Municipio de Presidente Lucena Pg. 1
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Municipio de Presidente Lucena Pg. 1
Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABILIO NILVO ROBINSON 1325 01006083 18.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 210,00 01006118 19.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEMAR JOSE BACKES 2076 01005932 12.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 84,00 Total do Fornecedor....: 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER 1220 01005824 03.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01005872 05.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 04/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01005873 05.11.2014 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 05/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01005903 07.11.2014 61214 DIARIA P/ NH EM 07/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01006064 17.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 17/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01006160 24.11.2014 61214 DIÁRIA P/ CANOAS EM 06/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01006342 28.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 25 E 26/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIANA CRISTINA F. SCHMIDT 604 01006029 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01006177 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIELE FERNANDA REISDORFER BECK 4773 01006053 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVANTAGE VIAGENS E TURISMO LTDA. 3911 01006004 13.11.2014 30401 PASSAGENS AEREAS POA-BRASILIA-POA COM IDA NO DIA 25/11/14 Dispensada (VOO TAM 3070) E RETORNO DIA 27/11/2014 (VOO GOL 1818) PARA A PREFEITA REJANI MARIA WURZIUS STOFFEL E VICE-PREFEITA MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER. Total do Empenho.......: 4.552,36 Total do Fornecedor....: 4.552,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A. 35 01006142 24.11.2014 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica ILUMINAÇÃO PÚBLICA Total do Empenho.......: 11.341,44 01006143 24.11.2014 60643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Total do Empenho.......: 1.136,92 01006144 24.11.2014 81443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.......: 993,22 01006145 24.11.2014 66443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Total do Empenho.......: 50,95 01006146 24.11.2014 52943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica PRAÇA OTTO ENZWEILER Total do Empenho.......: 345,50 01006147 24.11.2014 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 1.406,52 01006148 24.11.2014 88943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica BIBLIOTECA Total do Empenho.......: 82,54 01006149 24.11.2014 68243 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica CRAS Total do Empenho.......: 213,00 01006150 24.11.2014 861543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica GINÁSIO MUNICIPAL Total do Empenho.......: 655,89 01006151 24.11.2014 53643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Total do Empenho.......: 13.830,11 01006152 24.11.2014 83143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.......: 1.000,47 01006153 24.11.2014 861043 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica PRAÇAS DE ESPORTE Total do Empenho.......: 320,52 01006154 24.11.2014 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica CASAS MORTUARIAS Total do Empenho.......: 30,54 01006155 24.11.2014 89143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica CENTRO DE EVENTOS Total do Empenho.......: 50,95 02006141 24.11.2014 10543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nao se Aplica CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 226,24 Total do Fornecedor....: 31.684,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRITECH LAVRALE S.A. 1820 01005858 05.11.2014 51417 MANUTENÇÃO NO MOTOR HIDRAULICO KM 30,56 DA ROÇADEIRA Dispensada HIDRAULICA Total do Empenho.......: 2.151,66 01006133 21.11.2014 51339 TRAVESSA DA NAVALHA PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA Dispensada Total do Empenho.......: 1.254,30 Total do Fornecedor....: 3.405,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALESSANDRA TATIANA M. KREFF 1125 01006030 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALON SANTIAGO MÜLLER 5452 01006184 26.11.2014 30314 DIÁRIA P/ BOM PRINCÍPIO EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM Nao se Aplica ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA CRISTINA SOUZA RANGEL 3956 01006089 19.11.2014 89628 PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DO PNAIC Dispensada MATEMÁTICA QUE OCORRE NO DIA 29/11/2014 PARA OS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.......: 280,00 Total do Fornecedor....: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA LUCIA SOARES 4885 01005794 03.11.2014 65006 VALOR REF. 02 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM GRUPO COM 045/20 Dispensada TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CRAS (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 150,00 01005795 03.11.2014 61906 VALOR REF. 12 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM TERAPIA 045/20 Dispensada OCUPACIONAL PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 540,00 Total do Fornecedor....: 690,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA PAULA BOHN 4300 01006061 14.11.2014 80314 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY 3841 01005793 03.11.2014 65032 REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS (10 HORAS 060/20 Dispensada SEMANAIS) CFE. CONTRATO Nº 056/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 850,00 Total do Fornecedor....: 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO BAYS 1557 01005834 03.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 32,00 Total do Fornecedor....: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APRENDENTE GESTAO APRENDIZAGEM LTDA 5166 01005803 03.11.2014 80505 ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS EDUCADORES NAS ESCOLAS DE 068/20 Dispensada ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, VISANDO TRABALHAR A RELAÇÃO EDUCADOR-ALUNOS- FAMILIA, BEM COMO ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO À ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA. CONTRATO Nº 069/2014 (VENC. 25/11/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.300,00 Total do Fornecedor....: 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARMINDO KARLING 1055 01005844 04.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 92 01005786 03.11.2014 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES Dispensada ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 004/2011, ADITIVO Nº 002 (VENC. 01/01/2015) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.066,00 Total do Fornecedor....: 3.066,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277 01006075 18.11.2014 86399 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. CONVENIO Nº 003/2011 ADITIVO Dispensada 002 REF OUTUBRO/2014 Total do Empenho.......: 8.534,04 Total do Fornecedor....: 8.534,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 690 01005784 03.11.2014 61550 COMPLEMENTOS SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº Dispensada 003 (VENC. 01/04/2015) REF. NOVEMBRO/2014 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 16.174,41 03.11.2014 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. Dispensada CONVÊNIO Nº 003 (VENC. 01/04/2015) ESTIMATIVA PARA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 974,48 Total do Fornecedor....: 17.148,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATANACIO GRAEFF 1119 01005829 03.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 252,00 Total do Fornecedor....: 252,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA 4581 01005820 03.11.2014 51339 FILTRO INTERNO Dispensada FILTRO EXTERNO PARA A RETRO RANDON CAMARA PARA PNEU TRASEIRO NOVA FILTRO DE DIESEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND Total do Empenho.......: 474,00 01006129 20.11.2014 70939 CAMARA NOVA PARA PNEU (TRATOR MASSEY VELHO) Dispensada Total do Empenho.......: 580,00 01006207 27.11.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO PAMPA IHJ-0882 Dispensada Total do Empenho.......: 15,00 01006208 27.11.2014 51339 FILTRO SEPARADOR DE AGUA Dispensada FILTRO DE DIESEL FILTRO DE CARTER PARA A RETROESCAVADEIRA CASE Total do Empenho.......: 106,00 Total do Fornecedor....: 1.175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919 01005950 13.11.2014 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO JURÍDICO Total do Empenho.......: 133,00 01005951 13.11.2014 23901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 91,00 01005952 13.11.2014 31801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 483,00 01005953 13.11.2014 41101 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 623,00 01005954 13.11.2014 41102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS Total do Empenho.......: 399,00 01005955 13.11.2014 51901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do Empenho.......: 1.547,00 01005956 13.11.2014 51802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. OBRAS - RGPS Total do Empenho.......: 315,00 01005957 13.11.2014 63701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do Empenho.......: 252,00 01005958 13.11.2014 65301 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 1.000,00 01005959 13.11.2014 63701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 211,00 01005960 13.11.2014 63702 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ASSIST. SAÚDE EM GERAL SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 133,00 01005785 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005961 13.11.2014 67201 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 119,00 01005962 13.11.2014 63702 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. SAÚDE - RGPS Total do Empenho.......: 532,00 01005963 13.11.2014 67202 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO. A. SOCIAL - RGPS Total do Empenho.......: 210,00 01005964 13.11.2014 72602 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA - RGPS Total do Empenho.......: 133,00 01005965 13.11.2014 72701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do Empenho.......: 532,00 01005966 13.11.2014 73801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica INSP. SANITÁRIA Total do Empenho.......: 112,00 01005967 13.11.2014 72601 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica INSP. VETER. Total do Empenho.......: 133,00 01005968 13.11.2014 87801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 252,00 01005969 13.11.2014 801701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 3.486,00 01005970 13.11.2014 800901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ENS. FUND. Total do Empenho.......: 2.667,00 01005971 13.11.2014 800802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica PEISC Total do Empenho.......: 532,00 01005972 13.11.2014 861102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTP DESPORTO Total do Empenho.......: 133,00 01005973 13.11.2014 87802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. EDUC. CULT. E DESP. - RGPS Total do Empenho.......: 791,00 01006002 13.11.2014 800802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 - RESC. CONT. ADMIN. TEMP. Nao se Aplica MATR. 482 Total do Empenho.......: 49,00 02005949 13.11.2014 11401 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CÂMARA Total do Empenho.......: 133,00 Total do Fornecedor....: 15.001,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 4437 01006354 28.11.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 536,36 Total do Fornecedor....: 536,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA 246 01006355 28.11.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 37,30 Total do Fornecedor....: 37,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 303 03006356 28.11.2014 33481 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 21,00 Total do Fornecedor....: 21,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO HEYLMANN 862 01005937 12.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 52,50 01005938 12.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 01006158 24.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 26,25 Total do Fornecedor....: 94,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN 4495 01006359 28.11.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PARA 070/20 Pregao Presen ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.209,60 Total do Fornecedor....: 3.209,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 5025 03006226 28.11.2014 33001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Nao se Aplica NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.347,84 03006227 28.11.2014 33201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Nao se Aplica NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.151,71 03006228 28.11.2014 33203 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Nao se Aplica NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.582,53 03006229 28.11.2014 33205 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Nao se Aplica NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 119,32 Total do Fornecedor....: 7.201,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 5164 01006309 28.11.2014 81739 AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS Dispensada (PARA A COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO) Total do Empenho.......: 2.319,00 01006311 28.11.2014 30939 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS Dispensada (PARA SALA DO CONTROLE INTERNO E ENGENHARIA) Total do Empenho.......: 2.459,80 02006310 28.11.2014 10839 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS Dispensada (PARA A CAMARA DE VEREADORES) Total do Empenho.......: 1.289,00 Total do Fornecedor....: 6.067,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA 4520 01005839 04.11.2014 85007 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 Pregao Presen COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5249/2014 Total do Empenho.......: 11,35 01005840 04.11.2014 85007 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 Pregao Presen CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO 2ª QUINZENA OUTUBRO/2014 Total do Empenho.......: 122,50 01005841 01005842 01006099 04.11.2014 82307 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO 2ª QUINZENA OUTUBRO/2014 Total do Empenho.......: 04.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) 2ª QUINZENA OUTUBRO/2014 Total do Empenho.......: 19.11.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 151,50 037/20 Pregao Presen 003/20 Pregao Presen 003/20 Pregao Presen 1.203,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 690,00 01006101 19.11.2014 82507 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 Pregao Presen CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 111,50 01006103 19.11.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 Pregao Presen E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.266,20 01006106 19.11.2014 85007 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 Pregao Presen CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 187,75 01006366 28.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 Pregao Presen E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 590,00 01006369 28.11.2014 85007 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 Pregao Presen CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 140,00 01006371 28.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 Pregao Presen E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.790,00 01006374 28.11.2014 82207 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 Pregao Presen CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 143,00 Total do Fornecedor....: 6.406,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER 1257 01006063 14.11.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO Chamada Publi Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5248/2014 Total do Empenho.......: 224,50 01006082 18.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 01006105 19.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO Chamada Publi Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 500,00 01006115 19.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO Chamada Publi Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5471/2014 Total do Empenho.......: 237,50 01006116 19.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO Chamada Publi Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 850,00 01006368 28.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO Chamada Publi Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 100,00 01006373 28.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO Chamada Publi Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 120,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 2.048,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMILA ROESE 5635 01006037 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01006182 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANISIO GRAEFF 1782 01005910 11.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 420,00 Total do Fornecedor....: 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINA GRAEFF 5667 01006062 14.11.2014 80314 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINE MEDTLER 1706 01006039 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 24 01006120 19.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES, 003/20 Pregao Presen CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 948,40 01006121 19.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES, 003/20 Pregao Presen CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.071,25 01006367 28.11.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES, 003/20 Pregao Presen CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.100,00 01006372 28.11.2014 85407 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES, 003/20 Pregao Presen CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.730,00 Total do Fornecedor....: 5.849,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN 1868 01006086 18.11.2014 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE 052/20 Dispensada DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E PARA USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°045/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 300,00 Total do Fornecedor....: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINTIA ABS DA CRUZ 5551 01005797 03.11.2014 621706 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA 070/20 Dispensada NA AREA AMBIENTAL, ANÁLISE TÉCNICA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E TAREFAS EM AFIM. CONTRATO Nº 063/2014 (VENC. 18/11/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER 4817 01005796 03.11.2014 65099 VALOR REF. OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS, CFE. 047/20 Dispensada CONTRATO Nº 052/2014 (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 660,00 Total do Fornecedor....: 660,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A. 5289 01006067 17.11.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica Total do Empenho.......: 415,24 Total do Fornecedor....: 415,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO 973 01005874 05.11.2014 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 05,06 E 07/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM Nao se Aplica ANEXO Total do Empenho.......: 90,00 01006117 19.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 19/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO ENZWEILER 347 01006085 18.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 2006 01006069 17.11.2014 80417 RECARGA TONNER MODELO TN-580 Dispensada RECARGA TONNER MODELOS CE-530, CE-531, CE-532 E CE-533 PARA AS IMPRESSORAS DA SMECD Total do Empenho.......: 631,00 Total do Fornecedor....: 631,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEITON KUNZ 5655 01005846 04.11.2014 50914 DIÁRIAS P/ N.PETRÓLIS NOS DIAS 05 E 06/11/2014, CFE SOLICINao se Aplica TAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372 01006358 28.11.2014 61550 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CFE. CONTRATO Nº 027/2014 026/20 Dispensada (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 750,00 Total do Fornecedor....: 750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA 1035 01006391 28.11.2014 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E 030/20 Pregao Presen PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. CFE CONTRATO Nº 034/2014 (VENC. 20/03/2015) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 6.272,55 Total do Fornecedor....: 6.272,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ 5007 01005787 03.11.2014 30706 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE 016/20 Dispensada LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 010/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 225,00 Total do Fornecedor....: 225,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÉIA LUÍZA FROEHLICH UTZIG 5233 01006057 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÊNIO CASSOL 5201 01005792 03.11.2014 89628 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 029/20 Dispensada PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 030/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 2407 01006190 26.11.2014 60599 PILHA PEQUENA PARA USO NO POSTO DE SAUDE Dispensada Total do Empenho.......: 6,00 01006193 26.11.2014 87399 CHOCOLATE BIS Dispensada PIRULITO PACOTE DE 500GR BALAS SORTIDAS PAC DE 700GR BALAS SORTIDAS PAC DE 700GR BALA DE GOMA 960GR PARA OS APCOTES DO STILLE NACHT Total do Empenho.......: 686,10 01006194 26.11.2014 87399 TECIDO TNT VERMELHO PARA DECORAÇÃO Dispensada Total do Empenho.......: 75,00 01006206 27.11.2014 87399 FLOR DE NATAL Dispensada Total do Empenho.......: 17,40 Total do Fornecedor....: 784,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 4814 01006215 27.11.2014 62399 QUETIAPINA 100MG (CAIXA COM 30 COMP) CFE PROCESSO Dispensada Nº166/1.14.0001781-5) Total do Empenho.......: 255,02 Total do Fornecedor....: 255,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA 5270 01005857 05.11.2014 60516 AGENDA 2015 PROFISSIONAL CAPA DURA Dispensada (PARA OS AGENDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE) ARQUIVO FICHARIO DE MESA AZ EM METAL E TAMPA ACRILICA 6X9 ENVELOPE COM 210 ETIQUETAS (CADA) DE ADESIVOS REDONDOS E PEQUENOS NA COR VERMELHA ENVELOPE COM 210 ETIQUETAS (CADA) DE ADESIVOS REDONDOS E PEQUENOS NA COR AMARELA ENVELOPE COM 210 ETIQUETAS (CADA) DE ADESIVOS REDONDOS E PEQUENOS NA COR VERDE PARA O POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 222,07 Total do Fornecedor....: 222,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1061 01006389 28.11.2014 30602 MENSALIDADE REF. NOVEMBRO/2014 Dispensada Total do Empenho.......: 472,00 Total do Fornecedor....: 472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA - ME 5523 01006093 19.11.2014 610499 CONSTRUÇÃO DA UBS NA RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº675 CENTRO. 067/20 Tomada Precos CFE. CONTRATO Nº098/2014 REF ADITIVO 001 - DETONAÇÃO Total do Empenho.......: 8.100,00 Total do Fornecedor....: 8.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS 4796 01005854 05.11.2014 74518 DOSES DE VACINA DA BRUCELOSE Dispensada Total do Empenho.......: 25,20 01006210 27.11.2014 74518 DOSES DE VACINA DA BRUCELOSE Dispensada Total do Empenho.......: 25,20 Total do Fornecedor....: 50,40 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274 01005781 03.11.2014 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E Dispensada RESGATE DE PESSOAS, CFE TERMO DE CONVENIO N° 002/2013, ADITIVO 001 (VENC. 01/07/2015) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.100,00 Total do Fornecedor....: 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CR IVOTI TURISMO LTDA 1635 01005893 07.11.2014 61598 TRANSPORTE DE APOSENTADOS DO MUNICIPIO PARA BROCHIER Dispensada (PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE IVOTI) Total do Empenho.......: 150,00 Total do Fornecedor....: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058 03005800 03.11.2014 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO 005/20 Dispensada DE PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO N° 002/2014 (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 636,00 Total do Fornecedor....: 636,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DACILO GRAEFF 1888 01005911 11.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 420,00 Total do Fornecedor....: 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEISE GRASIELA SCHEFFLER 2023 01006040 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEISE SKORUPSKI FAGUNDES 5673 01006162 24.11.2014 68914 DIÁRIA P/ NOVA PARTA EM 20/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEIVISON LAUX 5610 01006122 19.11.2014 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN. Nao se Aplica Nº 966/2014 Total do Empenho.......: 48,75 Total do Fornecedor....: 48,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP 69 01005808 03.11.2014 30605 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM 069/20 Inexigivel CONSULTORIA NAS ÁREAS JURIDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO, CFE CONTRATO Nº081/2012, ADITIVO 002 (VENC. 16/10/2015) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.369,03 01006390 28.11.2014 30605 REF. MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2014 069/20 Inexigivel COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5808/2014 Total do Empenho.......: 115,62 Total do Fornecedor....: 1.484,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE LAUX 3899 01006036 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01006181 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 60,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTALSCHOP PRODUTOS ODONTOLOG.LTDA 544 01006125 20.11.2014 61310 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO (CX COM 50 UNID) Dispensada ANESTESICO TOPICO EM POTE BROCA CARBIDES ALTA ROTAÇÃO Nº2 (CX COM 10 UNID) BROCA CARBIDES ALTA ROTAÇÃO Nº4 (CX COM 10 UNID) BROCA ZECRYA DISCOS SOFLEX SERIE LARANJA FINO (ENV COM 30 UNID) DISCOS SOFLEX SERIE LARANJA SUPER FINO (ENV COM 30 UNID) FIO RETRATOR ULTRAFINO GUARDANAPO DE BOCA 32X32 COM 50 UNID PONTA DE POLIMENTO PARA RESINA (CX COM 7 UNID) RESINA CHARISMA A2 RESINA CHARISMA A3 RESINA CHARISMA A3,5 RESINA CHARISMA A03 MATERIAL ODONTOLOGICO Total do Empenho.......: 1.007,20 Total do Fornecedor....: 1.007,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILVA PACHECO DA SILVA 1254 01005900 07.11.2014 83204 VALE LIVROS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE Dispensada ENSINO NA FEIRA DO LIVRO 2014 Total do Empenho.......: 5.130,00 Total do Fornecedor....: 5.130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534 01005801 03.11.2014 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS 015/20 Dispensada INFECTANTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONTRATO 012/2014 (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDEL BACKES WEBER 2499 01005940 12.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 42,00 Total do Fornecedor....: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER 2504 01006159 24.11.2014 61214 DIÁRIA P/ POA EM 21/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01006186 26.11.2014 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 01006394 28.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 28/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDGAR ERHART 979 01005828 03.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 231,00 01005833 03.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 247,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA GUSSMAN LTDA EPP 5589 01005851 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DESTAK, MEIA PÁGINA 26X15CM, REF. AOS Dispensada 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 61 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005767 03.11.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 04/11/2014 REF. Dispensada PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº038 E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº001 Total do Empenho.......: 384,00 01005848 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO Nº3593 DE 10/11/2014 Dispensada ESPECIAL DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE PL, EM DUAS PÁGINAS, TAMANHO 24X35CM CADA COLORIDA Total do Empenho.......: 4.000,00 01005919 11.11.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 12/11/2014 REF Dispensada PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 016 E 017/2014 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 12/11/2014 REF AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Total do Empenho.......: 576,00 01005927 12.11.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 13/11/2014 O EDITAL Dispensada PREGAO PRESENCIAL Nº039/2014 Total do Empenho.......: 192,00 01006019 13.11.2014 80593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 14/11/2014 REF. Dispensada PERÍODO DE MATRICULAS E REMATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Total do Empenho.......: 500,00 01006211 27.11.2014 82914 ENCARTE VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA (320 EXEMPLARES) PARA Dispensada OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (REF. NOVEMBRO/2014) Total do Empenho.......: 800,00 01006347 28.11.2014 30601 ASSINATURA DO JORNAL O DIARIO PELO PERIODO DE UM ANO (VENC. Dispensada NOVEMBRO/2015) Total do Empenho.......: 440,00 02005819 03.11.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO INFORMATIVO DA CAMARA DE Dispensada VEREADORES MEDIDAS 0,17X0,12CM Total do Empenho.......: 800,00 Total do Fornecedor....: 7.692,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALÍSTICA RS LTDA 5654 01005850 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS EDIÇÃO Nº69 DE 07/11/2014 Dispensada ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE PL, RODAPÉ 26CMX010CM Total do Empenho.......: 550,00 02005856 05.11.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS - EDIÇÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO DE PL Dispensada NAS MEDIDAS 0,26X0,08CM Total do Empenho.......: 400,00 Total do Fornecedor....: 950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA SERRA SINOS LTDA 1678 01005849 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NA REVISTA MIX SOCIAL COM PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO Dispensada LIVRO E 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE PL, TAMANHO 11X20CM Total do Empenho.......: 800,00 Total do Fornecedor....: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELAINE NIENOV BONETZ 1489 01006031 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540 01005822 03.11.2014 67024 CHAVE BOIA COM VARETA Dispensada PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA NOVA VILA Total do Empenho.......: 157,05 01005823 03.11.2014 65524 FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX1MT Dispensada PARAFUSO 3,0X14 CANO ESGOTO 100MMX90 JOELHO ESGOTO 100MX90 CANALETA SISTEMA X 20X10X200MM GANCHO TIPO L COM BUCHA S6 TOMADA EMBUTIDA 20A RETANGULAR (1929) Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01005838 04.11.2014 82924 01005866 05.11.2014 22799 01005871 05.11.2014 52824 01005878 06.11.2014 53026 01005879 06.11.2014 54624 01005890 07.11.2014 53524 TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR DUPLA (1893) ENGATE PARA MANGUEIRA DE JARDIM MACHO ENGATE PARA MANGUEIRA DE JARDIM FEMEA MANGUEIRA PARA GAS DE COZINHA BRAÇO 13-19 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS Total do Empenho.......: FITA ISOLANTE COLORIDA 10MTS (NAS CORES AMARELA, AZUL, BRANCA, VERDE E VERMELHA) CANO ESGOTO 50 CANO ESGOTO 40 TEE ESGOTO 40 NIPEL RB 1/L REGISTRO PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS REGISTRO DE PLASTICO TOMADA EMBUTIDA RET DUPLA PARAFUSO 5,0X35 PARAFUSO 6,0X45 ENGATE PLASTICO 30CM JOELHO RB 1/2 NIPEL RB 1/2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF ROBERTO SILVEIRA BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (114-7) BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (123-7) BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (138-6) BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (149-7) BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (131-6) BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (205-7) PINCEL 355X2' FECHADURA INTERNA SOPRANO 40MM PORTA SABONETE LIQUIDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF FELIPE ODY SACO DE CIMENTO 50KG AREIA MEDIA PARA A EMEF MORRO DO PEDRO LONA PRETA 200MC EMEF BORGES DE MEDEIROS SUPORTE PARA CORTINA DUPLO ENXADÃO COM CABO CANO DE ESGOTO 100M LUVA ESGOTO 100M ALVENARITE DE 5 LTS EMEF NOVA VILA Total do Empenho.......: LONA PRETA 200MC MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA Total do Empenho.......: LONA PRETA 200MC PARA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER Total do Empenho.......: LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 400W Total do Empenho.......: SACO DE CIMENTO 50KG FITA ISOLANTE 10MTS FITA VEDA ROSCA 18X25MTS LINHA NYLON 3,0MM QUADRADA DISCO DIAMANTADO 180MM SUPORTE BAQUELITE COM FLECHA BROCA 210MMX10MM Total do Empenho.......: TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM PRETA 3/4 TEE RB 3/4 REGISTRO SOLD 25 ADESIVO PVC 175GR 147,74 Dispensada 1.314,33 Dispensada 1.120,00 Dispensada 175,20 34,93 353,72 Dispensada Dispensada Dispensada Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01005925 01006021 LIXA FERRO 100 REGISTRO ROSCAVEL BORBOLETA 3/4 LIXA FERRO 100 CAPS SOLD 60 TEE RB 3/4 ADAPTADOR SOLD 60X2 BUCHA RB 2X1 BUCHA RB 1X3/4 BUCHA RB 2' ADESIVO PVC 175GR CANO PBA 50 60MM CURVA SOLD 60MM FIO FE 100 ALÇA PRE FORMADA CANO PBA DN 50 60MM CANO PBA 50 60MM LIXA FERRO 100 FITA VEDA ROSCA 25MTS REGISTRO ROSCAVEL BORBOLETA 3/4 COLAR TOMADA AZUL 60X3/4 CAPS SOLD 25MM PASTA LUBRIFICANTE 160GR REGISTRO BORBOLETA 3/4 COLAR TOMADA AZUL 60X3/4 REGISTRO BORBOLETA 3/4 PROLONGADOR LATAO CURTO 1/2 TEE SOLD 60MM LUVA SOLD 60MM JOELHO SOLD 60MMX90 FITA VEDA ROSCA 18X25MTS LUVA SOLD 60 UNIAO SOLD 60 CANO SOLD 40 PASTA LUBRIFICANTE CONTACTADORA 22A RELE DE PROTEÇÃO 32 A 40A JOELHO ESGOTO 100 DISJUNTOR FUSIVEL 50A LUVA SOLD CORRER 40 ADAPTADOR SOLD 40X11/4 CANO SOLD 40MM FITA VEDA ROSCA 18X10MTS TEE RB 3/4 ADAPTADOR SOLD 25X3/4 LUVA SOLD 40 BUCHA SOLD RED 25X20 CAPS RB 1/2 CAPS SOLD 40MM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA RED 3/4X1/2 COLAR DE TOMADA COM TRAVA 60X3/4 REGISTRO BORBOLETA ROSC 3/4 VALVULA RETENÇAO HORIZONTAL 1' REGISTRO ESFERA DM Total do Empenho.......: 12.11.2014 30599 PROLONGADOR DE 03 METROS PARA VASSOURA ROLO DE 100 METROS DE FITILHO Total do Empenho.......: 14.11.2014 72399 TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO (1,10X1,83X6MM) CUMEEIRA NORMAL 15º PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 110MMX8MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRODUTOR AGROINDUSTRIAL GEISON RAFAEL FROEHLICH CFE LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO Nº354 DE 22/04/2002 Total do Empenho.......: 1.989,65 Dispensada 33,02 Dispensada 2.040,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 7.365,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELOIR VICENTE ODY 5050 01005929 12.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 119,00 Total do Fornecedor....: 119,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624 01006388 28.11.2014 72505 MENSALIDADE REF. NOVEMBRO/2014 Dispensada Total do Empenho.......: 1.758,88 Total do Fornecedor....: 1.758,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 1094 01006015 13.11.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica Total do Empenho.......: 25,81 Total do Fornecedor....: 25,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME 5178 01006113 19.11.2014 58099 CONSTRUÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL. 065/20 Tomada Precos CFE CONTRATO Nº 080/2014, ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 2.550,00 Total do Fornecedor....: 2.550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4465 01006006 13.11.2014 30647 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA SEDEX Dispensada Total do Empenho.......: 16,20 Total do Fornecedor....: 16,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 2571 01005768 03.11.2014 64822 CERA EM PASTA INCOLOR Dispensada CERA EM PASTA INCOLOR PARA O ASSOALHO DO PREDIO DO CRAS Total do Empenho.......: 43,00 01006074 18.11.2014 82207 OLEO DE CANOLA EM GARRAFA Dispensada APRESENTADO FATIADO CUCA SEM LEITE DIVERSOS SABORES CACETINHO ESPECIAL PAO MINI MADAME ESPECIAL PUDIM EM PO BISCOITO INTEGRAL ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇAS DA EMEI URSINHO CARINHOSO Total do Empenho.......: 162,73 01006126 20.11.2014 30521 CAFE EM PO DE 500GR Dispensada AÇUCAR REFINADO DE 1KG PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 109,00 Total do Fornecedor....: 314,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA 1063 01005816 03.11.2014 71225 VASSOURÃO Dispensada OLEO LUBRIFICANTE 400ML CAPS ESGOTO 150 TUBO ESGOTO 150 NIPEL ROSCAVEL 3/4 CAPS ROSCAVEL 3/4 BUCHA RED ROSCAVEL 1X3/4 TORNEIRA PARA BOMBONA PARAFUSO SEXTAVADO 5/1X2 PORCA SEXTAVADA 5/16 ARRUELA PRESSAO 5/16 GRAFITE EM PÓ PARAFUSO SEXTAVADO M8X50 PORCA SEXTAVADA M8 ARRUELA DE PRESSAO 3/8 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01005852 05.11.2014 81924 01005853 05.11.2014 85224 01005867 05.11.2014 53026 01005868 05.11.2014 51042 01005869 05.11.2014 51028 01005870 05.11.2014 53524 PARAFUSO SEXTAVADO M10X80 PORCA SEXTAVADA M10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Total do Empenho.......: REGISTRO ESF SOLD 25 SIFAO SANFONADO DUPLO METALIZADO JOELHO CURVA ESG 40 LUVA ESG 40 SIFAO SANFONADO TUBO ESG 40 TEE ESG 40 DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA VASO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO Total do Empenho.......: DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA VASO INTERRUPTOR EMBUTIDO 1t + TOMADA SIFAO SANFONADO PARAFUSO 5X40 FECHADURA EXTERNA DE INOX LAMPADA FLUORESCENTE 40W MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF NOVA VILA ASSENTO PARA VASO SANITARIO JOELHO ESG 50 PARAFUSO 3X20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF BORGES MEDEIROS PARAFUSO FRANCES 3/8X6 REDUÇÃO EXENTRICA 50X40 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO SILVEIRA DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA VASO SANITARIO PARA A EMEF FELIPE ODY CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO FIO PLASTICHUMBO 2X0,75 BUCHA S6 COM ABA PARAFUSO 3,5X3,5 ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM PINCEL 2 PINCEL 3/4 PARA A BIBLIOTECA Total do Empenho.......: CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO 10CM FITA ISOLANTE 10MT LAMPADA ECO 20W Total do Empenho.......: PINCEL 1.1/2 LIMA CHATA ENCHADA LIMA CHATA BASTARDA 6 PICARETA ALVIAO LARGA COM BUCHA Total do Empenho.......: OCULOS DE PROTEÇÃO (SERVIDOR CLEITON KUNZ) Total do Empenho.......: JOELHO SOLD 40 LIXA FERRO 100 TUBO SOLD 40 LUVA SOLD 40 COLAR TOMADA 40X3/4 CAPS ROSC 3/4 TUBO SOLD 25 LUVA SOLD 25X3/4 ABRAÇADEIRA SEM FIM 14-22 ABRAÇADEIRA SEM FIM 22-32 UNIAO INT 3/4 TEE ROSCAVEL 3/4 ADAPTADOR SOLD 25X3/4 ADAPTADOR INT PARA MANGUEIRA 3/4 131,09 103,60 Dispensada Dispensada 184,47 Dispensada 178,00 Dispensada 90,55 14,90 Dispensada Dispensada Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGUEIRA PRETA 3/4 TUBO SOLD 50 JOELHO SOLD 50 LUVA SOLD 50 ADESIVO 175GR COLAR TOMADA 60X40 C/BB ELETROBOIA 15A REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4 TUBO SOLD 40 Total do Empenho.......: 391,80 Total do Fornecedor....: 1.094,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU 82 01006001 13.11.2014 83699 VLR RESCISÃO CONT. ADMIN. TEMP. MONITOR EDUCACIONAL MATR. Nao se Aplica 482 INSS 79,01 Total do Empenho.......: 1.398,85 Total do Fornecedor....: 1.398,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME 1804 01005770 03.11.2014 640839 JOGO DE ESCOVAS Dispensada KIT BUCHAS INDUZIDO DO ARRANQUE TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 229,00 01005771 03.11.2014 640919 MANUTENÇÃO (MOTOR DE PARTIDA) NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 Dispensada DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 80,00 01005859 05.11.2014 51339 ESTATOR Dispensada ROLAMENTO ROLAMENTO PARA A PATROLA 120G CATERPILLAR Total do Empenho.......: 415,00 01005860 05.11.2014 51419 MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR Dispensada DA PATROLA 120G CATERPILLAR Total do Empenho.......: 120,00 Total do Fornecedor....: 844,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528 01006387 28.11.2014 30602 MENSALIDADE REF. NOVEMBRO/2014 Dispensada Total do Empenho.......: 672,61 Total do Fornecedor....: 672,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 14 01006003 13.11.2014 40046 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO TESOUREIRO MATR. 1 Nao se Aplica Total do Empenho.......: 1.253,74 01006217 28.11.2014 50646 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO OP. DE MÁQUINAS MATR. 31 Nao se Aplica Total do Empenho.......: 3.025,35 01006218 28.11.2014 40046 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA AG. ADMINISTRATIVO MATR.102 Nao se Aplica Total do Empenho.......: 2.639,65 Total do Fornecedor....: 6.918,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636 01006170 24.11.2014 51419 AJUSTE DAS FACAS, TROCA DOS PARAFUSOS E FUROS NOVOS NA Dispensada ROÇADEIRA Total do Empenho.......: 78,00 01006171 24.11.2014 71225 CANTONEIRA 2.1/4=2M PARA O ESPALHADOR DE ESTERCO E CALCARIO Dispensada Total do Empenho.......: 25,00 01006172 24.11.2014 71317 TROCA DE CANTONEIRAS E AJUSTE NO ESPALHADOR DE ESTERCO E Dispensada CALCARIO Total do Empenho.......: 110,00 Total do Fornecedor....: 213,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRE HOUSE PREVENCAO CONTRA INCENDI 5209 01006072 17.11.2014 83105 ELABORAÇÃO DO PPCI PARA A QUADRA COBERTA DA EMEF NOVA VILA Dispensada (AREA DE 432M²) Total do Empenho.......: 750,00 01006073 17.11.2014 30605 ELABORAÇÃO DO PPCI PARA A ACADEMIA DE SAUDE ( AREA DE 81M²) Dispensada Total do Empenho.......: 400,00 Total do Fornecedor....: 1.150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLAVIO PAULO BERLITZ 4834 01006288 28.11.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 216,00 Total do Fornecedor....: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCA FUHR 2655 01006134 21.11.2014 81526 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA A EMEI URSINHO Dispensada CARINHOSO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 400,00 Total do Fornecedor....: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO 3895 01005855 05.11.2014 82999 PLACA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA EMEF NOVA VILA MEDINDO Dispensada 0,40X0,30CM EM CHAPA ADESIVADA E IMPRESSÃO DIGITAL Total do Empenho.......: 70,00 01006018 13.11.2014 30599 PLACA DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA DO LARGO MEDINDO 0,40X0,30CM Dispensada EM CHAPA ADESIVADA E IMPRESSÃO DIGITAL Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME 5252 01005877 06.11.2014 82999 PACOTES DE BALÃO COLORIDO Nº 09 PARA A FEIRA DO LIVRO Dispensada Total do Empenho.......: 53,50 Total do Fornecedor....: 53,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERALDO WEBER 1871 01006084 18.11.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 216,00 Total do Fornecedor....: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME 2702 01005918 11.11.2014 31719 LAVAGEM COMPLETA Dispensada MANUTENÇÃO DE UM PNEU VEICULO LINEA PLACA IRX-7158 Total do Empenho.......: 45,00 01005926 12.11.2014 640919 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 Dispensada Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIOVANE ADEMIR BOCK 2704 01005933 12.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 126,00 Total do Fornecedor....: 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIRARDI ALTENHOFEN - MEI 5111 01005897 07.11.2014 87499 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 08/11/2014 NA SOC Dispensada ESP SOBERANO JUNTO A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO Total do Empenho.......: 1.150,00 Total do Fornecedor....: 1.150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME 5143 01006343 28.11.2014 30605 EXAME RETORNO AO TRABALHO DA SERVIDORA ADRIANA CRISTINA Dispensada FRIES Total do Empenho.......: 90,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDO JOSE MEDTLER 958 01005835 03.11.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 360,00 Total do Fornecedor....: 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUILHERME ENZWEILER 5107 01006156 24.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 129,00 Total do Fornecedor....: 129,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUSTAVO BERWIAN 5086 01005935 12.11.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 216,00 Total do Fornecedor....: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1690 01006077 18.11.2014 71201 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Eletro Marca:PETROBRAS CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 5.103,00 01006078 18.11.2014 62701 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:PETROBRAS CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 1.275,75 01006079 18.11.2014 62701 OLEO DIESEL S-10 CFE. CONTRATO Nº082/2014 (VENC. 31/12/2014) 076/20 Pregao Presen CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 1.370,25 01006087 18.11.2014 51301 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:PETROBRAS CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 3.827,25 01006088 18.11.2014 51301 OLEO DIESEL S-10 CFE. CONTRATO Nº082/2014 (VENC. 31/12/2014) 076/20 Pregao Presen CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 4.110,75 Total do Fornecedor....: 15.687,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 4716 01006348 28.11.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS Dispensada Total do Empenho.......: 1.046,75 01006349 28.11.2014 80607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) Dispensada SEC. EDUC.CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 1.250,00 01006350 28.11.2014 81507 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) Dispensada EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 6.750,00 01006351 28.11.2014 61907 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) Dispensada SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 500,00 01006352 28.11.2014 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) Dispensada EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 4.750,00 Total do Fornecedor....: 14.296,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE DHEIN 4183 01005909 11.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343 01006306 28.11.2014 20199 IPERGS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica GABINETE Total do Empenho.......: 489,43 Total do Fornecedor....: 489,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3 01006290 28.11.2014 20801 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO JURÍDICO Total do Empenho.......: 1.299,01 01006291 28.11.2014 40103 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 877,84 01006292 28.11.2014 40101 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 803,19 01006293 28.11.2014 50103 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. OBRAS - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 816,39 01006294 28.11.2014 50101 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do Empenho.......: 979,01 01006295 28.11.2014 60115 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ASSIST. SA´´UDE EM GERAL - TEMP. Total do Empenho.......: 632,76 01006296 28.11.2014 640299 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CONS. TUTELAR Total do Empenho.......: 647,25 01006297 28.11.2014 60201 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do Empenho.......: 1.662,02 01006298 28.11.2014 66201 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 677,96 01006299 28.11.2014 630315 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 405,98 01006300 28.11.2014 622315 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO M. AMBIENTE - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 205,41 01006301 28.11.2014 72915 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA - VETER. TEMP. Total do Empenho.......: 981,88 01006302 28.11.2014 73315 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 338,99 01006303 28.11.2014 83615 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ENS. FUND. - PEISC Total do Empenho.......: 1.118,92 01006304 28.11.2014 860201 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO DESPORTO Total do Empenho.......: 753,31 01006305 28.11.2014 80101 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 2.230,10 01006307 28.11.2014 70103 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 790,04 01006376 28.11.2014 73218 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - AGRICULTURA Total do Empenho.......: 300,00 01006377 28.11.2014 622018 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - M. AMBIENTE Total do Empenho.......: 156,00 01006378 28.11.2014 81618 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERV. TERC. P.FÍSICA - EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 80,00 01006379 28.11.2014 87218 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - DANÇAS Total do Empenho.......: 156,00 01006381 28.11.2014 30818 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - CÂMARA Total do Empenho.......: 1.332,00 01006382 28.11.2014 62018 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - SAÚDE Total do Empenho.......: 216,00 01006383 28.11.2014 30818 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 234,00 01006384 28.11.2014 30818 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - ENS. FUND. Total do Empenho.......: 368,00 01006385 28.11.2014 65118 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - A.SOCIAL Total do Empenho.......: 660,00 02006289 28.11.2014 10103 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CÂMARA Total do Empenho.......: 1.635,14 02006380 28.11.2014 10718 INSS REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - CÂMARA Total do Empenho.......: 132,00 Total do Fornecedor....: 20.489,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRENEU ANDREAS EXNER 855 01005836 03.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814 01005821 03.11.2014 51419 TROCA DE MANGUEIRAS Dispensada LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MANUTENÇAO DOS PINOS NA RETRO RANDON TROCA DE FILTRO MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE PNEU MANUTENÇÃO NA PARTE DA ROÇADEIRA NO TRATOR NEW HOLLAND Total do Empenho.......: 496,00 01006023 14.11.2014 71319 CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU TRASEIRO NO TRATOR MASSEY Dispensada 2 Total do Empenho.......: 160,00 01006024 14.11.2014 51419 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON VELHA Dispensada Total do Empenho.......: 320,00 01006127 20.11.2014 51419 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 3849 Dispensada Total do Empenho.......: 60,00 01006128 20.11.2014 62819 TROCA DE PNEUS Dispensada BALANCEAMENTO TROCA DE VALVULAS MANUTENÇÃO DA PORTA VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684 Total do Empenho.......: 112,00 01006130 20.11.2014 71319 MONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR MASSEY VELHO Dispensada Total do Empenho.......: 120,00 01006163 24.11.2014 51419 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CASE Dispensada TROCA DO REPARO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA PATROLA VELHA Total do Empenho.......: 221,00 01006209 27.11.2014 51419 REPOSIÇÃO DE OLEO NO VEICULO PAMPA IHJ-0882 Dispensada LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROCA DOS FILTROS E OLEO NA RETROESCAVADEIRA CASE Total do Empenho.......: 300,00 Total do Fornecedor....: 1.789,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISABEL DA ROCHA 5285 01006041 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISARA MARGARETE FINGER NIEMEIER 548 01005845 04.11.2014 40314 DIÁRIAS P/ N.PETRÓLIS NOS DIAS 05 E 06/11/2014, CFE SOLICINao se Aplica TAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 60,00 01006187 26.11.2014 30314 DIÁRIA P/ IVOTI EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S 5118 01006135 21.11.2014 31769 SEGURO TOTAL DO VEICULO: FIAT LINEA PLACA IRX-7158 090/20 Dispensada SEGURO TOTAL DO VEICULO: CORSA SEDAN PREMIUM PLACA IPJ-7921 (CONTRATO Nº107/2014 VENC: 23/11/2015) Total do Empenho.......: 990,82 01006136 21.11.2014 84869 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO MICROÔNIBUS COMIL BELLO PLACA 090/20 Dispensada ILX-6580 (CONTRATO Nº107/2014 VENC. 23/11/2015) Total do Empenho.......: 262,73 01006137 21.11.2014 71369 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL SPECIAL PLACA IKV-1536 090/20 Dispensada SEGURO TERCEIROS DOS VEICULOS: TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 4291-1, 4291-2 E 275MF (CONTRATO Nº 107/2014 VENC. 23/11/2015) Total do Empenho.......: 481,80 01006138 21.11.2014 51469 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL POWER PLACA IMU-6380 090/20 Dispensada SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: KOMBI PLACA ILN-3375 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: PAMPA IHJ-0882 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: TRATOR AGRICOLA TL 85 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120G, MOTONIVELADORA PAC2, RETROESCAVADEIRA TURBO RANDON, RETROESCAVADEIRA RK 406 RANDON, RETROESCAVADEIRA 580L CASE SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: CAMINHAO ATRON PLACA IVI-5404 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: CAMINHAO VOLKS PLACA IKB-1590 E CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871 (CONTRATO Nº 107/2014 VENC. 23/11/2015) Total do Empenho.......: 1.696,56 01006139 21.11.2014 62869 SEGURO TOTAL DO VEICULO: DUCATO PLACA IPS-5006 090/20 Dispensada SEGURO TOTAL DO VEICULO: SPRINTER PLACA IVY-7828 SEGURO TOTAL DO VEICULO: SPRINTER PLACA IKE-7684 SEGURO TOTAL DO VEICULO: SIENA PLACA IVL-4970 SEGURO TOTAL DOS VEICULOS: DOBLO ESSESNCE PLACAS IVL-4985 E IVH-9808 SEGURO TOTAL DO VEICULO: AMBULANCIA PARTNER PLACA INF-4674 SEGURO TOTAL DO VEICULO: AMBULANCIA BOXER PLACA ITP-6746 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: UNO MILLE PLACA IQL-9401 (VIGILANCIA SANITARIA) CONTRATO Nº107/2014 VENC. 23/11/2015) Total do Empenho.......: 3.969,46 01006140 21.11.2014 640969 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL SPECIAL PLACA IIX-1545 090/20 Dispensada (CONTRATO Nº107/2014 VENC. 23/11/2015) Total do Empenho.......: 199,00 Total do Fornecedor....: 7.600,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIME ANTONIO PINHEIRO SANTOS ME 5392 01005889 06.11.2014 87399 CAIXAS DE FOGUETE PARA A ALVORADA FESTIVA EM 10/11/2014 Dispensada Total do Empenho.......: 358,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 358,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIR MIGUEL DIETER ME 5410 01006173 25.11.2014 87399 CORRENTE DECORATIVA EM POTE DE 8MMX8MXM28 Dispensada FITA DECORATIVA NATALINA EM ROLO FITILHO 150M FLORES NATALINAS C/5 LAÇO DE CETIM VERMELHO 15CM EMBALAGEM DECORATIVA 15X29 C/100 EMBALAGEM DECORATIVA 15X22 C/100 LAÇO PRONTO 10X32MM FITA VELUDO 100MMX10M FITA VELUDO 200MMX10M MATERIAL NATALINO DECORATIVO Total do Empenho.......: 424,00 01006174 25.11.2014 87399 BOLINHO 40GR Dispensada BISCOITO AO LEITE DIVERSOS SABORES 11,5GR (CX C/180 UNID) BISCOITO AO LEITE DIVERSOS SABORES 11,5GR MAXI CHOCOLATE 25GR PRODUTOS PARA OS PACOTINHOS DE DISTRIBUIÇÃO NO STILLE NACHT Total do Empenho.......: 1.329,00 Total do Fornecedor....: 1.753,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JANINE HANAUER 1219 01006042 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO AQUINO MARTINS DA SILVA 5247 01006005 13.11.2014 851223 ORGANIZAÇÃO DO KERB DE PRESIDENTE LUCENA COM PRESENÇA DE Dispensada BANDA NA TARDE DE 15/11/2014 Total do Empenho.......: 1.600,00 01006341 28.11.2014 87499 CONTRATAÇÃO DA BANDA BERLIM PARA A NOITE DO DIA 06/12/2014 Dispensada NA COMUNIDADE CATOLICA CENTRO ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO DE GRUPOS DE DANÇAS ALEMAS ORGANIZADO PELO GRUPO VERBUNDEN DURCH DEN TANZ DESTE MUNICIPIO Total do Empenho.......: 4.000,00 Total do Fornecedor....: 5.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ 5489 01006205 26.11.2014 65099 OFICINAS DE TEATRO PARA INSCRITOS NO CRAS COM DURAÇÃO DE UMA Dispensada HORA, CFE. CONTRATO Nº 053/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 160,00 Total do Fornecedor....: 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONARA NIFA ROSA GABBI 2044 01006056 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS MACIEL WEBER 4091 01005930 12.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 168,00 Total do Fornecedor....: 168,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE 2020 01005789 03.11.2014 87128 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO 028/20 Dispensada VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 029/2014 (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE WEBER 975 01005931 12.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 126,00 Total do Fornecedor....: 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME 5168 01006094 19.11.2014 62235 CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 122 Dispensada PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA Total do Empenho.......: 20,00 01006095 19.11.2014 640317 CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901 Dispensada PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 40,00 01006096 19.11.2014 621617 RECARGA TONNER MODELO CE-285 Dispensada PARA IMPRESSORA DO MEIO AMBIENTE Total do Empenho.......: 60,00 01006097 19.11.2014 40417 RECARGA CARUCHO DE TINTA CE-285 Dispensada PARA IMPRESSORAS DA TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS Total do Empenho.......: 240,00 01006191 26.11.2014 30599 FOLHA BRANCA A4 PICOTEADA PARA IMPRESSAO DE BOLETOS Dispensada FOLHAS ADESIVAS PARA IMPRESSÃO (C/100 FOLHAS) PARA O SETOR DE TRIBUTOS Total do Empenho.......: 68,00 01006195 26.11.2014 60517 RECARGA TONNER MODELO TN-360 Dispensada RECARGA TONNER MODELO CE-285 CILINDRO TN-360 PARA AS IMPRESSORAS DO PSOTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 450,00 01006196 26.11.2014 40417 RECARGA TONNER MODELO Q6003 MAGENTA PARA IMPRESSORA DO Dispensada COMPRAS Total do Empenho.......: 130,00 01006197 26.11.2014 68017 RECARGA TONNER MODELO TN-420/450 PARA IMPRESSORA DO CRAS Dispensada Total do Empenho.......: 120,00 Total do Fornecedor....: 1.128,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULIANA MARLETE VOGEL 5033 01006043 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463 01006360 28.11.2014 61550 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DE PRESIDENTE 077/20 Tomada Precos LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2013 (VENC. 11/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.182,94 Total do Fornecedor....: 2.182,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURA SILVEIRA RIBAS SORNBERGER 5599 01005907 11.11.2014 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 11 E 12/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME 2990 01005880 06.11.2014 30504 GAS P13 014/20 Pregao Presen CFE CONTRATO Nº025/2014 Total do Empenho.......: 37,00 01006009 13.11.2014 82904 GAS P13 014/20 Pregao Presen GAS P45 CFE CONTRATO Nº025/2014 (VSNC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 37,00 01006028 14.11.2014 81304 GAS P45 014/20 Pregao Presen Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFE CONTRATO Nº025/2014 (VENC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 145,00 01006102 19.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 Pregao Presen PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 4.202,86 01006114 19.11.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 Pregao Presen PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.982,78 01006345 28.11.2014 81304 GAS P45 014/20 Pregao Presen CFE CONTRATO Nº025/2014 (VENC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 290,00 01006346 28.11.2014 82904 GAS P13 014/20 Pregao Presen GAS P45 CFE CONTRATO Nº025/2014 (VENC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 182,00 01006365 28.11.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 Pregao Presen PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.738,00 01006370 28.11.2014 85407 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 Pregao Presen PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.709,00 Total do Fornecedor....: 10.323,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEANICIA MICHEL 1902 01005912 11.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 84,00 Total do Fornecedor....: 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDA SUZANA R. STUMM 757 01006044 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIANDRO LUIS SPANIOL 3015 01006119 19.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 63,00 Total do Fornecedor....: 63,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEILA PEREIRA 5658 01005898 07.11.2014 87599 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E BATE PAPO COM A AUTORA LEILA PEREIRA Dispensada NA FEIRA DO LIVRO 2014 Total do Empenho.......: 900,00 Total do Fornecedor....: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 394 01005799 03.11.2014 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E 061/20 Dispensada SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. CONTRATO Nº 054/2014, (VENC. 15/05/2015) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 510,00 02005798 03.11.2014 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO Dispensada SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 019/2013, ADITIVO 001 (VENC. 04/03/2015) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 295,88 Total do Fornecedor....: 805,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA 1617 01005807 03.11.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE 071/20 Tomada Precos QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013 CFE TERMO DE CONTRATO Nº090/2013 (VENC. 11/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.899,00 Total do Fornecedor....: 1.899,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIDIA SCHNEIDER 5384 01005832 03.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 630,00 Total do Fornecedor....: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOVANIA FUHR STEFFEN 3983 01006045 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIS ANTONIO SANDER SCHERER 5657 01005896 07.11.2014 87599 SERVIÇO DE PROFISSIONAL FOTOGRÁFICO PARA COBRIR O EVENTO DA Dispensada FEIRA DO LIVRO, DA 1 ª MOSTRA LITERÁRIA E ARTISTICA E DE PONTOS TURISTICOS DE PL Total do Empenho.......: 555,00 Total do Fornecedor....: 555,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIZ KLAUS 3094 01005831 03.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 630,00 Total do Fornecedor....: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI 5159 02005790 03.11.2014 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA JURIDICA, 032/20 Dispensada LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU PESSOAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2014 (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 660,00 Total do Fornecedor....: 660,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAIDE CATARINA MOLTER 4092 01006046 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARA WUNDER 5286 01006047 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO EVANDRO WELTER 3930 01006131 21.11.2014 82016 TROCA DE VIDRAÇAS EM JANELAS NA EMEF NOVA VILA Dispensada Total do Empenho.......: 220,00 02006216 27.11.2014 10499 VIDRO INCOLOR 4MM MEDINDO 1,14X0,74 (CAMARA DE VEREADORES) Dispensada Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO STAUDT 3124 01005916 11.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS 4793 01006204 26.11.2014 65099 REF. OFICINAS DE MÚSICA CANTO CORAL PARA MULHERES INSCRITAS Dispensada NO CRAS COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS, CFE. CONTRATO Nº 051/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 480,00 Total do Fornecedor....: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARGARET FEILSTRECKER 5404 01006060 14.11.2014 80314 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01006183 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER 926 01006166 24.11.2014 20314 DIARIA P/ BRASÍLIA EM 25,26,27/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM Nao se Aplica ANEXO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE Total do Empenho.......: 1.000,00 Total do Fornecedor....: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA VOGT BERVIAN 1670 01005826 03.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIANI STAUDT 4544 01005913 11.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARILDA SUZANA SCHMITZ 4028 01005899 07.11.2014 83204 VALE LIVROS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE Dispensada ENSINO NA FEIRA DO LIVRO 2014 Total do Empenho.......: 1.980,00 Total do Fornecedor....: 1.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO MIGUEL METZ 3209 01006185 26.11.2014 30314 DIÁRIAS P/ POA EM 01 E 02/12/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA FICK 1818 01006048 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 4107 01005774 03.11.2014 71319 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR MASSEY VELHO Dispensada Total do Empenho.......: 65,00 01006164 24.11.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS SPRINTER IKE-7684 E DUCATO Dispensada IPS-5006 LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 E IVH-9808 E SIENA IVL-4970 Total do Empenho.......: 155,00 Total do Fornecedor....: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARLI TERESINHA DE CHRISTO CONFECCO 5669 01006090 19.11.2014 82923 CAMISETA EM TECIDO 100% POLIESTER, MANGA CURTA, COR BRANCA Dispensada COM ESTAMPA FRONTAL COLORIDA PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROERD 2014 Total do Empenho.......: 1.452,00 Total do Fornecedor....: 1.452,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARMOARTE E S W LTDA - EPP 5503 01006066 17.11.2014 91601 VLR INCENTIVO CFE PROCESSO ADMIN. Nº 3833/2014 Nao se Aplica Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTINA MARCIA PRESSER KRUG 5665 01006038 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 5351 01006392 28.11.2014 69050 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM 009/20 Pregao Presen PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL CFE CONTRATO Nº 032/2014 REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 21.754,00 01006393 28.11.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL 009/20 Pregao Presen DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL CFE CONTRATO Nº 032/2014 REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 29.140,00 Total do Fornecedor....: 50.894,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MELINA BUHLER 5267 01006161 24.11.2014 68914 DIÁRIA P/ NOVA PARTA EM 20/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME 3254 01005818 03.11.2014 30620 SOLDAGEM NO PE DE UMA CADEIRA SECRETÁRIA QUEBRADA Dispensada Total do Empenho.......: 20,00 01005883 06.11.2014 71317 EMBUCHAMENTO DA ARADORA AGRICOLA Dispensada Total do Empenho.......: 150,00 01005885 06.11.2014 82924 TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS GOLEIRAS Dispensada GRELHA 19X550 FERRO 3/8 REDONDO PARA A EMEF NOVA VILA Total do Empenho.......: 465,00 01005886 06.11.2014 85316 PINTURA E SOLDAGEM DE GOLEIRAS DE CAMPO NA EMEF NOVA VILA Dispensada Total do Empenho.......: 600,00 01005901 07.11.2014 71225 TUBO QUADRADO 40X40 Dispensada QUADRADO MACIÇO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARDAN DA ROTATIVA Total do Empenho.......: 110,00 01005902 07.11.2014 71317 SERVIÇO DE MONTAGEM NO CONSERTO DO CARDAN DA ROTATIVA Dispensada SERVIÇO DE SOLDA E FURAÇÃO NA COLHEITADEIRA DE MILHO Total do Empenho.......: 280,00 01006010 13.11.2014 71225 ADUBADEIRA PARA A PLANTADEIRA DE MILHO Dispensada Total do Empenho.......: 335,00 01006011 13.11.2014 71317 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA ADUBADEIRA NA PLANTADEIRA DE Dispensada MILHO Total do Empenho.......: 150,00 01006213 27.11.2014 71225 PARAFUSO 3/4X7 PARA ARADORA Dispensada ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS PARA O CARDAN CRUZETA PARA O CARDAN Total do Empenho.......: 148,00 01006214 27.11.2014 71317 TROCA DE PARAFUSOS NO ENGATE DA ARADORA Dispensada MONTAGEM DO CARDAN E TROCA DA CRUZETA SOLDAGEM NO ARADO DE DISCOS Total do Empenho.......: 145,00 Total do Fornecedor....: 2.403,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MICHELE C MESSER 1665 01006059 14.11.2014 80314 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972 01006124 20.11.2014 61310 ANESTESICO MEPIVACAINA 2% (CX COM 50 UNID) Dispensada FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR (CX COM 24 UNID) FLUORNIZ IONÔMERO DE VIDRO EM PO IONÔMERO DE VIDRO EM LIQUIDO MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO (PCT COM 50 UNID) MICROBRUSH POTE OBTURADOR TEMPORÁRIO SERINGA CENTRIX SUGADOR (PAC COM 50 UNID) MATERIAL ODONTOLOGICO Total do Empenho.......: 423,40 Total do Fornecedor....: 423,40 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONIA CRISTINA SCHUNK 3267 01006049 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORGANA GRAEFF 4503 01006050 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER 3272 01005780 03.11.2014 88615 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE 046/20 Dispensada DANILO EXNER. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2013 ADITIVO 001 (VENC. 12/08/15) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.277,90 Total do Fornecedor....: 1.277,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEIVA DAHMER METZ 700 01006032 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON FELIPPE LAUX 3284 01005941 12.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 67,50 Total do Fornecedor....: 67,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON INACIO FUHR 1512 01005830 03.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 294,00 01006175 25.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 129,00 Total do Fornecedor....: 423,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA 4413 01005804 03.11.2014 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ATRAVES DE TELE Dispensada ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011 (VENC. 13/01/15) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 84,60 01005805 03.11.2014 30699 MONITORAMENTO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE Dispensada TELE ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011 (VENC. 13/01/15) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 84,60 Total do Fornecedor....: 169,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A. 27 01005942 12.11.2014 30658 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453011 34453111 34453177 34453172 Total do Empenho.......: 1.064,64 01005943 12.11.2014 60658 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453000 34453175 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34453379 Total do Empenho.......: 547,08 12.11.2014 68258 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453448 Total do Empenho.......: 167,34 01005945 12.11.2014 81458 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453293 Total do Empenho.......: 95,51 01005946 12.11.2014 83158 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453180 34453185 34453195 34457054 Total do Empenho.......: 344,58 01005947 12.11.2014 88958 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453312 Total do Empenho.......: 190,77 02005948 12.11.2014 10558 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453077 Total do Empenho.......: 128,12 Total do Fornecedor....: 2.538,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 3624 01005891 07.11.2014 68007 SALGADOS FRITOS Dispensada PIZZAS SANDUICHE ABERTO E CANAPE BOLOS DIVERSOS SABORES REFRIGERANTE GARRAFA PER DE 2 LITROS LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRONATEC E REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO CRAS NA NOITE DE 10/11/2014 Total do Empenho.......: 660,00 Total do Fornecedor....: 660,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E LANCHERIA BROT HAUS LTDA 3484 01005769 03.11.2014 68007 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS MENSAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS Dispensada PARTICIPANTES DE OFICINAS NO CRAS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS, BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS, COMES DIVERSOS DE DOCES E SALGADOS) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 381,27 01005894 07.11.2014 87307 SANDUICHE COMPLETO Dispensada REFRIGERANTE EM LATA AGUA MINERAL PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DA BRIGADA MILIAR NO DIA 10/11/2014 Total do Empenho.......: 193,75 01006017 13.11.2014 851007 CUCAS CASEIRAS DIVERSOS SABORES, ROSCAS E REFRIGERANTES Dispensada (GARRAFA DE 2 LITROS) PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA E COMEMORAÇÃO DO KERB DO CENTRO NO DIA 15/11/2014 (ESTIMATIVA) Total do Empenho.......: 449,50 Total do Fornecedor....: 1.024,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR 13 01005843 04.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ ICMS DESON. Nao se Aplica Total do Empenho.......: 12,56 01005876 06.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ REC. MINERAIS Nao se Aplica Total do Empenho.......: 22,49 01005917 11.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/: Nao se Aplica FPM ITR Total do Empenho.......: 3.443,82 01006123 20.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/: Nao se Aplica FPM ITR Total do Empenho.......: 506,51 01005944 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006176 25.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ F. ESPECIAL Nao se Aplica Total do Empenho.......: 78,62 01006353 28.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM Nao se Aplica Total do Empenho.......: 1.307,37 01006375 28.11.2014 41012 VLR PASEP REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica Total do Empenho.......: 3.516,13 Total do Fornecedor....: 8.887,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULA LISANDRA DHEIN 1083 01006033 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01006180 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO DARCI MOSSMANN 4932 01005920 11.11.2014 30516 AGENDA EXECUTIVA 2015, NA COR PRETA, CAPA DURA, 320 PÁG, Dispensada 145X210 Total do Empenho.......: 99,80 Total do Fornecedor....: 99,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA TRABALHO 5536 01005802 03.11.2014 30605 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA 064/20 Dispensada NA SEGURANÇA DO TRABALHO, CFE. CONTRATO Nº 058/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 770,00 Total do Fornecedor....: 770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUC 4612 01005887 06.11.2014 30599 FECHADURA CILINDRICA PARA PORTA Dispensada Total do Empenho.......: 45,00 01006070 17.11.2014 31024 PERSIANA VERTICAL NOVA MEDINDO 4,18M² (PARA A SALA DO Dispensada CONSELHO TUTELAR) PERSIANA VERTICAL NOVA MEDINDO 3,60M² (PARA A SALA DA TESOURARIA) Total do Empenho.......: 427,90 01006071 17.11.2014 31116 MANUTENÇÃO/CONSERTO NAS PERSIANAS VERTICAIS DAS SALAS NO Dispensada CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 1.020,00 Total do Fornecedor....: 1.492,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTO MONTREAL LTDA 5653 01005766 03.11.2014 62701 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SIENA PLACA Dispensada IVL-4970 Total do Empenho.......: 50,00 Total do Fornecedor....: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 1646 01006076 18.11.2014 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS DE EMAIL (PERIODO DE Dispensada OUTUBRO/2014) Total do Empenho.......: 34,73 Total do Fornecedor....: 34,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI 5409 01005788 03.11.2014 89628 SERVIÇO REF INSTRUTOR DE DANÇAS GAUCHESCAS PARA OS ALUNOS DA 040/20 Dispensada REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 039/2014 (VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA 4039 01005928 12.11.2014 87399 COLA QUENTE GROSSA 1KK Dispensada Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLA SILICONE LIQUIDA 50GR BOLA NATALINA 15CM BOLA NATALINA 20CM BOLA NATALINA 7CM BOLA NATALINA 14CM BOTA NATALINA C/2 POMBA GLITTER TOUCA NATALINA FESTAO FESTAO DE 2 MTS CADA DIVERSAS CORES GUIRLANDA SINO C/2 GUIRLANDA SINOS ESTRELAS LUZES DE LED COM 50 ENFEITES DE NATAL MINI BONECOS ENFEITES DE NATAL MINI BONECOS PONTEIRA ESTRELA 20CM RAMA 20CMX2MTS MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA Total do Empenho.......: 1.094,37 Total do Fornecedor....: 1.094,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFRIGERACAO PREDITEC LTDA 5144 01006192 26.11.2014 83120 SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO DE GAS EM UM APARELHO DE AR Dispensada CONDICIONADO MODELO SPLIT NA EMEF FELIPE ODY Total do Empenho.......: 150,00 Total do Fornecedor....: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REJANI MARIA WURZIUS STOFFEL 701 01006165 24.11.2014 20314 DIARIA P/ BRASÍLIA EM 25,26,27/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM Nao se Aplica ANEXO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE Total do Empenho.......: 1.000,00 Total do Fornecedor....: 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITMO VEICULOS LTDA 4291 01005888 06.11.2014 62739 JOGO DE PALHETAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808 Dispensada Total do Empenho.......: 91,28 01006080 18.11.2014 62739 FILTRO DE OLEO Dispensada ELEMENTO FILTRANTE OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO STP AUTO AIR CLEANER SPRAY (PARA LIMPEZA DO AR)1 STP ENGINE FLUSH PRO PARA LIMPEZA DO MOTOR MATERIAL PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808 REVISÃO DE 40.000KM Total do Empenho.......: 348,30 01006081 18.11.2014 62819 REVISÃO, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR E CARTER, HIGIENIZAÇÃO NO Dispensada SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808 REVISÃO DE 40.000KM Total do Empenho.......: 403,29 Total do Fornecedor....: 842,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 4160 01005806 03.11.2014 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL 070/20 Tomada Precos DOS RESIDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS GERADOS NO MUNICIPIO NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, CFE. CONTRATO Nº 085/2012 E TERMO ADITIVO 002 (VENC. 30/11/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 17.706,57 Total do Fornecedor....: 17.706,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA 4337 01006286 28.11.2014 51042 PA BICO REDONDO Dispensada CABO CHIPA Total do Empenho.......: 21,00 01006287 28.11.2014 51531 COMPOSTO PARA PLANTIO DE FLORES Dispensada Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLOR DE ESTAÇÃO GRAO VERDE Total do Empenho.......: 101,00 Total do Fornecedor....: 122,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER 4263 01005825 03.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20, Nao se Aplica 21,24,25,26,27 E 28/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 600,00 Total do Fornecedor....: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROMEO AFONSO EXNER 3618 01006157 24.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 129,00 Total do Fornecedor....: 129,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002 01006313 28.11.2014 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 263,57 01006314 28.11.2014 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 900,10 01006315 28.11.2014 340101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 1.978,80 01006316 28.11.2014 350701 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 3.497,78 01006317 28.11.2014 360201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 740,05 01006318 28.11.2014 361001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 4.981,02 01006319 28.11.2014 366201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO A. SOCIAL Total do Empenho.......: 475,67 01006320 28.11.2014 370601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: 808,56 01006321 28.11.2014 74201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica INSP. VETER. ZOOT. Total do Empenho.......: 419,71 01006322 28.11.2014 380101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 712,66 01006324 28.11.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.......: 4.124,37 01006325 28.11.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 1.099,59 01006326 28.11.2014 382901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 6.107,20 01006327 28.11.2014 381001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 1.818,77 01006329 28.11.2014 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 79,90 01006330 28.11.2014 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. ADMINISTRAÇÃO Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 272,87 28.11.2014 340299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 599,90 01006332 28.11.2014 350899 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 1.060,40 01006333 28.11.2014 360399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 224,35 01006334 28.11.2014 361199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 1.510,06 01006335 28.11.2014 366399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica DPTO A. SOCIAL Total do Empenho.......: 144,20 01006336 28.11.2014 370799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: 245,12 01006337 28.11.2014 74399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica INSP. VETER. ZOOT. Total do Empenho.......: 127,24 01006338 28.11.2014 380299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica SEC. EDUC. CULT.E DESP. Total do Empenho.......: 216,05 01006339 28.11.2014 381199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 2.402,86 01006340 28.11.2014 382799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica EDUC. FUND. Total do Empenho.......: 1.583,71 02006312 28.11.2014 310101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CÂMARA Total do Empenho.......: 454,61 02006328 28.11.2014 310299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica CÂMARA Total do Empenho.......: 137,82 Total do Fornecedor....: 36.986,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT 1129 01005908 11.11.2014 82814 DIARIA P/ POA EM 10 A 13/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 120,00 01006034 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01006178 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.V. GONCALVES EPP 1931 01005884 06.11.2014 68014 COLA COLORIDA Dispensada CANETA PERMANENTE PARA TECIDO ROLO DE FITA NATALINA LÃ TECIDO NATALINO FORMA DE SILICONE FORMA SILICONE FORMA SILICONE FORMA SILICONE PLACA EM MDF PLACA EM MDF CANETA PERMANENTE PARA TECIDO CANETA PERMANENTE PARA TECIDO FELTRO FITA NATALINA 01006331 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS OLHOS PARA BONECOS TAMPA PARA LATAS CAIXA DE ALFINETE FIBRA MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTENASATO DO CRAS Total do Empenho.......: 541,75 Total do Fornecedor....: 541,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABINE PETRY SCHNEIDER 3903 01006051 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALSICHARIA SEEFELD LTDA EPP 5664 01006016 13.11.2014 851007 SALSICHAO PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA E FESTIVIDADES DO Dispensada KERB DO CENTRO NO DIA 15/11/2014 Total do Empenho.......: 690,34 Total do Fornecedor....: 690,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMANTA TAISI ADAM 5276 01006188 26.11.2014 30314 DIÁRIA P/ IVOTI EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANDRA REGINA KLEIN 1501 01006054 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SARA HELOISA FROHLICH WELTER 375 01006179 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINO STAUDT 3678 01005915 11.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 5601 01005809 03.11.2014 30697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 3 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.080,80 01005810 03.11.2014 60697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 720,00 01005811 03.11.2014 83197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 PARA AS EMEFS REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 399,60 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005812 03.11.2014 81497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 01005813 03.11.2014 88997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 01005814 03.11.2014 64997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 PARA O CRAS REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 02005815 03.11.2014 10597 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 Pregao Presen VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 PARA A CAMARA DE VEREADORES REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 Total do Fornecedor....: 2.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 3882 01005817 03.11.2014 30517 ROTEADOR WIRELES 150 MBPS, BIVOLT, PORTUGUÊS, BANDA 2.4 GHz 078/20 Pregao Presen Marca:DLINK Marca:DLINK CFE CONTRATO Nº087/2014 ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 272,00 Total do Fornecedor....: 272,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDONIA MARIA GRAEFF RICARDO 4268 01005837 04.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 42,00 Total do Fornecedor....: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVANO JACOB BERWIAN 3703 01005936 12.11.2014 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 120,00 Total do Fornecedor....: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVERIO STOFFEL 3706 01005914 11.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 630,00 Total do Fornecedor....: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE FUHR 3708 01005827 03.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928. Total do Empenho.......: 750,00 Total do Fornecedor....: 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE WEBER 5666 01006058 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097 01005782 03.11.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE Dispensada LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.400,00 01005783 03.11.2014 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE. Dispensada CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015) ESTIMATIVA PARA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 946,00 01005847 05.11.2014 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE. Dispensada CONVENIO Nº 001/2013 (VENC. 27/02/2014), ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015) ESTIMATIVA PARA OUTUBRO/2014 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5189/2014 Total do Empenho.......: 340,00 Total do Fornecedor....: 3.686,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD 8 01005775 03.11.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.897,00 01005776 03.11.2014 31601 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 724,25 01005777 03.11.2014 51301 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.158,80 01005778 03.11.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 231,76 01005779 03.11.2014 640801 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 66,63 01006007 13.11.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5179/2014 Total do Empenho.......: 1.568,77 01006008 13.11.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 Pregao Presen Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5182/2014 Total do Empenho.......: 281,15 01006189 26.11.2014 30672 PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIARIAS JESSICA MILENA Dispensada KOCH (EMEI), LUANA RAMBO (EMEI) E DEBORA VENTURINI (ROB. SILVEIRA) CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PL/IVOTI PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIARIAS DEBORA ROHDEN (EMEI) E ISLA TAIS RABER (EMEI) CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 - PL/SJH PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIARIA LUISA CAROLINE KLEIN WERLE (NOVA VILA) CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 - PL/PICADA CAFÉ Total do Empenho.......: 261,80 Total do Fornecedor....: 7.190,16 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTRIMA AGRICOLA LTDA 1458 01006110 19.11.2014 71239 FILTRO DE COMBUSTIVEL Dispensada ELEMENTO FILTRO DO OLEO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO HIDRAULICO JUNTA DE PAPEL JUNTAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CARVAO SENSOR PRESSAO DE OLEO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY MF-4291 Total do Empenho.......: 1.208,69 01006111 19.11.2014 71201 OLEO SHELL WBF 100 - GALÃO DE 20 LTS Dispensada OLEO SHELL WBF 100 - GALÃO DE 4 LTS OLEO SHELL SPIRAX - GALÃO DE 20 LTS OLEO SHELL RIMULA GALÃO DE 20 LTS PARA OS TRATORES MASSEY MF 4291 Total do Empenho.......: 1.664,60 01006112 19.11.2014 71319 REVISÃO GERAL NOS TRATORES MASSEY MF 4291 Dispensada Total do Empenho.......: 660,00 Total do Fornecedor....: 3.533,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME 3719 01005861 05.11.2014 62739 RADIADOR DE AGUA NOVO Dispensada ADITIVO DE RADIADOR ABRAÇADEIRA PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006 FILTRO DE OLEO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 Total do Empenho.......: 1.142,00 01005862 05.11.2014 62701 OLEO SINTETICO 5W30 PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 Dispensada Total do Empenho.......: 166,50 01005863 05.11.2014 62819 CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006 Dispensada TROCA DE PASTILHAS, FILTRO E OLEO DO VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 Total do Empenho.......: 360,00 01005864 05.11.2014 51339 SONDA LAMBDA KS4 F2N Dispensada ATUADOR MARCHA LENTA JOGO CABO DE VELAS VELAS PLUG ELETRONICO 4046 PARA O VEICULO GOL IMU-6380 Total do Empenho.......: 546,00 01005865 05.11.2014 51419 MANUTENÇÃO REF FALHA NO MOTOR DO VEICULO GOL IMU-6380 Dispensada Total do Empenho.......: 250,00 01006012 13.11.2014 71239 JUNTA DE CABEÇOTE Dispensada ADITIVO DE RADIADOR MANGUEIRA DE AGUA JANTA TAMPA DE VALVULA FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PARA O TRATOR MASSEY VELHO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR PRIMARIO ELEMENTO DE SEGURANÇA FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE Total do Empenho.......: 380,00 01006013 13.11.2014 71201 OLEO 90 GLS Dispensada PARA O TRATOR AGRALE GALÃO DE OLEO WBF100 (20 LITROS) Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA O TRATOR MASSEY 2 Total do Empenho.......: 322,00 13.11.2014 71319 CONSERTO DE CABEÇOTE E TROCA DE JUNTAS, TROCA DE MANGUEIRA E Dispensada ADITIVO NO TARTOR MASSEY VELHO TROCA DE OLEO E FILTROS NO TRATOR MASSEY VELHO TROCA DE OLEO E FILTROS NO TRATOR AGRALE TROCA DE OLEO HIDRAULICO NO TRATOR MASSEY 2 Total do Empenho.......: 850,00 01006025 14.11.2014 71239 FILTRO DE OLEO Dispensada EXTINTOR DE 1KG PARA O VEICULO GOL PLACA IKV-1536 Total do Empenho.......: 80,00 01006026 14.11.2014 71201 OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACA IKV-1536 Dispensada Total do Empenho.......: 100,00 01006027 14.11.2014 71319 TROCA DE OLEO, FILTRO E EXTINTOR NO VEICULO GOL PLACA Dispensada IKV-1536 Total do Empenho.......: 20,00 01006107 19.11.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACA IMU-6380 Dispensada Total do Empenho.......: 63,00 01006108 19.11.2014 51339 BOMBA DE COMBUSTIVEL Dispensada MANIVELA PARA PORTA DE VIDRO PARA O VEICULO PAMPA PLACA IHJ-0882 GRAMPO DE MOLA 3/4X82X520 POLCAS DUPLAS NF 3/4 ARRUELAS CONICAS GRAMPO PINO CENTRO M12X1,5X250-10 PONTEIRA PARA-CHOQUE DIREITA PONTEIRA PARA-CHOQUE ESQUERDA PARA O CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871 Total do Empenho.......: 828,00 01006109 19.11.2014 51419 TROCA DE OLEO MOTOR E LIMPEZA DOS FILTROS E SUSPIRO NO Dispensada VEICULO GOL IMU-6380 TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E MANIVELA DA PORTA DO VEICULO PAMPA IHJ-0882 CONSERTO DOS GRAMPOS DE MOLA, PINTURA DAS PONTEIRAS E COLOCAÇÃO DOS PARA-CHOQUES NO CAMINHAO FORD IHJ-0882 Total do Empenho.......: 925,00 01006167 24.11.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO KOMBI ILN-3354 Dispensada Total do Empenho.......: 45,00 01006168 24.11.2014 51339 BATERIA 60 GD NOVA PARA O VEICULO KOMBI PLACA ILN-3354 Dispensada SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LAMPADA PARA O CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871 Total do Empenho.......: 394,00 01006169 24.11.2014 51419 TROCA DE OLEO, COLOCAÇÃO DE BATERIA NOVA E CONSERTO NA PARTE Dispensada ELETRICA DO VEICULO KOMBI PLACA ILN-3354 TROCA DE SINALEIRAS E CONSERTO DE FIAÇÃO ARREBENTADA NO CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871 Total do Empenho.......: 160,00 Total do Fornecedor....: 6.631,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFANI VOGEL FROHLICH 1672 01006055 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME 5163 01006361 28.11.2014 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 315,00 01006362 28.11.2014 83195 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, 01006014 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) NAS EMEFS REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 45,00 01006363 28.11.2014 81495 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) NA EMEI URSINHO CARINHOSO REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 67,50 01006364 28.11.2014 80595 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) NO POSTO DE SAUDE E NO CRAS REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 247,50 Total do Fornecedor....: 675,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190 01005921 11.11.2014 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 092/20 Inexigivel INFORMÁTICA: * FOLHA DE PAGAMENTO CFE CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/15) Total do Empenho.......: 560,00 01005922 11.11.2014 80511 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 092/20 Inexigivel INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO CFE. CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015) Total do Empenho.......: 508,00 01005923 11.11.2014 60611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 092/20 Inexigivel INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/15) Total do Empenho.......: 420,00 01005924 11.11.2014 40511 * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 092/20 Inexigivel * ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO * CONTROLE DA TESOURARIA * CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES * CONTROLE DE ALMOXARIFADO * CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS * CONTROLE DE PATRIMÔNIO * CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS * PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE CFE CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015) Total do Empenho.......: 3.900,00 Total do Fornecedor....: 5.388,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A. 4231 01005875 05.11.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica 34453000 34453175 34453180 34453293 Total do Empenho.......: 129,45 Total do Fornecedor....: 129,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA 248 01006022 14.11.2014 72499 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O Dispensada PRODUTOR AGROINDUSTRIAL GEISON RAFAEL FROEHLICH CFE LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO Nº354 DE 22/04/2002 Total do Empenho.......: 5.100,00 01006284 28.11.2014 51721 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 17 059/20 Pregao Presen TONELADAS CFE CONTRATO Nº068/2014 (VENC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 6.400,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 11.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA 5670 01006092 19.11.2014 68299 INGRESSOS PARA OS INTEGRANTES, OFICINEIROS E FUNCIONÁRIAS Dispensada (58 PESSOAS) DAS OFICINAS DO CRAS NO PARQUE CALDAS DE PRATA NA CIDADE DE NOVA PRATA/RS COMO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO NO DIA 20/11/2014 Total do Empenho.......: 870,00 01006132 21.11.2014 68299 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6092/2014 (INGRESSOS DE BANHO NO Dispensada CALDAS DE PRATA EM 20/11/2014) Total do Empenho.......: 80,00 Total do Fornecedor....: 950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719 01005881 06.11.2014 51339 MANGUEIRA HIDRAULICA Dispensada TIRAS CALÇOS TAMPA COM KIT AMORTECEDOR ANEIS ANEIS ANEIS ANEIS RETENTOR ANEIS ANEIS KIT REPARO DA BOMBA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G Total do Empenho.......: 2.252,00 01005882 06.11.2014 51419 CONSERTO DA BOMBA COM TROCA DO REPARO Dispensada CONSERTO DO ORBITRAL COM TROCA DE VEDAÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ORBITROL E BOMBA CONJUNTO (TIRAR VAZAMENTO, TROCA DAS TIRAS DO GIRO CIRCULO, TROCA DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS Total do Empenho.......: 4.780,00 Total do Fornecedor....: 7.032,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UMBERTO BERWIAN 3745 01005934 12.11.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 216,00 Total do Fornecedor....: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431 01005772 03.11.2014 81498 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO NO DIA Dispensada 03/11/2014 PARA O GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER ONDE OCORRE A FEIRA DO LIVRO Total do Empenho.......: 102,48 01005773 03.11.2014 83198 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO Dispensada FUNDAMENTAL NO DIA 03/11/2014 PARA O GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER ONDE OCORRE A FEIRA DO LIVRO Total do Empenho.......: 324,52 01005904 07.11.2014 87498 TRANSPORTE DA BANDA DA BRIGADA MILITAR DE NOVO HAMBURGO PARA Dispensada SE APRESENTAR NO DIA 10/11/2014 NA EMEF NOVA VILA ONDE OCORRE O JURAMENTO A BANDEIRA Total do Empenho.......: 503,86 01005905 07.11.2014 81498 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO NO DIA Dispensada 07/11/2014 PARA A SOC ESP SOBERANO (ATIVIDADES ALUSIVAS A FEIRA DO LIVRO) Total do Empenho.......: 34,16 01005906 07.11.2014 83198 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO Dispensada FUNDAMENTAL (ROBERTO SILVEIRA E NOVA VILA) NO DIA 07/11/2014 PARA A SOC ESP SOBERANO (ATIVIDADES ALUSIVAS A FEIRA DO LIVRO) Total do Empenho.......: 264,74 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006020 13.11.2014 83198 TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Dispensada NO DIA 14/11/2014 PARA SANTA MARIA DO HERVAL PARA PARTICIPAR DO "FÓRUM UNIÃO FAZ A VIDA" PROMOVIDO PELO SICREDI Total do Empenho.......: 683,20 01006091 19.11.2014 68298 TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES, OFICINEIROS E FUNCIONÁRIAS Dispensada (58 PESSOAS) DAS OFICINAS DO CRAS COM DESTINO AO PARQUE CALDAS DE PRATA NA CIDADE DE NOVA PRATA/RS COMO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO NO DIA 20/11/2014 Total do Empenho.......: 1.800,00 01006198 26.11.2014 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 007/20 Tomada Precos ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 4.139,72 01006199 26.11.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 Tomada Precos ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 17.852,33 01006200 26.11.2014 84398 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 Tomada Precos ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 4.225,48 01006201 26.11.2014 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 007/20 Tomada Precos 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.759,40 01006202 26.11.2014 85698 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 007/20 Tomada Precos 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.258,12 01006203 26.11.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO MATRICULADOS 007/20 Tomada Precos NO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EJA - ROTEIRO 04 (CFE. ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 05 (CFE ADITIVO 002 E 003 AO CONTRATO Nº019/2014) (VENC. 18/12/2014) REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 12.797,19 01006344 28.11.2014 87098 TRANSPORTE PARA O GRUPO DE DANÇAS ALEMAS VERBUNDEN DURCH DEN Dispensada TANZ NO DIA 29/11/2014 PARA SANTA MARIA DO HERVAL Total do Empenho.......: 448,35 Total do Fornecedor....: 48.193,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDERLEY EUCLIDES HANSEN 327 01006065 17.11.2014 50914 DIARIA P/ POA EM 18/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Nao se Aplica Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDUIR METZ & CIA LTDA 4215 01005895 07.11.2014 87423 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (MICROFONES, 02 TELÕES, ESTRUTURA, Dispensada LUZES, CANHÃO, MÁQUINA DE FUMAÇA) PARA A NOITE DE 07/11/2014 "1ª MOSTRA LITERÁRIA E ARTÍSTICA DE PL" QUE OCORRE NA SOC ESP SOBERANO Total do Empenho.......: 2.300,00 Total do Fornecedor....: 2.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 4 01005974 13.11.2014 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005975 13.11.2014 23208 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005976 13.11.2014 30008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005977 13.11.2014 40008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005978 13.11.2014 40028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005979 13.11.2014 50608 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005980 13.11.2014 50628 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005981 13.11.2014 60008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005982 13.11.2014 60028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005983 13.11.2014 60199 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005984 13.11.2014 60808 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005985 13.11.2014 66008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005986 13.11.2014 66028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005987 13.11.2014 70508 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005988 13.11.2014 72999 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005989 13.11.2014 73399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005990 13.11.2014 74008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005991 13.11.2014 80008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005992 13.11.2014 80028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005993 13.11.2014 80908 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005994 13.11.2014 82408 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 01005995 13.11.2014 83699 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE Nao se Aplica Empenho.......: 2.474,30 Nao se Aplica Empenho.......: 775,78 Empenho.......: 2.939,48 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 4.862,22 Empenho.......: 1.529,87 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 10.300,40 Empenho.......: 1.291,36 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.150,39 Empenho.......: 3.165,76 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.205,27 Empenho.......: 13.820,60 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.495,72 Empenho.......: 1.291,36 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 2.469,38 Empenho.......: 1.881,77 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 627,37 Empenho.......: 1.235,37 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.342,46 Empenho.......: 4.148,73 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 5.093,29 Empenho.......: 3.329,60 Nao se Aplica Nao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOLHA - NOVEMBRO/2014 01005996 01005997 01005998 01005999 01006219 01006220 01006221 01006222 01006223 01006224 01006225 01006230 01006231 01006232 01006233 01006234 01006235 01006236 01006237 01006238 01006239 Total do 13.11.2014 630399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 13.11.2014 800108 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 13.11.2014 801008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 13.11.2014 860128 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 20702 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 23201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 30001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 30031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 30033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 30037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 40001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 40002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 40031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 40033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 40037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 40074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 50002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 50074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 50601 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 50637 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Empenho.......: 1.662,99 Nao se Aplica Empenho.......: 872,15 Empenho.......: 12.313,49 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 17.440,98 Empenho.......: 1.291,36 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 8.135,21 Nao se Aplica do Empenho.......: 3.711,46 do Empenho.......: 1.163,67 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 3.285,01 do Empenho.......: 560,15 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 572,19 do Empenho.......: 556,29 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 4.036,71 do Empenho.......: 2.294,82 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 560,15 do Empenho.......: 143,35 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 1.852,12 do Empenho.......: 2.658,57 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 2.616,93 do Empenho.......: 3.447,76 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 10.557,74 Nao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006240 01006241 01006242 01006243 01006244 01006245 01006246 01006247 01006248 01006249 01006250 01006251 01006252 01006253 01006254 01006255 01006256 01006257 01006258 01006259 01006260 Total 28.11.2014 50844 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60199 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60801 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 60837 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 61144 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 66001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 66002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 66037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 70074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 70501 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 70537 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 70744 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 72999 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 73399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total 28.11.2014 74001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 4.879,82 do Empenho.......: 261,36 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 1.667,36 do Empenho.......: 4.748,64 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 120,22 do Empenho.......: 4.067,61 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 1.807,90 do Empenho.......: 18.570,30 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 3.474,71 do Empenho.......: 4.108,29 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 1.772,29 do Empenho.......: 1.937,04 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 45,50 do Empenho.......: 3.762,12 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 2.824,96 do Empenho.......: 655,37 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 270,16 do Empenho.......: 2.793,82 Nao se Aplica Nao se Aplica do Empenho.......: 986,89 do Empenho.......: 583,62 28.11.2014 74033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 28.11.2014 74037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: Nao se Aplica Nao se Aplica 560,15 Nao se Aplica 709,28 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006261 01006262 01006263 01006264 01006265 01006266 01006267 01006268 01006269 01006270 01006271 01006272 01006273 01006274 01006275 01006276 01006277 01006278 01006279 02006000 02006280 02006281 28.11.2014 80001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 80002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 80037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 80074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 83699 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 622399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 630399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 640173 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 800101 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 800101 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 800131 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 800137 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 800137 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 801001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 801001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 801031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 801037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 801037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 860102 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 13.11.2014 10008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 10001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Total do 28.11.2014 10031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2014 Nao se Aplica Empenho.......: 1.760,39 Empenho.......: 5.559,50 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 253,28 Empenho.......: 3.135,10 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 2.677,46 Empenho.......: 978,16 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.061,12 Empenho.......: 3.236,15 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 3.710,57 Empenho.......: 12.368,72 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.643,92 Empenho.......: 867,08 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 4.442,07 Empenho.......: 5.495,21 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 22.378,75 Empenho.......: 410,98 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.937,76 Empenho.......: 3.400,16 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 990,05 Empenho.......: 1.338,10 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 812,16 Nao se Aplica Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014 Pg. 49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 560,15 28.11.2014 10037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Nao se Aplica NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 634,84 02006283 28.11.2014 10074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Nao se Aplica NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 7.786,60 Total do Fornecedor....: 294.209,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVA REMOÇÕES LTDA ME 5305 01005892 07.11.2014 61550 TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MOVEL DOS HOSPITAL DE IVOTI Dispensada ATE HOSPITAL DA ULBRA EM CANOAS TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MOVEL DOS HOSPITAL DE IVOTI ATE O CAMPO DO IVOTI PARA EMBARQUE EM HELICOPTERO EQUIPADO Total do Empenho.......: 2.680,00 Total do Fornecedor....: 2.680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A. 1464 01006068 17.11.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nao se Aplica Total do Empenho.......: 802,74 Total do Fornecedor....: 802,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WILSON LUIS WEBER 1835 01005939 12.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YEDA FEITEN 898 01006035 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZELINDA ALBRECHT 5405 01006052 14.11.2014 81214 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG 730 01005791 03.11.2014 30706 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DIREITO PARA O SETOR DE 013/20 Dispensada COMPRAS E LICITAÇÕES CFE. CONTRATO Nº 011/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 720,00 Total do Fornecedor....: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......: 819.145,97 02006282