2013 maio 01 - Câmara Municipal APUCARANA
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2013 maio 01 - Câmara Municipal APUCARANA
NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa . CEP: 86802.970 CJII>J:78.299.8150)01-00 Númerodo Empenho Recurso 000459/2013 PODER LEGISLATIVO Õrgão 01 Tipo00 Empenho 00001 Unidade 01 CamaraMunicipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 Desdobramento 3390300400 FontedeReCt.8'sos 00001 categoria de Empeló,O Ordinario MATERIAL Comum DE CONSUMO Conta GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Recursos do Tesouro 00643 A. C. MERIZIO E MERIZIO MINAS GERAIS 1972 CENTRO 11.737.029/0001-77 Credor 1"VlA 00008 Conta 00054 (Descentralizados) LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO Endereço AV CNPJICPF se Aplica Nao Valor Orçado Item Saldo Atual Saldo Anterior 429.000,00 01 Fone 3422-1390 soIicIaçáo COIV6to Número Licitação 358.910,66 358.575,66 1 VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF FORNECIMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES COMO SEGUE: 07 PQS04 KG, 03 AP 10 L, 01 C02 06 KG E 01 C02 4 KG CONF NF NR 0260 SERIE "A". Local da Entrega o ServiçosFol'8ll1_ Declaramosque os O MateriaisForamEntregues O Obra Executada Acham.se Valor Total Valor Unitário Especific~ção Quant. Conforme, Aceito e Receloidos _o 335,00 335,00 \/aju[ t iquidCt 335,00 o empert10da(s)oiosp-'I(s) acima discriminada(a). Data 1 1_ Data I assinatura: nome: fCRC 030502lO PR RECIIO Deciaro(amos)paraos_sms.querecebi(emos)aimportânciade(trezentos e trinta ****** ********************************** *) e pela qualdot(amos) Data 1 lI<adapelo CI1eque ri" I_I 1_ Credor ~---- R... "= Data e cinco pfena e irreyegávet reais****** quitação. a ordem 00 banco .aJieio dos Extintores Fone I ~i A. C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. (43) 3422-1390 NOTA FISCAL DE SERVI OS Série"It 1aVia -CJíente ~Vra-Cont. 4a Via _ Fixa 026Q Fax (43) 3122-0096 [email protected] Av. Minas Gerais, 1972 - CEP 86808-015 Apucarana - Paraná CNPJ 11.737.02910001-77 - INSCR. MUN.14374 CLIENTE Na!. da Oper.: Prestação de Serviços Cond. pagto.:::< a ..tJjlJll DataEmissáo:~LQ:i..QQ11 Ao(s) 8r.(s) N°:dS\ Endereço: Est.:~Fone:~ Inser. Est./RG: Grtfita»Ai.-AssQc.dePaiseAmig05dOSE1.te~isdeCarffómia/43J342f.1371 Av. Getur.o \largas, 02TIsSérie'A" 774 - Califómia - JI't$Cf. 837.00490-56 - CNPJ 8O.922.347f(001-20 . 251~ 3OOx3- AIDF302. coo. CONTROlE1527-7091-9313 .\nI2013 A INFORIIAT1VO ~I 748-X '-".,.. - I COOP. DE GRéu ro DOIIICREDI PAGÁVELPRUERENClALlEllIIAS Recibo do Sacado ......./~~ 12/0612013 ' 11723.1...- A C IIERIZIO E IIERIZIO LIDA I""-~ 23I05I2013 I 1-- r~ .~ I~ DI - ~DIÁRIADE 1S0.71 - APÓS VENCIMENTOCOBRAR. . APÓS VENCIIrt1WTOCOBRARMULTA DE 2.(10% DATA " 23IIIIII2II13 Mva.___ ..' w 1312111JOf1-8 1\3 :l':U~ 335,00 ..... €> Gi p'-'" ,-I > ,+)0......... (~- CImonIIIw*ipoI do Apucar.- -78.2IIU1M1OO1-GO -. 2M CenboClvico_doOhWa PR APIJC4A.RHtA _zas -- .... C6di1D_BIIIo:a: Ret:ebimentoalravésd<>cheqUON" "'_00 Estaquilaçlosólenl~após"p8gImOnto<lochoqWpeIol>an<:Q_ Atéc_~emqu8kl<.wagal1Ciabllnc6ria. - - -- ."-- - - ~iE::l .. - ~.' - -- - - - - -- ~I 748-X - - - - -- - - -- - - - - -- - -- '"REAL -~ r - I. DI r__13 ,-- . APÓS VENCIMENTOCOBILU MORA D[ÁJUADE RSG.77 -APós VENCIMENTOCOBRAR.MULTA DE 2,00% p,A. DATA .2 -CInwII ~do~>78.2IIU1M1OO1-GO CenboCIvico do -. 2M __ 23S PR APIICAftANA - - . A C IIERIZIO E IIERIZIO LIDA ....r;- .- - - - - 74891.1132300061.80723614338.861090 I P~"VEL 23I05I2013 - a: 111111111111111111111111111111111111111111111 ca C» ~,O'S. , 'H -. - -. -- - - -.-~---- 3 5727 6óÓóíÍ33500 -M.,....~ ~, 11723.1..- '_'-8 335,00 H ,.,'>J -- C6dip0de88A: FICHA DE OOMPENSAÇÃO ---- Inte-r_net---B aNking CAIXa Página 1 de 1 CAIXA Comprovante de pagamento de bloQueto Via Internet Banking CAIXA Nome: CAM Conta de débito: 0379 1 006 1 00000001-0 MUN DE APUCARANA Representaçlo numérica do código de barras: 74891.11323 00061.807236 14338.861090 3 57270000033500 Data do vencimento: 12/06/2013 Nome do banco: BANCO COOPERATIVO Valor CR$): 335,00 Identificação da operação: AC MERIZIO E MERIZIO SICREDI LID Data de débito: 27105/2013 Datalhora 27105/2013 12:40:37 Operação da operação: realizada S/A Código da operação: 00236278 Chave de segurança: 1ZGX13KUFCMY2HWY com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvido ria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 Jéssia TE https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBCfImprime bloaueto.Drocessa 27/0SI?01 i -- NOTA DE CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA Centro CívicoJosé Oliveira Rosa EMPENHO - CEP: 86602-970 CIII'J: 78299.815.0001-00 Número do Empenro Recurso 000395/2013 Õrgão 13 Tipodo Empenro 00001 VIA Categoria de Empenro Ordinario Comum 01 PODER LEGISLATIVO Camara Municipal Unidade 01 Dotação01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~oou~o 3390362099 OUTROS SERVo DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00010 Conta 00063 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) FontedeRecursos 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE EndereçoCENTRO CENTRO CNPJICPF730.474.909-10 Creda Fone SoHclação Licitação Nao se Aplica 10.000,00 lem Quant. 31/05/13 _ Arterior Valor Orçado 01 Vencimento Saldo Atual 8.921,94 8.651,94 Especificação ValorTatal Valor Unitário 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 036 SERIE "A". 270,00 270,00 270,00 o Serviços Foram Prestados O Obra Executada Declaramosque os O Materiais Foram Entregues Acham-se Conforme, Aceito Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima cliscriminada(a). assinatura: nome: Data Data Data e Recebidos Orden José I - da Despesa de Ata4b "Dec:o' l'IIESIIJEIm RECIIO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(ernos) a imporIânciade( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * duzentos esentada Credor e setenta * * * * * * * * *) e pelaClual dou(amos)pena pelo Cheque n° Data__1--1_- reais *** *** ******** e irrevegável quitação. a ordem do banco AOElVJlR LUIZ GRANDE RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 -APUCARANA - PARANà 12.466.873/0001-73 036 01 Tl 001 ~ 100.3.C.c6539.27'}7-236S AIDFN"!U4 -UJ(I1/2D11 1. via Cllente-2" via Prefeitura-3" Total desta nota R$ via Fixa Página 1 de 1 ln.ter _net:: :B.anking---CALXA CAIXA Comprovante Via Internet - entre contas da CAIXA TEV de transferência Banking CAlXA Emitente: CAM MUN DE APUCARANA Conta origem: 0379 ( 006 ( 00000001-0 Conta destino: 0379 ( 003 ( 00011228-0 .Nome destinatário: ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910 Valor: R$ 270,00 Identificação da operação: ESTACIONAMENTD MES MAIO Data de débito: 09(05(2013 Data/hol'"a 09(05(2013 da operação: 12:49:35 Código da operação: 00049934 Chave de segurança: 84OSMHC98LRELC70 "Quando a data de débito coincidir com dia nao útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente." DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO OA TRANSACAO Operaçao realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 Jéssitc um, A""ni TESOUREIRA https:/lintemetbanking.caixa.gov.br/SIIBClimprime transferencia. processa 09/05/2013 NOTA CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA EMPENHO - Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.81511JOO1-00 do Empenho Número Recurso ~~o ~~ ~~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 Desdobr_ Comum Ordinario DIARIAS PESSOAL CIVIL - Credor 00092 ANTONIO ANANIAS Endereço VEREADOR RG 604.207 Fone Solicitação Número Cidade APUCARANA Emissão Vencimento Contrato 10/05/13 Nao se Aplica Valor Orçado Saldo Arterior Rem Qu.nt. 01 300,00 Especificação 300,00 "cal da Entrega ViJlor o Declaramos que os O O Valor Tatal ValorlJnil:ário 1 VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/05/2013 PARA TRATAR ASSUTNOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL". 5erviçüs Foram Prestados Materiais Foram Ertregues Obra Executada Acham-se Conforme, 10/05/13 Saldo Atual 67.700,00 Valor do [mperm 68.000,00 80.000,00 00126 DN 15/08/47 086.935.019-68 Lic~eção 00007 Conta Conta 3390141403 AGENTES POLITICOS 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fonte~Recursos CNPJICPF 1"VIA Categoria ~ Empenho Tipo do Empenho 00001 000420/2013 01 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal DE 300,00 liquido 300,00 Maim o empenhoda(s) ~spesa(s) acima cliscriminacla(.). Data_I---1_ Aceito e Recebidos "'-. assinatura: nome: Or~ JoséAiDldeAtlújo Data \ da Despesa "Deco' PRESIDENTE RECIIO Declaro(amos) para os devidos ms. que recebi(emos) de ( tre zentos reai s * ** * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * *) e pelaqual dou(amos) plena e irre egável quitação. * * * * * * * * * * * * * * ********* ****** ****** ***** 8 importância Represerillda Credor Data_1---1_. pelo Cheque n° a or~m do banco Câmara Municipal de Apucarana Estado do Paraná www.cma.pr.gov.br SOLICITAÇAO , DE DIA RIA Apucarana, .. ~ O de~-o -vereador ou _)n'9 servidor de 2013. na - CAMARA MUNICIPALDE APUCARANA,através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (-/ ) diária(s) para Cidade , para o(s) dia (s)ft"'-::?"~.,c.'é7' . onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo: Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber. Atenciosamente. Vereador(a) ou Servidor(a) Exmo. Senhor JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO Presidente da Câmara Municipal de Apucarana Nesta Assinatura Presidente Autorizando: Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, eom a Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município. (j -. You J e a eonstrução Na semana passada, a Prefeitura afinnou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro. Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Femanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afinnativa para a solicitação da obra. "É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana: Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos traballiar para concretizar esta obra", disse a secretária Femanda Richa através de assessoria. o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para intemação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano por trãfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas. "Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação T"lrofissionale na maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano ._.1olina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores VIadmir Jose da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR). A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afinna que os vereadores tiveram "a total garantia de que a verba será h'berada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense". Com informações de Cindy Anniellerrn-Online 15-°5-13 Curtir Seja o pri'reiro de seus arrigos a curtir isso. intem et_BaNkJng Página 1 de 1 CAIXa CAIXA Comprovante Via Internet de transferência entre contas da CAIXA - TEV Banking CAIXA Emitente: CAM MUN DE APUCARANA Conta 0379 { 006 { 00000001-0 or~: Conta destino: 0379 I 001/ 00015775-9 Nome destinatário: ANTONIO ANANIAS Valor: R$ 300,00 Identificação da operação: DIARIA CURITIBA Data de débito: 10{05{2013 Data/hora 10{05{201317:58:17 da operaçiio: Código da operação: 00259742 Chave de segurança: AQHLE4HVSN4Z7PCS "Quando a data de débito coincidir com dia nao 6tll e/ou com o 61tlmo dia 6tll do ano, a tran_rêncla seri feita no primeiro dia 6tll subsequente." DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO Operat;ao realizada CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 7260101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 72S 7474 Help Desk CAIXA: D800 726 0104 httJ>s:!/intemetbanking.caixa. gov.br/SIIBC/imDrime transferencia. Drocessa 10/05/2013 NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA EMPENHO Cemo Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78299_815.0001-00 Número do Empenho 000416/2013 Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Recurso 1"VIA Categoria ~ Empenho Tipo do Empenho 00001 Comum Ordinario 01 Camara Municipal Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ~~ 3390141403 AGENTES POLITICOS ro~e~R~ 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Credor DE 00611 AURITA FERREIRA Conta 00007 Conta 00126 BERTOLI DN En~eço VEREADORA RG 5.557.936-9 CNPJICPF 781. 310.819-15 Lic~~ão 18/02/60 fone Solicitação VencWnento Nao se Aplica 10/05/13 Valor Orçedo Saldo Anterior 80.000,00 lem Quant_ Especificação 01 -1 VALOR EMPENHADO Saldo Atual 68.900,00 69.200,00 AO AGENTE Valor Tmal POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA REUNIAO C/ FERNANDA RICHA P/ TRATAR DE ASSUNTO SOBRE TRAZER O CENSE". 300,00 300,00 :..t da Ertrega Vdlor o serviçosForamP.Declaramosque os O MateriaisForamErtr_ O ObraExect.tada Acham-seConforme,Aceitoe Ra~ 300,00 Líquido AItorizoo ell"'" d., da(s) ~a(s) acima discriminsda(a)_ Dala assinatura: nome: L CRC03O!i02Io PR RECIBO Dedaro(amos) para os devidos 1m, que recebj(emos)ainportândade( trezentos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * **)e Credor Repr~ada Data I pela qual reais * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * dou(amos) plena e irrevegável peloCheque n° I quiação. a ordem do banco de Apucarana Câmara Municipal Estado do Paraná www.cma.pr.gov.br , SOLICITAÇAO DE DIA RIA Apucarana, :fI!:) de ~cJV8 de 2013. ~' ~" vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPALDE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar ( f ) diária(s) para Cidade para o(s) dia (s) ", :::I3/?/c7q./3 onde tratará de assuntos desta Casa de Leiscomo segue abaixo: 3y~.L 'e. ~ f2. '-'~ 'o fi V~?/; ~ y-..:! Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber. Atenciosamente. ~. Vereador(a) ou Servidor(a) Exmo. Senhor JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO Presidente da Câmara Municipal de Apucarana Nesta Assinatura Presidente Autorizando: J ...E8lDENTE José Aitcn de AIIqD "Deco" Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Femanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no municipio. '-.<a semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro. Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. "É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria. o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Inf'ancia e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados , ~ste ano por tráfico de drogas, roubo e homicidio.No entanto,todos estão livres a espera de vagas. "'Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano Molina (pMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores VIadmir Jose da Silva (PDT), Teima Reis (pMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR). A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram" a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense". Com informações de Cindy AnniellelTn-Online 15-05-13 Página 1 de 1 Internet BaNking::::C AIXA CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV Via Internet Bi!!nking CAIXA Emitente: CAM MUN DE APUCARANA conta OFigem: 0379 / 006 / 00000001-0 Conta destino: 0379/ 001/ 00028507-2 Nome destinatário: AURITAF BERTOU Vaio.: R$ 300,00 Identificação da opel'llÇão: DIARIA CURITIBA Data de débito: 10/05/2013 Data/hoF. 10/05/2013 da openoçiio: 17:31:04 Código da operação: 00252096 Chave de segurança: KJF67JOWSYRUQH5X "Quando a data de débito coincidlF com dia nlio titil e/ou tFansferência será feita no pFlmeiro dia íitil subsequente." DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO Operação realizada com o tiltlmo dia titll do ano, a CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 J,.. https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime transferencia. processa 10/05/2013 NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CJlf'J: 78.299.815.0001-00 Número do Empenho Recurso 000495/2013 õrgão 01 PODER 1"VIA Tipodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Unidade Dotação 01. 031. 0001. 2.001. 3390.39.00.00 Desdobramento 3390398100 FontedeRecursos 00001 Recursos Credor 00073 Endereço CENTRO OUTROS do Tesouro TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CENTRO Fone SoIíciteção Lic~eção Cidade Contrsto S8ido Valordo Anterior ~ Saido 39,66 335.151,12 Especificação 31/05/13 oho Atual 335.111,46 Valor Unitário Valor Total REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON 1 VALOR EXTRATO Local Vencimento 31/05/13 alorOr 700.000,00 10m Quant. APUCARANA Emissão Nao se Aplica 01 00011 Conta Conta 00066 (Descentralizados) 00.360.305/0379-62 CNPJICPF SER V . DE SERVo BANCARIOS da 39,66 ANEXO. 39,66 Entrega 39,66 ValOf Liquidü o Declaramos que os O O Acham-se Foram Prestados Materiais Foram Entregues Serviços Aut_o o empenho da(s) ~(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acelo e Recel:Jidos Conforme, asmatura : nome;. RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( centavos trinta e nove * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *)e Representada Credor reais e sessenta pela qual dou(amos) plena eirrevegáveJ pelo Cheque n° Data --1--1_. quitação. a ordem do banco e seis \..JUVL-oma ht1ps://govronta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta \..-3lX3. _individual/imprimi.. CAIXA :: Extrato das Contas Individuais GOVCONTA Origem do Extrato: 379600013 GovConta CAIXA: 0379/006/00000001-0 Conta Referência: Nome: CAM MUN OE APUCARANA de: 01/05/2013 Período: Valor (R$) 2.781,400 6,500 2.787,90C Saldo .(R$) 2.731,400 2.737,900 50,00C Nr. Doe. 112734 112734 727220 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 313285 CHEQUE SAC 900,000 727220 290646 292068 297413 298657 715536 RESG AUTOM 900,00C 278,950 985,830 3.000,000 1.410,190 73.644,130 50,00C 228,950 1.214,780 4.214,780 5.624,970 79.269,100 267146 TEV MESM T 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 727220 000000 000000 RESG AUTOM 99.269,100 50,00C 258642 727220 238581 049934 727220 590135 TEV MESM T 20.000,000 99.319,lOC 1.353,790 26.204,850 600,000 28. 158,64C 424,000 270,000 694,00C OEB.AUTOR. 1.555,770 1.505,770 RRET AUTOM 1.555,77C 300,000 600,000 600,000 600,000 300,000 300,000 50,00C 250,000 850,000 1.450,000 2.050,000 2.350,000 2.650,000 50,00C 2.210,980 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 727215 250691 251044 251433 251738 252096 ENVIO TEO DOC/TED INTERNET RESG AUTOM PAG BOlETO PAG BOLETO PAG SOLETO PAG BOLETO PG ORG GOV OEB.AUTOR. OEB.AUTOR. RESG AUTOM PAG BOlETO TEV MESM T RESG AUTOM TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T TEV MESM T 850,000 1.303,790 27.508,640 28.108,640 50,00C 374,000 644,000 50,00C 259742 727220 149712 271037 272312 277013 278218 279826 TEV MESM T 727220 284868 285884 133713 RESG AUTOM 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 727220 215406 216010 216512 487155 RESG AUTOM PAG AGUA 194,700 870,130 16/05/2013 140594 TEV MESM T 16/05/2013 140805 TEV MESM T 92,500 600,000 1. 562,630 10/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 de2 Histórico até: 31/05/2013 Data Mov 02105/2013 02/05/2013 02/05/2013 07/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 . CAIXA RESG AUTOM PG lUZ/GAS PAG BOLETO PAG BOlETO PAG BOlETO PAG SOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO TEV MESM T PAG SOlETO PAG BOlETO PAG BOLETO 2.700,00C 2.260,980 624,970 592,860 518,200 496,390 400,000 2.835,950 3.428,810 3.947,010 4.443,400 4.843,400 4. 893,40C 649,400 602,160 248,040 1.499,60C 45,000 253,430 427,000 50,00C 599,400 1.201,560 1.449,600 50,00C 5,GOC 248,430 675,430 962,630 bItps:l/govconta.caixa.gov.brlsigov/extrnto/conta GovConta Caixa 16/0S/2013 16/0S/2013 '6/0S/2013 '05/2013 16/0S/2013 17/0S/2013 20/0S/2013 20/0S/2013 22/0S/2013 22/0S/2013 22/0S/2013 22/0S/2013 S19S31 72721S 170307 000001 990001 273241 27399S 276309 276884 DB SALARIO RESG AUTOM DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. RRET AUTOM TAR CX PRG CRED TED APL AUTOM PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO 22/0S/2013 22/0S/2013 22/0S/2013 22/0S/2013 22/0S/2013 24/0S/2013 24/0S/2013 277477 404764 414969 41S661 727220 290488 481186 24/0S/2013 481832 PAG FONE 24/0S/2013 24/0S/2013 24/0S/2013 24/0S/2013 27/0S/2013 27/0S/2013 27/0S/2013 144180 14622S 172264 727220 0481S4 048799 234463 236278 23709S 727220 TEV MESM T 247289 24829S 172264 172264 172264 PAG BOLETO 27/0S/2013 27/0S/2013 27/0S/2013 28/0S/2013 28/0S/2013 28/0S/2013 28/0S/2013 28/0S/2013 PAG BOLETO PAG FONE PAG FONE PAG FONE RESG AUTOM PAG BOLETO PAG FONE 1.068,73D 2.681,36C 60S,72D 1. 134,19D 1.739,91C 0,660 128,70D 3.386,S9D S81,47D 284,OSD 6. 110,68C 60,48D 938,S4D 116,6lD PAG BOLETO RESG AUTOM 6.773,48C DB SALARIO RESG AUTOM PAG FONE PAG FONE PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO DB SALARIO DB SALARIO DB SALARIO 172264 TAR CX PRG 28/0S/2013 29/0S/2013 29/0S/2013 31/0S/2013 31/0S/2013 31/0S/2013 727220 111006 727220 313286 172264 727220 RESG AUTOM TEV MESM T RESG AUTOM CHEQ COMP TAR CX PRG RESG AUTOM Saldo 2.631,36D SO,boc SSS,72D 1.689,9lD SO,OOC 49,34C S42.877,74C S42.927,08C 542.877,08D SO,OOC 360,00D 310,00D SO,OOD 360,00D 1.181,87D l.S41,87D 138,00D 1.679,87D 300,00D 78,00D S6.718,34D S8.211,97C 3.786,26D 12,22D 2.S20,00D 33S,00D 120,00D TEV MESM T 28/0S/2013 31/0S/2013 7.ne 170307 727220 S19S10 _individuallímprum... 1.808,S7D S.19S,16D S.776,63D 6.060,68D SO,OOC 1O,48D 949,02D 1.06S,63D 1.36S,63D 1.443,63D S8.161,97D SO,OOC 3.736,26D 3. 748,48D 6.268,48D 6.603,48D 6.723,48D SO,OOC 99S,60D 94S,60D 480,OOD 1.42S,60D 73.848,72D 7S.274,32D 21.71S,OlD 96.989,33D 3S.874,48D 132.863,8lD 6,000 132.869,8lD 132.919,81C 168,08D 168,08C 130,00D 26,SOD lS6,SOC SO,OOC 118,08D SO,OOC 80,00D 106,SOD SO,OOC SO,OOC Atualizado 2 05/0612013 17:58 ---------- NOTA DE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - EMPENHO centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815.0001-00 Número do Empenho Recurso 1" VIA Categoria de Empenho Tipo do Empenho Ordinario Comum 000487/2013 00001 Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal OUTROS SERV. DE TERCEIROS Dotação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 ~ctoa~ 3390394701 SERVo POSTAIS FortedeRea os 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Credor 00071 Endereço CNPJICPF COMERCIAL VELOZ Conta 00011 Conta 00080 LTDA. CENTRO CENTRO 85.034.999/0001-42 Fone SoIictaçõo Uci!ação Nao se Aplica v_ Orçado Saldo Arterior 700.000,00 335.458,62 Rem Quant. Especificaçõo 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS MES DE MAIO/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 82.350. AO 307,50 307,50 Local da ErUega \/alol o ServiçosForamPr.Declaramos que os O Materiais Foram Entregues 307,50 I íquidn Autorizo o '"opeIde d8(s) .b,~;.(s) acima discriminada(a). O Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Data 1 assinatura: nome: da Despesa José Aitton ele Araújo "De PRESIDENTE RECIIO Declaro(amos)paraosdevidos_,querecebi(emos)aimportânci8de(trezentos centavos * * * *** Date_i_'_ * * * * * * * * * * ** * ** * * *** ***** **)e e sete pela qual dOl(srnos) Represeriada pelo Cheque Credor Data 1 1 nO reais e cinquenta plena e irrevegável quitação. a ordemdo banco *** ACF BARRA FUNDA CORREICX' , I .e.m "---' COMERCIAL VELOZ LTD".. CIJRR'HA .MKJ'UIAf, AFUCAfiAiíA 0f8' 3i22Z81J7 (;Nf'J Cl8nte CIKAI!A _:rcnAL DEKlRSTRATIVO PC.fRE3.KENNDY BíN~ !511Z5lJiJ-na cORista relefooe oiAo 1UCIAlü. 14/05 16/05 21iOS 22/0S 28/0S 29/05 0.8. Vat<trTot81 . S15 1S8.65S 158.864 6.963 159.243 ti ProtlUIOIBBlV/Ç6 1S9.325 TOTAL GfRAl 02/0512013 a 29/05/2013 RA9702294708R CEf 80530-915 Total de Créditos Déb:i.to$ 'Iota1. ele: Serv.iços Saldo a Pagar ~ 29;03/13 Valor 43,20 17,40 9,30 8,80 '1,20 9,85 13,30 7,65 1ô3,60 31i05/1319:13:23 tml88l18 n AJJAt...1YiI Venci_ento: Doelo 0"""" MAP~ TEREZA 82.3511 l~/Ubíl~ 111111 088686484 8R. 116 9'/022949', rllN1311't:klO 91023453'1 970;::366'H MItU3'rEIU.O :fERNANl.i0 381i A'l\U8A. W 'l'RA.b fi-',.AtK:l.;;1;:JIJ 970240594 MIHI3TERIO 0913'15354 Dl::hrl'ADO 97024804j OEe~J DO TRA8 .~Lt:.~CAN~ DE eOLíCLA K 300,30 Dala outrOll Credlo e Debltoe 07/05 61418'"' 43,20 CARTl>. Cc:t1ERCIAL 36 11,40 EUIU':830 fP.ÃTl>. AR'JD 9,30 CARTA Ccm:RC. IVJ\ 8,80 CARTA Ccm:RCP.ÃR 7,20 CARTA Ccm:RC. IVJ\ 9,85 CARTA COMERC. IVJ\ 13,30 3EDEX A VISTA 1 7,65 C.o:RT A Cc:t1ERC. RAR 183, 60 CARTA Ccm:RCIAL 15:3 1S8.032 2.843 lS8.216 1S8 ESAS 02j03/13 V<Mdo 07/05 rnIDE.<;P Fax '24'lQ1QQQ OZlOS 1IIIIIIIIallllll COd 250 M BO ~U~J 1~_~~~.~1~j~~~1-~~ Df: JlPUCAIIAIU FÁ &.iW4m.uJ01-4.,: U/0512013 valor '(,:iIJ " do Pen.odo deste Demonstrativo ~U'I ,:>U Informacoes CQmplementares Recibo do Sacado I 756-0 75691.43741 01000.069318 10013.130017 9 57280000030750 I Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Cedente COMERCIAL VELOZ LTOA E?P ~AVENIDACURITIBA. 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA . PR . CEP 86800005 Espécie Doc. Data Processamento Número do Documento Data de Emissão !A~~e 0210612013 DM 0210612013 82350 Valor Quantidade Carteira IEspécie Uso do Banco 307,50 R$ 1 1 Instruções:' (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/06/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,62 AO DIA. p~ DATA Quando pago em cheque, a quitaçãO se dará após a compensação Sacado: 106 13/06/2013 Agência/Código do Cedente 4374-04/0000693 Nosso Número 11001313 (=) Valor do Documento 307,50 (-) Desconto (-) Outras DeduÇÕes (Abatimento) ca C» 06 Vencimento: (+) Mora/Multa (Juros) 113:> (+) Outros Acréscimos ( ) Valor Cobrado do mesmo. CPF/CN?J: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, SlN86800-970 - APUCARANA - PR 78299815000100 Código da baixa: Secador I Avallsta: Autenticação ----------------.---------------------------------------------------- -- VSICOOB I 756-0 75691.43741 I 01000.069318 10013.130017 Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Cedente COMERCIAl VELOZ LTDA EPP ~AVENIDACURlTIBA, 604 ~CENTROBARRAFUNDA ~APUCARANA.PR ~CEP 86800005 Data de Emissão Uso do Banco Número do Documento 0210612013 82350 Espécie Carteira I 1 Espécie Doe. R$ Data Processamento 0210612013 IAce~ DM Quantidade ..~ , DATA Quando pago em cheque, Sacado; CAMARA.MUNICIPAl DE APUCARANA PC PRESIOENTE 86800-970 Sacador I Avalista; a Quitação KENNEDY, - APUCARANA se dará SIN - PR após a compensação 11001313 307,50 Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13106/2013,COBRAR MORA DE R$ 0,62 AO DIA. 1310612013 Agência/Código do Cedente 4374-04/0000693 Nosso Número (-) Valor do Documento Valor 1 9 572Scfó"ÓdcIJ0750 Vencimento: 307,50 H Desconto CIi 0(; 101ô I C» -'13. -- H Outras Deduções (Abatimento) (+) MoralMulta(Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado do mesmo. CPFICNPJ: 78299815000100 Código da baixa: Autenticação ~~lImll ~II~IIIIII~ IIIII~~II ~ ~I~IIIIII~ IUllln ~~t Autenticaçio --' no V8nlO I Ficha de Compensação I nTer net---B.anki.ng_ Página 1 de 1 CAIXA CAIXA Comprovante de pagamento de bloqueto via Internet Banklng CAIXA Nome: CAM MUN DE APUCARANA Conta de débito: 0379/006/00000001-0 Representação numérica do c6dlgo de barras: 75691.43741 01000.069318 10013.130017 9 57280000030750 Data do vencimento: 13/06/2013 Nome do banco: BANCO COOPERATIVO Valor CR$): 307,50 COMERCIAL Data de débito: I. Data/hora VELOZ 00 LTOA BRASIL S.A. MAl 06/06/2013 da operação: 06/06/2013 13:01:04 Código da operação: 00248868 Chave de segurança: 7ZGAZYYY71HP6SVVJ Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com defldênda auditiva: Ouvidoria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 08007260104 0800 726 2492 1~OJosé on de AraújO 'Deçç PRESIDENTE hltTw'/Iintpmf'!th"nldno "";XH. oov.hr/~nRClimnrime blooueto.nrocessa 06/06/2013 NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - Cemo CIvico José Oliveira Rosa CEP: 86a02-970 CNP.t 78299.815.0001-00 Número do Empenho Recurso Tipo 00001 000412/2013 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01,.031.0001.2.001.3390.39.00.00 do DE EMPENHO 18 VIA Categoria de Empenho En1:>enho Comum Ordinario Orgão OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~r~~ 3390394310 FroedeR~~ 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) SERVo DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS Endereço CENTRO 00 O 11 Conta 00124 CENTRO 04.368.898/0001-06 CNPJICPf Nao se (;Idade Emissão Aplica 31/05/13 Valor do ÜTIpeI.1O Saldo Arterior 2.260,98 352.553,35 Especificagão Quant. V.1or Unitário 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 11807032. 01 APUCARANA Vencimento 08/05/13 Valor 700.000,00 da Fone Soicitação Número Lic.ação Local Conta 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A. O~ Rem A SaIdo_ 350.292,37 Valor Total 2260,98 2.260,98 Entrega 2.260,98 o Declaramos que os . Serviços Foram Prestados O Materiais Foram Ent!egues O OIoraExeculooa Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Autorizo o empemo da(s) despesa(s) acima discriminade(a). Data 1 1 assinatura: nome: Data .I RfCIIIO Dec/aro(amos)peraosdeYidos_,quer~ebi(emos)almportônciade( dois mil duzentos e sessenta reais *) e pelaqualdou(amos)plenae irrevegávelquitaçio. aventa e ai to centavos * * * * * ** * * * * * * * * * * * Representada Credor Data I pelo Cheque nO I a ordem do banco e n U COP!;L www.copel.com 0800 51 00 116 RuâJoséIlidor'ÔB~.1S8 a1200-2..w Curitiba-PR CNPJ 04.368.89&0001-06 IE90.233.073-99 IM423.992,,"," Unidade APUCARANA-CÁMÃttP; MUNICIPAL Consumidora 11807032 PCA CENTRD c/v JOSE DE OLlilBRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICiPAL AP'JC,i:,RAijji. CEP:~OO;236 _ Vencimento PR 3110512013 ci" J: t62S9$~$OO(J100 Valor a Pagar R$ 2.2fiO,OB R. . '" No. ,Mdit:or: (JJr~155r.""527 - TR:f'AS:CCI C3~::562~:?7 - TRWASICO leitura Anterior 04I04I2013 11140 l..ituraAtual 06106J2013 Mn Referlnc;;>: OS/2013 Total Consumo Data Faturado Medlo/DI:;; Apro.sentacao 1,00 1519akWtõ 151:3',69kWn 16J()&/J013 pODERI'PPM..iWMPUBLlCAEMG RAL Medido 32 dias 23336 Constante de MUltlpricacao 6'. kWh ~i.~~ Conjunto: APUtARANA R"ilJizildo ,l;hm~al limitlMensal Limito; Trim"litni DIC OJ)Qh 4,9$h 9,91 h FIC 0,00 3.23 6,47 . -0,- ' Me:iOJ/:2Q1J OMIC EUSD (R$) 0.00 h 709,7-4 :U7h ~~~i1i TensaoConiratada. 1271nOvoltll Limitefai;;:a IId~qLiadlidtlTen~<lo. 116.133/201 "231 volts Em 3ttt!dirn.nto a L.i 12,OO7'20()~t a Cop.1 Dilltrtbuicao $,A. d.clara, p.la presente, que iIS f;turas d6 6nerglll jjletrÍ\:1I d""t.. idB!1tiflcllcao, vl'!1cidll.5 €1m201:<',<I!1cuntram_'h dii;;id;;,m..ni~ qwit!ldas esla dedllracao subsfltUl os comprovant..s c:iepagamenio das taiurilS vencidas em2012, uivo os compl tu d.. pll.~lI.m""toll de debitos conte&tado~ judiciaiment" e/ou duivado!l de grand":za~ ~ ~aTÁ E!~~b ~Q~ ~ É~!âB~ ~b~B'.~!!~.l~ii~ emitid!! 11m08I06I2013 Valor Un Consumo Unitilrio F'rçclutç D.stri~iil<,> . t'1"'-:~ ~::oA;..;:;, !.!D.!ê. Valor Totài Sas.d. Cilltulo Aliq ICMS I\Wtl 61iS 0,188611 1,1611,01 1169,01 01 ENERGIA ELêT CaMiUMO kWh 6198 0,176181 1.091,97 1.091,97 02 ENERGIA ELET USO SISTEMA IBas", d. Calculo do ICM': :<260 i8 UV.lor ICMS' M5 iif:I JlVaJor Total da NoU. F-'Jscai' COmpo'l~ii(l du VaI(I.." RUtrvaclo10 Fllco Dltlrlbuí~;io 5OO;G7 ~nç~Tllr,j- 1S3.1C' En.tgia. 784.71 BE6D.11 OJ.136D.9BB9,CF70.72~A.:;3CG,BA 1S 151.31 T"~n'mi.u~ Ttlb"tu 780.04 TOTAL 2.260,98 INC:LU$O NA fOATURAP.S DE R$ 22,16 E CQFIN5 De: R$ 102,20 CONFORME RI:S ANEEL ,- DISf"ONIVEIS NO SITE AS OEMONSTRACOES CQNTA5EJS Telefon" Qu~idor!a Cope': 0600 647 0606 Control... 01.20138094tiij~2ô48 I OS 1\'3 - T"letone ANEEL ~3 DE 2012 t ' I 167 (Ligacao ~TatU!ta de t.lefon.$ e-larlfadanaori"tmparaceIUiiiresj NumlOnjdllid.mtiticllcao 11807032 836dddddd22 1 609801110006 t: REGULATQRIA c:» F» 4ft... OATA SOCIETARIA 001010020137 M.. O~f2013 fixo$ FM[1.7.21.1] 809466526484 ImUII~II~ili~II~IU~II~1 m ~ ~~i~l~ ~~IIII~~I~~~ lnte-met::::BanKJ-ng::::C Página 1 de 1 AIXA CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA Nome: CAM MUN DE APUCARANA Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0 Representaçao numérica do c6c1igo de barras: 609801110006 836000000221 001010020137 Empresa: COPEL DI5TRIBUlCAO Valor: 2.260,98 Identlftcação da operação: MES MAIO COPEL 809466526484 5 Data de débito: 13/05/2013 Data/hora 13/05/2013 da operaçio: 16:20:56 Código da operação: 00149712 Chave de segurança: N35F98PVENYU4LNP Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidaria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 -yJl<>'fr JéssWl Autoo de AIIújo ''Deco" PRESIDEN1E TE https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_ concessionaria. processa 13/05/2013 NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro C!vico José OIivera Rosa - CEP: EMPENHO 8S802-970 CIIoPJ: 78299.815J1JOO1-00 Recurso Número do Empenho 01 PODER 1" VIA Categoria de Empenho Tipo do Empenho 00001 000403/2013 õrgão Comum Ordinario LEGISLATIVO Camara Municipal UnIdade 01 Conta 00008 Conta 00054 ~çoo 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ~~~o 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FortedeRecursos 00001 ooom DE Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 ~JI~ 04.136.879/0001-54 Número üclação Nao Valor Orçado lem Quant. Contrato Saldo Arterior 361.659,81 429.000,00 01 SoIiclação Aplica se Espacificação 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BOTIJAO 13KG CONF CCF 015857. DE GAS 40,00 \fa\Of o Declaramos que os Acham O Serviços Foram Prestados MateriaisForamEntrf9Jes O Obra Executada Conforme, Aceio e Recebidos I rqlJido 40,00 Morizo o elTJpeIro da(s) de"~ H(S) acima discrimínada(a). Data--.1--.1 íe assinstura : nome: Data 40,00 u I DecI8ro(amos) para os devidos fins ,que receb(emos)ailnpor\ânciade ***************** * * * * *)e pela qual dou(amos) plena e irrevegáveI quitação. Represent&fa Credor reais * * * * * * * (quarenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** Data I pelo Cheque o' a ordem do banco I ---- RECEBEMOS DECOUTrNHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10602 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA78.299.81510001-00. VALOR 40.00 DATA DE RECEBIMENTO IIDENTlFICACAO NF-e N° 000.010.602 SÉRIE 101 E ASSINATURA DO RECEBEDOR ~----------------------------------------------.- -----------._---- DANFE COUTINHO DOS SANTOS & CIALIDA AVENIDA MINAS GERAIS nO 2373 JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEPo 86804000 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FJSCAL ELETRONICA O-ENTRADA 11111~IIIIIIIIIIIIIIII~IIIIII~ W 000.010.602 SÉRIE 101 FOLHA Consulta de autenticidade www.nfc.fazenda.gov.br/portal 1/1 EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL LANCAMENTO no portal nacional da NF-e ou no si te da Sefaz Autorizadon: PROTOCOLO DE AUTOlUZAÇÁO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO ! IIII1III1 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0211 0302 0273 [!J I - SAlDA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ CHAVEDEACESSO 1036:55 141/3007594365329/05/2013 IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ~SCRIÇÁO E~"TADUAL 9022215300 I~PJ 04. /36.879/0001-54 I DESTINA T ÁRlOIREMETENTE NOMElRAZÃO DATA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CEf 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA E!\IISSÃO 29/05120J3 DE APUCARANA ROSA DATA DA EJ\TRADAISAjDA 29/05/2013 MUNiCíPIO HORA OF: SAíDA 10:40 APUCARANA FATURA Nr: A VISTA, Venc: 29/0S/20!J. Valor: 40.00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECÁLCULODOICMS VALORDOlCMS BASE DE CÁLCULO DOICMS SUBST 0,00 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUiÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓmAS VALOR DO FRETE 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALUR TfJf AL nO IPI 0,00 40.00 VALOR TOTAL DA NOTA 40,00 0,00 TRANSPORTADOS NOME / RAZÃo SOCIAL FRETEI'ORCONTA PLACA VEICULO ICODICOANIT UF CNPJ/CPF UF INSCRiÇÃO ESTADUAL O - Emitente I MUNICipIO ENDEREÇO ESPÉCIE QUANTIDADE l! DADOS cóo, MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO ! PESO LiQUIDO 0,00 I 0,00 0\ DO PRODUTO/SERVICOS OESCRJÇÁODO PRODUTO/SERViÇO côo. BARRAS 17413 VALF;OASBOTIJAO JJKG NCMlSH 73239900 CST n-op 060 S929 UN , UNI QTDE VALOR UNITÁRIO 1.00 40,00 / OC. JCMS V. TOTAL 4,O.?Ol. V. V,ICMS 0.00 ICMS IPI 0.00 0.00 0.00 , I , I CALCULO DO ISS N VALUR TOTAL DOS SERVIÇOS ,INSCRiÇÃO MUNICIPAL BASE DE CÁLCULO DO ISSQN V ALUR DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NOTA PROMISSORIA 14849 NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 019541 PDV 04 DE 06/0SI!3 S.T.40.00 CT06>-ICMS SUB.TRIBUTARIA CHS; 103020~7 RETIDO NA FASEANT.-ART.482-11 RESERVADO AO FISCO DO ISSQN NT I I I ALI Q AL!Q '" SUP~HERCADOS ECONOHI{;O, COUTINHO,OOS SANTOS E CIA LTOA. AV. MINAS GERAIs NQ 2373.Vl.NOVA TEl:43-3425-6336 APUCARANA-PR êNPJ:04.136.879/0001-54 IE:902.22153-00 --- -ãi):õl?J5.fj o~To"57201g--I5,õ8:iTifv-êtF,ÕI138'5! CUPOM FI AL ! ITEM CdUIIU UESCRICiU aTO.UH. Vl UHI T1{I!1I~lJnlnr,",rrl!innnJA1l TOrAl R$ .. RS) SI Vl ITEM( R$I -ronr---{traO"j/ 41tõõ. , 40'00 Dinheiro SGPOV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR) AGRAOECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERADOR: 0008-AUGUSTA SI\S'Gnl1P-mÃSHX-@~Km~1DD~MN1~tr5if91mfIIT BEHATECHMP-4000 TH FI ECF-IF VERS~O:01.00.02 ECF:004 lJ:OOOl QQQQQQQQQQUTEEDPTV 06/05/2013 15:08:52V FA8:BE091210100011224409 __ _ -~ --tIL _ SR ------ DE EMPENHO NOTA CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78299,815.0001-00 Númerodo Empenho Recurso 000404/2013 1"VIA Tipodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum Órgão 01 PODER LEGISLATIVO Camara Municipal IUnidade 01 'otaçãoOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS ,edobromerto ~nrede~~ 00001 Conta 00054 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA ~r Endereço AVENIDA MINAS CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Ucitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento 06/05/13 Nao se Aplica Valor Orçedo Saldo Saldo Atual 40,00 361.619,81 429.000,00 31/05/13 Valor do EmpeIj 10 Anterior 361.579,81 ValorUnitário liem Quonl. EspeciflC8ÇÕo 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13KG CONF CCF 015856. ValorTotal 40,00 40,00 Local de Entrego 40,00 o Declaramos que OS D Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Atiorizo o empert10 de(s) despesa(s) acims discriminoda(a), D Obro Executado Acham-se Conforme, Acoito e Recebidos assinatura Data--1 Dato I : nome: Data I RECIBO Ded8ro(amos) para os devidos fInS, que recebi(emos) a importânci8 de(quarenta reais* ************* *** ******* *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável qui!:açâo. * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * Credor Represertada Data I pelo Cheque nO I a ordemdo banco NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro ClvicoJosé OIivero Rosa - CEP: 86802-970 CIII'.t 78.299.815.0001-00 NUmero do Empenho Recurso 000405/2013 õrgôo 01 PODER 1" VIA Tipodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Dotação 01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ~~o 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI FontedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Unidade 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Solicitação Número Licitação 3425-6336 Fone 04.136.879/0001-54 Cidade APUCARANA Emissão Vencimento contrato 06/05/13 h, se Aplica Nao Valor Orçado Valor do Soldo Arterior 429.000,00 ~ 47,70 361.579,81 Rem Quant. Espedficoção 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA 31/05/13 SaldoAtual 361.532,11 Valor Total Valor Unitário REF FORNECIMENTO DE SUCO MAGUARY NECTAR MAGUARY 1 LT DIVERSOS SABORES E BISCOITO LIANE WAFER CONF CCF 015856. E 47,70 Local do Entrego Valor D Serviços Foram Prestados DecIoromosque os D Mater...ForamEntregues O Obro Executado Acham--se Conforme, AceIo e Recebidos 00008 00053 SUPERME C~ ~~I~ Conto Corno 47,70 47,70 líquido Autorizo o empenho do(s) despeso(s) _ ciscriminoda(a). Doto Doto-1 assinatura: nome: Dà Ordenodor do Desp de ~ José AmI I "Deco" PRESIDENTE RECIBO Declero(amos)parsosdevidos1ins,querecebi(emos)aimportânciade( quarenta e sete reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegáveJ quitação. Representado Credor DEIto I pelo Cheque n° I a ordem do banco ****** RECEBEMOS DE COVTlNHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE8 NESTA DANFE IG6G) 78.299..&ISJOOOI..oG - VALOR 87.70 IIDENTlFlCACAO DA'fA DE RECEBIMENTO - CAMARA MUNICIPAL DI!: APUCARANA- NF-e N° 000.0 I 0.603 SERIE E ASSINATURA DO RECEBEDOR 101 --------------.- ---.---.-------------------------.---------------------------------._---------- DANFE COUTINHO DOS SANTOS ClALmA AVENIDA MINAS GERAIS nO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA /I 2373 O- ENTRADA 1- SAIDA JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEP: 86804000 . NATUREZA DA EFe. CHAVEDEACESSO 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0311 0302 0289 [!] N° 000.010.603 SÉRIE 101 FOLHA 1/1 Consulta de autenticidade www.nfc.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OPERAÇÃO LANCAMENTO 111111111111111111111111111111111111111111111111\111111111\11111111111111111 EM DECORR DE EMISSAO DE DOe. DE USO 14113007594333629/05/2013 FISCAL IINSCR. ESTADUAL 00 SUBST. TRIBUT, INSCRIÇÁO ESTADUAL no portal nacional da NF-e ou no si te da Sefaz Autorizadora rNPJ 04.136.879/000 9022215300 10:36040 I-54 DESTINA T ÁRlO/REMETENTE NOMEfRAZÃOSOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DATA eEP 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA EMISSÃO 29/05/2013 ROSA DATA DA Ef'TRADAfSAíDA 29/05/2013 MUNicíPIO HORA DF. SAíDA 10040 APUCARANA FATURA Nr: A VISTA, Vene: 29/0512013. Valor. 87,70 CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECÁLCULODOICMS VALORDO ICMS 47,70 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 5,74 VALOR DO ICMS DE SUBSTITVIÇÁO 0,00 OUTRAS D.t;SPJ:;SA.'JACESSÓRIAS VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADORNOLUMES VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DO IPl 0,00 87,70 VALOR TOTAL DA !'WTA 0,00 87,70 TRANSPORTADOS NOME I RAZÃO SOCIAL t'RETE POR CONTA PLACA Vi':ICULO CÓDIGO ANTI UF CNPJfCPt" UF INSCRIÇÃO ESTADUAL O Emitente ~ MUNICiplO ENDEREÇO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE QL'ANTlDADE PESO BRUTO PESO LíqUIDO 0,00 21 iJADOS DO PRODUTO/SERVI COO. DESCRIÇÃO . ~??? .~~0~~.~~9.U~.~,( . ~??? .N~0~~. ~~9.U~.~,( OS DO PROOUTOISERVJÇO ............. 7~~6OOO593702 .I.L!..... I.~.~~~.c;':JJ~. COo. BARRAS 7896000530530 ~~~~~G? ~'-:~. . ???~~ 1"!~~~.~~9l!~.~,(.~~~.~ 0,00 CST CFOP UN 22029000 000 5929 UNJ . ?????<?? 22029000 000 .~~~~ ..\!N.I. V_TOTAL Be. JCMS v IPI V.ICMS .7.,98 1.98 i::S . ~-.9.9. 3.99 . ."?~ .7.,?~ 7,98 0.96 0.001 1_2'00.1 NT O,?~ 0.00 12,00,1 NT 7,98 0.96 0.00 ?99 . ."?~ 7!~8 ~,96 0:00 ..?,.9.9. ..'.9? 7.98 .. 0.7.8 40,.0.0 . .',~G 40,00 7.80 0.00 000 ..5.9.29.. ..\.!N.J.. 000 ..5.929.. UNI. 18.96000530653 22029000 000 5929 UNJ .2!??/. 2.00 ...,. 7896080880143 19053010 000 5929 UNI '_O,O? 73~~99oo 060 .. 5929 .. UNI / /' 1.00 . ... . I. 0960""1 I I I I CÁLCULO DO (SS N BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES REFNOTA PROMISSORIA !4S49 NF EMITIDA EM FUNCAO 00 CUPOM 019539 PDV 04 DE 06105113 BC J2%47.70 ICMS 5.72 S.T.40.oo CT06=JCMS SUB.TRIBUTARIA CHS: 10302028 RETIDO NA FASEANT..ART.482-1I RESERVADO AO FISCO 12.001 NT 12.00 NT 12.00 NT ~,?4 0.00 12,00 NT 0.001°.00 I I VALOR TOTAL DOS SERViÇOS ALI Q IPI . ~~9:9. I. INSCRiÇÃO MUNICIPAL ALlQ JCMS 2,00/ 22029000 17413 VAI.EGASBOTIJAO J3KG VALPR UNITARIO QTDE 7896000530325 789600G530363 . !?~~ N~~'TAR.~AGU~.~'(.t!Y~.IL:...... 26J03 .. NECTAR . ... MAGUARY .. . MANGA! LT ... 264112 msc LlANE WAFFER 115GII:CHOCOLATE NCMISH 0.00.1NT ~4 ' 5f - J.j~~ - iS?J~'I\'c.o,~~ . . . Lj-;1, : SUPERMERCADOS )V I ~.Lf rr ECONoMICO COUTI/JHQOOS SANTOS E elA LTDA. AV,MIr~s GERAIS ÍjQ 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425c6336 APUCARANHR CNPJ:04.136.879/ooo1-54 .. ~~~Ú9IT-~--ClfJ:Õf~ ~ CUPOM FISCAL l . ITEM CóOIGD OESCRIC~D i1D.UM.VL um( R$ .. nm!b]~mWfllWmffilffTL1lUlrT2 i 3 4 5 8 1 8 Sl VL I!EM(R$l"", rw;-' 01898000593702suco mUAR! lU !UM12 0789800053D38SSUCOMAGUAR!lU lUM 123'990.... 01898000530530suco MAGUAR!lU IUM 12 01898000530383SUCOMAGUm lU IUM 12 01898000530m MECIARMASUARY lU 01 .IUM12 0189i000530S25MECTAR!Alum lU 01 IUM 12 01898000530853suca MAGUAR!III IUM 12 f99V ~ 'S,89a:;:::3-890/ (99t...-399![.s' 89. -' 901888000530853 SUCOMASUAR!ILL1UM 12 S;99r--:: 10 07898000593102 SUCOMAGUAR!1,1 IUM 12 S 99 011 07896080880143 BIse LIANE WAfFER i40G V ~~~~.!& ,Dinheiro T2<02T12OOX :H;I 87: 70 .. SGPOV (WWW.SGSISTENAS.COM.BR) AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERADOR:OOOB-AUGUST A .. Ji7rrnmrü1Q'gi100-Nt1i&ÃGlé-46i18AiC(1N2BECOOiQS ,BEllATECHMP-4ooo TH FI ECH... :'JERSÃO:01.00.02 ECf:004 LJ:OMl .I)QQQOOQQ(J()lJTEETPTY 06/05/2013 15:08:25V' FAB:~091210100011224409 . " . '~: BJ1 ... NOTA DE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA EMPENHO 1"vrA Centro CMco José OIive.a Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 782!1!1.815AJOOt-W Recurso Número do Empenho órgão O 000390/2013 PODER LEGISLATIVO ~~e Camara 01 Calegoria de Empenho Tipo do Empenho 00001 Ordinario Comum Municipal Conta 00008 Conta 00053 Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ~mrerno 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI FonledeRecursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Qwm 00623 COUTINHO SUPERME DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Contrato SoHetoção Licitação Nao se Aplica Valor Orçedo Saldo Anterior 429.000, 00 361.906,24 lem Quant. Especificaçáo 1 VALOER EMPENHADO AO CREDRO ACIMA 01 REF FORNECIMENTO DE BISCOITO ISABELA E SUCO MAGUARY CONF CC 0111066. Valor Unitário Valor Tatal 44,48 44,48 44,48 o Declaromos que os Serviços Foram Prestados O M_ ForamEntregues O Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima dlscriminada(a). Data ',(;~ : - CJ nome: Data José~~~' I PRESIDENTE RfCIIO Decl8t-o(8mOS) i to para os devidos fo>s,que centavos recebi(emos) * * * * * * * * * * ** * * * a iIT4>orIância de( quarenta * * * * * * * * * * * * * Representada Credor Data e quatro *) e pela qual dol.(amos) I pelo Cheque nO I plena reais e quarenta e irrevegávef quitação. a ordem do banco e o RECEBEMOS DE CQUTINHQ DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10605. CAMARA MUNICIPAL DE APL'CARANA78299.81510001-01'-, VAWR 44.48 IIDENTlFICACAO DATA 'r.i: RECEBrMENTO N° E ASSINATURA DO RECEBEDOR ~ ~ NF-e ~OO.OI 0.605 SERIE 101 , ~ ~.-.~-_.~ DANFE DOCUMENTO COUTINHO DOS SA,NTOS & AUXILIAR DA CALTDA NOTA FISCAL AVENIDA MINAS ELETRÔNICA GERAIS O. EN:rRADA nO 2373 JD.APUÇARANA - PR APUÇARANA Fone: 4334256336 ÇEP: 86804000 EFC. 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0511 0302 0941 [!] I . SAlDA N° 000.010.605 SÉRIE 101 FOLHA 111 Consulta de autenticidade www.nfe.fazenda.gov.br/portal no portal nacional da N F-e ou no site da Se faz Autorizadora pROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso NATUREl.A DA OPERAÇAO LANCAMENTO 11I111111111111111111111111m~111~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CHA VILDE ACESSO EM DECORR DE EMISSAO DE DOC rNSCRIÇÃO E;&TADUAL I'NSCR. 14113007609927129/05/2013 FISCAL ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. !CNPJ 04.136.879/000 9022215300 14,03,55 1.54 DESTINA T ÁRIOIREMETENTE . NOM o SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DATA CEP 86800.235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA EMISSÃO 29/05/2013 ROSA DATA DA E!\"TRADAtSAíOA 29/05/201J MUNlclPIO HORA DF. sAiDA 14,04 APUCARANA FATURA Nr: CARTEIRA, Vem:: 0510612013, Prazo em di~ s): 7. V~lor: CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECÁLCULO00 IC~S VALORDO ICMS 44,48 44,48 BASE DE CÁLCUW DO I(:MS SUBST 5,34 VALOR DO ICMS DE SUBSTITVIÇÃO 0,00 .~; DO FRETE VALOR TOTAL DOS PRODlITQS 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓKlAS 0,00 44AS VALOR TO"f AL DO Ifl 0,00 VAU>R rUrAL DA .'U r A 0.00 44,48 TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS NOME I RAZAO IAL FRETE POR CONTA O -Emitente C OIGOANTT PLACA VEICULO MVNICIPIO ENDEREÇO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE UI<' CNPJlCfF UF INSCRJÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO NUMERAÇÃO PESO LiQUIDO 22 DADOS 0,00 0.00 DO PRODUTO/SERVICOS CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER ViÇO 15661 .~[.S.C: .I~~ELA \~VEn:L 3~~ .. BISCLJANE W AFFER J J5GRCHOCBRANCO 26480 ... .............. . 29%1 SUCOMA<!U.ARY A~A~AXI rL cóo. BARRAS , ?8?6:0.2202ón_~, 78%0808110150 NCMlSH ,19059020 19053010 789óOOO593979 2~moo CST CfOI' UN 000 5929 UNI 000 5929 UNI 000 5929 UNI VAL.DR UNITARIO QTDE V, TOTAL BC ICMS 2.00 /' 2.39 4.78 4.78 ./ 0.98 9.110 9,IIU ",_IO.O<? ,/ 2.99 ... 10.00 29,90 29.90 ALI Q IPI v ALlQ IPI JCMS Y.ICMS 0.57 0.00 1,111 ()JI() 3.59 0.l1li I 12.00, ," 12.(101 " 12.00) NT , I I I I , Ii I J CALCULO : TNSCRIÇÃO DO ISS N MUNICIPAL VALaR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN UAOOS ADICIONAIS INfORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM fl}NCAO DO CUPOM 012367 BC IW.44,48ICMSSJ4 CHS: 10302094 RESERVADO PDV 07 DE 29104/13 AO fiSCO ---- SUPi~MERCAOOS ECONôMICO COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. NQ 2373.VL.NOVA TEL:(43)3425-6336 CNPJ:04.136.879/0001-54 IE:902.22153-00 AV. MINAS GERAIS APUCARANA-PR 29rol72"013-i5:f4~52V--C1'E~--ãíJ:õi2361 CUPOMTTSCAL ITEN CóDIGO OEseRICIO OlD,UUl UNIT( Rn SI Vl [TENI R$j llJm!1l~fnm3"'fi!fmmfrnlJEm-fUlrTf---T~~ 1 U78980110183158Ise ISA8ElA eOOUEIEllUN T1 1;39V S 078980808801508Ise LIAMEiAHER 140B5UNxO98 11 4 90~ 407898080880150 81se LIAMEiAHER 140B5UNXO:98T2 (90~ 5 07898000593979SUCOHABUARIIl 10UMx199 T1 29 90i «.~8. TOTAL R$ A prazo 44,48 T2"02T12,OO% SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR) CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA AGRADECEMOS OPERADOR: A SUA PREFERENCIA 0012-SUELLEN 3õJ9lrj5b-NPTliii2H> -HKZ+9Müii -3cH6I=SNà l'õffi)5TÃT9fiftf BEMATECHMP-4000 TH FI ECF-IF VERS~O:01.00.02 ECF:007 LJ:0001 QQQQQQQQQQ1RYOITRP 29/04/2013 li:16:18V FAB:BE091210100011238177 .~ BR NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86a02-970 CIlf'J: 78.299.815.0001-00 Número do Empenho 000391/2013 ~~o O PODER Recurso 00001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS DE ALIMENTACAO (Descentralizados) OeOOr 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 CNPJICPf 04.136.879/0001-54 Número Solíclaçíio contrato Licitaçõo Nao se Aplica V Orçado Saldo Arterior 700.000,00 355.331,81 Valor Unitário 10m Quant. Especificação 1 VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA 01 REF FORNECIMENTO DE LANCHES PAR ! SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DTA 30/04/2013 COMO SEGUE: CARNE MOlDA, TOMATE EXTRA, CEBOLA, COCA-COLA, MOLHO REGOGADO E PAO ECONOMICO D Serviços Foram Prestados MateriaisForamEmegues D Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Conta 00011 Conta 00084 SUPERME Vencimento 31/05/13 SaldoAtual 355.265,20 ValorTotal 66,61 66,61 \l(jlor L i"quith, 66,61 CONF CCF 012322. Local da EnIrega o Comum Ordinario LEGISLATIVO Unidade01 Camara Municipal Dotação01. 031. 0001. 2.001. 3390.39.00.00 ~~o 3390394100 FORNECIMENTO '-omedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro DecIar8mos que os 1"VIA Categoria de Empenho Tipo do Empenho Morizo o empenho da(s) despesa(s) acima disairnin8da(a). Dala Date --1--1 assinatura : nome: PR RECIBO Declaro(amos) centavos* para os devidosfH1s, que recebi(emos) a m.,ortância de ( sessenta e seis reais *) e pela qual dou(amos)p6ena * * * ** * * * * * * ** * * * * * * ** * * ** * * * * * * Credor Representada Data I pelo Cheque nO I e sessenta e irrevegávet quitação. a ordem do banco e um NOTADE CÂMARA MUNICIP ALDE APUCARANA Centro Cívico José OIive~a Rosa CN'J: Número cioEmpenho 000392/2013 - CEP: EMPENHO 18 VIA 86802-970 78.299.815.()OO1.(J(} Recurso Tipodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum 01 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento 3390300712 GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI Õtgéo [kJidade ~nrede~ 00001 Recursos do Tesouro Conta 00008 Conta 00053 (Descentralizados) Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME Endereço AVENIDA MINAS GERAl" 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 CIII'JICPF 04.136.879/0001-54 Cidade APUCARANA Solicitação Contraio Emissão Vencimento Licitação 02/05/13 31/05/13 Nao se Aplica Valor Orçado Saldo Arterior Vaiardo [mpeI~", SaldoAtual 429.000,00 361.861,76 123,05 361.738,71 ValorUnibirio ValorTotal lem Quant. Espacificação 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE CHA MATTE LEAO, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, ACUCAR CRISTAL, CANELA EM 123,05 RAMA ANDORINHAS CONF CCF 012322. 123,05 Local da Entrega 123,05 o Ser'liçosForamPr-. _o Declaramosque os O MateriaisForamEntregues O o empenroda(s) despesa(s) acina ciscriminada(a). Obra Executada Data---1---1_ Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos Dala i assinatura: nome: Dala I RECIIO Declaro(amos) centavos* para os devidos * fins,que recebi(emos) a imporIância de( cento ** * * ** ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * Data Credor e vinte e tres reais e cinco *) e peJaqualdou(amos)plenae irrevegável quitação. Represertada Data I pelo Cheque nO i a ordem do banco *** NOTADE EMPENHO 1aVIA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - Certro C'ovicoJosé ar ir. Rosa CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.815AJOO1-00 Número do Empe_ 000393/2013 Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO lJnidade 01 Camara Municipal Dm~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 ~~o 00001 Comum Ordinario MATERIAL DE CONSUMO 3390302200 FonteeleRecursos 00001 Categoria ele Em~ Tipo do Empenho Recurso MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta Conta DE HIGI 00008 00046 Ooom 00623 COUTINHO DOS SANTOS & elA LTDA - ECONOMICO SUPERME EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 SoIiciIaçõo Licitação Contreto Nao se Aplica Valor Orçado Saldo Anterior 429.000,00 Rem Quant. 01 361.738,71 ValorTm.1 Especific<lção 1 VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: AGGUA SANITARIA Q'BOA CONF CCF 012322. 9,95 9,95 Local da Entrega Valor Líquido o Daclararnos que os O Foram Prestados Materiais Foram Entregues Serviços O ObraExecut.d. Autorizo o empenho da( s) clespesa(s) acima discrimínada(.). Dat. Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos ---1 Dat. Dat. _1---1_ 1 Ü assinatura: nome: 9,95 !tA cargo L ~"Deco" CRC PRESIDENTE RECIBO Dedaro(amos)par.osdevidosms,querecebi(emos).iT4JorIânciade(nove reais * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Represeri.d. OOOor Data e noventa *) e pela qual dou(amos)pJena 1 pelo e cinco e irrevegáva OIeque nO . ordem 1 -- centavos* quitação. do banco NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cerlro CIvico José 0Iivei'8 Rosa - CEP: 86802-970 a.l'J: 78.299_815AJOO1-OO Recurso Número do Empenho Categoria de Empenho Tipo do Empenho 00001 000394/2013 1a VIA 01 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal D~01.03l.000l.2.00l.3390.30.00.00 Comum Ordinario Ól'gão Unidade Desdobt ~me~~ O~ 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA Endereço AVENIDA MINAS GERAIS licitação Nao se - ECONOMICO SUPERME JD APUCARANA 2373 3425-6336 Fone 04.136.879/0001-54 CNPJ/CPF Como 00008 CGnIo 00047 MATERIAL DE CONSUMO 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA to Número Solicitação COI1rato Aplica alor Orçado 429.000,00 tem Quant. Especificação 01 1 VALOR EMPENHADO 361. Saldo Anlerior 728, 76 Valor AO CREDOR V.lor Unitário T 0101 ACIMA REF FORNECIMENTO DE FOSOFOR FIAT LUX 01 UNID CONF CCF 012322. 2,19 2,19 Local da Erdrega 2,19 o Deciaroroos que os O Serviços Forsm Prestados Moter~ Foram Entregues O Obro ExeCl.tad8 Acham.se Conforme, Aceio e ReceIoidos a$Sinatura Atiorizo o..""",.ro da(s) despesa(s) acina lisa iminoda(a). Data I : nome: Data L I CRC 030S02I0 PR I DecIero(amos) paro os devidos Iins,que recebi(emos)aimporlânciade( dois reais e dezenove centavos ** * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *) e peta qual dol(amos) pfen8 e Irrevegáyef quitação. Represemada Oedor Data 1 pala Cheque n° 1_- o ordem do l:Janco IRECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDÁ OS PRODI,lTOS CONST ANTES N~'T A DANFE 10606. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA- . ''18.299.815/0001-00VALOR20J.80 NF-e NQ 000.010.606 . IIDENTlFICACAO DATA DE RECEBIMENTO E ASSINA l'UJtA DO RECEBEDOR SÉRIE 101 ~ -.-.-----.-----.--- DANFE COUTINBO DOS SAm'OS & c\'U.TI)A A VENIDA MINAS GERAIS nO 2373 JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEPo 86804000 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA F]SCAL ELETRONICA -- O EN!RADA I SAlDA Consulta de autenticidade .vww,nfe.fazenda,gov,br/portal 1/1 EFC. no portal nacional da NF-e ou no sile da Sefaz A utorizadora PROTOCOLO DE AUTORJZAÇAO DE uso NATUREZA DA OPER,AÇÃO LANCAMENTO ~IIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0611 0302 0957 [!) N° 000.010.606 SÉRIE 101 FOLHA IIIII ~IIII"III~IIIII~III~I CHAVEDE ACESSO EM DECORR DE EMISSAO DE DOC 141130076099698 FISCAL jINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 'INSCRiÇÃO ESTADUAL 29/05/2013 !~PJ 04.136.879/000 9022215300 14:04:20 I-54 DESTINA T ÁRJOIREMETENTE NOMElRAZAOSOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DATA CEP 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA EMISSÃO 29/05/2013 ROSA DATA DA ENTRADAISAiDA 29/05/2013 MUNlclPIO APUCARANA HORA DF: SAlDA 14:04 FATURA Nr: CARTEIRA, Vem:: 301Q5/2013, prazo em día(s): I. Valor: CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECALCULODO ICMS VALORDO ICMS 32,66 201,80 BASE DE CALCUW 4,25 DO ICMS SUBST 0,00 VAWR 00 ICMS DE SUBSTITUIÇÃO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRiAS VAWR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES NOME J RAZAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 20 I ,80 VALOR TOTAL DO IPI 0.00 VALOR 'fO'f AL DA ."WTA 0,00 201,80 TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA SOCIAL CÓDIGO ANn PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL O - Emitente MUNicíPIO ENDEREÇO ESPÉCIE QUANTIDADE NUMERAÇÃO MARCA PESO BRUTO PESO L QUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVI OS DfSCRlÇÃO DO PRODUTOISERVlço CÓD. CÓD.BARRAS 5.95 0,00 .. .4,00 IO.~ 1,99 7/~6 6.95 0,00 0,00 0.00 O.OO[ '\1 .~~ ~~~O040 .. 5929 78%508.2.00010. I?~!~ ~.. 5929 28289011 000 5929 78~8.3.8,0:00.1.8. UNI 7897453600115 ~4 TI?~An::~!R.AKG .. .' 410 CEBOLA A~9ENT'NA E~TRA KG 1846 COC~ ~O~ ~.ET.2L r\T 3,31 UNI 78~.5.~2.0f> 1520 p.~~. ,?CONOM.ICP.~RA~CES K.~ 3167 FOSFORO FlAT LUX COZINHA NT 7.00 UNI 09012100 !~OIC. 0,00 ~.. 5929 000 .. 5929 040 5929 7896699200028 ~~9l!~~t?PR~.~O: 3~ 0.00 0.00 0.56 0.00 02~I~OOO 3869 C~~~ JAND~I~ .5~ 819<1 .~~ITE ~VL.I~.ER.I!'I~~~~.L 23794 .f.1~L':I0 ALI Q IP! UN 21~12010 ~~D<?~.I~.I;I~.S C(t:J':'IE.~.R.:'~AS .I~ ALJ() ICMS V IFI CFOP 78,9]098000026 CRIS ..5KG .. "", ACUCAR .......ALTOALEGRE .. 213.5 ~G~AS~NrT Q B~~.I LT 60. ICMS CSI :20 CARNE BO.v MOlDA 2 K.G UNI 6}~ V. TOTAL 19.68 V,ICMS 1~9? 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.001 'f NI 0.00 UNI 5.,~ .7.95. 1,.99 '1.95 1.79 0.00 111.00 NT 21039021 000 5929 UNI 10.?O 0.98 9,8~ 1.18 0,00 12.00 NT 07020000 040 5929 U~I 2,99 0.00 0,00 0.00 0.00 NT 07031019 040 5929 KGI 0.3~ 3.78 0,00 0,00 0,00 000 5929 UNI 2..00 1,.311. 2,76 OJ3 2002909(1 711%102509410 . .... .... 71194900011517 22021000 7896007941636 UNI QTDE VAl.QR UNJTÁRIO NCMfSH I~02 c;~A~A~.~~.O]~ 10998 .T~~~ 0,00 0,00 52 ..3:~ ~,5~ 0.00 NT 0001 12,00 [ 06' 5929 l!~1 4,00 4.38 0.00 0,00 0,00 0.U01 '\f 1~22~ 04Q 5929 KGI 2,~7 7,99 0,00 0.00]0.00 0,(0) 36050000 000 5929 UNI 1,00 2,!9 2,19 0.39.0.00 NI 18,00, NI I ] CÁLCULO DO ISS N INSCRiÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQ1'<I VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 0[4302 PDV 03 DE 30104/13 BC ISEN 151.621CMS 0.00 BC 07% 7.% ICMS0.56 se IS% 12.14 ICMS 2.19 BC 12% 12.561CMS 1.51 BC 18% 17..52ICMS3.]5 S.T.17..52 CT Q6-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-1I CHS: 10302095 -- NT RESERVADQAO FISCO ----- . 'vv<"'-"')- '-""'/'-1 .(};'lt,ú!~'(J- OOS SANTOS NQ 2373.VL,NO 'S\S :h~~i.Cj<16' SUPERHBtd\DOS COUTINHO OJiJwfJ-.A~ V ~ l:::CONõt1ICO E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS :(4313425-6336 APUCARANA-pR. . CNPJ:04. 13~8i01-54 IE:902. 22153c~ , 3õToV201:n6:34":131,r-e'. ;~ CUPOM~~AL 1fE" C.óOIGOmc.RI,iO - --coo:m3lfl mu,! 'c1'illt "I '~J SI VL1!.E~1 !'1JWlmmml!n'B'fm""Omlm11i,1 2 0J8SIOOIJtQ!102~..Çt!UAJWADIM SD7JSJmfDOm-tilrIDELEADIOO 4 07898809100018 c.m JANOAIA 5 01898899100018 c.m JAHDAIA 8 01898899100018 mE JAHOAIA 1 07898899100018 c.m JAHOAIA 807898&99100018 CAFE JAHOAIA 9 07898899100018 cm JANOAIA 10 07898899100018 cm JAiOpli 11 07898699100018 WE J~iI"; >õ!1J1l~§SI! " JER..U c..: IUN 11 IUN 11 IUH 11 IUH 11 IUH 11 IUH 11 IUH 11 lU! 1I I"" "~ ,. ,>.iY ' / .. . I1 11 07898699100018"fE "Nó. i", 1I 13 01898699200m WE JAHôAJI IUN I! 14 078910980Ü0018 15 0789109800002& 160789&58940010& 17 0789&569400108 RAiE LEAD100 '"' 4A1E LEMIOO CHA LEITE L VIDA lIO LEIIE L' VIDA lIO \t" IUH IUN IUH 11 TI 11 11 18 0789&58940010.LEITE L' VIDA lIO IUH 11 190789&589400108 LEIIE L VIDA lIO IUN 11 10 07898589400108 LEIIE L' VIDA lIO IUH / I /1 07898508100010 AmAR ALTO A cm 5KO IUH 11 11 07898508100010 AtUm ALIO A cm 5KO IUN II a~m-8.5~!2J)0~IOACUtAR AlIO A CRlS 5K8 IUN 11 1it~m~83800018 AlUA SAN D m I li IUN !S 1507891083800018 AlUA SAN D IDA ILI 1UH 13 18 07891083800018 Am SAH D 80A I li IUN 13 17 07898083800018 18 0789808S800018 ae,8189145UOO f 15 10 07897453800115 31 07897459800115 31 07897453800115 33 01897453800115 3407891453800115 15 07897455800115 3807897453&00115 37 07897453&00115 3807897453&00115 AOUA 3AN D BOA I li IUN 13 AlUA SAN D BOA 1 LT 1UN !S CAHELA RA"A ,ANOORIHHAS IUN CANELA RANA ANOORIHNAS IUH CANELA RAHA AHOORINHAS lUN CANELA RA"A AHOORIHHAS IUN CANELA RAMA AHOORINHAS IUH CAmA RAMA ANOORIHHAS IUN C.ANELA RAMA ANOOR!NNAO IUH CANELA RAMA AHMR/"HAS tUN CANELA RANA ANOORINHAS IUN CANELA RAMA ANOORINHAS IUH 12 11 12 12 11 12 12 r1 12 11 '~O , II 41 07í9858940010ÚEITE U IDAlIO IUN/1 t20 1 o HOREFOUIlERO 3400 IUH11 4 -1[' 11517toCHO(A' E2 4.wl~ 10. 4t11!,', .,ffimlUH FI 4101894900011517 mA COLAm 111 fUHFI, 0480~~~&0~Ot?§~2 ,,~j;.PF 049000000000 0,5311GX 050000000000 ~529KG X PAOECONOf1ICO FR 11 PAOCC800IUCiI-F 11 15202 799 15202 7 99 PAD ECONOMICOF 050,10õõõ0000015202 X.7 99 ~[À~~.L.:= -~-Il .', ~=~.f . 53 07&9800794183s'FOSFORO FIAI LU! tUH13c~' TOTAL R$ Aprazo 11=01107,00% 12'02112,00% T3-o3118,00% . ,~ . ~õí.M201,80 SGPOV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR) ClIENTE: CAMARA MUNICIPAL OE APUCARANA AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERADOR: 0013-0ANIELE Ã8ff66Cffif rffo'3rf9Tf5!'SwiJmi 7i'/Õ3!DCã ~~ J1Õ32JÀM' BEMATECH MP-4Q00 TH FI ECHF VERS~O:01.00.02 ECF:003 LJ:ooOl QQQQQQQQQQTPYIPOEQ30/04/2013 16:36:57V FAB:BE091210100011219272 li!? .. NOTA CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA EMPENHO Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815.OJ01-OO Número do Empenho Recurso 000406/2013 1" VIA Tipo do Empenho 00001 Celegori. de Empenho Ordinario Comum Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS 3390394100 FORNECIMENTO DE ALlMENTACAO ~~o FooredeR~ Municipal 00001 Recursos do Tesouro ","VENIDAMINAS GERAIS 04.136.879/0001-54 .vO CNPJléPF 2373 Fone 3425-6336 Solciteção Contrelo Cidade APUCARANA Enissão Verdmento 07/05/13 Saldo .-...- Valordo~..) 19,55 352.632,78 700.000,00 00084 SUPERME Nao se Aplica Valor Orçado 00011 art. JD APUCARANA Número Uci8ção Conte (Descentralizados) 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO ".0 DE temQu.nt. Espacificação 01 1 VALOR EMPENHADO Valor V.lor Tot.1 Unitário AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PAR TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/05/2013 CONF CCF 011268. 31/05/13 Saldo Atuei 352.613,23 19,55 19,55 Locel ele Emege Vd!or o Serviços ForamP",st-. Declaramos queos O MateriaisForemEntr_ O Achem-se Obre Execul.eIe Conforme, Aceito e Recebidos At.rorizoo 19,55 Líquido ,mo cle(s)-rw=(s) acima discrirínecle(.). DeI. ---1-1_ assinatura: nome: DeI. , I . " "" L v.;.. ~ AEC8IO reais e cinquenta e cinco *** Dec~~flf1S,querecebl(emos),impa1ânciade(dezenOve centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)e Repr~eri"eIe Credor Dela I pela qusldou(amos) pelo Cheque nO I ptenae irrevegável quitação. a ordem do b.nco ~ECEBEMOS DE J178.299.81510001-00- COVTINHO , VALOR OOS SANTOS 19.55 & C(A L TDA OS PRODUTOS IIDENTlFlCACAO 'f RECEBIMENTO CONSTANTES NESTA DANFE 10607 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA_ NF-e N° 000.010.607 SERIE E ASSiNA TVRA DO RECEBEDOR 101 1 .~--._-------------_.----------_._-----_._.----- -----.-----.-----.-----------------.----------- DANFE COIJI'lNBO DOS SArITOS & C1ALTOA AVENIDA MINAS GERAIS , 2373 JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEPo 86804000 nO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA J - SAlDA IIIII ~IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIII~ 11111 IIII~II~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CHAVEDE ACESSO [!] O ENTRADA N° 000.010.607 SÉRIE 101 FOLHA 1/1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e iwww.nfe.fazenda.gov.br/portaJ ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. I 4113 0504 1368 19000154 5510 1000 0106 0711 0302 0962 EM DECORR DE EMISSAO DE DOC 14113007610028829/05/201314,04'50 FISCAL INSCR.ESTADUALDOSUBST.TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 I~NPJ 04.136.879/000 ! l-54 DESTINA T ÁRIOfREMETENTE NOMElR,AZAO DATA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CEP 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA EMISSÃO 29/05/2013 DE APUCARANA ROSA DATA DA ENTRADMAIDA 29/05/2013 MUNldplO APUCAR,ANA HORA DF. !<;AioA 14.06 FATURA Nr: CARTEIRA, Venç: 0710612013, Prazo.' emdia(s): 9, Valor: 19,55 CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECALCULODOICMS VALORDOICMS BASE DE CALCULO DO ICMS suaST 0,00 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES NOME I RAZÃO ".«1 VALOR 'l'O"f AI.. DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA :~()rA 0.00 19,55 TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA SOCIAL O- CÓOIGO ANTr PlACA VEICULO MARCA ESPÉCIE UF CNPJICP}' UF INSCRIÇÃO ESTADUAL Emitente MUNiCíPIO ENDEREÇO QUANTIDADE VALOR TOTAL DOS PRODl'TOS 0,00 PESO BRUTO NUMERAÇÃO PESO LiQUIDO 0,00 2 0.00 DADOSDOPRODUTO~ERVICOS CÓD, DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SER VIÇO 1520 PAO EC,ONO~ICO f~~.NCES. I CÓD, BARRAS NCMISH CST CfOP 19022000 ':'.G 5929 "" UN QTDE KGI 2.45 VAL,OR v. TOTAL UNITARIO ., 195;' V 7.99 BC ICMS 0.00 V.ICMS , AUQ 1'1 ICMS ALI V lPI N., 0.001 0.00 0.00 '" I. ! I I - CÁLCULO DO ISS N INSCRIÇÃO VALOR TOTAL DOS SERViÇOS MUNICIPAL BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INfORMAÇOES COMPLEMENTARES Nf EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM SC ISEN 19.55 ICMS 0,00 CHS: 103020% RESERVADO 013%3 PDV 09 DE 07105fJ3 AO FISCO SUPERMERCADOS COUTINHO \, ECONôMICO E CIA DOS SANTOS lTOA. NQ 2373.Vl.NOV~_;.TEl:(43)3425-6336 CNP J:04. 136. 879{0001-54 AV. MINAS GERAIS .APUCARANA-PR ~~~k55\l-~~ Cif);Õ1M6'3 CUPO~TSeAL ITEM C~DI.D DESCRItAD m. õõfõõõõõõóoõT~õ~- UM, YL - - -- 0,496KG K 7 99 UMI1( R$) SI YL l1EM( R$) --pÃõ1éõNOMrãrI'l(ÁFÍ~rS/ íl 396( , 002 00000000015202 PAOECONOMICO FRANCES/ 0030b36õ~~oMõ2 0.481KG K 7 99 004 00000000015202 0.486KG K 7 99 005 00000000015202 O, 486KGK 7.99 TOTAL R$ ~Áo ECONOMICOFR~NÓ:~/ ]1 3 84( . PAO ECONOMICOFRANCEV 11 3 88~ PAO ECONOMICOFRANCEV Il 3,88; A Prazo SGPDV (WWw.sGSISTE~PS.COM.BR ) CLIENTE: CAMARA MU~,:IPAl DE APUCARANA AGRADECEMOS A SUA ?REFERENCIA OPERADOR: 0016-JESSICA jg-!jS" ... . ~rGr:OJr' TCl1GrÉ'nr.m~gs1íÊ '31 ff61!!êIRJ(]ffijpro<H BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSIiO:01. 00. 02 ECF:009 LJ:ooO! QQDOOQQQQQTQUITVPY 07(05/2013 1&:13:03V fA8:JE091210100011238426 B~ NOTADE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CívicoJosé Oflvera Rosa - EMPENHO 18VIA CEP: 86802-970 CNPJ: 78299_815AJOO1-OO Recurso Número do Empenho Unidade 00001 000409/2013 LEGISLATIVO ôrgão 01 PODER 01 Camara Tipo do Empenho 3390302200 FontedeRecursos 00001 C~ Comum Ordinario Municipal ~~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00 DesdOOramento Categoria de Empenho MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Recursos do Tesouro MINAS GERAIS Fone 3425-6336 Solicit~ Contrato Número Licij~o SUPERME CIdade Emissão a Vencimento 31/05/13 Saldo Atual Valor do únpeo Saldo I\rterior 48,61 "" 361.459,11 429.000,00 ~em Quant_ APUCARANA 07/05/13 Nao se Aplica 01 00008 00046 2373 JD APUCARANA 04.136.879/0001-54 CNPJI~F Conta (Descentralizados) 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO Endereço AVENIDA Conta HIGI 361.410,50 Valor Total Valor Unitário EspeciflC~ção 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: PRENDEDOR, LUVA SANRO, CERA BRILHO FACIL, DETERGENTE ALPES E VEJA LIMPEZA CONF CCF 015955. 48,61 48,61 Local da Ertrega \/,1\U[ Uqllido o Declaramos que os Acham-se O Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues O ObraExec<Jada Con1orme I Aceito 48,61 Autorizo o eonpe. / da(s) despesa(s) 'o acima díscriminada(a)_ Data e Recebidos 1 Dala 1 I I <) assinatura: nome: Ordenador da Despesa I -Aítalát~ I L "Deco' ssa PR RECIBO Declaro(amos)paraosdevidOSfIns,querecebi(emos)aimporlânciade(quarenta e oito reais e sessenta centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *J e pela qualdou(amos) plena:e irreYegávelquitação. DElta 1_I_ Credor Rept esentada DEIta I pelo Cheque a ordem do k>anco no I ------- -- e um EMPENHO Rosa - CEP: 86002-97D Clll'J: 78299-815.0001-00 Cemo CivicoJosé cr Recurso Número do Empenho 18VIA Categoria de Empenho Tipo do Empenho 00001 000408/2013 &~o 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal D~a~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 Comum Ordinario Conta 00008 Conta 00053 DE CONSUMO ~dott~ 3390300712 GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI fortedeRe<Jursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~ DE NOTA CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA MATERIAL COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME JD APUCARANA 00623 EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Licitação Nao se Aplica VoIor Orçado Fone 3425-6336 SoIictoção Corb'oIo 07/05/13 31/05/13 ValOrdo ünpeI lho Saldo Arterior Saldo Atual 73,00 429.000,00 361.532,11 ItemQuant. Especi1icoçio 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CRA MATTE . LEAO, CANELA EM RAMA, MARGARINHA QUALY E ACUCAR Cid8de APUCARANA Emissão Vencimento 361.459,11 Valor Unitário Valor T atal CRISTAL CONF CCF 73,00 015955. 73,00 Local da Emege \/alor o Declaramos que os Serviços Foram Prestados O Materiais Foram Entregues O 73,00 Lí'_luido Atiorizo o eI'_ ." da(s) do~rMa(S) acima <isctitli1'l8do(.). ObraExecut_ Dota Acham-se Contorme, Aceito e Recebidos I I ( ~ assinatura: nome: Orde.- daDespesa J(J~ Airtonde Da/a I ~ "D8c:o" L PRESiDEHIÉ IRA RECIBO Declaro(amos) pomos ** * ** ** * * * ** devidos tlns,que recebl(emos) ainportâ"ci&de( * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** setenta * * * * * * * *)e Representada CredOr --~--- Data I e tres reais* ***************** pela.CflJSldou(amos)plenaeirrevegável pelo Cheque n° I quitação. a ordem do banco CÂMARA MUNICIPAL NOTADE EMPENHO DE APUCARANA Certro CMco José OIivei'a Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.815roJ1-OO Númerodo Empenho Recurso 000407/2013 õrgão 01 PODER 00001 O~ Recursos 00001 00623 COUTINHO Encleraço AVENIDA CNPJICPF Ordinario Comum Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 Desdobramerto 3390394100 FORNECIMENTO FortedeRecl.l'sos Cm"geria de Empenho LEGISLATIVO Camara Unidade 01 1"VIA Tipodo Empenho MINAS OUTROS SERVo DE ALIMENTACAO do Tesouro DE TERCEIROS (Descentralizados) DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO GERAIS 2373 JD APUCARANA SUPERME Fone 3425-6336 soIicI8ção eontrnlo 04.136.879/0001-54 Liciação Conta 00011 Conta 00084 Número Vencimento Nao se Aplica aIor Orçado 31/05/13 SaldoAtual Valordo O_oro Saldo Anterior 700.000,00 352.613,23 tem Quant. Especif""'ção 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/05/2013 COMO SEGUE: MOLHO DE TOMATE, MAIONESE HELLMANS, SAZON, MILHO VERDE, CATCHUP CEBOLA ARGENTINA, TOMATE 59,88 V.1or Unitário 352.553,35 ValorTotal EXTRA, COCA COLA E SALSICHA Local da Enbega Valor o Declaramos que os O Serviços Foram Prestados _s Foram Entr~ O Obra Executada Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos Autorizoo~do(s)''''', acima c:iscrininado(a). Data ' Liquido (s) I D asmatura : nome: Orde.- da Despesa JtWi Airtonde ~ 'Veco" AECIIO Declaro(OIOOS) para os de'lidos fins, que recebi(emos) a import€n:ia de ( ) e pela quel dou(amos) plena e irrevegável quitação. Representada Credor Dato I pelo Cheque n° I a ordem do banco NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cemo Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86002-970 13 VIA C!lPJ: 78299.815,()OO1-OO 00001 000407/2013 Ca!egorÍ8 de Empenho Tipo do Empenho Recurso Número do Empenho Comum Ordinario õrgóo 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal D~~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 ~~o 3390394100 FORNECIMENTO FortedeRect.rsos ~r Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00001 00623 COUTINHO & ClA LTDA JD APUCARANA DOS SANTOS MINAS GERAIS 2373 Endereço AVENIDA Fone 04.136.879/0001-54 CNPJICPf - ECONOMlCO Emissão 07/05/13 Valordo Ü..peIoM 59,88 VotorUnitário 59,88 Saldo AnterIor 352.613,23 Especificeção PERDlGAO CONF CCF Cidade COritrSto Nao se Aplica Valor 700.000,00 SUPERME 3425-6336 SoIicIação Número Licitaç~ lem Quant. Conta 00011 Conta 00084 OUTROS SERVo DE TERCEIROS DE ALIMENTACAO 015955. APUCARANA Vencimento 31/05/13 SaldoAtual 352.553,35 ValorTotal 59,88 Local de Entrega Valor o Serviços Foram Prestados O Obra Execu\ade ." que os O MateriaisForamEríregues Acham-se assinatura 59,88 LíquídlJ Autorizo o empenho da(s) ~a(s) acima clscriIIinada(a). Data --1 Conforme, Aceito e Recebidos I : nome: ~ Declaro(8II1Ds)paraosde'lidOsflnS,querecebi(emos)aimportãnci8de(cinquenta ai to centavos e nove reais e oitenta e *** * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * *) e peja qual dou(srnos)pJena Represer1ada credor Data I pelo Cheque nO I e irrevegáveJ quitação. . ordem do banco RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10608 .CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA18.299.81510001.00. vALOR 181.49 NF.e N° QOO.01O.608 SERIE 101 . IIDENTI.FICACAO E A$SINATURA DO RECEBEDOR 0.401',;,.DE RE~8IMENTO ------ --------- - ~ DANFE COUT(NIIO DOS SANTOS" CIA LTI)A AVENIDA MINAS GERAIS nO 2373 JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEP: 86804000 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA F)SCAL El.ETRONICA O - ENTRADA J -SAlDA 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0811 0302 0978 [!] N~ 000.010.608 SERIE 101 FOLHA ~III~mllllllllll~ ~mm~llllllllllmllllllllllllllllllllllllllllll CHAVEDE ACESSO Consulta de autenticidade www.nfe.fazenda.gov.br/portaJ 112 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO NATUREZA DA OPER,AÇAO LANCAMENTO EFC EM DECORR DE EMISSAO DE DOC DE uso 14113007610076729/05/20]3 FISCAL IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRiÇÃO ESTADUAl.. no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizador ICNPJ 04.] 36.879/000] 9022215300 ]4,0520 -54 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMElRAZAO DATA SOCIAL c,p 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA EMISSÃO 29/05/20] 3 CAMARA MI,JNICIPAL DE APUCARANA ROSA DATA DA EJ\"TRADAISAiDA 29/05/2013 MUNlciPIO HORA DF, SAíDA 14:06 APUCARANA FATURA Nr: CARTEIRA, Vene: 0710612013, PIUO tm1 dia(sl: 9. Valor: CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECALCUW DO ICMS VALORDO ICMS 72,64 18[,49 BASE DE CÁLCUl..O DO ICMS SUIST 10,40 VALOR 00 ICMS DE SUBSTITWÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS pRODUTOS ] 8] 0.00 VAWR TOTAL no lPI VALOR DO FRETE 0,00 ~'_"~PORTADOR/VOLUMES i RAZÃo HH,49 TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA O . Emitente SOCIAL "-" CÓDIGOAN-rr PLACA VEICULO MUNICiplO ENDEREÇO MARCA ESPÊCIE QUANTIDADE NUMERAÇÃO UF CNPJ/CPF Uf INSCRiÇÃO ESTADl'AL PESO BRUTO PESO LíQUIDO 50 ~~8 OS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO ~~.~J:l~ ~~~~~ NCMISH CST CFOP CÓO. BARRAS ....... [0998 ,TEMPANooR~~HASt;:ANEL~.RA~~~ [~. .~?56~ .r.:tA:I~NE.S.~~~~~.~~N'~.~~.~. .' 8970 SAZON .FLOPPY VER.MELHO.~R. 30288 PRENDEDOR ~~A~DI 4.85 0.580.00 3,95 4.~~ 3,95 1.09 1.09 0.200.00 4~5~ 1.49 0.00 0_00 0.00 1.49 0.180.00 18.00 NT O.{)(JrNT) 12,{)(J!N1 ! 0.99 1.911 0.240.00 Il.(~) i :-"! 2.95 2.95 0.::'50.00 7896699200028 09012100 040 5929 7897453600115 21039021 000 5929 78.9.40000:50034 21039011 000 5929 7891132019281 21039029 000 .5.929 UNI 7896384500129 44219000 000 5929 UNI 5929 789751720.9001 ?~58000 000 5929 UN' UNI 23794 ~OLHO TOM QU~RC?PRO.NTO3~. 7896102509410 20029090 000 5929 UNI 7897517207219 21032010 000 5929 UNI 711965011200010 I~ \~~0?~~ET2~ !~75 ~~ICt0.~E~I~A~ DO (SS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 78949000.1.1517 ". ~'009. !<.G ..I..~ I.~ 2.00 1.00 4.95 0.590.00 ~..99. 7,96 056 6.95 0.00 0,9.8. 9~80 0.00 0.00 . 1.1/1 0,00 4.95 NT ; 0.00 0.47 0_00 7.(10 1\11 0.00 1 J~'~_I :;: r..;r NT ~~ 1 , [7019900 040 5929 UNI 2..C?O 7,.95 ~,oo 0.00 0.00 040 592.9 KGO 0.40 3.78 0.00 0.00 0.00 0,4~ 4,75. 0.00 0.00 OJ~) 4..~ 3,13 4,38 0.00 0.00 0.00 ~:: :~ 5,95 0.00 0.00 o.ou o.uo 07020000 040 5929 UNI 220?1~ 060 5929 UNI 16010000 040 5929 KGI BASE DE CÁLCULO 00 ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nf EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 019669 PDV04 DE 07105/13 BCISEN91,33ICMSO,OO BC [2% 29,971CMS 3.60 BC07% 7,96ICMSO,56 BC 18%34,71 ICMS6_25 se 18% 17.52 ICMS 3.[5 S.T. [7.52 CT 06-JCMS SUe.TRIBUTARJA RETIDO NA FASE ANT..ART.482-1J CHS: 10302097 12.00 07031019 N VAI..OR TOTAL DOS SERViÇOS IP! I.~ I,~ ..00 UNI . 410... CEBOl.AARGENTlNAEXTRAKG ...... 114 ~OMA TE fXT~A KG AOU UNI 5929 040 . 1962.. CATCHUP .. FUQINI PICANTE....4000 4594 ~CUCA.R ALTO ALEG.~E CRIS 5KG ALIO ICMS IO,C?<> 000 15171000 !RADIC . ac ICMS UNI 21012()IO 78.93000.3.94.20.9. .. V.TOTAL UNI UNI ..' 1?497 MI~~.O V~~.I?E CONS~~ ~U.G!N~L.T.I~~. .!~41 .~ARG.9~~LY~~CIS~.~.. VALOR UNITÁRIO 4.95 5929 . QTOE I.~ ..~,~ 5,~ 000 7891098000026 ... .. . .~~?? C~~E.~~~I?~J~ ~OOG UN 21039099 7896181500445 . .... .... .~~TE.~~.~M~ ~~~? C;':'~~An:E.~E-:'~.I.~. CÁLCULO 0,00 0,00 DADOS DO PRODUTO/SERVI CÓD. .49 VALOR TOTAL DA ,\jOTA RESERVADO AO FISCO '::1 ~~ I NT - RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTOA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10608 CAMARA MUNICIPAL DE APUC.4.RANA78.299.81510001-00- VALOR 181.49 NF-e N° 000.010.608 SERIE 101 . IIDENTlFlCACAOE ASSINATURADO RECEBEDOR DAT ~DERECEBIMENTO . --------------.-------------.---------.-------------.-.-.-----------.----------.-----.---- I)ANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA F)SCAL ELETRONICA COIJTINBO OOS SANTOS & ClALIDA AVENIDA MINAS GERAIS nO - O ENTRADA I-SAlDA 2373 JD.APUCARANA APlICARANA . PR Fone: 4334256336 CEPo 86804000 EFC. 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0811 0302 0978 [!] N~ 000.010.608 SERIE 101 Consulta de autenticidade ~.nfe.fazenda.gov.br/portal FOLHA 2/2 EM DECORR DE EMISSAO INSCRiÇÃO ESTADUAL DE DOC 14113007610076729/05/2013 FISCAL -jINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. DO PROD\lTO/SERVIC:OS DESCRJÇAO 00 PRQDUTOISERVIÇO COD. 14:05:20 [~NPJ 04.136.879/0001-54 9022215300 DADOS no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizado" PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO ~III ~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII111111111111 CHAVEDEACESSO 17203 .I.:YV~.S.~~.~<?~~~.S. ~~~~~.~~,I.~~. 12358 !=!ETE.~t?~.~~~ .~~.~~ ~~.M.I.:. J3437 ~~~~.~n~J:I~ ~~ç~.I~.~~~.C?~. ~~~~~. ... . 12%1 VEJA LIMPEZA PESADA SOOMLORIGINAL COD. BARRAS .?8.9!',~.3.1.01?1.9. 7896274800124 .7.8.960.".0:70,1_10.5. 7891035215001 NCMISH CST CFOP lIN ~!~!~. 3402~3!. 000 UNI .~~~!~. 69119000 5929 000 04<1 000 ::;:~.: l:~::;'. ,n9IuN]I' QTDE VALOR UNTTÂRJO .2.,~ 5~~~ 3.00 0.99 ..2,~ 5.00 6~~~ 3,7S OC. ICMS V. TOTAL ~__I]~90 .11.9<> .,..9:> .".",: 18,75 V IP] V_]CMS ,,9; ALI Q ]e] ALIO ICMS J1!.OO Nf 2.14 0.00 0.53 0.00 .18001 NT 0.00 0,00 o_nol NT ::: .-0,00 )38 !8.75 0001 18001 ~I , 1 I I I I I I 1 i ! I I I I I I , I, I I I ! 028 07896243101719 2UN X 5.95 29 01898214800124 OETER6 030 07896040701105 2UNX695 031 07891035215001 5UN X 3.75 TOTAL R$ LUVA SANROPLU 03T18 00% ILPES 500 ML SUNxO99 TI CERA 8RILHb FACIL 11 VEJA LIMPEZA50 03T18.00% D --------. A prazo T1=0IT07/,00% T2=02T12.00% T3=03TI8.00% 181:49 SGPOV (W_W.SGSISTEHAS.COM.BR) CLIENTE: CAHARA MUNICIPAL DE APUCARANA AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERADOR: 0011-ALINE ~51f~KPHro5"i~-l1liFI§tDÃ~HtrABPt~5Ã.J!Jm1K BEMATECHHP-4000 TH FI ECHF VERS~O:01.00.02 ECF:004 LJ:0001 QQQQQQQQQQUTUQOOEV 07/05/2013 15:26:58V FNI:BE091210100011224409 B1<. NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA EMPENHO Cerdro CívicoJosé 01"".. Rosa - CEI': 86802-970 1. VIA CNPJ: 78299.815.0001-00 Número cioEmpenho 00001 000433/2013 01 õrgão PODER Categoria ~ Empenho Tipo cioE~nho Recurso DE Comum Ordinario LEGISLATIVO Camara Municipal Dotoção01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 Unidade 01 ~rem~ ~me~~~ O~ OUTROS Conla 00011 Coma 00084 DE TERCEIROS SERVo 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - SUPERME ECONOMICO EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 CNPJICPF 04.136.879/0001-54 SoIIclação Número uctoção contrato Nao se Aplica Valor Orçado 349.802,48 AO CREDOR ACIMA APUCARANA Vencimento 14/05/13 31/05/13 Valordo0_ .10 SaldoAtual 56,34 349.746,14 Saldo Anterior 700.000,00 lem Quem. Especificação 01 1 VALOR EMPENHADO Cidade Emissão V.lor Unitário ValorTatal REF FORNECIMENTO DE MOLHO FUGINI, TOMATE EXTRA, ALHO, CEBOLA, COCA-COLA E PAO ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/05/2013 CONF CCF 016751. 56,34 56,34 Local da Entrega D ServiçosForamPr_ "'omos que os O l\Iateri8isForam Entregues O ObraExeculade Acham-se Contorme, Aceito e Recebidos _ 56,34 o elf4M'lohoda(s) ~pesa(s) acima discrmnada(a). Data__L_..J_ assinatura: oome: AECIIO Declaro(omos)paraosdeviclostins,quereceb(eIfIOS)aimportânciade(cinquenta e seis reais e trinta quatro centavos* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * **)e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. Credor Represenlada Data I pelo Cheque nO I a or~m ciobanco e **** RECEBEMOS DE COUTlNHO DOS SANTOS &. CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTA!\'TES NESTA DANFE I0609-CAMARA 78.299.81510001-00- VALORSfi.34 IIDENTIFICACAO DATA DE RECEBIMENTp MUNICIPAL DE APUCARANA. NF-e N° 000.010.609 SÉRIE 101 E ASSINATURA DO RECE8EDOR ~-_.--- --------.-------------.-----------------------.--- DANFE COUTINBO DOS SANTOS & CIA LTDA AVENIDA MINAS GERAIS nO 2373 JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA F]SCAL ELETRONICA O - EN:rRADA I-SAlDA ~III mllllll"IIIIII~III~IIIIIIIIIIII~1111I11111111111111111 CHAVEDEACESSO 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0911 0302 0983 [!] N° 000_010.609 4334Z56336 SÉRIE 101 FOLHA 1/1 CEPo 86804000 Consulta de autenticidade www.nfeJazenda.gov.br/portal EFC. no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizador. PROTOCOLO DE AUTORJZAÇÃO DE uso NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO ~IIIIIIII EM DECORR DE EMISSAO DE DOC [NSCRIÇÃO ESTADUAL rNSCR. 14113007610151129/05/201314:06:00 FISCAL ESTADUAL DOSUBST. TRIBUT. ICNPJ 04.136.879/000 9022215300 I-54 DESTINA T ÁRIOIREMETENTE NOMEtRAlAOSOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DATA DA EMISSÃO 29/05/20] 3 c,p 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA DATA DA ENTRADA/SAíDA 29/05/2013 HORA MUNICÍPIO DF. SAíDA 14:07 APUCARANA FATURA Nr: CARTEIRA. Vence ]410612013, p",zo em dia s : 16. Valor: CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECÂLCULODO ICMS VALORDO ICMS 4,47 VALOR 56,34 BASE DE CÁLCVLO DO ICMS SV8ST 0,54 VALOR Do ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES - ',t ! RAZÃOSOCIAL VAWR TOTAL DO IPI 0,00 56.34 VAWR TOTAL DA NOTA 0,00 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTr PLACA VEICULO ESptCIE MARCA UF C PJ!CPF li' INSCRiÇÃO Emitente MUNICIPIO PESO BRUTO NUMERAÇÃO DADOS DO PRODUTO/SERVI PESO LiQUIDO 0.00 OS DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVlço 17827 !'-f~LH~ ~~. FV<;i~~!.34~ .S.CH 84 TOMATE EXTRA KG 3588 .~LHO E~!.R!-IMP~RTA~. ~!Oc.:~~~~.~.RG~NTINA CÓD. BARRAS 7897517206086 NCMISH CST CFOP 20029090 000 07032090 J?~ Cf:i!t;*!' K<;' 07~~~~19 E~~RA K.q. 7894900011517 22021000 UN QTDE VAL.OR UNITARIO V.TOTAL oc iCMS 1.49 4,47 0.54 0.00 12.00 NT 4.,7,5 0,00 0.00 0.00 0.00 NT "" 5929 KGI 0.05 12.88 0.00 0.00 0.00 0.00 NT "" 5929 KGI 0.00 0.00 5929 UNI O"' .6.00 0.00 "" 060 . ~,79 4.38 0.00 0.00 0.00 5929 KG! 2,5? 7.99 0,00 0.00 0.00 O_UOI NT 0.00 !'iT OJWJ! :\1 I CÁLCULO DO ISS N BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DOISSQN DADOS ADiCIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM f1,JNCAQ DO CUPOM 020452 PDV 08 DE 14/05113 se ISEN 25,59 ]ÇMS 0,00 se 12%4,47ICMSO.S4 BC 18%26.28 ICMS 4.73 S.T.26.28 . CT06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT..ART.482_11 CHS: 10302098 AU O IPI ALlQ lCMS O,5~ 19022000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS v. IPI .3.00 "" O MUNICIPAL V.ICMS 5929 .. UNI' 59.29 UNI 07020000 184' C<?CACOL.~ .P.~T2i.: . . .. 1520 PAO ECONOMICO FRAN(;ES KG ..-,seRlç EST ADLJAL 0,00 13 CÓD. 56J4 TRANSPORTADOS O- QUANTIDADE VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 RESERVADO AO FISCO ! _ "__o ,.., o"" CNPJ:04.136.879/0001-54 IE:902.22153-00 WlO57201Tf5,25:44Ir-_. CUPOM ..,-,~ l.I JU I1rU , '. '.ov FISCAL HKAIIIR-/"'I<. Cii'J,~ ITEH CdO/.D OESCRICIOiro,UH,Vl Um( RS) SI VlITEH( RSL, 2000000ao000840 roHITE EXTRI li O 535UHI4 75'/1 003 00000000035880 004°ogg~~30~oJ~íÕ~ ~ nmmn~gurc~M11JI1I1Hmr$tnmrxrirrn-fIf 2'54V ALHOEX.IM.OA CHIN 'i}CJJOLAARGENTINA~~RÀ O 634KG X 3 79 11 240f' 5 0781490oo1151i COCICOll PET2U 8UHI438 FI 28'28Y 006 00000000015202 PAO ECÓNOHICOFRAfU§.,. O 502KG X 7,99 11 4 01~ 007 00000000015202 PAO ECONOMICOFRANCE~. O,502KG X 7 99 11 4,01. 008 00000000015202 PAO ECONOMICOFRANCES O,479KG X 7 99 11 383i1'" 009 00000000015202 PAO ECONOMICOFRANCES.... O,506KG X 7.99 11 4,046 010 00000000015202 PAO ECONOHICOFRANCES~ O,512KG X 7,99 11 4 O~ TOTAL R$ A prazo T2"02T12 00% SGPDV (W~W.SGSISTEMAS.COM.BR) CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERADOR: 0016-JESSICA .u 4' 8mTFGS'PK!KÕrP-JJYM$C8'RQ8HGÕÕKKiHê9N~l;mi BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:Ol.00.02 ECF:008 LJ:0001 QQQQQQQQQQUQYOERYU14/05/2013 15:29:51V FA8:BE091210100011238538 BR NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Raso - CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.815.()()()1-OO Número do f1r4:>enho 000432/2013 Recurso 00001 1"VIA Calegoria de Empenho Trpo do Empenho Ordinario 01 PODER LEGISLATIVO .' Llnidacle 01 Camara Municipal Dotsção 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 Comum OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~~ 3390394100 FORNECIMENTO Forte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro DE ALlMENTACAO (Descentralizados) ~ 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Ucioção Solíc~oção Cortrato Nao se Aplica V~r~ S~A~ 700.000,00 349.820,37 Rem Quant. Espedficação 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,007 KG SALSICHA PERDIGAO HOT DOG PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/05/2013 CONF CCF 016753. ServiçosForamPrest_ O MateriaisForamEntr~ O Obraf'yp",.- 17,89 17,89 VJIOI o SUPERME V.lor Total Local do Entrego Dedoramosque os Conta OOO11 Conta 00084 17,89 Liquido Autorizoo empenhodois) de_o(.) ocóna disaíminado(a). Dot. I I Acham-se Conforme, Aceio e Recabídos nome: Dota / t' assinatura: Ordenodor do Desp I José AibI de AnIIfO "Deco FRE&tDEM'fE RECIBO Dedaro(amos)poraosclellidosfíns,querecebi(emos)aimporlânciode( dezessete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)e Representado Data I reais e o.itenta e nove pela qual dou(arnos) plena:eirrevegável quitayão. pelo Cheque n° I a ordem do banco ***** ~ ;:':\IOS DE COVTINHO DOS SANTOS &. CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANF'E 10610_CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA_ ~;5iOOi)J-OO- ,.ArA VAI,.OR 17.89 IDENTlFICACAO , DE RECEB.IME/IITO NF-e N° 000.010.610 E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 101 --------------------.---.-----------.---.-----.--- -------------------------------------.------- DANFE COUTINHO DOS SANTOS &I ÇIALTDA A VENIDA MINAS GERAIS nO 2373 OENTRADA ] SAlDA - JD.APUCARANA APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEP: 86804000 NATUUZA DOCUMENTO AUX]LlAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EFC. 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1011 0302 0992 [!] N~ 000.010.610 SERJE 101 FOLHA Consulta 111 de autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br/portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz AUlorizado" PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA OPERAÇÃO LANCAMENTO /1111111111111111111111111111111111111111 1111111111li 11111111111111111111111 CHAVEDE ACESSO EM DECORR DE EMISSAO DE DOC 14113007610186329105/201314:0620 FISCAL IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRiÇÃO ESTADUAL jrPJ 04.136.879/0001-54 9022215300 -""-:~5~ETENTE DATA .~i~l(;iPAL DE APUCARANA CEP 86800-235 ."".;;:t;REÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLlVE]RA DA EMISSÃO 29/05/2013 ROSA DATA DA ENTRADA/SAíOA 29/05/2013 MUNIC PIO HORA DE SAíDA 14:07 APUCARANA FATURA Nr:CARTEIRA, VeDe: 1410612013, Prazoemdía(s): 16. Valor: 17,89 CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECÁLCULODOICMS VALORDO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADO!VVOLUMES NOME I RAZÃO VALOR TOTAL DOS PRODlITOS 0.00 17.89 VALOR TOTAL 00 11'1 VALOR .roT AL DA NOTA 0,00 0.00 ]7.89 TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA SOCIAL PLACA VEICULO CÓDIGO AN"IT UF CNI'JICPf Uf INSCRJÇÃO ESTADUAL O - Emitente MUNICiPIO ENDEREÇO ESP CIE QUANTIDADE MARCA NVMERAÇAO PESO BRUTO PESO LíQUIDO 3 DADOS COD. 0,00 0.00 DO PRODUTO/SERVICOS DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERvlÇO 1575 SALSICHA PE~I.GAO H.~. KQ CÔD. BARRAS . NCMISH 1"I60I~ CST CFOP UN lI4<J 5929 KGI QTDE VALPR UNITARIO .3.,~1 5.95 v. TOTAL uc. ICMS .]7,89. <0.00 V,ICMS V. IPI ALJ() ICMS AI.> ! (). 1 IPI 0.00 0.00 . o,OOJ N! , i CÁLCULO DO ISS N INSCR(ÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS 11NI'ORMAÇÕES COMPLEMENTARES ,'." "''-1fT1DA EM FUNCAO DO CUPOM -';i7,89ICMSQ,OO '";~"<)9 RESERVADO 020455 PDV 08 DE 14105113 AO FISCO SUPERME:.. _" .JOS ECONõHI CO COUTINHa_DOS:$ARTOSE CIA LTOA. AV. MINAS GERAIS NQ 2373.VL.NOVA TEL:43-3425-6336 APUCARANA-PR. CNPJ:04.136.879/0001-54 IE:902.22153-00 iifTob72õl3-15:f!:õBV--~---tW:~55 CUPOM~AL l R$' SI YL ITE!lR$' T5'1S~ - - - - -- - --SAI~.-PtRÕ.'FCIJI:IG-~G IIEM CóDIGO OESCRICIO m,UH,YL ÕÕrõõõoõõ6'oõ 3,007KG X 5,95 TOTAL A prazo R$ UHI1 ... 11 __nn_--rr.gif: )Z,.8Qr SGPOV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR) CLIENTf: CAMARA MUNICIPAL OE APUCARANA AGRAOECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERAOOR: 0016-JESSICA õDn1íijKNRI11JBG6PJ-ÃI''RpJi$r1DQ8DrKtJS3B~GHSGI<N BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:Ol.00.02 ECF:OOB LJ:OOOl QQQQQQQQQQUQVOVEEI 14/05/2013 15:33:~9V FAB:BE091210100011238538.__ ~ ", NOTA DE EMPENHO 1" VIA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CenIro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86002-970 CNPJ: 78.299.8150)]1-00 Númerodo Empenho Recurso 000436/2013 õrgõo Tipodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum PODER LEGISLAT VO 01 Unidade 01 Camara Municipal 'Dotação01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 'dobramerto 3390300712 GENEROS ALlMENTICIOS PARA COPA E CANTI ,,,.edeRacursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00623COUTINHO jOeOOr Endereço AVENIDA MINAS 2373 CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Licitoção se Aplica ValorOr 429.000,00 Nao lem 01 Quant. - ECONOMICO JD APUCARANA Fone 3425-6336 SoIicitoção Contrato DOS SANTOS & CIA LTDA GERAIS SUPERME Saldo AnI_ 360.603,80 Especificaçõo Valor Valor Total Unitário 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO MABEL WAFER, CATCHUP Conta 00008 Conta00053 QUERO, MAIONESE HELLMANS, ADOCANTE ZERO CAL, CANELA EM RAMA ANDORINHAS, CRISTAL SUCO MAGUARY, ACUCAR ESTRELA CONF CCF 015147. 149,16 149,16 Liquido 149,16 Local da Ertrega 'ValOf D Serviços Foram Prestados Declaramosque os D Materiais Foram Entregues D Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos da(s) ~"I'<'"""(s) At.torizo o""""""'" acima discrininada(a). Dala~ Dota assinatura: nome: Dota I RECIBO _~ci"ro(amos)paraosdevOOsms.querecebi(emos)8m...,rtândade(cento e quarenta e nove reais e ****** dezesseis centavos* * * * * * * * * * * **** * * * ** * * *) e pelaqualdou(emos)plenaeirrevegávelquitaçõo. Representada pelo Cheque Data_I~_ credor D<rta I I nO 8 ordem do banco CÂMARA Centro MUNICIPAL et.ico EMPENHO -CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.815AJOO1-00 Número do Empenho 1" Categoria Tipo do Empenho Recurso COUTINHO 00623 DOS SANTOS EndereçoAVENIDA MINAS GERAIS CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Licitação Nao se Aplica 2373 & CIA LTDA - ECONOMICO JD APUCARANA solieiteção APUCARANA Emissão Vencimento 15/05/13 Valor Orçado 31/05/13 Valor do [mpeIjlO Saldo I\rterior Saldo l\tueI 360.390,72 63,92 360.454,64 429.000,00 Cidade Contr<llo 00008 Conta 00046 C<J1ta SUPERME 3425-6336 Fone VelorUnitário tem Quant. ESpeciflc"góo 01 1 VALOR EMPENHADO VIA de Empenho 00001 Ordinario Comum 000437/2013 õrgóo 01 PODER LEGISLATIVO ~rowe 01 Camara Municipal DoI8ção01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ~~ 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI ForedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~ DE NOTA DE APUCARANA José OIlvera Rosa VeIorTotal AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: AGUA SANITARIA Q BOA, CERA BRILHO FACIL, LUVA SANRO CONF PLUS E PANO DE COPA FELPUDO CCF 63,92 015147. 63,92 Locel de EI1rega Vaio! o DeclelOIOOS que Acham-se os Serviços Foram Prestados O _ O O!Jra Execuled8 Conforme, Forem Entregues o empetjlO de(s) despese(s) ecima discril1inede(a). Dela Aceito e Recebidos I l Cí asslne!ura : nome: Dela Autorizo Ordenedor I 63,92 LIquido O de Despesa José AibI de T "" "n. _o. LJ<:U' PRE8IóE.;;r AECIIO e tres reais e noventa e Declero(amos)paraosde\fidos_,querecebi(emos)a~de(sessenta dois centavos* * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * Credor **)e Representada Data I pela qual dou(amos) pejo Cheque n° I plena e i'revegável quitação. a ordem do banco **** '~'pt) OOS SANTOS 3.08 & . CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE I06tl.CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. NF-e -, ..~) IDENTlFICACAO E ASSINA"CURA N° 000.010.611 DO RECEBEDOR SÉRIE 101 i ~-_.- ---------.---.---.-----.-.-------.---.---.--- DANFE COUl1NHO DOS SA.NTOS CIA LTlJA AVENIDA MINAS GERAIS nO 2373 JD.APUCARANA APUCARANA PR Fone: 4334256336 CEPo 86804000 - a DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA F.ISCAL ELETRONICA O- ENTRADA I - SAlDA [!] N~ 000.010.611 SERIE 101 FOLHA 111 EFC. 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1111 0302 '007 Consulta de autenticidade www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO 1111111111111111111 1111111111111'"1111111111111111111111111111111111111111' CHAVE DE ACESSO EM DECORR DE EMISSAO DE DOC DE uso 14113007610239829/05/201314,06045 FISCAL jINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRiÇÃO ESTADUAL no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizador \CNPJ 04.136.879/000 9022215300 I-54 DESTINA T ÁRlOIREMETENTE. NOMEJRAZAOSOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO rióNTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DATA DA EMISSÃO 29/05/2013 CEP DATA DA EJ\TRADAlSAiDi\ 86800-235 ROSA 29/05/2013 MUNlciPIO HORA DE SAiDA APUCARANA 14:07 FATURA Nr:CARTElRA.Venc:15106/2013.Praroemdia s: 17.Valor: 213,08 CÁLCULO DO IMPOSTO BASEDECALCULODO ICMS VALORDO ICMS 99,55 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUm.T 14,06 VALOR DO ICMS DE SUBbTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESnSAS VALOR DO FRETE ACESSÓRIAS 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 213,08 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 213,08 TRANSPORTAI)OS FRETE POR CONTA NOME I RAZÃo SOCIAL ]CÓDIGOANIT PLACA VEICULO UF CNrJICPF UF INSCRiÇÃO ESTADUAL O - Emitente I MUNICÍPIO ENDEREÇO ESPECIE QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO/SERVI >_::SOG . 12974 .CAT<:f:'~.~9UE.~<? P~ ~I.C:~ .4.000. 19565 ..... MAIONESE . HELLMAN'S .. ... 500GR .. 1099' TEMP ANDORINHAS CANELA P0~~.S !OG ~??~~ .NECTAR MAGUARYMACA . .... ... ..I LT .. 2135 .~,?~A SA~I:r Q BOA ILT .... ,....9 ~çu<?~.~ ~STRE~ .CR!S 5.K~. . .. .. 12961 VEJA UMPEZA ~ESADA500ML.<?~~INAL 1343? CÔD. BARRAS 7896699200011 ~~~~W.~f~.~ .115GR.t~H.C?C9~:r.~ ~~'.~~~~(,AL.~IQ.2.~~.~...... PESO LíQUIDO 0,00 01 I 0.00 OS .. _ _"r-.;UA,A 5000 5261 PESO BRUTO r DESCRJÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO !-~ .63 .BI.S.e; NUMERAÇÃO MARCA 60o) ~ERA!3R1L':I9 f~Ç~~ .INC~L.O~ 75~~L 104 22399 PANO .~~ .C:'?tA FELPU.~ ~~X6~ [7203 LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR NCMISH 09012!~. .?8.9:fí:69?2.~.28. 09012100 7896071021579 19053010 7896094910959 .... ...... 21069090 CST CfOP (14() 5929 (14() 5929 000 592:9 (14() 5929 UN QTDE v V.ICMS IPI ALI Q AUQ ICMS '" .0.OOj NT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NT 1 ~29. !2,90 1.55 0.00 12.00 NT 0.00 0.00 0.00 0.00 NT 1.00 ~..~5 2,89 2.89 0,35 0.00 12.00 NT 1,00 4,8.5. 4,R5 0.58 0.00 12.00 NT .4.,00 .~I .. UC. ICMS 0.00 1.2.~ U~I IO.'~ 1,00 .. 3.75 6.9.5 V. TOTAL 0..00 .!!N.! ~I v AL.OR UNITARIO ?8.9?1.~2.5.~.7?0 21032~~~ 000 5929 7894000050034 .... ... ..... 21039011 000 5929 .~.I UNI 78974.5.3.6.0:011.5 21039021 000 5929 UNI .. 4.00 0.98 3.92 0.47 0.00 7896000593702 2202~ 000 .. 5929 UNI 10.0? 3.9.9. 39.90 4.7'J 0.00 !_2.001 N' 12.001 r\T 000 5929 (14() 5929 UNI 6.00 1.99 !1.94 2.15 0.00 18.001 NT UNI 1.00 6,~5. 0.00 0.00 0.00 000 .. 5929 (14() 5929 UNI 3:0I! 3.75 11.25 2.03 0.00 UNI 3,~ 6,95 o,~ 0.00 0.00 0.00 NT 060 5929 UNI 3,.9.9 0.00 0.90 0.00 0.00 NT 000 592:9 UNI .2.'~ 2.00 78960.8.3800:018 2~289~11 78980.1.7.48.0020 1701~ 7891035215001 69119000 7896040701105 3~9f!!~. 8896904201740 .. 63071000 7896243101719 40151900 5.95 !.!.~ I 0.00 NT NT 18m 2.14 0.001 IR.ool NT I ! CÁLCULO DO ISS N INSCRiÇÃOMUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DAOOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFEMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 018856 PDV 06 DE 15/05/13 BC ISEN I05.55ICMS 0.00 se [2% 64.46 ICMS 7.74 BC 18% 35.09ICMS 6.32 S.T.7.98 CT()600ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302[00 i RESERVADO AO FISCO aj. ~11' L1ti1ll~ l/.f'ir~ ,- ,. lj;.~, 41.;c"ô- G~19l.. SUPERMERCADOS ECONôf1ICO COUTINHO OOS SANTOS E CIA LTOA. AV,MINASGERAIS NQ 2373, VL.NOVATEL:43-3425-6363 APUCARANA-PR, CNPJ:04,136,879/oo01-54 IE:902.22153-oo 1!jT057201:3-1õ:5'i:~i\r-~~7---éi1I:õiMSII CUPOM FISCAL ITEH CóDIGO OESCRICIOm,UM, Vl UMIT( R$) SI Vl ITU( 11Jmm~mfIITrmrJDam"rnJlWrr 2 01898899200011 cm JANOAIA250 lUM11 8 01898899200011 cm JANOAIA 250 lUN 11 4 01898899200011 cm JANOAIA250 !UN11 501898899200011cm JANOAIA250 lUM11 801898899200011cm JANOAIA250 lUN 11 101898899200011 cm JANOIJA250 !UM11 8 01898899200011 cm JANOAIA250 tUN11 901898899200011cm JANOAIA250 lUM11 1001898899200011 cm JAMOAIA 250 IUN11 11 01898899200028 cm JAMOA IA tUN11 R$) . T~t::: n5(' 8:,51i":: 815r: (15e..... 8,15e..... 815t::" 8)5("/ 815e' 8'15~/ 8'95Q' _ 1201898899200028cm JANOAIAIUN 11 1801898899200028cm JANOAIAlUN 11 1401898899200028cm JANOAIA\UN 11 015 078~~7~~1~~9 02~\~0~EL 8'95e--- 8:95e/ 8,95r' WAFER J1~~ 18 0189889920001l' cm JAMOA I A 250 lUN 11 s' 15( 11 01898899200011cm JAMOAIA250 IUN 11 8'15t: 18 01898094910959AOOCZEROCAlua 200M lUM I I 4'95r: 19 01898102502110CATCNUP aUERO400a PIC IUMT2 2' 89t-: 20 Oi894000050084HAI. HELLHAMS 500lR !UN T2 (85V 021 07896071021579 BISC MABEL WAFER 1156R. 6UN X 1.29 02112 00% 7 74~ 22 01891458800115 CANELARAHAANOOR)NHA8IUN T2 o' 98~ 2801897458800115 CANELARANAANOORINHAStUM r2 24 01891458800115 CANELARANAANDORINHASIUN !! 0'98~ 0'98. . 25 0789745S800115CANElARANAANDORINHAS lUN !! O'98V 28 07898000598702SUCOHA8UAR!lU 10UM1899 r2 s9'9oV, 27 07898088800018A8UASAN9 aOA Il1 8UHxl 99 ti 5'91i5 28 07898088800018A8UI SIN R 80A t li 8UNx1'99 13 5'97;-:; 8'95e..... 29 07898017480020ICUCARESTREll CRI! K8 109 11 03007891035215001 VEJA LIMPEZA 5OOML'ORI 3UN X 3.75 03T 18 00% 11 25(:: 8107898040701105 cm 8RILHOFACIL'750NIUN 11 8'95V 032 07896040701105 CERA BRILHO FACIL t50H 2UN X 6.95 11 13 9Ot": s' 99/V: SS07898948201740 PIMO DE COFAFELPUDOtUNF1 84 07898948101140PAMODE COPAFELPUDOIUMFI 85 07898248101719lUVA sANROFlUS lAR F lUM T8 88 07898248101718LU~ASAm FlUS lAR F lUN r8 -n TOTAL R$ A prazo T2=02T12 s' 89t' s' 95~ 5'95y \ljf.ÕS. 213.08 OOt 13=03T18,OO% SGPOV (WWW.SGSISTEHAS.COM.BR) CLIENTE: CAMARAMUNICIPAL OE APUCARANA AGRAOECEMOSA SUA PREFERENCIA OPERADOR: 0012-SUELLEN 6Ã1làÃé11P-Nõ1JRK:JHI)-g-~I1(J!K1;g~lfrKHtF~nQj BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERS~0:01,OO.02 ECF:0ü6 LJ:0001 QQQQQQQQOOlJQETQTER 15/05/2013 FAB:BE091210100011238496 -- 15:55:34V '''' NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA EMPENHO - Centro C'1VicoJosé Oliveira Rosa CEP: 86802-970 QoI>J: 78299.815.0001-00 Recurso Número do Empenho 000448/2013 ~~o 01 PODER LEGISLATIVO ~~ 01 Camara Municipal D~~001.031.0001.2.001.3390.39.00.00 ~ooa~ 3390394100 FORNECIMENTO Fonle~Recl.l'SOS 00001 1" VIA Categoria ~ Empenho Tipo do Empenho 00001 Comum Ordinario OUTROS SERVo DE TERCEIROS DE ALIMENTACAO 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 04.136.879/0001-54 Licitaçõo Nao se Conta 00011 Conta 00084 do Tesouro (Descentralizados) Recursos ~ CNPJ/CPF DE 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 Solicitação Contrato Aplica Valor 700.000,00 ~ Arterior 345.161,33 lem Quant. Especific~ção 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA Valor Unitário REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALlMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 21/05/2013 COMO SEGUE: PAO ECONOMICO, ALHO EXTRA, TOMATE EXTRA, CARNE POSTA VERMELHA, CEBOLA ARGENTINA, MOLHO FUGINI E COCA-COLA CONF CCF NR 013012. 92,05 92,05 Local da Erírega Vzdor Uquídü o DecIor8roos _ os O Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues O OIJraExecutada Acham-se Confonne, Aceito e Recel:idos 92,05 At.torizo o ..""" j "da(s) de'P<'~s) acima clscrWninada(a). Date---1---1_ assinatura : nome: Dedaro(arnos)paraosdevidos11ns,_receb(emos)a~de(noventa e dois reais e cinco centavos* *) e pela qual dou(amos) pIeoa e irrevegávet quitação. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * Representada Credor pelo Cheque Data_I---1_. n" a ordem do banco NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA eemo CMco José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CN>J: 78299.815aJ01-OO Número do Enll'o.tlO Recurso ~~o 000449/2013 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara 1"VIA Tipodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 Conta Desdobramento FonledeRecursos MATERIAL DE CONSUMO 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta 00053 00008 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425- 633 6 CNPJICPF 04.136.879/0001-54 Cidade APUCARANA ~ SoIdtoção Licitação COntraio Emissão 22/05/13 Nao se Aplica ~ Anterior 359.442,83 Valor Orçado 429.000,00 Rem Quant. 01 Valor do B~ lho 241,32 ValorUnitário Especffic '0 1 VALOI{EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALlMENTICIOS COMO SEGUE: NECTAR PURITIY VARIaS SOABORES, LEITE LONGA VIDA POLLY, CAFE JANDAIA, ACUCAR ESTRELA CRISTAL, BISCOITO MABEL WAFER CONF CCF NR 013012. Vencimento 30105/13 Saldo Atual 359.201,51 ValorTotal 241,32 241,32 local de Entrega 241,32 o DecIoramos que os O O Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Receloidos assinatura da(s) osa(s) Autorizo o """""""" acin8 discri!linada(a). " Data ---1---1 : nome: Data I José Airton de AtIcíjo ''Deco' DecIoro(amos)paraosdBvidOSfins,querecebi(emos)aimportânciade(duzentos e quarenta e um reais e ***** trinta e dois centavos* * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos) plenaeirrevegávei q uitação. ** Representada Credor Data I pelo Cheque n° I a ordem do banco NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa CNPJ: Número do Empenho 000450/2013 . CEP: 86802.970 78299.8151UOO1.00 Recurso Tipo do 00001 13VIA Categoria Empenho de Empenho Comum Ordinario Õrg§o 1 PODER LEGISLATIVO ~ 01 Camara Municipal Dm~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO D~~o 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE ~me~R~ 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Qedor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO En~ço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA Fone 3425-6336 CNPJI~ 04.136.879/0001-54 Número Licitação Solicitação HIGI Conta Com. SUPERME Contrato Vencimerto Nao se Aplica 30/05/13 v Orçado Saldo Arterior 429.000,00 lem 01 Gu.m. 00008 00046 Saldo Atual 359.152,66 359.201,51 Especif".ção Valor 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: LUVA SANRO PLUS, AGUA SANITARIA Q BOA, ALCOOL, DETERGENTE, ESCOVA BETTA ESCOVA BETTANIN CONF CCF NR 013012. T at.1 E 48,85 48,85 Local ela Entrega Vaio! Ilquidn o Declaramos que os O O Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obr. E_ Acham-se Conforme, _o assinatura: nome: Dat. e Recel:>idos Atiorizo o empenho da(s) despe8a(s) acima discrininadlo(.). Data 1 Dat. _1 1 1 Orde_ elaDespesa José Aitton de 1 1_ ~ e:JCM(J X' 48,85 ~ "Deco" RECIBO DecIorO(amos)par,osde'lidosfins,querecebi(emos)'inportâuciade(quarenta e oito cinco centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqual Represent.eIa Credor Ds!8 1 pelo Cheque 1 reais e oitenta dou(emos) pJena e irrevegável n" quitação. a ordemdo l:Janco e **** RECEBEI\-10S DECOUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE I06lZ.CAMARA 7"299.81~I.oo - VALOR 382.2Z DATA DE RECEBIMENTO IIDENTlFJCACAO MUNICIPAL DE APIJCARANA- NF-e N° 000.010.612 SÉRIE 101 E ASSiNATURA DO RECEBEDOR -------.-----.---.-------------.-----------------------.------------- ------------------------- DANFE COUl1NHO DOS SA]ITOS" CJ.A LTDA AVENIDA MINAS GERAIS nO 2373 JD.APVCARANA APVCARANA PR Fone: 4334256336 CEPo 86804000 - DOC1)MENTO A1)XILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O - ENTRADA [!] I - SAlDA N° 000.010.6 I 2 SÉRIE 101 FOLHA 1/2 EFC 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1211 0302 1012 Consulta de autenticidade www.nfe.fazenda.gov.br/portal no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Aulorizado," PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso NATURE1..A.DA OPERAÇÃO LANCAMENTO 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHAVEDE ACESSO EM DECORR DE EMISSAO DE DOC INSCRIÇAO ESTAD1JAL I'Nsca. 141130076102744 FISCAL ESTADUAL DOSUBST. TRIBUT. 29/05/201314:07:05 I~NPJ 04.136.879/0001 9022215300 -54 DESTINA T ÁRlOIREMETENTE NOMElRAZÃOSOCIAL CAMARA MVNICtPAL DE APUCARANA DATA CEP 86800-235 ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA DA EMISSÃO 29/0512013 ROSA DATA 29/05/20 MUNIC PIO HORA DA ENTRADA/SAiDA I3 DE SAÍDA 14:07 APUCARANA FATURA Nr: CARTEIRA, vem:: 21106/2013, prazo em di sI: 23, Valor: CÁLCULO 00 IMPOSTO BASEDECALCULODOICMS VALORDO ICMS 201,21 382,22 BASE DE CÁLC1JLO DO ICMS SUBST 26.60 VALOR DO ICMS DE S1J8STITUIÇÃO 0,00 VALOR DO t'RETE OUTRAS DESPESAS NOME I RAZÃO 0,00 0,00 FRETE POR CONTA O . Emitente PLACAVEicuw CÔDIGOANIT MUNICÍPIO ENDEREÇO MARCA ESPECIE UF CN'JICPt' UF INSCRJÇÃO ESTADUAL PESO BR1JTO NUMERAÇÃO PESO LiQUIDO 0,00 168 ~s DO PRODUTO/SERVI eOD. fRANCES CÔD. BARRAS BISC MABEL WAFER 10998 B[,S,~ .I~~~~A 1720~ . 3S8~ . 84 ,,~I~ 410 22029000 000 5\129 1J~.1 4.00 2}9 11.16 134 0.00 12.001 NT 71196091620011 04011010 040 5929 3.00 1 ~9'9 O,~ 0.00 0.00 0.00 NT O9012!00 040 5929 U':'II UNI IO.~ 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 NT 0.00 NT 040 5929 UNI 2,00 4,99 0.00 0.00 0.00 000 5929 UNI 6.00 1.29 7,74 0.\13 0.00 12001 NT 1150R 7896Q7!021562 19053010 000 592\1 UNI 4,~ !.2.9 5.16 0.62 0.00 !2.ool 7896022026325 19059020 000 5929 UNI 3.00 9.87 1.18 0.00 7897453600115 21039021 000 5929 UNI 10.0>00 .. 3,29 ~,9.8 911,00 11.76 0,00 12001 NT 12J~1 NT 7896243101726 .... .. 7896243101719 40151900 000 UNI 1.00 5.95 5.95 1.~7 0.00 18.00 NT 4015]900 000 592' 5929 UNI ,1:0<> 5,95 1.07 0.00 UI-QO NT 07032090 040 5929 Kal 0.06 12,.~3 O~OO 0.00 0.00 0.00 NT 07020000 040 5929 UNI 4..7.4 0.00 NT 02013000 040 5929 Kal . ~~OO 0.00 0.00 ~E~~LHA.~~. . .0,~5 3.,1? 0.00 0.00 0.00 NT EXTRA 07031019 040 5929 Kal 0,4? 0.00 0.00 0.00 NT MORANGO 360~.. CANELA " RAMAS ]00 M O~ .PA~. .. ALHOE~TRA,IMPORTADODACHINAKG KG .. ARGENTINA . KG ~~95. 11.95 ~,.79, ~,~ CÁLCULO 00 ISS N INSCRiÇÃO MVNICIPAL '" 19053010 .L:Uy'~SAN,~O,~~U.S!-:"I0-NJA~O.IP~ CEBOLA NT 7897001051109 0.00 17019900 ~LUS L.AI0NJA .CA~~,80Vp?~TA NT 12,00 n\l4 7896071021579 C,~,l!~TEL TOMA TE EXTRA 0.00 2,K7 0.00 3,99 7898017480020 WAFER TEMP ANDORINHAS 14~~~ .L:UVA S,~~,~? 0.00 0.00 7.99 6,00 ! 150R CHOCOLATE CRIS 5KG 12549 ALI Q v IPl , .2,3~ 7896699200028 . ~5~1 ALlQ ICMS V.ICMS UNI CAFE JANDA!A ESTRELA BC. JCMS Kal P'IRITY BISC MABEL V. TOTAL 5929 LEITE L V POLL Y INTEGRAL 12568 VALf.!R UNITARIO 5929 NECTAR 500Ci QTDE 000 13866 I LT UN 19022000 040 20043 146119 A(UCAR 1 LT CST CfOr 22029000 MAOUARY 3869 PESSEGO NCMISH 7896000.530530 KG.... N~AR LARANJA 0,00 OS DESCRIÇÃODOPRODUTOlSfRVIÇO 1520... PAO ECONOMICO 2570 382,22 TRANSPORTADOS SOCIAL QUANTIDADE 382,22 VALOR TOTAL. DO 11'1 VALOR TOTAL DA ,'IIOTA ACESSÓRlA..<ÕÕ 0,00 TRANSPORTAOOR/VOLUMES VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFEMITIDA EM FVNCAOOOCUPOM 015378 PDVOI DE211OS/13 BCISEN 146.75ICMSO,OQ BC 12% 160,34ICMS 19.24 SC 18%40,87ICMS 7.36 BCI80/.26,28/CMS4,73 S.T.34,26 CTQ6=oICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASEANT.-ART.482-11 CHS: 10302101 RESERVADO AO fiSCO Y ALOR DO ISSQN O.~ NT RECEBEMOS DECOUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10612 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA78.299.8IS1OJM1I-OO- VALOR JaUZ NF-e N' QOO.OIO.612 JDENTlFJÇACAOE ASSINATURADORECEBEDOR DATA DE Rt;CEBJMENTO SERIE 101 I ~ ~---~-- DANFE DOCUMENTO COUTINBO DOS SAl'ITOS a AUXILIAR DA CIALTDA NOTA FISCAL AVENIDA MINAS ELETRÔNICA CHAVEDEACESSO GERAIS ENTRADA o 4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1211 0302 1012 n' 2373 [!] I - SAlDA JD.APUCARANA l"IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~llmllllllllllllllllllllllllllllllllllll~11IIIIII - APUCARANA-PR Fone: 4334256336 CEP: 86804000 N' 000.010.612 SÉRIE 101 FOLHA 2/2 PROTOCOLO DE AUTORJUÇÃO NATUREZA DA OPER,AÇÃO LANCAMENTO EFC Consulta de autenticidade Mrww.nfe.fazenda.gov.br/portal EM DECORR DE EMISSAO DE DOC IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRiÇÃO ESTADUAL DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO 2135 AG~~.~~~I:r:9.~~~.J.~'!". . ...', _DET.E.RGE,NTE_Y_P_ENEUTRU_500 ~~~0?~. ~~A,~A.~ .~~!--.5~, 3400 .~H I7S~7 .J'o.f9LHOTOM. ~~9~~1 223?? PAN~ .~'?0?"'~ I ~~~.~~s-oX~ . I\II~. 27712 ! 14:07:05 DO PRODUTOISERVICOS CÓD r;;i62 29/051201) I~NPJ 04.136.879/0001-54 9022215300 DADOS DE USO 141130076102744 FISCAL no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Aulorizadora ~,E.~~~.~.~J~?~.I~,. ~~.1!~JEA~~ , ~~,CA~.IPTO. . ~Y~~.J IS 7031 ,~~o.':'~. ~~.1!A.~~,S,~JTARI,A .5.1.°.. 1~6 CQCA COL~ PET 2~ c(m. BARRAS NCM/SH [ CST CFOP UN 5929 UNI 7896()8nOOO18 2828901 7896098900208 34029031 000 5929 78.97~.I.O.3~?~. 7897517206086 22071000 000 2~29090 000 5929 '. UNI 1____,,3.00 63071000 060 5929 UNI .,8,8,~~.20.1?~O. ~929 96039000 000 5929 7896001001152 78~,I.~WT~. ,.1.8.9:".9.00:0.1_1,5.1.7 000 . VALOR UNlT ÁRtO QTDF. RC ICM$ V.TOTAL V .5.,00 I ~9f!. 9/~~ UNI 3.~ I. 1.29 3.87 UNI I.O!? ~! I. 1 1.00 96031000 000 5929 ..I.!NI 1.00 22~21000 060 5929 6.00 UNI 1 .2,~ .~,9,5 1,49 ~~~. .. 3,4.5 ,~-?5. .. 4,3.8 I . t:'." 4.47 b; , 7,~~ 3.45 ;r 6,75 10..26.2a b 9,95 ;:87 V,ICMS I. ALI Q IPI AUQ ICMS V IPI 1.7'> 0.00 111.00 NT 0,70. 0.00 13001 NT 4,95 .~,.1t90.00 11:1.00NT ';7 0.54 0.00 ~.~ 3.45 12001 NT 0.00 NT 0.00 0.00 6~~~ "1 ;::::1 o~oo 0,00 0',00 18001, NT 1,11,00.1NT 0001 NT i I I I i I I I I I --._---- ., - UJ- tIo'VI()VJ r.;).,~lat.-~- "~O "l1;~1q~~:"tt> ~'r~'L/.jO<lC ~,):J - 1114f.tI')'1jft* SUPERHÉRCAOOS EéONOHICO . COUTINHO OOS SANTOS E CIA LTOA. GERAIS AV. MINAS NQ2373 VL.NOVA F:(43)3425-6336 APUCARANA-PR. CNPJ:04.136.879/0001-54 IE:902.22153-oD 2TT6S72Oig 'í'5:2'f,g rv- -CtEóf$õ ff-- -Cij):õ~'TI! CUPOM õõfõõ~õT~ 11ER CóOIGO OEICRIC!tiTO,UM,VL 0,556KGX 7 99 002 00000000015202 O 562KGX 799 FISCAL um em 11 VLIfEN( ~ÃIT~r~-~]t~ m 11 4.44~' PAD ECONOI1ICO FRANCES 11 003 bOOOOOOO015202 44~' PAD ECONOMICO FRAIÚs O 61KGX 7 99 11 4,87~.f , 004 00000000015202 PAO ECONOMICO FRANCES O576KG X 7 99 11 4.6~ 5 076~6OO0510S10tucu NASUARrlU 8UNxl,99 T2 2S.94~ 006 0789700 1050034 44UNX 2.79 NECTAR PURITV LARAN 02T12.oo% " II 122.76P. cancelamento de item:006 -122 767 007 07897001050034 NECTAR PURITV lARAN Il 4UN X 2 79 02T12 00% 11 161;' 6 07898091820011 lEITE l,VIOA PULLv'SUNXl 9911 S'S7;" 9 07898899200028cm JAMOAIA10UMx895 11 89'50S/ 1007898017480020 ACUCAR ESTRELACRI! Ki 10M11 4'9S&-, 11 07898017480U20ACUCAR ES7RELAcm Ki lUN 11 (99~, 012 07896071021579 BISC HABEL ~AFER 115GR 6UNX 1.29 02T12.oo% 7.74V 01307896071021562 BISC MABEL ~AFER 115GR 4UNX 1.29 02T12 00% 5 lW 14 07898022026125mc ISABELACOIUEm IUMi! 29 12 9' 81S' 015 07897453600115 CANELA RAMA 'ANDORINHAS l00UN X 0.98 02T1200% 98 O~" 18 07898241101128LUVASAMROPlUI L~R R lUM TI 5' OSS" 17 01808241101719LUVAIANRUnus LARP lUM 11 018 00000000035880 ALHO EX. 1M.DA O 058XGX 1295 5'9SS/ CHINA KG 11 o 7W' 19 00bOOU00000640 !ORA7E mRA KG o 451UNxI 15 11 2' 14p CÂRNE POSTA VERHÊLHA 020 00000000001168 ]1 3. 194KGX 11.95 021 00000000004107 0.486XG X 3.79 , 38 17&" CEBOLA ARGENTINA EXTRA 11 1,. 84& 22 07896061800018AiUASANI 60A 1 11 tUMTI 21 07696061600016ASUASAM9 80A ILI lUN TI 1407898061600016 ASUAIAM9 80A lU IUMfi 2507698081800018 ASUA!AN9 80A lLI IUMTI 2801898061600018 ASUASAN9 60A ILI 10M11 21 01896096900206DEfERi YPE500 MLIUM11 996/ 1'996/ 1'99&/ 1'99iV 1'S9iV 1'29V: m 1UMTI 28 01691001010014 ALCOOLCOCANAR nsV: 31 01696941201740PAMOOECOPAfELPboo 2UMxl99 fI 1'96~" 1'29V 29 07896096900208 OEIERirPE500 RLlUM11 1'29~/ 030 07897517206086 MOLHOFUGINI 340GR' SCH 3UN X 1.49 02T12OO% 44W 12 07896098900208OEfERiYPE500 RL IUM13 ' SI 01896oo1001tS2 EICOVA6mA JEAMSOVAIUM 11 s' 4S&~ 34 Om600\005109 mOVA 8E11AMIM SAm lUM11 S:1SF 35 07894900011511 Coei COLA m 2U 6~!X~J!!L,,1!.1,6j( TOTAL R$ A prazo 12002T12 00% 00',,2' T3-03T18.00% 382.22 SGPOV (~W~.SGSISTEHAS.CGH.BR) CLIENTE: CAHARA MUNICIPAL DE APUCARANA AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA OPERADOR: 00 12-SUELLEN 2§!íffit~trJClHt:!l11-~8'lM-2~r.TGi\mrMMA9T~t1t1G BEMATECHHP-4oo0 TH FI ECF-IF VERSÃO:01. 00. 02 ECF:ool LJ:0001 QQQQQQQQQQVQPQUQT! 21/05/2013 15:29:05V FAB:BE091210100011226358 ------- RTI Informacoes Complementares Recibo do SacáClo -.- VSICOOB 756-0 75691.4374101000.02211900022.030019157250000124455 local de Pagamento Vencimento: PAGAVEL.EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTOA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373. JARDIM APUCARANA. APUCARANA. Cadente PR - CEP 86804000 10/06/2013 Agência/Código do Cedente 4374-04/0000221 Nosso Número 10002203 (=) Valor do Documento 1.244,55 H Desconto Data de Emissão 29/05/2013 I Uso do Banco Instruções: APOS Número do Documento 106021612 Carteira ESpé:$e 1 do cadente) (Texto de responsabilidade 10/06/2013, COBRAR Espécie IAce~e DM Quantidade 1 - Data Processamento 29/05/2013 Valor 1.244,55 .-.~~.. ..,-.--..-- pA.Gi MULTA DE R$ 34,85 APOS 10/0812013, COBRAR MORA DE R$ 0,23 AO DIA_ 5 DIASAPOSVENCIMENTOPROTESTAR "'cF AO FECHAMENTO Doe. c:» (-) Outras Deduções (Abatimento) Oç, JOG J 13 DO MAS DE MAIO (+) Mora/Multa (Juros) DATA Quando pago em cheque, a quitaçào se dará após a compensação Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 86800-235 - APUCARANA - PR (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado do mesmo. CPF/CNPJ: 78299815000100 S/N . CENTRO Código da baixa: Sacador I Avalista: Autenticação ------------------------------------------------------------------- -.- VSICOOB 756-0 75691.4374101000.02211900022.030019157250000124455 Local de Pa9amento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373. JARDIM APUCARANA Cedente PR - CEP Número do Documento 106021612 Espécie Carteira Uso do Banco R$ 1 Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) 29/05/2013 I Espécie Doe. DM Quantidade APOS 10/06/2013, COBRARMULTADE R$ 34,85 APOS 10/06/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR REFAO FECHAMENTODOMAS DE MAIO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 86800-235 . APUCARANA. PR / Avalista: IAce~e 1 do mesmo. Data Processamento 29/0512013 Valor 1.244,55 c:a c::» p~ DATA Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação Sacador -APUCARANA- 86804000 Data de Emissão Sacado: Vencimento: ()b J ° 6 I . ~.3> 1 10/06/2013 Agência/Código do Cedente 4374-04/0000221 Nosso Número 10002203 (-) Valor do Documento 1.244,55 (-) Desconto (-) OutrasDeduções (Abatimento) (+) Mora/Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado CPF/CNPJ: 78299815000100 SlN - CENTRO Código da baixa: Autenticaçao Autenticação no verso ------------------------------- f Flch<l ele Compens<lção Página I de I Inter l""-et::::Ba.nking...CaIXA CAIXA Comprovante de pagamento de bloqueto Via Internet Banldng CAIXA Nome: CAM Conta de débito: 0379/006/00000001-0 R8presentaçllo numirlca 75691.43741 01000.022119 MUN DE APUCARANA do c:6digo de barras: 00022.030019 1 57250000124455 Data do vendmento: 10/06/2013 Nome do banco: BANCO COOPERATIVO valor (R$): 1.244,55 COUTINHO ECONOMICO Data de débito: 06/06/2013 Data/hora 06/06/2013 da ~o: Operação realizada DO BRASIL SoA. MAlO 12:55:45 C6digo da operaçio: 00246986 Chave de segurança: 5449ZEU54YU7APL.8 com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492 Ouvldorta: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 J~ . A.ttgotti TESOUREIRA https://intemetbankinu.caixa.e:ov.br/SnBC/imnrime ------- "JOlIllfflO nmrPQ.,. CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Ceriro CivicoJosé O!ivei'e Rosa - CEP:86802-970 CNPJ: 78299.815.0001-00 Recurso Número do Empenho 000475/2013 Órgão O Unid8cIe 01 Camara Tipodo Empenho 00001 Ordinario NOTA DE EMPENHO 18VIA Calegoria ele Empenho . Comum PODER LEGISLATIVO Municipal D~e~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~~ 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES ~mecleR~ 00001 Recursos do Tesouro Come 00011 Come 00072 (Descentralizados) DO PR Vencimento Aplica 28/05/13 Valor SaldoArterior 700.000,00 Saldo Atuei 336.040,05 335.560,05 Rem Quant. Especificação 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PUBLICACOES DE PROCESSO DE LICITACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CONF NF NR 201359481. VelorTete! Valor Unitário 480,00 480,00 lacei de Entrege 480,00 o Declaremos que os O ServiçosFonwni'l_ _ Fonwn Entregues _o""""",,"",de(s).I.,,), O Obre Exec' ~ede Achem-se Conforme, Aceio e Recebido& asstnatura ,(s) ecime discriminede(e). , , Dale : nome: L Dale , DecJero(amos) CRC 03Q!502J0 PR peraos deYidostins, que recebi(emos)e;,lpwlâllciade * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *** Dale--.J_'_ (quatrocentos * * * * * * * * * ** ** *)e Represertede pelo Cheque n. Credor e oi tenta pela qual dOl(amos)pJena D8Ie---1---1_. reais* e irrevegável * quiação. ******** e ordem do banCo NOTA FISCAL Departamento de Imprensa 0fIcIaJ do Estado do Paraná Rua dos Funcionários, 1645 Juvevê CEP 80.035-050 ICuriliba I PR Fone: 41 3313.3200 CNPJ: 76.437.38310001-211 e-mail: [email protected] http://www.imprensaoficial.pr.gov.br Prestaçio de Serviço 1 NATUREZA NO~ INSCRI DE OPERAÇÂO Publicação - Diário Oficial Com. N" NF:201359481 ESTADUAL ISENTO Ind. I RAZAO SOCIAl DATAEMJSSAO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO Pra 86.800--235 28/0512013 EMnENTE Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 Imprensanet CIDADE carana 78.299.815/0001-00 NÚMERO 13820171000059481 I VENCIMENTO I I 28/0512013 I VALOI< 480,00 ( quatrocentos e oitenta reais) DESCR!ç.i,O QUANT. DO SERVIÇO 20,00 Pubficação do Protocolo nO4803512013 CONTRA TAÇÃO AGENCIA DE PUBLICIDADE UNIDADE VAlOR UNrTÃRIO VALOR TOTAL 24,00 an 480.00 480,00 TOTAL DATA ....................................................................... ..................................................... lõõ; -91 fIJ BANCoDOBMgt c-... Departamento Ag6ncia I Código 2~ de Imprensa Oficial do Estado do Paranã .....- l_H...... do Cedente RECIBO DO SACADO Valordo 00ct.mentD 480.00 I IDataCSeV8ndrtJento 28/0512013 13820171000059481 3793-1/6784-9 """'" CÂMARA MUNICIPAL 59481 AutenIk8ção MecInic:e DE APUCARANA ................................................................................................................................ 00190.00009 01382.017109 00059.481184 Local de PagamenfO Data Oocurm!nto 28/0512013 UsodoBanm de Imprensa Oficial do Estado do Paraná Espéde Doe. N" do 00amier00 59481 ,- 3793-1/6784-9 -- DS EspécieMoeda R$ 13820171000059481 (-) DesconIo 'NÃo 'RECEBER APÓS O VENCIMENTO 'APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTNFATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO A TRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br . _:..''lIiIff"d"""'~ il'Jj,:~ :. ' AgênciaI Códfggdo Cedente PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Cedo"'" Departamento "- 6 57120000048000 CANCELADA. I AbaIfmento (-)0utresDecfu9ões (+)Mora INula (+) Outros Aaéscimos """'" CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.81510001-00 Praça Centro CIvico José de Oliveira Rosa. 25 Apucarana PR 86800235 Centro - Sacador/Avilli$ta FICHA DE COMPENSAÇÃO 111111111111111111111111111111111111111111 ---- SÚMULADE III>QOl!IIDIIM'DEREIIOVAçAODA~DE OI'EIIAÇÁO SUDOESTEBALANÇAS DntJ: 02.006.663oUX)1-49tmMpibIicoirá~80 lAR a R.enorIlÇio da Licenp de ()pemçio .,.,.1Ddm;tria e Comércio de 1W8nça de UIO~COIII"D8Roc1oria 483Km 01 FI8DICisco~PL RI 48IIDItt3 TOMADA DE PREÇO A Cãn8ra ~ p(IbIDo, pIIfWo _.-:ã...m _; .,. -r~ e~ t~ . . .. TOMADA DE PREÇOS. do ~ na .. e Pn!Içr;)"..EIrRregirM de ~ indireta. SOb porpntçOgIob8I, de 8CDRIo com. lei n.. LeiFedIwaI nDIIII8S qw NgIm . 8IIMdId8 de P*IIcIdllde e tA . _ .,di...em especial . lei rf>. 4.88Ot19B5~o 0-. 8.01:1811Ui9S . ~ Decr8D Dec:nto de ~ F Federal ,... 57.08011988, J)8tCi8 modIfo8dD pelo ,., 58312002; oC6digo de áica das F :...... inÃlUldo P880 I eorv-so 8NÃ8iRI de Pfop8gancIa,. l88Ii2ado em1957. "'-_.L ~ Leirt'. 4.88W8S; o Código . _ . ._~ " ~ de 1978; _~ P~L drI Alividllde PubIcHri8,ectÇIo de ~ de 2004,sob. _: .. Nom8s-.. do Cor.eIho~ PadrAo(C9IP): P8Ia Lei ,.,.. 12.232. de 28 de de 2010 . chIrn8. 'qg" ~-u .~~. peta . _AlI . de pessoa jurfdicap8I8 ao obj8Io do p-* Edlat OBJETO DA CONTRATACAc c...6 b..;lc de -.. ~ da F serviçosde p.mIcid8de p8n1. . .-. CIrnaaI de ~ . J8r8 presIaçIo de de uIIid8dIt pI1I*:a ~ e _.~ ......e ~ ~ MIj8r\.,1v. estudo,"""*=ipal pesquiM. cri89ID. ~ conIroI8de l1ISUII8do8 d8 _.........._. ., a) o.J~ -, ~8 ~ teill, decretoc. poIt8rigs. ~-' r_.t.-~das~ga4Pliao. b) ~. Dro I~ c) Dro.w;,.,~ informar. . . IIto.ci&. __ melase da I ~~... ou a que t8m como otjIIo dI/urg8r ;.1011. Ltl!:U8Obnt .. govema d:I8órgIc8. e eni:fIad8s ,R.d~.i. ar_. 8 que 18m corno cqeIHo onentar. .n&ar. pIW\II8nirou aIIMtar a ..,."... - HIjJnenIDda p:IpUIIçIo J*8 8dotar _,--'__6tragambenefictDs~ ~, viMn:to~r. _ ~ v.... lOCAL:ar... Apu::ar8n8 d8 AId do 8nrI de 3113. .. 14..-(1) Ruao-iao .....Pa8. ti'84.-.. ..... Qlla9D2. ~CEP8B..8OJ..1«J-"CiWede~ &l8rlltdoP8l8ni. .....124. dllârl'5.«M.d815drtdllantlmd8.... .....-.ç8 a:dm8d8 ~88dct......_ _......~4'.. . I~' ......... .. ....... ... ~.....1iIIInIIrIIgIo ----"""":-::c-.-.=:; A.4..UIIIIId8mCllllill....dI.. P81t...... ....... 00 . .aSll:URll'llAlX:8A. 1 SIda........~GI::I.-~ ~fui.....par . s.. 818" MInd8s incuntIInciIICIIIMdDu..... &a. ..... ~__ I Ü...................._~ ........... ._.dlndlMeilic:io_....... , CAl:llOODA: I-AplanroMil8l!irDdIi ......_.._..2012;.- - 0.0...... J6.';'.....dIIIIIuiçIiodDtUc.olquidodD88Ck:io.2D1~e.-08as_ *__d881Xied8de. -- - I-~. 133.di Lei&.4W1B.no putIIicaçIoclas........._ .....08lt. .. ........ pI8fi8 ...,... drt....., . (IV que .. de di8pDIIIIM). . -- .- . Ã.o.... .L~ 11IIenI8_~... ....-oem3l.1~2. peta 8IiriI8I8. ......... do art 3M. di Ui 8.CNn8, b8n QIIRD......... ...,................GU ft!JII8riçAo. .....cxnaa....,......... a.bia .0A.......ao8l8ldc:io-.... .._...;.........L, ........dD8l 2M. '*I laii.......o......,dII1d.~ ~...-.-......~dDLucmllfuJdodo__d8 (emae...~ RS189.......fam8::a)BnR88lva~-RS1Ctb)Fm~Sac:i8ia ~-Rl.. ClIai.......RS 1 .d8~.dMd8ndoa.. d)e .aII'IIII_......88dc::ia5........RS184;fai........RS214; de «iIbitIUi!jIo...........t-...__.nllCI:Ir8......b:n8R1.. .-OaOld8md)0i8o&.~CIIIIr8c8u......_~,..--..m .b8rn.......... ___ .. .......tIn1XJ __1--*iD...............--.... ..CDII) ........ _ ......... os..... ~-....... ....... fai.... ............. ....... ...... peta M_.._..~CI:IIII:Im8Idgo ........Ipt........_p" 13D............ dlllei8.4DI. .16....... _1818........... .~e8Kllll8Dda~...............___qI8. ...... G6pIII...__u1IIn8I.... noIMo""" .. 3J13.(aa) ---~~"'_=Sdt.........~GarMs. - .. ~adeMII .... ..... IL.L_ Got8.PreIicIeIIIa. ...... ....MInIIIS SIdII.............~GIn-. --- CPP: .-.....aoo ----- ....... ..... li. --CPF:o----AMinior-;:~ CPF:~88Ã..1. GI-. UE~JEfrro CIPJ__.. _4__ IERlSA.s.A.BIGSnrIMEPI DATA.:Z1 de junho de 2013. HORÁRIO: AlI 16h CMco -- ... 1\L.b.._..~Ml6rjQC8IasIL...___~ ;..à~de am '8111:1111..1101. .-r h..iI:; se ~. ~_sede__........ ~'. loc:aIR8:Ia no CenIro CM::o Jos6 dIt 0ft.reD Roea. sJn-- CeniA:)-.Apuc::;uana-Pr. ~.. ComiIdo del..icilõlç68s. d85igr8;11 peIor.~diI""Sew1i118 P"" TIiI:nGt 100111 n-eat.2013 . 7412D13,. pela $IA)O-.. r Qrionne disp6e o 8Itigo 10 dIl lei 12.23212D10. bn8n L~ .....-"'~J88.. IMTA.ttCIIA.E LOCAL:Ioa 25.. cb.... d8DIas... ....... rf'0112D13 __ ... ~ J11( ~~s&:&8ITRMJtIIASA. CllF\lflF1"- - ~ de Apuc8rar8 c.nro CertIQ Joei de 0IwiIa Ro8a siri' 8ItWone -4S-SCI)..7()O - Pr. - - - U CI8fI'A A -. Alo GERAL ... ln88m8t, no 8Ite www.cmap-.gcw.br. ou no ~.I~ IiI"" de CIOnIpr8 e licitaçGes comSrs. AnMIIdD RodrVms da 5iMI FiI1D . R8Iaef BeI8n de:. s.nc.. CCi"j 6fX:r111EN1nS: ou e-mail - Iiciliilcoes6cma.Dr.aov.br peJo telefone 43--3420-7008 . 34203420-7018, honiriQ das 12h As 18h - de segunda 8 sexta feira. ou no endar.-ço da retirada dO edit8l; ArW8kto ~daSlrnl F"r8sidInI8-ComiIdDde "' 1) TOIIBdII.. Coras e-Ido Fih) lcI8ç8o ,. i't6cqiolioldo__6_18do )__do "'OS....._ ~ 2012; "'107do_ .. doRogiIIIodo~-IJNIC. 3) A8stnDs Gemia.. CtdbI. 27 ele _do_cio_sob'" 013 de 201381!!1N)KREI8f fIE~~.- '_-' ..--- - ~~;.,. Página I de I CAIXA Comprovante de pagamento de bloqueto Via Internet Banklng CAIXA N.ome: CAM MUN DE APUCARANA COnta de débito: 03791 0061 00000001-0 Representaçio numérica do código de barras: 00190.00009 01382.017109 00059.481184 6 57120000048000 Data do vendmento: 28/05/2013 Nome do banco: BANCO DO BRASIL SIA Valor (R$): 480,00 Identlllcaç,io da operaçio: IMPRENSA OF DO ESTADO PR Data de débito: 28/05/2013 Data/hora 28105/201316:17:28 da operaç,io: Código da operaçio: 00248295 Chave de segurança: 2G9ZNUSLER3AK15L Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SACCAIXA:0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 72S 7474 Help Desk CAIXA:0800 726 0104 D~J~ José Aitton de Araújo "[)eco.. Jissiu PRESIOEHTE https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBCfunPIime Ângotti TESOUREIRA bloaueto.nmce..."" 03399.45404 40920.ÓÓÓd63 RECIBO 00 SAC/.D(i ~Codlgo AV. CURl11BA 1515 " ~ênd8/CodIgo tio Cedente 4569-1/04540<109 Nosso Numero 200000007126-0 (.) ValOr dO Documento 138,00 (-) Desconto (-) Outras 05 06/2013 doCedtnte 4569-1/04540409 DO SANTANDER DmECTOR ALARMes SISTEMA INTEL. SEG. LTDA. CNPJ: 01.912.731/0001'76 VendmentG 05/06/2013 NAS AGêNCIAS c_ N'" OocumeJ'i.o 0000211225 07126.001028 4 572cfó6ócfci13800 Vendmento local de PIIQamento PREFERENCIALMENTE - SAlA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:868OO-D05 Data do Documento 11/05/2013 Nosso Numero Dt.Proc. 11/0S/2013 AceIte N 20Q00Q007126-0 (.)V O«umen.. 138,00 Uso ao Banco Rer.Dupllcata: "InstruÇões(TextOde ResponsablNdadedo Cedel1te)~ MULTA DE JUROS DE 00007186 - 01 RefNF: 007186.PED R$ 2,76 APOSO VENCIMENTO R$ 0,22 AO DIA (')"""""" ( +) Mora/Muna (+) Outros AcrescImos deduç6esJAt!lItlmento PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO (+) Mor8/Multa lCLEMONITORAMENTO (+) Outros ACresclmO$ s."",,>: (.) Valor CObrado SoadO CAMARA M@SREF. (..) Valor MAIO/2013 , CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA. . CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA MARAMUNICIPAL RQSA.2S A - CENTRO - APUCARANA/PR Cobrado 78.299.81S/OOO1-OO - 86800-000 Chave 1935 Sacador/AvaIIsta: MUNICIPAL DE A ~11111~lllllllllllmlllllllllllllllllll~1111111 DATA c2,2 I OS: I ".:3 Página I de I InteRnet:: :B:ankinG. ..CAIXA CÁIXA Comprovante de pagamento de bloqueto Via Internet Banking CAIXA CAM ""-' MUN DE APUCARANA 0379/ 006 / 00000OO1-0 03399.45404 40920.000003 07126.001028 4 572OOOOOO1.38OO 05/06/2D13 _do_ 138,00 22/05/2D13 Data, . .. T-;' : 22/OS/2DJ3 14:12:19 Código da : Chave de segurança: 00276884 1ZCS67YWN4XRXllV SAC CAIXA: OSOO n6 0101 Pessoas com defidênda auditiva: 0800 72fj 2492 CJuvIdoria: 0800 725 7474 Help DesI< CAIXA: 0800 726 0104 22/0512011 -- u _ Nda Fiscal BElrôrica CJ:31re113 Número da Nota 4655 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Secretaria Municipal de Administração e Finanças Data e Hora da Emissão 0310512013 às 08:51 :10 -NFS... Nota Fiscal de Serviços Betrônica Código de Verificação 515EHJ345-4249 PRESTAOOR a; SIRI/Iças .IOO.=~ ~'Telefones E.Mail's 82.423.09610001oÕ5 Cód. Mobiliario lose. Mun. 1629 1629 7143-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A Logradouro Bairro RUA-DES eLOT ARIO PORTUGAL Município APUCARANA 1420 CB' 86800-000 lF PR ttimero LT RES ClOTARIO PORTUGAL ; 342()'1177 4226777 TOMAOORDESIRI/IÇOS rimtro do Pais Sim InscriçãO IE 7R299.815JO(X)1-OO PF I CNPJ Mun. Cód. Mobiliário 12602 Nome 12602 56215-CAMARA MUNICIPALDE APUCARANA Logradouro _ Bairro RUA-CENTROCIVICOJOSE DE C1.IVEJRAROSA ~mero Município 1'1..111 CEP CENTRO 86800-235 UFPR APUCARANA COm plemento IN'ORMAÇÕES Data e Hora Lote rt:imero do RPS 0310512013 DA IMPORI"AÇÃO ás 08:59:3"1 Sequência 4436 1 5156-0345-4249 IISCRlMINAÇÃO DOS SIRI/IÇOS Descrição Serviço 4213 Valor dos Serviços Total 0,0000 20000,00 . R$ 20.000,00 IN'ORMAçãES REF. CONTRATO 56595 PARCELA: 03/0512013 D!sconto 1,0000 20000,0000 REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO LlCITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OACIAIS, Total t1de Vir. Unitário REFERENTE A PARCELA HtI__ITEA DO CONTRATO DSCRlMINAÇÃO LlCITATÓRIO DOS SIR\IIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS, DATA VENCIMENTO IMPOSTOS PlS (R$) Operação IR(R$) INSS (R$) CORNS (R$) CSLL (R$) VALORTOTAL DANOTA= R$ 20.000.00 D!duçao de Materiais Sem Lançamentosde Materiais local do Serviço: Atividade 58221 OO~Ediçio integrada à impressão Prestador optante pelo Simples Não Vir. Total das Deduções (R$) 0.00 (R$) Não Dentrodo Município de lomais Situação da Nota Fiscal Isenta Base de CáIc. (R$) Aliquota (%I 0,00 2.50 VALOR LÍQUDO DA NOTA OUTRAS IN'ORMAÇÕES iss.apucarana.pr .gov.br.B(BJf, Outras Retenções = R$ A!sponsável pelo pagamento do imposto Prestador dos Serviços Vir. do ISS (R$) Vir. Total Retido (R$) 0,00 0,00 20.000,00 (RESIRI/ADO AO RSCOJ tasIsenoIetI!1IerarIe?n6lrA>oXBBNMZOOtlipDjsQ%3D%3D.nH98IPqcl%2FFZ~liJa%3D%3D 1/2 , ' THlBlS\ 00 \OIHE DECLARAÇÃO EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ N° 82A23.0,96/0001-65 Com sede em Apucarana - paraná Declara sob aI> pena!> da lei, que ne!>ta empre!>a, não exil>te contratação de trabalho noturno. perigo!>OOu inl>alubre com menore!> de 18 (dezoito) anos, ou de qualquer trabalho com menore!> de 16 (dezel>!>eil»ano!>, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Apucarana. 03 de Abril de 2013 ~\ E I IBUNA-D'&NORTE S/A i!>o Pere!> E!>trope Diretor Admini!>trativolFinanceiro EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - Rua Desembargador Pq ,Industrial Norte Fone' (43) 3420-1177 Clotário Portugal!, - Apucarana - PR Site: WWW.lribunadonortecom 1.420 ~ iEmtII CA'c~'A ~t:._I'~<' =-:::."")~~,:.-r'~T"_' t. ~.EI-f- :::"'., Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 82423095/0001-55 Razão Social: EDItORATRl8UNANORTESA Endereço: AV2ILDASEIXASAMARAL 4270 I PARQUEINDUSTRIAL Z/ APUCARANA I PR/ 85805-380 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identifica(ja encontra-se em situação regular perante o Fundo (je Garantia do Tempo (je Serviço FGTS. - o presente Certifica(jo não servira de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 09/04/2013 Certificação a 08/05/2013 Número: 2013040913543548141669 Informação obtida em 03/05/2013, às 10:02:57. A utilização deste Certifica(jo para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br " I",~J"'\(\'." MINISTERlO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS N°00044201~14022096 Nome EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA CNPJ: 82423.09610001-65 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser !!puraçlas, é c::ertificado que não ç:onstam pendências em seu nome relativas a contribuições administraci<r,; pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU). Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente ás CQntribuições previdenciárias e ás CQntribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive ás inscritas em DAU, não abrangendo oS demais tributos administrados pai!! RFB e as demais inscrições em DAU. administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). objeto de Certidão Conjunta PGFNIRFB. Esta certidao .é valida Para as final,d!ldes previstas no art 47 da L.ei n° 8,212 de 24 de Julho de 1991 .exceto para - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; - redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou da sociedade sociedade empresária simples; baixa de firma individual ou de empreSário, conforme definido pelo art.931 da Lei nO 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. - A aceitação desta certidão esta çondlclonaçla á fina1idaciepara a qual foi emitida e á verifiçação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> Certidão emitida com base na Portaria Conjun.ta PGFNtRFB 20 de janeiro de 2010. nO01, de Emitida em 25/0412013 Válida até 22/1012013 Certidão emitida gratuitamente. Atenção:qualquer rasura Ou emenda invalidará este documento. httD://""WWÜlO.dataprev,gov. br/CWS/BINfcws rnv2.asp?COMS _ BIN/SIW _Contexto.., 03/05.120\3 Página 1 de 1 Lntemet:: :BaNking C.AIxA CAIXA COmprovante Via Internet E de transferênda Banking CAIXA Ie: CAMMUNDE APUCARANA c_~: ~ - entre contas da CAIXA TEV 0379/ 006/ 00000oo1-0 _no: 0379/ 003/ 00001882-8 Nome __rio: EDITORA TRIBUNA00 NORTESA _ de_: 06f0S/2013 Oada/Itor. da aplln.;Ia-: 06/05/201312:33:18 C6d1go da opw-açIo: Chave de segurança: nQuanclo a data de débito QO/ncldircom dia _ transferência 00267146 J7SZ4CS3KW57KSK6 6tJ1elou com o último dia 6tJ1do ano, a será feita no primeiro dia Citllsubsequente. DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O PROCESSAMENTO OA tttANSACAO Operaç.!c realizam: (:Cm sucesso CREDrrO n NA CONTA DE OESTINO SERA EFETUADO APOS O r;onfol'me as :nft:rmat;ões fornecidas pele cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492 Ouvidaria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 '--- Jéssica TESOUREIRA httDs:l/intemetbanking.caixa.gov.brISIIBCfmprime ttansferencia.processa 06/05/2013 NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA EMPENHO Centro CMco José 0IiYeiraRosa - CEP: 86602-970 CNPJ: 78299.815.0001-00 Recurso 00001 lIkJmero do Empenho 000428/2013 õrgão 01 PODER LEGISLATIVO Lnidade01 Caroara Municipal ~~~Ol.031.0001.2.001.4490.52.00.00 18 VIA Calegoria de Empenho Tipo do Empenho Comum Ordinario EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE a 00014 Conta 00099 ~~o 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI Fontede Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~ 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS Endereço AV CURITIBA LTDA. 1334 CENTRO 05.554.595/0001-40 CNPJICPF Fone Licitação 3422-4343 SoIictação Número ~ Emissão Cortrato Nao se Aplica SaldoArteriOr 170.000,00 lem Quant. 10/06/13 Valordo Onpet00 166.804,55 SaldoAtual 20,79 166.783,76 Valorllnitário Valor 1 ~~~ito EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ALICATE UNIVERSAL 8 FOX LUX PATRIMONIO 34.037 LOCADO NO CPD - ARQUIVO GERAL CONF NF NR 000.002.209 SERIE 1. T 0101 20,79 "".;aI da Entrege 20,79 \lalol Llq~lidu o Declaramos que os O Serviços Foram Prestados _ 20,79 o~,,,,,,,j da(s),Ie'~"o(s) " acima díscriminada(o). Materiais Foram Ertregues O Obra Executada Acham-se Conforme, AceIo e Recebidos Dele 1 Data 1_ ri€ fÓ)A assinatura: nome : Dele APUCARANA Vencimento 14/05/13 Valororçado 01 DE . or I .. I AECIIO DecI8ro(amos)paroosdevidos_.querecebi(emos)o~ânciade(vinte ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * Credor reais e setenta e nove **** * * * * *)e pelaqual dOt.(amos)plenaeirr~ Represertada Dalo I pelo Cheque nO I centavos* quitação. o ordem do banco NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - Centro CIvico José 0Iivei-a Rosa CEP: 86802-970 QoI>J: 78.299.815.OKJ1-OO Recurso Número do Elr4:Jenho Categoria de Empenho Tipo do Elr4:Jenho 00001 000429/2013 18VIA Comum Ordinario 1 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Dotação01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ~o 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ForfedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~~o Unidade ~r 00309 ELETROFORTE MATERIAIS Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO ~JI~ ELETRICOS LTDA. Fone 3422-4343 SUicilaçiu ConIrato 05.554.595/0001-40 Número Licitação Conta 00008 Conte 00043 Cidade APUCARANA Emissão Venct,leIto Nao se Aplica 14/05/13 Saldo l\r1erior akJr Orçado Valor do CmpeIIho 232,64 360.836,44 429.000,00 Item Quem. E.pecific<lção 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 40 UN LAMPADA FLUOR 40W BRANCA 6400K OUROLUX R$ 178,40, 08 UNI PLUGUE 2P+T CINZA/BCO ADAPTADARES - R$ 42,00, 04 UNID FITA ISOLANTE 20 MTS FOXLUX - R$ 12,24 CONF NF NR SERIE 000.002.209 Saldo Atual 360.6p3,80 Valor Unilário 1. 10/06/13 Vai", Total 232,64 232,64 232,64 \/a.lo! Llquid\~ o Declaramos que os O O serviços ForamPI ""1_ _ iaisForamErtregues Obra Ex"'-- Acham-se Conf",me, AceIo e R-> .. .10.>. assinatura : nome: Date AItorizo o "n.peoÜ>de(s) ,,".," ''>(s) ecina ciscri!li.-(a). Data I Data I Jéssic4 I AECIIO e trinta e dois DecIero(amos)pereosdevidosfins,querecebi(eroos)almportâncíode(duzentos sessenta e quatro centavos* *) e pelaqual dou(emos) ** * * * * * * * * * * * Representada pelo OIeque Credor Data I I nO plena e irrevegável reais e ***** quIIoção. a ordem do I>enco IDENTIFICAÇÃODO EMITENTE DA.NFEDOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ELETR~~ORTE 0 O-ENTRADA ELETROFORTE I - SAÍDA MAT. ELETRICOS LTDA IIIIIIIIIIIIIII~ IIII ~I~II~I 411305055545950001405500 SÉRIE 1 Fone (43) 3422-4343 FOLHA ou no site da Sefaz Autorizadora 1/1 PROTOCOLODE AUTORlZAÇÃODEuso NATUREZA DA OPERAçÃo 51 02-venda 10000022091000022094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.Qov.br/oortal N. 000_002.209 AVENIDACURmBA, 1334 - CENTRO 86800-005APUCARANA- PR ~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIII~"IIII~ I~IIIIII CRAVEDE ACESSO mercadoria denlro 14113006804293714/0512013 do es! TNSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.275.820-84 15,08,56 ICNPJ 05.554.595/0001-40 I DESTINATARIO f REMETENTE NOME I ~AU ~OCIAL CNPJ I CPF CAMARA MUNICIPAL DE ÀPUCARANA DATA DA EMISSAO BAIRRO I DISTRITO ENDERECO APUCARANA (43) 3420-7000 I'iiR 14/0512013 86800-235 INSCRIÇAO EST ADVAL FO~~FAX MUNICIPIO 13 DATA DA SAlDA ICEP CENTRO PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N ] 4/05/20 78.299.815/0001-00 I HORA DA SAlDA ISENTO I FATURA f DUPUCATA 0002209-01 10/06/2013 253,43 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR VALOR DO IC S 0,00 DO ICMS SUBSTlTVIÇAO VAL R VALOR VAL RDOSEGVRO 0,00 VALOR TOTAL 0,00 0,00 TOTAL DO IPI VALORT 0,00 0,00 'SPORTADOR f VOLUMES TRANSPORTADOS ,>fEI RAZAO SOCIAL TE POR C DIGOANTT CONTA PLACA DOS PRODUTOS 253,43 DO VEIC TAl.. DA NOTA 253 43 Df C lfCPF O-EMITENTE ND CO MUNlCIP INSCRIÇAO EST A.oVAL o PR RAÇAO MARCA ESPECIE QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS f SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO CÓDIGO CÓDIGO DE nARRAS PRODUTO LAMPADA FLUOR 40W BRANCA 6400K OUROLUX PLUGUE T 2P+T CINZAlBCO ADAPT ADORES FITA ISOLANTE 20 MTS FOXLUX ALICATE UNIVERSAL 8 FOX LUX 0504995 0500397 0507857 0506138 DADOS PESO BRUTO PESO LIQUIDO NCMlSH CSOSN CFOP UNlD OUANT VALOR VALOR B_CÁLC VALOR ALíQ UNIT TOTAL ICMS ICMS ICMS 85393100 85366990 789810577052] 39191000 7898105774925 82032010 0500 5405 0500 5405 0500 5405 0102 5102 Un Un Un Un 40 4.46 178.40 8 5.25 42.00 4 3.06 12.24 I 20.79 20.79 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O O O O ADJQONAIS INFORMAçOES COMPLEMENTARES RESERVADQAOFISCO 'INFORMAÇÔES ADICIONAIS DE INTERESSE DO F]SCO: . Vendedor.: 000001 MROMEU Documento emitido p/empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, nao gera direito a credito de rCMS. 43- ~~2.,(j,/.{_ CI'j ru - .Q,Q~ ce I - 7f,J; e,~1MLQ 7\}~ WWW.I.IQI.com ~'II'-(1II~ 'Jft1~INlÓ",jJ mlll oem o rce W'NW.l.lnI e,com , - - - ~ ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - . - - . - - - - - 104-0 00 ';:~d;~:m"t~RS 104"98.1 151 4>,"95843.037987 o, C,RSRS LDTER+RS Cedenle . ELETROrORTE MRTERIRIS ;~E O -~~t.DR "'~IMJ:T~I -4. ~ ELETRICDS LT .,()ata P ss~m /"" D / " 1"'3 Uso do banco 70000.001 894 8 000 V"cim"'" W/06/~X)j3 ~êncja I CódiQ2,cedente D379"~7D.DDDDD189.2 Nosso número a:, 8115195813.9 ro "' ro ("') Valor do documento tO g , Instruções ') Apos fJ vencimento, Me)l'",,\ diar'ia Fn(m::f.)TAI~ de (wl ta ~e I .~~ ~\OO% 1'\"$ 0,42 (.) APOS :.; DIAS rc::» (+) Outros acrêscím v DE: Af1x::ARANA I<E'M>EDY S/N " CEP Códigode baixa: Autenticaçãornecãnica -- J ã Ó a ~ o Ficha ~. ~~ " . de Compensação " I-ntem _et::::b.anki.ng Página 1 de 1 CAIXA CAIXA Comprovante de pagamento de bloqueto Via Internet Banking CAIXA Nome: CAM MUN DE APUCARANA COnta ele d6bito: 0379/006/00000001-0 Rep ntaçao numérica 10498.11514 do c6cllgo de barras. 95843.037987 70000.001894 8 Data do vendmento: 10/06/2013 Nome do ~nco: CAIXA ECONOMICA Valor (R$): 253,43 Identiflcaçlo da __çlio: ElETROFORTE 00000000000000 , FEDERAL MAT ELETRlCO Data ele débito. 16105/2013 Data/hora da ~o: 16/05/2013 15:50:59 C6dlgo da operaçio: 00216010 Chave de segurança: 6T01LS4SSNQUGCXN Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SACCAIXA:0800 726 0101 Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492 Ouvldorta: 08007257474 Heip Desk CAIXA:0800 726 0104 Jéssic4 TES https:/rmtemetbanJcing.caixa.gov.bI/SIIBC/imprime -------- bloqueto.J)I'OCessa 16/05/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CÍYi:o José OIiYei'a Rosa - CEP: 86802-97() CIf'..t 78.299.815.01J1-OO Ordem de Pagamento 37 ORDEM DE PAGAMENTO 'illoEmpenho 2013 Sub 000089 Despesa Tipo o Ordinario Empenhado Cat Retencao 20.000,00 11 33903 20.000,0 Total ( Liquid a Pagar: 20.000,0 Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R$ 20.000,00 vinte mil reais***************************************** ******************************************************** ************************************************~******* Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou (amos) plen e geral quitacao. Nro Banco: Agencia .: Nro C/C .: Cidade ..: Codigo Banco : Nro do Cheque: EDITORA Data TRIBUNA DO NORTE J Credor fi; _Aib1~~ . AESr"""m --..- "Bere' LTDA. NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cemo Civico José Oliveira Rosa - CEP: 861102-970 CNPJ: 78299.815.0001-00 do~nho 000443/2013 LEGISLATIVO Número õrgão 01 PODER Recurso 18VIA Calegom, de Empenho TIpo do Empenho 00001 Ordinario : Comum Camara Municipal ~ooOlo03100001o2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~o 3390395800 SERVo DE TELECOMUNICACOES Unidade01 00001 Recursos FortedeRecursos ~ 00008 EMBRATEL Endereço AVo MANOEL - RIBAS do Tesouro Conta O O O 11 Conta 00075 (Descentralizados) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 115 CENTRO CNPJICPF 33 o 530.486/0007-14 Fone SoIieitaçáo Licitação Nao 'se Aplica Valor Saldo Anterior 700.000,00 349.413,44 . lem Quant. Especilic 01 1 VALOIf"'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA Valor Unitário REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF DOCUMENTO 284,05 NR 0210094960413. 284,05 Local da Entrega \/a\üf o SeM;os Foram Prestados Declaramosque os O Materiais Foram Entr_ O Obra Exe<>Aada Acham-se Conforme, Aceio e Recel:Jidos Ai.torizn o 011 4'" da(s) ~s) acina <iscri11inada(a). Data_L__Lg Data ,C assinatura: nome: Data 284,05 LlquirJu Jesstal ~~~Ia.dt 'Deco" L PRESIDENTE I AECIIO Declero(amos)paraosdeYidosms,querecel>i(amos)aimportôllci8derduzentos cinco e oitenta e quatro reais centavos* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * *) e pela qualdot.(amos) plenaeir!'evegávef quitação. Representada credor ------- pelo Cheque nO e ordem do "anca Date_I--1_, ~ .-- e ** Em p' e s a B r a s i 1li! r a li! e li!c o m uni c a c p ~ S/A F a t 11r a de Se r V! c o s fi r e s 1a dos Oe t ai h a rn e rrt [1 P,gOOOOliIIlW3 Av MdfiO~1 Rjba~, 115". C~ntro Curitibd. rR CepS0510020.CNPJJ35J04f1tliU007.14.lf. 10 r~2 ::09.$3 CNPJda Emhrdtel RJ 33530,48!:1/O001.29 A par!" 1/,.1,.11"1"1,1/.,,1/,,,,,1.1.,1/.,1.1,1.,1.1 . APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL - PRES JOHNN KENNEDY APU - CENTRO 86800-235 APUCARANA PR ~ oo . área, de #mhpi,;::::,$êtii::dittêiêe:n'tàrlo':o S'. al1té;','dâ n~.ff1t~ro:;.~w,âr':p assallrlo;. ~,;üà,:..0 ~egll rnte . lonnato.: 1021 . mais infdrfilatôé$; ace$se CTC CURITIBAPR Pl9 <D C\J <D no, de' 2&108/2013, OOOs 12, 13. 14, 15, 16; 17, IR e 19 e, . partir de 27110/2013, na, áreas de IJIJIJ," 21, 22, 24, 27 . 28 oS col"l.res to,," 9 "j 9,,,,"" Páüi wWW':énHiiâtf!l.côttl:bt. ' o ~IIIIIIIIIIIIIIUUlllnIUIUIIII~IIUIIIIIIIIIII~lm Cúd, Conta 94499153 7287007045002080000004705230130513 POSTAGEM: 13f05/2013 VENCIMENTO:24105/2013 Vantlgens de ser um cliente Embratel SUA CONTA VENCE EM VALOR DA SUA CONTA 24/05/2013 R$ 284,05 A Embratel tem o meihol selVlco em Telefonia locrll pari! vocJ. Veja no verso da sua l1[1tafiscal n que a h!efonr" local da Emblalel pode fazer pelil sua empresa. Com a Solucâo Completa de Voz Embrate! sua empresa tem muito milis tlanspatêncla, facilrdadee econornla Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 Visando facilitar o conhecimento de cobrancapassaaser dIstância dasleglas emitrdn com a identillcação de sua escolht!. Para maiores infolmações dos planos acesse www.embratel.tom.bl Resumo Total telefiinicn.lIsre dns planos de servicn soble a cobrança ou ligue pala nossa central (comcJpsrontosl DATA da Conta: diilcom aEmbrarel (Cl.1SSE E) r,1.1rnI2013 1:IIE;I~013 02100:14960413 (IflllOI07B! 944[1015.,\8 longa de atendimento. C3ii c::» ,,'2.,2/ c,(,~: / ., "-~ ICMS Resumo por telefone/cartão SERVICO 000 rlan~ Ba:;icu [r30l1Viafmhral~1 4334207000 Total :24.05 RI 8$ 284.05 8;:.3 i [1IIR.:I.C.J.P !1I5Yl O1l1fi1 6010,40 6:19:40 r.HAMADAS 1:'.9 ~I 130 130 Total do Resumo . Plano RI faturado TEL FATURADO 43341n7000 4334207000 DOO Obrlg;.Jdn CONSOLIDADO mês de referenria: di!ta de emlss~o. nada fatura' n° da nota fiscal: cód.pala débltoau!omárico: documento e outraS regras p~ da sua Conta To!aldosServiços: de seuselVICO Vocêestâem CD 72 12 109. \'~LIIH ~S:1 'i 1"111 284.05 2R4,05 Basico TEL. fATURADO OESTrNO/ÃflEA lOCAL Fi.../FilfO GUARAPUAVA GUARAPUAVA ARAPONGAS RIBElRAorRETO ARArONGAS PONTA GROSSA lONDRIN~ CAlIFORNIA LONDRINA ClIRITIBA CURITIBA BAlNEARIOCAMBORIU ARAPONGAS CURITlBA 4334207000 43 34~0700t1 4334207000 4334207000 4334:'.07000 43:14::07000 4334207000. 4334207000 4334207000 4334::07000 4334207000 43342070[10 43342070110 4334207000 TH.OEsrrNO 4 ~ ~~{1]1131 fi 4:!Jt\~IUlf1 433:'75S\JI)O 162132700L1 433D5I120Ll 42322(161100 43 3J43~195 43:<429289:3 4333261951 413J5~M97 4133529::97 47311567213 4332521252 41JIl16tlf,22 Vtlll)!) DATA HORA [HlRACÃO TARIFA 1::1L13i~nJ:J 1 ~1L1J1201J 01/(\412013 !4~n:15 ! 44 7~;2 170557 l1l1,[1[1-(15 Ol)n:41 nnn2~1 [1:111jj"IOn~;~Lh lU [li f., I on,~i'HI.J II:!I 1.1111 155R:49 nn05:l1g l11 (1ifM.wi.I~~ (l4DIIPlorl.';,1,I,j nr,7 119!1J4!2t1t3 151041201"3 2:M141::01:1 155"55 192147 011 (\~ DI [lifpfpnC;,J'}1 :9/114/2013 13-27-42 nll.I)S,O~ ."?9~)4f2nlJ OI)l11I:'. 29!l141~01J 160-1:17 16::615 D3N'\!fIJ.11 [I] N~!lII;!1 (11 [Ji1i'(on':lad,! 00 l~S J ~[) 1 [1i1of.n,'i~,j~ 29104,r.013 29104{20rJ 29/ll4/2013 :1t1/04/::013 30104120r3 1t1~SP 1!1~1'J:42 ISJ~144 1001.1:: 1010.45 nn02:~7 nnilJ27 lIn:nn:~'7 00t1$:n7 OO:014!) 01 Diff'IPnriad.l L)I) L1L1 nn,~'1 ,\ \',~ , " fi :'./11 [14 [)iloJonçrd,Ja ]','1:1 ~I:P [14 N~mlal l)1[t,fo,on,:i.JrI.\ L14Difo!oncij,h li":' J,<;(1 1,411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gâvel na rede bancária, correios e agentes lotéricos. _. - .- - - - - " ""t'. asuamaiorcomodidadesolici!eodébitoautornátrco lJUt.1EROflAfATl.IRA mbratef 94499153 fI:».Ao. Gil )ATA --.~ .~~ -. J 0210094960413 24/0512013 C» I 1626'/01-03 ---~--~ - ~I 11"" 11. ~,~ R$ 284,05 - Página I de I CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz. telefone e gás Via Internet Banking CAIXA Nome: CAM MUN 0379/ 006 DE APUCARANA . 00000001-() 1IAop<..8AtaçAc numérica cio c6dIgo de bIIr.846800000024 840500060024 100949604134 ~: EMBRATEL-EMP BRAS TE _ 284,05 111 .tiIIc:8ç6o de . r. o.çAo: EMBRATELMES MAIO Data de_ _1__ 201305240008 22/0S/2013 de ~,.-;' 22/05/201313:57:45 C6digo da operaçlio: Chave de segurança: Opera<;ao realiz_ com sucesso conforme 00415661 LE9HFX213F2PJKC7 as Informaçlies fornecldas pelo dlente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 715 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 J(' https:/fmtemetbanking.caixa.gov.brlSlIBCfunprime concessionarilLoroces."" .-- NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cerdro CívicoJosé Oliveira Rosa EMPENHO - CEP: 86602-970 18VIA CNPJ: 78299.815.0001-00 NCmero do Empenho 000467/2013 Recurso C...goria de Empenho Tipo do Empenho 00001 DE Comum Ordinario õrgão 01 PODER LEGISLA IVO Unidade 01 Camara Municipal Dma~001.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~~ 3390397200 VALE-TRANSPORTE FontedeRecufSC>S 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) O~ 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS Endereço CENTRO LTDA CENTRO CNPJI~ 76.533.777/0014-06 Licitação RODOVIARIAS Conta 00011 Conta 00068 Número Fone SoIicI<Ição Vencimento - Nao se Aplica 27/05/13 Valor çsdo SaldoAnt_ 338.810,05 700.000,00 lem Quant. Especificação 01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES-TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF COMPROVANTE ANEXO. Saldo Atual 338.680,05 Valor Unitário 130,00 Local da Entrega : 130,00 130,00 \l,C1lul Llquí,.!o o serviços Foram PI!'stados _Iais Foram Entregues O OIIra Exect4ad8 Acham-se Conforme, AceIo e Recel:Jidos Declaramos que os assinatura : nome: Valor Total O Attorizo o """""dOI da(s) despesa(s) acima discrirlinada(e). Data Data _I-.-J I eJ,f)Pjv .' "Deco" L !' CRC Oed8ro(amos) para os devidos h, que recebi(emos)aill.,..o.~~de (cento e trinta reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdOl(amos) plena e mvegáveJ quitação. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * ** * * * ** * * * RepreserfOda Oedor Data I pelo Cheque I nO a ordem do ~anco c:;~~ Comp. 8allco Agência' 009 104' 0379 DO'I d.( U~~-'~'~"'''-~(b'~~rf 1 03". :;:q7.~:~:::',~ , .. ~':"--,~: (1 06000'001-0 'iJ:§ 06000II)1.0 l' CENTO I Til»TA ,'. AM .,).A'" R$ C3 313286""",~<,."3Q.Q2" "3i2l6 ,'.'.' .,."..'",""2"" ' -I'»"" RJ!)~},:."XXJCXX]Cf~XXXJdU(XXXXXXXXXXXX~ , e cenraYO$ ac:lmll .' .IXPUSSO MO)tJ)18Ti LIJfHA8 RODOVI.ARIASLTDA.~=m' ou à sua ordem ,i-u-j2' *(ú ~M7~!lM.~~NA ..~. lXIf 104 ~, APUCARANA PR PCA RUI eÃReOSA, 486 APUCARM>lA -PR CONF~CÇAO: 08112 d.20 J '"1'._, " , li"''' ,I " .1i .' ,..~, -."". -" ~ , . CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO N' 1 NOME BOM/ APUCARANA QUANTIDADE Fábio Andrei Juliani Verolla TOTAL , . - JUNHO/2013 . DE VALES 40 40 VALES-TRANSPORTE . ~- ~... NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Certro CMco Númerodo~nho 0Iíve.. .má CNPJ: Rosa - CEP: 86!102-970 78299 .815.6m-OO Recurso 1"VIA Categoria de Empenho Tipo do Empenho 000422/2013 00001 Ordinario Comum &goo 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Da~~ 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Desdol>ramenlo 3190130100 FortedeReCllSOS 00001 Recursos O~ 00023 F.G.T.S FGTS do Tesouro - FUNDO (Descentralizados) DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO S/N CENTRO Endereço CENTRO 00.197.501/0001-00 CNPJ/CPF CURITIBA Fone SoIicIação Número Lic~~oo Vencimento 06/06/13 ~ l\tuoI 744.248,65 Nao se Aplica !em 01 Valor 960.000,00 Especifi~ção Quant. 1 Conta 00004 Conta 00028 ~ Anterior 744.854,37 VoIorTotol VALOR RECOLHIMENTO ATRASO E COM MULTA DE F.G.T.S. EM DE R$ 60,03 EM CONTA DEPOSITO FGTS DA SERVIDORA JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA A ESTE EMPENHO. 605,72 605,72 Local da Entrega 605,72 o serviços Foram Prestados Declor",!",sque os O Materiais Foram Ertregues O Obra Executada Acham-se Confoone, Ac~o e Recel:lidos AtJorizo o empenho da(s) r.1.",OIII(S) acima discrininada(a). Data I assinatura: nome: Data I Dedoro(omos) ais nador da esa José Ai'ton de AnIcIjo "()p,r-PRESIDENTE RKIIO iéssica por. os deVidos fins ,que recebi(emos) centavos* a imporIância de ( seiscentos e cinco reais e setenta e d * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * *) e pela Representada Credor qual dou(arnos) pelo Cheque no plena e iTevegável quiação. a ordorn do banco Dat. --1--1_. -- P'GT5 FUNDO OE~DôTEMPOtJE GFIP - - GRF GUIA GERADA DE RECOLHIMENTO EM DO FGTS - 10/05/2013 15:07:46 5êR\CI SEFIP 8.40 ~DDD/TELEFONE OI-RAZÃO SOCIAL/NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 03-FPAS -- IOS-REMUNERAÇAO.---- SIMPLES (0043134207000 L I :06-QTDE TRABALHADORES . 1°4 582 6.821,19 1 ni 107-ALÍQUOTA fGTS 8 1 I I I RECOLHIMENTO iOS-CÓD 09-1D 115 lO-INSCRlçAO/TIPO( 8 ) RECOLHIMENTO ill-COMPET~NCIA fIZ-DATA DE VALIDADE 78.299.815/0001-00 017986-6 i ~2013 _ __LO~~~/2013--.J I 13-DEPÓSITO + CONTRIB I IS-TOTAL 114-ENCARGOS SOCIAL I 545,69 A RECOLHER 60,03 605,721 I I i "VALOR FGTS A RECOLHER , EM 06/06/2013" OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE. 858700000065 057201791300 606555056870 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 8299815060-121, 0-0""\ P.A. 0 . óÃi'jc1~..J:0'S. GRF P'GT5 GFIP - - GUIA DE RECOLHIMENTO GERADA EM 10/05/2013 -- - fll- ~-- - - -- --- DO FGTS 15:07:46 SEFIP 8.40 Ol-RAZAo SOCIAL/NOME , i i02-DDD/TELEFONE (0043134207000 DE APUCARANA -\MARA. MUNICIPAL LI03-FPAS - 104-SIMPLES -OS=REMUNERAçAO -'IO-6-:QTDE~h4ADORES.--~ALíQUOTA FGTS , 1 r- 6.821,19 t 8 1 I i I jOS-CÓD RECOLHIMENTO I , 115 09-1D RECOLHIMENTO 017986-6 10-INSCRlÇÂO/T-I~;~~ -)':l1-COMPETÊNCIA í , 78.299.815/0001-00 -112-DAT~ I ' 03/2013 DE VAL1DADE""--- 06/06/2013 ! !'3-0EPÓSITO j14-ENCA-;GõS-, + CONTRIB SOCIAL ,--- - rIS-TOTAL A RECOLHER "VALOR , 1 60,03,, 545,69 605,72: i FGTS A RECOLHER EM 06/06/2013" OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇAO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE. 8587 65 057201791300 , .J I 582 í 606555056870 " AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 829981500012 __" ---'---, n II=».A.. c:a C» DATA ()Ç ,13 -16, I Página 1 de 1 Int- em-et b- ank.ing...CAI.xA CAIXA Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet . Bankina Caixa Nome: CAM MUN DE APUCARANA 0379/006/00000001-0 COnta de débito: Representaçio numérica 858700000065 CNP"CEI do c6dlllO de barras: 057201791300 .mp 606555056870 829981500012 78.299.815/0001-00 : C6d. con"'nlo: 0179 Data d. valldad.: 06/06/2013 COmpetência: 03/2013 Valor recolhido: 605,72 Identiftcaçio FGTS MES MARCO JOSEFA da e>peI'8çio: D.ta/hora da operaçlo: 16/05/2013 14:20:48 Código da operaçio: 00519510 Chave de segurança: GMLSP9ZVWXOLR6HS Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 PessoaScom defidência auditiva: 0800 726 2492 Ouvida ria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 Atlgotti Téssic o"E REIRA https://internetbanking.caixa.gov.br/SllBCfunPIime mp.J)I"OCeSSa 16/05/2013 NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CerVo Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.8t5.OXl1-OO Númerodo Empenho Õrgóo 01 PODER 000423/2013 LEGISLATIVO Categoria de Empenho Tipo do Empertlo Recurso Comum Ordinario 00001 1a VIA UnIdade 01 Camara Municipal OBRIGACOES Dm~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 ~~o 3190130100 FGTS FontedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro ~r Conte 00004 Conte 00028 PATRONAIS (Descentralizados) 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA S/N CENTRO DO TEMPO DE SERVICO Endereço CENTRO CNPJ/ryF Licileçõo . 00.197.501/0001-00 CURITIBA Fooe Solicl~ Número Controlo Vencinerto Nao se 06/06/13 Ç8do Soldo Artarior Rem Quent. 01 Soldo AtueI 744.248,65 960.000,00 743.114,46 Velor Unitário Especifi~o Velor Totel 1 VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. EM ATRASO E COM MULTA DE R$ 112,39 EM CONTA DEPOSITO FGTS DO SERVIDOR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 GUIA GRF ANEXA CONF 1134,19 A ESTE EMPENHO. .1.134,19 Locel de Entrego Valnr llquidu o Decleremos queos O O serviços Forem Prestedos ForemEmegues ObreExew_ Ach8l!l-se Con1orme, AceIo e Recel:lidos 1.134,19 At.torizo o .."""j", da(s) ,J..., o.o(s) acine díscrirninada(O). D<to I D<to I ~~~ assinatura : nome: RECIBO DecIoro(8I!IOS)poroos_1i1s.querocet.-:emos)o~ânciode(um dezenove centavos mil cento e trinta e quatro * ** * * * * * * ** * * * *** * * * * * *)e peloqueldol(omos)plenee irrevegávei quit~. e ordem do Ioenco Credor reais e f'GT5 MOO Df ~DO GFIP GRF ~ GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/05/2013 15:07:46 ~ tEMPO DESERW:D SEFIP 8.40 ~ 01-RA~O ---- SOCIAL/NOME (0043)34207000 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 03-FPAS 05-REMUNERAÇÂO j06-QTDE , , 1 08-COD RECOLHIMENTO : 03/2013 : 15-TOTALA 14-ENCARGOS SOCIAL 06/06/2013 ----- --------------...-+ CONTRIB !12-DATA DE VALIDADE lI-COMPETÊNCIA 78.299.815/0001~00 017984~4 13-DEPÓSITO 1 j lQ-INSCRlçAO/TIPO( B ) I TRABALHADORES I 12.772,51 i :09-1D RECOLHIMENTO 115 , , I04-SIMPLES 582 , 02 DDD/TELEFONE RECOLHER i , , 112,39 1.021.801 I I *VALOR * 1.134,191 FGTS A ~ RECOLHER EM 06/06/2013** OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇAO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE. 858100000110 60655505487"T--s29981500012--1 , 341901791306 AUTENTICAÇAO MECÂNICA . fpA--Gi _ _ m _ _u__ _00 __m u _ _ m m - I"GT5 FUNDO ri:0AirANTIA GFIP - Ol-RAZAo m u -- - -- - m - - - - - uH; tIA,.,.- - GUIA DE RECOLHIMENTO GRF GERADA EM 10/05/2013 e>. -1_ _J.3u - -- -/.05 -- --- -- -- DO FGTS - 15: 07: 46 DE 5aM:LI OOlEMPO SEFIP 8.40 I02-DDD/TELEFONE SOCIAL/NOME I ~ _~ MUNICIPAL 03-FPAS O';~REO;UNERAÇÃO 04-SIMPLES 1 582 OS-C6D (0043)34207000 DE APUCARANA RECOLHIMENTO 115 09-1D ---j06-QTDE TRABALHADORES 12.772,51, lO-INSCRlÇÂO/TIPO( RECOLHIMENTO 1 8 ~---- 8 ~PETÊNCI:;:- 12-DATA 78.299.815/0001-00 017984-4 FGTS ,07-ALIQUOTA i i 03/2013 DE VALIDADE 06/06/2013 I L i r 15-~-TOTAL--~ RECOUi-E"R--- : l4-ENCARGOS 1l3-DEPÓSITO + CQNTRIB SOCIAL 1.134,191 112,391 i I 1.021,80 --, -~ * *VALOR OB5.: MOVIMENTO COM GERAÇAO DE 2 GRF, 341901791306 6065 TOOAS 054877 I I - FGTS DEVEM A RECOLHER EM 06/06/2013** SER QUITADAS 829981500012' OBRIGATORIAMENTE. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA IP.A. DATA 0--40 1G tOS ' / ,H / Página 1 de 1 CAIXA Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Bankina Caixa Nome: CAM Conta de d6bito: Represantaçio MUN DE APUCARANA 0379/006/00000001-0 num6rica do c6dlgo de barras: 858100000110 341901791306 606555054877 CNPJ/CEI empresa: 78.299.815/0001-00 C6d. con 0179 lo: 829981500012 Data de validade: 06/06/2013 Competinela: 03/2013 Valor recolhido: 1.134,19 IcIentIfIcaçlo FGTS MES MARCO JOSE CARtO Data/h da operaçlo: da operaçlo: 16/05/2013 14:22:34 Código da oper8Çio: 00519531 Chave de segurança: GNSA1 WQWT39EZ49Y Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SACCAIXA:0800 726 0101 Pessoas com defidêncla auditiva: 0800 726 2492 Ouvidorla: 08007257474 Help Desk CAIXA:08007260104 httos://intemetbanldno.caixa.l!ov.br/SllBCrunorime IlfiD.DrDCeSSa 16/05/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ Centro Civico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007 E-mail: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br EXCELENTíSSIMO SENHOR VEREADOR. JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO - DECODD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ PARECER JURÍDICO Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES EFETIVOS - JOSÉ INTERESSADO: CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEF A PAVAN. CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal. Senhor Presidente. r Solicita Vossa Excelência Parecer Juridico sobre a Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer: As . decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9". REGIÃO - PARANÁ; quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL SUPERIORDO TRABALHO- (T.S.T.) são unifonnes e unânimes no sentido de que: "O fato de os serridorêSeeletistas terem garantido a estabilidade no emprego taJnbém NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S., uma vez que os institutos NÃO GUARDAM INCOMPATIBILIDADE, ENTRE sí, conforme jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho - T.S.T. em tomo do tema " (in Rec.Ord. N°. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6) Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência: EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA LEI N°. 8.036/1990. ESTABILIDADE NO EMPREGO COMPATIBILIDADE. rI - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ Centro Cfvico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007 E-ma;!: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br o artigo 15 da Lei nO.8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a todos os empregados, NÃO AFRONTA a norma inscrita no artigo 39, parágrafo 3°, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos servidores públicos estatutários. Os servidores oúblicos re1!idosoela Consolidll ão das Leis Trabalho C.L T. mesmo orladores de estabilidiuJe no e re o têm direito aos de ósitos re ulares do FGTS. diante do que dispõe o artigo 7°., inciso m, da C.F., porque os institutos j widicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso Ordinário do Municipio de Ponta Grossa conhecido e desprovido. (grifamos) Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL '-o SUPERIOR DO TRABALHO instiincill máxima do Judiciário TrabalhisÚl da Re ública Federativa do Brasil de lavra do eminente Ministro Relatar Rider No "eira Brito 5~ Turma.TST- ublicada no Diário da J. . a da Uniiio - de 24.03.1000, é bem clara no' sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança de regime juridico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher o FGTS, nos termos do artigo ~., m, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a efetuar os depósitos nas contas correspondentes. Desta forma, esta Procuradoria desta Casa de Leis emite parecer CONSTITUCIONAL. Geral e a Assessoria Juridica de que é: ABSOLUTAMENTE LEGAL E constituindo-se em OFENSA A LEIo não recolhimento e a não continuidade regular dos depósitos nascontasvincnladas dos referidos funcionários a título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9". Região e Decisões do T.S.T. - Brasilia-DF. Atenciosamente Dr. Anivaldo Assessor Jilrí ~da ico Silva Filho - OAB-Pr.45.985 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ES't DO PARA Centro Clvlco JQ$é d@Olivalra Ros1iI$in - G-EP 86802-970 - FQne(43) 3420-7000 . Fax: 342(POQ7 Et'l'f\iiÜI: t;,fY'ld"pr();i}Ut1! Ofício RH n215/2013 f;OH) br ~ '" Site: w'W'W.c,m~,pr.gav.br Apucarana, 20 de março de 2013. Através do presente, este Departamento de Pessoal solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não do DEPÓSITODO FGTS EM CONTA VINCULADA60S SÊRVIDORESEFETIVOSJOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA.E JOSEFAPAVAN, e em seguida retome o mesmo ao Departamento de Pessoal para as'providências necessárias. Sem outro particular, elevamos nosso apreço de estima e mui distinta consideração. EXMO. SR. JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA-PARANÁ NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Celiro CívicoJosé OIive~a Rosa - CEP: 86802-970 1.8\fIA CNPJ: 78299.81SWJ1-OO Recurso Número do Empenho 000462/2013 Comum Ordinario PO ER LEGISLATIVO Org60 Unidade categoria de Empenho Tipo do Empenho 00001 01 Camara Municipal Dm~oOl.031.0001.2.001.3190.11.00.00 ~dom~ 3190113101 Fon!edeRec\.rSOS 00001 ~ VENCIMENTOS VENCIMENTO COMISSIONADOS E VANTAGENS - onta 00003 Conta 00021 FI NAO OCUPANT Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00001 FOLHA DE PAGAMENTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRAROSA S/N. EndereçoCENTRO CNPJICPf 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 lictação Número Solicitação CIdade APUCARANA En»ssão Vencimento Cortroto 24/05/13 Nao se Aplica çaào 01 Saldo Atual 7.050,60 2.663.260,35 3.800.000,00 Item Quant. Espec~ 31/05/13 Valor do Empeolho Saldo Arterior 2.656.209,75 Valor Total Valor Unitário 1 VALOR VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO ALESSANDRO GARCIA FERNANDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 COMO SEGUE: BRUTO> 7.050,60 DESCONTO> 3.084,96 LIQUIDO> 3.965,64 7050,60 7.050,60 Local da Emega 7.050,60 o Declaramos que os ServiçOs Fo"",, Prestados O Materiais Fo"",, E11regues O Obra_ AlJorizo o empenho cJa(s) '~~r -n(s) acina <iscrininada(a). Data---1---1_ Acham-se Con1mne, AceIo e RecelJidon I ( assinatura: oome: Data Data I da Despesà José Aitton de AIIdj:I "lJeco' I ~ Declaro(amos) centavos* para os devUJos ff1S,querecebi(emos)airnportâncIade( * * * * * * * * * ** * sete mil e cinquenta * * * * * * * * * * ** * * * * * ** Rt:p Credor reais *) e pela qual dol(amos)pIeoaeirrevegávef Jb.do.pelo ~ Dota---1_1 n" e sessenta quitação. a ordem do tJanco 'rí.p0 Total C-;eral ......................... Coct. R Descricao _ PROV 2 Vencimentos C:::1C'-.:lo 9-folha Mensal Q~/ (1 funcionarias) Compl. 120,00 VIMensal 7.050,60 DESC Cod. R Descricao 282 Convenio C'aixa Econorni 284 285 Financiam fai~a Econom A.F.A.P. ~C54 . 528 INSS 531 IRRF i~5ç 1(;"'1- > .1cGti ComPI.!I.! 0.00 0,00 649,90/./ 0,00 26,70/ _ -1-1,0-0-'--'-- 457,49/' '2'17~-~-927, 94/ LIQUIDO: 3.965,64 0,00 7.050,60 VANTAGENS: DESCONTO 3.084,96 PROVENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.050,60 0,00 VALOR EMPRESA: INSS. . . . .. .... . .. . . ... .. . ... .... . . .. . .. .. BASE INSS: 0,00 70,50 VALOR SAT: OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 130 SALARIO .. BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: C;~1..>\1>VIMensal 1.022,93\ 0,00 0,00 0,00 VALOR RAT: OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 BASE FGTS FOLHA: VALOR FGTS: FGTS ................................. 0,00 0,00 VALOR FGTS: BASE FGTS 130 SLR.: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 7.050,60 VALOR IRRF: BASE IRRF FOLHA: .............. IRRF 0,00 0,00 VALOR IRRF: BASE IRRF FERIAS: 0,00 0,00 VALOR IRRF: BASE IRRF 130 SALARIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cemo Número do Empenho Civico José arlVeiro Rosa CNPJ: 78.299.815AJOO1~ Uroidade 01 Camara 86802-970 1"VlA Tipo do Recurso 000460/2013 õrg;o, 01 PODER LEGISLATIVO - CEP: Categoria Empenho Comum Ordinario 00001 Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI ~~~ 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE (Descentralizados) FortedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro OeOOr 00001 se . 00003 Conta 00022 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço CENTRO CIVICO CNPJICPF 78.299.815/0001-00 Lici""óo Nao de Empenho JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N. Fooe 420-7000 solicitação Número Controlo Vencimento 31/05/13 Aplica ValorOrçado 3.800.000,00 SaldoArWior 2.745.218,44 Item Quant. Especificação 01 1 VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 COMO SEGUE: BRUTO> 10.690,19 DESCONTO> 5.663,66 LIQUIDO> Saldo l\IU8I 2.734.528,25 V.lor Unitário Valor Total DA 5026,53 10690,19 10.690,19 Local da Er1rega 10.690,19 o DecIar8mo$ que os O O Serviços Foram Prestados Mamo;..;s Foram Er1regues Obr. ExecU:8de Acham-seConfonne._ assirntura e Recel:!iOOs da(S) ~s) Autorizo o """"'""" ocina discriminada(o). Dat._1--1 Data : nome: liDero" fCRC Declaro(,,",os)par. os deYidosfins._recebi(ernos).inq..u.I de( dez mil seiscentos e noventa reais *)e pelaquel dou(8IIlOS)pIena eirrevegávei quitação. ezenove centavos * * * * * ** * * * * * * ***** ****** Rtop_tade Credor Data _1--1 pelo CheqUe n" a ordemdo l:Janco e d 1 de Apucardna Cdmara Mur,i.' Demonst.\-ativo ,,'a Lotacao: Folha Folha Completa (JI,nalitic:oJ Tipo Calculo ~ 9-ro1ha Mensal Sq=J Data P;-Jg. 1 Ref. OS/2013 03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220 Adro: 01/01/2013 Dem: Jose Airton de Araujo Presidente da Cama Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Nasc.: 12/03/1969 Agencia: 0379-0 Banco: 104 CEF Modo de pagto: Credito Bancaria Conta: 4228-6 Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01 Local: 0001 Presidente da Camara Bases VlMensal Cod. R Descricao Compl. Compl. Cod. R Descricao Bases VlMensal 10.690,19 10.690,19 DESC 282 Convenio Caixa Economi 3/44 Subsidios 220,00 0,00 3.207,01 PROV 5 299 FARMACIAS SAUDE 0,00 123,50 0,00 300 FARM.FORTE FARMA 41,42 528 INSS 11,00 4.159,00 457,49 27,50 9.544,82 531 IRRF 1.834,24 0,00 5.663,66 VANTAGENS: DESCONTO LIQUIDO: 10.690,19 5.026,53 PROVENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 03.01-Presidente da Camara (1 funcionarios) Total Geral ......................... 400006-4/3 PROV Compl. 220,00 Cod. R Descricao 5 Subsidias PROVENTOS: 10.690,19 VIMensal 10.690,19 DESC 0,00 VANTAGENS: Cod. R Descricao 282 Convenio Caixa Economi 299 FARMACIAS SAUDE ~~9q 300 FARM.FQRTE FARMA !.f~1J0 528 INSS !CSÇ 531 IRRF iQ;,1 DESCONTO 5.663,66 , ~ ,...,.../ Compl. .j.~ 0,08 8,88 0,08 11,00 l'l75tJ LIQUIDO: / ~ ~ VIMensal 3.207,01 123,50 41,42/ 457,49 1.834,2 / 5.026,53 ~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 10.690,19 VALOR EMPRESA: INSS. .................................... BASE INSS: 0,00 106,90 OUTRAS ENTIDADES: VALOR SAT: 0,00 VALORES SEGURADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 VALOR EMPRESA: INSS 130 SALARIO .. ... BASE INSS: 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES: VALOR RAT: 0,00 VALORES SEGURADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 VALOR FGTS: BASE FGTS FOLHA: FGTS ................................. 0,00 0,00 VALOR FGTS: BASE FGTS 130 SLR.: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 10.690,19 VALOR IRRF: BASE IRRF FOLHA: ........ IRRF 0,00 0,00 VALOR IRRF: BASE IRRF FERIAS: 0,00 0,00 VALOR IRRF: BASE IRRF 130 SALARIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 03-Presidente Total Geral p~OV da Camara ......................... Cad. R Descricao 5 Subsidios (1 funcionarios) Compl. 220,00 VIMensal 10.690,19 DESC Cod. R Descricao Canvenio Caixa Economi 282 FAI1AC IAS SAUDE 299 Fl. '. ,'ORTE FARMA 300 Compl. 0,00 0,00 0,00 V1Mensal 3.207,01 123,50 41,42 . NOTA DE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA EMPENHO Certro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: !I6802-970 1aVIA CN'J: 78299.815.0001--00 Número do Empenho Recurso 000472/2013 órgão 01 Unidade Ti", do Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI Desdobramerto 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT FortedeRecursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Dotação Credor 00021 OOOO1 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço CENTRO CIVICO JOSE awJI~ 78.299.815/0001-00 DE ROSA OLIVEIRA Fone S/No 420-7000 SoIictação licit.ção Contrato Vencimento Nao se Aplica 28/05/13 ~ Valor Orçado 3.800.000,00 Item 01 00003 cont. Cont. Qu.nt. .&.!teria Saldo Atual 2.655.097,76 Especificação 1 VALOR VENCIMENTO 2.613.039,79 V.lor Tot.1 DE SERVIDORES COMISSIONADOS - GRUPO DO APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA. VLR BRUTO> 42.057,97 VLR DESCONTO> 7.186,15 VLR LIQUIDO> 34.871,82 42057,97 \/(1\01 Declaramos que os o Serviços Foram Prestados AWrizo o empenhode(s) O Materiais Foram Entregues ecime discriminede(.). O Acham-Se 0IJr._ Conforme, [)<te I I Aceito e Receloidos 42.057,97 LlquidlJ 42.057,97 'I-,o(S) :P" DeI. li dY"\ .ssinelura I : nome: I t ~61'" de Despesa Jo8é AibI di AtaOp "Deco" RECIBO Declero(amos)pereos__,querecebi(emos)..'...tâooC;.,de(quarenta e dois mil centavos*****)epelequeJdoo(emos)pleneeirrevegável sete reais e noventa e sete e cinquenta e **** qutação. . ordem do banco Credor Tipo Calculo (Ana1 i ticQ) ,Total Geral Cod. PROV 2 517 519 558 568 576 ......................... ~ 9-folha Men5Ç11 S~~1 (21 funcionarias) R Descricao Vencimentos Ferias Proporcionais 1 Ferias Proporcionais Saldo Salario Parcela Prop. (13oS1r) INSS (Fol+Fer.Mes) Ant Compl. 4.062,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V1Mensal Cod. R Descricao 42.009,97 DESC 282 Convenio Caixa Economi 208,32 284 FinanciamlC~ixa Econorn 625,00 285 A.F.A.P. :J.Ç,5/.f . 770,00 300 FARM.FORTE FARMA 4?x,,, 625,00 303 Farmacia Primaveril lI.:1JAv 48,00. 526 INSS (130 Slr)~ j ~5G 528 INSS ./" > 531 VANTAGENS: PROVENTOS: IRRF DESCONTO 0,00 ~C! AÇf;4. --------------- (-) 111~1)6:~ l~.j,UU - 561,88 53,40 42.779,97 427,79 0,00 BASE INSS: VALOR OUTRAS ENTIDADES: ~1:Gi,n -:s,se LIQUIDO: 0,00 VALOR SAT: 0,00 VALORES SEGURADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 BASE INSS: VALOR EMPRESA: 0,00 INSS 130 SALARIO _.. .. .. .. .. _ . .. .. .. VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. -..... 0,00 BASE FGTS FOLHA: VALOR FGTS: 0,00 BASE FGTS 130 SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1t.:5c.- -rM;S ',G;;/.J- - C li. F- - 4G54 4300. -3Lj.U.. -___ 1cct 3'150(2.::r 1~fJN 53/-10 ~p;; Ç,5, 11 1?J2q 1f},2... --- ) 7,66 65,79 ?Jof: ------------------------------------ INSS.. .. .. .. .. ... FGTS 1.217,63 9,QQ' 0,00' ô,ôô . 7.297,75 Compl...1 ~.:,q.5.L . V1Mensa1 50, aO 4.011,87 1.329,52 36.988,54 ) ,,' NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA CentroCMcoJosé OliveiraRosa - CEP: 86802-970 Clll'J: 78299.815.0001-00 Númerodo En1oenho 000474/2013 1"VIA Calegoria de Empenho Tipo do Empenho Recurso Comum Ordinario 00001 01 PODER LEGISLATIVO órgão 01 Camara Municipal VENCIMENTOS E VANTAGENS FI .~~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 ~~o 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL FortedeRecllSOs 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Unidade anta 00003 awa 00023 00001 FOLHA DE PAGAMENTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N. CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Credor Endereço CENTRO Licta~ Núnero Nao se Aplica Valor tem Quant. awroto SaldoArterior 3.800.000,00 01 soiiciação 2.584.289,19 E_cificação Valor Unitário 1 VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/20B CONF FOLHA ANEXA. VLR BRUTO> 104.279,60 VLR DESCONTO> 30.430,88 VLR LIQUIDO> 73.848,72 Valor Total. 104279,60 104.279,60 Local do Emego 104.279,60 o 5eNiços Foram Prestados Declaramosque os O 1I4oteri8isForam Entregues O ObraExeculada Acham-seConlonne,AceIo e Re~ assinatura Attorizooeonpeoj", do(s) de$peso(s) acima discriminodo(a). Doto__L--1 : nome: RECIIO Dedoro(amos) poro os devidostins,que recebi(emos) e nove reais e sessenta aimportânc;o de( cento e quatro mil duzentos centavos*********)epelaqueldou(omos)plenaeirrevegávol Representado Credor Dota pelo Cheque 1---1 n° e setenta quit~. a ordem do b&nco (AnaliticcJ PF('Cv>:NTOS: 104.608,22 "31 IRRF DESCONTO 0,00 VANTAGENS: 315,00 30.759,50 LIQlJIDO: 12.222,21 73.848,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 98.898,74 VALOR EMPRESA: INSS. .. ... ....... ..: .. .... ... ...... .. ... . BASE INSS: 0,00 989,07 OlJTRAS ENTIDADES: VALOR SAT: 0,00 VALORES SEGlJRADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 VALOR EMPRESA: INSS 130 SALARIO BASE INSS: 0,00 0,00 VALOR RAT: OlJTRAS ENTIDADES: VALORES SEGlJRADOS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.219,85 52.748,13 VALOR FGTS: BASE FGTS FOLHA: FGTS ................................. 0,00 0,00 VALOR FGTS: BASE FGTS 130 SLR.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 104.608,22 VALOR IRRF: BASE IRRF FOLHA: 0,00 0,00 BASE IRRF FERIAS: VALOR IRRF: 0,00 0,00 BASE IRRF 130 SALARIO: VALOR IRRF: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRRF o Total Total PROV ..... OI-Servidores Efetivos Geral ~funcionariOS) ......................... Comp1. 4.880,00 220,00 21,00 0,00 50,00 0,00 100,00 60,00 Cod. R Oescricao vencimentos 2 Horas Extras 50% 6 Ad. Tempo Servico 17 199 Hora Ext ra Gratifica. Sist. Conto 210 Adicional de Tempo Ser 212 234 FG-l Chefe oiv.Financa Adicional Noturno 506 Comp1. V1Mensa1 V1Mensa1 Cod. R Descricao~I 77.007,18 DESC 265 FALTA 'rlé,L/"tI'/r. ,328,62. O 00 217,17 274 Deb. Financ Bco SANTAN i.862,82 4~5?r \ 7.073,87 275 Deb. Financ Bco. Santa, 0,001\.;'/ 415,61 " ~ 60,48 10.599,93 277 Seguros Sul Arnerica J.c'!i. 5 8, 88 1.087,03 282 Convenio Caixa Economi,\ !Ç.(J.f. 0,00.. _ t02.801,63 5.816,56 284 FlnanClam Calxa Econom.-' 0,00 GJ5lI \ 3.710,17 A.F.A.P. tG54 2.729,15 O,601 .1t2 !O 106,80 285 /0 77,33 287 Cartoes Diamante ~~~ 9,99' X 48,13 ~ 1.660,45 288 Convenio Bco Brasil si .1!4~ a,58 290 ASPP 4<.'n e,88 ~ 47,96 291 A.F.A.P. Prever 0,00 76,00 ~ 525,33 299 FARMACIAS SAlJDE 4~CH a, ôô e, 60 ~ 223,00 300 FARM.FPRTE FARMA 4?JD" 9~ > , ( PROVENTOS: 104.608,22 ,VANTAGENS: :a_~__1§b-'?11L>. INSS O~~:J.~~õ J 0,00 h_h ..:" INSS 531 IRRF D!,SCONTO hJ BASE INSS: 528 98.898,~ tJ 1C.Sç- 233,8e :1GCI 30.759,50 LIQlJIDO:. J2$,C2. VALOR EMPRESA: iio.430 6.670,29 12.222,21 h no,00 , VALOR SAT: 989,07 OlJTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGlJRADOS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 VALOR EMPRESA: INSS 130 SALARIO BASE INSS: 0,00 0,00 OlJTRAS ENTIDADES: VALOR RAT: 0,00 VALORES SEGlJRADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ' 73.848,72 h________ > ) ) NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CEP: Centro Ovico José OIivei'a Rosa EMPENHO 86802-970 CN'J: 78299.815.0001-00 Número cio Empenho 000461/2013 Õrgão l"VlA Calegoria Tipo cio Empenho Recurso Ordinario 00001 DE ele Empenho Comum 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001. 2.001. 3190.11 .00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~~o FonleeleRecursos 00003 00022 Conta arta 00001 FOLHA DE PAGAMENTO Credor CIVICO JOSE DE OLIVEIRA OPJJ~F 78.299.815/0001-00 Encleraço CENTRO Fooe S/No 420-7000 Solctação Número Licioção Nao ROSA 24/05/13 Orçado saldo Arterior 3.800.000,00 Valor cio O"""... 2.663.260,35 Valor Unitário 1 F~Ai~ãoSUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 COMO SEGUE: BRUTO> 71.267,90 DESCONTO> 23.541,73 LIQUIDO> 47.726,17 31/05/13 Saldo Atual 71.267,90 2.734.528,25 lem Quant. 01 CIdade APUCARANA Emissão Vencimento Contrato Valor Tatal 71267,90 71.267,90 Local da Ernega 71.267,90 o Declaramosqueos Acham-se O O Serviços ForamP, tadu,. Materiais Foram ErVegues OIIra Execoiada Confame, Atlorízo o ",,,,,,,.~ da(s) ""'., Io(S) acima discriminada(a). Dfta~~ Aceito e Recebidos I assinatura: nome: L ~"Deco' CRC ('1!/S'fJJO PR PRESIDENTE RECIIO Declaro(amos)paraosde_idosfins,querecebi(emos)aimportânciade( sete reais e noventa setenta e um mil duzentos centavos***********)epetaqualdou(amos)plenaeirrevegável e sessenta quitação. a ordem cio banco GrecIor e [)dt(! li\n,;litico) PROVENTOS: 71.267,90 VANTAGENS: 0,00 RooragOS/201G 528 INSS 531 IRRF DESCONTO 110,00 275,00 LIQUIDO: 23.541,73 4.574,90 9.914,51 47.726,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71.267,90 0,00 INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BASE INSS: VALOR EMPRESA: VALOR SAT: 712,61 0,00 OUTRAS ENTIDADES: VALORES SEGURADOS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 VALOR EMPRESA: 0,00 INSS 130 SALARIO .,. BASE INSS: VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00 . . VALORES SEGURADOS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 BASE FGTS FOLHA: VALOR FGTS: 0,00 FGTS ................................. 0,00 BASE FGTS 130 SLR.: 0,00 VALOR FGTS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... BASE IRRF FOLHA: 71.267,90 0,00 VALOR IRRF: IRRF 0,00 BASE IRRF FERIAS: VALOR IRRF: 0,00 0,00 0,00 BASE IRRF 130 SALARIO: VALOR IRRF: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Total 04-Vereadores Geral ......................... Cod. PROV 5 (10 funcionarios) Compl. 2.200,00 R Descricao Subsidias VIMensal 71.267,90 DESC , "'~1)4 Compl. VIMensal 0,00 1. 724,07 /' 6,ae 281 Canvenia Bca Brasil rI 4.li(~ 896,41/ 0,00 282 Convenio Caixa Economi 4.2)'"6,33,\ iQ;4 284 Financiam Caixa Econom > 0,00 f.I.I~cl~~l1, 87/ 'A.F.A.P. 285 0,00 80'10 291 A.F.A.P. Prever 0,00 28,00 1c."" 755,24 295 A.F.A.P UNIMED ~~ 0,00 1o<lCr 297 1 A.F.A.P UNIMED SERVICO 0,00 173,29 . 299 FARMAqAS SAUDE 4:J.q, o,oe 927,01 / 116,88 528 INSS !/,ÇSç. 4.574,90j' 27S, e.e 531 IRRF .fççl 9.914,51 DESCONTO 23.541,73 LIQUIDO: 47.726,17 Cod. 269 R Descricao Desconto Autorizado ~ . PROVENTOS: 71.267,90 VANTAGENS: 0,00 r -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71.267,90 0,00 VALOR EMPRESA: INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BASE INSS: 712,61 VALOR SAT: OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 VALOR EMPRESA: 0,00 INSS 130 SALARIO BASE INSS: 0,00 0,00 VALOR RAT: OUTRAS ENTIDADES: VALORES SEGURADOS: --~ ~-~ 0,00 ~ 0,00 0,00 BASE FGTS FOLHA: VALOR FGTS: 0,00 0,00 BASE FGTS 130 SLR.: VALOR FGTS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGTS ................................. ~------- . . NOTA CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA Gerira CívicoJosé OIiveir. Raso - EMPENHO CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.815.0001-00 Recurso Número do Empenho 1"VIA c.tegorio de Empenho Tipo do Empenho 00001 000473/2013 01 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Dot.ção 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 DE Ordinario Comum órgão Unidade VENCIMENTOS E VANTAGENS 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~~o ~nre~R~ Conl. 00003 Conta 00021 FI ~ 00001 FOLHA DE PAGAMENTO EndereçoCENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/No ~J/ryF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Solicitação Contrato N\ínero Licit.ção Nao se Aplica Valor Orçado ~ lem Qu.nt. 01 Anterior 2.613.039,79 3.800.000,00 Valor Unitário Especificação 1 VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA. VLR BRUTO> 28.750,60 VLR DESCONTO> 7.035,59 VLR LIQUIDO> 21.715,01 Valor T at.1 28750,60 28.750,60 Local do Entrega 28.750,60 o DecI8r"",os que os O O Ach"",..e A\Jorizoo serviços For"", Prestados MoIeriaisForom ErtTegues Obr. Execut_ ,.mo d8(s) f s(s) acima dlscríminad8(a). Data 1 1_ Conforme, Aceito e Recebidos .ssinatur. : nome: Jéssk4 Data I RECIBO DecIaro(omos)par.os-.:iosms,querecebi(emos).i'...t< cinquenta reais e sessenta credor de(vinte e oito mil setecentos e ******** centavos******)epelaqualdou(omos)plenaeiTevegável Representadopelo~ DaI. I I nO quitaç80. 8 or~m do banco (Anali.l_lc0,1 Tipo ~~ ] 30 SALARIO ~ ~ ',-e'olha VALOR SAT: SEGURADOS: VALORES ~ Calcllj~) ~ ~ Mensal Sq- 358,01 0,00 OUTRAS 0,00 ENTIDADES: ~------------------------------------------------------------------ BASE INSS: 0,00 0,00 VALOR EMPRESA: VALOR RAT: 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES: VALORES SEGURADOS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 BASE FGTS FOLHA: VALOR FGTS: FGTS ................................. 0,00 BASE FGTS 130 SLR. : 0,00 VALOR FGTS: INSS ........................ ~----------- IRRF .. ............... BASE IRRF FOLHA: BASE IRRF FERIAS: BASE IRRF 130 SALARIO: 35.801,20 0,00 0,00 VALOR IRRF: VALOR IRRF: VALOR IRRF: 0,00 0,00 0,00 ---- - ~~~ ~~ ~-q~-~[~)-1~12:1~.~>= Total 02-Cargo Comissao 1.7:', Total Geral PROV Comp1. 2.200,00 Cad. R Descricao 2 Vencimentos V1Mensa1 Cod. R Descricao 35.801,20 DESC 274 282 VANTAGENS:..3ut _k~_3HJ§l~~l:l-~~~~~~--~-~--~~-"'-~-~~~ 0,00 ~=~~} BASE INSS: INSS. ~_u.;!1_'"""'&,~:%Q;G.O .~ . . VALOR SAT: VALORES SEGURADOS: ~dó:}" 300 FARM.FORTEFARMA4~'J 528 INSS 531 IRRF DESCONTO !c;f):, 4~j -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 VALOR EMPRESA: INSS 130 SALARIO ... BASE INSS: 600,00 00 .661,10 ° 0,00 838,68,,!\~ 80,10 , 224,54 Q,OO 6,66 1'" 10.120, OUTRAS ENTIDADES: V1Mensa1 ô,ôB ~ ç~___ _~~~_~Lt~_~_ .1-'935.§ ~ 35.801,20 VALOR EMPRESA: 358,01 0,00 Comp1. > 288 285 35.801,20 Deb. Financ Bco SANTAN Convenio Caixa Economi J,CGII Financiam Çaixa Econom A.F.A.P. 'J.1Ô5l4 Convenio Bco Brasil SI 4,&43 284 PROVENT~S ~ ~ ' ~funcionarios) 10,30 ~l ,j.187,47 2.518,36 LIQUIDO: 25.680,65 L-1_~ ~~~~~ O,OOH' O,OOU~..~f;'T.r~.' 0,00 VALOR RAT: 0,00 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASE FGTS FOLHA: 0,00 0,00 VALOR FGTS: FGTS ................................. 0,00 BASE FGTS 130 SLR. : VALOR FGTS: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASE IRRF FOLHA: 35.801,20 0,00 VALOR IRRF: IRRF . ........ 0,00 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00 BASE IRRF 130 SALARIO: VALOR IRRF: 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L~L"'._A NOTA CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: CNPJ: 78299.815.OJ01-OO NúmerocioEmpenho 000471/2013 Õrgão 01 PODER lX1idade 01 Recurso 18 VIA Anulacao Categoritl de Empenho Comum LEGISLATIVO Camara Municipal Dm~ão01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 ~~ FortedeReclnos Credor 86802-970 TipocioEmpenho 00001 00644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) a 00003 Coma 00021 MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA Endereço RG 4.827.040-9 PR ~Jlaw 501.014.399-20 Fone SoIictação Licitoção Nao se Aplica Vencimento 28/05/13 v Orçado Saldo Arterior 2.480.054,92 3.800.000,00 !em Quant. Especificaçóo 01 1 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO DE CALCULO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE ORA REGULARI ZAMOS NESTA DATA. Saldo Atual 2.481.121,58 Valor Tot.. 1066,66 1.066,66 Local da Ertrega 1.066,66 o Declar8mos que os D Sarviços Foram Prestados __ ForamEmegues At.torizo o elnpeloo da(s) re,.O:IOA=~S) acima discriminada(a). D Obra Executada Acham-se Confoone, AceIo e ReceIJidos assinatura DE EMPENHO Dala : nome: Declaro(amos)paraos_idosms,quarecebi(emos)aimportôociade(um mil e sessenta e seis reais e ***** e seis centavos * *** * * * * * * ** * * * * *)e pel&queldoo(amos)plenaeirrevegávelquitação. sessenta Credor Represertada pelo Cheque n° Data I I a ordem cio Ioanco NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CMco .kJsé Ofivei'a Rosa - CEP: B6II02-970 CNPJ: 78299_815.(011-00 Número cioEmpenho Recurso 000471/2013 TipocioErnperm 00001 18 VIA C81egoriade Empenho Ordinario Comum PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal ~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI ~moorto 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT FontedeRectI'SOS 00001 Recursosdo Tesouro (Descentralizados) Õrgão O lhiclade Credor a 00003 Coma 00021 MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA 00644 EndereçoRG 4.827.040-9 PR 501.014.399-20 CNPJICPF Fone Solict8ção Licitoçiío Nao se Aplica Valor 3.800.000,00 lem Quant- Espec-fic01 1 VM.O?"EXONERACAO Contraio Vencimento 28/05/13 S8IcIo Arterior S8IcIo Atual 2.655.097,76 2.656.164,42 Valor lkitário V.lor T01.1 DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO> 1.066,66 VALOR VALOR DESCONTO> 64,00 LIQUIDO> 1.002,66 I.N.S.S. A REPASSAR 1. 066,66 1066,66 RETIDO DE 64,00 Local da Emega 1.002,66 o ServiçOS Foram Prestados Foram Emegues Declaramosque os O MateI O Acham-se Obra Exaa.t_ ,"',o(s) acim <is<:rininoda(a)_ DSa I I I Conforme, Aceito e Recebidos assin8tura ; nome: DSa At.torizoo ell""" /., da(s) Or da Despesa José Aittoo de A1aúp "Deco" PRESIDENTE I AECIIO Declar<J(amos)par,osdeYidosfns,querecebi(amos)...IpO<bio.Jadetum sessenta e seis centavos* *** mil e sessenta e seis reais e ***** *) e pela qual dau(amos)plenaeirravegável * * * * * ** * * * * * Representada Credor ---- Data 1 pelo Cheque n" 1_- quitação. a ordem cio banco ,,, "~",'"~"~ " - ~ ----- - - -- ~ -- -- -~ - -- - ~~- --~~~~ - -~- ..;,,;,,;,,;'..:.. -~--~.. -- ~~.." ~~-..;-..;..;";..".. " -,,;..; Dep. IR: 00 Dep.SF:OO Hrs Mes-Int: 110-220 ~~~~~~- ~~..- IO,0293-4/1<iMO$c:yrMiran<l$ <lê Qliveiu,G~ONE,~~c.A1> Adm:OI/04/2013 ,Dem: 15/05/2013 Cargo/Fene$o: 0300 Aseessor de Gabine~ Vere Faixa Salarial: 002.006.003Assessor de Gabihe Nasc.: 15/04/1962 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF ,Aqenc:ia:0379-0 Conta: 4602-8 ~oeal: 0005 Grupe de Apoio Parlamentar Siteac:ao Funcional: Ativo Lotacao:05.01 VlMensal Bases Cod. R Desc:ricao Corqpl. Bases V1Mensal Cod. R Desc:ric:ao n,,' Compl. 1:>16,aO 260,60 PROV 517 Ferias Proporcionais 1 33,33' 0,00 66,66 DESC 526 INSS (130 Slr} '~'5(", .,00 600,00 519 Ferias Proporcionais 5 Dias 0,00 200,00 528 . INSS 8,00 48,00. ., 558 Saldo Salario 15 Dias O, 00 600,00 Parcela Prop. (130S1r) 2/12 200,00 200,00 568 . 1.0~6, 6!i VANTAGENS: 0,00 .1.002,66 LJiQtJIOO: 64,00 PRQVEN'l'.O,a: DESCONTO (j . -- . t> -~"nMv-J'IY r- loC,CF:G 3/{V70jo.njGG -- -- ---- ----------- 1~ I1vb'v6~ Cl 71AW1Jv 'JA/sS . ~ -_......-- -411. .:20 13 -1> Cc, '11cd t tv / (-) 4i\ {):J L:rN S~J ) 1DD2.GÇ I .. -- . -' . Listador - Relatórios Listado em 28/05/2013 Nome: CAMARA MUNICIPAL Ambiente: PRODUçAo Cód Conv: 172264-06-0002 Conta: 0379.006.00000001-0 OCO CONTA NOME 104 0379.037.00004602-8 MOACYR NDOC MIRANDA DE OLIVEIRA DE APUCARANA DT VENC 300293 28/05/2013 NSA:000012 V1\LOR 1.002,66 = Quantidade de lançamentos: 1 Valor total R$ 1.002,66 C 2011 COlIgira AlI rights reaellted file:l/C:\CAIXA\CAlXAPRO\FOUIA\CAMARA\Relatorio.html 28/0512013 CÂMARA Empenho: ~Q MUNIQPAl Categ.: 1 Ordinário Comum Orçamedário Debita: 3866\Q, Histórico: 446Q 1.094.821.77 Saldo: CAJ>(AECONOMICA FEDERAL S/A. Est Pagamento Empenho Comp1.Histórico: ESTORNODE PAGAMENTODE EMPENHO471 Númerodo Processo de Prestação de Contas: í Data Limitepara Prestação de Contas: L-=~=====.~., Tipode Documento: 1O-Débitos Número: [12 Bancários--=J Datade Emissão: 31/0512013 I I, Banco do Favorecido: I Unidade Ge8tora: 10001 , l2 -E.torno/Anulação E~ Ano:12013i Agência do Favorecido: IQ I , iConta do Favorecido: 1Q Subempenho ...1 Número:! 000471jQ Subempenho:DQ Credor 1644-1 Despe",,: \21 MOACYRMlRANDADE OUYEIRA I 3.1.90:11.31.01 VENCIMENTO Número Estorno: COMISSIONADOS -NÃO OQJPANTES DE CARGO V~ i13991 Eotornado: Número Liquidação: I,13322 eoo..ovado: a Comprovar: Data Liquidação: i 31/05/2013 1.002,66 0,00 1.002.66 Tipo Docl.l1lErio: __,i'..,. NúmeroDocumento: 471 S",ieda Nota Fiocal: uantidade de Combustí vet i I Valor. 1.066,66 lata de Errissão do Docto: 28105/2013 Q Est üqoidacoo Empef1ho ---- ---._- EMPENHO Centro CívicoJosé OliveiraRosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78299.815.0001-00 Recurso lIkJmero do Empenho 1" VIA C<tegoria de Empenho Tipo do Empenho Comum 00001 Anulacao 000470/2013 õrgão 01 PODER LEGISLATIVO Urid8de01 Camara Municipal ~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI ~o 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT FortedeRec\.l'sos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~ DE NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a 00003 Conta 00021 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO SECRETARIO DE GABINETE CNPJI~ 039.708.829-90 Endereço Licitação Nao DE VEREADOR F~ Número se Contrato Solicitação Vencimento 28/05/13 Aplica ValorOrçado 3.800.000,00 SaldoArterior Saldo Atual 2.480.009,59 2.480.054,92 tem Quant. Especificaç60 01 1 VALOR ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO EFETUADO PELO RECURSOS HUMANOS QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA. Valor Total 45,33 45,33 lOcal da Entrega \f.j!\\! Ilquidn Declarsnos que os o O Ser'Iiços Foram p, e&odtJ> 1\4aI:eti8isForam Entregues O Obra Exect.tada assinatura AW>rizoo empenho da(s) ~a(s) acima cisct1minada(a). Dota Acham-seConforme,Aceitoe Re_s 45,33 I I Dat. I : nome: , t liDero" .L CRC Q30602JO PR RECIBO e cinco reais e trinta e **** Dedaro(amos)par.osde_fins.querecebi(emos)a~de(quarenta tres centavos* * **** . * * * * * * * * * ** * *** * * *** * *)e Representada Credor Data I pefaqualdou(amos)pIeoaeirrevegável pelo Cheque n" I quitação. a ordem do banco EMPENHO CN'J: 78299.815.0001-00 Número do Empenho 000470/2013 ôrgão Unidade Recurso 00001 DE NOTA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CentroCMcoJosé OIíve,aRosa - CEP:86802-970 1"VIA Categoria de Empenho TIpO do Empenho Comum Ordinario 1 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal Dm~oOI.031.0001.2.001.3190.11.00.00 ~~~ 3190113101 Fol1edeRect.l'SOS 00001 VENCIMENTOS VENCIMENTO COMISSIONADOS E VANTAGENS - a 00003 FI Conta 00021 NAO OCUPANT Recursos do Tesouro (Descentralizados) ~ ~~ 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR CNPJICPF 039.708.829-90 Fone licilação Número Solci~ Cortrato Vencimerto 28/05/13 Nao se Aplica aIor 3.800.000,00 SaldoArterior 2.656.209,75 Saldo Atual 2.656.164,42 V_Total lem Quem. Especificaçáo 01 1 VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTO EFETUADA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA REF DIFERENCA DE INSS CALCULADA A MAIOR PELO RH NA EXONERACAO NO DIA 03/05/2013 CONF HOLERITE ANEXO. 45,33 45,33 Local da Erlrega 45,33 o DecIoIaonos """ os O SeNiços Foram_ Foram~ O Obra Execul_ Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos !ISSi1aIura D<ta--1--1 : , ,: Data d&(s) ~,a(s) AtaorIzoo _*'" acina <iscrinin8da(a). {.' I OecIaro(amos)paraosdevidosfins,,,,,,,recebi(emos)ail~,otIii"ciade(quarenta tres centavos L :ssa C Q3O!i02/OPR e cinco reais e trinta e **** *)e pelaqual dou(amos)pIena ** * * * * ** * * * *** * ** * * *** * * * ** e i'revegável quit~. a ordem do banco .----- U_G_a: lDJ1 . CÂMARA MUNlaPAI. 0_: Oala Movimento: Ol<fnário deReano O~ 621 ROSEUMARTINS DE CARVALHO .. :!J131OOJ470 es.dor. Saldo. T QadOo Cadastroio I LQAdo: 45.33 , AEstomar:! I! . Coria 0.00 Em Ü<fido!;lóoc p- 0.00 45.331 YPO:72. V..........,.. . 3 TT.31.01.00 ArUado: 45.33 E~ ~l 4533 L~ FontaRewoo: TR......,. do Tesoo.ro(DescénIra CalE"", TD3mum Princi><t ~2TVENaMENTO COMISSIONADOS. NÃO OCUPANTES O101.OT03UJDl.2.00100l3.1.!n f3'ÍlosI2013iQ V"",-," Ní"'" Qriábi F_ I O . - 2230 3.T.T.T.T.0000.000000.0 IREMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CI\IIL.AB Saldo i 45.331 ValorEstano 45.33 -~,-""--~- ! I I I I ! V'" Tatolde YPO: DiIerença: 45.33 0.00 Histórico:j'--''4, I >_" - ~,....Ib... * I ANULADO __o Unidade Gestora: i 0001 IGt [2 - Estomo/Anulação Subempenho ... Empenho Ano: 12013 Número: 0004701Q. Subempenho: I, i ROSELI MARTlNS DE C6.RVAlHO Credor: I i, 3.1.9(111.31.01 Despesa: VENOMENTO COMISSIONAOOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO Vaiares Número Estomo: 113842 Estornado: 45.33 Número Liquidação: 113308 COf11Jfovado: 0,00 a Comprovar: 45.33 Data Liquidação: 131/05/2013 Tipo Documento: Número Documento: Série da Nota Fiscal: 470 I Quantidade de Combustível: Valor: Data de Emissão do Docto: 45.33 28105/2013 . <4 NOTA DE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cemo CívicoJosé Oliveira Rosa - CEP: 86002-970 18VIA CNPJ: 78299.B15.()()()1-OO Número 00001 000488/2013 Õtgão Unidade Categoria de Empenho Tipo do Empertlo Recurso do Empenho Comum Ordinario 01 PODER LEGISLATIVO 01 Camara Municipal ~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 ~~ ForiedeRect.rsos CNPJICPF E VANTAGENS FI 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fone Sollctação 501.014.399-20 l'Ünero Licitação Cortrato Vencimento 31/05/13 Nao se Aplica V Or 3.800.000,00 lIem Quant. 01 Corta (f0003 Conta 00021 DE OLIVEIRA 00644 MOACYR MIRANDA RG 4.827.040-9 PR Credor Endereço VENCIMENTOS ~ Saldo Atual Anterior 2.481.121,58 2.480.102,92 Especificação Valor ToIal Valor Unitário 1 VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA PARA REMANEJAMENTO EM OUTRA FUNCAO LEGISLATIVA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. VALOR BRUTO> 1,018,66 VALOR DESCONTO> 16,00 INSS VALOR LIQUIDO> 1.002,66 1018,66 1.018,66 Local da Entrega 1.018,66 Decfaramos que os o Serviços Foram PI""""*,,, O Obra Executada O Materiais Foram Entregues Acham-se Conforme, Aceto e Recel:Jidos AIiorizoo ..~~'" da(S)óeBp.;.II(S) ocin8 discrillinada(e). Dele Dela _'_I J_I assinatura : nome: Dectaro(amos)paraosde_fins,querecebi(emos)a~de(um seis centavos* * * * * * * * * ** * ***** " mil e dezoito reais e sessenta e ** * * * ** * * * *)e Representada pelaquefdou(amos)plenaeirrevegéveJ pelO Cheque Data, , quitação. 8 ordem do banco nO ------ ** Cod. PROV 517 519 558 568 PP,QVJ:N3'OS: ---- "" V1Mensal Balses 266,00 600,00 ---. -- ------ -- -- ' cD"YI~~.J~ b loGCjiX ~Mu70 jo.itlGG -- -- -, -"'''' DESCONTO ---- 64,00 ---' LIQUIDO: --t:.16,00 (-.) ,'1.002,66 --- --- --,- -414../2.013-1> CC,l1cJ~,tV (-) 4%\ ()2 l'JfV ss) 1?t~ Itb'dJo C\ 7)M~Y\.; 'JAJs5 1C 5e .- P.1b ~(j'rf , 48,00, i.loD2, GÇ I ) ~ ......- Página 1 de 1 Listador - Relatórios Listado em 28/05/2013 ============---======================---==---====================================== Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cód Conv: 172264-06-0002 Ambiente: PRODUÇÃO NSA:000012 Conta: 0379.006.00000001-0 ===========---===================================================================== NOME NDOC DT VENC VALOR eco CONTA =================================================================~================ 104 0379.037.00004602-8 MOACYR MIRANDA 300293 DE OLIVEIRA 28/05/2013 1.002,66 =================================================================================== Quantidade de lançamentos: 1 Valor total R$ 1.002,66 ==--=======================================---====================================== @ 2011 Cobgiro Ali rights reserved file://C:\CAIXA\CAIXAPRO\FOLHA --- \CAMARA\Relatorio ------ h_I l- TEm40 DE RESCTSAO DE CONTRATO DE TRABALHO I ERTIFICACAO 1 CNPJ/~I: 3 DO 78. EMPREGADOR 99.815/0001-00 Encereco(Logradouro~ 102 no, andar, Razao Social Nome: apartamento): '5 Municipio: Apucarana ~ca I 06 UF:PR! JENTIFICACAO DO Camara Municipal Cto.Civ!co 7 CEP: Jose 6800-2351 de de Apucarana Ot~v. ~$~ 08 CNAE:8411600 1 Q4 Bairro: 25 I 09 CNPJ CEI CENTRO Tomador/Obra: TRABALHADOR .0 PIS - PASEP: 12146421721 Endereco{LogradourO, "iunicipio: .8 CPF: DO Remuneracao andar, apartamento): Rua I 15 UF: Apucarana 501.014;399-201 \.005 ~1 no, 19 Data de I Naseimeft~o: 15/04/19621 pl Fins 22 Data de Admissao Rescisorios de Paula 624 I 13 Bairro: 16 CEP: 868001401 17 Carteira de Trabalho 01/04/2013 20 Nome contrato por ~SCRICAO 5CRICAO rias Proporcionais ido Salario prazo determinadolLei DAS VE 1/3 33,33 RBA R S 9.601/981 da Mae: Helena Maros Previa J de CENTRO {no/serie/UF}: I/! Oliveira Afastamento 27 Pensao . : 1.066,66 VALOR 16,00 1.002,66 TOTAL VANTAGENS: I I I I de Afastamento Alimenticia{%} 0,00% O 600,00 R I 24 Data I 16/05/2013 66,66 15 Dias SCarCAO SS (l30 Slr) teneao Liquido do Aviso R E S C I S O R I A S VALOR PRDVENTOS '" ITAL PROVENTOS 1 23 Data j 26 Cod. ?5 Ca1J~a do Mastamento da PR Ribas CONTRATO 1.200,00 tim Osorio DESCONTOS 28 Categoria do 20 1 I I DESCRICAO Ferias Proporcionais 5 Dias VALOR 200,00 Parcela 2/12 200,00 Prop. R (13oS1rl DE5CRICAO INSS 0,00 Trabalhador R . TOTAL DESCONTOS: 1.066,66 LIQUIDO: VAL()R 48,00 0,00 !SERVACAO: e data do recebimento 56 Local s sinatura do I 57 Carimbo e assinatura I I I I I 59 Assinaturade I I I I 1 fi], P!gi.t~~ q.Q Trabalhador do responsav,l empregador legal <l~~ I I prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos doi art. 477, S 10 da consalidacao das Leis da Trabalho CLT, sendo I comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas -rescisoriasl acima especificadas. 1 I I I Local e data I I I I Foi Carimbo 63 e assinatura ldentif1cacao do do orgaa assistente 164 I I I I homologador __n.._' Recepcao do pelo Banco(data e car~} ou preposto trcbalhador I I I I I I I I I I legalI I I I I I I I I I I I I I I I I I I NOTADE EMPENHO CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Certro C'!ViroJosé OliveiraRose - CEP: 86802-970 ., CNPJ: 78299 .81510001-00 Recurso Número do Empenho Categoria de Empenho Tipo do Empenho 00001 000427/2013 18 VIA Comum Ordinario 01 PO ER LEGISLATIVO órgão Unidade 01 Camara Municipal ~~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 ~o 3190113101 VENCIMENTOS VENCIMENTO COMISSIONADOS E VANTAGENS FI NAO OCUPANT - onta 00003 Conta 00021 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fontede Recursos 00001 ~ 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR 039.708.829-90 CNPJICPf Uciação Fme SoIicitaç.;o Número Contrato Vencimento 13/05/13 Nao se Aplica olor ar Saldo Anterior 2.746.380,10 3.800.000,00 lem Quant. Especifica.çáo 01 1 VALOR EXONERACAO Valor do [,,""" 00 Saldo 1.161,66 2.745.218,44 Valor Tot'" Valor Unitório DA SERVIDORA ACIMA EM 03/05/2013 ALOCADA NO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, SENDO EFETUADO EM 03/05/2013 O PAGAMENTO DE RESCISAO NO VLR LIQUIDO DE R$ E DEVIDO ERRO DE CALCULO 1.068,73 EFETUADO PELO RECURSOS HUMANOS, FOI CONSTATADA UMA DIFERENCA RETIDA A MAIOR DE INSS NO VLR DE R$ 48,00, FICANDO A SERVIDORA COM Local da B1rega Vdtnl Lfq\Jidu o DecIor8ll1OS que os O Serviços Foram Prestados _ Forom Ertregues do(s) '''-;<, ".(s) AttoriZo o """"".., acima discriminada(a). O Obra Executad8 Achom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura Data I I Data I : nome: Data I I RECIBO DecIoro(8II1OS) para os -. fins, que recat>i(emos) . ~ância de ( ) e pela qual dou(amos) J2J:JG I 13 Representada pelo Cheque Data 1--1 nO plena e irrevegável a ordem do banco --...-..-- --- quitação. Atual NOTA DE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA eemo Cívico José 0I1vei1o Rosa E"1PENHO 18VIA - CEP: 86802-970 CN'J: 78299.815.OXJ1-OO túnero do Empenho Recurso 000427/2013 Topodo Empenho 00001 Categoria de Empenho Ordinario Comum Õrgão O PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal ~~oOl.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI ~~ 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT ~nedeR~ ~ 00001 Recursos 00621 ROSELI do Tesouro MARTINS ~a 00003 arta 00021 (Descentralizados) DE CARVALHO SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR ~JI~ 039.708.829-90 F~ Endereço Uc~eçõo lIÜnero Nao se Aplica v Especifl CREDTTO _ Arterior 3.800.000,00 tem Qua.nt Soicitação 2.746.380,10 VeIordo ~ 1.161,66 Vencimerto 13/05/13 Soldo AtueI 00 2.745.218,44 VeIor Totel VeIorUni!ário NO VALOR DE R$ 45,33, O QUAL REGULARIZAMOS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VLR BRUTO R$ 1.161,66 VLR DESCONTO R$ 47,60 VLR LIQUIDO R$ 1.114,06 1161,66 1.161,66 Locel do Emege 1.161,66 o Decleremosque os O O Ser;;ços Forem Pt...ta.Ju., Forem Ertregues Obra ~.""'..... Atmrizo o em~ro d6(s) (e~.. sues) _ discrilinede(a). Data Acham-se Conforme, Aceito e RecebidoS I I . I assinatura: 1 nome: Data l- I CRC 030502f0 PR RECIBO mil cento e sessenta e um reais e s DecIaro(emos)P8raosclevidos1ins.quereceb(emos)a~ônciede(um essenta e seis centavos* ** * * ** * * * * * * * ****)e Representado DelaJ2/Q.f2.J..J.L Dete ---- I pele quel dou(emos) pelo Cheque n° plena e 1rr8'legável quitação. a ordem do banco I ---- --- -- Recibo de Pagamento de Salário , e C.M. Apucarana END:Cto~Civico Maio de Qliv. Rosa Jose ~~~7~l~~~15/0001-00 CBO /2013 Fo~a N~a~ Em;) ci ""0<o '" üw a: 3002829/1-Roseli Martins de Carvalho Secretario de G. de Vereador GrupO de ApOio Parlamen 0501 Cód ~w z Descriç.1o 2i < z 517 Ferias '-',19 Ferias Proporcionais Proporcionais ~5ldo Salario ~2rcela Prop. 1/3 . (130Slr) INSS 33.33 7.5 D 3 Dia 3/12 8 :E 141.66 425.00 170.00 425.00 1i' ü Õ '" « o Se Q 92.93 li Total de Vencimentos de Descontos 1.161.~ Valor Liquido Sa/áfioBase Sal Centr. 1. 700.00 Base CâIc.FGTS INSS .00 1.161.66 L.-.y> . 06 170.00 FGTS00 Més BaI;eCãIc.1AJi .00 -.-..--- C.M. Apucarana END;Cto~Civico Jose de Otiv. . . Recibo de Pagamento de Salário MaIo /2013 Folha Normal Rosa CNPJ:'78299Bc15/0001-00 360'!8~~el1 Martine de Carvalho Secretario, de G. de. Vereador C80"- '0501 .... eO_ Grupo de Apoio _ FI. Parlamen " \J! ~ '"w 2 < o < z ;; 141.66 425,00 170,00 425,00 ã' ü '" a 34,00 13,60 8 ô '" () VL~ Cí 5 o :::; < õ z .15 '"oIl. :P4&o :s 1.161,66 I ). ,00 ;;[ < o o li) w o w a: o:: w ... oa: ow o 1.114,06 M<1.00.;...- :rI ,I I. C.M. Apucarana END:Cto.Clvlco Jose de Ol1v. CNPJ:78299815/0001-00 36O!a~tr~~~~ell Martine SecI'etario CÓd, 517 519 558 568 526 528 de de Carvalho G. de Vereador Descrição Emp. Local O.plo. Selor _ 7.5 A, de Apoio Parlamen 0501 Gru,?O g [rl a: LU ~ LU Z <. 33,33 ~ :i 141.86 425.00 170,Oq 425.00 [I 3 Di!). 3/12 8 8 1"'1061to 1~ ib'~'"i\Il~ csc ReferêntiB Ferias Proporcionais 1/3 Ferias Proporcionais Saldo Salario Parcela Prop. (130S1r) INSS (130 511') INSS Recibo de Pagamento de Salário Mal0 12013 FO,lha NOI'mal Roea 5 UJ i5 34,00 13,60 - 8 ':J :$ " ~O 1(JC.~113 IJ. !Zft 45/~3 ~~I'f1JIl'(lj;; C§ ;!1 . '" O ~ LU ~ ~ Tolal de Venolmentos Total 1.161,66 5.1.Com" IN5iL7 O , 00 Base Cálc.FGTS ., 00 FGTS dp Mil .00 ~ :5 L "CIU q Valor UquldO de Deeoonlos BaseCátc. Unidade Gestora: 10001 IQ. 2 - Estorno/Anulação Subempenho T Empenho I J N umero: ' Ano: 12013 1 Credor: 1621 Despesa: 0004271Q I ROSEU MARTINS 3.1.!JJ.11.31.01 I VENOMENTO 121 Número E storno: 113823 N úmelO Liquidação: i12286 D ata Liquidação: 131/05/2013 TipoDocunento: : iQ ''''.. .427 Série da Nota Fiscal: 1-- Número Docunento: Quan~dade de Combustível: i I Valor: Datade q, Emissão do Docto: Est Liquidacao Empenho -- Subempenho: 13/0512013 C4 I ! IQ DE CARVALHO COMISSIONADOS Valores Estomado: Comprovado: a Coqxovar: -NÃO OCUPANTES DE CARGO 1.161.66 0.00 1.161,66 : Data Movinanlo: 31!05~~I'{~ Uridade G_a: . CÃMAAA MUNICIPAL Doa.Inoo1to:2013I0OI427 Ordnóril>de Rean<> Orçsnenráôo Ctedor. 621 ROSEU MARTlNSDE CARVALHO 1.114.06 SaIOO: Q-~'" CalE"", 1.c.n... FonteR_1 fIec<no$do T"""",,(l)es<:<rira D_ 21 VENaMENTOCOMISSIONADOS . ~ OQJPANTES PIiripaI: anil .0003100J1.2.001000.aun 11.:n.01.00 1.161.66 1.161.66 1161.66i E~ Liq<idado: A Estomar. \ 3 0.00 Pago: YPO:72"V..~eV~F_ COrta NI Cortóbi D 2230 3.1.1.1.1.0000.00.00000 REMUNEfW;AOA PESSOAlATIVOOIIIl-AB 92.93 Saldo 1.161.661 Valor Totâ da YPO: Diferença: Histórico; Um VliaE_ 1.161.66 1161.66 0.00 )Q. CoI."""""m: ----- ~Q iun. , Gestora: I Empenho: I, ,, DalaMovimento: CÂMARA MUNIOPAL Categ.:1 000427 -4 Drdmrio Fjnanceiro .Ç!rçamentário ! Debila: Histórico: 3866IQ CAJXt<ECONOMICAFEDERALS/A 446(;4 Comum Saldo: 1.226259.98 Est PagamI'rioElI1Jemo . - Comp/.Histórico:lES~9~NQD.E~~~~f.M.E!I!Q J Data Lim~epara Pre8tação de Conta8: =_-=-~--- Núme", do P",cesso de Pre8!ação de Contas: Tipode Downento: [1Q-Débi!08 Bancári08 Banco do Favorecido: - r-ln '---' ... Data de Emi8m: i Agência do Favorecido: i Número: B37311 Iconta do Favorecido: _' Uflm(.Jf ..,,~.f,:Ut:l.1UlDpaa eOJ.J\pUeeUU4at..Omp,[..'. . 300293-4/2 Moacyr . . iA 'JJ.P,) r .''UI Miranda de Oliveira \.-i:lJ.!;.:UJ.O ;j-~OJ.!W. I"J!;tI\::IdJ. Nf;t1"1rL r<>ull' Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. Modo de pagto: Credito ~ancario Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Cad. R Descricao Comp1. PROV 2 Vencimentos ... ).10,00 1. 576 INSS (Fal+li'er.Mes) Ant ff!JI.CD~ .. Adro: de Verea Banco: Bases 700, 00 600,00 16/05/2013 Faixa 104 CEF Situacao VIMensal 850,00 48,00. :~~~~~:~~:---(-;)-q1;~~~~~-~~~!-__~~:f~~_~~~__~~~~ 300282.,9/1 Jt I! , IV (,.01"().; Roseli Marti'ns Cargo/Funcao: "\ Modo de Pagto: de Célrvalho G>coAJt:../)jJ.efjv 0068 Secretario de G. de 1/erea Credito Bancario Banco: I~) Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar .:~ l,.\!:>t~O'.; ~1Pescricao Compl. Bases l.?!\FeriaS Proporcionais 1 3.3,33 % 0,00 P!'O~"! 1\,ii;J\ ,~Ferias Proporcionais Saldo Salario 'InI, t:,Í'I"i'568 Parcela Prop. (130S1r) P!l:OVENTOS.: 1.161,66 11: 7,5 Dias 0,00 3 Dias 0,00 3/12 425,00 VANTAGENS: Dem: Salarial: 002.008.005 Funcional: Ativo Cod. R Descricao DESC 528 INiSS ~~::~~:~ Adro: 23/01/2013 Dem: Faixa Salarial:. 104 CEF Situacao VIMensal . 141,66 425,00 170,00 425,00 0,00 'li:> Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int :,lÔ-22Q" Nasc.: 15/04/1962~~' Seretario Gabinete Conta: 4602'-8 t,,-") Agencia: 0379-0 .-:' Lotacao:05.01 . \;. VIMensal ' Bases Compl. 130,50? 1.450,00 9,00 ::~~:~ 03/05/2013 002.008.005 Lotacao:05.01 Compl. Funcional: Ativo Cod. R Descricao .. DESC 526 528 ::~~:~~: INiSS (130 Slr) ( INSS DESCONTO ~~~~:~- Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 022-220 Seretario Gabinete Nasc.: 23/04/1978 Agencia: 0379-0 Conta: 4215~4 47,60 8,00 8,00 LIQUIDO: Bases 425,00 170,00 VIMensal 34,00 13,60 1.114,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simone Cristina da Costa Pavao cargo/Funcao: 0071 SECRETARIO G. DA 2a SECRE Modo de pagto: Credito Bancario Banco: Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar. Cod. R Descricao Compl. Bases PROV 2 Vencimentos 220,00 1.700,00 1.700,00 VANTAGENS: PROVENTOS : 300290-0/1 Adro: 01/02/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220 Nasc.: 30/04/1974 Faixa Salarial: 002.008.008 Secretario Gab. 2a Conta: 4319-3 104 CEF ,Agencia: 0379-0 Situacao Funcional:Ativo Lotacao:05.01 VIMensal Cod. R Descricao Compl. Bases VIMensal 153,00 1.700,00 DESC 528 INSS 9,00 1.700,00 1.547,00 0,00 DESCONTO 153,00 LIQUIDO: --:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300291-8/1 PROV Cod. R 2 PROVENTOS: Willian Marques de Oliveira Cargo/Funcao: 0069 SECRETARIO C. VICE PRESra Modo de pagto: Credito Bancario Banco: Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Descricao Compl. Bases Vencimentos 220,00 1.700,00 1. 700, 0'0 VANTAGENS: Adro: 01/02/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220 Nasc.: 03/07/1987 Faixa Salari;91: 002.008.006 Secretario Gab. da Conta: 4323-1 104 CEF Agencia: 0379-0 Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01 VIMensa] VIMensal Cod. R Descricao Compl. Bases 153,00 1.700,00 DESC 528 INSS 9,00 1.700,00 1.547,00 0,00 DESCONTO 153,00 LIQUIDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTADE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa -CEP: 86802-970 EMPENHO CNPJ: 78299.815AJOO1-oo Número do Empenho 000413/2013 Õrgõo 01 PODER 1" VIA Categoria ~ Empenho Tipo do Empenho Recurso 00001 Comum Ordinario LEGISLATIVO Unidade01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ~~o 3390141403 AGENTES POLITICOS ~de~R~ws 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta 00007 Conta 00126 Cre~ 00093 GILBERTO CORDEIRO DE , LIMA DN 28/01/58 Endereço VEREADOR RG 6. 075. 991° 323.955.079-2 CNPJ ICPf Lic~ação ° Fone Solicitação Nao se Aplica _ Anterior Valor Orçado Rem Quant. 70.400,00 80.000,00 Especficação 1 VALOR EMPENHADO Valor Unitário AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A 01 CURITlBA-PR NOS DIAS 13 E 14/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DR BATISTA E GILBERTO MARTINS E NELSON JUSTUS". 600,00 600,00 \/f11nl Liquido o Sernços Foram Prestados Materiais Foram Entregues DObra Execulade Acham-se Conforme, AceIo e ReceI:>du. Declaramos que 08 O 600,00 Attorizo o ernpert,o da(s) despesa(s) acima discrininada(a). Data --1--1_ assinatura: nome: RECIBO Decla'o(amos) para os devidos 1ins,que recebi(emos) a importância de(seiscentos reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(arnos.) Represedada Credor Data--1_1_. pelo Cheque n° ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** plena e irrevegável quitação. a ordem do banco Câmara Municipal de Apucarana Estado do Paraná www.cma.pr.gov.br , SOLICITAÇAO DE OlARIA 10 Apucarana, , vereador /'})p. UNICIPAL DE APUCARANA, atra ) és /171rY A (Q de de 2013. ou servidor , vem perante na CÂMARA Vossa Excelência, solicitar , para o(s) dia (S).12, ~./ ) diária(s) para Cidade onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo: ( D t ~ ., "" :,"f r;, - ~ . c~:--cc_ /'N/!. ,I'.rre-'. éJ Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.. Atenciosamente. Vereador(a) ou Servidor(a) Exmo. Senhor JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO Presidente da Câmara Municipal de Apucarana Nesta ~r:~~ Assinatura Presidente Autorizando: Joté AibI di AIIIijo"Deco" rnE8IDEMTE ---- -- Assembleia Legislativa do Estado do Paraná Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury Gabinete Deputado Nelson Justus DECLARAÇÃO Declaro GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, para os devidos fins que esteve em visita ao gabinete o Vereador do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 13 e 14 de maio de 2013, na Capital do Estado do paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana. Por ser verdade, firmo presente. Curitiba, 14 de maio de 2013. Praça Nossa Senhora da Salete s/no - Centro Cívíco - Curitiba - Paraná -- ..------ Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município. '- ,a semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro. Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. ''É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria. o projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes : infi-atores. Segundo a Secretaria da Infiincia e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas. '-"Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano Molina (pMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladmir Jose da Silva (PDT), Teima Reis (pMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR). A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram" a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense". Com informações de Cindy AnnielIelTn-Online 15-05-13 -- -- -------_.-- --- --- Página 1 de I I-ntem-et: :::B:aNking...CAI _XA CAIXA Comprovante de tlânsferência entre contas da CAIXA- TEV Via Internet Banking CAIXA Emitente: CAM MUN DE APUCARANA conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0 Conta destino: 0379 / 001/ 00018782-8 . Nome destinatário: GILBERTO CORDEIRO OE UMA Valor: R$ 600,00 IdentirlC8Ção da operação: OlARIA CURITIBA Data de débito: 10/05/2013 Oatll/hora 10/05/2013 da operação: 17:24:46 C6digo da operaçio: 00251044 Chave de segurança: FLZUVZG6YF11C258 "Quando a data de débito coincidir com dia nlo 6til e/ou com o 6ltimo dia 6til do ano, a transferência seré feita no primeiro dia útil subsequente. n DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO Operaçao realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 \ A1IIjJ "Deco' https://interne1bankinJ!;.caixa.J!;ov.br/SllBC/imprime transferencia. processa 10/05/2013 __ -~ ~_.,--- CÂMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO DE APUCARANA Certro CMco José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.8150)01-00 Númerodo Empenho Recurso 000494/2013 ôrgão PODER LEGISLATIVO Lhidade 01 Camara Municipal Dttsção 01. 031. 0001. 2.001. 00001 Ordinario DIARIAS 3390 .14.00.00 3390141403 ronredeR~ 00001 Recursos do Tesouro Comum - PESSOAL CIVIL Corda 00007 ano 00126 (Descentralizados) GILBERTO CORDEIRO DE LIMA DN 28/01/58 00093 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 CNPJICPF 323.955.079-20 Licl.ção Nao CSegoria de Empenho TIpOdo E"""nho AGENTES POLITICOS ~~o ~ 1aVIA C_ APUCARANA Errissão Vencimento 31/05/13 07/06/13 Fone Número SoIicitoção comoto se Aplica ValorOrçado SaldoArterior 80.000,00 65.861,42 Rem Quant. Especificaçóo O1 "I VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14/05/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DR BATISTA E GILBERTO MARTINS E DEPUTADO NELSON JUSTAS" ANEXA. Valor do ~Iho SOldoAtual 90,00 Valor 65.771,42 V.lor TDt., Unitário 90,00 Local da Entrego 90,00 o Dedoromos que os Achom 90,00 O ServiÇos Fo",", Prestados MoIeriais Fo",", ErVegues do(s) despeso(s) AWJrizo o 01''''''.'' ocima lisOIininodo{.). O Obro Execul_ Conforme, Aceio e RecetJidos ( _aturo : nome: da Despesa .JoséAitotIde ~ "Oecr>0 AEC8IO Declaro(amos) para os devidos1i1s,que recebi(emos:)ainportânda de( noventa reais* ************************ quitação. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualOO,(ernos)pIen8e irrevegável DoIo_I--1_ Credor R Dolo rtada petoCheque~ I I . ordem do banco Câmara Municipal de Apucarana Estado do Paraná www.cma.pr.gov.br AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM Apucarana, ~ de ~('~ de 2013. , vereador ou servidor na CÂMARA UNICIPAL DE APUCARANA,através de a, v m perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSODE VIAGEMpara Cidade' para (s) dia (s) ..N onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme. segue abaixo: De laro estar ciente de e a importância recebida, não pOderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber. Atenciosamente. ereador (a) ou Servidor (a) Exmo. Senhor JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO Presidente da Câmara Municipal de Apucarana Nesta Assinatura do Presidente Autorizando: Fqne: (41) 3024-6648 Rua Pe Agostinho, 1540 - Merces - CEP 80710-000. Curll/ba - PR C.N.P.J.: 03.548.333/0001-48 INSC.EST.: 902.61266-11 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ,8 Via Consumidor - za Via Contabilidade - 3& Via J /U . n.é.iJ~/,:) Datada Emissão:!!-1-1~~ SÉRIE D-i Fixa ')'::{~r8 .~: ~ b ;) ::J Cliente: PI Inw,Est. CNPJ Quant DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS PREÇO UNITÁRIO TOTAL Is. Gasolina Comun Us. Gasolina Adilivada Us.Àlccol Hidralado LIs. Óleo Diesel Us. Óleo Motor Us. Óleo Cx. e Diferencial Adiilivo ,4~",?~ ara Radiador TOTALR$ So.v - Página 1 de 1 In_t-ernEt---Bank:i-ng...CA-IXA CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV Via Internet Banklng CAIXA Emitente: CAM MUN DE APUCARANA eonta orltlem: 0379 / 006/ 00000001-0 Conta destino: 0379/ 001/ 00018782-8 Nome _nadrio: GILBERTOCORDEIRDDE UMA Valor: R$ 90,00 ldentiftcaçio da ~çlo: REEMBOlSOGILBERTOC D_ de dêbito: 07/06/2013 Data/hora 07/0612013 15:43:57 da operaçlo: C6cIigo da operaçio: 00271290 Chave de segurança: lU51Z4VQMU8EZT1T "Quando a d8t8 de débito coincidir com dia nlo útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferênda ser' feita no primeiro dia útil subsequente. " DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO Operação realizada CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SACCAIXA:08007260101 Pessoas com defidência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidor1a: 0800725 7474 Help Desk CAIXA:08007260104 :WI~_ "JJ8(J" ~ 8P ~ fISO(' 07/06/2013 - --.-- .