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Estado do Rio Grande so Sul C. M. de São Marcos Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3716 02.06.2010 1 3742 07.06.2010 1 3744 07.06.2010 1 2 3826 11.06.2010 1 3827 11.06.2010 1 3861 15.06.2010 3865 15.06.2010 3868 15.06.2010 6921653000190 312 ITALMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LT 87822540000139 11 Nao Aplicavel 100506 1,0000 UN > BASE GIRATORIA PARA CADEIRA 90,0000 90,00 TIPO DIRETOR. Total do Empenho.......: 1993 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 87551867000113 11 Dispensada 1,0000 UN > CONJUNTO TONER PARA IMPRESSORA 1.885,0000 1.885,00 OKI C 7350 COMPORTO POR : 01 TONER BLACK 01 TONER CYAN 01 TONER MAGENTA 01 TONER YELLOW. Total do Empenho.......: 100503 3986 COMERCIO DE BEBIDAS MASCARELLO LTDA 94883956000122 11 Dispensada 12,0000 UN > AGUA MINERAL 500ML 7,0000 84,00 5,0000 UN > BOMBONAS DE AGUA DE 20 LTS 7,0000 35,00 Total do Empenho.......: 100501 51 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA FL 92821701002153 12 Dispensada 1,0000 UN > PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE 460,4000 460,40 EDITAL DE CONCURSO Nº 06-10 NO JORNAL PIONEIRO - EDIÇAO DE 14/06/2010. Total do Empenho.......: 101502 2106 COMPUMIX INFORMATICA LTDA 1,0000 UN > PAPEL A-4 Total do Empenho.......: 6114744000113 12 Dispensada 85,0000 85,00 1542 JOSE OSWALDO DIEMMER DE CAMARGO 24848913004 1,0000 Diária para Vereador José Oswald do Diemer de Camargo - Destino Caxias do Sul - Local: Câmara de Vereadores - data 16/06/10 Reunião Comissão Especial Pró 48,0000 Universidade Pública. Total do Empenho.......: 90,00 1 1.885,00 1 119,00 1 460,40 100502 1 85,00 Nao Aplicavel 100401 1 48,00 48,00 92 RADIO DIPLOMATA LTDA 87840989000120 1346/2 Convite 1,0000 Aditivo de 25% ao contrato de radiofusão com a Rádio Diplomata - Emp. 353/2010 3.255,2000 3.255,20 Total do Empenho.......: 2146 FABIANA DUTRA DE OLIVEIRA 57911037 1,0000 Diária para a Presidenta da Câma ra, Vereadora Fabiana Dutra de Oliveira, dia 21/06/10, destino: Porto Alegre - Assembleia Legisl * Participar da 33.ª edição do 48,0000 Programa Deputado por um Dia Total do Empenho.......: 1 101503 Nao Aplicavel 100401 1 3.255,20 1 48,00 48,00 3872 15.06.2010 3876 15.06.2010 3882 15.06.2010 3884 15.06.2010 3899 15.06.2010 1 3911 15.06.2010 3912 15.06.2010 3922 16.06.2010 1 15487 MARIA LUCI GIRARDELLO CASAROTTO 23566590053 1,0000 Diária para a Vereadora Maria Luci Girardello Casarotto, dia 21/06/10, destino: Porto Alegre - Assembleia Legislativa * Participar da 33.ª Edição do Programa Deputado por um Dia. 48,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 100401 2624 ALCIONES MARCOS DAROS 50454218087 1,0000 Diária para o Vereador Alciones Marcos Daros, dia 21/06/2010, destino: Porto Alegre - Assemble ia Legislativa * Participar da 33.ª Edição do Programa Deputado por um Dia 48,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 100401 1542 JOSE OSWALDO DIEMMER DE CAMARGO 24848913004 2,0000 Pedágios viagem à Caxias do Sul Dia 16/06/2010 6,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 100903 1542 JOSE OSWALDO DIEMMER DE CAMARGO 24848913004 1,0000 Diária para o Vereador José Oswa ldo Diemer de Camargo, destino: Porto Alegre - Assembleia Legisl * Participar da 33.ª Edição do Programa Deputado por um Dia. 48,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 100401 1 48,00 48,00 1 48,00 48,00 1 12,00 12,00 1 48,00 48,00 5332 HDI INFORMATICA LTDA 5769327000146 12 Dispensada 1,0000 UN > COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.570,0000 3.570,00 INTEL CORE 15 3,20 GHZ COM 4GB DE MEMORIA DDR3 HD DE 1TB, FONTE MINIMO 430W REAIS, GRAVADOR DE DVD, PLACA DE REDE 10/100/1000, PLACA DE SOM CM ENTRADA AUXILIAR, TECLADO , MOUSE E CAIXA DE SOM, MONITOR 17 POLEGADAS, LICENÇA WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS OFFICE 2007 SMALL, BUSSINES. GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO NO LOCAL. Total do Empenho.......: 101706 1 3.570,00 2120 JOSE LORENO SUSIN 20809727072 1,0000 Diária para o motorista José Loreno Susin - 21/06/10 Conduzir Vereadores à Porto 33,0000 Alegre - Assembleia Legislativa Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 100402 2120 JOSE LORENO SUSIN 20809727072 4,0000 un Pedágio viagem 21/06/10 Porto Alegre 6,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 100903 1 33,00 33,00 1 24,00 15739 SUL PECAS E VEICULOS LTDA 97752851000122 12 Dispensada 1,0000 UN > REVISAO DO VEICULO DOBLO 571,0000 571,00 PLACA IMY - 1216 - 30000KM, 24,00 102301 1 Total do Empenho.......: 3929 16.06.2010 1 3974 18.06.2010 1 2 3 4 4198 25.06.2010 4199 25.06.2010 4201 25.06.2010 4202 25.06.2010 4203 25.06.2010 4204 25.06.2010 4205 25.06.2010 15739 SUL PECAS E VEICULOS LTDA 97752851000122 748/20 Dispensada 1,0000 UN > PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO 1.377,5700 1.377,57 DOBLO PLACA IMY - 1216 30000KM. Total do Empenho.......: 11 EXONERACAO 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN SALDO DE SALARIO 13 SAL.PROPORCIONAL FERIAS PROPORC.RESCISAO 1/3 FERIAS RESCISAO *VERBAS REFERENTES TERMINO CONTR TEMP.PABLO LUIZ RECH Total do Empenho.......: 32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO SUBSÍDIO VEREADORES Total do Empenho.......: 32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO SERVIDORES Total do Empenho.......: 32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REf. JUNHO SERVIDORES Total do Empenho.......: 32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO SERVIDORES Total do Empenho.......: 32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO CC Total do Empenho.......: 887 FAPS 1,0000 887 FAPS 1,0000 12 INSS 1,0000 102202 Nao Aplicavel 103801 1.945,16 634,29 634,29 211,47 1 1.377,57 1 3.425,21 Nao Aplicavel 100008 25.438,2500 1 25.438,25 25.438,25 Nao Aplicavel 100001 2.767,8800 1 2.767,88 2.767,88 Nao Aplicavel 100003 435,1800 1 435,18 435,18 Nao Aplicavel 100002 1.883,2100 1 1.883,21 1.883,21 Nao Aplicavel 100001 1.726,2800 1 1.726,28 1.726,28 Nao Aplicavel 101901 75,05 1 75,05 Nao Aplicavel 102701 1 UN 559,4900 559,49 559,49 Nao Aplicavel 102702 FAPS AMORT. PASSIVO ATUARIAL REF. FOPAG JUNHO BASE DE CALCULO R$ 5.086,27 Total do Empenho.......: 4207 25.06.2010 1.945,1600 634,2900 634,2900 211,4700 14134 SINDICATO SERVIDORES MUNIC SAO MARCOS 7362420000167 1,0000 UN REF. PLANO DE SAUDE CONF. LEI 75,0500 Total do Empenho.......: FAPS PARTE PATRONAL REF. FOPAG JUNHO BASE CALCULO R$ 5.086,27 Total do Empenho.......: 4206 25.06.2010 571,00 1 UN 305,1700 305,17 305,17 Nao Aplicavel 100102 INSS PARTE PATRONAL REF FOPAG JUNHO - VEREADORES BASE DE CALCULO R$ 25.438,25 Total do Empenho.......: 1 UN 5.514,3000 5.514,30 5.514,28 4208 25.06.2010 12 INSS 1,0000 Nao Aplicavel 100101 INSS PARTE PATRONAL REF. FOPAG JUNHO - CC BASE DE CALCULO R$ 1.726,28 Total do Empenho.......: 4209 25.06.2010 12 INSS 1,0000 2 3 4 4258 25.06.2010 1 4274 28.06.2010 4360 30.06.2010 374,2100 374,21 374,21 Nao Aplicavel 103802 INSS PARTE PATRONAL REF FOPAG JUNHO - CONTR. TEMP. Total do Empenho.......: 4252 25.06.2010 1 UN 1 UN 54 BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA 4,0000 UN > CANETAS MARCA TEXTO 1,0000 UN > CAIXA GRANDE 13,0000 UN > CANETAS ESFEROGAFICAS Total do Empenho.......: 559,1600 559,16 559,16 88622436000163 806/20 Dispensada 1,4000 5,60 34,1000 34,10 4,1000 53,30 100502 93,00 8490 OXFORD INFORMATICA LTDA 2625802000112 806/20 Dispensada 2,0000 UN > CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA 36,0000 72,00 IMPRESSORA HP DESKJET 3650. Total do Empenho.......: 100503 1187 BRASIL TELECOM SA 76535764000224 1,0000 UN FATURA DE TELEFONE 3291-2752 1007.000956690 Total do Empenho.......: 101311 18305 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELES 2558157001720 1,0000 UN FATURA DE TELEFONE 3291-2752 Nr 51244-7.542/06/10-00001/00001 12,8700 Total do Empenho.......: 1 Inexigivel 1 72,00 1 417,11 Inexigivel 101311 1 12,87 12,87 Estado do Rio Grande so Sul C. M. de São Marcos Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Presidente Fabiana Dutra de Oliveira Total da Unidade.......: 55.380,52 Total Geral............: 55.380,52 Contadora Eloni T. Gozzi Dal'Zotto Crcrs 083103/O-0 Secretaria Geral Marcela M. de Rosso
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