Empenhos Emitidos.rpt - Câmara Municipal de Maringá
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Empenhos Emitidos.rpt - Câmara Municipal de Maringá
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2012 a 31/08/2012 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra 1/8/2012 261 262 263 1/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, PARA SERVIDORES 1,00 ESTATUTÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. 1/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA SERVIDORES DA 1,00 CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1/8/2012 1016 EMTECCO DIST. PECAS AGRICULAS E IN 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE PISO DE BORRACHA 35,00 ANTIDERRAPANTE, MODELO MOEDA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 25/2012-CMM E PROCESSO N. 44/2012-CMM. 01001 2.268,31 2.268,31 2.268,31 01001 1.701,26 1.701,26 1.701,26 01001 45,00 1.575,00 1.575,00 Empenhado no dia: 5.544,57 2/8/2012 264 265 2/8/2012 213 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMI 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CONTADOR ANTONIO 1,00 MARCOS DOS S. ALVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME REQUERIMENTO N. 07/2012-CMM. 2/8/2012 1382 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ALVES 10 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.14.00.00. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O CONTADOR ANTONIO 1,50 MARCOS DOS SANTOS ALVES, A QUAL VISA SUPRIR DESPESAS COM A VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO IBRAP. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/08/12, COM RETORNO NO DIA 08/08/12, CONFORME REQUERIMENTO DE VIAGEM N. 07/12-CMM. 01001 692,00 692,00 692,00 01001 210,00 315,00 315,00 Empenhado no dia: 1.007,00 6/8/2012 266 267 6/8/2012 779 INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACA 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DOS 1,00 UNID COLETORES, BEM COMO DO CONTROLE DO ACESSO DE VISITANTES ÀS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, COM LICENÇA DE USO DEFINITIVA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO N. 26/2012-CMM. 6/8/2012 779 INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACA 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. CATRACA BIOMÉTRICA, COM LEITOR PARA CARTÕES COM CÓDIGO DE 2,00 UNID BARRAS, MARCA TOPDATA. CATRACA BIOMÉTRICA, COM LEITOR PARA CARTÕES DE PROXIMIDADE, 2,00 UNID PADRÃO ABA TRACK2 OU WIEGAND E URNA, MARCA TOPDATA. CATRACA BIOMÉTRICA ESCAMOTEÁVEL, COM LEITOR PARA CARTÕES DE 1,00 UNID PROXIMIDADE, PADRÃO ABA TRACK2 OU WIEGRAND, E URNA, PARA ACESSO DE CADEIRANTE, MARCA TOPDATA. DISPOSITIVO PARA CADASTRO DE DIGITAL EM COMPUTADORES, 2,00 UNID COMPATIVEL COM O LEITOR DAS CATRACAS, MARCA/MODELO FING KEY HAMSTER DX, NITGEN TOP. WEBCAM PARA MICROCOMPUTADOR, COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO 2,00 UNID DE 2 MEGAPIXEL, MARCA/MODELO C3TECH, WB2102-E, BSI 300K, C/ MICROFONE. MICROCOMPUTADOR MARCA/MODELO I7 COMPUBRAS, COM PLACA MAE 3,00 UNID INTEL - DESKTOP BOARD DZ68DB, 4 GB DE MEMORIA RAM, PROCESSADOR INTEL I7 2600 3.4GHZ 8MB CACHÊ LGA 1155, GABINETE PRETO DO TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 500 WATS REAIS, GRAVADOR/LEITOR DE DVD DUAL LAYER, HD WESTERN DIGITAL 500GB SATA 6GBP/S 7200 RPM COM 16MB DE BUFFER, TECLADO PADRÃO ABNT, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E CAIXAS DE SOM NA COR PPRETA. MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS, WIDE, MARCA SAMSUNG, 3,00 UNID RESOLUÇÃO 1920X1080, TEMPO DE RESPOSTA 5MS SUPORTE DE COR:16.7M, ENTRADA DE SINAL DE VÍDEO DVI, D-SUB (VGA), CONECTOR DVI, D-SUB (VGA), COR DO GABINETE BLACK PIANO (PRETO BRILHANTE), CONFORME CONTRATO N. 26/2012-CMM. www.elotech.com.br 01001 3.600,00 3.600,00 3.600,00 01001 4.389,00 37.400,00 8.778,00 6.049,00 12.098,00 5.508,29 5.508,29 780,00 1.560,00 101,00 202,00 2.401,90 7.205,70 682,67 2.048,01 19/09/2012Pág. 1 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2012 a 31/08/2012 Filtros Empenho Data 268 269 Credor Red. Programática Fonte 6/8/2012 1427 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. 01001 ANTENA PARABÓLICA PARA RECEPÇÃO DE SATÉLITE BANDA C, COM AS 1,00 4.850,00 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO 3,20 METROS, NÚMERO DE SEÇÕES 8 PÉTALAS, REFLETOR EM FIBRA COM ALUMINIZAÇÃO INTERNA PESO (KG) 166, AJUSTE DE AZIMUTE 0-360 GRAUS; PROFUNDIDADE DA ANTENA (CM) 55,55 CM DISTÂNCIA FOCAL (CM) 115,2 CM, TEMP. DE RUÍDO ELEVAÇÃO 20...30 GRAUS K; ACOMPANHADO DE 60 METROS DE CABOS, PARA LIGAÇÃO ENTRE A ANTENA E O RECEPTOR. CONFORME CONTRATO N. 27/2012-CMM. CÂMERA FILMADORA DIGITAL COMPACTA ESTILO HANDHELD, EQUIPADA 1,00 15.500,00 COM 3 SENSORES TIPO CMOS DE 1/3 (UM TERÇO DE POLEGADAS) OU MAIOR, RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO EM FULL HD (1920X1080I), ZOOM ÓPTICO DE 12X OU SUPERIOR; VISOR LCD COLORIDO PARA MONITORAÇÃO TOUCH SCREEN, ARMAZENAMENTO EM CARTÃO SDHC OU HDD 32 GB INCLUSO, COM ENTRADAS E SAÍDAS DISPONÍVEIS: HDMI, USB2 VÍDEO COMPOSTO E VÍDEO COMPONENTE, HD/SD SDI, ENTRADA DE ÁUDIO XLR E MICROFONE EXTERNO. COMUTADOR DE ÁUDIO ESTÉREO E VÍDEO, DE 04 ENTRADAS POR UMA 1,00 4.500,00 SAÍDA DUPLA (COM O MESMO SINAL) E SERIAL RS-232/422, MONTADO EM GABINETE DE 1 "U" DE ALTURA PADRÃO RACK. DISTRIBUIDOR DE VÍDEO ANALÓGICO COMPOSTO COM 01 ENTRADA EM 2,00 3.100,00 LOOP 75R E O CONECTORES BNC. INCLUÍDO O GABINETE PADRÃO RACK 19 POLEGADAS. MINI CONVERSOR HD/SD-SDI PARA HDMI, INPUT 1 X SDI/HD-SDI ON BNC, 2,00 1.900,00 OUTPUT 1 X HDMI, 1 X SDI / HD-SDI ON BNC (BYPASS). RECEPTOR DE SATÉLITE ANALÓGICO E DIGITAL, COMPATÍVEL COM BANDA 1,00 1.300,00 C E BANDA KU, COMPATÍVEL COM LNB MONO PONTO, MULTIPONTO, CIRCULAR, SERVO MOTOR E CHAVE COAXIAL DE PULSO, DVB-S, MPEG-2 DVB COMPLIANT. TRANSCORDER BROADCAST DE PADRÕES DE TV, NTSC, PAL, SECAM, 2,00 5.500,00 ENTRADA COMPOSTA - Y/C, SAÍDAS COMPOSTA -Y/C COM GENLOCK, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE SINAL ENTRADA, FILTRO COMB DIGITAL PARA DECODIFICAR O SINAL DE ENTRADA, TBC/SINCRONIZADOR. TV 32 POLEGADAS LCD FULL HD 1920 X 1080P, COM NO MÍNIMO 2 3,00 1.800,00 ENTRADAS HDMI, 1 USB READ, ENTRADA PARA TV A CABO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, FREQUENCIA DE 120HZ, ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA PAREDE. CONFORME CONTRATO N.27/2012-CMM. 6/8/2012 1427 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇO LTDA 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 CABO COAXIAL 75, 24AWG, COM MALHA EM COBRE NU DE NO MÍNIMO 300,00 5,00 85%, SECÇÃO DE NO MÍNIMO 0,20MM2 EM COBRE E REVESTIMENTO TRANSPARENTE CRISTAL. CONECTOR BNC MACHO DE LINHA, PLUGS DE COMPRESSÃO PARA 150,00 17,00 MONTAGEM SEM SOLDA. CONECTOR BNC DE 75 OHMS PARA SINAIS ANALÓGICOS, DIGITAIS E HDTV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: HDTV, TRAFEGANDO ATÉ 6 GHZ, CORPO EM NÍQUEL E CONTATO CENTRAL BANHADO A OURO, QUE TENHA DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 500 CICLOS DE CONEXÃO E QUE SIRVA PARA A GAMA DE CABOS DIGITAIS E HD RG59. CONFORME CONTRATO N.27/2012-CMM. Empenhado no dia: Valor Loc.Obra 52.550,00 4.850,00 15.500,00 4.500,00 6.200,00 3.800,00 1.300,00 11.000,00 5.400,00 4.050,00 1.500,00 2.550,00 97.600,00 8/8/2012 270 271 8/8/2012 695 POLITRONICA COMPONENTES ELETRONI 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. CABO MICROFONE BALANCEADO STO. ANGELO SC-30. 100,00 MTS CABO COAXIAL 75HOMS SPARFLEX. 100,00 MTS MEDUSA DE 6 CANAIS COM PRENSA CABO, MOLA E PARAFUSOS PARA 3,00 FIXAR OS PLUGS WIRE CONEX. MULTICABO 6 VIAS SPARFLEX. 12,00 MTS PLUG BNC FEMEA DE PAINEL. 10,00 PLUG XLR FÊMEA DE PAINEL STO. ANGELO. 10,00 PLUG XLR MACHO DE PAINEL STO. ANGELO 6,00 CABO RGB SPARFLEX. 15,00 MTS PLUG 15 PINOS RGB. CONFORME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 2,00 MTS LICITAÇÃO N. 026/12-CMM. 8/8/2012 695 POLITRONICA COMPONENTES ELETRONI 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. www.elotech.com.br 01001 2,30 4,50 39,00 4,50 1,50 10,00 10,00 5,00 3,00 01001 1.107,00 230,00 450,00 117,00 54,00 15,00 100,00 60,00 75,00 6,00 3.292,00 19/09/2012Pág. 2 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2012 a 31/08/2012 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática MICROFONE TIPO PZM SUPERLUX. 2,00 MIXER ANALÓGICO COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS XLR COM PHANTOM 1,00 POWER YAMAHA MG124C. PEDESTAL DE MICROFONE TIPO GIRAFA VECTOR. 2,00 PROJETOR OPTOMA 2800 LUMENS D5551 1,00 SUPORTE PARA PROJETOR TETO AVATRON. 1,00 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 026/12-CMM. 272 8/8/2012 779 INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACA 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS/CARTÕES DE PROXIMIDADE, PARA UTILIZAÇÃO 200,00 NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ADQUIRIDO POR ESTA CASA, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VISITANTES QUE ADENTRAREM AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.027/2012. Fonte 400,00 830,00 36,00 1.490,00 100,00 01001 7,00 Empenhado no dia: Valor Loc.Obra 800,00 830,00 72,00 1.490,00 100,00 1.400,00 1.400,00 5.799,00 10/8/2012 273 274 275 276 277 10/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 1,00 71.905,77 ESTATUTÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. 10/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 1,00 115.812,05 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. 10/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E DO 1,00 36.135,97 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. 10/8/2012 771 DETRAN - PARANA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO/2012, VEÍCULO OFICIAL 1,00 100,78 ZAFIRA, RENAVAN N. 81.332025-9, PLACA ALE-9261, CONFORME AVISO DE VENCIMENTO. 10/8/2012 771 DETRAN - PARANA 18 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.47.00.00. 01001 VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2012, VEÍCULO OFICIAL 1,00 58,14 ZAFIRA, RENAVAN N. 81.332025-9, PLACA ALE-9261, CONFORME AVISO DE VENCIMENTO. Empenhado no dia: 71.905,77 71.905,77 115.812,05 115.812,05 36.135,97 36.135,97 100,78 100,78 58,14 58,14 224.012,71 14/8/2012 278 279 280 281 282 14/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. SALDO DE SALÁRIOS DE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA 1,00 CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. 14/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO 1,00 SOBRE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, MÊS DE AGOSTO/2012. 14/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS UM TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A 1,00 RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. 14/8/2012 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE RESCISÃO DOS SERVIDORES 1,00 COMISSIONADOS EXONERADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 14/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. COMPLEMENTO DO EMPENHO N.279/2012, REFERENTE A DESPESAS COM 1,00 DÉCIMO TERCEIRO SOBRE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, MÊS DE AGOSTO/2012. 01001 659,71 659,71 659,71 01001 535,59 535,59 535,59 01001 3.033,16 3.033,16 3.033,16 01001 574,57 574,57 574,57 01001 90,00 90,00 90,00 Empenhado no dia: 4.893,03 28/8/2012 283 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 5 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.16.00.00. www.elotech.com.br 01001 20.560,99 19/09/2012Pág. 3 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2012 a 31/08/2012 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte 1,00 20.560,99 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 284 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 175.717,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 285 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 2.647,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 286 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 23.276,24 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 287 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 15.741,83 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 288 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 2.144,11 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 289 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 120.556,47 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 290 28/8/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1,00 66.894,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 291 28/8/2012 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 1,00 21.576,54 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 292 28/8/2012 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 1,00 63.203,64 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 293 28/8/2012 1318 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 1,00 15.079,19 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 294 28/8/2012 1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 1,00 6.268,97 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 295 28/8/2012 70 TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 1,00 301,86 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO (PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA DE MARINGA, CONFORME RELATORIO DO MES DE AGOSTO, EM ANEXO. Empenhado no dia: Valor Loc.Obra 20.560,99 175.717,59 175.717,59 2.647,06 2.647,06 23.276,24 23.276,24 15.741,83 15.741,83 2.144,11 2.144,11 120.556,47 120.556,47 66.894,67 66.894,67 21.576,54 21.576,54 63.203,64 63.203,64 15.079,19 15.079,19 6.268,97 6.268,97 301,86 301,86 533.969,16 29/8/2012 296 29/8/2012 300 CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 1,00 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO (PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA DE MARINGA, CONFORME RELATORIO DO MES DE AGOSTO, EM ANEXO. 01001 98,80 98,80 98,80 Empenhado no dia: 98,80 Anulado na Entidade: Empenhado Líquido na Entidade: 0,00 872.924,27 www.elotech.com.br 19/09/2012Pág. 4 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2012 a 31/08/2012 Filtros Empenho Data Credor nº Empenhos Emitidos: 36 Red. Programática Fonte Total Empenhado: Total Anulado: Total Empenhado Líquido: Valor Loc.Obra 872.924,27 0,00 872.924,27 Comentários - www.elotech.com.br 19/09/2012Pág. 5