PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013 11/09/2013 13:59 Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013 Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico Empenho Nota Fiscal Vencimento Pagamento Valor Bruto Valor Liq. Valor 270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 2013 5127 5014 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1046-0/2013 5977/000.2013 3121 03/09/2013 03/09/2013 610,50 610,50 Total 610,50 610,50 03/09/2013 6.785,24 6.785,24 Total 6.785,24 6.785,24 03/09/2013 2.428,29 2.428,29 Total 2.428,29 2.428,29 03/09/2013 7.399,60 7.399,60 Total 7.399,60 7.399,60 03/09/2013 11.201,60 11.201,60 Total 11.201,60 11.201,60 03/09/2013 35.779,15 35.779,15 Total 35.779,15 35.779,15 610,50 ALEXANDRE A. DE SOUZA - ME 2013 5130 5022 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1062-0/2013 5598/000.2013 932 6002/000.2013 931 6053/000.2013 934 03/09/2013 144,39 155,00 6.485,85 211774 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. 2013 5129 5025 AF Nº 696-0/2013 - Aquisição de peças, conf processo nº 2129/2012 4143/000.2013 10235 03/09/2013 2.428,29 28395 CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA. 2013 5132 5023 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/644-2/2013 5089/000.2013 30342 5092/000.2013 29929 5092/000.2013 30207 03/09/2013 3.575,00 2.964,60 860,00 1741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. (/0001-51) 2013 5128 5013 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/988-0/2013 5855/000.2013 925273 03/09/2013 11.201,60 45216 DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP 2013 5134 5019 5061/000.2013 315 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/872-0/2013 03/09/2013 35.779,15 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013 11/09/2013 13:59 Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013 Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico Empenho Nota Fiscal Vencimento Pagamento Valor Bruto Valor Valor Liq. Total 35.779,15 35.779,15 03/09/2013 130.000,00 129.010,00 Total 130.000,00 129.010,00 03/09/2013 990,00 990,00 Total 990,00 990,00 243 DO VALE COM. DE AREIA, PEDRA E CIMENTO LTDA 2013 5142 5017 4270/002.2013 005 ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 005 - REF. TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/5.596/2013 130.000,00 03/09/2013 1571 I.N.S.S. 2013 5143 5015 722/000.2013 SEM NOTA RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 005 DO VALE OM. AREIA PEDRA E CIMENTO LTDA 13.531,40 03/09/2013 1721 IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. 2013 5131 5026 4207/000.2013 19036 2013 5135 5021 3770/000.2013 3771/000.2013 4068/000.2013 5576/000.2013 19041 19039 19073 19072 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF. AF/702-0/2013 735,66 03/09/2013 03/09/2013 735,66 735,66 AF Nº 935-0/2013 - aquisição de peças, conforme processo nº 2129/2012 03/09/2013 03/09/2013 11.847,50 11.847,50 Total 12.583,16 12.583,16 39,09 1.089,10 8.382,63 2.336,68 194 J BATISTA DA SILVA UBATUBA 2013 5136 5028 6057/000.2013 6058/000.2013 6060/000.2013 6061/000.2013 2013 144 145 147 148 5137 5020 6059/000.2013 146 REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEOS P/ VEICULOS, CONF. AF/1067-0/2013 1.671,20 544,30 5.419,30 9.202,60 03/09/2013 03/09/2013 16.837,40 16.837,40 REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS P/ VEICULOS, CONF. AF/1066-0/2013 03/09/2013 03/09/2013 469,30 469,30 17.306,70 17.306,70 469,30 Total Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013 11/09/2013 13:59 Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013 Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico Empenho Nota Fiscal Vencimento Pagamento Valor Bruto Valor Liq. Valor 60028 KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 2013 5138 5030 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/991-0/2013 5842/000.2013 7972 03/09/2013 03/09/2013 1.606,18 1.606,18 Total 1.606,18 1.606,18 03/09/2013 2.260,00 2.260,00 Total 2.260,00 2.260,00 03/09/2013 5.000,00 5.000,00 Total 5.000,00 5.000,00 03/09/2013 6.119,56 6.119,56 Total 6.119,56 6.119,56 03/09/2013 4.228,10 4.228,10 Total 4.228,10 4.228,10 03/09/2013 4.982,84 4.982,84 1.606,18 13247 MANZETTI PEÇAS, MOTORES E RETIFICA LTDA. 2013 5133 5016 3474/000.2013 203 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DBS6666, CONF. MEMO SMSPDDS/53/2013 2.260,00 03/09/2013 250345 MARIA DE LOURDES STANCHAK 2013 5088 5024 6046/001.2012 REF 30/07/2013 A 29/12/2012 TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 131/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO CENTRO, CONF. PROC. SC/4510/2010 5.000,00 02/09/2013 300733 PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. 2013 5140 5027 280/013.2013 262947 280/013.2013 263938 AF Nº 22-4/2013 - VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10 587,85 5.531,71 03/09/2013 298972 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA 2013 5139 5029 6000/000.2013 137 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/435-3/2013 03/09/2013 4.228,10 9707 VIVO S.A. 2013 5055 5018 3787/006.2013 SMA-AGO/201 03/09/2013 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA 4.982,84 Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA Exercício: 2013 11/09/2013 13:59 Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013 Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico Empenho Nota Fiscal Vencimento Pagamento Valor Bruto Valor Liq. Valor 9707 VIVO S.A. 3787/006.2013 SMA-AGO/201 3 4.982,84 Total Total Geral Página 4 4.982,84 4.982,84 249.280,92 248.290,92
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