- Defensoria Pública do Estado de Roraima
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA “Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 Unidade Orçamentária: 32101 Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão Nome do Credor P. C. Duarte Reis-ME Mª Heloisa Maciel da Silveira Paracat TNL PCS S/A Maria Valdiane Prado de Araújo Valor Empenhado Valor Liquidado Descrição do Objeto 02.408.199/0001-17 Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de Caracarai, período de janeiro a novembro/2012 11.053,68 1.004,88 1.004,88 Dispensa de Licitação 149.845.122-53 Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de Pacaraima, período de janeiro a maio/2012 4.968,55 993,71 993,71 Dispensa de Licitação 04.164.616/0001-59 511.694.522-72 Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão de internet, no período de janeiro a 05/04/2012. 30.977,56 Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de Mucajai,período de janeiro a fevereiro/2012. 1.798,52 - 899,26 Valor Pago Modalidade de Licitação CNPJ/CPF - 899,26 Pregão Dispensa de Licitação Central Serviços e Comércio Ltda-ME 09.182.360/0001-26 Despesas com aquisição de peças para manutenção de central telefonica, período de janeiro a abril/2012. 9.725,95 - - Carta Convite Central Serviços e Comércio Ltda-ME 09.182.360/0001-26 Despesas com serviços de manutenção de central telefonica, períododo de janeiro a abril/2012. 11.310,00 - - Carta Convite Mourão e Lira Ltda.-ME 05.059.252/0001-00 Despesas com serviços de reprografia sem operador e encadernação, no período de janeiro a fevereiro/2012. L. G. Pinheiro Leitão -ME 84.036.706/0001-01 L. G. Pinheiro Leitão -ME 9.000,00 2.919,42 Despesas com aquisição de peças para manutenção de condicionadores de ar, período de janeiro a agosto/2012. 12.694,25 10.241,44 10.241,44 Carta Convite 84.036.706/0001-01 Despesas com serviços de manutenção de condicionadores de ar, período de janeiro a agosto/2012. 5.932,34 903,36 903,36 Carta Convite Bernardes e Fonseca Ltda. - ME 34.812.370/0001-45 Despesas com aquisição de carimbos e cópias de chaves, período de janeiro a maio/2012. 2.359,00 - - Dispensa de Licitação Bernardes e Fonseca Ltda. - ME 34.812.370/0001-45 Despesas com serviços de conserto/abertura de porta e fechadura, período de janeiro a maio/2012. 550,50 - - Dispensa de Licitação E. C. T.-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316/8056-16 Despesas com serviços postais e telemáticos convencionais, período de janeiro a 18 de fevereiro/2012. . Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF 4.319,35 266,23 2.919,42 Pregão 266,23 Inexigibilidade 1/4 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA “Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 Unidade Orçamentária: 32101 Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão Valor Liquidado Valor Pago Modalidade de Licitação 14.258,90 - - Dispensa de Licitação 2.312,00 - - Dispensa de Licitação Despesas com contratação de empresa especializada com serviços de vetores, pragas urbanas e limpeza de caixa d´agua. 26.433,54 - - Carta Convite Companhia de Águas e Esgotos de Roraima S/A - CAER 05.939.467/0001-15 Despesas com águas e esgotos das sedes e núcleos da DPE/RR, exercício de 2012. 31.130,36 Carpo Indústria e Comércio Ltda. Despesas com aquisição de material de consumo(gêneros alimentícios e copa e cozinha). 25.219,00 - - Carta Convite Nome do Credor CNPJ/CPF Descrição do Objeto Despesas com aquisição de peças para manutenção dos veiculos azeras, exercício 2012. Koryo Automoveis Ltda. 10.892.242/0001-90 Koryo Automoveis Ltda. 10.892.242/0001-90 Despesas com serviços para manutenção dos veiculos azeras, exercício 2012. Itamar C. da Silva - ME 03.397.088/0001-15 14.479.901/0001-12 Valor Empenhado 5.653,42 5.653,42 Inexigibilidade Forbras Roraima Ltda. 84.017.888/0001-65 Despesas com execução de serviços de impressão de material de publicitário, período de janeiro a agosto/2012. 31.245,00 - - Carta Convite Forbras Roraima Ltda. 84.017.888/0001-65 Despesas com aquisição de material de publicitário, período de janeiro a agosto/2012. 11.065,00 - - Carta Convite Manaus Autocenter Ltda. 04.542.410/0001-04 Despesas com aquisição de peças para manutenção dos veiculos L-200, exercício 2012. 23.345,00 - - Dispensa de Licitação Manaus Autocenter Ltda. 04.542.410/0001-04 Despesas com serviços de manutenção dos veiculos L-200, exercício 2012. 32.175,04 - - Dispensa de Licitação Editora Zenite Ltda. 08.509.060/0001-46 Despesas com execução de serviços de publicações de anuncios de licitações e outros, exercício de 2012. 4.000,00 Editora Boa Vista Ltda. 04.653.101/0001-12 Despesas com execução de serviços de publicações de anuncios de licitações e outros, exercício de 2012. 4.000,00 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 61.600.839/0001-55 Despesas com concessão de Bolsa de Estágio, no no mês de janeioro de 2012. Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF - 163,20 - - 163,20 Inexigibilidade - 20.115,01 Inexigibilidade Dispensa de Licitação 2/4 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA “Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 Unidade Orçamentária: 32101 Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão Nome do Credor CNPJ/CPF Descrição do Objeto Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 61.600.839/0001-55 Despesas com concessão de Bolsa de Estágio, no período de 19 de janeioro a dezembro de 2012. N. C. C. Ribeiro-ME 03.822.390/0001-73 Despesas com contratação de empresa especializada para elaboração e gravação de programa de rádio. Mourão e Lira Ltda.-ME 05.059.252/0001-00 Despesas com cópias e encadernação, no período de março a dezembro/2012. Atitude Empreendimentos Ltda. - ME 10.628.365/0001-19 MR Monte Roraima Turismo Valor Empenhado 679.598,08 Valor Liquidado 15.035,21 Valor Pago 15.035,21 Modalidade de Licitação Dispensa de Licitação 11.900,00 - - Carta Convite 28.224,00 - - Pregão Despesas com locação de imóvel para instalação da sede da adm superior da DPE 352.000,00 - - Dispensa de Licitação 34.794.255/0001-95 Despesas com pagamento de passagens aéreas para membros e servidores, período de fevereiro a dezembro/2012. 230.000,00 - - Pregão Companhia Energética de Roraima - CERR 05.938.444/0001-96 Despesas com energia elétrica dos núcleos da DPE/RR no interior, exercício de 2012. 6.760,96 - - Dispensa de Licitação Banco do Brasil S/A 00.000.000/5115-28 Despesas com pagamentos de seguro obrigatório da frota de veiculos da DPE/RR. 2.570,39 BOVESA - Boa Vista Energia S/A 02.341.470/0001-44 Despesas com energia elétrica dos prédios da DPE/RR na capital, exercício de 2012. Telemar Norte Leste S/S 33.000.118/0001-79 Despesas com pagamento de telefonia fixa, mês de janeiro a abril/2012. E. C. T.-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316/8056-16 Softwell Solutions em Informática Ltda.-EPP Certisign Certificadora Digital S/A 01.554.285/0001-75 2.570,39 2.570,39 Não Aplicável 100.874,65 - - Dispensa de Licitação 18.055,18 - - Pregão Despesas com correspondências de Correios e telégrafos, período de fevereiro a dezembro/2012. 11.000,00 - - Inexigibilidade Despesa com aquisição de licença de MAKER com suporte ON-site/mês. 32.160,00 - - Pregão Despesa com aquisição de um certificado digital. Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF 445,00 445,00 445,00 Inexigibilidade 3/4 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA “Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 Unidade Orçamentária: 32101 Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão Nome do Credor CNPJ/CPF Descrição do Objeto Valor Empenhado Valor Liquidado 10.169.852/0001-60 Despesas com Plano de saúde dos membros e servidores. - Banco do Brasil S/A 00.000.000/5115-28 Despesas com pagamentos de ordens e tarifas bancárias. 0,00 Silva e Araújo Ltda. 02.965.445/0001-31 Despesas com contratação de empreza especializada para prestação de serviços de recepção/atendimento, coperagem/garçonagem e digitação. - 49.677,50 49.677,50 Pregão Silva e Araújo Ltda. 02.965.445/0001-31 Despesas com contratação de empreza especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação. - 30.909,48 30.909,48 Pregão 855,10 - 47.849,91 Modalidade de Licitação UNIMED-Cooperativa de Trabalho Médico 110.687,47 47.849,91 Valor Pago 855,10 - Pregão Dispensa de Licitação EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomucações S/A 33.530.486/0001-29 Despesas com pagamento de telefonia fixa. Pregão EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomucações S/A 33.530.486/0001-29 Despesas com pagamento de telefonia fixa. - 7.355,72 7.355,72 Pregão Vanda da Fonseca Costa 296.343.187-20 Despesas com locação de imóvel para funcionamento da DPE no Município de Rorainópolis - 1.200,00 1.200,00 Dispensa de Licitação Maria Odete Mayer 323.212.792-49 Despesas com locação de imóvel para funcionamento da sede administrativa da DPE - 15.419,12 15.419,12 Dispensa de Licitação 05.648.924/0001-12 Despesas com pagamento de passagens aéreas para membros e servidores. - 10.761,69 10.761,69 Pregão 205.124,04 225.239,05 Conexão Turismo Ltda. Total 1.894.149,27 Fonte: Notas de Empenhos e Relatórios do FIPLAN/Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças-DPE/RR Terezinha de Jesu Andrade da Silva Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPOF 4/4
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