Visualizar - Sandovalina (SP)
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Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.01.2014 2014/000108 731 5168 AILTON RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R IOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. C ONFORME RECIBO ANEXO Valor Cat. 138,20 1 2014/000030 447 24 2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO P: 5104 OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 CFOP: 5104 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 24/2014 ANEXO 180,00 1 2014/000035 447 29 2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Itens de Empenho : ACETILENO - CILINDRO PC CFOP: 5104 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 29/2014 ANEXO 133,33 1 2014/000116 317 5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 05/01/2013 A 04/01/2014, CONFORME RECIBO ANEXO 1.000,00 1 2014/000117 315 5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 05/01/2013 A 04/01/2014, CONFORME RECIBO AN EXO 1.000,00 1 2014/000113 677 4060 APARECIDA MARQUES BORGES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 15/0 5/2008 A 20/04/2013, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 1.111,41 1 2014/000119 863 879 APARECIDO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 13/1 2/2008 A 18/11/2013, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 4.587,15 1 2014/000013 490 07 2014 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT AMENTO DE RESIDUO CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 07/2014 ANEXO 550,00 1 2014/000025 447 19 80,00 1 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Folha: 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 02.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : COLCHAO PERFILADO DENT 33 1,90X0,9 0X0,07 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 19/2014 ANEXO 2014/000028 438 22 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR PEDIASURE PO CHOCOLATE 400 GR CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 21/2014 ANEXO 1.069,20 1 2014/000067 554 43 2014 6761 COMBEL DE PIRAPOZINHO MAT. P/ CONSTRUC Itens de Empenho : DURATTO LIMPADOR POS OBRA 1L AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 43/2014 E COMPROVANTE ANEXO 46,00 1 2014/000069 552 45 2014 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : CAIXA HIDRAULICA SCANIA 112 VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.45/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.900,00 1 2014/000029 396 23 2014 6378 DIANA SILVA MOVEIS- ME Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 198X090 X040 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 23/2014 ANEXO 835,00 1 2014/000053 790 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 100,17 1 2014/000054 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 43,53 1 2014/000055 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA E LETRICA, CONFORME COMPROVANTE A NEXO 341,90 1 2014/000056 748 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 87,08 1 2014/000057 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 87,08 1 2014/000058 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE 15,78 1 Folha: 2 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000058 Itens de Empenho : ANEXO 2014/000059 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/000118 409 4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 01/0 1/2009 A 06/12/2013, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 2014/000084 Valor Cat. 611,43 1 3.213,62 1 577 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 2,63 1 2014/000085 302 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 5,97 1 2014/000087 124 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 15,00 1 2014/000005 106 6355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS 5.000,00 1 2014/000109 825 6726 FRANCISCO PIRES DO NASCIMENTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R IOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. C ONFORME RECIBO ANEXO 272,62 1 2014/000016 552 10 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : JUNTA CABECOTE DE CILIND. REFIL SECADOR K018014 KN PISTAO AFOGADOR PNEUMAT SUPORTE 1 03 04 281.4 PISTAO FREIO MOTOR SC HASTE ACELERADOR VALV03EE VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 10/2014 AN EXO 1.282,50 1 2014/000017 574 11 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 11/2014 AN 480,00 1 Folha: 3 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano 2014/000017 Itens de Empenho : EXO Credor Valor Cat. 2014/000018 574 12 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 12/2014 AN EXO 420,00 1 2014/000019 574 13 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 13/2014 AN EXO 188,00 1 2014/000020 574 14 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 14/2014 AN EXO 360,00 1 2014/000021 574 15 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 15/2014 AN EXO 560,00 1 2014/000022 552 16 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : CILINDRO TRISTOP BAIONETA US. REGULADOR PINCA ACIONADOR PRINC. B RD032 KIT REPARO GUARDA PO PINO GUIABRD6 9101 REP DA SAPATA BI PART BRD010 VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 16/2014 AN EXO 1.141,60 1 2014/000023 552 17 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : VAL REG PRES. 8845028002 US VAL RETENCAO BENDIX 003 US PISTAO PORTA BM 23.1 VALVULA COMANDO PORTA CABECOTE COMP 4111516524 US PARAFUSO OCO PISTAO COM ANEIS VALVULA MANECO 9730090110 US VAL RELE 115135 US CONEXAO 0456 VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 17/2014 AN EXO 1.624,20 1 2014/000024 552 18 945,20 1 2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Folha: 4 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 02.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALVULA SUSPENSAO BOSCH VALVULA 33357 US FILTRO SECADOR APU K018014 CONECTORES. HASTE DO SUSPENSOR VAL RETENCAO BENDIX 003 US VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 18/2014 AN EXO 2014/000038 2014/000040 481 32 2014 5693 GIDALTO OCIMAR Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, ROCESSO DE COMPRA No EXO DA SILVA - ME REALIZADOS 481 34 2014 5693 GIDALTO OCIMAR Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, ROCESSO DE COMPRA No EXO DA SILVA - ME REALIZADOS 260,00 1 1.325,00 1 CONFORME P 32/2014 AN CONFORME P 34/2014 AN 2014/000110 111 2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, P ERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2012 A 01/01/2013, CONFORME RECIBO ANE XO 670,85 1 2014/000111 114 2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 1 4/10/2005 A 19/09/2010, CONFORME R ECIBO ANEXO 2.012,57 1 2014/000105 381 4959 GISLENE APARECIDA DA SILVA SANTOS Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA GISLENE APARECIDA DA SILVA SANTOS PERIODO AQUISITIVO DE 07/05/2007 A 16/12/2013, CONFORME TERMO DE R ESCISAO ANEXO 8.714,25 1 2014/000125 185 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C A DE USO REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2014, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO. 2.546,29 1 2014/000126 185 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGRE- 315,44 1 Folha: 5 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000126 Itens de Empenho : GADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C A DE USO REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2014, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO. Valor Cat. 2014/000060 582 5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME Itens de Empenho : DIRECAO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S ENCIAL No09/2012, TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 61 E COMPROVANTE ANE XO 3.990,00 1 2014/000120 490 47 2014 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 47/2014 ANEXO 1.050,00 1 2014/000114 371 1028 JOSEFA FRANCISCA DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 100,00 1 2014/000015 872 09 2014 3196 LAVANDERIA DA NELCI Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO ESPORTE. CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 09/2014 ANEXO 610,00 1 2014/000106 409 489 MARCIA APARECIDA SANFELICI ROCHA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 13/1 2/2008 A 18/11/2013, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 4.005,10 1 2014/000112 541 2497 MARIA APARECIDA MENEZES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A /3 DE FERIAS, REFERENTE AO PEIODO AQUISITIVO 01/10/2012 A 0/09/2013, NAO INCLUSO EM FOLHA E PAGAMENTO, CONFORME RECIBO NEXO 440,04 1 2014/000115 162 2672 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 23/0 2/2009 A 25/01/2014, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 3.108,42 1 SANTOS 1 R 3 D A Folha: 6 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000107 409 3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 08/0 5/2006 A 12/04/2011, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 2.876,42 1 2014/000010 837 04 2014 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : TRIMCUT 41 -2 FS160/220/280 ARAME FARPADO 250MTS RODEIO UNIAO C/ ROSCA 3/4 BUCHA DE REDUCAO C/ ROSCA 1 X 3/4 NIPEL C/ ROSCA 3/4 ADAPT INTERNO FERRO B 3/4 VELA IGNICAO BPMR7A FIO NYLON 3 00MM AMARELO STIHL SABRE 40CM DUROMATIC MS 381 CORRENTE STIHL 3/8 1,6MM (DENTE) CARBURADOR C1S-S3G FS160/220 CILINDRO COM PISTAO 38MM FS220 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 04/2014 ANEXO 1.451,10 1 2014/000011 837 05 2014 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : CATRACAS CORRENTE STIHL 3/8 2 GUIAS 1,6MM REGISTRO DE FECHO RAPIDO DOCOL 1 1 . REGISTRO DE FECHO RAPIDO DOCOL 2 ADAPT INTERNO FERRO E 1 1/2 NIPLES DUPLO GALVANIZADOS 1¨ 1/2 VEDACAO REDONDO BORRACHA 9,6X2,4 GRAXA TUBO 80G ARAME OVALADO BELGO 1000MTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 05/2014 ANEXO 1.313,90 1 2014/000061 552 37 2014 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : SUPORTE MOLEJO DIANT. P/ DIANT. SC ANIA 114/124 SUPORTE MOLEJO DIANT. P/ TRAS. SCA NIA 1A MOLA DIANT SC-112 VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.37/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.295,00 1 2014/000063 552 39 2014 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : GRAMPO TRACAO E TRUCK 18 X 82 X 40 0 PORCA DUPLA 18 MM BUCHA MOLA TRAZ. MB BRONZE PINO MOLA TRAS. MB 1113/1313 ALGEMA MOLA TRAS. MB 1113/1313 1A MOLA TRAS. MB OF 1313 2.427,20 1 Folha: 7 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 4A MOLA TRAS. MB OF 1313 GRAMPO TRACAO E TRUCK 18X82X460 CONICO 18MM TRAVA PINO MOLA MB /TODOS ARRUELA ENCOSTO MOLEJO DIANT ARRUELA ENCOSTO MOLEJO TRAS. GRAXEIRA 1/8 GAS RETA (3/8) 1A MOLA DIANT. MB OF 1313/1316/131 8 PINO MOLA DIANT MB 1113 SUPORTE MOLEJO DIANT. MB 1113/1313 PARAFUSO 14X60 PORCA 14MM MB PRESSAO VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.39/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000007 481 1 2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 001/2014 AN EXO 60,00 1 2014/000008 481 02 2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 02/2014 AN EXO 40,00 1 2014/000009 444 03 2014 5216 MEDLINE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Itens de Empenho : GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE GIA 803.8 RECARGA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE GIA 80-3.8 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 03/2014 ANEXO 2.360,00 1 2014/000031 748 25 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LUMIN OSO COM ESTRUTURA METALICA COM QUA DRO EM METALON REVESTIMENTO EM CHA PA GALVANIZADA, ARTE EM LONA DE AL TA PERFORMACE, ADESIVOS PARA PORTA COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACA DE INAUGURACAO EM CHAPA DE ACO INOX C OM ADESIVOS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 25/2014 ANEXO 3.480,00 1 2014/000032 481 26 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJM 7381, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 26/2014 AN EXO 820,00 1 Folha: 8 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.01.2014 2014/000033 481 27 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 27/2014 AN EXO Valor Cat. 1.280,00 1 2014/000034 490 28 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PLACAS PARA PRANCHA MACA EM PVC 2MM COM IMPRE SSAO DIGITAL 3M MAIS FITA DUPLA FA CE NO VERSO PARA FIXACAO 20X6. CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 28/2014 ANEXO 120,00 1 2014/000062 793 38 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ADESI VOS COM IMPRESSAO DIGITAL 2009 A 2 016 PATROL E RETRO ESCAVADEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.38/2014 E COMPROVANTE ANEXO 120,00 1 2014/000065 745 41 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO EHE 5877,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.41/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.900,00 1 2014/000070 481 46 2014 3553 NEVES & BETINE LTDA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.46/2014 E COMPROVANTE ANEXO 150,00 1 2014/000121 105 443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA. Itens de Empenho : PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CON FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 08/2013 E COMPR OVANTE ANEXO 3.784,13 1 2014/000014 469 08 2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA. Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 08/2014 ANEXO 540,00 1 2014/000042 574 36 2014 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 36/2014 AN EXO 130,00 1 2014/000071 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E 431,98 1 Folha: 9 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000071 Itens de Empenho : ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000072 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 136,28 1 2014/000073 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 77,81 1 2014/000074 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,16 1 2014/000075 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 613,78 1 2014/000078 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 62,35 1 2014/000079 483 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000080 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000081 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 60,54 1 2014/000083 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000086 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000088 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 60,54 1 Folha: 10 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000090 638 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000091 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000092 576 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000093 483 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 2.126,00 1 2014/000094 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 58,77 1 2014/000095 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 91,86 1 2014/000096 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,16 1 2014/000097 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 48,04 1 2014/000098 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000099 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000100 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 30,25 1 2014/000101 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E 177,20 1 Folha: 11 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000101 Itens de Empenho : ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. EM 2014/000102 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 183,04 1 2014/000103 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 66,11 1 2014/000104 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 51,62 1 2014/000036 574 30 2014 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 30/2014 AN EXO 1.125,00 1 2014/000037 574 31 2014 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043 1.000,00 1 2014/000039 574 33 2014 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 33/2014 AN EXO 610,00 1 2014/000041 574 35 2014 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 35/2014 AN EXO 2.540,00 1 2014/000006 451 6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA Itens de Empenho : PROTESE TOTAL - SUPERIOR/INFERIOR PROTESE PARCIAL ANATOMICA SUPERIOR /INFERIOR PROTESE PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR /INFERIOR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 022/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.610,00 1 2014/000068 574 44 2014 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 650,00 1 Folha: 12 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.44/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000124 371 6813 VANDERLEI SANTOS GOIS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2014/000012 Valor Cat. 250,00 1 439 6 2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ENALAPRIL 10MG COMP CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 06/2014 ANEXO 69,50 1 2014/000064 447 40 2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ABRASIVO ROBSON MARRON CA ENV. AUTO SELANTE P/ AUTOCLAVE 140 X290 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 40/2014 E COMPROVANTE ANEXO 45,73 1 2014/000066 444 42 2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : TESOURA IRIS CURVA 12CM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 42/2014 E COMPROVANTE ANEXO 8,22 1 2014/000002 368 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 136,85 1 2014/000003 577 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 175,74 1 2014/000043 639 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 131,43 1 2014/000044 577 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 419,07 1 2014/000045 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 395,84 1 2014/000046 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 391,99 1 2014/000047 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 333,99 1 2014/000048 875 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C 177,87 1 Folha: 13 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000048 Itens de Empenho : ONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000049 719 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 150,36 1 2014/000050 577 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 119,62 1 2014/000051 124 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 105,44 1 2014/000052 484 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 83,07 1 2014/000082 302 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 355,33 1 2014/000089 484 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.783,24 1 2014/000122 302 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 394,39 1 2014/000123 102 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 71,17 1 2014/000001 102 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A I NTERNET GOV BRASIL 2GB EMP, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 98,90 1 2014/000004 102 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A I NTERNET MOVEL 300MB EMP, CONFOR- M E COMPROVANTE ANEXO 64,64 1 2014/000076 102 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A V IVO INTERNET BRASIL 4GB EMP, CON F ORME COMPROVANTE ANEXO 107,99 1 2014/000077 102 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA RE FERENTE A CELULARES, CONFORME COMP ROVANTE ANEXO 2.563,45 1 2014/000026 447 20 2014 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA. Itens de Empenho : MULETA DE ALUMINIO G TIPOIA VELPEAU TELA TAM. G 274,00 1 Folha: 14 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 15 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/000027 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor IMOBILIZADOR EM OITO P/ CLAVICULA T G/GG CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 20/2014 ANEXO Valor Cat. 444 21 2014 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA. Itens de Empenho : SERINGA DE 1ML C/ AGULHA 8X0,30 SO LIDOR CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 21/2014 ANEXO 2.983,50 1 Total do Dia : 108.559,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2014 2014/000127 741 48 2014 6650 BENEDITO VILELA ME 3.062,45 1 Itens de Empenho : POSTE CONCRETO 7,5X500 DAN PADRAO C-3 COMPLETO CABO DE COBRE ISOL. FLEXIVEL 35,0M M2 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 48/2014 ANEXO 2014/000129 475 3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRE STADOS EM ATENDIMENTOS ESPE- CIALI ZADOS A CRIANCAS CARENTES, CONFORM E COMPROVANTE ANEXO 1.897,06 1 2014/000128 741 49 2014 5195 MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FORCA E LUZ Itens de Empenho : LAMPADA VELA HAL. LISA 28W 127V CH AMA E-14 LUSTRE CLASSICO 8 X E14 8 BRACOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 49/2014 ANEXO 1.037,00 1 2014/000131 748 6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBA- NA, VARRICAO DE VIAS E LOGRADOU- ROS PUBLICO, CORTE E PODA DE AR- VORES , CAPINA MANUAL E QUIMICA, ROCAGE M E LIMPEZA DE BOCAS DE LO- BO, CO NFORME PROCESSO LICITATO- RIO PR EGAO PRESENCIAL No 17/2011 COMPROV ANTE ANEXO 29.887,36 1 2014/000130 722 6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TERMINO DA REFORMA DO CENTRO C OMUNITARIO MEDICAO 07, CONFOR- ME TOMADA DE PRECO No 01/2013 E COM PROVANTE ANEXO CONSTRUCO 21.898,13 1 2014/000133 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG COMP-CX600 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 210,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 16 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 57.992,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2014 2014/000195 563 5471 A.C. RUIZ LTDA 2.026,17 1 Itens de Empenho : SILENCIOSO DIANTEIRO KOMBI SILENCIOSO TRAZEIRO KOMBI COLETOR DE ADMISSAO KOMBI COXIM AMORTECEDOR DIANT. ALTERNADOR 14V 38-65AH KOMBI MOTOR PARTIDA KOMBI VOLANTE . AMORTECEDOR DIANT. LD/LEC/BUCHA PLACA EHE 5874 CON FORME PROCESSO LICITATORIO PREGA O PRESENCIAL No 006/2013 E COMPROV ANTE ANEXO 2014/000196 85 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : MANGA DE EIXO DIANT. DIR. MANGA DE EIXO DIANT. ESQ. AMORTECEDOR TRAZ. DIR/ESQUERDO AMORTECEDOR DIANT. ESQ/DIR. PONTA DE EIXO DIANT. D/E FIAT PINCA DE FREIO DIANT. DIR. PINCA DE FREIO DIANTEIRO PLACA DMN-2267 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.152,88 1 2014/000197 445 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CAIXA DE MUDANCAS FIAT.DOBLO PLACA DMN-2270 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 3.963,94 1 2014/000198 563 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : TAMBOR DE FREIO TRAZ. ESQ/DIR. KOM BI DEMI-EIXO COMPL.ESQ/DIR. KOMBI ALTERNADOR 14V 38-65 AH KOMBI MOTOR DE PARTIDA KOMBI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.693,63 1 2014/000199 445 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PLATO DA EMBREAGEM DISCO DE EMBREAGEM ROLAMENTO EMBREAGEM MANOPLA DO CAMBIO COM ALAVANCA BOMBA DAGUA MONTANA 2005/1.8 FLEX ALTERNADOR 90A CJTO VENTILADOR CATALIZADOR C/TUBO DE ESCAP. CORREIA DENTADA MONTANA 2005 1.8 3.903,71 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor PLACA CMW-8820 CONFO RME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMPROVAN TE ANEXO 2014/000206 445 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CONJUNTO DA EMBREAGEM S/ROLAMENTO TRAMBULADOR DO CAMBIO COLAR DA EMBREAGEM ALTERNADOR 120A FEIXE DE MOLAS TRAZ. DDIR/ESQ. AGREGADO DA SUSPENSAO DIANTEIRA FI AT DOBLO PLACA EHE-5875 C ONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE GAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMPR OVANTE ANEXO 2014/000134 783 52 2014 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA Itens de Empenho : K OTHRINE SC 30ML ROUNDUP ORIGINAL SEM. HORTALICAS / ENVELOPES TELA SOMBREA LEVE 80% 2,10M X 100M CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 52/2014 ANEXO 2014/000218 Valor Cat. 3.912,06 1 262,40 1 123 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.194,68 1 2014/000219 367 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 136,21 1 2014/000221 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 45,54 1 2014/000222 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.054,19 1 2014/000225 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 210,54 1 2014/000228 482 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.341,67 1 2014/000229 575 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA 502,34 1 Folha: 17 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000229 Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME ANEXO Valor Cat. COMPROVANTE 2014/000230 575 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 310,24 1 2014/000231 575 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 188,21 1 2014/000232 637 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 250,96 1 2014/000233 637 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.991,01 1 2014/000234 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 42,95 1 2014/000235 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 210,14 1 2014/000236 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 359,67 1 2014/000238 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 68,27 1 2014/000239 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 697,02 1 2014/000240 718 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 836,08 1 2014/000241 801 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 58,43 1 Folha: 18 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000135 741 53 2014 75 EXTINTORES PRESIDENTE - NUNES E PADOVA Itens de Empenho : EXTINTOR P.Q.S. 04KG 20BC EXTINTOR AG.PR. 10LTS 2A EXTINTOR CO2 06KG.5B SINALIZACAO / EXTINTORES CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 53/2014 ANEXO 1.785,00 1 2014/000144 445 51 2014 75 EXTINTORES PRESIDENTE - NUNES E PADOVA Itens de Empenho : EXTINTOR PO 01KG - ABC CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 51/2014 ANEXO 80,00 1 2014/000143 439 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 01 1/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.698,84 1 2014/000200 102 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 250,00 1 2014/000201 484 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 298,00 1 2014/000202 639 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 198,00 1 2014/000203 577 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 237,90 1 2014/000204 719 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 74,90 1 2014/000205 368 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 99,00 1 2014/000207 791 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PRO- 99,00 1 Folha: 19 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000207 Itens de Empenho : VEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000209 106 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 74,90 1 2014/000210 302 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 57,90 1 2014/000132 100 50 2014 6522 IZABEL CRISTINA NUNES - ME Itens de Empenho : GIRANDOLA 468 TIROS TORTA 49 TUBOS 1,5" CORES CORES EM LEQUE 70TUBOS 1,5" CORES MORTEIRO 3 POLEGADAS MORTEIRO 4 POLEGADAS MORTEIRO 5 POLEGADAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 50/2014 ANEXO 7.320,00 1 2014/000137 582 55 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDI CIONADO. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 55/2014 ANEXO 315,00 1 2014/000138 490 56 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 56/2014 ANEXO 280,00 1 2014/000139 106 57 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 57/2014 ANEXO 300,00 1 2014/000140 490 58 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT ENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONAD OS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 58/2014 ANEXO 250,00 1 2014/000141 106 59 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO REFERENTE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR C ONDICIONADO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- 315,00 1 Folha: 20 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000141 Itens de Empenho : RO 59/2014 ANEXO Valor Cat. 2014/000142 490 60 2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACA O DE AR CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 60/2014 ANEXO 500,00 1 2014/000148 735 957 JOSE FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 15/01/06 A 17/12/10 NAO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, CONFORME RECIBO ANEXO 597,52 1 2014/000145 191 985 JOSE FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 13/04/2012 A 12/04/2013, NAO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO 1.010,11 1 2014/000146 193 985 JOSE FERREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 13/04/2012 A 12/04/2013, C ONFORME RECIBO ANEXO 1.010,11 1 2014/000175 371 6814 JOSEFA BARBOSA DE SOUZA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 650,00 1 2014/000208 439 6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 01 1/2013 E COMPROVANTE ANEXO 23.463,98 1 2014/000136 106 54 2014 2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME. Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOTA GEM DE PROJETOS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 54/2014 ANEXO 42,30 1 2014/000153 447 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N UMERO 003/2013 E COMPROVANTE AN EXO 795,16 1 2014/000189 438 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : COSTELA BOVINA MAGRA PATINHO BOVINO CORTADOS EM CUBOS 313,22 1 Folha: 21 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor FRANGO TIPO FILE DE PEITO PATINHO BOVINO MOIDO FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA PATINHO BOVINO CORTADOS EM ISCA FRANGO TIPO COXA DA ASA FIGADO BOVINO EM ISCA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000147 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA EHE-5871, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000152 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CDV-5831, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000154 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA MAE-5341, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000155 748 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA BFY-1102, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000156 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CRX-9933, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000158 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA EHE-5872, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000159 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA BVZ-4962, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000160 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CMW-3902, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 Folha: 22 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 07.01.2014 2014/000161 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA EHE-5873, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 105,65 1 2014/000162 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2263, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000163 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CZA-3043, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000165 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2264, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000166 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA EHE-5874, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000169 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CMW-9894, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000170 748 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA HRC-8024, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000172 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CZA-3044, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000173 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2266, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000174 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A 247,42 1 Folha: 23 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000174 Itens de Empenho : O VEICULO PLACA CBR-8906, ORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. CON- F 2014/000177 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DJP-5966, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000178 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA BFX-6225, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000179 644 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA LAU-2045, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000180 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2265, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000181 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA EHE-5875, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000182 106 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CZA-3045, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000183 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CDV-2467, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000184 748 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CZA-3047, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000185 106 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2267, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 Folha: 24 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 07.01.2014 2014/000186 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2269, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 105,65 1 2014/000187 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2268, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000188 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CZA-3048, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000190 582 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA BWD-0208, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 247,42 1 2014/000191 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CZA-3049, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000192 748 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA BVZ-7699, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000193 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA CMW-8820, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000194 490 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE A O VEICULO PLACA DMN-2270, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 110,38 1 2014/000149 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : LINCOMICINA 300MG/ML AMP 2ML TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML IM 2ML VITAMINA C 500MG INJ CLONAZEPAM 2MG COMP-CX30 IMIPRAMINA CLOR 10MG C1 COMP-CX20 PERICIAZINA 4% GTS 20ML C1 VALSARTANA 320MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25M 1.226,37 1 Folha: 25 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 26 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2014/000151 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00 7/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 8.894,84 1 Total do Dia : 91.341,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2014 2014/000257 834 61 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA 508,00 1 Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA INTERRUPTOR JUNTA VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.61/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000258 739 62 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : GAXETA ESCAPE D10/D20/F12000X10 CORREIA VIR/ALT/BBA D'AGUA OM366 O F VALVULA DRENO 22MM MANUAL VW/MB VEDACAO ALUM. 22MM TORRE CAMBIO CL450 ORIGINAL PINO ALAVANCA CAMBIO VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.62/2014 E COMPROVANTE ANEXO 633,00 1 2014/000259 564 63 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : MANGUEIRA SUP. RADIADOR F250/350/4 000 MANGUEIRA INF. RADIADOR F250/350/4 000 MANGUEIRA BOCAL TANQUE F1000 ABRACADEIRA 1.3/4 X 2.1/4" ABRACADEIRA 2.3/4 X 3/8 ABRACADEIRA LARGA 2" BATERIA 150 AMPERES. CRUZETA CARDAN F1000/D10 CABO ESTRANGULADOR MB 709/819/912 PARAFUSO CABO AFOGADOR MB (QUEBRA GALHO) CILINDRO AUX EMBR VW PARA VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 63/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.127,00 1 2014/000260 564 64 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : TERMINAL JG. LONA RETENTOR GRAXA MARFAK 1 KG RETENTOR CUBO TRASEIRO 1113 1.956,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor COLA P/ JUNTAS REBITES 10X14 ALUMNIO MACICO CUICA FREIO TRAZEIRA CORREIA CORREIA MOTOR CORREIA DUPLA OM 364 BATERIA 170 AP. VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.64/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000261 564 65 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : RETENTOR TRAZ CAMBIO FS4305 COLA SILICONE VERMELHA ACETICA LIXA DE FERRO LITRO OLEO CAMBIO EATON 80W90 ATE 80 TON. ESTOPA 150GR ROLAMENTO ENTALHADO ANEL SINC. 5@ RE CAMBIO ANEL SINC. 3@ CAMBIO FSO4405 SINCRONIZADO 1@ 2@ MB 710 CRUZETA CARDAN F4000/6.90/D40 D20 TURBO POLIA ALTENADOR F250/VOLARE ELETR. (ESTRIADA) CORREIA ALTENADOR VOLARE V6 PARAFUSO HELICE MOTOR SILVERADO MW M PARAFUSO POLIA TENSORA VOLARE A6 VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.65/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.995,00 1 2014/000262 564 66 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : SENSOR VELOCIMETRO VW 8150/MB CORREIA ALTERNADOR MB 608 ARRUELA LISA 18MM PARAFUSO SUP. INF. AMORT. TRAZ. 71 0/912/812 PINCA FREIO TRAZ. L/D MB AMORTECEDOR DIANT. MB 812/814/912/ 914 LANTERNA TRAZEIRA COXIM RADIADOR MB 1932/1933 PORCA 10MA PARAFUSO AMORTECEDOR TRAS VW 690/7 110 PORCA 14MA PORLOK PORCA MANGA EIXO RETENTOR CUBO TRAZ. MB 709/809/912 /914 TRAVA ARANHA CUBO TRAZ. MB ARRUELA ENCOSTO DO CUBO TRAZ. PORCA CARCACA MB 608 ANEL PISTA CUBO TRAZ. RETENTOR PINHAO 608 CX TRANSF ANTI GA 5.098,40 1 Folha: 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CRUZETA PINO MOLA DIANT MB 1113 ESTOPA 150GR COLA SILICONE VERMELHA NEUTRA BUCHA BARRA EST. DIANT. MB 809/812 /912 BUCHA BI PARTIDA ESTAB. MB 709/710 ALGEMA ESTAB. TRAZ. MB 608 PARAFUSO 8 X 30 MA PORCA 8 MA PARLOK ARRUELA LISA 8 MM PORCA 16MA PARLOK ARRUELA LISA 16MM PARAFUSO 8X110 MA VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.66/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000263 445 67 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CHAVE SETA COXIM RADIADOR MB 608 SUP. PORCA 8MM MA ARRUELA PRESSAO 8MM CABO ACELERADOR MULTIPLAS FUNCOES LO CORREIA ALTERNADOR VOLARE A6 S/AR TENSOR CORREIA VOLARE ANEL SINC. 1@ 2@ CAMBIO ROLAMENTO ARRUELA ENCOSTO CAMBIO GARFO ENGATE 1@ 2@ RETENTOR CUBO TRAZ VW 7100/8140/C8 14 GRAXA MARFAK 1 KG TRAVA ARANHA CUBO TRAZ VW 690/8140 /C814 COLA SILICONE VERMELHA NEUTRA ESTOPA 150GR LIXA DE FERRO LITRO OLEO DIF. EP90 GL5 PINHAO VELOC. VOLARE A8/V6 LUVA PINHAO VELOCIMETRO SDUBO RETENTOR PINHAO VELOC. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.67/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2.760,80 1 2014/000264 564 68 2014 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PATIM FREIO TRAZ F4000/D40 JOGO DE LONA TRAZ F4000/D40/D400 REBITES 7X8 ALUMINIO JG. CENTRALIZ. TRAZ. F4000/D40 REPARO REG. AUTOM F4000/D40/85 DIR JG. MOLA PATIM TRAS. F4000/D40 REGULADOR FREIO F4000/D40 DIR.(AUT OM) HASTE CIL. RODA TRAZ. F1000/4000/D 20/40 3.914,50 1 Folha: 28 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CILINDRO RODA TRAZ. F4000 85/95 DI R. , 2o MOLA DIANT. VOLARE A6 ROLAMENTO CARDAN REI C/ SUPORTE 40 MM ROLAMENTO CARDAN REI F350/4000 99/ C/SUPORTE CRUZETA CARDAN F4000/6.90/D40 D20 TURBO PATIM FREIO TRAZ F4000/D40 (MOMAG) PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO CAMPANA TRAZ VOLATE A6/7000 OLEO 8 F 330MM PARAFUSO RODA TRAZ. VOLARE A5/A6 PORCA PARAF. RODA VW 690 F4000 PARAFUSO RODA TRAZ AGRALE 7000/A6 VOLARE CILINDRO AUX EMBR VW FLEXIVEL DIANT. VOLARE ESQ. 1 MOLA DIANTEIRA PINO CENTRO VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.68/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000223 469 81 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO CR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 81/2014 ANEXO 100,00 1 2014/000224 469 82 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 82/2014 ANEXO 150,00 1 2014/000226 469 83 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 83/2014 ANEXO 150,00 1 2014/000227 469 84 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU POLY PARA LONGE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 84/2014 ANEXO 150,00 1 2014/000244 884 5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE 1044/2009, PREGAO PRESENCIAL No 007/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 85.300,22 1 2014/000215 404 3301 CICERA ENOQUES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO 100,00 1 Folha: 29 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000215 Itens de Empenho : AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO Valor Cat. 2014/000213 404 5296 CRISLENE SOUZA DA SILVA ARRUDA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO 100,00 1 2014/000246 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 173,15 1 2014/000247 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 21,45 1 2014/000248 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,12 1 2014/000249 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 91,52 1 2014/000250 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 274,16 1 2014/000251 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 120,31 1 2014/000252 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 6.026,23 1 2014/000253 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 38,23 1 2014/000254 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 59,65 1 2014/000255 874 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA 23,60 1 Folha: 30 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000255 Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME ANEXO Valor Cat. COMPROVANTE 2014/000217 404 4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEX O 300,00 1 2014/000284 102 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS COM TARIFAS T ELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE AN EXO 28,59 1 2014/000216 404 6404 JEAN FIRIGOLO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEX O 500,00 1 2014/000212 404 1188 JOSE ROBERTO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO N OVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO 100,00 1 2014/000214 404 944 JOSE WILSON DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO 100,00 1 2014/000242 106 6241 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MENSAL DE SITE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 84,90 1 2014/000272 741 75 2014 6248 L.M.F. DE SOUSA VIVEIRO - ME Itens de Empenho : TREPADEIRA SETE LEGUA BUXINHO BOLA PALMEIRA TRIANGULAR VASO CONE PACOVA PALMEIRA FENIX GRAMA CASCA PINUS IPE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.75/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.525,00 1 Folha: 31 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000220 404 6815 LAIS CRISTINA PEREIRA DIAS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEX O 2014/000237 Valor Cat. 500,00 1 90 01/2014 2014 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS aDIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA GENS 3.000,00 2 2014/000211 404 4765 MARIANA SALATINI DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER VICOS PRESTADOS NO RECESSO DO E XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO N OVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO 300,00 1 2014/000256 106 76 2014 6816 MEMORY - ACERVO E DOCUMENTACAO DIGITAL Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CRIAC AO E DESENVOLVIMENTO DA PAGINA DE SANDOVALINA, NO PORTAL WWW.MEMORIA L DOS MUNICIPIOS.COM.BR, COM A HOS PEDAGEM NO PROVEDOR JA INCLUSA. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.76/2014 E COMPROVANTE ANEXO 820,00 1 2014/000270 741 74 2014 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : VERNIZ ACRILICO INCOLOR 3,6 LT SUV INIL SUVINIL SELFCOLOR ACRILICO FOSCO B ASE A 0,81 LT PALHA SUVINIL SELFCOLOR ACRILICO FOSCO B ASE B 3,24 LT ESTANHO ACRILICO FOSCO STANDARD AREIA 18LT DACAR COLORGIN SPRAY ACABAMENTO BRANCO 4 00ML COLORGIN ESMALTE OURO 0,9LT ESMALTE SINT. METALICO MARRON BRON ZE 900ML ANJO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.74/2014 E COMPROVANTE ANEXO 505,50 1 2014/000273 554 77 2014 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : SUVINIL SELADORA P/ MADEIRA 3,6LT DACAR SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD PALH A 18LT 5.273,50 1 Folha: 32 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL CAMURCA 18LT DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A NTIGO 3,6LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.77/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000274 447 78 2014 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : PISOS & QUADRAS ACRILICO CINZA CHU MBO 18 LT DACAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.78/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.116,00 1 2014/000275 868 79 2014 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : DACAR PISOS & QUADRAS ACRILICO AZU L 18LT DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN CO NEVE 18 LT DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI A 18 LT DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL CAMURCA 18LT DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A NTIGO 3,6LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.79/2014 E COMPROVANTE ANEXO 7.051,50 1 2014/000276 741 80 2014 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : PISOS & QUADRAS ACRILICO CINZA CHU MBO 18 LT DACAR DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN CO NEVE 18 LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.80/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.346,00 1 2014/000245 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 18.765,76 1 2014/000265 447 69 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ABSORVENTE GERIATRICO BIOFRAL C/ 2 0UN AQUISICAO DE FRALDA/ FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.69/2014 E COMPROVANTE ANEXO 167,88 1 Folha: 33 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000266 87 70 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT S. REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML SUCO DEL VALLE 1LT AGUA MINERAL VITTALEV 510ML REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30 GR REFRIGERANTE FANTA LATA 350ML AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA E OUTROS, CONFORME PROCESSO DE C OMPRA N.70/2014 E COMPROVANTE A NEXO 315,16 1 2014/000267 84 71 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ALCOOL DA ILHA 1LT SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG AGUA SANITARIA Q BOA 2LT DETERGENTE ALPES 500ML QUEROSENE APACHE 1LT SABAO EM PEDRA YPE 5UND DESINFETANTE BUFALO C/2 LT PANO ALGODAO PANOSUL UND PANO DE PRATO FLANELA BRANCA PANOSUL UND LIMPADOR MULTI USO 500ML ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UND PCT ESPONJA MULTI-USO ESFREBOM UND VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM BALDE 10 L LIMPA MOVEIS BRILHO FACIL 500ML LIMPA VIDROS UAU 1LT LUVA LATEX MUCAMBO MEDIO AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 71/2014 E COMPROVANTE ANEXO 567,44 1 2014/000268 447 72 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG SABAO EM PEDRA YPE 5UND DETERGENTE ALPES 500ML DESINFETANTE BUFALO C/2 LT SABONETE NIPS SUAVE 90GR BALDE 10 L PANO ALGODAO PANOSUL UND PANO DE PRATO BOTAS SETE LEGUAS (PARES) VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UND PCT ESPONJA MULTI-USO ESFREBOM UND AGUA SANITARIA Q BOA 2LT PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN FOSFORO PINHEIRO 10 UND APARELHO DE B. GILLETE PRESSTOBARB A C/2 949,44 1 Folha: 34 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor PILHA RAYOVAC GRANDE C/2UNID PILHA RAYOVAC PEQ. C/4 UN PILHA RAYOVAC MEDIA C/2UND INSETICIDA PIRETROIDE K-OTHRINE 30 ML AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 72/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000269 738 73 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : VASSOURA BETTANIN UND ESPONJA MULTI-USO ESFREBOM UND DESINFETANTE BUFALO 5 LITROS BALDE 10 L QUEROSENE APACHE 1LT LUVA LATEX MUCAMBO G AGUA SANITARIA Q BOA 2LT PANO ALGODAO PANOSUL UND FLANELA BRANCA PANOSUL UND SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG DETERGENTE ALPES 500ML LIMPADOR MULTI USO 500ML ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UND PCT PANO DE PRATO AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 73/2014 E COMPROVANTE ANEXO 376,96 1 2014/000271 837 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500 ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR CHA MATE LEAO 250GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 542,80 1 2014/000277 87 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MELANCIA KG KIWI C/7 KG LARANJA SACO C/10KG MANGA CX 18KG PERA KG ABACAXI UND MELAO KG BANANA NANNICA CX C 18KG MACA CX 18KG MORANGO CX 04 BANDEIRAS PESSEGO CX MAMAO KG. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 381,96 1 2014/000278 87 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR CHA MATE LEAO 250GR ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG 668,75 1 Folha: 35 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX 20PCT BISCOITO LIANE MAIZENA CX 20PCT ROSQUINHAS DE CHOC PANCO CX 18PCT COCO EM FLOCOS DUCOCO 100GR COCO RALADO SOCOCO 100GR FARINHA DE TRIGO NITA 1KG MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000243 880 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SABESP E A PREFEITURA - ACORDO No 00091 REFERENTE A P ARCELA No 51/99, CONFORME COM- P ROVANTE ANEXO 5.024,33 1 2014/000283 106 404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DA U NIPONTAL, REFERENTE AO MES DE J ANEIRO DE 2014, CONFORME COMP ROVANTE ANEXO 678,00 1 2014/000280 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : TELMISARTANA 40MG COMP CX30 ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML PED CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 421,40 1 2014/000281 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG COMP CX600 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 133,00 1 2014/000282 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG C1 COMPAMOXILINA+CLAV POTASSIO 250/5MG AMOXILINA+CLAV POTASSIO 250/5MG AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG NORTRIPTILINA 25MG COMP-CX30 C1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.520,00 1 2014/000279 444 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA. Itens de Empenho : ALCOOL 92% 1000ML ALGODAO HIDROFILO 500G ATADURA DE CREPE 06CM X 12M ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5MT GEL 5KG RMC - INCOLOR LUVA FORRADA P/LIMPEZA TAM P LUVA FORRADA P/LIMPEZA TAM M LUVA FORRADA P/LIMPEZA GD SONDA FOLEY No 18 1.312,62 1 Folha: 36 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 37 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. Total do Dia : 169.307,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2014 2014/000285 106 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME 2.125,00 1 Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO 21X30CM 4X0 CORES EM SULFITE 90GR ENVELOPE 24X34 CM TIMBRADO COLORID O 4X0 CORES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 014/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2014/000286 106 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM C/TIM BRE DO MUNICIPIO COLORIDO ENVELOPE 11X23CM, TIMBRADO COLORID O 4X0 CORES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 014/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.466,00 1 2014/000287 433 6812 SIMARA ELIAS NOGUEIRA Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA S IMARA ELIAS NOGUEIRA, PERIODO AQ UISITIVO DE 08/08/13 A11/01/14, CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 2.336,59 1 Total do Dia : 6.927,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2014 2014/000289 469 85 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME 358,00 1 Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU BIFOCAL EXECUTIVE E SPECIAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 85/2014 ANEXO 2014/000290 469 86 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL SOLAMAX (GRAU ELEVADO) CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 86/2014 ANEXO 547,00 1 2014/000291 469 87 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA LONGE CR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 87/2014 ANEXO 100,00 1 2014/000292 469 88 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 88/2014 ANEXO 150,00 1 2014/000293 469 89 2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME Itens de Empenho : LENTE COMUM PARA PERTO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 89/2014 ANEXO 40,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000297 563 6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Itens de Empenho : BRACO DA BARRA ESTAB. BUCHA TIRANTE BUCHA BARRA ESTAB. ADITIVO RADIADOR PARAFUSO . CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 579,80 1 2014/000300 834 6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANT. GRAMPO DE MOLA DIANT. PINO DE CENTRO DIANTEIRO BUCHA BARRA ESTAB AMORTECEDOR DIANT. LANTERNA TRAS. FILTRO DE AR FILTRO DE AR EXT. AMORTECEDOR TRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 022/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 4.094,81 1 2014/000298 202 606 BANCO DO BRASIL S.A. Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON FORME COMPROVANTE ANEXO 7,40 1 2014/000305 371 6641 CINTIA APARECIA DOS SANTOS COSTA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 600,00 1 2014/000308 512 5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS N A REALIZACAO DE EXAMES DE ULT RASSOM , CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO PREGAO PRESENCIAL No 06/201 0 E COMPROVANTE ANEXO 3.318,26 1 2014/000306 604 6600 CONSTRUTORA GUIMARAES CARVALHO LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CON- F ORME PROCESSO LICITATORIO CON- CO NCORRENCIA PUBLICA No 02/2012 CO MPROVANTE ANEXO 225.551,23 1 2014/000299 846 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 309,83 1 2014/000294 225 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : ORGANIZADOR DE MESA S/PAPEL PEN DRIVE 4GB MULT LAZER CANETA FABER CASTEL VERMELHA C/50 4.296,90 1 Folha: 38 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor CANETA FABER CASTEL PRETO CX C/50 CANETA FABER CASTEL AZUL C/50UN CANETA P/CD/DVD 1.0MM PRETA PERFURADOR DE PAPEL -METAL 30 FOL LIMPA TELA SPRAY C/60ML PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX C/10PCT PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX C/10 ESPIRAL ENCADERNACAO 25MM C/100 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 012/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000296 441 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CXC/10PCT PEN DRIVE 4GB MULTILAZER CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 012/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 787,50 1 2014/000307 371 396 LENALDO ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 400,00 1 2014/000288 106 90 2014 6736 LUCIANO MARCO TOSTA DE LIMA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE VEICU LACAO, PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAL INFORMATIVO DA PREFEITURA , NA EDICAO No 37, REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 90/2014 ANEXO 800,00 1 2014/000295 814 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : BETONEIRA 400 LITROS S/MOTOR MAQ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.550,00 1 2014/000309 831 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.207,62 1 2014/000304 554 6729 RENATO GOMES LIVROS -ME Itens de Empenho : BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 40 VOLUMES COLECAO AVENTURA GRANDIOSAS SERIE COLECAO AVENTURAS GRANDIOSAS SERI COLECAO AVENTURA GRANDIOSA SERIE4 COLECAO AVENTURA GRANDIOSA SERIE5 COLECAO AVENTURA GRANDIOSA SERIE6 COLECAO AVENTURA GRADIOSA SERIE7 COLECAO AVENTURA GRANDIOSA SERIE8 COLECAO AVENTURA GRANDIOSA SERIE9 COLECAO AVENTURAS GRANDIOSAS SERIE ED CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 015/2013 E COMPROVA 25.446,00 1 Folha: 39 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 40 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000304 Itens de Empenho : NTE ANEXO Valor Cat. 2014/000301 440 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ANESTESICO MEPIVACAINA 3% AD GESSO PEDRA (TIPO III) AMARELO PERIOGARD SOL BUCAL 2L S/ ALCOOL PONTA MONTADA SORTIDA BRANCA C/7 RESTAURADOR PARA DENTE POSTERIOR VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO A 5% CONFORME COMPROVANTE ANEXO 534,93 1 2014/000302 444 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : FITA MICROPORE 25X10 C/CAPA FITA MICROPORE 50X10 C/CARR TERMOMETRO CLINICO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO 238,94 1 2014/000303 469 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA P PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CON- F ORME PROCESSO LICITATORIO PRE- GA O PRESENCIAL No 013/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 212,00 1 Total do Dia : 272.130,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2014 2014/000384 78 596 ADRIANO BATISTA DA ROCHA 4.254,00 1 Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 24/0 4/2007 A 29/08/2012, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 2014/000374 868 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CANO PVC ESGOTO 100 (40) CANO PVC ESGOTO 75MM (3) CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 416,20 1 2014/000375 741 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CONCRETO USINADO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 8.100,00 1 2014/000376 837 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : VEDACIT 18LT VEDALIT 18 ARGAMASSA INTERNA NEUTROL 18L CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.556,80 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000357 106 91 2014 5736 CARLOS THIAGO DE CAMPOS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO E DIVULGACAO DE TEXTOS, INAUGURACAO DO CENTRO DE EVENTOS, ENTREGA DOS TITULOS DO BAIRRO JD. ALBERTO SANF ELICI E REVEILLON 2014. PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.91/2014 E COMPROVANTE ANEXO 595,00 1 2014/000313 741 137 2014 6761 COMBEL DE PIRAPOZINHO MAT. P/ CONSTRUC Itens de Empenho : PIA ACO INOX 430 GHEL PLUS 2.00X0. 56 C/ DUPLA SIFAO PVC EXTENS. UNIV. BCO DUDA VALV. P/ PIA AMER. METAL STD CR 3. 1/2 TORN. COZ. PAR. B.M MEBER NYA C-22 1183 CANTONEIRA ALUMINIO N.HORIZONTE L3/4 POL. 3MT TORN. COZ. PAR. IMP./RAI C-31 AREJ . LUXO CR 1158 ESP. C.METAL C/ MOLDURA OVAL 49X58 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 137/2014 E COMPROVANTE ANEXO 985,90 1 2014/000356 837 136 2014 109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA Itens de Empenho : CORRENTE PLASTICA AMAR/PTO ELO GDE BOTINA VAQ NOBUQUE SOLADO BIDENSID ADE BRACOL CORRENTE SOLDADA EC 5MM ZINCADA FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA ROLO C/ 200 MTS CAIXA PLAST 19 POL.STANLEY FECHO M ETALICO C/ ORGANIZADOR SERROTE PROFISSIONAL 26" 7 DENTES ALICATE CORTE DIAGONAL N 6 1/4 ROB UST ALICATE UNIVERSAL 8"GEDORE ISOLADO ALICATE PRESSAO 10" GEDORE CHAVE DE FENDA CR VANADIO 8 X 100 CHAVE FENDA CR VANADIO 5 X 100 TRA MON CHAVE FENDA CR VANADIO 6 X 150 TRA MON CHAVE PHILIPS CR VANADIO 3 X 75 TR AMON CHAVE PHILIPS CR VANADIO 8X200 TRA MONTINA CHAVE PHILIPS CR VANADIO 6 X 150 MARTELO UNHA 27MM C/ CABO MADEIRA JG CHAVE COMBINADA 6 32 ROBUST LIMA ENXADA BELLOTA STARRET VONDER TRENA IRWI/LUKFIN 05 MT C/ TRAVA ADESIVO INST CIANFIX 20G SILICONE ACETICO PEQUENOS REPAROS 2.640,23 1 Folha: 41 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000356 Itens de Empenho : INCOLOR 50G COLA MADEIRA CASCOREZ EXTRA 500G MANG CRISTAL 38 X 30MM 1 1/2 CORDA TRANCADA PURA 5MM BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/ BICO 38 BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID ENS S/BICO 40 REBITE REPUXO ALUMINIO 3 20 X 12 P OLIDO LONA PLASTICA PRETA E BRANCA REFOR CADA 10 LARGURA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.136/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000323 481 126 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.126/2014 E COMPROVANTE ANEXO 780,00 1 2014/000324 574 127 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.127/2014 E COMPROVANTE ANEXO 240,00 1 2014/000325 574 128 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.128/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.130,00 1 2014/000326 574 129 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.129/2014 E COMPROVANTE ANEXO 80,00 1 2014/000327 574 130 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.130/2014 E COMPROVANTE ANEXO 650,00 1 2014/000345 574 131 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.131/2014 E COMPROVANTE ANEXO 820,00 1 Folha: 42 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000347 574 132 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.132/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.020,00 1 2014/000348 574 133 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.133/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.020,00 1 2014/000354 574 134 2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.134/2014 E COMPROVANTE ANEXO 520,00 1 2014/000355 857 135 2014 6378 DIANA SILVA MOVEIS- ME Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 198X12 0X040 CH24 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CH24 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 135/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.670,00 1 2014/000378 718 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 117,29 1 2014/000310 837 145 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : LAMPADA PL 23W 220V BR ESPIRAL AVA NT LAMPADA PL 25W 127V BR AVANT CALHA COMERCIAL P/ FLUOR 2 X 40W R CG REATOR ELETRONICO 2X40W INTRAL BIV LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA SOQUETE P/ FLUOR PRESSAO REDY AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 145/2014 E COMPROVANTE ANEXO 434,20 1 2014/000312 741 146 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : CABO FLEX 6,0MM PRETO COBRECOM/SIL PROJETOR CLARAO 250 W E-27 LAMPADA PL 45W 127V BR ESPIRAL AVA NT INTER PRESENCA EXTERNO BR ME-70 TE KTRON PLACA ADESIVA MED AL SANITARIO MAS CULINO PLACA ADESIVA MED AL SANITARIO FEM 1.974,10 1 Folha: 43 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000312 Itens de Empenho : ININO FIO CORDAO PARAL 2 X 2,5 BR RELE FOTOELETRICO NF 127V ILUMATIC BASE P/RELE FOTOELTRICO ILUMATIC LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 146/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000317 868 140 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : LAMPADA V. METALICO 250W TUBULAR H QI-T OSRAM REATOR V. METALICO 250W AE P/ LAMP OSRAM- LUMER AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 140/2014 E COMPROVANTE ANEXO 494,50 1 2014/000318 554 141 2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : OSC COLUNA 60 PT BIV PREMIUM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 141/2014 E COMPROVANTE ANEXO 365,00 1 2014/000380 490 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA- M ENTO VEICULO PLACA No EHE-5877, CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 308,00 1 2014/000367 554 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DE CAMPEONATO INTERCLASSES MUNICIPAL REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 687,50 1 2014/000368 868 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : JOGO DE CAMISA COM 25 SHORT CAM E MEIAO COLETE DE CORES DIVERSAS CALIBRADOR COMUM SACO DE TRANSPORTE DE BOLA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.702,00 1 2014/000372 868 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO BOLA FUTSAL PENALTY BOLA VOLEYBOL PENALTY BOMBA DE INFLAR BOLA REDE FUTSAL REDE FUTEBOL SUICO REDE DE FUTEBOL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5.741,80 1 Folha: 44 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000372 Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N.18/2013 E 2014/000371 469 6670 GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME Itens de Empenho : FRALDA DESC. GERIATRICA G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.13/2013 E COMPROVANTE ANEXO 501,40 1 2014/000321 741 144 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS SANTANA LIXEIRA SANREMO 105LTS LIXEIRA PLASTICO 40L C/ TAMPA JSN PA DE LIXO FOLHA 60CM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 144/2014 E COMPROVANTE ANEXO 695,60 1 2014/000311 569 117 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 117/2014 AN EXO 350,00 1 2014/000328 475 119 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 119/2014 AN EXO 50,00 1 2014/000329 475 120 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 120/2014 AN EXO 110,00 1 2014/000330 475 121 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 121/2014 AN EXO 50,00 1 2014/000331 475 122 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 122/2014 AN EXO 80,00 1 2014/000332 475 123 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME 280,00 1 Folha: 45 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000332 Itens de Empenho : PROCESSO DE NEXO Valor Cat. COMPRA No 123/2014 A 2014/000333 475 124 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 124/2014 AN EXO 410,00 1 2014/000351 475 110 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 110/2014 AN EXO 330,00 1 2014/000352 475 111 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 111/2014 AN EXO 350,00 1 2014/000353 743 112 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS P/ MAQUINA ROCA DEIRA CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 1 12/2014 ANEXO 120,00 1 2014/000361 475 113 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.113/2014 E COMPROVANTE ANEXO 100,00 1 2014/000362 475 114 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.114/2014 E COMPROVANTE ANEXO 160,00 1 2014/000364 475 115 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.115/2014 E COMPROVANTE ANEXO 200,00 1 2014/000365 475 118 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 118/2014 AN EXO 80,00 1 Folha: 46 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000366 475 116 2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA 3044, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.116/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000373 542 801 JOSE EDSON MENEZES DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2009 A 09/01/2014, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, NAO INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO 2014/000382 Valor Cat. 120,00 1 1.529,05 1 315 5343 JULIANA PEREIRA VIEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, P ERIODO AQUISITIVO DE 03/05/2012 A 02/05/2013, CONFORME RECIBO AN EXO 661,49 1 2014/000377 371 3006 JURACI SEVERINO DA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 270,00 1 2014/000379 371 2976 LUCIETE BALBINO DE FARIAS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 128,50 1 2014/000383 371 6735 MARINA DA CONCEICAO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 173,50 1 2014/000369 222 490 NILSON SOBRAL GARCAO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 06/01/2013 A 05/01/2014, CONFORME RECIBO ANEXO 903,65 1 2014/000370 220 490 NILSON SOBRAL GARCAO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, P ERIODO AQUISITIVO DE 06/01/2013 A 05/01/2014, CONFORME RECIBO AN EXO 903,65 1 2014/000319 490 142 2014 4879 PAULO BERBETI - ME Itens de Empenho : REFEICAO FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.142/2014 E COMPROVANTE ANEXO 536,80 1 Folha: 47 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000320 106 143 2014 4879 PAULO BERBETI - ME Itens de Empenho : REFEICAO FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.143/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000316 837 139 2014 21 PERES & VIDEIRA - LTDA. Itens de Empenho : SAPATAO DE SERVICO/SEGURANCA BOTA DE SEGURANCA AQUISICAO DE CALCADOS E DEMAIS S IMILARES, CONFORME PROCESSO DE C OMPRA N.139/2014 E COMPROVANTE A NEXO 2014/000315 371 6562 RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2014/000322 574 125 2014 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.125/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000314 445 138 2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL Itens de Empenho : ALARME POSITRON EXACT C/ SIRENE ALTO FALANTE SELENIUM TRIAXIAL 6TR 6A MULTY SISTEM JBL ANTENA PERMAK ELETRONICA AMPLIFICA DA CD PLAYER PIONEER C/USB INTERRUPTOR DE PORTA REGULAGEM KIT TRAVA ELETRICA GOLDEN CABO 2P COMPL. UNIVERSAL PELICULA SOLAR CARFILM 20 VERDE EC ONOMICA PINO DE ANTENA CD PLAYER TELA DE ALTO FALANTE PERMAK 6" TOMADA ORIGINAL CD PLAYER VEICULO PLACA DJM 7381, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.138/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000334 2014/000335 Valor Cat. 536,80 1 1.681,80 1 97,93 1 910,00 1 1.305,00 1 574 95 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 095/2014 AN EXO 40,00 1 574 96 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5874 CONFORME PR OCESSO DE COMPRA No 096/2014 ANEX 20,00 1 Folha: 48 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano 2014/000335 Itens de Empenho : O Credor Valor Cat. 2014/000336 481 97 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. MOTO PLACA CRX - 9933, CONFORME PR OCESSO DE COMPRA No 97/2014 ANEX O 10,00 1 2014/000337 481 98 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 098/2014 AN EXO 52,00 1 2014/000338 745 99 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 099/2014 AN EXO 20,00 1 2014/000339 745 100 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 100/2014 AN EXO 40,00 1 2014/000340 481 101 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 101/2014 AN EXO 10,00 1 2014/000341 789 102 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM110 FR3, CONFORME PRO- CE SSO DE COMPRA No 102/2014 ANEXO 15,00 1 2014/000342 481 103 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 103/2014 AN EXO 20,00 1 2014/000343 481 104 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 104/2014 AN EXO 26,00 1 Folha: 49 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 14.01.2014 2014/000344 574 106 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 106/2014 AN EXO Valor Cat. 60,00 1 2014/000346 574 107 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 107/2014 AN EXO 16,00 1 2014/000349 99 108 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 108/2014 AN EXO 20,00 1 2014/000350 574 109 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 109/2014 AN EXO 100,00 1 2014/000358 789 92 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR FORD PLACA 4610, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.92/2014 E COMPROVANTE ANEXO 240,00 1 2014/000359 481 93 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.93/2014 E COMPROVANTE ANEXO 10,00 1 2014/000360 481 94 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.94/2014 E COMPROVANTE ANEXO 30,00 1 2014/000363 481 105 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 105/2014 AN EXO 30,00 1 2014/000385 845 147 115,00 1 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Folha: 50 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 14.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. RETRO ESCAVADEIRA JCB, CONFORME PR OCESSO DE COMPRA No 147/2014 ANE XO 2014/000386 845 148 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. RETRO ESCAVADEIRA JCB, CONFORME PR OCESSO DE COMPRA No 148/2014 ANE XO 70,00 1 2014/000387 845 149 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. MOTO NIVELADORA RG140.B, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 149/2014 ANEXO 100,00 1 2014/000388 845 150 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 150/2014 ANEXO 440,00 1 2014/000389 845 151 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PR OCESSO DE COMPRA No 151/2014 ANE XO 110,00 1 2014/000390 845 152 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. MOTO BFX 6223, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 152/2014 ANEXO 10,00 1 2014/000391 845 153 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 153/2014 A NEXO 116,00 1 2014/000392 845 154 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E 10,00 1 Folha: 51 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 52 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000392 Itens de Empenho : RODAGENS. MOTO PLACA CRX 9931, CONFORME PRO CESSO DE COMPRA No 154/2014 ANEXO 2014/000393 845 155 2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. MOTO BFX 6224, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 155/2014 ANEXO Valor Cat. 10,00 1 Total do Dia : 54.667,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2014 2014/000395 471 2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA 41,38 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAG EM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS 2014/000401 447 157 2014 6817 FABIANA GOMES DE SOUZA ELETROELETRONIC Itens de Empenho : FONTE ESTABILIZADA 10A ELETRONICA CABO COAXIAL 4MM + BIP. 80% MULTIT OC (ROLO) CAMERA INFRA VTV 6624C CCD 1/4 SON Y 25/30M 420L CONECTOR BNC SOLDA/PARAFUSO MOLA 1 a LINHA PLUG P4 MACHO 2,1 X 5,5 X14MM COM BORNE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 157/2014 ANEXO 1.140,00 1 2014/000402 554 158 2014 6817 FABIANA GOMES DE SOUZA ELETROELETRONIC Itens de Empenho : FONTE ESTABILIZADA 20 AMPERES CABO COAXIAL 4MM + BIP. 80% MULTIT OC (ROLO) CAMERA INFRA VTV 6624C CCD 1/4 SON Y 25/30M 420L CONECTOR BNC SOLDA/PARAFUSO MOLA 1 a LINHA PLUG P4 MACHO 2,1 X 5,5 X14MM COM BORNE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 158/2014 ANEXO 3.246,00 1 2014/000403 554 159 2014 6817 FABIANA GOMES DE SOUZA ELETROELETRONIC Itens de Empenho : STAND ALONE ROTA SEG 32 C. ENT. HD MI 5832 HD 2TERABYTE SATA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 159/2014 ANEXO 2.609,00 1 2014/000405 554 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : MARMITEX FECH. MAQ. N.8 COPO DESCARTAVEL 180ML COPAZA TOCA MEDIA CX C/100 UND REAL SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5KG PAPEL ALUMINIO 45CM 614,04 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor GUARDANAPO PEROLA 19,5X20 LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UN BOBINA PICOTADA GOOL ROLL SACOLA PLAST BCA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000406 350 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 364,13 1 2014/000407 447 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : TOCA MEDIA CX C/ 100 UND BOBINA PICOTADA GOOL ROLL COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500 SACOLA PLASTICA BCA 40X50 PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UNID CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 491,40 1 2014/000409 832 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 912,00 1 2014/000410 84 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 486,00 1 2014/000411 867 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 134,00 1 2014/000412 783 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500 COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/5000 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 122,00 1 2014/000408 90 02 2013 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS Adiantamento para despesas de viag em 2.000,00 2 Folha: 53 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 15.01.2014 2014/000404 748 6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA, VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CORTE E PODA DE ARVORES, CAPINA MANUAL E QUIMICA ROCAGEM E LIMPEZA DE BOCA DE LOBOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 17/2011 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 29.989,07 1 20,80 1 2014/000396 471 4748 ROGERIO JOSE DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS 2014/000150 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA CRX-9931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000157 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA CRX-9932, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000164 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA BFX-6223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000167 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA BFX-6224, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000168 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA CQK-8754, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 105,65 1 2014/000171 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA CRX-9934, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 292,01 1 2014/000176 848 1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE AO VEICULO PLACA CZA-3046, CON- 110,38 1 Folha: 54 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000176 Itens de Empenho : FORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000397 460 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG IBUPROFENO CPR 600MG ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 510,00 1 2014/000398 460 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : LEVOTIROXINA SODICA 25MG C/30 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 48,00 1 2014/000399 439 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : CLOPIDOGREL 75MG NORESTIN 0,35MG C/35 CPR (NORETIST ERONA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 356,30 1 2014/000400 439 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : CERUMIN SOL. OTOLOGICA 8ML MAXIDEX SUSP. OFTALMICA 5ML CLORANFENICOL+LIDOC.10ML CERUMIN SOL. OTOLOGICA 8ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.903,70 1 2014/000394 106 156 2014 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE Itens de Empenho : REFEICAO CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 15 6/2014 ANEXO 1.200,00 1 Total do Dia : 47.863,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2014 2014/000432 552 163 2014 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI 560,00 1 Itens de Empenho : VIDRO LATERAL CANALETA VOLARE ENTRE VIDROS VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- RO 163/2 014 ANEXO 2014/000433 552 164 2014 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI Itens de Empenho : PARABRISA LAMINADO VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 164/2014 AN EXO 990,00 1 2014/000435 552 166 2014 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI Itens de Empenho : PARABRISA TP CAIO GABRIELA LD VIDRO LAT. GABRIELA 63,5X48 POS PO 810,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000435 Itens de Empenho : RTA LD VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 166/2014 AN EXO 2014/000436 552 167 2014 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI Itens de Empenho : VIDRO INTINERARIO VIDRO LATERAL CANALETA CAIO / TORINO BRACO DO LIMPADOR PB VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 167/2014 AN EXO 2014/000438 Valor Cat. 720,00 1 741 168 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : PISCA PISCA LED PISCA PISCA MANGUEIRA 50MTS ENFEITE DE NATAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 168/2014 ANEXO 2.079,00 1 2014/000439 629 169 2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA Itens de Empenho : BEXIGA PT BEXIGA ESPAGUETE SACOS PRONTOS / PRESENTE 1880 FITA ENFEITE ALFINETE SEG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 169/2014 ANEXO 875,00 1 2014/000440 490 170 2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO SISTEMA DE MONITORAMENT O CFTV U.B.S. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 170/2014 ANEXO 500,00 1 2014/000441 106 171 2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT ENCAO EM REDE. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 171/2014 ANEXO 780,00 1 2014/000414 460 6670 GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME Itens de Empenho : (-) ALUMIMAX 150ML SUSP CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 78,00 1 2014/000415 439 6670 GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME Itens de Empenho : OMEPRAZOL 40MG LAXENOL 100ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 618,54 1 2014/000418 360 346,00 1 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Folha: 56 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 16.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500 COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 5000 PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UNID BOBINA PICOTADA GOOL ROLL SACOLA PLASTICA BCA 40X50 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000443 554 173 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : CABO PLASTICO P/ SERRA PANO DE CHAO LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS SANTANA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 173/2014 ANEXO 161,10 1 2014/000444 868 174 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : CAIXA DE ISOPOR DE 120 LITROS GARRAFA TERMICA TERMOCAR 12 L CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 174/2014 ANEXO 375,00 1 2014/000437 371 4436 MAURO GONCALVES PEREIRA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 86,55 1 2014/000446 574 176 2014 6637 MENA AUTO SOCORRO LTDA-ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3048, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 176/2014 AN EXO 250,00 1 2014/000423 442 160 2014 5429 MERCOCLEAN TUPA SIST. DE HIGIENIZACAO Itens de Empenho : LETAH MAX GL 5 LT. LETAH PLUS 5LITROS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 160/2014 ANEXO 1.370,00 1 2014/000431 481 161 2014 6818 MOACIR PURISSIMO - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 161/2014 ANEX O 770,00 1 2014/000447 574 162 2014 6818 MOACIR PURISSIMO - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 162/2014 AN EXO 1.830,00 1 2014/000442 512 172 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE TOTEM UMA FACE EM ACM AZUL, LOGOMARCAS 2.220,00 1 Folha: 57 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000442 Itens de Empenho : EM ADESIVOS PERSONALIZADOS MED. 2, 00M X 0,70M. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 172/2014 ANEXO 2014/000445 512 175 2014 6095 MULTSIGNS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE TOTEM UMA FACE EM ACM AZUL, LOGOMARCAS EM ADESIVOS PERSONALIZADOS FIXADOS EM JARDIM TAM. 2,00X0,70 E PAINEL LUMINOSO UMA FACE PARA FACHADA, S ENDO ESTRUTURA METALICA, ILUMINACA O INTERNA, LONA COM ARTE DIGITAL E RELE FOTOCELULA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 175/2014 ANEXO 2014/000413 127 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A 16 AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 3.700,00 1 41,60 1 2014/000416 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 69,34 1 2014/000417 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.664,82 1 2014/000419 592 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.500,45 1 2014/000420 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 247,82 1 2014/000421 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 974,43 1 2014/000422 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 247,82 1 Folha: 58 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000422 Itens de Empenho : 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000424 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.465,57 1 2014/000425 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.796,42 1 2014/000426 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.219,30 1 2014/000427 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.819,58 1 2014/000428 777 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.131,11 1 2014/000429 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 10.183,85 1 2014/000430 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 20.116,80 1 2014/000434 848 165 2014 6744 SERV. NAC. DE APREND. DO TRANSP. SENAT Itens de Empenho : DESPESAS COM CURSO FORMACAO TRANSP ORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 165/2014 ANEXO 400,00 1 Total do Dia : 70.998,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2014 2014/000451 582 5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA 1.600,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000451 Itens de Empenho : REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/000453 739 6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Itens de Empenho : CONJ. CRUZETA DO CARDAN CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2014/000448 Valor Cat. 343,74 1 558 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.110,00 1 2014/000449 834 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 20.5.25 RESSOLADO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 11.600,00 1 2014/000450 782 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 18.9.30 RESSOLADO PNEU 750X16 RESSOLADO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 004/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 4.350,00 1 2014/000454 552 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 PARA VEICULO PLACA CDV-2465, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.110,00 1 2014/000455 552 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5 PARA VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.110,00 1 2014/000456 782 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS Itens de Empenho : PNEU 14.9.26 PARA VEICULO TIPO TRATOR VALTRA BM-110, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.476,00 1 2014/000452 361 5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA O CORPO DA SRA. ARLINDA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE FALECIDA EM 29/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.380,00 1 Folha: 60 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 61 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 26.079,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2014 2014/000461 439 5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. 3.588,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000469 460 5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO IBUPROFENO 50MG/ML GTAS 30ML PARACETAMOL 500MG COMP. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 372,00 1 2014/000457 105 5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 130,00 1 2014/000458 880 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM IN SS, COMPETENCIA 01/2014, CON- FOR ME COMPROVANTE ANEXO 30.276,12 1 2014/000459 880 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM IN SS, COMPETENCIA 01/2014, CON- FOR ME COMPROVANTE ANEXO 7.569,02 1 2014/000460 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BATATA SACO C. 50KG CENOURA CX C/25KG CEBOLA SACO C/20KG ALHO KG. TOMATE CX 25KG ABOBRINHA 25KG MANDIOQUINHA SALSA KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 839,00 1 2014/000462 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.003/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.021,80 1 2014/000463 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE 739,83 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000463 Itens de Empenho : ANEXO Valor Cat. 2014/000464 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SAL REFINADO CISNE 1KG COLORAU PIPOIM 500GR PIMENTA DO REINO PIPOIM 500GR TEMPERO COMPL. S/PIMENTA SABOR AMI 1KG CALDO GALINHA KNORR 57GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 149,38 1 2014/000465 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRANGO TIPO COXA DA ASA PATINHO BOVINO MOIDO KG PATINHO BOVINO CORTADOS EM ISCAS FIGADO BOVINO EM ISCA FRANGO TIPO FILEZINHO KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 5.017,85 1 2014/000466 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR CHA MATE LEAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 165,00 1 2014/000470 715 177 2014 5995 SELMA TOLIN CONFECCOES Itens de Empenho : CONJUNTO DE CAPOEIRA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 177/2014 ANEXO 4.455,00 1 2014/000467 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DIMENIDR+PIR+GLICOSE+FRUT AMP 10 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 240,00 1 2014/000468 460 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG C1 COMP AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG 75 ML BIPERIDENO 2MG CP-CX200 CEFTRIAXONA 1GR INJ. IM C/ ANESTES ICO GLICLAZIDA 60MG COMP NORTRIPTILINA 25MG COMP-CX30 C1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.759,60 1 Folha: 62 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 63 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 56.322,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2014 2014/000482 230 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME 2.100,00 1 Itens de Empenho : FOLHAS PAPEL OFICIO TIMBRADO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.14/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000486 230 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME Itens de Empenho : PASTAS PERSOLIZADAS 24X32 DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.14/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.240,00 1 2014/000500 582 205 2014 6711 D.D. SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DESIN SETIZACAO E HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA. PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 205/ 2014 A NEXO 720,00 1 2014/000471 845 182 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PRO CESSO DE COMPRA No 182/2014 ANEXO 140,00 1 2014/000472 845 183 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 183/2014 AN EXO 80,00 1 2014/000473 481 184 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 184/2014 AN EXO 70,00 1 2014/000474 574 185 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 185/2014 AN EXO 80,00 1 2014/000475 574 186 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 186/2014 AN 90,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano 2014/000475 Itens de Empenho : EXO Credor Valor Cat. 2014/000476 574 187 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 187/2014 AN EXO 90,00 1 2014/000477 481 188 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 188/2014 AN EXO 90,00 1 2014/000478 845 189 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 189/2014 AN EXO 80,00 1 2014/000479 552 203 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA 12V BI-IODO H-4 / 64193 LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA 69 12V VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 203/2014 AN EXO 60,00 1 2014/000480 445 202 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA 12V BI-IODO H-4 / 64193 LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA ESMAGADA GD 12V VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORM E PROCESSO DE COMPRA No 202/2014 ANEXO 34,50 1 2014/000483 834 200 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA H4 24V LAMPADA H3 24V LAMPADA 1141 24 VOLTS. LAMPADA 67 24V LAMPADA 69 24 VOLTS. PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CON- FOR ME PROCESSO DE COMPRA No 200/20 14 ANEXO 132,00 1 2014/000484 445 199 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA H1 12V LAMPADA H3 12V LAMPADA 1034 12V LAMPADA 69 12V 85,00 1 Folha: 64 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 199/2014 AN EXO Valor Cat. 2014/000485 552 198 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : COMUTADOR DE PARTIDA LAMPADA TORPEDO 24V REATOR 24V P/ LAMP FLUOR 15W LAMPADA 69 24 VOLTS. LAMPADA H4 24V LAMPADA 1141 24 VOLTS. VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 198/2014 AN EXO 149,00 1 2014/000487 552 197 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA ESMAGADA GD 12V LAMPADA 12V BI-IODO H-4 / 64193 LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 197/2014 AN EXO 60,00 1 2014/000488 574 178 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN-2263, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.178/2014 E COMPROVANTE ANEXO 70,00 1 2014/000489 552 196 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA 12V BI-IODO H-4 / 64193 LAMPADA 1141 12V LAMPADA 67 / 12 VOLTS. LAMPADA 1034 12V VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 196/2014 AN EXO 37,50 1 2014/000490 445 195 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA ESMAGADA GD 12V LAMPADA H1 12V LAMP. 12V BIODO H7 VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 195/2014 AN EXO 75,00 1 2014/000491 574 179 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.179/2014 E COMPROVANTE ANEXO 100,00 1 Folha: 65 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 21.01.2014 2014/000492 481 180 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.180/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 40,00 1 2014/000493 845 181 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.181/2014 E COMPROVANTE ANEXO 60,00 1 2014/000494 834 194 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA H1 12V VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 194/2014 AN EXO 48,00 1 2014/000495 445 193 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMP. 12V BIODO H7 LAMPADA H1 12V LAMPADA 1034 12V VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 193/2014 AN EXO 61,00 1 2014/000496 445 190 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA H7 12V LAMPADA H1 12V LAMPADA 1034 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA ESMAGADA GD 12V VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 190/2014 AN EXO 66,50 1 2014/000497 445 191 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMP. 12V BIODO H7 LAMPADA H1 12V LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 191/2014 AN EXO 76,00 1 2014/000498 834 192 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA H3 12V LAMPADA 1141 12V LAMPADA 67 / 12 VOLTS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO No 192/2014 ANEXO 44,00 1 2014/000499 552 204 56,00 1 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Folha: 66 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 67 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 21.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Itens de Empenho : LAMPADA LAMPADA LAMPADA LAMPADA VEICULO ROCESSO EXO Valor Cat. 12V BI-IODO H-4 / 64193 1034 12V 69 12V ESMAGADA GD 12V PLACA DMN-2263, CONFORME P DE COMPRA No 204/2014 AN 2014/000503 834 201 2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME Itens de Empenho : LAMPADA H4 24V LAMPADA 1141 24 VOLTS. LAMPADA 69 24 VOLTS. LAMPADA 67 24V VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFOME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 201/ 2014 A NEXO 99,50 1 2014/000481 142 5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-SP,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.244,81 1 2014/000501 439 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : CLORETO POTASSIO LIQ. 100ML NORESTIN 0,35MG C/35 CPR CLOPIDOGREL 75MG (GEN) C/28 TOBRAMICINA 0,3% SOL. 5ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 007/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 683,22 1 2014/000502 439 6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Itens de Empenho : CLORANFENICOK+LIDOC. 10ML (OUVIDON OL) SUSTRATE 10MG C/50 (PROPATILITRATO ) 564,50 1 2014/000504 439 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.258,00 1 Total do Dia : 14.884,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2014 2014/000524 90 03 2013 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA 1.500,00 2 Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS Adiantamento para despesas com via gem 2014/000528 848 2902 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO D Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE EMISSAO DE FUMACA 1.208,40 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000528 Itens de Empenho : POLUENTE POR VEICULO PLACA CZA-3043, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2014/000527 471 2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REF EICOES FORNECIDAS, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO 2014/000505 Valor Cat. 24,30 1 845 207 2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC ESSO DE COMPRA NUMERO 207/ 2014 AN EXO 2.980,00 1 2014/000506 834 208 2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : LAMINA 13F 3/4 PARAFUSO C/ PORCA LAM. MOTO NIVELADORA RG140.B.CONFORME P ROCESSO DE COMPRA NUMERO 208/ 2014 ANEXO 1.120,00 1 2014/000511 834 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : REPARO CIL TOMBO FR12B VALVULA BLOQUEIO PINO PARA FR12B TUBO PARA FR12B TUBO FR12B DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P ARA VEICULO PA CARREGADEIRA, CO NFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL N.20/2013 E CO MPROVANTE ANEXO 392,74 1 2014/000512 834 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : ENGRENAGEM FLANGE PA CARREGADEIRA PINO PA CARREGADEIRA ESPACADOR PA CARREGADEIRA LUVA PA CARREGADEIRA PINO PA CARREGADEIRA BUCHA PA CARREGADEIRA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.20/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.762,15 1 2014/000513 834 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : MANGA DE EIXO LD BRACO DIRECAO UNIV PINHAO GIRA CIRC CONE CUBO DIANT INT CAPA CUBO DIANT INT 2.320,02 1 Folha: 68 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor BUCHA EIXO TANDEM DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MOTO NIVELADORA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.15/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000515 283 206 2014 5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN Itens de Empenho : IMPRESSOS TAM. OFICIO 2X0 CONSELHO TUTELAR COR. EM PAPEL SULFITE 90G . IMPRESSOS TIMBRADO TAM. 21X30 - 2X 0 COR. CONSELHO TUTELAR EM PAPEL S ULFITE 90G. CARTAZES TAM. 30X42 - 4X0 COR. CON SELHO TUTELAR EM PAPEL COUCHE 180G . AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA ( PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D E COMPRA N.206/2014 E COMPROVAN- T E ANEXO 2014/000525 Valor Cat. 1.700,00 1 367 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 60,96 1 2014/000531 746 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEX OS 38,35 1 2014/000507 303 209 2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFEICAO REFRIGERANTE FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 209/ 201 4 ANEXO 351,00 1 2014/000508 106 210 2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFRIGERANTE REFEICAO FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 210/ 201 4 ANEXO 877,50 1 2014/000509 490 211 2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFEICAO REFRIGERANTE FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 211/ 201 4 ANEXO 1.287,00 1 2014/000510 167 4045 JOSE APARECIDO CORDEIRO Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS 45,30 1 Folha: 69 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.01.2014 2014/000526 578 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 3.744,91 1 2014/000516 836 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO ATF HIDRAULICO (LB00081) CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 390,00 1 2014/000517 553 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : CX OLEO TRANSMISSAO 80W (80W) CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 197,00 1 2014/000518 446 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA 15W40 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT STRADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 40,00 1 2014/000519 836 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO0 68 (AW68 TOTAL) OLEO MOTOR 2 TEMPO ESSENCIAL 2T 50 0ML (ESSENCIAL) OLEO 20W50 24/1 (20W50) CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 742,60 1 2014/000520 553 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : FILTRO AR (AP4650) CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 50,00 1 2014/000521 836 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL VW/FORD/CARGO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 32,00 1 2014/000522 783 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL HUNDAY C/SENSOR FILTRO AR CONDICIONADO (MB01401) FILTRO COMBUSTIVEL HUNDAY 740 OLEO CAMBIO 80W90 20LTS OLEO TRANSMISSAO WBF 100 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.894,00 1 2014/000523 446 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME Itens de Empenho : CX OLEO 20W50 24/1 (20W50) 220,92 1 Folha: 70 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 71 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor FILTRO LUBRIFICANTE TM3 FILTRO LUBRIFICANTE TM³ CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000529 684 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (05 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFERENTE A SALARIO COMPLEMENTAR DE D EZEMBRO DE 2013. 546,50 1 2014/000530 684 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (1 FUNCIONARIO) AFASTADO JUNTO A O MUNICIPIO DE ACORDO COM O CON- V ENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPE- S A COM PESSOAL DO ESTADO QAE" R EFERENTE A SALARIO COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2013. 37,74 1 2014/000514 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 6.784,22 1 Total do Dia : 31.347,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2014 2014/000534 469 214 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES 55,00 1 Itens de Empenho : FAIXA TORAXICA 25CM - 1.60MT SELEC TA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 214/2014 ANEXO 2014/000536 106 215 2014 5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO D E CONVITES TAM. 15X21 4X0 COR - EM PAPEL COUCHE 180G. PARA INAUGURAC AO DO CENTRO DE EVENTOS. AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA ( PAPELARIA),CONFORME PROCESSO DE C OMPRA N.215/2014 E COMPROVANTE A NEXO 2014/000535 370 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME Itens de Empenho : FOLDERS ALCOOL E OUTRAS DROGAS BANNERS 0,90X1,00M COLORIDO IMPRESSOES FORMATO A3 30X42CM PAPELETA MEDIA BIMESTRAL 2X29CM PAPELETA MEDIA SEMESTRAL 1,5X29CM DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.14/2013 E 810,00 1 2.804,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 72 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000535 Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000537 741 216 2014 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM CAL HIDRATADO AREIA LAVADA GROSSA PEDRA BRITA 1/2 AREIA LAVADA FINA TRELICA ARAME RECOZIDO BLOCO 6 FUROS PREGO 17X27 VEDALIT GALAO 18LITROS TELA PS EQ45 LEVE 20X20 PN3 2X3 MT S AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.216/2014 E COMPROVANTE ANEXO 5.296,00 1 2014/000532 819 212 2014 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : ROCADEIRA STIHL FS 220-TRIMCUT 41 2 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 212/2014 ANEXO 2.194,00 1 2014/000533 837 213 2014 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : BOBINA FIO DE NYLON 312M 3 0MM STI CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 213/2014 ANEXO 250,00 1 Total do Dia : 11.409,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.01.2014 2014/000540 574 218 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.218/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000541 745 219 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA N.219/2014 E C OMPROVANTE ANEXO 465,00 1 2014/000542 574 220 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.220/2014 E COMPROVANTE ANEXO 380,00 1 2014/000543 574 221 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS 380,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000543 Itens de Empenho : EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.221/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000544 574 222 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.222/2014 E COMPROVANTE ANEXO 380,00 1 2014/000545 574 223 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.223/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 2014/000546 574 224 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.224/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 2014/000547 574 225 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.225/2014 E COMPROVANTE ANEXO 350,00 1 2014/000548 574 226 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.226/2014 E COMPROVANTE ANEXO 300,00 1 2014/000549 574 227 2014 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.227/2014 E COMPROVANTE ANEXO 380,00 1 2014/000538 106 6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO E ARTES, DESENVOLVIMENTO E MANUENCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO, ERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAENS DOS EVENTOS E PROJETOS MUNIIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAORIO CARTA CONVITE N.11/2013 E OMPROVANTE ANEXO 2.500,00 1 SANTOS D T S G C T C Folha: 73 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 74 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 24.01.2014 2014/000539 440 217 2014 6732 PRUDENTAL COM. DE PRODUTOS ORTOD. E OD Itens de Empenho : BROCA CARBIDE C/ 30 LAMINAS JET KIT ACAB. E POLIMENTO RESINA 8090 KG PAPACARIE DUO - 1ML ENHANCE CX C/7 RESINA VIPI COR AUTO 80G JET 120ML AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.217/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000550 447 228 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER Itens de Empenho : TONER PR 255A AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.228/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 473,73 1 130,00 1 Total do Dia : 6.818,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2014 2014/000722 542 5283 ADEMIR VIEIRA DE JESUS 1.028,53 1 Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 2014/000603 408 3547 ALESSANDRA GARCIA DE BRITO BIGHETTI Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 555,56 1 2014/000707 405 3547 ALESSANDRA GARCIA DE BRITO BIGHETTI Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 555,56 1 2014/000680 676 3254 ALESSANDRA IEDA PADOVAN LIGABO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 604,51 1 2014/000712 538 6180 ALESSANDRO DE SOUZA LEAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 325,93 1 2014/000644 734 953 ALVARO APARECIDO FEITOSA ARAUJO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 528,05 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000644 Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. Valor Cat. 2014/000586 314 6792 ANA STELLA SOARES DE SOUZA Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.938,72 1 2014/000714 409 2833 ANDRE KARLO PEREIRA FERRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.701,14 1 2014/000658 541 5635 ANGELA CARDOSO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 342,84 1 2014/000681 676 2208 ANGELA MARIA DA SILVA GONCALVES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 684,84 1 2014/000608 408 787 ANGELICA VILLANOVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.906,30 1 2014/000646 616 1719 ANTONIO PORFIRIO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 421,05 1 2014/000625 317 510 APARECIDA ANA DO NASCIMENTO SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 493,75 1 2014/000682 676 511 APARECIDA CARDOSO SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.036,43 1 2014/000683 676 4060 APARECIDA MARQUES BORGES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 617,45 1 Folha: 75 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000683 Itens de Empenho : 2014. Valor Cat. 2014/000556 471 04 2013 6612 CARLOS JOSE DA SILVA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM RIBEIRAO PRETO E EM SAO PAULO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS Adiantamento para despesas com via gem 1.800,00 2 2014/000609 408 6612 CARLOS JOSE DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 455,36 1 2014/000708 405 6612 CARLOS JOSE DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 455,36 1 2014/000684 676 1027 CECILIA GONCALVES DE MELLO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 747,07 1 2014/000715 409 1473 CELIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.948,81 1 2014/000626 317 2698 CICERA DOS ANJOS MENDONCA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 363,08 1 2014/000587 537 5800 CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. 982,77 1 2014/000648 616 1560 CICERO HORACIO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 406,81 1 2014/000647 734 2147 CILDELENE DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 391,18 1 Folha: 76 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000647 Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. Valor Cat. 2014/000555 469 232 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : FAIXA TORAXICA 25CM - 1.60MT SELEC TA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.232/2014 E COMPROVANTE ANEXO 55,00 1 2014/000685 676 2488 CLAUDELIA SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 598,09 1 2014/000621 422 6177 CLAUDIO TANAKA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.005,70 1 2014/000706 419 6177 CLAUDIO TANAKA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.005,70 1 2014/000716 409 2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 3.282,28 1 2014/000627 317 5446 CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 519,06 1 2014/000661 541 6820 CLOVIS LOPES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 295,06 1 2014/000597 317 910 DALVANI FERREIRA SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 493,75 1 2014/000686 676 909 DILENE S. VASCONCELOS CAMPOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 905,60 1 Folha: 77 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000686 Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. Valor Cat. 2014/000623 177 581 DIRLEI ZANINI PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 867,98 1 2014/000552 87 229 2014 6819 EDITORA GRIFFON Itens de Empenho : MANUAL DE JURISPRUDENCIA DO TCESP 02 E MANUAL DE FISCALIZACAO TRIBUT ACAO DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 229/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.020,00 1 2014/000630 541 4134 EDIVALDO IZIDIO BARBOSA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 482,14 1 2014/000687 676 582 EDNA APARECIDA BARBOSA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.092,82 1 2014/000629 616 2790 EDNA CORREIA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 576,89 1 2014/000723 542 4338 EDSON DE SOUZA PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.377,78 1 2014/000649 734 3329 EDSON SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 427,78 1 2014/000554 447 231 2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME Itens de Empenho : PAPEL CREPADO 50 X 50 C/500 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 231/2014 E COMPROVANTE ANEXO 570,00 1 2014/000631 616 413,90 1 2727 ELENICE DOMINGAS DA FONSECA Folha: 78 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 27.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014/000632 616 1717 ELENILDE A. S. SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 578,87 1 2014/000688 676 2190 ELIANA DA SILVA PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.018,29 1 2014/000611 408 5362 ELIZABETH FRANCO CORTEZ Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 492,96 1 2014/000613 408 572 ELZA KIOKO AKIAMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.662,03 1 2014/000634 616 1351 EVA GOMES CARDOSO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 414,16 1 2014/000738 428 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 396,80 1 2014/000740 425 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 75,41 1 2014/000742 425 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 208,50 1 2014/000651 734 706 FIDELCINO DA SILVA NOVAES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 532,21 1 Folha: 79 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000651 Itens de Empenho : 2014. Valor Cat. 2014/000557 73 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- R ES MUNICIPAIS. 11.936,92 1 2014/000560 110 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 19.989,86 1 2014/000561 174 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.356,26 1 2014/000562 219 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.356,26 1 2014/000563 234 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.238,81 1 2014/000564 314 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 19.221,63 1 2014/000565 373 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE FEVEREIRO DE 2014 SERVIDO- R ES MUNICIPAIS. 7.901,09 1 2014/000566 376 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 5.603,26 1 2014/000567 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 133.299,76 1 2014/000568 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 13.187,00 1 2014/000569 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 5.419,34 1 Folha: 80 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 27.01.2014 2014/000570 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. Valor Cat. 12.658,66 1 2014/000571 418 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 24.626,48 1 2014/000572 612 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 28.148,65 1 2014/000573 612 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 16.074,92 1 2014/000574 537 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 75.618,90 1 2014/000575 672 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 101.497,74 1 2014/000576 672 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 6.690,66 1 2014/000578 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 8.066,62 1 2014/000579 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 27.067,04 1 2014/000580 771 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 7.113,46 1 2014/000581 825 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.180,07 1 2014/000582 859 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M 6.865,51 1 Folha: 81 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000582 Itens de Empenho : ES DE JANEIRO S MUNICIPAIS. Valor Cat. DE 2014 SERVIDO- RE 2014/000583 825 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.540,33 1 2014/000584 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 2.606,40 1 2014/000585 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 2.530,93 1 2014/000589 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 2.244,82 1 2014/000590 404 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 2.045,64 1 2014/000591 110 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 14.391,06 1 2014/000592 129 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 5.304,11 1 2014/000593 158 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 9.346,91 1 2014/000596 174 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 11.106,81 1 2014/000598 190 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 3.204,39 1 2014/000599 219 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 6.304,13 1 Folha: 82 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000601 234 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 4.079,65 1 2014/000602 314 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 6.979,26 1 2014/000604 537 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 33.656,44 1 2014/000605 731 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 53.281,99 1 2014/000606 771 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 5.875,23 1 2014/000607 771 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 3.000,00 1 2014/000610 825 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 20.651,63 1 2014/000612 859 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.924,57 1 2014/000614 859 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE S MUNICIPAIS. 1.968,75 1 2014/000728 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. 23,36 1 2014/000729 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. 116,80 1 2014/000730 406 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU- 140,16 1 Folha: 83 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000730 Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. Valor Cat. 2014/000731 539 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. 280,32 1 2014/000732 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. 70,08 1 2014/000733 379 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. 23,36 1 2014/000734 406 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE JANEIRO DE 2014. 116,80 1 2014/000633 541 3208 FRANCISCA ALVES BEZERRA DE MENEZES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 413,90 1 2014/000636 616 3362 FRANCISCA APOLINARIO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.018,29 1 2014/000663 541 1360 FRANCISCO CAETANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 353,81 1 2014/000720 617 4894 GABRIELA CRISTINA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.852,35 1 2014/000671 318 3000 GENI DOS SANTOS BEZERRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.274,73 1 Folha: 84 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 27.01.2014 2014/000689 676 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. Valor Cat. 752,27 1 2014/000615 408 386 HERONDINO GHIZZI JUNIOR Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.947,02 1 2014/000664 541 6037 HOLANDA ROSA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 263,66 1 2014/000690 676 519 ILENI SOARES DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 992,82 1 2014/000624 422 5895 IVONETE MARQUES CORREIA SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 357,21 1 2014/000724 542 674 JOAO JOSE DA SILVEIRA NETO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.028,53 1 2014/000577 471 05 2014 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS 600,00 2 2014/000638 616 562 JOSE APARECIDO DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 636,43 1 2014/000725 542 801 JOSE EDSON MENEZES DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME 1.529,05 1 Folha: 85 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000725 Itens de Empenho : S DE JANEIRO DE 2014. 2014/000654 734 1598 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014/000666 Valor Cat. 394,09 1 774 759 JOSE VIANA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.089,97 1 2014/000600 317 574 JOSEILDA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 571,01 1 2014/000559 77 2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES Itens de Empenho : VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO REF ERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO 6.000,00 1 2014/000691 676 875 JUAREZ PEREIRA FERRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 925,96 1 2014/000668 732 396 LENALDO ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 568,71 1 2014/000639 616 5794 LETICIA C. FERREIRA DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 306,11 1 2014/000657 734 700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 623,67 1 2014/000669 732 700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 623,67 1 2014/000650 616 1081 LUCIANA MOURA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 454,29 1 Folha: 86 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000650 Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. Valor Cat. 2014/000692 676 1195 LUCIENE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 962,15 1 2014/000652 616 722 LUCIENI APARECIDA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 874,99 1 2014/000693 676 731 LUCILENE LOPES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 940,56 1 2014/000643 616 1581 LUCIVANE MARIA FERNANDES DOS STOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 404,48 1 2014/000665 541 5620 LUIZ APARECIDO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 295,05 1 2014/000702 734 1694 LUIZ BISPO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 458,03 1 2014/000635 541 806 LUIZ CARLOS RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 609,76 1 2014/000645 616 5492 LUIZ HENRIQUE A SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 968,28 1 2014/000659 734 5525 LUIZ PEREIRA DE ARAUJO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 532,21 1 Folha: 87 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000717 409 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 3.447,14 1 2014/000694 676 969 MADALENA MARIA DA SILVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.000,88 1 2014/000551 106 6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.580,00 1 2014/000616 408 687 MANOEL ALVES RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 789,65 1 2014/000709 405 687 MANOEL ALVES RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 789,65 1 2014/000718 409 687 MANOEL ALVES RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 2.368,95 1 2014/000667 828 1020 MARCELO RICARDO PEREIRA FERRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 519,16 1 2014/000695 676 702 MARCIA REGINA VINHA PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 944,44 1 13.500,00 1 2014/000558 77 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Folha: 88 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000735 90 06 2014 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA CO M VARIAS AUDIENCIAS, CONFORME COM PROVANTES A SEREM ANEXOS Adiantamento para despesas com via gem 2014/000674 Valor Cat. 4.500,00 2 541 5369 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 342,84 1 2014/000696 676 3355 MARIA APARECIDA COUTINHO DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 688,62 1 2014/000673 541 2837 MARIA APARECIDA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 434,37 1 2014/000637 541 1363 MARIA DO SOCORRO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 569,22 1 2014/000672 542 1363 MARIA DO SOCORRO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.138,44 1 2014/000719 409 535 MARIA FEITOSA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 891,74 1 2014/000670 162 2672 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 3.108,42 1 2014/000617 408 411,03 1 3269 MARIA LUCIANA DOS SANTOS FERRO Folha: 89 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 27.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014/000697 676 2514 MARIA MADALENA SILVA JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 636,79 1 2014/000618 408 536 MARIA NAZARE M. SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 571,13 1 2014/000675 541 3782 MARILUCIA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 363,43 1 2014/000726 542 2709 MARINALVA DA SILVA SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 465,42 1 2014/000640 541 1187 MARINALVA JOSE DA SILVA SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 571,13 1 2014/000676 541 5252 MATILDE DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 342,84 1 2014/000736 735 707 NATALINO MENEZES DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LE I 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 04/02/2009 A 07/01/2014, CON FORME RECIBO ANEXO 2.349,28 1 2014/000628 317 539 NEIDE MORAES B. DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 505,71 1 Folha: 90 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000677 541 2140 NELITA PEREIRA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 440,54 1 2014/000698 676 817 NILZA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 920,25 1 2014/000594 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRO- L EO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO 77,40 1 2014/000705 408 3255 PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 843,64 1 2014/000641 541 696 PAULO GABRIEL COUTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 547,99 1 2014/000678 541 968 REGIANE SANFELIZ SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 509,68 1 2014/000619 408 6211 REGINALDO LUIZ DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 450,91 1 2014/000710 405 6211 REGINALDO LUIZ DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 450,91 1 2014/000660 734 920 REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 528,05 1 2014/000703 734 6821 ROBERTO FERREIRA DIAS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE 263,66 1 Folha: 91 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000703 Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES 2014. Valor Cat. DE JANEIRO DE 2014/000721 617 3251 ROSANGELA PEREIRA BARBOSA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.117,75 1 2014/000699 676 2086 ROSANGELA ROCHA ARAUJO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 754,49 1 2014/000727 542 4165 ROSELI CORREIA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE JANEIRO DE 2014. 1.028,53 1 2014/000653 616 5573 ROSEVANE DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 293,32 1 2014/000679 541 5905 SANDRA SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 342,84 1 2014/000622 422 4611 SIDILENE MATA ALVES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 413,33 1 2014/000595 113 558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1.759,87 1 2014/000655 616 794 SONIA MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 458,03 1 2014/000553 443 230 2014 4153 SP LABOR COM. DE PROD. PARA LABORATORI Itens de Empenho : FRASCO EM POLIESTIRENO ESTERIL C/ 418,38 1 Folha: 92 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000553 Itens de Empenho : TIOSSULFATO DE SODIO 120ML C/ 20 U N. REAGENTE EM PO P/ 25 TESTES (CLORO LIVRE) P/ MOD. HI-701 MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.230/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000642 541 565 SUELI CANDIDA SILVA SEVERINO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 517,62 1 2014/000700 676 3894 SUELI MENEZES DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 636,79 1 2014/000662 734 901 VALDIR JACINTO DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 557,40 1 2014/000704 774 5666 VALDIRENE RAIMUNDA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 342,84 1 2014/000620 408 737 VALMIR NEVES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 740,98 1 2014/000711 405 737 VALMIR NEVES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 740,98 1 2014/000713 538 1026 VERA LUCIA OVIDIO DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014. 846,35 1 2014/000701 676 4039 VERONICA PEREIRA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 861,62 1 2014/000656 616 330,46 1 4260 VILMA DOS SANTOS SILVA Folha: 93 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 94 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 27.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 2014/000588 537 5303 WILCIMARA APARECIDA COSTA SILVA Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. 902,23 1 Total do Dia : 862.142,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2014 2014/000745 783 238 2014 6822 AGRO GRAOS COMERCIO DE CERAIS LTDA 1.031,00 1 Itens de Empenho : ZAPP QI KARATE ZEON 250 CS AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 238/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000743 447 236 2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO P: 5104 AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 236/2014 E COMPROVANTE ANEXO 60,00 1 2014/000780 672 6824 ANA PAULA SILVA BATISTA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S UBSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DE ZEMBRO DE 2013, CONFORME RECI- BO ANEXO 282,24 1 2014/000747 829 5561 CICERO MARTINS CARDOSO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 5 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 03/0 2/2001 A 08/01/2006(60 DIAS), E 09/01/2006 A 25/09/2012 (15 DIAS), CONFORME RECIBO ANEXO 3.858,87 1 2014/000763 748 2147 CILDELENE DA SILVA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 106,00 1 2014/000744 447 237 2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME Itens de Empenho : CATETER INTRAV 22G CATETER INTRAV 24G SORO RINGER C/LACTATO 500ML AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 237/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.555,60 1 2014/000750 360 241 200,00 1 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM GOODYER AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 241/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000751 554 242 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : CAIXA DE ISOPOR 50 LTS. CAIXA ISOPOR 36LTS CAIXA DE ISOPOR 17 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 242/2014 E COMPROVANTE ANEXO 354,00 1 2014/000776 371 5950 EVA SONIA DE OLIVEIRA ESTABIO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 29,38 1 2014/000746 554 239 2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : PRATO VIDRO DURALEX ASTRAL 0,26CM FACA TRAMONTINA INOX 7PL CACAROLA C/ ASA NISSEI N26 GARFO MESA INOX TIPO LAGUNA FACA CHURRASCO INOX TIPO LAGUNA ABRIDOR COMBINADO INOX VIEL CONCHA INOX STARTOOLS FACA MUNDIAL INOX 5520-10 FACA MUNDIAL INOX 5520-08 AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.239/2014 E COMPROVANTE ANEXO 646,50 1 2014/000752 387 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 51.264,08 1 2014/000753 426 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 29.689,03 1 2014/000754 429 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 1.113,58 1 2014/000755 426 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 957,92 1 Folha: 95 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 28.01.2014 2014/000756 429 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. Valor Cat. 2.525,43 1 2014/000757 429 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 5.079,89 1 2014/000758 545 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 20.898,16 1 2014/000759 620 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 8.687,71 1 2014/000761 680 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 22.128,68 1 2014/000762 387 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A NEXO. 951,35 1 2014/000775 371 6445 JANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 91,01 1 2014/000748 829 878 JOSE NATANAEL SOBRAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623 /94, PERIODO AQUISITIVO DE 28/0 3/1999 A 29/02/2004, CONFOR- ME R ECIBO ANEXO 1.701,45 1 2014/000739 741 234 2014 4437 LEIDE COM. DE TECIDOS LTDA. Itens de Empenho : CAPACHO 40X70 EMBORRACHADO PANO COPA FELPUDO 46X65 ESTAMPADO CENTRO MESA 78X78 TAPETE 1.40X2.00 GRACE TAPETE 40X60 TROPICAL AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, 719,10 1 Folha: 96 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000739 Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA 234/2014 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N. 2014/000741 360 235 2014 4437 LEIDE COM. DE TECIDOS LTDA. Itens de Empenho : TECIDO P/ BORDAR XADREZ VENCEDORA 1,40 TECIDO P/ BORDAR VAGONITE 1.40 LAR G AQUISICAO DE TECIDO, CAMA, MESA, B ANHO, ARMARINHOS, CONFORME PRO- C ESSO DE COMPRA N.235/2014 E C OMPROVANTE ANEXO 326,60 1 2014/000749 440 240 2014 6823 LS DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS Itens de Empenho : GESSO COMUM RIO RIO PEDRA POMES RIO 1KG RIO RESINA TERMO 500ML CLASSICO GESSO PEDRA RIO BRANCO OU AMARELO RIO SILICONE ZETALABOR 900GRS ZHERMACK RESINA TERMO CLASSICO 440GRS INC C LASSICO RESINA TERMO CLASSICO 440GRS RMV C LASSICO RESINA AUTO JET 440GRS INC CLASSIC O ISOLANTE ISOCRIL 1LT DENCRIL POLI LIXA PLACA DE DENTE VIPI DENT VIPI AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.240/2014 E COMPROVANTE ANEXO 914,80 1 2014/000764 106 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESGUICHO REGULAVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 93,42 1 2014/000765 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.091,40 1 2014/000766 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.398,50 1 2014/000767 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 352,86 1 Folha: 97 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 28.01.2014 2014/000768 592 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 3.908,46 1 2014/000769 777 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 4.525,48 1 2014/000770 737 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.238,28 1 2014/000771 831 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 22.631,40 1 2014/000773 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 214,13 1 2014/000774 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 176,06 1 2014/000777 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.845,80 1 2014/000778 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.874,63 1 2014/000779 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.774,74 1 2014/000737 226 233 2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER Itens de Empenho : TONER PR 310BK PRETO TONER PR 311C - AZUL 476,00 1 Folha: 98 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 99 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor TONER PR 312Y - AMARELO TONER PR 313M - MAGENTA TONER PR CE320 TONER PR CE321 TONER PR CE322 TONER PR CE323 TONER PR 285/435/436 AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA, CONFORME PRO CESSO DE COMPRA N.233/2014 E COM PROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000760 682 4410 SELI ROSANE DE CAMPOS SOUZA Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SRA. SELI ROSANE DE CAMPOS SOUZA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02/2010 A 27/01/2014, CONFORME TERMO ANEXO 794,46 1 2014/000772 405 4611 SIDILENE MATA ALVES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, P ERIODO AQUISITIVO DE 16/07/2012 A 15/07/2013, CONFORME RECIBO AN EXO 413,33 1 Total do Dia : 210.981,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2014 2014/000791 481 244 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. 880,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.244/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000792 481 245 2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.245/2014 E COMPROVANTE ANEXO 878,00 1 2014/000817 868 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CANO PVC SOLD. 50MM CANO PVC ESGOTO 75MM CANO PVC SOLD. 25MM CANO PVC ESGOTO 40MM CANO PVC ESGOTO 100 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.05/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.156,00 1 2014/000819 741 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : BLOCO 6 FUROS TIJOLINHO 70160000 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2.035,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000819 Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. N.05/2013 E 2014/000820 837 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CIMENTO 50KG VOTORAN DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 05/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.937,50 1 2014/000821 837 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CAL HIDRATADO 20 NEUTROL 18LT VEDACIT 18LT VEDALIT 18LT ARGAMASSA INTERNA ACI 20KG DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 05/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.365,60 1 2014/000823 554 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : ENGATE FLEXIVEL 50CM ADAPTADOR CURTO SOLD. 25X3/4 BUCHA RED. 3/4 CAIXA DESCARGA EXT. ADESIVO PLASTICO 175GR C/ PINCEL COTOVELO 100MM ESGOTO COTOVELO MISTO 3/4 MARROM LUVA 50MM AGUA LUVA 3/4 AGUA MISTA PLUG MED. 3/4 PLUG MED. 1/2 TORNEIRA C-33 GIRATORIA FITA VEDA ROSCA 18X50MT COTOVELO 50MM AGUA COTOVELO RED. 3/4 X 1/2 AZUL LUVA UNIAO 3/4 COM ROSCA TE 100MM ESGOTO TE 3/4 AGUA BOIA DE CAIXA D'AGUA 3/4 TORNEIRA JARDIM 1130 3/4 AM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.05/2013 E COMPROVANTE ANEXO 583,86 1 2014/000782 481 248 2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.248/2014 E COMPROVANTE ANEXO 62,00 1 2014/000793 445 246 2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO DO CABECOTE 336,00 1 Folha: 100 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor VELA DE IGNICAO JOGO DE JUNTA DO MOTOR VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.246/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000810 475 3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO 2014/000781 469 247 2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : BENGALA ALUMINIO - AG-PLASTIC MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.247/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000784 2014/000811 Valor Cat. 2.720,00 1 29,50 1 837 250 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : TINTA SPRAY PRETO 400ML DESINGRIPANTE PROTEG LUB 300ML MASSA PLASTICA ADESIVA 400ML SILICONE INCOLOR 50ML AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 250/2014 E COMPROVANTE ANEXO 164,40 1 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : PNEU 175/7013 PARA VEICULO PLACA DMN-2268, CONFORME PROCESSO LICITATORIO P REGAO PRESENCIAL N.04/2013 E C OMPROVANTE ANEXO 664,00 1 2014/000794 87 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000795 447 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000796 837 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000797 554 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45K 632,95 1 Folha: 101 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000797 Itens de Empenho : G GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000798 554 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 75,50 1 2014/000824 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000826 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000827 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000828 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000829 361 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000830 715 5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COM- P ROVANTE ANEXO 37,75 1 2014/000815 865 8.383,40 1 6127 LUCIANO ZANATA DE BARROS ESPORTES ME Folha: 102 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 29.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : BOLA DE OFICIAL FUTSAL SUB13 BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL FEM BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL INFANTIL BOLA DE FUTVOLEI OFICIAL JOGO DE CAMISA DE FUTEBOL SOCIETY BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL FEM BOLA PROFISSIONAL HANDEBOL MASC DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000801 437 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 570,67 1 2014/000803 549 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.053,56 1 2014/000787 563 253 2014 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : LUVA PARAFUSO TERMINAL PONTEIRA DESLIZANTE PORCA RETENTOR MANCAL CRUZETA VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.253/2014 E COMPROVANTE ANEXO 1.650,00 1 2014/000785 563 251 2014 1179 PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Itens de Empenho : JOGO DE EMBUCHAMENTO BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA MOLA TRASEIRA 2 AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DA BARRA ESTABILIZ / 7051SA VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.251/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.275,92 1 2014/000789 574 255 2014 1179 PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.255/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.980,00 1 2014/000783 789 249 4.640,84 1 2014 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD Folha: 103 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 29.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.249/2014 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000788 782 254 2014 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD Itens de Empenho : BRONZINA DE ENCOSTO STD REPARO DA BOMBA D'AGUA BRONZINA DE BIELA BRONZINA DE MANCAL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE JUNTA DO CABECOTE OLEO LUBRIFICANTE SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO BRILHANTE THINNER ADESIVO THREE BOND PARAFUSO REGULADOR VALVULA ESPACADOR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO PERA DE OLEO CORREIA CAMISA DE CILINDROS PORCA SEDE DE ESCAPE SEDE BRUTA 37,50 X 17,00 X 12,00 ABRACADEIRA CANO DE BICO ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DO CAVALE TE D'AGUA BUCHA COMANDO TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.254/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.021,88 1 2014/000786 563 252 2014 6167 RETIFICA PRUDENTE LTDA - EPP Itens de Empenho : REPARO BA SCANIA K112/S1 COLA AD SIL PRETO JUNTAS DE ABECOTE - SCA JOGOS DE JUNTAS DE MOTOR BRONZINA DE BIELA GUIAS DE VALVULAS GUIAS DE VALVULA JOGO DE ANEIS 5" STD VALVULA DE ADMISSAO VALVULA DE ESCAPE VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.252/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.406,67 1 2014/000790 574 243 2014 6167 RETIFICA PRUDENTE LTDA - EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.243/2014 E COMPROVANTE ANEXO 4.111,12 1 Folha: 104 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2014/000800 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BARRA DE CEREAIS QUAKER 25GR COCO RALDO SOCOCO 100GR COCO EM FLOCOS FLOCOCO DUCOCO 100 QUEIJO RALADO TEIXEIRA 1KG BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX 20PCT BISCOITO LIANE MAIZENA CX C 20 PC BISCOITO LIANE PAO DE MEL CX 20PC ROSQUINHAS DE CHOC. PANCO CX 18PC FARINHA DE ROSCA PIPOIM 500GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.801,77 1 2014/000802 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRANGO TIPO COXA DA ASA KG PATINHO BOVINO CORTADOS EM CUBOS FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 3.381,30 1 2014/000806 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500 CREME DE CEBOLA SIAMAR 65GR TRIGO PARA KIBE SIAMAR 500GR PAO DE FORMA TICA PANCO 500GR PAO BISNAGUINHA PANCO 500GR BATATA PALHA BELLA FRITS 800GR FARINHA DE MILHO SIAMAR 500GR MOSTARDA CALCUTA 3200GR MOLHO DE PIMENTA ASTECA 900ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 959,34 1 2014/000808 328 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S ENCIAL No 09/2013 E COMPROVANTE AN EXO 4.612,00 1 2014/000812 360 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO NITA 1KG COCO RALADO SOCOCO 100GR COCO EM FLOCOS FLOCOCO DUCOCO ESSENCIA DE BAUNILHA DR. OETKER FERMENTO NIO SECO FERMIX 10GR SAL REFINADO CISNE 1KG MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 127,75 1 2014/000813 87 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR 105,16 1 Folha: 105 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000814 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N UMERO 003/2013 E COMPROVANTE AN EXO 852,54 1 2014/000816 438 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : COSTELA BOVINA MAGRA PATINHO BOVINO MOIDO KG PATINHO BOVINO CORTADOS EM ISCA PATINHO BOVINO CORTADOS EM CUBOS FRANGO TIPO FILE DO PEITO KG FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 190,84 1 2014/000818 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N UMERO 003/2013 E COMPROVANTE AN EXO 523,47 1 2014/000822 328 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO I FEIJAO VALICEL 1KG FARINHA DE TRIGO PEROLA 1KG MACARRAO LIANE AVE MARIA 500GR EXTRATO DE TOMATE QUERO 140GR CAFE CONAL 500GR OLEO DE SOJA ABC 900ML ACUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG PAPEL HIG. DAELLE C/4UND CREME DENTAL SORRISO 90GR SABONETE NIPS SUAVE 90GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.435,00 1 2014/000799 310 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : PLACA MAE ASROCK MOD PROC. AMD FX4300 CORE AM3+ MEMORIA DDR3 4GB HD SATA II WD5000AAKX CAVIAR BLUE GRAV. DVD LITEON SATA PRETO GAB. MYMAX ATX 2B PRETO MOUSE OPTICO USB SLIM PRETO TECLADO STANDARD PS2 PRETO CX DE SOM USB MULTILASER MONITOR AOC LED 15,6 PRETO DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA- 1.720,00 1 Folha: 106 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 107 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000799 Itens de Empenho : MENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE A NEXO Valor Cat. 2014/000807 108 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : PLACA MAE ASROCK MOD N68-S3FX PROC. AMD FX4300 4 CORE AM3+ MEMORIA DDR3 4GB HD SATA II WD5000 CAVIAR BLUE GRAV. DVD LITEON SATA PRETO GAB. MYMAX ATX 2B PRETO MOUSE OPTICO USB SLIM PRETO TECLADO STANDARD PS2 PRETO CX DE SOM USB MULTILASER MONITOR AOC LED 15,6 MOD PRETO DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S ENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE A NEXO 1.720,00 1 2014/000809 118 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 308,00 1 2014/000804 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LI- C ITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 0 7/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.566,40 1 2014/000805 439 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 07/2013 E COMPROVANTE ANEXO 3.920,28 1 Total do Dia : 74.177,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2014 2014/000854 371 6238 ALESSANDRO SILVA DE SOUZA 67,92 1 Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2014/000833 832 258 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : SOLUPAN CHM-500 ELIM 50LTS ATIVADO CHM-500 DESINCRUSTANTE ACI DO ELIM 50LTS DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT 513,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor AGUA SANITARIA ELIM 5LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 258/2014 ANEXO Valor Cat. 2014/000834 738 259 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : AGUA SANITARIA ELIM 5LT SABAO LIQ. LAVA ROUPA KATY ELIM 5L T RODO MADEIRA DUPLO 60CM RODO MADEIRA DUPLO 40CM VASSOURA POP PLASTICA DESINFETANTE ELIM 5LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 259/2014 ANEXO 300,00 1 2014/000835 867 260 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIM 5LT AGUA SANITARIA ELIM 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI M 5LT VASSOURA POP PLASTICA RODO MADEIRA DUPLO 40CM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 260/2014 ANEXO 530,00 1 2014/000836 867 261 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : AGUA SANITARIA ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 261/2014 ANEXO 186,00 1 2014/000837 714 262 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : AGUA SANITARIA ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT S LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT CERA AUTO BRILHO INCOLOR ELIM 5LT DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 262/2014 ANEXO 720,60 1 2014/000839 84 263 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT AGUA SANITARIA ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT VASSOURA POP PLASTICA AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI M 5LT ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT S CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 263/2014 ANEXO 739,80 1 Folha: 108 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 30.01.2014 2014/000842 626 264 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI M 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT AGUA SANITARIA ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT S LA ACO LIMPPANO DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 264/2014 ANEXO Valor Cat. 977,00 1 2014/000843 551 265 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT AGUA SANITARIA ELIM 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT S VASSOURA POP PLASTICA RODO MADEIRA DUPLO 40CM RODO MADEIRA DUPLO 60CM DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS SOLUPAN CHM-500 ELIN 5LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 265/2014 ANEXO 792,80 1 2014/000844 442 266 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI M 5LT AGUA SANITARIA ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT ATIVADO CHM-500 DESINCRUSTANTE ACI DO ELIM 5LTS ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT S LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT SABAO LIQ. P/ MAOS JABORANDY ELIM 5LTS LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT LA ACO LIMPPANO ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS SOLUPAN CHM-500 ELIN 5LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 266/2014 ANEXO 1.468,80 1 2014/000845 551 267 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : SABAO LIQ. P/ MAOS JABORANDY ELIM 5LTS AGUA SANITARIA ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT S 977,20 1 Folha: 109 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM LA ACO LIMPPANO VASSOURA POP PLASTICA RODO MADEIRA DUPLO 60CM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 267/2014 ANEXO Valor Cat. 2014/000847 551 269 2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : LA ACO LIMPPANO ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI M 5LT BRILHO ALUMINIO ELIM 5LT LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT DESINFETANTE ELIM 5LT DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS AGUA SANITARIA ELIM 5LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 269/2014 ANEXO 582,20 1 2014/000848 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : PNEU 185/70R 14 PARA VEICULO PLACA EHE-5871, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 832,00 1 2014/000849 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : PNEU 185/70R 14 PARA VEICULO PLACA DMN-2270, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 416,00 1 2014/000850 552 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : PNEU 175/7013 PARA VEICULO PLACA DMN-2263, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 332,00 1 2014/000851 445 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : PNEU 185/70R 14 PARA VEICULO PLACA EHE-5875, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO 416,00 1 2014/000831 793 256 2014 3564 JOMASA PRUDENTE PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA FORRAGEIRA DA CASA DA AGRICULTURA . PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA N.256/2014 E C OMPROVANTE ANEXO 840,00 1 2014/000832 783 257 1.524,99 1 2014 3564 JOMASA PRUDENTE PECAS E SERVICOS LTDA Folha: 110 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 30.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : KIT DE FACAS CPL ROLO RECOLHEDOR J F 92/192 Z 2 FACAS ROLAMENTO 6206 NTN IND ROLAMENTO 6205 NTN IND. CONTRA FACA DO ROTOR CONTRA FACA DENTADA JOGO DE FACA DO ROTOR Z10 ROLAMENTO 6308 NTN ROLAMENTO 6307 NTN EIXO DO ROTOR DA JF LITHOLINE MP 1/20 PINO FUSIVEL JF 90 PINO ELASTICO 10X60 PINO DO ENGATE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 257/2014 ANEXO 2014/000858 371 4578 LUZIA DE SOUZA SILVA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 68,99 1 2014/000859 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA SEP, DESCONTADO DA QUOTA PAR- TE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL , CONFORME COMPROVANTE ANE- XO 56,33 1 2014/000853 371 6825 PATRICIA ROSA DOS SANTOS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 240,00 1 2014/000846 554 268 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SUCO DEL VALLE 1LT REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA RDO C/6 UN AGUA MINERAL VITTALEV 510ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME RO 268/2014 ANEXO 173,72 1 2014/000852 350 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO 79,10 1 2014/000855 87 270 2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FOGOS 12X1 FOGOS 12X3 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 270/2014 ANEXO 179,13 1 308,00 1 2014/000838 321 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA- Folha: 111 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000838 Itens de Empenho : MENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2014/000840 711 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : PLACA MAE ASROCK MOD N68 PROC. AMD FX4300 4 CORE AM3+ MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ HD SATA II WD5000AAKX GRAV. DVD LITEON SATA PRETO GAB. MYMAX ATX 2B PRETO MOUSE OPTICO USB SLIM TECLADO STANDARD PS2 PRETO CX DE SOM USB MULTILASER MONITOR AOC LED 15'6 DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 1.720,00 1 2014/000841 715 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE ANEXO 308,00 1 2014/000856 789 271 2014 60 SCALON & CIA. LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO D E COMPRA No 271/2014 ANEXO 4.248,00 1 2014/000857 782 272 2014 60 SCALON & CIA. LTDA Itens de Empenho : JOGO ANEIS DO MOTOR OLEO LUBRIFICANTE 15W40 COMANDO DE VALULA REPARO BOMBA DE AGUA TUBO COLA DE SILICONE JOGO JUNTA TUCHO DE VALVULA BICO INJETOR VALVULA DE ESCAPE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE VALVULA TERMOSTATO VEDADOR DE VALVULAS VALVULA ADMISSAO FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA ALTERNADOR TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.272/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.057,00 1 Folha: 112 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 113 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 22.654,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2014 2014/000874 92 4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD 3.480,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2009 E COMPROVANTE ANEXO 2014/000895 202 606 BANCO DO BRASIL S.A. Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 40,00 1 2014/000882 90 08 2014 4585 CARMO ANTONIO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PRESIDENTE VENCESLAU PARA CAPACITACAO DE MOTORISTAS E RETIRADA DE CAMINHAO CACAMBA DOADO PELO MDA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS ref. devolucao de numerario 400,00 2 2014/000871 490 5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2010 E COMPROVANTE ANEXO 5.330,00 1 2014/000872 439 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 7.582,39 1 2014/000873 439 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO 2.337,23 1 2014/000864 433 6106 GEISILANE BALBINO NASCIMENTO Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA GE ISILAINE BALBINO NASCIMENTO MART INS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 555,06 1 2014/000875 582 5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME Itens de Empenho : DIRECAO E REGENCIA A BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFORME P REGAO PRESENCIAL No 09/2012 ANE- X O 3.990,00 1 2014/000860 734 676 JOSE FERREIRA DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 413,90 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.01.2014 31.01.2014 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2014/000860 Itens de Empenho : /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 04/02/2011 A 03/02/2012, N AO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO C ONFORME RECIBO ANEXO 2014/000861 732 676 JOSE FERREIRA DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, EFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 4/02/2011 A 03/02/2012, NAO INLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME RECIBO ANEXO Valor Cat. 413,90 1 1 R 0 C F 2014/000862 433 6339 MARCIA REGINA DA SILVA Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA M ARCIA REGINA DA SILVA, PERIODO AQ UISITIVO DE 05/08/13A 31/08/14, CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 555,06 1 2014/000863 433 6793 MAURO XAVIER DE OLIVEIRA NETO Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DE MAURO XAV IER DE OLIVEIRA NETO, PERIO- DO AQ UISITIVO DE 01/05/2013 A 31/01/20 14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 555,06 1 2014/000876 371 6280 NEUSA DE MENEZES DOS SANTOS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 43,94 1 2014/000878 717 443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 196,00 1 2014/000879 573 443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 196,00 1 2014/000880 479 443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 196,00 1 2014/000865 87 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 33,39 1 2014/000866 283 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 130,30 1 Folha: 114 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.01.2014 31.01.2014 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 31.01.2014 2014/000867 447 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 375,00 1 2014/000868 350 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES, PAO DE PRESUNTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 631,58 1 2014/000869 837 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 414,50 1 2014/000896 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME COMPRO - VANTE ANEXO 43,27 1 2014/000897 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOM ENTACOES, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO 92,17 1 2014/000898 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO ITA - ROYALTIES DE ITAIPU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 10,06 1 2014/000899 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 09/01/2014 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 355,12 1 2014/000900 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 10/01/2014 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 3.180,90 1 2014/000901 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 20/01/2014 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 978,54 1 2014/000902 882 2.138,47 1 483 PASEP Folha: 115 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 5 de Agosto de 2014 Folha: 116 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 31.01.2014 01.01.2014 31.01.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 30/01/2014 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 2014/000903 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA SEP, DESCONTADO DA QUOTA PAR- TE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL , CONFORME COMPROVANTE ANE- XO 6,22 1 2014/000904 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO CID - CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COM PROVANTE ANEXO 12,65 1 2014/000905 882 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO CID - CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COM PROVANTE ANEXO 5,07 1 2014/000881 230 07 2014 416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS Adiantamento para despesas com via gem 100,00 2 2014/000870 845 273 2014 6826 VANILSON APARECIDO RAMOS ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.273/2014 E COMPROVANTE ANEXO 3.560,00 1 Total do Dia : 38.351,78 Total do Mes : 2.234.958,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 2.234.958,87