Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
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Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo Pág. 1 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Número OC: 35497 Fornecedor: SGA Niterói Veículos e Peças S. A. CNPJ - 36.152.916/000376 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VIATURAS 20 EGPN 21 1,0000 UN 1.051,30 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga , conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas. 1.051,30 Total NF. 82 1.051,30 Número OC: 35498 Fornecedor: M E J REPAROS DE EMBARCAÇÕES EM GERAL LTDA CNPJ 07.889.324/0001-71 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 1º DN 1,0000 UN 2.850,00 2.850,00 Confecção e instalação de 02 corrimãos em tubo de aço inox 1", sendo um do lado de BE e outro do lado de BE da embarcação. 2.850,00 Total NF. 84 Número OC: 35499 Fornecedor: Lambada Indústria e Comércio Ltda CNPJ - 35.899.376/000164 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 1º DN 1,0000 UN 1.800,00 1.800,00 Desepeno dos Lemes com substituição dos pinos de articulação, buchas do sistema hidráulico e gaxetas. 1.800,00 Total Número OC: 35502 Fornecedor: Serasa S.A. CNPJ - 62.173.620/0002-60 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 300,00 300,00 CONSULTA NO SITE DO SERASA, ATRAVÉS DO CNPJ VERIFICANDO ASSIM, SE OS CLIENTES ESTÃO CUMPRINDO AS SUAS OBRIGAÇÕES. 300,00 Total Número OC: 35505 Fornecedor: Papelaria Cardoso Ltda - ME CNPJ - 33.478.306/0001-07 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 40,0000 UN 7,00 280,00 BLOCO COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 50 X 2 VIAS, FORMATO 100 X 210MM 1/0 COR, EM AUTOCOPIATIVO 56 GRS BLOCAGEM, COLAGEM (NA CABEÇA) 280,00 Total Número OC: 35508 Fornecedor: RJ. EPI Comércio Atacadista de Uniformes e Equipamentos de Segurança LTDA-ME CNPJ - 19.207.590/0001-56 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 50,0000 UN 71,05 3.552,50 BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL),BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,TAMANHO 42, MARCA MARLUVAS CA 18051. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 50,0000 UN 71,05 3.552,50 BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL),BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,TAMANHO 43, MARCA MARLUVAS CA 18051. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 50,0000 UN 71,05 3.552,50 BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL),BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,TAMANHO 44, MARCA MARLUVAS CA 18051. 10.657,50 Total Número OC: 35509 Fornecedor: MG Comercio Atacadista, Importação e Exportação de Roupas e Acessorios LTDA CNPJ - 19.686.760/0001-22 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 5,0000 UN 75,00 375,00 CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2, RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO, PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, ATPV 9,6 calicm2, GRAMATURA 220g/m2, TAMANHO ÚNICO CA 31.976. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 5,0000 UN 1.429,99 7.149,95 CAPUZ MODELO CARRASCO RISCO IV, CONFECCIONADO EM TRÊS CAMADAS DE TECIDO TECASAFE PLUS 700, COMPOSTO DE 48% MODACLÍLICO FR, 37% FIBRA CELULÓSICA, 15% PARA-ARAMIDA, ATPV 43 cal/cm2, GRAMATURA NOMINAL DE 7,4 oz/yd2 CA 32.674. CAPACETE V-GARD MSA CA 498, E LENTE EM DUAS CAMADAS DE POLICARBONATO DE 1,4 E 1,5 mm DE ESPESSURA. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 5,0000 UN 1.359,00 6.795,00 MACACÃO PARA ELETRICISTA RISCO IV, MULTICAMADAS DE TECIDO TIPO SARJA 2X1 COM TRATAMENTO RETARDANTE AS CHAMAS RF, COMPOSTO POR 48% MODACRÍLICO FR, 37% FIBRA CELILÓSICA E 15% PARAAMIDA, GRAMATURA NOMINAL PARA CADA CAMADA DE 7,4 oz/yd2, atpv aferido 43 CAL/CM2 CA 32.391. 14.319,95 Total EMGEP16/08/2012 13:55 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo Pág. 2 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Número OC: 35510 Fornecedor: Globalcards Industria e Comércio Ltda - ME 09.059.053/0001-52 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Despesa) 20 EGPN 23 2,0000 UN RIBBON MIGICARD LC1 YMCKO (COLOR) M9005-751 350 IMP + FRETE Total CNPJ 550,50 1.100,99 1.100,99 Total Número OC: 35512 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Apontador Grande com depósito colorido. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caneta esferográfica azul BIC. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caneta esferográfica preta BIC. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Apontador para lápis metálico. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Borracha sintética branca com protetor. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caneta esferográfica vermelha BIC. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Resmas de papel A4. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Rolo de saco plástico transparente 30cmx40cm. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Lápis preto Nº 2 Bic. Fornecedor: Expresso do Papel Papelaria, Informática e Bazar Eireli - EPP. CNPJ - 16.885.203/0001-42 00 PAE 180,0000 UN 0,68 122,40 00 PAE - 720,0000 UN 0,60 432,00 00 PAE - 720,0000 UN 0,60 432,00 00 PAE - 185,0000 UN 0,63 116,55 00 PAE - 365,0000 UN 0,67 244,55 00 PAE - 720,0000 UN 0,60 432,00 00 PAE - 220,0000 UN 11,99 2.637,80 00 PAE - 1,0000 UN 48,64 48,64 00 PAE - 1.100,0000 UN 0,36 396,00 4.861,94 Total Número OC: 35513 Fornecedor: Globalcards Industria e Comércio Ltda - ME 09.059.053/0001-52 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 23 1,0000 UN RIBBON MIGICARD LC1 YMCKO (COLOR) M9005-751 350 IMP + FRETE CNPJ 563,60 563,60 563,60 Total Número OC: 35517 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Tubo de Cola em bastão Pritt. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Tesoura sem ponta 13 cm em aço. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Tesoura 16 cm em aço. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Esquadro plástico 15 cm transparente. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caderno Universitário 100 folhas capa dura. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caixa de lápis de cor com 24 cores. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caderno Universitário 10 matérias / divisória capa dura. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Tranferidor 180º transparente. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Compasso escolar de metal com tiralinha. Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. 00 PAE - CNPJ - 05.214.053/0001-29 37,0000 UN 40,35 1.492,95 00 PAE - 9,0000 UN 29,68 267,12 00 PAE - 185,0000 UN 2,57 475,45 00 PAE - 19,0000 UN 6,60 125,40 00 PAE - 130,0000 UN 15,91 2.068,30 00 PAE - 30,0000 UN 35,97 1.079,10 00 PAE - 104,0000 UN 27,46 2.855,84 00 PAE - 9,0000 UN 5,85 52,65 00 PAE - 95,0000 UN 4,03 382,85 8.799,66 Total Número OC: 35518 Fornecedor: Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda 42.101.436/0001-17 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN TERMÔMETRO DIG. VARETA 10 A 200º GRAUS MARCA MINIPA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN CHAVE AJUSTAVEL 8" FOSCA 87.046 MARCA STANLEY MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN CHAVE AJUSTAVEL 12" FOSCA 87.048 MARCA STANLEY EMGEP16/08/2012 13:55 CNPJ - MCalixto 84,00 84,00 22,90 22,90 40,00 40,00 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CHAVE AJUSTAVEL 10" FOSCA 87.047 MARCA STANLEY MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CHAVE AJUSTAVEL 6" FOSCA 89.045 MARCA STANLEY MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET 3200A 20 EGPN 21 Pág. 3 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 1,0000 UN 30,00 30,00 20 EGPN 21 1,0000 UN 17,75 17,75 20 EGPN 21 1,0000 UN 196,00 196,00 390,65 Total 276574 Número OC: 35520 Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 451,98 451,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE PÓLEN, FILTRO MOTOR, LÍQUIDO LIMPA VIDROS, ÓLEO DE MOTOR QUARTZ(5 UNDS). 451,98 Total Número OC: 35521 PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descataveis Ltda ME CNPJ - 10.685.226/0001-27 20 EGPN 21 500,0000 UN 3,90 1.950,00 Total 34325 1.950,00 Número OC: 35522 Fornecedor: Full Pneus e Serviços Automotivos Ltda. CNPJ 07.198.620/0001-26 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 1.058,00 1.058,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: PNEU 245/70 R16 RO-HT NEXEN CAMINHONETE (2 UNDS), TRAVA DE ALINHAMENTO DIANTEIRO(1 UNID), CHUMBO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO (2 UNDS). 1.058,00 Total Número OC: 35523 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caixa de hidrocor colorido 12 cores. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Caixa de lápis de cor 12 cores. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Rolo de fita durex transparente 12mmX30m. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Régua de 30 cm em acrílico transparente. Fornecedor: Atacadão Papelex Ltda. CNPJ - 16.731.862/0001-24 00 PAE 365,0000 UN 1,70 620,50 00 PAE - 185,0000 UN 1,24 229,40 00 PAE - 365,0000 UN 0,64 233,60 00 PAE - 365,0000 UN 0,44 160,60 1.244,10 Total 22335 Número OC: 35525 Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 204,75 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA PEUGEOT - 408 - KPZ-7360. 204,75 204,75 Total 2895 Número OC: 35526 Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda. CNPJ - 04.390.900/0001-43 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 740,00 740,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DA APRTE ELÉTRICA DAS LANTERNAS TRASEIRAS DA VIATURA C4 PALLAS - PLACA KVW5973. 740,00 Total 277351 Número OC: 35528 Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 1.346,82 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: RÓTULA MANGA DE EIXO(2 UNDS), ARRA DA DIREÇÃO (2 UNDS). 1.346,82 Total 22502 1.346,82 Número OC: 35529 Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 2.271,50 SERVIÇO DE MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. 2.271,50 Total EMGEP16/08/2012 13:55 2.271,50 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário NF 42772 Centro de Custo Pág. 4 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Número OC: 35531 Fornecedor: Nova Altese Comércio de Auto Peças LTDA 07.503.705/0001-70 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN BRAÇO LIMPADOR DIANTEIRO NOVO FIESTA LD - VIATURA FORD FIESTA-PLACA LLG-2811. Total CNPJ 170,14 170,14 170,14 Total Número OC: 35537 Fornecedor: M. C. BOSSAN ME CNPJ - 04.105.852/0001-02 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 416.122,00 SISTEMAS DE TESTES DA CABEÇA ELETRÔNICA (STCE) DA ESPOLETA DE PROXIMIDADE DO CANHÃO 40mm L/70. 416.122,00 Total 416.122,00 Número OC: 35543 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) REFIL LB (LIBELL) FLEX FLOW Fornecedor: Elétrica Jurema Ltda 41 IPqM/SCAV CNPJ - 33.029.588/0001-65 6,0000 UN 59,50 357,00 357,00 Total NF 378 Número OC: 35544 Fornecedor: Milha Náutica Acessórios Esportivos Ltda ME 04.020.078/0001-29 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 33 1º DN 1,0000 UN CHIP PARA CARTOGRAFIA GOLD FOR PARA RADAR RAYMARINE MODELO E-120 STANDARD. CNPJ 1.530,00 1.530,00 1.530,00 Total Número OC: 35546 Fornecedor: Refrigeração IV Centenário Ltda. CNPJ - 33.198.342/0001-17 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 IPqM/SCAV 1,0000 UN 675,00 675,00 ELEMENTO FILTRANTE HIDRO 7 (2 UND), ELEMENTO FILTRATANTE HIDRO 9 (2 UND), FILTRO 2 EM 1 PARA PURIFICADORES SOFT DA EVEREST (5 UND). 675,00 Total Número OC: 35547 Fornecedor: KMK Metalurgica Serviços e Comércio Ltda. CNPJ 00.734.480/0001-14 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS) 33 DPHDM 4,0000 UN 700,00 Prestação do serviço de fabricação, fornecimento e instalação de 4 peças flexíveis de ligação nas unidades condensadoras de nº 1, 2, 3 e 4 do sistema de ar condicionado do Submarino-Museu Riachuelo 2.800,00 Total 2.800,00 Número OC: 35548 Fornecedor: Eliane Pereira da Silva CNPJ - 22.020.977/0001-03 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 IPqM/SCAV 16,0000 UN 98,00 1.568,00 AQUISIÇÃO DO BANCO DE BATERIA DE 12VOLTS / 9 Ah COM SEUS RESPECTIVOS JUMPER PARA UTILIZAÇÃO NO NO-BREAK LIGADO AO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MONITORAMENTO (SCM). 1.568,00 Total Número OC: 35549 Fornecedor: Contability Assessoria Contábil e Tributária S/S Ltda. CNPJ - 04.401.127/0001-73 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 22 1,0000 UN 11.400,00 11.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EMISSÃO DE PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DETALHADO NO ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 11.400,00 Total Número OC: 35550 Fornecedor: Revin Engenharia Comércio e Serviços LTDA - ME CNPJ 18.674.100/0001-69 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 IPqM/SCAV 1,0000 UN 7.520,00 7.520,00 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO ELÉTRICO BLINDADO PARA ACIONAMENTO DAS ELETROBOMBAS, INSTALAÇÃO DO QUADRO COM INFRA COMPLETA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (VÁLVULAS E REGISTROS), REVISÃO DAS ELETROBOMBAS, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MONÔMETRO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TANQUE DE PRESSÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO. 7.520,00 Total Número OC: 35554 Fornecedor: Limp Med Comércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda. ME CNPJ - 19.542.911/0001-79 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50 20 EGPN 21 400,0000 PCT 1,70 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50 FOLHAS 680,00 Total EMGEP16/08/2012 13:55 680,00 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo Pág. 5 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Número OC: 35557 Fornecedor: Benner Sistemas S/A CNPJ - 02.288.055/0001-74 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 426.257,28 426.257,28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DOS SITEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL, REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS. 426.257,28 Total Número OC: 35558 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CHÁ DE LIMÃO PARA A MÁQUINA. Fornecedor: Autômatos Locação de Máquinas e Comércio de Bebidas Ltda. CNPJ - 05.446.180/0003-15 20 EGPN 21 1,0000 UN 145,50 145,50 145,50 Total Número OC: 35559 Fornecedor: Sebastião Boechat Martins CNPJ - 028.632.007-04 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 32 UO - ARMAS E 1,0000 UN 5.000,00 CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TESTES DE ESPOLETA DE PROXIMIDADE. 5.000,00 Total 5.000,00 NF 8008 Número OC: 35561 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VIATURAS REVISÃO DOS 50.000 KM DA VIATURA TOYOTA KYC 4582. Fornecedor: Rodobens Automóveis 20 EGPN 21 CNPJ - 65.993.453/0029-02 1,0000 UN 726,86 726,86 726,86 Total BOLETO Número OC: 35562 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 SERVIÇOS SEGUROS 34 UO - ESTUDO 1,0000 UN 20,22 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 42 UO - APOIO 1,0000 UN 3,37 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 26,96 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 1,0000 UN 6,74 SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. 3,37 26,96 6,74 57,29 Total BOLETO Número OC: 35563 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 78,75 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 HNMD 1,0000 UN 101,25 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 31 SICONTA MK V 1,0000 UN 45,00 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 ICN 1,0000 UN 180,00 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24( 1,0000 UN 146,25 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24 1,0000 UN 67,50 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 LFM/Sede 1,0000 UN 742,50 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 LFM/CSLM 1,0000 UN 11,25 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 2.160,00 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 ETAM 1,0000 UN 67,50 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 DGPM / 1,0000 UN 22,50 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 DSAM 1,0000 UN 67,50 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 DPC 1,0000 UN 945,00 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. EMGEP16/08/2012 13:55 20,22 MCalixto 78,75 101,25 45,00 180,00 146,25 67,50 742,50 11,25 2.160,00 67,50 22,50 67,50 945,00 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 31 DESENV SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 CMS SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 CMatFN SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 UO - APOIO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 42 UO - APOIO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 34 UO - ESTUDO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 33 UO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 31 UO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Projeto SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015. Pág. 6 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 1,0000 UN 663,75 663,75 1,0000 UN 22,50 22,50 1,0000 UN 292,50 292,50 1,0000 UN 11,25 11,25 1,0000 UN 416,25 416,25 1,0000 UN 1.271,25 1.271,25 1,0000 UN 22,50 22,50 1,0000 UN 78,75 78,75 1,0000 UN 45,00 45,00 1,0000 UN 135,00 135,00 1,0000 UN 56,25 56,25 1,0000 UN 11,25 11,25 1,0000 UN 2.452,50 2.452,50 1,0000 UN 2.317,50 2.317,50 12.431,25 Total NF 21705 Número OC: 35564 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) KIT LUBRIFICAÇÃO Fornecedor: Rodobens Automóveis 20 EGPN 21 CNPJ - 65.993.453/0029-02 1,0000 UN 49,90 49,90 49,90 Total NF21705 Número OC: 35566 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) JOGO ELEMENTO FILTRO MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) JOGO PASTILHAS MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) FILTRO COMBUSTÍVEL MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) JUNTA, ALUMÍNIO MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ÓLEO LUBRIFICANTE MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) MICROFLX 939 LIMPADOR GAS/ET VIA TANQUE MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) KIT LUBRIFICAÇÃO Fornecedor: Rodobens Automóveis 20 EGPN 21 CNPJ - 65.993.453/0029-02 1,0000 UN 39,90 20 EGPN 21 1,0000 UN 239,88 239,88 20 EGPN 21 1,0000 UN 26,00 26,00 20 EGPN 21 1,0000 UN 2,98 2,98 20 EGPN 21 4,2000 UN 38,00 159,60 20 EGPN 21 1,0000 UN 97,50 97,50 20 EGPN 21 1,0000 UN 49,90 49,90 39,90 615,76 Total Número OC: 35573 Fornecedor: Benner Sistemas S/A CNPJ - 02.288.055/0001-74 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 23.551,75 23.551,75 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DO SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL SGE (JURÍDICO) E POSSÍVEIS TREINAMENTOS, REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS. 23.551,75 Total Número OC: 35574 Fornecedor: Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda CNPJ 03.854.323/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24( 1,0000 UN 592.437,60 Serviço de manutenção do Sistema de Gestão de Saúde (SGS-SAÚDE). 592.437,60 Total EMGEP16/08/2012 13:55 592.437,60 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário NF 441 Centro de Custo Número OC: 35579 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CHAPA ANTIDERRAPANTE 5052 H34 6,00X1,25X2,7MM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CHAPA LISA 5052 H34 6,00MX1,10MX3,0MM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CHAPA LISA 5052 O -6,00MX1,50MX8,0MM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CHAPA LISA 5052 H32-8,00MX1,50MX3,0MM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CHAPA LISA 5052 H34-6,60MX1,25MX3,0MM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CHAPA LISA 5052 H34 7,50MX1,50MX4,0MM Pág. 7 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Fornecedor: KLM COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA ME CNPJ 19.879.315/0001-89 33 CLSOBNVC 56,0000 UN 1.700,00 95.200,00 33 CLSOBNVC 47,0000 UN 2.000,00 94.000,00 33 CLSOBNVC 14,0000 UN 3.928,00 54.992,00 33 CLSOBNVC 28,0000 UN 2.000,00 56.000,00 33 CLSOBNVC 21,0000 UN 1.438,00 30.198,00 33 CLSOBNVC 24,0000 UN 2.300,00 55.200,00 385.590,00 Total FAT 3261 Número OC: 35583 Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 600,00 600,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO / 2015 (PAMSE SP - CTMSP/ARAMAR). 600,00 Total FAT 3258 Número OC: 35584 Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 11.730,80 11.730,80 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO / 2015 (SEDE). 11.730,80 Total Número OC: 35592 Fornecedor: Master Chef Comércio de Artefatos de Papel Eireli - Me CNPJ - 16.932.720/0001-25 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 02 1,0000 UN 907,90 100 UN TOALHA RENDADA DE PAPEL DOILIES MODELO 110 COM 11 CM COR BRANCA. VALOR DO SEDEX INCLUSO. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 02 1,0000 UN 70,82 100 UN TOALHA RENDADA DE PAPEL MODELO 330 COM 33 CM COR BRANCA. VALOR DO SEDEX INCLUSO. 907,90 70,82 978,72 Total NF 87 Número OC: 35593 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Prosecco. Fornecedor: Jathay Comércio Importação e Exportação Ltda 09.473.168/0001-99 01 EGPN 02 12,0000 UN CNPJ 36,00 432,00 432,00 Total Número OC: 35602 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PANO DE PRATO. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) VANISHI LÍQUIDO. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ANTIMOFO. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ROLO TIRA PÊLOS. Fornecedor: Polimídia do Brasil Informática Ltda. 23 01 EGPN 02 20,0000 UN CNPJ - 04.901.489/00012,05 41,00 01 EGPN 02 4,0000 UN 10,17 40,68 01 EGPN 02 3,0000 UN 7,50 22,50 01 EGPN 02 4,0000 UN 12,00 48,00 152,18 Total Número OC: 35603 SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA Fornecedor: Valdir Andrade Santos 20 EGPN 25 CNPJ - 278.518.427-00 1,0000 UN 7.588,00 7.588,00 7.588,00 Total Número OC: 35604 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) GUARDANAPO 24 x 22 LIPS. EMGEP16/08/2012 13:55 Fornecedor: MZC Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda 02.873.317/0001-68 01 EGPN 02 20,0000 UN MCalixto CNPJ 4,99 99,80 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) GUARDANAPO 30 x 30 LIPS. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) SABONETE LÍQUIDO DOVE. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) VANISHI PÓ WHITE. 01 EGPN 02 Pág. 8 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 20,0000 UN 8,90 178,00 01 EGPN 02 6,0000 UN 11,10 66,60 01 EGPN 02 2,0000 UN 25,90 51,80 396,20 Total Número OC: 35605 Fornecedor: Claro S/A CNPJ - 40.432.544/0001-47 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 61.011,91 61.011,91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, DISCAGEM DIRETA À DISTÂNCIA (DDD) E DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL (DDI). PARA LIGAÇÕES DESTINADAS A TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, PARA ATENDER A SEDE 61.011,91 Total Número OC: 35607 Fornecedor: Mix Bolsas e Produtos Promocionais Ltda - ME CNPJ 18.465.985/0001-96 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 00 PAE 240,0000 UN 39,00 Mochila Nylon 600 Medida 32 x 45 x 25 com bolsos frontais,com alça de mão e ombro, acabamentos especiais, sem vivo, espumada nas alças e costa, forrada e debruada (Toda preta) Personalização: Bordado. 9.360,00 Total 9.360,00 NF 37438 Número OC: 35609 Fornecedor: Superfor Rio Veículos Ltda. CNPJ - 05.318.447/0033-04 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 2,0000 UN 26,24 XS6Z/1177/A/VEDADOR Trib aprox R$ 5,54 Fed 8,97 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 1.781,35 AM55/3B436/BB/ EIXO E JUNTA Trib aprox R$ 246,96 Fed 305,29 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 2.295,40 AM55/3B437/BB/ EIXO E JUNTA Trib aprox R$ 318,22 Fed 393,37 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 3,0000 UN 28,00 B/0M80W/90/A ÓLEO DE E Trib aprox R$ 0,00 Fed 0,00 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW 1.781,35 2.295,40 84,00 4.213,23 Total 066 52,48 Número OC: 35611 Fornecedor: Prata Service Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ 05.275.175/0001-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 300,00 SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO E LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E TROCA DE SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTÍVEL 300,00 Total 300,00 NF 8249 Número OC: 35612 Fornecedor: Superfor Rio Veículos Ltda. CNPJ - 05.318.447/0033-04 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 900,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VIATURA FORD/FOCUS KNY-4403 900,00 Total 900,00 184 Número OC: 35616 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTÍVEL Fornecedor: Prata Service Comércio e Serviços Ltda - ME 05.275.175/0001-25 41 COGESN 1,0000 UN CNPJ 180,00 180,00 180,00 Total 1695 Número OC: 35617 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR. Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda. CNPJ - 04.390.900/0001-43 41 COGESN 1,0000 UN 258,00 258,00 Total 2918 258,00 Número OC: 35619 Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda. CNPJ - 04.390.900/0001-43 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 140,00 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR. 140,00 140,00 Total 35137 Número OC: 35620 Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 741,64 741,64 SERVIÇO SUST/ FILTROS/OUTROS (3), SUSBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO (2), SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIO (1), SUBSTITUIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE (4), BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE (4), HIGIENIZAÇÃO VENTILA LINHA LEVE (1), SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO (1). 741,64 Total EMGEP16/08/2012 13:55 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo Pág. 9 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total NF 35209 Número OC: 35621 Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 304,39 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VIATURA FORD FIESTA LLG-2811. 304,39 Total 304,39 31842 Número OC: 35622 Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 1.520,89 1.520,89 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR GP 30231 DIANT TURBOGAS (2), COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. C/ROL (2), KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO/ DIREITO 2-BT/CF (1), PNEU 175/65R14 82T POWERCONTACT (2), VÁLVULA SEGURANÇA BOR/418RP SC LL 1.520,89 Total 31778 Número OC: 35625 Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 41 COGESN 1,0000 UN 1.175,80 1.175,80 AQUISIÇÕES DE PEÇAS, TAIS COMO: FILTRO LUBRIFICANTE, DISCO DE FREIO TRAS SOLIDO (2), ÓLEO SW30 SEMI SINTÉTICO 1L HAVOLINE (4), PASTILHA DE FREIO, FILTRO CABINE, FILTRO DE AR. 1.175,80 Total Número OC: 35626 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CART. TONER COMP. HP CE278A2, 1K Fornecedor: Lagos Print Comércio e Serviços de Informática Eireli CNPJ - 16.580.245/0001-75 41 IPqM/SCAV 2,0000 UN 45,00 90,00 90,00 Total Número OC: 35627 Fornecedor: 360 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME CNPJ - 15.697.260/000135 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 IPqM/SCAV 1,0000 UN 15.985,69 15.985,69 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE PEQUENA MONTA NO LABORATÓRIO DE APOIO AO PROJETO "DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO, TESTE E REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SCM) DO NPa 500 T CLASSE MARACANÃ". 15.985,69 Total BOLETO Número OC: 35633 Fornecedor: Serasa S.A. CNPJ - 62.173.620/0002-60 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 317,03 317,03 CONSULTA NO SITE DO SERASA, ATRAVÉS DO CNPJ VERIFICANDO ASSIM, SE OS CLIENTES ESTÃO CUMPRIDO COM AS SUA OBRIGAÇÕES 317,03 Total Número OC: 35636 Fornecedor: CGMAC Comercial Elétrica Ltda CNPJ - 10.956.737/0001-36 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 20,0000 UN 45,70 Interruptores (módulo) bipolar simples P2 Branco 25A 250V 1M BR - SCHNEIDER - CÓD: PRM450151. 914,00 Total 914,00 Número OC: 35638 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VIATURAS MANUTENÇÃO NA VIATURA KYC 4582 Fornecedor: Rodobens Automóveis 20 EGPN 21 CNPJ - 65.993.453/0029-02 1,0000 UN 59,80 59,80 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CONJUNTO RETROVISOR 20 EGPN 21 1,0000 UN 85,80 85,80 145,60 Total Número OC: 35639 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) Sensor de temperatura HH79NZ047 - CÓDIGO 39301005 Fornecedor: Springer Carrier Ltda 20 EGPN 21 CNPJ - 10.948.651/0021-05 1,0000 UN 858,52 858,52 858,52 Total Número OC: 35640 FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC 50mmX50m FITA ADESIVA EMBALAGEM 50mmX50m - TRANSPARENTE EMGEP16/08/2012 13:55 Fornecedor: Show Plastic Distrib. e Prest. de Serviços Ltda. 08.988.623/0001-26 20 EGPN 21 50,0000 RL CNPJ - MCalixto 2,25 112,50 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS 20 EGPN 27 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 04 FUROS 20 EGPN 21 ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 04 FUROS 15MM X 33CM ESPESSURA DE 0,15MM Pág. 10 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 30,0000 cx1 9,60 288,00 2.000,0000 CX400 0,11 220,00 1,11 55,50 FITA ADESIVA MATERIAL CELOFANE 12mmX30m 20 EGPN 21 50,0000 RL FITA ADESIVA MATERIAL CELOFANE 12mmX30m INCOLOR, TIPO MONOFACE - MULTIUSO, REFERÊNCIA FITA DUREX 676,00 Total Número OC: 35641 Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descataveis Ltda ME CNPJ - 10.685.226/0001-27 ÁGUA SANITÁRIA HIPOCLORIDO DE SODIO, FRASCO COM 120 EGPN 21 108,0000 FC 1,47 AGUA SANITARIA HIPOCLORIDO DE SODIO, INCOLOR 1LITRO GUARDANAPO DE PAPEL 24X22cm PACOTE COM 50 FOLHAS20 EGPN 21 300,0000 PCT 0,73 GUARDANAPO DE PAPEL 24X22cm PACOTE COM 50 FOLHAS LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 200ML 20 EGPN 21 22,0000 FC 1,23 LUSTRA MÓVEIS 200ml PURIFICADOR DE AR AROMATIZADOR AMBIENTAL, 360ml - 20 EGPN 21 12,0000 LA 5,96 DESODORIZADOR, ESSENCIA FLORAL, JASMIM,LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL 158,76 219,00 27,06 71,52 476,34 Total Número OC: 35642 Fornecedor: Limp Med Comércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda. ME CNPJ - 19.542.911/0001-79 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - ROLO COM 30 METROS 20 EGPN 21 64,0000 RL 0,43 PAPEL HIGIÊNICO CELULOSE VIRGEM NEUTRO , FOLHA DUPLA NÃO RECICLADO (ROLO C/ 30M) 30m x 10cm. GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50 20 EGPN 21 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50 FOLHAS 400,0000 PCT 1,70 Fornecedor: Imprensa Nacional 20 EGPN 27 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 182,21 1,0000 UN 425,18 425,18 32 UO - ARMAS E 1,0000 UN 455,56 455,56 1.062,95 Fornecedor: Imprensa Nacional 20 EGPN 27 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 242,96 1,0000 UN 91,11 91,11 32 UO - ARMAS E 1,0000 UN 485,92 485,92 819,99 Fornecedor: Imprensa Nacional 32 UO - ARMAS E 33 UO - CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 516,29 1,0000 UN 121,48 EMGEP16/08/2012 13:55 516,29 121,48 637,77 Total FAT 34520 Número OC: 35647 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 09/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 09/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 09/2015. 242,96 42 UO - APOIO Total 50492 Número OC: 35646 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 11/2014 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 11/2014 182,21 42 UO - APOIO Total 39467 Número OC: 35644 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 10/2015 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO PÚBLICO - MD 3 SIDEC - 10/2015 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO PÚBLICO - MD 3 SIDEC - 10/2015 680,00 707,50 Total FAT 39006 Número OC: 35643 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 10/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 10/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 10/2015. 27,50 Fornecedor: Imprensa Nacional 20 EGPN 27 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 167,03 167,03 32 UO - ARMAS E 1,0000 UN 652,96 652,96 33 UO - 1,0000 UN 121,48 121,48 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo Pág. 11 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 941,47 Total 936 Número OC: 35648 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC-12/2014 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC-12/2014 Fornecedor: Imprensa Nacional 20 EGPN 27 42 UO - APOIO CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 242,96 1,0000 UN 242,96 151,85 151,85 394,81 Total FAT 28166 Número OC: 35650 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015. SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015. Fornecedor: Imprensa Nacional 10 EGPN 11 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 91,11 91,11 20 EGPN 23 1,0000 UN 2.794,04 2.794,04 20 EGPN 27 1,0000 UN 364,45 364,45 32 UO - ARMAS E 1,0000 UN 394,80 394,80 33 UO - 1,0000 UN 485,92 485,92 42 UO - APOIO 1,0000 UN 607,40 607,40 4.737,72 Total 34287 Número OC: 35651 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015 Fornecedor: Imprensa Nacional 10 EGPN 11 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 91,11 91,11 32 UO - ARMAS E 1,0000 UN 637,77 637,77 33 UO - 1,0000 UN 273,33 273,33 42 UO - APOIO 1,0000 UN 880,73 880,73 20 EGPN 27 1,0000 UN 91,11 91,11 1.974,05 Total Número OC: 35652 Fornecedor: Artpel Informática Papelaria e Bazar CNPJ - 23.279.529/000191 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 21,0000 UN 6,50 MEXEDOR DESCARTÁVEL GRANDE CRISTAL PACOTE COM 240 UNIDADES MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 10,0000 UN 26,00 AÇUCAR SACHE CARAVELAS CAIXA COM 1000 UNIDADES 136,50 260,00 396,50 Total Número OC: 35654 Fornecedor: Boreal Gestão e Logística Ltda - EPP * CNPJ 04.414.837/0001-38 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 15.600,00 15.600,00 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE LTIP, PARA O PESSOAL DA EMGEPRON LOTADO NO PROJETO ICN. 15.600,00 Total Número OC: 35655 Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descataveis Ltda ME CNPJ - 10.685.226/0001-27 DESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS 20 EGPN 21 8,0000 BM 5,40 DESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML 20 EGPN 21 LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML 120,0000 FC 1,23 147,60 190,80 Total EMGEP16/08/2012 13:55 43,20 MCalixto 15/12/2015 16:01 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Comentário Centro de Custo Pág. 12 Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015 Data Emissão: 15/12/2015 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Número OC: 35656 Fornecedor: Limp Med Comércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda. ME CNPJ - 19.542.911/0001-79 TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS 20 EGPN 21 120,0000 cx1 9,60 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Total Total Geral EMGEP16/08/2012 13:55 1.152,00 1.152,00 2.095.990,57 Total de OCs: 80 MCalixto 15/12/2015 16:01