Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz

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Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Pág.
1
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Item
Com entário
Centro de Custo
NF. 15095
Núm ero OC: 29460
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
REG. ADUANEIRO - DECRETO Nº 759/09
Total
Fornecedor: Livraria Aduaneiras Ltda CNPJ - 51.835.304/0001-00
10 EGPN 13
1,0000 UN
94,00
NF. 2383
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
94,00
94,00
Núm ero OC: 29461
Fornecedor: Perfeição Gravações e Com ércio de Pratarias Ltda CNPJ 42.167.270/0002-12
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.748,00
1.748,00
GRAVAÇÃO DE PLACAS EM AÇO MEDINDO 16 X 10 CM COM ESTOJO (23 UNIDADES)
1.748,00
Total
NF. 14724
Núm ero OC: 29463
Fornecedor: Benner Sistem as S/A CNPJ - 02.288.055/0001-74
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
19.356,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DE SOFTWARE, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO - SGI
Total
19.356,71
19.356,71
Núm ero OC: 29464
Fornecedor: Tradição Shopping do Óculos Ltda CNPJ - 72.336.928/000152
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 AMRJ - Projeto
4,0000 UN
210,00
840,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MULTIFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: VENÁNCIO
DE SOUZA FILHO, SIDNEY BARROS AZEVEDO, CARLOS DA SILVA PEREIRA E ELSON DOS SANTOS.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 AMRJ - Projeto
2,0000 UN
140,00
280,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: RONALDO
COUTINHO ABREU E DANIEL DA SILVEIRA VIGÁRIO.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 AMRJ - Projeto
1,0000 UN
140,00
140,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA O SEGUINTE COLABORADOR: ANGELA DE
SOUZA RODRIGUES.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 AMRJ - Projeto
2,0000 UN
165,00
330,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES CRISTAL INCOLOR MONOFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: ANTÔNIO JOSÉ DA
SILVA E CARLOS MOTA DE OLIVEIRA.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
33 UO 2,0000 UN
140,00
280,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: JONATHAN
VIEIRA DE MELO E LEANDRO DIAS COLBERT.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 AMRJ - Projeto
2,0000 UN
140,00
280,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA O SEGUINTE COLABORADOR: ANTÔNIO JOSE
MIRANDA E ERALDO MARQUES GOMES.
2.150,00
Total
NF. 10
Núm ero OC: 29470
Fornecedor: Proa Consultoria e Treinam ento Ltda
11.122.837/0001-20
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
ENCONTRO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Total
CNPJ 1.000,00
1.000,00
1.000,00
Núm ero OC: 29471
Fornecedor: Planus Inform ática e Tecnologia Ltda CNPJ 57.988.867/0003-86
EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS
10 EGPN 13
5,0000 UN
2.232,00
11.160,00
HP 8300 / CORE i5-3470s (2.9Gz / 6MB) / 4 GB (1 X 4GB) / 500GB / DVD-RW / WIRELESS / WIN 7 PRO COM UPGRADE PARA WIN 8 64 BITS / VPRO /
3 ANOS ON-SITE / MOUSE E TECLADO PS/2
11.160,00
Total
Núm ero OC: 29472
Fornecedor: Abano RJ Distribuidora Ltda CNPJ - 04.570.097/0001-29
EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS
10 EGPN 13
5,0000 UN
633,33
MONITOR HP L200HX A1A83-AA LED 20 IN 1600 X 900 VGA DVI D Aj Altu LED 20 IN
3.166,65
CARACTERÍSTICAS:
TIPO: LED LCD
TELA: 20.0in
RESOLUÇÃO: 1600X900 PIXELS
FEATURES: 1 VGA, 1 DVI-D
MEDIDAS DO PRODUTO (L/A/P): 0/0/0 MM
MEDIDAS EMBALAGEM (L/A/P): 340 / 210 / 540 MM
PESOS BRUTO/LÍQUIDO: 4.60 / 0.00 KG
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
2
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
GARANTIA: 36 MONTHS
Total
3.166,65
Núm ero OC: 29474
Fornecedor: Mitutoyo Sul Am ericana Ltda. CNPJ - 59.408.005/0001-09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.350,00
1.350,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CINTIA AMARAL DE MEDEIROS E MARCELO RICARDO DE OLIVEIRA NO CURSO DE METROLOGIA BÁSICA COM
DESENHOS. REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 20/05 A 22/05/2013.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
1.350,00
1.350,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CINTIA AMARAL DE MEDEIROS E MARCELO RICARDO DE OLIVEIRA NO CURSO DE METROLOGIA BÁSICA COM
DESENHOS. REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 20/05 A 22/05/2013.
2.700,00
Total
Núm ero OC: 29475
Fornecedor: Mitutoyo Sul Am ericana Ltda. CNPJ - 59.408.005/0001-09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
440,00
440,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JULIO CÉSAR DE FARIA E ROSIMERE BRAGA DE MATTOS NO CURSO DE MEDIÇÃO COM PROJETOR DE PERFIL.
REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/05/2013.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
440,00
440,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JULIO CÉSAR DE FARIA E ROSIMERE BRAGA DE MATTOS NO CURSO DE MEDIÇÃO COM PROJETOR DE PERFIL.
REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/05/2013.
880,00
Total
Núm ero OC: 29476
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BOBINA KRAFT PURO 80 GRS 120CM 300MTS
Total
Fornecedor: Gim ba Suprim entos de Escritório e Inform ática Ltda
54.651.716/0011-50
20 EGPN 21
1,0000 UN
233,30
CNPJ 233,30
233,30
Núm ero OC: 29477
Fornecedor: A A A Casa das Letras Com unicação Visual Ltda CNPJ 05.925.426/0001-70
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 21
1,0000 UN
115,00
PLACA CONFECCIONADA EM AÇO INOX 0,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 21X15CM, DOIS CANTOS ARREDONDADOS, GRAVAÇÃO POR
FOTOCORROSÃO EM BAIXO RELEVO NA COR AZUL, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE VHB. CONFORME LAYOUT ENVIADO.
Total
Núm ero OC: 29478
DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA 500ml OFFICER
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ALCOOL EM GEL 500ML
Total
Boleto
Núm ero OC: 29480
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MENSALIDADE SIMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013
Total
Boleto
Núm ero OC: 29481
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MENSALIDADE ABIMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013
Total
Fornecedor: J. Plus Com ércio e Distribuição Ltda
04.149.976/0003-43
20 EGPN 21
200,0000 FC
20 EGPN 21
115,00
115,00
CNPJ -
200,0000 UN
1,00
200,00
2,64
528,00
728,00
Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69
10 EGPN 13
1,0000 UN
480,00
480,00
480,00
Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e
Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08
10 EGPN 13
1,0000 UN
1.578,00
1.578,00
1.578,00
NFSE 346
Núm ero OC: 29484
Fornecedor: Letrass Tradutores Associados CNPJ - 05.533.662/0001-40
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
10 EGPN 10
1,0000 UN
4.619,00
4.619,00
TRADUÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS DE FRANCÊS PARA PORTUGUÊS (CADERNO/TABELAS)
4.619,00
Total
Núm ero OC: 29485
PINCEL ATÔMICO AZUL
PINCEL ATOMICO AZUL MARCA PILOT
ENVELOPE PARDO 18X25 S/ TIMBRE
ENVELOPE PARDO 18X25 S/ TIMBRE
EMGEP 16/08/2012 13:55
Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. CNPJ - 05.214.053/0001-29
20 EGPN 21
12,0000 CX12
2,21
26,54
20 EGPN 21
13,40
200,0000 UN
0,07
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
ENVELOPE PARDO 24X34 S/ TIMBRE
ENVELOPE PARDO 24X34 S/ TIMBRE
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
LIVRO ATA 100F OFÍCIO TAMOIO
CARTUCHO HP CC640W.60 (PRETO)
CARTUCHO HP CC640W.60 (PRETO)
CARTUCHO HP 122 COLOR
CARTUCHO HP 122 COLOR
Total
20 EGPN 21
GRU
Núm ero OC: 29486
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PAGAMENTO TAXA GRU RESSARCIMENTO AO SUS
Total
Pág.
3
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
200,0000 UN
0,11
22,92
01 EGPN 02
3,0000 UN
5,76
17,28
20 EGPN 21
20,0000 UN
34,29
685,80
20 EGPN 21
25,0000 UN
25,20
630,00
1.395,94
Fornecedor: Agência Nacional de Saúde Suplem entar - ANS CNPJ 03.589.068/0001-46
20 EGPN 24
1,0000 UN
6.896,20
6.896,20
Núm ero OC: 29487
Fornecedor: S.J.H Gráfica e Editora Ltda CNPJ - 11.653.731/0001-52
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
01 EGPN 02
3,0000 UN
110,00
CONFECÇÃO DE CAPA DE LIVRO DE ASSINATURA EM COURO LEGÍTIMO ACOLCHOADA COM PONTEIRA, CLICHÊ E HOT STAMP NA FRENTE.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
01 EGPN 02
1,0000 UN
110,00
CLICHÊ
Total
BOLETO
Núm ero OC: 29488
Fornecedor: Itaú Seguros S/A
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
SEGURO DE VIDA DO EMPREGADO ARIGIO ANDRE DE SOUSA JUNIOR NO EXTERIOR - PROSUB
Total
6.896,20
CNPJ - 61.557.039/0001-07
1,0000 UN
313,16
330,00
110,00
440,00
313,16
313,16
Núm ero OC: 29492
Fornecedor: Severino Gonçalves de Oliveira CNPJ - 425.717.157-04
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
26.000,00
26.000,00
Contratação de serviços de treinamento presencial "in company" para qualificação de fiscal de contrato da EMGEPRON.
26.000,00
Total
NF.821
Núm ero OC: 29495
Fornecedor: Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda CNPJ 03.282.066/0001-00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.138,20
MOLDURA EM ALUMÍNIO AF15 NATURAL BRILHO C/ VIDRO COMUM NA PARTE FRONTAL E VIDRO COMUM NA PARTE TRASEIRA
Total
1.138,20
1.138,20
Núm ero OC: 29497
Fornecedor: B2W - Com panhia Global do Varejo (Am ericanas.com )
- 00.776.574/0007-41
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
4,0000 UN
45,50
BLOQUEADOR SOLAR AVANÇADO LOÇÃO ULTRA PROTETORA FPS 60 200ML - L´ORÉAL
Total
NF. 177
CNPJ
182,00
182,00
Núm ero OC: 29498
Fornecedor: OMETTO Equipam entos de Rádio Proteção e Inspeção Ltda EPP CNPJ - 09.642.050/0001-47
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
900,00
900,00
INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARTA VALERIA DE ARAUJO DO COUTO NO CURSO TÉCNICA DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL PARA AS ÁREAS
DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL - MEDIDORES NUCLEARES - TÉCNICAS ANALÍTICAS. REALIZADO NO PERÍODO DE 20/05/13 A 24/05/2013
(PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
900,00
900,00
INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARTA VALERIA DE ARAUJO DO COUTO NO CURSO TÉCNICA DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL PARA AS ÁREAS
DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL - MEDIDORES NUCLEARES - TÉCNICAS ANALÍTICAS. REALIZADO NO PERÍODO DE 20/05/13 A 24/05/2013
1.800,00
Total
Núm ero OC: 29499
Fornecedor: HDAIHA Engenharia e Consultoria LTDA CNPJ 08.884.792/0001-16
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA SEM O EMPREGO DE MÃO DE OBRA CONTRATADA OU
QUALQUER OUTRO TIPO DE CONTRATAÇÃO OU CONCURSO. TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFORME LISTAGEM EM ANEXO
REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013 SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS NBR ISO 14001 E
FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO.
(PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO)
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
3.000,00
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
4
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA SEM O EMPREGO DE MÃO DE OBRA CONTRATADA OU
QUALQUER OUTRO TIPO DE CONTRATAÇÃO OU CONCURSO. TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFORME LISTAGEM EM ANEXO
REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013 SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS NBR ISO 14001 E
FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO.
Total
3.000,00
6.000,00
Núm ero OC: 29500
Fornecedor: Gráfica Editora Stam ppa Ltda. CNPJ - 28.844.405/0001-25
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
10 EGPN 12
1,0000 UN
4.550,00
4.550,00
REVISTA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO C / 24 PÓGINAS + CAPA
4.550,00
Total
Núm ero OC: 29501
Fornecedor: Mitutoyo Sul Am ericana Ltda. CNPJ - 59.408.005/0001-09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
835,00
835,00
INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE REBELO FERREIRA NO CURSO DE MEDIÇÕES DE ERROS DE FORMA, PERFIL, ORIENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E
BATIMENTO - SISTEMAS DEDICADOS COM AUXILIO DE COMPUTADOR E MMC'S. REALIZAR-SE-Á DE 22/04 A 23/04/2013.
(PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
835,00
835,00
INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE REBELO FERREIRA NO CURSO DE MEDIÇÕES DE ERROS DE FORMA, PERFIL, ORIENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E
BATIMENTO - SISTEMAS DEDICADOS COM AUXILIO DE COMPUTADOR E MMC'S. REALIZAR-SE-Á DE 22/04 A 23/04/2013.
1.670,00
Total
Núm ero OC: 29503
Fornecedor: PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 17.102.185/0001-48
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
4.300,00
4.300,00
INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ANA APARECIDA MOREIRA ALVEZ KUHIM E RAQUEL BARBOSA LADEIRA DE CAMPOS BALOCCO NO CURSO
CONCURSO PÚBLICO E ELABORAÇÃO DE EDITAIS. REALIZAR-SE-Á NO DIAS 27/06 E 28/06/2013.
4.300,00
Total
NF. 8197
Fornecedor: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP CNPJ 08.329.433/0001-05
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
33 UO 12,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 022 / 2013
Total
GRU
Núm ero OC: 29505
Núm ero OC: 29506
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR TRIMESTRAL - JUNHO/2013
Total
NF.266
Núm ero OC: 29515
Fornecedor: Agência Nacional de Saúde Suplem entar - ANS CNPJ 03.589.068/0001-46
20 EGPN 24
1,0000 UN
1.175,91
600,00
600,00
1.175,91
1.175,91
Fornecedor: Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
CNPJ - 73.471.963/0008-13
20 EGPN 23
1,0000 UN
588,50
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
588,50
PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
588,50
588,50
INSCRIÇÃO DOS FC MARCO ANTONIO EPIFÂNIO, TIAGO DOS SANTOS BARBOSA, SANDRO COSME BENICIO DA SILVA, GERSON LUIS COELHO
LUZ, FABRICIO DE CASTRO LOBO E MICHEL FABIANO RODRIGUES RAMOS NOS EVENTOS (AMOPP) E (ECVE), REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE
02/06/2013 A 09/06/2013
1.177,00
Total
NF. 16
Núm ero OC: 29516
Fornecedor: TAC Manutenção e Serviços LTDA. CNPJ - 07.951.388/000155
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 21
1,0000 UN
4.005,97
4.005,97
PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIA QUE EXCEDEU O CONTRATO Nº EGPN 43/2010-110-00 (TAC MANUTENÇÃO LTDA) NO PERÍODO DE
16/03/2013 A 27/05/2013
4.005,97
Total
NF. 552
Núm ero OC: 29518
Fornecedor: Locadora Baluarte Ltda CNPJ - 10.772.536/0001-89
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
34 LEPLAC
1,0000 UN
2.080,00
LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTAR COMITIVA NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2013
Total
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
2.080,00
2.080,00
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
5
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 29519
Fornecedor: Com ercial Gaulia Ltda ME CNPJ - 03.811.232/0001-18
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 AMRJ 1,0000 UN
33,00
PORTA CRACHÁ RÍGIDO TRANSPARENTE VERTICAL E HORIZONTAL NA MEDIDA 54X86MM PCT C/ 100 GAULIA
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 24
1,0000 UN
20,20
SACOLA PLÁSTICA 25X35 COR PRETA PACOTE C/ 1000 RIOPLASTIC
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
01 EGPN 02
2,0000 UN
28,00
BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADA 35X50C/ 500 BOBPIC
Total
Núm ero OC: 29521
Fornecedor: Maxpel Distribuidora de Inform ática e Papelaria Ltda.
- 30.069.850/0001-07
20 EGPN 24
2,0000 UN
3,70
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
PILHA BIC PALITO AAA CT C/ 2 ALCALINA
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 24
FITA E. LIFE 1249 ERC 03
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
10 EGPN 11
FICHÁRIO BRANCO A4 4 ARGOLAS LOMBADA 3CM
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
10 EGPN 11
DIVISÓRIA YES 10INTBA A4 C/10 COLOR
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
10 EGPN 11
PERFURADOR DE PAPEL 04 FUROS P/ 08 FLS REF. 5724 GENMES
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
10 EGPN 11
FICHÁRIO BRANCO A4 4 ARGOLAS LOMBADA 6CM
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
10 EGPN 11
FICHÁRIO BRANCO A4 4 ARGOLAS LOMBADA 4CM
Total
33,00
20,20
56,00
109,20
CNPJ
7,40
2,0000 UN
10,29
20,58
5,0000 UN
13,03
65,15
4,0000 UN
7,47
29,88
1,0000 UN
26,00
26,00
2,0000 UN
14,68
29,36
7,0000 UN
12,62
88,34
266,71
Núm ero OC: 29522
Fornecedor: Fast Graph Editora Ltda CNPJ - 12.479.088/0001-55
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 AMRJ 280,0000 UN
8,93
2.500,01
BLOCO 50X2 VIAS DE REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NUMERADO 85001 À 99000 À 1/0 COR, PAPEL AUTOCOPIATIVO FORMATO 21,0X29,7,
SERRILHADO.
2.500,01
Total
Núm ero OC: 29524
Fornecedor: Associação Brasileira de Norm as Técnicas - ABNT CNPJ 33.402.892/0002-97
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.170,00
1.170,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
1.170,00
1.170,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PEDRO LIMA DE ALMEIDA LOPES E ROBERTO DA COSTA FARIA NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE PROCESSO ABNT NBR ISO/IEC 15504. REALIZAR-SE-A NO DIA 05/07/2013.
2.340,00
Total
22549
Núm ero OC: 29535
Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
304,98
304,98
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/2013 A 30/06/2013 PARA O
SRº LUIZ SERGIO DE CARVALHO.
304,98
Total
22612
Núm ero OC: 29537
Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 DPC
1,0000 UN
126,54
126,54
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2013 A 20/06/2013 PARA O
SRº HAROLDO DE OLIVEIRA AMARAL.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 CTMSP / SP
4,0000 UN
295,26
1.181,04
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2013 A 20/06/2013 PARA OS
FCS: CELESTE RABAÇAL ALENTEJANO, PAMELA DE PAULA PIOVEZAN, PEDRO LUIZ AIROLDI TEIXEIRA E JOÃO TRECO FILHO.
1.307,58
Total
Núm ero OC: 29543
Fornecedor: Sem inários Aduaneiras S/C Ltda CNPJ - 51.978.633/0001-00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.680,00
1.680,00
INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS GICELIA LIMA DE JESUS E MONALIZA FERREIRA PITANGA DA SILVA NO CURSO DE CONTRATOS
INTERNACIONAIS DE COMPRA E VENDA. REALIZAR-SE-Á NO DIA 08/06/2013.
1.680,00
Total
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
6
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 29545
Fornecedor: Associação Softw are Livre.Org CNPJ - 05.971.682/0001-01
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
230,00
230,00
PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
230,00
230,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ CLAUDIO MALAFAIA PACHECO E JULIO CESAR MEDEIROS DE CASTRO NO 14º FÓRUM INTERNACIONAL DE
SOFTWARE LIVRE. REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 03/07 A 06/07/2013.
460,00
Total
Núm ero OC: 29547
Fornecedor: R. Mazzo Com ércio de Móveis CNPJ - 08.219.942/0001-77
MOVEIS E UTENSILIOS
20 EGPN 24
1,0000 UN
299,00
299,00
POLTRONA TIPO DIRETOR EM ESPUMA INJETADA BASE A GÁS, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA A GÁS, COM RELAX NA COR CINZA MESCLADO
MOVEIS E UTENSILIOS
42 UO - APOIO
1,0000 UN
299,00
299,00
POLTRONA TIPO DIRETOR EM ESPUMA INJETADA BASE A GÁS, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA A GÁS, COM RELAX NA COR CINZA MESCLADO
598,00
Total
Núm ero OC: 29548
Fornecedor: Forlam p do Brasil Ltda CNPJ - 01.032.783/0001-58
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
20,0000 UN
18,50
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 1 MÓDULO S/PLACA 250V 10A BRANCO LINHA PRIME DECOR SCHNEIDER
Total
Núm ero OC: 29550
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
REDUTOR 2002 ACABAMENTO 18,0L TEMPO
Total
NF. 36
370,00
370,00
Fornecedor: Cidade das Tintas Ltda. CNPJ - 08.079.362/0002-02
20 EGPN 21
1,0000 UN
152,33
152,33
152,33
Núm ero OC: 29551
Fornecedor: M E J REPAROS DE EMBARCAÇÕES EM GERAL LTDA CNPJ 07.889.324/0001-71
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
2.820,00
2.820,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES:
- 01 X BRASÃO ESCOLA NAVAL - EM VINIL AUTO ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO: 4,40M POR 2,76M
- 02 X SIMBOLO GEVEN - EM IMPRESSÃO DIGITAL COM 40 CM DE DIÂMETRO
- 02 X MARIA DO CARMO COM 10 CM DE ALTURA
- 02 X ESCOLA NAVAL COM 10 CM DE ALTURA
Total
2.820,00
NF. 5 - E
Núm ero OC: 29553
Fornecedor: Ricardo Ram alho Luiz - MEI CNPJ - 17.020.148/0001-90
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
5.000,00
SERVIÇOS ESTRUTURAIS EM PARTE DO COCKPIT, BOMBORDO E POPA. LAMINAÇÃO E PINTURA NA EMBARCAÇÃO QUIRICOMBA
Total
NF.640
Núm ero OC: 29554
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
INJETOR COD: 860792(01 UNIDADE)
TUBO DE RETORNO COD: 860792 (01 UNIDADE)
ANEL DE VEDAÇÃO COD: 180990 (04 UNIDADES)
ANEL DE VEDAÇÃO COD: 957170 (04 UNIDADES)
Total
Núm ero OC: 29555
Fornecedor: Sorel Marine Com . e Serv. de Equip.Maritim os Ltda
11.263.364/0001-80
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
2.961,37
5.000,00
CNPJ 2.961,37
2.961,37
Fornecedor: Crossover Gestão Em presarial Ltda
10.498.844/0001-68
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE RISCOS - 1/7
Total
22685
5.000,00
CNPJ 2.285,00
2.285,00
2.285,00
Núm ero OC: 29559
Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 DPC
1,0000 UN
183,43
183,43
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2013 A 25/06/2013 PARA
O SRº LEONARDO MENDONÇA PIRES. REFERENTE A REPADI Nº 154/2013.
183,43
Total
Núm ero OC: 29560
EMGEP 16/08/2012 13:55
Fornecedor: Rio Print Serviços e Im pressão Digital Ltda
05.384.579/0001-57
CNPJ -
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
7
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
IMPRESSÃO ELETRÔNICA DE 2995 CONTRACHEQUES REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2013 A 26/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
IMPRESSÃO ELETRÔNICA DE 4770 CONTRACHEQUES REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2013 A 24/05/2013
Total
NF. 719
Vlr. Unit.
Total
678,00
678,00
715,50
715,50
1.393,50
Núm ero OC: 29561
Fornecedor: Control Sys - Com ércio de Softw are e Serviço Ltda.
39.067.012/0001-79
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
7.490,00
TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ACESSO AO SISTEMA SOLIDWORKS
Total
Núm ero OC: 29563
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
LASER POINT R400 LOGITECH
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
CABO ADAPTADOR USBXDB9 MACHO SERIAL RS-232
Total
CNPJ 7.490,00
7.490,00
Fornecedor: Infoco Com ércio e Serviços de Inform ática Ltda CNPJ 13.279.793/0001-71
20 EGPN-26
1,0000 UN
156,00
20 EGPN-26
1,0000 UN
30,00
156,00
30,00
186,00
NF. 4
Núm ero OC: 29573
Fornecedor: Adailton Ferreira de Avilla CNPJ - 17.375.894/0001-05
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
01 EGPN 02
1,0000 UN
4.707,00
CERIMÔNIA CÍVICO MILITAR ALUSIVA A CRIAÇÃO DA EMGEPRON
Total
4.707,00
4.707,00
Núm ero OC: 29574
Fornecedor: RHMED Consultores Associados Ltda CNPJ 01.430.943/0001-17
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 DPC
1,0000 UN
16.000,00
16.000,00
EXAMES ADMISSIONAIS PERIÓDICOS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE FUNÇÃO E DEMISSIONAIS NAS REDES CREDENCIAIS BRASIL;
HEMOGRAMA, PALQUETAS E AUDIOMETRIA
16.000,00
Total
NF. 2385
Núm ero OC: 29575
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ACESSÓRIOS PARA CAPOTARIA NAUTICA EM GERAL
Total
Fornecedor: Bailly Industrial Ltda
00 PATROCÍNIO
CNPJ - 04.468.236/0001-08
1,0000 UN
1.080,00
NF. 25
Núm ero OC: 29576
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
TACOMETRO CHORIMETRO 85MM P W
Total
Fornecedor: Lupa Peças e Serviços Ltda CNPJ - 15.279.622/0001-78
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
960,00
1.080,00
1.080,00
960,00
NF 6-E
Núm ero OC: 29577
Fornecedor: Ricardo Ram alho Luiz - MEI CNPJ - 17.020.148/0001-90
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
5.000,00
SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NO LEME E QULHA DA EMBARCAÇÃO "MARLIM"
Total
Boleto
Núm ero OC: 29579
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MENSALIDADE SIMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2013
Total
Boleto
Núm ero OC: 29580
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MENSALIDADE ABIMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2013
Total
NF 1273
960,00
Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69
10 EGPN 13
1,0000 UN
480,00
5.000,00
5.000,00
480,00
480,00
Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e
Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08
10 EGPN 13
1,0000 UN
1.578,00
1.578,00
1.578,00
Núm ero OC: 29582
Fornecedor: Integração Treinam ento e Marketing Ltda CNPJ 03.599.702/0001-21
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.206,00
1.206,00
INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO CARVALHO DE ABREU NO CURSO COMO CONSTRUIR E IMPLANTAR UM PROJETO DE TRILHAS
DE CARREIRA NAS ORGANIZAÇÕES, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 13/06/2013 A 14/06/2013
1.206,00
Total
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
22746
Centro de Custo
Pág.
8
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 29586
Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
42 UO - APOIO
1,0000 UN
150,28
150,28
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 24/06/2013 PARA O
SRº JOMAR FLORIDO ROCHA.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
10 EGPN 11
1,0000 UN
150,28
150,28
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 24/06/2013 PARA A
SRª GICELIA LIMA DE JESUS.
300,56
Total
NF. 53371
Núm ero OC: 29588
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
ACICLOVIR 50 MG/G CREME
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
METFORMINA 850 MG CAIXA / 400 COMP
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA CAIXA / 20 COMP
Total
Fornecedor: Im ex Center Farm a Ltda CNPJ - 00.083.641/0001-57
44 Posto de
30,0000 UN
1,63
NF. 3213
Núm ero OC: 29589
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
ALOPURINOL 100MG COMP
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
TANDRILAX COMP
Total
Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45
44 Posto de
1.200,0000 UN
0,07
FAT 424051
Fornecedor: HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA
PÁGINAS DA INTERNET LTDA CNPJ - 08.852.780/0001-00
34 UO - ESTUDO
1,0000 UN
299,99
299,99
Núm ero OC: 29591
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE
Total
22747
Núm ero OC: 29592
DACTE 168
Núm ero OC: 29593
48,90
44 Posto de
5,0000 UN
21,17
105,85
44 Posto de
100,0000 UN
3,11
311,00
465,75
44 Posto de
630,0000 UN
0,81
84,00
509,04
593,04
299,99
Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
2,0000 UN
211,50
423,00
SEGURO VIAGEM DOS FCS EDMILSON DE QUEIROZ MATOS E RANDOLFO EIMAR
CORDEIRO BEZERRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/13 A 21/06/13.
423,00
Total
Fornecedor: A G Leite Transporte Rodoviário Eireli
17.095.333/0001-44
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
33 UO 1,0000 UN
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAJETO SÃO PAULO / SÃO GONÇALO (RJ)
Total
NF. 63
790,00
Núm ero OC: 29608
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO RECHEADO DE MORANGO PIRAQUÊ
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO WAFFER DE LIMÃO PIRAQUÊ
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO ÁGUA E GERGELIM PIRAQUÊ
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO C. CRECKER AMANTEIGADO PIRAQUÊ
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO WAFFER DE CHOCOLATE PIRAQUÊ
EMGEP 16/08/2012 13:55
790,00
790,00
Fornecedor: Larissa Martins Inovações Digitais Ltda
10.925.620/0001-95
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROJETO MK 1 BR
Total
Diversas
Núm ero OC: 29599
CNPJ -
CNPJ 4.500,00
4.500,00
4.500,00
Fornecedor: Indústria de Produtos Alim entícios Piraquê S/A CNPJ 33.040.122/0001-60
20 EGPN 21
2,0000 UN
40,80
81,60
20 EGPN 21
2,0000 UN
34,40
68,80
20 EGPN 21
2,0000 UN
73,60
147,20
20 EGPN 21
1,0000 UN
70,40
70,40
20 EGPN 21
3,0000 UN
38,67
116,01
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO WAFFER DE MORANGO PIRAQUÊ
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO RECHEADO DE LIMÃO PIRAQUÊ
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE PERAQUÊ
Total
20 EGPN 21
NF 169
Pág.
9
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
2,0000 UN
34,40
68,80
20 EGPN 21
1,0000 UN
40,80
40,80
20 EGPN 21
3,0000 UN
40,80
122,40
716,01
Fornecedor: Penta Jardins e Plantas Ornam entais Ltda
29.493.921/0001-15
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 21
1,0000 UN
MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA EMGEPRON (1º, 6º E 7º ANDARES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
Total
NF.11993
Núm ero OC: 29609
Núm ero OC: 29610
CNPJ 488,47
488,47
488,47
Fornecedor: Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e
Certificadora Ltda CNPJ - 33.177.148/0001-55
20 EGPN 23
1,0000 UN
400,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
400,00
PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
400,00
400,00
INSCRIÇÃO DO FC JORGE TADEU ORTIZ VENTURA NO CURSO: LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA AO SGA - APOIO A ISO14001, REALIZADO
ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013
800,00
Total
NF. 76
Núm ero OC: 29611
Fornecedor: JB Consultoria Em presarial Ltda CNPJ - 00.844.188/0001-54
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
3.900,00
3.900,00
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CARGOS E SALÁRIOS, PARA A ELABORAÇÃO DE DESCRIÇÕES RELATIVAS ÀS RESPONSABILIDADES E AOS
ATRIBUTOS DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EXISTENTES NA EMGEPRON PARCELA 01/04
3.900,00
Total
Núm ero OC: 29614
Fornecedor: A A A Casa das Letras Com unicação Visual Ltda CNPJ 05.925.426/0001-70
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
115,00
PLACA CONFECCIONADA EM AÇO INOX 0,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 21X15CM, DOIS CANTOS ARREDONDADOS, GRAVAÇÃO POR
FOTOCORROSÃO EM BAIXO RELEVO NA COR AZUL, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE VHB E APLICAÇÃO DE VERNIZ. CONFORME LAYOUT
ENVIADO.
Total
BOLETO
Núm ero OC: 29615
Fornecedor: Associação Brasileira de Corrosão
16
20 EGPN 23
1,0000 UN
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 AMRJ - Projeto
INSCRIÇÃO DO FC GUSTAVO NOGUEIRA FINAMORE, NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSPETOR DE PINTURA INDUSTRIAL - N1, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
13/07/2013 A 05/10/2013.
Total
BOLETO
Núm ero OC: 29616
1,0000 UN
1,0000 UN
Núm ero OC: 29617
Fornecedor: Brasport Livros e Multim ídia Ltda
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN-26
1,0000 UN
LIVRO: PRATICANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, AUTOR: FONTES, EDISON + FRETE
Total
CNPJ - 33.988.536/00012.079,75
2.079,75
2.079,75
2.079,75
CNPJ - 33.988.536/00012.079,75
2.079,75
2.079,75
2.079,75
4.159,50
CNPJ - 00.408.073/0001-17
69,90
69,90
69,90
RPA
Núm ero OC: 29618
Fornecedor: Jéssica Nunes Viais CNPJ - 418.485.588-13
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF
20 EGPN 24
1,0000 UN
800,00
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TAREFA ESPECÍFICA COM PRAZO PRÉ DETERMINADO PARA CONCLUSÃO EM CUMPRIMENTO À
EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS
EMGEP 16/08/2012 13:55
115,00
4.159,50
Fornecedor: Associação Brasileira de Corrosão
16
20 EGPN 23
1,0000 UN
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 AMRJ - Projeto
INSCRIÇÃO DO FC JEAN LUC MARQUES DE JESUS, NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO
DE INSPETOR DE PINTURA INDUSTRIAL - N1, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
13/07/2013 A 05/10/2013.
Total
115,00
MCalixto
800,00
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
10
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
800,00
Total
NF. 3838
Núm ero OC: 29619
Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001)
CNPJ - 00.278.452/0001-30
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.798,20
1.798,20
INSCRIÇÃO DA FC EMILIA GUIMARÃES DA SILVA NO CURSO A COMUNICAÇÃO ESCRITA EMPRESARIAL, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
17/06/2013 A 19/06/2013
1.798,20
Total
NF.231
Núm ero OC: 29621
Fornecedor: Merchandising do Brasil Com unicações Ltda CNPJ 06.318.714/0001-29
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
16.000,00
ALUGUEL DE 05 SLIM TOUCH 17" CONFIGURAÇÃO DUAL CORE 2,5GHZ COM 2GB DE RAM E TELA TOUCH 17", NO VALOR DE R$10.000,00
(R$2.000,00 CADA). ALUGUEL DE 06 TV 42" COM SUPORTE DE PEDESTAL E DVD NO VALOR DE R$6.000,00 (R$1.000,00 CADA)
Total
1113
Núm ero OC: 29622
Fornecedor: Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes
33.637.117/0001-30
20 EGPN 23
1,0000 UN
660,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
INSCRIÇÃO DO FC PAULO CESAR ELIAS NO CURSO DE APRIMORAMENTO DAS
ATIVIDADES TÉCNICAS, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21/05/13 A 22/05/13.
Total
4229
1,0000 UN
16.000,00
CNPJ 660,00
660,00
660,00
1.320,00
Fornecedor: Instituto dos Auditores Internos do Brasil CNPJ 62.070.115/0001-00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
3.400,00
INSCRIÇÃO DOS FCS NEY FURTADO DE FARIA E MARIO LUIZ POLIBIANO
NO CONBRAI - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, REALIZAR-SE-Á
NO PERÍODO DE 22/09/2013 A 25/09/2013.
Total
NFE 860
16.000,00
Núm ero OC: 29624
Núm ero OC: 29625
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
QUADRO 0,26X0,347 + AF 15 NATURAL + VIDRO 2MM
Total
Fornecedor: Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda
03.282.066/0001-00
20 EGPN 23
143,0000 UN
3.400,00
3.400,00
CNPJ 37,91
5.421,16
5.421,16
Núm ero OC: 29627
Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
146,16
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
146,16
Nº de Série: CUH 848553
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 24
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
1,0000 UN
120,57
120,57
1,0000 UN
117,47
117,47
1,0000 UN
301,03
301,03
Nº de Série: CWA 842984
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 CTMSP /
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CUH 848556
Qtd. Máq.: 01
NF: 021297
Ref.: Fevereiro/2013
Dt-e:21/03/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 CTMSP /
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CUG 847138
Qtd. Máq.: 01
NF: 021297
EMGEP 16/08/2012 13:55
Ref.: Fevereiro/2013
Dt-e:21/03/2013
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
42 UO - APOIO
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Pág.
11
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
1,0000 UN
155,95
155,95
1,0000 UN
71,82
71,82
1,0000 UN
282,67
282,67
1,0000 UN
893,56
893,56
1,0000 UN
143,42
143,42
1,0000 UN
126,50
126,50
1,0000 UN
646,52
646,52
1,0000 UN
475,20
475,20
1,0000 UN
122,19
122,19
Nº de Série: CWG 856857
Qtd. Máq.: 01
NF: 021297
Ref.: Fevereiro/2013
Dt-e:21/03/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CWG 856974
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
33 UO Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CWH 859693
Qtd. Máq.: 01
NF: 021297
Ref.: Fevereiro/2013
Dt-e:21/03/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CUL 852150
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CWG 856943
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CWG 856692
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 AMRJ - Projeto
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CUH 847900
Qtd. Máq.: 01
NF: 021297
Ref.: Fevereiro/2013
Dt-e:21/03/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CUK 850693
Qtd. Máq.: 01
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
Nº de Série: CUH 847974
Qtd. Máq.: 01
Total
NF: 022011
Ref.: Março/2013
Dt-e:30/04/2013
3.603,06
Núm ero OC: 29632
Fornecedor: Daicon Com ércio de Revestim entos e Serviços Ltda
02.279.892/0001-37
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 24
1,0000 UN
965,00
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DESMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS EXISTENTES E CORRESPONDENTE REINSTALAÇAO COM
FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO DE 01 PORTA COMPLETA.
Total
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
CNPJ 965,00
965,00
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
NF 12550799
Centro de Custo
Pág.
12
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 29634
Fornecedor: Núcleo de Inform ação e Coordenação do Ponto BR CNPJ 05.506.560/0001-36
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
111,00
111,00
REGISTRO DE DOMÍNIO - MANUTENÇÃO DE 23/07/2013 A 22/07/2017
111,00
Total
Núm ero OC: 29635
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
REGISTRO DE DOMÍNIO: WWW.EMGESUB.COM
Total
Núm ero OC: 29636
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
REGISTRO DE DOMÍNIO: WWW.EMGESUB.COM.BR
Total
NFSE 14724
Núm ero OC: 29640
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
LICENÇA USO MENSAL SIST. ERP
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
LICENÇA USO MENSAL SIST. RH
Total
Fornecedor: HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA
PÁGINAS DA INTERNET LTDA CNPJ - 08.852.780/0001-00
20 EGPN-26
1,0000 UN
30,00
30,00
30,00
Fornecedor: Núcleo de Inform ação e Coordenação do Ponto BR CNPJ 05.506.560/0001-36
20 EGPN-26
1,0000 UN
30,00
30,00
30,00
Fornecedor: Benner Sistem as S/A
20 EGPN-26
CNPJ - 02.288.055/0001-74
1,0000 UN
15.156,85
20 EGPN-26
1,0000 UN
15.156,85
4.199,86
4.199,86
19.356,71
Núm ero OC: 29641
Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
276,23
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
NF: 022409
Ref.: Abril/2013
Dt-e:29/05/2013
Nº de Série: CUH 848553
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUH 847974
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUK 850693
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856857
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856974
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWA 842984
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWH 859693
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUH 847900
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUH 848556
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUG 847138
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856692
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856943
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUL 852150
Total
Núm ero OC: 29644
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
TESOURA CABO PLÁSTICO 8" 21CM BRW
EMGEP 16/08/2012 13:55
276,23
PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
104,90
104,90
PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
501,84
501,84
PJ
42 UO - APOIO
1,0000 UN
148,36
148,36
PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
26,03
26,03
PJ
20 EGPN 24
1,0000 UN
29,02
29,02
PJ
33 UO -
1,0000 UN
301,21
301,21
PJ
41 AMRJ - Projeto
1,0000 UN
171,22
171,22
PJ
41 CTMSP /
1,0000 UN
178,31
178,31
PJ
41 CTMSP /
1,0000 UN
267,37
267,37
PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
130,46
130,46
PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
181,37
181,37
PJ
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
911,55
911,55
3.227,87
Fornecedor: Expresso do Papel Papelaria, Inform ática e Bazar Eireli - EPP.
CNPJ - 16.885.203/0001-42
10 EGPN 13
1,0000 UN
2,55
MCalixto
2,55
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
01 EGPN 02
ROLO ADESIVO PELOS SCOTH-BRITE 3M
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
MOLHADOR DE DEDOS GLICERINA
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN-26
GRAMPEADOR DE MESA C15 26/6 24/8 25 FOLHAS CIS GPRCIC15
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 22
GRAMPEADOR DE MESA C15 26/6 24/8 25 FOLHAS CIS GPRCIC15
Total
Núm ero OC: 29645
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
VANISH PO 450 GRS
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
FILME PVC P/ ALIMENTOS 28X300 MTS
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
LIMPA METALAEROSOL BRILHO INOX
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
FLANELA GRANDE
Total
NF. 363
Núm ero OC: 29648
Pág.
13
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
4,0000 UN
11,56
46,24
1,0000 UN
1,75
1,75
2,0000 UN
29,72
59,44
1,0000 UN
29,72
29,72
139,70
Fornecedor: KVM Centro Rio Inform ática Papelaria Ltda
04.372.026/0001-11
01 EGPN 02
2,0000 UN
CNPJ 23,00
46,00
01 EGPN 02
1,0000 UN
19,30
19,30
01 EGPN 02
2,0000 UN
54,12
108,24
01 EGPN 02
2,0000 UN
1,50
3,00
176,54
Fornecedor: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais CNPJ 00.433.491/0001-64
20 EGPN 23
1,0000 UN
569,00
569,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
569,00
INSCRIÇÃO DO FC CLAUDIO AMARAL CARVALHO NO VII CONGRESSO BRAS. DE HIGIENE OCUPACIONAL E XX ENCONTRO BRAS. DE
HIGIENISTAS OCUPACIONAIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 26/08/2013 A 28/08/2013
Total
569,00
1.138,00
Núm ero OC: 29649
Fornecedor: Menucci Dist. de Artigos e Papelaria e Serv. Gráficos Ltda
CNPJ - 03.861.990/0001-40
PASTA PLÁSTICA EM "L"
20 EGPN 21
250,0000 UN
0,98
PASTA PLÁSTICA EM "L" COM VISOR. (MEDINDO 220X310 E ESPESSURA 0,30mm ) YES
Total
Núm ero OC: 29650
Fornecedor: Crispim Lâm padas Especiais e Ilum inação Ltda CNPJ 15.465.281/0001-25
20 EGPN 21
100,0000 UN
6,47
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16 W / 840
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W/840 OSRAM
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
REATOR CONVENCIONAL P/ LÂMPADA COMPACTA 1X18W 220V 2 PINOS INTRAL
Lâmpada fluorescente compacta 18w / 840 / 2 pinos
20 EGPN 21
LÂMPADA COMPACTA 18W/840 2 PINOS OSRAM
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W / 830
20 EGPN 21
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W/830 OSRAM
Total
Núm ero OC: 29651
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ELEM OLEO LUBR 1L 410/T/TCA-D229/6-TD229
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ANTICOR 1L
Total
NF. 1945
245,00
647,00
100,0000 UN
11,30
1.130,00
60,0000 UN
6,95
417,00
50,0000 UN
6,47
323,50
2.517,50
Fornecedor: Stem ac S/A Grupos Geradores. CNPJ - 92.753.268/0004-65
20 EGPN 21
1,0000 UN
23,87
23,87
20 EGPN 21
1,0000 UN
9,84
9,84
33,71
Núm ero OC: 29652
Fornecedor: *Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
03.848.688/0016-39
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.169,00
INSCRIÇÃO DO FC JULIO CESAR CANDIDO NO CURSO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRA SOM, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
23/05/2013 A 29/05/2013.
Total
EMGEP 16/08/2012 13:55
245,00
MCalixto
CNPJ 1.169,00
1.169,00
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
NF. 745
Centro de Custo
Núm ero OC: 29653
Pág.
14
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Fornecedor: CETAP - CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO APLICADO A
PROFISSIONAIS LTDA. CNPJ - 02.538.076/0002-81
20 EGPN 23
1,0000 UN
750,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
750,00
PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
750,00
750,00
INSCRIÇÃO DA FC MARILENE DOS SANTOS BARCELOS NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 08/06/2013 A
07/11/14
1.500,00
Total
NF. 720
Núm ero OC: 29654
Fornecedor: Editora NDJ Ltda CNPJ - 54.102.785/0001-32
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
3.500,00
3.500,00
PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
3.500,00
3.500,00
INSCRIÇÃO DA FC MARILENE DOS SANTOS BARCELOS NO CURSO SIMPÓSIO: PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS;
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADM. PÚBLICA; CLASSIF. E JULGAMENTO DAS PROP. COM. NAS LICITAÇÕES & REC. ADM. IMPUG. AO EDITAL
E PEDIDOS DE ESCLAREC; LICITAÇÕES PARA OBRAS E SRVIÇOS DE ENGENHARIA - ASPECTOS JURÍDICOS CONTRATOS ADM & SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS. REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 17/06/2013 A 21/06/2013
7.000,00
Total
Núm ero OC: 29655
Fornecedor: Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas
na Adm inistração Pública - INP - Ltda CNPJ - 10.498.974/0001-09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
2.985,00
2.985,00
INSCRIÇÃO DO FC MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO PINTO NO CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO
NA ADM PÚBLICA, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 20/08/2013 A 22/08/2013
2.985,00
Total
FAT. 8846
Núm ero OC: 29656
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
PAGAMENTO REFERENTE À DIARIAS DE HOSPEDAGEM
Total
NF. 273
Núm ero OC: 29657
NF. 637
Núm ero OC: 29658
Fornecedor: CR. TURISMO LTDA
10 EGPN 13
CNPJ - 09.452.599/0001-79
1,0000 UN
14.707,21
14.707,21
14.707,21
Fornecedor: Winner Vencedor Com . Dis. Bazar Material, Es Ser O G Ref Qd
Ltda. CNPJ - 02.722.539/0001-80
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
4.998,00
4.998,00
BONÉ EM MICROFIBRA COM ABA AZUL PERSONALIZAÇÃO (833 UNIDADES)
4.998,00
Total
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
ACETILCISTEÍNA 600 MG ENVELOPE
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
DIPIRONA 500 MG COMP.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
SULFATO FERROSO 109 MG COMP
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
FUROSEMIDA 40 MG COMP
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CETOCONAZOL CREME
Total
Fornecedor: Lotus Com ercio de Medicam entos e Produtos Médicos
Hospitalares Ltda CNPJ - 14.125.318/0001-03
44 Posto de
600,0000 UN
0,41
246,00
44 Posto de
3.000,0000 UN
0,07
201,00
44 Posto de
1.500,0000 UN
0,03
48,00
44 Posto de
500,0000 UN
0,07
32,50
44 Posto de
30,0000 UN
1,06
31,80
559,30
Núm ero OC: 29662
Fornecedor: Trevisan Cons. Gestão e Trein. Em presarial Ltda CNPJ 53.499.018/0001-46
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.700,00
1.700,00
INSCRIÇÃO DO FC ROBSON TRINDADE MATERA NO CURSO GESTÃO DE RISCO CORPORATIVOS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 03/07/2013 A
04/07/2013
1.700,00
Total
NF.3759
Núm ero OC: 29663
Fornecedor: Trevisan Cons. Gestão e Trein. Em presarial Ltda CNPJ 53.499.018/0001-46
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.700,00
1.700,00
INSCRIÇÃO DO FC CESAR GOMES DA COSTA NO CURSO GESTÃO DE RISCO CORPORATIVOS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 03/07/2013 A
04/07/2013
1.700,00
Total
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
03/07/2013 16:52
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Pág.
15
Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013
Data Emissão: 03/07/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
NF.1470
Núm ero OC: 29664
Fornecedor: Inform aker Inform ática Ltda CNPJ - 32.118.622/0001-05
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
2.997,00
2.997,00
INSCRIÇÃO DOS FC ALINE DE MELLO DE PAULA, DANIEL CORDEIRO MONTEIRO E RAFAEL FIGUEIREDO SOBRAL NO CURSO ANÁLISE DE PONTO
DE FUNÇÃO , REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 25/06/2013 A 25/07/2013
2.997,00
Total
NF. 46
Núm ero OC: 29666
Fornecedor: Feeling Consultoria e Treinam ento S/C Ltda CNPJ 00.735.368/0001-06
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
14.000,00
14.000,00
REALIZAÇÃO DE DUAS TURMAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO ATENDIDMENTO AO CLIENTE, EVENTOS REALIZADOS PARA PROFISSIONAIS
DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO, E QUE OCORRERAM NOS DIAS 17 E 18/06/2013 (TURMA 01) E 24 E 25/062013 (TURMA 02), COM CARGA DE
16 HORAS PARA CADA TURMA.
14.000,00
Total
NF. 3275
Núm ero OC: 29667
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
OMEPRAZOL 40 MG COMP.
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
LOSSARTANA POTÁSSICO 100 MG COMP
Total
Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45
44 Posto de
2.800,0000 UN
0,24
668,08
44 Posto de
1.000,0000 UN
0,35
353,60
44 Posto de
3.000,0000 UN
0,03
84,00
44 Posto de
2.400,0000 UN
0,40
953,52
NFE 1446
Fornecedor: Hanid Indústria e Com ércio de Vidros Ltda. - ME CNPJ 09.382.455/0001-93
01 EGPN 02
120,0000 UN
8,86
1.063,20
Núm ero OC: 29674
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
TAÇA NEVADA CRYSTAL
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
TAÇA ELEGANTE VINHO TINTO
Total
CTRC 10389
2.059,20
01 EGPN 02
29,0000 UN
12,10
350,90
1.414,10
Núm ero OC: 29675
Fornecedor: Transvitor Transportes & Logística Ltda. -ME CNPJ 00.777.665/0001-06
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
01 EGPN 02
1,0000 UN
200,00
200,00
FRETE: SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO DA EMPRESA: HANID INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA PARA EMGEPRON.
200,00
Total
316.235,13
Total Geral
Total de OCs: 107
EMGEP 16/08/2012 13:55
MCalixto
03/07/2013 16:52