Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
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Página 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001326 12/03/2014 000238/2012 0045 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2013/000959 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0193 002 Código do Fornecedor 11/04/2014 750,00 000373 Produto 000015808 31/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 750,0000 750,00 LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR MÊS. Total da U.O. Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001191 14/03/2014 000003/2014 0078 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000041 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0836 002 Código do Fornecedor 2014/000995 000735/2010 0078 2013/001608 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0142 Código do Fornecedor 2014/001082 001121/2013 0076 2013/001934 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1028 Código do Fornecedor 2014/001017 GASOLINA COMUM 11/03/2014 000768/2013 0078 2013/001395 A GAZETA METROPOLITANA EDITORA E GRÁFICA LTDA - 2014NE/00/0298 CPF/CNPJ 07.366.171/0001-88 Código do Fornecedor 2014/001427 002 000768/2013 0078 2013/001395 A GAZETA METROPOLITANA EDITORA E GRÁFICA LTDA - 2014NE/00/0298 CPF/CNPJ 07.366.171/0001-88 Código do Fornecedor Produto CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500 (QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO TAMANHO DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS. 10/03/2014 10/03/2014 669,42 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 669,4200 669,42 001 20/03/2014 01/04/2014 1.599,29 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 534,8780 2,9900 1.599,29 002 14/03/2014 21/03/2014 9.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.000,0000 9.000,00 CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500 (QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO TAMANHO DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS. 31/03/2014 000008062 1.520,12 007061 Produto 000008062 Valor Total 1.520,1200 006991 Produto 000002269 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL. 12/03/2014 1.520,12 006705 Produto 000013005 20/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/03/2014 17/03/2014 Valor da A.F. 000062 Produto 000007237 750,00 003 14/04/2014 14/04/2014 9.000,00 007061 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.000,0000 9.000,00 Página 00002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001379 28/03/2014 000974/2013 0078 JURANDI HUBNER DE MIRANDA 2013/001835 CPF/CNPJ 049.603.356-53 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0270 003 Código do Fornecedor 2014/001332 000439/2014 0078 2014/000906 PETROPOLIS ORGANIZACOES LTDA - ME CPF/CNPJ 04.533.862/0001-30 Valor Total 4.700,0000 4.700,00 16/04/2014 24/04/2014 1.450,00 009528 Produto 000002381 Vr. Unitário 1,0000 2014NE/00/1709 Código do Fornecedor 4.700,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE CAXIAS, Nº 14, CENTRO, CORONEL FABRICIANO 27/03/2014 11/04/2014 007504 Produto 000011407 02/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.450,0000 1.450,00 LOCACAO DE SALAO Total da U.O. Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001237 18/03/2014 000304/2014 2083 GERAES SERVICE LTDA 2014/000588 CPF/CNPJ 10.721.377/0001-93 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1538 001 Código do Fornecedor 2014/001348 LOCAÇAO MINI CARREGADEIRA (BOTCAT) LOCAÇAO MINI CARREGADEIRA (BOTCAT). 27/03/2014 000304/2014 2083 2014/000588 GERAES SERVICE LTDA CPF/CNPJ 10.721.377/0001-93 2014NE/00/1538 Código do Fornecedor 2014/001334 LOCAÇAO MINI CARREGADEIRA (BOTCAT). 27/03/2014 000038/2014 0118 2014/000047 MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS CPF/CNPJ 006.290.386-19 2014NE/00/0015 Código do Fornecedor 2014/001335 000040/2014 0118 2014/000048 GENAIR GUEDES VIEIRA CPF/CNPJ 062.679.836-17 2014NE/00/0031 Código do Fornecedor 2014/001336 Valor Total 70,0000 70,0000 14.000,00 0,00 002 27/03/2014 000039/2014 0118 2014/000049 SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS 2014NE/00/0032 Código do Fornecedor 31/03/2014 01/04/2014 12.670,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 181,0000 70,0000 12.670,00 004 31/03/2014 07/04/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 004 31/03/2014 04/04/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Benefiado Genair Guedes Vieira RG: MG - 10.005.401 CPF/CNPJ 062.025.766-00 Produto Vr. Unitário 200,0000 0,0000 009374 Produto 000011407 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Maria Aparecida de Souza Assis 27/03/2014 14.000,00 009373 Produto 000011407 25/03/2014 009091 Produto 000017174 24/03/2014 Valor da A.F. 009091 Produto 000017174 000017174 27.938,83 004 31/03/2014 04/04/2014 300,00 009375 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001336 27/03/2014 000039/2014 0118 SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS 2014/000049 CPF/CNPJ 062.025.766-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0032 004 Código do Fornecedor 2014/001337 000035/2014 0118 2014/000050 LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 039.184.716-32 2014NE/00/0012 Código do Fornecedor 2014/001338 000036/2014 0118 2014/000051 ELIANE LOPES DA SILVA CPF/CNPJ 037.808.236-16 2014NE/00/0013 Código do Fornecedor 000034/2014 0118 2014/000053 GIRLENE MAGDA DA SILVA CPF/CNPJ 703.360.596-04 2014NE/00/0010 Código do Fornecedor 000037/2014 0118 2014/000046 LUIZ FRANÇA TEIXEIRA CPF/CNPJ 006.280.566-56 2014NE/00/0014 Código do Fornecedor 2014/001341 000033/2014 0118 2014/000054 GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 066.620.296-61 2014NE/00/0011 Código do Fornecedor 2014/001342 300,00 004 27/03/2014 000041/2014 0118 2014/000052 JOAQUINA CANDIDA DA SILVA 2014NE/00/0033 Código do Fornecedor 31/03/2014 16/04/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 004 31/03/2014 07/04/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 004 31/03/2014 10/04/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 004 31/03/2014 03/04/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Geraldo Martins RG: 11.007.104 CPF/CNPJ 658.950.106-87 Produto Valor Total 300,0000 009380 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luiz França Teixeira RG: MG: 5.541.747 27/03/2014 300,00 009379 Produto 000011407 23/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL beneficiado: Girlene Magda da Silva RG: MG - 4.454.867 27/03/2014 31/03/2014 009378 Produto 2014/001340 004 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Eliane Lopes da Silva RG: MG: 10.808.265 27/03/2014 000011407 300,00 009377 Produto 2014/001339 Valor Total 300,0000 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luzia Rodrigues da Silva RG: M 8.624.773 27/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 009376 Produto 000011407 300,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Sarah Maria de Souza Freitas CPF: 062.025.766-00 27/03/2014 04/04/2014 009375 Produto 000011407 31/03/2014 Valor da A.F. 004 31/03/2014 08/04/2014 300,00 009421 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001342 27/03/2014 000041/2014 0118 JOAQUINA CANDIDA DA SILVA 2014/000052 CPF/CNPJ 658.950.106-87 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0033 004 Código do Fornecedor 08/04/2014 300,00 009421 Produto 000011407 31/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Joaquina Candido da Silva Reis CPF: 658.950.106-87 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001183 14/03/2014 000003/2014 0132 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000056 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0997 002 Código do Fornecedor 2014/001222 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor 2014/001223 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor 2014/001224 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor SERVICOS ESPECIALIZADOS II 10/03/2014 000368/2014 0134 2014/000254 SATHLER HORSTS LTDA CPF/CNPJ 04.316.260/0001-21 2014NE/00/1543 Código do Fornecedor Produto 000003912 000003912 024 MAQUINA FOTOGRAFICA Camera digital, monitor 3.0"-LSD TFT, resolução 20.1mp, Conexão USB, Sensor:Super HAD CCD, Zoom Óptico: 26x, Zoom Digital:: 36x. Microfone embutido. MAQUINA FOTOGRAFICA Tipo de Câmera Câmera Digital de Lente Intercambiável SLR (AF/AE) Sensor de Imagem Sensor CMOS de 22,3 x 14,9mm 17,9Mp Resolução Efetiva 18 mp 04/04/2014 11/04/2014 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 025 28/04/2014 05/05/2014 4.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.500,0000 4.500,00 026 28/04/2014 05/05/2014 5.000,00 006216 Produto 2014/001003 228,93 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 17/03/2014 000003022 Valor Total 228,9300 006216 Produto 000003022 Vr. Unitário 1,0000 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 17/03/2014 228,93 006216 Produto 000003022 20/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/03/2014 17/03/2014 Valor da A.F. 000062 Produto 000007237 43.370,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 01/04/2014 11/04/2014 6.915,00 006232 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.490,0000 1.490,00 1,0000 3.575,0000 3.575,00 Página 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001003 10/03/2014 000368/2014 0134 SATHLER HORSTS LTDA 2014/000254 CPF/CNPJ 04.316.260/0001-21 Empenho 2014NE/00/1543 Código do Fornecedor 01/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 6.915,00 006232 Produto 000009798 Parcela Liquidação Pagamento Profundidade de Cor Conversão analógica/digital de 14 bits Modos de Cor sRGB, Adobe RGB e Monocromático Formatos de Arquivo de Imagem JPEG, RAW, S-RAW, M-RAW, RAW+JPEG, MOV Simultaneous recording: sRAW+JPEG Resolução de Gravação Large/Fine: 17.9MP (5184 x 3456) Medium/Fine: 8MP (3456 x 2304) Small 1/Normal: 4.5MP (2592 x 1728) Small 2/Fine: 2.5MP (1920 x 1280) Small 3/Fine: 0.35MP (720 x 480) RAW: 17.9MP (5184 x 3456) M-RAW: 10.10MP (3888 x 2592) S-RAW: 4.5MP (2592 x 1728) 1 Gravação de Áudio Sim (via microfone integrado ou soquete de microfone externo) Montagem de Lente Montagem Canon EF e EFS Tipo de Foco TTL-CT-SIR AF com 9 pontos (1 sensor cruzado) e 6 pontos suplementares invisíveis Sensibilidade ISO 100-6400, expandivel até 12800 (Custom Function) Tipo de Obturador Obturador de plano focal controlado eletronicamente, mecânico e de movimento vertical Trava de Espelho sim Medição de Exposição Evaluativa, parcial, spot, center-weighted, dual layer de 63 zonas Modos de Balanço de Branco Auto, Pré-ajustado (Luz Diurna, Sombra, Nublado/Crepúsculo/Pôr-do-Sol, Luz de Tungstênio, Luz Fluorescente Branca, Flash), Manual (Personalizado, Temperatura de Cor), "Bracketing" de Balanço de Branco (+/-3 pontos em incrementos de um ponto), Correção de Modos de Cena Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Usuário (1, 2, 3) Flash Integrado Sim Conexão de Flash Externo Sapata TTL Controle de Flash Externo Autoflash E-TTL II com Speedlites série EX Capacidade de Seqüência 5,3 Quadros por segundo Cartões de Memória Compatíveis SD, SDHC, SDXC Tipo de Bateria LP E6 Tela LCD 3,0" Vari-Angle LCD com 1,040,000 pixels Gravação de Video Video com audio mono, NTSC e PAL Resolução do Video 1920 x 1080 (30/25/24fps) 1280 x 720 (60/50fps) 640 x 480 - movie crop (60/50fps) Gravação de Audio possivel somente durante a gravação do video PROJETOR(DATA SHOW) Projetor multimidia de mesa, resolução SVGA 800x600 pixels, conexão USB, com controle remoto, voltagem 110v. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.850,0000 1.850,00 Total da U.O. 35.473,93 Página 00006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001552 31/03/2014 001138/2013 0144 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2013/001993 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0047 004 Código do Fornecedor 2014/001018 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 11/03/2014 000840/2009 0144 2013/000863 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2014NE/00/0094 Código do Fornecedor 2014/001428 000840/2009 0144 2013/000863 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2014NE/00/0094 Código do Fornecedor 2014/001331 000206/2012 0144 2013/001592 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/0190 Código do Fornecedor 000016741 000016832 000012691 000013323 000006672 000011961 000015594 000008096 224,20 002 17/03/2014 21/03/2014 1.490,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.490,0000 1.490,00 003 14/04/2014 22/04/2014 1.490,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.490,0000 1.490,00 002 16/04/2014 22/04/2014 46.781,60 006904 Produto 000016835 Valor Total 2,9500 LOCACAO DA LICENCA 27/03/2014 000016737 000016743 000016833 Vr. Unitário 76,0000 004970 Produto 000013855 Quantidade LOCACAO DA LICENCA 31/03/2014 224,20 004970 Produto 000013855 29/04/2014 000074 Produto 000002158 03/04/2014 Valor da A.F. BANDA REGIONAL estilo (eclética, sertanejo, forró e axé) LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS EQUIPE DE APOIO composto de no mínimo 10 (dez) pessoas para trabalhar nos eventos que serão marcados pela Secretaria Municipal. EQUIPE DE PANFLETAGEM com carro em locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social composta de 10 (dez) pessoas. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO tipo Q-30, entre as seguintes medidas: 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 metros, para cada 20 metros disponibilizar 02 bases 750 x 750, 02 pau de carga, 02 sleeve block 04 faces, 02 talhas, montagem , desmontagem e demais acessórios. FECHAMENTO com no mínimo 2,20m de altura, em placas lisas ou sanfonadas, pintadas, bom estado de conservação, contorno em metalon enrijecido, suporte de travamento/escoramento em vergalhão resistente a contenção de invasão com fixação do mesmo ao solo. GRADE DE PROTEÇÃO com base em estrutura metálica utilizada como barricada, medindo 1,20m de altura. LOCACAO DE GERADOR de 300 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 12 horas de funcionamento diario. LOCACAO DE PALCO tamanho 2 x10 x 6 m, cobertura de alumínio, escada lateral e camarim e torre de PA Flay com 08 metros. LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros LOCAÇÃO DE TENDA-1 10 x 10 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 6 metros SERV.ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) - 01Mesa digital com 12 canais Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 48,0000 3,0000 1.950,0000 87,0000 580,0000 1.950,00 4.176,00 1.740,00 2,0000 2.438,7500 4.877,50 100,0000 17,0000 1.700,00 200,0000 9,5000 1.900,00 300,0000 2,0000 2,0000 7,0000 7,0000 1,0000 7,5000 2.438,7500 1.940,0000 487,0000 1.160,0000 585,3000 2.250,00 4.877,50 3.880,00 3.409,00 8.120,00 585,30 Página 00007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001331 27/03/2014 000206/2012 0144 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2013/001592 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto 000006675 000016744 - 01 Rack digital 12 canais - 24 Refletores PAR 64 - 02 Maquina de fumaça -02 Strobos atomic 3000 -02 Mini Brutts de 6 Lâmpadas - 12 peças Q 30 de 3 metros - 05 peças Q 30 de 4 metros. SERVICO DE SONORIZACAO-2 de médio porte Equipamentos de PA FLAY - 01 console digital 48 x 16 x 02 - 01 equalizador -31 bandas estéreo - 02 crossover digital - 08 caixas super grave 2X18 - 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver Equipamento de palco - 01 console digital 48 x 24 x 02 - 02 crossover digital - 10 vias de equalizador - 10 direct Box -12 monitores (mod. 400) - 02 microfones sem fio UHF - 01 sistema para teclado - 02 amplificadores de guitarra - 01 amplificador de baixo 800 wts uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10. - 02 side L,R 15X10Xdriver flay - amplificado para todo sistema. - Microfones e demais acessórios para montagem - 01 aparelho de CD TENDAS 4 x 4 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros. Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0190 002 Código do Fornecedor 16/04/2014 Valor da A.F. 22/04/2014 46.781,60 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2.438,7500 4.877,50 10,0000 243,8800 2.438,80 Total da U.O. 658.146,60 Página 00008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000936 06/03/2014 000003/2014 0170 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000036 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0831 008 Código do Fornecedor 2014/000942 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 2014/000943 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 2014/000946 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 2014/001165 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 07/03/2014 10/03/2014 85,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 85,7500 85,75 011 07/03/2014 10/03/2014 75,49 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,4900 75,49 012 07/03/2014 10/03/2014 69,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,9000 69,90 013 07/03/2014 10/03/2014 72,49 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 72,4900 72,49 014 17/03/2014 20/03/2014 90,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 90,6200 90,62 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 010 000062 Produto 2014/001190 85,33 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Valor Total 85,3300 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 85,33 000062 Produto 000007237 10/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 07/03/2014 000062 Produto 2014/000945 009 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 000007237 71,07 000062 Produto 2014/000944 Valor Total 71,0700 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 000007237 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 000007237 71,07 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 10/03/2014 000062 Produto 000007237 06/03/2014 Valor da A.F. 015 17/03/2014 20/03/2014 694,63 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 694,6300 694,63 Página 00009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001420 28/03/2014 000003/2014 0170 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000036 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0831 016 Código do Fornecedor 2014/000998 000735/2010 0170 2013/001820 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0145 Código do Fornecedor 2014/001286 Valor Total 67,5300 67,53 002 000211/2013 0168 2013/000496 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2014NE/00/0240 Código do Fornecedor 10/03/2014 10/03/2014 146,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 146,4000 146,40 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL. 01/03/2014 002 27/03/2014 11/04/2014 5.100,00 008935 Produto 000007018 Vr. Unitário 1,0000 006705 Produto 000013005 67,53 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/03/2014 01/04/2014 000062 Produto 000007237 31/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.100,0000 5.100,00 SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL Total da U.O. Unidade Orçamentária 0402 - GERENCIA ASSISTENCIA JURIDICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001396 28/03/2014 000690/2010 0189 NORIVAL LEITE 2013/001632 CPF/CNPJ 004.184.636-20 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0126 003 Código do Fornecedor 02/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 477,96 003103 Produto 000011407 6.559,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 477,9600 477,96 LOCACAO DE IMOVEL Total da U.O. Unidade Orçamentária 477,96 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/000955 06/03/2014 000004/2014 0237 EMPRESA BRASILEIRA DE 2014NE/00/0380 002 2014/000109 CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29 Código do Fornecedor 2014/000978 000004/2014 0237 2014/000109 EMPRESA BRASILEIRA DE CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29 Produto 000007237 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0380 Código do Fornecedor 9,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9,7900 9,79 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/03/2014 Valor da A.F. 10/03/2014 000044 Produto 000007237 06/03/2014 003 07/03/2014 10/03/2014 19,32 000044 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 19,3200 19,32 Página 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001559 31/03/2014 001138/2013 0237 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2013/001985 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0042 004 Código do Fornecedor 2014/000966 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 07/03/2014 000731/2010 0236 2013/001717 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2014NE/00/0135 Código do Fornecedor 2014/001287 LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE 12/03/2014 000427/2012 0237 2013/001039 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/0200 Código do Fornecedor 000015808 000427/2012 0237 2013/001039 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2014NE/00/0200 Código do Fornecedor 000668/2013 0236 2013/001230 ATALICIA GOMES DOS REIS LIMA CPF/CNPJ 038.522.326-94 2014NE/00/0288 Código do Fornecedor 2014/001395 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE com capacidade minima minima de 05 lugares, com 4 portas, com potencia minima do motor de 1000 cilindradas, com ano de fabricação a partir de 2009, com motorista por 12 (doze) meses LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE com capacidade minima minima de 05 lugares, com 4 portas, com potencia minima do motor de 1000 cilindradas, com ano de fabricação a partir de 2009, com motorista por 12 (doze) meses 28/03/2014 000906/2013 0237 2013/001451 MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02 Produto 002 2014NE/00/0268 Código do Fornecedor 12/03/2014 21/03/2014 4.783,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 197,3000 1.785,0000 13,3000 1,2100 2.624,09 2.159,85 002 31/03/2014 11/04/2014 460,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 460,0000 460,00 003 31/03/2014 11/04/2014 1.120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.120,0000 1.120,00 002 11/03/2014 21/03/2014 2.047,60 000415 Produto 000006146 157,50 134,90 481,00 109,50 212,40 131,10 145,35 LOCACAO DE ENVELOPADORA 06/03/2014 000006152 Valor Total 3,7500 3,5500 3,2500 3,6500 2,9500 2,3000 2,5500 000373 Produto 000015807 Vr. Unitário 42,0000 38,0000 148,0000 30,0000 72,0000 57,0000 57,0000 LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 12/03/2014 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014/000959 Quantidade 000373 Produto 2014/001292 1.371,75 000107 Produto 000013984 000015941 29/04/2014 000074 Produto 000001958 000002162 000002163 000002201 000002158 000002159 000002160 03/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 170,0000 8,8300 1.501,10 2.186,0000 0,2500 546,50 003 02/04/2014 09/04/2014 8.000,00 001097 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001395 28/03/2014 000906/2013 0237 MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 2013/001451 CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0268 003 Código do Fornecedor 2014/001409 000816/2010 0236 2013/001778 SELMA DIAS CALDEIRA CPF/CNPJ 427.456.326-04 2014NE/00/0125 Código do Fornecedor 2014/001297 000785/2010 0237 2013/001736 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0838 Código do Fornecedor SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Atender a Demanda determinada pela Administração municipal, em linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico. 06/03/2014 000557/2010 0236 2013/001400 ANTONIO MARTINHO CAMPOS CPF/CNPJ 894.471.906-34 2014NE/00/0134 Código do Fornecedor 2014/000992 LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Obs: O km original teve realinhamento de preço de 17%. 07/03/2014 000735/2010 0237 2013/001558 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0138 Código do Fornecedor 2014/001081 001121/2013 0234 2013/001929 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1063 Código do Fornecedor 2014/000878 GASOLINA COMUM 05/03/2014 000379/2012 0237 2013/001040 PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. 2014NE/00/0334 CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90 Produto 000016885 000016883 000016882 000016886 SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO Código do Fornecedor 3.348,76 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.348,7600 3.348,76 001 08/04/2014 22/04/2014 1.683,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 34,0000 49,5000 1.683,00 002 11/03/2014 21/03/2014 3.067,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 188,5000 1.877,0000 10,5000 0,5800 1.979,25 1.088,66 002 10/03/2014 10/03/2014 627,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 627,2000 627,20 001 20/03/2014 01/04/2014 2.366,90 006991 Produto 000002269 11/04/2014 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL. 12/03/2014 02/04/2014 006705 Produto 000013005 003 006137 Produto 000006159 000007202 8.000,00 003209 Produto 2014/000924 Valor Total 8.000,0000 LOCACAO DE IMOVEL 25/03/2014 000015954 Vr. Unitário 1,0000 002495 Produto 000011407 8.000,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 28/03/2014 09/04/2014 001097 Produto 000011407 02/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 791,6070 2,9900 2.366,90 002 11/03/2014 21/03/2014 24.991,97 007420 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3.738,1200 7.689,8400 3.738,1200 4.806,1400 3.738,12 7.689,84 3.738,12 4.806,14 Página 00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000878 05/03/2014 000379/2012 0237 PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. 2014NE/00/0334 2013/001040 CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90 Empenho Código do Fornecedor 2014/000922 000577/2011 0237 2013/001197 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 2014NE/00/0161 Código do Fornecedor 000647/2012 0237 2013/001559 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/0221 Código do Fornecedor 2014/001279 Valor Total 1.068,0300 961,2300 1.068,0300 1.922,4600 1.068,03 961,23 1.068,03 1.922,46 002 000705/2013 0237 2013/001199 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/0295 Código do Fornecedor 11/03/2014 21/03/2014 14.759,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.759,8400 14.759,84 002 22/04/2014 05/05/2014 800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 800,0000 800,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante. Mínimo de 4 manutenções por mês. Máximo de 48 manutenções por ano. Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado. Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura. 24/03/2014 002 22/04/2014 05/05/2014 1.300,00 008633 Produto 000012960 Vr. Unitário 008633 Produto 000016800 24.991,97 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência. Total de Equipamentos 34. 24/03/2014 21/03/2014 008058 Produto 2014/001278 11/03/2014 Quantidade SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 06/03/2014 000016495 002 Valor da A.F. 007420 Produto 000016887 000016889 000016888 000016890 Parcela Liquidação Pagamento PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos de refrigeração: Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores. 66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares. Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho durante a vigência do contrato. Garantia maxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 Página 00013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001279 24/03/2014 000705/2013 0237 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2013/001199 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0295 002 Código do Fornecedor 22/04/2014 Valor da A.F. 05/05/2014 1.300,00 008633 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2014/001250 19/03/2014 000117/2014 0234 2014/000119 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2014NE/00/1528 Código do Fornecedor Produto 000017000 000016996 000017001 000017002 000017003 000017004 000016986 000017013 000013793 000013794 000011884 2014/001253 CARIMBO AUTOMÁTICO 02 tipo 4912 tamanho 46 x 17 CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR tipo 2910 tamanho 60 x 40 CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR 02 tipo 4727 tamanho 58 x 38 CARIMBO SIMPLES SIMPLES PADRÃO ASSINATURA (55X05). CARIMBO SIMPLES 01 de cabo de madeira tamanho 55 x 35 para cnpj CARIMBO TIPO SIMPLES de cabo de madeira tamanho 53 x 23 CHAVE SIMPLES fabricação de acordo com segredo de fechadura CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL FECHADURA INSTALADA GRANDE (55MM) FECHADURA INSTALADA TUBULAR FECHADURA INSTALADAS fechadura tipo simples tamanho 40 mm 20/03/2014 000117/2014 0237 2014/000117 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2014NE/00/1527 Código do Fornecedor 2014/001380 000462/2013 0236 2013/000992 JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES CPF/CNPJ 707.975.526-34 2014NE/00/0257 Código do Fornecedor 2014/000876 000695/2013 0237 2013/001030 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 Produto Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 8,0000 2,0000 31,0000 3,0000 2,0000 2,0000 25,0000 45,0000 40,0000 7,0000 13,0000 9,0000 5,0000 3,5000 70,0000 60,0000 50,0000 25,00 45,00 40,00 7,00 39,00 72,00 10,00 108,50 210,00 120,00 100,00 001 2014NE/00/0291 Código do Fornecedor 21/03/2014 01/04/2014 280,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2,0000 2,0000 8,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 40,00 40,00 40,00 160,00 003 02/04/2014 11/04/2014 4.400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.400,0000 4.400,00 LOCACAO DE IMOVEL 05/03/2014 776,50 009060 Produto 000011407 01/04/2014 Quantidade ABERTURA DE PORTA - FECHADURA Abertura de porta - fechadura com tetra chave ABERTURA DE PORTA . FECHADURA Abertura de porta - fechadura gorje ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 28/03/2014 25/03/2014 008902 Produto 000013791 000013792 000015394 000011893 001 008902 002 11/03/2014 21/03/2014 7.838,00 009205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000876 05/03/2014 000695/2013 0237 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2013/001030 CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0291 002 Código do Fornecedor 000017071 000017071 21/03/2014 7.838,00 009205 Produto 000017071 11/03/2014 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da Gerência de informática. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência de informática. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência de informática. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 76,0000 84,0000 6.384,00 12,0000 98,0000 1.176,00 2,0000 139,0000 278,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 301.407,22 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/001197 10/03/2014 000664/2011 0277 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0165 018 2013/001353 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2014/001198 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001200 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001225 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 12/03/2014 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001263 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 17/03/2014 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 000002147 354,36 019 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 21/03/2014 09/04/2014 620,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 88,5900 620,13 020 21/03/2014 09/04/2014 1.417,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 88,5900 1.417,44 021 27/03/2014 11/04/2014 1.328,85 000358 Produto 000002147 Valor Total 88,5900 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário 4,0000 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 10/03/2014 354,36 000358 Produto 000002147 Valor da A.F. 09/04/2014 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 11/03/2014 21/03/2014 000358 Produto 000002147 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 022 27/03/2014 11/04/2014 265,77 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 88,5900 265,77 Página 00015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001264 17/03/2014 000664/2011 0277 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2013/001353 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0165 023 Código do Fornecedor 2014/001265 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001324 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 01/03/2014 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001440 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 24/03/2014 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001441 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 26/03/2014 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001544 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 23/03/2014 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 2014/001583 000664/2011 0277 2013/001353 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 000002147 Vr. Unitário Valor Total 11,0000 88,5900 974,49 025 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2014NE/00/0165 Código do Fornecedor 03/04/2014 11/04/2014 885,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 88,5900 885,90 028 04/04/2014 11/04/2014 1.948,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22,0000 88,5900 1.948,98 029 04/04/2014 11/04/2014 354,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 88,5900 354,36 030 09/04/2014 11/04/2014 1.948,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22,0000 88,5900 1.948,98 031 09/04/2014 11/04/2014 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 31/03/2014 974,49 000358 Produto 000002147 11/04/2014 000358 Produto 2014/001547 27/03/2014 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 27/03/2014 000002147 024 000358 Produto 000002147 442,95 000358 Produto 000002147 Valor Total 88,5900 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário 5,0000 000358 Produto 000002147 442,95 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 13/03/2014 11/04/2014 000358 Produto 000002147 27/03/2014 Valor da A.F. 032 09/04/2014 11/04/2014 265,77 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 88,5900 265,77 Página 00016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001584 31/03/2014 000664/2011 0277 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2013/001353 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0165 033 Código do Fornecedor 2014/001423 SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 31/03/2014 000430/2014 0277 2014/000880 Código do Fornecedor 2014/002716 000514/2011 0277 2013/001022 IMPRENSA NACIONAL CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00 2014NE/00/0044 Código do Fornecedor PUBLICIDADE EM JORNAL 26/03/2014 000065/2014 0275 2013/002080 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2014NE/00/0989 Código do Fornecedor 2014/001266 GAS GLP 13KG 12/03/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 2014/001443 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 20/03/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 2014/001445 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 20/03/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 2014/001750 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 28/03/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 Produto 000002147 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 417,0000 417,00 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 002 28/05/2014 02/06/2014 3.522,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 116,0000 30,3700 3.522,92 001 07/04/2014 11/04/2014 1.553,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 41,0000 37,9000 1.553,90 003 27/03/2014 01/04/2014 1.265,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 55,0000 23,0000 1.265,00 004 04/04/2014 11/04/2014 736,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,0000 23,0000 736,00 005 04/04/2014 11/04/2014 713,00 006970 Produto 000002147 417,00 006970 Produto 000002147 05/05/2014 006970 Produto 000002147 25/04/2014 006480 Produto 000001393 1.506,03 005832 Produto 2014/001327 Valor Total 88,5900 ASSINATURA DO JORNAL HOJE EM DIA 10/03/2014 000003057 Vr. Unitário 17,0000 001048 Produto 000005086 1.506,03 Quantidade EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA IND. DE MINAS GERAIS 2014NE/00/2133 CPF/CNPJ 19.207.588/0001-87 11/04/2014 000358 Produto 000002147 10/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 31,0000 23,0000 713,00 006 14/04/2014 22/04/2014 690,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 23,0000 690,00 Página 00017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001850 13/03/2014 000006/2010 0277 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 2014/000200 CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0269 007 Código do Fornecedor 2014/001851 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 13/03/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 1.127,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 49,0000 23,0000 1.127,00 008 22/04/2014 05/05/2014 1.081,00 006970 Produto 000002147 05/05/2014 006970 Produto 000002147 22/04/2014 Valor da A.F. SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 47,0000 23,0000 1.081,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001301 25/03/2014 000502/2013 0302 CONSERVADORA CANARIO LTDA 2013/000932 CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0285 002 Código do Fornecedor 2014/000918 000932/2009 0301 2013/000803 ROSANGELA SOUZA ALVES CPF/CNPJ 010.633.436-07 2014NE/00/0097 Código do Fornecedor 2014/001249 000064/2014 0302 2013/002092 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014NE/00/0939 Código do Fornecedor Produto 000008035 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22.490,0000 22.490,00 002 LANCHE 1a. opção: Pão frances com 1 fatia de apresuntado de 1a. qualidade e uma fatia de mussarela, 1 sacolinha de leite com 200ml e um 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca). 2a. Opção: Pao frances com manteiga de 1a qualidade (Não poderá ser margarina), 1 sacolinha de leite de 200 ml e 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca). O tipo de lanche deverá ser alternado em cada dia. 11/03/2014 21/03/2014 95,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 95,0000 95,00 SERVICO DE LAVANDERIA 19/03/2014 22.490,00 007151 Produto 000008465 11/04/2014 Quantidade SERVICO DE LIMPEZA Serviço de limpeza a ser realizado no Terminal Rodoviário em ritimo ininterrupto, nas partes intena e externa, e área do segundo andar com as respectivas salas de divisórios que estão instaladas sob o mesmo. E realização de duas detetizações por ano na respectiva área. Área total de limpeza, aproximandamente 3500m2. Não será feito limpeza e nem detetização na parte interna dos imóveis com permissão de uso cidados abaixo: Primeiro andar: Lojas nº 01 a 06, Guarda Volumes, Lanchonetes nº 01 e 02 e Guichês nº 01 a 08. Segundo andar: Restaurante 05/03/2014 02/04/2014 Valor da A.F. 000310 Produto 000002943 24.128,55 001 24/03/2014 01/04/2014 2.223,00 007598 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 741,0000 3,0000 2.223,00 Página 00018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Total da U.O. Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001109 11/03/2014 000002/2014 0331 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000001 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0360 006 Código do Fornecedor 2014/001117 000002/2014 0331 2014/000001 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0360 Código do Fornecedor 2014/001161 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 2014/001162 000003/2014 0341 2014/000026 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0821 Código do Fornecedor 000003/2014 0345 2014/000025 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0819 Código do Fornecedor 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 2014/001193 Valor Total 44,7300 44,73 004 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 17/03/2014 20/03/2014 87,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 87,6700 87,67 002 17/03/2014 20/03/2014 105,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 105,0800 105,08 002 17/03/2014 20/03/2014 563,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 563,1500 563,15 005 17/03/2014 20/03/2014 74,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,8300 74,83 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Vr. Unitário 000062 Produto 000007237 44,73 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 27/03/2014 000062 Produto 2014/001164 13/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 007 000062 Produto 2014/001163 1.812,94 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Valor Total 1.812,9400 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 14/03/2014 1.812,94 000046 Produto 000016569 27/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 13/03/2014 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 24.808,00 006 17/03/2014 20/03/2014 3.211,06 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.211,0600 3.211,06 Página 00019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000935 06/03/2014 000001/2014 0337 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014/000012 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0347 012 Código do Fornecedor 2014/001119 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 2014/001121 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 2014/001134 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 266,54 014 14/03/2014 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 818,9600 818,96 015 14/03/2014 000001/2014 0345 2014/000013 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 000016568 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 2014NE/00/0348 Código do Fornecedor 149,88 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 149,8800 149,88 016 14/03/2014 21/03/2014 505,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 505,3000 505,30 017 018 14/03/2014 24/03/2014 170.043,24 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 170.043,2400 170.043,24 14/03/2014 22/04/2014 23.074,01 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 23.074,0100 23.074,01 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 21/03/2014 000063 Produto 000016568 818,96 1,0000 Quantidade 13/03/2014 21/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/001136 Valor Total 266,5400 000063 Produto 000016568 2014/001135 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 266,54 000063 Produto 000016568 21/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 14/03/2014 000063 Produto 2014/001123 013 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 294,72 000063 Produto 2014/001122 Valor Total 294,7200 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 000016568 294,72 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 11/03/2014 000063 Produto 000016568 06/03/2014 Valor da A.F. 003 14/03/2014 22/04/2014 1.474,72 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.474,7200 1.474,72 Página 00020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001146 13/03/2014 000001/2014 0337 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014/000012 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0347 019 Código do Fornecedor 2014/001202 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 2014/001246 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000769/2012 0335 2013/001847 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2014NE/00/0862 Código do Fornecedor 001001/2009 0340 2013/000904 ARTEMISA GUIMARAES BORGES CPF/CNPJ 466.405.846-20 2014NE/00/0099 Código do Fornecedor 2014/001414 000365/2010 0344 2013/000905 WALDIR CARVALHO FILHO CPF/CNPJ 218.742.126-00 2014NE/00/0124 Código do Fornecedor Valor Total 396,3000 396,30 021 20/03/2014 28/03/2014 1.026,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.026,9000 1.026,90 002 20/03/2014 31/03/2014 6.538,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.538,0000 6.538,00 003 02/04/2014 11/04/2014 3.734,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.734,8400 3.734,84 003 02/04/2014 11/04/2014 1.495,50 007401 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL 28/03/2014 396,30 007184 Produto 000011407 21/03/2014 Quantidade SERVICOS POSTAIS 28/03/2014 17/03/2014 000073 Produto 2014/001354 020 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/03/2014 000012189 592,84 000063 Produto 2014/001243 Valor Total 592,8400 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 19/03/2014 000016568 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 000016568 592,84 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/03/2014 22/04/2014 000063 Produto 000016568 14/03/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.495,5000 1.495,50 LOCACAO DE IMOVEL Total da U.O. Unidade Orçamentária 216.311,21 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/001189 14/03/2014 000003/2014 0360 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0832 002 2014/000037 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 000007237 Valor da A.F. SERVICO DE TELEFONIA FIXA Código do Fornecedor 17/03/2014 Valor da A.F. 20/03/2014 838,67 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 838,6700 838,67 Página 00021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001554 31/03/2014 001138/2013 0360 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2013/001995 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0484 004 Código do Fornecedor 2014/000999 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 07/03/2014 000735/2010 0360 2013/001593 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0483 Código do Fornecedor 2014/000952 000926/2013 0359 2013/001628 REGINALDO DA SILVA MOURA CPF/CNPJ 189.746.006-68 2014NE/00/0873 Código do Fornecedor 000007204 Vr. Unitário Valor Total 36,0000 76,0000 108,0000 3,2500 3,8500 2,3000 117,00 292,60 248,40 002 10/03/2014 10/03/2014 339,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 339,2600 339,26 002 11/03/2014 21/03/2014 2.436,69 008032 Produto 000007205 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL. 06/03/2014 658,00 006705 Produto 000013005 29/04/2014 000074 Produto 000002163 000002165 000002159 03/04/2014 Valor da A.F. LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS Veículo com capacidade mínima de 5 lugares, 4 portas, para trafegar em área rural e urbana, motor 1.0 ou superior, ano de fabricação igual ou superior a 2008. LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 294,0000 5,3200 1.564,08 3.009,0000 0,2900 872,61 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001269 21/03/2014 000416/2014 0407 CREA MG CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT.E AGRON 2014NE/00/1696 2014/000863 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Empenho Código do Fornecedor 2014/000949 000909/2009 0413 2013/001122 GERALDO MAURICIO DA SILVA CPF/CNPJ 243.453.856-87 2014NE/00/0096 Código do Fornecedor 000909/2009 0413 2013/001122 GERALDO MAURICIO DA SILVA CPF/CNPJ 243.453.856-87 Produto 000004780 SERVICO DE TOPOGRAFIA 2014NE/00/0096 Código do Fornecedor 24/03/2014 63,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 63,6400 63,64 002 11/03/2014 21/03/2014 7.114,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.114,6700 7.114,67 SERVICO DE TOPOGRAFIA 31/03/2014 Valor da A.F. 001385 Produto 2014/001429 21/03/2014 TAXA ART(Anotação de Responsabilidade Tecnica). 06/03/2014 000004780 Parcela Liquidação Pagamento 001199 Produto 000009418 8.025,31 0603 - GERENCIA PROJETOS 003 02/04/2014 10/04/2014 7.114,67 001385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.114,6700 7.114,67 Página 00022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0603 - GERENCIA PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000890 05/03/2014 000228/2014 0412 METALCON - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 2014/000616 CPF/CNPJ 04.589.269/0001-06 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1487 001 Código do Fornecedor 22/04/2014 8.000,00 005779 Produto 000013979 03/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.000,0000 8.000,00 ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS Total da U.O. Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001192 14/03/2014 000003/2014 0461 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000038 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0833 002 Código do Fornecedor 2014/001058 001138/2013 0461 2013/001994 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0048 Código do Fornecedor 2014/001553 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 31/03/2014 001138/2013 0461 2013/001994 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0048 Código do Fornecedor 2014/001252 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 20/03/2014 000064/2014 0461 2013/002074 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2014NE/00/0962 Código do Fornecedor 2014/000990 LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES. 07/03/2014 000735/2010 0461 2013/001563 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Produto 000013005 Valor Total 761,3000 761,30 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL 2014NE/00/0860 Código do Fornecedor 004 13/03/2014 03/04/2014 147,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 58,0000 2,5500 147,90 005 03/04/2014 29/04/2014 964,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 152,0000 38,0000 168,0000 2,9500 2,3000 2,5500 448,40 87,40 428,40 001 24/03/2014 01/04/2014 3.791,20 004074 Produto 000000236 Vr. Unitário 1,0000 000074 Produto 000002158 000002159 000002160 761,30 000074 Produto 000002160 20/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/03/2014 17/03/2014 Valor da A.F. 000062 Produto 000007237 22.292,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.354,0000 2,8000 3.791,20 002 10/03/2014 10/03/2014 560,48 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 560,4800 560,48 Página 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001159 14/03/2014 001121/2013 0459 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2013/001930 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1026 001 Código do Fornecedor 01/04/2014 10.483,79 006991 Produto 000000119 20/03/2014 Valor da A.F. OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.956,1480 2,6500 10.483,79 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001036 11/03/2014 000188/2012 0474 CONSTRUTORA APIA LTDA 2013/001172 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0188 002 Código do Fornecedor 2014/001038 000188/2012 0474 2014/000699 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2014NE/00/1484 Código do Fornecedor 2014/001024 000187/2012 0473 2013/001791 ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO CPF/CNPJ 150.251.286-68 2014NE/00/0184 Código do Fornecedor 2014/001016 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA BML-8626 10/03/2014 000106/2013 0473 2014/000647 JOSE ANJELO DE CARVALHO CPF/CNPJ 619.902.566-00 2014NE/00/1485 Código do Fornecedor 2014/001255 001 001157/2013 0474 2013/001986 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2014NE/00/0405 Código do Fornecedor Produto LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS LOCACAO DE CONTAINER CONTAINER 2,00 X6 ,00 M PARA ESCRITÓRIO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS MAO-DE-OBRA ENCARREGADO GERAL, CONSIDERAR UNIDADE HORA MAO-DE-OBRA PEDREIRO, CONSIDERAR UNIDADE HORA MAO-DE-OBRA SERVENTE, CONSIDERAR UNIDADE HORA 13/03/2014 21/03/2014 26.987,71 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 26.987,7100 26.987,71 002 14/03/2014 21/03/2014 7.410,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 247,0000 30,0000 7.410,00 001 18/03/2014 21/03/2014 5.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.200,0000 5.200,00 SERVICO DE TOPOGRAFIA 20/03/2014 000016743 000003018 000012226 000012226 000012226 23.389,34 000482 Produto 000010062 Valor Total 23.389,3400 000249 Produto 000005426 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE TAPA BURACOS 11/03/2014 23.389,34 000121 Produto 000009294 21/03/2014 Quantidade SERVICO DE TAPA BURACOS 11/03/2014 13/03/2014 Valor da A.F. 000121 Produto 000009294 18.637,27 001 03/04/2014 11/04/2014 35.592,76 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 242,3792 810,0000 1.537,0000 715,0000 784,3400 28,5600 14,7400 9,9100 715,00 784,34 6.922,35 11.939,40 15.231,67 Página 00024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001270 21/03/2014 000976/2013 0485 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP 2013/001737 CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0333 001 Código do Fornecedor Quantidade 000016568 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e afins, conforme planilhas 27/03/2014 001157/2013 0474 2013/001986 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2014NE/00/0405 Código do Fornecedor 2014/001305 MAO-DE-OBRA ENCARREGADO GERAL, CONSIDERAR UNIDADE HORA 25/03/2014 000163/2014 0472 2014/000312 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56 2014NE/00/1120 Código do Fornecedor 2014/001306 PEDRA DE MAO 25/03/2014 000163/2014 0472 2014/000312 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56 2014NE/00/1120 Código do Fornecedor 2014/001021 PEDRA DE MAO 11/03/2014 000805/2010 0473 2013/001810 ELMIR DE SOUZA LIMA CPF/CNPJ 348.567.816-34 2014NE/00/0146 Código do Fornecedor 2014/001019 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 11/03/2014 000725/2011 0473 2013/001618 JOAO DE ALVARENGA FERREIRA CPF/CNPJ 011.548.746-80 2014NE/00/0168 Código do Fornecedor 2014/001022 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA 11/03/2014 000155/2010 0473 2013/001786 GERALDO EVANGELISTA COSTA CPF/CNPJ 643.191.726-04 2014NE/00/0113 Código do Fornecedor 2014/001096 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-8 12/03/2014 001374/2009 0473 2013/001794 DNILSON GOMES BARBOSA CPF/CNPJ 708.835.136-68 Produto 000004994 LOCACAO DE CAMINHONETE 2014NE/00/0102 Código do Fornecedor 11/04/2014 4.815,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 168,6208 28,5600 4.815,81 002 22/04/2014 24/04/2014 17.289,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 256,5200 67,4000 17.289,45 001 08/04/2014 22/04/2014 10.546,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 156,4800 67,4000 10.546,75 002 14/03/2014 21/03/2014 2.640,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 16,5000 2.640,00 002 17/03/2014 21/03/2014 7.198,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 244,0000 29,5000 7.198,00 002 14/03/2014 21/03/2014 5.640,00 006919 Produto 000013689 03/04/2014 006295 Produto 000005426 166.177,38 006130 Produto 000007977 Valor Total 002548 Produto 000006762 002 Vr. Unitário 1,0000 166.177,3800 002548 Produto 000006762 166.177,38 001149 Produto 000012226 08/04/2014 001149 Produto 2014/001333 25/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 235,0000 24,0000 5.640,00 002 18/03/2014 21/03/2014 3.920,00 007362 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 245,0000 16,0000 3.920,00 Página 00025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001247 19/03/2014 000251/2014 0472 COMERCIAL OLA LTDA 2014/000594 CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1646 001 Código do Fornecedor 2014/001020 CAMISA DE MALHA P.V " Modelo: Camisa Malha unissex mangas curtas " Cores: Cinza " Tecido em Malha 100% algodão DETAHES DO MODELO: Camisa gola pólo, mangas curtas, confeccionada em malha, 100% algodão,fechamento através de botões e caseados na vertical, 1 bolso do lado esquerdo. silk do Brasão da Prefeitura. 11/03/2014 000611/2011 0473 2013/001361 BRUNO HENRIQUE CARVALHO CPF/CNPJ 071.043.806-04 2014NE/00/0162 Código do Fornecedor 2014/001077 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 12/03/2014 000093/2013 0474 2013/000093 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2014NE/00/0227 Código do Fornecedor 000006146 2014/001078 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2005, COM MOTORISTA. LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2005, COM MOTORISTA. 12/03/2014 000093/2013 0474 2014/000711 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2014NE/00/1109 Código do Fornecedor 000006146 2014/001248 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569 PLACA - HEM 0486 066CV / 1000 CILINDRADAS LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569 PLACA - HEM 0486 066CV / 1000 CILINDRADAS 19/03/2014 000251/2014 0472 2014/000594 RASSAME CONFEC. DE UNIFORMES PROF. LTDA - ME CPF/CNPJ 01.609.123/0001-97 Produto 000009618 CALCA DE BRIM cintura com ½ elástico unissex " Cor: Cinza Escuro 2014NE/00/1647 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 75,0000 16,5000 1.237,50 002 14/03/2014 21/03/2014 4.152,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 179,0000 23,2000 4.152,80 002 17/03/2014 21/03/2014 2.300,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 161,0000 0,7400 119,14 2.507,0000 0,8700 2.181,09 001 17/03/2014 21/03/2014 1.070,00 008917 Produto 000006152 Quantidade 008917 Produto 000006152 1.237,50 008295 Produto 000007977 11/06/2014 007411 Produto 000004147 06/06/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 61,0000 0,7400 45,14 1.178,0000 0,8700 1.024,86 001 23/04/2014 24/04/2014 7.540,40 008946 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 140,0000 28,8800 4.043,20 Página 00026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001248 19/03/2014 000251/2014 0472 RASSAME CONFEC. DE UNIFORMES PROF. LTDA - ME 2014/000594 CPF/CNPJ 01.609.123/0001-97 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1647 001 Código do Fornecedor 2014/001421 " Material em Brim DETALHES DO MODELO -Cós postiço com 4,0 cm de largura, com fechamento através de botão de ferro e caseado com elástico embutido na parte traseira, 7 passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais chapados internos com abertura obliqua, com bolsinho relógio no espelho direito, traseiro com 2 bolsos chapados externos e chanfrados. Aplicação de faixas refletivas na altura do joelho e reforço no gavião e na altura do joelho. Barra com bainha de 1,5 cm. CAMISA DE BRIM Modelo: Camisa operacional manga curta masculina Cor : Cinza - Gola esporte pespontada, frente aberta com fechamento através de botões e caseados no sentido vertical, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado chanfrado no lado esquerdo, costas em tecido único. - silk do Brasão da Prefeitura. 28/03/2014 000157/2014 0472 2014/000227 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ 43.876.960/0001-22 2014NE/00/1486 Código do Fornecedor 2014/001422 GABIAO TIPO CAIXA Gabião tipo caixa h=1,00m GEOTEXTIL NÃO TECIDO 28/03/2014 000157/2014 0472 2014/000227 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ 43.876.960/0001-22 2014NE/00/1486 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 140,0000 24,9800 3.497,20 001 11/04/2014 24/04/2014 24.212,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 183,0000 230,0000 128,0000 3,4300 23.424,00 788,90 002 11/04/2014 24/04/2014 12.799,92 009469 Produto 000017118 7.540,40 009469 Produto 000017118 000017119 24/04/2014 008946 Produto 000009619 23/04/2014 GABIAO TIPO CAIXA Gabião tipo caixa h=1,00m Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 127,9992 12.799,92 Total da U.O. Unidade Orçamentária 547.615,52 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/001230 18/03/2014 000433/2011 0506 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME 2014NE/00/0331 001 2013/001413 CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 Código do Fornecedor Produto 000016385 Valor da A.F. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS DE 2 QUARTOS E 29 UNIDADES HABITACIONAIS DE 1 QUARTO NO BAIRRO MORADA DO VALE EM ATENDIMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FHINIS 2007. RECURSO DE CONTRA PARTIDA. 28/03/2014 Valor da A.F. 01/07/2014 3.151,75 001072 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.151,7500 3.151,75 Página 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000967 07/03/2014 000893/2011 0515 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 2011/001723 CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2013NE/00/1089 001 Código do Fornecedor 2014/000968 000893/2011 0521 2011/001723 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 2014NE/00/0912 Código do Fornecedor 2014/000969 000891/2011 0538 2011/001663 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 2013NE/00/0126 Código do Fornecedor 001 000891/2011 0538 2011/001663 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 2013NE/00/0126 Código do Fornecedor 18/03/2014 22/04/2014 14.776,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.776,0300 14.776,03 005 18/03/2014 28/05/2014 21.857,35 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.857,3500 21.857,35 SERVICOS ESPECIALIZADOS 28/03/2014 006 24/04/2014 28/05/2014 18.536,00 008538 Produto 000005381 10.000,00 008538 Produto 2014/001901 Valor Total 10.000,0000 SERVICOS ESPECIALIZADOS 07/03/2014 000005381 Vr. Unitário 1,0000 008538 Produto 000005381 10.000,00 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS 07/03/2014 22/04/2014 008538 Produto 000005381 18/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 18.536,0000 18.536,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS Total da U.O. Unidade Orçamentária 0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001229 18/03/2014 000433/2011 0550 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME 2011/000276 CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2011NE/00/4745 001 Código do Fornecedor 2014/001256 000609/2013 0549 2013/001147 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2013NE/00/6298 Código do Fornecedor Produto 000016921 SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO MELO VIANA , CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 0363344-13, RECURSO DE REPASSE. 09/04/2014 35.000,04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 35.000,0400 35.000,04 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS DE 2 QUARTOS E 29 UNIDADES HABITACIONAIS DE 1 QUARTO NO BAIRRO MORADA DO VALE EM ATENDIMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A UNIAO FHINIS 2007. RECURSO DO CONVÊNIO. 20/03/2014 28/03/2014 Valor da A.F. 001072 Produto 000016385 68.321,13 003 24/03/2014 27/03/2014 83.614,59 001072 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 83.614,5900 83.614,59 Página 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001257 20/03/2014 000609/2013 0548 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME 2013/001148 CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2013NE/00/6299 003 Código do Fornecedor 27/03/2014 29.917,82 001072 Produto 000016921 24/03/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 29.917,8200 29.917,82 SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO MELO VIANA , CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO 0363344-13, CONTRATO DE REPASSE. RECURSO DE CONTRAPARTIDA. Total da U.O. Unidade Orçamentária Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001098 11/03/2014 000002/2014 0814 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000007 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0366 003 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 2014/001100 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 2014/001101 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 000016569 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 17,76 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17,7600 17,76 008 13/03/2014 19/03/2014 17,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17,4000 17,40 009 13/03/2014 19/03/2014 18,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 18,4600 18,46 010 14/03/2014 19/03/2014 13,05 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13,0500 13,05 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 19/03/2014 000046 Produto 2014/001103 13/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 000016569 007 000046 Produto 2014/001102 51,24 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 000016569 Valor Total 51,2400 000046 Produto 000016569 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 51,24 000046 Produto 000016569 19/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 14/03/2014 Valor da A.F. 000046 Produto 2014/001099 148.532,45 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. 000016569 Valor da A.F. 011 14/03/2014 19/03/2014 1.114,77 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.114,7700 1.114,77 Página 00029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001104 11/03/2014 000002/2014 0584 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000004 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0363 012 Código do Fornecedor 2014/001105 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 2014/001114 000002/2014 0776 2014/000006 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0365 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 000002/2014 0776 2014/000006 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0365 Código do Fornecedor 2014/000938 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 2014/000939 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 14/03/2014 27/03/2014 364,14 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 364,1400 364,14 014 14/03/2014 27/03/2014 163,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 163,2700 163,27 004 14/03/2014 27/03/2014 78,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,2000 78,20 005 06/03/2014 10/03/2014 109,86 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,8600 109,86 006 06/03/2014 10/03/2014 117,17 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 117,1700 117,17 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 000007237 003 000062 Produto 2014/000940 5.989,56 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 000007237 Valor Total 5.989,5600 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 06/03/2014 5.989,56 000046 Produto 000016569 19/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 14/03/2014 000046 Produto 2014/001116 013 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 000016569 198,06 000046 Produto 2014/001115 Valor Total 198,0600 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 000016569 Vr. Unitário 1,0000 000046 Produto 000016569 198,06 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 19/03/2014 000046 Produto 000016569 14/03/2014 Valor da A.F. 006 06/03/2014 10/03/2014 166,31 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 166,3100 166,31 Página 00030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001169 14/03/2014 000003/2014 0584 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000027 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0822 009 Código do Fornecedor 2014/001170 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 2014/001171 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 2014/001174 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 2014/001175 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 17/03/2014 20/03/2014 156,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 156,6200 156,62 012 17/03/2014 20/03/2014 120,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,4500 120,45 013 17/03/2014 20/03/2014 78,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,8400 78,84 007 17/03/2014 20/03/2014 75,22 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,2200 75,22 008 17/03/2014 20/03/2014 97,63 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 97,6300 97,63 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 011 000062 Produto 2014/001176 136,51 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Valor Total 136,5100 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 136,51 000062 Produto 000007237 20/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 17/03/2014 000062 Produto 2014/001173 010 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 75,37 000062 Produto 2014/001172 Valor Total 75,3700 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 000007237 75,37 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 20/03/2014 000062 Produto 000007237 17/03/2014 Valor da A.F. 007 17/03/2014 20/03/2014 93,21 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 93,2100 93,21 Página 00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001177 14/03/2014 000003/2014 0776 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000029 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0824 008 Código do Fornecedor 2014/001179 000003/2014 0616 2014/000030 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0825 Código do Fornecedor 2014/001188 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 2014/001128 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 2014/001129 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 17/03/2014 20/03/2014 1.020,34 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.020,3400 1.020,34 009 31/03/2014 01/04/2014 121,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 121,3300 121,33 013 14/03/2014 21/03/2014 1.809,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.809,5100 1.809,51 014 14/03/2014 21/03/2014 1.538,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.538,2100 1.538,21 015 14/03/2014 21/03/2014 25,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25,1600 25,16 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 014 000063 Produto 2014/001130 523,37 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 Valor Total 523,3700 000063 Produto 000016568 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 523,37 000063 Produto 000016568 20/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/03/2014 17/03/2014 000062 Produto 2014/001127 002 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 27/03/2014 000007237 74,31 000062 Produto 2014/001345 Valor Total 74,3100 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 000007237 74,31 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 20/03/2014 000062 Produto 000007237 17/03/2014 Valor da A.F. 016 14/03/2014 21/03/2014 413,24 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 413,2400 413,24 Página 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001131 13/03/2014 000001/2014 0814 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014/000018 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0353 003 Código do Fornecedor 2014/001132 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 2014/001133 000001/2014 0814 2014/000018 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0353 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 2014/001140 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 2014/001141 000001/2014 0776 2014/000017 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0352 Código do Fornecedor 000001/2014 0616 2014/000016 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 2014NE/00/0351 Código do Fornecedor 17/03/2014 21/03/2014 496,56 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 496,5600 496,56 018 14/03/2014 22/04/2014 2.019,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.019,6200 2.019,62 019 14/03/2014 22/04/2014 522,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 522,0200 522,02 020 17/03/2014 22/04/2014 35,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 35,3100 35,31 004 17/03/2014 22/04/2014 431,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 431,5200 431,52 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 004 000063 Produto 2014/001142 180,16 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 Valor Total 180,1600 000063 Produto 000016568 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 180,16 000063 Produto 000016568 21/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 14/03/2014 000063 Produto 2014/001139 017 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 258,15 000063 Produto 2014/001138 Valor Total 258,1500 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 000016568 258,15 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 21/03/2014 000063 Produto 000016568 17/03/2014 Valor da A.F. 002 17/03/2014 22/04/2014 629,46 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 629,4600 629,46 Página 00033 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001555 31/03/2014 001138/2013 0584 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2013/002003 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0053 004 Código do Fornecedor 2014/001260 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 20/03/2014 000156/2014 0597 2014/000066 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2014NE/00/1555 Código do Fornecedor 2014/001002 MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 saladas 01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas. 01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas. 01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas., 01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas. Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 10/03/2014 000351/2014 0613 2014/000762 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto 000010148 LIVRO TERAPIA INFANTIL 38 EXEMPALRES EDIÇÃO 2012 Temas: - Aprendendo sobre virtudes - Chega de estresse - Como fazer um dia chato em algo... - Deus nos criou um a um - Diga não ás drogas e ao álcool 2014NE/00/1542 Código do Fornecedor 1.160,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 152,0000 38,0000 76,0000 38,0000 38,0000 38,0000 3,2500 3,8500 2,9500 2,9500 2,3000 2,5500 494,00 146,30 224,20 112,10 87,40 96,90 001 28/03/2014 11/04/2014 950,00 000080 Produto 000006867 29/04/2014 000074 Produto 000002163 000002165 000002166 000002158 000002159 000002160 03/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 9,5000 950,00 08/04/2014 11/04/2014 760,00 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 20,0000 760,00 Página 00034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001002 10/03/2014 000351/2014 0613 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 2014/000762 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto Empenho 2014NE/00/1542 Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 08/04/2014 11/04/2014 760,00 000090 Quantidade - Divirta-se com segurança - Dizendo adeus... dizendo olá - Entrar em forma pode ser divertido - Eu não quero ir á Igreja - Família em primeiro lugar - Ficar com raiva não é ruim - Ficar triste não é ruim - Gosto de ser como sou - Inveja não é comigo - Irmãos ciumentos, irmãs egoístas - Jogo limpo, diversão garantida - Livro de orações para todas as suas... - Meu corpo é especial - Perdoar - Por que ter medo? - Preparando -se para o natal - Quando alguém que voce ama esta … - Quando coisas ruins acontecem - Quando mamãe ou papai morre - Quando os pais se separam - Quando seu animal de estimação morre - Quando seus avós morrem - Quando voce esta doente ou internado - O que acontece quando alguém morre? - O que é certo e o que é errado - Resistindo á pressão dos colegas - Respeito é bom e faz bem - Seja um bom amigo - Sim, eu posso - Timidez não é problema - Tornando a escola legal - Um novo bebê está chegando Valor da A.F. Vr. Unitário Valor Total Página 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001002 10/03/2014 000351/2014 0613 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 2014/000762 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1542 Código do Fornecedor 08/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 760,00 000090 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total - Uma criança gentil 2014/000887 05/03/2014 000145/2010 0741 2013/000742 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0109 Código do Fornecedor Produto 000006957 2014/001442 000145/2010 0741 2013/000742 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Produto LOCACAO DE ONIBUS ROTEIRO/ITINERÁRIO (IDA E VOLTA): PONTO FINAL DO BAIRRO SANTA CRUZ CRAS SANTA CRUZ IGREJA CATOLICA DO BAIRRO SAO GERALDO 2014NE/00/0109 Código do Fornecedor 19/03/2014 01/04/2014 3.150,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.150,0000 3.150,00 LOCACAO DE ONIBUS ROTEIRO/ITINERÁRIO (IDA E VOLTA): PONTO FINAL DO BAIRRO SANTA CRUZ CRAS SANTA CRUZ IGREJA CATOLICA DO BAIRRO SAO GERALDO ESCOLA ARGEU BRANDAO UNIDADE DE SAUDE CALADAO CRAS SANTO ANTONIO PRACA DA UNIAO PRACA SAO DOMINGOS AV. PRINCIPAL DO BAIRRO RECANTO VERDE AVENIDA MAGALHAES PINTO QUALIFICAR 2 - BAIRRO BOM JESUS CAPACIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO PASSAGEIROS, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 1990, PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PRESTADO PELO PROGRAMA QUALIFICAR. (DEVERA SER COTADO VALOR MENSAL) OBS: O ONIBUS DEVERA ATENDER EM 02 HORARIOS:MANHA E TARDE. 28/03/2014 000006957 002 000215 003 16/04/2014 22/04/2014 2.940,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.940,0000 2.940,00 Página 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001442 28/03/2014 000145/2010 0741 VIACAO ACAIACA LTDA 2013/000742 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0109 003 Código do Fornecedor 16/04/2014 Valor da A.F. 22/04/2014 2.940,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total ESCOLA ARGEU BRANDAO UNIDADE DE SAUDE CALADAO CRAS SANTO ANTONIO PRACA DA UNIAO PRACA SAO DOMINGOS AV. PRINCIPAL DO BAIRRO RECANTO VERDE AVENIDA MAGALHAES PINTO QUALIFICAR 2 - BAIRRO BOM JESUS CAPACIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO PASSAGEIROS, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 1990, PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PRESTADO PELO PROGRAMA QUALIFICAR. (DEVERA SER COTADO VALOR MENSAL) OBS: O ONIBUS DEVERA ATENDER EM 02 HORARIOS:MANHA E TARDE. 2014/001154 13/03/2014 000389/2014 0592 2014/000678 GIM LTDA CPF/CNPJ 38.667.390/0001-20 2014NE/00/1590 Código do Fornecedor Produto 000015943 000015943 2014/000880 000534/2013 0858 2013/000780 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 2014NE/00/0258 Código do Fornecedor 000890/2013 0591 2013/001564 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 Produto 000011407 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 350,0000 320,0000 350,00 320,00 002 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS 2014NE/00/0266 Código do Fornecedor 07/03/2014 11/03/2014 812,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 812,5000 812,50 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins. 05/03/2014 670,00 000980 Produto 2014/000965 12/05/2014 Quantidade SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA PLACA FRONTH LIGHT MEDINDO 1,30 X 0,90 COM POSTE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA PLACA FRONTH LIGHT MEDINDO 1,80 X 1,00 COM AFASTAMENTO DE 70 CM COM FORRO DE PVC PARTE INFERIOR. 05/03/2014 000011407 30/04/2014 000408 002 07/03/2014 11/03/2014 125,00 000980 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 125,0000 125,00 Página 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000879 05/03/2014 000361/2010 0859 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2013/001415 CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0130 002 Código do Fornecedor 2014/001300 000785/2010 0584 2013/001738 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0861 Código do Fornecedor 2014/000960 000248/2012 0775 2013/001376 SILVIA DE SOUZA CAMPOS CPF/CNPJ 054.539.206-37 2014NE/00/0194 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 28/03/2014 000591/2012 0633 2013/002086 PERPETUA VENANCIO CPF/CNPJ 813.218.306-10 2014NE/00/0398 Código do Fornecedor 2014/001738 001325/2008 0584 2014/000961 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2014NE/00/2200 Código do Fornecedor 000545/2013 0719 2013/001114 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2014NE/00/0899 Código do Fornecedor 2014/000997 Valor Total 66,5000 332,50 002 07/03/2014 000735/2010 0584 2013/001554 CLARO S.A. 2014NE/00/0137 Código do Fornecedor 11/03/2014 21/03/2014 3.028,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 206,0000 2.380,0000 9,5000 0,4500 1.957,00 1.071,00 003 01/04/2014 11/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 001 22/04/2014 22/04/2014 4.798,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2.399,3500 4.798,70 002 07/03/2014 11/03/2014 1.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL. FABRICIANO/MG. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Produto Vr. Unitário 006385 Produto 000011407 332,50 5,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 05/03/2014 22/04/2014 006380 Produto 2014/000893 08/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO CPF: 813.218.306-10 RG: MG 3.093.227 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 31/03/2014 000011407 002 005943 Produto 000011407 93,00 005751 Produto 2014/001399 Valor Total 93,0000 SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas 06/03/2014 000006152 000006146 Vr. Unitário 1,0000 003209 Produto 000013725 93,00 Quantidade SERVICO DE MONITORAMENTO 25/03/2014 11/04/2014 003209 Produto 000013725 08/04/2014 Valor da A.F. 002 10/03/2014 10/03/2014 436,45 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000997 07/03/2014 000735/2010 0584 CLARO S.A. 2013/001554 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0137 002 Código do Fornecedor 2014/000875 000809/2013 0827 2013/001393 ANA CLAUDIA BONFA HUBNER CPF/CNPJ 833.642.006-10 2014NE/00/0297 Código do Fornecedor 2014/000883 000757/2013 0813 2013/001370 JOSE EDMAR PEREIRA TELES CPF/CNPJ 349.495.426-72 2014NE/00/0878 Código do Fornecedor 001121/2013 0582 2013/001933 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1066 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 07/03/2014 001008/2009 0628 2013/001279 DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO CPF/CNPJ 097.194.936-07 2014NE/00/0100 Código do Fornecedor 2014/000977 000530/2010 0583 2013/001682 NADINE COESSENS MESSINA CPF/CNPJ 387.272.936-53 2014NE/00/0133 Código do Fornecedor 2014/001351 Valor Total 900,0000 900,00 002 000763/2013 0633 2013/002110 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA CPF/CNPJ 052.768.356-67 Produto LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CPF: 052.768.356-67 RG: MG 8.893.059 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2014NE/00/0231 Código do Fornecedor 07/03/2014 17/03/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 001 20/03/2014 01/04/2014 377,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 126,2620 2,9900 377,52 002 12/03/2014 14/03/2014 966,86 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 966,8600 966,86 002 12/03/2014 14/03/2014 1.680,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.680,0000 1.680,00 SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA. 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 007303 Produto 000011405 900,00 Quantidade MONITOR 07/03/2014 14/03/2014 007186 Produto 000003900 10/03/2014 006991 Produto 2014/000976 002 LOCACAO DE IMOVEL 12/03/2014 000002269 436,45 006858 Produto 2014/001080 Valor Total 436,4500 SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPARAÇÃO DE VOZ E PIANISTA. 05/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 006709 Produto 000006645 436,45 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL. 05/03/2014 10/03/2014 006705 Produto 000013005 10/03/2014 Valor da A.F. 003 01/04/2014 15/04/2014 220,00 007348 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001383 28/03/2014 000044/2014 0633 LUCINDA MARGARIDA ARRUDA 2013/002103 CPF/CNPJ 307.278.396-91 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0256 003 Código do Fornecedor 2014/000882 000544/2013 0776 2013/001086 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2014NE/00/0290 Código do Fornecedor 2014/000894 000021/2014 0776 2013/001753 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2014NE/00/0310 Código do Fornecedor 000302/2013 0777 2013/001676 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2014NE/00/0278 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 05/03/2014 000240/2010 0776 2013/000628 OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19 2014NE/00/0123 Código do Fornecedor 2014/000885 000699/2011 0704 2013/001389 PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA -ME CPF/CNPJ 07.767.749/0001-08 2014NE/00/0170 Código do Fornecedor 2014/000874 Valor Total 65,0000 65,00 002 000806/2011 0858 2013/001674 ANDREA SOUZA PATRICIO CPF/CNPJ 042.823.496-89 2014NE/00/0169 Código do Fornecedor Produto SERVICO DE MONITORIA-3 NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE. CARGA HORÁRIA: 15 HORAS SEMANAIS/60 HORAS MENSAIS SENDO 12 ALUNOS POR TURMA. 21/03/2014 01/04/2014 65,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65,0000 65,00 002 14/03/2014 21/03/2014 2.866,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 173,5000 2.688,0000 8,0000 0,5500 1.388,00 1.478,40 002 07/03/2014 11/03/2014 8.580,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.580,5000 8.580,50 002 18/03/2014 21/03/2014 630,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 630,0000 630,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEPS. 05/03/2014 000014441 Vr. Unitário 1,0000 007652 Produto 000016728 65,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2013 - 6,6310%. 05/03/2014 01/04/2014 007536 Produto 000011407 21/03/2014 007472 Produto 2014/000884 002 SERVICO DE MONITORAMENTO 06/03/2014 000006152 000006146 250,00 007400 Produto 2014/000926 Valor Total 250,0000 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME - SANTA INES 05/03/2014 000013725 Vr. Unitário 1,0000 007400 Produto 000013725 250,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA CPF: 307.278.396-91 PAGAMENTO TODO DIA 24 05/03/2014 24/04/2014 007393 Produto 000011407 01/04/2014 Valor da A.F. 001 10/03/2014 14/03/2014 2.867,16 007856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.867,1600 2.867,16 Página 00040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001350 28/03/2014 000021/2012 0633 ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA 2013/002078 CPF/CNPJ 083.730.116-50 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0340 003 Código do Fornecedor 2014/001353 000481/2012 0633 2013/002076 ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 033.491.196-62 2014NE/00/0345 Código do Fornecedor 2014/001349 000015/2012 0633 2013/002077 ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF/CNPJ 081.459.366-67 2014NE/00/0339 Código do Fornecedor 000478/2012 0633 2013/002085 LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF/CNPJ 017.307.056-69 2014NE/00/0343 Código do Fornecedor 000227/2011 0614 2013/000643 ITAMAR FROIS CPF/CNPJ 068.490.836-00 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2013 - 6,6310%. 2014NE/00/0127 Código do Fornecedor 11/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 14/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 10/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELISANE DOMINGOS DE JESUS CPF: 017.307.056-69 RG: MG 17.010.644 PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS 05/03/2014 01/04/2014 007984 Produto 2014/000881 003 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF: 081.459.366-67 RG: MG 14.893.904 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 28/03/2014 000011407 220,00 007953 Produto 2014/001381 Valor Total 220,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF: 033.941.196-62 RG: MG 10.224.165 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 007952 Produto 000011407 220,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA CPF: 083.730.116-50 RG: MG 15.086.661 PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS 28/03/2014 14/04/2014 007944 Produto 000011407 01/04/2014 Valor da A.F. 002 07/03/2014 11/03/2014 1.689,48 008009 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.689,4800 1.689,48 Página 00041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001411 28/03/2014 000042/2014 0633 SONIA DOS SANTOS PAULA 2013/002104 CPF/CNPJ 001.667.986-57 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0215 003 Código do Fornecedor 2014/000888 000400/2013 0703 2013/001747 LUHANA FONTES GUEDES OLIVEIRA CPF/CNPJ 050.267.556-07 2014NE/00/0282 Código do Fornecedor 2014/000886 000865/2011 0583 2013/001678 WANDERSON SOARES LEAL BORGES CPF/CNPJ 079.929.416-08 2014NE/00/0171 Código do Fornecedor 000428/2012 0633 2013/002089 SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 086.222.396-24 2014NE/00/0342 Código do Fornecedor 000878/2011 0633 2013/002079 EDINEUSA MARIA LIMA CPF/CNPJ 015.755.796-00 Produto 2014NE/00/0397 Código do Fornecedor 21/03/2014 2.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 002 11/03/2014 14/03/2014 1.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 003 01/04/2014 14/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF: 086.222.396-24 RG: MG 15.040.356 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 28/03/2014 10/03/2014 008441 Produto 2014/001358 002 SERVICO DE MANUTENCAO DA PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª FEIRA. 28/03/2014 000011407 200,00 008435 Produto 2014/001407 Valor Total 200,0000 PRESTACAO DE SERVICO POR ASSISTENTE SOCIAL, devidamente registrada no CRESS, para realização de avaliação socioeconômica, através de visitas domiciliares, aos beneficiários dos bairros: Córrego Alto, José da Silva Brito, Pedra Linda, Planalto, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, São Geraldo, São Vicente, Silvio Pereira, Silvio Pereira II, Xadrez (Total: 1.123 famílias). OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS ITENS: - O período para realização do trabalho será de 06 meses. - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado. - O profissional deverá preencher questionário de avaliação socioeconômica e emitir parecer social de cada família visitada. - O mesmo profissional poderá se candidatar para apenas um dos itens acima. 05/03/2014 000001731 Vr. Unitário 1,0000 008339 Produto 000012960 200,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SÔNIA DOS SANTOS PAULA CPF: 001.667.986-57 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 05/03/2014 14/04/2014 008141 Produto 000011407 01/04/2014 Valor da A.F. 003 01/04/2014 14/04/2014 220,00 008442 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001358 28/03/2014 000878/2011 0633 EDINEUSA MARIA LIMA 2013/002079 CPF/CNPJ 015.755.796-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0397 003 Código do Fornecedor 2014/001374 000114/2012 0633 2013/002084 ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF/CNPJ 118.349.016-00 2014NE/00/0905 Código do Fornecedor 2014/001402 000479/2012 0633 2013/002087 RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 108.629.386-00 2014NE/00/0399 Código do Fornecedor 000654/2012 0633 2013/001237 GIOVANA DE JESUS MARIA CPF/CNPJ 017.367.066-08 2014NE/00/0211 Código do Fornecedor 000301/2012 0633 2013/002088 RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 019.062.826-09 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF: 019.062.826-09 RG: MG 19.566.196 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014NE/00/0341 Código do Fornecedor 22/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 004 01/04/2014 28/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 11/04/2014 250,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 250,0000 250,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria CPF: 017.367.066-08 Rua Rosa BVranca 220, Bairro Morro Padre Rocha CEL: 8615 7874 28/03/2014 01/04/2014 008551 Produto 2014/001404 003 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF: 108.629.386-00 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 28/03/2014 000011407 220,00 008504 Produto 2014/001368 Valor Total 220,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF: 118.349.016-00 RG: MG 19.091.937 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 008500 Produto 000011407 220,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA CPF: 015.755.796-00 RG: MG 11.046.863 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 28/03/2014 14/04/2014 008442 Produto 000011407 01/04/2014 Valor da A.F. 003 01/04/2014 10/04/2014 220,00 008570 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001404 28/03/2014 000301/2012 0633 RITA ALVES DE OLIVEIRA 2013/002088 CPF/CNPJ 019.062.826-09 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0341 003 Código do Fornecedor Quantidade 28/03/2014 000302/2012 0633 2013/002083 ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF/CNPJ 070.271.886-60 2014NE/00/0346 Código do Fornecedor 2014/000877 000359/2012 0813 2013/001478 CASSIUS MAURICIO DA SILVA CPF/CNPJ 049.803.866-10 2014NE/00/0371 Código do Fornecedor 2014/001360 000434/2012 0633 2013/002082 ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 925.360.006-30 2014NE/00/0344 Código do Fornecedor 2014/001363 000043/2014 0633 2013/002099 ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO CPF/CNPJ 419.202.952-91 2014NE/00/0255 Código do Fornecedor 2014/000892 Valor Total 220,0000 220,00 002 001005/2013 0858 2013/001704 LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE CPF/CNPJ 080.029.576-52 2014NE/00/0306 Código do Fornecedor Produto SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 10/03/2014 17/03/2014 1.100,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.100,0000 1.100,00 003 01/04/2014 10/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 22/04/2014 200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO CPF: 419.202.952-91 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 05/03/2014 000006645 Vr. Unitário 008696 Produto 000011407 220,00 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF: 925.360.006-30 RG: 19.582.743 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 28/03/2014 14/04/2014 008685 Produto 000011407 01/04/2014 Valor Total Quantidade SERVICO DE MONITORIA DE DANÇA NAS MODALIDADES JAZZ, DANÇA DE RUA, AXÉ, FORRÓ, DANÇA CONTEPORÂNEA, BALÉ, BOLERO, DANÇA DE SALÃO, PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS EM OFICINAS NOS CRAS (TERRITÓRIO I, II, III E IV). A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 28/03/2014 Vr. Unitário 008636 Produto 000006645 003 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF: 070.271.886-60 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 05/03/2014 220,00 008571 Produto 000011407 10/04/2014 008570 Produto 2014/001362 01/04/2014 Valor da A.F. 002 10/03/2014 14/03/2014 1.698,00 008739 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.698,0000 1.698,00 Página 00044 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000892 05/03/2014 001005/2013 0858 LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE 2013/001704 CPF/CNPJ 080.029.576-52 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0306 002 Código do Fornecedor 10/03/2014 Valor da A.F. 14/03/2014 1.698,00 008739 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 2014/001393 28/03/2014 000607/2012 0633 2013/001233 MARIA VANDER COELHO CPF/CNPJ 002.692.366-19 2014NE/00/0207 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/001382 000655/2012 0633 2013/001238 LUCIA ROSA OLIVEIRA CPF/CNPJ 100.727.396-81 2014NE/00/0212 Código do Fornecedor 000153/2013 0633 2013/002105 MARIA APARECIDA VIEIRA CPF/CNPJ 010.641.616-26 2014NE/00/0213 Código do Fornecedor 2014/001370 Valor Total 200,0000 200,00 003 000389/2013 0633 2013/002106 HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF/CNPJ 862.761.586-15 Produto LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF: 862.761.586-15 RG: MG 6.454.529 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2014NE/00/0216 Código do Fornecedor 01/04/2014 30/04/2014 200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 004 01/04/2014 29/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA CPF: 010.641.616-26 PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 008926 Produto 000011407 200,00 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL Nome da beneficiária: Lúcia Rosa Oliveira CPF: 100.727.396-81 Pagamento todo dia 08 do mês 28/03/2014 11/04/2014 008823 Produto 2014/001386 01/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Maria Vander Coelho CPF: 002.692.366-19 RG: M-7.941.009 Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale Cel. Fabriciano 28/03/2014 000011407 003 008781 004 01/04/2014 05/05/2014 220,00 009013 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001373 28/03/2014 000451/2014 2136 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 2014/000909 CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/2136 001 Código do Fornecedor 000004909 000017063 2014/001408 BANNER IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA 4m X 80 cm BOTON IMPRESÃO COLORIDA EM PAPEL ADESIVO OU VINIL COR 4X0 TAMANHO: 7X7 CM MARCADOR DE PÁGINA IMPRESSÃO COLORIDA COR 4X4 , PAPEL COUCHE 300 28CM DE COMPRIMENTO E X 5,5 CM DE LARGURA. PANFLETO MEIO OFÍCIO COLORIDO COUCHE 115, COR 4X0 28/03/2014 000501/2013 0633 2013/001027 SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF/CNPJ 242.163.136-04 2014NE/00/0214 Código do Fornecedor 2014/000964 000890/2013 0591 2013/001564 HEMERSON HUBNER CPF/CNPJ 006.293.716-28 2014NE/00/0267 Código do Fornecedor 000011407 000517/2013 0633 2013/001048 MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ 991.143.306-44 2014NE/00/0217 Código do Fornecedor 1.000,0000 0,2000 200,00 5.000,0000 0,1800 900,00 003 000701/2013 0777 2013/001344 TRADICAO SOLUCOES IMOBILIARIAS CORONEL CPF/CNPJ 16.984.265/0001-01 Produto LOCACAO DE IMOVEL 2014NE/00/0863 Código do Fornecedor 01/04/2014 11/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 002 07/03/2014 11/03/2014 375,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 375,0000 375,00 003 01/04/2014 22/04/2014 200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMOVEL NOMJE DO BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF: 991.143.306-44 RG: MG-7.550.654 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS. 05/03/2014 000011407 350,00 255,00 009124 Produto 2014/000889 Valor Total 350,0000 0,5100 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 500,0000 009114 Produto 2014/001390 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL NOME DO BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF: 242.163.136-04 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS. 05/03/2014 1.705,00 009111 Produto 000011407 05/05/2014 009051 Produto 000009738 000011335 28/04/2014 Valor da A.F. 002 07/03/2014 11/03/2014 1.800,00 009182 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 Página 00046 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000891 05/03/2014 000780/2013 0812 ITAMAR MARÇAL DA SILVA 2013/001383 CPF/CNPJ 147.481.856-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0265 002 Código do Fornecedor 2014/001378 000765/2013 0633 2013/002112 JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ 975.965.156-49 2014NE/00/0233 Código do Fornecedor 2014/001357 000764/2013 0633 2013/002111 CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA CPF/CNPJ 033.821.836-09 2014NE/00/0232 Código do Fornecedor 000762/2013 0633 2013/002113 MARIA LUZIA DO CARMO CPF/CNPJ 500.781.866-68 2014NE/00/0228 Código do Fornecedor 000772/2013 0633 2013/002115 MARIA SILVANI PEREIRA CPF/CNPJ 941.758.026-49 2014NE/00/0234 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA - RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE CPF: 941.758.026-49 RG: M-8.858.587 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS. 15/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 15/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 15/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO CPF: 500.781.866-68 RG: M 7.233.691 PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS 28/03/2014 01/04/2014 009233 Produto 2014/001392 003 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA CPF: 033.821.836-09 RG: MG 14.198.005 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 28/03/2014 000011407 1.200,00 009232 Produto 2014/001391 Valor Total 1.200,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF: 975.965.156-49 RG: MG 5.135.493 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 009231 Produto 000011407 1.200,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 28/03/2014 11/03/2014 009209 Produto 000011407 07/03/2014 Valor da A.F. 003 01/04/2014 15/04/2014 220,00 009234 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001412 28/03/2014 000773/2013 0633 TEREZINHA DE JESUS MEDINA 2013/002116 CPF/CNPJ 084.867.696-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0236 003 Código do Fornecedor 2014/001366 000790/2013 0633 2013/002117 GERALDA DE LIMA NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.199.936-39 2014NE/00/0220 Código do Fornecedor 2014/000925 000857/2013 0793 2013/001485 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF/CNPJ 075.809.206-70 2014NE/00/0959 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 28/03/2014 000891/2013 0633 2013/002090 SILVANA DE SOUZA CPF/CNPJ 006.880.006-14 2014NE/00/0222 Código do Fornecedor 2014/001352 000893/2013 0633 2013/002118 ANTONIA EMILIA VIEIRA CPF/CNPJ 689.437.846-00 Produto LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA CPF: 689.437.846-00 RG: MG 4.522.939 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014NE/00/0237 Código do Fornecedor 01/04/2014 15/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 002 11/03/2014 21/03/2014 2.912,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 197,0000 3.133,0000 6,9900 0,4900 1.377,03 1.535,17 003 01/04/2014 22/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA CPF: 006.880.006-14 RG: MG 15.236.849 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 28/03/2014 000011407 003 009301 Produto 000011407 220,00 009288 Produto 2014/001410 Valor Total 220,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO CPF: 060.199.936-39 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 06/03/2014 000006152 000006146 Vr. Unitário 1,0000 009236 Produto 000011407 220,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF:084.867.696-39 RG: MG 14.404.509 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 28/03/2014 16/04/2014 009235 Produto 000011407 01/04/2014 Valor da A.F. 003 01/04/2014 15/04/2014 220,00 009322 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001364 28/03/2014 000894/2013 0633 EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA 2013/002114 CPF/CNPJ 124.201.986-38 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0238 003 Código do Fornecedor 2014/001388 000996/2013 0633 2013/002119 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF/CNPJ 652.594.326-49 2014NE/00/0229 Código do Fornecedor 2014/001413 001106/2013 0633 2013/001948 VANDA TEODORO CPF/CNPJ 106.130.857-01 2014NE/00/0239 Código do Fornecedor 001107/2013 0633 2013/001949 ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ 111.584.806-28 2014NE/00/0249 Código do Fornecedor 000450/2014 0592 2014/000823 DEYVID JUNIO MUNIZ MENDES CPF/CNPJ 19.363.841/0001-91 2014NE/00/2116 Código do Fornecedor 220,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 28/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 003 01/04/2014 15/04/2014 220,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 001 19/05/2014 21/05/2014 740,00 009532 Produto 000003055 22/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 111.584.806-28 RG: MG - 17.244.768 Pagamento todo dia 15 do mês. 28/03/2014 01/04/2014 009399 Produto 2014/001375 003 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Vanda Teodoro CPF: 106.130.857-01 RG: ES 2.004.506 Endereço: Rua Vale do São Francisco, nº 152 Pagamento todo dia 28 do mês 28/03/2014 000011407 220,00 009398 Produto 2014/001405 Valor Total 220,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 652.594.326-49 RG: MG 10.007.638 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 28/03/2014 000011407 Vr. Unitário 1,0000 009369 Produto 000011407 220,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF: 124.201.986-38 RG: MG 18.719.955 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 28/03/2014 15/04/2014 009325 Produto 000011407 01/04/2014 Valor da A.F. INSTALACAO E MONTAGEM , Manutenção e Desmontagem de eletrodutos e condutores com buchas, abraçadeiras e parafusosna parede, inversão de direção com luvas e curvas, instalação deconduletes, cabeamento de fio, fixação com utilização de Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 740,0000 740,00 Página 00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001375 28/03/2014 000450/2014 0592 DEYVID JUNIO MUNIZ MENDES 2014/000823 CPF/CNPJ 19.363.841/0001-91 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/2116 001 Código do Fornecedor 19/05/2014 Valor da A.F. 21/05/2014 740,00 009532 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total escadas, instalação de roldana e instalação de pluges macho e fêmea. Na Secretaria de Assistência Social. Total da U.O. Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001739 31/03/2014 001325/2008 0906 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA 2014/000962 CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/2201 001 Código do Fornecedor 2014/000993 000735/2010 0906 2013/001595 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0139 Código do Fornecedor 2014/001150 001121/2013 0904 2013/001939 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1030 Código do Fornecedor 2014/000927 GASOLINA COMUM 06/03/2014 000252/2013 0905 2013/000316 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2014NE/00/0895 Código do Fornecedor 2014/000931 002 000255/2013 0905 2013/000515 DENER TEODORO MACIEL CPF/CNPJ 174.338.436-04 2014NE/00/0924 Código do Fornecedor 10/03/2014 10/03/2014 424,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 424,9400 424,94 001 20/03/2014 01/04/2014 657,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 219,9580 2,9900 657,67 002 07/03/2014 11/03/2014 4.165,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.165,0000 4.165,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 48 MESES. 06/03/2014 002 07/03/2014 11/03/2014 2.800,00 008961 Produto 000006337 10.293,18 007390 Produto 000006337 Valor Total 5.146,5900 006991 Produto 000002269 Vr. Unitário 2,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL 13/03/2014 10.293,18 006705 Produto 000013005 22/04/2014 Quantidade SERVICO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 07/03/2014 22/04/2014 Valor da A.F. 006380 Produto 000002900 104.582,64 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 Página 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000931 06/03/2014 000255/2013 0905 DENER TEODORO MACIEL 2013/000515 CPF/CNPJ 174.338.436-04 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0924 002 Código do Fornecedor 07/03/2014 Valor da A.F. 11/03/2014 2.800,00 008961 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Total da U.O. Unidade Orçamentária 0903 - GERENCIA CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001148 13/03/2014 000001/2014 0943 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014/000019 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0354 003 Código do Fornecedor 2014/001343 000001/2014 0943 2014/000019 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0354 Código do Fornecedor 2014/000933 001112/2013 0922 2013/001946 ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO CPF/CNPJ 006.188.526-62 2014NE/00/0947 Código do Fornecedor 2014/000929 578,81 004 000777/2013 0942 2013/001406 SEBASTIAO MOTIM DA SILVA CPF/CNPJ 074.954.476-72 2014NE/00/0264 Código do Fornecedor 31/03/2014 11/04/2014 196,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 196,6800 196,68 002 06/03/2014 11/03/2014 2.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL CASA COM 03 (TRÊS) SALAS, 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 (UMA) COPA, 01 (UMA) COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, CARAGEM E VARANDA NA FRENTE C/ RAMPA. 06/03/2014 002 07/03/2014 11/03/2014 2.476,50 001793 Produto 000011407 000015168 Valor Total 578,8100 001565 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/03/2014 578,81 000063 Produto 000016568 21/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/03/2014 17/03/2014 Valor da A.F. 000063 Produto 000016568 18.340,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 2.400,0000 76,5000 2.400,00 76,50 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PAGAMENTO DE CONDOMINIO Total da U.O. Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001106 11/03/2014 000002/2014 1070 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000008 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 7.728,49 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0367 009 Código do Fornecedor 14/03/2014 Valor da A.F. 19/03/2014 79,75 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001106 11/03/2014 000002/2014 1070 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000008 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0367 009 Código do Fornecedor 2014/001107 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0367 Código do Fornecedor 2014/001111 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0367 Código do Fornecedor 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014NE/00/0367 Código do Fornecedor 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 2014/001167 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 2014/001168 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 14/03/2014 27/03/2014 3.136,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.136,7200 3.136,72 012 31/03/2014 03/04/2014 31,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 31,6800 31,68 006 06/03/2014 10/03/2014 83,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 83,9600 83,96 007 17/03/2014 20/03/2014 81,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 81,5100 81,51 008 17/03/2014 20/03/2014 77,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 77,9500 77,95 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 011 000062 Produto 2014/001185 29,82 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Valor Total 29,8200 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 29,82 000062 Produto 000007237 31/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 06/03/2014 14/03/2014 000046 Produto 2014/000937 010 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 27/03/2014 000016569 79,75 000046 Produto 2014/001344 Valor Total 79,7500 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 000016569 Vr. Unitário 1,0000 000046 Produto 000016569 79,75 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/03/2014 19/03/2014 000046 Produto 000016569 14/03/2014 Valor da A.F. 009 17/03/2014 20/03/2014 1.171,44 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.171,4400 1.171,44 Página 00052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001186 14/03/2014 000003/2014 1070 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000031 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0826 010 Código do Fornecedor 2014/001124 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 2014/001125 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 2014/001147 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 2014/001213 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 17/03/2014 21/03/2014 156,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 156,8000 156,80 020 17/03/2014 21/03/2014 124,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 124,5400 124,54 021 17/03/2014 22/04/2014 21.274,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.274,9600 21.274,96 017 13/03/2014 21/03/2014 420,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 420,4800 420,48 022 17/03/2014 21/03/2014 144,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 144,5100 144,51 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 17/03/2014 000016568 019 000063 Produto 2014/001214 173,81 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 17/03/2014 000016568 Valor Total 173,8100 000063 Produto 000016568 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 173,81 000063 Produto 000016568 21/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 17/03/2014 000063 Produto 2014/001145 018 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 1.779,25 000063 Produto 2014/001126 Valor Total 1.779,2500 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/03/2014 000016568 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 000016568 1.779,25 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/03/2014 20/03/2014 000062 Produto 000007237 17/03/2014 Valor da A.F. 023 17/03/2014 21/03/2014 1.067,30 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.067,3000 1.067,30 Página 00053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001272 21/03/2014 000001/2014 1070 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014/000020 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0355 024 Código do Fornecedor 2014/001059 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 2014/001203 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 11/03/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 2014/001233 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 13/03/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 2014/001557 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 31/03/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 000001958 000002162 000002163 000002164 000002165 000002166 000002198 000002199 000002200 000002201 000002157 000002158 000002159 000002160 38,60 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 008 12/03/2014 03/04/2014 87,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 2,3000 87,40 009 17/03/2014 11/04/2014 112,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 2,9500 112,10 010 25/03/2014 11/04/2014 112,10 000074 Produto 000002158 Valor Total 38,6000 000074 Produto 000002158 Vr. Unitário 1,0000 000074 Produto 000002159 38,60 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/03/2014 28/03/2014 000063 Produto 000016568 24/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 2,9500 112,10 011 03/04/2014 29/04/2014 18.079,90 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 40,0000 1.398,0000 60,0000 40,0000 70,0000 40,0000 40,0000 80,0000 110,0000 434,0000 1.346,0000 1.794,0000 876,0000 3,7500 3,5500 3,2500 4,2500 3,8500 2,9500 2,4000 2,3000 5,6500 3,6500 2,5500 2,9500 2,3000 2,5500 300,00 142,00 4.543,50 255,00 154,00 206,50 96,00 92,00 452,00 401,50 1.106,70 3.970,70 4.126,20 2.233,80 Página 00054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001558 31/03/2014 001138/2013 1118 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2013/002062 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0054 003 Código do Fornecedor 2014/002531 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 08/03/2014 000366/2013 1070 2013/002072 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2014NE/00/0900 Código do Fornecedor 2014/000972 000731/2013 1069 2013/001316 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2014NE/00/0923 Código do Fornecedor 2014/000919 LOCACAO DE CAMINHAO ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2003. CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500KG. 01 PORTA LATERAL NA MESMA ALTURA DO BAU E PORTA TRASEIRA COM 02 ABERTURAS. MEDIDAS DO BAÚ: 2,2 X 2,2 X 4,5 A ENTRADA E SAIDA DE CARGA DO CAMINHÃO É RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA. ESTIMATIVA DE HORAS MENSAIS: 240 HORAS 05/03/2014 000410/2011 1070 2013/001926 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0157 Código do Fornecedor 2014/000921 462,00 001 000070/2013 1070 2013/002004 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0225 Código do Fornecedor 23/05/2014 02/06/2014 10.071,63 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.071,6300 10.071,63 002 12/03/2014 21/03/2014 6.008,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 232,0000 25,9000 6.008,80 001 19/03/2014 01/04/2014 13.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.200,0000 13.200,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 05/03/2014 001 19/03/2014 01/04/2014 11.750,00 000215 Produto 000005116 Valor Total 3,8500 000215 Produto 000006957 Vr. Unitário 120,0000 000107 Produto 000010043 Quantidade SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 07/03/2014 462,00 000079 Produto 000003624 29/04/2014 000074 Produto 000002165 03/04/2014 Valor da A.F. LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICIANO 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.750,0000 11.750,00 Página 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000921 05/03/2014 000070/2013 1070 VIACAO ACAIACA LTDA 2013/002004 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0225 001 Código do Fornecedor 19/03/2014 Valor da A.F. 01/04/2014 11.750,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA. MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO. 2014/000957 06/03/2014 000410/2011 1070 2013/001928 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0157 Código do Fornecedor 2014/001418 000293/2014 1068 2014/000122 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Produto 000011806 000007905 000011909 000006727 000017140 000001503 000005328 000007902 000001513 000001509 000017139 000004355 000017136 000010145 ABRAÇADEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA 3/4 ADAPTADOR PVC PARA PADRÃO NOVO - BASE PARA TOMADA ANTIGA BASE TOMADA 2P+T / TOMADA INTERNA - 10 AMPERES BUQUILHA COM RABICHO CALHA LAMPADA FLUORESC.1X40W CANALETA PVC P/FIO 2 M. CURVA PARA ELETRODUTO 3/4 DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 AMPERES PRETO DISJUNTOR BIPOLAR 32 A COR BRANCO DISJUNTOR MONOFASICO 20A BRANCO DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A COR BRANCA ELETRODUTO 1/2 ELETRODUTO 3/4 2014NE/00/1716 Código do Fornecedor 01/04/2014 12.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.500,0000 12.500,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 28/03/2014 19/03/2014 000215 Produto 000006957 002 001 21/05/2014 02/06/2014 3.047,50 000294 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 500,0000 10,0000 400,0000 20,0000 5,0000 20,0000 30,0000 15,0000 50,0000 50,0000 0,1900 0,1900 2,4000 3,0000 1,3800 8,3000 1,8000 0,6000 5,1000 14,0000 3,5000 20,0000 2,2900 2,7900 19,00 19,00 240,00 300,00 690,00 83,00 720,00 12,00 25,50 280,00 105,00 300,00 114,50 139,50 Página 00056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000973 07/03/2014 000921/2013 1070 CHAIA E DUARTE LTDA 2013/001613 CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0301 002 Código do Fornecedor 2014/000932 000792/2013 1094 2013/001417 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2014NE/00/0897 Código do Fornecedor 2014/001299 000785/2010 1070 2013/001742 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0840 Código do Fornecedor 2014/001097 SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento. Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (Vinte e oito) serviços para atender os meses de novembro e dezembro de 2013, sendo igual a R$ 798,00. e empenhar para o ano de 2014, (Sessenta) serviços, sendo igual a R$ 3390,00. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Favor empenhar o valor total com dotação de 2014. Serviço de manutenção em linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico. 12/03/2014 000213/2009 1069 2013/001546 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 2014NE/00/0090 Código do Fornecedor 002 07/03/2014 11/03/2014 3.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 002 08/04/2014 22/04/2014 1.933,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 66,5000 399,00 31,0000 49,5000 1.534,50 001 18/03/2014 21/03/2014 4.468,80 005064 Produto 000006882 1.800,00 003209 Produto 000015954 Valor Total 1.800,0000 LOCACAO DE IMOVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO LOJA E SOBRE LOJA, 02 BANHEIROS E 02 VAGAS DE GARAGEM. 25/03/2014 000013725 Vr. Unitário 1,0000 000881 Produto 000011407 1.800,00 Quantidade SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - VENTILADORES; - BALANÇAS; - MIMEÓGRAFOS; - MÁQUINAS DE ESCREVER. 06/03/2014 21/03/2014 000622 Produto 000007033 11/03/2014 Valor da A.F. LOCACAO DE ONIBUS - 01 / 01 (UM) MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 ( DEZESSEIS ) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1 : PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAM, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL ( BAIRRO FLORESTA ). TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAM, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL ( BAIRRO FLORESTA ) Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.468,8000 4.468,80 Página 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001097 12/03/2014 000213/2009 1069 JOSE AYRES SIQUEIRA 2013/001546 CPF/CNPJ 179.962.106-59 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0090 001 Código do Fornecedor 18/03/2014 Valor da A.F. 21/03/2014 4.468,80 005064 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, BOM JESUS. 2014/001290 24/03/2014 000213/2009 1069 2013/001546 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 2014NE/00/0090 Código do Fornecedor Produto 000006882 2014/000910 000045/2012 1051 2013/001945 DAVID MARIANO CPF/CNPJ 035.383.556-06 2014NE/00/0177 Código do Fornecedor 000545/2013 1070 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2014NE/00/0260 Código do Fornecedor 2014/001417 Valor Total 3.575,0400 3.575,04 002 000293/2014 1068 2014/000122 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 Produto BASE TOMADA EXTERNA REDONDA TIPO X QUADRADA 2014NE/00/1717 Código do Fornecedor 10/03/2014 14/03/2014 2.995,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.995,7000 2.995,70 002 07/03/2014 11/03/2014 7.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.000,0000 7.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 28/03/2014 000009070 Vr. Unitário 006385 Produto 000011407 3.575,04 1,0000 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, MUSICALIZAÇÃO (COM ÊNFASE NOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO) CARGA HORÁRIA: 36 HS. SEMANAIS 05/03/2014 11/04/2014 005843 Produto 2014/000902 31/03/2014 Quantidade LOCACAO DE ONIBUS - 01 / 01 (UM) MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 ( DEZESSEIS ) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1 : PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAM, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL ( BAIRRO FLORESTA ). TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAM, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL ( BAIRRO FLORESTA ) TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, BOM JESUS. 05/03/2014 000012960 002 005064 001 28/05/2014 02/06/2014 6.288,50 006469 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 3,4700 694,00 Página 00058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001417 28/03/2014 000293/2014 1068 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME 2014/000122 CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1717 001 Código do Fornecedor 2014/001015 CABO. RÍGIDO 16 MM AZUL CABO 35 MM AZUL CABO 35 MM PRETO CALHA LAMPADA FLUORESC.2X40W COM PROTEÇÃO CHAVE LIGA/DESLIGA-VENTILADOR CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR DE TETO CURVA PARA ELETRODUTO 1/2 DISJUNTOR BIFÁSICO 60 AMPERES PRETO DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 AMPERES PRETO DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES PRETO DISJUNTOR TRIFÁSICO 90 AMPERES PRETO 10/03/2014 000065/2014 1068 2014/000083 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2014NE/00/0990 Código do Fornecedor 000001393 GAS GLP 13KG 27/03/2014 000065/2014 1068 2014/000083 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2014NE/00/0990 Código do Fornecedor 2014/000899 GAS GLP 13KG GAS GLP 45KG 05/03/2014 000373/2013 1070 2013/000781 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 Produto 000005055 000005055 MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67 B. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº DE PARADAS ELEVADOR 04 (QUATRO) MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. MARIA DA PENHA LIMA RUA TOCANTINS, 81 2014NE/00/0280 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 56,0000 35,0000 105,0000 100,0000 50,0000 50,0000 20,0000 2,0000 15,0000 2,0000 2,0000 5,2500 11,8500 11,8500 25,8000 2,3500 10,9900 0,6000 34,6000 7,9000 48,7000 48,7000 294,00 414,75 1.244,25 2.580,00 117,50 549,50 12,00 69,20 118,50 97,40 97,40 001 27/03/2014 11/04/2014 985,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 26,0000 37,9000 985,40 002 01/04/2014 11/04/2014 5.499,40 006480 Produto 000001393 000001394 6.288,50 006480 Produto 2014/001347 02/06/2014 006469 Produto 000012200 000004830 000008757 000001504 000005920 000015413 000017137 000001513 000001513 000001513 000001513 28/05/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 56,0000 22,0000 37,9000 153,5000 2.122,40 3.377,00 002 02/04/2014 11/04/2014 360,00 006581 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 195,0000 195,00 1,0000 165,0000 165,00 Página 00059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000899 05/03/2014 000373/2013 1070 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA 2013/000781 CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0280 002 Código do Fornecedor 02/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 360,00 006581 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total BAIRRO MORADA DO VALE Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS) 2014/001486 22/03/2014 000373/2013 1070 2013/000781 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2014NE/00/0280 Código do Fornecedor Produto 000005055 000005055 2014/000930 000177/2013 1093 2013/000315 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES CPF/CNPJ 292.884.286-15 2014NE/00/0894 Código do Fornecedor 000106/2011 1070 2013/001598 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67 2014NE/00/0149 Código do Fornecedor Produto 000002322 SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME, SENDO: 264,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 143,0000 143,00 1,0000 121,0000 121,00 002 07/03/2014 11/03/2014 2.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.500,0000 2.500,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE DOIS AMBIENTES COMPOSTO DE : 12 CÔMODOS 06 BANHEIROS,02 AREAS DE RECREAÇÃO, COBERTURA DO TETO DE LAGE, PISO DE CERAMICA. OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO CONTRATO AS CLÁUSULAS SEGUINTES: - QUE O IMÓVEL ESTÁ SENDO ENTREGUE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ACORDO COM A EXIGENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - QUE O MUNICÍPIO IRÁ ARCAR COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA . 05/03/2014 22/04/2014 006673 Produto 2014/000904 15/04/2014 Quantidade MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67 B. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº DE PARADAS ELEVADOR 04 (QUATRO) MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. MARIA DA PENHA LIMA RUA TOCANTINS, 81 BAIRRO MORADA DO VALE Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS) 06/03/2014 000011407 003 006581 002 21/03/2014 01/04/2014 3.714,50 007002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.714,5000 3.714,50 Página 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000904 05/03/2014 000106/2011 1070 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. 2013/001598 CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0149 002 Código do Fornecedor 21/03/2014 Valor da A.F. 01/04/2014 3.714,50 007002 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total - 19 ESCOLAS - 01 NA SMEC DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES 2014/000934 06/03/2014 000015/2014 1093 2013/002069 JOAO CARLOS DA SILVEIRA CPF/CNPJ 348.575.166-91 2014NE/00/0400 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/001071 000197/2014 1070 2014/000382 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 2014NE/00/1564 Código do Fornecedor LOCACAO DE VEICULO MEDIO / 01 VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL , NO HORÁRIO VESPERTINO. TRAJETO: CENTRO - CORONEL FABRICIANO / SÃO JOSÉ DOS COCAIS, NUM TOTAL APROXIMADO DE 70 (SETENTA) KM POR DIA 11/03/2014 000197/2014 1070 2014/000383 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 2014NE/00/1564 Código do Fornecedor Produto 000004330 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO DUAS VEZES OS TRAJETOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CORREGO DO TIMIRIM PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 54(CINQUENTA E QUATRO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CORREGO DO TIMIRIM , PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO NUM TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) KM POR DIA, TOTALIZANDO 90 ( NOVENTA) KM. 11/03/2014 1.000,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 001 19/03/2014 01/04/2014 8.800,00 007471 Produto 2014/001072 07/03/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL SENDO CONSTITUÍDO 03 QUARTOS, MAIS 01 (UMA) SUITE, SALA, COPA, COZINHA, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, 02 (DUAS) VARANDAS, 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇOS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO QUE A VAGA DE GARAGEM SERÁ UTILIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO HORÁRIO NOTURNO. 11/03/2014 000013694 002 007350 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.600,0000 5,5000 8.800,00 002 19/03/2014 01/04/2014 5.200,00 007471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.200,0000 5.200,00 Página 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001073 11/03/2014 000197/2014 1070 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME 2014/000385 CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1564 003 Código do Fornecedor 2014/001070 000198/2014 1070 2014/000384 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2014/000913 4.400,00 14/03/2014 000046/2012 1051 2013/001855 SILVIO MAGELA MARTINS CPF/CNPJ 037.505.656-43 2014NE/00/0179 Código do Fornecedor 21/03/2014 7.400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.400,0000 7.400,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CORREGO DOS FELICINHOS X CORREGO DOS SOTHER X NOVA ESTRELA PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CORREGO DOS FELICINHOS X CORREGO DOS SOTHER X NOVA ESTRELA PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 56 (CINQUENTA E SEIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 140 (CENTO E QUARENTA) KM. 05/03/2014 002 11/03/2014 14/03/2014 2.970,00 007480 Produto 000012960 Valor Total 4.400,0000 007472 Produto 000004330 Vr. Unitário 1,0000 2014NE/00/1565 Código do Fornecedor 4.400,00 Quantidade LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) KM. 11/03/2014 01/04/2014 007471 Produto 000004330 19/03/2014 Valor da A.F. PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36HS. SEMANAIS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.970,0000 2.970,00 Página 00062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001482 26/03/2014 000046/2012 1051 SILVIO MAGELA MARTINS 2013/001855 CPF/CNPJ 037.505.656-43 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0179 003 Código do Fornecedor 2014/000912 000046/2012 1051 2013/001858 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2014NE/00/0180 Código do Fornecedor 2014/001481 000046/2012 1051 2013/001858 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2014NE/00/0180 Código do Fornecedor 000068/2011 1069 2013/001518 CLAUDIO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 911.408.036-20 2014NE/00/0148 Código do Fornecedor 000016/2013 1051 2013/001954 OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 108.589.286-71 2014NE/00/0223 Código do Fornecedor 2014/000909 000880/2013 1051 2013/001552 SANDRO HENRIQUE MARTINS CPF/CNPJ 075.940.496-83 2014NE/00/0302 Código do Fornecedor Produto 000016384 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.970,0000 2.970,00 003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA (INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM 04/04/2014 07/04/2014 2.574,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.574,0000 2.574,00 002 10/03/2014 14/03/2014 1.800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 002 10/03/2014 14/03/2014 1.860,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWON DO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS. 05/03/2014 2.970,00 007700 Produto 000012960 14/03/2014 Quantidade PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 05/03/2014 10/03/2014 007640 Produto 2014/000907 002 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS 05/03/2014 000016399 2.574,00 007482 Produto 2014/000901 Valor Total 2.574,0000 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS 26/03/2014 000012960 Vr. Unitário 1,0000 007482 Produto 000012960 2.574,00 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36HS. SEMANAIS 05/03/2014 07/04/2014 007480 Produto 000012960 04/04/2014 Valor da A.F. 002 11/03/2014 14/03/2014 2.640,00 007704 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.640,0000 2.640,00 Página 00063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000909 05/03/2014 000880/2013 1051 SANDRO HENRIQUE MARTINS 2013/001552 CPF/CNPJ 075.940.496-83 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0302 002 Código do Fornecedor 11/03/2014 Valor da A.F. 14/03/2014 2.640,00 007704 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/000911 05/03/2014 000045/2012 1051 2013/001944 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2014NE/00/0178 Código do Fornecedor Produto 000012960 2014/001877 000710/2011 1095 2014/000855 GERVIC CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO LTDA CPF/CNPJ 12.434.068/0001-68 2014NE/00/1712 Código do Fornecedor 000626/2011 1051 2013/001331 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 2014NE/00/0164 Código do Fornecedor 2014/001416 000293/2014 1068 2014/000122 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 2014NE/00/1718 Código do Fornecedor BASE TOMADA 2P+T / TOMADA INTERNA - 20 AMPERES CAPACITOR 130 X 156 PARA VENTILADOR DE TETO 05/03/2014 000162/2012 1070 2013/001519 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2014NE/00/0182 Código do Fornecedor Produto 000012960 2.995,70 001 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 05/05/2014 13/05/2014 10.197,97 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.197,9700 10.197,97 002 10/03/2014 14/03/2014 1.860,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 001 06/06/2014 11/06/2014 720,00 008513 Produto 2014/000908 Valor Total 2.995,7000 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 28/03/2014 000006727 000000547 Vr. Unitário 008297 Produto 000016724 2.995,70 1,0000 CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL 05/03/2014 14/03/2014 008095 Produto 2014/000906 10/03/2014 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTOS/PERCUSSÃO) PARA ATENDER PROGRAMA TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 HS. SEMANAIS 29/03/2014 000014212 002 007995 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 100,0000 2,8500 4,3500 285,00 435,00 002 12/03/2014 14/03/2014 1.860,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 Página 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001206 14/03/2014 000934/2013 1070 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2013/001629 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0304 001 Código do Fornecedor 2014/001207 000934/2013 1070 2013/001629 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/0304 Código do Fornecedor 2014/000916 000221/2013 1051 2013/000510 PEDRO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 032.142.776-93 2014NE/00/0274 Código do Fornecedor 000221/2013 1051 2013/002073 PEDRO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 032.142.776-93 2014NE/00/0276 Código do Fornecedor 000017/2013 1051 2013/001955 GIANI DE ASSIS ALMEIDA CPF/CNPJ 043.468.636-04 Produto 2014NE/00/0224 Código do Fornecedor 11/04/2014 3.600,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.600,0000 3.600,00 002 10/03/2014 14/03/2014 620,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 620,0000 620,00 001 10/03/2014 14/03/2014 1.240,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.240,0000 1.240,00 SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARGA HORÁRIA; 36 H SEMANAIS 05/03/2014 28/03/2014 008789 Produto 2014/000905 002 SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS OBS.: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA OMB/MG 05/03/2014 000013756 3.600,00 008789 Produto 2014/000917 Valor Total 3.600,0000 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - GELADEIRAS; - BEBEDOUROS; - FREEZERES; - CONGELADOR; - AR CONDICIONADO. 05/03/2014 000013756 Vr. Unitário 1,0000 008633 Produto 000007033 3.600,00 Quantidade SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - GELADEIRAS; - BEBEDOUROS; - FREEZERES; - CONGELADOR; - AR CONDICIONADO. 14/03/2014 11/04/2014 008633 Produto 000007033 28/03/2014 Valor da A.F. 002 10/03/2014 14/03/2014 1.860,00 008790 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000905 05/03/2014 000017/2013 1051 GIANI DE ASSIS ALMEIDA 2013/001955 CPF/CNPJ 043.468.636-04 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0224 002 Código do Fornecedor 2014/001204 000117/2014 1068 2014/000205 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2014NE/00/1529 Código do Fornecedor 2014/001205 CADEADO 40 MM CARIMBO AUTOMÁTICO tipo 4910 tamanho 26 x 10 CARIMBO AUTOMÁTICO 02 tipo 4912 tamanho 46 x 17 CHAVE TETRA CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL CHAVES MODELO 14/03/2014 000117/2014 1070 2014/000209 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2014NE/00/1530 Código do Fornecedor 2014/001281 000351/2013 1080 2013/000776 N. M. CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 04.293.985/0001-41 2013NE/00/4466 Código do Fornecedor 000915/2013 1052 2013/001605 EDUARDO XAVIER - ME CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90 2014NE/00/0915 Código do Fornecedor 000068/2014 1051 2014/000085 THIAGO LUCAS SILVA REIS CPF/CNPJ 103.540.526-16 Produto 2014NE/00/0991 Código do Fornecedor 312,50 Vr. Unitário Valor Total 5,0000 1,0000 2,0000 3,0000 25,0000 1,0000 22,0000 19,0000 25,0000 12,0000 3,5000 10,0000 110,00 19,00 50,00 36,00 87,50 10,00 001 21/03/2014 01/04/2014 40,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 20,0000 20,0000 20,00 20,00 001 04/04/2014 04/04/2014 71.907,01 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 71.907,0100 71.907,01 002 13/03/2014 14/03/2014 3.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 05/03/2014 11/04/2014 009342 Produto 2014/000915 28/03/2014 Quantidade OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE. - CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LISTA DE MATERIAIS , MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO. 05/03/2014 000016397 001 009024 Produto 2014/000903 1.860,00 ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 19/03/2014 000000110 Valor Total 1.860,0000 008902 Produto 000015394 000011893 Vr. Unitário 1,0000 008902 Produto 000000924 000016998 000017000 000008678 000017013 000011885 1.860,00 Quantidade SERVICOS DE MUSICALIZACAO INFANTIL CARGA HORÁRIA; 36H SEMANAIS 14/03/2014 14/03/2014 008790 Produto 000013756 10/03/2014 Valor da A.F. 001 17/03/2014 21/03/2014 1.360,00 009458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000915 05/03/2014 000068/2014 1051 THIAGO LUCAS SILVA REIS 2014/000085 CPF/CNPJ 103.540.526-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0991 001 Código do Fornecedor 21/03/2014 1.360,00 009458 Produto 000016398 17/03/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.360,0000 1.360,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS Total da U.O. Unidade Orçamentária Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001259 20/03/2014 000516/2013 1139 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2013/001034 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0949 002 Código do Fornecedor 000016800 000016800 000016800 2014/001216 000125/2014 1135 2013/002025 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 66.476.052/0001-47 2014NE/00/1561 Código do Fornecedor 000000267 77.902,74 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.314,4300 14.314,43 1,0000 9.128,0400 9.128,04 1,0000 12.000,6900 12.000,69 1,0000 15.987,5400 15.987,54 1,0000 26.472,0400 26.472,04 001 09/04/2014 11/04/2014 26.431,50 000672 Produto 000004886 31/03/2014 Quantidade PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Argeu Brandão. PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Joaquim de Ávila Neto. PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Otávio Cupertino. PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Paulo Franklin. PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Senador Zé Alencar. 17/03/2014 24/03/2014 Valor da A.F. 000079 Produto 000016800 654.259,63 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. 000016800 Valor da A.F. ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO 25 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS. ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 800,0000 8,6000 6.880,00 1.000,0000 11,1500 11.150,00 Página 00067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001216 17/03/2014 000125/2014 1135 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 2013/002025 CPF/CNPJ 66.476.052/0001-47 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1561 001 Código do Fornecedor 000001380 000000262 000000251 000016796 11/04/2014 26.431,50 000672 Produto 000012707 09/04/2014 Valor da A.F. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA CANJIQUINHA DE MILHO KG PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA. ENTREGAR EM FARDO PLASTICO DE 20 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS, DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG. ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA FEIJAO CARIOCA CLARO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MILHO BRANCO P/ CANJICA 1 MILHO BRANCO P/ CANJICA 1 PRODUTO TIPO1, BRANCO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 10 KG. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 1,2300 369,00 250,0000 1,9900 497,50 300,0000 4,3000 1.290,00 1.800,0000 2,7500 4.950,00 500,0000 2,5900 1.295,00 Página 00068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000928 06/03/2014 000369/2013 1139 ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/0893 2013/000818 CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06 Empenho Código do Fornecedor 2014/001540 000112/2014 1137 2013/002125 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2014NE/00/1521 Código do Fornecedor 2014/001541 PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FILÉS DE PEITO DE FRANGO SELECIONADOS, SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS COM ESPECIARIAS NATURAIS, COZIDO, CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS, CONTENDO PESO MÍNIMO DE 0,5 KG E MÁXIMO DE 2,5 KG. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER O PRODUTO CONGELADO. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS, CONTENDO PESO MÍNIMO DE 1 KG E MÁXIMO DE 4 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. 31/03/2014 000112/2014 1137 2013/002125 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2014NE/00/1521 Código do Fornecedor Produto 000000198 PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FILÉS DE PEITO DE FRANGO SELECIONADOS, SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS COM ESPECIARIAS NATURAIS, COZIDO, CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS, 11/03/2014 5.000,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 001 23/04/2014 05/05/2014 20.362,43 006077 Produto 000016967 06/03/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 31/03/2014 000000198 002 Valor da A.F. 005815 Produto 000011407 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.267,0000 9,6300 12.201,21 778,0000 10,4900 8.161,22 002 23/04/2014 05/05/2014 24.188,96 006077 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 733,0000 9,6300 7.058,79 Página 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001541 31/03/2014 000112/2014 1137 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2013/002125 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1521 002 Código do Fornecedor 2014/001010 CONTENDO PESO MÍNIMO DE 0,5 KG E MÁXIMO DE 2,5 KG. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER O PRODUTO CONGELADO. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS, CONTENDO PESO MÍNIMO DE 1 KG E MÁXIMO DE 4 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. 10/03/2014 000112/2014 1137 2013/002125 GN ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 03.948.499/0001-51 2014NE/00/1522 Código do Fornecedor Produto 000005299 000006636 CARNE BOVINA ACEM MOIDA DEVE SER ENTREGUE CONGELADA E SEM TEMPERO. NAO DEVE ESTAR AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS. NÃO DEVERÁ CONTER SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA E NO MÁXIMO 3% DE APONEVROSES. NÃO DEVE CONTER CARTILAGENS NEM OSSOS. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG CADA, DEVE APRESENTAR-SE CONGELADA, CONTER ROTULO RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE EMPACOTAMENTO. CARNE BOVINA TIPO MUSCULO DEVE SER ENTREGUE CONGELADO E SEM TEMPERO. EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) CM. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E 05/05/2014 24.188,96 006077 Produto 000016967 23/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.633,0000 10,4900 17.130,17 001 23/04/2014 05/05/2014 11.767,20 006106 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 840,0000 7,1900 6.039,60 740,0000 7,7400 5.727,60 Página 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001010 10/03/2014 000112/2014 1137 GN ALIMENTOS LTDA 2013/002125 CPF/CNPJ 03.948.499/0001-51 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1522 001 Código do Fornecedor 23/04/2014 Valor da A.F. 05/05/2014 11.767,20 006106 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO DE 01 A 02 KG (CADA), DEVE CONSTAR RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE. DEVE CONTER A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA, NÃO DEVE CONTER CARTILAGENS, NERVOS E OSSOS. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO 2014/001217 17/03/2014 000125/2014 1135 2013/002025 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2014NE/00/1562 Código do Fornecedor 000016373 000016371 000006647 02/04/2014 11/04/2014 57.915,40 006497 Produto 000000288 001 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA BEBIDA LÁCTEA DE FRUTAS BEBIDA LÁCTEA UAT COM FRUTAS. VITAMINADA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 200 ML DE PRODUTO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 27 UNIDADES. BISCOITO INTEGRAL SALGADO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO, PIROFOSFATO, ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM GLÚTEN, SOJA, E TRAÇOS DE LEITE E OVO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 700,0000 6,9400 4.858,00 450,0000 26,9000 12.105,00 100,0000 102,8000 10.280,00 440,0000 20,9000 9.196,00 Página 00071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001217 17/03/2014 000125/2014 1135 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2013/002025 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1562 001 Código do Fornecedor 000010542 000005006 000000276 2014/001241 COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0% SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL 18/03/2014 000094/2014 1137 2013/002126 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Produto 2014NE/00/1623 Código do Fornecedor 11/04/2014 57.915,40 006497 Produto 000010543 02/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 64,0000 6.400,00 300,0000 9,2000 2.760,00 4.000,0000 3,0200 12.080,00 120,0000 1,9700 236,40 001 09/04/2014 11/04/2014 38.718,40 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001241 18/03/2014 000094/2014 1137 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2013/002126 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1623 001 Código do Fornecedor 000000214 000000216 000000217 000002318 000000223 11/04/2014 38.718,40 006497 Produto 000000222 09/04/2014 Valor da A.F. ALHO NACIONAL COM CASCA. BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES. BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. MACA NACIONAL PRODUTO TIPO NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSEVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 135 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE MACA NACIONAL TIPO GALA, COMUM, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 14,5000 2.900,00 2.000,0000 3,2900 6.580,00 1.600,0000 2,9800 4.768,00 2.400,0000 3,4300 8.232,00 4.000,0000 2,2900 9.160,00 1.106,0000 6,4000 7.078,40 Página 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001424 28/03/2014 000125/2014 1135 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2013/002025 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1562 002 Código do Fornecedor 000016373 000000205 000016371 000006647 05/05/2014 52.035,00 006497 Produto 000000288 23/04/2014 Valor da A.F. ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA BEBIDA LÁCTEA DE FRUTAS BEBIDA LÁCTEA UAT COM FRUTAS. VITAMINADA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 200 ML DE PRODUTO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 27 UNIDADES. BISCOITO CREAM CRAKER INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE MALTE, CARBONATO DE CALCIO, SAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, FERMENTOS QUIMICOS (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA) SABOR NATURAL - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM HERMETICAMENTE - FECHADA COM 25 UNIDADES DE BISCOITO E COM FITA PARA FACILITAR A ABERTURA DO PACOTE. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO, PESO LIQUIDO 1,5 KG CADA. DEVE CONTER 12 PACOTES DE BISCOITOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM 125 GRAMAS CADA). A EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. BISCOITO INTEGRAL SALGADO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO, PIROFOSFATO, ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM GLÚTEN, SOJA, E TRAÇOS DE LEITE E OVO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 600,0000 6,9400 4.164,00 400,0000 26,9000 10.760,00 300,0000 14,7700 4.431,00 100,0000 102,8000 10.280,00 200,0000 20,9000 4.180,00 Página 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001424 28/03/2014 000125/2014 1135 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2013/002025 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1562 002 Código do Fornecedor 000010542 000005006 2014/001158 COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 14/03/2014 001121/2013 1137 2013/001938 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000002269 000000119 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 2014NE/00/1029 Código do Fornecedor 05/05/2014 52.035,00 006497 Produto 000010543 23/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 64,0000 6.400,00 300,0000 9,2000 2.760,00 3.000,0000 3,0200 9.060,00 001 20/03/2014 01/04/2014 12.706,02 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 444,7140 4.292,9560 2,9900 2,6500 1.329,69 11.376,33 Página 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001218 17/03/2014 000125/2014 1135 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2013/002025 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1563 001 Código do Fornecedor Produto 000017121 000016794 000000257 000017122 000017122 ACHOCOLATADO EM PO SEM AÇUCAR 360 GRS PARA DIETAS COM INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES SERA COTADO POTE CONTENDO 360G DE PRODUTO RENDIMENTO: 30 PORÇÕES ADOÇADO COM SUCRALOSE FONTE DE CÁLCIO ALTO TEOR DE FIBRAS INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, POLIDEXTROSE, CACAU EM PÓ LECITINADO, EXTRATO DE MALTE, VITAMINA C, VITAMINA E, VITAMINA A E VITAMINA D, COLÁGENO, CLORETO DE SÓDIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS: SUCRALOSE E ACESULFAME-K E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: "CONTÉM GLÚTEN. " AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE COR BRANCA. SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG. BEBIDA A BASE DE SOJA CX 01 LTS SABOR MORANGO SERA COTADA EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1L INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE MORANGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE CÍTRICA, AROMATIZANTES, CORANTE CARMIM, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. DEVE APRESENTAR INFORMAÇÃO: "NÃO CONTÉM GLÚTEN." BEBIDA A BASE DE SOJA CX 01 LTS SABOR ORIGINAL SERÁ COTADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1L. ENTREGAR EM CAIXA DE PAPELÃO COM 06 OU 12 UNIDADES. DEVE CONTER OS SEGUINTES INGREDIENTES: EXTRATO DE SOJA, ÁGUA, VITAMINAS (A, C, D, E, B2, B6, B12, ÁCIDO FÓLICO) E MINERAIS (CÁLCIO E ZINCO), SAL, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA), ESTABILIZANTES GOMA GELANA, CITRATO DE 09/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 76.322,40 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 14,0000 560,00 400,0000 5,3800 2.152,00 200,0000 2,3000 460,00 50,0000 6,4000 320,00 100,0000 6,4000 640,00 Página 00076 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001218 17/03/2014 000125/2014 1135 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2013/002025 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1563 001 Código do Fornecedor 000004885 000013660 000017123 000000258 11/04/2014 76.322,40 006994 Produto 000016372 09/04/2014 Valor da A.F. SÓDIO E GOMA XANTANA E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. DEVE CONTAR NA EMBALAGEM, A TABELA DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUE DEVE APRESENTAR TEOR DE GORDURAS TOTAIS DE NO MÁXIMO 6% DO VD. DEVE APRESENTAR INFORMAÇÃO: "NÃO CONTÉM GLÚTEN." BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS. SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 22 EMBALAGENS DE 200 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA COCO RALADO PACOTE 500 GR. PACOTE 500 GR. COCO RALADO PURO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, DE BAIXO TEOR DE GORDURA. NÃO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANÇOSO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS. DEVE SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. FUBA DE MILHO PRODUTO ESPECIAL, DERIVADO DO MILHO, DE BOA QUALIDADE. DEVERA SER FABRICADA ISENTA DE MATERIA TERROSA. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 kg CADA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 190,0000 99,8000 18.962,00 500,0000 5,3800 2.690,00 100,0000 17,4000 1.740,00 600,0000 5,0800 3.048,00 200,0000 1,2200 244,00 Página 00077 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001218 17/03/2014 000125/2014 1135 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2013/002025 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1563 001 Código do Fornecedor 000000284 000002291 000002291 000002291 000000259 000006638 11/04/2014 76.322,40 006994 Produto 000000284 09/04/2014 Valor da A.F. DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 20 KG. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA GELATINA EM PO GELATINA EM PO SABOR FRAMBOESA. PÓ PARA PREPARO DE SOBREMESAS DE GELATINA. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FEBRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM GELATINA EM PO SABOR UVA. PÓ PARA PREPARO DE SOBREMESAS DE GELATINA. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FEBRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM MACARRAO COM FORMATO DE LETRINHAS COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MACARRAO TIPO ESPAGUETE Nº08 COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MARGARINA VEGETAL COM SAL MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. OLEO DE SOJA REFINADO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 0,7500 225,00 300,0000 0,7500 225,00 100,0000 3,7000 370,00 500,0000 3,4000 1.700,00 500,0000 2,9000 1.450,00 600,0000 3,7800 2.268,00 800,0000 3,5000 2.800,00 Página 00078 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001218 17/03/2014 000125/2014 1135 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2013/002025 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1563 001 Código do Fornecedor 000017126 000017128 000017125 11/04/2014 76.322,40 006994 Produto 000009846 09/04/2014 Valor da A.F. PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. SUCO DE ACEROLA. INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AGUA, POLPA DE ACEROLA CONSERVADORES: BENZOATO DE SODIO E METABISSULFITO DE SODIO. ACIDULANTES: ACIDO CITRICO. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 02 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 9,0000 1.800,00 120,0000 4,5700 548,40 2.400,0000 4,5500 10.920,00 4.000,0000 5,8000 23.200,00 Página 00079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001218 17/03/2014 000125/2014 1135 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2013/002025 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1563 001 Código do Fornecedor 09/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 76.322,40 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2014/001425 28/03/2014 000125/2014 1135 2013/002025 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2014NE/00/1563 Código do Fornecedor Produto 000016372 000004885 000002291 000002291 000000259 002 23/05/2014 02/06/2014 36.053,00 006994 BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS. SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 22 EMBALAGENS DE 200 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MACARRAO TIPO ESPAGUETE Nº08 COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA MARGARINA VEGETAL COM SAL MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50,0000 99,8000 4.990,00 250,0000 5,3800 1.345,00 300,0000 3,4000 1.020,00 300,0000 2,9000 870,00 600,0000 3,7800 2.268,00 Página 00080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001425 28/03/2014 000125/2014 1135 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2013/002025 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1563 002 Código do Fornecedor 000017128 000017125 2014/001282 ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 19/03/2014 000351/2013 1145 2013/002041 N. M. CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 04.293.985/0001-41 2014NE/00/0338 Código do Fornecedor Produto 000000110 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE. - CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LISTA DE MATERIAIS , MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO. 02/06/2014 36.053,00 006994 Produto 000009846 23/05/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 9,0000 2.700,00 1.200,0000 4,5500 5.460,00 3.000,0000 5,8000 17.400,00 001 04/04/2014 04/04/2014 9.419,82 009024 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.419,8200 9.419,82 Página 00081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Total da U.O. Unidade Orçamentária 3.730.111,24 0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001328 14/03/2014 000447/2012 1211 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2013/001569 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2013NE/00/7966 002 Código do Fornecedor 03/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 1.495,00 000079 Produto 000003301 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.495,0000 1.495,00 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS CALADAO. OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO Total da U.O. Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001112 11/03/2014 000002/2014 1265 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000009 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0368 006 Código do Fornecedor 2014/000947 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 2014/000951 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 2014/001166 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 06/03/2014 10/03/2014 74,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,8300 74,83 005 06/03/2014 10/03/2014 74,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,8300 74,83 007 17/03/2014 20/03/2014 332,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 332,5000 332,50 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 006 000062 Produto 2014/001194 7.355,78 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 000007237 Valor Total 7.355,7800 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/03/2014 7.355,78 000062 Produto 000007237 27/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 06/03/2014 14/03/2014 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 1.495,00 008 17/03/2014 20/03/2014 7.722,81 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.722,8100 7.722,81 Página 00082 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001194 14/03/2014 000003/2014 1265 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000032 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0828 008 Código do Fornecedor Quantidade 13/03/2014 000001/2014 1265 2014/000021 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0356 Código do Fornecedor 2014/001232 001138/2013 1265 2013/001996 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0046 Código do Fornecedor 2014/001562 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 31/03/2014 001138/2013 1265 2013/001996 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0046 Código do Fornecedor 2014/001000 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 07/03/2014 000735/2010 1265 2013/001601 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0140 Código do Fornecedor 000013005 000705/2013 1265 2013/001187 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Produto 2014NE/00/0293 Código do Fornecedor 16.203,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 16.203,5000 16.203,50 007 25/03/2014 11/04/2014 123,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 3,2500 123,50 008 03/04/2014 29/04/2014 8.170,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 118,0000 38,0000 1.059,0000 141,0000 218,0000 18,0000 38,0000 57,0000 114,0000 351,0000 297,0000 93,0000 3,7500 3,5500 3,2500 4,2500 3,8500 2,9500 2,4000 5,6500 2,5500 2,9500 2,3000 2,5500 442,50 134,90 3.441,75 599,25 839,30 53,10 91,20 322,05 290,70 1.035,45 683,10 237,15 002 10/03/2014 10/03/2014 486,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 486,8000 486,80 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL. 24/03/2014 22/04/2014 006705 Produto 2014/001277 17/03/2014 Valor Total 000074 Produto 000001958 000002162 000002163 000002164 000002165 000002166 000002198 000002200 000002157 000002158 000002159 000002160 Vr. Unitário 000074 Produto 000002163 004 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/03/2014 7.722,81 000063 Produto 000016568 20/03/2014 000062 Produto 2014/001143 17/03/2014 Valor da A.F. 002 25/04/2014 06/05/2014 2.000,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001277 24/03/2014 000705/2013 1265 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2013/001187 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0293 002 Código do Fornecedor 2014/001231 000117/2014 1265 2014/000287 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2014NE/00/1532 Código do Fornecedor 2014/001403 Valor Total 2.000,0000 2.000,00 001 000653/2013 1265 2013/001250 RESERVE E VIAGEM LTDA-ME CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24 2014NE/00/0261 Código do Fornecedor 25/03/2014 01/04/2014 200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 5,0000 20,0000 20,0000 100,00 100,00 ABERTURA DE PORTA . FECHADURA Abertura de porta - fechadura gorje SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 28/03/2014 003 02/04/2014 11/04/2014 11.300,00 009181 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 008902 Produto 000013792 000011893 2.000,00 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos: 101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro) congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos. Garantia máxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 18/03/2014 06/05/2014 008633 Produto 000012960 25/04/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.300,0000 11.300,00 LOCACAO DE IMOVEL Total da U.O. Unidade Orçamentária 144.119,95 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/001113 11/03/2014 000002/2014 1310 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014NE/00/0369 002 2014/000010 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 000016569 Valor da A.F. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 14/03/2014 Valor da A.F. 27/03/2014 2,78 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2,7800 2,78 Página 00084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001178 14/03/2014 000003/2014 1310 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000033 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0827 002 Código do Fornecedor 2014/001144 000001/2014 1310 2014/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0357 Código do Fornecedor 2014/000950 000311/2014 1672 2014/000355 COMERCIAL SPORTVACO LTDA CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04 000882/2009 1532 2013/000214 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2014NE/00/0095 Código do Fornecedor 001133/2013 1532 2013/001708 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2014NE/00/0961 Código do Fornecedor 2014/001196 000238/2014 1332 2014/000270 DUARTE DENTAL LTDA CPF/CNPJ 65.122.590/0001-70 2014NE/00/1593 Código do Fornecedor 2014/001294 FUCCINA 2% - 50 ML. GEL P/ APLICACAO TOPICA FLUOR Contendo flúor fosfato acidulado texotrópico com 1,23% de íons fluoretados. Frasco com 200 ml. 12/03/2014 000238/2012 1642 2013/000775 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/0191 Código do Fornecedor Produto 000012960 Valor Total 856,7000 856,70 29/04/2014 PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20 09/05/2014 1.980,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 400,0000 4,9500 1.980,00 003 02/04/2014 11/04/2014 1.491,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.491,1500 1.491,15 003 02/04/2014 11/04/2014 1.285,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.285,0000 1.285,00 001 07/04/2014 11/04/2014 647,10 000345 Produto 000007504 000008572 Vr. Unitário 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL 14/03/2014 856,70 000267 Produto 000011407 22/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL O aditivo terá o mesmo prazo,mais, conforme contrato,o seu valor será reajustado de acordo com índice do INPC acumulado desde fevereiro 2012. 6,6310%.Sendo assim, o valor mensal será de R$ 1.491,15 . 28/03/2014 17/03/2014 000267 Produto 2014/001398 002 000234 SQUEEZE 300 ML SILK EM 04 CORES, ARTE SERA FORNECIDA PELO SETOR DE ENDEMIAS. 28/03/2014 000011407 161,78 2014NE/00/1497 Código do Fornecedor Produto 2014/001397 Valor Total 161,7800 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/03/2014 000012178 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 000016568 161,78 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/03/2014 20/03/2014 000062 Produto 000007237 17/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 100,0000 18,9100 4,5800 189,10 458,00 002 31/03/2014 11/04/2014 200,00 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 Página 00085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001294 12/03/2014 000238/2012 1642 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2013/000775 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0191 002 Código do Fornecedor 31/03/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 200,00 000373 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24 HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000. 2014/000961 06/03/2014 000670/2011 1334 2013/001363 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 2014NE/00/0166 Código do Fornecedor Produto 000001733 2014/001075 000269/2014 1332 2014/000201 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Produto FONTE DE ALIMENTAÇÃO PEDAL COMANDO DE AR ANEL DE VEDACAO SILICONE 21 L ANEL ORING DIAM. INT 607MM ANEL SILICONE DA PORTA 19 L BOBINA SOLEN 16486 127 THERMOVAL BOBINA TERMOVAL 110V 19L BOMBA PERISTALTICA S/ MOTOR BORRACHA ADAPTADOR CANULA Kit Borracha adaptadora cânula CABECA DO CONTRA- ÂNGULO CABO ESPIRALADO 2X20X3X CAIXA DE ESGOTO SELADA CANETA DE ULTRA SOM CJ. EIXO PRINCIPAL P/ CONTRA-ÂNGULO CL ALAVANCA PILOTO CONECTOR FCL CONECÇAO P/ MANGUEIRA SUGADOR SALIVA/ COPO CONJUNTO ADAPTADOR SUGADOR SALIVA 2014NE/00/1566 Código do Fornecedor 11/03/2014 21/03/2014 2.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.300,0000 2.300,00 SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de saúde, perfazendo um total aproximado de 24 (vinte e quatro) consultórios odontológicos completos durante 10 meses. 12/03/2014 000016633 000002683 000002336 000001994 000016634 000017141 000002716 000017154 000003557 000002690 000014130 000002659 000012339 000006315 000002693 000016650 000017143 000001491 002 000389 001 23/04/2014 06/05/2014 27.577,60 000389 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 1,0000 1,0000 20,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 12,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000 180,0000 150,0000 95,0000 3,5000 73,8000 145,0000 90,0000 25,0000 14,0000 130,0000 56,0000 30,0000 750,0000 180,0000 9,5000 35,0000 35,0000 190,0000 360,00 150,00 95,00 70,00 147,60 435,00 180,00 50,00 168,00 390,00 112,00 60,00 1.500,00 720,00 38,00 70,00 70,00 380,00 Página 00086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001075 12/03/2014 000269/2014 1332 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2014/000201 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Produto 000016635 000002698 000017157 000001063 000017149 000015487 000002709 000002708 000017150 000002695 000006329 000017152 000016649 000017153 000016647 000017172 000003563 000016627 000014140 000016630 000017145 000006333 000002057 000016640 000006316 000003567 000010806 000002189 000006327 000006328 000017156 000016638 CONJUNTO ESPELHO REFLETOR VERSA CONJUNTO INJETOR CONJUNTO LED CONJUNTO TAMPA RESERVATORIO ÁGUA COPO POLICARBONATO FILTRO DE AR COPO SEPARADOR DETRITOS DIAFRAGMA DA VALVULA ARO DIAFRAGMA DISTRIBUIDOR GUARNIÇAO DE VEDAÇAO P-6 D700 INTERRUPTOR TECLA RETA VERDE KIT ANEL ORIG DIAM. INT. 0.7 KIT ANEL ORING DIAM. INT. 10.2 KIT CABO ALIMENTAÇÃO VT/ VTP 12/21 KIT CHAVE UNIVERSAL P/ TIP KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 C/ ADAPTADOR KIT CUBA VETE 21 INOX 127 KIT FILTRO AR COMPRESSOR KIT FILTRO DE AR PARA JATO KIT KNOB PLASTICO BRANCO KIT LIMPICLAVE DETERGENTE KIT PRESSOSTATO ROBERT SHAW RPC 044 KIT RESERVATORIO DE 1L KIT ROLAMENTO P/ EIXO MICRO MOTOR KIT TERMOSTATO LAMINADO VT/VTP KIT VALVULA AZUL SERINGA TRIPLICE LAMPADA 12 V - 55 WATS LAMPADA 12V 75 WATTS MANGUEIRA COMPRESSOR 1/4 MANGUEIRA PU DUPLA DE PEDALCINZA MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA - OBLATE MANIPOLO DA AUTOCLAVE MOTORREDUTORA ASSENTO CAD/SE Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1566 001 Código do Fornecedor 23/04/2014 Valor da A.F. 06/05/2014 27.577,60 000389 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 10,0000 5,0000 6,0000 5,0000 20,0000 20,0000 4,0000 4,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 13,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000 8,0000 3,0000 6,0000 30,0000 40,0000 40,0000 1,0000 1,0000 272,0000 58,0000 150,0000 60,0000 32,0000 110,0000 16,0000 18,0000 90,0000 14,0000 3,0000 3,0000 48,0000 26,0000 410,0000 815,0000 252,0000 95,0000 13,0000 70,0000 195,0000 185,0000 60,0000 55,0000 45,0000 28,0000 78,0000 6,8000 15,0000 17,5000 228,0000 570,0000 272,00 116,00 150,00 180,00 64,00 220,00 160,00 90,00 540,00 70,00 60,00 60,00 192,00 104,00 820,00 815,00 504,00 190,00 169,00 140,00 390,00 185,00 240,00 110,00 360,00 84,00 468,00 204,00 600,00 700,00 228,00 570,00 Página 00087 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001075 12/03/2014 000269/2014 1332 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2014/000201 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1566 001 Código do Fornecedor 2014/001245 MOTORREDUTORA ENCOSTO CAD/CROMA OLEO LUBRIFICANTE PINO ELASTICO P/ EIXO PLACA DE AUTOCLAVE 19 L PLACA DE ULTRA SOM PORCA DE ENGATE REGULADOR DE PRESSAO C/ ROSCA RESISTENCIA AUTOCLAVE 21 LT D 700 ROLAMENTO CERAMICO ARO ROLAMENTO KAVO ROLLAIR 03 (ST -AUT.FIX-ET 605) ROLAMENTO P/ CONTRA ANGULO ROTOR ARO MRS 400FG ROTOR P/ REPOSIÇAO SERINGA TRIPLICE SUPORTE ADAPTADOR SUGADOR PADRAO TAMPA DA CABECA CONTRA-ANGULO TAMPA DEPOSITO DE PO P/PROFI TERMINAL TRASEIRO MMS/ SPRAY - 2688 TORNEIRA DIAM. 3/16" X DIAM. 3X16" TORNEIRA DIAM. 5/16" X 5X16" TORNEIRA FIXA BORDEN TORNEIRA MENOR 5/16" 3/16" TRANSFORMADOR P/ PROFI I E II TUBO FOCALIZADOR TUBO PU 6,0X 3,3MM CINZA TUBO PVC 10,2X 7,0 MM CINZA- SUGADOR VALVULA DUPLA DE EMBOLO VALVULA SOLENOIDE 24V 19/03/2014 000406/2014 1351 2014/000713 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 2014NE/00/1649 Código do Fornecedor Produto 000015951 SERVIÇO DE REMOÇÃO , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS AUTOCLAVE: 06/05/2014 27.577,60 000389 Produto 000017147 000004955 000002711 000016632 000016631 000014153 000015480 000017148 000006309 000002702 000003581 000002687 000003583 000002658 000016914 000003591 000009906 000002688 000006326 000010812 000002705 000002668 000016626 000016636 000006320 000006322 000002715 000017151 23/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 24,0000 12,0000 1,0000 4,0000 10,0000 2,0000 6,0000 30,0000 6,0000 12,0000 4,0000 2,0000 1,0000 6,0000 5,0000 2,0000 2,0000 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 40,0000 40,0000 4,0000 4,0000 520,0000 35,0000 7,0000 860,0000 220,0000 12,5000 90,0000 220,0000 70,0000 90,0000 40,0000 120,0000 290,0000 260,0000 42,0000 25,0000 48,0000 89,0000 69,0000 75,0000 185,0000 80,0000 120,0000 45,0000 9,8000 9,5000 140,0000 35,0000 520,00 840,00 84,00 860,00 880,00 125,00 180,00 1.320,00 2.100,00 540,00 480,00 480,00 580,00 260,00 252,00 125,00 96,00 178,00 345,00 300,00 740,00 320,00 360,00 90,00 392,00 380,00 560,00 140,00 001 23/04/2014 06/05/2014 3.200,00 000622 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.200,0000 3.200,00 Página 00088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001245 19/03/2014 000406/2014 1351 CHAIA E DUARTE LTDA 2014/000713 CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1649 001 Código do Fornecedor 23/04/2014 Valor da A.F. 06/05/2014 3.200,00 000622 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1. MARCA SERVON - MODELO HAE17 2. MARCA FABB - MODELO 104 2014/001400 28/03/2014 000766/2013 1550 2013/001348 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2014NE/00/0980 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/000895 000282/2013 1532 2013/000495 NEUROCENTER S/C CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97 2014NE/00/0277 Código do Fornecedor 000785/2010 1381 2013/001739 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0839 Código do Fornecedor 2014/001298 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Serviço para a manutenção dos locais de atendimento da SMS, em linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico. Favor empenhar o valor a empenhar em 2014. 25/03/2014 000785/2010 1381 2013/001739 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0839 Código do Fornecedor 2014/001355 SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento. Valor a empenhar em 2013: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00 Valor total a empenhar em 2014: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00 28/03/2014 001132/2013 1309 2013/001709 AUGUSTO BARROS RIBEIRO CPF/CNPJ 243.253.846-34 Produto 000011407 Valor Total 2.000,0000 2.000,00 002 LOCACAO DE IMOVEL 2014NE/00/0930 Código do Fornecedor 18/03/2014 21/03/2014 5.250,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.250,0000 5.250,00 002 08/04/2014 22/04/2014 1.633,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 33,0000 49,5000 1.633,50 003 08/04/2014 22/04/2014 931,00 003209 Produto 000013725 Vr. Unitário 003209 Produto 000015954 2.000,00 1,0000 SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames. 25/03/2014 11/04/2014 002447 Produto 2014/001296 02/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 05/03/2014 000010105 003 000881 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 66,5000 931,00 003 02/04/2014 11/04/2014 1.100,00 004822 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.100,0000 1.100,00 Página 00089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000954 06/03/2014 000212/2009 1350 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA 2013/001333 CPF/CNPJ 964.309.666-15 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0089 002 Código do Fornecedor 2014/001759 LOCACAO DE MOTOCICLETA LOCACAO DE MOTOCICLETA (HORA) MOTOCICLETA COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2002,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM BAU 30/03/2014 000212/2009 1350 2013/001333 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 964.309.666-15 2014NE/00/0089 Código do Fornecedor 2014/001118 LOCACAO DE MOTOCICLETA LOCACAO DE MOTOCICLETA (HORA) MOTOCICLETA COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2002,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM BAU 13/03/2014 000001/2013 1396 2014/000390 FLAVIANO DUELI DE SOUZA CPF/CNPJ 047.172.946-96 2014NE/00/1546 Código do Fornecedor 2014/001394 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 28/03/2014 000623/2012 1639 2013/001514 MARILIA DA PENHA BARROS CPF/CNPJ 996.173.827-68 2014NE/00/0129 Código do Fornecedor 2014/001014 000097/2014 1640 2014/000393 TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 082.120.376-22 2014NE/00/0866 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga 8 toneladas, com gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa. 07/03/2014 000080/2014 1350 2014/000118 JOSE MARQUES PEIXOTO CPF/CNPJ 267.640.836-49 2014NE/00/0318 Código do Fornecedor Produto 000006154 000006148 16,81 1.100,00 003 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.005, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 15/04/2014 16/04/2014 982,58 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.458,0000 176,0000 0,0100 5,5000 14,58 968,00 001 17/03/2014 21/03/2014 3.464,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,5000 2.526,0000 8,0000 0,8000 1.444,00 2.020,80 003 02/04/2014 11/04/2014 1.168,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.168,3100 1.168,31 001 18/03/2014 21/03/2014 2.900,00 005488 Produto 2014/000971 Valor Total 0,0100 5,5000 LOCACAO DE IMOVEL 10/03/2014 000013736 Vr. Unitário 1.681,0000 200,0000 005185 Produto 000011407 Quantidade 005154 Produto 000006154 000006148 1.116,81 004950 Produto 000006137 000006138 21/03/2014 004950 Produto 000006137 000006138 14/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 145,0000 20,0000 2.900,00 002 18/03/2014 21/03/2014 2.712,36 005774 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 172,0000 2.256,0000 0,0300 1,2000 5,16 2.707,20 Página 00090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000971 07/03/2014 000080/2014 1350 JOSE MARQUES PEIXOTO 2014/000118 CPF/CNPJ 267.640.836-49 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0318 002 Código do Fornecedor 18/03/2014 Valor da A.F. 21/03/2014 2.712,36 005774 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS: COM MOTORISTA. 2014/001076 12/03/2014 001010/2013 1351 2013/001832 CLINICA ALBERT SABIN LTDA CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08 2014NE/00/0332 Código do Fornecedor Produto 000016728 2014/000896 000002/2010 1351 2014/000391 CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25 2014NE/00/0958 Código do Fornecedor 000992/2009 1285 2013/001528 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0060 Código do Fornecedor 2014/001262 001595/2009 1532 2013/001706 CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03 2014NE/00/0956 Código do Fornecedor 001 000002/2009 1366 2013/001328 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.115.906-32 2014NE/00/0067 Código do Fornecedor Produto LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-1 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2000,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO 02/04/2014 11/04/2014 9.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2.300,0000 2.300,0000 2.300,0000 2.300,0000 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 003 04/04/2014 11/04/2014 1.980,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.980,0000 1.980,00 002 24/03/2014 01/04/2014 3.721,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.721,0000 3.721,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 na especialidade de CARDIOLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde,com atendimento de no mínimo 70 (setenta) consultas por semana, com a realização de exames necessários,em especial o eletrocardiograma e emissão de laudos relativos a esses. 03/03/2014 000006153 000006147 3.500,00 006417 Produto 2014/001235 Valor Total 3.500,0000 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 13/03/2014 000010112 Vr. Unitário 006216 Produto 000003022 3.500,00 1,0000 SERVICO DE INTERV. MEDICAS SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-2 SERVIO DE INTERV. MEDICAS- 4 17/03/2014 06/05/2014 006095 Produto 2014/001221 29/04/2014 Quantidade PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 05/03/2014 000010105 000010112 000010113 000010265 001 005895 002 20/03/2014 25/03/2014 1.198,22 006589 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 85,0000 1.214,0000 0,1000 0,9800 8,50 1.189,72 Página 00091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001236 03/03/2014 000002/2009 1366 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 2014/000761 CPF/CNPJ 060.115.906-32 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1618 001 Código do Fornecedor 2014/000953 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-1 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2000,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO 03/03/2014 000002/2009 1350 2013/001332 MARIO ALVES FERREIRA CPF/CNPJ 006.884.146-99 2014NE/00/0068 Código do Fornecedor 2014/001083 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2000, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. 12/03/2014 001121/2013 1596 2014/000743 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1083 Código do Fornecedor 000001121 ALCOOL COMUM VEICULO 13/03/2014 001121/2013 1638 2013/001936 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1064 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 13/03/2014 001121/2013 1505 2013/001937 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1065 Código do Fornecedor 2014/001047 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 11/03/2014 000135/2014 1547 2014/000235 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/1533 Código do Fornecedor Produto 000006308 COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 03 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Valor Total 0,1000 0,9800 7,20 996,66 002 13/03/2014 21/03/2014 2.980,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 205,0000 2.382,0000 1,9900 1,0800 407,95 2.572,56 001 20/03/2014 01/04/2014 574,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 296,0220 1,9400 574,28 001 20/03/2014 01/04/2014 2.572,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 860,4510 2,9900 2.572,75 001 20/03/2014 01/04/2014 14.630,71 006991 Produto 000002269 000000119 Vr. Unitário 72,0000 1.017,0000 006991 Produto 2014/001152 Quantidade 006991 Produto 2014/001151 1.003,86 006724 Produto 000007201 000007202 25/03/2014 006589 Produto 000006153 000006147 20/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.123,9010 1.996,3210 2,9900 2,6500 9.340,46 5.290,25 001 19/05/2014 21/05/2014 5.382,00 007038 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50,0000 37,0000 1.850,00 Página 00092 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001047 11/03/2014 000135/2014 1547 DROGARIA SILVIU'S LTDA 2014/000235 CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1533 001 Código do Fornecedor 000006308 21/05/2014 5.382,00 007038 Produto 000006308 19/05/2014 Valor da A.F. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabor: Banana Prazo de validade de no mínimo 18 meses Observação: Cronograma de entrega = no mês de março entrega de 60 latas sabor banana = no mês agosto entrega de 40 latas sabor banana COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 04 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabor: Chocolate Prazo de validade de no mínimo 18 meses Observação: Cronograma de entrega = no mês de março entrega , sendo 20 latas sabor chocolate; = No mês agosto sendo 15 latas sabor chocolate. COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 05 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 37,0000 666,00 18,0000 37,0000 666,00 Página 00093 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001047 11/03/2014 000135/2014 1547 DROGARIA SILVIU'S LTDA 2014/000235 CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1533 001 Código do Fornecedor 2014/001670 Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabor: Morango Prazo de validade de no mínimo 18 meses Observação: Cronograma de entrega = no mês de março entrega de 20 latas sabor morango; = no mês agosto entrega de 15 latas sabor morango LEITE EM PO Desnatado: Apresentação Lata de 300g Prazo de validade de no mínimo 18 meses Cronograma de entrega: 300 latas em março e 200 latas em agosto. 31/03/2014 000421/2014 1349 2014/000770 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/2219 Código do Fornecedor 2014/001671 BROMETO DE TIOTROPIO/SPIRIVA/RESPIMAT 2,5 MCG FRASCO DE 04 ML DILTIAZEM 30 MG caixa com 30 comprimidos 31/03/2014 000421/2014 1349 2014/000771 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/2219 Código do Fornecedor 2014/001415 LEVEMIR 30 VI NOVORAPIID 06 VI 28/03/2014 000982/2009 1309 2013/001025 GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 207.386.336-15 2014NE/00/0098 Código do Fornecedor 2014/000898 Valor Total 200,0000 11,0000 2.200,00 001 000142/2012 1351 2013/001583 RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95 2014NE/00/0181 Código do Fornecedor Produto LOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO - O concentrador deverá ser instalado na residencia do paciente; - Quando necessário a manutenção ficará na responsabilidade da empresa contratada; - No ato da instalação do concentrador deverá ser fornecido o umidificador e o cateter. 25/04/2014 06/05/2014 3.071,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 33,0000 242,0000 5,0800 2.904,00 167,64 002 25/04/2014 06/05/2014 4.147,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 48,0000 12,0000 78,0000 33,6000 3.744,00 403,20 003 22/04/2014 06/05/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contrato de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para escrituração mensal da farmácia popular do Brasil. 05/03/2014 000007199 Vr. Unitário 007183 Produto 000006634 Quantidade 007038 Produto 000017209 000017208 5.382,00 007038 Produto 000017207 000017206 21/05/2014 007038 Produto 000013834 19/05/2014 Valor da A.F. 002 16/04/2014 06/05/2014 8.000,00 007278 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 200,0000 8.000,00 Página 00094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000898 05/03/2014 000142/2012 1351 RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2013/001583 CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0181 002 Código do Fornecedor 16/04/2014 Valor da A.F. 06/05/2014 8.000,00 007278 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS: Uso de aproximadamente 30 unidades por mês. 2014/001006 10/03/2014 000115/2014 1608 2014/000189 COMERCIAL OLA LTDA CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65 2014NE/00/1523 Código do Fornecedor Produto 000004147 2014/001008 CAMISA DE MALHA P.V COR BRANCA , MANGA COMUM E GOLA V , COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO, NA MANGA . COM DESENHO E ESCRITA NA FRENTE , QUE SERÁ FORNECIDA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CAMPANHA HPV. EM ATÉ 6 CORES. TAMANHO P =25 TAMANHO M = 67 TAMANHO G = 85 TAMANHO GG = 30 TAMANHO EG = 3 AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS : ELISETE MARIA PINTO - SECRETARIA DE SAUDE / BAIRRO GIOVANINI - AVENIDA MAGALHAES PINTO Nº 1040 - CEL. FABRICIANO - 2º ANDAR / SALA 206. 10/03/2014 000115/2014 1661 2014/000252 COMERCIAL OLA LTDA CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65 2014NE/00/1524 Código do Fornecedor Produto 000004147 CAMISA DE MALHA P.V = COR BEGE, MANGA E GOLA COM VIES NA COR BEGE, = COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO, NA MANGA . = COM DESENHO E ESCRITA NA FRENTE , QUE SERÁ FORNECIDA PELO SETOR DE ENDEMIAS. EM ATÉ 6 CORES. TAMANHO P = 20 TAMANHO M = 26 TAMANHO G =26 TAMANHO GG = 10 AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS : ELISETE MARIA PINTO - SECRETARIA DE SAUDE / BAIRRO GIOVANINI - AVENIDA MAGALHAES PINTO Nº 1040 - CEL. FABRICIANO - 2º ANDAR / SALA 206. 001 29/04/2014 08/05/2014 2.625,00 007411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 210,0000 12,5000 2.625,00 001 06/06/2014 11/06/2014 1.090,60 007411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 82,0000 13,3000 1.090,60 Página 00095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001027 11/03/2014 000115/2014 1608 COMERCIAL OLA LTDA 2014/000188 CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1523 003 Código do Fornecedor 2014/000979 CAMISA DE MALHA P.V COR BRANCA , MANGA COMUM E GOLA V , COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO, NA MANGA DIREITA. COM DESENHO E ESCRITA NA FRENTE , QUE SERÁ FORNECIDA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CAMPANHA IDOSO. EM ATÉ 6 CORES. EM ATÉ 6 CORES. TAMANHO P =25 TAMANHO M = 67 TAMANHO G = 85 TAMANHO GG = 30 TAMANHO EG = 3 AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS : ELISETE MARIA PINTO - SECRETARIA DE SAUDE / BAIRRO GIOVANINI - AVENIDA MAGALHAES PINTO Nº 1040 - CEL. FABRICIANO - 2º ANDAR / SALA 206. 07/03/2014 000361/2014 1351 2014/000795 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 2014/000980 000361/2014 1351 2014/000797 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 2014/000981 000361/2014 1351 2014/000798 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 001 000361/2014 1351 2014/000799 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 Produto SEGURO DE VEICULOS HMM-2618. 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 10/03/2014 21/03/2014 105,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 105,2500 105,25 002 10/03/2014 21/03/2014 109,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,9600 109,96 003 10/03/2014 21/03/2014 109,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,9600 109,96 SEGURO DE VEICULOS HMN-7780 07/03/2014 000003090 2.625,00 007423 Produto 2014/000982 Valor Total 12,5000 SEGURO DE VEICULOS HMN-7132 07/03/2014 000003090 Vr. Unitário 210,0000 007423 Produto 000003090 Quantidade SEGURO DE VEICULOS PLACA HMN-8084 07/03/2014 2.625,00 007423 Produto 000003090 08/05/2014 007411 Produto 000004147 29/04/2014 Valor da A.F. 004 10/03/2014 21/03/2014 109,96 007423 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,9600 109,96 Página 00096 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000983 07/03/2014 000361/2014 1351 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO 2014/000800 CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1515 005 Código do Fornecedor 2014/000984 000361/2014 1351 2014/000801 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 2014/000985 000361/2014 1351 2014/000802 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 000361/2014 1351 2014/000803 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 000361/2014 1351 2014/000804 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 2014/000988 000361/2014 1351 2014/000805 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35 2014NE/00/1515 Código do Fornecedor 2014/000956 105,25 007 000093/2013 1398 2013/000190 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2014NE/00/0226 Código do Fornecedor Produto LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-1 VEICULO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, TIPO LEVE, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2007,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,04 PORTAS,POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA 1000 CILINDRADAS, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO DO MANGUEIRAS,SANTA TEREZINHA,CENTRO,MORRO DO CARMO E FLORESTA. 10/03/2014 21/03/2014 109,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,9600 109,96 008 18/03/2014 21/03/2014 109,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,9600 109,96 009 10/03/2014 21/03/2014 109,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 109,9600 109,96 010 10/03/2014 21/03/2014 246,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 246,4800 246,48 SEGURO DE VEICULOS HLF-6542. 06/03/2014 000006153 Valor Total 105,2500 007423 Produto 000003090 Vr. Unitário 1,0000 SEGURO DE VEICULOS OWH-0560 07/03/2014 105,25 007423 Produto 000003090 21/03/2014 Quantidade SEGURO DE VEICULOS HMN-7133. 07/03/2014 10/03/2014 007423 Produto 2014/000987 006 SEGURO DE VEICULOS HMN-7663. 07/03/2014 000003090 246,48 007423 Produto 2014/000986 Valor Total 246,4800 SEGURO DE VEICULOS HMN-1511. 07/03/2014 000003090 Vr. Unitário 1,0000 007423 Produto 000003090 246,48 Quantidade SEGURO DE VEICULOS HMN-8614. 07/03/2014 21/03/2014 007423 Produto 000003090 10/03/2014 Valor da A.F. 002 19/03/2014 01/04/2014 2.569,30 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 164,0000 8,0000 1.312,00 Página 00097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000956 06/03/2014 000093/2013 1398 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2013/000190 CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0226 002 Código do Fornecedor 2014/000958 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 VEICULO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, TIPO LEVE, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2007,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,04 PORTAS,POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA 1000 CILINDRADAS, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO DO MANGUEIRAS,SANTA TEREZINHA,CENTRO,MORRO DO CARMO E FLORESTA. 06/03/2014 000079/2010 1350 2013/000620 BRUNO DE MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2014NE/00/0108 Código do Fornecedor 2014/001261 LOCACAO DE MOTOCICLETA LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 20/03/2014 000046/2014 1351 2013/002075 ASI SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66 2014NE/00/0916 Código do Fornecedor 2014/000900 000363/2012 1507 2013/001445 CLEDIMAR FERREIRA ALVES CPF/CNPJ 040.323.166-35 2014NE/00/0196 Código do Fornecedor 1.257,30 002 000272/2013 1334 2013/000607 LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26 Produto COROAS DENTARIAS ISOLADAS Veener face acrília INCRUSTACAO METALICA FUNDIDA (RMF) NUCLEO METALICO FUNDIDO PROTESE PARCIAL REM. MAXILAR Roach com estrutura metálica PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica 2014NE/00/1019 Código do Fornecedor 13/03/2014 21/03/2014 1.386,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.930,0000 200,0000 0,2000 5,0000 386,00 1.000,00 002 07/04/2014 07/04/2014 665,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 665,0000 665,00 002 21/03/2014 01/04/2014 1.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES. 13/03/2014 000010696 000010697 000010698 000010694 000010695 Valor Total 0,5500 008573 Produto 2014/001149 Vr. Unitário 2.286,0000 SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da Farmácia . 05/03/2014 000002386 Quantidade 008463 Produto 000008598 2.569,30 007533 Produto 000006137 000006141 01/04/2014 007472 Produto 000006147 19/03/2014 Valor da A.F. 002 21/03/2014 01/04/2014 5.477,60 008845 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 3,0000 2,0000 13,0000 13,0000 57,9000 45,0000 16,0000 133,0000 133,0000 231,60 135,00 32,00 1.729,00 1.729,00 Página 00098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001149 13/03/2014 000272/2013 1334 LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA 2013/000607 CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1019 002 Código do Fornecedor 2014/001007 000115/2014 1661 2014/000149 RASSAME CONFEC. DE UNIFORMES PROF. LTDA - ME CPF/CNPJ 01.609.123/0001-97 2014NE/00/1526 Código do Fornecedor 000005844 2014/000948 CALCA JEANS AZUL FEMININA COM 02 BOLSOS ATRÁS E 02 BOLSOS NA FRENTE,NUMERAÇÃO: 12 UNIDADES Nº 36, 12 UNIDADES Nº 38, 18 UNIDADES Nº 40, 8 UNIDADES Nº 42, 10 UNIDADES Nº 40 ; 02UNIDADES Nº 46, 02 UNIDADES Nº 48, 02 UNIDADES Nº 50, 02 UNIDADES Nº 52, 06 UNIDADES Nº 54. Obs: AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS : ELISETE MARIA PINTO - SECRETARIA DE SAUDE / BAIRRO GIOVANINI - AVENIDA MAGALHAES PINTO Nº 1040 - CEL. FABRICIANO - 2º ANDAR / SALA 206. CALCA JEANS AZUL MASCULINO COM 02 BOLSOS ATRÁS E 02 BOLSOS NA FRENTE.NUMERAÇÃO: 12 UNIDADES Nº 38, 12 UNIDADES Nº 40, 08 UNIDADES Nº 42, 06 UNIDADES Nº 44, 02 UNIDADES Nº 46, 10 UNIDADES Nº 48. Obs: AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS : ELISETE MARIA PINTO - SECRETARIA DE SAUDE / BAIRRO GIOVANINI - AVENIDA MAGALHAES PINTO Nº 1040 - CEL. FABRICIANO - 2º ANDAR / SALA 206. 06/03/2014 000805/2013 1273 2013/001345 MAX SILVA MOREIRA CPF/CNPJ 469.946.106-91 2014NE/00/0466 Código do Fornecedor 2014/001091 800,00 800,00 21,00 001 000009/2014 1380 2014/000166 FABIO AUGUSTO FIOROT CPF/CNPJ 055.070.457-47 2014NE/00/0246 Código do Fornecedor Produto SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 02/01/2014 A 02/01/2015 20/03/2014 01/04/2014 3.085,12 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 74,0000 24,8800 1.841,12 50,0000 24,8800 1.244,00 003 14/03/2014 21/03/2014 1.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVICO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SUPERVISÃO CLINICO-INSTITUCIONAL PARA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL. RECURSO GPS/GOVERNO FEDERAL . BLOQUEAR R$4.000,00 PARA 2013. 12/03/2014 000017112 Valor Total 100,0000 100,0000 7,0000 009170 Produto 000002857 Vr. Unitário 8,0000 8,0000 3,0000 008946 Produto 000005819 5.477,60 Quantidade PROTESE TOTAL MANDIBULAR PROTESE TOTAL MAXILAR REEMBASAMENTO DE PROTESE 10/03/2014 01/04/2014 008845 Produto 000010692 000010693 000010690 21/03/2014 Valor da A.F. 003 13/03/2014 14/03/2014 400,00 009338 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 Página 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001313 25/03/2014 000009/2014 1380 FABIO AUGUSTO FIOROT 2014/000166 CPF/CNPJ 055.070.457-47 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0246 004 Código do Fornecedor 2014/001090 000008/2014 1380 2014/000167 LIVIA DE PAULA SILVA ACAR CPF/CNPJ 093.195.786-99 2014NE/00/0245 Código do Fornecedor 2014/001312 000008/2014 1380 2014/000167 LIVIA DE PAULA SILVA ACAR CPF/CNPJ 093.195.786-99 2014NE/00/0245 Código do Fornecedor 000028/2014 1380 2014/000169 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2014NE/00/0253 Código do Fornecedor 000028/2014 1350 2014/000176 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2014NE/00/0254 Código do Fornecedor 2014/001322 000028/2014 1380 2014/000169 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2014NE/00/0253 Código do Fornecedor Produto 000017112 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 004 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. 31/03/2014 01/04/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 003 13/03/2014 17/03/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 003 13/03/2014 17/03/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ARGEL JESUS PEDROSO FREITAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015 25/03/2014 400,00 009350 Produto 000016800 14/03/2014 Quantidade SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 12/03/2014 13/03/2014 009350 Produto 2014/001089 003 SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2 12/03/2014 000017112 400,00 009339 Produto 2014/001088 Valor Total 400,0000 SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2 25/03/2014 000017110 Vr. Unitário 1,0000 009339 Produto 000017110 400,00 Quantidade SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 02/01/2014 A 02/01/2015 12/03/2014 01/04/2014 009338 Produto 000017112 31/03/2014 Valor da A.F. 004 31/03/2014 11/04/2014 400,00 009350 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 Página 00100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001322 25/03/2014 000028/2014 1380 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS 2014/000169 CPF/CNPJ 065.586.641-86 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0253 004 Código do Fornecedor 31/03/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 400,00 009350 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 2014/001323 25/03/2014 000028/2014 1350 2014/000176 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2014NE/00/0254 Código do Fornecedor Produto 000016800 2014/001084 000027/2014 1380 2014/000170 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2014NE/00/0241 Código do Fornecedor 000027/2014 1350 2014/000175 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2014NE/00/0242 Código do Fornecedor 2014/001318 000027/2014 1380 2014/000170 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2014NE/00/0241 Código do Fornecedor 003 000027/2014 1350 2014/000175 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2014NE/00/0242 Código do Fornecedor Produto PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ARAMYS CRUZ CLARO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A 17/01/2015 13/03/2014 17/03/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 003 13/03/2014 17/03/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 004 31/03/2014 11/04/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. P PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 25/03/2014 000016800 1.200,00 009351 Produto 2014/001319 Valor Total 1.200,0000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ARAMYS CRUZ CLARO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A 17/01/2015 25/03/2014 000017112 Vr. Unitário 009351 Produto 000016800 1.200,00 1,0000 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. P PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 12/03/2014 11/04/2014 009351 Produto 2014/001085 31/03/2014 Quantidade PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ARGEL JESUS PEDROSO FREITAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015 12/03/2014 000017112 004 009350 004 31/03/2014 11/04/2014 1.200,00 009351 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 Página 00101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001086 12/03/2014 000020/2014 1380 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA 2014/000171 CPF/CNPJ 065.897.771-79 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0243 003 Código do Fornecedor 2014/001087 000020/2014 1350 2014/000174 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 2014NE/00/0244 Código do Fornecedor 2014/001320 000020/2014 1380 2014/000171 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 2014NE/00/0243 Código do Fornecedor 000020/2014 1350 2014/000174 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 2014NE/00/0244 Código do Fornecedor 000018/2014 1380 2014/000172 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2014NE/00/0251 Código do Fornecedor Produto 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO: 06/01/2014 A 05/01/2015 17/03/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 004 31/03/2014 11/04/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 004 31/03/2014 11/04/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015 12/03/2014 13/03/2014 009352 Produto 2014/001094 003 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 25/03/2014 000016800 400,00 009352 Produto 2014/001321 Valor Total 400,0000 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015 25/03/2014 000017112 Vr. Unitário 1,0000 009352 Produto 000016800 400,00 Quantidade SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 12/03/2014 17/03/2014 009352 Produto 000017112 13/03/2014 Valor da A.F. 003 13/03/2014 14/03/2014 400,00 009410 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 Página 00102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001095 12/03/2014 000018/2014 1350 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ 2014/000178 CPF/CNPJ 065.546.211-21 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0252 003 Código do Fornecedor 2014/001316 000018/2014 1380 2014/000172 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2014NE/00/0251 Código do Fornecedor 2014/001317 000018/2014 1350 2014/000178 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2014NE/00/0252 Código do Fornecedor 000019/2014 1380 2014/000173 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2014NE/00/0247 Código do Fornecedor 000019/2014 1350 2014/000177 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2014NE/00/0248 Código do Fornecedor 2014/001314 000019/2014 1380 2014/000173 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2014NE/00/0247 Código do Fornecedor Produto 000017112 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 004 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE 31/03/2014 02/04/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 003 13/03/2014 14/03/2014 400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 003 13/03/2014 14/03/2014 1.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO MANUEL HUGO FELPETO FUENTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A 05/01/2015 25/03/2014 400,00 009411 Produto 000016800 01/04/2014 Quantidade SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO:06/012014 A 05/012015 12/03/2014 31/03/2014 009411 Produto 2014/001093 004 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICA YUNIA VELAZQUEZ PEREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A05/01/2015 12/03/2014 000017112 1.200,00 009410 Produto 2014/001092 Valor Total 1.200,0000 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO: 06/01/2014 A 05/01/2015 25/03/2014 000016800 Vr. Unitário 1,0000 009410 Produto 000017112 1.200,00 Quantidade PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICA YUNIA VELAZQUEZ PEREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A05/01/2015 25/03/2014 14/03/2014 009410 Produto 000016800 13/03/2014 Valor da A.F. 004 31/03/2014 01/04/2014 400,00 009411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 400,0000 400,00 Página 00103 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001314 25/03/2014 000019/2014 1380 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES 2014/000173 CPF/CNPJ 066.134.241-70 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0247 004 Código do Fornecedor 31/03/2014 Valor da A.F. 01/04/2014 400,00 009411 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO:06/012014 A 05/012015 2014/001315 25/03/2014 000019/2014 1350 2014/000177 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2014NE/00/0248 Código do Fornecedor Produto 000016800 2014/001160 000238/2014 1332 2014/000270 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS CPF/CNPJ 06.923.493/0002-07 2014NE/00/1591 Código do Fornecedor 2014/001212 ESCOVA DENTAL ADULTO Com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 17 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO", gravadas na cor dourada (necessário enviar layout para aprovação antes da gravação). Embaladas individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado. ESCOVA DENTAL INFANTIL Com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO", Gravadas na cor dourada (necessário enviar layout para aprovação antes da gravação). Embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado. 15/03/2014 000258/2014 1508 2014/000581 UNIVERSO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CPF/CNPJ 01.398.365/0001-89 2014NE/00/1537 Código do Fornecedor 1.200,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 001 16/04/2014 02/05/2014 4.574,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.580,0000 0,4900 3.224,20 3.000,0000 0,4500 1.350,00 001 24/04/2014 25/04/2014 20.800,00 009486 Produto 000004017 02/04/2014 009459 Produto 000005018 31/03/2014 Quantidade PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO MANUEL HUGO FELPETO FUENTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A 05/01/2015 14/03/2014 000002026 004 009411 LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES COM ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURADO PARA VIAJAR PARA FORA DO MUNICIPIO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13.000,0000 1,6000 20.800,00 Total da U.O. 2.444.319,49 Página 00104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001184 14/03/2014 000003/2014 1716 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000042 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0837 003 Código do Fornecedor 2014/001550 001138/2013 1716 2013/001992 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0045 Código do Fornecedor 2014/000994 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 07/03/2014 000735/2010 1716 2013/001553 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0136 Código do Fornecedor 2014/001452 1.519,04 005 000352/2013 1718 2013/000777 N. M. CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 04.293.985/0001-41 2013NE/00/5726 Código do Fornecedor 03/04/2014 29/04/2014 482,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 38,0000 76,0000 3,5500 3,2500 2,9500 134,90 123,50 224,20 002 10/03/2014 10/03/2014 151,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 151,9500 151,95 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL 27/03/2014 003 03/04/2014 04/04/2014 20.756,71 009024 Produto 000000110 Valor Total 1.519,0400 006705 Produto 000013005 Vr. Unitário 1,0000 000074 Produto 000002162 000002163 000002158 1.519,04 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 31/03/2014 20/03/2014 000062 Produto 000007237 17/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.756,7100 20.756,71 OBRAS E INSTALACOES CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LISTA DE MATERIAIS , MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001291 12/03/2014 000427/2012 1732 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2013/001005 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0199 002 Código do Fornecedor 2014/000923 000109/2013 1732 2013/000197 SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA CPF/CNPJ 10.472.771/0001-35 2014NE/00/0235 Código do Fornecedor 690,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 690,0000 690,00 002 11/03/2014 21/03/2014 6.500,00 006976 Produto 000003022 11/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 06/03/2014 31/03/2014 Valor da A.F. 000373 Produto 000015808 23.875,50 1102 - DIRETORIA CONTABIL SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA, CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.500,0000 6.500,00 Página 00105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1102 - DIRETORIA CONTABIL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001528 08/03/2014 000109/2013 1732 SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 2013/000197 CPF/CNPJ 10.472.771/0001-35 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0235 003 Código do Fornecedor 22/04/2014 1.733,34 006976 Produto 000003022 08/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.733,3400 1.733,34 SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA, CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001288 12/03/2014 000427/2012 1743 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2013/001004 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0198 004 Código do Fornecedor 2014/001289 000427/2012 1743 2013/001004 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/0198 Código do Fornecedor 2014/001295 000238/2012 1743 2013/000942 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/0192 Código do Fornecedor 2014/001401 000696/2013 1743 2013/001317 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2014NE/00/0262 Código do Fornecedor 07/03/2014 000644/2013 1743 2013/001913 INST. BRAS. DE ADM MUNICIPAL - IBAM 2014NE/00/0881 Código do Fornecedor 31/03/2014 11/04/2014 230,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 230,0000 230,00 002 31/03/2014 11/04/2014 200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 003 02/04/2014 11/04/2014 2.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL CPF/CNPJ 33.645.482/0001-96 Produto 005 000881 Produto 2014/000970 230,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 28/03/2014 000011407 Valor Total 230,0000 000373 Produto 000015808 Vr. Unitário 1,0000 LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 24/03/2014 230,00 000373 Produto 000015808 11/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA 12/03/2014 31/03/2014 Valor da A.F. 000373 Produto 000015808 8.923,34 1103 - GERENCIA RECEITA 002 11/03/2014 21/03/2014 20.000,00 001204 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/000970 07/03/2014 000644/2013 1743 INST. BRAS. DE ADM MUNICIPAL - IBAM 2013/001913 CPF/CNPJ 33.645.482/0001-96 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0881 002 Código do Fornecedor 21/03/2014 20.000,00 001204 Produto 000003022 11/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.000,0000 20.000,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II Total da U.O. Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001110 11/03/2014 000002/2014 1820 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000011 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0370 001 Código do Fornecedor 2014/001180 000003/2014 1820 2014/000039 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0834 Código do Fornecedor 2014/001137 000001/2014 1820 2014/000023 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0358 Código do Fornecedor 2014/000996 367,11 002 000735/2010 1820 2013/001668 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0144 Código do Fornecedor 17/03/2014 20/03/2014 221,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 221,8100 221,81 002 17/03/2014 22/04/2014 884,12 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 884,1200 884,12 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/03/2014 002 10/03/2014 10/03/2014 84,58 006705 Produto 000013005 Valor Total 367,1100 000063 Produto 000016568 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/03/2014 367,11 000062 Produto 000007237 27/03/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 14/03/2014 14/03/2014 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 22.660,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 84,5800 84,58 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL. Total da U.O. Unidade Orçamentária 1.557,62 1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/001329 14/03/2014 000447/2012 1835 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2012NE/00/5921 001 2012/000798 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Produto 000003301 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS AMARO LANAI. OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. 03/04/2014 Valor da A.F. 11/04/2014 13.504,64 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.504,6400 13.504,64 Página 00107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001309 25/03/2014 000170/2014 1832 ML PROMOÇOES LTDA 2014/000233 CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1715 001 Código do Fornecedor 03/04/2014 36.000,00 001059 Produto 000012506 31/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 36.000,0000 36.000,00 SERVICO DE COORDENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2014 CONFORME RELACIONADAS ABAIXO. AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELA SEJEL. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO CAMPEONATO DE DAMA, COM PREVISÃO PARA 120 PARTICIPANTES, COM COMISSÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EVENTO COM RELÓGIOS PARA TODAS AS MESAS, CONTROLE DAS PARTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO INFORMATIZADO PARA CONTROLE DAS RODADAS E APURAÇÃO FINAL. PREMIAÇÃO EXTRA. ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ARBITRAGEM E SUPERVISÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL INFANTIL E JUVENIL, COM REALIZAÇÃO DE 25 JOGOS NO INFATIL E 25 JOGOS NO JUVENIL, SENDO DOIS ÁRBITROS E UM MESÁRIO PARA CADA JOGO. PREMIAÇÃO EXTRA.06 (SEIS) RUAS DE LAZER COM 12 BRINQUEDOS CADA RUA ( 01CAMA ELÁSTICA, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 TOURO INFLÁVEL, 01 PLAY GOL, 01 TOBOGÃ ESCALADA, 01 PULA PULA AVENTURA, 01 CORRIDA MALUCA INFLÁVEL, 01SUPER BALL, 01 TOTÓ HUMANO, 01 BIG JUMP, 01 BASQUETE DUPLO INFLÁVEL), DE 08:00 ÁS 16:00 HS, EM BAIRROS DIFERENTES DA CIDADDE. AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADAS POSTERIORMENTE.COPA FABRICIANENSE DE SOCIETY COM 25 EQUIPES TOTALIZANDO 70 JOGOS. PARA CADA JOGO HAVERÁ DOIS JUÍZES, UM MESÁRIO E UM COORDENADOR TÉCNICO. PREMIAÇÃO EXTRA.DIA DA JUVENTUDE, ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ( SKATE, HIP HOP, JOVENS TALETOS, GRAFITE E BASQUETE). Total da U.O. Unidade Orçamentária 49.504,64 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/000941 06/03/2014 000003/2014 1859 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0835 003 2014/000040 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/001187 000003/2014 1859 2014/000040 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0835 Código do Fornecedor 2014/001556 Valor Total 74,8300 74,83 004 001138/2013 1859 2013/001997 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 2014NE/00/0055 Código do Fornecedor 17/03/2014 20/03/2014 216,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 216,9100 216,91 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 31/03/2014 000002163 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 000007237 74,83 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/03/2014 Valor da A.F. 10/03/2014 000062 Produto 000007237 07/03/2014 004 03/04/2014 29/04/2014 220,40 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 3,2500 123,50 Página 00108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001556 31/03/2014 001138/2013 1859 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2013/001997 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0055 004 Código do Fornecedor 2014/001356 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 28/03/2014 001601/2009 1859 2013/001656 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO 2014NE/00/0104 CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49 Código do Fornecedor 2014/001074 000094/2013 1858 2013/001662 JOAO DE ALVARENGA FERREIRA CPF/CNPJ 011.548.746-80 2014NE/00/0913 Código do Fornecedor 2014/000991 000735/2010 1859 2013/001626 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0143 Código do Fornecedor 003 000911/2013 1858 2013/001486 JOSÉ GERALDO PEREIRA CPF/CNPJ 027.230.196-59 2014NE/00/0936 Código do Fornecedor 02/04/2014 11/04/2014 1.008,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.008,3700 1.008,37 002 24/03/2014 01/04/2014 3.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.000,0000 3.000,00 002 10/03/2014 10/03/2014 68,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 68,2400 68,24 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL. 05/03/2014 002 24/03/2014 01/04/2014 2.600,00 008069 Produto 000005008 96,90 006705 Produto 2014/001244 Valor Total 2,5500 LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural, motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado. 07/03/2014 000013005 Vr. Unitário 38,0000 006295 Produto 000005008 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL-1 12/03/2014 220,40 001225 Produto 000014190 29/04/2014 000074 Produto 000002160 03/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.600,0000 2.600,00 LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR 1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 4 MESES, SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001308 25/03/2014 000206/2012 1947 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2013/001667 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto 000016740 7.409,15 1311 - GERENCIA DE TURISMO PLATAFORMA Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0189 001 Código do Fornecedor 16/04/2014 Valor da A.F. 05/05/2014 20.036,77 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 58,5300 585,30 Página 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001308 25/03/2014 000206/2012 1947 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2013/001667 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0189 001 Código do Fornecedor 05/05/2014 20.036,77 006904 Produto 000001438 000006671 000008820 16/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 2,0000 2,0000 760,8900 6.828,5000 1.755,9000 2.282,67 13.657,00 3.511,80 SERVICO DE SONORIZACAO SERVICO DE SONORIZACAO-1 SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001182 14/03/2014 000003/2014 1964 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000034 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0829 002 Código do Fornecedor 2014/001254 000064/2014 1964 2013/002071 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2014NE/00/0938 Código do Fornecedor 597,56 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 597,5600 597,56 001 24/03/2014 01/04/2014 5.941,60 004074 Produto 000000236 20/03/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 20/03/2014 17/03/2014 Valor da A.F. 000062 Produto 000007237 80.147,08 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.122,0000 2,8000 5.941,60 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001108 11/03/2014 000002/2014 1990 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 2014/000003 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0362 001 Código do Fornecedor 2014/001181 000003/2014 1990 2014/000035 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 000007237 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0830 Código do Fornecedor 19/03/2014 61,78 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 61,7800 61,78 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 14/03/2014 13/03/2014 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 6.539,16 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 002 17/03/2014 20/03/2014 152,67 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 152,6700 152,67 Página 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001120 13/03/2014 000001/2014 1990 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014/000014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0349 002 Código do Fornecedor 2014/001273 000076/2010 1990 2014/000253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2014NE/00/0271 Código do Fornecedor 2014/001285 000076/2010 1990 2013/000476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2014NE/00/0107 Código do Fornecedor 000725/2011 1989 2013/001599 CENIRA INES DE SA SILVA CPF/CNPJ 512.643.746-15 2014NE/00/0167 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 25/03/2014 000601/2012 1990 2013/001452 PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG. CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04 2014NE/00/0378 Código do Fornecedor 2014/001215 000992/2009 1990 2013/001526 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0058 Código do Fornecedor 2014/001219 000992/2009 1990 2013/001526 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0058 Código do Fornecedor 002 000992/2009 1990 2013/001526 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Produto SERVICOS ESPECIALIZADOS II 2014NE/00/0058 Código do Fornecedor 26/03/2014 31/03/2014 2.424,66 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.424,6600 2.424,66 002 14/03/2014 21/03/2014 4.804,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 168,0000 28,6000 4.804,80 002 30/04/2014 12/05/2014 7.854,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.854,0000 7.854,00 001 22/04/2014 22/04/2014 1.320,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.320,0000 1.320,00 002 09/04/2014 09/04/2014 7.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.500,0000 7.500,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 17/03/2014 000003022 7.194,56 006216 Produto 2014/001220 Valor Total 7.194,5600 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 17/03/2014 000003022 Vr. Unitário 1,0000 006216 Produto 000003022 7.194,56 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 17/03/2014 31/03/2014 006072 Produto 000003022 26/03/2014 005146 Produto 2014/001307 001 SERVICOS POSTAIS 11/03/2014 000004992 943,79 000073 Produto 2014/001053 Valor Total 943,7900 SERVICOS POSTAIS 24/03/2014 000012189 Vr. Unitário 1,0000 000073 Produto 000012189 943,79 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 21/03/2014 21/03/2014 000063 Produto 000016568 14/03/2014 Valor da A.F. 003 30/04/2014 05/05/2014 14.000,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.000,0000 14.000,00 Página 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001426 31/03/2014 000992/2009 1990 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2013/001526 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0058 004 Código do Fornecedor 2014/001371 000038/2012 1989 2013/001984 IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 459.401.696-00 2014NE/00/0175 Código do Fornecedor 2014/001372 Valor Total 10.283,0000 10.283,00 003 000038/2012 1989 2013/001984 ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 089.221.036-20 2014NE/00/0176 Código do Fornecedor 02/04/2014 11/04/2014 2.188,82 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.188,8246 2.188,82 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira 28/03/2014 003 02/04/2014 11/04/2014 2.188,82 008483 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 008482 Produto 000011407 10.283,00 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 28/03/2014 11/06/2014 006216 Produto 000003022 02/06/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.188,8245 2.188,82 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira Total da U.O. Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001035 11/03/2014 000524/2012 2020 CLEBER MACHADO DE ASSIS 2013/001251 CPF/CNPJ 035.775.916-84 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0465 002 Código do Fornecedor 2014/001064 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 11/03/2014 000731/2013 2020 2013/001341 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2014NE/00/0294 Código do Fornecedor 2014/001034 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 11/03/2014 000669/2011 2020 2013/001511 GERALDO DE ASSIS BRANDAO CPF/CNPJ 012.970.236-68 2014NE/00/0289 Código do Fornecedor 2014/001033 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 11/03/2014 000785/2013 2020 2013/001429 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ CPF/CNPJ 632.166.396-49 2014NE/00/0482 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 171,0000 24,0000 4.104,00 002 17/03/2014 21/03/2014 2.428,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 163,0000 14,9000 2.428,70 002 14/03/2014 21/03/2014 3.784,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 172,0000 22,0000 3.784,00 002 17/03/2014 21/03/2014 2.033,66 007202 Produto 000006152 000006146 4.104,00 007076 Produto 000004992 21/03/2014 006731 Produto 000004992 14/03/2014 Valor da A.F. 000246 Produto 000004992 60.916,90 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 184,0000 1.978,0000 6,0000 0,4700 1.104,00 929,66 Página 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001033 11/03/2014 000785/2013 2020 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ 2013/001429 CPF/CNPJ 632.166.396-49 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0482 002 Código do Fornecedor 17/03/2014 Valor da A.F. 21/03/2014 2.033,66 007202 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 2014/001361 28/03/2014 000890/2011 2020 2013/001814 ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ 329.709.516-49 2014NE/00/0128 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/001037 000436/2012 2020 2013/001249 REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO CPF/CNPJ 037.497.886-77 2014NE/00/0201 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 21/03/2014 000833/2013 2007 2013/001480 VILLE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38 2014NE/00/0480 Código do Fornecedor 2014/001280 000433/2014 2003 2014/000903 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72 Valor Total 3.360,3100 3.360,31 002 17/03/2014 21/03/2014 2.904,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 176,0000 16,5000 2.904,00 002 26/03/2014 01/04/2014 29.185,09 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 29.185,0900 29.185,09 2014NE/00/1706 Código do Fornecedor 24/03/2014 25/03/2014 35,70 009493 Produto 000009418 Vr. Unitário 1,0000 SERVICO DE MANUTENCAO DE PRAÇAS, JARDINS E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS. 24/03/2014 3.360,31 009106 Produto 000001731 11/04/2014 008468 Produto 2014/001271 02/04/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 11/03/2014 000004992 003 008451 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 35,7000 35,70 TAXA DE RESPONSABIILIDADE TÉCNICA (ART) DA ÁREA DO BOTA FORA Total da U.O. Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001268 20/03/2014 000875/2011 2072 CONSTRUTORA APIA LTDA 2013/000813 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Produto 000012960 49.869,12 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0172 003 Código do Fornecedor 27/03/2014 593.225,23 000121 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, 31/03/2014 Valor da A.F. Vr. Unitário Valor Total 1,0000 593.225,2300 593.225,23 Página 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001268 20/03/2014 000875/2011 2072 CONSTRUTORA APIA LTDA 2013/000813 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0172 003 Código do Fornecedor 27/03/2014 31/03/2014 Valor da A.F. 593.225,23 000121 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2014/001023 11/03/2014 000155/2010 2053 2013/001780 CLAUDIO BATISTA DE LIMA CPF/CNPJ 243.467.806-87 2014NE/00/0117 Código do Fornecedor Produto 000013681 2014/001251 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 19/03/2014 000155/2010 2053 2013/001780 CLAUDIO BATISTA DE LIMA CPF/CNPJ 243.467.806-87 2014NE/00/0117 Código do Fornecedor 2014/001030 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-2 11/03/2014 000029/2012 2053 2013/001711 ATALICIA GOMES DOS REIS LIMA CPF/CNPJ 038.522.326-94 2014NE/00/0174 Código do Fornecedor 2014/001276 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 24/03/2014 000395/2014 2052 2014/000573 MP UTILIDADES LTDA CPF/CNPJ 04.048.014/0001-36 2014NE/00/1597 Código do Fornecedor 2014/001025 000184/2009 2054 2014/000676 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2014NE/00/1085 Código do Fornecedor 2014/001032 LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA 11/03/2014 000184/2009 2054 2014/000676 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 Produto 000003711 Vr. Unitário Valor Total 216,0000 24,0000 5.184,00 004 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 2014NE/00/1085 Código do Fornecedor 25/03/2014 01/04/2014 4.126,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 172,0000 23,9900 4.126,28 002 14/03/2014 21/03/2014 2.433,73 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 182,0000 2.045,0000 8,9900 0,3900 1.636,18 797,55 001 11/04/2014 22/04/2014 198,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 49,5000 198,00 003 20/03/2014 24/03/2014 10.664,00 001885 Produto 000004993 Quantidade LIXEIRA C/PEDAL 25 LTS BALDE PARA LIXO TODA EM PLASTICO COM TAMPA E PEDAL 11/03/2014 5.184,00 000596 Produto 000009980 21/03/2014 000415 Produto 000006152 000006146 14/03/2014 000245 Produto 000013683 003 000245 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 124,0000 86,0000 10.664,00 004 20/03/2014 01/04/2014 17.664,00 001885 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 256,0000 69,0000 17.664,00 Página 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001622 12/03/2014 000184/2009 2054 PROVERDE SERVIÇOS LTDA 2014/000676 CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1085 005 Código do Fornecedor 2014/001040 LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA 11/03/2014 000155/2010 2053 2013/001789 JOSE VENANCIO SOBRINHO CPF/CNPJ 032.172.566-20 2014NE/00/0110 Código do Fornecedor 2014/001066 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-3 11/03/2014 000187/2012 2053 2013/001777 ANTONIO DE SOUSA TORRES CPF/CNPJ 043.475.158-80 2014NE/00/0185 Código do Fornecedor 2014/001062 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA GLK-4738... 11/03/2014 000155/2010 2053 2013/001795 SIDNEY DA SILVA CPF/CNPJ 703.787.896-00 2014NE/00/0118 Código do Fornecedor 2014/001069 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-4 11/03/2014 000155/2010 2053 2013/001793 ROBSON GONCALVES BARRETO CPF/CNPJ 499.121.197-20 2014NE/00/0111 Código do Fornecedor 2014/001054 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-5 11/03/2014 000187/2012 2053 2013/001779 CENIRA INES DE SA SILVA CPF/CNPJ 512.643.746-15 2014NE/00/0186 Código do Fornecedor 2014/000989 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA GVK-5910. 07/03/2014 000523/2010 2072 2013/001450 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26 2014NE/00/0131 Código do Fornecedor 2014/001275 24/03/2014 000395/2014 2052 2014/000573 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2014NE/00/1598 Código do Fornecedor 17/03/2014 21/03/2014 4.368,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 182,0000 24,0000 4.368,00 002 14/03/2014 21/03/2014 6.624,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 207,0000 32,0000 6.624,00 002 17/03/2014 21/03/2014 4.649,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 24,6000 4.649,40 002 17/03/2014 21/03/2014 4.752,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 198,0000 24,0000 4.752,00 002 14/03/2014 21/03/2014 6.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 210,0000 30,0000 6.300,00 002 14/03/2014 21/03/2014 90.743,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 90.743,4000 90.743,40 PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial; * Residuo Hospitalar. CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Produto 002 006179 Produto 000012960 10.320,00 005146 Produto 000005426 Valor Total 86,0000 004988 Produto 000013686 Vr. Unitário 120,0000 004986 Produto 000013685 Quantidade 002591 Produto 000005426 10.320,00 002589 Produto 000013684 13/05/2014 001885 Produto 000004993 15/04/2014 Valor da A.F. 001 11/04/2014 22/04/2014 598,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001275 24/03/2014 000395/2014 2052 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2014/000573 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1598 001 Código do Fornecedor 2014/001065 SABONETE LIQUIDO anti-sepsia das mãos com amplo espectro antimicrobiano. Incolor, sem aroma. Galão contendo 5 litros. testado dermatologicamente 11/03/2014 000155/2010 2053 2013/001801 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2014NE/00/0112 Código do Fornecedor 2014/001079 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-6 12/03/2014 001121/2013 2052 2013/001931 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1027 Código do Fornecedor 2014/001056 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 11/03/2014 000184/2009 2053 2013/001050 MARCELA DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ 002.520.996-56 2014NE/00/0078 Código do Fornecedor 2014/001055 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA 11/03/2014 000155/2010 2053 2013/001792 IRENIDIA CANDIDA DA SILVA BARBOSA CPF/CNPJ 260.725.136-20 2014NE/00/0119 Código do Fornecedor 2014/001310 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-9 25/03/2014 000090/2014 2052 2014/000207 MP COMUNICAÇÃO VISUAL & DISTRIBUIDORA LTDA ME CPF/CNPJ 11.617.955/0001-09 2014/001039 000155/2010 2053 2013/001797 JOSE LINO DA SILVA CPF/CNPJ 759.337.726-15 Produto 000013691 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-10 002 2014NE/00/0115 Código do Fornecedor 17/03/2014 21/03/2014 4.848,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 202,0000 24,0000 4.848,00 001 20/03/2014 01/04/2014 4.161,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 319,3100 1.210,2100 2,9900 2,6500 954,74 3.207,06 002 17/03/2014 21/03/2014 13.301,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 185,0000 71,9000 13.301,50 001 14/03/2014 21/03/2014 4.128,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 172,0000 24,0000 4.128,00 20/05/2014 21/05/2014 5.800,00 007530 CRUZES 1,10X0,55X0,06X0,03 11/03/2014 598,00 2014NE/00/1714 Código do Fornecedor Produto 000014600 Valor Total 29,9000 007082 Produto 000013690 Vr. Unitário 20,0000 007078 Produto 000003598 Quantidade 006991 Produto 000002269 000000119 598,00 006731 Produto 000013687 22/04/2014 006497 Produto 000005136 11/04/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 400,0000 14,5000 5.800,00 002 17/03/2014 21/03/2014 4.224,00 007567 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 176,0000 24,0000 4.224,00 Página 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001061 11/03/2014 000155/2010 2053 CARLOS ALBERTO DE SOUZA CUNHA 2013/001787 CPF/CNPJ 245.019.566-15 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0116 002 Código do Fornecedor 2014/001227 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-11 18/03/2014 000422/2011 2053 2013/001805 ELISA EUNICE ASSIS PONTES CPF/CNPJ 003.407.016-84 2014NE/00/0160 Código do Fornecedor 2014/001302 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA 25/03/2014 000252/2014 2052 2014/000082 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 2014NE/00/1695 Código do Fornecedor 2014/001303 AREIA MEDIA BRITA 3/4 CAL ADITIVADO - 08 KG. CIMENTO TIPO CP II LIXA DE PAREDE G 80. PINCEL 2 1/2 ROLO DE LA 9 CM 15 CM COMPLETO COM CABO TINTA BASE DE AGUA - 18 LITROS NA COR BRANCO NEVE TINTA BASE DE AGUA 18 LITROS NA COR AZUL CLARO TINTA OLEO NA COR TABACO 3.600 ML TROPICAL CINZA 8 KG. 25/03/2014 000252/2014 2052 2014/000226 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 Produto 000015817 000000729 000013578 000000723 000012422 000012422 000002870 000014296 000009675 ARAME RECOZIDO 12 INDUSTRIAL AREIA MEDIA BLOCO DE CONCRETO 0,20 CIMENTO CPIIII FERRO - 5/16 8 MM FERRO - VOTORACO PREGO 18X30 COM CABEÇA TABUA DE MADEIRA PINUS 30cm de largura TIJOLO LAJOTA 09 X 19 X 19 2014NE/00/1695 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 207,0000 21,8900 4.531,23 002 20/03/2014 26/03/2014 6.600,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 220,0000 30,0000 6.600,00 002 30/04/2014 12/05/2014 2.673,20 008513 Produto 000000729 000002285 000008028 000000723 000004242 000001623 000004073 000006640 000004882 000015347 000005918 4.531,23 008063 Produto 000005426 21/03/2014 007569 Produto 000013692 14/03/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 10,0000 100,0000 24,0000 14,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 20,0000 34,5000 70,0000 3,9000 21,8000 1,0000 3,0000 6,0000 38,4000 38,4000 44,0000 2,9000 690,00 700,00 390,00 523,20 14,00 6,00 12,00 115,20 76,80 88,00 58,00 001 19/05/2014 21/05/2014 954,00 008513 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,0000 85,0000 10,0000 11,0000 6,0000 1,0000 6,0000 350,0000 6,9000 34,5000 2,0000 21,8000 19,1000 6,0000 6,2000 14,3000 0,4500 6,90 34,50 170,00 218,00 210,10 36,00 6,20 85,80 157,50 Página 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 21/07/2014 - 10:26:49 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/03/2014 a 31/03/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/001303 25/03/2014 000252/2014 2052 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2014/000226 CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/1695 001 Código do Fornecedor 2014/001304 TROPICAL CINZA 8 KG. 25/03/2014 000252/2014 2052 2014/000228 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 2014NE/00/1695 Código do Fornecedor 2014/001031 000187/2012 2053 2013/001776 JEAN CARLOS CARVALHO CPF/CNPJ 040.492.776-97 2014NE/00/0187 Código do Fornecedor 2014/001060 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA DTC-1040. 11/03/2014 000436/2012 2053 2013/001804 SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU CPF/CNPJ 267.490.846-72 2014NE/00/0202 Código do Fornecedor 2014/001063 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-3 11/03/2014 000436/2012 2053 2013/001781 WENDELL PAULO DA SILVA CPF/CNPJ 013.335.526-88 2014NE/00/0204 Código do Fornecedor 2014/000974 LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-1 07/03/2014 000223/2014 2052 2014/000078 MAK MINAS COM. E LOC. DE FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ 18.468.062/0001-98 2014NE/00/1482 Código do Fornecedor 2014/000975 LIMA CHATA KF PA COM CABO 07/03/2014 000223/2014 2052 2014/000081 MAK MINAS COM. E LOC. DE FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ 18.468.062/0001-98 Produto 000000921 000000185 000009801 003 CADEADO 45 MM COLHER P/ PEDREIRO Nº 08 RASTELO GRANDE 2014NE/00/1482 Código do Fornecedor 30/04/2014 12/05/2014 440,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 440,0000 440,00 002 17/03/2014 21/03/2014 5.820,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 194,0000 30,0000 5.820,00 002 17/03/2014 21/03/2014 5.589,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 207,0000 27,0000 5.589,00 002 17/03/2014 21/03/2014 5.154,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 207,0000 24,9000 5.154,30 001 28/03/2014 11/04/2014 2.652,00 009460 Produto 000013912 000000176 29,00 008699 Produto 000013682 Valor Total 2,9000 008697 Produto 000013684 Vr. Unitário 10,0000 008533 Produto 000005426 Quantidade LONA PLASTICA 8 X 100 11/03/2014 954,00 008513 Produto 000001408 21/05/2014 008513 Produto 000005918 19/05/2014 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 40,0000 14,5000 22,8000 1.740,00 912,00 002 01/04/2014 11/04/2014 116,60 009460 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 2,0000 4,0000 23,9000 7,4500 7,5000 71,70 14,90 30,00 Total da U.O. 877.642,40 Total Geral 10.446.798,31