Novembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas
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Novembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas
Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 Mês/Ano da Compra...: 11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 canetas, sedo: 15 azuis, 05 pretas e 05 vermelhas, 01 tubo de 50 cds graváveis Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caneta esferográfica com corpo transparente, ponta de latão com un esfera de tungstênio, cor azul, tamanho médio, escrita média. Caneta esferográfica com corpo transparente, ponta de latão com un esfera de tungstênio, cor preta, tamanho médio, escrita média. Caneta esferográfica com corpo transparente, ponta de latão com un esfera de tungstênio, cor vermelha, tamanho médio, escrita média. CD-R Gravável un Grampo un Lápis grafite nº 2, formato sextavado, comprimento mínimo de 175mm, un com certificação do INMETRO na caixa. Total da Compra ===>> 67,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Brother TN-580 para uso em impressora da Câmara M Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner Brother TN 580 un Total da Compra ===>> 99,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação do edital nº 010/2014 na edição do dia 11 de novembro de 2014 do Jornal Integraç Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.199.954/0004-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 cesto de produtos coloniais para ofertar ao Ministro do Turismo, sr. Vinic Fornecedor..........: ERICO GUILHERME RIEGEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 151.793.200-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesto com produtos diversos un Total da Compra ===>> 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 caixas de 48 copos de 200 ml de água mineral para uso do Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água mineral sem gás, copo de 200ml. cx Total da Compra ===>> 175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 24 de outubro de 2014 sob o nº 10.657, porém com credor incorreto, referente à compra d Fornecedor..........: KRUMMENAUER & AROZI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.155.671/0001-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un Total da Compra ===>> 766,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 licença Windows 8.1 para instalação em microcomputador da Defesa Civil. Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Microsoft Windows 8.1 (licença de uso). un Total da Compra ===>> 599,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 27/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 151,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 27/11/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 462,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de de Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 1 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) ate 30/11/2014 un Total da Compra ===>> 178,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fone de cabeça para central telefônica da Sede Municipal. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fone de ouvido un Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 luvas 100 mm, 02 joelhos de 100 mm, de 01 joelho 40 mm e 03 telhas 2,13 m x 05 Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva pç Joelho 100 un Joelho 40 un Telha 5mm 1,10 X 2,13 un Total da Compra ===>> 121,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 crachá para identificação de servidores da Secretaria Municipal de Administraç Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un Total da Compra ===>> 6,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra e 02 livros atas de 100 folhas para uso do SINE. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Livro ata com 100 folhas. un Total da Compra ===>> 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de 725 clips 2/0, 03 corretivos em fita, 01 grampeador, 05 lápis e 02 p Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Clips galvanizado n° 2/0, caixa com 500g. cx Fita corretiva un Grampeador de mesa un Lápis grafite nº 2, formato sextavado, comprimento mínimo de 175mm, un com certificação do INMETRO na caixa. Almofada molha dedo un Total da Compra ===>> 60,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 50 g de algodão, 01 caixa de 10 cápsulas gelatinosas de ibuprofeno 40 Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Algodão, caixa com 50 g cx Ibuprofeno 400mg cx Sal de fruta, frasco de 100 g frc Cloridrato de nafazolina, frasco com 20ml frc Cafeína anidra 30mg + cloridrato de isometepteno 50mg + dipirona un sódica 300mg, em gotas. Citrato de orfenadrina 35mg+Dipirona sódica 300mg+Cafeína anidra 50mg cp (analgésico e relaxante muscular). Curativos prontos cx Curativos un Própolis em spray emb Citrato de colina 1000mg, betaína 500mg, metionina 100mg frc Ácido acetilsalicílico 400mg + ácido ascórbico 240 mg, Vitamina C. un embalaem com 02 comprimidos. Ibuprofeno 400mg cx Citrato de colina 1000mg, betaína 500mg, metionina 100mg frc Total da Compra ===>> 172,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar, 17 pacotes de 500 g de café, 29 pacotes de chá, 82 Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar, pacote de 05 kg pct Café, pacotes de 500g. pct Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 2 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Suco pct Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml frc Total da Compra ===>> 291,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de 02 litros de água sanitária, 01 frasco de 750 ml de cera, 04 frascos Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem de 02 litros. frc Cera líquida frc Desinfetante, embalagem de 02 litros. frc Pedra sanitária un Esponja, pacote com 03 unidades pct Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Detergente líquido para louça, 500ml. un Sabão em pó pct Limpador multi-uso, embalagem 500ml. frc Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc Limpador sanitário frc Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml. frc Limpador desengordurante, embalagem com 500 ml frc Lustra móveis frc Lustra móveis (refil) un Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Desodorizador de ar em spray frc Sabão em barra, pacote com 05 unidades pct Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência. Total da Compra ===>> 129,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 conjuntos de 03 facas de serrilha, 03 pacotes de 60 filtros de papel, 01 maço Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Faca de cozinha un Filtro de Papel un Palito de fósforo cx Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem pct de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação. Produto registrado no INMETRO. garfos un Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, tamanho 23x20 pct guardanapo pct Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct Total da Compra ===>> 77,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de disjuntor e reforço de rede na Sede Municipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 367,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disjuntor 3x125A, 85 m de cabo flexível 35 mm 1 KV, 04 conectores fendidos 50 Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disjuntor un Cabo flexível m Conector pç Fita Isolante rl Total da Compra ===>> 2.133,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CE285A e 01 chip para toner para uso em impres Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner para impressora laser. un Chip para toner pç Total da Compra ===>> 74,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CB435A e 01 chip para toner HP 435/436/505A/25 Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner novo compatível HP CE505X. un Chip para toner pç Total da Compra ===>> 74,80 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 3 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Xerox 3124 para uso da Assistência Judiciária. Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Xerox 3124 un Total da Compra ===>> 89,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Xerox 3124 para uso da Assistência Judiciária. Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner Xerox 3124 un Total da Compra ===>> 59,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 24 de outubro de 2014 sob o nº 10.703, porém com credor incorreto, referente à compra d Fornecedor..........: KRUMMENAUER & AROZI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.155.671/0001-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un Total da Compra ===>> 865,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 vidro bronze 04 mm, medindo 126x50 cm, na Sede Municipal. Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 26,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vidro bronze 04 mm, medindo 126x50 cm, para instalação na Sede Municipal. Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vidro un Total da Compra ===>> 58,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 158,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 02 licenças do software Microsoft Windows 8.1 para uso em computadores da Secr Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Microsoft Windows 8.1 (licença de uso). un Total da Compra ===>> 1.158,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de encadernação de Decretos em capa dura, tamanho ofício 2, com máximo de 500 folh Fornecedor..........: ESCALA ENCADERNACOES E LIVRARIA CRISTA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.653.282/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de encadernação un Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso em multifuncional da Secretaria Mun Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Kyocera un Total da Compra ===>> 696,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 crachá para identificação de servidores da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un Total da Compra ===>> 6,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pacotes com 25 folhas em tamanho carta de etiquetas, cada folha com 14 etiquet Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Etiquetas para impressora laser cx Pegador de papéis un Total da Compra ===>> 115,20 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 4 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bloco de recibos, 05 pilhas A23, 10 pacotes de 25 folhas de etiqueta 33,9x101, Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bloco de recibo com 100 unidades un Pilha Pequena un Etiquetas para impressora laser cx Extrator de grampo de metal un Total da Compra ===>> 149,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mural e 25 imãs para uso da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mural un Imã un Total da Compra ===>> 73,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do servidor da Sede Municipal para gerenciamento do software de anti Fornecedor..........: R C A INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Serviços de informática un Serviços de informática un Serviços de informática un Total da Compra ===>> 808,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP Q2612A para uso em impressora da Secretaria Mu Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner HP 2612 un Total da Compra ===>> 59,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 teclado sem fio para uso do CPD. Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Teclado para computador PS-2 un Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 certificado digital para a servidora Liane Thomas. Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/1150-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Certificado digital, incluindo cartão magnético un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 dobradiças n° 3, 02 dobradiças n° 1, 0,034 m³ de madeira eucalipto, 01 Kg de p Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Dobradiça grande par Dobradiça un Prego 19x39 kg Parafuso sextavado un Extensor un Madeira de cedrinho m³ Madeira de eucalipto m³ Madeira de eucalipto un Porcas un Parafuso un Total da Compra ===>> 285,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cópias de chave e 01 rádio controle para portão eletrônico da Secretaria Munic Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave un Controle sequencial elétrico un Total da Compra ===>> 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.274.233/0068-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Emulsão asfáltica catiônica RR-2C t Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t Total da Compra ===>> 29.874,52 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 5 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretar Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fio de nylon para roçadeira. rl Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carrinho de mão, 12 cabos para ferramentas, 06 enxadas com cabo e 02 cavadeira Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carrinho de mão un Cabo para ferramenta un Enxada com cabo un Cavadeira un Total da Compra ===>> 541,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretar Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fio de nylon para roçadeira. rl Total da Compra ===>> 112,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 enxadas com cabo, 06 lixas, 03 picaretas com cabo, 01 carrinho de mão e 05 pás Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Enxada com cabo un Lixas un Picareta com cabo un Pá com cabo un Carrinho de mão un Total da Compra ===>> 586,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Ob Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação do inversor do torque da máquina retroescavadeira nº 06 da Secretar Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de recuperação un Total da Compra ===>> 1.360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 chaves de ignição para uso na manutenção de máquinas retroescavadeiras da Secr Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave ignição un Total da Compra ===>> 109,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira 2.3/8 para uso na manutenção do trator nº 01 da Secretaria Municipal Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira un Total da Compra ===>> 195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 coxins da transmissão 117846 A1, 01 filtro tela 2785534 A1, 04 arruelas de cob Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coxim pç Filtro un Arruela un Anel un Bomba de torque un Anel un Anel un Anel un Peças diversas manutenção máquinas un Retentor un Anel un Rolamento un Anel un Anel un Anel un Anel un Anel un Retentor un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 6 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Anel Junta Junta Junta ate 30/11/2014 un pç pç pç Total da Compra ===>> 1.835,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa de aço e 01 tubo de cola para uso na manutenção do torque da máquina ret Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peças diversas manutenção máquinas un Cola un Total da Compra ===>> 77,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bujão do diferencial 100557A-1 para uso na manutenção da máquina retroescavade Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bujão (peça) pç Total da Compra ===>> 22,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pá de ventilador para uso na manutenção da hélice do radiador da máquina retro Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pá un Total da Compra ===>> 338,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo do acelerador e 01 terminal para uso na manutenção da máquina retroescava Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo de acelerador pç Terminal pç Total da Compra ===>> 315,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de materiais elétricos, para a aquisição conforme Fornecedor..........: INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.611.264/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reator de uso externo, novo, para lâmpadas vapor de sódio puro de un 150W-220V-60Hz, Alto Fator de Potência, com ignitor e capacitor incorporado e de fácil substituição, com garantia de 60 meses e selo Procel. Total da Compra ===>> 3.175,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.136.186/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Tip top pç Tip top pç Total da Compra ===>> 2.380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de brita nº 1 e 05 malhas de ferro de 20x20 cm para uso na confecção da ram Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita nº 1. m³ Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm un Total da Compra ===>> 267,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 barras de ferro, sendo: 20 de 3/8 e 20 de 1/4, 04 barras de cano PVC 100 mm, 1 Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 3/8", barra. un Ferro un Cano de PVC un Cal para reboco, sacos com 20kg. sc Brita nº 1. m³ Total da Compra ===>> 1.474,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 m³ de brita nº 1 para uso na confecção da rampa de acesso da Capela Mortuária Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita nº 1. m³ LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 7 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,50 m³ de brita nº 1 para uso na confecção de ponte na rua Helga Port. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita nº 1. m³ Total da Compra ===>> 32,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 174 telhas, sendo: 89 de 2,44 m x 04 mm e 85 de 1,53 m x 04 mm para uso na manute Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 4mm 0,50 X 2,44 un Telha 4mm 0,50 X 2,13 un Total da Compra ===>> 1.556,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 embalagens de 05 Kg cada de cal para pintura para uso da sinalização pública. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 5kg cada de cal para pintura. sc Total da Compra ===>> 55,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 5.000 tijolos 06 furos, 10 sacos de cal para reboco, 04 barras de cano de 100 mm, Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tijolo 06 furos gauchão. un Cal para reboco, sacos com 20kg. sc Ferro 3/8", barra. un Ferro un Cano de PVC un Arame queimado kg Total da Compra ===>> 2.778,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 barras de ferro, sendo: 20 de 4.2 mm e 12 3/8 e 02 Kg de arame queimado para u Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 4,2mm, barra un Ferro 3/8", barra. un Arame queimado kg Total da Compra ===>> 487,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 barras de ferro, sendo: 08 de 3/8 e 06 de 4,2 mm para uso na confecção de gale Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 3/8", barra. un Ferro 4,2mm, barra un Total da Compra ===>> 274,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem com 30 frascos de 200 g de protetor solar para uso na proteção e seg Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Protetor solar frc Total da Compra ===>> 320,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 dispensers para papel toalha, 02 dispensers para papel higiênico, 02 sabonetei Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Toalheiro para papel toalha intercalado 02 dobras tamanho 20x27, un plástico, na cor branca. Rolete para papel higiênico un Saboneteira plástica, na cor branca. un Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos fd Papel toalha cx Sabonete líquido, caixa com 06 unidades de 700ml cx Total da Compra ===>> 503,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 joelhos de 100 mm e 02 ms de cano de 100 mm para uso no conserto do encanament Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Joelho 100 un Cano de PVC un Cano de PVC 100 mm m Joelho de PVC 100 mm 90° un Redução 150/100 pç Tee un Total da Compra ===>> 315,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 8 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0.81 m³ em madeira de eucalipto para uso na confecção de placas para uso da sinal Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 340,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 poste em madeira de eucalipto de 07 m para uso na manutenção da rede de ilumin Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Poste de madeira un Total da Compra ===>> 182,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 m de arame liso e 01 galão de 05 litros de alvenarite para uso na confecção da Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alvenarite, galão de 05 litros gl Arame liso m Total da Compra ===>> 52,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de corda de 10 mm e 01 tapete para uso da Secretaria Municipal de Obras, Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.259.156/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Corda kg Tapete un Total da Compra ===>> 106,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de herbicida para uso na limpeza em diversas ruas do Município. Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.259.156/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Herbicida glifosato. l Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 copo e 02 filtros para manutenção de liquidificador de uso do Corpo de Bombeir Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peças para liquidificador un Filtro un Total da Compra ===>> 85,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no alambrado do Cemitério Municipal. Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.046.513/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 m de alambrado de 0,05x0,15x2,00x0,025 m, 08 Kg de arame galvanizado, sendo: 3 Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.046.513/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alambrado (cerca) 05x10x2,5mm com 1,80m de altura m Arame galvanizado kg Arame galvanizado kg Arame galvanizado kg Esticador un Tijolo 06 furos gauchão. un Alvenarite em tubos de 01 litro. l Tubo galvanizado m Laje Grossa un Total da Compra ===>> 460,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao tranporte do rolo compactador de asfalto para melhorias na estrada geral da localidade de Fornecedor..........: ARCENO E ARCENO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.212.590/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 05 litros de querosene para uso da oficina mecânica da Secretaria Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Querosene gl Total da Compra ===>> 45,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) 9 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 10 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 recargas de cartucho de tinta HP, sendo: 01 CC640 e 01 CC 643 para uso do Corp Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de tinta preta para impressora HP. un Recarga de cartucho de tinta colorida para impressora HP. un Total da Compra ===>> 105,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 recargas de cartucho de tinta HP, sendo: 06 CC-640 e 03 CC-643 para uso do Cor Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de tinta preta para impressora HP. un Recarga de cartucho de tinta colorida para impressora HP. un Total da Compra ===>> 226,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 parafusos de metal de 20 mm e 01 embalagem com 50 unidades de sacos plásticos Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso un Saco plástico fino com 04 furos, pacote com 50 unidades pct Total da Compra ===>> 17,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 canetas para quadro branco para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caneta para quadro branco un Total da Compra ===>> 16,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 unidades de DVD-R para uso do escritório da Secretaria Municipal de Obras, Via Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total DVD-R. un Total da Compra ===>> 32,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conjuntos de potes, 02 panos de copa e 04 panos de prato para uso da cozinha d Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pote un Pote un Pano de prato un Pano de prato un Total da Compra ===>> 32,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartolinas dupla face, 01 pasta catálogo A4 e 04 caixas organizadoras, sendo: Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartolina dupla face un Pasta para catálogo un Caixa un Caixa un Caixa un Caixa un Total da Compra ===>> 209,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 18 de agosto de 2014, porém com credor incorreto, referente à compra de 02 conexões FJFornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conexão un Total da Compra ===>> 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,50 m de mangueira 7/8 e 02 canos de cobre de 1/2 para uso na manutenção do veíc Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira m Cano de cobre 1/2 kg Total da Compra ===>> 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 pratos, 08 copos, 08 canecas, 02 conjuntos de 03 colheres, 03 conjuntos de 03 Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prato de vidro un Copo de vidro un Caneca un Colher un Faca de cozinha un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 garfos Pano de prato 11 ate 30/11/2014 un un Total da Compra ===>> 161,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 panos para limpar chão, 01 vassoura, 01 rodo, 02 lixeiras de 05 litros, 02 lix Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano para limpar chão. un Vassoura un Rodo, com parte inferior em borracha e cabo em madeira revestida de un plástico. Lixeira un Lixeira plástica na cor branca com tampa e pedal, para sacos de lixo un de 20 litros. Baldes un Total da Compra ===>> 86,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 tambores de 200 litros cada vazios para uso na colocação em diversas ruas do M Fornecedor..........: JULIANA DOS SANTOS - SUCATAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.943.870/0001-92 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tambor de metal (200 litros) vazio un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 ganchos para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gancho un Total da Compra ===>> 30,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de solvente e 01 galão de tinta esmalte vermelha para uso na manutenção Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Solvente, embalagem 05 litros gl Tinta esmalte lat Total da Compra ===>> 107,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 lixas ferro 100, 01 embalagem de 05 litros de solvente comum, 01 embalagem de Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixa ferro nº 100 un Solvente, embalagem 05 litros gl Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros gl Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl Solvente, embalagem 05 litros gl Total da Compra ===>> 840,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 lixas, sendo: 12 de 100 e 03 de 80, 03 embalagens de 05 litros de solvente, 01 Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixa ferro nº 100 un Lixa ferro 80 un Solvente, embalagem 05 litros gl Verniz gl Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros gl Massa óleo kg Massa corrida un Corante líquido l Solvente, embalagem com 01 litro. lat Verniz gl Total da Compra ===>> 1.304,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de tinta esmalte alto brilho, 03 galões de tinta esmalte, 01 galão de so Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl Solvente, embalagem 05 litros gl Grampeador (ferramenta) un Grampo nº 5 cx Lona m Corda kg Total da Compra ===>> 512,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refertente à compra de 01 aba travessa do chassi inferior para uso na manutenção do veículo de placas I Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peças diversas manutenção veículos. un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 12 ate 30/11/2014 Total da Compra ===>> 62,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 barra de direção para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secre Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Barra de direção un Total da Compra ===>> 266,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia do alternador, 01 flexível de freio de 800 mm e 02 cabos do capô para Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Correia do alternador pç Flexível de freio pç Cabo de capô pç Total da Compra ===>> 109,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semieixo MX-316 para uso na manutenção do veículo de placas IDW-2762 da Secret Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Semi-eixo un Total da Compra ===>> 268,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cuícas de freio 30x30, 04 flexíveis de freio de 1000 mm, 08 conexões, sendo: 0 Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cuica de freio pç Flexível de freio pç Conexão un Conexão un Total da Compra ===>> 525,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 prisioneiros do motor de partida, 10 porcas e 01 máquina de vidro para uso na Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prisioneiros un Porcas un Máquina de vidro un Total da Compra ===>> 102,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 barras de ferro de 4.2 mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo. Fornecedor..........: MADEIREIRA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.797.796/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 4,2mm, barra un Total da Compra ===>> 269,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 barras de ferro de 4.2 mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo. Fornecedor..........: MADEIREIRA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.797.796/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 4,2mm, barra un Total da Compra ===>> 255,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 156 m² de malha de ferro de 15x15x4,2 mm para uso na confecção de galeria pluvial Fornecedor..........: MADEIREIRA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.797.796/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm un Total da Compra ===>> 1.285,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto arquitetônico da Capela Mortuária Municipal. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un Total da Compra ===>> 16,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem com 06 sachês de sabonete em espuma para uso da Secretaria Municipal Fornecedor..........: C.F. SOARES ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.492.665/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sabonete un Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa de aço inoxidável, medindo 40x30 cm, para uso na identificação da Capela Fornecedor..........: M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Placa de aço inox 30 x 40 13 ate 30/11/2014 un Total da Compra ===>> 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção em aparelhos telefônicos da Secretaria Municipal de Obras Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.958.254/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 carregadores de bateria para uso na manutenção de aparelhos telefônicos da Sec Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.958.254/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carregador de bateria un Total da Compra ===>> 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 28 malhas de aço, 3.000 tijolos de 06 furos e 25 peças em madeira de eucalipto de Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm un Tijolo 06 furos gauchão. un Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 2.443,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina cortadora de grama com 04 rodas, à gasolina, motor de 3,75 HP, para us Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina cortadora de grama, com 04 rodas, à gasolina un Total da Compra ===>> 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de óleo lubrificante 02 tempos para uso em máquinas roçadeiras da Secre Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante l Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 carreteis, 05 velas para roçadeiras, 02 módulos de ignição, 03 pré-filtros, 02 Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carretel para roçadeira un Vela para roçadeira un Módulo de ignição para roçadeira un Punho para roçadeira un Pré-filtro un Jogo de reparo un Carburador pç Tubo un Filtro de combustível un Total da Compra ===>> 1.069,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 hastes do cilindro do giro e 02 reparos do cilindro para uso na manutenção da Fornecedor..........: JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.264.336/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Haste do cilindro pç Reparo un Total da Compra ===>> 1.260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de materiais elétricos, para a aquisição conforme Fornecedor..........: METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.339.347/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com Selo Procel de Eficiência Energética. Total da Compra ===>> 3.933,60 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 14 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na sinaleira localizada na esquina da Av. João Corrêa com a rua Armi Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica do pórtico de entrada do Município. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de entrada de luz para ligação de bomba d’água no poço comunitário n Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa externa para entrada de luz em ferro, medindo 80x60 cm, 02 disjuntores 3 Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa externa para entrada de luz un Disjuntor un Caixa distribuidora entrada luz (CP 2 - RGE) un Caixa de inspeção un Haste terra 2,40m un Perfilado un Eletroduto PVC 1" pç Curva un Luva PVC 1" pç Curva Eletroduto Roscável 90°x3/4 curta un Cinta galvanizada un Presilha para disjuntor un Cadeado un ASS 11 pç Isolador roldana un Parafuso galvanizado un Cabo 10 mm m Conector fendido 10mm. un Fita Isolante rl Poste de concreto un Total da Compra ===>> 1.058,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 lâmpadas vapor metálico para uso na manutenção do pórtico de entrada do Municí Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada vapor metálico un Total da Compra ===>> 414,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 lâmpadas, sendo: 06 de 18 W e 01 de 25 W, 08 pinos e 01 adaptador para uso na Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada un Lâmpada un Pino un Adaptador un Total da Compra ===>> 105,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 80 m de cabo de 2x10, 01 ASS-11, 01 isolador roldana, 01 parafuso galvanizado, 08 Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo m ASS 11 pç Isolador roldana un Parafuso un Lâmpada un Suporte un Lâmpada un Lâmpada un Total da Compra ===>> 426,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 36 metros de tubo de 25 A, 26 joelhos, sendo: 16 de 25 A e 10 de 25x1/2, 14 tees Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubo 25A m Joelho un Joelho un Tee 25 un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Adaptador Cola Fita. Abraçadeira Parafuso Bucha Mangueira Luva Bucha Abraçadeira Adaptador 15 ate 30/11/2014 un un rl pç un un m pç un pç un Total da Compra ===>> 498,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do motor de arranque e do alternador do veículo de placas ITB-5442 da Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e higienização do sistema de ar condicionado dos veículos de placas IRH Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de limpeza em condicionador de ar un Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 60 A, 02 relés de 40 A, 01 chave in 1/185, 01 sinaleira, 01 jogo de Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Relé un Bateria un Chave un Sinaleira GF un Lâmpada 01 pólo un Lâmpada 02 pólos un Lâmpada H7 un Palhetas para pára-brisa jg Total da Compra ===>> 448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 48 A, 01 lâmpada H-4 e 01 jogo de palheta do limpador do para-brisa Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria un Lâmpada H4 un Jogo de palhetas jg Total da Compra ===>> 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CE285A para uso na manutenção da impressora do Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de toner para impressora HP un Total da Compra ===>> 59,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.179.211/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areião m³ Areião m³ Total da Compra ===>> 1.984,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no levante de molas do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Muni Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bolsa do levante para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secre Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peças diversas manutenção veículos. un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 16 ate 30/11/2014 Total da Compra ===>> 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de regarga de 01 extintor de incêndio AP 10 litros para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l un Total da Compra ===>> 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores, sendo: 01 de pó de 08 Kg e 01 AP 10 litros para uso d Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor, CO2 capacidade de 06 kg un Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l un Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores, sendo: 01 AP 10 litros e 01 de pó 08 kg para uso do C Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l un Recarga de extintor PP 08 kg un Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de adesivagem no veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.789.490/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 355,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 BTU na Capela Mortuária Mu Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica das praças municipais. Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção de iluminação pública un Total da Compra ===>> 1.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 abraçadeiras, 3,5 m de cabo flexível, 03 m de cabo flexível 6 mm, 01 cadeado, Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abraçadeira de nylon pct Cabo flexível m Cabo flexível 6 mm m Cadeado un Caixa un Conector fendido 10mm. un Conector pç Disjuntor 2x32 un Disjuntor un Disjuntor 3x40 un Fita Isolante rl Grade de ferro un Parafuso un Suporte un Terminal pç Tomada sobrepor un Suporte un Terminal pç Total da Compra ===>> 609,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas 25 w, 03 lâmpadas 20 w, 01 lâmpada vapor de sódio, 02 parafusos, 02 p Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada espiral un Lâmpada compacta 20 watts un Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com Selo Procel de Eficiência Energética. Parafuso un Parafuso 1/4x1' un Reator vapor metálico un Cabo multiflex 2x10mm m Lâmpada vapor metálico un Fita Isolante rl LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Globo para lâmpada Lâmpada Disjuntor 17 ate 30/11/2014 un un un Total da Compra ===>> 1.062,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fita veda-rosca, 01 joelho roscável, 01 luva roscável, 02 nípeis, 01 torneira Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita veda rosca un Joelho un Luva roscável 1.1/4 un Nípel un Torneira un Válvula un Total da Compra ===>> 115,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 275 m² de calçada e colocação de 140 meios-fios para uso na confec Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção de calçada m² Serviço de colocação de meio-fio m Total da Compra ===>> 7.949,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un Tip top pç Total da Compra ===>> 259,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de materiais elétricos, para a aquisição conforme Fornecedor..........: ISOLUX COMERCIAL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.229.307/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com base de fixação em aço galvanizado a fogo. Total da Compra ===>> 224,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca da bucha central do "U" que suporta a lâmina com o pino rei e serviço de Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.892.556/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 4.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 01 placa em chapa PS 02 mm adesivada para colocação no Cemitério M Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.408.137/0001-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 frascos de 100 ml de repelente de mosquitos para uso na proteção e segurança d Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA - Filial Centro CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0005-17 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Repelente de mosquitos un Total da Compra ===>> 255,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.678.428/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R14 84T. un Total da Compra ===>> 294,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.175/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un águas pluviais, com 400mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003. Total da Compra ===>> 1.783,76 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 18 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 2.055,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 306 m² de calçamento com pedra irregular na rua Amapá. Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.724.093/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção de calçamento m² Total da Compra ===>> 7.650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 72 telhas, sendo: 38 de 2,44 m x 04mm e 34 de 1,83 m x 04mm, 05 Kg de pregos de t Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 4mm 0,50 X 2,44 un Telha 4mm 0,50 X 1,83 un Prego (diversos tamanhos) kg Madeira de eucalipto un Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 1.859,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 102 m² de costaneira em madeira de eucalipto, 12 Kg de pregos de diversos tamanho Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m Prego (diversos tamanhos) kg Tijolo 06 furos gauchão. un Total da Compra ===>> 2.788,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 peça de 05 metros em madeira de eucalipto, 36 peças em madeira de pinus ilhote Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Madeira de pinus pç Madeira de eucalipto un Prego (diversos tamanhos) kg Madeira de eucalipto m³ Arame liso m Total da Compra ===>> 2.297,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica na torre de treinamento do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.263.535/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 galeria de 27x03x2,50 m feita em pedra grés com fundo e parte superior em c Fornecedor..........: ALTAIR SCHUMANN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 430.586.209-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção un Total da Compra ===>> 7.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura da ponte metálica para pedestres sobre o Rio Paranhana, situada na rua Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.217.434/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de pintura un Total da Compra ===>> 3.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 tambores de 200 litros vazios para uso na substituição de lixeiras em diversas Fornecedor..........: INDUSTRIA DE CEPAS MARTINHO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.331.631/0001-05 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tambor de metal (200 litros) vazio un Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.206.664/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra grês rígida. m³ Pedra grês rígida. m³ Pedra grês rígida. m³ Total da Compra ===>> 8.250,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 19 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 140 m de grama, 15 trepadeiras, 70 hibiscos e 25 caixas de forrações para uso na Fornecedor..........: RONNIE DA SILVA ALTENHOFEN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 001.805.240-11 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grama, tipo "sempre verde" m² Flores un Flores un Caixa un Total da Compra ===>> 2.655,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 39 peças em madeira roliça de eucalipto, sendo: 17 de 0,15x3,50 m e 25 de 0,15x2, Fornecedor..........: LOIVA MARIA FAIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 400.018.900-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 755,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 postes em madeira de eucalipto roliça de 0,30x7,50 m, sendo: 02 na localidade Fornecedor..........: LOIVA MARIA FAIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 400.018.900-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 1.620,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,5 m³ de concreto usinado Fck 30,0 Mpa uso na confecção de tampas para bocas de Fornecedor..........: BRITASINOS CONCRETOS LTDA-FILIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.595.346/0002-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Concreto usinado Fck 30 Mpa m³ Total da Compra ===>> 1.190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 batentes da lança traseira para uso na manutenção de máquinas retroescavadeira Fornecedor..........: I.L.R. ALBINO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.808.637/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Batente pç Total da Compra ===>> 335,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.507.278/0002-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita 0. m³ Pó de brita m³ Brita 0. m³ Total da Compra ===>> 24.681,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 buxus, 20 caixas de flores, 20 dianellas e 40 liríopes para uso na ornamentaçã Fornecedor..........: JOAO BATISTA ROHR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 386.787.210-49 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mudas de plantas un Flores em caixa cx Flores un Flores un Total da Compra ===>> 1.158,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de aditivo orgânico para radiador para uso na manutençã Fornecedor..........: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0026-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo para radiador orgânico frc Total da Compra ===>> 226,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de materiais elétricos, para a aquisição conforme Fornecedor..........: IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.345.285/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conector perfurante de 10-95mm, derivação de 1,5-10mm un Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 130 m³ de pedra marroada para confecção de calçamento, sendo: 60 m³ na Rua Afonso Fornecedor..........: GABRIEL JULIANO GELINGER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.143.043/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra marroada m³ Total da Compra ===>> 7.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação de 38 horas de 01 máquina retroescavadeira hidráulica, com operador, pa Fornecedor..........: DREHER & DREHER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.437.506/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Locação de escavadeira hidráulica. 20 ate 30/11/2014 h Total da Compra ===>> 5.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 fardos com 64 rolos de 60 m cada de papel higiênico, 10 galões de 05 litros de Fornecedor..........: LUIZ MARCOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.227.910/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd rolos de 60mx10cm. Desinfetante, galão de 5 litros gl Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros gl Detergente líquido para limpeza geral, galão com 05 litros gl Total da Compra ===>> 826,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 43 latas de 18 litros de tinta demarcatória na cor vermelha para uso na pintura d Fornecedor..........: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.568.912/0002-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta lat Total da Compra ===>> 7.955,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra para pintura da Ponte Coberta sobre o Rio Paranhana, situada na Rua Mundo Novo. Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.549.789/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de pintura un Total da Compra ===>> 7.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção da bomba d'água do poço de abastecimento da localidade La Fornecedor..........: MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.977.931/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 388,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bobina do motor 7,5 HP 6", 02 retentores da tampa superior do motor, 01 conjun Fornecedor..........: MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.977.931/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bobina do motor un Retentor un Peças diversas manutenção máquinas un Anel de borracha un Retentor un Bucha un Total da Compra ===>> 1.090,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fundos PU 5x1, 50 lixas, sendo: 08 de 320x280, 16 de 220x120, 06 lixas ferro e Fornecedor..........: R L SILVEIRA TINTAS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.343.552/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fundo l Lixas un Lixas un Lixas un Massa de polir l Tinta para acabamento l Catalizador para sintético, frasco com 150 ml un Lixas un Disco de desbaste un Material empregado na reforma de veículos. un Total da Compra ===>> 1.147,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e limpeza do radiador da máquina retroescavadeira nº 06 da Secretaria Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.675.113/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 04 extintores para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.422.544/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 postes em madeira de eucalipto roliça de 1,70x10,00 m para uso na confecção de Fornecedor..........: JOAO PEDRO KELLER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 378.357.500-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Poste de madeira un Total da Compra ===>> 3.250,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 21 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,6 m³ em madeira de eucalipto vermelho roliço para uso na confecção de ponte na Fornecedor..........: JOAO PEDRO KELLER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 378.357.500-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 2.880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto da placa eletrônica e serviço de programação completa do controlador d Fornecedor..........: RAIMUNDO IESKI DE PAULA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.672.568/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.464,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.995.598/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm. un Areia Média m³ Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc Total da Compra ===>> 8.029,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de abastecimento d'água do poço de abastecimento na localida Fornecedor..........: PAULO CESAR LONDERO 33943915034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.276.558/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 bancos mistos para uso no Cemitério Municipal. Fornecedor..........: CEDENI LUCAS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.706.947/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Banco un Total da Compra ===>> 2.360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 75,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 27/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Convite nº 00 Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 151,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 17/11/2014 do aviso de licitação na mod Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 231,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de de Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Linha 28/Águas Brancas un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de de Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Canela/Três Coroas (comum) un Vale transporte Canela/Três Coroas (semi) un Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un Vale transporte bairro Saiqui/Rodoviária Canela un Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un Total da Compra ===>> 1.475,40 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 22 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 resfriador de óleo lubrificante; 01 junta de cabeçote resfriador; 02 juntas de Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Junta de cabeçote pç Junta pç Radiador de óleo un Total da Compra ===>> 920,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de manutenção de central e ramal telefônico da Secretaria Municipal de Educação e Cul Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 03 cópias do projeto de ampliação da EMEF Rui Barbosa e 01 cópia do Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un Serviço de cópia de projeto un Serviço de cópia de projeto un Total da Compra ===>> 221,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de vigilância do ginásio da EMEF Balduíno Robinson, das 19 hs do dia 29 Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un Total da Compra ===>> 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço manutenção do veículo de placas ISQ-3078 da Secretaria Municipal de Educação e Cul Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 eixo traseiro, 04 rolamentos do eixo traseiro e 01 sapata de freio para substi Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Eixo pç Rolamento traseiro pç Sapata de freio. pç Total da Compra ===>> 2.837,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 aditivos para radiador; 10 litros de óleo de motor; 10 litros de óleo de difer Fornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.222.881/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo para radiador orgânico frc Óleo para motor frc Óleo para diferencial. l Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 filtro de óleo; 01 filtro de combustível; 01 filtro separador D'águ Fornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.222.881/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de óleo un Filtro de combustível un Filtro de água un Filtro de ar un Filtro de ar externo un Anel un Total da Compra ===>> 442,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb ação bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g. un Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un revestida de plástico, medindo 60cm. Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 23 ate 30/11/2014 perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor branca. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor clara. Luva de látex para procedimentos, produto de uso único, não estéril, cx ambidestra, superfície lisa, levemente pulverizada, tamanho médio. Caixa com 100 unidades. Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd liso, picotado, fardos com 8 rolos. Total da Compra ===>> 2.660,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho 100x150 mm e 01 espelho 04x1700x1500 mm para substituição nas EMEI Aqu Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Espelho un Espelho un Total da Compra ===>> 486,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 2.266,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 licenças do software Windows 7 Pro para instalação em microcomputadores da EME Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.633.460/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Microsoft Windows 7 ultimate 64 bits (licença de uso) un Total da Compra ===>> 940,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com bb identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume e água. Cera líquida, vermelha, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume, água e corante. Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde. Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência. Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros. bb Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros. Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. Embalagem de 500ml. Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct dupla, picotada, texturizada, cor branca. Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un largura mínima de 25mm. Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Papel higiênico ultra branco, macio, folha simples de alta qualidade, fd 100% fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada. Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente. bob Bobina de 5 Kg com 800 sacos plásticos transparente. bob LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 unidades cada com 04 micras. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 unidades cada com 05 micras. saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 unidades cada com 07 micras. Saco para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42 cm, com 100 unidades. Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação. Produto registrado no INMETRO. Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada. 24 ate 30/11/2014 pct pct pct rl pct cx Total da Compra ===>> 4.932,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 cama elástica, 01 tobogã, 01 leão e 01 escorrega para uso dos integrantes dos Fornecedor..........: MARGRID PRISCILA KOETZ DA SILVA 01345132077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.573.538/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação un Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes dos 1º anos do Ensino Fundamental e dos estudantes da Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação un Total da Compra ===>> 1.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e troca de peças da multifuncional Kyocera da EMEF Frederico Ritter. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner TN-3392s e 10 cartuchos de toner TK-437 compatíveis para us Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Kyocera un Cartucho novo de toner ref. TN-580 para equipamento Brother. un Total da Compra ===>> 2.472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 polias de alimentação de papel; 02 roletes; 02 polias de separação; 01 kit de Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Polia pç Rolete un Kit fotocondutor un Unidade fusão completa para copiadora Minolta. un Polia pç Total da Compra ===>> 2.363,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 m de fita de isolamento;150 parafusos franceses 14/4x4"; 02 desintupidores man Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.259.156/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita para demarcação rl Desentupidor WC un Lona un Linha un Registro un Lona estufa un Corda kg Parafuso un Total da Compra ===>> 545,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 01 bebedouro na EMEF Fernando Ferrari e 01 refrigerador na EMEI Ami Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.157.575/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes dos 1º anos do Ensino Fundamental e dos estudantes da Fornecedor..........: A. T. O. DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.150.035/0001-81 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 2.950,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 25 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de vidros e espelhos nas escolas. Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 44,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta de vidro fumê 10 mm temperado para substituição na EMEF D. Pedro II; 01 Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.355.859/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Portas un Espelho un Vidro un Total da Compra ===>> 562,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 06 tapetes almofada coloridos, medindo 300x300x03 cm, em espuma AG 110 e corino náu Fornecedor..........: BECK & KLEIN LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.285.174/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tapete un Total da Compra ===>> 6.630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente aos serviço de manutenção em computatores e impressoras das escolas. Pagamento con Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.633.460/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 HD 500 GB para manutenção de microcimputador da EMEF Duque de Caxias, 01 ante Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.633.460/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco rígido (HD). un Antena un Pilha Pequena un Cabo de rede (lógico) m Total da Compra ===>> 342,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes dos 1º anos do Ensino Fundamental e dos estudantes da Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 2.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de recarga de 55 extintores AP 10 litros e 115 extintores pó e CO² para Fornecedor..........: TATIANE MORAES 00735463050 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.146.199/0001-99 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor un Recarga de extintor un Total da Compra ===>> 4.825,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 pula-pula e 01 tobogã para uso no evento "Brincando com a Educação Infantil", Fornecedor..........: MARGRID PRISCILA KOETZ DA SILVA 01345132077 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.573.538/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação un Total da Compra ===>> 680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de organização de 02 bate-papos com estudantes sobre literatura e produção teatral Fornecedor..........: GILCE ROSANE DA SILVA CASTRO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.676.645/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de ministrar cursos em geral. h Total da Compra ===>> 1.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 jogos caça-letras/cai-não-cai; 01 jogo acerte a face/cara a cara; 02 jogos pin Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo Pedagógico un Jogo Pedagógico un Jogo Pedagógico un Jogo Pedagógico un Total da Compra ===>> 387,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 26 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.418.282/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Total da Compra ===>> 5.488,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg e com brilho. Limão tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Pimentão verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 27 ate 30/11/2014 tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg e com brilho. Pimentão verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Limão tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Total da Compra ===>> 5.804,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas. un Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco un atóxico, pesando aproximadamente 50g cada, com prazo mínimo de 3 dias para consumo após fabricação, devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 30 g, com farofa característica un sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas. un Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco un atóxico, pesando aproximadamente 50g cada, com prazo mínimo de 3 dias para consumo após fabricação, devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Total da Compra ===>> 7.998,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 motoca grande e reforçada para uso na Escola Especial Eduardo Krummenauer. ref Fornecedor..........: BERRO & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.424.524/0001-59 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brinquedos un Total da Compra ===>> 119,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb ação bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un revestida de plástico, medindo 60cm. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor branca. Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd liso, picotado, fardos com 8 rolos. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 28 ate 30/11/2014 Papel higiênico, tipo rolão, de 800 metros, de boa qualidade, branco, fd liso, picotado, fardos com 8 rolos. Total da Compra ===>> 2.833,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade e número do produto no órgão competente. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 pct gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras. Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo pct como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial, fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação. Sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de pct matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da combinação de grãos selecionados. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, sal e fermento biológico. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Farelo de milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), embalagem de 500 gramas. Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade e número do produto no órgão competente. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara, embalagem de 500 gramas. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras. Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada, de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela, verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de 500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) pot pct pct pct cx cx pot pct pct pct pot pct frc pct emb pct pct pct pct pct pct pct 29 ate 30/11/2014 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500 gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial, fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação. Sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da combinação de grãos selecionados. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) pct pct pct pct pct un cx pct pct frc emb pct pct pot pct pct cx cx cx pct pct 30 ate 30/11/2014 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento sem glúten. Pacote de 1 kg. Pacote de 1 Kg de pó para gelatina, sabor cereja, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo, uniformidade de ação, que não necessite ser dissolvido e não necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor marrom dourada, textura crocante e cobertura açúcarada (não necessariamente uniforme), deverá conter carboidrato complexo, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote, embalagem de 1 kg. Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos, açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado, aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural. Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1 kg. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e minerais, sabor natural, sem lactose, lata de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Farelo de milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), embalagem de 500 gramas. Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas. Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural. Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral, embalagem de 50g. 31 ate 30/11/2014 pct pct pct pct pot pot pot emb pct lat frc pct emb pct pct Total da Compra ===>> 11.054,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro. l Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 32 ate 30/11/2014 cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham data de fabricação e validade e informação nutricional. Iogurte bandeja, sabor morango. ban Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot Total da Compra ===>> 15.577,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 05 joelhos soldáveis 90x25; 06 lixas ferro 100; 04 luvas azuis 25x1/2; 02 luvas azu Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Joelho un Lixa ferro nº 100 un Luva 25x1/2 un Luva 25x¾ pç Tee 25 un Bucha de redução 50x40 un Bucha de redução 40x32 soldável un Bucha de redução 32x25 un Caixa un Joelho 40 E un Tee 40 x 45 un Nipel pç Parafuso para vaso sanitário un Cola un Registro esfera 25 un Total da Compra ===>> 140,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pinos machos reforçados 20 A; 02 torneiras elétricas versáteis; 01 campainha d Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pino flecha un Torneira un Campainha un Plafon un Chuveiro elétrico un Tomada embutir un Tomada dupla un Lâmpada 34 watts un Reator un Soquete lâmpada un Total da Compra ===>> 1.172,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 quebra-cabeças de 40 peças para uso da Escola Especial Eduardo Krummenauer. re Fornecedor..........: G.D. MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.292.430/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo Pedagógico un Total da Compra ===>> 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.583.054/0001-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia. mol Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no kg tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes. Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg entrega. Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Vagem in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Brócolis americano, Kg kg Pêssego nacional, primeira qualidade, in natura, Kg kg Maracujá azedo, primeira qualidade, in natura, Kg kg Melancia, primeira qualidade, in natura, Kg. kg Tomate italiano, Kg kg Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio. dz Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia. mol Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg entrega. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Brócolis americano, Kg Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio. 33 ate 30/11/2014 kg dz Total da Compra ===>> 7.395,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com bb identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde. Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros. bb Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros. Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un largura mínima de 25mm. Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente. bob Bobina de 5 Kg com 800 sacos plásticos transparente. bob Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 04 micras. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 05 micras. saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 07 micras. Total da Compra ===>> 3.406,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sacolão de peças de encaixe 1.000 peças para uso da escola Diniz Martins Range Fornecedor..........: CLAUDIA LOCHNER 94353735004 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.749.005/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo Pedagógico un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de conserto em janela de madeira e piso na EMEI Aquarela do Saber; das tesouras Fornecedor..........: ELIANE RIBEIRO 06337912969 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.865.727/0001-49 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 3.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à elaboração de 01 projeto elétrico de cabina de medição e subestação do Complexo Escolar Águ Fornecedor..........: TECNOELETRICA LUZ DE CENA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.577.470/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de elaboração de projetos un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 01/12/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 100,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 01/12/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 370,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes do movimento Onda para representar o Município no Enc Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 279,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 buchas S10, 01 peça de madeira de cedrinho de 2,5x20x500 cm, 03 peças de madei Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Bucha Madeira de cedrinho Lambri de madeira de pinus Matajunta Parafuso Prego 16x24 Madeira de cedrinho 34 ate 30/11/2014 un m³ m² un un kg m³ Total da Compra ===>> 625,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância no turno da noite para os integrantes dos grupos de teatro que se ap Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un Total da Compra ===>> 680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Casa do Artesão. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 lâmpadas 20W, 01 lâmpada 30W, 02 plafons, 08 lâmpadas 18W, 01 relé para fotocé Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada compacta 20 watts un Lâmpada 30W un Plafon un Lâmpada un Relé un Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com base de fixação em aço galvanizado a fogo. Lâmpada fluorescente compacta un Lâmpada compacta 11 watts un Kit espiral 25W un Mecanismo pç Lâmpada fluorescente un Reator un Interruptores un Cabo flex 2,5mm m Total da Compra ===>> 402,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 10 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação do 18º Festival Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua com carro de som h Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de apresentação artística musical da Banda Biss para animação do jantar dançante do Fornecedor..........: JUCINARA COSTA DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.284.425/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística musical un Total da Compra ===>> 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à construção de parede divisória de madeira na Casa do Artesão. Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.049.920-64 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis un Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação de espetáculo artístico teatral "La Perseguida", que ocorrerá as 19 hs do dia Fornecedor..........: VAGAMUNDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.375.732/0001-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística un Total da Compra ===>> 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 13/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrô Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 126,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 35 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/11/2014 dos seguintes avisos de licitação: Pregão Eletrôn Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 151,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 13/11/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 462,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 17/11/2014 dos seguintes avisos de lici Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 462,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de pacientes para consultas e exames nos hospitais de Porto Alegre n Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte, em dois ônibus, do grupo de hipertensos e diabéticos do ESF Linha 28 para pass Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de aparelho de TV do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 390.622.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de de Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un Vale transporte Três Coroas/Taquara (semi-direto) un Vale transporte Sander/Três Coroas (comum) un Total da Compra ===>> 984,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à realização de exames não cobertos pelo SUS. Fornecedor..........: LABORATORIO ANAL. CLINICAS TRES COROAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.050.659/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Realização de exames un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de combustível para uso na manutenção do veículo de placas IQR-0548 de Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de combustível un Total da Compra ===>> 122,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.136.186/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Total da Compra ===>> 252,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reanimador de silicone com reservatório pediátrico para uso da Secretaria Muni Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reanimador manual infantil, em látex autoclavável, com reservatório. un Total da Compra ===>> 170,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 36 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 09 W para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. P Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria 9 watts un Total da Compra ===>> 9,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 75 crachás e 10 cordões para crachá para uso na identificação de servidores da Se Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Crachá de identificação de servidores un Cordão un Total da Compra ===>> 515,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.262,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 22 pacotes de fralda para uso do paciente Jorge Daniel E. Brião; 18 pacotes de fr Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.247,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.249,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 26 pacotes de fralda tamanho adulto para uso do paciente Jorge Daniel Echeverria Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.294,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de roda para uso no veículo de placas ISY-9276 de uso da Secretaria Mu Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto arquitetônico do posto de saúde de Linha Café. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un Total da Compra ===>> 6,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço manutenção no sistema de injeção eletrônica e manutenção mecânica no veículo de pl Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 474,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo, 01 filtro de combustível e 01 elemento do filtro de combustíve Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de óleo un Filtro de combustível un Elemento filtro un Total da Compra ===>> 328,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tensor do alternador e 01 correia do alternador para uso no veículo de placas Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tensor de correia de alternador pç Correia do alternador pç Total da Compra ===>> 560,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 37 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do intercooler para uso do veículo de placas IKV-3449 de uso da Secret Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e mecânica do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretar Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e manutenção mecânica no veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de torno un Total da Compra ===>> 970,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás para ar condicionado R134A para uso no veículo de placas ISY-7296 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gás para condicionador de ar kg Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 compressor de ar para uso na manutenção do aparelho de ar condicionado do veíc Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Compressor de ar un Total da Compra ===>> 1.592,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás para ar condicionado R134A para uso no veículo de placas IQR-0548 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gás para condicionador de ar kg Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 arruela lisa 06 mm, 02 discos de freio traseiro, 01 pastilha de freio dianteir Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arruela un Jogo de disco de freio pç Jogo de pastilha de freios un Compressor de ar un Sapata de freio. pç Rolamento dianteiro un Porcas un Correia un Porca de roda pç Parafuso sextavado un Tampa un Oring pç Pressostato pç Adesivo un Oring pç Oring pç Total da Compra ===>> 2.106,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de 500 ml de líquido de freio para uso no veículo de placas IPH-4194 d Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Líquido de freio frc Total da Compra ===>> 38,16 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 38 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 terminal de direção esquerdo 28 mm, 01 terminal de direção direito 28 mm, 02 a Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Terminal de direção un Amortecedores para veículos. un Cilindro de embreagem un Barra de direção un Rolamento un Kit embreagem un Jogo de amortecedor jg Terminal de direção un Amortecedores para veículos. un Total da Compra ===>> 4.034,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos veículos de placas ILZ-9285, IMR-8274, INW-3561 e IVO-3051 de us Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conector 02 vias e 01 lâmpada H-1 para uso no veículo de placas ILZ-9285, 01 l Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conector pç Lâmpada H1 un Lâmpada 02 pólos un Lâmpada 01 pólo un Lâmpada un Terminal de bateria pç Lâmpada un Lâmpada un Lâmpada un Lâmpada un Total da Compra ===>> 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 07 capas para uso na proteção dos bancos do veículo de placas IVX-5033 de uso Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.623.097/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção un Total da Compra ===>> 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da caixa de câmbio, medição de pressão do combustível, regulagem de Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 extintor de incêndio para uso no veículo de placas INW-3561 de uso da Secretar Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Extintor de incêndio, PP 01 kg un Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de velas para uso no veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Muni Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de velas un Total da Compra ===>> 64,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de montagem de pneu un Total da Compra ===>> 116,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de cabo tacógrafo, serviço de solda, pintura, mão-de-obra carrinho e m Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de pintura un Serviço de manutenção un Serviço de solda un Serviço de manutenção un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 39 ate 30/11/2014 Total da Compra ===>> 910,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit embreagem, 01 retentor traseiro, 02 buchas porta lateral, 01 batente e 01 Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Kit embreagem un Retentor un Bucha un Batente de porta pç Carrinho de porta un Total da Compra ===>> 2.316,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un Total da Compra ===>> 45,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 3.421,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de Bamifix 600 mg para uso do paciente Gabriel Dias de Moura, conforme Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bamifilina 600mg. cp Total da Compra ===>> 130,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 205/70 R15C 106/104R. un Pneu novo 205/55 R16 un Total da Compra ===>> 1.004,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.678.428/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R14 84T. un Total da Compra ===>> 588,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 948,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 92,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 3.122,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un Total da Compra ===>> 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de Topiramato 50 mg para uso do paciente Gustavo Artur Muller Carvalho e Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Medicamentos Não PAB 40 ate 30/11/2014 un Total da Compra ===>> 77,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção em UTI móvel do paciente Hildo Galdicke, do hospital Dr. Oswaldo Diesel Fornecedor..........: D.L.N SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.216.268/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de socorro un Total da Compra ===>> 1.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.866,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un Total da Compra ===>> 31,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 latas de 800 g de leite Ninho para o paciente Gabriel Scheffel; 04 caixas de 2 Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 370,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.660,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 2.417,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 2.802,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un Total da Compra ===>> 126,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das tesouras do telhado da UBS da Linha Café. Fornecedor..........: RIVELINO OBERTO DA CRUZ 70344230082 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.189.008/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 colarinhos de metal e 02 algerozes metálicos para uso na colocação de calhas e Fornecedor..........: RIVELINO OBERTO DA CRUZ 70344230082 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.189.008/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Colarinho pç Colarinho pç Algerosa de chapa galvanizada com corte de 11 cm m Algerosa de chapa galvanizada com corte de 11 cm m Total da Compra ===>> 605,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente estimativo ao serviço de revisão de 50.000 km do veículo de placas IVO-3061 de uso da Secreta Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 480,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 41 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 filtro de ar condicionado, 03 frascos de aditivo, 01 anel do cárter Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Kit lubrificante de revisão. un Aditivo un Anel de borracha un Correia un Filtro de óleo un Parafuso un Filtro un Tensor de correia dentada pç Elemento filtro un Óleo lubrificante semi-sintético frc Kit revisão un Filtro de combustível un Filtro de ar interno un Total da Compra ===>> 747,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 30 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação do dia D da Camp Fornecedor..........: CELOIR MATOS BORBA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 402.103.670-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua com carro de som h Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 05/11/2014 sob o nº 11.118, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de 30 hor Fornecedor..........: CELOIR MATOS BORBA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 402.103.670-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua com carro de som h Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 14 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da Campanha de V Fornecedor..........: CELOIR MATOS BORBA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 402.103.670-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un Total da Compra ===>> 210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de 05 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da Aç Fornecedor..........: CELOIR MATOS BORBA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 402.103.670-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un Total da Compra ===>> 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 1.000 folders sobre a Dengue para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assis Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 337,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 3.000 folhetos sobre a Campanha de Prevenção contra Câncer de Próstata "Novemb Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 381,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cartucho de toner Kyocera M2035 para uso no Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Kyocera un Total da Compra ===>> 285,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina fotográfica digital, marca Nikon, modelo S3400, 20.1 MP, cor vermelha, Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina fotográfica digital un Total da Compra ===>> 319,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das centrais telefônicas e ramais do Centro Municipal de Saúde e pos Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 440,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 42 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 reservatórios de sabonete líquido e 20 dispenseres multiuso para uso nos Posto Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte un Suporte un Total da Compra ===>> 1.116,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de silicone e 01 peça de 04 m de madeira de eucalipto para uso na manu Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Silicone bsn Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,12 m³ de madeira de pinus em peças para fixar flâmulas da Campanha de Prevenção Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de pinus pç Total da Compra ===>> 50,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de arame queimado; 08 barras de ferro de 4,2 mm; 10 barras de ferro 5/16; 1 Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arame queimado kg Ferro 4,2mm, barra un Ferro un Piso comercial (cor a escolher) m² Argamassa colante, sacos de 20kg. sc Telha un Prego 17x27 kg Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc Porta em ferro un Janela basculante de tubo com grade un Madeira de eucalipto m Total da Compra ===>> 1.273,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de alambrado e portão do Posto de Saúde da Vila Nova. Orç. 2836. Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.046.513/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.225,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 33.50 m de alambrado; 06 Kg de arame galvanizado 12; 02 Kg de arame galvanizado 14; Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.046.513/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alambrado (cerca) 05x10x2,5mm com 1,80m de altura m Arame galvanizado kg Arame galvanizado kg Arame galvanizado kg Esticador un Tubo galvanizado m Mourão de cerca un Mourão de cerca un Mourão de cerca un Portão un Total da Compra ===>> 1.725,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de 50 tubos gel 04 ml (plástico) 50047N para uso na coleta de exames pa Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubo un Total da Compra ===>> 260,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para serem servidos como lanche a servidores que trab Fornecedor..........: INST.EVAN.DESAFIO JOVEM TRES COROAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoço para os funcionários que trabalharão na Campanha de Vaci Fornecedor..........: INST.EVAN.DESAFIO JOVEM TRES COROAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/Lanche un Total da Compra ===>> 300,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 43 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de formulário razão 02 vias; 02 pincéis nº 6; 06 pastas aba/elstástico; Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Formulário contínuo, razão, 02 vias, branco. cx Pincel un Pastas un Grampeador de mesa un Pastas suspensas kraft com haste plástica (completa). un Cola un Caderno de capa dura com 96 folhas un Folha de desenho A-4, pacote com 50 folhas. pct Extrator de grampo de metal un Tesoura cabo preto 21cm. un Total da Compra ===>> 631,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo lince cardgame, 01 jogo uno fast, 01 jogo emboscada, 01 jogo imagem e açã Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de baralhos un Jogo Pedagógico un Jogo de baralhos un Jogo Pedagógico un Jogo Pedagógico un Jogo Pedagógico un Jogo Pedagógico un Total da Compra ===>> 213,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de infraestrutura com canaleta para adequação de 02 pontos de rede, Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 640,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de infraestrutura para adequação de 01 ponto de rede, 03 pontos elét Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 807,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 04 pontos lógicos e 05 pontos elétricos na UBS da Linha Café. Orç Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 914,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de pontos de rede no CAPS. ORÇ. 2014110327E. Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 957,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m de canaleta 50x20, 01 caixa de sistema X; 02 tomadas elétricas 10 A; 20 m de Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Canaleta 50x20 m Caixa de sobrepor sistema X un Tomada elétrica comum un Cabo lógico CAT 5e m Cabo flex 2,5mm m Conector lógico RJ 45 un Fita Isolante rl Parafuso un Bucha un Total da Compra ===>> 282,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m de canaleta 50x20; 04 tomadas elétricas 10 A; 04 caixas sistema X; 15 m de c Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Canaleta 50x20 m Tomada elétrica comum un Caixa de sobrepor sistema X un Cabo lógico CAT 5e m Cabo flex 2,5mm m Conector lógico RJ 45 un Parafuso un Bucha un Total da Compra ===>> 332,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 44 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m de canaleta 50x20; 130 m de cabo lógico CAT5; 30 m de cabo flexível 1,5 mm; Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Canaleta 50x20 un Cabo de rede (lógico) m Cabo m Caixa un Conector lógico RJ 45 un Tomada lógica un Caixa un Tomada un Bucha un Parafuso un Cabo telefone 2 pares m Total da Compra ===>> 922,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rack 3U; 100 m de cabo UTP CAT5; 09 conectores RJ 45; 15 m de cabo flexível 2, Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rack para hubs un Cabo lógico CAT 5e m Conector lógico RJ 45 un Cabo flex 2,5mm m Tomada sistema X un Tomada elétrica comum un Caixa un Suporte un Placa de Rede un Placa de Rede un Total da Compra ===>> 1.332,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 21 lixas ferro 150; 01 pincel 396 4'" 01 pincel 396 1"; 01 rolo de espuma 430; 01 Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixa ferro 150 un Pincel 4" un Pincel pintura 1". un Rolo de espuma para pintura un Pincel pintura 2" un Lixa ferro 80 un Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl Lixas un Resina l Removedor l Resina l Resina l Solvente, galão de 3,6 litros gl Total da Compra ===>> 906,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pedal elétrico para uso no gabinete odontológico do consultório do Centro Muni Fornecedor..........: M.T. MAQUINAS PARA CALCADOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.233.851/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedal para cadeira odontológica. un Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente un em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia. Validade mínima de 4 dias da data da entrega. Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão, ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Biscoito de Chocolate caldeado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos 50% de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. 45 ate 30/11/2014 un pct pct pct pct pct pct Total da Compra ===>> 412,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 500 escovas de dente para adultos e 500 escovas de dente infantis para distribuir Fornecedor..........: PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.327.161/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Escova dental adulto, cerdas médias. un Escova dental infantil com 3 fileiras de tufos, contendo 23 tufos un aparados uniformemente e arredondados, com cabo reto medindo entre 12 e 13 cm, anatômicas, com empunhadura, cerdas em nylon extra-macia, embaladas individualmente. Cores variadas Total da Compra ===>> 485,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 frascos de 10 ml de ionômero de vidro líquido; 10 embalagens de 50 tira-matriz Fornecedor..........: PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.327.161/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ionômero de Vidro un Tira matriz de poliéster. pct Cimento de Hidróxido de Cálcio un Total da Compra ===>> 514,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 36 panos de chão e 10 tapetes para uso na limpeza das UBS. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano para limpar chão. un Tapete un Total da Compra ===>> 225,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 kits de pilha palito para uso nas UBS. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pilha alcalina palito AAA, blister com 04 unidades blt Total da Compra ===>> 119,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de computadores do Centro Municipal de Saúde e Posto de Sander. Orç. Fornecedor..........: R C A INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 763,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10m de crepe chiffon liso; 03 m tecido de algodão, estilo coleção Natal; 09 m de Fornecedor..........: ENTREMALHAS TECIDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.980.102/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tecido m Algodão (tecido) m Feltro m Fibra un Total da Compra ===>> 292,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de 1.000 folhas A4 em formulário contínuo para impressão de exame ECG e Fornecedor..........: BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.883.492/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel pct Total da Compra ===>> 236,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 46 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; validade mínima de 6 meses a partir da entrega. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de pct 500 g. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g. pct Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g. pct Total da Compra ===>> 127,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham data de fabricação e validade e informação nutricional. Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb suína, sem capa de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C. Embalagem com 500g. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb suína, sem capa de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C. Embalagem com 500g. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Total da Compra ===>> 184,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. lat Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Descrição do Produto Unid. Queijo ralado, ingredientes: queijo tipo parmesão ralado e ácido pct sórbico. Embalagem de 50 g. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já frc contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Preço Unitário Quantidade 47 ate 30/11/2014 Valor Total Total da Compra ===>> 28,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de forração em 02 cadeiras de roda, forração de 02 travesseiros, manutenção de 01 Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.623.097/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 490,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à ampliação da área de serviço e lavanderia da UBS Vila Nova para Melhoria do Acesso e da Qua Fornecedor..........: CONSTRUTORA JAIBE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.076.499/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de reforma un Total da Compra ===>> 2.515,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 condicionador de ar, marca Philco, 24.000 BTUS, quente e frio, para uso na rec Fornecedor..........: LOJAS QUERO-QUERO S.A . CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 96.418.264/0207-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Condicionador de ar split. un Total da Compra ===>> 2.260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vidro incolor 03 mm, medindo 1,40x0,85 m, e 01 vidro martelado, medindo 0,50x0 Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.417.323/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vidro un Vidro un Total da Compra ===>> 159,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos bebedouros de uso na Farmácia Básica Municipal, Centro Comunitár Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 542,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo Nykon A4060 e 15 carimbos N301 e N302 para uso no Centro de Saúde e Po Fornecedor..........: M BENDER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.770.754/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carimbo un Carimbo un Total da Compra ===>> 738,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 buchas PVC 8; 01 desentupidor de vaso sanitário e 10 parafusos para uso na UBS Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bucha un Desentupidor WC un Parafuso un Total da Compra ===>> 18,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 adaptador; 1,20 m de mangueira; 01 adaptador interno 3/4; 10 buchas; 01 engate Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adaptador un Mangueira 3/4 m Adaptador 25x¾ un Bucha un Engate un Joelho un Parafuso un Bucha un Desentupidor WC un Parafuso un Total da Compra ===>> 42,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada espiral 33W; 01 plafon e 01 tee para uso no CAPS. Orç. 56167 e 56557. Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada un Plafon un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Tee 48 ate 30/11/2014 un Total da Compra ===>> 31,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 assento sanitário e 01 parafuso para uso na UBS de Sander. Ped. 57336. Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Assento para vaso sanitário un Parafuso un Total da Compra ===>> 27,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras tipo U 3/4; 20 buchas; 01 joelho; 01 joelho soldáveis 90x25; 20 pa Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Braçadeira un Bucha un Joelho 25 un Joelho un Parafuso un Parafuso 4x30 un Parafuso 5x50 un Tubo un Total da Compra ===>> 12,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 canaleta fina; 01 conexão e 02 m de fio paralelo 2x1,50 mm para uso no CAPS. P Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Canaleta un Conexão un Fio 2x1,5mm m Total da Compra ===>> 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 buchas PVC 10; 10 buchas PVC 10 para parede oca; 01 lâmpada espiral 46 W; 20 p Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bucha un Bucha un Lâmpada espiral un Parafuso un Plafon un Total da Compra ===>> 44,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 inseticida para uso do CAPS. Orç. 57470. Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Inseticida para cupim frc Total da Compra ===>> 16,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave de fenda 1/8x6; 01 chave Philips 1/4x6 e 01 chave rotativa para uso no C Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave de fenda un Chave philips un Chave un Total da Compra ===>> 27,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tábuas 0,15x3,00 m para uso na sala de espera da UBS de Sander. Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tábua de cedrinho un Total da Compra ===>> 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.206.664/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra grês rígida. m³ Total da Compra ===>> 770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da antena de internet via rádio do CAPS. Fornecedor..........: FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.519.714/0001-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 80,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 49 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 palmeiras, 20 caixas de flores e 30 folhagens para uso na ornamentação do CAPS Fornecedor..........: JOAO BATISTA ROHR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 386.787.210-49 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Folhagens un Flores em caixa cx Folhagens un Folhagens un Total da Compra ===>> 920,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 teclados para microcomputador para uso no Centro Municipal de Saúde. Orç. 872. Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Teclado para computador USB un Total da Compra ===>> 35,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo de força, 01 cabo VGA HDB XDB com filtro 1,8 m e 01 pilha da BIOS 03 v pa Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo de força un Cabo m Pilha Pequena un Total da Compra ===>> 87,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estabilizador de 300 VA, marca Enermax, e 01 estabilizador de 300VA, marca BMI Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Estabilizador Entrada Bivolt Saída 110V un Estabilizador Entrada Bivolt Saída 110V un Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do compressor do consultório odontológico da UBS da Linha 28. Fornecedor..........: GUIOMAR SCHROEDER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.366.884/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 625,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 oxímetro modelo MF-417 para uso do ESF da Linha 28. Fornecedor..........: A. DE LIAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.190.243/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Oxímetro de dedo un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 galões de 05 litros de desinfetante ref. A043-5, 06 galões de 05 litros de sab Fornecedor..........: JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.928.639/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Materiais de limpeza diversos un Materiais de limpeza diversos un Desinfetante em galão gl Materiais de limpeza diversos un Total da Compra ===>> 1.678,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 26 laços grandes e 10 laços pequenos para uso na Campanha de Combate ao Câncer Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.983.018/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção un Serviço de confecção un Total da Compra ===>> 542,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 01 extintor AP 10 litros e 01 extintor pó 04 Kg para uso no Posto de Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.422.544/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l un Recarga de extintor un Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 placas de identificação de extintor e 01 placa de orientação de saída para uso Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.422.544/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa informativa un Placa de identificação un Total da Compra ===>> 60,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 50 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à revisão de 5.000 km do veículo de placas IVX-5303 de uso da Secretaria Municipal Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 anel do cárter, 04 frascos de óleo semissintético e 01 filtro de ól Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Anel de borracha un Óleo lubrificante semi-sintético frc Filtro de óleo un Total da Compra ===>> 120,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.995.598/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de desinsetização e desratização do prédio da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.312.874/0002-81 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de dedetização un Total da Compra ===>> 170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de 32 ala-minutas que serão servidas no almoço dos funcionários qu Fornecedor..........: PI LANCHES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.216.868/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/Lanche un Total da Compra ===>> 416,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à capacitação sobre o "Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ" para servidores dos Fornecedor..........: JULIANA SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.156.407/0001-17 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Palestras un Total da Compra ===>> 1.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços técnicos de assessoria às equipes de Estratégia da Família dos bairros Linha 28, Linha Fornecedor..........: JULIANA SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.156.407/0001-17 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços Técnicos-Profissionais (mês) mês Total da Compra ===>> 7.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de integrantes do grupo de idosos à cidade de Bom Princípio/RS no dia 09/11/201 Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte do grupo de idosos para participar de baile em Linha Café Alta no di Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de tinta esmalte alto brilho; 03 galões de tinta acrílica semi-brilho; 0 Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta l Tinta acrílica, galão de 3,6 l gl Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros. lat Solvente, embalagem 05 litros gl Massa acrílica kg Lixa ferro nº 100 un Tinta acrilica, galão de 3,6l. gl Textura gl Tinta fosca lat Tinta fosca lat Solvente, embalagem 05 litros gl Lixa ferro 120 un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Tinta esmalte brilho, litro Textura Tinta acrílica, lata com 18 litros Fita crepe Tinta 51 ate 30/11/2014 l lat lat rl l Total da Compra ===>> 3.649,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35 m² de lambril em madeira de pinus para doação à família do Sr. Daniel Elias Le Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lambri de madeira de pinus m² Total da Compra ===>> 544,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 12/11/2014 sob o nº 11.346, porém com quantidade incorreta, referente à compra de 100 m Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lambri de madeira de pinus m² Total da Compra ===>> 1.555,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza de bico, limpeza de corpo, serviço Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de aditivo para radiador para uso do veículo de placas IQC-8918 de uso Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo un Total da Compra ===>> 62,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de combustível, 04 buchas da balança, 01 sonda lambda, 01 jogo de amort Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de combustível un Bucha un Sonda lâmbda un Jogo de amortecedor jg Kit de coifa de batente Kit Coxim pç Reservatório de água un Sensor pç Junta de tampa de válvula pç Calço para motor pç Barra axial para veículos pç Terminal de direção un Correia do alternador pç Filtro de ar un Jogo de amortecedor jg Kit de coifa de batente Kit Coxim pç Total da Compra ===>> 2.472,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-7, 01 soquete de lâmpada, 01 relé de pisca e 01 lâmpada H-4 para uso Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada H7 un Soquete lâmpada un Relé de pisca un Lâmpada H4 un Total da Compra ===>> 112,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços manutenção de caixa, flange, cárter, regulagem de injeção eletrônica e limpeza d Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 flange traseira do virabrequim, 01 junta do cárter, 01 jogo de velas, 01 filtr Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Flange pç LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Junta Jogo de velas Filtro de ar Cabo de velas 52 ate 30/11/2014 pç un un un Total da Compra ===>> 373,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes do grupo de idosos para reuniões no Centro de Lazer d Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.464.175/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores pó 08 Kg para uso no Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.422.544/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor un Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de ministração de palestra com o tema "Transforme a terceira na melhor idade" para Fornecedor..........: FABIO DA ROSA FIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 407.575.010-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Palestras un Total da Compra ===>> 1.558,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de famílias do PAIF de Canastra Alta e Serra Grande para passeio em Canela no d Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.859.260/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 m de TNT; 30 folhas de papel crepom; 04 pacotes de folha de desenho e 50 pacot Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total TNT m Papel crepon un Folha de desenho A-4, pacote com 50 folhas. pct Pacote de bala pct Total da Compra ===>> 221,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de bombom e 16 folhas de papel almaço para uso nas atividades e dinâmi Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bombom cx Folhas de papel un Total da Compra ===>> 121,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana, óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos pct 50% de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão, ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Descrição do Produto Unid. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor cenoura, com cobertura de un chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 4 dias a partir da data da entrega. Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana, óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos pct 50% de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão, ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Biscoito de canela. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Palito de mel. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Biscoito de Chocolate caldeado. Validade mínima de 15 dias a partir pct da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Preço Unitário Quantidade 53 ate 30/11/2014 Valor Total Total da Compra ===>> 1.013,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 m de crepe chiffon liso 100%; 12 m de feltro; 03 m de tecido de algodão coleçã Fornecedor..........: ENTREMALHAS TECIDOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.980.102/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tecido m Feltro m Algodão (tecido) m Algodão (tecido) m Cetim m Linha un Linha un Total da Compra ===>> 424,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 105.000 Km do veículo de placas ITO-2834 de uso do CRAS. OS 0224306 Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 649,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras, 02 lâmpadas 5W, 01 filtro de combustível, 01 cabo comando, 01 fil Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Braçadeira un Lâmpada un Filtro de combustível un Cabo m Filtro de óleo un Jogo de pastilha de freios un Óleo lubrificante 15W40 frc Palhetas para pára-brisa jg Filtro de ar un Líquido para limpeza de motor frc Kit revisão un Limpa freios frc Produto para limpeza de injeção eletrônica. frc Total da Compra ===>> 725,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Biscoito doce tipo sortido, com no mínimo 3 sabores diferentes, pct pacote de 400g. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Descrição do Produto Unid. Biscoito tipo cracker integral, mínimo de 1,5 g de fibras totais na pct porção de 30 g. Embalagem primaria: pacote de 400g. Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos, pct açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado, aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural. Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1 kg. Creme de leite UHT com 20% de gordura. Embalagem tetra Park de 200g un Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pot pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Gelatina sabor morango. Pacote de 75g de pó, enriquecida com polpas pct de abacaxi e cenoura, sem corantes artificiais. Gelatina sabor limão. Pacote de 75g de pó, enriquecida com polpas de pct abacaxi e cenoura, sem corantes artificiais. Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas. emb Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g. Livre de gordura tras. Suco em pó, sabor laranja, embalagem pacote de 500g pct Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g. pct Suco em pó, sabor uva, embalagem pacote de 500g. pct Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g. pct Suco em pó, sabor limão, embalagem pacote de 500g. pct Preço Unitário Quantidade 54 ate 30/11/2014 Valor Total Total da Compra ===>> 405,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Iogurte, litro sabor coco. Embalagem com 1 litro. l Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro. l Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham data de fabricação e validade e informação nutricional. Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb suína, sem capa de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C. Embalagem com 500g. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Total da Compra ===>> 277,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; validade mínima de 6 meses a partir da entrega. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct polipropileno original do fabricante, pacote com 1 Kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmento estranhos , registro no Ministério da Agricultura - SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem Biscoito doce tipo sortido, com no mínimo 3 sabores diferentes, pct pacote de 400g. Farinha de milho média, amarela, produto obtido pela ligeira torração pct do grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado, socado e LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p de proteína, embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, pacote de 1 Kg, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo penne, pacote de 500 gramas, deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. 55 ate 30/11/2014 pct pct cx pct un Total da Compra ===>> 1.239,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística teatral da peça "As trapalhadas de Bicudo e Leleco" na festa de conf Fornecedor..........: PARAISO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.528.382/0001-19 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 76 m de tesoura de eucalipto 10 cm para telha romana com 20% de caimento para uso Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tesoura de madeira de eucalipto pç Total da Compra ===>> 1.109,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 45 peças de madeira de eucalipto branco de 0,025x0,05x5,40 m; 17 peças de madeira Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Madeira de Pinheiro pç Prego 17x27 kg Forro de pinus m² m² Prego 13x15 kg Grampo para cerca. kg Prego 16x24 kg Madeira de eucalipto m Madeira de eucalipto m³ Madeira de eucalipto m³ Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 1.810,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de canaleta e pestana para porta, 01 quadro do vidro de porta LD, 01 quad Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Canaleta de porta un Quadros un Espelho un Total da Compra ===>> 405,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de uma maçaneta para-lama 1755599A1 para uso na manutenção da retroescavadeira nº 07 Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Maçaneta un Total da Compra ===>> 198,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.136.186/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Serviço de montagem de pneu Serviço de montagem de pneu Tip top 56 ate 30/11/2014 un un pç Total da Compra ===>> 470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação e montagem do motor novo na bomba dágua submersa do poço comunitário Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.501.343/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 388,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 motor novo 10,0 cv 380v para substituição na bomba d'água sub-60-100sae24-10 c Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.501.343/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Motor un Total da Compra ===>> 3.690,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 rádio e 01 tampão frontal uso no veículo de placas IEB-3970 da Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 63,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampão frontal para uso no veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Municipal Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tampa un Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 rádio, marca Napoli, para uso no veículo de placas IEB-3970 da Secretaria M Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rádio un Total da Compra ===>> 159,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conexão FJ16-12 para uso na manutenção da retroescavadeira n° 07 da Secretaria Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conexão un Total da Compra ===>> 33,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 03 de setembro de 2014 sob p nº 8.788, porém com credor incorreto, refertente à compra Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conexão para retroescavadeira pç Anel un Mangueira 3/4 m Capa de mangueira ¾ pç Mangueira trançada 3/8 m Capa un Mangueira m Capa para mangueira hidráulica un Total da Compra ===>> 328,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,60 cm de mangueira ¾, 01 conexão TFJ90-12-12 e 01 conexão FJ16-12 para uso na m Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira 3/4 m Conexão un Conexão un Total da Compra ===>> 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 doses de sêmem para uso na inseminação artificial de suínos em propriedades ru Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.245.163/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sêmen suíno un Total da Compra ===>> 225,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 aplicadores descartáveis (pipetas) para uso na inseminação artificial de suíno Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.245.163/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pipeta un Total da Compra ===>> 20,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 57 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de solda e torno no pino do H da retroescavadeira n° 10 da Secretaria Municipal de Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de solda un Serviço de torno un Total da Compra ===>> 258,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura do capô inferior, 01 fechadura do capô superior, 01 puxador do cabo Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fecho de capô dianteiro pç puxador pç Cabo de capô pç Flexível de freio dianteiro para caminhão un Fecho de capô dianteiro pç Total da Compra ===>> 116,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina de vidro LE para uso na manutenção do veículo de placas IBL-7258 da Se Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina de vidro un Total da Compra ===>> 101,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.758.348/0002-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R13 82T. un Pneu novo 215/80 R16 107S. un Total da Compra ===>> 1.139,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas com 4.800 folhas de papel toalha, tamanho 23x21 cm, branco; 02 fardos c Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel higiênico ultra branco, macio, folha simples de alta qualidade, fd 100% fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada. Papel toalha cx Sabonete líquido perolado, para uso para as mãos, embalagem (galão) gl de 5 litros, com tampa e lacre, dermatologicamente testado, essência neutra, límpida, livre de resíduos suspensos ou precipitações. Total da Compra ===>> 474,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 2.500 copos plásticos descartáveis de 200 ml para uso da Secretaria M Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades. cx Total da Compra ===>> 85,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 haste do cilindro do tombamento da concha dianteira e 01 reparo do cilindo da Fornecedor..........: JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PEÇAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.264.336/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Haste do cilindro pç Reparo do cilindro do fechamento da concha pç Total da Compra ===>> 1.158,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 500 g de café e 04 caixas de 1.750 g de café para consumo da Secret Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Café, pacotes de 500g. pct Café un Total da Compra ===>> 124,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 caixas de filtros de papel para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e M Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de Papel un Total da Compra ===>> 26,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão do sistema de internet da sala do Departamento de Meio Ambiente. Fornecedor..........: R C A INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 130,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 58 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de lâmpadas na parte externa da feira do produtor do Loteamento Pinh Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis un Total da Compra ===>> 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 plafons, 02 lâmpadas 25w, 04 m de fio 2x1,5 mm para uso na sala de arquivo; 02 Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Plafon un Lâmpada compacta 15 watts un Lâmpada compacta 20 watts un Lâmpada un Fio 2x1,5mm m Relé fotoelétrico magnético, novo, intercambiável, un 220V-60Hz-1800VA-1000W, conforme NBR-5123, relés do tipo eletromagnético (partida instantânea). Pinos de contatos de carga tipo NF,com certificado ISO9001 de qualidade e garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação, devendo a data de fabricação constar no produto de forma indelével. Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com base de fixação em aço galvanizado a fogo. Cadeado un Trinco un Joelho un União un Luva pç Joelho un Lâmpada un Total da Compra ===>> 200,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de baterias do veículo de placas IBL-7258 e serviço de instalação elétric Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baterias de 70 A para uso no veículo de placas IBL-7258; 04 fusíveis, 01 tomad Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria de 70 amperes un Fusível un Tomada un Fio 2x1,0mm m Fio m Sirene pç Total da Compra ===>> 742,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lente de pisca 1065, 01 lâmpada de 01 polo e 01 interruptor de freio para uso Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lente un Lâmpada 01 pólo un Interruptor de freio un Total da Compra ===>> 47,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 porcas com trava para uso na grade aradora usada pela Secretaria Municipal de Fornecedor..........: FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.472.979/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Porcas un Total da Compra ===>> 14,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de uma placa tamanho 2,00x1,20 m para identificação da Feira do Produtor Rural do Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.789.490/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção de placa informativa. un Total da Compra ===>> 576,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza, manutenção e colocação de gás no aparelho de ar condicionado da recepç Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de limpeza em condicionador de ar un Total da Compra ===>> 250,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 59 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 263,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba dágua, 01 selo do motor e 01 ponteira da direção para uso na menutenção Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.618.082/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bomba d'água un Selo do motor pç Ponteira de direção un Total da Compra ===>> 186,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de aditivo para radiador orgânico para uso na manutenção do veículo de Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.618.082/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo para radiador orgânico frc Total da Compra ===>> 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 21 litros de nitrogênio para uso na inseminação artificial de bovinos em propried Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.302.959/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Nitrogênio l Total da Compra ===>> 121,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 bainhas e 01 caixa de luvas para uso na inseminação artificial de bovinos em p Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.302.959/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bainha un Luva importada para inseminação artificial cx Total da Compra ===>> 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 doses de sêmen bovino da raça Jérsei e 20 doses de sêmen bovino da raça Gir pa Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.302.959/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sêmen bovino da raça Jersey. un Sêmen bovino da raça Gir. un Total da Compra ===>> 490,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e resinagem do radiador do trator nº 04 da Secretaria Municipal de Agri Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.675.113/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 205,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca e instalação de bomba d’água submersa no poço artesiano comunitário da es Fornecedor..........: PAULO CESAR LONDERO 33943915034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.276.558/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 75,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à inserção de 150 chamadas de 30" e transmissão de 04 finais na Rádio ABC 900, durante o perí Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de divulgação em rádio un Total da Compra ===>> 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 encarte especial de 04 páginas na edição do dia 09 de janeiro de 2015 do J Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 60 ate 30/11/2014 Total da Compra ===>> 6.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 17/11/2014 do aviso de licitação na mod Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 231,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da torre retransmissora de sinal UHF. Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 390.622.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF un Total da Compra ===>> 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da torre retransmissora de sinal UHF. Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 390.622.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF un Total da Compra ===>> 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de organização do Campeonato Municipal de Bolão, que ocorrerá de 07 a 2 Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL (PJ) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.067.697/0001-43 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de organização un Total da Compra ===>> 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de organização e arbitragem do Campeonato Municipal de Bocha 48 com término previs Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL (PJ) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.067.697/0001-43 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de organização un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à impressão de 5.000 flyers e 50 cartazes para uso na divulgação das partidas válidas pela fa Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 657,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à impressão de 7.000 folhetos e 50 cartazes para divulgação das partidas válidas pela fase se Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 947,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à impressão de 5.000 flyers e 100 cartazes para uso na divulgação da programação natalina do Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 831,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 estojos de bola de bolão para premiação do Campeonato Municipal de Bolão, que Fornecedor..........: GERSON THIER & CIA. LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.186.790/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bola de bolão aglomerado un Total da Compra ===>> 740,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização da fase semifinal do Campeonato Gaúcho de Voleibol, que ocorrerá no Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un Total da Compra ===>> 880,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 61 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musica da Banda Alto Astral para animação do Baile dos Reis de Kerb, Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un Total da Compra ===>> 5.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de sonorização dos eventos da programação natalina do Município, que oc Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un Total da Compra ===>> 7.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de alimentação para as equipes Voleisul e APEF para participarem d Fornecedor..........: INST.EVAN.DESAFIO JOVEM TRES COROAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fornecimento de Alimentação un Total da Compra ===>> 880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de 50 cds graváveis e 02 rolos de fita dupla-face para uso da Secretaria Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total CD-R Gravável un Fita dupla-face normal un Total da Compra ===>> 42,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.859.260/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 buquês de flores para uso na decoração natalina do Município. Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 94,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos pontos lógicos e elétricos da sala da Secretaria Municipal de In Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 275,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa AMP, 02 tomadas sistema X, 02 patch cords, 01 tomada lógica, 25 m de cab Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa AMP un Tomada sistema X un Patch Cord un Tomada lógica un Cabo UTP CAT 5e m Cabo flex 2,5mm m Bucha S 8 com parafuso un Total da Compra ===>> 205,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 galões de tinta acrílica branca para uso na manutenção das lanternas de madeir Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta acrílica semi-brilho gl Total da Compra ===>> 190,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 230 medalhas e 28 troféus para a premiação da 9ª Volta Ciclística das Hortênsias, Fornecedor..........: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 81.839.540/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medalhas un Troféu un Total da Compra ===>> 2.984,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de digitalização de 01 projeto elétrico do Polo Industrial. Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 62 ate 30/11/2014 Total da Compra ===>> 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de orquídeas do grupo de orquidófilos de Três Coroas para representa Fornecedor..........: RAPIDO MOLLER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.165.100/0001-54 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 1.360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trenó de madeira, medindo 150x95x105 cm; 06 renas de madeira, medindo 110x140 Fornecedor..........: J. MACHADO MOVEIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.535.458/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Material para decoração un Material para decoração un Total da Compra ===>> 4.160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para uso na decoração de natalina do Município. Pagamento co Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de arbitragem de partidas do Grêmio Esportivo Sandense e do Esporte Clube Mundo No Fornecedor..........: SULICAMPE ORG. DE CAMP./EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.751.356/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 1.805,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao registro do domínio "esportestrescoroas.com.br", na internet do Brasil, correspondente ao Fornecedor..........: NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.506.560/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Renovação de registro de domínio un Total da Compra ===>> 138,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.179.211/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areia fina m³ Areia fina m³ Areia fina m³ Total da Compra ===>> 1.944,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município em partida v Fornecedor..........: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.162.404/0001-68 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 1.500 sacolas em papel reciclado 180g, medindo 48x43 cm, para uso na divulgaçã Fornecedor..........: MAZZURANA ARTES GRAFICAS E EDITORA GRAMADENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.983.674/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 3.266,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 camisetas pólo, 50 bermudas e 180 camisetas para serem usadas pela organização Fornecedor..........: FRANCY CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.848.502/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Camisetas un Bermuda un Camisetas un Total da Compra ===>> 4.410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 121 medalhas e 11 troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bolão e do Fornecedor..........: MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.498.341/0001-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medalhas un Troféu un Total da Compra ===>> 1.976,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de página inteira na edição do dia 20 de novembro de 2014 e 01 anú Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Divulgação em jornal Divulgação em jornal 63 ate 30/11/2014 un un Total da Compra ===>> 1.840,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 01 página na edição do dia 08 de janeiro de 2015 do Jornal Mund Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 banner, medindo 03x1,5 m, para uso na divulgação da programação natalina do Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.282.376/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 247,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/2 página na edição de janeiro/2015 da Revista Bola em Jogo pa Fornecedor..........: FERNANDO JESUS DA ROCHA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.690.651/0001-74 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em revistas un Total da Compra ===>> 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publibicação de 01 anúncio institucional na lista telefônica Lista Press. Fornecedor..........: ELISA FLORIANO BORBA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.955.838/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em lista telefônica un Total da Compra ===>> 1.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 10 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da final do Camp Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua com carro de som h Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 41 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da programação n Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua com carro de som h Total da Compra ===>> 1.025,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e restauração de 01 locomotiva para colocar como atração turística e Fornecedor..........: GILBERTO LUIZ THOMAS 53041402068 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.418.820/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 5.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de zeladoria na Rua Coberta no período de 28 de novembro de 2014 a 06 d Fornecedor..........: A. S. RIBAS SERVICOS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.586.488/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de zeladoria un Total da Compra ===>> 7.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de higienização dos depósitos e escadaria do Parque Ecológico das Laranjeiras. Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.383.613/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 04/11/2014 sob o nº 11.095, porém com a descrição do serviço incorreta, referente ao se Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.383.613/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e pintura das marquises do Centro Desportivo Armando Brusius. Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.383.613/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 650,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 64 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 licença Windows 8.1 para instalação em microcomputador da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Microsoft Windows 8.1 (licença de uso). un Total da Compra ===>> 599,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes do Projeto Esporte Campeão para representar o Municíp Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do "Esporte Clube Mundo Novo" para representar o Município Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Picollo para representar o Município em partida válida pela Copa do V Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 estruturas metálicas de 05 m e 01 estruturas metálicas de 03 m para uso na cob Fornecedor..........: DRG WEBER METALURGICA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.827.538/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Estrutura metálica un Estrutura metálica un Total da Compra ===>> 7.650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 galões de 05 litros de alvejante, 10 galões de 05 litros de desinfetante e 05 Fornecedor..........: LUIZ MARCOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.227.910/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros gl Desinfetante, galão de 5 litros gl Sacos para lixo 20 litros, cor preta, fardo com 100 unidades. fd Total da Compra ===>> 577,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 frascos 500 ml de bom ar, 01 lata de 50 litros de querosene, 01 caixa de 100 c Fornecedor..........: LUIZ MARCOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.227.910/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desodorizador de ar em spray frc Querosene lat Luva de látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho P. Luva de borracha para mãos par Pano para limpeza pct Total da Compra ===>> 1.409,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 bolas de futebol com peso e tamanho oficiais para a premiação do Campeonato Mu Fornecedor..........: CARINA MELISSA DA SILVA 00136672035 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.171.771/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bola futebol society un Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda Miramar Show para animação de baile da ADC Fluminen Fornecedor..........: E ADAM PRODUCOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.896.183/0001-78 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un Total da Compra ===>> 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 painel de LED ph10 em alta resolução, medindo 05x03 m, com processador, para Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS HOFFMANN SONORIZACAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.197.187/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação un Total da Compra ===>> 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Tropical para animação do Encontro de Corais de Rod Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS HOFFMANN SONORIZACAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.197.187/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 Serviço de animação de baile 65 ate 30/11/2014 un Total da Compra ===>> 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transmissão das finais da 10ª Copa de Futebol Cidade Verde, que ocorrerá de 1 Fornecedor..........: MARCUS VON GROLL COMUNICACOES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.253.101/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em site un Total da Compra ===>> 7.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bolas de futebol para serem utilizadas no Campeonato Municipal de Grama Sintét Fornecedor..........: PATRICIA M MULLER ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.766.803/0001-54 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bola futebol society un Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e pintura das lanternas de madeira que serão utilizadas na decoração Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.549.789/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de cavalos até a cidade de Rolante/RS para a participação de 04 duplas que repr Fornecedor..........: LEANDRO CAVICHIOLI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.984.662/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 460,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 07/11/2014 sob o nº 11.240, porém comrubrica incorreta, referente ao transporte de cava Fornecedor..........: LEANDRO CAVICHIOLI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.984.662/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 460,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à hospedagem da equipe "Voleisul" para participar das partidas válidas pela fase semifinal do Fornecedor..........: ECOLAND EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.093.530/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Hospedagem un Total da Compra ===>> 3.180,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de ½ página na edição do dia 28 de novembro de 2014 do Jornal Inte Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.199.954/0004-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 745,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de ½ página na edição do dia 05 de dezembro do Jornal Integração p Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.199.954/0004-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 1.199,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 papais noéis de 1,60 m para uso na decoração natalina do Município. Fornecedor..........: LUCAS GRINGS MONARETTO 01972813030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.928.479/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 4.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 papais noéis de 2,40 m e 01 papai noel de 1,80 m para uso na decoração natalin Fornecedor..........: LUCAS GRINGS MONARETTO 01972813030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.928.479/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Material para decoração un Total da Compra ===>> 1.030,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 17/11/2014 sob o nº 11.466, porém anulado em 24/11/2014 por estar com o valor incorreto Fornecedor..........: LUCAS GRINGS MONARETTO 01972813030 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.928.479/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Material para decoração un Total da Compra ===>> 1.430,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/11/2014 66 ate 30/11/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 pinheiros de natal de 210 cm para uso na decoração natalina do Município. Paga Fornecedor..........: J. K. DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.230.359/0001-43 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 4.470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 buquês de flores de natal para uso na decoração natalina do Município. Fornecedor..........: FLORIDES MARIA PEREIRA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.543.451/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda Guarujá para animação do Baile dos Reis de Kerb, qu Fornecedor..........: IVAIR GIOVANELLA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.587.694/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un Total da Compra ===>> 4.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à hospedagem do domínio "esportestrescoroas.com.br" nos servidores da empresa Locaweb, durant Fornecedor..........: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.351.877/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Hospedagem de domínio de internet. un Total da Compra ===>> 536,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte das equipes do "Voleisul" e "APEF" para participarem das partidas vá Fornecedor..........: EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.308.779/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 3.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à hospedagem da equipe "APEF" para participar das partidas válidas pela fase semifinal do Cam Fornecedor..........: HOTEL EXECUTIVE LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.458.154/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Hospedagem un Total da Compra ===>> 1.726,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 03 cópias de plantas, conforme os protocolos nº 3505/2014, 3840/201 Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.592.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de cópia de projeto un Serviço de cópia de projeto un Serviço de cópia de projeto un Total da Compra ===>> 141,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 lonas front, medindo 21x3 m, acabamento em solda, reforçada com corda, e 02 Fornecedor..........: ART PUBLIC LUMINOSOS E LETREIROS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.668.442/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 6.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 11/2014: 637.680,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado : 637.680,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h55min (6)