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Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01014-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3309 Objeto da Despesa: TAXI Nº 493-01.05/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI AO MP, DURANTEO PERÍODO DE 29 A 31/12/2011. PROT. 24001/2011 Valor Empenhado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01015-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 500,00 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5101 Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS Nº 497-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: S PAWLINA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 10974189000177 Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP EM GUARAPUAVA.PROT 23502/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.700,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01016-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.700,00 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5101 Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Credor: STUDIO LINEA ARQUITETOS ASSOCIADOS LIMITADA Nº 01/2011 CNPJ 10764064000112 Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU CFE CONVITE Nº 01/2011MP/PGJ. PROT 15277/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 62.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 62.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01017-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD Nº 42/2011 CNPJ 00111511000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011- MP/PGJ. PROT 19293/2011 Valor Empenhado: R$ 2.950,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.950,00 Página 1 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01018-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD Nº 42/2011 CNPJ 00111511000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011- MP/PGJ. PROT 19293/2011 Valor Empenhado: R$ 44.300,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01019-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 44.300,00 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 461-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA CNPJ 04465784000184 Histórico: REF. REFORMA EM INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PITANGA. PROT 22672/2010 Valor Empenhado: R$ 5.765,73 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.765,73 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00582-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5204 Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: RENAULT DO BRASIL S/A Nº PP 37/2011 CNPJ 00913443000173 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO E UM VEÍCULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, CFE PP37/2011. PROT. 18893/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 258.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 258.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00583-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5204 Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Nº PP 37/2011 CNPJ 03470727001607 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FORD FIESTA 1.6, 01 (UM) FORD FUSION 3.0 E DOIS FORD RANGER, CFE PP 37/2011. PROT. 18893/2011. Valor Empenhado: R$ 1.066.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.066.000,00 Página 2 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00584-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 052-02.00/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76123397000170 Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO DO NORTE" PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT17849/2011 Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00585-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 494-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150 Histórico: REF. CONCERTO DA PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR DASCAMERAS DE CIRCUITO INTERNO (SEGURANçA) DO GAECO CURITIBA. Valor Empenhado: R$ 390,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 390,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00586-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 486-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHODE AR CONDICIONADO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 22709/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 570,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 570,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00587-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 050-02.00/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: S.A. O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 61533949000141 Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT 17601/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 997,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 997,50 Página 3 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00588-1 Data Empenho: 29/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 496-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. CONSERTO DO VEíCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ 5623. PROT. 23652/2011. Valor Empenhado: R$ 1.155,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01008-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.155,00 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 610.651,55 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01009-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 610.651,55 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 25.742.009,84 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01010-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 25.742.009,84 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 14.320.724,62 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 14.320.724,62 Página 4 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01011-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 14.573.971,45 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.573.971,45 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01012-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.490.036,85 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.490.036,85 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01013-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº CV 05/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Credor: VILELA E ASSIS LTDA CNPJ 82059676000115 Histórico: REF:REFORMA EM AREA DO FORUM DA COMARCA DE UBIRATA- ATÉ 60 DIAS DA O.S. - PROT.276/2011. Valor Empenhado: R$ 13.317,96 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.317,96 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00575-1 Data Empenho: 28/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 61-02.00/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A CNPJ 86781069000115 Histórico: REF:ASSINATURAS REVISTAS ZENITE DE REGIME DE PESSOAL E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG: 01/12/2012 A 31/12/2012 PROT.22678/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.014,88 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 4.014,88 Página 5 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00577-1 Data Empenho: 28/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 53-02.00/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. CNPJ 77338424000195 Histórico: REF:ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA - VIG:30/11/2011 A 29/11/2012 - VLR MENSAL R$31,60 -PROT 19380/2011. Valor Empenhado: R$ 379,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 379,20 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00578-1 Data Empenho: 28/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 423-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA CNPJ 04726690000111 Histórico: REF: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - R. ARTHUR THOMAS,575, MARINGÁ - VIG.11/11/2011 A 31/12/2011- VALORMENSAL R$548,00 - PROT.17102/2011. Valor Empenhado: R$ 913,33 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 913,33 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00579-1 Data Empenho: 28/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 491-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD CNPJ 10578645000160 Histórico: REF. REFORMA DA COZINHA DA PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010. Valor Empenhado: R$ 4.082,59 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.082,59 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00580-1 Data Empenho: 28/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 491-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA CNPJ 03149113000141 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010. Valor Empenhado: R$ 6.212,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.212,00 Página 6 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00581-1 Data Empenho: 28/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PALMAS CPF 85756636900 Histórico: REF. CUSTA COM REGISTRO DO IMÓVEL DOADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE PALMAS. PROT. 19411/2009. Valor Empenhado: R$ 684,19 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00996-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 684,19 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 237/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPEAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 1.287,15 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00997-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.287,15 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 483-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GOHL E GOHL LTDA CNPJ 02563805000179 Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO DASALA DA SECRETARIA DA P.J. DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROTOCOLO 16013/2 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 850,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00998-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 850,00 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Credor: PROJEMAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Nº CV 06/11 CNPJ 08402225000186 Histórico: REF:PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ED. BARACAT- ATÉ 30 DIAS DA O.S. - PROT.11397/2011. Valor Empenhado: R$ 18.900,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 18.900,00 Página 7 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00999-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº 489-01.05/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIVO S.A. CNPJ 02449992000164 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA VC2 E VC3. PROT. 23790/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 967,56 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01000-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 967,56 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OSVALDO LUIZ SIMIONI CPF 50077104900 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANDIRA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUAçU CFME PROTOCOLADO NR. 23640/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 13.059,69 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.059,69 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01001-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 25-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER CPF 41027183972 Histórico: REF: ALUGUEL IMOVEL DA RUA SEN. PINHEIRO MACHADO,2583, GUARAPUAVA - 28/12/2011 A 31/12/2011 - VALORMENSAL R$ 2.702,44 PROT.19207/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 360,32 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01002-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 360,32 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA CPF 01853013714 Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 23791/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 909,82 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 909,82 Página 8 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01003-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JULIANA GONCALVES KRAUSE KOHLMANN CPF 03376867933 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CONGONHINHAS PARA A COMARCA DE ANTONINACFME PROTOCOLADO NR. 23897/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01004-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES CPF 02655516923 Histórico: REFERENTE A 5,15 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DA LAPA NOS DIAS 29 E 30/09, 03 A 11/10 E 29 E 30/11/12 CFME PROTOCOLADO NR. 23896/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.426,95 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.426,95 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01005-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: PAULO CONFORTO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 08881578867 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE CASTRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR. 23639/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.353,23 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/01006-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.353,23 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: ROSANA MIKRUT Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 02729522905 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANTONINA PARA A COMARCA DE PITANGA CFME PROTOCOLADO NR. 23775/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.338,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 9 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01007-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROGERIO BARCO DE TOLEDO CPF 28760609818 Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09 CFME PROTOCOLADO NR. 23791/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 909,82 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,82 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00568-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A Nº PP 29/2011 CNPJ 84817733000103 Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011. Valor Empenhado: R$ 2.755.900,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.755.900,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00569-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PROCESSOR INFORMATICA S/A Nº PP 29/2011 CNPJ 92232081000173 Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 LICENÇAS TEMPORARIAS PARA USO DE SOFTWARE, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011. Valor Empenhado: R$ 125.720,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 125.720,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00570-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 487-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADILSON VICTOR CAGNINI CNPJ 07196480000157 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REALEZA. PROT. 22764/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 300,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 Página 10 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00571-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 485-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GRUBER & CUNHA LTDA CNPJ 00607347000105 Histórico: REF. CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CERCA ELETRICA DA SUBSEDE BARACAT - PROTOCOLO 21366/2011 Valor Empenhado: R$ 615,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 615,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00572-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 488-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT. 22711/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.220,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.220,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00573-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 02/2011 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: CONVITE Credor: CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ 75216135000198 Histórico: REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DE CIANORTE. CONVITENR. 02/2011, PROTOCOLADO SOB NR. 13207/2010. Valor Empenhado: R$ 120.310,64 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 120.310,64 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00574-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº CC 02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. CNPJ 02598353000160 Histórico: REF. EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE MAL. HERMES. VIG: 270 DIAS DO ACEITE DA O.S. PROT. 7374/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.222.458,75 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.222.458,75 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 11 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00576-1 Data Empenho: 27/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº PP 29/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A CNPJ 84817733000103 Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS - ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL - PROT.17759/2011. Valor Empenhado: R$ 2.753.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00994-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.753.000,00 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 237/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00995-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 400,00 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS Nº 184/09 CNPJ 73362410000156 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 609,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 609,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00565-1 Data Empenho: 26/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 79-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA. CNPJ 80053366000168 Histórico: COMPLEMENTO AO EMP NR. 59-1, FORNECIMENTO DE áGUAMINERAL PARA PROMOTORIA DE PRUDENTóPOLIS. PROT. 1392/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 15,10 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 15,10 Página 12 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00566-1 Data Empenho: 26/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME Nº PP 39/10 CNPJ 09247102000180 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011. PROT. 17583/2010. Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00567-1 Data Empenho: 26/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº CV N.º04/20 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ 04649967000150 Histórico: REF:ADAPTACÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO PRIMEIROPAVIMENTO DA SUBSEDE BARACAT - EXECUÇÃO EM 30 DIASDA ASSINATURA DA O.S.PROT.13384/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.792,32 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00986-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 15/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI CNPJ 11698064000124 Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA DA GARAGEM DO IMÓVEL OCUPADO PELAS PROM. ESPEC. EM PONTA GROSSAPROTOCOLO 6219/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 754,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00987-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 754,00 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF 02301852903 Histórico: REFERENTE A 0,20 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALMAS NO DIA 31 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 23202/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 80,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 80,00 Página 13 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00988-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO CPF 96054930982 Histórico: REFERENTE A 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 10 E 20/10, 01,24,29 E 30/11 E 01/12/11 CFME PROTOCOLADO NR.23265/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 854,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 854,92 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00989-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA CPF 59054301953 Histórico: REFERENTE A 2,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SANTA FE NOS DIAS 16,21,22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 23189/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.127,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00990-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.127,00 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF 96868589115 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ALTO PARANA PARA A COMARCA DE MATELANDIACFME PROTOCOLADO NR. 23295/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.271,14 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00991-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT. 23888/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.708,88 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.708,88 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 14 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00992-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT. 23888/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 703,91 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 703,91 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00993-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT.23888/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 234,63 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 234,63 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00558-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME Nº 478-01.02/11 CNPJ 09247102000180 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011. PROT. 17583/2010. Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00559-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº 464-01.05/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONTART TECNOLOGIA E GESTAO EM INFORMATICA LT CNPJ 04443102000213 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE FLOATING. PROT 20679/2011 Valor Empenhado: R$ 4.277,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.277,00 Página 15 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00560-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº CV N.º04/20 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ 04649967000150 Histórico: REF:PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE RESTAURO DA CASA ROSADA - ATÉ 120 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO - PROT.13384/2011. Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00561-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 476-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: UNIPAPER LIMPEZA LTDA - ME CNPJ 04759276000109 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE FILAS PARA O CERIMONIAL DO MP. PROTOCOLO N22069/2011 Valor Empenhado: R$ 3.326,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.326,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00562-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 477-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA CNPJ 82525171000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) RALOS PARA BANHEIRO CFE. SOLICITAÇÃO DA P.J. FAZENDA PUBLICA. PROTOCOLO22388/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 89,10 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 89,10 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00563-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3939 Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Nº 479-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AFINS EM DIÁRIOS OFICIAIS. PROT. 24944/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 16 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00564-1 Data Empenho: 23/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 480-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RUY FERNANDO SANTANA CPF 00092274900 Histórico: REF. PALESTRA A SER PROFERIDA AOS PROMOTORES SUBSTITUTOS APROVADOS NO ULTIMO CONCURSO DE ACESSO.PROTOCOLO 21911/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.100,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00985-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.100,00 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A Nº PP 18/2010 CNPJ 56795362000170 Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE 66 SWITCHES - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL (1.ºTA). PROT. 19267/2011. Valor Empenhado: R$ 214.848,26 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 214.848,26 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00553-1 Data Empenho: 22/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 475-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ 82359399000166 Histórico: REF. RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT. 21652/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.518,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.518,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00554-1 Data Empenho: 22/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº 475-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ 82359399000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT. 21652/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 470,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 470,00 Página 17 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00555-1 Data Empenho: 22/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 467-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO CNPJ 11442970000163 Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO DO 5º ANDAR E REVISÃO DOS DEMAIS DA SEDE DOMP. - PROTOC. 22595/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 280,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 280,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00556-1 Data Empenho: 22/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA (O.F. Nº 050/2011). PROT. 23450/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 168,80 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 168,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00557-1 Data Empenho: 22/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 462-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JB SIMAO & CIA LTDA CNPJ 80207186000193 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL E PJ COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 22198/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 840,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00983-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 840,00 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA CNPJ 76086297000111 Histórico: REF:LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU N.º478, EMCURITIBA, COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE,AGOSTO/2011, PROT.11767/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.421,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 1.421,20 Página 18 de 401 Ministério Público Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária do Estado do Paraná Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00984-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 472-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA CNPJ 02752556000160 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE PONTA GROSSA. PROT. 24321/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 800,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00548-1 Data Empenho: 21/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 465-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ 10335187000138 Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRôNICA. PROT 22182/2011 Valor Empenhado: R$ 14.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 14.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00549-1 Data Empenho: 21/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5218 Objeto da Despesa: Nº 468-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: J & M PISOS E DECORACOES LTDA - ME CNPJ 00544472000105 Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAI - PROTOCOLO 22099/2011 Valor Empenhado: R$ 385,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 385,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00550-1 Data Empenho: 21/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 469-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAMPO EXTINTORES LTDA CNPJ 08843921000128 Histórico: REF. RECARGA DOS EXTINTORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU - PROTOCOLO 22532/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 55,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 55,00 Página 19 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00551-1 Data Empenho: 21/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 471-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SOARES & GAJARDONI LTDA CNPJ 10545496000132 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 NICHOS,REVESTIMENTO DE 34 PRATELEIRAS E 01 BALCÃO DE DUAS PORTAS DE CORRER PARA PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT. 16284/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.747,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.747,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00552-1 Data Empenho: 21/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 474-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO,UMA MOLA E UMA FECHADURA NA PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR. PROT. 18985/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.326,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00974-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.326,00 20/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nº 457-01.16/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VIG: 12/08/2011 A 31/12/2011, R$ 796,92 MENSAIS. PROT. 6542/2011. Valor Empenhado: R$ 3.984,60 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.984,60 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00547-1 Data Empenho: 20/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.4701 Objeto da Despesa: PASEP Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ 76416890000189 Histórico: REF. DESPESAS COM O PASEP PARA O EXERCICIO DE 2011. PROT. 24859/2010. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Página 20 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00975-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: WAGNER ZOUAIN VARGAS CPF 10149319754 Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALOTINA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21923/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 160,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 160,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00976-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF 96868589115 Histórico: REFERENTE A 0,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PARAISO DO NORTE NOS DIAS 07 E 18 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21543/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 322,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 322,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00977-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: RICARDO BASSO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 21811672817 Histórico: REFERENTE A 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 16 A 18, 21 A 25, 28E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.22176/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.610,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00978-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.610,00 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDA GUARNIER DOMICIANO CPF 02640143913 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GOIOERE PARA A COMARCA DE UNIAO DA VITORIA CFME PROTOCOLADO NR. 21254/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.700,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.700,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 21 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00979-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO CARLOS NEGRAO CPF 30270747842 Histórico: REFERENTE A 11,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS DE MATELANDIA E MEDIANEIRA NO PERIODO DE 11/11/11 A 02/12/11 CFME PROT.22622/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.563,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.563,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00980-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: WILLIAN BUCHMANN Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 80632858087 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RESERVA PARA A COMARCA DE QUEDAS DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR. 22743/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.271,14 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00981-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS CPF 02242392956 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE TIBAGI PARA A COMARCA DE PALMAS CFMEPROTOCOLADO NR. 22966/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.338,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00982-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.338,92 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MURILO CEZAR SOARES E SILVA CPF 03718012901 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE REBOUCAS PARA A COMARCA DE CAPANEMA CFMEPROTOCOLADO NR. 22436/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.338,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 22 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00959-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3906 Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE CNPJ 77882504000107 Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24031/2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00960-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.000,00 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 459-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SILMAR DA COSTA CPF 00088204901 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOSDE AR CONDICIONADO NA P.J. DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 15010/2011. Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00961-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 540,00 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3906 Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A CNPJ 04368898000106 Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24033/2010. Valor Empenhado: R$ 50.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00962-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 50.000,00 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 8.895,72 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.895,72 Página 23 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00963-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.501,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00964-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.501,80 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.846,97 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00965-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.846,97 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 126.827,61 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00966-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 126.827,61 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.792,87 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.792,87 Página 24 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00967-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 964,70 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00968-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 964,70 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 47.690,27 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00969-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 47.690,27 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.339,45 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00970-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.339,45 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 5 DO MES DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 3.024,71 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.024,71 Página 25 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00971-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 101.205,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00972-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 101.205,00 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 607.124,12 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00973-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 607.124,12 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Nº 241/09 CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEIUCLOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP - VW Valor Empenhado: R$ 200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00542-1 Data Empenho: 16/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 460-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT CNPJ 08002523000189 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DA PROMOTORIA JUNTO À V.E.P. PROT. 20593/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 140,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 140,00 Página 26 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00543-1 Data Empenho: 16/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP NO NOVO EDIFÍCO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (O.F. Nº 049/2011). PROT. 22403/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.538,01 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.538,01 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00544-1 Data Empenho: 16/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: SKROCH & REIS LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 450-01.02/11 CNPJ 05469922000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 AGENDAS EXECUTIVAS SEMANAIS, TAMANHO GRANDE, PARA O GABINETE DO PGJ E PARA A OUVIDORIA. PROT. 22146/2011. Valor Empenhado: R$ 88,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 88,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00545-1 Data Empenho: 16/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 449-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA CNPJ 01106812000189 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 7,50) PARA AS PJ'S DE LONDRINA. PROT. 20059/2010. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 799,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 799,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00546-1 Data Empenho: 16/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 01/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: CORAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00076496000187 Histórico: REF. EXECUCAO DE REPAROS EM COBERTURA, AGUAS PLUVIAIS, IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS NA SEDE, VIG: 23/12/2011 A 20/04/2012. PROT. 9421/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 160.936,48 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 160.936,48 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 27 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00958-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 007/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO -016/09- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 100,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00539-1 Data Empenho: 15/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 456-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA CNPJ 13667057000190 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO NO CIRCUITO ELÉTRICO DO GABINETE DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PROT. 18460/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 70,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 70,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00540-1 Data Empenho: 15/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 456-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA CNPJ 13667057000190 Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FIAÇÃO PARA O GABINETE DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PROT. 18460/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00954-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 120,00 14/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 03 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 141.289,62 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 141.289,62 Página 28 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00955-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.998.663,79 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00956-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.998.663,79 14/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.639.738,87 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00957-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.639.738,87 14/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO Nº 179/2009 CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 2.500 LTS DE GASOLINA CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 5.680,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.680,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00541-1 Data Empenho: 14/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3019 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Nº 463-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO CNPJ 12777972000176 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (100 METROS DE CABOS DE AÇO FLEXÍVEL 1MM E 1,5MM) (100 GRAMPOS 1/8) (100 FIXADORES) PARA O DIN. PROT. 22910/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 91,70 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 91,70 Página 29 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00951-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 13/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5201 Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO Nº 458-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ILSOLON PEDROSO DE MORAIS CNPJ 00671049000176 Histórico: REF. AQUISICAO DE 02 (DOIS)CARIMBOS NUMERADOS DE PAGINAS, VISANDO ATENDER A DIVISAO DE PROTOCOLO. PROT. 9658/2011. Valor Empenhado: R$ 1.800,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00952-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.800,00 13/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANA LUCIA LONGHI PEIXOTO CPF 03186680921 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANTONINA PARA A COMARCA DE GOIOERE CFME PROTOCOLADO NR. 22190/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 12.406,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 12.406,70 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00953-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 13/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: WILLIAN BUCHMANN Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 80632858087 Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ORTIGUEIRA NO DIA 08 DE NOVEMBRO/11CFME PROTOCOLADO NR. 20892/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 161,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00950-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 161,00 12/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MELISSA CACHONI RODRIGUES CPF 28448521811 Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IBIPORA E RESIDENCIA NA COMARCA DE LONDRINA PARA A COMARCA DE ALTO PIQUIRI CFE PROT. 21311/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.747,07 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.747,07 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 30 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00947-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 9/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LEANDRO GARCIA ALGARTE ASSUNCAO CPF 00706377923 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CLEVELANDIA PARA A COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL CFME PROTOCOLADO NR. 21895/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.135,57 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00948-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.135,57 9/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF 02301852903 Histórico: REFERENTE COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO DA SUAREMOCAO DA COMARCA DE UMUARAMA PARA A COMARCA DE PATO BRANCO CFME PROTOCOLADO NR. 10647/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 35,61 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00949-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 35,61 9/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF 02261184956 Histórico: REFERENTE A 05 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE SAO JERONIMO DA SERRA NO PERIODO DE 06 A 11 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.21943/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.010,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.010,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00941-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 8/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIRO13º SALÁRIO CNPJ 78206307000130 2011 Valor Empenhado: R$ 4.361.514,39 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.361.514,39 Página 31 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00942-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 8/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINA13º SALÁRIO 2011 Valor Empenhado: R$ 19.567.851,81 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00943-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 19.567.851,81 8/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA13º SALÁRIO 2011 Valor Empenhado: R$ 231.919,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00944-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 231.919,37 8/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIO. Valor Empenhado: R$ 310.863,61 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00945-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 310.863,61 8/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 8.282.448,54 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.282.448,54 Página 32 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00946-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 8/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.733.042,79 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00928-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.733.042,79 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.407.741,73 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00929-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.407.741,73 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 307,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00930-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 307,50 7/12/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 57,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 57,50 Página 33 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00931-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.393.537,17 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00932-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.393.537,17 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 238.027,71 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00933-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 238.027,71 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 752,63 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00934-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 752,63 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.545.165,33 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.545.165,33 Página 34 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00935-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.769.633,69 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00936-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.769.633,69 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 231.919,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00937-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 231.919,37 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.878.005,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00938-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.878.005,37 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.515,01 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.515,01 Página 35 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00939-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 404.982,66 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00940-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 404.982,66 7/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 455-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAYCON CESAR DE SOUZA NOGUEIRA CPF 08318498941 Histórico: REF. SUBSTITUICAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE IRETAMA. PROT. 19888/2011. Valor Empenhado: R$ 155,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 155,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00526-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 443-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALISSON ROBERTO CALDAS CNPJ 08778841000136 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO DE BANHEIRO PARA USODA 3ª PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 18978/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 60,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 60,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00527-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 445-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 600 CARTAZES AUTOADESIVOS PARA A ASSESSORIA DE GOVERNANÇA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL. PROT. 21224/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 420,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 420,00 Página 36 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00528-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Nº 447-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TOLDOS ALVORADA LTDA CNPJ 82054172000102 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS VARAS DE FAMILIA DE CURITIBA. PROT. 13232/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 570,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 570,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00529-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 451-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DISTRIBUIDORA DE GAS JAVERT LTDA CNPJ 04875499000131 Histórico: R FORNECIMENTO DE ÁGUA MINEIRAL EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE CASTRO. PROT. 20558/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 140,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 140,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00530-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 452-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CNPJ 77781417000163 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CLAVICULÁRIO PARA 60 CHAVES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROT. 19363/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 299,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 299,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00531-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3013 Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nº 453-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INVENTARIO COM DE PAPEIS E BRINDES LTDA CNPJ 01378022000152 Histórico: REF. AQUISIçãO DE CAIXAS A4 MILLENIUM, 1CM REVESTIDO EM PAPEL KEAY RED LACQUER 120G PARA ATENDER O CERIMONIAL DO MP DO PARANá, PROT. 21616/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 230,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 230,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 37 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00532-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3018 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO TRA Nº 454-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HONORIO E OLIVEIRA LTDA CNPJ 11663568000109 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GUARDA-CHUVAS PARA ATENDER AS PJ DA SEDE, SECRETARIA CRIMINAL, CIVEL E PJ DAS COMUNIDADES. PROT. 21644/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 54,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 54,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00533-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 444-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FARMACIA SAO LUIZ LTDA CNPJ 76516608000135 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA AS PRINCIPAIS SEDES DO MP NA CAPITAL - PROT. 20898/2011. Valor Empenhado: R$ 1,30 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1,30 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00534-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3020 Objeto da Despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO Nº 444-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FARMACIA SAO LUIZ LTDA CNPJ 76516608000135 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA AS PRINCIPAIS SEDES DO MP NA CAPITAL - PROT. 20898/2011. Valor Empenhado: R$ 449,32 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 449,32 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00535-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3021 Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL Nº 444-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FARMACIA SAO LUIZ LTDA CNPJ 76516608000135 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA AS PRINCIPAIS SEDES DO MP NA CAPITAL - PROT. 20898/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 162,27 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 162,27 Página 38 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00536-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Nº 444-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FARMACIA SAO LUIZ LTDA CNPJ 76516608000135 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA AS PRINCIPAIS SEDES DO MP NA CAPITAL - PROT. 20898/2011. Valor Empenhado: R$ 3,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00537-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5218 Objeto da Despesa: Nº 442-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PERSIVEL PERSIANAS LTDA CNPJ 04945843000111 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA 04 SALAS CONSTRUIDAS PARA UTILIZAÇÃO DO MP NA COMARCA DE CASCAVEL - PROT. 21629/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.198,16 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.198,16 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00538-1 Data Empenho: 7/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 448-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA CNPJ 02615118000150 Histórico: REF. CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA 18ª P.J. DE MARINGÁ - PROTC. 20694/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 75,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00923-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 75,00 6/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3930 Objeto da Despesa: SERVICOS DE CORREIO Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316002076 Histórico: REF. COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIAS. PROT. 24160/2008. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 109.250,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 109.250,00 Página 39 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00924-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 6/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 185/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ 05819458000190 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO - 005/10.DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 600,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00925-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 600,00 6/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 470/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: AUTO CENTER FAUAT LTDA CNPJ 82196320000123 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO - 039/10.DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 150,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00926-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 150,00 6/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF.:AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 180,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00927-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 180,00 6/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF.: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 983,52 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 983,52 Página 40 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00919-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DANIELA SAVIANI LEMOS CPF 01665582901 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE FOZ DO IGUACU PARA A COMARCA DE CURITIBACFME PROTOCOLADO NR. 19668/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00920-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 185/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ 05819458000190 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 005/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00921-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 300,00 5/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 470/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: AUTO CENTER FAUAT LTDA CNPJ 82196320000123 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 039/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00922-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.200,00 5/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3948 Objeto da Despesa: LOCACAO DE VEICULOS Nº 446-01.07/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A CNPJ 72549066000146 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE CARRO BLINDADO PARA COMARCA DE CIANORTE, DE 06/12/2011 A 05/02/2012, R$ 8.000,00 MENSAL. PROT. 21381/2011. Valor Empenhado: R$ 16.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 16.000,00 Página 41 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00525-1 Data Empenho: 2/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 349-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ 00028986001775 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE BARACAT, VIG: DEZEMBRO/2011. PROT. 10954/2011. Valor Empenhado: R$ 380,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00911-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 380,00 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº PP 27/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SEDES D MP NO ESTADO, VIG: DEZEMBRO/2011. PROT.12299/2011. Valor Empenhado: R$ 143.182,35 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00912-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 143.182,35 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº PP 27/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVIÇOS DE COPA E PORTARIA NAS SEDES DO MP NO ESTADO, VIG: DEZEMBRO/2011. PROT. 12299/2011. Valor Empenhado: R$ 97.726,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00913-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 97.726,37 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3706 Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA Nº PP 27/2010 CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS SEDES DO MP NO ESTADO, VIG: DEZEMBRO/2011. PROT. 12299/2011. Valor Empenhado: R$ 4.499,47 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.499,47 Página 42 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00914-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAURO ALCIONE DOBROWOLSKI CPF 44230648049 Histórico: REFERENTE A 0,60 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PINHAO NOS DIAS 03, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 21044/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 240,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 240,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00915-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE CPF 26993052865 Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE BARBOSA FERRAZ NO DIA 08 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21323/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 161,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 161,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00916-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5218 Objeto da Despesa: Nº 434-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALAMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA CNPJ 09211886000197 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 TABLADOS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES DO CORAL MP ENCANTA. PROT. 20349/2011. Valor Empenhado: R$ 630,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00917-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 630,00 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5218 Objeto da Despesa: Nº 438-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JAIR DE CAMPOS E CIA LTDA CNPJ 76090141000104 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO TIJOLINHO PARA PROMOTORIA DE IBIPORÃ. PROT. 21226/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 480,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 480,00 Página 43 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00918-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3101 Objeto da Despesa: PREMIOS E CONDECORACOES Nº 440-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIDRACARIA DO POVO LTDA CNPJ 76584416000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE PREMIAÇÃO,CONCURSO CULTURAL PRATA DA CASA, PARA A O NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROT. 18319/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 450,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 450,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00516-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 439-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A.R MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 11368683000150 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR BIFASICO DE 40 AMPERES A SER INSTALADO NA SUBSEDE MARECHAL. PROT. 21553/2011. Valor Empenhado: R$ 15,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 15,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00517-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 437-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INNET PONTO COM LTDA CNPJ 01209483000100 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA PJDE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 21185/2011. Valor Empenhado: R$ 210,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 210,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00518-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 436-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150 Histórico: REF. CONSERTO DE UMA CÂMERA DE SEGURANÇA NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT. 19771/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 395,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 395,00 Página 44 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00519-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 17/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L CNPJ 04748278000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 72 CFE O.F. Nº 047/2011. PROT. 21568/2011. Valor Empenhado: R$ 229,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 229,20 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00520-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PROLUX ILUMINACAO LTDA Nº 17/2011 CNPJ 12593397000151 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 101, 117, 121, 123, 137, 141, 142 E 237 CFE O.F. Nº 048/2011. PROT. 21568/2011. Valor Empenhado: R$ 10.569,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 10.569,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00521-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 17/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L CNPJ 04748278000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 85, 86, 87, 89 AO 94,97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 118, 119, 129, 130 E 131 CFE O.F. Nº 047/2011. PROT. 21568/2011. Valor Empenhado: R$ 8.005,05 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.005,05 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00522-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PROLUX ILUMINACAO LTDA Nº 17/2011 CNPJ 12593397000151 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 162 CFE O.F. Nº 048/2011. PROT. 21568/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 70,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 70,00 Página 45 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00523-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 435-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ 03910939000181 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20LITROS (R$ 6,50) PARA AS PJ'S DE MARINGÁ. PROT. 24244/2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00524-1 Data Empenho: 1/12/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3013 Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nº 441-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INVENTARIO COM DE PAPEIS E BRINDES LTDA CNPJ 01378022000152 Histórico: REF. AQUISICAO DE CAIXAS A4 MILLENIUM, 1CM REVESTIDO EM PAPEL KEAY RED LACQUER 120G E 1 PACOTE DE CANTONEIRAS AUTO ADESIVAS. PROT. 21.616/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 697,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 697,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00905-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 426-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GASPAROTO & VERCEZE LTDA CNPJ 11430237000129 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA E 01 SIFÃO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIPORÃ. PROT. 19624/2011 Valor Empenhado: R$ 33,88 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00906-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 33,88 28/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 426-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GASPAROTO & VERCEZE LTDA CNPJ 11430237000129 Histórico: REF. AUISIÇÃO DE 01 BALCÃO E 01 PIA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIPORÃ. PROT. 19624/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 290,89 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 290,89 Página 46 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00907-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA CNPJ 76086297000111 Histórico: REF. REAJUSTE DOS ALUGUEIS DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU, 478, VIG: 01/09/2011 A 31/12/2011, VALOR MENSAL R$ 18.421,20. PROT. 11767/2010. Valor Empenhado: R$ 5.684,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00908-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.684,80 28/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 241/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO- 009/10.DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 6.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00909-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.500,00 28/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 05 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 7.637,24 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00910-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.637,24 28/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS Nº 184/09 CNPJ 73362410000156 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO- 030/10.DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 4.300,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.300,00 Página 47 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00513-1 Data Empenho: 28/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3029 Objeto da Despesa: VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS Nº 419-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FUZZA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 14026003000109 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS EM MALHA, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROT. 18633/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 960,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 960,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00514-1 Data Empenho: 28/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME Nº PP 39/2010 CNPJ 09247102000180 Histórico: REF. ACRÉSCIMO DE VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO,VIG: 11/11/2011 A 31/12/2011, RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL. PROT. 17583/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 21.129,46 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 21.129,46 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00515-1 Data Empenho: 28/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 433-01.16/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECCAO DE AGENDAS E CALENDARIOS DE MESA DO ANO DE 2012 PARA SUBPLAN. PROT. 20253/2011. Valor Empenhado: R$ 35.600,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00902-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 35.600,00 25/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 CFME PROT. 21477/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.708,88 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.708,88 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 48 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00903-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE O 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. A OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 21477/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 703,91 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 703,91 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00904-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF.OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 21477/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 234,63 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 234,63 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00891-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº 415-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KS MAX INFORMATICA LTDA CNPJ 07848715000148 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 13 HD'S EXTERNOS PORTÁTEIS, COMENTRADA USB, SENDO 02 C/ CAPACIDADE DE 2 TB E 11 C/ CAPACIDADE DE 500 GB. PROT. 20264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.943,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00892-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.943,00 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 428-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ 78381621000150 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA PROMOTORIA DE MARINGÁ.PROT. 17567/2011. Valor Empenhado: R$ 1.948,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.948,00 Página 49 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00893-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº 421-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUPERA INFORMATICA LTDA. CNPJ 05833878000121 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO. PROT. 17869/2011. Valor Empenhado: R$ 75,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00895-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 75,90 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Nº PP 19/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA CNPJ 02601159000197 Histórico: REF: 01 POSTO 24HS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE PARAGUASSU, VIG: 06/06/2011 A 01/09/2011, R$ 12.797,10 MENSAL. PROT. 8126/2011. Valor Empenhado: R$ 36.685,02 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00896-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 36.685,02 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME CPF 58160744900 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 21369/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 70.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00897-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 70.000,00 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DANIELE PROCOPIO PALAZZO CPF 00728297965 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE TELEMACO BORBA PARA A COMARCA DE JAGUARIAIVA CFME PROTOCOLADO NR. 20715/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.928,79 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.928,79 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 50 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00898-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 615.771,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00899-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 615.771,80 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTONORMAL DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 102.175,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00900-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 102.175,00 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 241/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO-SEAP_- VW Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00901-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.000,00 24/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.405.329,96 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.405.329,96 Página 51 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00479-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PREMIER IT GLOBAL SERVICES LTDA Nº 48/2010 CNPJ 81708497000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 75 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICAS E 35 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS. PROT. 19991/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 240.230,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 240.230,20 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00480-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº PP 14/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO CONS CNPJ 03579149000165 Histórico: REF. PESQUISA DE IMAGEM DO MP, VIG: EM ATÉ 70 DIAS DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO. PROT. 18017/2011. Valor Empenhado: R$ 159.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 159.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00481-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 420-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 10629689000171 Histórico: REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA EM VIDRO NA SALA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP. PROT. 15698/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 195,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 195,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00482-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 417-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 77863223000107 Histórico: REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAS PET DE 500 ML NO VALOR DE R$ 0,60 CENTAVOS) P/AS PROMOTORIAS DE PALOTINA. PROT. 1448/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 450,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 450,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 52 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00483-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº 429-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GM CARIMBOS LTDA CNPJ 08777975000132 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES E LOGÍSTICA (DAL). PROT. 24775/2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00484-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 430-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BSH REFRIGERACAO LTDA CNPJ 86744539000170 Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEDIANEIRA. PROT. 19887/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 103,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 103,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00485-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 432-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA CNPJ 81250425000150 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 48 CONTROLES REMOTOS PARA A SUBSEDE DO 6º ANDAR DO TJPR. PROT. 18968/2011. Valor Empenhado: R$ 1.104,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.104,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00486-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 418-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 10629689000171 Histórico: REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA EM VIDRO NA SALA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP. PROT. 18631/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 145,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 145,00 Página 53 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00487-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3928 Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Nº 422-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CLAUDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA TRANSPORTE CNPJ 13458041000178 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ. PROT. 19975/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.300,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.300,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00488-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 416-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: R.FREDERICO COMUNICACAO VISUAL CNPJ 04727300000128 Histórico: REF. CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM LOGO ENOME DO MP NAS SALAS LOCADAS PARA AS P.J. IBIPORÃ. PROT. 18855/2011. Valor Empenhado: R$ 390,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 390,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00489-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 425-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA CNPJ 82593377000166 Histórico: REF. AQUISIçãO DE MOLDURA TIPO PôSTER PARA O MAPAOFICIAL EXISTENTE NO CAOP INDIGENAS/CURITIBA. PROT. 19056/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 40,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 40,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00490-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 427-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: S.R. GRANDO & CIA LTDA CNPJ 12986300000170 Histórico: REF. AQUISIçãO DE PLACAS EM ACRILICO 4MM ADESIVAS, MEDINDO30X10CM COM 02 ESPAçADORES CADA, PARA A PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 20031/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 122,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 122,00 Página 54 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00491-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3024 Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: GOHL E GOHL LTDA Nº 23/2011 Licitação: PREGÃO CNPJ 02563805000179 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 05 CFE O.F. Nº 045/2011. PROT. 21097/2011. Valor Empenhado: R$ 10.640,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 10.640,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00492-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO Nº 12/2011 CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 04, 05, 06, 08 E 09 CFE O.F. Nº 044/2011. PROT. 20874/2011. Valor Empenhado: R$ 4.004,52 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.004,52 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00493-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3024 Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA Nº 13/2011 CNPJ 80047087000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 11 CFE O.F. Nº 040/2011. PROT. 20875/2011. Valor Empenhado: R$ 14.576,64 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 14.576,64 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00494-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3024 Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MARCOS AURELIO COLLACO Nº 13/2011 CNPJ 81431777000102 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 09, 10 E 15 CFE O.F. Nº 041/2011. PROT. 20875/2011. Valor Empenhado: R$ 11.123,40 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 11.123,40 Página 55 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00495-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3024 Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO Nº 13/2011 CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 06, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23 E 31 CFE O.F. Nº 042/2011. PROT. 20875/2011. Valor Empenhado: R$ 14.220,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 14.220,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00496-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: COMERCIAL CRONUS LTDA Nº 05/2011 CNPJ 11975632000197 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05, 19, 21, 33 ,35, 46, 56, 72, 73, 79, 83, 88, 89, 91 E 92 CFE O.F. Nº035/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 27.048,76 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 27.048,76 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00497-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº 05/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFORMATI CNPJ 12047135000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 18, 20, 32, 36, 54, 57, 58, 71, 77, 78, 82 E 86 CFE O.F. Nº 036/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 11.236,60 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 11.236,60 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00498-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO Nº 05/2011 CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13, 41, 76 E 80 CFE O.F. Nº 037/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 2.585,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.585,00 Página 56 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00499-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MARCOS AURELIO COLLACO Nº 05/2011 CNPJ 81431777000102 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 29, 65, 81 E 87 CFE O.F. Nº 038/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 9.254,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 9.254,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00500-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3013 Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MARCOS AURELIO COLLACO Nº 05/2011 CNPJ 81431777000102 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 14, 15, 16 E 17 CFE O.F. Nº 038/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 7.473,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.473,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00501-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: COMERCIAL CRONUS LTDA Nº 05/2011 CNPJ 11975632000197 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 23, 39, 93, 94, 95 E 96 CFE O.F. Nº 035/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 30.475,44 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 30.475,44 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00502-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. Nº 05/2011 CNPJ 56215999000140 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 22, 25, 60, 61, 97, 98 E 102 CFE O.F. Nº 039/2011. PROT 20872/2011 Valor Empenhado: R$ 52.787,50 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 52.787,50 Página 57 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00503-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 80047087000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 14, 15, 18 E 27 CFE O.F. Nº 030/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 665,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 665,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00504-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA CNPJ 11447252000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13, 29 E 38 CFE O.F. Nº 031/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 544,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 544,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00505-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 08, 10, 11, 17, 19, 20 E 28 CFE O.F. Nº 032/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 1.974,94 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.974,94 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00506-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 07, 09 E 34 CFE O.F. Nº 033/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 445,48 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 445,48 Página 58 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00507-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 04247793000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 22, 30 E 39 CFE O.F. Nº 034/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 1.188,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.188,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00508-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA Nº 11/2011 CNPJ 80047087000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 24 CFE O.F. Nº 030/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 540,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00509-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA Nº 11/2011 CNPJ 11447252000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 23 E 25 CFE O.F. Nº 031/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 11.578,48 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 11.578,48 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00510-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO Nº 11/2011 CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTE Nº 33 CFE O.F. Nº 032/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 333,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 333,00 Página 59 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00511-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 26 CFE O.F. Nº 033/2011. PROT 20873/2011 Valor Empenhado: R$ 28.188,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 28.188,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00512-1 Data Empenho: 24/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 12/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA CNPJ 11447252000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 03 E 07 CFE O.F. Nº 043/2011. PROT. 20874/2011. Valor Empenhado: R$ 34.388,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00867-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 34.388,20 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE NOVEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 380.602,64 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00868-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 380.602,64 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 307,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 307,50 Página 60 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00869-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 57,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00870-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 57,50 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.187.537,11 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00871-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.187.537,11 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 238.844,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00872-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 238.844,80 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 52.298,58 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 52.298,58 Página 61 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00873-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 169.772,86 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00874-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 169.772,86 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.750.781,32 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00875-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.750.781,32 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 257.717,33 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00876-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 257.717,33 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.685.624,16 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.685.624,16 Página 62 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00877-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 659,31 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00878-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 659,31 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.668,44 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00879-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.668,44 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 45.124,18 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00880-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 45.124,18 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 6.874,33 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.874,33 Página 63 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00881-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 02 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 133.950,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00882-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 133.950,25 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.340.545,27 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00883-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.340.545,27 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.955.035,11 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00884-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.955.035,11 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 03 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.954.553,12 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.954.553,12 Página 64 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00885-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 03 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.913.892,22 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00886-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.913.892,22 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 04 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.289.511,41 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00887-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.289.511,41 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 04 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.998,18 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00888-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.998,18 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 04 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 25.112,66 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 25.112,66 Página 65 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00889-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 04 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 450,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00866-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 450,00 21/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 236/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 022/09-DETO/SEAP- VW Valor Empenhado: R$ 3.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00862-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.500,00 18/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS CPF 02242392956 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ORTIGUEIRA NO DIA 24 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 20167/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 227,45 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00863-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 227,45 18/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº N Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LETICIA MENDES DE OLIVEIRA CUENCA CPF 02505513902 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IRATI PARA A COMARCA DE CLEVELANDIA CFMEPROTOCOLADO NR. 20365/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.893,19 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.893,19 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 66 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00864-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 18/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3930 Objeto da Despesa: SERVICOS DE CORREIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316002076 Histórico: REF: COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIA - PROT.24160/208 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 70.250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00850-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 70.250,00 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 237/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 900,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00851-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 900,00 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE CPF 27722183840 Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE MANOEL RIBAS NO DIA 27/10/11 CFME PROTOCOLADO NR. 20276/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 161,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00852-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 161,00 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF 96868589115 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PARANAVAí NO DIA 22/10/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 20275/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 227,45 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 227,45 Página 67 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00853-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: WILLIAN BUCHMANN Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 80632858087 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ORTIGUEIRA NO DIA 07/10/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 20266/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 227,45 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00854-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 227,45 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 01 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CASTRO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 19950/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 402,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 402,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00855-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: GISELE SILVERIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 02922809986 Histórico: REFERENTE A 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE GRANDES RIOS NOS DIAS 05, 06 E 14 DE OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 19614/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 682,37 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 682,37 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00856-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BEATRIZ AGUIAR AREND CPF 04125184909 Histórico: REFERENTE A 1,75 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS DE IMBITUVA, IPIRANGA E PRUDENTOPOLIS NO PERIODO DE 13 A 16/10/2011 CFME PROT.19322/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.145,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.145,90 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 68 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00857-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OSVALDO LUIZ SIMIONI CPF 50077104900 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE UNIAO DA VITORIA PARA A COMARCA DE ANDIRACFME PROTOCOLADO NR. 19607/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00858-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE GUZZI ZUAN ESTEVES CPF 02298268908 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RIO NEGRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR. 19668/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.353,23 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00859-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.353,23 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL CPF 03101043948 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE SAO JOAO DO TRIUNFO PARA A COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL CFME PROTOCOLADO NR. 19905/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.274,53 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.274,53 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00860-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL CPF 03101043948 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL PARA A COMARCA DE PARANAGUA CFME PROTOCOLADO NR. 19905/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Página 69 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00861-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 411-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MADEPISOS COMERCIO DE PISOS E CARPETES LTDA CNPJ 09242784000139 Histórico: REF. AQUISIçãO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIçãO DO PISO NAS SALAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PIRAQUARA. PROT. 14055/2011. Valor Empenhado: R$ 5.034,31 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00890-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.034,31 16/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 409-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL IMOBILIARIA LTDA CNPJ 03943767000142 Histórico: REF. LOCAÇAO DE IMOVEL EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, VIG: 16/11/2011 A 31/12/2011, R$ 3.500,00 MENSAIS. PROT. 19479/2011. Valor Empenhado: R$ 5.250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00473-1 Data Empenho: 16/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3918 Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº PP 21/2011 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: ABAIXO DE ZERO - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI CNPJ 06074940000101 Histórico: REF: SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - VIG: 16/11/2011 A31/12/2011 - PROTOCOLO 16664/2011 Valor Empenhado: R$ 66.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 66.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00474-1 Data Empenho: 16/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3019 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Nº 412-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MRC DO BRASIL COMERCIAL DE ELETRO ELETRONICOS CNPJ 13382506000154 Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS PARA PROJETOR, 03 MOD. PANASONIC - PTLB75 - X6A E 01 MOD. NEC-VT75LP. PARA DIN - DEPTO. DE INF. PROT. 16117/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.760,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.760,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 70 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00475-1 Data Empenho: 16/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº 414-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INVENTARIO COM DE PAPEIS E BRINDES LTDA CNPJ 01378022000152 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 56 UNIDADES DE PAPEL MODELO RIVES TWEED NATURAL 250G 070X100 (R$ 4,05 UNIT.). PARA ATENDER O CERIMONIAL DO MP/PR. PROT. 20599/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 226,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 226,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00476-1 Data Empenho: 16/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 410-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CHAVEFEL - CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL LTDA CNPJ 01763167000177 Histórico: REF. AQUISIçãO DE MãO DE OBRA PARA MANUTENçãO DASFECHADURAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIçA DE CASCAVEL.PROT. 18678/2011. Valor Empenhado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00477-1 Data Empenho: 16/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 413.01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: L. R. RASIA DEL PAULO E CIA LTDA CNPJ 05485191000142 Histórico: REF.SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DA INTERNET. PARA A PROMOTORIA DE CHOPINZINHO. PROT. 13841/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 130,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 130,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00478-1 Data Empenho: 16/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 413.01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: L. R. RASIA DEL PAULO E CIA LTDA CNPJ 05485191000142 Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DA INTERNET. PARA A PROMOTORIA DE CHOPINZINHO. PROT. 13841/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 152,30 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 152,30 Página 71 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00894-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Nº 51-02.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ 59456277000176 Histórico: REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO EATUALIZAÇÃO TENCOLOGICA DO BANCO DE DADOS ORACLE,VIG: 14/11/2011 A 13/11/2012. PROT. 17872/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 35.988,06 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 35.988,06 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00848-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3907 Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº 42-02.00/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-S CNPJ 78079639000100 Histórico: REF: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - IBIPORA - EXERCICIO 2011 (COMPLEMENTAÇAO) - PROTOCOLO N.º 15232/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 250,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00468-1 Data Empenho: 11/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 408-01.17/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA RELATIVO A CONTRATAçãODOS SEERVIçOS DE CONSERTO DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ-5709. PROT. 18752/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.155,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.155,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00469-1 Data Empenho: 11/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 407-01.17/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA RELATIVO A CONTRATAçãODOS SEERVIçOS DE CONSERTO DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ-5718. PROT. 17075/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.155,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.155,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 72 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00470-1 Data Empenho: 11/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE GUARAPU CNPJ 76178037000176 Histórico: REF: PAGAMENTO TAXAS DE COLETA DE LIXO (R$155,65)E COMBATE A INCÊNDIO (R$16,75) - EXERCICIO 2011 -GUARAPUAVA - PROTOCOLO 20007/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 172,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 172,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00471-1 Data Empenho: 11/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM IMÓVEL LOCADO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ. PROT 20446/2011 Valor Empenhado: R$ 5.190,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00847-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.190,95 10/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 402-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MONTREAL LOGISTICA E SERVICOS TECNICOS ESPECIA CNPJ 10902045000105 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DIN. PROT. 17433/2011. Valor Empenhado: R$ 750,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00849-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 750,00 10/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA Nº PP 24/2011 CNPJ 02601159000197 Histórico: REF: CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS SEDES DO MP NA CAPITAL - VIG:10/11/2011 A 09/11/2012 - MENSAIS DE R$95.833,00 - PROT.15360/2011 Valor Empenhado: R$ 162.916,10 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 162.916,10 Página 73 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00461-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 401-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TELE SHOPPING COM. DE PROD. DE TELECOMUNICACOE CNPJ 82687484000153 Histórico: REF. AQUISIçãO DE 50M DE CABO TELEFôNICO BLINDADO. PROT. 19637/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 97,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 97,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00462-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 401-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TELE SHOPPING COM. DE PROD. DE TELECOMUNICACOE CNPJ 82687484000153 Histórico: REF. TRANSFERêNCIA DE RAMAIS, TENDO EM VISTA MUDANCA DE RAMAIS DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MP NA COMARCA DE PARANAVAI. PROT. 19637/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 180,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00463-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 403-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD CNPJ 02374301000100 Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PONTOS DE REDE, NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DAS COMUNIDADES EM LONDRINA. PROT. 6357/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 277,65 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 277,65 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00464-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 403-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD CNPJ 02374301000100 Histórico: REF. MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE REDE), NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EM LONDRINA. PROT. 6357/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.110,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.110,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 74 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00465-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 406-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CIABEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA CNPJ 82225459000158 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LITROS PARA AS PJS DE CIANORTE PARA OS 03 MESES úLTIMOS DE 2011. PROT. 18386/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 700,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 700,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00466-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 405-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMERCIAL VIRMOND LTDA CNPJ 78514304000164 Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE UMA LINHA DE ENERGIA ELETRICA 220VOLTSNA 2ª PJ DE LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 18488/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 304,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 304,92 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00467-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Nº 404-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA CNPJ 06306110000162 Histórico: REF. AQUISICAO DE UMA LIXEIRA EXTERNA COM DUAS DIVISOES, CAPACIDADE DE 1000L, PARA ATENDER O GAECO.PROT. 17927/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 740,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 740,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00472-1 Data Empenho: 10/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 401-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TELE SHOPPING COM. DE PROD. DE TELECOMUNICACOE CNPJ 82687484000153 Histórico: REF. TRANSFERêNCIA DE RAMAIS, TENDO EM VISTA MUDANçA DE RAMAIS DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MP NA COMARCA DE PARANAVAí. PROT. 19637/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 180,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 75 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00456-1 Data Empenho: 8/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM AMBIENTE OCUPADO PELO NPI - PALÁCIO DE JUSTIÇA (6º ANDAR). PROT. 19747/2011. Valor Empenhado: R$ 1.754,32 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.754,32 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00457-1 Data Empenho: 8/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 400-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ 79954533000162 Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 18385/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 130,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 130,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00458-1 Data Empenho: 8/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ 06171070000199 Histórico: REF: MENSALIDADES DEVIDAS AO CDEMP, EXERCICIO 2011. PROT. 18315/2011 Valor Empenhado: R$ 1.800,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.800,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00460-1 Data Empenho: 8/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 398-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARPI & VITORIA AUTO PECAS LTDA EPP CNPJ 10493305000136 Histórico: REF. AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ASE 6185. PROT. 19101/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 125,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 125,00 Página 76 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00838-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 01 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 21.605,51 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00839-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 21.605,51 7/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 01 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 49.671,34 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00840-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 49.671,34 7/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 01 - NOVEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.103,16 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00837-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.103,16 4/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ANDIRA NO DIA 07 DE OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 19069/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 216,08 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 216,08 Página 77 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00844-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 395-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: J.MAREZE CERIANI IMOVEIS LTDA CNPJ 78795093000185 Histórico: REF: LOCAÇAO DO IMOVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA/PR - VIG: 28/10/2011 A 31/12/2011, VALOR R$ 4.000,00 MENSAIS. PROT. 7656/2011. Valor Empenhado: R$ 8.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00454-1 Data Empenho: 3/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº 398-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INST.NAC.DE METROLOGIA,NORMALIZ.E QUALIDADE IN CNPJ 00662270000320 Histórico: REF. AUTORIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA MARCA SEVA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ASE 6185. PROT. 19101/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 149,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00827-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 149,00 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: WILLIAN BUCHMANN Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 80632858087 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ORTIGUEIRA NO DIA 07 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 19399/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 227,45 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00828-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 227,45 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA CPF 79475906991 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SAO MIGUEL DO IGUACU NO DIA 18 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 19278/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 252,03 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 252,03 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 78 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00829-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VILMAR ANTONIO FONSECA CPF 75235277953 Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR CFME PROTOCOLADO NR. 19583/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 906,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00830-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 906,92 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MIGUEL JORGE SOGAIAR CPF 48083194972 Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR CFME PROTOCOLADO NR. 19491/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 954,65 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00831-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 954,65 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 1,98 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE JOAQUIM TAVORA NO PERIODO DE 03 A 06, A0 E 11 DE OUTUBRO/11 CFME PROT. 18973/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.296,50 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.296,50 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00832-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GILBERTO GERALDINO FILHO CPF 04111682901 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE MARECHAL CANDIDO RONDON PARA A COMARCA DECIANORTE CFME PROTOCOLADO NR. 19036/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.964,40 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 79 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00833-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: RICARDO BENVENHU Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 00744871913 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE IPORA PARA A COMARCA DE PRIMEIRO DE MAIO CFME PROTOCOLADO NR. 19068/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00834-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA CPF 59054301953 Histórico: REFERENTE A 5,28 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE JAGUAPITã EM AGOSTO/11 E CENTENARIO DO SUL EM SETEMBRO E OUTUBRO/11 CFE PROT.18956/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.830,85 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00835-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.830,85 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF 02261184956 Histórico: REFERENTE A 7,5 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A REGIAO METROPOLOTANA DE CURITIBA NO PERIODO DE19 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO CFME PROT.18896/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.911,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.911,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00836-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 15/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI CNPJ 11698064000124 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA, RUFO E PISOS NO IMÓVEL OCUPADO PELAS PROM. ESP. EM PONTA GROSSA, VIG: 45 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROT. 6219/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 24.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 24.200,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 80 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00843-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Nº 49-02.00/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEI INFORMATICA LTDA. CNPJ 79460853000166 Histórico: REF: AQUISIÇAO DE LICENÇAS DO PROGRAMA SSC7 (07 DE USO E 27 TERMINAIS) E DE MANUTENÇAO ANUAL - VIG:01/11/2011 A 31/10/2012. PROT. 24024/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 14.021,33 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.021,33 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00845-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/11/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 25-02.01/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. L CNPJ 67071001000106 Histórico: REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DIGITAL TELEFôNICA NA SUBSEDE PARAGUASSU, VALOR MENSAL DE R$ 2.693,00, VIG: 01/11 A 31/12/2011. PROT. 11753/2003. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.386,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.386,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00452-1 Data Empenho: 1/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEREIRA E JUSTUS LTDA. Nº 19/2011 CNPJ 04928468000100 Histórico: REF. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES, CFE LOTES 01, 02, 03, 05, 06, DA PP Nº 19/2011-MP/PGJ. PROT. 12321/2010. Valor Empenhado: R$ 103.792,34 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 103.792,34 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00453-1 Data Empenho: 1/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 16/2011 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ 97371470000101 Histórico: REF. TRATAMENTO QUIMICO DE AGUAS P/O RESFRIAMENTODO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE, VIG: 01/11/11 A 31/10/12, VLR MENSAL: 700,00 PROT. 11261/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.400,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 81 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00459-1 Data Empenho: 1/11/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 399-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANGELA DA SILVA COSTA CNPJ 10496195000166 Histórico: REF. SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS NO SISTEMADE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTA SEDE. PROT. 18828/2011. Valor Empenhado: R$ 580,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00823-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 580,00 31/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 253/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 77747442000120 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 002/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00826-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.000,00 31/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 282/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 033/10-DETO/SEAP - RENAULT Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00841-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 250,00 31/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 10 Valor Empenhado: R$ 1.675.212,87 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.675.212,87 Página 82 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00842-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO 31/10/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 10 Valor Empenhado: R$ 365.266,06 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 365.266,06 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00451-1 Data Empenho: 31/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 397-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: STRAUB DESIGN COMUNICACAO LTDA CNPJ 05661196000189 Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ. PROT. 11528/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00822-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 28/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 007/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 016/09-DETO/SEAP- MULTIMARCAS Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00821-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 27/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS Nº 184/09 CNPJ 73362410000156 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 4.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.000,00 Página 83 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00824-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9308 Objeto da Despesa: INDENIZACOES Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE Nº Histórico: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO DO M.P., CONFORMERESOLUÇÃO 2776/2011. PROTOCOLO NR. 19310/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 100.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 100.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00807-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 606.636,72 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00808-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 606.636,72 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 100.875,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00809-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 100.875,00 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JANAINA TRENTIN ORO CPF 04171716926 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL PAGO A SRA. JANAINA TRENTIN ORO CONFORME PROTOCOLADO NR. 19021/2011. Valor Empenhado: R$ 5.434,98 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.434,98 Página 84 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00810-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF 02301852903 Histórico: REFERENTE A 0,5 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE PALMAS NO DIA 30 DE SETEMBRO/11 CFMEPROTOCOLADO NR. 18630/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 327,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00811-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 327,40 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO CPF 96054930982 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE PITANGA PARA A COMARCA DE PALMITAL CFME PROTOCOLADO NR. 18391/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.964,40 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00812-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES CPF 02655516923 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE LAPA PARA A COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR. 19046/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00813-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIANO MATHEUS RAHAL CPF 21590215800 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE MAMBORE PRA A COMARCA DE CHOPINZINHO CFME PROTOCOLADO NR. 18502/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.271,14 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 85 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00814-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LETICIA GIOVANINI GARCIA CPF 03407758901 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE ARAPONGAS PARA A COMARCA DE SANTA HELENA CFME PROTOCOLADO NR. 1827/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 9.821,98 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.821,98 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00815-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.030.457,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00816-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.030.457,80 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.913.672,98 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00817-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.913.672,98 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 394-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO SANT'ANA DE EDUCACAO AVANCADA LTDA CNPJ 13423841000153 Histórico: REF. PALESTRA SOBRE O TEMA "PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE" A SER PROFERIDA DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL DO MP. PROT. 18652/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.550,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 1.550,00 Página 86 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00818-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 03 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 59.821,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00819-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 59.821,50 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 03 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 403,59 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00820-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 403,59 26/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 396-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CS COMERCIO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CNPJ 10914080000144 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE STUDIO NOS DIAS 26 A 28/10, PARA FOTOS 3X4, DURANTE O CONGRESSO ESTADUAL DO MP. PROT. 19486/2011. Valor Empenhado: R$ 260,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 260,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00443-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARAO GAECO EM CURITIBA. PROT. 11092/2011. Valor Empenhado: R$ 1.201,87 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.201,87 Página 87 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00444-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS JUNTO AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 12172/2011. Valor Empenhado: R$ 3.207,15 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.207,15 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00445-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GABINETE DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARASDE FAMILIA. PROT. 17911/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 93,84 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 93,84 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00446-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL EMGABINETE DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA. PROT. 17911/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 118,52 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 118,52 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00447-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3013 Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nº 23/2011 CNPJ 10741843000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) SACOLAS ECOLÓGICAS. PROT. 19505/2011. Valor Empenhado: R$ 3.050,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.050,00 Página 88 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00448-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: GOHL E GOHL LTDA Nº 23/2011 Licitação: PREGÃO CNPJ 02563805000179 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 08 BANNERS MEDINDO 1,2 X 0,9 M (TOTAL: 8,64 M2). PROT. 19505/2011. Valor Empenhado: R$ 203,04 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 203,04 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00449-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: GOHL E GOHL LTDA Nº 23/2011 Licitação: PREGÃO CNPJ 02563805000179 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CRACHÁS EM PVC. PROT. 19505/2011. Valor Empenhado: R$ 2.362,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.362,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00450-1 Data Empenho: 26/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: GOHL E GOHL LTDA Nº 23/2010 Licitação: PREGÃO CNPJ 02563805000179 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CANETAS PERSONALIZADAS. PROT. 19505/2011. Valor Empenhado: R$ 495,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00797-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 495,00 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3302 Objeto da Despesa: PASSAGENS AEREAS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº PP 40/2010 CNPJ 07782143000141 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VIG: 07/10//2011 A 31/12/2011. PROT. 18866/2010. Valor Empenhado: R$ 60.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 60.000,00 Página 89 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00798-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3301 Objeto da Despesa: PASSAGENS TERRESTRES Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº PP 40/2010 CNPJ 07782143000141 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, VIG: 07/10/2011 A 31/12/2011. PROT. 18866/2010. Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00799-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.000,00 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 393-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUZA & LUZA LTDA CNPJ 03212334000117 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO NO ENCONTRO ESTADUAL DO MP/PR. PROT. 19248/2011. Valor Empenhado: R$ 1.425,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00800-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.425,00 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº PP 27/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVIÇO DE COPA NA 3ª FASE DO CONCURSO DE PROMOTOR DE JUSTICA, NO DI 31/10/2011. PROT. 17966/2011. Valor Empenhado: R$ 346,78 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00801-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 346,78 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA Nº PP 27/2010 CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NA 3ª FASE DO CONCURSO DEPROMOTOR DE JUSTICA, NO DIA 31/10/2011. PROT. 17966/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 180,88 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 180,88 Página 90 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00802-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 387-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DE BERNT ENTSCHEV HUMAN CAPITAL LTDA CNPJ 03515056000177 Histórico: REF. PALESTRA SOBRE GESTÃO DE PESSOAS A SER PROFERIDA POR OCASIÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DO MP. PROT 18517/2011. Valor Empenhado: R$ 3.990,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00803-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.990,00 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 007/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO-016/09- DETO/SEAP. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 700,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00804-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 700,00 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CFME PROT. 19263/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.572,58 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.572,58 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00805-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE O 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CFME PROT. 19263/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 692,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 692,90 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 91 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00806-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CFME PROT.19263/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 230,97 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 230,97 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00437-1 Data Empenho: 25/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 391-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CANDY DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA. CNPJ 04488970000139 Histórico: REF. AQUISIçãO DE PIPOCAS DE MICROONDAS PARA EVENTO DE COMEMORAçãO DO DIA DO SERVIDOR PúBLICO. PROT. 15919/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 162,50 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 162,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00438-1 Data Empenho: 25/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 392-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR NA SALA DO CSMP. PROT. 18631/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 270,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 270,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00439-1 Data Empenho: 25/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A Nº 20/2011 CNPJ 79065181000194 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIALNº 20/2011-MP/PGJ, (LIVROS EM GERAL - DESCONTO DE32,5% SOBRE TABELA DA EDITORA). PROT. 14431/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 80.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 80.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 92 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00440-1 Data Empenho: 25/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9208 Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL Nº 000.338.178, EMITIDAP/EMPRESA IPIRANGA, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CFE 6º TA COM A SEAP. PROT. 15836/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.796,50 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.796,50 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00779-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 389-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUZA & LUZA LTDA CNPJ 03212334000117 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TELEVISORES 42", COM SUPORTE E CABEAMENTOS, COM TRÊS DIÁRIAS, PARA USO NOENCONTRO ESTADUAL DO MP/PR. PROT. 19027/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.300,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.300,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00780-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.383.192,78 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00781-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.383.192,78 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 307,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 307,50 Página 93 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00782-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 57,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00783-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 57,50 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.167.859,33 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00784-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.167.859,33 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 238.027,71 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00785-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 238.027,71 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 29.658,68 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 29.658,68 Página 94 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00786-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 384.698,26 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00787-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 384.698,26 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.725.296,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00788-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.725.296,20 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 228.978,21 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00789-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 228.978,21 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.558.429,75 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.558.429,75 Página 95 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00790-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.349,82 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00791-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.349,82 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 53.817,75 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00792-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 53.817,75 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.239,15 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00793-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.239,15 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 355.464,46 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 355.464,46 Página 96 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00794-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 123.868,57 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00795-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 123.868,57 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.376.074,15 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00796-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.376.074,15 24/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - OUTUBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.956.551,69 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00778-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.956.551,69 21/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA Nº 185/09 CNPJ 05819458000190 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 005/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 700,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 700,00 Página 97 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00825-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9309 Objeto da Despesa: RESTITUICOES DE CONVENIOS OU SALDOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO DA JUSTICA CNPJ 00394494007220 Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO COM MJ. N°33/2009. (SICONV N° 718544/2009) Valor Empenhado: R$ 343.572,82 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 343.572,82 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00441-1 Data Empenho: 21/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 370-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUSA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 00785487000165 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NA SEDE DA PJDE IBIPORA, VIG: 21/10/2011 A 20/10/2012. PROT. 16704/2011. Valor Empenhado: R$ 140,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 140,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00442-1 Data Empenho: 21/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº 370-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUSA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 00785487000165 Histórico: REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME NA PJ DE IBIPORÃ, VIG: 21/10/2011 A 31/12/2011, R$ 80,00 P/MES. PROT. 16704/2011. Valor Empenhado: R$ 186,67 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00774-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 186,67 20/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF: SERVIÇO DE LIMPEZA NA 3.FASE DO CONCURSO DEPROMOTOR - 31/10/2011 - R$180,88 - PROT. 17966/11 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 180,88 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 180,88 Página 98 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00775-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF: SERVIÇO DE COPA NA 3.FASE DO CONCURSO DEPROMOTOR - 31/10/2011 - R$346,78 - PROT. 17966/11 Valor Empenhado: R$ 346,78 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00776-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 346,78 20/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 385-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDMILSON FELIPE DE SOUZA CPF 00340916966 Histórico: REF. SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE TOLDO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DO GAECO, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 18188/2011. Valor Empenhado: R$ 165,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 165,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00423-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº 361-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LAZARI E MENDES LTDA CNPJ 08860186000160 Histórico: REF: MONITORAMENTO DE ALARME RUA ROMA,1062, LOANDAVIG: 10/10/2011 A 09/10/2012 - R$ 70.00 MENSAISPROT. 16961/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 189,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 189,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00424-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 45-02.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA FORUM LTDA CNPJ 41769803000192 Histórico: REF:FORNECIMENTO VLS NºS 244 A 258 DA REVISTA DEDIREITO ADMINISTRATIVO - 30 DIAS APOS ASSINATURA -R$2.220,00 PROT.14453/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.220,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 2.220,00 Página 99 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00425-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3916 Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS,SIMPOSIOS E CONFERENCIAS Nº 390-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: REFORM LINE COM. DE MANUFATURADOS LTDA CNPJ 84975515000105 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE TOALHAS E COBRE-MANCHAS NA COR BRANCA PARA MESA DIRETIVA DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROT. 18720/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00426-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Nº 388-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FACILITA PROJETOS E PRODUTOS LTDA CNPJ 10904113000175 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE COLA DE ALTA PERFORMANCE, PARA COLAGEM DE PISO TATIL - PROTOCOLO 13572/2011 Valor Empenhado: R$ 220,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 220,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00427-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Nº 388-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 06224973000190 Histórico: REF. AQUISIçãO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS CERAMICOS E ACABAMENTO FOSCO PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS. PROT. 13572/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 142,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 142,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00428-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 388-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FACILITA PROJETOS E PRODUTOS LTDA CNPJ 10904113000175 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 230 PLACAS DE PISO TATIL NA CORAMARELO, CFE. SOLICITAÇÃO DO D.I.N. - PROTOCOLO 13572/2011 Valor Empenhado: R$ 1.426,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.426,00 Página 100 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00429-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 388-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 10629689000171 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS MEDINDO 70X50 E 2 MEDINDO 90X50, PARA O ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO BARACAT. PROT. 13572/2011. Valor Empenhado: R$ 176,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 176,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00430-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: OPEN VEICULOS LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 386-01.17/11 CNPJ 04675147000132 Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA NOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACAS ASZ 5586 E ASZ 5584. PROT 17874/2011 Valor Empenhado: R$ 1.200,12 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,12 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00431-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 379-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMERCIO DE MOVEIS A SOFALAR CNPJ 81045379000158 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO E TAMPO PARA PIA, BALCÃOPARA MICROONDAS E MESA COM 4 CADEIRAS PARA A NOVASEDE DO MP NA COMARCA DE LOANDA. PROT. 16960/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 871,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 871,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00432-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 380-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA CNPJ 02928428000124 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 4 CARRINHOS DOBRÁVEIS EM ALUMÍNIO REFORÇADO PARA ATENDER UNIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 16188/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.042,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 2.042,00 Página 101 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00433-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 381-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: G.M.C. PEC. E ASS. TEC. EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 78774916000196 Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS (TROCA DE TORNEIRAS, LIMPEZA E REVISÃO DE MOTORES) NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 17925/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 591,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 591,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00434-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 382-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GARCIAS EXTINTORES LTDA CNPJ 04553219000179 Histórico: REF. CARGA PARA EXTINTOR PQS 4KG INSTALADO JUNTO à PROMOTORIA DE JUSTIçA DE CLEVELâNDIA. PROT. 17748/2011. Valor Empenhado: R$ 40,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 40,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00435-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 384-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANIELEN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD CNPJ 10429647000197 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS PROMOTORIAS DE CASCAVEL - PROTOCOLO 18133/2011 Valor Empenhado: R$ 485,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 485,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00436-1 Data Empenho: 20/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 383-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FRESH AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA CNPJ 13475537000150 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO CPD DA INFORMÁTICA- PROTOCOLO 18574/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 960,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 960,00 Página 102 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00771-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAURO ALCIONE DOBROWOLSKI CPF 44230648049 Histórico: REF. A 0,66 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA PINHAO NO PERIODO DE 02 A 12 E 30/09/11 DONDE SE DESLOCOU POR 02 VEZES CFME PROTOCOLADO NR. 18411/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 504,05 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 504,05 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00772-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA FERNANDA M. SALVADORI BELENTANI CPF 03488184919 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE FCO BELTRAO PARA A COMARCA DE MANGUEIRINHA CFME PROTOCOLADO NR. 18233/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.928,79 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.928,79 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00768-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 18/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 5.000 LTS DE GASOLINA CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 11.360,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00769-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 11.360,00 18/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO Nº 179/2009 CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 2.000 LTS DE ETANOL CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 3.066,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.066,00 Página 103 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00767-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 17/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 378-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FLORENCIO EDUARDO FERREIRA CPF 95741380891 Histórico: REF. MANUTENCAO ELETRICA E TELEFONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARINGA. PROT. 4403/2011. Valor Empenhado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00419-1 Data Empenho: 17/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9206 Objeto da Despesa: ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E TELEFONIA E TELEX Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ 76484013000145 Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO EM 12/2008 NA AV. HERVAL, 171, MARINGA.VALOR: 166,12 PROT: 17306/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 166,12 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 166,12 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00420-1 Data Empenho: 17/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3952 Objeto da Despesa: SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO Nº 377-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CS COMERCIO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CNPJ 10914080000144 Histórico: REF. SERVICO DE FILMAGEM DO CONGRESSO ESTADUAL DOMP/PR NOS DIAS 26/10 A 29/10. PROT. 18283/2011. Valor Empenhado: R$ 1.740,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.740,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00421-1 Data Empenho: 17/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 376-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECCAO DE PASTAS 44X30,2, 4X0 CORES TINTAESCALA E VERNIZ A BASE D'AGUA FRENTE, PAPEL RECICLATO 240G, VINCO. PROT. 18093/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 720,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 720,00 Página 104 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00766-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 007/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 016/09-DETO/SEAP - RENOVACAO DE CONTRATO Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00765-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 13/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 008/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 013/09-DETO/SEAP- RENOVACAO DO CONTRATO - GM Valor Empenhado: R$ 3.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00764-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.400,00 11/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE CPF 26993052865 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IBIPORA PARA A COMARCA DE IRETAMA CONFORME PROTOCOLADO NR. 18005/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.928,79 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.928,79 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00763-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 10/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 375-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MANOEL FRANCISCO BERALDO CPF 91789214904 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS, PORTA-TOALHAS E QUADROS E FIXAÇÃO DE PARAPEITO, SUPORTE PARA TECLADO E RELÓGIO NAS PJ'S DE LONDRINA. PROT. 17165/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 105 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00404-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3941 Objeto da Despesa: INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS Nº 48-02.00/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ 52913241000125 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN MARCUS OGATANO CURSO ADOBE INDESIGN - 17 A 21/10/11 - CURITIBA/PR. PROT. 14982/2011. Valor Empenhado: R$ 1.656,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.656,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00405-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 367-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TALK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA CNPJ 08721348000180 Histórico: REF. CONTRATACAO DE EMPRESA DE COMUNICACAO PARA PALESTRA DE SENSIBILIZACAO SOBRE RELACIONAMENTO COMA MIDIA DESTINADA A MEMBROS DO MP. PROT. 9912/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00406-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 365-01.08/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTAZES EM PAPEL RECICLATO 120G, FORMATO A3, PARA O CEAF. PROT. 17289/2011. Valor Empenhado: R$ 480,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 480,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00407-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº 342-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARRINHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COPAS DA SEDE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 15847/2011. Valor Empenhado: R$ 1.920,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.920,00 Página 106 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00408-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 368-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BILMAYER & BILMAYER LTDA CNPJ 01941637000145 Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS HORIZONTAIS EM 03 (TRÊS) JANELAS E NA PORTA DA PROMOTORIA DE PEABIRU. PROT 17546/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 390,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 390,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00409-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 369-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARCANJO & EVARISTI LTDA. CNPJ 06341406000114 Histórico: REF. REPOSIÇÃO DE VIDRO COM PELÍCULA FUMÊ EM JANELA DO GABINETE DA 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE MARINGÁ. PROT. 17572/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00410-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5212 Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA Nº 366-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALMIR MARTINES GIMENES CNPJ 00562030000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (13KG) VAZIO, PARA A PJ DE GUARATUBA. PROT. 17532/2011. Valor Empenhado: R$ 80,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 80,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00411-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 363-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ONEZIMO SEMPREBOM - PERSIANAS CNPJ 00781421000105 Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANASNA SALA DA ASSESSORIA DA 24ª PJ DE LONDRINA. PROT. 17630/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 152,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 152,00 Página 107 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00412-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 372-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LINDON KLINGENFUSS CNPJ 80847999000148 Histórico: REF. AUTOMAÇÃO DE PORTÕES NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO, NO ED. BARACAT E NA RUA PARAGUASSU, E FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTOS. PROT. 13408/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.215,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.215,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00413-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 371-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIDRACARIA UNIAO DE LOANDA LTDA CNPJ 03736681000149 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PERSIANAS VERTICAIS COM SANEFA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LOANDA. PROT. 16958/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.020,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.020,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00414-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 374-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136 Histórico: REF. CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS 16ªPJ, 19ªPJ E ASSESSORIA DA INFÃNCIA. PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 16383/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.580,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.580,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00415-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 373-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDRE R. FIORI E SILVA LTDA CNPJ 12459409000150 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS DE IDENFICAÇÃO VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 16489/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.159,50 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 1.159,50 Página 108 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00422-1 Data Empenho: 10/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº 361-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LAZARI E MENDES LTDA CNPJ 08860186000160 Histórico: REF. AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA. PROT. 16961/2011. Valor Empenhado: R$ 600,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00400-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº PP 09/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 10738123000188 Histórico: REF. A EXECUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E SEUS COMPL., INST. DE REDE ELÉTRICA E DE LÓGICA PARA O FÓRUMDE CASCAVEL, SUBELEM.=3390.3912 PROT. 9171/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 38.347,03 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 38.347,03 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00401-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA Nº PP 09/2011 CNPJ 10738123000188 Histórico: REF. A EXECUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E SEUS COMPL., INST. DE REDE ELÉTRICA E DE LÓGICA PARA O FÓRUMDE CASCAVEL, SUBELEM.=4490.5214 PROT. 9171/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.053,97 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.053,97 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00402-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM AMBIENTES DO MP NO PALÁCIO DE JUSTIÇA. PROT 18172/2011 Valor Empenhado: R$ 22.954,90 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 22.954,90 Página 109 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00403-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM LOCAIS OCUPADOS PELO MP JUNTO AO PALÁCIO DE JUSTIÇA. PROT 18172/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 9.102,28 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.102,28 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00416-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO UTILIZADO PELAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARAS CÍVEIS DE CURITIBA. PROT 17617/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.373,43 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.373,43 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00417-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO GABINETE DA SUBADM. PROT 17964/2011 Valor Empenhado: R$ 9.727,17 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 9.727,17 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00418-1 Data Empenho: 7/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 08/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS P/ OCUPAÇÃO DA SUBSEDE EDIFÍCIO BARACAT. PROT 17683/2011 Valor Empenhado: R$ 90.932,37 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 90.932,37 Página 110 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00758-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 6/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 04523560000181 Histórico: DISPONIBILIZAçãO DE UNIDADE MóVEL DE SUPORTE BASICO DE VIDA CATEGORIA B,DURANTE O ENCONTRO ESTADUALDO MP - DE 26 A 28.10.2011. PROT. 15693/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.400,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00759-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 6/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Nº 22/2009 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 04523560000181 Histórico: REF. PRORROGACAO DE CONTRATO COM A EMPRESA PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS, DE 14.12.11 A 13.13.12, R$ 1.613,55 MENSAIS, 3.º TA. PROT. 15693/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 914,34 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 914,34 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00760-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 6/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LEANDRO ANTUNES MEIRELES MACHADO CPF 00388219904 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA A COMARCA DE IVAIPORA CFME PROTOCOLADO NR. 17720/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00386-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 364-01.16/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROT. 16018/2010. Valor Empenhado: R$ 4.348,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.348,00 Página 111 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00387-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 352-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROGERIO APARECIDO DE MELLO CNPJ 11480649000173 Histórico: REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (PATRIMONIO 39343) DO NUCLEO DE TRABALHO DO NORTE PIONEIRO - STO ANTONIO DA PLATINA PROT. 16367/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 140,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 140,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00388-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 352-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEGURA & CIA. LTDA. CNPJ 03442832000156 Histórico: REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (PATRIMONIO 39344) DO NUCLEO DE TRABALHO DO NORTE PIONEIRO - STO ANTONIO DA PLATINA PROT. 16367/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 105,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 105,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00389-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 362-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS FATIMA LTDA CNPJ 75937078000136 Histórico: REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAÍRA. PROT. 17009/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00390-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 360-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MELLO & BALLAROTTI LTDA CNPJ 12062648000171 Histórico: REF. FRANQUIA PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULOVW GOL, PLACAS APN 3591, UTILIZADO PELO GAECO DE LONDRINA. PROT 12910/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 671,35 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 671,35 Página 112 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00391-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 359-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO VIDROS CURITIBA LTDA CNPJ 76503754000126 Histórico: REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR EM VEÍCULO VW POLO PLACAS AOF 2801. PROT 12898/2011 Valor Empenhado: R$ 20,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 20,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00392-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 358-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF.FORNECIMENTO E COLOCACÃO DE UM CONJUNTO DE CINCO VIDROS CRISTAL INCOLOR 8MM,NOS ANDARES DESTE EDIFÍCIO SEDE. PROT. 15671/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 760,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 760,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00393-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Nº 46-02.00/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOA CNPJ 04302189000128 Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS MVB 7811. PROT 16200/2011 Valor Empenhado: R$ 120,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 120,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00394-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3935 Objeto da Despesa: JUROS E MULTAS Nº 46-02.00/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOA CNPJ 04302189000128 Histórico: REF. JUROS E MULTAS DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS MVB 7811. PROT 16200/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 160,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 160,00 Página 113 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00395-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº 46-02.00/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOA CNPJ 04302189000128 Histórico: REF. LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS MVB 7811. Valor Empenhado: R$ 420,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 420,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00396-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 357-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GRUBER & CUNHA LTDA CNPJ 00607347000105 Histórico: REF. CONSERTO DA CERCA ELETRICA INSTALADA NO GAECO CURITIBA. PROT. 17590/2011. Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 315,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00397-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 354-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 12305627000130 Histórico: REF. COMPLENTO DE EMPENHO P/FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/AS PROMOTORIAS DE APUCARANA. PROT. 17369/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 600,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00399-1 Data Empenho: 6/10/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 351-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RODRIGO AZEVEDO PETRI CNPJ 13263698000180 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVISÓRIA DE DRY WALL, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 16286/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 950,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 950,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 114 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00755-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 2,97 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CAMBARA NOS PERIODOS DE 12 A 16, 19 A 22 DE SETEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 17815/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.944,76 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00741-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.944,76 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF 96868589115 Histórico: REFERENTE A 0,66 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PARAISO DO NORTE NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 17256/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 454,91 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 454,91 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00742-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JULIO CESAR DA SILVA CPF 02248621973 Histórico: REFERENTE 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE ALTO PARANA NOS DIAS 09, 16, 18, 19 DE MAIO E 08 DE JULHO/11 CFME PROT. 17504/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.137,28 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.137,28 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00743-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF 02261184956 Histórico: REFERENTE A 2,64 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE RIO NEGRO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO E 08 A 15 DE SETEMBRO/11 CFME PROT.17286/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.728,67 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.728,67 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 115 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00744-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE CHIAMULERA CPF 00663229952 Histórico: REFERENTE A 2,64 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE TOLEDO NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 17685/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.728,67 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.728,67 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00745-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROSSANA OVERCENKO CPF 83901892915 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE MATINHOS PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR. 17147/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.353,23 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.353,23 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00746-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE CHIAMULERA CPF 00663229952 Histórico: REFERENTE A 7,59 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE TOLEDO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 1645/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.969,93 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.969,93 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00747-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: ANA CAROLINA PINTO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 27810061810 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE CERRO AZUL PARA A COMARCA DE TELEMACO BORBA CFME PROTOCOLADO NR. 15636/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.203,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.203,35 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 116 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00748-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALAN ROGERIO VENDRAME DE SOUZA CPF 26715049858 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE SAO JOAO DO TRIUNFO PARA A COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND CFME PROTOCOLADO NR.17320/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.338,92 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00749-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCOS BITTENCOURT FOWLER CPF 42860296972 Histórico: REFERENTE A 0,25 DE DIARIA DEVIDO VIAGEM AO LITORAL DO PARANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR. 4973/2011. Valor Empenhado: R$ 200,98 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00750-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 200,98 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALBERTO VELLOZO MACHADO CPF 46311653915 Histórico: REFERENTE A 0,25 DE DIARIA DEVIDO VIAGEM AO LITORAL DO PARANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR. 4973/2011. Valor Empenhado: R$ 190,93 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00751-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 190,93 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: CLARICE METZNER Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 51683024915 Histórico: REFERENTE A 0,75 DE DIARIA DEVIDO VIAGEM AO LITORAL DO PARANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR. 4973/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 126,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 126,00 Página 117 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00752-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Nº N Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GIOVANA BONILHA MILANO CPF 05628223999 Histórico: REFERENTE A 0,75 DE DIARIA DE VIDO VIAGEM AO LITORAL DO PARANA NO DIA 21 DE MARCO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR. 4973/2011. Valor Empenhado: R$ 147,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00753-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 147,00 4/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 241/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP - VW Valor Empenhado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00740-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.500,00 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 348.01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ 10335187000138 Histórico: REF. LEVANTAMENTOS E PROJETOS DIVERSOS P/AS NOVASINSTALAÇÕES DO MP NO ED. BARACAT, SITO AV. MARECHAL DEODORO, 1028/1070, CENTRO, CTBA. PROT 10331/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.250,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00756-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3935 Objeto da Despesa: JUROS E MULTAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA CNPJ 04321321000149 Histórico: REF. AO PGTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 61212 DO IAP,DEVIDO AO CORTE DE ÁRVORES NO IM. DE PONTA GROSSA.PROT. 4560/2007 Valor Empenhado: R$ 12.896,73 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 12.896,73 Página 118 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00757-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3935 Objeto da Despesa: JUROS E MULTAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA CNPJ 04321321000149 Histórico: REF. AO PGTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 61213 DO IAP,DEVIDO AO CORTE DE ÁRVORES NO IM. DE PONTA GROSSA.PROT. 4560/2007 Valor Empenhado: R$ 6.141,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00770-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.141,29 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 5.000 LTS DE GASOLINA CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 11.360,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00773-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 11.360,00 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONSIST SOFTWARE LTDA CNPJ 01596922000176 Histórico: REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWAREDE GESTÃO ESTRATÉGICA/DESEMP.ORGANIZACIONAL, VIG:20/09/2011 A 31/12/2011. PROT. 18165/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 29.715,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 29.715,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00777-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CONSIST SOFTWARE LTDA Nº PP 01/2010 CNPJ 01596922000176 Histórico: REF. SUPORTE E MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWAREDE GESTAO ESTRATEGICA/DESEMP. ORGANIZACIONAL, VIG: 20/09/2011 A 31/12/2011. PROT. 18165/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 29.715,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 29.715,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 119 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00846-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/10/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 2.000 LTS DE DIESEL CFE. CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 3.518,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00761-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.518,00 30/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 09 Valor Empenhado: R$ 1.680.548,74 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00762-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO R$ 1.680.548,74 30/9/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 09 Valor Empenhado: R$ 366.776,21 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00737-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 366.776,21 29/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MEICOL SERVICOS DIESEL LTDA Nº 218/09 CNPJ 02181848000190 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 003/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 4.200,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.200,00 Página 120 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00739-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 319-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROQUE BATISTA DOS SANTOS CPF 14246406953 Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS NA COMARCADE MARINGA. PROT. 14860/2011. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00383-1 Data Empenho: 29/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 353-01.08/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 500 FOLDER'S, PAPEL RECICLATO, ACABAMENTO REFILE; GRAMATURA150G; TAMANHO 20X30 CORES 4X4. PARA DAL/DICOMP. PROT. 15495/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00384-1 Data Empenho: 29/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 355-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA CNPJ 09464653000104 Histórico: REF. CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO PARA INSTALACAO NA SUBSEDE CASA ROSADA. PROT. 8957/2011. Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00385-1 Data Empenho: 29/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 356-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ONEZIMO SEMPREBOM - PERSIANAS CNPJ 00781421000105 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 25MM (113 X 115CM), NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IBIPORÃ. PROT. 17106/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 90,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 90,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 121 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00398-1 Data Empenho: 29/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 47-02.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO CNPJ 02875020000131 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO ALVES DA GAMAEM OFICINA DE GESTÃO ELETRôNICA DE DOCUMENTOS - 29 E 30/09/11 - SÃO PAULO/SP. PROT 17515/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 370,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 370,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00736-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 350-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANTONIO DONIZETE INACIO CPF 55380050972 Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LÂMPADAS NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOLEDO. PROT. 14855/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 156,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 156,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00381-1 Data Empenho: 28/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 315-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALBACH UTILIDADES E MOVEIS LTDA CNPJ 80245640000109 Histórico: REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COM BLACKOUT NO CARTÓRIO DE INQUERITOS DO MINISTERIO PUBLICO EM PONTA GROSSA. PROT. 14980/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00382-1 Data Empenho: 28/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 336-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FRESH AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA CNPJ 13475537000150 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO CPD DA INFORMATICA. PROT. 16246/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 230,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 230,00 Página 122 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00720-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 366.273,98 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00721-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 366.273,98 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 63.299,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00722-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 63.299,29 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.836.480,86 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00723-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.836.480,86 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.518.839,18 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.518.839,18 Página 123 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00724-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NANCY DEFFUNE FLENIK CPF 61791245900 Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. NANCY DEFFUNE FLENIK CFME PROTOCOLADO NR. 16880/2011. Valor Empenhado: R$ 24.117,62 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00725-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 24.117,62 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME CPF 58160744900 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PRA DIARIAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011. Valor Empenhado: R$ 200.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00726-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 200.000,00 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ CPF 46856897987 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 200.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00727-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3097 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA CPF 66386969987 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 30.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 30.000,00 Página 124 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00728-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3997 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK CPF 40496333968 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICO DE TERCEIROS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00729-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3697 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN CPF 39264165991 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00730-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3303 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD ISMENIO CASTRO BRAGA JUNIOR CPF 20062362968 Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PRA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00731-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 598.742,12 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 598.742,12 Página 125 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00732-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 99.670,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00733-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 99.670,00 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº 299-01.01/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EUNILDO BALLESTRA CPF 06295568904 Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANCA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 13759/2011. Valor Empenhado: R$ 3.450,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00734-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.450,00 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Nº 043-02.00/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN CNPJ 78206513000140 Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MP E LICENCIAMENTO DOS CEDIDOS PELO IAP PARA USO DO CAOP MEIO AMBIENTE. PROT. 16192/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00735-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 02 - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 23.922,22 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 23.922,22 Página 126 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00379-1 Data Empenho: 26/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3029 Objeto da Despesa: VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS Nº 333-01.08/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPORIO OTELLO LTDA. CNPJ 04436244000172 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 TRAJES MICROFIBRA (CALÇA E PALETÓ), 08 CAMISAS DE MANGA LONGA, 04 GRAVATAS P/O GABINETE DO PROCURADOR-GERAL. PROT. 15839/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.420,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.420,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00380-1 Data Empenho: 26/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA CNPJ 76617927000307 Histórico: REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE SOM NA SALA DO CSMP COM TROCA DE COMPONENTES PROMIC. PROT. 13564/2011. Valor Empenhado: R$ 450,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00699-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 450,00 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.401.314,63 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00700-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.401.314,63 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 308,75 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 308,75 Página 127 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00701-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 57,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00702-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 57,50 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.151.176,77 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00703-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.151.176,77 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 253.770,72 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00704-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 253.770,72 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 12.417,12 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 12.417,12 Página 128 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00705-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 368.011,61 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00706-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 368.011,61 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.686.184,59 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00707-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.686.184,59 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 231.124,35 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00708-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 231.124,35 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.551.894,17 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.551.894,17 Página 129 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00709-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 51.284,79 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00710-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 51.284,79 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.166,41 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00711-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.166,41 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ANDIRA NOS DIAS 05, 06, 08 E 09 DESETEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 16793/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 864,34 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 864,34 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00712-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 2,31 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SIQUEIRA CAMPOS NOS DIAS 23,24,25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO/11 CFME PROT. 16739/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.512,59 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.512,59 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 130 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00713-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDRE DEL GROSSI ASSUMPCAO CPF 00749610980 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IRETAMA PARA A COMARCA DE PITANGA CFE PROTOCOLADO NR. 16432/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.758,18 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00714-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.758,18 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: ROGERIO MANKE Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 02963651902 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE PALMITAL PARA A COMARCA DE CERRO AZUL CFME PROTOCOLADO NR. 16875/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00715-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINA TAVARES DA SILVA ROCKEMBACH CPF 03356083961 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CHOPINZINHO PARA A COMARCA DE MATINHOS CFME PROTOCOLADO NR. 16789/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00716-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VITOR HUGO NICASTRO HONESKO CPF 02704225958 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE APUCARANA PARA A COMARCA DE BARBOSA FERRAZ CFME PROTOCOLADO NR. 16939/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.928,79 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.928,79 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 131 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00717-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VITOR HUGO NICASTRO HONESKO CPF 02704225958 Histórico: REFERENTE A 01 DIARIA DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DO CAOP DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO EM CTBA NO DIA 13/07/2011 CFME PROT.16940/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 689,26 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 689,26 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00718-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: OSMAR TAVECHIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 20847718972 Histórico: PAGTO. TAXA DE LIXO IMOVEL DE PARANAVAí - VLR. PROPORCIONAL 2011 - LOCAçãO DE 12.04.10 A 11.04.13PROT.2240/11 Valor Empenhado: R$ 70,17 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 70,17 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00378-1 Data Empenho: 22/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 344-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICO CNPJ 01725627000172 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS ELETRôNICAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA - PROT. 16227/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 614,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 614,60 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00697-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3602 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RODRIGO CARNEIRO RIBEIRO CPF 02945807947 Histórico: REF. HONORÁRIOS DO PERITO NOMEADO NOS AUTOS Nº 51662/0000, DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PROT 17127/2011. Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.000,00 Página 132 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00698-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº 346-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ISMAEL DE LIMA CPF 81365233987 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 15963/2011. Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00359-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CMTU - COMPANHIA MUNIC. DE TRANSITO E URBANIZA CNPJ 86731320000137 Histórico: REF. MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 08/04/2010 COMETIDA PELO VEÍCULO CORSA, PLACAS ALZ 4588. PROT. 15233/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 383,07 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 383,07 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00360-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 343-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREMIER SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ 05389579000140 Histórico: REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA E CONFECCAO DE PONTOS TELEFONICOS. PROT. 16113/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 56,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 56,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00361-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 341-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FREDILAR REFRIGERACAO LTDA CNPJ 11226076000156 Histórico: REF. CONTRATAçãO DE UMA EMPRESA PARA HIGIENIZAçãODOS CONDICIONADORES DE AR DAS PROMOTORIAS DE ARAPONGAS. PROT. 16334/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 133 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00362-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 345-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA DIAS MACHADO CNPJ 01041098000198 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA EM POLIESTER,MEDINDO 225X266 E 315X266 TOTAL DE 14.36M .PARA PROMOTORIA DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 16012/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 479,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 479,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00363-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 347-1.2/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA CNPJ 08457452000109 Histórico: REF. AQUISIçãO CAPACHOS VISANDO ATENDER A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA. PROT. 16295/2011. Valor Empenhado: R$ 812,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 812,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00364-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 80047087000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 14, 15 E 27. PROT. 14128/2011 Valor Empenhado: R$ 766,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 766,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00365-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 04247793000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 22, 30 E 39. PROT. 14128/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 830,10 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 830,10 Página 134 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00366-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA CNPJ 11447252000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 13, 29 E 38. PROT. 14128/2011 Valor Empenhado: R$ 1.438,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.438,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00367-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MARCELO JACOB CNPJ 11774132000197 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 41. PROT. 14128/2011. Valor Empenhado: R$ 2.714,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.714,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00368-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 1, 6, 8, 11, 17,19 E 20. PROT. 14128/2011. Valor Empenhado: R$ 3.610,27 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.610,27 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00369-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA Nº 11/2011 CNPJ 11447252000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 23 E 25. PROT. 14128/2011 Valor Empenhado: R$ 10.522,96 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 10.522,96 Página 135 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00370-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3025 Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DO LOTE 26. PROT. 14128/2011 Valor Empenhado: R$ 7.830,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.830,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00371-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA Nº 12/2011 CNPJ 11447252000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 1, 2, 3 E 7. PROT. 14497/2011. Valor Empenhado: R$ 47.090,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 47.090,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00372-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO Nº 12/2011 CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 4, 5, 6, 8 E 9. PROT. 14497/2011. Valor Empenhado: R$ 6.934,44 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.934,44 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00373-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA. Nº PP 38/2010 CNPJ 00325400000177 Histórico: REF. 1º ADITIVO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORMEDISCRIMINADO NO PP 38/2010, LOTE 1. PROT. 14514/2011. Valor Empenhado: R$ 104.389,32 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 104.389,32 Página 136 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00374-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA Nº PP 38/2010 CNPJ 96170113000104 Histórico: REF. 1º ADITIVO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORMEDISCRIMINADO NO PP 38/2010, LOTE 2. PROT. 14514/2011. Valor Empenhado: R$ 81.362,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 81.362,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00375-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA Nº PP 38/2010 CNPJ 96170113000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADONO PP 38/2010, LOTE 2. PROT. 14514/2011. Valor Empenhado: R$ 154.113,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 154.113,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00376-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA. Nº PP 38/2010 CNPJ 00325400000177 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADONO PP 38/2010, LOTE 1. PROT. 14514/2011. Valor Empenhado: R$ 216.149,48 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 216.149,48 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00377-1 Data Empenho: 21/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº 11/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 7, 9, 31, 34 E 42. PROT. 14128/2011 Valor Empenhado: R$ 2.220,96 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.220,96 Página 137 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00694-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE CHIAMULERA CPF 00663229952 Histórico: REFERENTE A 10,23 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE TOLEDO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE JULHO CFEM PROTOCOLADO NR. 14472/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.698,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.698,60 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00688-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: OSMAR TAVECHIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 20847718972 Histórico: REF. 1º TA PGTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL SITO R. ANTONIO VENDRAMIN,1770,PARANAVAÍ, VALORR$ 73,39. VIG. 17/08/11 À 31/12/11. PROT. 1788/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 73,39 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 73,39 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00689-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CFE PROTOCOLADO Nº 7096/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00690-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CFE PROTOCOLADO Nº17096/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,90 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 138 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00691-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSANCIMENTO DE 1/2 SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 CFME PROT. Nº 17096/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 219,96 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00692-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE CHIAMULERA CPF 00663229952 Histórico: REFERENTE A 10,23 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE TOLEDO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE JUNHO CFME PROTOCOLADO NR. 14472/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.698,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.698,60 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00693-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 222/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SANDER SERVICOS DE USINAGEM LTDA CNPJ 04132587000143 Histórico: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS CFE CONTRATO-020/10 - DETO /SEAP Valor Empenhado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00754-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 19/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Nº PP 47/10 CNPJ 61074175000138 Histórico: REF.4ºTA= SUBST.,NA APÓLICE, DO IMÓVEL DE STO ANT.PLATINA P/R. DUQUE DE CAXIAS,620, LONDRINA, VIG: 19/09 À 31/12, VALOR R$ 151,74. PROT. 20881/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 151,74 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 151,74 Página 139 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00351-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. Nº 05/2011 CNPJ 56215999000140 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 60, 62, 100,101, 102, 103, 104 E 105 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011. Valor Empenhado: R$ 62.375,94 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 62.375,94 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00352-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MARCOS AURELIO COLLACO Nº 05/2011 CNPJ 81431777000102 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 29, 37, 59, 65, 68, 69, 81 E 87 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011 Valor Empenhado: R$ 24.702,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 24.702,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00353-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO Nº 05/2011 CNPJ 08903201000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 13 E 80 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011. Valor Empenhado: R$ 1.398,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.398,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00354-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº 05/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFORMATI CNPJ 12047135000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 01, 06, 09, 34, 36, 55, 71 E 77 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011. Valor Empenhado: R$ 9.247,34 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 9.247,34 Página 140 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00355-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: COMERCIAL CRONUS LTDA Nº 05/2011 CNPJ 11975632000197 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 21, 33, 35, 46, 47, 49, 50, 64, 72, 73, 75, 83, 89, 91 E 92 DOPREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ. PROT. 16384/2011 Valor Empenhado: R$ 24.539,26 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 24.539,26 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00356-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Nº 05/2011 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA L CNPJ 08228010000190 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 26 E 27 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011. Valor Empenhado: R$ 1.365,75 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.365,75 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00357-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: COMERCIAL CRONUS LTDA Nº 05/2011 CNPJ 11975632000197 Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 23, 93, 94, 95 E 96 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT.16384/2011 Valor Empenhado: R$ 21.588,76 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 21.588,76 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00358-1 Data Empenho: 19/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3013 Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MARCOS AURELIO COLLACO Nº 05/2011 CNPJ 81431777000102 Histórico: REF. AQUISIÇAO PARCIAL DOS LOTES NºS 14 E 15 DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011 Valor Empenhado: R$ 4.909,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.909,00 Página 141 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00684-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 2,31 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE JOAQUIM TAVORA NOS DIAS 10 A 12, 15 A 17 E 22 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO 15725/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.512,59 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.512,59 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00685-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3601 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 340-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCELO DE PAULA MASCARENHAS RIBEIRO CPF 24464970630 Histórico: REF. EXTENSÃO PRÁTICA DO CURSO GESTÃO POR PROCESSOS NA ÁREA PÚBLICA (40 HORAS-AULA) + PALESTRA POR OCASIÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DO MP. PROT 13821/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.400,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00687-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO GEVAERD CAVA CPF 03691735975 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IVAIPORA PARA A COMARCA DE CANTAGALO CFME PROTOCOLADO NR. 16326/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.893,19 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.893,19 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00349-1 Data Empenho: 16/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3028 Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Nº 337-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA CNPJ 79756680000128 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO PARANÁ E DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA O NRTPPPNP. PROT. 15763/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 266,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 266,00 Página 142 de 401 Ministério Público Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária do Estado do Paraná Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00350-1 Data Empenho: 16/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 41-02.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA PLENUM LTDA CNPJ 00188874000114 Histórico: REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "JURIS PLENUM" (06 EDIÇÕES BIMESTRAIS + DVD + WEBSITE + BOLETIM P/ EMAIL) P/ A BIBLIOTECA. PROT. 14235/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 800,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00347-1 Data Empenho: 13/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 335-01.17/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS ASE 6185. PROT. 15871/2011. Valor Empenhado: R$ 2.100,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00348-1 Data Empenho: 13/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 338-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANUNCIPAR PAINEIS LTDA CNPJ 80517097000143 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINÍLICA, MEDINDO 90 X 120 CM, PARA O PATRIMÕNIO PÚBLICO. PROT. 16585/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 50,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00678-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 50,00 12/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIO AUGUSTO DRAGO DE LUCENA CPF 48480193972 Histórico: REFERENTE A 0,66 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PEROLA NOS DIAS 03 E 09 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 14934/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 454,91 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 454,91 Página 143 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00679-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCEL DE ALEXANDRE COELHO CPF 15121443803 Histórico: REERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ANDIRA NOS DIAS 04,08,15 E 22 DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 14884/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 909,82 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00680-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 909,82 12/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JACSON LUIZ ZILIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 78941040191 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GUARAPUAVA PARA A COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR.14644/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.291,17 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.291,17 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00345-1 Data Empenho: 12/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 305-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA CNPJ 02615118000150 Histórico: REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. PROT. 14090/2011 Valor Empenhado: R$ 2.226,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.226,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00346-1 Data Empenho: 12/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 316-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PERFUROS FUROS E CORTES EM CONCRETO LTDA. CNPJ 05609245000134 Histórico: REF. SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM LAJES DE CONCRETO (4 FUROS), COM LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, NOEDIFÍCIO SEDE. PROT. 8738/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 540,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 540,00 Página 144 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00674-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3907 Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº 42-02.00/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO / CNPJ 78079639000100 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO NACOMARCA DE IBIPORÃ. PROT. 15232/2011. Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00331-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº 324-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JR CLEMENTE - ESTAMPARIA CNPJ 05540031000159 Histórico: REF. AQUISICAO DE 10.000 PLAQUETAS PATRIMONIAIS METALICAS. PROT. 14973/2011. Valor Empenhado: R$ 2.800,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.800,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00332-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº 41-02.00/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PLENUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 00188874000114 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO DVD LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PROT. 14422/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 300,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00333-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 330-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C A L VICENTE NUTRICAO ANIMAL CNPJ 08846841000126 Histórico: REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE TRABALHO DO NORTE PIONEIRO, EM STO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 15804/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 543,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 543,00 Página 145 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00334-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 329-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IBIGAS COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ 80366750000110 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20LITROS (R$ 5,50 CADA) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IBIPORÃ. PROT. 15807/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 275,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 275,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00335-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3019 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Nº 328-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA CNPJ 82593377000166 Histórico: REF. AQUISIçãO DE 63 MOLDURAS PARA FIXAçãO DE ORGANOGRAMAS DA SUBADM. PROT. 15783/2011. Valor Empenhado: R$ 1.449,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.449,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00336-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 331-01.17/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS ASZ-5613. PROT. 12554/2011. Valor Empenhado: R$ 1.155,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.155,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00337-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 77747442000120 Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONSERTO DOS VEÍCULOS PLACAS AKK- 5779 E APN-3717 REALIZADOS EM 2009. PROT. 15532/2011. Valor Empenhado: R$ 1.022,48 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.022,48 Página 146 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00338-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 332-01.08/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. IMPRESSÃO DE REVISTA ESPECIAL P/ ENCONTRO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2000 EXEMPLARES, PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PROT. 15592/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.100,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00339-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 334-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO DE AGUA E CNPJ 08811620000112 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 8,00 CADA) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 110/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 380,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 380,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00340-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 327-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIO ROBERTO MONDADORI ME CNPJ 79617536000100 Histórico: REF. CONSERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DO GAECO DESTACAPITAL. PROT. 15874/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 900,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 900,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00341-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 314-01.08/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1200 CARTAZES AUTOADESIVOS TAMANHO A5, PARA A ASSESSORIA DE GOVERNANÇAEM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL. PROT. 14062/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 594,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 594,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 147 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00342-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 312-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT CNPJ 08002523000189 Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ECREVER IBM 6783, UTILIZADA P/PPROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A 2ª VARA DE XECUÇÃO PENAL DE CURITIBA. PROT. 133339/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 145,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 145,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00343-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 320-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: G4 SM - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. CNPJ 07562373000103 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CENTRAL MICROPROCESSADORAE BATERIA SELADA PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DAS PJ'S DE MARINGÁ. PROT. 14859/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00344-1 Data Empenho: 5/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 318-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO CAFE LTDA CNPJ 80005499000169 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA AUTOMÓVEL DESTA INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE CIANORTE (DESCONTO 0,5% ANP). PROT. 14091/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00672-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO Nº 179/2009 CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 5.000 LTS DE GASOLINA CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 11.360,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 11.360,00 Página 148 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00683-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Nº PP 19/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA CNPJ 02601159000197 Histórico: REF. 3º TA - ADIÇÃO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA, R. PARAGUASSU, 478, VALOR MENSAL ACRESC. CONTR. R$ 12.797,10, VIG.: 02/09/11 A 09/11/11. PROT. 8126/2011. Valor Empenhado: R$ 29.006,76 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00664-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 29.006,76 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JULIANO DA SILVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 03276605970 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE ORTIGUEIRA PARA A COMARCA DE MALLET CFME PROTOCOLADO NR. 15829/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00665-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: WAGNER VELOSO HULTMANN CPF 02629309940 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CANTAGALO PARA A COMARCA DE DOIS VIZINHOS CFME PROTOCOLADO NR. 14879/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.135,57 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.135,57 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00666-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THADEU AUGIMERI DE GOES LIMA CPF 27823001802 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CAMPO MOURAO PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR. 15453/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.529,85 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.529,85 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 149 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00667-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JUSCELINO JOSE DA SILVA CPF 82268657949 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE MANGUEIRINHA PARA A COMARCA DE MAL. C,RONDON CFME PROTOCOLADO NR. 15828/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.271,14 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00668-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: BELINHA OZIERANSKI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 82577439920 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL PAGO A SRA. BELINHA OZIERANSKI CFME PROTOCOLADO NR. 15312/2011. Valor Empenhado: R$ 24.117,62 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00669-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 24.117,62 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DULCE BORTOLOTTO SPAGNOL CPF 00311057934 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL PAGO A SRA DULCE BORTOLOTTO SPAGNOL CFME PROTOCOLADO NR. 15103/2011. Valor Empenhado: R$ 24.117,62 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00670-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 24.117,62 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO CPF 81743564953 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CHOPINZINHO PARA A COMARCA DE CAMPO MOURãO CFME PROTOCOLADO NR. 15734/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.791,01 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.791,01 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 150 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00671-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE LUIZ LORETO DE OLIVEIRA CPF 11875282858 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE PARANAGUA PARA A COMARCA DE RIO BRANCO DOSUL CFME PROTOCOLADO NR. 13498/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.953,52 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.953,52 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00681-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: YAHIA HAMUD Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 317-01.10/11 48023396900 Histórico: REF. DESPEESAS C/CONDOMINIO IMOVEL SITO AV. GABRIEL DE LARA, 1404, PARANAGUÁ, VLR MENSAL R$ 500,00,VIG.: 01/09/11 A 31/08/12. PROT. 10695/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00682-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: YAHIA HAMUD Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 317-01.10/11 48023396900 Histórico: REF. LOCAÇÃO IMOVEL SITO AV. GABRIEL DE LARA, 1404, PARANAGUÁ, VLR MENSAL R$ 2.500,00, VIG.: 01/09/11 A 31/08/12. PROT. 10695/2011. Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00686-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: EDSON BENEZ Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 311-01.10/11 20583796915 Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITO NA R. HARRISON JOSÉ BORGES, 326, CAMPO MOURÃO, VALOR MENSAL R$ 2.054,39. PROT. 11889/2011. Valor Empenhado: R$ 8.217,56 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.217,56 Página 151 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00695-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº 27/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 8ºTA- ADIÇÃO 1 POSTO COPEIRA SEDE MAL. HERMES VALOR ACRESC MÊS= R$ 1.963,99 / TOT. R$ 5.891,97.VIG.= 01/09/11 À 30/11/11. PROT. 15083/2010 Valor Empenhado: R$ 5.891,97 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00696-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.891,97 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº 27/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 8ºTA- ADIÇÃO 1 POSTO SERV MAL HERMES + ALT P/8H POSTO SERV./COP. JUIZ. ESP. CRIM. 01/09 À 30/11VALOR ACRESC. MÊS= 2.922,47. PROT. 15083/11 Valor Empenhado: R$ 8.767,41 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00719-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.767,41 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 7.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00738-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.500,00 1/9/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO Nº 179/2009 CNPJ 33337122016635 Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CFE.CONTRATO 008/2009- DETO/SEAP. Valor Empenhado: R$ 5.858,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.858,00 Página 152 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00330-1 Data Empenho: 1/9/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3931 Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS Nº 07/2011 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA CNPJ 75047498000147 Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, VIG: 01/09/11 A 31/08/12, VALOR ESTIMADO P/O CONTRATO R$ 60.000,00. PROT. 10230/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 20.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 20.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00676-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 31/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 08 Valor Empenhado: R$ 1.671.192,46 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00677-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO R$ 1.671.192,46 31/8/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 08 Valor Empenhado: R$ 370.491,54 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00661-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 370.491,54 26/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. Valor Empenhado: R$ 611.307,76 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 611.307,76 Página 153 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00662-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. Valor Empenhado: R$ 101.704,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 101.704,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00329-1 Data Empenho: 26/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 322-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA CNPJ 77177764000181 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 VIDROS TEMPERADO INCOLOR EXTERNO, ESPESSURA 4MM,MEDINDO 260MMX360MM E 02 TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G.P/DIN. PROT. 14221/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 150,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 150,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00645-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2011. Valor Empenhado: R$ 365.863,48 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00646-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 365.863,48 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.445.898,59 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.445.898,59 Página 154 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00647-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 308,75 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00648-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 308,75 25/8/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 57,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00649-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 57,50 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.153.838,43 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00650-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.153.838,43 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 231.375,73 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 231.375,73 Página 155 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00651-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 38.607,14 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00652-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 38.607,14 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 621.737,26 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00653-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 621.737,26 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.667.917,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00654-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.667.917,25 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 247.870,52 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 247.870,52 Página 156 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00655-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.545.238,01 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00656-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.545.238,01 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 47.808,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00657-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 47.808,37 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.173,45 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00658-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.173,45 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 02 - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 69.660,91 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 69.660,91 Página 157 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00659-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.785.482,66 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00660-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.785.482,66 25/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - AGOSTO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.539.866,66 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00663-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.539.866,66 24/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3601 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº 326-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA ALICE SOARES CONSALTER CPF 43855385904 Histórico: REF. PALESTRA "IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA EXECUÇÃO ESTRATÉGICA" A SER MINISTRADA EM 26/08/11 NA SEDE DO MP EM CTBA. PROT 15365/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00642-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Nº 241/09 CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP- VW/GOL Valor Empenhado: R$ 4.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.000,00 Página 158 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00643-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº 27/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 7º TERMO ADITIVO: CONTR. DE 1 POSTO DE SERVENTE DE 4H P/A COMARCA DE PEABIRU, VALOR MENSAL R$ 1.319,42 ACRESC. AO CONTRATO. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.277,68 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.277,68 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00644-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO CPF 81743564953 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GUARAPUAVA PARA A REGIAO METROPOLITANA DECUTIBA CFME PROTOCOLADO NR. 14981/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.291,17 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00675-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.291,17 22/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: ALICE KOERNER Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 306-01.10/11 04363471808 Histórico: REF. LOCAÇÃO DA SALA 151 EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR, VALOR MENSAL R$ 1.300,00 (INCLUSO TX COND. E IPTU)VIG.: 22/08/11 A 21/08/12. PROT. 13027/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.590,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00641-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.590,00 19/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: WAGNER ZOUAIN VARGAS CPF 10149319754 Histórico: REFERENTE A 3,30 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA ATUAR NA COMARCA DE CIANORTE NO PERIODO DE 04 A15 DE JULHO/2011 CFME PROT. 13883/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.160,84 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.160,84 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 159 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00327-1 Data Empenho: 19/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Nº ADE PP 314 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ 08411917000190 Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PROT. 12973/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 11.319,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.319,70 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00328-1 Data Empenho: 19/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3923 Objeto da Despesa: SERVICOS LABORATORIAIS Nº ADE PP 314 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ 08411917000190 Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PROT. 12973/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.718,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.718,40 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00633-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 007/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 016/09-DETO/SEAP- MULTIMARCAS Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00634-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DANIELLE GARCEZ DA SILVA CPF 76638871900 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE FOZ DO IGUACU PARA A COMARCA DE PONTA GROSSA CFME PROTOCOLADO NR. 10965/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.500,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 160 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00635-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO CPF 30169046915 Histórico: REF. ALUGUEIS DE MAIO À 08/JUL/11 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM. TAMANDARÉ, R. EMILIO JOHSON, 371, VALOR MENSAL R$ 819,13. PROT. 12963/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.856,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.856,70 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00636-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO CPF 30169046915 Histórico: REF. CONDOMÍNIO DE MAIO À 08/07/11 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM. TAMANDARÉ,R EMÍLIO JOHSON, 371.VALOR MENSAL R$ 90,00. PROT. 12963/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 204,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00637-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 204,00 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 310-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALDEMIR BENEDITO COELHO CPF 53510941934 Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE 03 VIDROS NA PARTE SUPERIOR DASDIVISORIAS DO GAB. DA 16ª P.J. DE LONDRINA. PROT.14210/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 200,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00638-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 200,00 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Nº PP 47/10 CNPJ 61074175000138 Histórico: REF. 2º TERMO ADITIVO: SUBST. NA APÓLICE DE SEGURODO IMÓVEL DE ALM. TAMANDARÉ P/ R. ANTONIO BAPTISTADE SIQUEIRA,346, R$ 94,28. PROT. 20881/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 94,28 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 94,28 Página 161 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00639-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 18/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Nº PP 47/10 CNPJ 61074175000138 Histórico: REF.3º TERMO ADITIVO: INCLUSÃO NA APÓLICE DE SEGURO DI IMÓVEL DA R. MARECHAL DEODORO, 1020/1028, VALOR ACRESCIDO R$ 6.500,00. PROT. 20881/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00317-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3028 Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Nº 309-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA CNPJ 79756680000128 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA E UMA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CFE. SO-LICITAÇÃO DA COORDENADORIA. PROT. 14516/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 234,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 234,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00318-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº 302-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA CNPJ 11624399000106 Histórico: REF. SERVIÇOS COM CHAVEIRO NA COMARCA DE LONDRINADURANTE O 2º SEMESTRE/2011. PROT. 13760/2011. Valor Empenhado: R$ 1.025,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.025,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00319-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Nº 40-02.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: POSITIVO INFORMATICA S.A. CNPJ 81243735000148 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DO DICIONÁRIO ELETRôNICO AURÉLIO PARA REDE (VERSÃO CORPORATIVA - REFORMA ORTOGRÁFICA 7.0). PROT. 13603/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.278,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 1.278,00 Página 162 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00320-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: MAX TINTAS LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 297-01.02/11 CNPJ 76429992000139 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE RETOQUES NAS PINTURAS DAS 1ª E 9ª P.J. DE CASCAVEL. PROT. 13693/2011. Valor Empenhado: R$ 132,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 132,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00321-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 283-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: QOS SOLUCOES TECNICAS EM INFORMATICA LTDA CNPJ 07629752000165 Histórico: REF. INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES EM SALAS DO MP DE CASCAVEL. PROT. 12162/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 918,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 918,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00322-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3019 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Nº 298-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA CNPJ 82593377000166 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA MAPA DO ESTADO, DEACORDO COM SOLICITAÇÃO DO GAECO CURITIBA. PROT. 14008/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 75,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 75,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00323-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº 300-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXTINTORES LONDRINA LTDA CNPJ 03674438000143 Histórico: REF. AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES COM CARGA DE PO QUIMICO (PQS) 4KG PARA USO DA PROMOTORIA DASCOMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 13758/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 180,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 163 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00324-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº 293-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LAZARO A. DE ALVARENGA & ALVARENGA LTDA. CNPJ 81132656000160 Histórico: REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 308-1 - CÓPIA DE CHAVE TETRA PARA A 14ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 12751/2011. Valor Empenhado: R$ 12,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 12,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00325-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 301-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICO CNPJ 01725627000172 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 30 BATERIAS PARA CONTROLES REMOTOS P/OS PORTÕES ELETRôNICOS DAS UNIDADES DO MP EM LONDRINA. PROT. 13753/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 159,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 159,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00326-1 Data Empenho: 18/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 308-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NA SALA DO CONSELHO SUPERIOR DA INSTITUIÇÃO. PROT. 14955/2011. Valor Empenhado: R$ 470,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00632-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 470,00 16/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Nº 237/09 CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Página 164 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00631-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 236/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 022/09-DETO/SEAP- VW Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00630-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 11/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 241/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP_- GOL/VW Valor Empenhado: R$ 3.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00626-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.500,00 10/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDRE VIEIRA SARAIVA DE MEDEIROS CPF 30961736801 Histórico: REF. A 3,63 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO A COMARCA DE C. L. MARQUES NOS DIAS 18 E 19/01, 03,04,08,09,15,22 E 24/02, 19 E 22/07 CFME PROT.13906/11. Valor Empenhado: R$ 2.376,92 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00627-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.376,92 10/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RAQUELDE S. F. OSOWSKI, A DISP. DO MP, REF. AO MES DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 14505/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 165 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00628-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 10/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/12 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 CFME PROT. 14505/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,90 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00629-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 10/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO 1/12 DO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO NR.14505/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00624-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 219,96 9/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 294-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JAMES CARLOS TABORDA LOPES CPF 68821123987 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 21 PONTOS DE REDE ELÉTRICA NOS GABINETES DA 2ª, 4ª, 8ª, 10ª NA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 11102/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.520,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00625-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.520,00 9/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 296-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LEONARDO TAVARES DE LIMA CPF 84017457991 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE TELEFôNICA. PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHOPINZINHO. PROT. 13524/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 200,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 200,00 Página 166 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00640-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 9/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 304-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCIA ESFALCINI FALCI RIBEIRO CPF 61617032972 Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL PARA GAECO GUAÍRA, SITO R. CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 434. VIG.: 09/08/11 À 16/12/11, VALOR MENSAL R$ 1.650,00. PROT 11828/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.040,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.040,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00312-1 Data Empenho: 9/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 292-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXTINTORES LONDRINA LTDA CNPJ 03674438000143 Histórico: REF. RECARGA DE 03 EXTINTORES (PQS,04KG R$ 30,00) E (03 TESTE HIDROSTÁTICO PQS,4KG R$ 5,00) PARA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 13602/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 105,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 105,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00313-1 Data Empenho: 9/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3018 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO TRA Nº 295-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 00502754000140 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SINALEIRO DE ENTRADA E SAÍDA DEVEÍCULOS PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA RUA HERVAL, 171, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 13071/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 91,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 91,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00314-1 Data Empenho: 9/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 291-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PERSIANAS FUNCIONAL LTDA CNPJ 01220203000156 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PERSIANA COR CINZA, COM 1,50M DE ALT. POR 3,50M DE LARG. PARA SUBSEDE TIBAGI,779 CAPITAL. PROT. 9537/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 189,52 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 189,52 Página 167 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00315-1 Data Empenho: 9/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 290-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE MILTON CARDOSO - VIDROS E DIVISORIAS CNPJ 11404599000145 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 33 M2 DE DIVISÓRIANAVAL EUCATEX COM DUAS PORTAS, NA PROMOTORIA DAS COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 13584/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.242,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.242,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00619-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 8/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2011 - BOLSA AUXÍLIO. Valor Empenhado: R$ 2.296,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00620-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.296,80 8/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2011 - AUXÍLIO TRANSPORTE. Valor Empenhado: R$ 220,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00615-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 220,00 5/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS Nº 184/09 CNPJ 73362410000156 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Página 168 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00616-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAURO ALCIONE DOBROWOLSKI CPF 44230648049 Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO A SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PINHAO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 28 DE JUNHO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 13457/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.008,11 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.008,11 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00617-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MONIKE DE ARAUJO CARDOSO CPF 00469771127 Histórico: REFERENTE A 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CAMPINA G. DO SUL NO PERIODO DE 11A 15 DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 13649/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.080,42 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.080,42 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00618-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GUILHERME CARNEIRO REZENDE CPF 06063472673 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA PARA A COMARCA DE Q. DO IGUACU CFME PROT. NR. 13647/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 11.786,37 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.786,37 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00310-1 Data Empenho: 4/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3031 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº 281-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADRIANA PERES GOMES & CIA LTDA CNPJ 08004051000101 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS FLORAIS, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 13459/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 440,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 440,00 Página 169 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00614-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE LUIZ LORETO DE OLIVEIRA CPF 11875282858 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RIO BRANCO DO SUL PARA A COMARCA DE CURITIBA CFE PROTOCOLADO NR. 13076/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00609-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 279-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: WAGNER ADRIANO DA FONSECA CPF 92660509972 Histórico: REF. SERVIçO DE RAPRO EM IMóVEL EM NUCLEO DE TRABALHO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 13200/2011. Valor Empenhado: R$ 980,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00610-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 980,00 2/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 280-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RAPHAEL GARCIA MACHADO CPF 05077390940 Histórico: REF. INSTALAçãO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PJ DE ALTO PARAANá. PROT. 13473/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 345,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00612-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 345,00 2/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9208 Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: RECONHECIMENTO DE DíVIDA - REEQUILIBRIO ECONôMICO-FINANCEIRO DE PREçOS - FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEL - EXERCíCIO DE 2010. PROTOCOLO 6935/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.235,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.235,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 170 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00613-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: RECONHECIMENTO DE DíVIDA - UTILIZAçãO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEíCULOS DO MP, EM OUTUBRO DE 2009. PROTOCOLO 6934/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00304-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº 282-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. AQUISICAO DE TECLADO 558 DA CENTRAL DE ALARME DA SUBSEDE PAROLIN. PROT. 13542/2011. Valor Empenhado: R$ 153,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 153,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00305-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 284-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAGIA MUSICAL LTDA CNPJ 03714612000134 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO DE ÁUDIO-FREQUÊNCIA DE 20 METROS PARA O NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO.PROT. 13402/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 64,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 64,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00306-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº 285-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAGIA MUSICAL LTDA CNPJ 03714612000134 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACÚSTICA PASSIVA (SEMAMPLIFICAÇÃO) PARA O NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROT. 13402/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 260,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 260,00 Página 171 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00307-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 287-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LAZARO A. DE ALVARENGA & ALVARENGA LTDA. CNPJ 81132656000160 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA NOGABINETE DA 14ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 12751/2011. Valor Empenhado: R$ 55,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 55,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00308-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº 288-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LAZARO A. DE ALVARENGA & ALVARENGA LTDA. CNPJ 81132656000160 Histórico: REF. 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVE TETRA PARA A 14ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 12751/2011. Valor Empenhado: R$ 12,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 12,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00309-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 286-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E REGULAGEM NA PORTA DEVIDRO DO GABINETE DA PJ JUNTO À 13ª VARA CRIMINALDE CURITIBA. PROT. 10126/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 170,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 170,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00316-1 Data Empenho: 2/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 293-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE TECLADO EM CENTRAL DE ALARME JUNTO À SUBSEDE PAROLIN. PROT. 13452/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 45,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 45,00 Página 172 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00608-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KAREN RICHTER PEREIRA DOS SANTOS ROMERO CPF 01642926914 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CURITIBA PARA A COMARCA DE CASCAVEL CFME PROTOCOLADO NR. 13120/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.839,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.839,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00611-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº 06/2009 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA CNPJ 04514651000150 Histórico: REF. MONITORAMENTO CIANORTE, LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 605, VIG: 01/08/11 A 31/07/12, VALOR MENSAL DE R$ 159,00. PROT. 12739/2010. Valor Empenhado: R$ 795,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00623-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 795,00 1/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 275-01-10/1 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GILSON RAMOS DA SILVA CPF 56885580910 Histórico: REF. ALUGUEIS DE AGO A DEZ DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE LOANDA, SITO RUA ROMA, 1062, R$ 700,,00 POR MÊS. PROT. 9259/2011. Valor Empenhado: R$ 3.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00673-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.500,00 1/8/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: EDSON BENEZ Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 311-01.10/11 20583796915 Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITO NA R. HARRISON JOSÉ BORGES, 326, CAMPO MOURÃO/PR, VIG. 01/08/11 À 30/06/2012, VALOR MENSAL R$ 2.054,39. PROT. 11889/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.271,95 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.271,95 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 173 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00303-1 Data Empenho: 1/8/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 272-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ 10335187000138 Histórico: REF. LEVANTAMENTO E PROJETO PARA REFORMA E INSTALAçõES NO ED. BARACAT. PROT. 10331/2011. Valor Empenhado: R$ 7.250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00621-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.250,00 29/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 07 Valor Empenhado: R$ 1.869.560,36 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00622-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO R$ 1.869.560,36 29/7/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 07 Valor Empenhado: R$ 377.643,63 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 377.643,63 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00301-1 Data Empenho: 29/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº 278-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INVIOLAVEL CASCAVEL ALARMES LTDA - ME CNPJ 03937120000108 Histórico: REF. MONITORAMENTO CASCAVEL DO IMOVEL SITO R. SANTA CATARINA, 1678. VIGENCIA: 29/07/11 A 28/07/12, VALOR R$ 150,00 MENSAL. PROT. 6050/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 760,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 760,00 Página 174 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00302-1 Data Empenho: 29/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 278-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INVIOLAVEL CASCAVEL ALARMES LTDA - ME CNPJ 03937120000108 Histórico: REF. INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO EDIFICIO SITUADO NA RUA SANTA CATARINA, 1678, CASCAVEL. PROT. 6050/2011. Valor Empenhado: R$ 802,08 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00552-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 802,08 28/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 274-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: APARECIDO CARVALHO VIEIRA CPF 03304328939 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA NO GABINETE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCONHINHAS. PROT. 13337/2011. Valor Empenhado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00553-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 500,00 28/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3706 Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM Nº 27/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 6º TERMO ADITIVO: MODIFICACAO DO DIA DA SEMANA DO SERV. DE JARDINAGEM PARA SABADO. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: R$ 1.596,42 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00554-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.596,42 28/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DOMES DE JULHO/2011. BOLSA AUXíLIO. Valor Empenhado: R$ 595.417,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 595.417,20 Página 175 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00557-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS EXERCICIOS ANTERIORES - INATIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 4 DO MES DE JULHO/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.701,73 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.701,73 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00294-1 Data Empenho: 28/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3029 Objeto da Despesa: VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS Nº 267-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPORIO OTELLO LTDA. CNPJ 04436244000172 Histórico: REF. AQUISICAO DE TRAJES COMPLETO PARA MOTORISTAS. PROT. 7453/2011. Valor Empenhado: R$ 1.420,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.420,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00295-1 Data Empenho: 28/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº 268-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JK PAPELARIA LTDA CNPJ 08414684000180 Histórico: REF. AQUISICAO DE FONES DE OUVIDOS EXTERNOS COM MICROFONES PARA A PJ 2ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - ADOçãO. PROT. 12242/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 38,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 38,70 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00296-1 Data Empenho: 28/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3918 Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº 269-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NATA NATURAL - COMERCIO ALIMENTICIO LTDA CNPJ 05558209000199 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PROMOTORIA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 12557/2011 Valor Empenhado: R$ 2.527,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.527,00 Página 176 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00297-1 Data Empenho: 28/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 273-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA CNPJ 07137189000108 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3M2 DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM LOG. JATEADA. P/ 1ª PROM.DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 12784/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 915,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 915,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00298-1 Data Empenho: 28/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 277-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: R. CRESTANI CIA. LTDA. CNPJ 77623361000119 Histórico: REF. PAGAMENTO FRANQUIA DO VEÍCULO POLO AOF 5951.PROT. 8797/2011. Valor Empenhado: R$ 427,92 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00555-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 427,92 27/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DOMES DE JULHO/2011. AUXILIO TRANSPORTE EM PECUNIA. Valor Empenhado: R$ 99.185,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00556-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 99.185,00 27/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Nº PP 02/2010 CNPJ 01554285000175 Histórico: REF. AQUISICAO DE 58 CERTIFICACOES DIGITAIS A3 RAIZ ICP BRASIL CFE PP 02/2010. PROT. 713/2010. Valor Empenhado: R$ 13.178,18 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.178,18 Página 177 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00545-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 02 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 61.201,68 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00546-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 61.201,68 26/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.555.903,16 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00547-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.555.903,16 26/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.771.067,71 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00548-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.771.067,71 26/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3706 Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA Nº 27/2010 CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 6º TERMO ADITIVO: MODIFICACAO DO DIA DA SEMANA DO SERV. DE JARDINAGEM PARA SABADO. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: R$ 1.629,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.629,00 Página 178 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00551-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 26/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS - COMPLEMENTAR 03 JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 22.167,09 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 22.167,09 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00299-1 Data Empenho: 26/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº 270-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JR. COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ 07132787000194 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 12.000 BTU'S E PREVENTIVA GERAL. PARA 1ª PROM.JUST.VARA ADOL.CONFL.C/ALEI. PROT. 12206/2011. Valor Empenhado: R$ 379,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 379,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00300-1 Data Empenho: 26/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 271-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JR. COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ 07132787000194 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL COM DESMONTAGEMPARA JATEAMENTO E AJUSTES. PARA 1ª PROM.JUST.VARAADOL.CONFL.C/A LEI. PROT. 12206/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00532-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.493.949,92 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.493.949,92 Página 179 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00533-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 311,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00534-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 311,25 25/7/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 62,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00535-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 62,50 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.495.021,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00536-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.495.021,25 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 253.579,07 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 253.579,07 Página 180 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00537-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 22.200,62 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00538-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 22.200,62 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 830.526,91 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00539-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 830.526,91 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.765.168,78 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00540-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.765.168,78 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 230.867,50 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 230.867,50 Página 181 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00541-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.562.765,63 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00542-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.562.765,63 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 40.755,94 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00543-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 40.755,94 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.942,45 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00544-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.942,45 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERE-SE AO INSS DA FOLHA NORMAL DO MêS DE JULHO- PARTE EMPREGADOR. Valor Empenhado: R$ 562.462,67 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 562.462,67 Página 182 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00549-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 266-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DAGMAR DE LOURDES PELISSON MARDEGAN CPF 21124264949 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DUAS SALAS EM IBIPORÃ, NA RUA DOSESTUDANTES, 310, R$ 1.400,00 POR MES, VIGENCIA 25/07/2011 A 24/07/2012. PROT. 18604/2010. Valor Empenhado: R$ 7.280,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00550-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.280,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE IBIPORA CNPJ 76244961000103 Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, DO IMOVEL LOCADO RUA ESTUDANTES, 310. VALOR PROPORCIONAL PELAS DUAS SALASDO ANO DE 2011, R$ 30.89. PROT. 18604/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 30,89 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 30,89 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00558-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DAGMAR DE LOURDES PELISSON MARDEGAN CPF 21124264949 Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, DO IMOVEL LOCADO RUA ESTUDANTES, 310. VALOR PROPORCIONAL PELAS DUAS SALASDO ANO DE 2011: R$26.78. PROT. 18604/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 26,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 26,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00559-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO CARLOS GUARIENTI CPF 46232150910 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12. COT:JOÃO CARLOS, VALOR R$255,00/MÊS. PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.326,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 1.326,00 Página 183 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00560-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALMIR CARLOS BIESEK CPF 64875091087 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:VALMIR; VALOR R$ 101,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 525,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00561-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 525,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 10860012000140 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:E R IMAGENS; VALOR R$ 101,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 525,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 525,20 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00562-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: GERALDO SULZBACH Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 27561399987 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:GERALDO; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00563-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: CESAR LEAL MARTINS Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 31532560044 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:CESAR; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 265,20 Página 184 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00564-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: CELITO JOSE CENI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 28555678900 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:CELITO; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00565-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: RIAD MAICA QADER Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 52751872034 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:RIAD; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00566-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILLA DE CASSIA SILVA HAAS CPF 07954102718 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:PRISCILLA; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00567-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR CPF 12613429844 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:GUILHERME; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 265,20 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 185 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00568-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LARISSA PANCOTE DE GASPERIN CPF 02336866900 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:LARISSA; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00569-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MILVO CIRO GUARIENTI CPF 21138532053 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:MILVO; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00570-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DELISE MARIA GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA CPF 43552676953 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:DELISE MARIA; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 265,20 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00571-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEIZE CRISTINA SCHNEIDER CENCI CPF 98994743987 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:DEISE; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 265,20 Página 186 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00572-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDUARDO TSUTOMU MIYAWAKI CPF 87240637972 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:EDUARDO; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00573-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JUVENAL FERNANDES PEREIRA JUNIOR CPF 06946801920 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:JUVENAL; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00574-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: ELMAR DANIEL CENCI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 47296089920 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:ELMAR; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00575-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: DAYTON BARP Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 04560420912 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:DAYTON; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 265,20 Página 187 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00576-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: VALDEREZ MACHADO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 33591229920 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:VALDEREZ; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00577-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONSUELO DE FATIMA RIESEMBERG FERREIRA CPF 76670104987 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:CONSUELO; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00578-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: BRUNNA SANGALETTI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 276-01.10/11 06902323909 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:BRUNNA; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00579-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 265,20 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE CARLOS MANSUR FERREIRA CPF 44977522087 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:JOSÉ CARLOS; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 265,20 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 188 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00580-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FISIODONTO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGI CNPJ 03802371000185 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:FISIODONTO; VALOR R$ 51,00/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 265,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 265,20 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00581-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANA PAULA LYCZACOVSKI RIESEMBERG CPF 96164492904 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:ANA PAULA; VALOR R$ 25,50/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 132,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 132,60 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00582-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCELO AUGUSTO RIESEMBERG CPF 63046490968 Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/ PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:MARCELO; VALOR R$ 25,50/MÊS PROT.24193/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 132,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00583-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 132,60 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO CARLOS GUARIENTI CPF 46232150910 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT:JOÃO, VALOR R$ 150,00/MÊS PROT. 24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 780,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 780,00 Página 189 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00584-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALMIR CARLOS BIESEK CPF 64875091087 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT:VALMIR, VALOR R$ 60,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 312,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00585-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 312,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 10860012000140 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT:E R IMAGENS; VALOR R$ 60,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 312,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00586-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 312,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GERALDO SULZBACH CPF 27561399987 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: GERALDO,VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00587-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CESAR LEAL MARTINS CPF 31532560044 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: CESAR, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 156,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 156,00 Página 190 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00588-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3944 Objeto da Despesa: CONDOMINIOS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ 10860012000140 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R. PRES. DUTRA,4261CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: E R IMAGENS, VALOR R$ 60,00/MÊS. PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 312,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00589-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 312,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CELITO JOSE CENI CPF 28555678900 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: CELITO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00590-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RIAD MAICA QADER CPF 52751872034 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: RIAD, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00591-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILLA DE CASSIA SILVA HAAS CPF 07954102718 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: PRISCILLA, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 156,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 156,00 Página 191 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00592-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR CPF 12613429844 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: GUILHERME, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00593-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LARISSA PANCOTE DE GASPERIN CPF 02336866900 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: LARISSA,VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00594-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MILVO CIRO GUARIENTI CPF 21138532053 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: MILVO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00595-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DELISE MARIA GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA CPF 43552676953 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: DELISE, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 156,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 156,00 Página 192 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00596-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEIZE CRISTINA SCHNEIDER CENCI CPF 98994743987 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: DEIZE, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00597-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDUARDO TSUTOMU MIYAWAKI CPF 87240637972 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: EDUARDO,VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00598-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JUVENAL FERNANDES PEREIRA JUNIOR CPF 06946801920 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: JUVENAL,ALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00599-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELMAR DANIEL CENCI CPF 47296089920 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: ELMAR, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 156,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 156,00 Página 193 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00600-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALDEREZ MACHADO CPF 33591229920 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: VALDEREZ, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00601-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DAYTON BARP CPF 04560420912 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: DAYTON, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00602-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONSUELO DE FATIMA RIESEMBERG FERREIRA CPF 76670104987 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: CONSUELO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00603-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BRUNNA SANGALETTI CPF 06902323909 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: BRUNNA, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 156,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 156,00 Página 194 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00604-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE CARLOS MANSUR FERREIRA CPF 44977522087 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: JOSÉ CARLOS; VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00605-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3944 Objeto da Despesa: CONDOMINIOS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FISIODONTO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGI CNPJ 03802371000185 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: FISIODONTO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00606-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 156,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANA PAULA LYCZACOVSKI RIESEMBERG CPF 96164492904 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: ANA PAULA, VALOR R$ 15,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: R$ 78,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00607-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 78,00 25/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº 276-01.10/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCELO AUGUSTO RIESEMBERG CPF 63046490968 Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR. V:25/7/11 - 24/7/12. COT: MARCELO,VALOR R$ 15,00/MÊS PROT.24193/10. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 78,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 78,00 Página 195 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00528-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SANDRO ALEX HANNICKEL CPF 10277531837 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GUARAPUAVA PARA A COMARCA DE MARINGA CFMEPROTOCOLADO NR. 12966/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.291,17 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.291,17 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00529-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REFERENTE A 3,75 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CASTRO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A03 DE JULHO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 13197/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.457,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00530-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.457,00 22/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDRE LUIS BORTOLINI CPF 03249143936 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE MALLET PARA A COMARCA DE LOANDA CFME PROTOCOLADO NR. 12245/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 12.406,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 12.406,70 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00290-1 Data Empenho: 21/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 264-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA. CNPJ 77700334000100 Histórico: REF. COMBUSTíVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEíCULO A DISPOSIçãO DA PJ DE UNIãO DA VITóRIA. PROT. 11039/2011. Valor Empenhado: R$ 1.159,93 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.159,93 Página 196 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00291-1 Data Empenho: 21/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 265-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA. CNPJ 77700334000100 Histórico: REF. LAVAGEM DO VEíCULO CORSA A DISPOSIçãO DA PJ DE UNIãO DA VITóRIA. PROT. 11039/2011. Valor Empenhado: R$ 280,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 280,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00292-1 Data Empenho: 21/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº 03/2011-TJP Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: WORLD PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD CNPJ 04372726000106 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 35 MICROFONES DIRECIONAIS PROFISSIONAIS (ITEM 01 DA ATA RP Nº 18/2011-TJPR). PROT3168/2011 Valor Empenhado: R$ 3.911,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.911,25 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00293-1 Data Empenho: 21/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº 03/2011-TJP Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: LINHARES VIDEO E FOTO VISUAIS LTDA. CNPJ 00369047000127 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 35 TRIPÉS PROFISSIONAIS P/ CÂMERA DIGITAL E 35 CAIXAS DE SOM E (ITEM 02 E 03, RESP., DA ATA RP Nº 18/2011-TJPR). PROT 13168/2011 Valor Empenhado: R$ 3.965,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00519-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.965,50 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 249-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ABC LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA. CNPJ 01168170000142 Histórico: REF. SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENO DO MP NA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 6087/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.495,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 1.495,00 Página 197 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00520-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 250-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HENNIPMAN FUNDACOES E SONDAGENS LTDA CNPJ 08903720000179 Histórico: REF. SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA (PERF. MÁX. 60M) DE TERRENO DO MP NA COMARCA DE PONTA GROSSA . PROT. 6086/2011. Valor Empenhado: R$ 2.700,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00521-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.700,00 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 251-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PROTOGEO ENGENHARIA DE AGRIMENSURA LTDA CNPJ 07547556000141 Histórico: REF. SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENO DO MP NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 5663/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.650,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00522-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.650,00 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Nº 252-01.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FUNGEO FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA CNPJ 81065302000140 Histórico: REF. SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA (PERF. MÁX. 50M) DE TERRENO DO MP NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 5662/2011. Valor Empenhado: R$ 6.600,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00523-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.600,00 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RONALDO COSTA BRAGA CPF 21457440881 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE MAL. CANDIDO RONDON PARA A COMARCA DE COLORADO CFME PROTOCOLADO NR.12708/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 198 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00524-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDREIA CRISTINA BAGATIN CPF 00368988996 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE TOLEDO PARA A COMARCA DE BARRACAO CFME PROTOCOLADO NR. 12461/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.873,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.873,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00525-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIZA HELENA NICKEL CPF 85922889915 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE TELEMACO BORBA PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR. 12611/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.529,85 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.529,85 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00526-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCO AURELIO ROMAGNOLI TAVARES CPF 38911647268 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IVAIPORA PARA A COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR. 12883/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.706,46 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.706,46 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00527-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 20/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA APARECIDA MELLO DA SILVA CPF 05689697826 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE COLORADO PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR. 12519/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.706,46 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.706,46 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 199 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00286-1 Data Empenho: 20/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Nº 263-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALAMO IND. E COM. DE TOLDOS LTDA CNPJ 86765237000189 Histórico: REF. CONFECçãO DE UMA COBERTUDA PARA 02 (DOIS) VEICULOS PARA A 5ª PJ DE SãO JOSé DOS PINHAIS. PROT.19057/2011. Valor Empenhado: R$ 3.300,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.300,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00287-1 Data Empenho: 20/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº 262-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CEDIFIX COMERCIO DE BRINDES LTDA. CNPJ 09212819000197 Histórico: REF. PLACA DE AçO ESCOVADO FOTOGRAVADO PARA FIXAçãO PARA O NRTPPPNP EM SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 12744/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00288-1 Data Empenho: 20/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: COMERCIAL BORA & FILHO LTDA. Nº 02/2011 CNPJ 04094110000110 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 9000 PCTES AÇÚCAR, 5000 CXS CHÁCAMOMILA, 1008 LATAS LEITE PÓ DESNATADO, 1500 GARRAFAS SUCO ABACAXI E 1500 GARRAFAS SUCO UVA. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 12.600,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 12.600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00289-1 Data Empenho: 20/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Nº 02/2011 CNPJ 04247793000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 6000 LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, 400 G, MARCA ITAMBÉ. Valor Empenhado: R$ 14.810,40 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 14.810,40 Página 200 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00531-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA Nº 19/2010 CNPJ 02601159000197 Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE VIGILANCIA EM CURITIBA, CONSIDERANDO A INCLUSAO DO 1TA. PROT 8126/11 Valor Empenhado: R$ 76.986,85 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 76.986,85 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00278-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº 259-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA CNPJ 08869346000132 Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E TECLADO NAS PROMOTORIAS ESPECIAIS DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 11902/2011. Valor Empenhado: R$ 295,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 295,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00279-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5212 Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA Nº 258-01-02/1 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALMIR MARTINES GIMENES CNPJ 00562030000191 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARAO CAOP DE PROTEÇÃO AO PATRIMôNIO PÚBLICO E À ORDEM TRIBUTÁRIA. PROT. 11648/2011. Valor Empenhado: R$ 90,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 90,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00280-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Nº 257-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA CNPJ 06306110000162 Histórico: REF. AQUISIçãO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS EXTERNAS. PROT. 12290/2011. Valor Empenhado: R$ 2.220,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.220,00 Página 201 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00281-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: LEX EDITORA S/A Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 38-02-01/20 CNPJ 61160768000117 Histórico: REF. ACESSOS AO SISTEMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROT. 6823/2011. Valor Empenhado: R$ 1.324,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.324,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00282-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº 256-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PADRAO FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 04990037000165 Histórico: REF. AQUISIçãO DE FITAS ADESIVAS VHB, DUPLA FACE NA COR BRANCA. PROT. 12210/2011. Valor Empenhado: R$ 889,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 889,95 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00283-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº 260-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E LENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CFTV'S DO GAECO E DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 9096/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 598,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 598,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00284-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 261-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E LENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CFTV'S DO GAECO E DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 9096/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 285,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 285,00 Página 202 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00285-1 Data Empenho: 15/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº 255-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA CNPJ 81250425000150 Histórico: REF. AQUISIçãO DE CONTROLES REMOTOS PARA PORTõES ELETRONICOS DA SEDE AFFONSO CAMARGO. PROT. 12328/2011. Valor Empenhado: R$ 210,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00510-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 210,00 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROCOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 37.773,68 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00511-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 37.773,68 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 445.732,74 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00512-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 445.732,74 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 162.373,33 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 162.373,33 Página 203 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00513-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 424,26 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00514-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 424,26 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 24.722,31 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00515-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 24.722,31 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 869.855,05 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00516-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 869.855,05 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 - JULHO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.867,45 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.867,45 Página 204 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00517-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REF. AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMP. 1 DOMES DE JULHO/2011. Valor Empenhado: R$ 177,48 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00518-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 177,48 14/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Nº 241/09 CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP - GOL Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00276-1 Data Empenho: 14/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ 04095869000118 Histórico: REF.: PROTOCOLO 7643/2011 - CONTRATO DE RENOVAÇÃODO SUP. E UPGRADE DO SOFT. SCRIPTCASE, DA EMPRESANETMAKE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.550,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.550,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00277-1 Data Empenho: 14/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº 12671/11 TJ Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: WORLD PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD CNPJ 04372726000106 Histórico: REF.: PROTOCOLO 12671/2011 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2010 DO TJPR. AQUISIÇÃO DE 35MESAS DE AUDIO E 35 CAMERAS DIGITAIS. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 24.504,55 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 24.504,55 Página 205 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00507-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 13/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LETICIA GIOVANINI GARCIA CPF 03407758901 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CSUTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CAMPO MOURAO PARA A COMARCA DE ARAPONGAS CONFORME PROTOCOLADO NR. 11822/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.582,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00508-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.582,35 13/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF 02301852903 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE UMUARAMA PARA A COMARCA DE PATO BRANCO CONFORME PROTOCOLADO NR. 10647/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.964,39 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.964,39 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00272-1 Data Empenho: 13/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 254-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIVERO E FLORICULTURA ROMANA LTDA CNPJ 02685434000106 Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NO GAECO DA COMARCA DECASCAVEL (R$ 190,00 AO MÊS) DE JULHO A DEZEMBRO/2011. 12062/2011. Valor Empenhado: R$ 1.140,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.140,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00273-1 Data Empenho: 13/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 253-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LOJA DAS FECHADURAS E PORTAS PARANA LTDA CNPJ 95424230000194 Histórico: REF. AQUISIçãO DE UMA FECHADURA WC PADO 722/41. PROT. 11233/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 43,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 43,50 Página 206 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00274-1 Data Empenho: 13/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 01813084000145 Histórico: REF. DEBITO EXISTENTE COM RELACAO AO MONITORAMENTO DE GUARAPUAVA NO ANO DE 2009. PROT. 11262/2011. Valor Empenhado: R$ 150,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 150,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00275-1 Data Empenho: 13/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3018 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO TRA Nº 238-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA CNPJ 77177764000181 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO CONVEXO DE 50 CM DE DIÂMETRO PARA A GARAGEM DA SUBSEDE TIBAGI. PROT. 11403/2011. Valor Empenhado: R$ 108,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00502-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 108,00 12/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUELDE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 12694/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00503-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: UNIOESTE CONVENIOS Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. AOMES DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 12694/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,90 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 207 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00504-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DIPS. DESTE MP, REF. AO MES DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 12694/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 219,96 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00505-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. AOMES DE JUNHO/11 CFME PROT.12694/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00506-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 659,90 12/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 241/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MNAUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP_- GOL Valor Empenhado: R$ 8.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00493-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.000,00 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº 233-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE GOMES DOS SANTOS CPF 90104943904 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) FECHADURAS DE SEGURANÇA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO DO SUL. PROT. 11783/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 216,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 216,00 Página 208 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00494-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Nº 33/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA CNPJ 02601159000197 Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DA VIGILANCIA NAS PROMOTORIAS DE LONDRINA. PROT. 17685/2010. Valor Empenhado: R$ 12.437,15 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00495-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 12.437,15 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO EDUARDO HONES CPF 05952179908 Histórico: REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PAGA AO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPO BONITO E DIAMANTE DO SULNO DIA 12/04/2011 CFME PROT. 7833/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 35,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 35,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00496-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO EDUARDO HONES CPF 05952179908 Histórico: REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PAGA AO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPO BONITO E DIAMANTE DO SULNOS DIAS 26/10/10 E 26/11/10 CFME PROT.7833/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 70,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 70,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00497-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI CPF 27927719840 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE BARBOSA FERRAZ PARA COMARCA DE CAMPO MOURÃO CFME PROTOCOLO NR. 11697/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 209 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00498-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MELISSA ANDREA ANSELMO CPF 03576517901 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE BARRACAO PARA A COMARCA DE SAO JOAO DO IVAI CFME PROTOCOLADO NR. 11627/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00499-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA SONIA FREIRE GARCIA CPF 49561294915 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GOIOERE PARA A COMARCA DE NOVA ESPERANCA CFME PROTOCOLADO NR. 11626/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.176,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.176,62 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00500-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MONIKE DE ARAUJO CARDOSO CPF 00469771127 Histórico: REFERENTE A 3.96 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CERRO AZUL NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 11883/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.593,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.593,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00501-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO CPF 27950340851 Histórico: REFERENTE A 4,29 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ANDIRA NO PERIODO DE 07 A 27 DE JUNHO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR. 1071/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.809,09 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.809,09 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 210 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00253-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº 240-01.02/11 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GOMES & RONCOLATO LTDA CNPJ 80804719000114 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML (COM GÁS R$ 0,85 E SEM GÁS R$ 0,75) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PÉROLA. PROT. 6049/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 586,45 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 586,45 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00254-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE ALARME PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT. 17301/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 410,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 410,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00255-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. AQUISICAO DE SENSORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 17301/2005; Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 637,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 637,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00256-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 35-02-00/20 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ 60579703000148 Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO PELOPERIODO DE 01 (UM) ANO. PROT. 11017/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 624,60 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 624,60 Página 211 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00257-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº 36-02-00/20 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA ESTADO DO PARANA CNPJ 76568708000105 Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO PARANA PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. PROT. 10480/2011. Valor Empenhado: R$ 430,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 430,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00258-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 235-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECçãO DE 1.210 CARTAZES NO TAMANHO 130X290 MM, 4X0 CORES, PAPEL ADESIVO BRILHANTE 180 G. PROT. 11657/2011. Valor Empenhado: R$ 1.331,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.331,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00259-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 236-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES CNPJ 05590862000135 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PERSIANAS EM JUTA PARA A 1ª PJ DE GUARAPUAVA. PROT. 12000/2011. Valor Empenhado: R$ 270,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 270,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00260-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 237-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA CNPJ 03329719000169 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 65 M2 DE PERSIANASVERTICAIS DE JUTA PARA O CAOP DE PROTEÇÃO À EDUCAÇÃO. PROT. 20826/2010. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 260,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 260,00 Página 212 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00261-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 239.01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GUIMARAES FERREIRA & OLIVEIRA LTDA CNPJ 07383585000115 Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 01 (UMA) DIVISORIA, INCLUSOS PORTA E VIDROS, NA PJ DE TIBAGI. PROT. 12061/2011. Valor Empenhado: R$ 1.160,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.160,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00262-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3928 Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Nº 234-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ATRATIVA MUDANCAS LTDA - ME CNPJ 03972144000106 Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 25450/2010. Valor Empenhado: R$ 1.530,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.530,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00263-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 248-01.16/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) EXEMPLARES DO MANUAL "MUNICÍPIO QUE RESPEITA A CRIANÇA". PROT. 6469/2011. Valor Empenhado: R$ 5.250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00264-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº 243-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 78544863000117 Histórico: REF. MATERIAL PARA CONSERTO DA MÁQUINA ENCADERNADORA ELETRICA DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 9637/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 446,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 446,00 Página 213 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00265-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 244-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 78544863000117 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA MÁQUINA ENCADERNADORA ELETRICA DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 9637/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 50,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 50,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00266-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº 246-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: L.DUARTE & SCHUARTE LTDA - ME CNPJ 08071485000116 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE CAMPO LARGO.PROT. 10722/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00267-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 245-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: L.DUARTE & SCHUARTE LTDA - ME CNPJ 08071485000116 Histórico: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE CAMPO LARGO. PROT. 10722/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 360,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 360,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00268-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KASA DA FONTE PURA LTDA. CNPJ 04517409000130 Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL REALIZADO PELA PJ DE JACAREZINHO EM 2010. PROT. 12374/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 80,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 80,00 Página 214 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00269-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Nº 247-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CARLA CRISTIANE HELMER CNPJ 07719963000199 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CONTROLADORA U320 SCSI ADAPTER P/N 97P6516 PARA SERVIDOR AIX ADMINISTRADO PELO DTI. PROT. 11517/2011. Valor Empenhado: R$ 2.089,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.089,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00270-1 Data Empenho: 11/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 242-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: R. CRESTANI CIA. LTDA. CNPJ 77623361000119 Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS APP 8894. PROT. 9444/2010. Valor Empenhado: R$ 1.985,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00490-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.985,20 8/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº 08/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: VIVO S.A. CNPJ 02449992000164 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODALIDADE VC1, CFE O LOTE 01 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ (3ºTERMO ADITIVO). PROT. 7195/2009. Valor Empenhado: R$ 49.374,05 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00491-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 49.374,05 8/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RODNEY ANDRE CESSEL CPF 73044407915 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE GUARATUBA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR. 11445/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 13.059,69 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.059,69 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 215 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00252-1 Data Empenho: 8/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº 37-02.01/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DA BUSINESS SOLUTION INFORMATICA LTDA ME CNPJ 07677127000199 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DATAFLEX 3.2 FOR LINUX P/ 100 USUÁRIOS + PACOTE DE SERVIÇOS (CAT. PLATINUM). PROT 10866/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 47.462,94 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 47.462,94 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00487-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 241/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10- DETO/SEAP-GOL Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00492-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.000,00 7/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº 241-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALCIR BOCIO CPF 70211868949 Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇA DAS DEPENDÊNCIAS DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHOPINZINHO. PROT. 12235/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 500,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00251-1 Data Empenho: 7/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº 232-01.02/11 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA CNPJ 03329719000169 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA HORIZONTAL BÁSICA ALUMÍNIO COM 16MM CONVENCIONAL COR BRANCA, PARA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE CURITIBA. PROT. 8088/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 144,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 144,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 216 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00485-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU CNPJ 75771477000170 Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, DO IMOVEL LOCADO RUA DUQUE DE CAXIAS, 620, LONDRINA, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 01/07/2011-31/12/2011. PROT. 24237/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 920,04 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 920,04 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00478-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELAINE MUNHOZ GONCALVES RODRIGUES CPF 03055069943 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE PRUDENTOPOLIS PARA A COMARCA DE GOIOERE CFME PROTOCOLADO NR. 11033/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.271,14 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00479-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 282/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 033/10- DETO/SEAP- RENAULT Valor Empenhado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00480-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 4/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS Nº 184/09 CNPJ 73362410000156 Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 6.500,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.500,00 Página 217 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00249-1 Data Empenho: 4/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE ALARME PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT. 17301/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 637,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 637,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00250-1 Data Empenho: 4/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. AQUISICAO DE SENSORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT. 17301/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 410,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00475-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 410,00 1/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3601 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCELO DE PAULA MASCARENHAS RIBEIRO CPF 24464970630 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR P/ MINISTRAR CURSO "IN COMPANY" SOBRE GESTÃO DE PROCESSOS (40 HORAS) - 04 A 15/07/11 - CURITIBA/PR. PROT. 3674/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.600,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.600,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00476-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALDEMIR BENEDITO COELHO CPF 53510941934 Histórico: REF. RETIRADA E MONTAGEM DE UMA PAREDE E UMA DIVISÓRIA NA 17ª PJ E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SEDE DO MP EM LONDRINA. PROT. 11121/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 360,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 360,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 218 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00483-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº 97/2010-SE Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 01371416000189 Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL EM LONDRINA - ADESÃO AO LOTE Nº 05 DO REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDO DO PP 97/2010-DEAM/SEAP. PROT. 11410/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 32.150,14 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 32.150,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00484-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº 97/2010-SE Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: BRASIL TELECOM S/A CNPJ 76535764032185 Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL - ADESÃO AOS LOTES Nº 01, 02, 03, 04, 06 E 07 DO REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDO DO PP 97/2010-DEAM/SEAP. PROT 11410/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 760.306,33 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 760.306,33 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00509-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/7/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 07328139000108 Histórico: REF. LOCACAO 3º PAVIMENTO PARK SHOPPING COLOMBO. VIG: 1/7/11-31/12/11, ALUGUEL R$ 776,05 MENSAL. PROT. 22477/2009. Valor Empenhado: R$ 4.656,30 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.656,30 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00237-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3012 Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DAJU COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ 76917624000130 Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS COM LOGOM. DO MP, SENDO 10 T. COM 2,56 DE DIAMENTRO E 10 COM 1,72 DIAMENTRO P/ CERIMONIAL DA INSTITUIÇÃO. PROT. 8754/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.390,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.390,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 219 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00238-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: J F DIAS DECORACOES CNPJ 11317051000168 Histórico: REF. REPAROS EM FORRO DE GESSO NAS SALAS DA 1ª E 9ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CASCAVEL. PROT. 11004/2011. Valor Empenhado: R$ 600,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00239-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3952 Objeto da Despesa: SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALDIR DOMINGOS DE SOUZA - ME CNPJ 77334621000136 Histórico: REF. SERV. FOTOGRÁFICOS (DVD C/ IMAGEM ABERTA E 30 IMPRESSÕES 10X15) P/ INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DONRTPPPNP, STO. ANT. DA PLATINA. PROT. 11473/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 100,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00240-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES CNPJ 05590862000135 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA DE ALUMÍNIO, PARA PROMOTORIA DA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 11711/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 216,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 216,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00241-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3018 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO TRA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MC COMERCIO DE SOMBRINHAS LTDA CNPJ 07073559000190 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GUARDA-CHUVAS, TAMANHO GRANDE, PARA AS RECEPÇÕES DA SEDE E SUBSEDE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. PROT. 11404/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 90,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 90,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 220 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00242-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA CNPJ 82525171000107 Histórico: REF. MATERIAL PARA SOLUÇÃO DE VAZAMENTO E CORREÇÃODE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA SUBSEDE MARECHAL PROT. 11172/2011 E 11173/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 44,36 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 44,36 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00243-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3918 Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BARTHOLOMEI & ALVES LTDA. CNPJ 09423710000107 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SEDE DO NRTPPPNP DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 11474/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00244-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A.C. FAVARO BARBIERI - ME. CNPJ 13349341000119 Histórico: RER. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DEAR CONDICIONADIO, NA SALA ANEXA AO GABINETE DA PJDE MANDAGUARI. PROT. 11475/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 210,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 210,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00245-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CHAVEIRO AMERICA LTDA CNPJ 85021392000128 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA RECEPTORA PECCININ CP54 PROT. 9258/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 59,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 59,00 Página 221 de 401 Ministério Público Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária do Estado do Paraná Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00246-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CHAVEIRO AMERICA LTDA CNPJ 85021392000128 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PLACA RECEPTORA PECCININ CP54. PROT. 9258/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 40,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 40,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00247-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MULT SEG SISTEMA ELETR.DE SEGURANCA LTDA CNPJ 10322895000134 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA P/ CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA E 01 (UMA) BATERIA SELADA 12VE 7A P/IMÓVEL DO MP EM MARINGÁ. PROT. 11662/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 220,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 220,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00248-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: U B B - UNIAO BRASILEIRA DE ART DE BORRACHA LTDA CNPJ 78591039001190 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS E 8 CÂMARAS DE AR 350 X8 PARA SUBSTIUIÇÃO EM CARRINHOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 8824/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 333,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 333,60 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00311-1 Data Empenho: 1/7/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº 230-01.02/11 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 07986420000138 Histórico: REF. MONITORAMENTO PARANAVAÍ,SITO NA R. ANTONIO VENDRAMIN, 1770; VIGÊNCIA: 01/07/2011 À 31/06/2012.VALOR MENSAL: R$ 58,00. PROT.: 7512/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 348,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 348,00 Página 222 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00471-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 30/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 21/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: HOT SWAP INFORMATICA LTDA CNPJ 01191323000172 Histórico: REF. RENOVACAO HOT SWAP, 6 MESES, ATÉ 480 MICROS,VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2011. PROTS. 23595/2010 E 9184/2011. Valor Empenhado: R$ 41.328,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00472-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 41.328,00 30/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CFE PREGAOELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-DETOSEAP Valor Empenhado: R$ 3.518,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00473-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.518,00 30/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CFE.PREGAOELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 11.220,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00488-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 11.220,00 30/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 06 Valor Empenhado: R$ 1.749.009,74 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.749.009,74 Página 223 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00489-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO 30/6/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 06 Valor Empenhado: R$ 369.248,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00469-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 369.248,25 29/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME CPF 58160744900 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIARIAS COM APLICACAO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 12130/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 200.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00470-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 200.000,00 29/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ CPF 46856897987 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESSARCIEMNTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM COM APLICACAO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.12130/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 200.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00236-1 Data Empenho: 29/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTD CNPJ 43217850000159 Histórico: REF. ASSINATURAS DAS REVISTAS DE DIREITO SOCIAL, R DE ESTUDOS CRIMINAIS, R JURÍDICA E R AJURIS P/ ADIVISÃO DE BIBLIOTECA. PROT. 10690/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.626,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.626,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 224 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00465-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3097 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA CPF 66386969987 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 10817/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 30.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00466-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 30.000,00 28/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3997 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK CPF 40496333968 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TRECEIROS PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO CONFORME PROTOCOLADO NR. 10817/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00467-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 28/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3697 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN CPF 39264165991 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 10817/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00468-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 28/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3303 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD ISMENIO CASTRO BRAGA JUNIOR CPF 20062362968 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 10817/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 3.000,00 Página 225 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00474-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUCESUPR- SOC. USUÁRIOS DE INF. E TELECOMUNICAÇ CNPJ 75049460000103 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRES G DE LIMA, RUDIBERTO P JR E CLÁUDIA S WATANABE EM CURSO ELASTIX - 29/06 A 02/07/11 - CTBA/PR. PROT 10002/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.105,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.105,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00486-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO Valor Empenhado: R$ 311,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00460-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 311,25 27/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3301 Objeto da Despesa: PASSAGENS TERRESTRES Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº 40/2010 CNPJ 07782143000141 Histórico: REF. PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. VALOR ORIUNDO DE ESTORNO DACIFRA DE PASSAGENS AEREAS. PROT. 18866/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00462-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 50.557,63 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 50.557,63 Página 226 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00463-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO/2011. Valor Empenhado: R$ 613.616,36 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00464-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 613.616,36 27/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO/2011. Valor Empenhado: R$ 102.195,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 102.195,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00234-1 Data Empenho: 27/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: METALURGICA BALAU LTDA - ME CNPJ 01007314000189 Histórico: REF. CONSERTO DO PORTÃO NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ARTHUR THOMAS, 575 DA PROMOTORIA DE MARINGÁ. PROT. 10618/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 100,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00235-1 Data Empenho: 27/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ABEAD ASSOC BRAS DE EST DO ALCOOL E OUT DROGAS CNPJ 88173976000107 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO L M GUIRAUD E NOELI K SVOBODA EM SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 30/06 A 02/07 NO RIO DE JANEIRO/RJ. PROT. 10911/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 820,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 820,00 Página 227 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00442-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JUNHO/2011. Valor Empenhado: R$ 227.793,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00443-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 227.793,29 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.813.039,10 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00444-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.813.039,10 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.536.493,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00445-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.536.493,37 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 11.644,80 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 11.644,80 Página 228 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00446-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.430.979,10 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00447-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.430.979,10 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0902 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 311,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00448-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 311,25 21/6/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 62,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00449-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 62,50 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.733.675,30 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.733.675,30 Página 229 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00450-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 139.085,82 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00451-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 139.085,82 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 38.026,30 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00452-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 38.026,30 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.577.384,45 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00453-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.577.384,45 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.067.274,13 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.067.274,13 Página 230 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00454-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 235.762,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00455-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 235.762,00 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.588.713,45 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00456-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.588.713,45 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 215,04 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00457-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 215,04 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 10.249,87 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 10.249,87 Página 231 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00458-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 44.508,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00459-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 44.508,29 21/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 - JUNHO/2011 Valor Empenhado: R$ 63.536,28 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 63.536,28 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00233-1 Data Empenho: 20/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA CNPJ 05569714000139 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE JAQUELINE CONTE E PATRICIA RIBAS DOS SANTOS NO VII CONBRASCOM A SER REALIZADO DE 20 A 22/06 NO RIO DE JANEIRO/RJ. PROT 10335/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.100,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00229-1 Data Empenho: 17/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA CNPJ 76175884000187 Histórico: REF. TAXAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2009. PROT. 11260/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 647,12 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 647,12 Página 232 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00230-1 Data Empenho: 17/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA CNPJ 76175884000187 Histórico: REF. TAXAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2011. PROT. 11260/2011. Valor Empenhado: R$ 488,65 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 488,65 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00231-1 Data Empenho: 17/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: CIA. ULTRAGAZ S/A Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 61602199015730 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 150 VALES-GÁS PARA USO DAS UNIDADES DESTE MP, NA CAPITAL E NO INTERIOR. PROT. 11003/2011. Valor Empenhado: R$ 5.250,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00232-1 Data Empenho: 17/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3033 Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VBM COMERCIO INFORMATICA CNPJ 07574951000113 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) DISCOS RÍGIDOS DE 3,5" COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 12 TB (HD SATA 2TB SEAGATE 5900RPM). PROT. 10207/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.034,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.034,80 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00436-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUELDE S. F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REF. AO MES DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 11178/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 233 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00437-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/12 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DETE MP, REF. AO MES DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO 11178/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00438-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 659,90 16/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWAKI, A DISP. DESTE MP, REF.AO MES DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 1178/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 219,96 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00439-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALEXANDRE RAMALHO DE FARIAS CPF 96114363949 Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCADE GUARAPUAVA PARA A COMARCA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR. 9636/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.291,17 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00440-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.291,17 16/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FRANCISCO RODRIGO FELISBERTO DE OLIVEIRA CPF 04226877900 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) MOLDURAS EM MDF PARAAPARELHOS DE AR CONDICIONADO. PROT. 10725/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 380,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 380,00 Página 234 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00441-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE GOMES DOS SANTOS CPF 90104943904 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCODO SUL. PROT. 10264/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 460,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 460,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00223-1 Data Empenho: 16/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA CNPJ 60501293000112 Histórico: REF. DISPONIBILIZACAO DE 380 ACESSOS PARA A BIBLIOTECA RT ONLINE, PERIODO DE 12 MESES. PROT. 8645/2010. Valor Empenhado: R$ 180.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 180.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00224-1 Data Empenho: 16/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD CNPJ 02374301000100 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO BARGOA S/ SELANTE, BASTIDOR DE 03 POSIÇÕES, CABO TELEFONICO CCI 30 PARES E CANALETA 40X16X2000. PROT. 6355/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 256,54 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 256,54 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00225-1 Data Empenho: 16/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD CNPJ 02374301000100 Histórico: REF. MÃO DE OBRA (REMANEJAMENTO E ATIVAÇÃO DE 13 RAMAIS, CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFôNICA). PROT.6355/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 920,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 920,00 Página 235 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00226-1 Data Empenho: 16/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: METALURGICA BALAU LTDA - ME CNPJ 01007314000189 Histórico: REF. TROCA E ADAPTAÇÃO DE 2 ROLDANAS 4" PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA RUA HERVAL, 171, EM MARINGÁ. PROT. 10767/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 195,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 195,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00227-1 Data Empenho: 16/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GOLD AR-CONDICIONADORES DE AR LTDA CNPJ 10644217000198 Histórico: REF. RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DESARANDI. PROT. 10714/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 60,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 60,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00228-1 Data Empenho: 16/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SOLAR FILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA CNPJ 81679698000115 Histórico: REF. APLICAÇÃO DE APROX. 3 M DE PELICULA P/DIMINUIÇÃO DA LUZ SOLAR EM 3 JANELAS DA SALA DE INFORMÁTICA, SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT. 9504/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 230,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 230,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00435-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DI UNO INFORMATICA LTDA CNPJ 72353048000194 Histórico: REF. SERVIÇOS DO SISTEMA JURAI, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011, R$ 10.923,20 POR MES. PROT. 8153/2011. Valor Empenhado: R$ 120.155,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 120.155,20 Página 236 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00221-1 Data Empenho: 13/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ONEZIMO SEMPREBOM - PERSIANAS CNPJ 00781421000105 Histórico: REF. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDONA PROMOTORIA DAS COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 9973/2011. Valor Empenhado: R$ 613,05 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 613,05 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00222-1 Data Empenho: 13/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SINTATICA EDITORIAL COMUNICACAO LTDA CNPJ 07729821000102 Histórico: REF. SERVIÇO DE ARTE E DIAGRAMAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO DO MPPR, PARA A SUBPLAN. PROT. 8965/2011. Valor Empenhado: R$ 7.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00215-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CHAVEIRO AMERICA LTDA CNPJ 85021392000128 Histórico: AQUISIçãO DE 95 CONTROLES REMOTOS DE ABERTURA DE CANCELA, MARCA PECCININ, CENTRAL CP54. PROT. 9258/2011. Valor Empenhado: R$ 1.705,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.705,25 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00216-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CHAVEIRO AMERICA LTDA CNPJ 85021392000128 Histórico: REF. CODIFICAÇÃO NO LOCAL DOS 95 CONTROLES REMOTOS DA CENTRAL CP- 54. PROT. 9258/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 285,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 285,00 Página 237 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00217-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FOLDER'S PARA A ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL. PROT. 9273/2011. Valor Empenhado: R$ 425,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 425,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00218-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NOVIDEIA PUBLICIDADE VISUAL LTDA. CNPJ 03619001000107 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER PARA A ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL. PROT. 9273/2011. Valor Empenhado: R$ 30,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 30,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00219-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: METROPOLITANA VIGILANCIA COML. INDL. LTDA. CNPJ 75092593000405 Histórico: REF. MONITORAMENTO DO GAECO DE CASCAVEL, SITUADONA RUA SANTA CATARINA, 1678, V: 10/06/2011 A 09/06/2012, R$ 80,00 POR MES. PROT. 6050/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 536,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 536,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00220-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: METROPOLITANA VIGILANCIA COML. INDL. LTDA. CNPJ 75092593000405 Histórico: REF. MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO GAECO/CASCAVEL- PR. PROT. 6050/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 785,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 785,00 Página 238 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00271-1 Data Empenho: 10/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3939 Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Nº 12/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: EDITORA ESTADO DO PARANA CNPJ 76568708000105 Histórico: REF. PUBLICACOES DE JORNAL CONSIDERADO DE GRANDE CIRCULACAO. JUNHO/2011. PROT. 3600/2010. Valor Empenhado: R$ 50.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00433-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 50.000,00 9/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI CPF 27927719840 Histórico: REF. 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SAO JOAO DO IVAI NOS DIAS 05,12 E 20 DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 10167/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 682,37 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00434-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 682,37 9/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JOEL CARLOS BEFFA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 06175098838 Histórico: REF. 1,98 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA STO A. DA PLATINA NOS DIAS 24 E 29/07, 24/08, 01 E 16/09 E JAGUARIAIVA NO DIA 27/07 CFME PROT.19129/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.289,34 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00430-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.289,34 8/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: MARIO ZIENTARA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 35879734900 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA DAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 10052/2011. Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00 Página 239 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00431-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 8/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PAULO GERI & CIA LTDA CNPJ 05907642000192 Histórico: REF. MATERIAL DE PINTURA PARA 02 (DUAS) SALAS DAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 10146/2011. Valor Empenhado: R$ 373,60 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00432-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 373,60 8/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GILMAR NATEL SENAKEVICZ CPF 02957595931 Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA DE 02 SALAS DA PROMOTORIADE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 10146/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 600,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00205-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HARDFLOOR PISOS LTDA CNPJ 07909505000112 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INST. DE 20,16M2 DE PISO PAVIFLEX 2MM, FAIXA DE ARREMATE, COLA E PREPARO DE BASE P/ A PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR. PROT. 18698/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.160,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.160,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00206-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GERTRUDES CLAUDINO KUZMA CNPJ 12459501000110 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TANQUE PLÁSTICO COM VÁLVULA, ABRAÇADEIRAS DE METAL, CONEXÕES REDUTORAS E JOELHOS P/COORD. DE RECURSOS CRIMINAIS. PROT. 3876/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 60,25 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 60,25 Página 240 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00207-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAGIA MUSICAL LTDA CNPJ 03714612000134 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO DE 10M PARA LIGAR O TECLADO A CAIXA AMPLIFICADA. PROT. 7589/2011. Valor Empenhado: R$ 30,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 30,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00208-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAGIA MUSICAL LTDA CNPJ 03714612000134 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 PEDALSUSTAIN YAMAHA FC4 E 01CAPA TECLADO 5/8 PARA O CORAL DO MP. PRTO. 7589/2011. Valor Empenhado: R$ 119,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 119,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00209-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MAGIA MUSICAL LTDA CNPJ 03714612000134 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA PARA O CORAL DO MINISTERIO PUBLICO. PROT. 7589/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 475,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 475,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00210-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FRESH AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA CNPJ 13475537000150 Histórico: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 13ª VARA CRIMINAL CURITIBA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICACONTRA A MULHER. PROT. 8820/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 210,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 210,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 241 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00211-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FRESH AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA CNPJ 13475537000150 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 13ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROT. 8820/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00212-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NOVIDEIA PUBLICIDADE VISUAL LTDA. CNPJ 03619001000107 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNER'S PARA A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO GAECO. PROT. 9739/2011. Valor Empenhado: R$ 450,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 450,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00213-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JK PAPELARIA LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 08414684000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 BALCÕES, 02 PORTAS COM PUXADOR, RODAPÉ, UMA PRATELEIRA CENTRAL E BASE DE GRANITO PARA FOGÃO, PARA O DIN. PROT. 8648/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00214-1 Data Empenho: 8/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATE CNPJ 33530486000129 Histórico: REF. DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/11 EM DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT. 9767/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 28,75 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 28,75 Página 242 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00427-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANTONIO JULIANO SOUZA ALBANEZ CPF 03103290942 Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCADE SAO JOAO DO IVAI PARA A COMARCA DE PIRAI DO SUL CFME PROTOCOLADO NR. 10193/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00428-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.067,78 7/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: MICHELE NADER Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 02305807937 Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CAMPO MOURAO PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR. 10110/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.529,85 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.529,85 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00429-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDINA MARIA SILVA DE PAULA CPF 45123446915 Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE LONDRINA PARA A COMARCA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR. 10121/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 9.164,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00477-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 9.164,70 7/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Credor: RUI SANTOS DE SA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 04565290987 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL NA R. DUQUE DE CAXIAS, 620, VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00, VIG: 07/06/2011 A 0606/2013. PROT. 24237/2010. Valor Empenhado: R$ 20.400,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 20.400,00 Página 243 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00203-1 Data Empenho: 3/6/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA CNPJ 12130950000110 Histórico: REF. AO IPTU E DEMAIS TRIBUTOS DO IMOVEL LOCADO NA R. MAL DEODORO, 1020/1028, ED. BARACAT, R$ 3.642,00 POR MÊS. PROT. 7029/2011. Valor Empenhado: R$ 26.343,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00420-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 26.343,80 1/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: IVAN BARBOSA MENDES CPF 01319391656 Histórico: REF. PAGAMENTO DE 0,33 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE ANDIRA NO DIA 29 DE ABRIL DE2011 CFME PROTOCOLADO NR. 8713/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 216,08 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 216,08 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00421-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE CPF 26993052865 Histórico: REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE PARANAGUA PARA A COMARCA DE IBIPORA CFME PROTOCOLADO NR. 9426/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.964,40 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00422-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF 02261184956 Histórico: REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CURIUVA NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2011 CFME PROT. NR. 9702/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.619,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.619,20 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 244 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00461-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CENTRO PAST.EDUCACIONAL E ASSIST.DOM CARLOS-P CNPJ 79541587000104 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR. BERNARDO R. VIANA, 903, PALMAS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PALMAS, R$ 2.000,00 POR MES. PROT. 5508/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 14.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00481-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO Nº CNPJ 77893469000121 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00482-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 1/6/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO Nº CNPJ 79845616000113 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 5.595,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00419-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.595,00 31/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA Nº 253/2009 CNPJ 77747442000120 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO PRESENCIAL 253/2009-DEAM E CONTRATO002/2010SEAP/DETO Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 3.000,00 Página 245 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00423-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 31/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 05 Valor Empenhado: R$ 1.567.454,10 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00424-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO R$ 1.567.454,10 31/5/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 05 Valor Empenhado: R$ 364.580,43 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00417-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 364.580,43 30/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: LEANDRO AGOTTANI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 03744998967 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO PORTÃO AUTOMÁTICO DA SUBSEDE PAROLIN. PROT. 2001/2011. Valor Empenhado: R$ 750,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00418-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 750,00 30/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS CPF 96129301987 Histórico: REF. SERVIÇO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 9857/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 600,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 600,00 Página 246 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00193-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPUSTAR INFORMATICA LTDA CNPJ 02169444000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA NAS PJ'S DE UBIRATÃ, CF. PROPOSTA 021/2011. PROT. 1415/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.486,16 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.486,16 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00194-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPUSTAR INFORMATICA LTDA CNPJ 02169444000180 Histórico: REF. SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA NAS PJ'S DE UBIRATÃ, CFE PROPOSTA 021/2011. PROT. 1415/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.528,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.528,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00195-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPUSTAR INFORMATICA LTDA CNPJ 02169444000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA NAS PJ'S DE UBIRATÃ, CFE PROPOSTA 021/2011. PROT. 1415/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 958,71 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 958,71 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00196-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA CNPJ 06347778000158 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 12V, 1 SIRENE, 1 SENSOR INTERNO E 1 EXTERNO, 50M DE CABOS P/SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PJ CAMPO MOURÃO. PROT. 8761/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 290,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 290,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 247 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00197-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: METALURGICA BALAU LTDA - ME CNPJ 01007314000189 Histórico: REF. TROCA DE 02 ROLDANAS DE 4 POLEGADAS PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 9399/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 165,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 165,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00198-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ISRAEL POSSA MEQUELINE & CIA LTDA CNPJ 79533717000159 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS TETRA NA PROMOTORIA DE PARANAGUÁ. PROT. 9043/2011. Valor Empenhado: R$ 20,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 20,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00199-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ISRAEL POSSA MEQUELINE & CIA LTDA CNPJ 79533717000159 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CÓPIAS DE FECHADURAS TETRA PARA A PROMOTORIA DE PARANAGUÁ. PROT. 9043/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 80,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 80,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00200-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. CNPJ 10969474000108 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES 20 L - R$ 5,00 CADA) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 110/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 248 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00201-1 Data Empenho: 30/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 5000 FOLDERS DE MEDIDA DE 21X29, 7CM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL RECICLATO 150G, CFE PROPOSTA 014776. PROT. 7071/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 940,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 940,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00416-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RULIAN FELIPE SALES DA SILVA CPF 08436521951 Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA EM GABINETES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 9025/2011. Valor Empenhado: R$ 1.108,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.108,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00184-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO W. DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ 07318233000186 Histórico: REF. PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER COM BLACK-OUTE BANDô, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DEMATELÂNDIA. PROT. 8936/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 516,56 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 516,56 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00185-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA CNPJ 06306110000162 Histórico: REF. 02 LIXEIRAS MODELO CONTAINER SENDO 01 DE 940LITROS E 01 DE 1200 LITROS EM CHAPA DE AÇO 20" GALVANIZADA PARA SEDES EM CURITIBA. PROT. 8510/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.500,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 249 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00186-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARINI & PITON LTDA ME CNPJ 02101569000179 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML (R$ 0,90), PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PALMAS. PROT. 9253/2011. Valor Empenhado: R$ 1.728,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.728,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00187-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE BAGAGEM PEQUENO CROMADO PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO. PROT. 8624/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 65,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 65,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00188-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR CNPJ 77752293000198 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 7,98) E EM GARRAFAS DE 1,5 L (R$ 1,49) PARAA PJ DE MATELÂNDIA. PROT. 8652/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 449,52 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 449,52 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00189-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INEZ ZENZELUK DALAROSA CNPJ 07583000000100 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 7,50 P/GALÃO), PARA AS PROMOTORIAS DEJUSTIÇA DE IRETAMA. PROT. 8728/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 120,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 120,00 Página 250 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00190-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO MARIA DA SILVA REFRIGERACAO CNPJ 08007716000122 Histórico: REF. LIMPEZA E MANUTENçãO DE 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARANAGUA. PROT. 8655/2011. Valor Empenhado: R$ 700,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 700,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00191-1 Data Empenho: 27/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA. CNPJ 01887122000708 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, SELADOR, LIXAS, FITA CREPE E TINTAS PARA PINTURA EM GABINETES DAS PJ'S DE PONTA GROSSA. PROT. 9025/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 420,53 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00414-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 420,53 26/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 495/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: M. D. GONCALVES E DIAS LTDA. ME CNPJ 01219080000214 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE OPREGAO PRES 495/09- DEAM E CONTRATO 015/10-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00415-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 26/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MANOEL FRANCISCO BERALDO CPF 91789214904 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE 03 E INSTALAÇÃODE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 7626/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 550,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 550,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 251 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00178-1 Data Empenho: 26/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3019 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA CNPJ 82593377000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLDURA TIPO PôSTER SIMPLES (MAPA COMANDOS REGIONAIS DA POLÍCIA MILITARDO PARANÁ, PARA O GAECO/CURITIBA. PROT. 9113/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 45,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 45,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00179-1 Data Empenho: 26/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 120 CARTAZES PARA O CAOP DAS COMUNIDADES. PROT. 20008/2010. Valor Empenhado: R$ 192,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 192,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00180-1 Data Empenho: 26/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5208 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICO CNPJ 01725627000253 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 2631/2011. Valor Empenhado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00181-1 Data Empenho: 26/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A. PERSIANAS PARANA LTDA CNPJ 77955698000123 Histórico: REF. COMPRA E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS VERTICAIS EM POLIESTER A SER INSTALADA NA 4ª PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE COLOMBO. PROT. 18735/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 375,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 375,00 Página 252 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00182-1 Data Empenho: 26/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JK PAPELARIA LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 08414684000180 Histórico: REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO FORUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 18800/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.290,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.290,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00183-1 Data Empenho: 26/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. ROÇADA DO LOTE DE TERRENO D/3, A RUA ERMELINODE LEÃO EM PONTA GROSSA. PROT. 7976/2011. Valor Empenhado: R$ 3.995,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00409-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.995,00 25/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 62.314,70 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00410-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 62.314,70 25/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.731.199,87 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.731.199,87 Página 253 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00411-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORES Valor Empenhado: R$ 1.453.609,94 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00412-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.453.609,94 25/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 495/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: M. D. GONCALVES E DIAS LTDA. ME CNPJ 01219080000214 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO PRESENCIAL 495/2009-DEAM E CONTRATO015/2010SEAP/DETO Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00413-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 25/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE MAIO/2011. Valor Empenhado: R$ 219.767,19 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00392-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 219.767,19 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.374.965,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.374.965,20 Página 254 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00393-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00394-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 315,00 24/5/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 62,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00395-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 62,50 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.687.782,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00396-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.687.782,95 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 36.863,90 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 36.863,90 Página 255 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00397-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 16.864,85 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00398-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 16.864,85 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 310.171,45 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00399-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 310.171,45 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.056.440,57 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00400-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.056.440,57 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 224.015,42 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 224.015,42 Página 256 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00401-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.647.616,71 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00402-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.647.616,71 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.862,08 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00403-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.862,08 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 42.531,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00404-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 42.531,29 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.115,49 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.115,49 Página 257 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00405-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MAIO/2011 Valor Empenhado: R$ 1.003,16 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00406-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.003,16 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE MAIO/2011. Valor Empenhado: R$ 219.830,79 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00407-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 219.830,79 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MAIO/2011. Valor Empenhado: R$ 580.721,08 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00408-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 580.721,08 24/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MAIO/2011. Valor Empenhado: R$ 96.981,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 96.981,00 Página 258 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00175-1 Data Empenho: 24/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALEXANDRE LUIZ PEREIRA CNPJ 12121910000101 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1.000 ENVELOPES DE SEGURANÇA PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO QUE SEREALIZARÁ NO DIA 29/05/11. PROT. 8794/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00176-1 Data Empenho: 24/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A. PARCIANELLO E CIA LTDA. CNPJ 05064981000154 Histórico: REF. PINTURA DO IMOVEL DA RUA TOBIAS BARRETO, 77,CURITIBA, ANTERIORMENTE LOCADO PARA O PARQUET. PROT. 9079/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.480,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.480,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00177-1 Data Empenho: 24/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS E INFORMATICA LTD CNPJ 81746745000104 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL EQUIPADA, COM MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA SOCORRISTA P/ CONCURSO DE INGRESSO AO MP (DIA 29/05/2011). PROT. 8796/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 900,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 900,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00202-1 Data Empenho: 24/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA CNPJ 12130950000110 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA MARECHAL DEODORO ED. BARACAT, VALOR MENSAL R$ 77.000,00 MENSAIS, VIGENCIA: 24/05/11 A 23/05/2015. PROT. 7029/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 556.966,69 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 556.966,69 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 259 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00204-1 Data Empenho: 24/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA CNPJ 12130950000110 Histórico: REF. AO IPTU E DEMAIS TRIBUTOS DO IMOVEL LOCADO NA R. MAL DEODORO, 1020/1028, ED. BARACAT, R$ 3.642,00 POR MÊS. PROT. 7029/2011. Valor Empenhado: R$ 26.343,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00386-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 26.343,80 23/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ERINTON CRISTIANO DALMASO CPF 00850108985 Histórico: REF. PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOçAO DA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA PARA A COMARCA DE RIBEIRAO DO PINHAL CFME PROTOCOLADO NR. 7636/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00387-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDA MARIA CAMPANHA MOTTA RIBAS CPF 04873274893 Histórico: REF. PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE FOZ DO IGUACU PARA A REGIAO METROPOLITANA DE CUTIBA CFME PROTOCOLADO NR. 7639/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.800,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00388-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: RICARDO CASSEB LOIS Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 26790822810 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CORNELIO PROCOPIO PARA A COMARCA DE PINHAO CFME PROTOCOLADO NR. 9213/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 9.821,98 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.821,98 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 260 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00389-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 23/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CIPAUTO VEICULOS LTDA. Nº 219/09 CNPJ 06105496000578 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE PREGAO PRES 219/09- DEAM E CONTRATO 001/10-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00172-1 Data Empenho: 18/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3932 Objeto da Despesa: SERVICOS BANCARIOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BANCO DO BRASIL - AG. 3793-1 GOVERNO CURITIBA CNPJ 00000000508497 Histórico: COMPL.EMPENHO ESTIMATIVO REF.TARIFA PROCESSAMENTOBOLETOS COBRANCA INSC.CONCURSO MP. PROT.4036/2011. Valor Empenhado: R$ 707,24 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 707,24 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00173-1 Data Empenho: 18/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA. Nº 38/2010 CNPJ 00325400000177 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT 17751/2010 Valor Empenhado: R$ 109.335,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 109.335,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00174-1 Data Empenho: 18/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA Nº 38/2010 CNPJ 96170113000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT 17751/2010 Valor Empenhado: R$ 105.992,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 105.992,00 Página 261 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00425-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 17/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº 27/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 5 TERMO ADITIVO. ACRESCE 1(UMA) SERVENTE 4H NA PROMOTORIA JUNTO A VARA DA FAMILIA DE CURITIBA.R$ 1.311,95 POR MÊS. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.571,41 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.571,41 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00426-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 17/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº 27/2010 Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. 5 TERMO ADITIVO. ACRESCE 1(UMA) SERV./COP. 8H, EM LONDRINA, E ALTERA ALM. TAMANDARE SERV. 4H P/SERV/COP, 8H, R$ 3.173,02 MES. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 20.730,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 20.730,40 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00379-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIAGO JOSE DALCOMO PINHEIRO CPF 09248929788 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DACOMARCA DE FRANCISCO BELTRAO PARA A COMARCA DE NOVA LONDRINA CFME PROTOCOLADO NR. 8525/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 11.786,37 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.786,37 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00380-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS CPF 02657567908 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE PIRAI DO SUL PARA A COMARCA DE GUAIRACFME PROTOCOLADO NR. 8607/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 12.406,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 12.406,70 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 262 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00381-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DES. FERREIRA OSOWSKI,A DISP. DESTE MP, REF. AO MESDE ABRIL/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR.9166/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00382-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.164,35 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 SOBRE O 13. SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. FERREIRA OSOWSKI, A DISP. DESTEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 CFME PROT.9166/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,90 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00383-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 CFME PROT. 9166/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 219,96 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00384-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO CARLOS NEGRAO CPF 30270747842 Histórico: REF. PGTO DE 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE REALIZA NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARCO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 8801/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 648,25 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 648,25 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 263 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00385-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF 02301852903 Histórico: REF. PGTO DE 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACOA PARA A COMARCA DE CLEVELANDIA BOS DIAS 11, 13 E 18 DE ABRIL/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 7934/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 648,25 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 648,25 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00377-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 13/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS CPF 96129301987 Histórico: REF. SERVIÇO DE REPAROS DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 8205/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 230,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00378-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 230,00 13/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO EBERTE DE CARVALHO CPF 37302477949 Histórico: REF. REMANEJAMENTO DE 09 (NOVE) RAMAIS TELEFôNICOS PARA O GABINETE E SALAS DE ASSESSORES DA 10A P.J. DE PNTA GROSSA - PROT. 25628/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00166-1 Data Empenho: 13/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HNEDA E HNEDA LTDA. CNPJ 02598526000140 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8M2 DE DIVISÓRIAS COM ACABAMENTOS, PORTA E VIDROS NAS PROMOTORIAS DEJUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 25451/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 830,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 830,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 264 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00167-1 Data Empenho: 13/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HNEDA E HNEDA LTDA. CNPJ 02598526000140 Histórico: REF. READEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM MUDANÇA DE LUGAR DE PORTA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 25451/2010. Valor Empenhado: R$ 270,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 270,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00168-1 Data Empenho: 13/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA CNPJ 82492067000155 Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 25452/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.120,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00169-1 Data Empenho: 13/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. REVISÃO DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN ADQUIRIDOS EM SETEMBRO DE 2010 PELA INSTITUIÇÃO. PROT 2300/2011 Valor Empenhado: R$ 25.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 25.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00170-1 Data Empenho: 13/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARCANJO & EVARISTI LTDA. CNPJ 06341406000114 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS SOBRE DIVISÓRIAS EXISTENTES NA 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 8170/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 278,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 278,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 265 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00171-1 Data Empenho: 13/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARCANJO & EVARISTI LTDA. CNPJ 06341406000114 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇAÕ DE VIDROS SOBRE DIVISÓRIAS EXISTENTES NA 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 8170/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 80,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00371-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 80,00 12/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA CPF 79475906991 Histórico: REF. PGTO DE 0,33 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SAO MIGUEL DO IGUACU NO DIA 13 DE ABRIL/11 CFME PROTOCOLADO NR. 7241/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 252,03 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 252,03 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00372-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALFREDO CHEREM NETO CPF 04138551980 Histórico: REF. PGTO DE 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE URAI NOS DIAS 14, 19 E 28 DE JANEIRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 2749/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 648,25 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00373-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 648,25 12/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIS CESAR SOARES BOLDRIN JUNIOR CPF 28526153803 Histórico: REF. PGTO DE 2,64 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE CONGONHINHAS NOS DIAS 07,14,17 E 21/01, 17 E 28/02 E 03 E 14/03/11 CFME PROT.7211/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.819,64 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.819,64 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 266 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00374-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VINICIUS BENTO GALLI CPF 02458337902 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CIANORTE PARA A COMARCA DE CAMPINA DALAGOA CFME PROTOCOLADO NR. 8663/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.928,79 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.928,79 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00375-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDUARDO LABRUNA DAIHA CPF 09590251706 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CAMBE PARA A COMARCA DE SAO MIGUEL DOIGUACU CFME PROTOCOLADO NR. 8723/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 9.821,98 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.821,98 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00376-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: CRISTIANE ROSSI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 00678696969 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE NOVA ESPERANCA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR. 8719/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.883,08 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00370-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.883,08 9/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC CNPJ 76659820000151 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE INGRESSO AO MP, NO DIA 29/05/2011. PROT. 5330/2011. Valor Empenhado: R$ 7.982,60 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.982,60 Página 267 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00165-1 Data Empenho: 6/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, BLOCOS, PAPEL TIMBRADO, ETC) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAINSTITUIÇÃO. PROT 2117/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00363-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 350.000,00 5/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OSMAR TAVECHIO CPF 20847718972 Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO REAJUSTE DO ALUGUEL DE PARANAVAI, PARA O PERIODO DE 12/04/11-31/12/11.PROT. 1788/2010. Valor Empenhado: R$ 1.107,23 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00364-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.107,23 5/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO CPF 30169046915 Histórico: REF. ALUGUEIS DE JAN A ABR DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM. TAMANDARE,R EMILIO JOHNSON,371.R$ 819,13 MES. PROT. 12963/2005. Valor Empenhado: R$ 3.276,52 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00365-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.276,52 5/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3944 Objeto da Despesa: CONDOMINIOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO CPF 30169046915 Histórico: REF. CONDOMINIO DE JAN/ABR DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM. TAMANDARE,R EMILIO JOHNSON,371. R$ 90,00 MES. PROT. 12963/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 360,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 360,00 Página 268 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00367-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 5/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO CPF 30169046915 Histórico: REF. CONDOMINIO DE JAN/ABR DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM. TAMANDARE, R: EMILIO JOHNSON, 371, R$ 90,00 MES. PROT. 12963/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 360,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 360,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00157-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME. CNPJ 08873392000105 Histórico: REF. SERVIÇO DE DETIZAÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMOSA DO OESTE. PROT. 7980/2011. Valor Empenhado: R$ 245,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 245,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00158-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA CNPJ 78110608000166 Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA PARA SEGURANCA DO GAECO/CURITIBA. PROT. 6995/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 150,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 150,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00159-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA CNPJ 82525171000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TANQUE PLÁSTICO COM VÁLVULA, ABRAÇADEIRAS DE METAL, CONEXÕES REDUTORAS E JOELHOS P/ COORD. DE RECURSOS CRIMINAIS. PROT. 3876/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 60,25 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 60,25 Página 269 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00160-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA CNPJ 01156879000128 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE DIVISÓRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT. 7568/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.036,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.036,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00161-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA CNPJ 01156879000128 Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DEDIVISÓRIA, CFE SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT. 7568/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 90,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 90,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00162-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO QUADRA CNPJ 02862125000156 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 CARGAS DE CAMINHÃO DE 7 M3 DE PEDRA BRITA Nº 1, PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 6359/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 870,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 870,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00163-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A. S. LUCAS & LUCAS LTDA. CNPJ 05100954000190 Histórico: REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DO NUCLEO REGIONAL DE TRAB. PROTECAO AO PATR. PUBLICO, R$ 50,00 MES, VIG: 23/04/2011 A 22/04/2012. PROT. 6505/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 413,36 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 413,36 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 270 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00164-1 Data Empenho: 5/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SANTOS THOMAZ NETO CNPJ 07458589000115 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, MARCA ROYAL FIT, PARA PROMOTORIA DE IRATI (R$ 6,90/GALÃO 20 LTS). PROT. 7813/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.035,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.035,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00156-1 Data Empenho: 3/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº PP48/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PREMIER IT GLOBAL SERVICES LTDA CNPJ 81708497000107 Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE 75 IMPRESSORAS LASER MONO E 15 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLOR, CONF. REGISTRO DE PREÇOS. PROTOCOLO 18484/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 165.769,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 165.769,80 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00359-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JULIANA COSTA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 00104090090 Histórico: REF. PAGTO AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE MATELANDIA PARA A COMARCA DE SALTO DO LONTRA CFME PROTOCOLADO NR. 7410/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00360-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LEONARDO DUMKE BUSATTO CPF 00231160054 Histórico: REFERENTE PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE LOANDA PARA A COMARA DE GUARATUBACFME PROTOCOLADO NR. 7560/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.964,40 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 271 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00361-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RICARDO ALESSANDRO DOS SANTOS CPF 84872047915 Histórico: REFERENTE PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE PITANGA PARA A COMARCA DE IBAITI CFME PROTOCOLADO NR. 6826/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.300,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.300,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00362-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: INA MARQUES SILVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 08335250936 Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR. 6704/2011. Valor Empenhado: R$ 24.117,62 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00390-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 24.117,62 2/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE Nº CNPJ 95641007000107 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00391-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 2/5/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A CNPJ 90347840000118 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SUBSEDE TIBAGI ENTRE MAIO E DEZEMBRO/2011 (R$ 587,53/MÊS). PROT. 17942/2002 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.700,24 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 4.700,24 Página 272 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00151-1 Data Empenho: 2/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RHEALEZA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ 08945425000185 Histórico: REF AQUISIÇÃO DE 5000 FORMULÁRIOS ÓTICOS (CARTÃO RESPOSTA PARA 100 QUESTÕES), PARA A COMISSÃO DE CONCURSO. PROT. 5331/2011. Valor Empenhado: R$ 2.600,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00152-1 Data Empenho: 2/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RHEALEZA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ 08945425000185 Histórico: REF SERVIÇO DE LEITURA DE FORMULÁRIOS ÓTICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MP, PARA A COMISSÃO DE CONCURSO. PROT. 5331/2011. Valor Empenhado: R$ 1.538,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.538,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00153-1 Data Empenho: 2/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DECORTEXTIL DO PARANA LTDA ME CNPJ 04338666000105 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM BLACK-OUT, MEDINDO 3,60 X 1,75 M, NA 3º PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 6736/2011. Valor Empenhado: R$ 510,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 510,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00154-1 Data Empenho: 2/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERAGEM AGENDAS JURIDICAS E PUBLICACOES LTD CNPJ 08243392000121 Histórico: REF. ASSINATURA DA REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA PARA A DIVISÃO DE BIBLIOTECA. PROT. 6560/2011. Valor Empenhado: R$ 1.680,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.680,00 Página 273 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00155-1 Data Empenho: 2/5/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUA MINERAL NATURALE LTDA CNPJ 04895649000179 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, MARCA CLARI, P/PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$ 4,50/GALÃO 20 LITROS). PROT. 7347/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00368-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 04 Valor Empenhado: R$ 1.562.100,71 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00369-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO R$ 1.562.100,71 29/4/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 04 Valor Empenhado: R$ 367.270,54 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00356-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 367.270,54 27/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ACESSO ÀS BASES CPF E CNPJ) PROTOCOLO 3899/2010 E 6543/2011) - VIGÊNCIA ATÉ 12/05/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 274 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00357-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE ABRIL/2011. Valor Empenhado: R$ 81.364,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00358-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 81.364,50 27/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE ABRIL/2011. Valor Empenhado: R$ 506.116,48 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00366-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 506.116,48 27/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADINIS AIR COLODEL CPF 54561760920 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROM. DE ALM. TAMANDARE, R. ANTONIO B. SIQUEIRA, 346,R$2800 POR MES,V:27/04/11-26/04/13. PROT. 24524/2010. Valor Empenhado: R$ 22.773,33 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 22.773,33 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00143-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONESUL-COMERCIO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO LTD CNPJ 75662791000114 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, MARCA CONTRERA (CÓDIGO 7450). PROT 5686/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 853,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 853,00 Página 275 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00144-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO CNPJ 11442970000163 Histórico: REF. DESENTUPIMENTO DE PIAS DO BANHEIRO E DA COZINHA NAS DEPENDÊNCIAS DO MP JUNTO AO PALÁCIO DE JUSTIÇA (6º ANDAR). PROT 5028/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 180,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00145-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1000 CARTILHA TRILÍNGUE-ALCOOLISMO, 36 PG; CAPA 21X34.3CM, 4X4 CORES INK LINE-MIOLO 17X21CM, P/O CAOP INDÍGINA. PROT. 3016/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.590,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.590,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00146-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SILVIO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CNPJ 02044078000133 Histórico: REF. RETIRADA E INSTALAÇAO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT. 4427/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 240,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 240,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00147-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: M & S SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 05514289000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA BASE 08 TRONCO E PLACA SLIC COIC TRONCOS (02) PARA O PABX DA SEDE DO MP EM CASCAVEL (PATRIMôNIO Nº 25920). PROT. 3325/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 909,50 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,50 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 276 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00148-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: M & S SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 05514289000180 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE PLACAS EM PABX DA SEDE DO MP EM CASCAVEL E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PATRIMôNIO 25920). PROT. 3325/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 408,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 408,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00149-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA CNPJ 04726690000111 Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DAS PROM.DA R ARTHUR THOMAS, 575, MARINGA, PROT. 13723/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 544,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 544,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00150-1 Data Empenho: 27/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VILMAR FOLCHINI CNPJ 11127319000107 Histórico: REF. SERVIÇO DE REPARO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER, 12.000BTUS, DA PROMOTORIA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES. PROT. 4549/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 481,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 481,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00338-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE ABRIL/2011. Valor Empenhado: R$ 206.487,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 206.487,20 Página 277 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00339-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 4.407.246,55 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00340-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.407.246,55 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00341-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 315,00 25/4/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 62,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00342-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 62,50 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 3.634.186,81 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.634.186,81 Página 278 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00343-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 36.863,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00344-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 36.863,90 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 20.860,46 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00345-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 20.860,46 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 367.541,23 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00346-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 367.541,23 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 1.020.368,09 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.020.368,09 Página 279 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00347-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 239.611,03 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00348-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 239.611,03 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 13.642.338,14 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00349-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.642.338,14 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 3.956,97 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00350-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.956,97 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 45.234,61 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 45.234,61 Página 280 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00351-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 6.734,14 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00352-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.734,14 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 4.521,12 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00353-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.521,12 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 64.937,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00354-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 64.937,20 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 2.731.034,48 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.731.034,48 Página 281 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00355-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - ABRIL/2011 Valor Empenhado: R$ 1.443.212,68 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.443.212,68 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00142-1 Data Empenho: 25/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ 00379858000885 Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT MEGANE, PLACAS ALK 3219. PROT 4468/2011 Valor Empenhado: R$ 1.165,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.165,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00141-1 Data Empenho: 20/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ZZR COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 12784616000180 Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DE VEICULO CORSA, PLACA ALZ 5573. PROT. 876/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 361,80 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00335-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 361,80 19/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9208 Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DISK AGUA MARITIMA LTDA CNPJ 02548991000177 Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TOLEDO DURANTE 2010. PROT 22964/2009 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 128,55 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 128,55 Página 282 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00336-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3928 Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: UNIAO DE LARES BRASILEIRO TRANSPORTES E MUDAN CNPJ 10873571000194 Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇA PARA 1ª E 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 6126/2011. Valor Empenhado: R$ 1.150,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00337-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.150,00 19/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MECANICA MARJOVAN LTDA - ME Nº 332/2009 CNPJ 79318010000120 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 332/2009-DEAM E CONTRATO007/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00133-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ 78708625000108 Histórico: REF. CONSERTO NA GREMALHEIRA,TROCA DE TERMINAIS,TROCA DOS DIODOS DA FONTE, TROCA DA BOBINA DA CHAVE5 DO ELEVADOR 3 DO EDIFICIO SEDE. PROT. 5919/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 550,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 550,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00134-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CERITEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 81894933000171 Histórico: REF. SERVICO DE REPARACAO EM RAMAIS DE REDE TELEFONICA PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE FOZ DO IGUACU. PROT. 4834/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 180,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 Página 283 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00135-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SOLAR FILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA CNPJ 81679698000115 Histórico: REF.INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO NA LINHA PROFISSIONAL E FUMÊ (2.15X1.00X4=8.60M ) PARA VARA DE ADOLESCENTES INFRATORES CURITIBA.PROT.4096/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 472,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 472,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00136-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JUSTI & CIA LTDA CNPJ 78512415000131 Histórico: REF. SERVICO DE PINTURA DAS SALAS (01, 02, 03) DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 3972/2011. Valor Empenhado: R$ 580,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 580,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00137-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JUSTI & CIA LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 78512415000131 Histórico: REF. MATERIAL PARA PINTURA NAS SALAS 01, 02 E 03 DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 3972/2011. Valor Empenhado: R$ 186,92 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 186,92 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00138-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RUELES MENDES & RODRIGUES LTDA CNPJ 00219434000187 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PEROLA. PROT. 6049/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 700,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 700,00 Página 284 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00139-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA CNPJ 77177764000181 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PUXADOR REDONDO, EM VIDRO TRANSPARENTE 10 MM, DIÂMETRO 115 MM, PARA PORTA DE ENTRADA DA SUBSEDE PALÁCIO DE JUSTIÇA. PROT. 5029/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 20,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 20,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00140-1 Data Empenho: 19/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 VIDROS FIXOS BRONZE 6 MM JATEADOS, PARA SUBSTITUIR VIDROS QUEBRADOS NA FACHADA DO EDIFICIO SEDE. PROT. 6039/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.785,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.785,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00328-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: WILHEM DIP Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 03772943900 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR. 5999/2011. Valor Empenhado: R$ 21.766,15 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00329-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 21.766,15 15/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DANIELA SAVIANI LEMOS CPF 01665582901 Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DE ENTRANCIA INTERM. DE IBAITI PARA ENTRANCIA FINALDE FOZ DO IGUACU CFE PROTOCOLADO NR. 6502/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 13.059,69 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.059,69 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 285 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00330-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF 02261184956 Histórico: REF. PGTO DE 03 DIARIAS DEVIDO A SUA DESIGNACAO ACOMARCA DE TERRA ROXA NOS DIAS 07/01 E 08/02 E ALTONIA NOS DIAS 15/02 E 15/03 CFE PROT.6170/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00331-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.964,40 15/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DES. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MESDE MARCO/11 CFME PROT. 6784/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00332-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.164,35 15/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CFME PROT. 6784/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,90 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00333-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REF. AOMES DE MARCO/2011. CFME PROT. 6784/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 219,96 Página 286 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00131-1 Data Empenho: 15/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA Nº 38/2010 CNPJ 96170113000104 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT. 17751/2010. Valor Empenhado: R$ 69.156,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 69.156,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00132-1 Data Empenho: 15/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA. Nº 38/2010 CNPJ 00325400000177 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT. 17751/2010. Valor Empenhado: R$ 95.568,34 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00325-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 95.568,34 14/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009 Nº Histórico: REFERENTE BOLSA AUXILIO DO MES DE MARçO/2011 DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PRONASCI - CONVENIO MJ 33/2009. Valor Empenhado: R$ 8.665,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00326-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.665,50 14/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: AUTO MECANICA MINI FIAT LTDA. Nº 182/2009 CNPJ 04725749000157 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 182/2009-DEAM E CONTRATO004/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.500,00 Página 287 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00327-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 253/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 77747442000120 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 253/2009-DEAM E CONTRATO002/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00129-1 Data Empenho: 13/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DENIZE TEREZINHA LARA DE SOUZA CNPJ 03508294000155 Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO GM CORSA SEDAN, PLACAS ALZ 5577, À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE GUARAPUAVA. PROT. 5045/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 415,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 415,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00130-1 Data Empenho: 13/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3918 Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LM2 ALIMENTOS LTDA CNPJ 04642713000100 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PROT. 6217/2011. Valor Empenhado: R$ 7.900,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00315-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.900,00 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: GUSTAVO BRAVO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 03734798914 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE SALTO DO LONTRA PARA CORONEL VIVIDA. PROTOCOLO N° 5754/2011. Valor Empenhado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Página 288 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00316-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JULIO CESAR DA SILVA CPF 02248621973 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE RIBEIRãO DO PINHAL PARA PARAíSO DO NORTE. PROTOCOLO N° 5022/2011. Valor Empenhado: R$ 2.067,78 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00317-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.067,78 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCOS CRISTIANO ANDRADE CPF 20640610889 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - PROMOçãO DE GUAIRA PARA FOZ DO IGUAçU. PROTOCOLO N° 5290/2011. Valor Empenhado: R$ 6.529,85 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00318-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.529,85 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF 02261184956 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE GUAíRA PARA IBAITI. PROTOCOLO N° 5158/2011 Valor Empenhado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00319-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.964,40 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA Nº PP 27/2010 CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DE LIMPEZA E CONSERVACAO. ACRESCENTA-SE R$ 14.657,25 POR MÊS. 4TA. PROT. 199/2011 Valor Empenhado: R$ 161.229,75 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 161.229,75 Página 289 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00320-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº PP 27/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DE SERVICOS DE COPA,ACRESCENTA-SE R$ 10.218,49 POR MÊS. 4TA. PROT. 199/2011. Valor Empenhado: R$ 112.403,39 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00321-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 112.403,39 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3706 Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM Nº PP 27/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DE SERVICOS DE JARDINAGEM. ACRESCENTA-SE R$ 952,91 POR MÊS. 4TA. PROT.199/2011. Valor Empenhado: R$ 10.482,01 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00322-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.482,01 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº PP 27/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. ADICAO DE UMA SERVENTE/COPEIRA NA PROMOTORIADE GUARATUBA, 3TA DO CONTRATO COM A TECNOLIMP. ACRESCE-SE R$1.942,57 AO MÊS. PROT. 2481/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 17.483,13 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 17.483,13 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00323-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA Nº PP 27/10 CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. ALTERACAO DE UMA SERVENTE/COPEIRA NA PROMOTORIA DE CASCAVEL, CARGA HORARIA P/ 8H. 2TA. ADICAODE R$ 969,81 AO MES. PROT. 25554/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 9.698,10 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.698,10 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 290 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00324-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 12/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: NAVEGANTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO Nº 395/2009 CNPJ 09201523000170 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 395/2009-DEAM E CONTRATO021/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00310-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 11/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ORLANDO WAKIDA CPF 05039145845 Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS (R$ 120,00/MÊS - ABRIL A DEZEMBRO) NO EDIFÍCIO DA AV. HERVAL, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5289/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.080,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00311-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.080,00 11/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ORLANDO WAKIDA CPF 05039145845 Histórico: REF. SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO DA AV. CERRO AZUL (R$ 200,00/MÊS - ABRIL A DEZEMBRO), NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5289/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.800,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00312-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALDINEI FERNANDES DE SOUZA CPF 80923135987 Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM (R$ 50,00/MÊS - ABRIL A DEZEMBRO) NO IMÓVEL DA RUA ARTHUR THOMAS, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5289/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 450,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 450,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 291 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00313-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 11/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FLORENCIO EDUARDO FERREIRA CPF 95741380891 Histórico: REF. ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICANAS PROMOTORIAS DE MARINGÁ NO ANO DE 2011.PROTOCOLO 4403 / 2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00314-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 11/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A CNPJ 86781069000115 Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "WEB DIREITO ADMINISTRATIVO", "LEIANOTADA.COM" E "WEB LICITAÇÕESE CONTRATOS" PARA O NAJ. PROT 3571/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.990,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.990,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00117-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3939 Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Nº PP 12/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: EDITORA ESTADO DO PARANA CNPJ 76568708000105 Histórico: REF. PUBLICACOES DE JORNAL CONSIDERADO DE GRANDE CIRCULACAO, 1 TERMO ADITIVO, PROT. 3600/2010. Valor Empenhado: R$ 12.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 12.500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00118-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A CNPJ 76568708000105 Histórico: REF. RENOVAÇÃO D ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ (COD.10785) PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROT. 2395/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 522,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 522,00 Página 292 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00119-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU. PROT. 4414/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 480,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 480,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00123-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PERSIANAS FUNCIONAL LTDA CNPJ 01220203000156 Histórico: REF. COMPRA DE DUAS PERSIANAS VERTICAIS, EM POLIESTER, UMA COM 1,45X2,63 E OUTRA 2,00X2,65 PARA CAOP DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROT. 3985/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 346,50 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 346,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00124-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS E 01 CARRINHO TIPO ARMAZÉM P/ MOVIMENTAÇÃO DE GRANDES VOLUMES EM MARINGÁ. PROT. 3759/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 910,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 910,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00125-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3011 Objeto da Despesa: SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDIVALMIR JOSE PIRES FLORICULTURA CNPJ 12957637000150 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E UM VASO GRANDE COM RODIZIO PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 5284/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.358,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.358,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 293 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00126-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MUNDIAL DECORACOES LTDA ME CNPJ 05298788000188 Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANASNOS GABINETES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA SEDE DO MP NA COMARCA DE CASCAVEL. PROT. 4555/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 995,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 995,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00127-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3023 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMERCIO DE TINTAS MAT. ELETRICO E HIDR. VERGINI CNPJ 84866342000260 Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE TINTA ANTI-MOFO 18L E SEIS BISNAGAS DE BORRACHA DE SILICONE INCOLOR 280GRS, PARA AS VARAS DE FAMÍLIA. PROT. 3428/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 290,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 290,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00128-1 Data Empenho: 11/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ 00379858000885 Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REVISÃO DOS 15.000 KM DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS ASE 6185. PROT 14638/2010 Valor Empenhado: R$ 368,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00305-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 368,00 6/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE CARLOS FARIA DE CASTRO VELLOZO CPF 01453368914 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE FOZ DO IGUAçU PARA CASTRO. PROTOCOLO N° 5423/2011. Valor Empenhado: R$ 3.500,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.500,00 Página 294 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00112-1 Data Empenho: 4/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3932 Objeto da Despesa: SERVICOS BANCARIOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BANCO DO BRASIL - AG. 3793-1 GOVERNO CURITIBA CNPJ 00000000508497 Histórico: TARIFA PELO PROCESSAMENTO DOS BOLETOS DE COBRANCAREF. INSCRICAO EM CONCURSO DO MPPR. PROT 4036/2011. Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 5.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00120-1 Data Empenho: 4/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CNPJ 06184802000185 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO EM IMÓVEL DO MP NA COMARCA DE GUARATUBA. PROT. 3577/2011. Valor Empenhado: R$ 220,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 220,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00121-1 Data Empenho: 4/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CNPJ 06184802000185 Histórico: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO EM IMÓVEL DO MP NA COMARCA DE GUARATUBA. PROT. 3577/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 720,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 720,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00122-1 Data Empenho: 4/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CNPJ 06184802000185 Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL (R$ 90,00) DE ALARME EM IMÓVEL DO MP NA COMARCA DE GUARATUBA (ABRIL A DEZEMBRO/2011). PROT. 3577/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 810,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 810,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 295 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00297-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SALETE MAFRA BOTELHO CPF 69476942991 Histórico: REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO NR 4911/2011. Valor Empenhado: R$ 26.529,38 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00298-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 26.529,38 1/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: JOEL CARLOS BEFFA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 06175098838 Histórico: REFERE-SE A 0,99 DIáRIAS, REFERENTE AOS DIAS 15/02/11, 22/02/11 E 02/03/11. CONFORME PROTOCOLO NR. 4416/2011. Valor Empenhado: R$ 718,28 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00299-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 718,28 1/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LETICIA MENDES DE OLIVEIRA CUENCA CPF 02505513902 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE IBAITI PARA IRATI. PROTOCOLO NR. 4987/2011. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00300-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 1/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIMARA ROCHA ERNLUND CPF 02086413947 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE FOZ DO IGUAçU PARA CURITIBA. PROTOCOLO NR. 4640/2011. Valor Empenhado: R$ 4.300,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.300,00 Página 296 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00306-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERREIRA GUIMARAES LOCACAO DE MOBILIARIO PARA CNPJ 08007609000102 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAPETE VERMELHO COM 1 X 30M PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE. PROT. 4842/2011. Valor Empenhado: R$ 220,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00334-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 220,00 1/4/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. L CNPJ 67071001000106 Histórico: REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS INSTALADAS NO MP DA CAPITAL (R$ 23.117,21/MÊS). PROT 11753/2003 E 20381/05. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 208.054,89 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 208.054,89 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00115-1 Data Empenho: 1/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NOVIDEIA PUBLICIDADE VISUAL LTDA. CNPJ 03619001000107 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM LONA MEDINDO (0,90MX1,20M), PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PROT. 4842/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 60,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 60,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00116-1 Data Empenho: 1/4/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 04247793000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 21 CAIXAS DE 24 BARRAS DE CEREAL PARA EVENTO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PROT. 4842/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 280,56 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 280,56 Página 297 de 401 Ministério Público Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária do Estado do Paraná Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00294-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 31/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BENEDITO RAFAEL VIEGUE CPF 66877520904 Histórico: REFERE-SE A 0,25 DIáRIAS - DIA 29/12/2010 - PROTOCOLO NR. 2975/2011. Valor Empenhado: R$ 31,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00295-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 31,50 31/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: VANDERLEI FERREIRA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 32752962991 Histórico: REFERE-SE A 0,25 DIáRIA - 29/12/2010 - PROTOCOLO NR. 2975/2011. Valor Empenhado: R$ 35,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00296-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 35,00 31/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA FERNANDA M. SALVADORI BELENTANI CPF 03488184919 Histórico: REFERE-SE A 0,99 DIáRIAS - DESIGNAçãO PALMAS - DIAS 20, 21 E 22/12/2010. PROTOCOLO NR. 3263/2011. Valor Empenhado: R$ 522,18 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00301-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 522,18 31/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 01 Valor Empenhado: R$ 1.617.321,89 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.617.321,89 Página 298 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00302-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO 31/3/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 01 Valor Empenhado: R$ 371.604,58 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00303-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 371.604,58 31/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 02 Valor Empenhado: R$ 1.600.893,63 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00304-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO R$ 1.600.893,63 31/3/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 02 Valor Empenhado: R$ 368.915,13 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00307-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 368.915,13 31/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1194 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 03 Valor Empenhado: R$ 1.552.867,04 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.552.867,04 Página 299 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00308-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO 31/3/2011 3190.0194 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO CNPJ 76416890000189 Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES 03 Valor Empenhado: R$ 367.434,99 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00291-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 367.434,99 30/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DEMARÇO/2011. Valor Empenhado: R$ 502.264,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00292-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 502.264,00 30/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MARÇO/2011. Valor Empenhado: R$ 80.140,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00293-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 80.140,50 30/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009 Nº Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI (CONVÊNIO MJ 33/2009) - MARÇO/2011. Valor Empenhado: R$ 8.665,50 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.665,50 Página 300 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00284-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3303 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD ISMENIO CASTRO BRAGA JUNIOR CPF 20062362968 Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOçãO, DURANTEOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00285-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.000,00 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3697 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN CPF 39264165991 Histórico: ADIANTAMENTO PARA SERVIçOS DE TERCEIROS PESSOA FíSICA, DURANTES OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00286-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3997 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK CPF 40496333968 Histórico: ADIANTAMENTO PARA SERVIçOS DE TERCEIROS PESSOA JURíDICA PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011. Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00287-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3097 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA CPF 66386969987 Histórico: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO DURANTES OSMESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO N° 4325/2011. Valor Empenhado: R$ 30.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 30.000,00 Página 301 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00288-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ CPF 46856897987 Histórico: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAçãO E POSADA AOS SERVIDORES DO MP, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO 4325/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 150.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 150.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00289-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME CPF 58160744900 Histórico: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIáRIAS AOS MEMBROS DO MP DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 150.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00290-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 150.000,00 29/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXPEDITO TIMOTEO DELMONDES CPF 39132200978 Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA GAECO DE GUAIRA, (R$ 55,00/MES). PROT. 5043/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 550,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 550,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00104-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSE ASSIS MEIRA CNPJ 06190800000107 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (FARDOS DE 12 GARRAFAS 500 ML - R$ 7,75) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FAZENDA RIO GRANDE. PROT. 1026/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.325,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.325,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 302 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00105-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 03402181000251 Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 24 MESES DO VEÍCULO FORD RANGER PLACAS AQW9248, AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CURITIBA. PROT. 4759/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.408,46 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.408,46 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00106-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: LEX EDITORA S/A. Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 61160768000117 Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DE 07 (SETE) REVISTAS MAGISTER PARA A BIBLIOTECA. PROT 654/2011 Valor Empenhado: R$ 3.185,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.185,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00107-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 01726050000113 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALAO (R$ 8,50/GAL) PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO. PROT. 3979/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 850,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 850,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00108-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KASA DA FONTE PURA LTDA. CNPJ 04517409000130 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES DE 20 LITROS - R$ 5,00) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DACOMARCA DE JACAREZINHO. PROT. 3788/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 600,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 600,00 Página 303 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00109-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROBSON DUTRA & CIA LTDA. CNPJ 04667443000191 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 7,50/GAL; R$0,52/GARR) PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATO BRANCO. PROT. 4753/2011. Valor Empenhado: R$ 1.086,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.086,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00114-1 Data Empenho: 29/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3932 Objeto da Despesa: SERVICOS BANCARIOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BANCO DO BRASIL - AG. 3793-1 GOVERNO CURITIBA CNPJ 00000000508497 Histórico: TARIFA PELO PROCESSAMENTO DOS BOLETOS DE COBRANçAREF. INSCRICAO CONCURSO DO MPPR. PROT. 4036/2011. Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00282-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.000,00 28/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 403.376,79 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00283-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 403.376,79 28/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.021,22 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.021,22 Página 304 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00280-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISCFE. PREGAO ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO008/2009SEAP/DETO Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00281-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.800,00 25/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISCFE. PREGAO ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO008/2009SEAP/DETO Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 11.950,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00261-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 11.950,00 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: LEDA BARBOSA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 04585977678 Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL 2011 - DE 18/02 A 11/03. PROTOCOLO 1331/2011 Valor Empenhado: R$ 3.639,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00262-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.639,29 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS CPF 02657567908 Histórico: REFERE-SE A 4,95 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL 2011 - DE 19/02 A 11/03/2011. PROTOCOLO NR. 1331/2011 Valor Empenhado: R$ 3.411,84 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.411,84 Página 305 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00263-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE CPF 26993052865 Histórico: REFERE-SE A 3,63 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL 2011 - DE 18/02 A 04/03/2011. PROTOCOLO NR. 1331/2011 Valor Empenhado: R$ 2.376,92 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00264-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.376,92 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.409.219,94 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00265-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.409.219,94 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00266-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 315,00 24/3/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 62,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 62,50 Página 306 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00267-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.618.864,70 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00268-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.618.864,70 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 36.863,90 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00269-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 36.863,90 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 15.164,07 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00270-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 15.164,07 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 366.735,75 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 366.735,75 Página 307 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00271-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 972.911,93 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00272-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 972.911,93 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 227.673,01 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00273-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 227.673,01 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.608.967,97 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00274-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.608.967,97 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 509,32 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 509,32 Página 308 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00275-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 49.678,23 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00276-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 49.678,23 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.024,55 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00277-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.024,55 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MARÇO/2011 Valor Empenhado: R$ 2.646,74 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00278-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.646,74 24/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MARÇO/2011. Valor Empenhado: R$ 196.077,82 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 196.077,82 Página 309 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00102-1 Data Empenho: 23/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA CNPJ 05203219000101 Histórico: REF. LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO À DISPOSIÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA, EM 2011. PROT. 2209/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.840,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00255-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.840,00 22/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RICARDO KOCHINSKI MARCONDES CPF 85930890978 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO - PROTOCOLON° 3998/2011. Valor Empenhado: R$ 1.990,01 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00256-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.990,01 22/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 238/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: COPAVA VEICULOS LTDA CNPJ 76586551000140 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 238/2009-DEAM E CONTRATO008/2010-DETO/SEAP KOMBI/SANTANA/PARATI Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00257-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 22/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Nº 241/2009 CNPJ 00779196000164 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 241/2009-DEAM E CONTRATO009/2010-DETO/SEAP VOLKS Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 4.000,00 Página 310 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00258-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWISKI, A DISPOSIçãO DESTE MP, REFERENTE AO PROTOCOLO NR 2665/2010, PARCELA DO MêS 02/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00259-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE PARTE DO 13° SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWISKI, A DISPOSIçãO DESTE MP, REFERENTE AO MêS 02/2011. PROTOCOLO NR. 2665/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,90 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00260-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 22/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE PARTE DO TERçO DE FéRIAS DA SERVIDORA RAQUEL OSOWISKI, A DISPOSIçãO DESTE MO, REFERENTE AO MêS 02/2011. PROTOCOLO NR. 2665/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 219,96 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00250-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: V. WEISS & CIA LTDA Nº PP 23/09 Licitação: PREGÃO CNPJ 75171827000167 Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA PAGAMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS N.º7609 E N.º 7610. PROT. 16789/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.591,84 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 4.591,84 Página 311 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00254-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISCFE. PREGAO ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO008/2009SEAP/DETO Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 18.110,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00279-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 18.110,00 21/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA Nº PP 19/2010 CNPJ 02601159000197 Histórico: REF. ADICAO DE UM POSTO DE VIGILANCIA NA SUBSEDE MAL. FLORIANO, NO PERIODO DE 21/03/2011-09/11/2011,R$5.248,19 POR MES. PROT. 4075/2011. Valor Empenhado: R$ 40.061,19 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 40.061,19 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00093-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA CNPJ 08919617000117 Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA SELADA NO SISTEMA DE ALARME DASPJ'S DE TOLEDO. PROT. 1891/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 70,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 70,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00094-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 10629689000171 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM E VINIL DE RECORTE COM RECONDICIONAMENTO E/OU CONFECÇÃO DE PLACAS NOVAS. PROT 1994/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Página 312 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00095-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDNALDO MANOEL MANIEZO CNPJ 03450906000104 Histórico: REF. RECARGA DE EXTINTORES (PQS,06KG R$ 20,00) (AP, 10LTS R$ 15,00) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPO MOURÃO. PROT. 4098/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 35,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 35,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00096-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NOVIDEIA PUBLICIDADE VISUAL LTDA. CNPJ 03619001000107 Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECCÇÃO DE BANNER COLORIDO, MEDINDO 2M X 1,5M, PARA O CEAF. PROT. 3512/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 75,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 75,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00097-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3013 Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PIZATTO,KLEINA & CIA LTDA CNPJ 03217875000138 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE PRESENTE PARA ACONDICIONAR AS LEMBRANÇAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOLICITADAS PELO CERIMONIAL. PROT. 2577/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 355,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 355,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00098-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 12305627000130 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (FARDOS DE GARRAFAS 500 ML - R$ 9,50) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE APUCARANA. PROT. 4081/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 313 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00099-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3931 Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA CNPJ 75047498000147 Histórico: REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES, TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CURITIBA. PROT. 4749/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.900,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.900,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00110-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: BSH REFRIGERACAO LTDA Nº PP 23/2010 CNPJ 86744539000170 Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFORME DESCRITO NO LOTE Nº 01DO PP Nº 23/2010-MP/PGJ (1º TA). PROT 11310/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00111-1 Data Empenho: 21/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA Nº PP 23/2010 CNPJ 06211664000186 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELEIRO (16 C/ 18000 BTU'S E 12 C/ 12000 BTU'S) CFE LOTE 02 DO PP Nº 23/2010 (1º TA). PROT 11310/2010 Valor Empenhado: R$ 55.980,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 55.980,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00113-1 Data Empenho: 18/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30.000 KM DO VEÍCULORENAULT MASTER, PLACAS ASE 6185, DA FROTA DA INSTITUIÇÃO. PROT 4821/2011 Valor Empenhado: R$ 2.247,34 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.247,34 Página 314 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00103-1 Data Empenho: 17/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ABRH-ASSOC.BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-PA CNPJ 76664937000123 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE ELIZER G. DA SILVA, FABIANO S. S. DA SILVA, NOELI SVOBODA E ROSELENE SONDA NA PALESTRA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE RH". PROT 4763/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 280,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 280,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00247-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ACESSORIOS Nº 086/2010 CNPJ 05489756000160 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 086/2010-DEAM E CONTRATO041/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00252-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.500,00 16/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO PADRAO LTDA CNPJ 10321549000131 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPONGAS. PROT. 3471/2011. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00253-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.000,00 16/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO EQUIPE FENIX LTDA CNPJ 05852091000107 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DAINSTITUIÇÃO NA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 3638/2011. Valor Empenhado: R$ 6.152,20 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.152,20 Página 315 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00240-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 282/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO033/2010-DETO/SEAP RENAULT Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00241-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 008/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 008/2009-DEAM E CONTRATO013/2009-DETO/SEAP CHEVROLET Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00242-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.000,00 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 184/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS CNPJ 73362410000156 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 184/2009-DEAM E CONTRATO030/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00243-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.500,00 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MEICOL SERVICOS DIESEL LTDA Nº 218/2009 CNPJ 02181848000190 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 218/2009-DEAM E CONTRATO003/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.000,00 Página 316 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00244-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 237/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 237/2009-DEAM E CONTRATO023/2009-DETO/SEAP GM/FORD/CAMINHOES Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00245-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 498/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: OLIVEIRA & NOVAIS LTDA CNPJ 03031919000130 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 498/2009-DEAM E CONTRATO031/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00246-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.000,00 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 119/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: G. D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ 06211184000115 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2010-DEAM E CONTRATO042/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00251-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 15/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A CNPJ 86781069000115 Histórico: REF. RENOVAÇÃO DOS PERIÓDICOS "DIREITO ADMINISTRATIVO E LRF - IDAF" E "LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC" PARA A BIBLIOTECA. PROT 2992/2011 Valor Empenhado: R$ 4.080,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.080,00 Página 317 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00218-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CARLOS ALBERTO FARACO CPF 08852871934 Histórico: REFERE-SE A 50% DO VALOR DO AUXíLIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO NR. 806/2011. Valor Empenhado: R$ 12.902,93 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00219-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 12.902,93 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCOS EDUARDO FARACO WAHRHAFTIG CPF 00368068978 Histórico: REFERE-SE A 25% DO VALOR DO AUXíLIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO NR. 806/2011. Valor Empenhado: R$ 6.451,46 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00220-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.451,46 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIANE FARACO WAHRHAFTIG CPF 02388196981 Histórico: REFERE-SE A 25% DO AVLOR DO AUXíLIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO NR. 806/2011. Valor Empenhado: R$ 6.451,46 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00221-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.451,46 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LENY THEREZINHA PIAZETTA TROIAN CPF 03991820986 Histórico: REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO NR3072/2011. Valor Empenhado: R$ 22.911,74 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 22.911,74 Página 318 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00223-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 236/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 236/2009-DEAM E CONTRATO022/2009-DETO/SEAP VOLKS' Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00224-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.000,00 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 345/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RETIMAR-RETIFICA DE MOTORES LTDA. CNPJ 75512806000168 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 345/2010-DEAM E CONTRATO052/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00225-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 14/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: VIA CAR AUTO CENTER LTDA Nº 331/2009 CNPJ 03033234000123 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 331/2009-DEAM E CONTRATO006/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00090-1 Data Empenho: 11/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JB SIMAO & CIA LTDA CNPJ 80207186000193 Histórico: REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GABINETES DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 2296/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 200,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 200,00 Página 319 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00091-1 Data Empenho: 11/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 78744315000130 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 120 CADERNOS PERSONALIZADOS DO MP, PARA ATENDER À SUBPLAN. PROT. 2818/2011. Valor Empenhado: R$ 3.108,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.108,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00087-1 Data Empenho: 10/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS S/S LTDA CNPJ 03381307000178 Histórico: REF. TERRAPLANAGEM C/BASE DE BRITA Nº 01 (10M3) NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MP EM LONDRINA C/AUXILIO DE BOBCAT P/ESPALHAR E COMPACTAR. PROT. 2675/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.300,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.300,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00088-1 Data Empenho: 10/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: S.F. DA SILVA FREITAS CNPJ 09303661000160 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 VIDROS 8 MM FUMÊ, TEMPERADO C/FUROS, RECORTE 90X100 CM P/CONDICIONADORES DE AR DO MP, SEDE CASCAVEL. PROT. 3306/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 710,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 710,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00089-1 Data Empenho: 10/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCOS ALBERTO JOAO CNPJ 12433803000119 Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOSNAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 24699/2010. Valor Empenhado: R$ 6.404,60 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.404,60 Página 320 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00211-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CARLOS ALBERTO FARACO CPF 08852871934 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR. 806/2011. Valor Empenhado: R$ 8.601,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00212-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.601,95 4/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARCOS EDUARDO FARACO WAHRHAFTIG CPF 00368068978 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR. 806/2011. Valor Empenhado: R$ 8.601,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00213-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.601,95 4/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIANE FARACO WAHRHAFTIG CPF 02388196981 Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR. 806/2011. Valor Empenhado: R$ 8.601,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00214-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.601,95 4/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LENY THEREZINHA PIAZETTA TROIAN CPF 03991820986 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 3072/2011. Valor Empenhado: R$ 22.911,74 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 22.911,74 Página 321 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00215-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FABIO CIRINO DOS SANTOS CPF 71107835968 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 3029/2011. Valor Empenhado: R$ 7.857,58 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00236-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.857,58 3/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER CPF 86076191953 Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NUCLEO DE PROTECAO AO PATR. PUBL. DO NORTE PIONEIRO, S. A. DA PLATINA, R$ 1.200,00/M, V:3/3/11-2/3/12. PROT. 3323/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 11.920,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.920,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00084-1 Data Empenho: 3/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3016 Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELETRO SERVICE LTDA-EPP CNPJ 03878969000158 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM SALAS DAS PROMOTORIAS DE TOLEDO. PROT 1228/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 410,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 410,90 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00085-1 Data Empenho: 3/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELETRO SERVICE LTDA-EPP CNPJ 03878969000158 Histórico: REF. REPARO NA REDE ELÉTRICA EM SALAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TOLEDO. PROT. 1228/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 175,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 175,00 Página 322 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00086-1 Data Empenho: 3/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DISK AGUA MARITIMA LTDA CNPJ 02548991000177 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 5,12) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO. PROT. 3227/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 512,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00155-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 512,00 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MONIKE DE ARAUJO CARDOSO CPF 00469771127 Histórico: REFERENTE A 03 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR. 1420/2011. Valor Empenhado: R$ 1.964,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00156-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.964,40 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDA BASSO SILVERIO CPF 03658673907 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 2825/2011. Valor Empenhado: R$ 11.786,37 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00157-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 11.786,37 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE CPF 27722183840 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIAS CFME PROTOCOLADO NR. 2360/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 216,08 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 216,08 Página 323 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00158-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO DE PAULA XAVIER JUNIOR CPF 77878973920 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 1779/2011. Valor Empenhado: R$ 5.860,58 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00159-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.860,58 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE CPF 27722183840 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 2751/2011. Valor Empenhado: R$ 7.857,58 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00160-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.857,58 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA CPF 00870186914 Histórico: REFERENTE A 0,5 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 2979/2011. Valor Empenhado: R$ 35,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00161-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 35,00 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: AGNALDO CORTEZ Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 82394407972 Histórico: REFERENTE A 0,5 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 2979/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 31,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 31,50 Página 324 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00162-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RENATA URCECINA DE ALBUQUERQUE DRUMOND CPF 03872758608 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO NR. 2094/2011. Valor Empenhado: R$ 2.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00163-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.200,00 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: MARIANA DIAS Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 29306315899 Histórico: REFERENTE A 0,69 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.1905/2011. Valor Empenhado: R$ 366,63 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00164-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 366,63 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: MARIANA DIAS Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 29306315899 Histórico: REFERENTE A 0,35 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.1905/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 233,37 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00165-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 233,37 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RAQUELDE S. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 3310/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 325 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00166-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL R. DE S. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE NP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 3310/11 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00167-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 659,90 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.3310/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 219,96 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00168-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 219,96 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONF. PREGAO ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-SEAP/DETO Valor Empenhado: R$ 11.230,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00169-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 11.230,00 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 179/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ 33337122016635 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA AUTOMATIZADO CONFORME PREGAO ELETRONI-CO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-DETO/SEAP Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 12.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 12.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 326 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00170-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 2/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELOI RODRIGUES CARNEIRO CPF 24433594920 Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PROMOTORIASDE JUSTIÇA ESPECIAIS DE PONTA GROSSA. PROT. 2779/2011. Valor Empenhado: R$ 825,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 825,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00070-1 Data Empenho: 2/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROSSETTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 06935691000100 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L R$ 5,00/FARDO COM GÁS R$ 8,40/FARDO SEM GÁS R$ 7,40) PARA AS PJ'S DE ARAPONGAS. PROT. 2748/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00071-1 Data Empenho: 2/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALGO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 00351400000141 Histórico: REF. LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO À DISPOSIÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT.3082/2011. Valor Empenhado: R$ 1.980,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.980,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00072-1 Data Empenho: 2/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3003 Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FAZFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ 95419123000178 Histórico: AQUISIÇÃO DO PRODUTO KOTHRINE PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES POS DEDETIZAÇÃO DAS P.J. DE LONDRINA. PROT. 2298/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 129,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 129,00 Página 327 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00149-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: WANDA D. DEQUECH Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 01217097953 Histórico: REFERE-SE A AUXíLIO FUNERAL, CONFORME AUTORIZAçãONO PROTOCOLO NR. 1496/2011. Valor Empenhado: R$ 22.911,74 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00152-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 22.911,74 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 77.904,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00153-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 77.904,00 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DEFEVEREIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 488.307,28 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00203-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 488.307,28 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA CNPJ 06347778000158 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE CAMPO MOURAO,VIG: 01/03/11 A 29/02/12, R$ 55,00 MENSAIS, EMP: 01/03/11 A 31/02/11. PROT. 19296/06. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 550,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 550,00 Página 328 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00206-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HELIO RENE BERTOTTI CPF 42657415920 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA A PROMOTORIA DE STO. ANTONIO DA PLATINA NA R. M. F. BELO, 123, R$ 625,00MENSAIS, VIG: 01/03/11 A 29/02/12. PROT 1822/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.250,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00209-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA CNPJ 08869346000132 Histórico: REF. MONITORAMENTO DAS PROM. DE PONTA GROSSA, NA R. RIACHUELO, 149, VIG: 01/03/11-29/02/12, R$ 65,00MENSAIS, EMP: O1/03/11-31/12/11. PROT. 16100/2004. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 650,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00249-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 650,00 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HELIO RENE BERTOTTI CPF 42657415920 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL P/PROMOTORIA DE CLEVELANDIA, RUA CEL. MANUEL FERREIRA BELO, 123, R$ 625,00 MENSAIS, VIG: 01/03/11 A 29/02/12. PROT. 1822/2009 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.250,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00309-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/3/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ 78708625000108 Histórico: REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO NOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO/2011. R$245,00 MÊS PROT. 15144/03 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.450,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.450,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 329 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00069-1 Data Empenho: 1/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA CNPJ 02841221000118 Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DA REVISTA DE DIREITO SOCIAL E DA REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS PARA A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO. PROT 369/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 640,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 640,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00080-1 Data Empenho: 1/3/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA CNPJ 60501293000112 Histórico: RENOVAÇÃO DE 09 REVISTAS EDITADAS PELA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS PARA O ANO DE 2011. PROT. 286/2011. Valor Empenhado: R$ 9.814,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00210-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 9.814,00 28/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009 Nº Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI (CONVÊNIO MJ 33/2009) - FEVEREIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 8.109,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 8.109,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00053-1 Data Empenho: 28/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FUNDACAO GETULIO VARGAS CNPJ 33641663000144 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DELSON MIRANDA DE OLIVEIRA NO CURSO ONLINE "GESTÃO AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL" COM INÍCIO EM 28/03/11. PROT 3336/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 780,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 780,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 330 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00145-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 25/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: ANA CAROLINA PINTO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 27810061810 Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIARIAS - OPERACAO LITORAL. PROT. 1331/2011. (28/01 A 18/02/2011). Valor Empenhado: R$ 3.639,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00146-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.639,29 25/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE GUZZI ZUAN ESTEVES CPF 02298268908 Histórico: REFERE-SE A 3,3 DIARIAS - OPERACAO LITORAL. PROT.1331/2011. (28/01 A 18/02/2011) Valor Empenhado: R$ 2.394,28 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00147-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.394,28 25/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIANE MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS CPF 79714331900 Histórico: REFERE-SE A 4,95 DIARIS - OPERACAO LITORAL. PROT.1331/2011. (28/01 A 18/02/2011). Valor Empenhado: R$ 3.780,41 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00148-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.780,41 25/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARILIA VIEIRA FREDERICO CPF 68615078904 Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIARIAS - OPERACAO LITORAL. PROT. 1331/2011. (28/01 A 18/02/2011). Valor Empenhado: R$ 4.032,44 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.032,44 Página 331 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00041-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 470/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: AUTO CENTER FAUAT LTDA CNPJ 82196320000123 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 470/2009-DEAM E CONTRATO039/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00042-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.000,00 24/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 253/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 77747442000120 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 253/2009-DEAM E CONTRATO002/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 3.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00043-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.500,00 24/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº 282/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ 02589641000159 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO033/2010-DETO/SEAP RENAULT Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00044-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.000,00 24/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA Nº 185/2009 CNPJ 05819458000190 Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 185/2009-DEAM E CONTRATO005/2010-DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Página 332 de 401 Ministério Público Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária do Estado do Paraná Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00134-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE FEVEREIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 185.295,17 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00121-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 185.295,17 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 4.426.981,59 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00122-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.426.981,59 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00123-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 315,00 21/2/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 62,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 62,50 Página 333 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00124-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.575.359,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00125-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.575.359,00 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 37.472,72 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00126-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 37.472,72 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.274,51 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00127-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.274,51 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 771.169,78 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 771.169,78 Página 334 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00128-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 947.515,54 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00129-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 947.515,54 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 224.462,32 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00130-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 224.462,32 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: SUBSÍDIOS FOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.645.416,85 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00131-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.645.416,85 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 704,77 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 704,77 Página 335 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00132-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 41.229,24 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00133-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 41.229,24 21/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.301,48 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.301,48 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00049-1 Data Empenho: 21/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3918 Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA CNPJ 07507782000107 Histórico: REF. SERVIÇO DE COFFE -BREAK PARA EVENTOS DA INSTITUIÇÃO. PROT. 1159/2011. Valor Empenhado: R$ 7.990,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.990,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00100-1 Data Empenho: 21/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: BSH REFRIGERACAO LTDA Nº 23/2010 CNPJ 86744539000170 Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFORME DESCRITO NO LOTE Nº 01DO PP Nº 23/2010-MP/PGJ (1º TA). PROT 11310/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.400,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.400,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 336 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00101-1 Data Empenho: 21/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5209 Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Nº 23/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ 06211664000186 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELEIRO (16 C/ 18000 BTU'S E 12 C/ 12000 BTU'S) CFE LOTE 02 DO PP Nº 23/2010 (1º TA). PROT 11310/2010 Valor Empenhado: R$ 55.980,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00217-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 55.980,00 20/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3705 Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Nº 21/2009 CNPJ 85240869000166 Histórico: REF. SERV. DE SUP. E ASSIST. TECNICA EM EQUIP. DEINFORMÁTICA NAS INST. DO MP - ALOCAÇÃO DE ATÉ 10 TÉCNICOS, VIG. ATÉ 19/02/2012. PROT. 11943/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 200.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00046-1 Data Empenho: 18/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CLAUDIO TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ 10432459000118 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COM BANDô NO NÚCLEO REGIONAL DE TRABALHO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 25263/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.535,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.535,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00047-1 Data Empenho: 18/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LAERCIO MARCHINI & CIA LTDA. CNPJ 04671901000166 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DE IÇAMENTO DE BANDEIRAS EM MASTRO METÁLICO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 1620/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.104,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.104,60 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 337 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00048-1 Data Empenho: 18/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: V D PEREIRA GAS ME CNPJ 09614459000150 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 5,00) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SARANDI. PROT. 2160/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 300,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00050-1 Data Empenho: 17/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3027 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUA ATIVA BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA CNPJ 07450692000119 Histórico: REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS INSTALADAS NAS PJ DE MARINGÁ. PROT. 1818/2011. Valor Empenhado: R$ 590,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 590,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00051-1 Data Empenho: 17/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUA ATIVA BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA CNPJ 07450692000119 Histórico: REF. MÃO DE OBRAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS INSTALADAS NAS PJ DE MARINGÁ. PROT. 1818/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 240,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00098-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 240,00 16/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KREB E KREB COM. DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 10946659000199 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO EM USO NA COMARCA DE APUCARANA. PROT. 2489/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 500,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Página 338 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00099-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 16/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOCATELLINHO LTDA CNPJ 06223938000157 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EMUSO NA COMARCA DE PARANAGUÁ (DESCONTO DE 3% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP). PROT 1655/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 814,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 814,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00044-1 Data Empenho: 16/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: WESLEY LENZ LOPES CNPJ 10375724000173 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ (R$ 6,50/GALÃO 20 L).PROT. 2143/2011. Valor Empenhado: R$ 624,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 624,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00045-1 Data Empenho: 16/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA CNPJ 76178037000176 Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS ATINENTES AO IMÓVEL LOCADO PARA O GAECO DE GUARAPUAVA, DEVIDOS POR CONTA DO RESPECTIVO CONTRATO. PROT. 2161/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.123,75 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.123,75 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00119-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 15/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GUILHERME CARNEIRO REZENDE CPF 06063472673 Histórico: REFERE-SE A 0,66 DIáRIA, CONFORME PROTOCOLO NR. 1525/2011. (14 E 27 DE JANEIRO/2011) Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 432,17 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 432,17 Página 339 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00043-1 Data Empenho: 11/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 77863223000107 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 0,60/GARRAFA) PARA PROMOTORIA DE PALOTINA. PROT. 1448/2011. Valor Empenhado: R$ 576,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 576,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00083-1 Data Empenho: 11/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSEMAR HRUBA ME CNPJ 73932717000145 Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADOEM USO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPOTI. PROT. 1500/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 520,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00234-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 520,00 10/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOAO FERREIRA CPF 79579116920 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA PROMOTORIA DE GUARATUBA, NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 565, R$ 1.800,00MENSAIS. PROT. 18674/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 19.260,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00237-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 19.260,00 10/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CPF 01583562923 Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO GAECO DA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 2394/2011. Valor Empenhado: R$ 1.430,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.430,00 Página 340 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00041-1 Data Empenho: 10/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3910 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JAIR MANARIM & CIA LTDA. CNPJ 85004729000199 Histórico: CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE VAGAS DE GARAGEM UTILIZADAS NAS PJ'S ESPECIALIZADAS DE PONTAGROSSA - PROT. 19/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 54,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 54,60 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00042-1 Data Empenho: 10/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ 82359399000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ ABC PARA VEÍCULOS COM OS SEGUINTES PESOS/QTDES: 1 KG/09, 2 KG/02 E 4 KG/01. PROT. 21259/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 776,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 776,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00059-1 Data Empenho: 10/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA. CNPJ 80053366000168 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,50/CX SEMGÁS; R$ 9,30/CX COM GÁS) PARA PROMOTORIA DE PRUDENTOPOLIS. PROT. 1392/2011. Valor Empenhado: R$ 2.136,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.136,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00060-1 Data Empenho: 10/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CASTELHANI E CASTELHANI LTDA - EPP CNPJ 07552445000123 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 6,80/CX SEMGÁS; R$ 8,00/CX COM GÁS) PARA PROMOTORIA DE GOIOERÊ. PROT. 1215/2011. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Página 341 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00114-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 9/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALFREDO CHEREM NETO CPF 04138551980 Histórico: REFERE-SE A 0,33 DIáRIA, CONFORMO PROTOCOLO 1298/2011. (27/12/2010) Valor Empenhado: R$ 174,06 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00115-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 174,06 9/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALFREDO CHEREM NETO CPF 04138551980 Histórico: REFERE-SE A 0,99 DIáRIA CONFORME PROTOCOLO NR. 1298/2011. (06, 12 E 14/01/2011) Valor Empenhado: R$ 648,25 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00116-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 648,25 9/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FéRIAS DA SERVIDORA RAQUEL OSOWSKI, A DISPOSIçãO DO MP, DE DEZEMBRO/2010, CFE. PROT. 1886/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 219,96 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00117-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 219,96 9/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALáRIO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWSKI, A DISPOSIçãO DO MP, REF. DEZ/2010, CFME. PROTOCOLO NR. 1886/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,90 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 659,90 Página 342 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00118-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 9/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWSKI, A DISPOSIçãO DO MP, DE DEZEMBRO/2010, CFE.PROTOCOLO NR. 1886/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 8.164,35 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.164,35 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00040-1 Data Empenho: 9/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136 Histórico: REF. CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS/ EM USO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 1206/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 720,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 720,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00078-1 Data Empenho: 9/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº 21/2010 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 78744315000130 Histórico: REF. ADITIVO AO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2010-MP/PGJ. PROT. 10272/2010 E 900/2011 (APENSO). Valor Empenhado: R$ 2.660,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00120-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.660,00 8/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CANDIDO FURTADO MAIA NETO CPF 30259193968 Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - PROMOçãO, CONFORME PROTOCOLO NR. 647/2011. Valor Empenhado: R$ 13.023,52 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 13.023,52 Página 343 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00039-1 Data Empenho: 8/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE CURITIBA CNPJ 76417005000186 Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, COM PAGAMENTO PARCELADO, ATINENTES AO IMÓVEL LOCADO NA RUA PARAGUASSU, 478, POR FORCA DO CONTRATO. PROT. 1836/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.042,81 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.042,81 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00058-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Nº PP 36/2009 CNPJ 08602745000132 Histórico: REF. SEGURO PESSOAL PARA OS ESTAGIARIOS DA INSTITUICAO. PROT. 20976/2009. Valor Empenhado: R$ 2.880,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00135-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.880,00 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANA LUCIA LONGHI PEIXOTO CPF 03186680921 Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROTOCOLO NR. 1331/2011. (07 A 28/01/2011) Valor Empenhado: R$ 3.639,29 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00136-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.639,29 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI CPF 02345051922 Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROTOCOLO NR. 1331/2011. (07 A 28/01/2011) Valor Empenhado: R$ 3.830,85 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.830,85 Página 344 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00137-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI CPF 27927719840 Histórico: REFERE-SE A 2,97 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT. 1331/2011. (18 A 28/01/2011). Valor Empenhado: R$ 2.047,10 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00138-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.047,10 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSILAINE ALETEIA DE ANDRADE CPF 02641368960 Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT. 1331/2011. (07 A 28/01/2011). Valor Empenhado: R$ 3.830,85 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00139-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.830,85 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIANE MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS CPF 79714331900 Histórico: REFERE-SE A 3,3 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT.1331/2011. (20 A 31/12/2010). Valor Empenhado: R$ 2.387,65 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00140-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.387,65 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUCIANE MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS CPF 79714331900 Histórico: REFERE-SE A 1,65 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT. 1331/2011. (01 A 07/01/2011) Valor Empenhado: R$ 1.260,14 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.260,14 Página 345 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00141-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS CPF 02657567908 Histórico: REFERE-SE A 2,31 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT. 1331/2011. (07 A 17/01/2011). Valor Empenhado: R$ 1.592,19 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00142-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.592,19 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE CPF 26993052865 Histórico: REFERE-SE A 3,3 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT.1331/2011. (20 A 31/12/2010). Valor Empenhado: R$ 1.740,59 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00143-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.740,59 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE CPF 26993052865 Histórico: REFERE-SE A 1,65 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT. 1331/2011. (01 A 07/01/2011). Valor Empenhado: R$ 1.080,42 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00144-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.080,42 4/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: ROSANE CIT Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 51057000906 Histórico: REFERE-SE A 3,3 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT.1331/2011. (20 A 31/12/2010) Valor Empenhado: R$ 2.387,65 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.387,65 Página 346 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00038-1 Data Empenho: 4/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF. MUNICIPAL DE TOLEDO CNPJ 76205806000188 Histórico: TAXAS DE COLETA DE LIXO, DE COMBATE A INCENDIO E DE LIMPEZA PUBLICA, REF. A IMÓVEL DO MP NO MUNICIPIO DE TOLEDO. PROT. 1619/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.396,04 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00075-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.396,04 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MES DE FEVEREIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 66.502,28 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00076-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 66.502,28 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ERICK LEONEL BARBOSA DA SILVA CPF 03779716933 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO NR.361/2011. Valor Empenhado: R$ 1.758,17 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00077-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.758,17 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA APARECIDA MONTEIRO PATO CUNHA CPF 03229302940 Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR.87/2011. Valor Empenhado: R$ 24.117,62 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 24.117,62 Página 347 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00100-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA CNPJ 76282656000106 Histórico: REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA ECOMBATE A INCENDIO DO IMOVEL SITO R. ARTHUR TOMAS,575, MARINGA. PROT. 1230/2011. Valor Empenhado: R$ 1.876,44 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00150-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.876,44 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA NORMAL DO MÊS DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 70.645,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00151-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 70.645,50 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA NORMAL DO MÊS DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 453.571,12 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00172-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 453.571,12 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ASSOCIACAO METROCARD CNPJ 10319963000106 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 4.180,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.180,00 Página 348 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00173-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CIDADE VERDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 72073117000106 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE MARINGA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 1.182,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00174-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.182,50 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONSORCIO VEM SAO JOSE CNPJ 09661663000121 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 1.980,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00175-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.980,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO JACAREZINHENSE LTD CNPJ 77654135000103 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE JACAREZINHO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 2.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00176-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.200,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A CNPJ 55334262000184 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PARANACITY. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 2.667,50 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.667,50 Página 349 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00177-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXPRESSO MARINGA LTDA CNPJ 79111779000172 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE CAMPO MOURAO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 4.180,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00178-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.180,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A CNPJ 80227796000159 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 4.565,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00179-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.565,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A CNPJ 82433301000173 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 5.912,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00180-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.912,50 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRANSANGELO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA CNPJ 85011252000179 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PATO BRANCO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 4.400,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.400,00 Página 350 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00181-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ 79118311000100 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE MARINGA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 9.680,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00182-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 9.680,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRANSPORTES COLETIVOS J.J.C.R LTDA CNPJ 73481418000131 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 4.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00183-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.400,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRANSPORTE COLETIVOS LP LTDA CNPJ 79857058000106 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PATO BRANCO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 2.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00184-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.200,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRANSPORTES COLETIVOS N.S.DA PIEDADE LTDA CNPJ 75809186000123 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE CAMPO LARGO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 825,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 825,00 Página 351 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00185-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA CNPJ 77147387000138 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 2.530,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00186-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.530,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ 75739797000142 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE APUCARANA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00187-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.100,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIACAO CAMPOS GERAIS S/A CNPJ 80229461000170 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 1.210,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00189-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.210,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: VIACAO GARCIA LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 78586674000107 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE MARINGA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 6.792,50 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.792,50 Página 352 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00190-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIACAO GRACIOSA LTDA. CNPJ 78132636000184 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PARANAGUA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 3.905,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00191-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.905,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIACAO MOURAOENSE LTDA. CNPJ 75892208000161 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE CAMPO MOURAO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00192-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.100,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIACAO PATO BRANCO LTDA CNPJ 79039392000152 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PATO BRANCO. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 5.252,50 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00193-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.252,50 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: VIACAO REAL LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 77930956000117 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PARANAVAI. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 1.375,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.375,00 Página 353 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00194-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VIACAO UMUARAMA LTDA CNPJ 76354281000142 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE UMUARAMA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 2.695,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00222-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.695,00 1/2/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: VIACAO ROCIO LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 77081909000146 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PARANAGUA. PROT. 4143/2011. Valor Empenhado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00002-1 Data Empenho: 1/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARGEMAQ - REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS ESPECI CNPJ 10662417000173 Histórico: CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO EM USO PELA PROMOTORIA DE IBIPORÃ - PROT. 1223/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 195,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 195,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00033-1 Data Empenho: 1/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: HL COMERCIO DE DECORACOES LTDA ME CNPJ 08655165000103 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 27,97 M2 DE PERSIANAS BLACK-OUT NA VERTICAL COM ACESSÓRIOS EM 04 (QUATRO) SALAS DAS PJ'S DE MEDIANEIRA. PROT 1248/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.925,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.925,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 354 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00034-1 Data Empenho: 1/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3031 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA. CNPJ 01948562000124 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES P/ SOLENIDADES DA INSTITUIÇÃO (R$ 180,00/ARRANJO DE MESA; R$ 120,00/A. PÚLPITO; R$ 250,00/COROA). PROT 1161/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00035-1 Data Empenho: 1/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3958 Objeto da Despesa: SERVICOS DOMESTICOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA CNPJ 00496655000100 Histórico: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BECAS E TOALHAS DE MESAS (R$ 12,50/BECAS; R$ 5,50M2/TOALHAS).PARA CERIMONIAL DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 1160/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.500,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00036-1 Data Empenho: 1/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JE PUBLICACOES E COMERCIO DE JORNAIS LTDA CNPJ 07396115000196 Histórico: REF. ASSINATURA DO "JORNAL DO ESTADO" PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT. 780/2011. Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00037-1 Data Empenho: 1/2/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARGEMAQ - REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS ESPECI CNPJ 10662417000173 Histórico: CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO EM USO PELA PROMOTORIA DE IBIPORÃ. PROT. 1223/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 195,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 195,00 Página 355 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00040-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 31/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009 Nº Histórico: REFERENTE BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2011 DOS ESTAGIARIOS VINCULADOS AO PRONASCI - CONVENIO MJ33/2009. Valor Empenhado: R$ 13.946,88 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00021-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.946,88 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP Histórico: REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MES DE CNPJ 78206307000130 JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 1.433,71 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00022-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.433,71 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 43.966,83 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00023-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 43.966,83 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 6.333,31 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.333,31 Página 356 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00027-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: AGNALDO CORTEZ Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 82394407972 Histórico: REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 290/2011. Valor Empenhado: R$ 63,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00028-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 63,00 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BENEDITO RAFAEL VIEGUE CPF 66877520904 Histórico: REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.290/2011. Valor Empenhado: R$ 63,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00029-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 63,00 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE CPF 27722183840 Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 222/2011. Valor Empenhado: R$ 174,06 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00030-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 174,06 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ARION ROLIM PEREIRA CPF 46301917987 Histórico: REFERENTE A 0,25 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 696/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 200,98 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 200,98 Página 357 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00031-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALFREDO CHEREM NETO CPF 04138551980 Histórico: REFERENTE A 0,66 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 060/2011. Valor Empenhado: R$ 348,12 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00032-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 348,12 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA CPF 82799911900 Histórico: REFERENTE A 0,63 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 735/2011. Valor Empenhado: R$ 410,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00033-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 410,00 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CAROLINE CHIAMULERA CPF 00663229952 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO NR. 889/2011. Valor Empenhado: R$ 1.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00034-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.400,00 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA CPF 01853013714 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 589/2011. Valor Empenhado: R$ 1.758,17 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.758,17 Página 358 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00035-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALESSANDRA SANDRI KLOCK CPF 01701741903 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 910/2011. Valor Empenhado: R$ 1.953,53 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00036-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.953,53 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: VALMIR LUIZ DA SILVA DIAS CPF 24157457900 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 25386/2010. Valor Empenhado: R$ 2.373,54 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00037-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.373,54 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDA GUARNIER DOMICIANO CPF 02640143913 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR.878/2011. Valor Empenhado: R$ 5.274,53 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00038-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 5.274,53 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JULIANA VANESSA STOFELA CPF 02345693959 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR.316/2011. Valor Empenhado: R$ 7.032,70 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.032,70 Página 359 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00039-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 28/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9234 Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RONALDO COSTA BRAGA CPF 21457440881 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 0866/2011. Valor Empenhado: R$ 7.032,70 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 7.032,70 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00030-1 Data Empenho: 28/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: REY COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ 81414617000155 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO VISANDO ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 823/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00031-1 Data Empenho: 28/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3019 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUPERA INFORMATICA LTDA. CNPJ 05833878000121 Histórico: COMPRA DE 05 FONES DE OUVIDO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS VARAS CÍVEIS. PROT. 24057/2010. Valor Empenhado: R$ 90,80 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 90,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00032-1 Data Empenho: 28/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEGURA & CIA. LTDA. CNPJ 03442832000156 Histórico: CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO EM USO PELA PROMOTORIA DE JACAREZINHO - PROT. 892/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 500,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Página 360 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00058-1 Data Empenho: 28/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: KAPAZI DISTRIBUIDORA DE CAPACHOS LTDA. CNPJ 00332511000100 Histórico: REF. COMPRA DE 135,80 METROS DE FITA ANTIDERRAPANTE A ESCADAS DA SUSBEDE TIBAGI. PROT. 23627/2010. Valor Empenhado: R$ 892,20 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00008-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 892,20 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.0109 Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 4.459.254,98 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00009-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.459.254,98 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.0901 Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00010-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO R$ 315,00 27/1/2011 3190.0902 Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 62,50 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 62,50 Página 361 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00011-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 3.559.386,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00012-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.559.386,40 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 36.692,64 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00013-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 36.692,64 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 999.844,78 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00014-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 999.844,78 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 912.146,60 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 912.146,60 Página 362 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00015-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 229.031,36 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00016-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 229.031,36 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 13.635.009,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00017-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 13.635.009,00 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 52.429,94 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00018-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 52.429,94 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 19.255,07 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 19.255,07 Página 363 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00019-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ 78206307000130 Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 10.193,52 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00020-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.193,52 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011. Valor Empenhado: R$ 185.544,69 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00065-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 185.544,69 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ADELAR WOLF MENDES CPF 59111828900 Histórico: SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALMAS - PROT. 719/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00068-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.9213 Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PAPELARIA OLE DOS MINERIOS LTDA CNPJ 05365555000150 Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA PAGAMENTO DA NF 1586, REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA A PJ DE RIO BRANCO DO SUL - PROT. 577/2011 E 1313/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 191,10 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 191,10 Página 364 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00071-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 27/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3928 Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MUDANCAS SANTA IZABEL LTDA CNPJ 11042922000188 Histórico: TRANSPORTE DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA PROMOTORIA DE MEDIANEIRA - PROTOCOLO 943/2011 Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 970,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00064-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 970,00 25/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FACIO EVENTOS LTDA. CNPJ 05091398000132 Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO J VALÉRIO FILHO NO CURSO SOBRE "NORMAS DE RETENÇÃO E PREENCHIMENTO DA DIRF/2011" - 03/FEV CURITIBA. PROT 384/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 398,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 398,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00057-1 Data Empenho: 25/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. FIXAÇÃO DE VIDRO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, NO BANHEIRO MASCULINO DO PAVIMENTO TÉRREODO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 23866/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00063-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 24/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 01552370000102 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE ASSIS CHATEAUBRIAND (R$7,00/GALÃO; 8,80/CX S/GÁS; R$10,50/CX C/GÁS - CX C/12 UN 510ML). PROT 94/2011 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 500,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 365 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00061-1 Data Empenho: 24/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ 03910939000181 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ (R$ 6,50/GALÃO 20 L - SANTA BARBARA). PROT. 24224/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 3.900,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.900,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00067-1 Data Empenho: 24/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDERSON GIGOLETE MICHENKO CNPJ 12612729000106 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 06 FECHADURAS TETRAS NA PROMOTOTORIA DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 23498/2010. Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00068-1 Data Empenho: 24/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ANDERSON GIGOLETE MICHENKO CNPJ 12612729000106 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES TETRAS E 02 COMUNS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 23498/2010. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 30,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00024-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 30,00 21/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RAQUELDE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/10 CFE PROT.181/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 24.493,05 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 24.493,05 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 366 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00025-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/10 CFME PROT.181/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.979,70 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.979,70 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00026-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/10 CFEM PROT.181/11. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 659,88 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 659,88 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00230-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 21/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº PP 27/10 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DIA 21/1/11, SENDO 1 SERV., PARA A POSSE DO DR. JOAO HENRIQUEPROT. 870/2011. Valor Empenhado: R$ 96,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00231-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 96,95 21/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA Nº PP 27/10 CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVICO EXTRAORDINARIO DE COPA NO DIA 21/1/11, SENDO 3 GARÇ., PARA A POSSE DO DR. JOAO HENRIQUEPROT. 870/2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 228,33 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 228,33 Página 367 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00062-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 19/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU CNPJ 75771477000170 Histórico: REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA ECOMBATE A INCENDIO DO IMOVEL SITO R.CAPITAO PEDRORUFINO, S/N, CHÁCARA 13. PROT. 568/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 305,15 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00086-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 305,15 14/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3928 Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: V. WEISS & CIA LTDA Nº PP 46/2010 CNPJ 75171827000167 Histórico: REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS ENTRE ASUNIDADES DO MIN. PUBLICO. VIG: 14/01/11-13/01/12.PROTOCOLO 20758/2010. Valor Empenhado: R$ 100.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 100.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00028-1 Data Empenho: 14/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RELOTRON TEC.E COMER.DE RELOGIOS PONTO E V.LTD CNPJ 85031680000163 Histórico: REF. CONSERTO DO PROTOCOLADOR ELETRôNICO, MARCA TECNIBRA, PATRIMôNIO 26083, EM USO PELA PJ DE CASCAVEL. PROT. 438/2011. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 180,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00029-1 Data Empenho: 14/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA CNPJ 81250425000150 Histórico: REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO LOCALIZADAS NA CAPITAL. PROT. 441/2011. Valor Empenhado: R$ 3.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.000,00 Página 368 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00056-1 Data Empenho: 13/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: N.B. BELASQUE CNPJ 03725497000101 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARCA CRISTAL, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA (R$ 5,00/GALÃO 20 LITROS). PROT. 25268/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00026-1 Data Empenho: 10/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FERNANDO OLIVEIRA LUCZINSKI CNPJ 10286303000176 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO NA CAPITAL. PROT. 25559/2010. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00027-1 Data Empenho: 10/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PINGO D'OURO JARDINAGEM CNPJ 08192589000189 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA SEDE ADMINISTRATIVA DE CAMPO MOURÃO. PROT 24812/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.680,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.680,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00082-1 Data Empenho: 10/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: E.M. ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ 11866931000193 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT 24691/2010 Valor Empenhado: R$ 3.540,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 3.540,00 Página 369 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00059-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BOTINI GONCALVES E CIA. LTDA. CNPJ 07872728000152 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DAINSTITUIÇÃO NA COMARCA DE PARANAVAÍ (DESCONTO DE 8% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP). PROT 24889/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.067,60 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,60 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00060-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO ALADIM LTDA CNPJ 78748720000127 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA (DESCONTO DE 3% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP). PROT 25267/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.459,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.459,20 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00061-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 7/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3611 Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ALBERTO DONIZETE DA SILVA CPF 53177100900 Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NO IMÓVEL OCUPADO PELAPJ DA COMARCA DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA (R$ 100,00/MENSAL). PROT. 25265/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00025-1 Data Empenho: 7/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BOTINI GONCALVES E CIA. LTDA. CNPJ 07872728000152 Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA INSTITUIÇÃOUTILIZADO NA COMARCA DE PARANAVAI. PROT. 24889/2010. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 180,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 180,00 Página 370 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00021-1 Data Empenho: 6/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIZ CARLOS IDA ME CNPJ 95373783000165 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L R$ 7,25/GARRAFA 510 ML COM E SEM GÁS R$ 0,68) PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 24999/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00022-1 Data Empenho: 6/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DELTA GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CNPJ 05543596000190 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 5,49) PARA A COMARCA DE PARANAVAÍ. PROT. 24893/2010. Valor Empenhado: R$ 494,10 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 494,10 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00024-1 Data Empenho: 6/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3945 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA CNPJ 76989276000106 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PLOTAGENS E CÓPIAS DE PLANTAS DEENGENHARIA PARA UNIDADES DA INSTITUIÇÃO. PROT. 25164/2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00054-1 Data Empenho: 6/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUPERMERCADO MEDIANEIRA LTDA CNPJ 01827911000150 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 6,95) PARA A COMARCA DE MEDIANEIRA. PROT. 25255/2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Página 371 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00055-1 Data Empenho: 6/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUELI A BOURSCHEIDT E CIA LTDA CNPJ 05417733000140 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ'S DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU (R$ 6,50/GALÃO 20 L E R$ 14,00/CX. C/ 48 COPOS DE 200 ML). PROT. 25448/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.474,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.474,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00001-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME CPF 58160744900 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 24857/2010. Valor Empenhado: R$ 150.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00002-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 150.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1402 Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ CPF 46856897987 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA OS MESE DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 24857/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 150.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 150.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00003-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3097 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA CPF 66386969987 Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOPARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME PR.OTOCOLADO NR. 24857/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 30.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 30.000,00 Página 372 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00004-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3997 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK CPF 40496333968 Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME PR.OTOCOLADO NR. 24857/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00005-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3697 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN CPF 39264165991 Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME .PROTOCOLADO NR. 24857/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 2.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00006-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 2.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3303 Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MP AD ISMENIO CASTRO BRAGA JUNIOR CPF 20062362968 Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME .PROTOCOLADO NR. 24857/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00007-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3608 Objeto da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE INSS PESSOA FISICA PARA O EXERCICIO DE 2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 24858/2010. Valor Empenhado: R$ 12.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 12.000,00 Página 373 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00045-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR CNPJ 76545011000119 Histórico: REF.: CONTRATO 2011 CELEPAR, CFE. PROTOCOLO 23509/2010 Valor Empenhado: R$ 350.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00046-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 350.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SEI INFORMATICA LTDA. CNPJ 79460853000166 Histórico: RE.: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA FORNECIMENTO DE 10 LIICENÇAS DO SOFTWARE SCC7 - PROTOCOLO 24024/2010 EPROTOCOLO 23371/2009 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.639,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00047-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 7.639,20 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107 Histórico: REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ACESSO ÀS BASES CPF E CNPJ) PROTOCOLO 3899/2010 - VIGÊNCIA ATÉ 12/05/2011 Valor Empenhado: R$ 8.800,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00048-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.800,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3946 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: H. PRINT REPR. E AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA Nº 28/2009 CNPJ 00831964000262 Histórico: REF. AQUISICAO DO LOTE UNICO DO PP Nº 28/2009-MP/PGJ (OUTSOURCING DE IMPRESSAO). PROT. 16238/2009. Valor Empenhado: R$ 519.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 519.000,00 Página 374 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00049-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº 21/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: HOT SWAP INFORMATICA LTDA CNPJ 01191323000172 Histórico: REF.: PROTOCOLO 23595/2010 - RENOV. HOT SWAP - 6 MESES, ATÉ 600 MICROS - VIGENCIA ATÉ 30/06/2011 Valor Empenhado: R$ 51.660,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00050-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 51.660,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3705 Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Nº 21/2009 CNPJ 85240869000166 Histórico: REF. SERV. DE SUP. E ASSIST. TECNICA EM EQUIP. DEINFORMATICA NAS INST. DO MP - ALOCAÇAO DE ATE 10 TECNICOS, VIG. ATE 19/02/2011. PROT. 11943/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 39.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 39.200,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00051-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: EDITORA NDJ LTDA. Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 54102785000132 Histórico: REF. RENOVACAO DAS ASSINATURAS DOS PERIODICOS DA "EDITORA NDJ" PARA A DIVISAO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO. PROT. 23194/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 20.370,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00052-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 20.370,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: SIAHT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Nº 32/2010 CNPJ 03712086000173 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU (DESCONTO DE 1% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP). PROT 16777/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 62.398,20 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 62.398,20 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 375 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00053-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A CNPJ 90347840000118 Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA SUBSEDE TIBAGI ENTRE JANEIRO E ABRIL/2011 (R$ 761,03/MÊS). PROT. 17942/2002. Valor Empenhado: R$ 3.044,12 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00054-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 3.044,12 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº 35/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA CNPJ 08168750000189 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE GUARAPUAVA (DESCONTO DE 3,5% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP). PROT 17969/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 29.090,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 29.090,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00055-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BRASIL TELECOM S/A - TELESC BRASIL TELECOM CNPJ 76535764032266 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS JUNTO ÀS COMARCAS DE BARRACÃO E RIO NEGRO. PROT. 25528/2010 Valor Empenhado: R$ 18.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00056-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 18.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 01371416000189 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS JUNTO À COMARCA DE LONDRINA. PROT.25527/2010. Valor Empenhado: R$ 70.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 70.000,00 Página 376 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00057-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: BRASIL TELECOM S/A CNPJ 76535764032185 Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL (ASSINATURAS, SERVICOS MENSAIS LOCAIS E EVENTUAIS, LIGACOES A COBRAR, CHAMADAS LOCAIS P/ MÓVEL). PROT. 25529/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 950.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 950.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00066-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3906 Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE CNPJ 77882504000107 Histórico: REF. ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO MINISTERIO PUBLICO NA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 24031/2010. Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00067-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA AV. MAL. FLORIANO 3092, CTBA , NO VALOR DE R$90,00(NOVENTA REAIS) MENSAIS. PROT. 11712/2002. Valor Empenhado: R$ 1.080,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00069-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.080,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: BRASIL TELECOM S/A Nº 08/2009 CNPJ 76535764032185 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, MODALIDADE VC2 E VC3, CFE O LOTE 02 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/JAN A 30/JUN. PROT 7195/09 E 25530/10 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 19.656,62 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 19.656,62 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 377 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00070-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº 02/2007 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: BRASIL TELECOM S/A CNPJ 76535764032185 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (DDD) E INTERNACIONAL (DDI) - 01/JAN A 30/JUN. PROT. 5342/2007 E 25526/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 75.641,22 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00072-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 75.641,22 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº PP 36/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TONIN & CIA. LTDA. CNPJ 05549775000134 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOSDAS PROMOTORIAS DE CASCAVEL. VIGENCIA 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 17194/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 29.920,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00073-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 29.920,80 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TAVARNARO IMOVEIS LTDA CNPJ 76165778000112 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROMOTRIAS DE PONTA GROSSA, SITO RUA RIACHUELO,149, VIGENCIA 01/01/11 A 31/12/11, MENSAL R$ 2.282,67. PROT. 22111/2002. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 27.392,04 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 27.392,04 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00074-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PRESERVE - SERVICOS ESPECIAIS S/C LTDA. CNPJ 02050005000154 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE MARINGA, SITUADAS NA AV. HERVAL, 171, MENSAL R$ 74,00. PROT. 12537/2002. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 888,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 888,00 Página 378 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00078-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Nº PP 22/2009 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 04523560000181 Histórico: REF. SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS E REMOCOES, R$ 1.500,00 MENSAIS. PROT. 15693/2009. Valor Empenhado: R$ 17.150,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00079-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 17.150,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº PP 06/09 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA CNPJ 04514651000150 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE CIANORTE, SITO AV. BRASIL, 605, R$ 145,00 MENSAIS, VIGENCIA 01/08/10 A 31/07/11. PROT. 384/2004. Valor Empenhado: R$ 1.015,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00080-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.015,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER CPF 41027183972 Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA O GAECO DE GUARAPUAVA, SITO R. SENADOR P. MACHADO 2583 VG: 28/12/10 A 27/12/11, R$ 2.702,44 MENSAIS. PROTOCOLO 19207/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 32.429,28 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 32.429,28 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00081-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ROUTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME CNPJ 07718423000190 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE ARAPONGAS, SITO RUAFALCAO, 875, VIGENTE 01/01/11 A 31/12/11, MENSAL. DE R$ 120,00. PROT. 19305/2007. Valor Empenhado: R$ 1.440,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.440,00 Página 379 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00082-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3302 Objeto da Despesa: PASSAGENS AEREAS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº PP 40/2010 CNPJ 07782143000141 Histórico: REF. PASSAGENS AEREAS PARA O MINISTERIO PUBLICO. PROTOCOLO 18866/2010. Valor Empenhado: R$ 250.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00083-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 250.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3301 Objeto da Despesa: PASSAGENS TERRESTRES Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº PP 40/2010 CNPJ 07782143000141 Histórico: PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O MINISTERIO PUBLICO. PROTOCOLO 18866/2010. Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00084-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA CNPJ 08919617000117 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE TOLEDO, SITO RUA ALMIRANTE BARROSO, 3200, PR, R$ 78,00 MENSAIS, VIG:01/01/11/ A 31/12/11. PROT. 21536/2002. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 936,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00085-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 936,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LEOCILDA TEREZINHA TOMIELO FILUS CPF 46280561968 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O GAECO DE CASCAVEL, SITO RUA STA CATARINA, 1540, VIG. 01/01/2011 A 31/12/11, R$ 1.849,77 MENSAIS. PROT. 17004/2008. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 22.197,24 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 22.197,24 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 380 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00087-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA DAS GRACAS MENDES MOREIRA CPF 86940694900 Histórico: LOCACAO DE IMOVEL NA AV. MAL FLORIANO, 3092 PAROLIM VIG: 01/01/11 A 31/12/11, R$ 9.920,00 MENSAIS. PROT. 15206/2002. Valor Empenhado: R$ 119.040,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00088-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 119.040,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE ALM. TAMANDARÉ, R. EMILIO JONHSON, 371, SALAS 7, 8 E 9, R$ 90,00, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 17301/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.080,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00089-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.080,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3907 Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ 76484013000145 Histórico: REF. AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DO MINISTERIOPUBLICO NO ESTADO DO PARANA. PROT. 24032/2010. Valor Empenhado: R$ 110.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00090-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 110.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LUIZ GUSTAVO FERREIRA PIRATH CPF 00616329962 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROM. DE CRUZEIRO DO OESTE, RUA PEABIRU, 176. R$ 550,00 MENSAIS, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 14845/2006. Valor Empenhado: R$ 6.600,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.600,00 Página 381 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00091-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDSON BENEZ CPF 20583796915 Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA PROM. DE CAMPO MOURAO, SITO R. H. JOSE BORGES, 326, VIG: 01/01/11 A 31/12/11, R$ 2.054,39 MENSAIS. PROT. 15698/2005. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 24.652,68 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00092-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 24.652,68 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA DAS GRACAS MENDES MOREIRA CPF 86940694900 Histórico: LOCACAO DO PREDIO DA RUA TIBAGI, 779, CURITIBA, VIG: 01/01/11 A 31/12/11, R$ 24.137,00 MENSAIS. PROT. 10140/2004. Valor Empenhado: R$ 289.644,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00093-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 289.644,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: MARIA DAS GRACAS MENDES MOREIRA CPF 86940694900 Histórico: LOCACAO DE GARAGEM NA RUA TIBAGI, 751, CURITIBA, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. R$ 2.332,00 MENSAIS. PROT. 17369/2002. Valor Empenhado: R$ 27.984,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00094-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 27.984,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ 78708625000108 Histórico: REF. MANUTENCAO DOS ELEVADORES DA SUBSEDE MAL. FLORIANO VIG: 01/01/11 A 31/12/11, R$ 160,00 MENSAIS. PROT. 17785/2003. Valor Empenhado: R$ 1.920,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.920,00 Página 382 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00095-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Nº 33/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA CNPJ 02601159000197 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE DA INSTITUIÇÃO EM LONDRINA (R$ 11.483,33/MÊS). PROT. 17685/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 137.800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00096-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 137.800,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3906 Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A CNPJ 04368898000106 Histórico: REF. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS INSTALACOES DO MINISTERIO PUBLICO. PROT. 24033/2010. Valor Empenhado: R$ 425.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00097-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 425.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº PP 50/2010 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA CNPJ 05203219000101 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOSDAS PROMOTORIAS DE LONDRINA. VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 15676/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 28.196,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00101-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 28.196,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO FU Nº CNPJ 81190449000161 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCíCIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 392.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 392.000,00 Página 383 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00102-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: F.F. CLAUDINO & CIA LTDA Nº CNPJ 75362459000134 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCíCIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00103-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: MISERICORDIA DE JACAREZINHO Nº CNPJ 78209558000179 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00104-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 10.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFA CNPJ 81644718000112 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 4.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00105-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 4.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE COSTA OESTE Nº CNPJ 08827069000103 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 6.000,00 Página 384 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00106-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL Nº CNPJ 78614971000119 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 25.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00107-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 25.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA Nº CNPJ 05550451000116 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 25.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00108-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 25.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA Nº CNPJ 07244591000191 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 8.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00109-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: HOSPITAL CATARATAS LTDA Nº CNPJ 01418453000103 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 10.000,00 Página 385 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00110-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA Nº CNPJ 77812519000107 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 6.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00111-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 6.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA Nº CNPJ 77647865000179 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 12.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00112-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 12.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA Nº CNPJ 80238926000159 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE 2011. Valor Empenhado: R$ 18.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00113-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 18.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Credor: HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO Nº CNPJ 79845616000113 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2011. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 405,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 405,00 Página 386 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00154-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Nº PP 45/10 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61198164000160 Histórico: REF. SEGURO DA FROTA DOS VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO, VIGENCIA: 14/01/2011 A 13/01/2012, PROTOCOLO 19722/2010. Valor Empenhado: R$ 83.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00171-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 83.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3933 Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PREF.MUNIC. DE CURITIBA CNPJ 76417005000186 Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE CURITIBA. PROT. 829/2011. Valor Empenhado: R$ 91.960,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00195-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 91.960,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 76522135000189 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL P/AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CONVENIO MJ 33/2009, (R: TOBIAS BARRETO, 77). R$ 2.800,00 MENSAIS. PROT. 2386/2010. Valor Empenhado: R$ 8.400,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00196-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 8.400,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: VIVO S.A. Licitação: PREGÃO Nº 08/2009 CNPJ 02449992000164 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODALIDADE VC1, CFE O LOTE 01 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/JAN A 30/JUN. PROT. 7195/2009 E 25531/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 49.374,05 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 49.374,05 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 387 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00197-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. L CNPJ 67071001000106 Histórico: REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL - 01/JAN A 31/MAR. PROT 11753/2003 E 25532/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 69.351,63 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 69.351,63 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00198-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3930 Objeto da Despesa: SERVICOS DE CORREIO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316002076 Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA DE OBJETOS E CORRESPONDENCIA. PROT. 24160/2008. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 700.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00199-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 700.000,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ 78708625000108 Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA SEDEDA INSTITUIÇÃO (R$ 220,00/MÊS) - JANEIRO E FEVEREIRO/2011. PROT. 15144/2003. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 440,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00200-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 440,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: EMPARSEG VIGILANCIA LTDA. Nº PP 34/10 CNPJ 08511830000195 Histórico: REF. SERVICO DE SEGURANÇA DA PROMOTORIA DE MARINGA, SITUADA NA RUA ARTHUR THOMAS, 575, R$ 10.978,11MENSAIS, VIG: 01/01/11-31/12/11. PROT. 17686/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 131.737,32 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 131.737,32 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 388 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00201-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: OSMAR TAVECHIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 20847718972 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROM. DE PARANAVAI, NA R: ANTONIO VENDRAMIN, 1770, R$ 1.500,00 MENSAIS, VIG: 12/04/2010 A 11/04/2013. PROT. 1788/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 18.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 18.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00202-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA CNPJ 06347778000158 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE CAMPO MOURAO, VIG: 01/03/10 A 28/02/11, R$ 55,00 MENSAIS, EMP:03/01/11 A 28/02/11. PROT. 19296/2006. Valor Empenhado: R$ 110,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00204-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 110,00 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3702 Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA Nº PP 19/10 Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA CNPJ 02601159000197 Histórico: REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA NA SEDE E EM ALGUMAS SUBSEDES NA CAPITAL, VIG: 10/11/2010 A 09/11/2011, R$ 49.666,66 MENSAIS. PROT. 11121/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 511.566,66 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 511.566,66 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00205-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIVINO JOSE RIBEIRO CPF 78375720925 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O GAECO DE GUAIRA, SITO R. C. DE AZEVEDO MARQUES, 434, R$ 1.650.00 MENSAIS, VIG: 17/12/10 A 16/12/11. PROT. 11828/2009. Valor Empenhado: R$ 19.030,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 19.030,00 Página 389 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00207-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ 07328139000108 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA A 3ª PROMOTORIA DE COLOMBO NA RUA DURVAL CECCON, 664, R$ 700,00 MENSAIS, VIG: 01/07/10 A 30/06/11. PROT. 22477/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.200,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00208-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA CNPJ 08869346000132 Histórico: REF. MONITORAMENTO DAS PROM. DE PONTA GROSSA, NA R. RIACHUELO, 149, VIG: 01/03/10-28/02/11, R$ 63,90MENSAIS, EMP: 03/01/11-28/02/11. PROT. 16100/2004. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 127,80 Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00216-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 127,80 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3947 Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. L CNPJ 67071001000106 Histórico: REF. LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS DA INSTITUICAO NA CAPITAL, 01/01 A 31/03. PROTS. 11753/2003 E 25526/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 69.351,63 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 69.351,63 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00226-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA CNPJ 76086297000111 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAO DE PROTECAO AO PATRIMONIO PUBLICO, ORDEM TRIBUTARIA E NPI, R$ 17.0000,00 MENSAIS. PROT. 11767/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 199.500,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 199.500,00 Página 390 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00227-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº PP 27/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVICOS DE LIMPEZA EM PROMOTORIAS DO ESTADODO PARANA, R$ 121.348,45 MENSAIS, VIG: 01/12/10 A30/11/11. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: R$ 1.334.832,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00228-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 1.334.832,95 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº PP 27/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERVICOS DE COPA EM PROMOTORIAS DO ESTADO, NO VALOR DE R$ 75.146,45 MENSAIS, VIG: 01/12/10 A 3011/11. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: R$ 826.610,95 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00229-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 826.610,95 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3706 Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM Nº PP 27/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERV. DE JARDINAGEM EM PROMOTORIAS DO ESTADO, R$ 6.370,48 MENSAIS, VIG: 01/12/10 A 30/11/11. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: R$ 70.075,28 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00232-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 70.075,28 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3927 Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Nº PP 47/10 CNPJ 61074175000138 Histórico: REF. SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE E UTILIZADOS PELO MINISTERIO PUBLICO, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 20881/2010. Valor Empenhado: R$ 35.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 35.000,00 Página 391 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00233-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: ALVORECER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Nº PP 54/10 CNPJ 03282911000147 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOSDAS PROMOTORIAS DE MARINGA. VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 18548/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 35.146,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: Nº Empenho: 09.00.0000 1/00235-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO R$ 35.146,80 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER CPF 86076191953 Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O NUCLEO DE TRABALHO DE PROT. PATR. PUB. DO NORTE PIONEIRO, S. A. PLATINA, R$ 950,00/M, V:3/3/10-2/3/11. PROT. 3323/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.963,33 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.963,33 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00238-2 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3704 Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERV. DE COPA EM PROMOTORIAS DO ESTADO, ADICIONANDO R$ 1.934,13/MÊS (CFE. 1º T.A.) AO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/1/11-30/11/11. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 21.275,43 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 21.275,43 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00239-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3701 Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ 73767790000109 Histórico: REF. SERV. DE LIMPEZA EM PROMOTORIAS DO ESTADO, ADICIONANDO O VALOR DE R$ 3.801,16/MES, NO PERIODO DE 01/01/11 A 30/11/11. PROT. 15083/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 41.812,76 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 41.812,76 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 392 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00248-1 Data Empenho: Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO 3/1/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: HELIO RENE BERTOTTI Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE CPF Nº 42657415920 Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA PROMOTORIA DE CLEVELANDIA.VIGENCIA: 01/03/10 A 28/02/11. R$ 625,00 MENSAIS.EMPENHO REF. 01/01/11 A 28/02/11. PROT. 1822/2009. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.250,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00001-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.4701 Objeto da Despesa: PASEP Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ 76416890000189 Histórico: REFERENTE DESPESAS COM O PASEPA PARA O EXERCICIO DE 2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 24859/2010. Valor Empenhado: R$ 25.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 25.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00003-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA FORUM LTDA CNPJ 41769803000192 Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PERIODICOS DA EDITORA FORUM PARA A BIBLIOTECA. PROT. 21508/2010. Valor Empenhado: R$ 11.200,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 11.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00004-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: EDITORA JURITI LTDA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 80192081000108 Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIÁRIO DE GUARAPUAVA" PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 23884/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 290,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Saldo do Empenho: R$ 290,00 Página 393 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00005-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA CNPJ 03319996000190 Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIÁRIO DOS CAMPOS" PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 23886/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00006-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: RCK - COMUNICACOES LTDA CNPJ 77867877000109 Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O PARANÁ" PARA AASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 23885/2010. Valor Empenhado: R$ 420,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 420,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00007-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA CNPJ 02841221000118 Histórico: REF.RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA AJURIS, PARA DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO.PROT. 21514/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 320,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 320,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00008-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN CNPJ 78206513000140 Histórico: REF. TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA PLACAS ACX-5163. PROT. 25511/2010. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 100,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 100,00 Página 394 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00009-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA CNPJ 01106812000189 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARCA NESTLE, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA (R$ 7,50/GALÃO 20 LITROS). PROT 20059/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 7.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00010-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Credor: LEX EDITORA S/A Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº CNPJ 61160768000117 Histórico: REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA DO DIREITO BRASILEIRO" PARA A DIVISAO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇAO. PROT. 21513/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.600,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00011-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO ITAMARATY LTDA CNPJ 03786459000150 Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM (R$ 10,00) DO VEÍCULO OFICIAL EM USO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UMUARAMA DURANTE O ANO DE 2011. PROT. 21728/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00012-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SAFARI ALIMENTOS,BEBIDAS E SERVICOS LTDA CNPJ 08750290000100 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE UMUARAMA (DESCONTO DE 4% SOBRE MÉDIA SEMANAL - ANP). PROT 21731/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.378,56 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.378,56 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 395 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00013-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: A M F NISHINO - ME CNPJ 11354406000199 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 4,20 - CX C/48 COPOS 200ML R$ 9,20) PARA AS PROMOTORIAS DE UMUARAMA. PROT. 21729/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.756,80 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.756,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00014-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: B. D. GUERRA & CIA LTDA - ME CNPJ 05212926000164 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 5,50/GALÃO;R$ 8,50/FARDO C/GARRAFAS DE 1500 ML; R$ 14,00/CX C/48 COPOS 200 ML) P/PROM. C. MOURÃO. P. 23201/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.352,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.352,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00015-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 79127569000172 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL R$ 1,78/L) PARA VEÍCULOS DO MP EM PATO BRANCO. PROT. 24435/2010. Valor Empenhado: R$ 1.922,40 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.922,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00016-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3911 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: QUIMAGRAF IND. COM. DE MATERIAL GRAFICO LTDA CNPJ 77764736000160 Histórico: REF. SERVIÇO DE AFIAÇÃO DAS FACAS DA GUILHOTINA TIGREFIOS EM USO DO SETOR DE REPROGRAFIA DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 24298/2010. Valor Empenhado: Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 R$ 240,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 240,00 Página 396 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00017-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA CNPJ 02752556000160 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA (R$ 8,50/GALÃO 20 L OURO FINO). PROT. 24321/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 6.120,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.120,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00018-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3950 Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: GM CARIMBOS LTDA CNPJ 08777975000132 Histórico: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO DURANTE O ANO DE 2011. PROT. 24775/2010. Valor Empenhado: R$ 4.000,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 4.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00019-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA CNPJ 75124008000401 Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM (R$ 20,00) DO VEÍCULO OFICIAL EM USO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO. PROT. 24134/2010. Valor Empenhado: R$ 240,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 240,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00020-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3939 Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. SERVICOS DE PUBLICACOES NOS DIARIOS A CARGO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA. PROT. 24944/2010. Valor Empenhado: R$ 40.000,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 40.000,00 Página 397 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00023-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME Nº 39/2010 CNPJ 09247102000180 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ LOCAIS DO MPNA CAPITAL (R$6,00/GL 20L; R$19,20/CX S/GÁS; R$19,68/CX C/GÁS - CX C/24 UN. 500ML). PROT. 17583/2010 Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 165.000,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 165.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00052-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA CNPJ 78708625000108 Histórico: REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NA SUBSEDE PAROLIM. VIGENCIA 01/01/11 A 31/12/2011, MENSAL R$ 50,00. PROT. 971/2008. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 600,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 600,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00062-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: J R S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 12395253000190 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 4,20) PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT.22671/2010. Valor Empenhado: R$ 2.310,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.310,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00063-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3004 Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA. CPF 12341924972 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL E GASOLINA) PARA VEÍCULO DO MP EM CAMPO MOURÃO (DESC. 1% MEDIA SEMANAL ANP). PROT. 24159/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.715,33 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.715,33 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 398 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00064-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3922 Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nº ADE 314/09 CNPJ 08411917000190 Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PROT. 12973/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.963,59 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.963,59 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00065-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3923 Objeto da Despesa: SERVICOS LABORATORIAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nº ADE 314/09 CNPJ 08411917000190 Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PROT. 12973/10. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 4.506,18 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.506,18 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00066-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: ESTACIONAMENTO FABRI LTDA - ME CNPJ 03217897000106 Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL, DURANTE O ANO DE 2011. PROT. 4297/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.200,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00073-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3939 Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Nº PP 12/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: EDITORA ESTADO DO PARANA CNPJ 76568708000105 Histórico: REF. PUBLICACOES DE JORNAL CONSIDERADO DE GRANDE CIRCULACAO. PROT. 3600/2010. Valor Empenhado: R$ 2.272,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 2.272,00 Página 399 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00074-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº PP 09/10 Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Credor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ 97371470000101 Histórico: REF. TRATAMENTO DE ÁGUAS PARA O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AR CONDICIONADO NA SEDE. R$ 183,33 MENSAIS, EMP: JANEIRO/11-JUNHO/2011. PROT. 5815/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.099,98 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.099,98 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00075-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 01813084000145 Histórico: REF. MONITORAMENTO DAS PROMOTORIAS DE GUARAPUAVA (GAECO E PROM. DA RUA CAPITAO VIRMOND), R$ 150,00 MENSAIS, VIG: 01/01/11-31/12/11. PROT. 13346/2007. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 1.800,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.800,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00076-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CNPJ 08687704000196 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE PARANAVAI, SITO A RUA ANTONIO VENDRAMIN, 1770. R$ 70,00 MENSAIS,VIG: 31/05/10 A 30/05/11. PROT. 7486/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 350,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 350,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00077-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3924 Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Credor: VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA Nº 21/2010 CNPJ 78744315000130 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DOS LOTES Nº 01 E 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 21/2010- MP/PGJ. PROT. 10272/2010. Valor Empenhado: R$ 25.800,00 Valor Liquidado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 25.800,00 Página 400 de 401 Ministério Público do Estado do Paraná Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00079-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB CNPJ 34164319000506 Histórico: REF. A CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA MEMBROS DO MPPR. PROT. 8237/2001. Valor Empenhado: R$ 1.430,00 Valor Liquidado: Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 1.430,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00081-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3957 Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA Nº Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: C F LOURENCO & CIA LTDA ME CNPJ 00212931000153 Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE SANTO ANTONIODA PLATINA, R$ 60,00 MENSAIS, VIG: 23/04/10 A 22/04/2011. PROT. 5736/2009. Valor Empenhado: Valor Liquidado: R$ 224,00 Valor Estornado: Saldo do Empenho: R$ 224,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00092-1 Data Empenho: 3/1/2011 Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Nº Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA CNPJ 04726690000111 Histórico: REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DAS PROMOTORIAS DE MARINGA, R$ 510,00 MENSAIS,VIG: 03/11/10 A 02/11/11. PROT. 13723/2010. Valor Empenhado: Valor Estornado: R$ 5.134,00 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.134,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 401 de 401