relatório de execução mensal
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relatório de execução mensal
2015 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL Julho CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2014 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2015 RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2015 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO PEZÃO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA RAZÃO SOCIAL: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CNPJ: 42498717000660 ENDEREÇO: RUA TEIXEIRA DE FREITAS 30, FONSECA – NITERÓI/RJ RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANDRÉ GUANAES PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL Relatório de gestão dos serviços assistenciais do Hospital Estadual Azevedo Lima no Estado do Rio de Janeiro, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS. 2 1. APRESENTAÇÃO Este Relatório de Execução de Atividades e prestação de contas apresenta as ações realizadas pelo Instituto Sócrates Guanaes referente ao mês de julho de 2015. O Instituto Sócrates Guanaes, a partir do dia 14 de abril de 2014, iniciou suas atividades de gestão no Hospital Estadual Azevedo Lima, no mês de setembro iniciou a migração dos contratos de serviços internos, no mês de dezembro iniciou-se gestão plena. A metodologia para confecção desse relatório foi a análise da realidade a luz do projeto técnico apresentado no ato licitatório que gerou o contrato de gestão 004/2014. O ISG rege todas as suas ações baseado nos princípios e diretrizes do SUS, com os seguintes preceitos: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 3 VIII - participação da comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 2. O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES Fundado em 13 de julho de 2000, Inicialmente denominado Centro de Estudos e Pesquisa Sócrates Guanaes (CEPESG), a entidade entendeu que o ensino e a pesquisa são molas propulsoras, e as melhores ferramentas para promover saúde, com eficácia e eficiência. Assim, atuou junto do então recém-inaugurado Hospital da Cidade, que se tornou referência no Estado da Bahia na assistência ao paciente criticamente enfermo (UTI e Emergência), transformando-se em um dos principais centros do país, formadores de gente capacitada para o exercício da Medicina Crítica. A bem sucedida experiência de gestão de um Hospital de Ensino serviu como campo de estágio para formar gente em saúde, comprometida com qualidade, assistência humanizada e responsabilidade social. Isso foi um estímulo a incorporar a gestão aos objetivos iniciais, e levar nossa “expertise” para gerir outros equipamentos de saúde, desde a atenção básica até a atenção em alta complexidade. Assim, em 2004, foi adotada a denominação de Instituto, para 4 lembrar o compromisso com o ensino e a pesquisa, sendo um “laboratório” de ideias e formação de “gente para cuidar de gente”, com eficiência e carinho. O Instituto tem, como filosofia, a convicção de que nada de bom se faz sozinho e, por isso, valoriza a formação e seleção de recursos humanos, assim como estabelece importantes convênios com renomadas instituições nacionais e internacionais, do setor da saúde e do ensino. Ao longo destes anos, com apoio e orientação dos Conselhos e Diretoria, tendo cativado e mantido um time de colaboradores, consultores e parceiros que comungam dos nossos preceitos éticos e profissionais, torna-se esta, uma das razões do nosso sucesso. A eficiência de gestão e transparência é fundamental para uma Organização Social buscar recursos de terceiros, quer seja em parceria com o setor público e/ou privado. Para tanto, é obrigatório aplicar bem e comprovar cada centavo recebido, para cumprir sua nobre missão. Com a plena consciência da necessidade da captação de recursos financeiros para cumprir nossa missão, sem jamais nos afastar de nossos preceitos éticos. MISSÃO Promover saúde através da educação. VISÃO Ser uma Organização Social referência em nosso país em formar gente para cuidar da saúde da nossa gente, tendo a educação como mola propulsora, o ensino e a pesquisa como ferramentas, e a gestão como meio para promover saúde com eficácia e eficiência que a nossa gente merece. VALORES • Ética • Responsabilidade Social; • Humanização; 5 • Sustentabilidade; • Transparência. CONCEITO Saúde através da educação. Para tanto, o ISG desenvolve e mantém cinco principais áreas de atuação e centros de resultados (CR): • Gestão e Consultoria em Saúde; • Programa de Atenção Básica à Saúde; • Ensino e Desenvolvimento Profissional; • Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde; • Pesquisa Clínica Aplicada. 3. O HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) está localizado a Rua Teixeira de Freitas, 30 Fonseca, Niterói, Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. É classificado como hospital de grande porte que atende à população do seu município, assim como de outros municípios. Trata-se de hospital de grande porte com atendimento de emergência, especialidades clínicas e cirúrgicas, Unidade de Tratamento Intensivo de adultos e recém-nascidos, obstetrícia de baixo e alto riscos, e equipado com instrumentos para diagnóstico complementar, tais como tomógrafo computadorizado e aparelho de ultrassonografia com Doppler. O Município de Niterói tem população de 487.562 habitantes (IBGE 2010) e IDHM de 0,837 (2000). A região Metropolitana II possui aproximadamente 2.000.000,00 de habitantes, sendo limitada pelas regiões da Baixada Litorânea e Serrana, a Região Metropolitana II representa cerca de 6,20% da área do Estado e é composta por sete municípios de características bastante diversas entre si, 6 distribuídos em quatro microrregiões (Maricá e Niterói- microrregião I, São Gonçalo – microrregião II, Itaboraí e Tanguá – microrregião III, Rio Bonito e Silva Jardim – microrregião IV) que contêm aproximadamente 12% da população total do Estado do Rio de Janeiro. O município de Niterói apresenta um índice de envelhecimento extremamente alto, em função de uma taxa de fecundidade muito baixa e taxa líquida migratória também reduzida; há uma tendência à estabilização do crescimento populacional e, caso se mantenha este comportamento demográfico, também à retração populacional a médio prazo. A expectativa de vida se mantém dentro da média observada para o Estado; variações intermunicipais podem ser atribuídas ao subregistro de óbitos, mas podem também refletir genuínos ganhos em qualidade de vida nos municípios de característica mais interiorana, como Silva Jardim e Tanguá. O HEAL estrutura-se com perfil de média complexidade e alta complexidade para trauma, saúde materno-infantil e medicina interna, para demanda de internação tanto espontânea quanto referenciada através da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ). O hospital oferece serviços de emergência geral e trauma, neurocirurgia, ortopedia, cuidados intensivos adultos e neonatais, obstetrícia de alto risco, medicina interna e cirurgia geral. Adicionalmente, provê suporte em especialidades cirúrgicas e especialidades clínicas necessárias para apoio a usuários politraumatizados e outros internados. 4. O CONTRATO DE GESTÃO – GESTÃO PACTUADA O novo modelo de gestão e de atenção à saúde visa atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário associada à introdução de novos mecanismos dos processos assistenciais. 7 Toda a unidade inicialmente passou por um mapeamento de seus processos e necessidades com a identificação de todos os “gargalos” que impactam na correta prestação do serviço ao usuário. Esse instrumento tem sido a base para a realização das ações do ISG no novo panorama de gestão. Importante considerar que no momento o ISG tem iniciado a gestão dos contratos de serviços ainda acontecendo a migração gradual no momento. 5. ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS Capacitação equipe de Enfermagem CTI 8 9 O Hospital recebeu a doação de uma Cama Ortostática para uso em pacientes comatosos, em ventilação mecânica ou com alguma incapacidade de se manter em pé naturalmente. 10 • Oito novos computadores para o setor 11 • Instalação de roteador de Wi-Fi no setor; 12 • Finalização dos POPs Planilha do CAM-ICU 13 Elaboração da nova escala comportamental para a Dor BPS CLINICA MÉDICA E CIRÚRGICA Reforma das enfermarias Antes 14 Depois Treinamento com a comissão de curativos 15 CAMPANHA MOTIVACIONAL BASEADA EM CORES Foto em comemoração aos 70 anos d o HEAL e 15 anos do ISG 16 Gerencia de Resíduos Visita ao ferro velho 17 Participação do Fórum de GRSS, na AHERJ Reunião na SES para a aplicação do instrumento de monitoramento na unidade 18 Participação do “Mamãe nota 10”, na maternidade, com a presença da Comunicação HEAL e representante da SES Descarte de medicamentos vencidos no 5º andar 19 TREINAMENTO EQUIPE TERCEIRIZADA – HIGIENIZAÇÃO 20 Visita ao Hospital Municipal Souza Aguiar, com Carla Assad para conhecimento das rotinas com os RSS Instalação de Caçamba no pátio do HEAL para acondicionamento do papelão 21 Organização do abrigo de Resíduos químicos 22 1. ACOMPANHAMENTO DE METAS 23 2. Indicadores de Produção Meta: 160 Fonte: Sistema MV Meta: 460 Fonte: Sistema MV 24 INDICADORES DE PRODUÇÃO Meta: 150 Fonte: Sistema MV Meta: 170 Fonte: Sistema MV 25 INDICADORES DE PRODUÇÃO Meta: 500 Fonte: Sistema MV Meta: 1480 Fonte: Sistema MV 26 3. Indicadores de Desempenho Meta: < ou = a 2,5% Fonte: SCIH Meta: < ou = a 40% Fonte: Sistema MV 27 INDICADORES DE DESEMPENHO Meta: < 10 Fonte: Sistema MV Meta: 90% Fonte: EQSP 28 INDICADORES DE DESEMPENHO Meta: 100% Fonte: Sistema MV Meta: < 10% Fonte: Sistema MV 29 INDICADORES DE DESEMPENHO Meta: < 5 Fonte: Faturamento Meta: < ou = a 1 Fonte: Coord. de Cuidados Críticos 30 INDICADORES DE DESEMPENHO Meta: < ou = a 1 Fonte: Coord. Médica da UTI Neonatal Relatório descritivo dos indicadores de Desempenho 1. Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI foram mensurados a partir de indicadores como taxa de mortalidade (25,18%) e mortalidade estimada (34,48). 2. Taxa de Infecção Hospitalar – neste mês estamos enfrentando um aumento significativo de IRAs (infecções relacionadas a saúde) que atingimos o pico máximo anual (4,8%), de 1.204 pacientes internados no mês 58 tiveram algum tipo de IRA. 3. Taxa de Cesárea – o aumento acentuado da sífilis congênita e DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), tiveram um número elevado de cirurgias de cesarianas, de 262 partos 133 foram cesarianas (50,8%). 4. Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade – dos 264 RN nascidos no mês, somente 01 óbito precoce (3,8%). Em relação aos 31 meses anteriores tivemos uma queda significativa do nosso indicador, isso nos mostra a excelência no cuidado ao recém nascido. 5. Taxa de satisfação dos usuários - a taxa de satisfação vem sendo satisfatória no ano de 2015(99%), de 331 entrevistados 328 estavam satisfeitos com a qualidade do serviço prestado. 6. Taxa de profissionais cadastrados no CNES: por servos OSS (Organização Social de Saúde) mantemos nosso corpo médico cadastrado em 100%. 7. Taxa de Suspensão de Cirurgias – de 221 cirurgias realizadas tivemos 21 cirurgias canceladas (10%). 8. Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS – das nossos 1150 AIH apresentados tivemos 34 glosas. Justificativa de não cumprimento de algumas das metas pactuadas: O Hospital Estadual Azevedo Lima, cujo perfil é atendimento emergencial à Região Metropolitana II, com demanda principalmente espontânea de vítimas de acidente oriundos do resgate SAMU/GSE. 4.1 Saídas Obstétricas Mantendo a justificativa apresentada nos meses anteriores, diversos são os fatores associados ao não cumprimento das saídas obstétricas, dentre eles, o aumento acentuado da sífilis congênita, que condiciona o paciente a um tempo de permanência maior que 10 dias, dificultando assim a rotatividade dos leitos, a DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), que tem como característica o nascimento de fetos prematuros e a demora do retorno à normalidade dos níveis tencionais, dificultando também a alta materna. Ainda diante dessas dificuldades, continuamos nos esforçando para o cumprimento dessa meta. 32 4.2 Saídas Ortopédicas Apesar do número de saídas cirúrgicas ter apresentado melhora em relação ao mês anterior, neste período foram internados um maior número de pacientes com patologias de alta complexidade, como lesões de nervos periféricos e perda óssea segmentar. A idade avançada em pacientes idosos e com mais de uma fratura, demandam um tempo de permanência mais prolongado. Em relação aos fatores infra-estruturas, podemos citar o número reduzido de perfuradores, o que já foi solicitado à CGA. Podemos ressaltar que hoje estamos operando apenas com 02 Drills, este material está sendo utilizado tanto na cirurgia ortopédica quanto na neurocirurgia, impossibilitando o agendamento de outras cirurgias. Para o mês subseqüente teremos novos Drills. Ocorre que, também neste período houve redução do número de leitos (6) para manutenção de uma enfermaria. Tendo sido realizada intercaladamente (uma enfermaria por vez), evento este que se poderá se repetir pelo período posterior. 4.3 Saídas Cirúrgicas Mantendo a justificativa anterior, este índice vem sendo impactado por várias situações que ocorrem em um hospital com uma estrutura a qual estamos tentando melhorar para dar mais conforto na assistência a nossos pacientes. Temos desocupado uma enfermaria por vez, seis (06) leitos para fazer uma manutenção higiênica, estamos com um número expressivo de pacientes clínicos de longa permanência que encontramos dificuldades para ser acolhido no seio familiar e/ou numa unidade para pacientes crônicos, pacientes idosos com politrauma, pacientes neurocirúrgicos que requerem uma longa permanência para a sua recuperação e até situações em que por vezes, diminuição de demanda, caso esporádico, demora na estabilização clínica para dar condição cirúrgica. 33 4.4 Taxas APPACHE e SNAPPE Reitero a justificativa apresentada em relatório anterior, em relação às taxas de mortalidades ajustadas aos índices de gravidade (APACHE e SNAPPE) não há viabilidade de cálculo devido a falta de sistema informatizado para cálculo correto desses índices preditivos. O cálculo manual é considerado falho e, além disso, devido à grande quantidade de leitos de terapia intensiva na unidade e dificuldade de mão de obra administrativa seria inviável a sua realização, portanto, não podendo ser implantado até o momento, pois o serviço de informática, com contrato gerido pela SES/RJ não viabiliza essa ferramenta. Informamos que nos encontramos em fase de aquisição do sistema da EPIMED para implementação desses cálculos. 4.5 Taxa de Cesárea Em relação à Taxa de Cesárea, é importante informar que a meta de cesárea de 40% estipulada pelo Ministério da Saúde é uma taxa de maternidade geral e não para uma unidade que atende maciçamente gestantes de alto risco e com grande número de partos distórcitos como é o caso do HEAL. 4. PRESTAÇÃO DE CONTAS 34 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO DESPESAS REALIZADAS Código 1 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.99 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.99 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.99 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.99 2 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.04 02.04.01 02.05 02.05.01 02.06 02.06.01 02.07 02.07.01 02.07.02 02.07.03 02.08 02.08.01 Despesa PESSOAL SALARIO FOLHA NORMAL* 13º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS VALE TRANSPORTE CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES FGTS IRRF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS RESCISÕES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL Página 1 de 4 JULHO / 2015 Valor (R$) 8.050.528,91 5.869.490,09 5.675.158,27 0,00 194.331,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.440,30 90.440,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.015,46 293.123,29 303.411,81 1.250.805,00 52.034,19 37.641,17 153.583,06 0,00 0,00 153.583,06 1.751.192,73 26.718,60 26.718,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.474,13 1.724.474,13 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO DESPESAS REALIZADAS Código 02.09 02.09.01 02.10 02.10.01 02.11 02.11.01 02.99 02.99.01 3 03.01 03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.05 03.05.01 03.06 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 03.07 03.07.01 03.08 03.08.01 03.09 03.09.01 03.09.02 03.10 03.10.01 03.13 03.13.01 03.15 03.15.01 03.16 03.16.01 03.17 03.17.01 03.17.02 03.18 03.18.01 03.19 03.19.01 03.20 Despesa PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVIÇOS LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES SEGURANÇA e VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA INTERNET INTERNET CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Página 2 de 4 JULHO / 2015 Valor (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981.597,34 403.189,81 402.299,81 890,00 321.055,68 321.055,68 0,00 0,00 0,00 0,00 37.325,88 37.325,88 42.587,32 22.300,15 17.358,17 2.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.425,60 398.425,60 0,00 185.379,25 185.379,25 2.104,90 2.104,90 0,00 0,00 150.922,67 150.922,67 2.420.655,39 2.400.474,56 20.180,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO DESPESAS REALIZADAS Código 03.20.01 03.21 03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01 03.26 03.26.01 03.26.02 03.27 03.27.01 03.28 03.28.01 03.99 03.99.01 4 04.01 04.01.01 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 04.06 04.06.01 04.08 04.08.01 04.99 04.99.01 5 05.01 05.01.01 05.02 05.02.01 05.03 05.03.01 05.04 05.04.01 Despesa HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS ÁGUA ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA GÁS GÁS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA Página 3 de 4 JULHO / 2015 Valor (R$) 0,00 17.876,79 0,00 2.305,24 9.983,15 0,00 5.588,40 0,00 0,00 6.767,71 6.767,71 38.000,00 38.000,00 621.360,88 621.360,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.945,46 335.945,46 0,00 0,00 291.047,96 0,00 0,00 24.291,22 24.291,22 173.379,97 173.379,97 93.376,77 93.376,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319,79 3.319,79 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO DESPESAS REALIZADAS Código 05.05 05.05.01 05.06 05.06.01 05.07 05.07.01 6 06.01 06.01.01 06.99 06.99.01 7 07.01 07.01.01 07.02 07.02.01 07.03 07.03.01 07.99 07.99.01 8 08.01 08.01.01 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.03 08.03.01 08.04 08.04.01 08.04.02 08.05 08.05.01 08.99 08.99.01 TOTAL Despesa TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA OUTRAS OUTRAS INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIO MOBILIÁRIO VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS JULHO / 2015 Valor (R$) JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R$5.675.158,27: PAGAMENTO EM 01/07/2015 - R$2.908.889,31 REFERENTE FOLHA COMPET.06/2015 PAGAMENTO EM 31/07/2015 - R$2.766,268,96 REFERENTE FOLHA COMPET.07/2015 2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R$2.532.100,00 R$2.100,00 - SAQUE FUNDO FIXO R$30.000,00 - REEMBOLSO CAUÇÃO STAFF ASSESSORIA CLÍNICA R$2.500.000,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HERC-HOSP.ESTADUAL ROBERTO CHABO Página 4 de 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.697,90 4.697,90 4.697,90 0,00 0,00 2.630.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.143,00 98.143,00 2.532.100,00 2.532.100,00 46.249,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.249,93 46.249,93 0,00 0,00 17.758.877,56 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES FLUXO DE CAIXA A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas B - TOTAL DE RECEITAS DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições Serviços Públicos Despesas Bancárias Outras Despesas Operacionais Investimentos C - TOTAL DE DESPESAS 12.260.557,81 13.902.296,53 46.321,17 1.965,66 13.950.583,36 8.050.528,91 1.751.192,73 4.981.597,34 291.047,96 3.319,79 4.697,90 2.676.492,93 0,00 17.758.877,56 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 8.452.263,61 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") : R$1.075,25 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO R$571,13 - REEMBOLSO PEDÁGIO/SEM PARAR JULHO/2015 8.452.263,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8.452.263,61 Extrato Mensal / Por Período INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | CNPJ: 003.969.808/0001-70 Nome do usuário: CLAUDIA SOARES LOPES Data da operação: 05/08/2015 - 08h59 Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 00445 | 0001228-9 458.303,87 458.303,87 Extrato de: Ag: 445 | CC: 0001228-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015 Data 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 08/07/2015 15/07/2015 20/07/2015 22/07/2015 23/07/2015 28/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 Lançamento SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04638263 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA Dcto. 1228 42744 44116 44117 42744 44116 44117 1228 54305 60687 54305 60687 1228 35311 35312 35313 35311 35312 35313 1228 21889 21889 1228 2801 2802 8328 2801 2802 8328 1022809 445292 -16.522,47 -6,00 -52,70 1,00 -623,66 -1.089,24 -2.629,40 -1,50 -1,50 -1,50 4.641,04 4.017,38 2.928,14 298,74 297,24 295,74 294,24 -293,24 1,00 12.405,43 -11.371,43 -1.031,00 -1,50 -1,50 11.725,74 -4.516,65 -5.382,91 -1.821,68 -1,50 -1,50 -1,50 16.581,17 4.640,04 1.871,35 -1.869,85 -1,50 2.549,85 -2.548,35 -1,50 174.154,26 -1.214,82 -6.768,83 -13.339,19 -152.748,92 -1,50 -1,50 -4,50 -75,00 1.962,63 -1.961,13 -1,50 1.872,35 2,50 1,00 2.550,85 2,50 1,00 174.155,26 172.940,44 166.171,61 152.832,42 83,50 82,00 80,50 76,00 1,00 1.963,63 2,50 1,00 571,13 572,13 2.900.000,00 2.900.572,13 55512 55513 55512 55513 Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 08h59 e estão sujeitos a alterações. Saldo (R$) 6.888,43 2.686.814,98 2.686.031,16 2.660.738,61 1.676,50 1.675,00 1.663,00 1,00 12.406,43 1.035,00 4,00 2,50 1,00 11.726,74 7.210,09 1.827,18 5,50 4,00 2,50 1,00 16.582,17 59,70 53,70 -783,82 -25.292,55 -2.659.062,11 -1,50 -12,00 -1.662,00 463826 1228 8327 8327 1228 26054 26054 1228 8247 8248 12158 12159 8247 8248 12158 12159 1228 40447 40447 Débito (R$) 2.679.926,55 10715 Total Últimos Lançamentos Crédito (R$) 5.806.388,15 -25.507,69 -2.740.761,27 -13,50 -1.725,00 -5.680.711,91 2.875.064,44 134.303,17 134.289,67 132.564,67 132.564,67 Data 03/08/2015 04/08/2015 Total Lançamento SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA Dcto. Crédito (R$) 20610 20611 20612 20613 25382 20610 20611 20612 20613 25382 0,00 Débito (R$) -8.548,99 -7.317,64 -7.135,00 -3.029,99 -4.565,38 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -30.604,50 Saldo (R$) 115.175,91 106.626,92 99.309,28 92.174,28 89.144,29 84.578,91 84.577,41 84.575,91 84.574,41 84.572,91 84.571,41 84.571,41 Extrato Mensal / Por Período INSTITUTO SÓCRATES GUANAES | CNPJ: 003.969.808/0006-84 Nome do usuário: CLAUDIA SOARES LOPES Data da operação: 05/08/2015 - 09h28 Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 00445 | 0003891-1 7.503.828,05 7.503.828,05 Extrato de: Ag: 445 | CC: 0003891-1 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015 Data 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Lançamento SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SERVICE HOSPI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SERVICE HOSPI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SERVICE HOSPI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SERVICE HOSPI DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET CHEQUE COMPENSADO BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA PAULA FRANÇA PEREIRA TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGARIA K207 LTDA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSET OMEGA DEDETIZA DOC/TED INTERNET DOC INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET DOC INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299047/1 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18062 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 61496 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 102777A PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN NF 49229 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 176057 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12508 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12491 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299043/1 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 825/1 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 822/1 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11818 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1662 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 258241 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11813 PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN NF 204987 PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN NF 208670 Dcto. 3891 Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 1,00 314.148,28 314.147,28 4281310 -113.523,99 200.624,29 4281332 -94.177,23 106.447,06 4281360 -41.803,42 64.643,64 4281363 -62.511,04 2.132,60 4281310 -7,90 2.124,70 4281332 -7,90 2.116,80 4281360 -7,90 2.108,90 4281363 -7,90 2.101,00 -2.100,00 1,00 1.365,03 -23,80 1.341,23 4673077 -276,59 1.064,64 4673169 -149,94 914,70 4673167 -890,00 24,70 4673077 -7,90 16,80 4673167 -7,90 8,90 4673169 -7,90 1,00 23 3891 1.364,03 221 3891 352.507,54 352.508,54 222 -308,59 352.199,95 223 -1.218,59 350.981,36 224 -23,80 350.957,56 225 -95,20 350.862,36 226 -7.113,20 343.749,16 227 -3.619,38 340.129,78 228 -5.057,90 335.071,88 229 -12.503,13 322.568,75 230 -315,00 322.253,75 231 -581,70 321.672,05 232 -312,20 321.359,85 233 -2.409,25 318.950,60 234 -602,50 318.348,10 235 -283,36 318.064,74 236 -1.236,86 316.827,88 237 -700,47 316.127,41 238 -506,00 315.621,41 239 -468,61 315.152,80 240 -12.528,45 302.624,35 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21486 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21484 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA MONTEIRO ROS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIULIANA MADRUGA DA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA DE OLIVEIRA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA ANTUNES DA S TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DAIANE DA CONC TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUDMILA PEREIRA BARB TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ALVES DA SILVA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCI RIBEIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVIA LUCAS LIMA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELMA SANT ANNA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO AMANCI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL COSTA DE MEDE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANINE DA CONCEICAO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA RODRIGUES D TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN DE FIGUEIREDO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE TARGINO DA F TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME TAUIL GALV TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABEL ALVES LEAL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA DE FIGUEIREDO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO AUGUSTO AMARA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 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CASSIANA MICHELS DUA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DA SILVA AMA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE VIEIRA PEREIR TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVA MARTINEZ PEREI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANUBIA ELIZIA BARRE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 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FERNANDA DO NASCIMEN TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERONICA ALCOFORADO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE DA COSTA GUIZ TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO ISMERI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA DE JESUS SEIXA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIRLEY DA SILVA PES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYZ ABREU ALMEIDA TRANSF CC PARA CP PJ KARIN VICENTE MENEZES DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4884110 -2.537,85 35.643,57 4884111 -11.485,69 24.157,88 4884112 -4.112,55 20.045,33 4884113 -9.921,43 10.123,90 4884114 -5.768,57 4.355,33 4884116 -1.309,90 3.045,43 4884117 -1.400,71 1.644,72 309377 -1.232,92 411,80 4883917 -7,90 403,90 4883918 -7,90 396,00 4883919 -7,90 388,10 4883960 -7,90 380,20 4883961 -7,90 372,30 4883962 -7,90 364,40 4883963 -7,90 356,50 4883964 -7,90 348,60 4883965 -7,90 340,70 4883966 -7,90 332,80 4883967 -7,90 324,90 4883968 -7,90 317,00 4883969 -7,90 309,10 4883970 -7,90 301,20 4883971 -7,90 293,30 4883972 -7,90 285,40 4883973 -7,90 277,50 4883974 -7,90 269,60 4883975 -7,90 261,70 4883976 -7,90 253,80 4883977 -7,90 245,90 4883978 -7,90 238,00 4883979 -7,90 230,10 4884040 -7,90 222,20 4884041 -7,90 214,30 4884044 -7,90 206,40 4884045 -7,90 198,50 4884046 -7,90 190,60 4884047 -7,90 182,70 4884048 -7,90 174,80 4884049 -7,90 166,90 4884051 -7,90 159,00 4884053 -7,90 151,10 4884055 -7,90 143,20 4884058 -7,90 135,30 4884059 -7,90 127,40 4884101 -7,90 119,50 4884102 -7,90 111,60 4884103 -7,90 103,70 06/07/2015 DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB006741 0000007302 CHEQUE PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 258752 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 649 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12499 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299190/1 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299191/1 PAGTO ELETRON COBRANCA GO MED HOSPITALAR NF 515/1 PAGTO ELETRON COBRANCA ENDO MEDICAL NF 98651/2 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12500 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12492 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12490 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCOMERCE NF 129977/2 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 283 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 20944 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 296/2 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL GOOD NF 1091 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 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WEBMED SOLUCOES EM S TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SOCRATES G 6891988 -6.030,00 5.758.626,91 5609847 -7,90 5.758.619,01 5609850 -7,90 5.758.611,11 5609852 -7,90 5.758.603,21 6044238 -7,90 5.758.595,31 6044354 -7,90 5.758.587,41 6044355 -7,90 5.758.579,51 6044417 -7,90 5.758.571,61 6044422 -7,90 5.758.563,71 6044423 -7,90 5.758.555,81 6044447 -7,90 5.758.547,91 6044460 -7,90 5.758.540,01 6044462 -7,90 5.758.532,11 6044466 -7,90 5.758.524,21 6044468 -7,90 5.758.516,31 3891 964.074,23 6807 229.008,54 44507 6.722.590,54 6.951.599,08 -5.987.524,85 964.074,23 258 -7.630,00 956.444,23 259 -5.936,14 950.508,09 260 -1.915,72 948.592,37 261 -4.472,00 944.120,37 262 -4.472,00 939.648,37 263 -2.720,00 936.928,37 264 -2.720,00 934.208,37 265 -2.720,00 931.488,37 266 -1.060,00 930.428,37 267 -5.580,00 924.848,37 268 -4.472,00 920.376,37 269 -530,00 919.846,37 270 -870,00 918.976,37 271 -1.631,49 917.344,88 272 -583,67 916.761,21 273 -8.480,00 908.281,21 274 -5.377,50 902.903,71 275 -4.318,77 898.584,94 276 -2.100,00 896.484,94 277 -841,80 895.643,14 278 -13.220,00 882.423,14 279 -2.482,23 879.940,91 280 -3.570,00 876.370,91 281 -10.739,34 865.631,57 282 -6.498,00 859.133,57 283 -7.054,40 852.079,17 284 -2.492,25 849.586,92 285 -4.496,04 845.090,88 6854030 -37.325,88 807.765,00 6854183 -73.530,95 734.234,05 08/07/2015 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELEVADOR MANUTENCAO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA GERAL GESTA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZIN VIEIRA ASSESSO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO DE ANESTESIOLO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARSIF COMERCIO E EQ TRANSF CC PARA CC PJ NEURO HEAL SERVICOS MEDICO TRANSF CC PARA CC PJ GOLDWASSER DESENVOLVIMENTO DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA ALL GOOD NF 1096 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 85819/1 PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 61649 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 185812/1 PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 61650 PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 61623 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299743 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 185647 PAGTO ELETRON COBRANCA GO MED HOSPITALAR NF 522 A PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON NF 33315/1 PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA NF 128411 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 26174 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299504 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 185624/1 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A C DOS SANTOS OLIVE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEOPATRA DE OLIVEIR TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA GURGEL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE COSTA DO CARM TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR CESAR FURLEY D TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANOLI INDUSTRIA E C TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMED COM E IMP D TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCOMERCE COML MED TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOCIPE LTDA TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE ZERO COMERCIO E RE TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL SUL IND E COM LTDA TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE BARRETO AGUIAR TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGE TRANSF CC PARA CC PJ BD DIST. DE MEDIC. E MAT H DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET 6855082 -9.040,00 725.194,05 6855086 -56.218,03 668.976,02 6855088 -4.151,07 664.824,95 6855108 -21.116,25 643.708,70 6855115 -398.862,50 244.846,20 6855125 -1.542,00 243.304,20 445406 -225.240,00 18.064,20 2781416 -18.000,00 64,20 6854030 -7,90 56,30 6854183 -7,90 48,40 6855082 -7,90 40,50 6855086 -7,90 32,60 6855088 -7,90 24,70 6855108 -7,90 16,80 6855115 -7,90 8,90 6855125 -7,90 1,00 3891 1.016.448,26 1.016.449,26 286 -6.242,10 1.010.207,16 287 -146,10 1.010.061,06 288 -715,30 1.009.345,76 289 -5.674,00 1.003.671,76 290 -256,20 1.003.415,56 291 -4.621,96 998.793,60 292 -992,00 997.801,60 293 -2.424,15 995.377,45 294 -3.180,00 992.197,45 295 -5.780,00 986.417,45 296 -5.500,00 980.917,45 297 -7.188,00 973.729,45 298 -1.090,38 972.639,07 299 -7.562,50 965.076,57 7218995 -4.357,40 960.719,17 7219010 -4.156,21 956.562,96 7219012 -5.717,43 950.845,53 7219014 -6.193,64 944.651,89 7219064 -4.113,55 940.538,34 7219073 -621.360,88 319.177,46 7219107 -40.227,03 278.950,43 7219110 -35.167,00 243.783,43 7219122 -37.540,00 206.243,43 2122698 -2.376,00 203.867,43 2510697 -150.922,67 52.944,76 2809668 -2.346,16 50.598,60 3122696 -19.708,50 30.890,10 6891701 -30.818,00 72,10 7218995 -7,90 64,20 7219010 -7,90 56,30 09/07/2015 10/07/2015 TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 183028 /1 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 263735 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 186453/1 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299984 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12524 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12534 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12518 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12525 PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 73959 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 258127/1 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 185953/1 PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR NF 21615 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRITIVA NF 12609 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 326/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3466/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3465/1 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A C DOS SANTOS OLIVE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO DO BRASIL S/ TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMED COM E IMP D TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAFF ASSESSORIA CLI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI COMERCIO EXP E I TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI SERVICOS DE E TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE HEMOTERAPIA LTD TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI TRANSF CC PARA CC PJ JR CONSULTORIA EM COMUNICA TRANSF CC PARA CC PJ PREVINI SERVICOS TERCEIRIZ DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET CHEQUE COMPENSADO BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 300733 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 186974 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21023 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11854 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA 7219012 -7,90 48,40 7219014 -7,90 40,50 7219064 -7,90 32,60 7219073 -7,90 24,70 7219107 -7,90 16,80 7219110 -7,90 8,90 7219122 -7,90 1,00 3891 924.031,42 924.032,42 300 -8.207,44 915.824,98 301 -23,80 915.801,18 302 -23,80 915.777,38 303 -1.243,47 914.533,91 304 -1.175,35 913.358,56 305 -714,40 912.644,16 306 -300,72 912.343,44 307 -268,00 912.075,44 308 -311,50 911.763,94 309 -732,62 911.031,32 310 -2.351,94 908.679,38 311 -8.213,33 900.466,05 312 -11.614,20 888.851,85 313 -7.500,00 881.351,85 314 -3.747,20 877.604,65 315 -10.950,50 866.654,15 316 -3.556,80 863.097,35 317 -3.425,00 859.672,35 7626468 -1.758,90 857.913,45 7626487 -2.286,58 855.626,87 7626489 -20.763,63 834.863,24 7626507 -30.000,00 804.863,24 7626509 -15.000,00 789.863,24 7626540 -145.714,00 644.149,24 309585 -191.059,83 453.089,41 448571 -8.065,41 445.024,00 2187575 -25.000,00 420.024,00 3593586 -398.425,60 21.598,40 7626468 -7,90 21.590,50 7626487 -7,90 21.582,60 7626489 -7,90 21.574,70 7626507 -7,90 21.566,80 7626509 -7,90 21.558,90 7626540 -7,90 21.551,00 -21.550,00 1,00 816.216,49 318 -11.676,02 804.540,47 319 -129,10 804.411,37 320 -7.334,00 797.077,37 321 -222,64 796.854,73 24 3891 816.215,49 14/07/2015 MEDILAR NF 258127/2 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 258142/2 PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI NF 52904 PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN NF 49639 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11913/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 331/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 585421/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 327 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 330/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 328 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21045/2 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 329/1 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 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COMERCIAL CIRURGICA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAGOS ORTOPEDICA E G TRANSF CC PARA CC PJ CASA DA SAUDE COMERCIO DE TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 322 -6.683,03 790.171,70 323 -5.735,67 784.436,03 324 -2.358,00 782.078,03 325 -2.235,20 779.842,83 326 -7.200,00 772.642,83 327 -8.913,01 763.729,82 328 -4.330,84 759.398,98 329 -4.436,00 754.962,98 330 -1.764,00 753.198,98 331 -1.224,00 751.974,98 332 -5.304,00 746.670,98 333 -9.260,30 737.410,68 334 -23,80 737.386,88 8204230 -216,00 737.170,88 8204228 -20.890,00 716.280,88 8204248 -20.720,56 695.560,32 8204282 -636.866,10 58.694,22 543430 -58.421,62 272,60 868420 -240,00 32,60 8204228 -7,90 24,70 8204230 -7,90 16,80 8204248 -7,90 8,90 8204282 -7,90 1,00 3891 397.273,22 397.274,22 335 -629,29 396.644,93 336 -1.244,13 395.400,80 337 -12.929,52 382.471,28 338 -2.516,00 379.955,28 339 -498,45 379.456,83 340 -290,00 379.166,83 341 -128,50 379.038,33 342 -667,50 378.370,83 343 -1.948,70 376.422,13 344 -1.158,30 375.263,83 345 -128,40 375.135,43 346 -756,97 374.378,46 347 -1.221,04 373.157,42 9173806 -135,75 373.021,67 9173636 -6.514,45 366.507,22 9173639 -398,00 366.109,22 9173648 -1.947,45 364.161,77 9173811 -3.573,37 360.588,40 9173847 -580,00 360.008,40 9173850 -12.560,50 347.447,90 9173923 -337.860,00 9.587,90 1183803 -5.025,00 4.562,90 1882806 -4.475,00 87,90 -23,70 64,20 24 15/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET DOC INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRITIVA NF 12681 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21101/2 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21622 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 336 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 337 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRITIVA NF 12696 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 339 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA AGA MED NF 14111 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11913 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER RIO NF 42748 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 101681/A TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PWC APRIORI SERVICOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIALIZA ADMINISTRACAO TRANSF CC PARA CC PJ CATIA FERNANDES P LOURENCO TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE BARRETO AGUIAR DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URM ASSESSORIA EMPRE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMME 138 SERVICOS C TRANSF CC PARA CC PJ MARLON DA SILVA MARINHO DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA NF 129880 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 949/2 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR RECARGA 07/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACON NF 210153 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1742 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 963 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA NF 126173 PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAPEL FATURA 19559 9173636 -7,90 56,30 9173639 -7,90 48,40 9173648 -7,90 40,50 9173806 -7,90 32,60 9173811 -7,90 24,70 9173847 -7,90 16,80 9173850 -7,90 8,90 9173923 -7,90 1,00 3891 221.899,57 221.900,57 348 -2.698,00 219.202,57 349 -4.937,50 214.265,07 350 -6.391,67 207.873,40 351 -2.544,46 205.328,94 352 -3.980,35 201.348,59 353 -1.260,00 200.088,59 354 -2.983,34 197.105,25 355 -350,00 196.755,25 356 -7.200,00 189.555,25 357 -824,00 188.731,25 358 -6.418,02 182.313,23 -4,40 182.308,83 9876282 -62.025,78 120.283,05 9876311 -2.015,37 118.267,68 9876324 -20.100,00 98.167,68 5205390 -883,53 97.284,15 5205425 -4.946,50 92.337,65 1183128 -72.000,00 20.337,65 2809106 -20.244,62 93,03 2809112 -68,33 24,70 9876282 -7,90 16,80 9876311 -7,90 8,90 700002 9876324 3891 -7,90 275.630,72 1,00 275.631,72 1188695 -86.175,00 189.456,72 1188712 -185.379,25 4.077,47 2809284 -4.060,67 16,80 1188695 -7,90 8,90 1188712 -7,90 1,00 3891 79.802,59 79.803,59 359 -1.362,00 78.441,59 360 -8.521,00 69.920,59 361 -23,80 69.896,79 362 -1.368,10 68.528,69 363 -4.428,60 64.100,09 364 -999,00 63.101,09 365 -11.232,00 51.869,09 366 -7.333,33 44.535,76 367 -10.866,96 33.668,80 20/07/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 822/2 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 299043/2 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299191/2 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL MAP FATURA 12511 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299047/2 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 948 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL GOOD NF 1091/2 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 589197 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO SOCRATES G DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE CHEQUE PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 342 PAGTO ELETRON COBRANCA MANIFOLD NF 4897 PAGTO ELETRON COBRANCA GO MED HOSPITALAR NF 515 B PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21234 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 102777B PAGTO ELETRON COBRANCA GO MED HOSPITALAR NF 538 A PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 825/2 PAGTO ELETRON COBRANCA GO MED HOSPITALAR NF 522 B PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRITIVA NF 12753 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 343 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 344 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 301849 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA FATURA ACTIJ - 82209 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEPHRON CARE ASSISTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEPHRON CARE ASSISTE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2119 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET 368 -602,50 33.066,30 369 -312,20 32.754,10 370 -418,12 32.335,98 371 -436,45 31.899,53 372 -308,58 31.590,95 373 -400,00 31.190,95 374 -3.600,00 27.590,95 375 -2.970,00 24.620,95 1592350 -24.612,05 8,90 1592350 -7,90 1,00 -280.525,02 -1.248.865,18 -12.529,79 -35.929,79 4.653.483,32 4.372.958,30 3.124.093,12 3.111.563,33 3.075.633,54 31 -29.809,09 3.045.824,45 33 -40.392,00 3.005.432,45 34 -40.412,60 2.965.019,85 35 -39.979,54 2.925.040,31 36 37 -93.376,77 -24.291,22 2.831.663,54 2.807.372,32 376 -4.850,00 2.802.522,32 377 -7.400,00 2.795.122,32 378 -12.775,00 2.782.347,32 379 -10.505,00 2.771.842,32 380 -3.619,38 2.768.222,94 381 -5.990,00 2.762.232,94 382 -2.409,25 2.759.823,69 383 -3.180,00 2.756.643,69 384 -1.960,00 2.754.683,69 385 -105,60 2.754.578,09 386 -1.940,40 2.752.637,69 387 -5.073,10 2.747.564,59 388 -2.929,00 2.744.635,59 2391108 -121.103,75 2.623.531,84 2391145 -4.069,13 2.619.462,71 2391165 -81.712,95 2.537.749,76 2391181 -2.287,98 2.535.461,78 5162119 -1.939,82 2.533.521,96 5162631 -9.020,00 2.524.501,96 5162631 -13.766,74 2.510.735,22 5306980 -29,33 2.510.705,89 5306980 -345,62 2.510.360,27 5306980 -1.477,84 2.508.882,43 5306980 -3.244,24 2.505.638,19 5306980 -5.605,59 2.500.032,60 1882314 -2.500.000,00 32,60 2391108 -7,90 24,70 2391145 -7,90 16,80 2391165 -7,90 8,90 3891 26 28 29 30 4.653.482,32 21/07/2015 22/07/2015 23/07/2015 24/07/2015 27/07/2015 DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21244 / 2 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL SUTURE NF 17537 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 307 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 346 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 589270/1 PAGTO ELETRON COBRANCA ALL GOOD NF 1142 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 589484/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 355/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 347 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 62046 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11946 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS DOC/TED INTERNET TED INTERNET TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI TRANSF.VALOR ENTRE CONTA PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 354 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 352 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18138 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18137 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18136 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18135 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18134 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19221 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19218 PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN NF 50224 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19220 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19219 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 306 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 312 / 2 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11913 / 3 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3465 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21263 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3466 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 191080 PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 62115 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 353 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 104068/A PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 351 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRICASH NF 97925 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2391181 3891 -7,90 9.977,05 1,00 9.978,05 389 -4.833,33 5.144,72 2738427 -2.831,71 2.313,01 2738500 -2.296,21 16,80 2738427 -7,90 8,90 2738500 -7,90 1,00 3891 43.272,04 43.273,04 409 -4.500,00 38.773,04 410 -4.496,04 34.277,00 411 -3.525,00 30.752,00 412 -4.686,26 26.065,74 413 -1.040,00 25.025,74 414 -6.530,59 18.495,15 415 -2.782,50 15.712,65 416 -10.663,75 5.048,90 417 -1.480,00 3.568,90 418 -2.060,00 1.508,90 3165539 -1.500,00 8,90 3165539 -7,90 1,00 3322860 6.732.659,69 44523 6.732.660,69 -6.692.434,46 40.226,23 395 -3.652,50 36.573,73 396 -3.340,44 33.233,29 397 -1.218,59 32.014,70 398 -671,91 31.342,79 399 -913,86 30.428,93 400 -657,86 29.771,07 401 -4.009,62 25.761,45 402 -9.492,00 16.269,45 403 -2.720,00 13.549,45 404 -2.484,20 11.065,25 405 -530,00 10.535,25 406 -4.472,00 6.063,25 407 -3.570,00 2.493,25 408 -2.492,25 1,00 3891 43.585,63 43.586,63 390 -7.200,00 36.386,63 391 -3.425,00 32.961,63 392 -9.540,00 23.421,63 393 -3.556,80 19.864,83 394 -2.193,00 17.671,83 419 -3.036,00 14.635,83 420 -3.761,40 10.874,43 421 -6.418,02 4.456,41 422 -2.250,00 2.206,41 423 -2.012,00 194,41 -193,41 1,00 5205538 3891 225.668,24 225.669,24 28/07/2015 29/07/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL COMPETENCIA 06/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 327 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 357/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 329 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 358 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 362 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 590732/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 580567/2 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 591530/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 360 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 361 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3575/1 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19330 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19328 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19329 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCOMERCE NF 166615/2 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCOMERCE NF 166582/2 PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER RIO NF 42910 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 581215/2 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR RECARGA 08/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR RECARGA 08/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR RECARGA 08/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR RECARGA 08/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO NF 2744 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3474 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 333 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 103317/B PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 103286/B PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN NF 49639 PAGTO ELETRON COBRANCA AGASUS FATURA 27922 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 582128/2 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18063 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18139 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18140 PAGTO ELETRON COBRANCA JOHN RICHARD FATURA 18064 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 305/2 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 183028/2 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMED SERV MED NU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGASUS S/A DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 477 -2.104,90 223.564,34 478 -4.436,00 219.128,34 479 -16.422,00 202.706,34 480 -9.260,30 193.446,04 481 -5.874,50 187.571,54 482 -727,50 186.844,04 483 -4.651,88 182.192,16 484 -13.149,29 169.042,87 485 -12.493,25 156.549,62 486 -2.281,30 154.268,32 487 -3.672,00 150.596,32 488 -3.049,80 147.546,52 489 -1.752,00 145.794,52 490 -530,00 145.264,52 491 -4.472,00 140.792,52 492 -9.798,33 130.994,19 493 -3.066,67 127.927,52 494 -721,00 127.206,52 495 -10.836,84 116.369,68 496 -21.553,30 94.816,38 497 -28.997,40 65.818,98 498 -377,40 65.441,58 499 -36.850,50 28.591,08 500 -2.376,00 26.215,08 505 -5.025,00 21.190,08 506 -4.475,00 16.715,08 508 -6.514,44 10.200,64 509 -1.947,44 8.253,20 510 -2.235,20 6.018,00 517 -2.697,21 3.320,79 5960000 -3.319,79 1,00 3891 28.310,43 28.311,43 507 -4.151,07 24.160,36 511 -3.533,13 20.627,23 512 -3.533,13 17.094,10 513 -2.500,73 14.593,37 514 -2.500,73 12.092,64 515 -1.194,00 10.898,64 516 -2.437,35 8.461,29 4627562 -1.348,45 7.112,84 4627565 -1.407,40 5.705,44 4627567 -1.878,84 3.826,60 4627570 -3.794,00 32,60 4627562 -7,90 24,70 4627565 -7,90 16,80 4627567 -7,90 8,90 4627570 -7,90 1,00 3891 164.663,43 164.664,43 30/07/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 266322 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 366/1 PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR NF 21429 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1051/1 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1067 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 303850/1 PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR NF 21831 A PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 355 / 2 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1052 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 363 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRITIVA NF 12856 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 21867/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 365/1 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 303829 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1066/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3590/1 PAGTO ELETRON COBRANCA EASY TAXI FATURA 201506616 PAGTO ELETRON COBRANCA EASY TAXI FATURA 201507817 PAGTO ELETRON COBRANCA EASY TAXI FATURA 201507289 PAGTO ELETRON COBRANCA FUTURA NF 1059/1 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN LTDA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URM ASSESSORIA EMPRE DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 62343/1 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 192810/1 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 104530 A PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN NF 50666 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 592539/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 592958/1 PAGTO ELETRON COBRANCA EXATA HOSPITALAR NF 10356 PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMANUTRI NF 54915 PAGTO ELETRON COBRANCA CEI COMERCIO NF 183157 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 303917 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 581215/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 592557/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA SAUDE NF 3613 PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 11693 PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 296 PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 11692 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 103480B PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA NF 131434/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 592969/1 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRITIVA NF 12841 449 -2.283,60 162.380,83 450 -4.462,00 157.918,83 451 -4.899,20 153.019,63 452 -17.795,74 135.223,89 453 -800,00 134.423,89 454 -7.496,33 126.927,56 455 -30.552,50 96.375,06 456 -2.782,50 93.592,56 457 -4.720,68 88.871,88 458 -1.940,00 86.931,88 459 -751,00 86.180,88 460 -11.754,33 74.426,55 461 -5.355,00 69.071,55 462 -220,77 68.850,78 463 -152,00 68.698,78 464 -4.020,00 64.678,78 501 -2.713,58 61.965,20 502 -1.215,57 60.749,63 503 -1.659,25 59.090,38 504 -11.071,90 48.018,48 5013403 -510,00 47.508,48 5013405 -796,28 46.712,20 5013407 -46.687,50 24,70 5013403 -7,90 16,80 5013405 -7,90 8,90 5013407 -7,90 1,00 3891 208.185,31 208.186,31 424 -9.593,23 198.593,08 425 -4.336,35 194.256,73 426 -6.418,02 187.838,71 427 -3.897,40 183.941,31 428 -9.476,37 174.464,94 429 -5.292,39 169.172,55 430 -2.392,00 166.780,55 431 -1.164,00 165.616,55 432 -1.160,00 164.456,55 433 -564,99 163.891,56 434 -9.450,00 154.441,56 435 -9.076,34 145.365,22 436 -480,00 144.885,22 465 -3.749,93 141.135,29 466 -47.511,56 93.623,73 467 -42.500,00 51.123,73 468 -6.418,02 44.705,71 469 -19.700,80 25.004,91 470 -6.968,20 18.036,71 471 -3.275,00 14.761,71 31/07/2015 Total PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 2 VIA CARTAO PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR RECARGA 08/2015 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A C DOS SANTOS OLIVE TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA* PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 368 / 1 PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NF 104612 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 371/1 PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 593224 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 369/1 PAGTO ELETRON COBRANCA SL COMERCIO NF 11993 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 304312/1 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 405 PAGTO ELETRON COBRANCA MAMEDICO NF 367 PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 183358 PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL VITAL NF 27032/1 PAGTO ELETRON COBRANCA TNC GAN NF 49837 PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA NF 62446 PAGTO ELETRON COBRANCA GRSU NUTRICIONISTAS PAGTO ELETRON COBRANCA GRSU ENFERMEIROS PAGTO ELETRON COBRANCA GRSU SEESSNIT PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMED NF 193539 PAGTO ELETRON COBRANCA ZEIKI NF 19436 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA FERNANDES C MAT C TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA DE JESUS GUIMARAES TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES DOC/TED INTERNET DOC INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET 519 -23,80 14.737,91 520 -1.031,80 13.706,11 5440454 -5.500,00 8.206,11 5440457 -2.165,00 6.041,11 5752576 -915,01 5.126,10 5752639 -1.258,00 3.868,10 5752661 -1.538,31 2.329,79 5752666 -1.351,59 978,20 5752680 -599,00 379,20 5752682 -315,00 64,20 5440454 -7,90 56,30 5440457 -7,90 48,40 5752576 -7,90 40,50 5752639 -7,90 32,60 5752661 -7,90 24,70 5752666 -7,90 16,80 5752680 -7,90 8,90 5752682 -7,90 1,00 1022809 1.394,53 1.395,53 3891 6047108 3.013.895,10 542,22 3.015.290,63 3.015.832,85 437 -4.475,00 3.011.357,85 438 -694,40 3.010.663,45 439 -3.675,17 3.006.988,28 440 -148,20 3.006.840,08 441 -6.465,00 3.000.375,08 442 -135,75 3.000.239,33 443 -53.777,86 2.946.461,47 444 -4.690,00 2.941.771,47 445 -1.192,50 2.940.578,97 446 -707,20 2.939.871,77 447 -9.000,00 2.930.871,77 448 -1.948,70 2.928.923,07 472 -267,48 2.928.655,59 473 -86,34 2.928.569,25 474 -86,34 2.928.482,91 475 -749,48 2.927.733,43 476 -8.243,76 2.919.489,67 518 -9.522,00 2.909.967,67 6047079 -152,03 2.909.815,64 6047106 -3.700,00 2.906.115,64 6047108 -542,22 2.905.573,42 3500831 -5.548,72 2.900.024,70 -2.900.000,00 24,70 6047079 -7,90 16,80 6047106 -7,90 8,90 6047108 -7,90 1,00 -27.658.667,18 1,00 445292 27.658.667,18 Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 09h28 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data 03/08/2015 04/08/2015 Total Lançamento SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN NF 208670/2 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 293788/3 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCOMERCE NF 163070 / 3 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENCE NF 299326/2 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL FARMA NF 20944 / 3 PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCOMERCE NF 168134/2 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE DA COSTA TRIC TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA CARDOSO DO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO ISMERI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA DE FIGUEIREDO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE DA SERRA DISTR TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEILA SANTOS DA SILV TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MAP VIAGENS E TU TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPER RIO COMERCIO D TRANSF CC PARA CC PJ PAULA LONTRA BAPTISTA TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET CHEQUE COMPENSADO Dcto. 3891 3891 Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) -185.820,97 1,00 258.374,90 185.821,97 258.373,90 541 -12.528,45 245.846,45 542 -76.488,96 169.357,49 543 -22.934,84 146.422,65 544 -25.074,66 121.347,99 545 -50.070,80 71.277,19 546 -43.497,24 27.779,95 7873057 -315,00 27.464,95 7873097 -441,77 27.023,18 7873099 -1.232,92 25.790,26 7873223 -8.036,43 17.753,83 7873224 -1.278,00 16.475,83 7873228 -2.352,64 14.123,19 7873229 -542,22 13.580,97 7873260 -441,43 13.139,54 7873261 -630,00 12.509,54 7873267 -4.279,00 8.230,54 1128328 -1.300,54 6.930,00 1882349 -4.750,00 2.180,00 7873057 -7,90 2.172,10 7873097 -7,90 2.164,20 7873099 -7,90 2.156,30 7873223 -7,90 2.148,40 7873224 -7,90 2.140,50 7873228 -7,90 2.132,60 7873229 -7,90 2.124,70 7873260 -7,90 2.116,80 7873261 -7,90 2.108,90 -7,90 2.101,00 -2.100,00 -258.373,90 1,00 1,00 7873267 38 444.195,87 Extrato Mensal / Por Período INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | CNPJ: 003.969.808/0001-70 Nome do usuário: CLAUDIA SOARES LOPES Data da operação: 05/08/2015 - 09h03 Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 00445 | 0001228-9 458.303,87 458.303,87 Extrato de: Ag: 445 | CP: 0001228-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015 Data 25/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 08/07/2015 15/07/2015 20/07/2015 22/07/2015 23/07/2015 28/07/2015 30/07/2015 Total Lançamento SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOM C CORRENTE* ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* Dcto. Crédito (R$) 1228 4135 206651 -2.679.926,55 3.274.427,56 594.501,01 596.612,76 13.339,72 609.952,48 202439 -3.001,43 606.951,05 4135 -9.385,56 597.565,49 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 -12.405,43 -11.725,74 -16.581,17 -4.640,04 -1.871,35 -2.549,85 -174.154,26 -1.962,63 -2.918.204,01 585.160,06 573.434,32 556.853,15 552.213,11 550.341,76 547.791,91 373.637,65 371.675,02 371.675,02 Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 09h03 e estão sujeitos a alterações. Não há lançamentos para este tipo de extrato. Saldo (R$) 2.111,75 15.451,47 Últimos Lançamentos Débito (R$) Extrato Mensal / Por Período INSTITUTO SÓCRATES GUANAES | CNPJ: 003.969.808/0006-84 Nome do usuário: CLAUDIA SOARES LOPES Data da operação: 05/08/2015 - 09h33 Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 00445 | 0003891-1 7.503.828,05 7.503.828,05 Extrato de: Ag: 445 | CP: 0003891-1 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015 Data 30/06/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 20/07/2015 21/07/2015 22/07/2015 23/07/2015 24/07/2015 27/07/2015 28/07/2015 29/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 Total Lançamento SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE* RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* Dcto. Crédito (R$) 3891 3891 306702 -314.147,28 -1.364,03 22.769,17 309531 3891 44507 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 1806794 2606628 2806675 8.681.375,62 -352.507,54 8.328.868,08 14.316.392,93 13.352.318,70 12.335.870,44 11.411.839,02 10.595.623,53 10.198.350,31 9.976.450,74 9.700.820,02 9.621.017,43 345,32 9.621.362,75 -77,69 9.621.285,06 -4.653.482,32 -9.977,05 -43.272,04 4.967.802,74 4.957.825,69 4.914.553,65 11.606.988,11 11.563.402,48 6.692.434,46 -43.585,63 14.835,41 3891 11.578.237,89 -3.337,96 11.574.899,93 -225.668,24 11.349.231,69 17.865,16 2897480 8.979.240,82 8.665.093,54 8.663.729,51 -5.123,06 -964.074,23 -1.016.448,26 -924.031,42 -816.215,49 -397.273,22 -221.899,57 -275.630,72 -79.802,59 2665795 Saldo (R$) 8.686.498,68 5.987.524,85 1886397 3891 3891 3891 445 3891 Débito (R$) 11.367.096,85 -4.019,66 11.363.077,19 12.735.774,37 -28.310,43 -164.663,43 -208.185,31 -3.013.895,10 -13.766.992,27 11.334.766,76 11.170.103,33 10.961.918,02 7.948.022,92 7.948.022,92 Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 3891 3891 3891 3891 Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 09h33 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data 03/08/2015 04/08/2015 Total Lançamento BAIXA AUTOM C CORRENTE* BAIXA AUTOM C CORRENTE* Dcto. 3891 3891 0,00 -185.821,97 -258.373,90 -444.195,87 -185.821,97 -444.195,87 -444.195,87 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES CONCILIAÇÃO BANCÁRIA julho/2015 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445 CONTA CORRENTE N° : 1228-9 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/07/2015 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 132.564,67 371.675,02 504.239,69 A3 - TOTAL B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N° VALOR (R$) C1 - TOTAL D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 0,00 504.239,69 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES CONCILIAÇÃO BANCÁRIA julho/2015 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445 CONTA CORRENTE N° : 3891-1 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/07/2015 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2015 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1,00 7.948.022,92 7.948.023,92 A3 - TOTAL B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N° VALOR (R$) C1 - TOTAL D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 0,00 7.948.023,92 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL JULHO / 2015 Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Custeio) Repasse Contrato de Gestão (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários (610201;620199;620101;610204) Benefícios (610202;620102) Encargos e Contribuições (610203;620103) Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010) Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009) Outras Despesas de Pessoal (620104) Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) (6103;6202) Serviços de Terceiros (5)(6105;6203;620306;620302;620399;610407) Serviços Públicos (6) (620302) Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210) Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00 14.146.007,22 0,00 14.146.007,22 59.769,22 0,00 0,00 0,00 59.769,22 14.205.776,44 4.150.558,06 45.348,12 969.387,69 0,00 545.954,71 18.000,00 5.729.248,58 2.214.496,29 5.898.796,75 5.433,84 23.042,17 321.074,05 14.192.091,68 353,95 0,00 13.330,81 0,00 13.684,76 14.205.776,44 0,00 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Rateio das Despesas da Sede da Contratada Natureza da Despesa Valor Total SALÁRIO BRUTO R$ Rateio Valor % 65.633,68 55% JULHO / 2015 R$ Critério 36.112,19 FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE R$ 138,00 55% R$ 75,93 FUNCIONÁRIOS TICKET REFEIÇÃO R$ 11.737,50 55% R$ 6.458,07 FUNCIONÁRIOS TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 47.230,00 55% R$ 25.986,34 FUNCIONÁRIOS ALUGUEL R$ 13.056,64 55% R$ 7.183,87 FUNCIONÁRIOS LUZ R$ 539,65 55% R$ 296,92 FUNCIONÁRIOS TELEFONE FIXO R$ 3.832,38 55% R$ 2.108,61 FUNCIONÁRIOS HOSPEDAGEM WEBSITE R$ 199,90 55% R$ 109,99 FUNCIONÁRIOS DESPESAS ESTADIA,HOSPEDAGEM E TAXI R$ 20.224,66 55% R$ 11.127,77 FUNCIONÁRIOS IMPOSTOS COM PRESTADORES (ISS E CSRF) R$ 2.109,14 55% R$ 1.160,47 FUNCIONÁRIOS PREST.SERVS CONTABILIDADE, FOLHA, ADVOGADOS R$ 11.733,02 55% R$ 6.455,60 FUNCIONÁRIOS INTERNET R$ 1.939,71 55% R$ 1.067,24 FUNCIONÁRIOS TOTAL R$ 178.374,28 R$ OBSERVAÇÃO: REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2015 PAGO EM 07/07 E COMPLEMENTADO EM 17/07/2015 98.143,00 Observação UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES JULHO / 2015 AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS No Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. No Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil Valor estimada Unitário (R$) (em anos) NÃO FORAM REALIZADOS AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS EM JULHO 2015 Total 0 (1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio. 0,00 Motivo da Aquisição Setor de Destino UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Outros Investimentos Data Aquisição 11/11/2014 11/11/2014 Código da Despesa 08.05.01 08.05.01 JULHO / 2015 Tipo de Investimento Descrição Qtde. LICENÇA DE USO MV SISTEMAS LTDA - LICENÇA DE USO ADQUIRIDA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR CORRESPONDENDO A 170 ESTAÇÕES DE TRABALHO NO VALOR TOTAL DE R$340,000,00 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS DE 42.500,00 CADA. 1 R$ 42.500,00 LICENÇA DE USO MV SISTEMAS LTDA - 02 (DUAS) LICENÇAS DE USO PARA BANCO DE DADOS ORACLE NA MODALIDADE ASFU NO VALOR TOTAL DE R$30,000,00 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS DE 3.750,00 CADA. 1 R$ 3.750,00 Total 2 R$ 46.250,00 Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento. Valor Unitário (R$) UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Código da Despesa Serviço Contratado Razão Social Contratado JULHO / 2015 CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Data Início 26/05/2014 Valor do Contrato (R$) (*) Data Término Mensal Estimado 31/05/2014 R$ 10.825,20 Valor Pago no Mês R$ 0,00 03.10.01 SEGURANÇA E VIGILÂNICA INFINITO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 14.193.115/0001-54 3 PARCELAS 03.06.03 SERVIÇOS DE TRANSPORTES MS LIMA TRANSPORTE LTDA* 18.687.714/0001-85 MENSAL 04/04/2014 04/04/2015 R$ 7.250,00 R$ 0,00 03.22.01 ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM - EQUIPE CORPORATIVA RAPHAEL TATAGIBA NUNES 095.866.507-90 MENSAL 26/06/2014 24/09/2014 R$ 4.500,00 R$ 0,00 03.22.01 ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM - EQUIPE CORPORATIVA MARIA DA GLORIA ANTUNES SALGADO 031.865.807-06 MENSAL 06/06/2014 06/09/2014 R$ 4.500,00 R$ 0,00 01.04.99 SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAL LTDA 33.168.659/0001-00 2 PARCELAS 08/05/2014 08/07/2014 R$ 82.393,77 R$ 0,00 03.21.05 DESPESAS COM TAXI EASY TAXI SERVIÇOS S.A* 16.809.351/0001-88 MENSAL 26/05/2015 26/05/2016 POR DEMANDA 01.04.99 SERVIÇO DE CONFECÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO URM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA* 13.642.011/0001-17 MENSAL 22/07/2014 22/07/2015 R$ 41.737,50 R$ 132.864,50 03.17.01 CONSULTORIA JURIDICA BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA 13.642.011/0001-77 MENSAL 20/04/2014 20/04/2015 R$ 30.000,00 R$ 0,00 03.17.01 PREST.SERVS.MÉDICOS EM NEONATOLOGIA ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS 02.687.236/0001-73 MENSAL 28/05/2015 29/05/2016 R$ 62.250,00 R$ 03.17.01 SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS ESPECIALIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 18.494.808/0001-38 1 PARCELA 16/05/2014 16/06/2014 R$ 03.02.01 SERVS.MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES ELEVATOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA 05.913.313/0001-54 MENSAL 01/08/2014 01/08/2015 R$ 10.000,00 R$ 9.040,00 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 107.995* 02.964.380/0001-00 MENSAL 30/05/2014 30/11/2014 R$ 3.968,09 R$ 7.066,26 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 107.997* 02.964.380/0001-00 MENSAL 30/05/2014 30/11/2014 R$ 2.500,74 R$ 5.001,46 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.051 / 108.054 02.964.380/0001-00 MENSAL 15/07/2014 15/07/2015 R$ 657,86 R$ 657,86 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.021 02.964.380/0001-00 MENSAL 07/07/2014 07/01/2015 R$ 4.480,00 R$ 4.009,62 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.222* 02.964.380/0001-00 MENSAL 31/10/2014 31/04/2015 R$ 2.115,37 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.370 02.964.380/0001-00 MENSAL 14/04/2015 14/09/2015 R$ 913,86 R$ 913,86 03.06.01 SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.399 02.964.380/0001-00 MENSAL 13/05/2015 12/05/2016 R$ 671,91 R$ 671,91 03.17.01 PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA 19.542.710/0001-71 MENSAL 15/06/2014 15/06/2015 R$ 365.000,00 R$ 337.860,00 03.17.01 PREST.SERVS.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PULMOCENTRO TRAT.DE DOENÇAS PULMONARES S/C LTDA ME 39.938.493/0001-40 MENSAL 01/05/2014 01/06/2014 R$ 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGASUS S/A 04.212.396/0001-91 MENSAL 17/07/2014 17/07/2015 R$ 02.07.01 SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.470.296/0001-53 POR EVENTO 05/08/2014 05/11/2014 03.17.01 SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" NAS TRÊS UNIDADES DE CTI DO HOSPITAL UTI GESTÃO HOSPITALAR LTDA. 20.838.828/0001-20 MENSAL 01/07/2014 03.17.01 SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" NAS TRÊS UNIDADES DE CTI DO HOSPITAL U DE O MELO EMPREENDIMENTO MÉDICO 02.347.115/0001-82 MENSAL 03.17.01 PREST.SERVS.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA GOLDWASSER DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA 20.619.775/0001-57 MENSAL Página 1 de 3 R$ 5.588,40 131.678,20 R$ 0,00 R$ 2.437,18 11.700,00 R$ 0,00 2.697,21 R$ POR DEMANDA 58.421,62 2.697,21 R$ 62.236,00 09/08/2014 R$ 678.600,00 R$ 636.866,10 01/07/2014 09/08/2014 R$ 678.600,00 02/07/2014 02/07/2015 R$ 18.000,00 R$ R$ 0,00 18.000,00 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Código da Despesa Serviço Contratado Razão Social Contratado JULHO / 2015 CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Data Início Data Término Valor do Contrato (R$) (*) Mensal Estimado Valor Pago no Mês 03.17.01 PREST.SERVS.MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE NEUROCIRURGIA NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20.519.446/0001-34 MENSAL 24/07/2014 24/07/2015 R$ 240.000,00 R$ 225.240,00 03.06.01 LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 07.626.232/0001-84 MENSAL 23/07/2014 24/07/2015 R$ 1.542,00 R$ 1.542,00 03.01.01 PREST.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA CORRETIVA. 07.588.598/0001-20 MENSAL 01/09/2014 01/09/2015 R$ 448.520,00 R$ 402.299,81 03.10.01 PREST.DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA, DE CARÁTER EMERGENCIAL, PARA OS POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA HEMME 138 SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA-ME* E SEGURANÇA PATRIMONIAL 05.609.562/0001-50 MENSAL 01/09/2014 01/10/2014 R$ 226.995,00 03.17.01 PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL CIRURGIA GERAL GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA 20.932.333/0001-66 MENSAL 01/09/2014 01/09/2015 R$ 59.902,00 R$ 56.218,03 03.17.01 PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE NITERÓI 20.766.633/0001-12 MENSAL 01/10/2014 01/10/2015 R$ 425.000,00 R$ 398.862,50 03.17.01 PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA NEOCIPE LTDA 20.822.659/0001-30 MENSAL 01/10/2014 01/10/2015 R$ 40.000,00 R$ 37.540,00 03.09.02 PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM CAEL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 73.433.559/0001-89 MENSAL 21/09/2014 12/12/2014 R$ 503.359,53 R$ 0,00 03.13.01 PREST.SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET EMBRATEL 33.530.486/0001-29 MENSAL 29/04/2014 29/04/2016 R$ 2.083,80 R$ 2.104,90 03.17.01 PREST.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL PRICEWATERHOUSECOOPERS OUTSOURCING LTDA*** 03.784.250/0002-39 MENSAL 10/07/2013 10/07/2018 R$ 41.382,90 R$ 62.025,78 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGASUS S/A 04.212.396/0001-91 MENSAL 29/10/2014 29/10/2015 R$ 3.794,00 R$ 3.794,00 03.17.01 IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR MV SISTEMAS LTDA 91.879.544/0001-20 MENSAL 11/11/2014 11/11/2015 R$ 405.000,00 R$ 47.511,56 02.07.01 COMPRA E VENDA CONTÍNUA ("FORNECIMENTO") DE SOLUÇÕES PARENTERAIS GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 POR EVENTO 01/09/2014 01/12/2014 03.09.02 PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 13.708.457/0001-05 MENSAL 12/03/2015 12/06/2015 R$ 03.24.01 PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SANOLI 33.457.862/0011-79 MENSAL 31/12/2014 31/12/2015 03.17.01 FISIOTERAPIA E DESOSPITALIZAÇÃO (ABORDAGEM FUNCIONAL) HABILITA 21.348.027/0001-40 MENSAL 01/01/2015 03.17.01 PREST.SERVS. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR BAZIN 20.444.218/0001-42 MENSAL 03.23.01 PREST.SERVS ENDOMARKETING N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 19.316.094/0002-11 MENSAL 03.06.02 OUTSOURCING DE IMPRESSORAS ULTRAPEL 27.859.008/0001-64 03.05.01 PREST.SERVS.GASOMETRIA E PARAMETROS LABORATORIAIS DE URGÊNCIA WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI 03.17.01 PREST.DE SERVS.DE ESTERILIZAÇÃO 03.01.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 03.23.01 PREST.SERVS.CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO R$ 0,00 POR DEMANDA R$ 38.993,52 479.918,05 R$ 398.425,60 R$ 621.360,88 01/01/2016 R$ 21.550,00 R$ 21.550,00 05/01/2015 05/01/2016 R$ 22.500,00 R$ 21.116,25 01/01/2015 01/01/2016 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00 MENSAL 10/11/2014 10/11/2015 R$ 5.700,00 R$ 10.866,96 05.731.550/0001-02 MENSAL 14/04/2014 14/07/2014 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 MENSAL 08/01/2015 08/01/2016 R$ INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME 09.482.455/0001-65 MENSAL 23/02/2015 23/02/2016 R$ IDENTIDADE VISUAL COM.E SERVS LTDA-ME 04.859.194/0001-36 EMPREITADA 09/02/2015 03/03/2015 R$ Página 2 de 3 POR DEMANDA POR DEMANDA R$ 164.000,00 890,00 R$ 9.136,77 37.325,88 R$ 145.714,00 890,00 R$ 0,00 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Código da Despesa Serviço Contratado Razão Social Contratado JULHO / 2015 CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Data Início Data Término Valor do Contrato (R$) (*) Mensal Estimado Valor Pago no Mês 03.17.01 SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS ESPECIALIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 18.494.808/0001-38 MENSAL 22/01/2015 22/01/2016 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 03.17.01 PREST.SERVS.ENDOSCOPIA DIGESTIVA SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP 39.241.625/0002-61 MENSAL 09/03/2015 09/03/2016 R$ 21.000,00 R$ 19.708,50 03.23.01 PREST.SERVS ASSESSORIA DE IMPRENSA JR CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EVENTOS LTDA 22.180.495/0001-10 MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGASUS S/A 04.212.396/0001-91 MENSAL 20/02/2015 19/02/2016 R$ 2.674,10 R$ 0,00 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGASUS S/A 04.212.396/0001-91 MENSAL 23/10/2014 22/10/2015 R$ 2.845,50 R$ 0,00 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGASUS S/A 04.212.396/0001-91 MENSAL 17/07/2014 17/07/2015 R$ 899,07 R$ 0,00 01.04.99 PREST.SERVS.SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO RH MED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 01.430.943/0001-17 MENSAL 02/12/2014 02/12/2015 POR DEMANDA 03.17.01 PREST.SERVS.MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME 12.364.504/0001-70 MENSAL 01/04/2015 03.17.01 PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA POR DEMANDA - INSTALAÇÃO BIONEXO DO BRASIL S/A 04.069.709/0001-02 10 PARCELAS 03.17.01 PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA POR DEMANDA - LICENÇA DE USO BIONEXO DO BRASIL S/A 04.069.709/0001-02 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCALIZA 03.16.01 PREST.SERVS LAVANDERIA 03.02.01 R$ 20.720,56 01/04/2016 R$ 10.000,00 R$ 9.385,00 02/02/2015 02/02/2016 R$ 28.618,27 R$ 2.286,58 MENSAL 02/02/2015 02/02/2016 R$ 2.506,06 R$ 2.351,94 16.670.085/0476-23 MENSAL 05/06/2015 05/08/2015 R$ 2.929,00 R$ 2.929,00 BRASILSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 40.197.840/0001-00 MENSAL 24/04/2015 24/04/2016 POR DEMANDA PREST.SERVS.ENGENHARIA CLINICA GLOBAL SERVICE HOSPITALAR SPE LTDA* 22.253.921/0001-07 MENSAL 14/04/2015 14/04/2016 R$ 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS CLÌNICA DE HEMOTERAPIA LTDA 30.142.590/0001-58 MENSAL 27/04/2015 27/0/2016 03.17.01 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 97.431.829/0001-80 MENSAL 02/03/2015 R$ 150.922,67 333.409,69 R$ 312.015,68 POR DEMANDA R$ 02/03/2016 POR DEMANDA R$ R$ 5.796.195,45 335.945,46 202.816,70 R$ 5.011.795,74 (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês. * GLOBAL SERVICE - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2 REFERENTE A 14/04 A 30/04/2015, NOTAS FISCAIS 3 REFERENTE A 01/05 A 31/05/2015, NOTAS FISCAIS 5 REFERENTE A 14/04 A 30/04/2015 E NOTAS FISCAIS 6 REFERENTE A 01/05 A 31/05/2015 * * * * * * * NEPHRON CARE - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 75 REFERENTE A MARÇO 2015 E 82 REFERENTE A ABRIL 2015 CLINICA HEMOTERAPIA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 428 REFERENTE A 27/04/2015 a 26/05/2015 E 447 REFERENTE A 27/05/015 a 26/06/2015 EASY TAXI - PAGAMENTO DAS FATURAS 201506616 REFERENTE AO PERÍODO 18/05 A 31/05/2015, 201507289 REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 15/06/2015 E 20157817 REFERENTE AO PERÍODO 16/06 A 30/06/2015 URM ASSESSORIA EMPRESARIAL - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1173 REFERENTE A MAIO 2015 E 1186 REFERENTE A JUNHO 2015 JOHN RICHARD CONTRATO 107995 - PAGAMENTO DAS FATURAS 18063 REFERENTE AO PERÍODO 30/05 A 29/06/2015 E 18139 REFERENTE AO PERÍODO 30/06 A 29/07/2015 JOHN RICHARD CONTRATO 107997 - PAGAMENTO DAS FATURAS 18064 REFERENTE AO PERÍODO 30/05 A 29/06/2015 E 18140 REFERENTE AO PERÍODO 30/06 A 29/07/2015 JOHN RICHARD CONTRATO 108222 - PAGAMENTO DAS FATURAS 18062 REFERENTE AO PERÍODO 31/05 A 30/06/2015 E 18138 REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 30/07/2016 Página 3 de 3 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES RH CONTRATADO POR CLT CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Assistente Auxiliar Enfermeiro (a) Fisioterapeuta Medico Medico Técnico Carga Forma de Cod. Bras. Horária Qtde. contratação Ocupação Semanal (2) (3) Função Assistente Administrativo Auxiliar Administrativo Enfermeiro(a) Fisioterapeuta Médico Obstetra Médico Pediatra Técnico em Enfermagem TOTAL: filial 4 1 1 2 1 1 1 2 9 411010 411005 223505 223605 225250 411010 322205 CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT 44 44 30 30 24 18 30 Salário Base (R$) (4) 07/2015 Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) 1.500,00 1.200,00 2.432,72 2.432,72 8.500,00 8.000,00 1.282,94 561,30 449,04 910,32 910,32 3.180,70 2.993,60 480,08 - 2.061,30 1.649,04 3.343,04 3.343,04 11.680,70 10.993,60 1.763,02 - 2.061,30 1.649,04 6.686,09 3.343,04 11.680,70 10.993,60 3.526,03 - 25.348,38 9.485,36 34.833,74 39.939,80 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES RH CONTRATADO POR CLT CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Analista Analista Analista Analista de TI Assessor Assessor Assessor Assessor Assessor Assistente Assistente Social Auxiliar Auxiliar Auxiliar Auxiliar Auxiliar Bibliotecario Gerente Comprador Supervisão Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Função Analista Administrativo Analista de Contratos Analista de Recursos Humanos Analista de TI Assessor Administrativo Assessor de Diretoria Administrativa Assessor de Recursos Humanos Assessor Financeiro Assessor Técnico Assistente Administrativo Assistente Social Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo de Suprimentos Auxiliar de Rouparia Auxiliar de Serviços de Patrimonio Auxiliar operacional Bibliotecário Arquivista Chefe de Gabinete Comprador Controller Coordenador de Atendimento Coordenador de Compras Coordenador de Enfermagem Coordenador de Ensino e Pesquisa Coordenador de Faturamento Coordenador de Manutenção Predial Coordenador de Nutrição Coordenador de Qualidade Coordenador de Recursos Humanos Coordenador de SADT Carga Forma de Cod. Bras. Horária Qtde. contratação Ocupação Semanal (2) (3) 3 1 2 2 1 1 1 1 1 15 19 86 32 10 2 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 252105 CLT 252105 CLT 252405 CLT 212405 CLT 252305 CLT 252305 CLT 252105 CLT 252305 CLT 252305 CLT 411010 CLT 251605 CLT 411005 CLT 411005 CLT 410105 CLT 411005 CLT 511210 CLT 261305 CLT 410105 CLT 354205 CLT 252210 CLT 410105 CLT 142405 CLT 131210 CLT 239405 CLT 410105 CLT 950110 CLT 131210 CLT 391205 CLT 142205 CLT 131210 CLT Página 1 de 4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 30 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Salário Base (R$) (4) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.500,00 7.500,00 6.000,00 13.000,00 7.500,00 1.500,00 2.432,72 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 2.500,00 6.000,00 2.500,00 15.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.698,00 5.000,00 6.500,00 7.500,00 5.000,00 07/2015 Encargos (4) (R$) 935,50 935,50 935,50 935,50 1.309,70 2.806,50 2.245,20 4.864,60 2.806,50 561,30 910,32 449,04 449,04 374,20 449,04 449,04 935,50 2.245,20 935,50 5.613,00 1.871,00 2.245,20 1.871,00 1.871,00 1.871,00 2.506,39 1.871,00 2.432,30 2.806,50 1.871,00 Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) 3.435,50 3.435,50 3.435,50 3.435,50 4.809,70 10.306,50 8.245,20 17.864,60 10.306,50 2.061,30 3.343,04 1.649,04 1.649,04 1.374,20 1.649,04 1.649,04 3.435,50 8.245,20 3.435,50 20.613,00 6.871,00 8.245,20 6.871,00 6.871,00 6.871,00 9.204,39 6.871,00 8.932,30 10.306,50 6.871,00 10.306,50 3.435,50 6.871,00 6.871,00 4.809,70 10.306,50 8.245,20 17.864,60 10.306,50 30.919,50 63.517,83 141.817,44 52.769,28 13.742,00 3.298,08 1.649,04 3.435,50 8.245,20 6.871,00 20.613,00 6.871,00 8.245,20 61.839,00 6.871,00 6.871,00 9.204,39 6.871,00 8.932,30 10.306,50 6.871,00 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES RH CONTRATADO POR CLT CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Diretoria Diretoria Encarregado Encarregado Enfermeiro (a) Enfermeiro (a) Engenheiro Farmaceutico Farmaceutico Fisioterapeuta Fisioterapeuta Fonoaudiologo Fonoaudiologo Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Maqueiro Medico Função Coordenador de Tecnologia da Informação Coordenador Farmacêutico Coordenador Financeiro Coordenador Geral de Enfermagem Coordenador Médico Coordenador Médico Coordenador Médico Coordenador Multiproffisional Coordenador NIR Coordenador Psicossocial Diretor Geral Diretor Tecnico Encarregado de Serviços Gerais Encarregado Rouparia Enfermeiro do Trabalho Enfermeiro(a) Engenheiro do Trabalho Farmacêutico Farmaceutico (ADM) Fisioterapeuta Fisioterapeuta (RT) Fonoaudiológo Fonoaudiologo (RT) Gerente Administrativo Gerente de Contratos Gerente de Planejamento e Projetos Gerente Médico Gerente Operacional Maqueiro Medica de Revisão de Prontuarios Carga Forma de Cod. Bras. Horária Qtde. contratação Ocupação Semanal (2) (3) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 1 8 2 54 4 5 1 1 1 1 1 1 20 1 142510 CLT 223405 CLT 252210 CLT 131210 CLT 225125 CLT 225125 CLT 225125 CLT 410105 CLT 410105 CLT 203525 CLT 123110 CLT 131205 CLT 410105 CLT 410105 CLT 223530 CLT 223505 CLT 214915 CLT 223405 CLT 223405 CLT 223605 CLT 223605 CLT 223810 CLT 223810 CLT 142105 CLT 141305 CLT 142605 CLT 131210 CLT 141420 CLT 515110 CLT 225125 CLT Página 2 de 4 44 44 44 44 20 30 44 44 44 44 30 30 44 44 30 30 30 30 44 30 30 30 30 44 44 44 44 44 44 24 Salário Base (R$) (4) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 9.000,00 10.000,00 15.000,00 18.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 22.000,00 2.000,00 2.000,00 2.432,72 2.432,72 4.442,73 2.432,72 3.373,00 2.432,72 3.000,00 2.432,72 3.000,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00 18.000,00 11.000,00 1.000,00 7.200,00 07/2015 Encargos (4) (R$) 2.806,50 2.806,50 2.806,50 3.367,80 3.742,00 5.613,00 6.735,60 2.245,20 1.871,00 1.871,00 9.355,00 8.232,40 748,40 748,40 910,32 910,32 1.662,47 910,32 1.262,18 910,32 1.122,60 910,32 1.122,60 3.367,80 4.116,20 4.116,20 6.735,60 4.116,20 374,20 2.694,24 Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) 10.306,50 10.306,50 10.306,50 12.367,80 13.742,00 20.613,00 24.735,60 8.245,20 6.871,00 6.871,00 34.355,00 30.232,40 2.748,40 2.748,40 3.343,04 3.343,04 6.105,20 3.343,04 4.635,18 3.343,04 4.122,60 3.343,04 4.122,60 12.367,80 15.116,20 15.116,20 24.735,60 15.116,20 1.374,20 9.894,24 10.306,50 10.306,50 10.306,50 12.367,80 27.484,00 20.613,00 24.735,60 8.245,20 6.871,00 6.871,00 34.355,00 30.232,40 2.748,40 2.748,40 3.343,04 591.718,76 6.105,20 26.744,35 9.270,35 180.524,37 16.490,40 16.715,22 4.122,60 12.367,80 15.116,20 15.116,20 24.735,60 15.116,20 27.484,00 9.894,24 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES RH CONTRATADO POR CLT CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Medico Grupo Nutricionista Ouvidor Psicologo Psicologo Secretária Supervisão Supervisão Supervisão Função Médico Cardiologista Médico Chefe de Equipe Médico Cirurgião Geral Médico Cirurgião Geral Médico Clínico Médico Clínico Médico do Trabalho Médico Obstetra Médico Obstetra Médico Obstetra Médico Obstetra Médico Obstetra Médico Obstetra Médico Obstetra Médico Pediatra Médico Pediatra Médico Pediatra Médico Pediatra Médico Pediatra Médico Pediatra Médico Radiologista Medico Ultrassonografista Nutricionista Ouvidor Psicologo Psicologo RT Secretaria Executiva Supervisor Administrativo Supervisor de CCIH Supervisor de Contratos Carga Forma de Cod. Bras. Horária Qtde. contratação Ocupação Semanal (2) (3) 1 7 16 6 20 8 1 2 4 4 17 5 1 1 30 2 4 1 1 2 1 1 20 1 14 1 3 1 1 1 225120 CLT 225125 CLT 225225 CLT 225225 CLT 6105 CLT 6105 CLT 411010 CLT 225250 CLT 225250 CLT 225250 CLT 225250 CLT 225250 CLT 225250 CLT 225250 CLT 411010 CLT 411010 CLT 411010 CLT 411010 CLT 411010 CLT 411010 CLT 225320 CLT 225125 CLT 223710 CLT 142340 CLT 251520 CLT 251520 CLT 252305 CLT 410105 CLT 252105 CLT 410105 CLT Página 3 de 4 20 24 24 24 24 24 24 12 12 20 24 24 36 36 18 20 24 30 36 38 20 20 30 44 30 30 44 44 44 44 Salário Base (R$) (4) 7.200,00 10.000,00 8.500,00 10.000,00 8.500,00 10.000,00 9.600,00 4.250,00 5.000,00 7.200,00 8.500,00 10.000,00 12.750,00 14.250,00 8.000,00 8.500,00 10.000,00 13.333,40 16.000,00 16.500,00 7.200,00 7.200,00 2.432,72 3.300,00 2.432,72 3.000,00 2.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 07/2015 Encargos (4) (R$) 2.694,24 3.742,00 3.180,70 3.742,00 3.180,70 3.742,00 3.592,32 1.590,35 1.871,00 2.694,24 3.180,70 3.742,00 4.771,05 5.332,35 2.993,60 3.180,70 3.742,00 4.989,36 5.987,20 6.174,30 2.694,24 2.694,24 910,32 1.234,86 910,32 1.122,60 935,50 1.309,70 1.309,70 1.309,70 Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) 9.894,24 13.742,00 11.680,70 13.742,00 11.680,70 13.742,00 13.192,32 5.840,35 6.871,00 9.894,24 11.680,70 13.742,00 17.521,05 19.582,35 10.993,60 11.680,70 13.742,00 18.322,76 21.987,20 22.674,30 9.894,24 9.894,24 3.343,04 4.534,86 3.343,04 4.122,60 3.435,50 4.809,70 4.809,70 4.809,70 9.894,24 96.194,00 186.891,20 82.452,00 233.614,00 109.936,00 13.192,32 11.680,70 27.484,00 39.576,96 198.571,90 68.710,00 17.521,05 19.582,35 329.808,00 23.361,40 54.968,00 18.322,76 21.987,20 45.348,60 9.894,24 9.894,24 66.860,88 4.534,86 46.802,61 4.122,60 10.306,50 4.809,70 4.809,70 4.809,70 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES RH CONTRATADO POR CLT CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Telefonista Assistente Social Função Supervisor de Enfermagem Supervisor de Patrimonio Supervisor de RH Supervisor de TI Supervisor do NVH Supervisor Financeiro Técnico de Laboratório Técnico de Segurança do Trabalho Técnico em Aparelho Gessado Técnico em Enfermagem Técnico em Radiologia Técnico em Saúde Bucal Técnico em Tecnologia da Informação Telefonista Terapeuta Ocupacional Carga Forma de Cod. Bras. Horária Qtde. contratação Ocupação Semanal (2) (3) 8 1 2 1 1 1 17 4 12 430 28 1 3 2 6 223505 410220 410105 410105 225170 410225 324205 351605 322605 322205 324115 322405 317210 422205 223905 CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT TOTAL: 1189 filial 5 Página 4 de 4 44 44 44 44 44 44 30 44 30 30 24 30 44 30 30 Salário Base (R$) (4) 07/2015 Encargos (4) (R$) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.282,94 1.772,27 1.282,94 1.282,94 1.576,00 1.282,94 1.500,00 1.090,97 2.432,72 1.309,70 1.309,70 1.309,70 1.309,70 1.309,70 1.309,70 480,08 663,18 480,08 480,08 589,74 480,08 561,30 408,24 910,32 - 4.809,70 4.809,70 4.809,70 4.809,70 4.809,70 4.809,70 1.763,02 2.435,45 1.763,02 1.763,02 2.165,74 1.763,02 2.061,30 1.499,21 3.343,04 - 38.477,60 4.809,70 9.619,40 4.809,70 4.809,70 4.809,70 29.971,27 9.741,81 21.156,19 758.096,94 60.640,70 1.763,02 6.183,90 2.998,42 20.058,26 - 646.762,61 242.018,57 888.781,18 4.495.720,63 RESPONSÁVEL: Instituto Sócrates Guanaes UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Azevedo Lima CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade" RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Empresa Especialidade BAZIN VIEIRA ASSESSORIA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES ASSESSORIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2 PJ 2 MÉDICOS INFECTOLOGISTAS NO REGIME DE CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS COM VISITA DIÁRIA E ASSISTÊNCIA REMOTA POR TELEFONE 24H POR DIA R$ 22.500,00 CIRURGIA GERAL GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA CIRURGIA GERAL ROTINA 5 PJ 5 CIRURGIÕES GERAIS, DISPONÍVEIS 7 DIAS DA SEMANA R$ 59.902,00 ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS S/C LTDA PEDIATRIA ALOJAMENTO CONJUNTO 5 PJ 5 MÉDICOS PEDIATRAS, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 24H POR PROFISSIONAL TOTALIZANDO 120H SEMANAIS/ 1 COORDENADOR MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 18H SEMANAIS R$ 62.250,00 GOLDWASSER DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA ME TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 1 PJ 8 HORAS SEMANAIS PRESENCIAIS R$ 18.000,00 GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE NITERÓI - G.A.N. ANESTESIOLOGIA 30 PJ 4 PLANTONISTAS EM REGIME DE PLANTÃO 12H DIURNO E 3 PLANTONISTAS 12H NOTURNO, DE SEGUNDA A SEXTA; 3 PLANTONISTAS EM REGIME DE 24H AOS FINAIS DE SEMANA; 2 COORDENADORES RESPONSÁVEIS PELA ASSISTÊNCIA DO SERVIÇO R$ 425.000,00 JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME OFTALMOLOGIA NEONATAL 1 PJ 1 MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REALIZAÇÃO DE RASTREAMENTO DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE EM RECÉM NASCIDOS INTERNADOS; AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO DE RECÉM NATOS EXPOSTOS A TORCH E TRATAMENTO CIRÚRGICO COM LASER DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE R$ 10.000,00 LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA ORTOPEDIA 33 PJ 2 PLANTONISTAS PRESENCIAIS 24H POR DIA DURANTE OS 7 DIAS DA SEMANA RESPONSÁVEIS POR DAR COBERTURA A EMERGÊNCIA; INTERCORRÊNCIAS E PARECERES DAS DEMAIS ESPECIALIDADES; VISITA DIÁRIA DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA; REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 5 DIAS DA SEMANA; FOLLOW UP AMBULATORIAL R$ 360.000,00 NEOCIPE LTDA CIRURGIA PEDIÁTRICA 5 PJ 5 CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS 7 DIAS DA SEMANA EM ROTINA PRESENCIAL DIÁRIA E REGIME DE SOBREAVISO, 24H POR DIA R$ 40.000,00 NEUROCIRURGIA 19 PJ 2 PLANTONISTAS DE DOMINGO A SÁBADO 24H; 4 ROTINAS VISITADORES; 1 COORDENADOR MÉDICO R$ 240.000,00 SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NOSSA SENHORA AUXILIADORA S/S - EPP ENDOSCOPIA 2 PJ 2 MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO 12H EM 3 TURNOS R$ 21.000,00 UTI GESTÃO HOSPITALAR LTDA LINHA DE CUIDADO 45 PJ UTI ADULTO - 1 MÉDICO COORDENADOR (108H MENSAIS); 6 MÉDICOS ROTINA (648H MENSAIS); 21 MÉDICOS PLANTONISTAS (2268H MENSAIS). UNIDADE PÓS OPERATÓRIA - 7 MÉDICOS PLANTONISTAS (756H MENSAIS); 6 MÉDICOS ROTINA (648H MENSAIS). UNIDADES DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA - 1 COORDENADOR; 2 MÉDICOS ROTINA (216H MENSAIS). R$ 678.600,00 NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Cod. Bras. Ocupação 07-2015 Valor pago no mês Total R$ 1.937.252,00 RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 0012521 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CLEOPATRA DE OLIVEIRA GRINGAUZ DENISE COSTA DO CARMO BARROS FLAVIA GURGEL VITOR CESAR FURLEY DOS SANTOS Nº do Conselho Profissional(1) CPF 98543156734 7357202747 8426815740 61920908749 CRM 52-55706-6 CRM 52-72471-8 CRM 52-74827-7 CRM 52-33681-5 Nº do Recibo do RPA 40423 40908 40698 40903 Categoria Profissional (2) Medico Medico Medico Medico 07-2015 Cargo CBO Medico Neurocirurgião Médico Radiologista Médico Cardiologista Médico Obstetra 225260 225320 225120 225250 Total QTDE. 1 1 1 1 Forma de contratação RPA RPA RPA RPA 4 Carga Horária Mensal (3) Data de Pagamento Valor Líquido 48 100 100 48 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 R$ R$ R$ R$ 4.156,21 6.193,64 5.717,43 4.113,55 20.180,83 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês. 1/1 RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 0012521 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CLEOPATRA DE OLIVEIRA GRINGAUZ DENISE COSTA DO CARMO BARROS CPF Nº do Conselho Profissional(1) Emissão Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional (2) Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação 30/06/2015 98543156734 CRM 52-55706-6 40423 Medico Medico Neurocirurgião 225260 RPA CRM 52-72471-8 40908 Medico Médico Radiologista 225320 VITOR CESAR FURLEY DOS SANTOS 8426815740 61920908749 30/06/2015 Encargos (R$) (4) RPA 20h/semanais - 4h/dia de 2ª á 6ª feira, sem subordinação de horário por ser RPA 100 7.200,00 1.006,36 20h/semanais - 4h/dia de 2ª á 6ª feira, sem subordinação de horário por ser RPA 100 7.200,00 1.482,57 48 5.000,00 886,45 24.400,00 R$ 4.219,17 40698 Medico Médico Cardiologista 225120 RPA CRM 52-33681-5 40903 Medico Médico Obstetra 225250 RPA 4 Valor (R$) (4) 843,79 CRM 52-74827-7 Total 2 plantões de 24h-(4ªfeiras) dias 03 e 10/06/2015 Carga Horária Mensal (3) 5.000,00 30/06/2015 FLAVIA GURGEL Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) 48 30/06/2015 7357202747 07-2015 2 plantões de 24h-(sábados) dias 20 e 27/06/2015 R$ TOTAL R$ 5.843,79 R$ 8.206,36 R$ 8.682,57 R$ 5.886,45 R$ 28.619,17 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. 1/1 ==================================================================================================================================== ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES RESUMO GERAL Página: 0001 - V.11.82.37.0 Marques de São Vicente 03 Sala 304 Ri ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL Emissão: 05/08/2015 10:25:19 03.969.808/0004-12 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 1 Seção: 04 ==================================================================================================================================== TOTAL GERAL Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO BASE 7 145,00 13.225,85 0003 INSS 8 0,00 1.086,70 0017 SALARIO MATERNIDADE 6 125,00 15.832,72 0004 IRRF 4 0,00 3.115,60 0025 FERIAS PROPORCIONAIS 1 0,00 432,16 0006 VALE TRANSPORTE 3 0,00 157,98 0048 13º SALARIO RESCISAO 1 0,00 360,14 0008 FALTAS 1 22,00 1.056,40 0063 1/3 FERIAS RESCISAO 1 0,00 144,05 0011 INSS 13º SALARIO 1 0,00 28,81 0215 ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA 1 15,00 1.295,16 0021 ARREDONDAMENTO 1 0,00 10,00 9024 INSALUBRIDADE - 20% SALARIO 5 0,00 588,38 0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO 1 30,00 1.440,54 9065 DIFERENCA DE INSALUBRIDADE 1 0,00 530,58 9033 DESCONTO REFEIÇÃO 6 0,00 6,00 9068 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR 1 0,00 0,68 0029 INSS OUTRO EMPREGO 3 0,00 1.178,50 B 0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO 1 8,00 46,28 B 0199 FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO 1 8,00 28,81 B 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 0,00 1.086,70 B 0205 INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL 1 0,00 28,81 B 0290 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI 1 6,00 432,16 B -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proventos 32.409,72 Descontos 6.902,03 Líquido 25.507,69 FGTS Dep. 2.433,26 INSS Empresa 6.155,29 Base Sal. Fam. 30.942,11 FGTS 13º Dep. 28,81 INSS Terceiros 1.785,03 Base IRRF 30.416,29 FGTS Dep. (SEFIP) 2.433,26 INSS Segurado 1.115,51 Base IRRF 13º 360,14 FGTS 13º Dep. (SEFIP) 28,81 Estorno INSS 1.056,40 Base IRRF Férias 0,00 FGTS Rescisão (SEFIP) 46,28 Base INSS 30.416,29 Base IRRF PLR 0,00 FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 28,81 Base INSS 13º 360,14 INSS SAT Ajustado 806,34 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 8.117,18 INSS SAT AJUST AGENTES NOCI 1.846,58 FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 13º 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 8.746,66 Base FGTS 30.416,29 Base INSS 15 Anos 0,00 Base PIS 31.352,64 Base FGTS 13º 360,14 Base INSS 13º 15 Anos 0,00 PIS 313,53 Base FGTS Afast. 0,00 Base INSS 20 Anos 0,00 Base FGTS 32.409,72 Base FGTS (SEFIP) 30.416,29 Base INSS 13º 20 Anos 0,00 Base FGTS 13º (SEFIP) 360,14 Base INSS 25 Anos 0,00 Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) 0,00 Base INSS 13º 25 Anos 0,00 Base FGTS 13º Menor Apr.(SE 0,00 Base INSS Ñ Exp. Risco 30.416,29 Base FGTS Ativos 29.837,69 Base INSS 13º Ñ Exp. Risco 360,14 Base FGTS 13º Ativos 0,00 Base INSS Auton. 0,00 Base FGTS Demitidos 578,60 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base FGTS 13º Demitidos 360,14 Base FGTS Resc.(SEFIP) 578,60 Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) 360,14 INSS Total (Emp+SAT+Terc) 8.555,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ativos 2 Demitidos 1 Lic. Maternidade 6 Serv. Militar 0 Af. Previdência 1 Aviso Prévio 0 Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencto 0 Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0 Funcs 10 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0 Apos. Invalidez 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES RESUMO GERAL Página: 0001 - V.11.82.37.0 Teixeira de Freitas 30 Niterói RJ ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL Emissão: 05/08/2015 10:20:06 03.969.808/0006-84 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 1 Seção: 05 ==================================================================================================================================== TOTAL GERAL Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO BASE 1144 33.395,00 3.067.213,41 0003 INSS 1111 0,00 227.665,60 0017 SALARIO MATERNIDADE 5 155,00 17.629,00 0004 IRRF 476 0,00 273.244,94 0020 ARREDONDAMENTO 4 0,00 446,65 0006 VALE TRANSPORTE 542 0,00 43.917,57 0024 FERIAS VENCIDAS 4 0,00 10.942,75 0007 ESTORNO DE PAGAMENTO 1 0,00 167,57 0025 FERIAS PROPORCIONAIS 13 0,00 16.756,17 0008 FALTAS 60 136,00 13.031,55 0039 ABONO DE FERIAS 1 10,00 1.242,09 0011 INSS 13º SALARIO 14 0,00 1.654,88 0041 FERIAS NO MES 65 1.773,00 188.703,82 0012 CONTRIBUICAO SINDICAL 24 0,00 2.383,92 0042 FERIAS NO PROXIMO MES 10 91,00 17.388,68 0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 2 45,00 1.741,97 0045 DIF. FERIAS 4 0,00 1.681,04 0030 IRRF FERIAS 30 0,00 29.033,11 0048 13º SALARIO RESCISAO 14 0,00 18.340,85 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO 65 0,00 228.541,38 0056 1/3 ABONO DE FERIAS 1 10,00 414,03 0049 IRRF 13º SALARIO 2 0,00 1.158,20 0062 AVISO PREVIO INDENIZADO 4 123,00 22.190,32 0098 INSS FERIAS 64 0,00 18.104,17 0063 1/3 FERIAS RESCISAO 14 0,00 9.262,05 0150 LIQUIDO DE RESCISAO 13 0,00 89.350,31 0071 13º SALARIO INDENIZADO 4 0,00 1.802,94 0196 INSS FERIAS PROX MES 9 0,00 767,44 0076 1/3 FERIAS NO MES 65 1.773,00 62.901,26 0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO 3 90,00 4.081,08 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10 91,00 5.796,22 0314 ATRASOS 1 7,00 592,53 0079 DIF. 1/3 FERIAS MES 4 0,00 560,32 0733 DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO 4 0,00 720,21 0083 HORA EXTRA 100% 1 24,00 261,82 0751 ESTORNO DE LIQUIDO 1 0,00 191,04 0089 MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO 2 0,00 61,94 9033 DESCONTO REFEIÇÃO 1143 0,00 1.143,00 0090 MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVI 1 30,00 0,34 9035 INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT 3 51,00 1.765,54 0091 MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO 1 30,00 32,77 9045 DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO 17 0,00 290,40 0111 RESTITUICAO DE INSS 9 0,00 2.151,17 9058 DSR SOBRE FALTAS 56 117,00 7.008,32 0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE 2 62,00 653,75 0155 ADICIONAL NOTURNO HORAS NORM 593 31.972,00 119.554,50 0159 DSR EM HORAS 594 0,00 17.793,64 0191 PLANTÃO EXTRA 2 0,00 6.666,65 0215 ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA 9 102,00 6.468,35 0220 ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 1 0,00 750,00 0302 MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PRO 2 0,00 71,35 0705 MEDIA DSR 13 RESCISAO 2 0,00 13,75 0727 MEDIA DSR AVISO PREVIO 1 30,00 6,30 0738 MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONA 2 0,00 15,85 0747 REEMBOLSO FALTA 3 12,00 576,21 9024 INSALUBRIDADE - 20% SALARIO 888 0,00 137.232,84 9026 INSALUBRIDADE - 40% PISO CAT 28 0,00 14.688,28 9052 AD. NOTURNO 20% MÊS ANTERIOR 2 176,00 339,55 9065 DIFERENCA DE INSALUBRIDADE 1 0,00 194,37 9066 DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO 2 0,00 137,61 9068 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR 1 0,00 249,27 9076 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 2 0,00 402,30 0026 FGTS QUITACAO 5 40,00 3.209,56 B 0028 FGTS ARTIGO 22 4 160,00 7.522,92 B 0029 INSS OUTRO EMPREGO 118 0,00 42.985,19 B 0031 FGTS 13º RESCISAO 5 0,00 1.138,41 B 0033 SALDO FGTS NO BANCO 4 0,00 14.652,75 B 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR 5 40,00 5.089,95 B 0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO 9 72,00 533,76 B 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO 5 40,00 1.696,64 B 0199 FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO 9 72,00 479,11 B 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 1111 0,00 227.665,60 B 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL 64 0,00 18.104,17 B 0205 INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL 14 0,00 1.654,88 B 0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT 9 0,00 767,44 B 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI 5 0,00 542,66 B 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR 5 0,00 542,66 B 0230 INSS FERIAS OUTRO EMPREGO 1 11,00 513,01 B 0290 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI 13 61,00 15.040,89 B 0291 FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR 4 114,00 10.942,75 B 0292 FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVI 4 4,00 1.802,48 B 0295 INSS FERIAS PROX. MES OUTRO 1 11,00 513,01 B 9111 CONT. SOCIAL 10% FGTS 4 0,00 1.880,18 B -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proventos 3.751.594,21 Descontos 946.554,73 Líquido 2.805.039,48 FGTS Dep. 292.194,10 INSS Empresa 734.541,39 Base Sal. Fam. 3.445.357,87 FGTS 13º Dep. 1.617,52 INSS Terceiros 213.017,00 Base IRRF 3.370.063,82 FGTS Dep. (SEFIP) 288.984,54 INSS Segurado 245.816,14 Base IRRF 13º 20.219,48 FGTS 13º Dep. (SEFIP) 479,11 Estorno INSS 20.799,97 Base IRRF Férias 275.421,65 FGTS Rescisão (SEFIP) 533,76 Base INSS 3.652.487,46 Base IRRF PLR 0,00 FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 479,11 Base INSS 13º 20.219,48 INSS SAT Ajustado 96.224,92 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 860.684,60 INSS SAT AJUST AGENTES NOCI 220.362,77 FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 13º 3.002,92 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 1.043.783,31 Base FGTS 3.652.487,46 Base INSS 15 Anos 0,00 Base PIS 3.707.868,59 Base FGTS 13º 20.219,48 Base INSS 13º 15 Anos 0,00 PIS 37.079,05 Base FGTS Afast. 0,00 Base INSS 20 Anos 0,00 Base FGTS 3.751.594,21 Base FGTS (SEFIP) 3.612.367,83 Base INSS 13º 20 Anos 0,00 Base FGTS 13º (SEFIP) 5.989,18 Base INSS 25 Anos 0,00 Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) 0,00 Base INSS 13º 25 Anos 0,00 Base FGTS 13º Menor Apr.(SE 0,00 Base INSS Ñ Exp. Risco 3.652.487,46 Base FGTS Ativos 3.605.695,55 Base INSS 13º Ñ Exp. Risco 20.219,48 Base FGTS 13º Ativos 0,00 Base INSS Auton. 0,00 Base FGTS Demitidos 46.791,91 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base FGTS 13º Demitidos 20.219,48 Base FGTS Resc.(SEFIP) 6.672,28 Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) 5.989,18 INSS Total (Emp+SAT+Terc) 1.021.012,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ativos 1110 Demitidos 14 Lic. Maternidade 5 Serv. Militar 0 Af. Previdência 9 Aviso Prévio 0 Férias 65 Af. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencto 0 Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0 Funcs 1203 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0 Apos. Invalidez 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== ISG INSTITUTO SOCRATES GUANAES RESUMO GERAL Página: 0001 - V.11.82.37.0 Marques de São Vicente 03 Sala 304 Ri ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL Emissão: 15/07/2015 09:52:16 03.969.808/0004-12 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Seção: 04 ==================================================================================================================================== TOTAL GERAL Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 REMUNERACAO AUTONOMO 4 0,00 24.400,00 0260 INSS 11% 3 0,00 1.539,03 0029 INSS OUTRO EMPREGO 1 0,00 513,01 B 9093 IRRF - Autônomos 4 0,00 2.680,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proventos 24.400,00 Descontos 4.219,17 Líquido 20.180,83 FGTS Dep. 0,00 INSS Empresa 4.880,00 Base Sal. Fam. 0,00 FGTS 13º Dep. 0,00 INSS Terceiros 0,00 Base IRRF 24.400,00 FGTS Dep. (SEFIP) 0,00 INSS Segurado 1.539,03 Base IRRF 13º 0,00 FGTS 13º Dep. (SEFIP) 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 0,00 Base IRRF PLR 0,00 FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13º 0,00 INSS SAT Ajustado 0,00 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 0,00 INSS SAT AJUST AGENTES NOCI 1.464,00 FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 13º 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 4.880,00 Base FGTS 0,00 Base INSS 15 Anos 0,00 Base PIS 0,00 Base FGTS 13º 0,00 Base INSS 13º 15 Anos 0,00 PIS 0,00 Base FGTS Afast. 0,00 Base INSS 20 Anos 0,00 Base FGTS 24.400,00 Base FGTS (SEFIP) 0,00 Base INSS 13º 20 Anos 0,00 Base FGTS 13º (SEFIP) 0,00 Base INSS 25 Anos 0,00 Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) 0,00 Base INSS 13º 25 Anos 0,00 Base FGTS 13º Menor Apr.(SE 0,00 Base INSS Ñ Exp. Risco 0,00 Base FGTS Ativos 0,00 Base INSS 13º Ñ Exp. Risco 0,00 Base FGTS 13º Ativos 0,00 Base INSS Auton. 24.400,00 Base FGTS Demitidos 0,00 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base FGTS 13º Demitidos 0,00 Base FGTS Resc.(SEFIP) 0,00 Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) 0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc) 4.880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ativos 4 Demitidos 0 Lic. Maternidade 0 Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0 Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencto 0 Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0 Funcs 4 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0 Apos. Invalidez 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OSS RESPONSÁVEL - UNIDADE JULHO HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA Mês Abril ATIVIDADES HOSPITALARES Mês maio Mês junho Mês julho Mês agosto PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. Saídas Clínicas de Adultos 160 191 119,38 160 176 110,00 160 165 103,13 160 181 113,13 REAL. Mês setembro % PREV. 160 0,00 160 REAL. 0,00 % 0,00 Saídas Obstétricas 460 343 74,57 460 393 85,43 460 353 76,74 460 355 77,17 460 0,00 460 Saídas Ortopédicas 150 108 72,00 150 127 84,67 150 128 85,33 150 137 91,33 150 0,00 150 0,00 Outras saídas cirúrgicas 170 88 51,76 170 108 63,53 170 114 67,06 170 140 82,35 170 0,00 170 0,00 PREV. 500 1480 REAL. 324 1.958 % 65 132 PREV. 500 1480 REAL. 465 2.127 % 93 144 PREV. 500 1480 % 91 140 PREV. 500 1480 % 111 150 PREV. 500 1480 % PREV. 500 1480 % PREV. % PREV. Mês 1 SADT Ultrassonografia Tomografia Computadorizada (TC) Mês 2 Mês 3 REAL. 454 2077 Mês 4 REAL. 556 2.227 Mês 5 REAL. Mês 6 REAL. % HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA Mês 7 ATIVIDADES HOSPITALARES PREV. REAL. Mês 8 % PREV. REAL. Mês 9 % PREV. REAL. Mês 10 % PREV. REAL. Mês 11 REAL. Mês 12 Saídas Clínicas de Adultos 160 160 160 160 160 Saídas Obstétricas 460 460 460 460 460 460 Saídas Ortopédicas 150 150 150 150 150 150 Outras saídas cirúrgicas 170 170 170 170 170 170 Mês 7 SADT Ultrassonografia Tomografia Computadorizada (TC) PREV. 500 1480 REAL. Mês 8 % PREV. 500 1480 REAL. Mês 9 % PREV. 500 1480 REAL. Mês 10 % PREV. 500 1480 REAL. Mês 11 % PREV. 500 1480 REAL. % 160 REAL. Mês 12 % PREV. 500 1480 REAL. % ISG - Hospital Estadual Azevedo Lima Julho Nº Indicador Memória de Cálculo 1 Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI (Mortalidade absoluta/Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE, SNAPPE para UTI neonatal ou equivalente) X100 2 Taxa de Infecção Hospitalar (Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação/ Total de usuários internados) X 100 3 Taxa de Cesárea Número de cesáreas/Total de partos X 100 Metas Qtde % Pontos/Mês < ou = 1 25,18/34,4 8 0,73 15 < ou =2,5% 58 4,8 0 1204 <=40% 133 262 4 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade Número de óbitos neonatal precoce/ Total de nascidos vivos na Unidade X 1000 < 10 por 1000 1 50,8 3,8 0 10 264 5 Taxa de satisfação dos usuários (Número de usuários satisfeitos/ Total de usuários) X 100 > ou = 90% 6 Taxa de profissionais cadastrados no CNES (Total de profissionais médicos cadastrados no CNES/ Total de profissionais médicos cadastrados) X 100 100% 7 Taxa de Suspensão de Cirurgias (Total de suspensões x 100)/ Total de cirurgias <10% 331 99 15 328 450 100 10 450 21 221 8 Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS (Total de AIH glosadas/ Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS) X 100 <5% 10 34 10 15 3,0 1150 TOT AL CO NCE 75 A