Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
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Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Pág. 1 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Item Com entário Centro de Custo NF. 15095 Núm ero OC: 29460 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) REG. ADUANEIRO - DECRETO Nº 759/09 Total Fornecedor: Livraria Aduaneiras Ltda CNPJ - 51.835.304/0001-00 10 EGPN 13 1,0000 UN 94,00 NF. 2383 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 94,00 94,00 Núm ero OC: 29461 Fornecedor: Perfeição Gravações e Com ércio de Pratarias Ltda CNPJ 42.167.270/0002-12 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.748,00 1.748,00 GRAVAÇÃO DE PLACAS EM AÇO MEDINDO 16 X 10 CM COM ESTOJO (23 UNIDADES) 1.748,00 Total NF. 14724 Núm ero OC: 29463 Fornecedor: Benner Sistem as S/A CNPJ - 02.288.055/0001-74 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 19.356,71 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DE SOFTWARE, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SGI Total 19.356,71 19.356,71 Núm ero OC: 29464 Fornecedor: Tradição Shopping do Óculos Ltda CNPJ - 72.336.928/000152 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 AMRJ - Projeto 4,0000 UN 210,00 840,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MULTIFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: VENÁNCIO DE SOUZA FILHO, SIDNEY BARROS AZEVEDO, CARLOS DA SILVA PEREIRA E ELSON DOS SANTOS. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 AMRJ - Projeto 2,0000 UN 140,00 280,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: RONALDO COUTINHO ABREU E DANIEL DA SILVEIRA VIGÁRIO. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 140,00 140,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA O SEGUINTE COLABORADOR: ANGELA DE SOUZA RODRIGUES. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 AMRJ - Projeto 2,0000 UN 165,00 330,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES CRISTAL INCOLOR MONOFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E CARLOS MOTA DE OLIVEIRA. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 33 UO 2,0000 UN 140,00 280,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA OS SEGUINTES COLABORADORES: JONATHAN VIEIRA DE MELO E LEANDRO DIAS COLBERT. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 AMRJ - Projeto 2,0000 UN 140,00 280,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA SCUDO COM LENTES POLICARBONATO INCOLOR MONOFOCAL PARA O SEGUINTE COLABORADOR: ANTÔNIO JOSE MIRANDA E ERALDO MARQUES GOMES. 2.150,00 Total NF. 10 Núm ero OC: 29470 Fornecedor: Proa Consultoria e Treinam ento Ltda 11.122.837/0001-20 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN ENCONTRO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Total CNPJ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Núm ero OC: 29471 Fornecedor: Planus Inform ática e Tecnologia Ltda CNPJ 57.988.867/0003-86 EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS 10 EGPN 13 5,0000 UN 2.232,00 11.160,00 HP 8300 / CORE i5-3470s (2.9Gz / 6MB) / 4 GB (1 X 4GB) / 500GB / DVD-RW / WIRELESS / WIN 7 PRO COM UPGRADE PARA WIN 8 64 BITS / VPRO / 3 ANOS ON-SITE / MOUSE E TECLADO PS/2 11.160,00 Total Núm ero OC: 29472 Fornecedor: Abano RJ Distribuidora Ltda CNPJ - 04.570.097/0001-29 EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS 10 EGPN 13 5,0000 UN 633,33 MONITOR HP L200HX A1A83-AA LED 20 IN 1600 X 900 VGA DVI D Aj Altu LED 20 IN 3.166,65 CARACTERÍSTICAS: TIPO: LED LCD TELA: 20.0in RESOLUÇÃO: 1600X900 PIXELS FEATURES: 1 VGA, 1 DVI-D MEDIDAS DO PRODUTO (L/A/P): 0/0/0 MM MEDIDAS EMBALAGEM (L/A/P): 340 / 210 / 540 MM PESOS BRUTO/LÍQUIDO: 4.60 / 0.00 KG EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 2 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total GARANTIA: 36 MONTHS Total 3.166,65 Núm ero OC: 29474 Fornecedor: Mitutoyo Sul Am ericana Ltda. CNPJ - 59.408.005/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.350,00 1.350,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CINTIA AMARAL DE MEDEIROS E MARCELO RICARDO DE OLIVEIRA NO CURSO DE METROLOGIA BÁSICA COM DESENHOS. REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 20/05 A 22/05/2013. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 1.350,00 1.350,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CINTIA AMARAL DE MEDEIROS E MARCELO RICARDO DE OLIVEIRA NO CURSO DE METROLOGIA BÁSICA COM DESENHOS. REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 20/05 A 22/05/2013. 2.700,00 Total Núm ero OC: 29475 Fornecedor: Mitutoyo Sul Am ericana Ltda. CNPJ - 59.408.005/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 440,00 440,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JULIO CÉSAR DE FARIA E ROSIMERE BRAGA DE MATTOS NO CURSO DE MEDIÇÃO COM PROJETOR DE PERFIL. REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/05/2013. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 440,00 440,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JULIO CÉSAR DE FARIA E ROSIMERE BRAGA DE MATTOS NO CURSO DE MEDIÇÃO COM PROJETOR DE PERFIL. REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/05/2013. 880,00 Total Núm ero OC: 29476 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BOBINA KRAFT PURO 80 GRS 120CM 300MTS Total Fornecedor: Gim ba Suprim entos de Escritório e Inform ática Ltda 54.651.716/0011-50 20 EGPN 21 1,0000 UN 233,30 CNPJ 233,30 233,30 Núm ero OC: 29477 Fornecedor: A A A Casa das Letras Com unicação Visual Ltda CNPJ 05.925.426/0001-70 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 115,00 PLACA CONFECCIONADA EM AÇO INOX 0,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 21X15CM, DOIS CANTOS ARREDONDADOS, GRAVAÇÃO POR FOTOCORROSÃO EM BAIXO RELEVO NA COR AZUL, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE VHB. CONFORME LAYOUT ENVIADO. Total Núm ero OC: 29478 DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA 500ml OFFICER MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ALCOOL EM GEL 500ML Total Boleto Núm ero OC: 29480 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MENSALIDADE SIMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013 Total Boleto Núm ero OC: 29481 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MENSALIDADE ABIMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013 Total Fornecedor: J. Plus Com ércio e Distribuição Ltda 04.149.976/0003-43 20 EGPN 21 200,0000 FC 20 EGPN 21 115,00 115,00 CNPJ - 200,0000 UN 1,00 200,00 2,64 528,00 728,00 Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69 10 EGPN 13 1,0000 UN 480,00 480,00 480,00 Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08 10 EGPN 13 1,0000 UN 1.578,00 1.578,00 1.578,00 NFSE 346 Núm ero OC: 29484 Fornecedor: Letrass Tradutores Associados CNPJ - 05.533.662/0001-40 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 10 1,0000 UN 4.619,00 4.619,00 TRADUÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS DE FRANCÊS PARA PORTUGUÊS (CADERNO/TABELAS) 4.619,00 Total Núm ero OC: 29485 PINCEL ATÔMICO AZUL PINCEL ATOMICO AZUL MARCA PILOT ENVELOPE PARDO 18X25 S/ TIMBRE ENVELOPE PARDO 18X25 S/ TIMBRE EMGEP 16/08/2012 13:55 Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. CNPJ - 05.214.053/0001-29 20 EGPN 21 12,0000 CX12 2,21 26,54 20 EGPN 21 13,40 200,0000 UN 0,07 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo ENVELOPE PARDO 24X34 S/ TIMBRE ENVELOPE PARDO 24X34 S/ TIMBRE MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) LIVRO ATA 100F OFÍCIO TAMOIO CARTUCHO HP CC640W.60 (PRETO) CARTUCHO HP CC640W.60 (PRETO) CARTUCHO HP 122 COLOR CARTUCHO HP 122 COLOR Total 20 EGPN 21 GRU Núm ero OC: 29486 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PAGAMENTO TAXA GRU RESSARCIMENTO AO SUS Total Pág. 3 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 200,0000 UN 0,11 22,92 01 EGPN 02 3,0000 UN 5,76 17,28 20 EGPN 21 20,0000 UN 34,29 685,80 20 EGPN 21 25,0000 UN 25,20 630,00 1.395,94 Fornecedor: Agência Nacional de Saúde Suplem entar - ANS CNPJ 03.589.068/0001-46 20 EGPN 24 1,0000 UN 6.896,20 6.896,20 Núm ero OC: 29487 Fornecedor: S.J.H Gráfica e Editora Ltda CNPJ - 11.653.731/0001-52 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 02 3,0000 UN 110,00 CONFECÇÃO DE CAPA DE LIVRO DE ASSINATURA EM COURO LEGÍTIMO ACOLCHOADA COM PONTEIRA, CLICHÊ E HOT STAMP NA FRENTE. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 02 1,0000 UN 110,00 CLICHÊ Total BOLETO Núm ero OC: 29488 Fornecedor: Itaú Seguros S/A SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN SEGURO DE VIDA DO EMPREGADO ARIGIO ANDRE DE SOUSA JUNIOR NO EXTERIOR - PROSUB Total 6.896,20 CNPJ - 61.557.039/0001-07 1,0000 UN 313,16 330,00 110,00 440,00 313,16 313,16 Núm ero OC: 29492 Fornecedor: Severino Gonçalves de Oliveira CNPJ - 425.717.157-04 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 26.000,00 26.000,00 Contratação de serviços de treinamento presencial "in company" para qualificação de fiscal de contrato da EMGEPRON. 26.000,00 Total NF.821 Núm ero OC: 29495 Fornecedor: Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda CNPJ 03.282.066/0001-00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.138,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO AF15 NATURAL BRILHO C/ VIDRO COMUM NA PARTE FRONTAL E VIDRO COMUM NA PARTE TRASEIRA Total 1.138,20 1.138,20 Núm ero OC: 29497 Fornecedor: B2W - Com panhia Global do Varejo (Am ericanas.com ) - 00.776.574/0007-41 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 4,0000 UN 45,50 BLOQUEADOR SOLAR AVANÇADO LOÇÃO ULTRA PROTETORA FPS 60 200ML - L´ORÉAL Total NF. 177 CNPJ 182,00 182,00 Núm ero OC: 29498 Fornecedor: OMETTO Equipam entos de Rádio Proteção e Inspeção Ltda EPP CNPJ - 09.642.050/0001-47 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 900,00 900,00 INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARTA VALERIA DE ARAUJO DO COUTO NO CURSO TÉCNICA DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL PARA AS ÁREAS DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL - MEDIDORES NUCLEARES - TÉCNICAS ANALÍTICAS. REALIZADO NO PERÍODO DE 20/05/13 A 24/05/2013 (PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 900,00 900,00 INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARTA VALERIA DE ARAUJO DO COUTO NO CURSO TÉCNICA DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL PARA AS ÁREAS DE RADIOPROTEÇÃO INDUSTRIAL - MEDIDORES NUCLEARES - TÉCNICAS ANALÍTICAS. REALIZADO NO PERÍODO DE 20/05/13 A 24/05/2013 1.800,00 Total Núm ero OC: 29499 Fornecedor: HDAIHA Engenharia e Consultoria LTDA CNPJ 08.884.792/0001-16 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA SEM O EMPREGO DE MÃO DE OBRA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONTRATAÇÃO OU CONCURSO. TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFORME LISTAGEM EM ANEXO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013 SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS NBR ISO 14001 E FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO. (PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO) EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 3.000,00 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 4 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA SEM O EMPREGO DE MÃO DE OBRA CONTRATADA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONTRATAÇÃO OU CONCURSO. TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS CONFORME LISTAGEM EM ANEXO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013 SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS NBR ISO 14001 E FORMAÇÃO DE AUDITOR INTERNO. Total 3.000,00 6.000,00 Núm ero OC: 29500 Fornecedor: Gráfica Editora Stam ppa Ltda. CNPJ - 28.844.405/0001-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 12 1,0000 UN 4.550,00 4.550,00 REVISTA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO C / 24 PÓGINAS + CAPA 4.550,00 Total Núm ero OC: 29501 Fornecedor: Mitutoyo Sul Am ericana Ltda. CNPJ - 59.408.005/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 835,00 835,00 INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE REBELO FERREIRA NO CURSO DE MEDIÇÕES DE ERROS DE FORMA, PERFIL, ORIENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E BATIMENTO - SISTEMAS DEDICADOS COM AUXILIO DE COMPUTADOR E MMC'S. REALIZAR-SE-Á DE 22/04 A 23/04/2013. (PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 835,00 835,00 INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE REBELO FERREIRA NO CURSO DE MEDIÇÕES DE ERROS DE FORMA, PERFIL, ORIENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E BATIMENTO - SISTEMAS DEDICADOS COM AUXILIO DE COMPUTADOR E MMC'S. REALIZAR-SE-Á DE 22/04 A 23/04/2013. 1.670,00 Total Núm ero OC: 29503 Fornecedor: PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 17.102.185/0001-48 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 4.300,00 4.300,00 INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ANA APARECIDA MOREIRA ALVEZ KUHIM E RAQUEL BARBOSA LADEIRA DE CAMPOS BALOCCO NO CURSO CONCURSO PÚBLICO E ELABORAÇÃO DE EDITAIS. REALIZAR-SE-Á NO DIAS 27/06 E 28/06/2013. 4.300,00 Total NF. 8197 Fornecedor: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP CNPJ 08.329.433/0001-05 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 UO 12,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 022 / 2013 Total GRU Núm ero OC: 29505 Núm ero OC: 29506 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR TRIMESTRAL - JUNHO/2013 Total NF.266 Núm ero OC: 29515 Fornecedor: Agência Nacional de Saúde Suplem entar - ANS CNPJ 03.589.068/0001-46 20 EGPN 24 1,0000 UN 1.175,91 600,00 600,00 1.175,91 1.175,91 Fornecedor: Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte CNPJ - 73.471.963/0008-13 20 EGPN 23 1,0000 UN 588,50 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 588,50 PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 588,50 588,50 INSCRIÇÃO DOS FC MARCO ANTONIO EPIFÂNIO, TIAGO DOS SANTOS BARBOSA, SANDRO COSME BENICIO DA SILVA, GERSON LUIS COELHO LUZ, FABRICIO DE CASTRO LOBO E MICHEL FABIANO RODRIGUES RAMOS NOS EVENTOS (AMOPP) E (ECVE), REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 02/06/2013 A 09/06/2013 1.177,00 Total NF. 16 Núm ero OC: 29516 Fornecedor: TAC Manutenção e Serviços LTDA. CNPJ - 07.951.388/000155 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 4.005,97 4.005,97 PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIA QUE EXCEDEU O CONTRATO Nº EGPN 43/2010-110-00 (TAC MANUTENÇÃO LTDA) NO PERÍODO DE 16/03/2013 A 27/05/2013 4.005,97 Total NF. 552 Núm ero OC: 29518 Fornecedor: Locadora Baluarte Ltda CNPJ - 10.772.536/0001-89 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 LEPLAC 1,0000 UN 2.080,00 LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTAR COMITIVA NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2013 Total EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 2.080,00 2.080,00 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 5 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 29519 Fornecedor: Com ercial Gaulia Ltda ME CNPJ - 03.811.232/0001-18 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 AMRJ 1,0000 UN 33,00 PORTA CRACHÁ RÍGIDO TRANSPARENTE VERTICAL E HORIZONTAL NA MEDIDA 54X86MM PCT C/ 100 GAULIA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 24 1,0000 UN 20,20 SACOLA PLÁSTICA 25X35 COR PRETA PACOTE C/ 1000 RIOPLASTIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 02 2,0000 UN 28,00 BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADA 35X50C/ 500 BOBPIC Total Núm ero OC: 29521 Fornecedor: Maxpel Distribuidora de Inform ática e Papelaria Ltda. - 30.069.850/0001-07 20 EGPN 24 2,0000 UN 3,70 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PILHA BIC PALITO AAA CT C/ 2 ALCALINA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 24 FITA E. LIFE 1249 ERC 03 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 10 EGPN 11 FICHÁRIO BRANCO A4 4 ARGOLAS LOMBADA 3CM MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 10 EGPN 11 DIVISÓRIA YES 10INTBA A4 C/10 COLOR MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 10 EGPN 11 PERFURADOR DE PAPEL 04 FUROS P/ 08 FLS REF. 5724 GENMES MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 10 EGPN 11 FICHÁRIO BRANCO A4 4 ARGOLAS LOMBADA 6CM MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 10 EGPN 11 FICHÁRIO BRANCO A4 4 ARGOLAS LOMBADA 4CM Total 33,00 20,20 56,00 109,20 CNPJ 7,40 2,0000 UN 10,29 20,58 5,0000 UN 13,03 65,15 4,0000 UN 7,47 29,88 1,0000 UN 26,00 26,00 2,0000 UN 14,68 29,36 7,0000 UN 12,62 88,34 266,71 Núm ero OC: 29522 Fornecedor: Fast Graph Editora Ltda CNPJ - 12.479.088/0001-55 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ 280,0000 UN 8,93 2.500,01 BLOCO 50X2 VIAS DE REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NUMERADO 85001 À 99000 À 1/0 COR, PAPEL AUTOCOPIATIVO FORMATO 21,0X29,7, SERRILHADO. 2.500,01 Total Núm ero OC: 29524 Fornecedor: Associação Brasileira de Norm as Técnicas - ABNT CNPJ 33.402.892/0002-97 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.170,00 1.170,00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 1.170,00 1.170,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PEDRO LIMA DE ALMEIDA LOPES E ROBERTO DA COSTA FARIA NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE PROCESSO ABNT NBR ISO/IEC 15504. REALIZAR-SE-A NO DIA 05/07/2013. 2.340,00 Total 22549 Núm ero OC: 29535 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 1,0000 UN 304,98 304,98 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/2013 A 30/06/2013 PARA O SRº LUIZ SERGIO DE CARVALHO. 304,98 Total 22612 Núm ero OC: 29537 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 126,54 126,54 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2013 A 20/06/2013 PARA O SRº HAROLDO DE OLIVEIRA AMARAL. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 4,0000 UN 295,26 1.181,04 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06/2013 A 20/06/2013 PARA OS FCS: CELESTE RABAÇAL ALENTEJANO, PAMELA DE PAULA PIOVEZAN, PEDRO LUIZ AIROLDI TEIXEIRA E JOÃO TRECO FILHO. 1.307,58 Total Núm ero OC: 29543 Fornecedor: Sem inários Aduaneiras S/C Ltda CNPJ - 51.978.633/0001-00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.680,00 1.680,00 INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS GICELIA LIMA DE JESUS E MONALIZA FERREIRA PITANGA DA SILVA NO CURSO DE CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMPRA E VENDA. REALIZAR-SE-Á NO DIA 08/06/2013. 1.680,00 Total EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 6 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 29545 Fornecedor: Associação Softw are Livre.Org CNPJ - 05.971.682/0001-01 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 230,00 230,00 PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 230,00 230,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ CLAUDIO MALAFAIA PACHECO E JULIO CESAR MEDEIROS DE CASTRO NO 14º FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE. REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 03/07 A 06/07/2013. 460,00 Total Núm ero OC: 29547 Fornecedor: R. Mazzo Com ércio de Móveis CNPJ - 08.219.942/0001-77 MOVEIS E UTENSILIOS 20 EGPN 24 1,0000 UN 299,00 299,00 POLTRONA TIPO DIRETOR EM ESPUMA INJETADA BASE A GÁS, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA A GÁS, COM RELAX NA COR CINZA MESCLADO MOVEIS E UTENSILIOS 42 UO - APOIO 1,0000 UN 299,00 299,00 POLTRONA TIPO DIRETOR EM ESPUMA INJETADA BASE A GÁS, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA A GÁS, COM RELAX NA COR CINZA MESCLADO 598,00 Total Núm ero OC: 29548 Fornecedor: Forlam p do Brasil Ltda CNPJ - 01.032.783/0001-58 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 20,0000 UN 18,50 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 1 MÓDULO S/PLACA 250V 10A BRANCO LINHA PRIME DECOR SCHNEIDER Total Núm ero OC: 29550 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) REDUTOR 2002 ACABAMENTO 18,0L TEMPO Total NF. 36 370,00 370,00 Fornecedor: Cidade das Tintas Ltda. CNPJ - 08.079.362/0002-02 20 EGPN 21 1,0000 UN 152,33 152,33 152,33 Núm ero OC: 29551 Fornecedor: M E J REPAROS DE EMBARCAÇÕES EM GERAL LTDA CNPJ 07.889.324/0001-71 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 2.820,00 2.820,00 SERVIÇOS RELACIONADOS A REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES: - 01 X BRASÃO ESCOLA NAVAL - EM VINIL AUTO ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO: 4,40M POR 2,76M - 02 X SIMBOLO GEVEN - EM IMPRESSÃO DIGITAL COM 40 CM DE DIÂMETRO - 02 X MARIA DO CARMO COM 10 CM DE ALTURA - 02 X ESCOLA NAVAL COM 10 CM DE ALTURA Total 2.820,00 NF. 5 - E Núm ero OC: 29553 Fornecedor: Ricardo Ram alho Luiz - MEI CNPJ - 17.020.148/0001-90 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 5.000,00 SERVIÇOS ESTRUTURAIS EM PARTE DO COCKPIT, BOMBORDO E POPA. LAMINAÇÃO E PINTURA NA EMBARCAÇÃO QUIRICOMBA Total NF.640 Núm ero OC: 29554 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) INJETOR COD: 860792(01 UNIDADE) TUBO DE RETORNO COD: 860792 (01 UNIDADE) ANEL DE VEDAÇÃO COD: 180990 (04 UNIDADES) ANEL DE VEDAÇÃO COD: 957170 (04 UNIDADES) Total Núm ero OC: 29555 Fornecedor: Sorel Marine Com . e Serv. de Equip.Maritim os Ltda 11.263.364/0001-80 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 2.961,37 5.000,00 CNPJ 2.961,37 2.961,37 Fornecedor: Crossover Gestão Em presarial Ltda 10.498.844/0001-68 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE RISCOS - 1/7 Total 22685 5.000,00 CNPJ 2.285,00 2.285,00 2.285,00 Núm ero OC: 29559 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 183,43 183,43 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06/2013 A 25/06/2013 PARA O SRº LEONARDO MENDONÇA PIRES. REFERENTE A REPADI Nº 154/2013. 183,43 Total Núm ero OC: 29560 EMGEP 16/08/2012 13:55 Fornecedor: Rio Print Serviços e Im pressão Digital Ltda 05.384.579/0001-57 CNPJ - MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 7 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN IMPRESSÃO ELETRÔNICA DE 2995 CONTRACHEQUES REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2013 A 26/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN IMPRESSÃO ELETRÔNICA DE 4770 CONTRACHEQUES REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2013 A 24/05/2013 Total NF. 719 Vlr. Unit. Total 678,00 678,00 715,50 715,50 1.393,50 Núm ero OC: 29561 Fornecedor: Control Sys - Com ércio de Softw are e Serviço Ltda. 39.067.012/0001-79 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 7.490,00 TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ACESSO AO SISTEMA SOLIDWORKS Total Núm ero OC: 29563 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) LASER POINT R400 LOGITECH MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CABO ADAPTADOR USBXDB9 MACHO SERIAL RS-232 Total CNPJ 7.490,00 7.490,00 Fornecedor: Infoco Com ércio e Serviços de Inform ática Ltda CNPJ 13.279.793/0001-71 20 EGPN-26 1,0000 UN 156,00 20 EGPN-26 1,0000 UN 30,00 156,00 30,00 186,00 NF. 4 Núm ero OC: 29573 Fornecedor: Adailton Ferreira de Avilla CNPJ - 17.375.894/0001-05 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 02 1,0000 UN 4.707,00 CERIMÔNIA CÍVICO MILITAR ALUSIVA A CRIAÇÃO DA EMGEPRON Total 4.707,00 4.707,00 Núm ero OC: 29574 Fornecedor: RHMED Consultores Associados Ltda CNPJ 01.430.943/0001-17 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 16.000,00 16.000,00 EXAMES ADMISSIONAIS PERIÓDICOS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE FUNÇÃO E DEMISSIONAIS NAS REDES CREDENCIAIS BRASIL; HEMOGRAMA, PALQUETAS E AUDIOMETRIA 16.000,00 Total NF. 2385 Núm ero OC: 29575 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ACESSÓRIOS PARA CAPOTARIA NAUTICA EM GERAL Total Fornecedor: Bailly Industrial Ltda 00 PATROCÍNIO CNPJ - 04.468.236/0001-08 1,0000 UN 1.080,00 NF. 25 Núm ero OC: 29576 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) TACOMETRO CHORIMETRO 85MM P W Total Fornecedor: Lupa Peças e Serviços Ltda CNPJ - 15.279.622/0001-78 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 960,00 1.080,00 1.080,00 960,00 NF 6-E Núm ero OC: 29577 Fornecedor: Ricardo Ram alho Luiz - MEI CNPJ - 17.020.148/0001-90 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 5.000,00 SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NO LEME E QULHA DA EMBARCAÇÃO "MARLIM" Total Boleto Núm ero OC: 29579 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MENSALIDADE SIMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2013 Total Boleto Núm ero OC: 29580 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MENSALIDADE ABIMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2013 Total NF 1273 960,00 Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69 10 EGPN 13 1,0000 UN 480,00 5.000,00 5.000,00 480,00 480,00 Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08 10 EGPN 13 1,0000 UN 1.578,00 1.578,00 1.578,00 Núm ero OC: 29582 Fornecedor: Integração Treinam ento e Marketing Ltda CNPJ 03.599.702/0001-21 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.206,00 1.206,00 INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO CARVALHO DE ABREU NO CURSO COMO CONSTRUIR E IMPLANTAR UM PROJETO DE TRILHAS DE CARREIRA NAS ORGANIZAÇÕES, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 13/06/2013 A 14/06/2013 1.206,00 Total EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário 22746 Centro de Custo Pág. 8 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 29586 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 42 UO - APOIO 1,0000 UN 150,28 150,28 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 24/06/2013 PARA O SRº JOMAR FLORIDO ROCHA. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 150,28 150,28 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2013 A 24/06/2013 PARA A SRª GICELIA LIMA DE JESUS. 300,56 Total NF. 53371 Núm ero OC: 29588 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ACICLOVIR 50 MG/G CREME MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) METFORMINA 850 MG CAIXA / 400 COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA CAIXA / 20 COMP Total Fornecedor: Im ex Center Farm a Ltda CNPJ - 00.083.641/0001-57 44 Posto de 30,0000 UN 1,63 NF. 3213 Núm ero OC: 29589 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ALOPURINOL 100MG COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) TANDRILAX COMP Total Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45 44 Posto de 1.200,0000 UN 0,07 FAT 424051 Fornecedor: HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PÁGINAS DA INTERNET LTDA CNPJ - 08.852.780/0001-00 34 UO - ESTUDO 1,0000 UN 299,99 299,99 Núm ero OC: 29591 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE Total 22747 Núm ero OC: 29592 DACTE 168 Núm ero OC: 29593 48,90 44 Posto de 5,0000 UN 21,17 105,85 44 Posto de 100,0000 UN 3,11 311,00 465,75 44 Posto de 630,0000 UN 0,81 84,00 509,04 593,04 299,99 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 2,0000 UN 211,50 423,00 SEGURO VIAGEM DOS FCS EDMILSON DE QUEIROZ MATOS E RANDOLFO EIMAR CORDEIRO BEZERRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06/13 A 21/06/13. 423,00 Total Fornecedor: A G Leite Transporte Rodoviário Eireli 17.095.333/0001-44 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 UO 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAJETO SÃO PAULO / SÃO GONÇALO (RJ) Total NF. 63 790,00 Núm ero OC: 29608 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO RECHEADO DE MORANGO PIRAQUÊ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO WAFFER DE LIMÃO PIRAQUÊ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO ÁGUA E GERGELIM PIRAQUÊ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO C. CRECKER AMANTEIGADO PIRAQUÊ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO WAFFER DE CHOCOLATE PIRAQUÊ EMGEP 16/08/2012 13:55 790,00 790,00 Fornecedor: Larissa Martins Inovações Digitais Ltda 10.925.620/0001-95 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROJETO MK 1 BR Total Diversas Núm ero OC: 29599 CNPJ - CNPJ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Fornecedor: Indústria de Produtos Alim entícios Piraquê S/A CNPJ 33.040.122/0001-60 20 EGPN 21 2,0000 UN 40,80 81,60 20 EGPN 21 2,0000 UN 34,40 68,80 20 EGPN 21 2,0000 UN 73,60 147,20 20 EGPN 21 1,0000 UN 70,40 70,40 20 EGPN 21 3,0000 UN 38,67 116,01 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO WAFFER DE MORANGO PIRAQUÊ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO RECHEADO DE LIMÃO PIRAQUÊ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE PERAQUÊ Total 20 EGPN 21 NF 169 Pág. 9 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 2,0000 UN 34,40 68,80 20 EGPN 21 1,0000 UN 40,80 40,80 20 EGPN 21 3,0000 UN 40,80 122,40 716,01 Fornecedor: Penta Jardins e Plantas Ornam entais Ltda 29.493.921/0001-15 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DA EMGEPRON (1º, 6º E 7º ANDARES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO Total NF.11993 Núm ero OC: 29609 Núm ero OC: 29610 CNPJ 488,47 488,47 488,47 Fornecedor: Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda CNPJ - 33.177.148/0001-55 20 EGPN 23 1,0000 UN 400,00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 400,00 PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 400,00 400,00 INSCRIÇÃO DO FC JORGE TADEU ORTIZ VENTURA NO CURSO: LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA AO SGA - APOIO A ISO14001, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013 800,00 Total NF. 76 Núm ero OC: 29611 Fornecedor: JB Consultoria Em presarial Ltda CNPJ - 00.844.188/0001-54 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 3.900,00 3.900,00 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CARGOS E SALÁRIOS, PARA A ELABORAÇÃO DE DESCRIÇÕES RELATIVAS ÀS RESPONSABILIDADES E AOS ATRIBUTOS DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EXISTENTES NA EMGEPRON PARCELA 01/04 3.900,00 Total Núm ero OC: 29614 Fornecedor: A A A Casa das Letras Com unicação Visual Ltda CNPJ 05.925.426/0001-70 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 115,00 PLACA CONFECCIONADA EM AÇO INOX 0,65MM DE ESPESSURA, MEDINDO 21X15CM, DOIS CANTOS ARREDONDADOS, GRAVAÇÃO POR FOTOCORROSÃO EM BAIXO RELEVO NA COR AZUL, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE VHB E APLICAÇÃO DE VERNIZ. CONFORME LAYOUT ENVIADO. Total BOLETO Núm ero OC: 29615 Fornecedor: Associação Brasileira de Corrosão 16 20 EGPN 23 1,0000 UN SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Projeto INSCRIÇÃO DO FC GUSTAVO NOGUEIRA FINAMORE, NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE INSPETOR DE PINTURA INDUSTRIAL - N1, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 13/07/2013 A 05/10/2013. Total BOLETO Núm ero OC: 29616 1,0000 UN 1,0000 UN Núm ero OC: 29617 Fornecedor: Brasport Livros e Multim ídia Ltda MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN-26 1,0000 UN LIVRO: PRATICANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, AUTOR: FONTES, EDISON + FRETE Total CNPJ - 33.988.536/00012.079,75 2.079,75 2.079,75 2.079,75 CNPJ - 33.988.536/00012.079,75 2.079,75 2.079,75 2.079,75 4.159,50 CNPJ - 00.408.073/0001-17 69,90 69,90 69,90 RPA Núm ero OC: 29618 Fornecedor: Jéssica Nunes Viais CNPJ - 418.485.588-13 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 20 EGPN 24 1,0000 UN 800,00 PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TAREFA ESPECÍFICA COM PRAZO PRÉ DETERMINADO PARA CONCLUSÃO EM CUMPRIMENTO À EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS EMGEP 16/08/2012 13:55 115,00 4.159,50 Fornecedor: Associação Brasileira de Corrosão 16 20 EGPN 23 1,0000 UN SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Projeto INSCRIÇÃO DO FC JEAN LUC MARQUES DE JESUS, NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE INSPETOR DE PINTURA INDUSTRIAL - N1, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 13/07/2013 A 05/10/2013. Total 115,00 MCalixto 800,00 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 10 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 800,00 Total NF. 3838 Núm ero OC: 29619 Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001) CNPJ - 00.278.452/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.798,20 1.798,20 INSCRIÇÃO DA FC EMILIA GUIMARÃES DA SILVA NO CURSO A COMUNICAÇÃO ESCRITA EMPRESARIAL, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 17/06/2013 A 19/06/2013 1.798,20 Total NF.231 Núm ero OC: 29621 Fornecedor: Merchandising do Brasil Com unicações Ltda CNPJ 06.318.714/0001-29 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 16.000,00 ALUGUEL DE 05 SLIM TOUCH 17" CONFIGURAÇÃO DUAL CORE 2,5GHZ COM 2GB DE RAM E TELA TOUCH 17", NO VALOR DE R$10.000,00 (R$2.000,00 CADA). ALUGUEL DE 06 TV 42" COM SUPORTE DE PEDESTAL E DVD NO VALOR DE R$6.000,00 (R$1.000,00 CADA) Total 1113 Núm ero OC: 29622 Fornecedor: Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes 33.637.117/0001-30 20 EGPN 23 1,0000 UN 660,00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz INSCRIÇÃO DO FC PAULO CESAR ELIAS NO CURSO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21/05/13 A 22/05/13. Total 4229 1,0000 UN 16.000,00 CNPJ 660,00 660,00 660,00 1.320,00 Fornecedor: Instituto dos Auditores Internos do Brasil CNPJ 62.070.115/0001-00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 3.400,00 INSCRIÇÃO DOS FCS NEY FURTADO DE FARIA E MARIO LUIZ POLIBIANO NO CONBRAI - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 22/09/2013 A 25/09/2013. Total NFE 860 16.000,00 Núm ero OC: 29624 Núm ero OC: 29625 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) QUADRO 0,26X0,347 + AF 15 NATURAL + VIDRO 2MM Total Fornecedor: Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda 03.282.066/0001-00 20 EGPN 23 143,0000 UN 3.400,00 3.400,00 CNPJ 37,91 5.421,16 5.421,16 Núm ero OC: 29627 Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 146,16 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. 146,16 Nº de Série: CUH 848553 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. 1,0000 UN 120,57 120,57 1,0000 UN 117,47 117,47 1,0000 UN 301,03 301,03 Nº de Série: CWA 842984 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUH 848556 Qtd. Máq.: 01 NF: 021297 Ref.: Fevereiro/2013 Dt-e:21/03/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUG 847138 Qtd. Máq.: 01 NF: 021297 EMGEP 16/08/2012 13:55 Ref.: Fevereiro/2013 Dt-e:21/03/2013 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 42 UO - APOIO Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Pág. 11 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 1,0000 UN 155,95 155,95 1,0000 UN 71,82 71,82 1,0000 UN 282,67 282,67 1,0000 UN 893,56 893,56 1,0000 UN 143,42 143,42 1,0000 UN 126,50 126,50 1,0000 UN 646,52 646,52 1,0000 UN 475,20 475,20 1,0000 UN 122,19 122,19 Nº de Série: CWG 856857 Qtd. Máq.: 01 NF: 021297 Ref.: Fevereiro/2013 Dt-e:21/03/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWG 856974 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 UO Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWH 859693 Qtd. Máq.: 01 NF: 021297 Ref.: Fevereiro/2013 Dt-e:21/03/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUL 852150 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWG 856943 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWG 856692 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Projeto Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUH 847900 Qtd. Máq.: 01 NF: 021297 Ref.: Fevereiro/2013 Dt-e:21/03/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUK 850693 Qtd. Máq.: 01 NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUH 847974 Qtd. Máq.: 01 Total NF: 022011 Ref.: Março/2013 Dt-e:30/04/2013 3.603,06 Núm ero OC: 29632 Fornecedor: Daicon Com ércio de Revestim entos e Serviços Ltda 02.279.892/0001-37 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 965,00 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DESMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS EXISTENTES E CORRESPONDENTE REINSTALAÇAO COM FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO DE 01 PORTA COMPLETA. Total EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto CNPJ 965,00 965,00 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário NF 12550799 Centro de Custo Pág. 12 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 29634 Fornecedor: Núcleo de Inform ação e Coordenação do Ponto BR CNPJ 05.506.560/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 111,00 111,00 REGISTRO DE DOMÍNIO - MANUTENÇÃO DE 23/07/2013 A 22/07/2017 111,00 Total Núm ero OC: 29635 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ REGISTRO DE DOMÍNIO: WWW.EMGESUB.COM Total Núm ero OC: 29636 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ REGISTRO DE DOMÍNIO: WWW.EMGESUB.COM.BR Total NFSE 14724 Núm ero OC: 29640 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ LICENÇA USO MENSAL SIST. ERP SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ LICENÇA USO MENSAL SIST. RH Total Fornecedor: HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PÁGINAS DA INTERNET LTDA CNPJ - 08.852.780/0001-00 20 EGPN-26 1,0000 UN 30,00 30,00 30,00 Fornecedor: Núcleo de Inform ação e Coordenação do Ponto BR CNPJ 05.506.560/0001-36 20 EGPN-26 1,0000 UN 30,00 30,00 30,00 Fornecedor: Benner Sistem as S/A 20 EGPN-26 CNPJ - 02.288.055/0001-74 1,0000 UN 15.156,85 20 EGPN-26 1,0000 UN 15.156,85 4.199,86 4.199,86 19.356,71 Núm ero OC: 29641 Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 276,23 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. NF: 022409 Ref.: Abril/2013 Dt-e:29/05/2013 Nº de Série: CUH 848553 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUH 847974 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUK 850693 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856857 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856974 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWA 842984 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWH 859693 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUH 847900 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUH 848556 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUG 847138 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856692 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CWG 856943 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS Nº de Série: CUL 852150 Total Núm ero OC: 29644 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) TESOURA CABO PLÁSTICO 8" 21CM BRW EMGEP 16/08/2012 13:55 276,23 PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 104,90 104,90 PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 501,84 501,84 PJ 42 UO - APOIO 1,0000 UN 148,36 148,36 PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 26,03 26,03 PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 29,02 29,02 PJ 33 UO - 1,0000 UN 301,21 301,21 PJ 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 171,22 171,22 PJ 41 CTMSP / 1,0000 UN 178,31 178,31 PJ 41 CTMSP / 1,0000 UN 267,37 267,37 PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 130,46 130,46 PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 181,37 181,37 PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 911,55 911,55 3.227,87 Fornecedor: Expresso do Papel Papelaria, Inform ática e Bazar Eireli - EPP. CNPJ - 16.885.203/0001-42 10 EGPN 13 1,0000 UN 2,55 MCalixto 2,55 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 02 ROLO ADESIVO PELOS SCOTH-BRITE 3M MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 MOLHADOR DE DEDOS GLICERINA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN-26 GRAMPEADOR DE MESA C15 26/6 24/8 25 FOLHAS CIS GPRCIC15 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 22 GRAMPEADOR DE MESA C15 26/6 24/8 25 FOLHAS CIS GPRCIC15 Total Núm ero OC: 29645 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) VANISH PO 450 GRS MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) FILME PVC P/ ALIMENTOS 28X300 MTS MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) LIMPA METALAEROSOL BRILHO INOX MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) FLANELA GRANDE Total NF. 363 Núm ero OC: 29648 Pág. 13 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 4,0000 UN 11,56 46,24 1,0000 UN 1,75 1,75 2,0000 UN 29,72 59,44 1,0000 UN 29,72 29,72 139,70 Fornecedor: KVM Centro Rio Inform ática Papelaria Ltda 04.372.026/0001-11 01 EGPN 02 2,0000 UN CNPJ 23,00 46,00 01 EGPN 02 1,0000 UN 19,30 19,30 01 EGPN 02 2,0000 UN 54,12 108,24 01 EGPN 02 2,0000 UN 1,50 3,00 176,54 Fornecedor: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais CNPJ 00.433.491/0001-64 20 EGPN 23 1,0000 UN 569,00 569,00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PARTICIPAÇÃO DO RH NO TREINAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 569,00 INSCRIÇÃO DO FC CLAUDIO AMARAL CARVALHO NO VII CONGRESSO BRAS. DE HIGIENE OCUPACIONAL E XX ENCONTRO BRAS. DE HIGIENISTAS OCUPACIONAIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 26/08/2013 A 28/08/2013 Total 569,00 1.138,00 Núm ero OC: 29649 Fornecedor: Menucci Dist. de Artigos e Papelaria e Serv. Gráficos Ltda CNPJ - 03.861.990/0001-40 PASTA PLÁSTICA EM "L" 20 EGPN 21 250,0000 UN 0,98 PASTA PLÁSTICA EM "L" COM VISOR. (MEDINDO 220X310 E ESPESSURA 0,30mm ) YES Total Núm ero OC: 29650 Fornecedor: Crispim Lâm padas Especiais e Ilum inação Ltda CNPJ 15.465.281/0001-25 20 EGPN 21 100,0000 UN 6,47 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16 W / 840 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W/840 OSRAM MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 REATOR CONVENCIONAL P/ LÂMPADA COMPACTA 1X18W 220V 2 PINOS INTRAL Lâmpada fluorescente compacta 18w / 840 / 2 pinos 20 EGPN 21 LÂMPADA COMPACTA 18W/840 2 PINOS OSRAM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W / 830 20 EGPN 21 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W/830 OSRAM Total Núm ero OC: 29651 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ELEM OLEO LUBR 1L 410/T/TCA-D229/6-TD229 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ANTICOR 1L Total NF. 1945 245,00 647,00 100,0000 UN 11,30 1.130,00 60,0000 UN 6,95 417,00 50,0000 UN 6,47 323,50 2.517,50 Fornecedor: Stem ac S/A Grupos Geradores. CNPJ - 92.753.268/0004-65 20 EGPN 21 1,0000 UN 23,87 23,87 20 EGPN 21 1,0000 UN 9,84 9,84 33,71 Núm ero OC: 29652 Fornecedor: *Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 03.848.688/0016-39 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.169,00 INSCRIÇÃO DO FC JULIO CESAR CANDIDO NO CURSO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRA SOM, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 23/05/2013 A 29/05/2013. Total EMGEP 16/08/2012 13:55 245,00 MCalixto CNPJ 1.169,00 1.169,00 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário NF. 745 Centro de Custo Núm ero OC: 29653 Pág. 14 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Fornecedor: CETAP - CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO APLICADO A PROFISSIONAIS LTDA. CNPJ - 02.538.076/0002-81 20 EGPN 23 1,0000 UN 750,00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 750,00 PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 750,00 750,00 INSCRIÇÃO DA FC MARILENE DOS SANTOS BARCELOS NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 08/06/2013 A 07/11/14 1.500,00 Total NF. 720 Núm ero OC: 29654 Fornecedor: Editora NDJ Ltda CNPJ - 54.102.785/0001-32 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 3.500,00 3.500,00 PARTICIPAÇÃO DA EMGEPRON NO TREINAMENTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 3.500,00 3.500,00 INSCRIÇÃO DA FC MARILENE DOS SANTOS BARCELOS NO CURSO SIMPÓSIO: PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS; TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADM. PÚBLICA; CLASSIF. E JULGAMENTO DAS PROP. COM. NAS LICITAÇÕES & REC. ADM. IMPUG. AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLAREC; LICITAÇÕES PARA OBRAS E SRVIÇOS DE ENGENHARIA - ASPECTOS JURÍDICOS CONTRATOS ADM & SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 17/06/2013 A 21/06/2013 7.000,00 Total Núm ero OC: 29655 Fornecedor: Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Adm inistração Pública - INP - Ltda CNPJ - 10.498.974/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 2.985,00 2.985,00 INSCRIÇÃO DO FC MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO PINTO NO CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO NA ADM PÚBLICA, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 20/08/2013 A 22/08/2013 2.985,00 Total FAT. 8846 Núm ero OC: 29656 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PAGAMENTO REFERENTE À DIARIAS DE HOSPEDAGEM Total NF. 273 Núm ero OC: 29657 NF. 637 Núm ero OC: 29658 Fornecedor: CR. TURISMO LTDA 10 EGPN 13 CNPJ - 09.452.599/0001-79 1,0000 UN 14.707,21 14.707,21 14.707,21 Fornecedor: Winner Vencedor Com . Dis. Bazar Material, Es Ser O G Ref Qd Ltda. CNPJ - 02.722.539/0001-80 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 4.998,00 4.998,00 BONÉ EM MICROFIBRA COM ABA AZUL PERSONALIZAÇÃO (833 UNIDADES) 4.998,00 Total MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ACETILCISTEÍNA 600 MG ENVELOPE MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) DIPIRONA 500 MG COMP. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) SULFATO FERROSO 109 MG COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) FUROSEMIDA 40 MG COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CETOCONAZOL CREME Total Fornecedor: Lotus Com ercio de Medicam entos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda CNPJ - 14.125.318/0001-03 44 Posto de 600,0000 UN 0,41 246,00 44 Posto de 3.000,0000 UN 0,07 201,00 44 Posto de 1.500,0000 UN 0,03 48,00 44 Posto de 500,0000 UN 0,07 32,50 44 Posto de 30,0000 UN 1,06 31,80 559,30 Núm ero OC: 29662 Fornecedor: Trevisan Cons. Gestão e Trein. Em presarial Ltda CNPJ 53.499.018/0001-46 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.700,00 1.700,00 INSCRIÇÃO DO FC ROBSON TRINDADE MATERA NO CURSO GESTÃO DE RISCO CORPORATIVOS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 03/07/2013 A 04/07/2013 1.700,00 Total NF.3759 Núm ero OC: 29663 Fornecedor: Trevisan Cons. Gestão e Trein. Em presarial Ltda CNPJ 53.499.018/0001-46 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.700,00 1.700,00 INSCRIÇÃO DO FC CESAR GOMES DA COSTA NO CURSO GESTÃO DE RISCO CORPORATIVOS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 03/07/2013 A 04/07/2013 1.700,00 Total EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 03/07/2013 16:52 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Pág. 15 Inicial: 01/06/2013 Final: 30/06/2013 Data Emissão: 03/07/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total NF.1470 Núm ero OC: 29664 Fornecedor: Inform aker Inform ática Ltda CNPJ - 32.118.622/0001-05 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 2.997,00 2.997,00 INSCRIÇÃO DOS FC ALINE DE MELLO DE PAULA, DANIEL CORDEIRO MONTEIRO E RAFAEL FIGUEIREDO SOBRAL NO CURSO ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO , REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 25/06/2013 A 25/07/2013 2.997,00 Total NF. 46 Núm ero OC: 29666 Fornecedor: Feeling Consultoria e Treinam ento S/C Ltda CNPJ 00.735.368/0001-06 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 14.000,00 14.000,00 REALIZAÇÃO DE DUAS TURMAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO ATENDIDMENTO AO CLIENTE, EVENTOS REALIZADOS PARA PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO, E QUE OCORRERAM NOS DIAS 17 E 18/06/2013 (TURMA 01) E 24 E 25/062013 (TURMA 02), COM CARGA DE 16 HORAS PARA CADA TURMA. 14.000,00 Total NF. 3275 Núm ero OC: 29667 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) OMEPRAZOL 40 MG COMP. MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) LOSSARTANA POTÁSSICO 100 MG COMP Total Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45 44 Posto de 2.800,0000 UN 0,24 668,08 44 Posto de 1.000,0000 UN 0,35 353,60 44 Posto de 3.000,0000 UN 0,03 84,00 44 Posto de 2.400,0000 UN 0,40 953,52 NFE 1446 Fornecedor: Hanid Indústria e Com ércio de Vidros Ltda. - ME CNPJ 09.382.455/0001-93 01 EGPN 02 120,0000 UN 8,86 1.063,20 Núm ero OC: 29674 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) TAÇA NEVADA CRYSTAL MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) TAÇA ELEGANTE VINHO TINTO Total CTRC 10389 2.059,20 01 EGPN 02 29,0000 UN 12,10 350,90 1.414,10 Núm ero OC: 29675 Fornecedor: Transvitor Transportes & Logística Ltda. -ME CNPJ 00.777.665/0001-06 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 02 1,0000 UN 200,00 200,00 FRETE: SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO DA EMPRESA: HANID INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA PARA EMGEPRON. 200,00 Total 316.235,13 Total Geral Total de OCs: 107 EMGEP 16/08/2012 13:55 MCalixto 03/07/2013 16:52