel. 60,00 1 0 2015/001891 2361 1287 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po lesine no dia 27/02/2015, com saida as 06:30h e retorno apro ximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas. 1 0 2015/001932 2361 1320 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 0 2015/001895 4388 1305 2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 2.274,00 Itens de Empenho : Agulha Gengival curta. Espelho Plano. Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel. Oxido de Zinco Po 50 gr Eugenol Liquido 15ml Limalha de Prata 30 gr Broca Multilaminada para alta rotacao. Luva de Latex para procedimento sem talco. Aquisicao de material odontologico para Posto de Saude Centr al, conforme relacao. 1 0 2015/001910 4701 1308 2015 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO 3.360,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de laminas e parafusos para as motoniveladoras FG 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) ARQ. E AGR. Folha: 195 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001910 Itens de Empenho : 170. Valor Cat. 0 2015/001914 5500 1312 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 932,00 Itens de Empenho : Cursos DPM Pagamento do curso de capacitacao de COFINANCIAMENTO DO SUAS , para Joao de Deus ( secretario) e Liziane Weide (assiste nte Social) nos dia 05 e 06 de marco em Porto Alegre na DPM Educacao. 1 0 2015/001898 2361 1291 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria a Passo Fundo para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 27/02/2015 saida as 7:30 e retorno pr evisto para 17:00. 1 0 2015/001893 4377 1289 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 80,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo metria realizado no veiculo corsa, placa IOK-0881. 1 0 2015/001894 4363 1290 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 156,22 Itens de Empenho : Bucha eixo tras. Filtro ar condicionado Higienizador Automotivo Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa, placa IOK- 0881. 1 1 2015/000070 4771 49 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2015. 4.000,00 1 0 2015/001909 4701 1303 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Eixo s Retentor. Rolamento. Rolamento 70681245 Engrenagem Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 02. 3.470,20 1 0 2015/001904 4142 1299 2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA. 959,42 Itens de Empenho : Semente amor perfeito F1 Majestic Giant II. Aquisicao de sementes de amor perfeito para pracas e canteir os da Cidade. 1 0 2015/001922 4021 1315 2015 3982 GELSON A ACHTERBERG 216,75 Itens de Empenho : kombat formiga. Bota de Borracha KIT COMPLETO TATLima chata Chapeu de Palha Facao LUVA NITRILICA G. Kotrine. Materiais de cinsumo para Vigilancia da Saude conforme relac 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 196 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/001922 Itens de Empenho : ao. Credor Valor Cat. 0 2015/001912 4142 1304 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 2.400,00 Itens de Empenho : Brita Aquisicao de brita para calcadas, confeccao de boca de lobo, muro do Cemiterio Municipal caixas de inspecao de tubos de 80mm. Valor Estimativo. 1 0 2015/001890 2381 1286 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 27/02/2015, com saida as 07:00h e retorno aproxima do para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas. 1 0 2015/001915 4356 1310 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa no dia 28/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal em Congre sso. 1 0 2015/001930 2350 1322 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: Levar Conselheiros do Previagudo em capacitacao. 1 0 2015/001908 3985 1300 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 589,00 Itens de Empenho : Fogao Industrial 4 bocas PMS sem forno. Aquisicao de 01 fogao industrial para servidores que fazem r efeicoes no interior. 1 0 2015/001917 4117 1316 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 216,50 Itens de Empenho : Faca Navalha Parafuso 6 x 23 Parafuso 10 x 20 Parafuso 10 x 50 Parafuso 3/8 x 1 Parafuso 10 x 40 Porca 10 mm MA Arruela 3/8 Cardan Garfo cardan Cruzeta Mola Aquisicao de material para reforma de maquina da patrulha ag ricola (ensiladeira). 1 0 2015/001889 2361 1285 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 197 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/001889 Itens de Empenho : ra as 14:00h. Motivo: Transporte de medicas. Valor Cat. pacientes em consultas 0 2015/001931 2381 1321 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001918 4126 1313 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 87,80 Itens de Empenho : Capacitor 270/324 250V Compra de material (capacitor de partida) para manutencao de rede de agua Linha das Pedras. 1 0 2015/001920 2423 1317 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 89,26 Itens de Empenho : Pasta Elastico. Pasta A-Z LE CADERNO CAPA DURA SEM MOLA. Caneta azul Kit regua escolar. Fita durex 45 mm x 40 m. Fita Durex Compasso. Alfinete. Carbono. Bolsa para transporte de materiais. Material de expediente para Posto Tia Laurinha e postos do i nterior do Municipio. 1 0 2015/001903 2397 1294 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu scar rejeito no dia 27/02/2015. 1 0 2015/001927 2397 1318 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 28/0 2/2015, para buscar rejeito. 1 0 2015/001933 4377 1325 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 40,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo corsa, placa IOK-0881. 1 0 2015/001934 4363 1324 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 110,00 Itens de Empenho : Bucha de Bandeja Traseira Despesa referente a aquisicao de buchas de bandeja traseiras do veiculo corsa, placa IOK-0881. 1 0 2015/001888 2361 1284 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 198 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/001888 Itens de Empenho : dia 27/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 0 2015/001929 2361 1323 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 0 2015/001896 5048 1301 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 116,00 Itens de Empenho : Agulha descartavel 20 x0,55. Curativo Redondo Blood-Stop. Antopometro Infantil. Aquisicao de material para sala de vacina e Posto Tia Laurin ha, conforme relacao. 1 0 2015/001901 2397 1292 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 27/ 02/2015, Reuniao na Assembleia Legislativa. 1 0 2015/001906 4689 1297 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas do telefone 326562244. 1 1 2015/000066 5005 45 2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 343,26 Itens de Empenho : Diaria paa Porto Alegre, para participar de evento da AGIP, dias 2 e 3MAR2015 - Aut.Portaria 8/2015. 1 1 2015/000068 2345 47 2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades do T CE/RS, em 9MAR2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015. 1 0 2015/001892 4968 1288 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 15,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu do vei culo Fiesta, placa IOV-1692. Anulacao de empenho. 1 1 2015/000072 4771 51 2015 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2015. 16.700,00 1 0 2015/001911 4702 1307 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Recapagens e vulcanizacoes de pnes 1400 x 24 16 lonas. 4.090,00 1 0 2015/001916 2174 1204 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 275,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de conserto e limpeza de maquinas de cortar grama da Jardinagem. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 199 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 200 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2015 0 2015/001921 4644 1314 2015 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA 219,42 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra e deslocamento. Servico de conserto do Rx do Posto de Saude mais deslocament o. 0 2015/001900 2397 1293 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito, no dia 27/02/2015. 1 0 2015/001928 2397 1319 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 28/02/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/001887 5492 147 2015 6655 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 6.474,92 Itens de Empenho : Devolucao do Saldo do convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SED AC 14/2012. Concurso mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotec as Publicas Mubnicipais. 1 2 2015/000017 2399 8 2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR 300,00 Itens de Empenho : 1,5 Diaria para Porto Alegre, para participar de Curso Tecni co sobre RPPS - AGIP, em 2 e 3MAR. 1 1 2015/000071 4771 50 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2015. 4.000,00 1 0 2015/001902 2397 1295 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar rejeito, no dia 27/02/2015. 1 0 2015/001907 4715 1296 2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de 43 horas eira no Interior do Municipio. 1 4.730,00 de servicos de retro escavad Total do Dia : 85.979,32 Total do Mes : 4.826.355,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2015 0 2015/001944 4702 1326 2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.730,00 1 Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Despesa decorrente de recapagens e vulcanizacoes de pneus 14 00 x 24. 0 2015/001937 4738 1334 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 178,80 Itens de Empenho : Aparelho de DVD Aquisicao de aparelhos de DVD para salas de aula EMEI Parais o da Crianca 1 0 2015/001943 4117 1330 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Filtro 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 347,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cabo acelerador. Cruzeta Filtro Materiais para Trator agricola MF 275(filtro),trator agricol a MF 4292(cabo acelerador) e retroescavedeira JCB(cruzeta,fi ltro). 0 2015/001946 5001 1339 2015 378 IRMAOS PAVANATTO & CIA LTDA 119,50 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao dia 03/03, em Cachoeira do Sul para representantes das escolas participantes, do Programa Verde e Vida 1 0 2015/001941 2101 1332 2015 3167 JANICE SEIFFERT 1.800,00 Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de Agua. Servico de higienizacao dos reservatorios e dedetizacoes no CRAS, Conselho Tutelar, Centro do Idoso e Secretaria de Dese nvolvimento Social e Habitacao. 1 0 2015/001938 4899 1338 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.700,00 Itens de Empenho : Aparelho de TV LED 32 Polegadas Aquisicao de TV para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001945 4713 1327 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas Pagamento de ligacoes telefonicas para o 32651333. 1 1.500,00 telefone de numero 2 2015/000019 3314 10 2015 537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 200,00 Itens de Empenho : Passagens para conselheiros e servidoresa servico do Previag udo - 2015. 1 0 2015/001940 4070 1336 2015 5024 SHEILA M. SELL 795,50 Itens de Empenho : Tinta pva. Folhas para Decoupage Guardanapo para Decoupage TERMOLINA ( COLA PARA MADEIRA ) Verniz geral 100ml Primer univ. maxirubber Faixa adesiva para decoupage Tinta para tecido Pincel no 10 Pincel no 6 Aquisicao de material de artesanato para oficinas realizadas com familias cadastradas no Cadunico. 1 0 2015/001936 2363 1335 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 02/03/2015 saida as 6:00 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2015/001939 3277 1337 1 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 8.219,68 Folha: 201 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 202 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo Bilhete de Passagem Beskow/Agudo Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo de Inexibilidade de Licitacao no 04/2015, contrato no 07/2015 0 2015/001942 2801 1329 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.992,10 Itens de Empenho : Bandeja de Pintura Rolo de la 328x22 Garfo para rolo Rolo 321x15 antigota Pincel 396 x 2 1/2 Pincel 396x3/4 Pincel 319 x1 Selador lata 18 Lt Tinta esmalte Aguarraz 5L Lixa 220 Lixa 150 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Tapa tudo 90 g Rolo de la 322/22 tinta acrilica semi brilho Multiselador Fita isolante TE adaptador Tinta 18Lt Chave Philips 3/16x3 Aquisicao de material para manutencao do predio de atendimen tos dos grupos e familias cadastradas no Cadunico. 1 0 2015/001935 2397 1333 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 83,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 02/ 03/2015 para pesquisa de pecas de maquinas. 1 Total do Dia : 18.700,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2015 0 2015/001964 5501 1351 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo uno , placa ISE-1659. Anulacao de empenho. 0 2015/001965 4618 1350 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo Spi n placa IVO-2958. Anulacao de empenho. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.03.2015 0 2015/001966 2116 1347 2015 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros 60,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Pagamento de inscricao para Formacao continuada e Audiencia publica para Conselheiros Tutelares do RS. Conselheiras part icipantes: Ana Paula de Freitas e Sandra Amanda L. Rodrigues . 0 2015/001955 2715 1328 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 759,00 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 662XL Color original Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 92 XL Preto Original Cartucho HP 28 color original Cartucho HP 27 original Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 27 Remanufaturado. Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Cartucho HP 92 Rem Rodizio para cadeira giratoria Pen Drive FONTE ATX 250W. Aquisicao de material de informatica para setores administ rativos da SIOST. 1 0 2015/001956 4688 1331 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 180,00 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Servicos de configuracao de sistema de rede e formatacao de computador do setor Administrativo. 1 0 2015/001958 4143 1357 2015 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.230,00 Itens de Empenho : Cabo de Aco 32mm x 30 cm Aquisicao de cabo de aco para Pinguela da Vila Caicara. 1 0 2015/001959 4700 1356 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.989,00 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo 68. Oleo. Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos SIOST. 1 0 2015/001974 4357 1367 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 4.000,00 Itens de Empenho : Gasolina Comum Ajuda de custo de 100 litors mensais de gasolina para transp orte da paciente Ingrid Unfer a qual por motivos de saude es ta impossibilitada de acompanhar pacientes aos centros de re ferencia em saude. 1 0 2015/001948 4478 1346 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.340,00 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servicos de mao de para troca de bomba de combustivel,troca cabo acelerador e barra de direcao( desmontagem) da retroesc avadeira JCB. 1 0 2015/001953 2361 1361 1 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 35,00 Folha: 203 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 03.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 03/03/2015 saida as 8:30 e retorno pr evisto para as 15:00. 0 2015/001981 2529 150 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 713,94 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 06 cx. Folha papel A4 branca cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001989 2484 158 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.719,95 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Almoxarifado do Adm inistrativo Municipal como: 05cx. Folha Papel A4 branca e 05 cx. Folha Papel A4 timbrada cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001991 4144 160 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.314,90 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Setores Administrat ivos da SIOST como: 10 cx. folha papel A4 branca e 05 cx. fo lha papel A4 timbrado cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001992 2407 161 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.379,80 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 20 cx. Folha Papel A4 cor branca cfe. Pre gao Presencial 05/2015. 1 0 2015/002000 2403 169 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.546,87 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 13 cx. Folha Papel A4 cor branca cfe. Pre gao Presencial 05/2015. 1 0 2015/002005 2516 174 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 713,94 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 06 cx. Folha Papel A4 cor branca cfe. Pre gao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001976 2350 1365 2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 09/03/2015, para Curso r eferente a LC n° 147/2014, junto a DPM. 1 0 2015/001951 4453 1349 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 106,50 Itens de Empenho : Couve Verde Milho Verde Aquisicao de Generos alimenticios para merenda escolas na EM EI Paraiso da Crianca 1 0 2015/001961 4739 1360 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Pincel Atomico Ponta Redonda Folha A4 cartolina. Bobina Papel Pardo Fita Durex Cola Branca kg Massa de Modelar cx c/ 06, 90gr 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 322,40 Folha: 204 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca Anulacao de empenho. 0 2015/001962 4739 1362 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 424,95 Itens de Empenho : Tinta Guache, 250ml Folha de Oficio A4 colorida pct c/ 500 Fita Durex 48x45cm Fita Corretiva 5x8cm Bastao Cola Quente Fino Pistola de Cola Quente 220W, Bastao Fino Folha Oficio A/3 Branca pct c/ 500 Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca 1 0 2015/001970 2361 1343 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001975 4528 1363 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 347,00 Itens de Empenho : Cursos DPM Taxa de incricao para Curso referente a LC n° 147/2014, junt o a DPM. 1 0 2015/001949 2371 1342 2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Referente a 1/4 de diaria, para Santa Cruz do Sul, dia 03/03 , para buscar e levar professores da Unisc, no encontro d e gestores das escolas municipais do Programa Uniao Faz a Vi da 1 0 2015/001954 4256 1364 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 5.000,00 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal. 1 0 2015/001982 2529 151 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX 195,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 20 un. Grampeador p/Grampo 26/6 cfe. Pre gao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001987 2529 156 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX 24,75 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 05 Fita p/calculadora Sharp cfe. Pregao P resencial 05/2015. 1 0 2015/001994 2423 163 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX 575,52 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Saude como: 05 cx. Bobinas, 48 canetas Marca Texto, 24 canetas Ma rca Texto cor rosa e 24 canetas marca texto cor azul cfe. P regao Presencial 05/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 205 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002006 2516 175 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX 168,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 60 cx. Grampos p/grampeador 26/6, cx. c/5 .000 dourado cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001969 4356 1341 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/03/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado p ara as 22:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal. 1 0 2015/001957 2174 1358 2015 2288 GRAFHICS COMPUTACAO GRAFICA LTDA 1.250,00 Itens de Empenho : Licenca do Data CAD. Despesa decorrente de renovacao de licenca do DATA CAD. 1 0 2015/001971 2361 1340 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/03/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/001977 5196 1369 2015 3167 JANICE SEIFFERT 14.350,00 Itens de Empenho : Reforma Pintura e Conservacao em Postos de Saude Reforma Pintura e conservacao do Posto de Saude da Linha dos Pomeranos. 1 0 2015/001967 4901 1366 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Jarra 3,8 L Bacia no11 Bacia 5,5 L Prato Vidro Termica 1,8 L Ralador Concha de cozinha Colher de aco inox Escumadeira Bandeja Bacia 6,7 L Bacia 30 L Aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS. 578,44 1 0 2015/001960 4702 1354 2015 5868 JOCELI G JORAS 2.950,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Troca de motor de partioda completo da motoniveladora FG 170 02. 1 0 2015/001952 3911 1355 2015 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 3.780,00 Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva Aquisicao de 06 cadeiras giratorias, com braco, 05 rodizios, com regulagem a gas, cor preta, para Setores da Secretaria da Fazenda. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 206 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.03.2015 0 2015/001979 4468 1374 2015 1870 LEOPOLDO JOSE EHLE 377,25 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural do Programa Proleite conforme Lei Municipal 1689 de 21 de setembro de 2007.Oprer acao contrato 40/01959 -Leopoldo Jose Ehle. 0 2015/001972 3927 1359 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Impressora Epson Multifuncional Jato de Tinta L 355 Aquisicao de uma impressora para escola Santos Dumont 723,00 1 0 2015/001968 2371 1345 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 03/03/2015, com saida as 07h30min e retorno aproxi mado para as 19:00h. Motivo: Transporte de professores em e ncontro do programa Verde e Vida. 1 0 2015/001963 5501 1352 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 120,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de servico de retifica de tam bor de freio traseiro e regulagem de freio no veiculo uno, p laca ISE-1659. 1 0 2015/001983 2529 152 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 200,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como:100 un. Pasta classificadora c.trilho cfe . Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001984 2529 153 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 36,76 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 02 cx. estilete lamina longa e 02 cx, Est ilete lamina estreita cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001990 2484 159 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 237,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Almoxarifado do Adm inistrativo Municipal como: 10 un. Perfurador de folhas, tam anho Medio cfe. Pregao Presencial 05/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/001995 2423 164 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 452,70 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Saude como: 30 cx. Bobinas para Fax e 04 cx. Envelope com 100 uni dades cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001997 2455 166 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 422,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Educa cao como: 200 un. Caixa Arquivo de papelao e 02 cx. Envelope medio timbrado cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/002004 2515 173 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 648,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 10 cx. Envelopes c/250 un. cada 240 mm x 34 mm. cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 207 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002007 2516 176 2015 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 84,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 04 cx. Grampos plasticos p/pastas suspens as cor branca e 05 cx. Visor de cristal e etiquetas de papel cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001980 2529 149 2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME 406,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como:40 Fita Larga, 05 Folha A4 branca e 04 cx. Suspensa cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001986 2529 155 2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME 18,90 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 30 un. Fita adesiva transparente cfe. Pre gao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001996 2423 165 2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME 11,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Saude como: 02 cx. Borrachas de apagar cor branca cfe. Pregao Pre sencial 05/2015. 1 0 2015/001999 2455 168 2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME 17,70 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Educa cao como: 30 un. Cola liquida branca, frasco c/no minimo 40g . cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/002002 2415 171 2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME 900,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 200 cx. Arquivo de papelao cfe. Pregao Pr esencial 05/2015. 1 0 2015/002008 2516 177 2015 6656 R.S.M. DE SOUZA LEAO -ME 327,80 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 100 un. Pasta canaleta A4, 100 un. plasti ca tipo L e 12 un. Tesouras de Inox 22 cm. cfe. Pregao Prese ncial 05/2015. 1 0 2015/001985 2529 154 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 33,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 30 un. Extrator de grampos cfe. Pregao P resencial 05/2015. 1 0 2015/001988 2484 157 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 216,72 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Almoxarifado do Adm inistrativo Municipal como: Espiral nrs. 7,9,12,17,23,26 e 2 9 cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001993 2423 162 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 634,70 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Saude como: 50 Apontador plastico, 10 sc. Atilho, saco c/120 unid ades, 60 Pasta AZ e 100 Pasta de plastico, tamanho A4 cfe. P regao Presencial 05/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 208 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.03.2015 0 2015/001998 2455 167 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 483,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Secretaria da Educa cao como: 06 cx. Caneta cor azul, 04 cx. cor preta, 01 cx. c or vermelha, 50 un. cola bastao e 20 cx. precevejo cfe. Preg ao Presencial 05/2015. 0 2015/002001 2403 170 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 480,30 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 60 un. Pasta AZ, LE, 30 un. Pincel atomic o e 15 un. Pincel p/quadro branco cfe. Pregao Presencial 05/ 2015. 1 0 2015/002003 2415 172 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 772,15 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 800 Capas p/Encadernacao, 200 cx. Clipes nrs: 01,02,03 e 04 e 10 un. Tinta p/carimbo cor preta cfe. P regao Presencial 05/2015. 1 0 2015/002009 2516 178 2015 6657 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA -EPP 208,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Centro Administrati vo Municipal como: 100 un. Pasta de papelao A4, 15 un. pranc heta Eucatex e 08 un. Tinta p/almofada e carimbo preto c/40 ml. cfe. Pregao Presencial 05/2015. 1 0 2015/001950 4453 1353 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 452,53 Itens de Empenho : Batata Inglesa Beterraba Cebola de Cabeca Cenoura. Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia repolho cabeca Aquisicao de Generos alimenticios para merenda escolar das E scolas Santos Reis e Paraiso da Crianca 1 0 2015/001973 3329 148 2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 30.000,00 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Empresa p/efetuar o transporte de p acientes em tratamento de Saude Hemodialise cfe. Pregao Pres encial 07/2014, Contrato 21/2014 e T. A. 01. 1 0 2015/001947 2363 1344 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 03/03/2015 saida as 7:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo levar carga de pneus usa dos. 1 0 2015/001978 2838 1371 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Canaleta sist. x. fio flex 4mm Fio Flex 1,5 Buchas 6mm parafuso 3,5x4,0 Broca Videa 6mm Broca de videa 8 mm 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 74,62 Folha: 209 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 210 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Broca de videa 10mm. Broca 6 mm Broca 8mm broca 10mm p/aco Buchas PVC 10mm PARAFUSO PHILIPS 60 X 100 Compra de material para manutencao da rede eletrica da Bibli oteca Publica Municipal Aldo Berger. Total do Dia : 88.894,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2015 0 2015/002027 2356 1398 2015 1001 ADEMIR KESSELER 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto ALegre dia 06/03/2015- Audiencia no BadesulSaida as 6,00hs e retorno previsto para as 20,00hs. 0 2015/002018 4908 1368 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 3.078,00 Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G b/s 1TB, DVDRW sata Aquisicao de duas CPU para Escolas: Tres de Maio e Santos Du mont 1 0 2015/002048 2611 1404 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 320,00 Itens de Empenho : HD 500 GB Fonte ATX300W. Aquisicao de pecas para conserto em microcomputador da Escol a Tres de Maio 1 0 2015/002063 4522 1433 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 de diaria para viagem a Sobradinho no dia 06/03/2015, a fim de participacao em reuniao referente a ligacao asfaltica Agudo/Ibarama. 1 0 2015/002014 2361 1389 2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria, dia 04/03/2015 saida as 7:30 e ret orno previsto para as 17:00.Motivo reuniao na CIR. 1 1 2015/000073 2345 52 2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 Itens de Empenho : Diaria paraPorto Alegre - Atividade Parlamentar na CORSAN e ALRS - Aut.Ato Mesa 6/2015. 1 0 2015/002062 2174 1402 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Pagamento DLE para contratos da Caixa Economica Federal. lor Estimativo. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002059 300,00 Va 4655 1406 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de Generos de Alimentacao para encontro semanal do grupo da Melhor Idade Amizade. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002013 5113 1396 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 390,00 Itens de Empenho : Flyer (panfletos) Aquisicao de flyers para divulgacao da programacao referente a semana da mulher. Conforme Decreto Municipal 34/2015. 1 0 2015/002054 4655 1426 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches em geral para encontro quinzenal do gru po da Melhor Idade Alegria. 1 0 2015/002067 4702 1419 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 4.140,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obra para desmontar eixo dianteiro, troca de coroa e pinhao, rolamento e retentores, montagem e instalacao na Ret ro Randon. 1 0 2015/002023 4144 1372 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Caixa suporte Aquisicao de material para equipe jardinagem. 42,68 1 0 2015/002030 2361 1384 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 04 /03/2015, para levar pacientes. Saida prevista para 03:00 e retorno aproximado para 19:00. 1 0 2015/002052 2361 1416 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 04/03/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 17:00. Motivo levar secretario na reuni ao da CIR. 1 0 2015/002071 3269 1434 2015 323 ELEMAR R BRAGA 8.597,76 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos da Educacao Infantil e Fundamental -Processo Inexigibilidade de Licitaca o no 05/2015, Contrato no 14/2015 1 0 2015/002072 3270 1434 2015 323 ELEMAR R BRAGA 3.653,76 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos da Educacao Infantil e Fundamental -Processo Inexigibilidade de Licitaca o no 05/2015, Contrato no 14/2015 1 0 2015/002073 3268 1434 2015 323 ELEMAR R BRAGA 19.968,00 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos da Educacao Infantil e Fundamental -Processo Inexigibilidade de Licitaca o no 05/2015, Contrato no 14/2015 1 0 2015/002035 2350 1413 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 05/03/2015 para retir 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 211 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002035 Itens de Empenho : ar carteiras de identidade no Posto de Identificacao. Valor Cat. 0 2015/002037 2347 1408 2015 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 100,00 Itens de Empenho : Diaria no pais Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 09/03/201 5, com saida as 6 horas e retorno as 20 horas, para aquisica o material para confeccao decoracao Natal de Luz/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015. 1 0 2015/002015 2361 1391 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Amb ulancia IVA 0159, dia 04/03/2015 saida as 9:00 e retorno pre visto para as 14:00 1 0 2015/002065 4701 1424 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Cabo acelerador. Bomba principal Tampa. Filtro 2300 Bocal para tocha Mig 12mmx54mm s/rosca. Junta Esticador Mangueira Aquisicao de pecas para o carregador W20. 1.858,40 1 0 2015/002066 4701 1422 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Prisioneiro Cabo Farolete traseiro Lanterna Kit reparo alavanca. Retentor. Aquisicao de pecas para a retro 580L. 1.407,60 1 0 2015/002043 2771 1417 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL Itens de Empenho : Brita media Po de brita. Aquisicao de brita para patios as municipais 1.900,00 1 e pequenos reparos das escol 0 2015/002033 4356 1378 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/03/2015, com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte da Acessoria Juridia par a audiencia no Foro de Porto Alegre. 1 0 2015/002024 4144 1370 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA Itens de Empenho : Chave regulavel Aquisicao de chave para canos para setor dos pedreiros. 60,00 1 0 2015/002034 2361 1383 35,00 1 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 212 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 04/03/2015, para levar pacientes. Saida prevista para 06:00 hora e retorno previsto para 16:00. 0 2015/002057 2381 1410 2015 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para itaara no dia 04/03/2015 com saida as 8h e retorno as 14h aproximadamente.Motivo acompan har paciente. 1 0 2015/002017 3275 1386 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 1.264,08 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato Bilhete de Passagem Peil/Cerro Chato Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos das escolas 1 0 2015/002042 3277 1418 2015 704 JAIR DA ROSA - ME 22.780,64 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem A. Kluge/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 06/2015 1 0 2015/002049 3269 1403 2015 704 JAIR DA ROSA - ME 1.328,64 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/3 de Maio Aquisicao de bilhetes de passagem para alunos - Processo de Inexibilidade Licitacao no 04/2015, Contrato no 06/2015 1 0 2015/002050 3281 1393 2015 704 JAIR DA ROSA - ME 27.140,24 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem R. Wendt/Agudo Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/Agudo Aquisicao de passagens para alunos ensino fundamental e medi o - Processo de Inexibilidade Licitacao no 04/2015, contrato n o 06/2015 1 0 2015/002029 2347 1377 2015 5513 JAMILA ALMA CASSEL 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 04/03 /2015, no Forum Central para audiencia Acao Civil Publica s/ Campo Bonito. Saida as 9 horas, retorno as 20 horas. 1 0 2015/002016 2678 1390 2015 4328 JAQUES J POTTER. 100,00 Itens de Empenho : processador Core 2 DUO E6550 2,33 Mhz Substituicao de processador de computador da Biblioteca Publ ica Aldo Berger para ser transferido para o Museu Richardt B rauer. 1 0 2015/002044 4965 1411 2015 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK 1.400,00 Itens de Empenho : Pastel Congelado Aquisicao de generos alimenticios ( pasteis congelados ) par a lanches no Campeonato Municipal de Futsal 1 0 2015/002011 4941 1382 2015 3887 JOAO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 330,00 Folha: 213 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 05 e 06 de marco com saida as 5h do 05 e retorno previsto para as 17h do dia 06 aproximadamente. Motivo curso DPM. 0 2015/002032 2381 1380 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Itaara, no dia 04/0 3/2015, para levar paciente. Saida prevista para 7:30 e reto rno aproximado para 15:00. 1 0 2015/002068 4702 1429 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de consertos e troca de pecas em e motoniveladora da SIOST. 1 2.730,00 caminhoes, retro 0 2015/002070 4701 1430 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para o caminhao 15180. 1.882,00 1 0 2015/002038 3991 1423 2015 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA 600,00 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material para confeccao d e decoracao natalina-NATAL DE LUZ/2015(tecidos, fitas, galho s c/gliter, flores, papeis, bolas, etc...) cfe. Decreto n.o 35/2015. 1 0 2015/002039 4866 1425 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Caixa, agencia 1292, conta 013.15780-6. 1 0 2015/002010 2381 1385 2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 330,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dia 05 e 0 6 de marco com saida as 5h do dia 05 e retorno as 17h do 06 aproximadamente. Motivo curso DPM 1 0 2015/002055 2381 1415 2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria oara Itaara no dia 05/03/2015com saida as 8h e retorno as 14h aproximadamente. Motivo: acompa nhar paciente. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002041 3991 1420 2015 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS 600,00 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material para confeccao d e decoracao natalina-NATAL DE LUZ/2015 ( tecidos, fitas, gal hos c/gliter, flores, tesouras, linhas, agulhas, colas, etc. ), cfe. Decreto n.o 35/2015. 1 0 2015/002028 2347 1376 2015 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 04/03 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 214 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002028 Itens de Empenho : /2015, no Forum Central para audiencia Acao Civil Publica s/ Campo Bonito. Saida as 9 horas, retorno as 20 horas. 0 2015/002031 2381 1379 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Cachoeira do Su, no dia 04/03/2015 para levar pacientes para pericia. Saida 8:3 0, retorno aproximado 13:30. 1 0 2015/002040 4866 1427 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014, Banrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8. 1 0 2015/002012 5048 1388 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 200,00 Itens de Empenho : Curativo Redondo Blood-Stop. Lidocaina Gel 2%. Aquisicao de material para sala de vacina,campanha da vacina cao e para posto de saude. 1 0 2015/002069 4701 1428 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA Itens de Empenho : Cabo acelerador. Cabo de forca Terminal Corrente Disco embreagem Parafuso. Placa de Controle Placa bomba hidraulica Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17001. 3.146,00 1 0 2015/002058 4655 1401 2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches em geral para encontro semanal do grupo da Melhor Idade Amizade. 1 0 2015/002064 4525 1432 2015 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura anual do Jornal Diario de Santa Maria. 491,50 1 0 2015/002021 4144 1375 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 296,00 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de pecas para maquinas de cortar grama da Jardinag em. 1 0 2015/002022 2173 1373 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de maquinas de cortar grama da Jardinagem. 100,00 1 0 2015/002025 2356 1397 2015 1409 ROSEMERI IEDA STAHL 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Diaria a Porto ALegre dia 09/03/2015 no seminario Processo E letronico TCERS, saida as 6,30hs e retorno previsto para as 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 215 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002025 Itens de Empenho : 18,30horas. Valor Cat. 0 2015/002045 2369 1409 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a 1/4 de diaria, dia 05/03, Santa Maria, na Reunia o AMCENTRO 1 0 2015/002036 4117 1414 2015 4456 Itens de Empenho : Radio Controle Material oto para 1 SANDRO L. BERTULINI 390,00 remoto para radio (radio) para veiculo kangoo IVQ 7494 e controle rem radio noTrator Agricola Valtra A 750. 0 2015/002061 2397 1399 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 04/03/2014 para buscar rejeito. 1 0 2015/002019 4459 1381 2015 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 675,00 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Semem bovino para inseminacao artificial do programa Proleit e - Semem Holandes Aldon - 7HO10837. 1 0 2015/002053 4655 1421 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para encontro quinzenal do grupo da Melhor Idade Alegria. 1 0 2015/002056 4840 1431 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura anual do jornal Correio Agudense 110,00 1 0 2015/002060 2397 1400 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito, no dia 04/03/2015. 1 0 2015/002046 2369 1407 2015 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a 1/4 de diaria, dia 05/03, Santa Maria, na Reunia o AMCENTRO 1 0 2015/002026 2356 1394 2015 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Diaria a Porto Alegre dia 09/03/2015 seminario Processo Elet ronico TCERS, saida as 6,00hs e retorno previsto para as 18, 30horas. 1 0 2015/002020 4126 1387 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Grampo para cabo de aco Parafuso 5/16 x12 Porca zincada 5/16 Registro 40 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 293,87 Folha: 216 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 217 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Curva esf. 40 Uniao soldavel 40 Luva correr 40 Barra de cano esg. 50 Barra de cano soldavel 50 Fita veda rosca COLA Adaptador 1/2 Adaptador 3/4 Adaptador 1 " Bucha reducao 1 x 1/2 Bucha reducao 1 x 3/4 Bucha reducao 1 1/4 x 3/4 Bucha reducao 1 1/2 x 1 Bucha reducao 1 1/2 x 1 1/4 Cap esg 50 Cap soldavel 50 Adaptador com rosca 50 x 1 1/2 Luva rosca 1 1/2 Uniao 1/2 p/m Uniao 3/4 p/m Reducao 3/4 x 1/2 Cap esg. 100 Materiais para construcao de fontes drenadas em quatro propr iedades rurais- Aldemar Erhardth,Flavio Kobs, e Jacson Hoffm ann em Linha Boemia , e Adriano Kohler Linha Crema. 0 2015/002047 4969 1405 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 219,03 Itens de Empenho : KIT Para Cortina Pc Ilhos Redondo n.2 Cortina Blecaut Aquisicao de cortina para janelas EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002051 4012 1412 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 108,95 Itens de Empenho : AGUARRAS (SOLVENTE) Corante Preto 50ml Rolo de Espuma 5cm Manga 3/8x1,5 Abracadeira 9.13 Fita Aluminizada 15cm Filtro de Linha. Fechadura Porta Interna Aquisicao de materiais para conservacao dos Postos de Saude. 1 Total do Dia : 119.961,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2015 0 2015/002096 4702 1469 2015 6658 Albiero e Albiero Ltda 140,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de alinhamento de rodas e balanceamento do caminhao ITS 7689. 0 2015/002088 4701 1437 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME Itens de Empenho : Suporte. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 3.990,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Chapa lisa. Suporte m Disco ST Sensor temperatura Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 170 02. Valor Cat. 0 2015/002098 4701 1467 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.000,00 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para maquinas e veiculos da SIOST. 1 1 2015/000074 2345 53 2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 95,35 Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho - reuniao com Secretario de Estado. A ut.Ato Mesa 7/2015. 1 0 2015/002079 2361 1455 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambulancia IVA 0159, dia 05/03/2015 saida as 10:30 e retorn o previsto para as 15:00 1 0 2015/002089 4969 1452 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 7,76 Itens de Empenho : Pilha Palito Alcalina AAA c/ 2 Pilha Pequena c/4 Aquisicao de pilhas para controle dos equipamentos eletroni cos da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002091 4943 1449 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 144,10 Itens de Empenho : Esfregao Limpeza c/ Cabo para Balde ZIGZAG e refil fibras de algodao Balde ZIGZAG Esfregao com Cabo para Fronha Microfibra Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a 1 0 2015/002092 4955 1451 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 44,29 Itens de Empenho : Toalha de Papel Bobina 2 rolos Saco Plastico 5L para Congelar, pct c/ 100 Aquisicao de produtos para cozinha da EMEI Paraiso da Crianc a 1 0 2015/002095 2381 1460 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias m edicas. 1 0 2015/002103 2174 1456 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 932,00 Itens de Empenho : Cursos DPM Despesa decorrente de 02 inscricoes do Treinamento de Terce irizacao de Servicos Continuos Limpeza e Vigilancia. 1 0 2015/002075 3276 1445 2015 323 ELEMAR R BRAGA Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Mundt/Agudo 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 7.532,80 Folha: 218 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015 0 2015/002076 3277 1446 2015 323 ELEMAR R BRAGA 9.190,72 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato 14/2015 1 0 2015/002077 3274 1443 2015 323 ELEMAR R BRAGA 19.567,68 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo Bilhete de Passagem Barragem/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015 1 0 2015/002090 3275 1447 2015 323 ELEMAR R BRAGA 11.876,48 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato 14/2015 1 0 2015/002102 4142 1458 2015 5125 ELIA L. UNFER ME Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de flores para ornamentcao de Pascoa. 28,90 1 0 2015/002094 2381 1459 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 0 2015/002104 2771 1470 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 106,64 Itens de Empenho : Pino Macho PC 3P 20A Abracadeira 3/4 TOMADA 20A CANALETA PVC COM ADESIVO Luva Eletroduto 3/4 Cabinho 4mm FITA VEDA ROSCA 18X10 Aquisicao de materiais diversos para as escolas: Alberto Pas qualini e Santos Reis Anulacao de empenho. 1 0 2015/002100 4701 1464 2015 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Kit filtro lubrificante e combustivel. Aquisicao de pecas para motoniveladora do PAC. 177,56 1 0 2015/002099 4143 1466 2015 137 JERONIMO WENDT 1.960,00 Itens de Empenho : Pedra ferro. Aquisicao de pedras para conserto de calcamento em Avenidas e Ruas da Cidade. 1 0 2015/002086 4701 1439 1 2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 349,00 Folha: 219 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 05.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Kit molas Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133. 0 2015/002087 4701 1438 2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA Itens de Empenho : Kit molas Aquisicao de pecas para o caminhao IJT 8856. 554,00 1 0 2015/002078 4117 1448 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 40,00 Itens de Empenho : Garrafa termica de 5 litros Garrafa termica (para armazenar agua para consumo) para uso de operador de trator agricola Valtra A 750 - Paulo Flores 1 0 2015/002081 4702 1436 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 80,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de troca de pecas nos veiculos gol 8767 e saveiro. 1 0 2015/002082 4701 1435 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Junta Saveiro Ponteira Saveiro Prato mola Gol 8767 Coxim superior amortecedor lado esquerdo. Gol 8767 Porca Gol 8767 Parafuso roda truck Gol 8767 Aquisicao de pecas para o veiculo Gol 8767 e Saveiro. 313,00 1 0 2015/002074 2361 1444 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/03/2015 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio. 1 0 2015/002085 4701 1440 2015 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA Itens de Empenho : Coroa pinhao carraro. Aquisicao de pecas para a retro 580L. 3.955,00 1 0 2015/002093 2361 1463 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 05/03/2015, com saida as 07h30min e retorno apro ximado para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas. 1 0 2015/002083 4702 1442 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de lubrificacao no caminhao ITS 7689. 243,00 1 0 2015/002084 4701 1441 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA Itens de Empenho : Kit filtro lubrificante e combustivel. Aquisicao de pecas para o caminhao ITS 7689. 1.160,19 1 0 2015/002106 3789 1454 2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 552,00 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Aquisicao de medalhas para Campeonato Municipal de Futsal Ed 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 220 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 221 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002106 Itens de Empenho : icao 2015 Valor Cat. 0 2015/002080 5506 1453 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 300,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao de 20 insercao sobre a campanha de vacina contra o virus HPV que ocorrera nos dias 07 e 28 de marco de 2015. 1 0 2015/002105 4739 1465 2015 5024 SHEILA M. SELL 322,40 Itens de Empenho : Pincel Atomico Ponta Redonda Folha A4 cartolina. Bobina Papel Pardo Fita Durex Cola Branca Massa de Modelar cx c/ 06, 90gr Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca 1 0 2015/002097 4705 1468 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para servidores a servic o no interior. 1 0 2015/002101 2397 1462 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 05/03/2015, para levar lixo no aterro sanitario. 1 Total do Dia : 67.978,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.03.2015 0 2015/002138 2635 1474 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : HD 500 GB Aquisicao de material de processamento de dados para o Telec entro Comunitario. 0 2015/002139 2645 1472 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 484,00 Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Toner HP CE 285 MOUSE PS2 Toner HP 35/36 Aquisicao de material de processamento de dados para a SDSH e CRAS. 1 0 2015/002140 2656 1461 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 360,00 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Aquisicao de material de processamento de dados para o Conse lho Tutelar. 1 0 2015/002142 2385 1450 2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS 90,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/03/2015 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002142 Itens de Empenho : com saida as 5h e retorno as 17h aproximadamente. Motivo: Fo rmacao continuada e audiencia publica para Conselheiros Tute lares do RS 0 2015/002136 4477 179 2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 45.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Hora Maquina p/Produtores Rurais, cfe. Pregao Presencial 08/2015 e Contrato 26/2015. condicoes de pagamento : Prefeitura 50% e Produtores 50%. 1 0 2015/002116 2381 1481 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/03/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Transporte de Conselheiros em capaci tacao. 1 0 2015/002127 2397 1498 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Passo Fundo no dia 06/0 3/2015 para buscar material. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002110 2361 1485 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria Santa Maria para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159, dia 06/03/2015 saida as 9:00 e retorno p revisto para as 15:00. 1 0 2015/002135 4357 1501 2015 2748 GARAGEM BELEM LTDA Itens de Empenho : Gasolina Comum Aquisicao de combustivel para o veiculo SPIN 2957. 50,00 1 0 2015/002119 4356 1477 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/03/2015, com saida as 08:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal no Aeroport o. 1 0 2015/002132 4701 1490 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.400,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para caminhoes, maquinas da Siost. Valor Estimativo 1 0 2015/002134 4702 1491 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.400,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de servicos em caminhoes e maquinas da Si ost. Valor Estimativo. 1 0 2015/002137 4477 180 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 89.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Hora Maquina p/Produtores Rurais, cfe. Pregao Presencial 08/2015 e Contrato 25/2015. Condicoes de pagamento: Prefeitura 50% e Produtores 50%. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 222 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002118 2361 1479 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002128 3275 1494 2015 430 JAGER & CIA LTDA 10.694,86 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato Bilhete de Passagem Peil/Cerro Chato Aquisicao de bilhetes passagens para alunos - Processo Inexi gibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 05/2015 1 0 2015/002107 5511 1486 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 336,00 Itens de Empenho : Bacia de Plastico 3,3 L Bacia 6,7 L Pote Plastico 1,85 L Limpador de Mamadeira Pote Plastico c/ Tampa 48 L Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian ca 1 0 2015/002111 4969 1484 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.224,30 Itens de Empenho : Bola Personagens de Vinil 8 Carro de brinquedo Telefone Plastico - Brinquedo Blocos de Montar 3 Caminhao de brinquedo Cacamba didatica de brinquedo Casinha Didatica 1 Jogo didatico Caminhao Golf Fuscao de Plastico Bugao de Plastico Brinquedo Mosc Fone de Vinil Relogio didatico clock-clock Brinquedo Meu Patinho Jogo de boliche do gremio Chocalho para Bebes Bola pequena Ursinho de Vinil Chocalho Divertido Bonecos de Vinil Pooh 1 Bolinhas Divertidas de Vinil Aquisicao de Brinquedos para salas de aula da EMEI Paraiso d a Crianca 1 0 2015/002130 2397 1493 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 300,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/5 para Porto Alegre nos dias 12 e 13 /03/2015 para participar em treinamento da DPM - Terceiriza cao de Servicos - Planilha de Custos. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 223 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002126 2397 1500 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de1/4 de diaria para Santa maria no dia 0 6/03/2015 para buscar caminhao do conserto. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002121 4702 1476 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Confeccao de eixo de giro da motoniveladora FG 17001. 1.800,00 1 0 2015/002117 2389 1480 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS Despesa referente ao pagamento de diaria dia 06/03/2015, com saida as 07h30min e para as 19:00h. Motivo: Levar Secretaria 35,00 NO PAIS. para Santa Maria no retorno aproximado em Reuniao. 1 0 2015/002129 4954 1489 2015 827 Itens de Empenho : Conserto Conserto mont Anulacao LEONI E. FRIEDRICH 100,00 em Forninho Eletrico no forninho eletrico da cozinha da Escola Santos Du 1 0 2015/002133 2397 1492 2015 1292 LUCIANA DA SILVA 300,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 e meia diaria para Porto Alegre nos dias 12 e 13/03/2015, para Participacao de Curso Na DPM, Te rceirizacao de Servicos - Planilha de Custos. 1 0 2015/002120 2381 1475 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 06/03/2015, com saida as 08h30min e retorno aproxi mado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em per icias medicas. 1 0 2015/002123 4822 1497 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Agua Sanitaria 02 litros. Desinfetante Liquido 2L Detergente frasco de 500ml Pedra Sanitaria 25g Saponaceo cremoso fasco 200ml Lava-roupas 2kg Lustra Moveis de 200ml Flanela para po. Pano de prato pintado Sacos de algodao Esponja dupla face Sacos de Lixo, 30 litros. Aquisicao de produtos de limpeza para POLO/UAB 142,71 1 0 2015/002124 2361 1499 2015 6055 NATALINO LIMA SILVA 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de Diaria aSanta Maria para acompanhar paciente dia 06/0 1 de empenho. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 224 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002124 Itens de Empenho : 3/2015 saida as 8:30 e retorno previsto para as 14:00 Valor Cat. 0 2015/002112 4701 1473 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.664,00 Itens de Empenho : Amortecedor. S10 Coxim Caixa. S10 Bieleta S10 Jogo de calha de chuva S10 Maquina de vidro INC 0778 e INP 8133 Macaneta Interna INC 0778 e INP 8133 Aquisicao de pecas para o veiculo S10 e para os caminhoes IN P 8133 e INC 0778.. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002113 4702 1471 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Solda carroceria, calcos de roda com reforco e ecedor no veiculo Saveiro, troca de maquina de nhao INC 0778, solda carroceria e reposicao de ulo S10, solda no teto com retirada de pecas, barra reforco no teto e pintura no veiculo INP 1 2.086,00 suporte amort vidro no cami pecas no veic colocacao de 8133. 0 2015/002131 3439 1495 2015 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC 200,00 Itens de Empenho : Lococao Urbana Valor referente locomocao urbana em Porto Alegre. Valor Esti mativo 1 0 2015/002114 4968 1483 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 10,00 Itens de Empenho : Balanceamento Despesa referente ao balanceamento de um pneu do veiculo fie sta, placa IOV-1692. 1 0 2015/002115 5501 1482 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 15,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao conserto de um pneu do veiculo uno plac a ISE-1659. 1 0 2015/002122 4702 1478 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.687,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motonivleadora FG 17 002 - R$ 627,00; Mot. PAC -R$ 627,00, VW 24280 - R$ 128,00 Servicos de troca de pecas, solda e reparos na motonivelador a FG 17002, motoniveladora do PAC e caminhao VW 24280. 1 0 2015/002109 2369 1488 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 330,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Referente a uma diaria e meia, a POA, dias 30 e 31 de marco, para Secretaria da SED no XXVI Forum Estadual das Secretari as Municipais de Educacao RS, da UNDIME/RS 1 0 2015/002141 2385 1457 2015 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES 90,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/03/2015 com saida as 5h e retorno as 17h aproximadamente. Motivo: Fo rmacao contunuada e audiencia publica para Conselheiros Tute 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 225 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 226 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002141 Itens de Empenho : lares do RS. Valor Cat. 0 2015/002125 2361 1496 2015 3174 TADIANA ROSITA GRINGS 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para acompanhar paciente dia 06/03/ 2015 saida as 8:30 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2015/002108 4834 1487 2015 3714 UNDIME - UNIAO NAC DIR. MUN. EDUC 200,00 Itens de Empenho : Inscricao em Curso UNDIME/RS Inscricao do XXVI Forum Estadual das Secretaria Municipais d e Educacao RS, dias 30 e 31/03 em Porto Alegre, para Rosmeri Martini Oestreich - Secretaria da SED 1 0 2015/002143 4040 1502 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 421,30 Itens de Empenho : Bucha Plastica 6mm Parafuso 4,5 x 45 Abracadeira. 14mm Tinta Acrilica. verde e branco Tinta esmalte laranja, verde e amarelo Disjuntor 40 A. Aquisicao de materiais diversos para reparo na escola Albert o Pasqualini 1 Total do Dia : 166.200,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2015 0 2015/002147 4730 1512 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 249,00 1 Itens de Empenho : Toner HP 83A Aquisicao de processamento de dados para o setor de Recursos Humanos. 0 2015/002159 4589 1519 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 200,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao dos eventos da Programacao Especial Pa ra as Mulheres de Agudo e X Jornada da Mulher. Conforme Decr eto Municipal 34/2015. 1 0 2015/002144 2361 1508 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159, dia 09/03/2015 saida as 8:00 e retorno p revisto para 19:00. 1 0 2015/002152 2361 1505 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/03/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado p ara as 18:00h. Motivo: Transporte de paciente transplantado em consulta medica. 1 0 2015/002150 2356 1507 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002150 Itens de Empenho : o dia 09/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transporte de servidores em capaci tacao. 0 2015/002153 2361 1504 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 0 2015/002160 4040 1520 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 23,27 Itens de Empenho : Cabinho 1,5 mm Caixa 4 x 2 Chave de /fenda 1/4x4 Parafuso fenda 42 x 38 Curvas 3/4 Eletroduto 3/4 Eletroduto 1 polegada Aquisicao de produtos para pequenos reparos para as Escolas Alberto Pasqualini e Santos Reis 1 0 2015/002148 2397 1513 2015 460 JULIANA KOHLS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para pesqu isa e compra de aderecos de Pascoa. 1 0 2015/002151 2381 1506 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/03/2015, com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias medicas. 1 0 2015/002149 4132 1514 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 3.600,00 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm. Prancha eucalipto 5 cm. Pecas de madeira 30x35x7 Aquisicao de material para conserto de pontilhao da Linha Cr ema. 1 0 2015/002145 2361 1509 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para agendar consultas para pacient es do Municipio, dia 09/03/2015 saida as 7:00 e retorno prev isto para as 15:00. 1 0 2015/002156 5291 1515 2015 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 100,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Referente a meia diaria a POA, dia 09/03, para aquisicao de materiais decorativos para Pascoa 1 0 2015/002154 2361 1503 1 2015 2670 MARIO MORAES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 70,00 Folha: 227 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 228 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cruz Alta no d ia 09/03/2015, com saida as 06h30min e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 0 2015/002157 4589 1518 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 306,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao da Programcao do Mes da Mulher em 3 (t res) edicoes, nos dias 11/03/2015; 18/03/2015 e 25/03/2015. Conforme Decreto Municipal 34/2015. 1 0 2015/002155 4738 1516 2015 6659 Trzymajewski Comercio de Livros e Equ Itens de Empenho : Circuito de Atividades para Criancas Pequenas Master Tunel para Criancas Pequenas Aquisicao de brinquedos para salas de aula dos bebes I Paraiso da Crianca 1 2.169,00 da EME 0 2015/002146 2363 1511 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 09/03/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2015/002158 3266 181 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 75.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Passagens para Centro de Referencia, Pacient es em tratamento de Saude, cfe. Contrato 38/2012 e Termo Adi tivo no 04. 1 Total do Dia : 82.262,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2015 0 2015/002167 4820 1540 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica Despesa decorrente conserto e substituicao de pecas computad or Assessoria Gabinete n.o patrimonio 01929 0 2015/002168 2564 1545 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 330,00 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Adaptador de tomada pino Te Estabilizador 1000 w Despesa decorrente fornecimento de estabilizador eletronico, fonte e adaptador de tomada para impressora e computador As sessoria Gabinete. 1 0 2015/002169 4117 1539 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 360,00 Itens de Empenho : Conjunto montavel bracadeira fixa garra Material para repor (conjunto de bracadeira ) para implement o agricola Pe de Pato. 1 0 2015/002198 4701 1521 2015 5453 ALEXMAQ Itens de Empenho : haste Embolo cilindro 1 EIRELI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 3.900,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Reparo. Aquisicao de pecas para o escavadeira PC 160. Valor Cat. 0 2015/002177 2392 1549 2015 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 35,00 Itens de Empenho : Diaria no pais Diaria para servidora Anna Najara Muller da Cruz - Motivo re uniao Amcentro Santa Maria sobre Licenciamento Ambiental. Re ferente a 1/4 de diaria. 1 0 2015/002181 5029 1543 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de Generos de alimentacao para os grupos de adoles centes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo s. 1 0 2015/002183 5029 1531 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches em geral pra os adolescentes atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2015/002163 2042 1523 2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 400,00 Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. Servico de Fisioterapia Domiciliar Conforme Processo No 154/ 1.110000020-0(CNJ:.0000048-40.2011.8.21.0154) E Alvara de Au torizacao N. 1685/21-2015. 1 0 2015/002166 4117 1538 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 1.838,00 Itens de Empenho : Cabo 910/60241 Cabo 910/42300 Alavanca 910/52501 Suporte 910/52310 Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB . 1 0 2015/002171 2361 1529 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 0 2015/002193 4107 1561 2015 1208 EMESUL - MAT CONSTR LTDA 405,00 Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm Compra de tatames de EVA para uso no desenvolvimento das at ividades da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger. 1 0 2015/002192 5032 1562 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 130,00 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Servico de assinatura anual do Jornal Deutsche Integration p ara uso na Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger. 1 0 2015/002197 5007 1560 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 130,00 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao da assinatura do Deutsche Integration por um ano, 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 229 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002197 Itens de Empenho : para a SED Valor Cat. 0 2015/002184 2397 1546 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar um caminhao do conserto no dia 10/03/2015. 1 0 2015/002176 2361 1544 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com Ambu lancia IVA 0159, dia 10/03/2015 saida as 10:00 e retorno pre visto as 15:00. 1 0 2015/002164 3789 1536 2015 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 1.475,00 Itens de Empenho : Trofeu de 80 cm Trofeu 70cm Trofeu 60 cm Trofeu de Goleiro e Goleador Aquisicao de Trofeus para Campeonato Municipal de Futsal 1 0 2015/002174 2361 1526 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/03/2015, com saida as 10:00h e retorno aproximado p ara as 22:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002170 2381 1530 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002180 5018 1525 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 238,18 Itens de Empenho : Cabo PP 3 x 1,5 Fita Isolante 19mm rolo de 5m Fita isolante 20 metros. Cabinho 6mm Cabinho 2,5mm Campainha Compacta 25W Tomada 20 A. Aquisicao de materiais para pequenos reparos nas escolas San tos Reis e Alberto Pasqualini 1 0 2015/002188 4938 1555 2015 4328 JAQUES J POTTER. 300,00 Itens de Empenho : Conserto Monitor. Conserto Placa Mae. Instalacao de Rede. Conserto monitor sala da secretaria da saude,placa mae consu ltorio medico posto central e instalacao de rede note farmac ia. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 230 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002189 2583 1552 2015 4328 JAQUES J POTTER. 290,00 Itens de Empenho : FONTE ATX 250W. Memoria 4 GB ddr3 Material para computador da sala da Psicologa da UBS TIA LAU RINHA. 1 0 2015/002172 2381 1528 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 10/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproxima do para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas. 1 0 2015/002185 2397 1551 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar pecas no dia 10/03/2015 1 0 2015/002178 3927 1541 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 143,00 Itens de Empenho : Ventilador de Parede, 60cm, Semi Industrial Aquisicao de um ventilador de parede para biblioteca da Esco la Santos Dumont 1 0 2015/002186 3923 1547 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 286,00 Itens de Empenho : Ventilador de Parede, 60cm, Semi Industrial Aquisicao de ventiladores de teto para Escola Santos Dumont 1 0 2015/002161 3991 1522 2015 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente empenho complementar ao n.o 2041/2015 7,13 1 0 2015/002187 2611 1550 2015 5059 MARCIA V MARTIN & CIA LTDA Itens de Empenho : ANTENA AIRGRID M5. Aquisicao de antena Airdrid para Internet Via Radio 300,00 1 0 2015/002165 1957 1537 2015 5747 MARIA HELENA DIAS 100,00 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente fornecimento de Certidoes, Selos e demais emolumentos 1 0 2015/002173 2361 1527 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002194 3991 1557 2015 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA 686,31 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material para confeccao d e decoracao natalina -NATAL DE LUZ/2015(fitas, bolas de isop or, galhos, tecidos, juta, etc, cfe. Orcamento em anexo - Au torizacao Decreto n.o 35/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 231 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002195 3991 1558 2015 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA 198,31 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente fornecimento de material para decoracao d e Pascoa no Centro Administrativo Municipal (flores, fitas, linhas, olhos, formas de acetato, casquinhas de plastico) cf e. orcamento anexo. 1 0 2015/002182 5029 1534 2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 500,00 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches em geral para os adolescentes atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2015/002196 5514 1554 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI Itens de Empenho : Copos Descartaveis 180ml Guardanapos de papel Aquisicao de copos e guardanapos para eventos da SED 208,00 1 0 2015/002190 4556 1553 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 110,00 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Servico de assinatura de um ano do Jornal Correio Agudense p ela SEDECT. 1 0 2015/002162 3380 1524 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 177,00 Itens de Empenho : Servicos de Taxi Despesa decorrente ressarcimento deslocamentos de Taxi em Br asilia. 1 0 2015/002191 4356 1533 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 50,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 10/03/2015 , para reuniao AMCENTRO. Saida 7h30min, retorno 16 horas. 1 0 2015/002175 2363 1542 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/03/2015 saida as 9:30 e reto rno previsto para as 14:00 com UNO ISE 1658. Motivo levar ag ua para analise programa vigiagua. 1 0 2015/002179 2771 1532 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 547,75 Itens de Empenho : Broca Videa 6mm SIFAO SANFONADO SIMPLES Sifao Duplo PLACA CEGA 2 X 4 Tinta acrilica fosca Tinta 18Lt Broxa 18 x 8 cm Tinta Base Parafuso 5,5x100 CAIXA PVC 2 X 4 Aquisicao de materiais para manutencao do predio da Escola A lberto Pasqualini 1 0 2015/002199 2754 1535 1 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 5.716,57 Folha: 232 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 233 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 10.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Bandeja de Pintura Rolo de la 23 cm 773/19 Rolo de La 773/10. CABO EXTENSOR 2 MT Garfo para rolo Pincel 419x2 Tinta Gelo 18 lt. Fundo Preparador Gl 3,6. Rolo fita crepe TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Massa PVA 900ML Rolo de La 328/22 Tinta 16 LI D067 Rolo de La 322/22 Pincel 396 x 2 1/2 Tinta 16 li acrilica semi-brilho P068. Piso Legno BG A. Piso Piso Forte BG A. Cimento Cola AC II Cimento Cola AC1 Rejunte Plastilit. Tinta Esmalte branco gelo 3,6. Aguarraz 5L Lixa 80. Lixa de contrucao n o 180 Lixa 220 Limpa Contatos. Textura Acrilica 18lt. Tinta Gelo 3,6 lt. Aquisicao de materiais para Reforma e conservacao do Posto d e Saude da Linha dos Pomeranos, conforme relacao descrita. Total do Dia : 21.341,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2015 0 2015/002202 2611 1576 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 269,60 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Refil de tinta Impressora Epson L 555 - 70ml Materiais para conserto micros das escolas e refil de tinta para impressora da SED Anulacao de empenho. 0 2015/002203 2627 1578 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 230,00 Itens de Empenho : Kit Foto Condutor Impressora Lexmark E 120 pecas para conserto impressora Lexmark E 120 para Polo/UAB 1 0 2015/002220 4853 1584 2015 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 780,00 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Instalacao de 03 ar condicionado split ( 09 btus, 18 btus e 24 btus ) para salas de aula da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002214 4701 1565 1 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) LTDA 1.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Aquisicao de aditivo ARLA para caminhoes que utilizam o oleo diesel S10. Valor Estimativo. 0 2015/002213 2172 1564 2015 6320 B&P SOLUCOES EM TEC E INF LTDA Itens de Empenho : Licenca do Data CAD. Pagamento licenca DATA CAD - Engenharia. 1.250,00 1 0 2015/002211 4715 1556 2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 3.960,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de retroescavadeira para abertura de v alas da CORSAN. 1 0 2015/002218 2361 1580 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 11/03/2015 saida as 10:30 e retorno p revisto para as 14:00. 1 0 2015/002215 2172 1566 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 500,00 Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA. Pagamento de Arts do CREA, referente a Obras da Secretaria. Valor Estimativo. 1 0 2015/002222 2392 1583 2015 1110 DANIEL CLAUDE ROOS 88,00 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2 diaria Diaria referente ida a EXPODIRETO - Nao Me Toque no dia 12/0 3/2015, com produtores rurais. Ref. 1/2 diaria para Daniel C laude Roos. 1 0 2015/002207 2361 1570 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002225 2361 1595 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes co VA N IVG 1859, dia 12/03/2015 saida as 3:00 e retorno previsto para as 19:00. 1 0 2015/002210 5515 1579 2015 980 ELENILTON KOHLS 479,00 Itens de Empenho : Motor do limpador de parabrisa Despesa referente aquisicao de um motor de limpador de parab risa do veiculo uno, placa ISE-1659. 1 0 2015/002227 2347 1591 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 12/03/201 5, como Motorista do Prefeito. Saida as 6 horas e retorno as 20 horas. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 234 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002208 2361 1575 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/03/2015, com saida as 04h3min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 0 2015/002224 2361 1594 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com V AN ITO 8735, dia 12/03/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 16:00. 1 0 2015/002204 2381 1574 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 11/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproxima do para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas. 1 0 2015/002200 4117 1569 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.315,00 Itens de Empenho : Filtro Hidraulico Cabo de comando Rolamento 6307 Rolamento 6308 Materiais para conserto do trator agricola MF 4292 (filtro,c abos comando),e ensiladeira Velha Nogueira(rolamentos). 1 0 2015/002201 4478 1567 2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK 2.030,00 Itens de Empenho : Recuparar mangueira hidraulica Confeccao de mangueira hidraulica de ar Confeccao de mangueira hidraulica Recuperar e trocar reparos de comando Trocar cabo de comando Trocar cabo de acelerador Confeccao de eixo de ensiladeira Servicos de mao de obra com recuperar e confeccao de manguei ra(itens 4203,4204 e 4205)para retroescavadeira JCB,recupera r e troca de comando e cabos (itens 4206,4207e 4208) para ta rtor agricola MF 4292 e confeccao de eixo (iten 4209) para e nsiladeira ratativa Velha. 1 0 2015/002206 2381 1572 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/03/2015, com saida as 11h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias medicas. 1 0 2015/002212 4142 1559 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.050,00 Itens de Empenho : Tabuas S Aquisicao de madeira para reforma da pinguela da Vila Caica ra. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 235 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002219 2392 1582 2015 6036 MAGDIEL DICKOW 82,00 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2 diaria Diaria referente ida a EXPODIRETO - Nao Me Toque, com produt ores rurais. Ref. 1/2 diaria para Magdiel Luiz Dickow 1 0 2015/002221 2381 1581 2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/03/201 5 com saida as 7:30h e retorno as 13h aproximadamente. Motiv o reuniao 1 0 2015/002205 2371 1573 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 13:00h. Motivo: Transporte de servidor em capacitacao . 1 0 2015/002226 2361 1596 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes com DOBLO IOX 8857, dia 12/03/2015 saida as 7:00 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2015/002209 4377 1577 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 80,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao conserto do protetor do motor do veicul o corsa, placa IOK-0881. 1 0 2015/002228 4356 1589 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 12/03/201 5, para reuniao na CDP. Saida as 6horas e retorno as 20horas . 1 0 2015/002223 2397 1592 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Montenegro no dia 11/03 /2015 para buscar material. 1 0 2015/002216 4969 1568 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L 74,50 Itens de Empenho : Torneira Eletrica Aquisicao de torneira eletrica para higienizacao das crianca s, na sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002217 4032 1571 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L Itens de Empenho : Broca de Videa 5,0mm Broca 6 mm Broca de Ar 2,0mm Broca de Ar 4,0mm Broca de Ar 5,0mm Broca de Ar 6,0mm Aquisicao de materias para EMEI Paraiso da Crianca 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 29,60 Folha: 236 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 237 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 13.968,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2015 0 2015/002246 4981 1588 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente a uma lavagem no veiculo vectra, placa ISH -1176. 0 2015/002247 4618 1586 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Lavagem Desesa referente a uma lavagem do veiculo spin placa IVO-295 8. 1 0 2015/002229 2072 1587 2015 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 520,00 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Instalacao de dois ar condicionado split : 18 btus escola Sa ntos Dumont e 24 btus escola Santos Reis 1 0 2015/002234 4840 1604 2015 106 ARTAFAM - ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUN Itens de Empenho : Anuidade Pagto de contribuicao anual para o exercicio de 2015 1.400,00 1 0 2015/002240 2771 1598 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 132,00 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto 6,00x0,30x2,5 cm Ripas de Pinos 6,00x0,10x2,5 Aquisicao de madeiras para colocar nos andaimes, no consert o do telhado da escola 7 de Setembro 1 0 2015/002235 4840 1607 2015 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 660,00 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Renovacao da assinatura do Jornal do Comercio ref periodo de 28/02/2015 a 27/02/2016. 1 0 2015/002253 4260 1616 2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 2.727,00 Itens de Empenho : BUDESONIDA AEROSOL SPRAY 50mcg/doses 120 doses Metoprolol 100 mg Metronidazol 400 mg. Compra emergencial de medicamentos em falta na Farmacia Basi ca Municipal. 1 1 2015/000076 2400 55 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 31,50 Itens de Empenho : Pacote c/ 50 etiquetas adesivas (188 x 95 mm) para pasta de Projeto de Lei. 1 0 2015/002245 4984 1613 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 381,00 Itens de Empenho : Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material para doacao para Nilomar Ortiz, famili a em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio. 1 0 2015/002231 2363 1600 2015 5277 EDER ASSMANN Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 41,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/4 de diaria a Santa Maria dia 19/03/2015 saida as 7:15 e r etorno previsto para as 18:00. Motivo reuniao na 4a CRS sobr e vigilancia sanitaria de alimentos e de estabelecimentos de saude. 1 2015/000075 4759 54 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 Itens de Empenho : Assinatura jornal Deutsche Integration - periodod 12MAR201511MAR2016. 1 0 2015/002241 2361 1608 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 12/03/2015 saida as 10:30 e retorno p revisto para as 15:00. 1 0 2015/002242 4950 1609 2015 333 FAMURS 402,00 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Pagto de inscricao para o curso sobre Simples Nacional e MEI para o servidor Gerson Jose Kiefer. 1 0 2015/002230 5491 1606 2015 6661 Fundacao Estadual de Planejamento Metr 5.314,09 Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso Devolucao de Recurso do Passe Livre, referente ao segundo se mestre de 2014, para METROPLAN, Banco do Estado do Rio Grand e do Sul, agencia 0030, conta corrente 03.063065.0-5. 1 0 2015/002236 2358 1611 2015 826 GERSON JOSE KIEFER 500,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 02 diarias com pernoite e mais 01 sem pernoite para Porto Alegre nos dias 23 a 25/03/2015 - Curso na Famurs. 1 2 2015/000020 5518 11 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 12.768,40 Itens de Empenho : Despesa de competencia de outra UG. Meses de assinatura de Informativos tecnicos, a contar de 13 MAR2015. 1 0 2015/002237 2373 1605 2015 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Referente a 1/4 de diaria, dia 13/03, Santa Maria, Reuniao n a UFSM - relacionados ao POLO/UAB 1 0 2015/002243 2361 1615 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA, dia 12/03/2015 saida as 14:30 e retorno previ sto par 12:00 1 0 2015/002251 2397 1610 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de Diaria para viagem a Santa Maria para pesquisa de preco de pecas no dia 12/03/2015. 1 0 2015/002244 2381 1597 2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 44,00 Folha: 238 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 12/03/201 5 com saida as 7h30 e retorno previsto para as13h. Motivo r euniao. 0 2015/002238 2369 1603 2015 2544 LUCIARA DE LIMA 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Referente 1/4 de diaria, dia 13/03, Santa Maria, na Reuniao das Praticas Restaurativas na Promotoria da Justica 1 0 2015/002233 4837 1602 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de recarga de 08 toner 85A compativel 306,40 1 0 2015/002254 2681 1614 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 52,57 Itens de Empenho : Receptor wi-fi USB Compra de receptor de wi-fi USB para computador instalado no Museu Richardt Brauer no ICBAA. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002232 2361 1599 2015 6662 MIRIAN EHLE 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria dia 12/03/2015 saida as 7:00 e r etorno previsto para as 15:00.Motivo reuniao na 4a CRS sobre Rede Cegonha. 1 0 2015/002250 5513 1585 2015 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER 800,00 Itens de Empenho : Frete Despesa decorrente de frete de um veiculo de Porto Alegre pa ra Agudo doado para os bombeiros. Valor estimativo Anulacao de empenho. 1 0 2015/002248 4968 1590 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 15,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu do vei culo fiesta, placa IOV-1692. 1 0 2015/002239 2369 1601 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Referente a 1/4 de diaria, dia 13/03, Santa Maria, na Reunia o das Praticas Restaurativas na Promotoria da Justica 1 0 2015/002252 2397 1612 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de Diaria para viagem a Cacapava para para buscar rejeito no dia 12/03/2015.. 1 0 2015/002249 2397 1593 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 12/ 03/2015 para pesquisa e compra de pecas. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 239 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 240 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 26.748,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.03.2015 0 2015/002266 5087 1628 2015 63 ADEMAR JOSE CORADINI 213,70 1 Itens de Empenho : Escrivaninha S/ Gaveta, 1,20 x 0,60 Compra de escrivaninha para uso interno da Biblioteca public a Municipal Aldo Berger. 0 2015/002256 3347 1617 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 500,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de veiculo a Pinhal Grande, dia 14/03, para levar at letas no Interselecoes Futsal Feminino 1 0 2015/002255 4418 1620 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 855,10 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de grumata Alevino de jundia Alevino de trairao Alevino de pacu Alevino de tilapia Alevino de carpa colorida Alevinos encomendados por produtores rurais para desenvolvim ento da piscicultura no municipio. 1 0 2015/002259 4701 1624 2015 4185 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para compressor. Anulacao de empenho. 60,00 1 0 2015/002276 4863 1636 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 021/048 do Pimes Caixa/RS. 21.683,33 1 0 2015/002277 4862 1638 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 021/048 do Pimes Caixa/RS 7.178,26 1 0 2015/002273 2361 1634 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria para transporte de paciente com Amb ulancia IVA 0159, dia 13/03/2015 saida as 9:00 e retorno pre visto para as13:00. 1 0 2015/002262 2381 1627 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002274 4836 1635 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 21.019,20 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no uso do softwaree fornecimetno de licenca de uso no que tange 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002274 Itens de Empenho : os software da Lei da Orcamento e Contabilidade, Responsabi lidade Fiscal, Informacoes Automatizadas, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orcamentarias,cfeTermo Aditivo no 01 ao C ontrato no 29/2014. 0 2015/002275 4837 1630 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.573,77 Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Servicos de assistencia tecnica, manutencao e assessoria no uso do software e fornecimento da licenca de uso no que tang e os softwares da Tesouraria, Automacao do Caixa e Administr acao de Receitas, cfe Termo Aditivo 01 ao Contrato 29/2014. 1 0 2015/002258 4936 1619 2015 268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ 600,00 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de Alimentacao, dia 15/03, Faxinal do Soturno, para Interselecoes Futebol de Campo Anulacao de empenho. 1 0 2015/002265 4110 1623 2015 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 280,00 Itens de Empenho : Mudas de flor Compra de mudas de flores para embelezamento em torno da BIb lioteca Publica MUnicipal Aldo Berger e da Casa de Cultura F rancisco Berger. 1 0 2015/002269 2381 1632 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 13/03/2015 com saida as 12h e retorno as 22h aproximadamente. Motivo: levar familiar para visita a internado no hospital. 1 0 2015/002261 2361 1625 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 13/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 1 2015/000077 4759 56 2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 15.322,08 Itens de Empenho : Assinatura de Informativos IGAM -MAR2015-MAR2016, cfe. Termo Aditivo 1 ao contrato. 1 0 2015/002272 2361 1631 2015 6664 JESSICA CERENTINE 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria dia 13/03/2015 saida 10:00 e retorno as 13:30. Motivo acompanhar paciente do Posto de Saude Centr al . 1 0 2015/002270 4941 1633 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 13/03/201 5 com saida as 11h e retorno previsto para as 17h aproximad amente. Motivo levar paciente. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 241 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 242 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.03.2015 0 2015/002263 2397 1622 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Vicente do Sul no dia 13/03/2015, com saida as 09:00h e retorno aproxi mado para as 19:00h. Motivo: Buscar pecas. 1 2015/000078 2219 57 2015 6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME 505.447,01 Itens de Empenho : Despesa Contrato 4/2015 - Empreitada Global - Contrucao Pred io Proprio - Etapa 4. 1 0 2015/002260 2371 1626 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no dia 13/03/2015, com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Buscar palestrantes. 1 0 2015/002268 2347 1640 2015 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa 1/2 diaria para Porto Alegre em 17/03/2015 para reun iao TRT s/Precatorios. Saida 6 horas e retorno as 20 horas. 1 0 2015/002257 4936 1618 2015 6663 Petri Prevedello - ME 225,00 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao , dia 10/03, em Pinhal Grande pa ra atletas do Interselecoes de Futsal Feminino Anulacao de empenho. 1 0 2015/002264 2397 1621 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 13/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 18:00h. Motivo: Buscar calcario. 1 0 2015/002271 2397 1637 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de Diaria para viagem a Cacapava do Sul para busca r rejeito no dia 13/03/2015. 1 0 2015/002267 4356 1639 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa 1/2 diaria para Porto Alegre em 17/03/2015 para TRT, TCE e BADESUL. Saida 6 horas e retorno as 20 horas. 1 Total do Dia : 581.765,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2015 0 2015/002278 2356 1641 2015 1001 ADEMIR KESSELER 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre no dia 17/ 03/2015 - Tribunal de Justica do Trabalho e Tribunal de Cont as do Estado. 0 2015/002305 4730 1697 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 385,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Toner HP 2612 Toner HP CE 283 Aquisicao de processamento de dados para o setorde Recursos Humanos. 0 2015/002360 2564 1714 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 275,00 Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel Cartucho HP 60 Color, novo, 6,5 ml. Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado Toner HP CE 285 Cabo USB Despesa decorrente fornecimento de Toner, cartuchos e cabo U SB para Assessoria Gabinete e Assessoria Juridica. 1 0 2015/002327 5512 1698 2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 2.764,00 Itens de Empenho : Cortador de pedra/ferro 350 mm, 14", TS 420 com lamina disco de corte K ME. Aquisicao de material permanente para uso dos Bombeiros Vol untarios. 1 0 2015/002279 2362 1656 2015 5580 ALINE BRAGA RISSI 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 18/03/2015 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4a CRS grupo c ondutor. 1 0 2015/002288 4620 182 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 33.250,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de RX, Servico de Ultrasom, consultas Med icas e Exames Especializados p/pacientes em Tratamento de Sa ude cfe. Processo 06/2015 e Contrato 27/2015. 1 0 2015/002289 4396 183 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 280.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, Radiolog ia, Obstetricia, Observacao 24 Horas, Servicos de Ambulancia e Exames de Urgencia cfe. Processo 07/2015 e Contrato 28/20 15. 1 0 2015/002290 4394 184 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 48.000,00 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Extra - Horario, cfe. Processo 07/2015 e Contrato 28 /2015. 1 0 2015/002291 4397 185 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 360.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, Radiolog ia, Obstetricia, Observacao 24 Horas, Servicos de Ambulancia e Exames de Urgencia, cfe, Plantao ´wedico Extra -Horario, cfe. Processo 07/2015 e Contrato 28/2015. 1 0 2015/002292 4399 4399 2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 115.534,33 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Socorros e Salvamentos p/Programa Samu -Salvar cfe. Convenio 002/2010 e Termo Aditivo 06. 1 0 2015/002293 4398 187 1 2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 114.767,91 Folha: 243 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Soccorro e Salvamento Samu-Salvar cfe. Convenio 002/2010 e Termo Aditivo 06. 0 2015/002351 4700 1657 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.240,00 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo Lubrificante 434. Graxa. Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos da SIOST . 1 0 2015/002357 5009 1718 2015 280 BEL RECANTO HOTEL LTDA 660,00 Itens de Empenho : Hospedagens Hospedagem da professora Irle Diva Bambini, Coordenadora da Lingua Alema, nos encontros mensais realizados com os prof essores 1 1 2015/000079 2014 58 2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 8.400,00 Itens de Empenho : 7 meses de fiscalizacao de execucao do contrato 4/2015 - Con trato 5/2015. 1 0 2015/002339 4377 1678 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 12,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente o pagamento de um conserto de pneu do veic ulo corsa placa IOQ-0881. 1 0 2015/002347 4144 1661 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 638,65 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria, ruas d o perimetro urbano e oficina. 1 0 2015/002296 4032 1703 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 208,54 Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 1,5 mm. Adubo Organico sc 25kg Pa de corte com cabo Forcado Munhol Curvo 4 Dentes Cabo enxada madeira Tubo externo Valvula tanque Fita veda rosca Reparo. cx ac. Oleo Lubrificante 300ml Rolo espuma 9 cm. Cilindro Aquisicao de diversos materiais para as escolas: Santos Reis , Paraiso da Crianca, Santos Dumont, Tres de Maio e Santo An tonio 1 0 2015/002298 2723 1684 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 24,04 Itens de Empenho : Caixa descarga externa. Engate flexivel Fornecimento de material hidraulico para Banheiro Feminino C AM 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 244 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 16.03.2015 0 2015/002308 2754 1689 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Cal Hidratado Massa Fina Cimento Saco de 50 Kg PARAFUSO P/ BRASILIT Bucha Mangote flexivel Fita isolante CAIXA DESCARGA Aquisicao de materiais para reforma dos Postos de Saude. Valor Cat. 336,40 1 0 2015/002324 2771 1707 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 1,5 mm. Aquisicao de materiais eletrico para escola Santos Reis Anulacao de empenho. 58,28 1 0 2015/002325 2771 1709 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 524,55 Itens de Empenho : Engate flexivel 1/2 x 50 CAIXA DESCARGA Fita Veda Rosca 18 x 50m Cabo PP 2 x 1m Parafuso Philips 4,0x30 Parafuso Philips 3,0x25 Plug macho Plug Femea Engate Rapido de mangueira de ar 1/2" Torneira plastica lavatorio Mecanismo caixa de descarga Cimento cola interno 20 kg Fechadura Selador Lata 3,6L Corda de Nylon 3mm. Pincel 315 x 1/2 Pincel 419x2 Pitao 8mm Gancho c/ rosca para bucha 8mm Broca Videa 8mm Piso Ceramico Rejunte Aquisicao de diversos produtos para as escolas: Santos Reis, Paraiso da Crianca, Santos Dumont, Tres de Maio e Santo Ant onio 1 0 2015/002326 5520 1710 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 47,50 Itens de Empenho : Saco de Ureia Mudas de Verduras Aquisicao de produtos para hortas escolares das escolas Sant os Dumont e Paraiso da Crianca 1 0 2015/002343 4144 1679 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.645,56 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado, para distribuicao para servidores da jardinagem, oficina, equipes do interior 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 245 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002343 Itens de Empenho : , carpintaria, confeccao de cordoes e boca de lobo. Valor Cat. 0 2015/002345 5420 1680 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 513,91 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para uso da equipe de eletri cistas. 1 0 2015/002313 2361 1664 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 16/03/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p ara as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002318 2361 1669 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002322 2361 1702 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002335 2361 1672 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 0 2015/002303 5519 1686 2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA 932,00 Itens de Empenho : Cursos DPM Pagamento do curso de capacitacao de Sistema de Cadastro Uni co - Modulo I, para Joao de Deus e Nilva Franke nos dia 23 e 24 de marco em Porto Alegre na DPM Educacao 1 0 2015/002310 2361 1682 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 18/03/2015 saida as 8:00 e retorno previsto para as 15:00. 1 0 2015/002306 2350 1694 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/03/2015 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao. 1 0 2015/002294 4377 1704 1 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 70,00 Folha: 246 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : Geometria Despesa referente ao pagamento de servico de geometria eiculo Renault Master, placa ITO- 8735. Valor Cat. no v 0 2015/002307 4589 1690 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 Itens de Empenho : Divulgacao de Homenagem Postuma em jornal impresso Servico de divulgacao de homenagem postuma, ao autor do Hino Municipal de Agudo, em edicao de jornal impresso. 1 0 2015/002331 4589 1708 2015 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 100,00 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao referente Programacao do Mes da Mulher em edicao impressa de jornal.Conforme Decreto Municipal 34/ 2015. 1 0 2015/002361 2347 1715 2015 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 82,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Nova Petropolis no dia 24 /03/2015, para aquisicao produtos de decoracao Pascoa e Nata l. 1 0 2015/002328 2397 1700 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18/03/2015, para levar caminhao para conserto. 1 0 2015/002282 2361 1654 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 17/03/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00. 1 0 2015/002309 2361 1683 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 18/03/2015 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00. 1 0 2015/002287 3372 1642 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 500,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Transporte(locacao de onibus)para produtores rurais em dia de campo em Piscicultura a realizar-se em Linha Araca(Serrar ia Scheit) no dia 17 de marco de 2015 com inicio as 9.00 hs da manha.Na propriedade da familia de Ademir Fardin. 1 0 2015/002340 4142 1644 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 4.000,00 Itens de Empenho : Brita Po de brita. Aquisicao de brita para confeccao de boca de lobo, caixa de entrada de tubos na Vila Caicara e Escolas e po de brita pa ra a Rua Hugo Karl Braunig. 1 0 2015/002316 4356 1667 1 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 88,00 Folha: 247 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal em audiencia . 0 2015/002323 4356 1699 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/03/2015, com saida as 06h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal em reuniao . 1 0 2015/002359 4255 1713 2015 2183 GRACE MARY HOPPE. 350,00 Itens de Empenho : Papel Higienico Branco, folha dupla Desinfetante Liquido 2L Agua sanitaria BB 5 litros Cera liquida 5l Esponja dupla face Vassoura de Nylon c/cabo. Detergente Neutro frasco com 500ml Esponja de Aco - pct c/8 unidades Mop umido 190 g Saco Lixo 200 litros-fardo c/50 un Papel Toalha pacote com 1.000 Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim peza para Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 01/2014 ao Con venio 01/2013. 1 0 2015/002312 2381 1663 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias m edicas. 1 0 2015/002320 2361 1671 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/03/2015, com saida as 08:00h e retorno aproximado p ara as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002333 2356 1693 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de servidor em capacitac ao no INCRA. 1 0 2015/002337 2361 1675 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 248 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002337 Itens de Empenho : dia 18/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 0 2015/002353 2381 1662 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a anulacao do empenho de no 2170 onde ocor reu o erro da descricao do municipio, e o correto seria, des pesa de diaria para Santa Maria no dia 10/03/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 18:00. Motivo: transp orte de pacientes em pericias medicas. 1 0 2015/002302 4941 1688 2015 3887 JOAO DE DEUS 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de diaria para POA no dia 19/03/2015 com saida as 5h e retorno as 17h, aproximadamente. Reuniao FAMURS. 1 0 2015/002304 2382 1696 2015 3887 JOAO DE DEUS 330,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24/03/2015, com saida as 5h do dia 23 e retorno previsto par a as 17h do dia 24/03/2015. Motivo: Curso na DPM. 1 0 2015/002341 4702 1655 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 720,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Troca de fechadura lado direito, troca de batente, porta lad o direito, troca de macaneta externa do caminhao Volks, manu tencao portas e conserto radiador Gol, conserto porta lado direito e solda cano de descarga Gol Branco. 1 0 2015/002355 4936 1717 2015 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO 550,00 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao para atletas, dia 22/03 em Sao J oao do Polenise, no X Edicao Torneio Interselecoes de Vetera nos de Futebol de Campo Trofeu Francisco Brondani - KEKO Anulacao de empenho. 1 0 2015/002314 2381 1665 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 16/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproxima do para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas. 1 0 2015/002317 2381 1668 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 17/03/2015, com saida as 11:00h e retorno aproxima do para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas. 1 0 2015/002338 2361 1676 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 35,00 Folha: 249 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 18/03/2015, com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 0 2015/002280 2361 1652 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria dia 17/03/2015 saida as 7:00 e retorn o previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para paci entes do Municipio. 1 0 2015/002284 2361 1647 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 16/03/2015 saida as 3:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio. 1 0 2015/002352 4702 1651 2015 4236 MARCI A MENEGASSI Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Consertos em pneus da maquinas da SIOST. 150,00 1 0 2015/002332 1996 1711 2015 6667 MARGARETE TEREZINHA SIRENA 480,00 Itens de Empenho : Palestra show Pagamento de servico de palestra no evento de Encontro de M ulheres Rurais na Localidade de Novo Sao Paulo, que faz part e da Pragramacao Especial para as Mulheres de Agudo, no dia 20/03/2015. Conforme Decreto Municipal 034/2015. 1 0 2015/002315 2361 1666 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/03/2015, com saida as 08:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002319 2361 1670 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/03/2015, com saida as 06h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 0 2015/002334 2381 1701 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/03/2015, com saida as 08h30min e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 0 2015/002336 2350 1673 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/03/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de servidores em pericias 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 250 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002336 Itens de Empenho : medicas. Valor Cat. 0 2015/002358 2021 1712 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 115,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente servicos de mecanica na Viatura GM Prisma - Placas 6501 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 01/201 4 ao Convenio 04/2013. 1 0 2015/002301 2382 1691 2015 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 300,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24 de marco com saida as 5h do dia 23 e retormo previsto par a as 17h do dia 23 aproximadamente. Motivo curso DPM. 1 0 2015/002346 4702 1646 2015 890 NILVIO A. HERMES Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de luz de freio do veiculo Gol 8767. 95,00 1 0 2015/002330 4715 1706 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.200,00 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente de transporte de maquinas da SIOST para o Interior do Municipio. 1 0 2015/002295 4377 1705 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME 46,00 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Despesa referente ao pagamento de servico de duas trocas de pneus e dois balanceamentos no veiculo Renault Master, placa ITO-8735. 1 0 2015/002362 3254 1716 2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.783,90 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa decorrente passagem aerea para Brasilia em 25/05/201 5 e retorno no dia 29/05/2015, para XVIII Marcha dos Prefeit os. 1 1 2015/000080 4782 59 2015 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A Itens de Empenho : Publicacao de Sumula de Contratos - 2015. 300,00 1 0 2015/002350 4142 1658 2015 6353 RENAN L KEMMERICH Itens de Empenho : caixa de madeira Aquisicao de caixas de madeira para Jardinagem. 180,00 1 0 2015/002344 4702 1677 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.158,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170 03 - R$263,00 - IVK 9217 - R$ 188,00 - 24.220 - R$557,00 e rolo - R$ 150,0 0 Despesa decorrente de servicos de soldas, consertos e troca de pecas no caminhao IVK 9217, 24220, rolo e motoniveladora FG 1703. 1 0 2015/002311 2369 1643 2015 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 35,00 Folha: 251 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Referente a 1/4 de diaria, dia 17/03, Santa Maria, Reuniao A MCENTRO 0 2015/002297 4812 1685 2015 5365 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES 200,00 Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa decorrente fornecimento de gasolina para veiculos da Central de Veiculos, quando em viagem para o Gabinete do Pr efeito. 1 0 2015/002342 2397 1648 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 viagem a Cacapava do Sul, no dia 17 /03/2015, para buscar calcareo. 1 0 2015/002321 4377 1681 2015 6390 SIMON INSPECAO VECULAR LTDA 230,00 Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO Despesa referente ao pagamento de Inspecao Veicular no veicu lo Renault Master, placa IVG-1859. 1 0 2015/002348 4677 1660 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para servidores a servic o no interior. Estimativo 1 0 2015/002286 4589 1645 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 89,25 Itens de Empenho : Divulgacao de Homenagem Postuma em jornal impresso Servico de divulgacao de homenagem postuma, ao autor do Hino Municipal de Agudo, em edicao de jornal impresso. 1 0 2015/002354 4426 1674 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 110,00 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Renovacao de assinatura de jornal para publicacoes de evento s realizados pela Sec de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambi ental. 1 1 2015/000081 4771 60 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 110,00 Itens de Empenho : Renovacao assinatura jornalCorreio Agudense - 16MAR2015-15MA R2016. 1 0 2015/002299 3380 1692 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 400,00 Itens de Empenho : Servicos de Taxi Despesa decorrente ressarcimento ao Prefeito deslocamentos c om Taxis quando em viagens a Brasilia e/ou Porto Alegre. 1 0 2015/002300 4356 1695 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 128,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre em 19/03/2015 p ara reuniao na Secretaria da Saude, sobre Hospital. Saida as 7 horas e retorno as 19 horas. 1 0 2015/002281 2363 1653 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 17/03/2015 saida as 10:00 e ret orno previsto para as 15:00.Motivo levar agua para analise p 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 252 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 253 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002281 Itens de Empenho : rograma VIGIAGUA. Valor Cat. 0 2015/002283 2361 1650 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com UNO ISE 1658, DIA 16/03/2015 saida as 9:00 e retorno previsto pa ra as 15:00. 1 0 2015/002356 5180 1719 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 500,00 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Ressarcimento de bilhetes de passagens mensalmente, para a p rofessora coordenadora da Lingua Alema, Irle Diva Bambini, n os encontros realizados em Agudo, com os professores 1 0 2015/002285 4107 1649 2015 6666 Wally Gertrudes Hoepers 340,00 Itens de Empenho : Kit c/ 21 Fantoches de diversos personagens infantis Compra de kit de fantoches para ser usado como animacao na h ora do conto, na Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger. 1 0 2015/002329 4701 1687 2015 4598 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para almoxarifado. 2.065,93 1 0 2015/002349 4144 1659 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.608,50 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de tintas para pintura de Ruas e Avenidas, pintur a de Predios Publicos, material para Carpintaria e Oficina, 1 Total do Dia : 1.001.311,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2015 0 2015/002367 2689 1747 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 557,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Tonner HP 35/36 Cartucho HP 60 Color Original. FONTE 200W ATX. Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 22 original Materiais para o Departamento Tecnico(cartucho HP 60 xl pret o, 60 color e fonte ATX 200W), e Departamento do Meio Ambien te(Tonner 35A/36A, cartucho HP 21 Xl preto e 22 color) da Se derga. 0 2015/002390 2361 1738 2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 20/03/2015 saida as 7:00 e reto rno as 15:00. Motivo reuniao na 4a CRS. 1 0 2015/002363 4121 1720 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.275,00 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes de semem para conservacao utilizados na Inseminacao Artificial em bov inos nas propriedades rurais do municipio. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002380 2381 1729 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias medicas. 1 0 2015/002382 2361 1726 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 17:00h. Motivo: Buscar funcionarios do Hemocentro do HUSM para campanha de doacao de sangue e apos o termino lev a-los de volta. 1 0 2015/002384 2356 1724 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 20/03/2015, com saida as 08:00h e retorno aproximado p ara as 18:00h. Motivo: Buscar servidor em curso. 1 0 2015/002377 4377 1733 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 130,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Geometria Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica reali zada no veiculo Doblo, placa IOX-8857. 1 0 2015/002378 4363 1732 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 264,92 Itens de Empenho : Cabo de ignicao Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Terminal direcao Vela de ignicao Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857. 1 0 2015/002391 2361 1736 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 20/03/2015 saida as 8:00 e retorno pr evisto para 14:00. 1 0 2015/002374 2358 1749 2015 826 GERSON JOSE KIEFER 300,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 01 diaria com pernoite e 01 sem pernoite para Porto Alegre nos dias 19 e 20/03/2015 - Treinamento s/Sistema Nac ional de Cadastro Rural e Declaracao Eletronica para Cadastr o de Imoveis Rurais. 1 0 2015/002381 2356 1727 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 254 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002381 Itens de Empenho : para as 18:00h. Motivo: Levar servidor em capacitacao. Valor Cat. 0 2015/002376 4941 1731 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Ivora no dia 21/03/2015 com saida as 9h e retorno previsto para as 16h aproximadamente. Motivo: Reuniao dos Secretarios Municipais e Presdentes dos grupos da Terceira Idade. 1 0 2015/002372 2397 1735 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23/03/2015 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2015/002389 2361 1743 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 23/03/2015 saida as 10:45 e retorno previsto para as 15:00. 1 0 2015/002365 4363 1746 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Tanque de combustivel. FILTRO DE COMBUSTIVEL. Abracadeira Comum Veiculo Aquisicao de pecas para UNO ISE 1658. 361,00 1 0 2015/002366 4377 1748 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 76,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de mao de obra para os veiculos uno ise 1658 e kango o inm 3807. 1 0 2015/002369 4142 1728 2015 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.960,00 Itens de Empenho : Pedra ferro. Despesa decorrente da aquisicao de pedras para cabeceiras de pontilhoes e caixas de tubos de concreto. 1 0 2015/002368 2397 1740 2015 2352 LEONARDO RODRIGUES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23/03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario. 1 0 2015/002370 2397 1723 2015 2352 LEONARDO RODRIGUES 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 20/ 03/2015 para Porto Alegre para levar pneus inserviveis e bu scar pedras. 1 0 2015/002379 2361 1730 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/03/2015, com saida as 08h30min e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 255 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002385 2361 1722 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/03/2015, com saida as 11h30min e retorno aproximado para as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002383 2361 1725 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no dia 20/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas. 1 0 2015/002388 4012 1741 2015 6669 MAXIBRIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU 491,50 Itens de Empenho : Saco de lixo Branco para material infectante. VASSOURA DE PALHA. Aquisicao de material de limpeza para Postos de Saude.Confor me anexo. 1 0 2015/002373 4377 1739 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica reali zado no veiculo corsa, placa IOK-0881. 1 0 2015/002375 4363 1737 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 107,00 Itens de Empenho : Conexao do coletor de admissao FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Filtro de ar ADITIVO PARA RADIADOR Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o veiculo corsa, placa IOK-0881. 1 0 2015/002386 4377 1745 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica reali zada no veiculo Renault Master, placa ITO-8735. 1 0 2015/002387 4363 1742 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 175,00 Itens de Empenho : Filtro Diesel Filtro de ar Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735. 1 0 2015/002364 4449 188 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 53,00 Itens de Empenho : Fornecimento servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46 /2010, Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Compleme ntar. Anulacao de empenho. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002371 2397 1721 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 88,00 Folha: 256 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 257 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2015/002392 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 20/ 03/2015, para levar pneus e trazer pedras. 2361 1734 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto alegre dia 20/03/2015, saida as 7:00 e re torno previsto para as 19:00.Motivo transporte de pneus para descarte. 1 Total do Dia : 6.773,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2015 0 2015/002407 4357 1769 2015 4948 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LT 1.000,00 1 Itens de Empenho : Gasolina Comum Diesel S50 / S10 Despesa referente a aquisicao de combustivel para veiculos d a Central de Veiculos a servico da Secretaria de Saude. Valo r estimativo. 0 2015/002393 4942 1771 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK Itens de Empenho : Conserto em microcomputador Conserto em microcomputador da escola Santos Dumont 889,98 1 0 2015/002405 2397 1759 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 23/ 03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario. 1 0 2015/002404 4702 1757 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.430,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de Obra para troca de mangueiras hidraulicas, retirada de bombas injetoras para o conserto e instalacao e testes do carregador W20E. 1 0 2015/002403 4701 1754 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME Itens de Empenho : Pontas de dente Caminhao Volvo Travas Caminhao Volvo Adaptador Escavadeira PC 160 Pino Escavadeira hidraulica Aquisicao de pecas para o caminhao volvo a hidraulica. 1 1.947,20 e para escavadeir 0 2015/002452 5221 192 2015 6448 CAMILA DORE ROSSINI 5.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 30/201 5. 1 0 2015/002453 4451 191 2015 6448 CAMILA DORE ROSSINI 4.069,05 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 30/201 5. 1 0 2015/002417 5511 1767 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Colher de aco inox 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 190,28 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tabua de vidro para cozinha Colher c/ cabo em madeira Bandeija Plastica Concha de cozinha Pegador de massa em inox Tigela inox Aquisicao de materiais cozinha da EMEI Paraiso da Crianca, p ara a preparacao da merenda escolar Anulacao de empenho. 0 2015/002450 4454 194 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 13.763,10 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 29/20 15. 1 0 2015/002413 2381 1751 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Buscar Secretario e servidora em ca pacitacao. 1 0 2015/002408 5475 1750 2015 2794 DETRAN/RS 105,25 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Despesa referente ao pagamento do licenciamento 2015 do veic ulo fiesta placa IOV-1692. 1 0 2015/002419 4628 1762 2015 2794 DETRAN/RS 1.232,40 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Despesas referente a seguro DPVAT-Seguro obrigatorio dos vei culos: ISV 0728, ISU 9945, ISW 8472, ITA 5021, IJH 2550. 1 0 2015/002406 2397 1763 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria 23/03/2015 para levar caminhao para conserto. 1 35,00 no dia 0 2015/002451 5221 193 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX 11.891,50 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimentic ios p/Merenda Escolar, Escola s Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 31/20 15 1 0 2015/002414 4356 1756 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Petropoli s no dia 24/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproxim ado para as 19:00h. Motivo: Compras para ornamentacao de Pas coa. 1 0 2015/002412 2361 1752 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cruz Alta no d ia 24/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 258 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002412 Itens de Empenho : icas. Valor Cat. 0 2015/002411 2361 1753 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/03/2015, com saida as 08h30min e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas. 1 0 2015/002415 2365 1758 2015 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 82,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 24/03, a Nova Petropoli s, para aquisicao de produtos de decoracao natalinos e de pa scoa 1 0 2015/002409 2361 1755 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 24/03/2015, com saida as 12:00h e retorno aproxi mado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em cons ultas medicas. 1 0 2015/002418 2763 1770 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 161,30 Itens de Empenho : Vidro liso 3mm 15,3 x 59 Vidro Liso 3mm 0,65 x 0,49 Vidro Liso 3mm 19,5 x 0,49 Vidro Liso 3mm 0,88 x 0,14 Reposicao de pecas de vidros em janelas da EMEI Paraiso da C rianca 1 0 2015/002395 4702 1764 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.866,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obra para retirar comando hidraulico dianteiro, valvu la divisoria de fluxo, conserto, instalacao regular, pressao montagem geral da retro Randon. 1 0 2015/002410 3368 1778 2015 3677 NELSON EDI GUSE 270,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Servico de locacao de meio de transporte, para deslocamento do Grupo de Dancas Freundschaft a Restinga Seca, para repres entar o Municipio Agudo em Evento Cultural de dancas. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002402 4702 1744 2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de pneu da Retro 580L. 25,00 1 0 2015/002397 4702 1777 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 3.190,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Vulcanizacoes. Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Servicos de recapagens e vulcanizacoes de pneus 1400 x 24. 1 0 2015/002421 2391 1765 1 2015 1400 RENI ENIDIO BOIJINK CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 90,00 Folha: 259 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 18.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria no pais Meia diaria para Porto Alegre no dia 25/03/2015, com a final idade de participar da I Reuniao Ordinaria do Conselho Estad ual de Turismo. Realizacao CONETUR. 0 2015/002398 4701 1775 2015 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : Ponta de Eixo com Cubo e Retentor. Jogo de corrente do Tandem FG 170 Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17003. 3.934,00 1 0 2015/002399 4701 1774 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 591,00 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de pecas para conserto de cortador de grama e roc adeira. 1 0 2015/002401 4702 1773 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 245,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de maquinas da Jardinagem - Cortador de Grama, Roca deira e Motosserra. 1 0 2015/002396 4701 1766 2015 5444 ROMEO O. BINDER 2.040,00 Itens de Empenho : Chapa ferro Aquisicao de ferro para fundo de cacamba do caminhao IHU 105 7. 1 0 2015/002400 4701 1772 2015 5444 ROMEO O. BINDER 764,00 Itens de Empenho : Chapa ferro Oficina Arame mig Oficina Cola cano Oficina Cano de ferro galvanizado Motoniveladora FG 17002 Aquisicao de material para oficina e motoniveladora FG17002. 1 0 2015/002420 2387 1768 2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 110,00 Itens de Empenho : Diaria no pais Meia diaria para Porto Alegre no dia 25/03/2015, com a final idade de participar do Seminario da Cultura-2015, Acoes Cult urais Premiadas em 2014.Realizacao FAMURS 1 0 2015/002394 2771 1776 2015 2448 RUI V MILBRADT 5.571,16 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos Barra de Ferro 4,2mm Alvenarite Frasco de 5L Cimento Saco de 50 Kg Folha de Aluzinco 5,50m x 1,0m Prego Fixacao Aluzinc Pregos 15 x 18 Brita media Areia Media Aquisicao de materiais para construcao de um almoxarifado na Escola Olavo Bilac, conforme a pesquisa de preco Anulacao de empenho. 1 0 2015/002416 3340 1760 1 2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 750,00 Folha: 260 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 261 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 18.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus, dia 24/03, A Sao Joao Del Rei - Rio Pardo - Expoagro, para alunos das escolas que participam do Progr ama Verde e vida Total do Dia : 65.576,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2015 1 2015/000090 1701 371 INSS 579,81 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO2015 1 2015/000091 1735 371 INSS 5.969,27 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO2015 1 1 2015/000093 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.224,45 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO2015 1 1 2015/000092 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.540,11 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO2015 1 1 2015/000082 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.865,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000083 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.680,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000084 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000085 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.356,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000086 1451 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.138,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000087 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 284,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000089 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 252,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . 1 1 2015/000088 1651 1 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 28.425,16 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 262 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 20.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2015 . Total do Dia : 56.471,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2015 0 2015/002430 4981 1792 2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagem no veiculo vectra placa ISH-1176. Anulacao de empenho. 0 2015/002426 2356 1779 2015 1001 ADEMIR KESSELER 110,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre,dia 26/03/ 2015 - Reuniao de Secretarios na Famurs. 1 0 2015/002438 2141 1785 2015 3712 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE 180,00 Itens de Empenho : TAXA CONDECINE Taxa de servico de retransmissao de televisao- Contribuicao para o Desenvolvimento da Industria Cinematografica Nacional (CONDECINE). 1 0 2015/002429 4743 1790 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 220,00 Itens de Empenho : Escrivaninha com tampo em MDF s/ gaveta, estrutura em ferr o, medidas 1,40 x 0,60 Aquisicao de uma mesa de professor para sala de aula EMEI Pa raiso da Crianca 1 0 2015/002434 2362 1786 2015 5580 ALINE BRAGA RISSI 44,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria dia 31/03/2015 saida as 7:00 e retorn o previsto para as 13:30. Motivo reuniao 4aCRS saude Mental. 1 0 2015/002424 2361 1780 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S PIM IVO 2957, dia 24/03/2015 saida as 5:30 e retorno previst o para as 19:00. 1 0 2015/002425 2361 1782 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 23/03/2015 saida as 8:00 e retorno pr evisto para as 13:00. 1 0 2015/002435 4701 1805 2015 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA Itens de Empenho : Junta Filtro Oleo motor Aquisicao de material para revisao do caminhao IVV 5533. 507,16 1 0 2015/002436 4702 1803 211,81 1 2015 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Regulagem de valvulas na Revisao do caminhao Volvo de placa s IVV 5533. 0 2015/002432 5521 1788 2015 818 ERNESTO GUILHERME TEMP 75,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Servico de fornecimento de doces e salgados para integrantes do Projeto Coletivo Crescer com Agudo, no dia 24/03/2015. 1 0 2015/002433 4672 1787 2015 371 INSS 3.000,00 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento INSS referente a contratacao de Profissionais Auto nomos Pessoa Fisica. 1 0 2015/002437 4377 1784 2015 5868 JOCELI G JORAS 650,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Manutencao ar condicionado carga de gas, valvula expansao ca ixa traseira, vedantes e conserto parte eletrica rele 2 velo cidades ventoinhas da Ambulancia INN 0655. 1 0 2015/002422 2361 1783 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 23/032015 saida as 4:00 e reto rno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas pacient es do Municipio. 1 0 2015/002428 4898 1796 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 172,50 Itens de Empenho : Copo Descartavel 300ml Oleo de Soja Tipo 1 900ml Toalha de Papel Bobina 2 rolos Guardanapos de papel Desinfetante Liquido 2L Aquisicao de materiais de limpeza para Ginasiao- Centro Desp ortivo Municipal 1 0 2015/002431 2042 1789 2015 5598 PARQUEAMENTO URBANOS RIOGRANDENSE LTDA 15,50 Itens de Empenho : Estacionamento Despesa referente ao pagamento de estacionamento em Porto Al egre para o veiculo Renault Master, placa IVG 1859. 1 0 2015/002427 2771 1794 2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 1.524,00 Itens de Empenho : Janela de Ferro 1,00 x 1,20 Porta de ferro 0,0 x 2,10 Aquisicao de janelas e portas para construcao de um almoxari fado para EMEF Olavo Bilac 1 0 2015/002423 2363 1781 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria transporte de lixo para aterro sani tario,dia 24/03/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para a s 15:00. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 263 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 264 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 6.970,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2015 0 2015/002456 2397 1807 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria No dia 24/03/2015 para levar lixo no Aterro Sanitario. 0 2015/002441 4451 191 2015 6448 CAMILA DORE ROSSINI 4.069,05 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002442 5221 192 2015 6448 CAMILA DORE ROSSINI 5.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais cfe. Pregao Eletronico 09/2015 e Contrato 30/201 5. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002464 4969 1814 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 1.020,00 Itens de Empenho : Espelho com moldura 5mm 2,00 x 1,00 Espelho com moldura 3mm 1,60 x 0,90 Aquisicao de espelhos com moldura para salas de aula na EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002444 4454 194 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 13.763,10 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 29/20 15. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002460 2361 1800 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 1 2015/000094 2880 61 2015 144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA LTDA Itens de Empenho : Refil Polipropileno para processador de agua. Refil Carbomax para processador de agua. 324,00 1 0 2015/002443 5221 193 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX 11.891,50 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escolas Municipais cfe. Pregao Presencial 09/2015 e Contrato 31/201 5. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002463 4356 1804 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/03/2015, com saida as 13:00h e retorno aproximado p ara as 23:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal no Aeroport o. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002461 2389 1797 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/03/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado p ara as 20:00h. Motivo: Levar Secretaria em Seminario da Cult ura. 1 0 2015/002459 2361 1801 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cruz Alta no d ia 25/03/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas. 1 0 2015/002457 2397 1799 2015 460 JULIANA KOHLS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Nova Petropolis no dia 24/03/2015 para compras de adornos de Pascoa. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002455 2397 1810 2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 24/0 3/2015, para levar caminhao para revisao. 1 0 2015/002458 2381 1802 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeria do S ul no dia 25/03/2015, com saida as 09:00h e retorno aproxima do para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em perici as medicas. 1 0 2015/002462 2361 1795 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/03/2015, com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 0 2015/002445 4231 189 2015 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 9.200,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Retroescavadeira tracao 4 x 4, motor turbo d iesel original de fabrica, fabricacao nacional p/Patrulha Ag ricola Mecanizada cfe. Pregao Presencial 10/2015 e Contrato 32/2015. 1 0 2015/002446 4233 190 2015 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 195.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Retroescavadeira tracao 4 x 4, motor turbo d iesel original de fabrica, fabricacao nacional p/Patrulha Ag ricola Mecanizada cfe. Pregao Presencial 10/2015 e Contrato 32/2015. 1 0 2015/002454 3372 1815 2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME Itens de Empenho : Locacao de onibus 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 750,00 Folha: 265 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 266 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Locacao de onibus para ir na Expoafubra no dia 26/03/2015 em Rincao Del Rei Rio Pardo com produtores rurais com saida as 7,00 hs em frente ao Centro Administrativo. 0 2015/002447 2361 1809 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 25/03/2015 saida as 10:15 e retorno previsto para as 18:00. 1 0 2015/002448 5517 1808 2015 3603 VIVO S.A 800,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Despesa referente a pagamento fatura telefone celular 55 962 2 1262, da EMEF Santos Dumont, Lei Municipal no1442/2003 1 0 2015/002449 5516 1806 2015 3603 VIVO S.A 800,00 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Despesa referente a fatura mensal de telefone celular 55 622 6361, para EMEI Paraiso da Crianca, Lei Municipal no 1442/2 013 1 Total do Dia : 243.143,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2015 0 2015/002471 4142 1820 2015 4906 ARNILDO GRAEBNER 270,00 1 Itens de Empenho : Bromelia Terra preta para plantas. Formio. Flores Diversas Buxinhos Vinca Aquisicao de plantas e material para canteiros das pracas e jardins. 0 2015/002465 2787 1818 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 80,00 Itens de Empenho : FECHADURA CILINDRICA TUBULAR CROMADA Aquisicao de fechadura cromada para porta de vidro, no POLO/ UAB 1 0 2015/002473 2397 1823 2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para inhao para revisao, no dia 25/032015. 1 70,00 levar cam 0 2015/002470 2010 1813 2015 513 GLICERIO ARSENIO BOECK 75,00 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Confeccao de sacolas de couro para uso no caminhao dos eletr icistas. 1 2 2015/000021 4320 1641 INATIVOS 269.274,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 2 2015/000022 4321 1 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 10.720,66 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 0 2015/002466 5500 1811 2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 305,00 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Pagamento de curso de capacitacao de Sistema Nacional de Ate ndimento Socioeducativo , para Liziane Almeida Weide nos dia s 30 e 31 de marco em Porto Alegre na FAMURS. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002468 2381 1812 2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 330,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 30 e 31/03/2015, com saida as 4h do dia 30/03/2015 e retorno prev isto para as 17h do dia 31/03/2015. Motivo: Curso FAMURS. 1 0 2015/002469 4413 1821 2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 44,00 Itens de Empenho : Outras Diarias Acompanhar produtores rurais na Expo Afubra no dia 26/03/201 5 no evento que acontece Rincao Del Rei - Rio Pardo com said a as 7,00 hs em frente ao Centro Administrativo. Referente a 1/4 de diaria. 1 0 2015/002467 2384 1817 2015 6670 MORGANA DREWS DA SILVA 270,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 30 e 31/03/2015, com saida as 4h do dia 30/03/2015 e retorno prev isto para as 17h do dia 31/03/2015. Motivo: Curso FAMURS. 1 0 2015/002472 3991 1822 2015 5766 NEIVA MONARETTO 1.145,00 Itens de Empenho : Casal Coelhos para Fotos Casal Coelhos em pe -1,50 m Coelho de tecido p/sentar - 70 cm Coelho de tecido p/sentar - 50 cm Coelha de tecido p/sentar - 55 cm Despesa decorrente fornecimento de Coelhos de Tecido para de coracao de Pascoa do Centro Administrativo Municipal. 1 2 2015/000024 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.109,43 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 2 2015/000023 4327 1949 PENSIONISTAS 50.468,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002440 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.999,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002439 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.769,14 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 267 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 268 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 353.931,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2015 0 2015/002750 2397 1844 2015 1008 AIRTON ALVES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario. 0 2015/002498 4954 1858 2015 6672 Alexandre Weber 480,00 Itens de Empenho : Conserto Camara Fria Conserto da Camara Fria do estoque da merenda escolar das es colas municipais 1 0 2015/002496 1990 1846 2015 4668 ANDREA DOS SANTOS BITTENCOURT 170,00 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de palestrante para o dia 27 de marco na Programac ao do Mes da Mulher com o tema Mulher na Terceira Idade. 1 0 2015/002749 2397 1847 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario. 1 0 2015/002756 4701 1850 2015 4185 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 75,00 Itens de Empenho : Automatico 2m -50A. Despesa decorrente de peca para o compressor da rampa de lav agem. 1 0 2015/002482 5482 195 2015 6671 BRUCH E RAUBER MECANICA PESADA LTDA. 219.779,56 Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Caminhao Britador p/britagem das estradas do interior e ruas da Cidade, cfe. Pregao Presencial 07/2015 e Contrato 33/2015. 1 0 2015/002483 5483 196 2015 6671 BRUCH E RAUBER MECANICA PESADA LTDA. 56.220,44 Itens de Empenho : Aquisicazo de 01 Caminhao Britador p/britagem das estradas d o interior e ruas da Cidade, cfe. Pregao Presencial 07/2015 e Contrato 33/2015. 1 0 2015/002638 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.916,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002639 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.185,22 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002640 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.399,96 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002641 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 13.824,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002642 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 8.964,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002643 3588 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 836,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002644 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.661,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002645 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.673,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002646 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.402,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002647 3632 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 330,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002648 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.429,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002649 3639 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 362,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002738 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 391,66 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002739 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 118,52 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002740 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 339,99 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002741 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.382,49 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002742 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 896,41 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002743 3595 1 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 717,24 Folha: 269 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 0 2015/002744 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 519,39 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002745 3635 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 33,09 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002476 2373 1825 2015 1083 CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Despesas referente a 1/4 de diaria, dia 27/03, Santa Maria, para Reuniao coordenadores Rede ETC - do Polo/UAB 1 0 2015/002484 2416 1841 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 300,00 Itens de Empenho : Guias de arrecadacao Aquisicao de 5.000 guias de arrecadacao para o Setor da Teso uraria. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002759 4144 1862 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 126,00 Itens de Empenho : Taloes de Autorizacao de Compras. Abastecimento Aquisicao de taloes de ordem de abastecimento para o almoxar ifado. 1 0 2015/002522 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.123,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002504 4460 1863 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 99,95 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacinas de brucelose para imunizacao de terneiras dos produt ores participantes do Programa Proleite. 1 0 2015/002495 5037 1832 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para criancas e adolesce ntes atendidos nos grupos de Servico de Convivencia e Fortal ecimento de Vinculos do CRAS. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor. 1 0 2015/002503 5029 1855 2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 355,85 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos de adolescen tes do Servico de Convivencia e Fortaleciemento de Vinculos . Anulacao de empenho. Motivo por erro no Credor. 1 0 2015/002493 2361 1833 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 270 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002493 Itens de Empenho : o dia 26/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 0 2015/002486 2361 1839 2015 1991 EVAIR F STEYDING 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia IVA 0159, dia 26/03/2015 saida as 6:00 e retorno p revisto para as 19:00. 1 0 2015/002479 4132 1824 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 405,00 Itens de Empenho : Plancha 4.5m x 3m x 5m Despesa decorrente da aquisicao de pranchas 4,5 x 3 x 5 par a pontilhao no Porto Agudo. Empenho refeito nesta data, conf orme empenho 1106/2015 anulado por ter sido feito com dotaca o incorreta. 1 0 2015/002492 5523 1831 2015 333 FAMURS 305,00 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Pagamento de curso de capacitacao de Sistema Socioeducativo, para Morgana Drews da Silva Conselheira do Conselho Municip al de Crianca e Adolescente, nos dias30 e 31 de marco em Por to Alegre na FAMURS. 1 0 2015/002501 5500 1828 2015 333 FAMURS 305,00 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Pagamento de curso de capacitacao de Sistema Socioeducativo, para Liziane Almeida Weide nos dias 30 e 31 de marco em Por to Alegre na FAMURS. 1 0 2015/002497 5525 1849 2015 5218 GRACE MARY HOPPE 778,10 Itens de Empenho : Esponja para limpeza Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 50 lt Bom Ar frasco 400ml. Desinfetante eucalipto. Sabonete Liquido Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para Postos de Saude. 1 0 2015/002490 2361 1836 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 0 2015/002681 1709 371 INSS 3.150,35 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002682 1711 371 INSS 1.218,95 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 271 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002682 Itens de Empenho : CO/2015. Valor Cat. 0 2015/002683 1712 371 INSS 531,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002684 1713 371 INSS 1.546,97 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002685 1715 371 INSS 3.570,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002686 1727 371 INSS 1.058,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002687 1731 371 INSS 215,19 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002688 1737 371 INSS 1.867,31 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002689 1738 371 INSS 1.648,86 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002690 1740 371 INSS 1.505,39 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002691 1743 371 INSS 1.585,79 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002692 1759 371 INSS 2.260,94 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002693 1768 371 INSS 3.611,23 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002746 4350 371 INSS 982,31 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002747 4786 371 INSS 1.829,09 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 272 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002499 2770 1860 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 179,71 Itens de Empenho : Adaptador Universal Adaptador Campainha Compacta 25W Fio Paralelo 2 x 1,0mm Fita isolante 20 metros. Mangueira 4 t 3/4 Curva 3/4 Bucha FU 6 Pitao 6mm Gancho 6mm Eletroduto 3/4 Chave teste canaleta Kit Ar Condicionado c/ Tomada Disjuntor Din 16 Aquisicao de materiais diversos para pequenos reparos nas es colas: Paraiso da Crianca, Tres de Maio, Santos Reis, 7 de Setembro 1 0 2015/002757 4702 1851 2015 5868 JOCELI G JORAS 1.100,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto de motor de partida, bobina, campo, induzido, kit reparo, automatico, tampa traseira, por ta escovas, pinhao, buchas, parafusos e automatico do caminh ao 8150. 1 0 2015/002748 2397 1864 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/03/2015, para levar documentos. 1 0 2015/002500 2361 1856 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia inn 0655, dia 26/03/2015 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00. 1 0 2015/002480 4969 1827 2015 4236 MARCI A MENEGASSI Itens de Empenho : Porta Livros em Madeira Suporte para aparelho DVD em Madeira Porta em Madeira 0,41cm x 0,56cm Ripas de Pinos Aquisicao de diversos materiais em madeira a da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002481 386,00 para sala de aul 4743 1830 2015 4236 MARCI A MENEGASSI 3.900,00 Itens de Empenho : Armario em MDF 1,84 x 0,50 x 1,35 Mesa em MDF 1,17 x 0,60 x 0,74 Balcao Trocador de Fralda em MDF 1,95 x 0,51 x 0,84 Armario Formato Nicho 1,10 x 0,90 x 0,30 Aquisicao de mobiliarios em madeira para salas de aula da EM EI Paraiso da Crianca CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1 Folha: 273 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002475 2610 1819 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 252,00 Itens de Empenho : HD 500 GB Aquisicao de pecas para conserto microcomputador da Escola 7 de Setembro 1 0 2015/002491 2361 1835 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 0 2015/002474 4012 1829 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 27,65 Itens de Empenho : Pilha P AA. Pilha alcalina AAA COPO DESCARTAVEL 300ML Aquisicao de pilhas e copo descartavel para posto de saude. 1 0 2015/002755 4677 1848 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no inteiror. Valor Estimativo. 1 0 2015/002760 4701 1834 2015 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 1.800,00 Itens de Empenho : Bomba 2190001552 Aquisicao de 01 bomba de acionamento para o caminhao ITS 768 9. 1 0 2015/002485 5048 1845 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 1.125,00 Itens de Empenho : Compressa de Gaze 13 fios. Aquisicao de 50 pacotes de compressas de gases 13 fios 10x10 cm 4 dobras, para Posto de Saude. 1 0 2015/002502 5048 1853 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 635,00 Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro). Oximetro clinico digital de dedo. Aquisicao de 03 aparelho de pressao e 01 oximetro digital, p ara Posto de Saude. 1 0 2015/002487 5524 1843 2015 5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL 900,00 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de espaco no Ginasio Nossa Senhora Aparecida, de Vil a Caicara, para funcionamento de uma sala de aula para E MEI Paraiso da Crianca, por tempo determinado de seis meses. Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor. 1 0 2015/002494 1990 1837 2015 6670 MORGANA DREWS DA SILVA 170,00 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de palestrante para o dia 27 de marco na Programac ao do Mes da mulher com o tema Mulher na Terceira Idade. 1 0 2015/002758 4701 1854 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 710,00 Folha: 274 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Aquisicao de pecas para a caminhoneta S10. Valor Cat. 0 2015/002488 3789 1840 2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Trofeu de 80 cm Trofeu 70cm Trofeu de Goleiro e Goleador Trofeus Goleira Menos Vazada Premiacao para o III Interselecoes de Futsal Feminino 374,00 1 0 2015/002489 3789 1842 2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA Itens de Empenho : Trofeu de 80 cm Trofeu 70cm Trofeus Goleira Menos Vazada Trofeu de Goleiro e Goleador Medalhas para premiacoes Premiacao 12o Torneio Interselecoes de Futebol de Campo 351,00 1 0 2015/002751 5501 1861 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 300,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagens em veiculos da Ce ntral de Veiculos a servico da SDSH. Valor estimativo. 1 0 2015/002752 4479 1859 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 300,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagens em veiculos da Ce ntral de Veiculos a servico da Secretaria da Agricultura. Va lor estimativo. 1 0 2015/002753 4981 1857 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 300,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagens em veiculos da Ce ntral de Veiculos a servico do Gabinete. Valor estimativo. 1 0 2015/002754 4618 1852 2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 500,00 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de lavagens de veiculos da Ce ntral de Veiculos a servico da Secretaria da Saude. Valor es timativo. 1 0 2015/002716 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.620,94 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002717 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.645,05 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002718 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 316,16 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002719 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 621,20 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 275 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002719 Itens de Empenho : CO/2015. Valor Cat. 0 2015/002720 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 365,00 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002721 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.999,91 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002722 1919 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.148,80 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002723 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.865,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002724 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 23.288,73 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002725 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 11.417,85 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002726 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 8.899,00 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002727 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 50.993,89 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002728 1928 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.067,24 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002729 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.360,96 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002730 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.079,73 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002731 1938 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 220,96 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002732 1939 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 359,95 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 276 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002733 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 424,50 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002734 1943 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.551,20 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002735 1946 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 13.711,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002736 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 6.986,69 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. Anulacao de empenho em razao de ajustes no GP, pois ocorreu um erro de calculo na folha, pelo sistema PRONIM. 1 0 2015/002737 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.073,67 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002694 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.814,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002695 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.908,40 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002696 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 218,90 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002697 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 430,09 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002698 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 252,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002699 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.077,00 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002700 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.872,46 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002701 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.291,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 277 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002702 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 16.124,24 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002703 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.905,33 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002704 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.161,27 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002705 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 35.306,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002706 1846 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 738,91 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002707 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.019,36 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002708 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.132,30 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002709 1856 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 152,99 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002710 1857 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 249,22 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002711 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 293,91 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002712 1861 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.073,98 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002713 1864 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 9.493,50 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002714 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.521,92 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 1 0 2015/002715 1868 1 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.435,76 Folha: 278 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2015. 0 2015/002666 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002668 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002669 4735 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 131,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002674 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002478 4143 1816 2015 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO 2.250,00 Itens de Empenho : Cascalho Despesa decorrente da aquisicao de cascalho para as Ruas Lui z Janner, Trecho Av Concordia e Av Tiradentes e Rua Francisc o Schiefelbein, trecho entre Avenida Borges de Medeiros e Ru a Hugo Karl Braunig. 1 0 2015/002505 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.561,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002506 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 14.861,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002507 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 24.821,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002508 1106 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.690,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002509 1108 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.203,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002510 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.104,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002511 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15.596,49 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 279 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002512 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 18.917,61 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002513 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.750,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002514 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 114.756,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002515 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 63.602,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002516 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.115,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002517 1119 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 276.969,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002518 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 36.327,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002519 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.677,39 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002520 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.455,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002521 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 25.781,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002523 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.614,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002524 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.101,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002525 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.915,21 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002526 1140 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 10.569,58 Folha: 280 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 0 2015/002527 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.019,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002528 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 69.773,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002529 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 36.399,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002530 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.698,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002531 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.538,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002532 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 478,35 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002533 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.216,96 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002534 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002535 1163 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.840,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002536 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 659,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002537 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.296,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002538 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 555,46 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002539 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 59,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 281 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/002539 Itens de Empenho : 5. Credor Valor Cat. 0 2015/002540 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 230,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002541 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002542 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.702,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002543 1216 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 543,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002544 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 461,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002545 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002546 1219 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.741,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002547 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 222,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002548 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 461,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002549 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 317,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002550 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002551 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 307,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002552 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 282 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002553 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.226,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002554 1248 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 835,09 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002555 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 768,51 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002556 1256 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002557 1260 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 640,42 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002558 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002559 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.280,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002560 1267 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 650,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002561 1269 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.554,69 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002562 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.867,23 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002563 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 768,51 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002564 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 512,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002565 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.337,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002566 1298 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.887,19 Folha: 283 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 0 2015/002567 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 800,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002568 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.529,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002569 1306 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 169,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002570 1308 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 450,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002571 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 42,09 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002572 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.630,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002573 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.270,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002574 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.711,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002575 1313 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 18.952,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002576 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.071,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002577 1318 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 579,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002578 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 39.031,39 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002579 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.966,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 284 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/002579 Itens de Empenho : 5. Credor Valor Cat. 0 2015/002580 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 339,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002581 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 822,80 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002582 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.408,37 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002583 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.140,21 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002584 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 198,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002585 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 226,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002586 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 381,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002587 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.105,71 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002588 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.766,41 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002589 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.869,74 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002590 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.086,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002591 1363 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.049,35 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002592 1413 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 640,42 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 285 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002593 1455 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.490,25 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002594 1463 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.032,69 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002595 1490 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.138,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002596 1494 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 713,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002597 1498 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.804,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002598 1500 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.012,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002599 1503 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 227,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002600 1505 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.215,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002601 1510 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 113,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002602 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.357,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002603 1532 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 170,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002604 1540 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 284,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002605 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.056,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002606 1548 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 4.063,55 Folha: 286 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 0 2015/002607 1550 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.021,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002608 1605 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 663,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002609 1610 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.116,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002610 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.724,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002611 1617 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.716,74 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002612 1618 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 466,22 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002613 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 36.580,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002614 1620 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.139,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002615 1635 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.570,32 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002616 1641 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.509,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002617 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.717,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002618 1650 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 735,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002619 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 14.393,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 287 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/002619 Itens de Empenho : 5. Credor Valor Cat. 0 2015/002620 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002621 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002622 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002623 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002624 1685 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002625 1690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,22 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002626 1694 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.020,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002627 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.041,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002628 1772 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 816,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002629 1773 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 510,42 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002630 1775 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 160,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002631 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.728,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002632 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.970,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 288 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002633 1784 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 145,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002634 1786 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 270,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002635 1794 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 13.225,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002636 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.078,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002637 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.465,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002650 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 20.910,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002651 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.406,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002652 3689 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.366,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002653 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16.772,43 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002654 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.677,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002655 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.277,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002656 3713 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.551,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002657 3719 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.732,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002658 3721 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 6.053,18 Folha: 289 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 26.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 0 2015/002659 3729 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.122,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002660 3732 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.441,08 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002661 3747 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.125,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002662 3751 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.687,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002663 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 267,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002664 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.439,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002665 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 342,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002667 4725 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.173,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002670 4740 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 24.323,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002671 4745 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 381,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002672 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 381,18 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002673 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.989,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002675 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 565,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 290 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 291 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2015/002675 Itens de Empenho : 5. Credor Valor Cat. 0 2015/002676 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.696,41 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002677 5092 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.013,49 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002678 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 750,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002679 5472 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.791,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002680 5522 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6,78 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 5. 1 0 2015/002477 4993 1826 2015 5260 VAGNEI LOSEKANN 25,00 Itens de Empenho : Conserto de Ventilador de Parede Conserto de um ventilador de parede da EMEI Paraiso da Crian ca 1 Total do Dia : 1.854.266,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.03.2015 0 2015/002767 4969 1867 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.312,00 1 Itens de Empenho : Cadeirinha de Alimentacao para Bebes Aquisicao de cadeirinhas de alimentacao para bebes na EMEI P araiso da Crianca 0 2015/002791 5251 200 2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 1.365,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 38/2015. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002800 2397 1897 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2015, para levar lixo para o Aterro Sanitario. 1 0 2015/002796 4455 205 2015 6674 Bernardo Unfer 660,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 37/2015. 1 0 2015/002784 4702 1885 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.530,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Prestacao de servicos de troca de pecas e servicos de mecani ca no caminhao ILD9400. 0 2015/002785 4701 1882 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. Itens de Empenho : Tomada dupla de FORCA. Aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400. 1.987,00 1 0 2015/002806 4942 1894 2015 6675 Centro Sul Itens de Empenho : Recargas de Toner e Recargas de toner e 5A, ML2850ND, E120, Sistemas de Impressao LTDA 600,00 Cartucho cartuchos para as escolas municipais ; 8 Q2613A e TONER 12A 1 0 2015/002768 2361 1886 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 27/03/2015 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 15:00. 1 0 2015/002808 4876 1900 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 225,00 Itens de Empenho : confeccao de marcador de paginas Servico de confeccao de Marcadores de paginas com homenagem a Monteiro Lobato, para distribuicao em pedagio realizado pe lo INTERACT CLUB e com apoio da Biblioteca Publica Aldo Berg er no dia 18/04/2015, aniversario do autor. 1 0 2015/002761 4126 1870 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 324,53 Itens de Empenho : Tela 0,80 mm Cano 300 mm irrigacao Serra copo kit 5 pecas Material utilizado para montagem de fonte drenada na proprie dade de Valdir Jair Schuller em Linha dos Pomeranos. 1 0 2015/002770 4019 1872 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Bambona 200 lt. 01 Bambona 200 lt para armazenagem de lixo. 130,00 1 0 2015/002805 4032 1904 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 299,00 Itens de Empenho : Reservatorio 1.000 litros. Aquisicao de um reservatorio de agua para escola Santos Reis 1 0 2015/002773 2361 1890 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 0 2015/002771 5525 1877 2015 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME Itens de Empenho : Detergente liquido - 500 ml Papel higienico rolao branco 8 x 300. Papel Toalha pacote com 1.000 Agua Sanitaria 01 litros. Sabao em Po caixa de 1kg Amaciante 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 2.592,80 Folha: 292 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Veja X-14 Tira Limo. Aquisicao de material de limpeza para Postos de Saude. Valor Cat. 0 2015/002765 4629 1868 2015 6155 DIONES VALMOR UNFER 500,00 Itens de Empenho : Pelicula Aquisicao de pelicula para onibus do transporte escolar ITA 5021 1 0 2015/002807 4876 1895 2015 4743 EDER J KOBS 100,00 Itens de Empenho : Banner Adesivo confeccao de banner para Bilblioteca Publica Aldo Berger, e confeccao de adesivos do Projeto Geladeiroteca,para uso da B iblioteca. 1 0 2015/002803 4377 1896 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 60,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente para confeccao de um tapete de carpete par a o veiculo Renault Master, placa IVG-1859. 1 0 2015/002776 2397 1876 2015 4810 EDERSON LUIZ LIPKE 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 27/0 3/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/002797 5209 1880 2015 323 ELEMAR R BRAGA 666,20 Itens de Empenho : Bilhete de passagem para Nova Boemia/ Agudo Bilhete de passagem para Cerro Seco/Agudo Bilhete de passagem para Cerro dos Behling/Agudo Bilhete de passagem para Cerro dos Camargo/Agudo Aquisicao de passagens para os adolescentes atendidos nos gr upos de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. 1 0 2015/002809 5116 1903 2015 5125 ELIA L. UNFER ME 200,00 Itens de Empenho : buque de flor Compra de flores para homenagear os palestrantes da X Jornad a da Mulher, no dia 27/03/2015, evento este que esta inserid o na Programacao Especial para as Mulheres de Agudo, no mes de marco.Conforme Decreto Municipal 034/2015. 1 0 2015/002793 4454 202 2015 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ 660,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 40/2015. 1 0 2015/002778 2397 1873 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 140,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 02 diarias para Cacapava do Sul, nos d ias 27 e 28/03/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/002786 4715 1879 2015 6469 GELCI G NEU -ME 4.400,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de horas de retro para abertura de valet as no interior. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 293 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/002795 4454 204 2015 5947 GERMANO GUSTAVO THOM 1.050,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 42/2015. 1 0 2015/002772 2381 1893 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 30/03/2015, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: Levar servidor em capacitacao na FA MURS. 1 0 2015/002783 4702 1889 2015 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 2.150,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Troca de reparo do tensionador da esteira do lado direito, s ubstituicao de magueiras e sensor de temperatura do oleo hid raulico da escavadeira PC 160. 1 0 2015/002781 4702 1892 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos e consertos em Motoniveladoras 3, IHU1057 e ILD 9400. 1 3.150,00 e caminhoes INP 813 0 2015/002782 4701 1891 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.600,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para motoniveladoras FG 17003, retro 580 L caminhoes INP 8133 e ILD 9400. 1 0 2015/002787 2361 1887 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 27/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 21:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 1 0 2015/002789 4452 198 2015 5963 IRENE FALLER UNFER 828,75 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 35/2015. 1 0 2015/002798 3364 1878 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor Idade H offnung no dia 28/03/2015 de Rincao do Pinhal x Agudo e reto rno para evento da Melhor Idade. 1 0 2015/002792 5221 201 2015 4162 JAQUES EVALDO VITALIS 955,95 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 39/2015. 1 0 2015/002766 4936 1866 2015 6546 Jeferson Daniel Lopes Gomes Itens de Empenho : alimentacao 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 120,00 Folha: 294 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Alimentacao para atletas femininos, dia 29/03, Restinga Seca no Interselecoes de Volei de Areia Feminino Anulacao de empenho. 0 2015/002777 2397 1875 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente para Sobradinho no dia 27/03/2015 para le var documentos. 1 0 2015/002779 2397 1874 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 28/03/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/002769 2361 1884 2015 6673 JOCIANE DOS SANTOS FERNANDES. 41,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 27/03/2015 saida as 11:00 e ret orno previsto para as 15:00.Motivo acompanhar paciente. 1 0 2015/002804 1955 1898 2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente servicos de emolumentos e selos 4.000,00 1 0 2015/002799 2397 1901 2015 2352 LEONARDO RODRIGUES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2015 para levar lixo para o Aterro Sanitario. 1 0 2015/002774 2381 1883 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias me dicas. 1 0 2015/002775 2371 1881 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2015, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00h. Motivo: Levar Professora em Reuniao dos Coorde nadores da Rede E-Tec. 1 0 2015/002801 4377 1902 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 40,00 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica no ve iculo Renault Master, placa ITO-8735. 1 0 2015/002802 4363 1899 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 365,00 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo motor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master placa ITO-8735. 1 0 2015/002794 4454 203 1 2015 6133 MIRACI TEREZINHA SIPPERT SCHU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 379,95 Folha: 295 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 27.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 41/2015. 0 2015/002763 4629 1869 2015 1665 SANDRO LUIS BERTULINI 1.700,00 Itens de Empenho : Pelicula Aquisicao de pelicula para colocacao dos onibus do transport e escolar: ISU 9945, ISV 0728, ISW 8472 1 0 2015/002790 4455 199 2015 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO 168,75 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 36/2015. 1 0 2015/002788 4453 197 2015 5827 SILMAR EMILIO WILHELM 250,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, conforme Chamada Publica 11/201 5 e Contrato 34/2015. 1 0 2015/002780 2397 1871 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 140,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 02 diarias para Cacapava do Sul nos di as 27 e 28/03/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/002762 4749 1888 2015 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. Itens de Empenho : Trava Quimica Espacador da Engrenagem do Velocimetro Anel Sincronizador Lamela Mola Interna Retentor do Eixo do Garfo Retentor Eixo do Garfo Retentor Eixo Saida Dianteira/Traseira Retentor Eixo Saida/Entrada Oring Eixo Entrada/Saida Rolamento 6307 Eixo Entrada Rolamento Conico de Rolos M86610 Pista do Rolamento M86610 Pista do Rolamento 26885 1 Rol de Agulhas Int Eixo Saida/Traseira Gaiola Rol Agulhas Engr do Eixo Saida Gaiola Rol Agulhas Engr Reduzida Engr Velocimetro Coroa 13 Dentes Oring Carcaca Conector Velocimetro Retentor Eixo de Entrada Pecas para conserto onibus ISW 8472 1.877,01 1 0 2015/002764 2770 1865 2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L Itens de Empenho : Rolo de La 321/9 Manga para entrada maquina Manga entrada para maquina 2m Engate flexivel 1m NIPEL 1/2 rosca 333,20 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 296 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 297 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Luva Reducao 3/4 x 1/2 1 TE Rosca 1/2 FITA VEDA ROSCA 18X25 Adaptador com Broca p/ Serra Copo Serra Copo c/ Videa 50 Tinta esmalte Fita veda rosca 50mt Boia para caixa de agua Adesivo 17g 1 Joelho 25mm 2 Cano Soldavel 25 Selador Lata 3,6L Fechadura de Gaveta Cadeado 20mm Dobradica Lixa 150 Rolo espuma 9 cm. Pincel 396x3/4 Bandeja de Pintura Luva Torneira Plastica preta Mangote 60cm Cola Pega Mil Transparente 14ml SILICONE 50 G Plug Roscavel 1 Polegada Aquisicao de diversos materiais para reparos na escola Santo s Reis Total do Dia : 41.762,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2015 0 2015/002840 2627 1919 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 39,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color remanufaturado Aquisicao de cartuchos para impressora Polo/UAB 0 2015/002841 2611 1918 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 408,00 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color original Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 22 original Aquisicao de toner e cartuchos para SED e Escolas Santos Rei s e Olavo Bilac 1 0 2015/002842 5035 1917 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.000,00 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de toner e cartuchso da escolas municipais: HP 21 e 22, 27 e 28, 122 e 122 COL., 60 e 60 COL., 57 e 56, 91 e 92 , 662XL e 662 BLACK, conforme pesquisa em anexo 1 0 2015/002829 4702 1916 2015 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 620,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de conserto da maquina de lavar da ram pa de lavagem de veiculos e maquinas da SIOST. 1 0 2015/002835 4701 1915 1 2015 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.329,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 30.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para a maquina de lavar veiculos da Rampa . 0 2015/002826 4895 1926 2015 5503 AIRTON BERNARDINI 3.000,00 Itens de Empenho : Servicos de consertos de pneus, vulcanizacoes. Despesa decorrente de consertos de pneus de maquinas e veic ulos da SIOST. Valor Estimativo. 1 0 2015/002813 3368 1938 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 270,00 Itens de Empenho : Locacao de transporte Pedido de empenho em substituicao do empenho N°.002410/2015, pelo motivo de erro no lancamento da razao social do fornec edor 1 0 2015/002843 5221 200 2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 1.365,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, cfe. Chamada Publica 11/2015 e Contrato 38/2015. 1 0 2015/002830 4700 1910 2015 2200 AUTO POSTO CONCORDIA LTDA 997,00 Itens de Empenho : Oleo. Oleo 68. Oleo motor Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos SIOST. Anulacao de empenho. 1 0 2015/002812 4984 1911 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 2.011,00 Itens de Empenho : Caibro 5 x 10 Pecas madeira 400 - 5 - 7 Peca de madeira 270 5x 7 Peca de madeira 500 5x7 Ripao de eucalipto 5x5 Tabua de eucalipto para assoalho Tabuas pinus. Ripao 5x3 Prego telheiro 18x30 Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m Aquisicao de material para doacao para Neiva Lima Pereira, f amilia em situacaode vulnerabilidade social conforme concess ao de beneficio. 1 0 2015/002818 2430 1933 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.997,00 Itens de Empenho : Fichas de Vacinacao. Adesivos da Dengue Folders HPV Pincel Atomico CARIMBO AUTOENTINTANTE. Material para divulgacao de campanhas de vacinacao e carimbo s para setor da Vigilancia da Saude. 1 0 2015/002833 4701 1913 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA Itens de Empenho : Cilindro estabilizador 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 2.503,70 Folha: 298 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Pino Inf MG do eixo Pino Sup MG Eixo Filtro oleo. Filtro Diesel Filtro de agua Aquisicao de pecas para a Retro 580 L 4 x 4. Valor Cat. 0 2015/002819 4984 1936 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 243,30 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Cal Pintura Aquisicao de material para doacao para Elisana da Silva, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessa o de beneficio. 1 0 2015/002821 4984 1934 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 418,40 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Tubo PVC para esgoto 100mm Joelho 100m 90o Vaso sanitario Assento Sanitario Parafusos Vaso. Anel vedacao p/ vaso CAIXA DESCARGA Tubo de Descarga Banheiro Espude Durin para Vaso Banheiro Tubo PVC 20 mm Aquisicao de material para doacao para Lili Neu, familia em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao de bene ficio. 1 0 2015/002838 2763 1923 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 837,90 Itens de Empenho : Pre Laje Reservatorio para agua 2000L Malha de Ferro 20x20 Cimento Saco de 50 Kg Fechadura Porta Interna Materiais para instalacao reservatorio de agua e fechadura d e portas na EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2015/002839 2770 1927 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 105,51 Itens de Empenho : Arejador p/ Torneira Canaleta com adesivo Abracadeira. PLUG MACHO 3P Cabo PP 3 x 1,5 Fio solido 2.5 mm. Arruela lisa. 5/32 Fechadura de Porta para Mobiliarios Fechadura Porta Interna Solvente 900ml Aquisicao de materiais para Escolas Santos Dumont e Santo An tonio 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 299 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.03.2015 0 2015/002817 2361 1905 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 30/03/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas. 0 2015/002825 2361 1931 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente dia 30 /03/2015 saida as 6:30 e retorno previsto para as 18:00. 1 0 2015/002828 2397 1920 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 30/03/2015, para buscar rejeito. 1 0 2015/002834 4701 1914 2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Retentor 02 Retentor 615 Semi eixo Flange Reparo. Protetor marchas Sanfona Motor Junta Junta Filtro Rolamento. Aquisicao de pecas a retro Randon. 3.548,00 1 0 2015/002816 2361 1907 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/03/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 0 2015/002822 5209 1925 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 450,00 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Goltz x Agudo Bilhete de passagem Porto Alves x Agudo Aquisicao de passagens para os adolescentes atendidos nos gr upos de Servicos de Convivencia e Fortaleciemento de Vinculo s. 1 0 2015/002814 2381 1909 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/03/2015, com saida as 08h30min e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias medicas. 1 0 2015/002820 4984 1935 1 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 975,00 Folha: 300 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 30.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Ripao de pinus 5x7 Vara refilada Aquisicao de material para doacao para Edenir Dilson Berger, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme con cessao de beneficio. 0 2015/002836 2361 1928 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 30/03/2015 saida as 7:00 e reto rno ptrevisto para as15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio. 1 0 2015/002815 2361 1908 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/03/2015, com saida as 11:30h e retorno aproximado pa ra as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas. 1 0 2015/002823 4984 1924 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 601,40 Itens de Empenho : Vidro liso Aquisicao de material para doacao para Jose Jailson das Flor es, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme c oncessao de beneficio. 1 0 2015/002837 5525 1929 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 57,41 Itens de Empenho : Desinfetante Pastilha Adesiva. Aquisicao de material de limpeza para Posto de Saude Central . 1 0 2015/002810 3684 206 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 130.000,00 Itens de Empenho : Pagamento despesa do Parcelamento do Municipio com o RPPS, 1 87/12, 188/12, 09/14 e 10/14. 1 0 2015/002811 3676 207 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 27.500,00 Itens de Empenho : Pagamento despesa do Parcelamento do Municipio com o RPPS 18 7/12, 188/12, 09/14 e 10/14. 1 0 2015/002832 4702 1912 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos no conserto da concha do carregador W20. 2.166,00 1 0 2015/002824 4363 1932 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI Itens de Empenho : Calha de chuva para porta 01 calha para porta da Ambulancia IVA 0159. 95,00 1 0 2015/002827 2397 1922 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 30/03/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/002831 4144 1906 1 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 1.855,41 Folha: 301 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 302 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 30.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado para equipe dos pe dreiros, carpintaria, equipe de pintores e equipe da Jardina gem. Total do Dia : 184.849,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2015 0 2015/002850 4126 1952 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 998,00 1 Itens de Empenho : Bobinado 6 HP 6" Material para ser utilizado na manutencao da rede dagua de C erro Seco. 1 2015/000096 2345 63 2015 6226 ALEXANDRE NEU 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - Atividade Parlamentar na ALRS e D AER - Aut.Ato Mesa 8/2015. 1 1 2015/000095 2345 62 2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - Atividade Parlamentar na ALRS e D AER - Aut.Ato Mesa 8/2015. 1 0 2015/002867 4688 1967 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 580,00 Itens de Empenho : Mao de obra Mao de obra na troca de cabos e fios de Internet em toda a S ecretaria. 1 0 2015/002871 4144 1968 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.279,10 Itens de Empenho : Roteador Wireless TL-WA. Hub Switch gerenciavel - 24 portas 10/100/1000 Ponteira RJ45 Cabo de Rede Aquisicao de material para troca de fios e equipamentos da I nternet na Secretaria. 1 1 2015/000097 4795 64 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.423,00 Itens de Empenho : Gravador Digital de video DVR 4 cameras. Hard Disk 500 GB. Cameras IR Dome 800 linhas, lente 3,6 mm c/infravermelho. fonte eletronica 12v. metros de cabo UTP. conectores para cabo UTP. Empenhado em rubrica errada. 1 1 2015/000098 4774 65 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 480,00 Itens de Empenho : Servico de instalacao de sistema de videomonitoramento do pl enario. 1 0 2015/002881 2385 1978 2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS 36,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Sao Sepe no dia 1o de abril de 2015, com saida as 7h30 e retorno previsto para as 16h30. Motivo: 2o Encontro Regional de Conselheiros Tutelares Sao Sepe/RS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2 2015/000025 5041 12 2015 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID 1.542,00 Itens de Empenho : Inscricoes para XIII Seminario Sulbrasileiro de Previdencia Publica, dias 11 a 13MAI2015, em Gramado/RS. 1 0 2015/002849 4255 1946 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 520,00 Itens de Empenho : Pneu 215-65/16 Despesa decorrente fornecimento de 1 pneu 215-65/16 para Via tura Duester IUW 6777 da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 4/2013. 1 0 2015/002861 2361 1972 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 31/03/2015 saida as 10:40 e retorno p revisto para as 15:00. 1 0 2015/002858 2404 1958 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 175,00 Itens de Empenho : Envelope 22x16 timbrado Despesa decorrente aquisicao de 200 envelopes timbrados 22x1 6. 1 0 2015/002844 4472 1939 2015 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER 1.044,00 Itens de Empenho : Oleo tracao SAE 90 Oleo fluido 499- Caixa e hidraulico Oleo motor 15 W 40 Revisao completa do trator agricola Mahindra referente as 25 0 hs. 1 0 2015/002845 4117 1942 2015 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER 465,00 Itens de Empenho : Filtro motor Mahindra Filtro diesel Mahindra Conjunto flitro hidraulico Mahindra Revisao completa do trator agricola Mahindra referente as 25 0 hs. 1 0 2015/002860 4943 1963 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : cera liquida Aquisicao de cera liquida para EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho. 220,32 1 0 2015/002880 5029 1961 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 355,85 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos de adolescen tes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Sustituindo o empenho de no 2503/2015. 1 0 2015/002885 5037 1966 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para criancas e adolesce ntes atendidos nos grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no CRAS. Subtituindo o empenho no 2495/2015. 1 0 2015/002868 2361 1951 1 2015 2561 DANIEL DE DEUS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 35,00 Folha: 303 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 31.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var pacientes no dia 31/03/2015. 0 2015/002875 2350 1974 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/04/2015 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao. 1 0 2015/002863 2397 1960 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b uscar rejeito, no dia 31/05/2015. 1 0 2015/002857 4360 1945 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA 01 Kg de Sulfadiazida de prata e 01 Kg de Creme de Papaina p ara Posto de Saude. 1 0 2015/002865 4356 1957 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 31/ 032015 para levar vereadores para Reuniao. 1 0 2015/002852 3992 1956 2015 2183 GRACE MARY HOPPE. 2.000,00 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Despesa decorrente aquisicao de material de higiene e limpez a do CAM 1 0 2015/002866 2371 1954 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 31/ 03/2015 para buscar Secretaria da Capacitacao. 1 0 2015/002853 2455 1953 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Folha de Celofane. Caneta Escrita Fina Estojo com fecho Pincel Atomico Ponta Redonda Pincel Atomico Caderno de Desenho Cd Caneta azul Materiais de expediente para SED 55,05 1 0 2015/002854 5177 1950 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 40,50 Itens de Empenho : Colher de aco inox Tabua de vidro para cozinha Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian ca 1 0 2015/002855 2467 1947 1 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 178,20 Folha: 304 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 31.03.2015 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Mural de Recados em Metal Panela aluminio no22 Faca cabo madeira Lixeira Plastica c/ Tampa 15L Aquisicao de materiais de expediente para Polo/UAB 0 2015/002886 2397 1980 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 31/03/2015 para buscar pecas de caminhao. 1 0 2015/002864 2381 1955 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 31/03/2015 para levar pacientes para Pericia. 1 0 2015/002883 4984 1976 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 665,00 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Peca de madeira 4x10x5,00 Tabuas de eucalipto de 2o Aquisicao de material para doacao para Rodolfo Kegler, famil ia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de beneficio. 1 0 2015/002877 2584 1977 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 225,90 Itens de Empenho : Toner 12A. Toner 285A Compativel Aquisicao de Toner para impressoras da Farmacia, Smusa e Vig ilancia da Saude. 1 0 2015/002879 5526 1979 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 153,20 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Recarga de toner 85A para o Setor de Licitacoes e Contratos 1 0 2015/002882 2385 1975 2015 5202 MARILU KILIAN 36,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Sao Sepe no dia 1o de abril de 2015, com saida as 7h30 e retorno previsto para as 16h30. Motivo: 2o Encontro Regional de Conselheiros Tutelares Sao Sepe/ RS. 1 0 2015/002878 4867 1948 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca o de vulnerabilidade social. 1 0 2015/002874 4702 1962 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.055,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD9400 - R$ 780,00 ITS 7689 -R 1.275,00 Despesa decorrente de pintura em parachoque, conserto espelh o, alinhamento suportes, chapeamento do caminhao ILD 9400 es ervicos gerais, soldas longarinas, chassis. alinhamento, tra vas cabina, regulagem vidros portas e afirmar para choques d 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Folha: 305 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2015 31.03.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2015/002874 Itens de Empenho : o caminhao ITS 7689. Valor Cat. 0 2015/002872 5420 1969 2015 6065 PHASE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME 1.500,00 Itens de Empenho : Quadro de comando 1,5 cv mf 220 v comando a distancia Aquisicao de 01 quadro de comando iluminacao para eletrific acao. 1 0 2015/002884 4634 1971 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 400,00 Itens de Empenho : Aviso de radio Pagamento de divulgacao da sacretaria para o mes da mulher. 1 0 2015/002869 4701 1970 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Tampa. Corrente Vela Mola Interna Polia lisa esticador correia Pinhao Sabre corrente Protecao de mangueira 3/8 Silencioso. Aquisicao de pecas para motosserra da Secretaria. 513,00 1 0 2015/002870 2174 1973 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de maquinas motosserra. 230,00 1 0 2015/002873 4701 1964 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI Itens de Empenho : Cd Antena Falantes , Caixas de som Faixa Refletiva Aquisicao de material para Retro Randon. 770,00 1 0 2015/002876 4143 1930 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para calcadas, bocas de lobo, acesso par a cadeirantes, pracas publicas. Valor Estimativo. 1 0 2015/002851 3992 1949 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente fornecimento de Generos e produtos para c ozinha e material para higiene e limpeza do CAM 1 0 2015/002848 5015 1941 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 110,00 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao de assinatura do jornal Correio Agudense para Secr etaria da Saude . 1 0 2015/002846 4117 1943 2015 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA Itens de Empenho : Lixa ferro 60 Silicone 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) 37,56 Folha: 306 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2015 Folha: 307 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.01.2015 31.03.2015 Desp. P.Compra Ano Credor Materiais para conserto do sistema hidraulico do trator icola Valtra A 750. Valor Cat. agr 0 2015/002847 4478 1944 2015 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA 417,20 Itens de Empenho : Deslocamento de tecnico Taxa de limpeza de maquina Mao de obra Servicos de mao de obra ,deslocamento e taxa para manutencao do trator agricola Valtra A 750. 1 0 2015/002862 2397 1959 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 31/03/2015 para buscar rejeito. 1 0 2015/002856 3275 1940 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 2.444,04 Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo Bilhetes de Passagens H. Lindner/Agudo Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exibilidade de Licitacao no 04/2015, contrato no 07/2015 1 0 2015/002859 4969 1965 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 240,00 Itens de Empenho : KIT Para Cortina Aquisicao de cortinas para sla de aula da EMEI Paraiso da Cr ianca Anulacao de empenho. 1 Total do Dia : 29.711,16 Total do Mes : 5.032.589,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 17.592.181,64 Valerio Vili Trebien Prefeito Municipal CIC:587256360-49 Ademir Kesseler Secretario da Fazenda CIC:213195450-68 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/04/2015 as 10h43min (5) Wolfgang Amadeus Gehrke Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:243547240-49