Paperless Printer, Job 24 - Prefeitura Municipal de Jari
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Paperless Printer, Job 24 - Prefeitura Municipal de Jari
Página: 1/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MAURICIO TASCHETTO CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO VAN OU MICROÔNIBUS VLADIMIR STREB SERVIÇO CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 185R14, RADIAL C/ VALVULA TR13 A. FLACH E CIA LTDA PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO ADRIANO NOREMBERG ADROALDO TATSCH CALCITRIOL 0,25 MCG - COMPRIMIDO ADROALDO TATSCH CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (CALCIO 500MG)- COMPRIMIDO ADROALDO TATSCH PREDSIN 20 MG ALEXANDRE CERDOTE PEDROSO AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS (SPLIT) C/ GÁS ECOLÓGICO R 140, INSTALADO ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CLINDAMICINA CLORIDRATO DE 300MG ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ISOSSORBIDA 5 MG ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA ARTROLIVE 500/400 (sulfato de glicosamina+sulfato de condroitina) CAIXA COM 30 CAPS. ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA OSCAL D 400 UI - COMPRIMIDO ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA OSTEOFORM - COMPRIMIDO ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA SERETIDE SPRAY 25/125 MG C/ 120 DOSES ANGELA DA ROSA AZEREDO ANGELA DA ROSA AZEREDO OVOS-DÚZIA ANGELA DA ROSA AZEREDO OVOS-DÚZIA ANGELA DA ROSA AZEREDO OVOS-DÚZIA ANGELA DA ROSA AZEREDO PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE ANGELA DA ROSA AZEREDO PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA SOLUÇÃO DE ORTOTOLIDINA 23 ML AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA FILTRO LUBRIFICADOR PARA ENGRAXADEIRA AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONSERTO BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BELLENZIER PNEUS LTDA PNEU 175/70R13, RADIAL C/ SELO INMETRO BELLENZIER PNEUS LTDA PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA VENTILADOR 30 CM BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1400 1089 1367 1276 1337 1337 1042 1503 1503 1505 1225 1,000 1,000 1,000 6,000 4,000 4,000 1,000 6,000 9,000 54,000 1,000 400,0000 80,0000 150,0000 110,0000 23,0000 165,0000 26,0000 60,0000 50,0000 17,8500 978,0000 400,00 80,00 150,00 660,00 92,00 660,00 26,00 360,00 450,00 963,90 978,00 1107 1107 1506 176,000 5,000 6,000 1,8100 0,2300 159,6600 318,56 1,15 957,96 1340 1560 1372 1535 1536 1535 1536 1252 1366 1057 1351 1043 1045 1046 1172 1350 1351 1351 1279 1092 1304 1345 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 7,000 26,500 300,000 772,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 1,000 4,000 53,9000 34,6000 74,0000 46,0000 4,3000 4,3000 4,3000 0,3500 0,3500 10,0000 190,0000 100,0000 2,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 2,0000 132,0000 1.170,0000 59,9000 110,0000 53,90 34,60 222,00 46,00 8,60 30,10 113,95 105,00 270,20 20,00 190,00 100,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 528,00 4.680,00 59,90 440,00 Página: 2/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME DESLOCAMENTO DE TECNICO DESLOCAMENTO DE TECNICO SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR SERVICO DE CONSERTO COMPUTADOR SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR DENTE PARA CONCHA DIANTEIRA DENTE PARA CONCHA DIANTEIRA CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA AÇUCAR PACOTE DE 5 KG AÇUCAR PACOTE DE 5 KG AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1205 1567 1203 1203 1204 1205 1205 1206 1568 1568 1352 1352 1527 1371 1533 1533 1533 1533 1533 1533 1533 1533 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1533 1534 1533 1534 1533 1534 1369 1371 1533 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 4,000 15,000 1,000 6,000 20,000 7,000 2,000 14,000 20,000 25,000 6,000 2,000 100,000 104,000 34,000 16,000 82,000 6,000 22,000 27,000 5,000 13,000 2,000 6,000 4,000 12,000 6,000 10,000 20,000 224,0000 224,0000 35,0000 45,0000 35,0000 45,0000 20,0000 20,0000 20,0000 60,0000 105,0000 59,0000 180,0000 4,9800 3,9800 5,1900 2,1900 2,1900 2,1900 4,9800 2,6900 3,4900 3,9800 2,1900 5,1900 2,1900 4,9800 1,5500 2,1900 2,6900 8,9800 8,9800 3,4900 3,4900 8,4800 8,4800 2,4900 2,4900 2,4900 224,00 224,00 35,00 180,00 35,00 45,00 20,00 20,00 80,00 60,00 420,00 885,00 180,00 29,88 79,60 36,33 4,38 30,66 43,80 124,50 16,14 6,98 398,00 227,76 176,46 35,04 408,36 9,30 48,18 72,63 44,90 116,74 6,98 20,94 33,92 101,76 14,94 24,90 49,80 Página: 3/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR BOLACHA SALGADA - 500 GR. BOLACHA SALGADA - 500 GR. BOLACHA SALGADA - 500 GR. BRÓCOLIS BRÓCOLIS CANJICA- PCT DE 500G CANJICA- PCT DE 500G CARNE MOÍDA DE 1°- KG CARNE MOÍDA DE 1°- KG CARNE MOÍDA DE 1°- KG CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG). CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG). CHOCOLATE EM PÓ 400 G CHOCOLATE EM PÓ 400 G COUVE FLOR MÉDIA COUVE FLOR MÉDIA DOCE DE LEITE POTE-400GR DOCE DE LEITE POTE-400GR FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO(POTE 1OO GR). FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO(POTE 1OO GR). IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LENTILHA (PAC. DE 500G) LENTILHA (PAC. DE 500G) LENTILHA (PAC. DE 500G) MARGARINA SEM SAL POTE 500 G MASSA C/ OVOS- PCT 400GR MASSA C/ OVOS- PCT 400GR MASSA C/ OVOS- PCT 400GR ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1534 1369 1533 1534 1533 1534 1533 1534 1371 1533 1534 1533 1534 1533 1534 1533 1534 1533 1534 1534 1533 1534 1533 1534 1533 1534 1335 1533 1534 1371 1533 1534 1534 1371 1533 1534 1371 1533 1534 21,000 6,000 10,000 26,000 6,000 26,000 4,000 13,000 6,000 20,000 80,000 6,000 27,000 12,000 34,000 7,000 25,000 7,000 23,000 7,000 2,000 8,000 3,000 12,000 35,000 69,000 24,000 84,000 228,000 3,000 5,000 16,000 8,000 4,000 8,000 26,000 4,000 12,000 21,000 2,4900 3,3200 3,3200 3,3200 4,7900 4,7900 1,3900 1,3900 8,9900 8,9900 8,9900 2,9900 2,9900 3,0900 3,0900 4,9800 4,9800 2,8900 2,8900 2,9900 9,2900 9,2900 1,7900 1,7900 2,9800 2,9800 2,5900 2,5900 2,5900 2,6900 2,6900 2,6900 2,5900 2,3900 2,3900 2,3900 3,3900 3,3900 3,3900 52,29 19,92 33,20 86,32 28,74 124,54 5,56 18,07 53,94 179,80 719,20 17,94 80,73 37,08 105,06 34,86 124,50 20,23 66,47 20,93 18,58 74,32 5,37 21,48 104,30 205,62 62,16 217,56 590,52 8,07 13,45 43,04 20,72 9,56 19,12 62,14 13,56 40,68 71,19 Página: 4/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CAMILA DORE ROSSINI - ME POLPA DE TOMATE (LATA 350 G) CAMILA DORE ROSSINI - ME POLPA DE TOMATE (LATA 350 G) CAMILA DORE ROSSINI - ME REPOLHO MÉDIA CAMILA DORE ROSSINI - ME REPOLHO MÉDIA CAMILA DORE ROSSINI - ME SAL- PCT DE 1 KG CAMILA DORE ROSSINI - ME SALSICHA A GRANEL (DEVE SER ENTREGUE EM PAC DE 500G) CAMILA DORE ROSSINI - ME SALSICHA A GRANEL (DEVE SER ENTREGUE EM PAC DE 500G) CAMILA DORE ROSSINI - ME SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G CAMILA DORE ROSSINI - ME SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G CAMILA DORE ROSSINI - ME SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L) CAMILA DORE ROSSINI - ME SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L) CAMILA DORE ROSSINI - ME SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L) CAMILA DORE ROSSINI - ME SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L) CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA LTDA AVENTAL DE RASPA 100 X 60 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA LTDA PROTETOR FACIAL INCOLOR CARMELITA NELITA COSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CARMELITA NELITA COSTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CELSO MASCHIO & CIA LTDA CELSO MASCHIO & CIA LTDA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA DE 28.000 HORAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL CELSON SCHALHENBERGER DIAS - ME CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1533 1534 1533 1534 1534 1533 1534 1533 1534 1335 1369 1533 1534 1373 1373 1227 8,000 64,000 3,000 19,000 8,000 3,500 24,000 12,000 33,000 2,000 1,000 6,000 11,000 1,000 1,000 1,000 2,4900 2,4900 4,5900 4,5900 0,7900 6,2900 6,2900 2,6900 2,6900 14,9800 14,9800 14,9800 14,9800 28,8500 25,5800 500,0000 19,92 159,36 13,77 87,21 6,32 22,02 150,96 32,28 88,77 29,96 14,98 89,88 164,78 28,85 25,58 500,00 1202 1272 1272 15.865,000 1,000 6,000 30,000 3,9600 206,0000 27,0000 12,5000 62.825,40 206,00 162,00 375,00 1513 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1093 1093 1093 1093 1093 1093 2,000 1,000 0,500 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 35,0000 20,8000 15,9400 38,3500 8,7100 37,1800 24,0000 11,5000 27,8000 96,0000 5,1600 59,7000 82,0000 160,9500 54,0000 65,9700 94,5800 136,0900 70,00 20,80 7,97 76,70 17,42 74,36 24,00 11,50 27,80 48,00 5,16 59,70 164,00 160,95 108,00 65,97 94,58 272,18 Página: 5/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA Especificação do Material ADITIVO RADIADOR ADITIVO RADIADOR ADITIVO RADIADOR AFERIÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO E APAGADO FALHA. AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO AUTOMÁTICO ARRANQUE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA BATENTE DA PORTA LATERAL BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT. BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO BOMBA DA AGUA BORRACHA BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO BORRACHA ESTAB.BATENTE KOMBI BORRACHA PARA PORTA LATERAL BORRACHA PARABRISA DIANTEIRO BORRACHA VIDRO LATERAL DIREITO BORRACHA VIDRO LATERAL DIREITO BRAÇO INFERIOR SUSTENTAÇÃO BUCHA BALANÇA DIANT. PARTE DIANT. BUCHA BALANÇA DIANT. PARTE TRAS. BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PARTE DIANT. L/E BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PARTE TRAS. L/E BUCHA FACÃO KOMBI Empenho 1093 1094 1094 1094 1188 1188 1188 1189 1243 1243 1245 1246 1550 1038 1093 1245 1094 1093 1243 1245 1188 1244 1038 1093 1038 1038 1038 1038 1038 1539 1539 1539 1539 1188 1245 1245 1243 1243 1038 Qtde Adquirida 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 2,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 4,000 Preço Unitário Preço Total 37,0000 70,0000 80,0000 15,0000 24,6500 17,4000 53,0000 36,0000 15,0000 230,4000 14,8000 28,0000 92,0000 36,0000 36,0000 30,0000 100,0000 97,6500 239,4100 182,0400 76,0000 80,0000 37,5000 19,4700 53,2900 101,1800 12,0000 21,8200 12,7500 58,8000 56,4000 9,6000 12,1200 38,4000 31,0000 39,4500 41,2000 50,4000 10,8100 148,00 70,00 80,00 15,00 24,65 17,40 53,00 144,00 15,00 460,80 14,80 112,00 92,00 36,00 36,00 30,00 100,00 195,30 478,82 364,08 76,00 80,00 75,00 38,94 53,29 101,18 12,00 43,64 25,50 58,80 56,40 9,60 12,12 38,40 62,00 78,90 41,20 50,40 43,24 Página: 6/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA BUCHA INFERIOR AMORT. DIANT. BUCHA QUADRO TRASEIRO BUCHA QUADRO TRASEIRO BUCHA QUADRO TRASEIRO BUCHA SUPERIOR AMORT. TRAS. BUCHA TRASEIRA BUZINA CABO DE FREIO DE MÃO CABO DE FREIO DE MÃO CALÇO DIANTEIRO MOTOR CALÇO DIANTEIRO MOTOR CALÇO INFERIOR CAIXA CALÇOI DIANTEIRO DO MOTOR (BORRACHA) CALOTA GRAXA RODA CAMISA CILINDRO PROFUNDIDADE CILINDRO RODA TRASEIRA CILINDRO RODA TRASEIRA CONSERTO DE PNEU CORREIA ALTERNADOR CORREIA ALTERNADOR CORREIA ALTERNADOR COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DESCARGA COXIM DESCARGA DOBRADIÇA PORTA DO MEIO - PARTE TRASEIRA ÊMBOLO ENGRENAGEM DIANTEIRA DO VIRABREQUIM FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 460/1 FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 339 FILTRO OLEO MOTOR FILTRO OLEO MOTOR FILTRO OLEO MOTOR FUNDO PU 900 ML GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO Empenho 1093 1093 1243 1245 1093 1038 1038 1038 1245 1093 1245 1245 1038 1243 1550 1243 1245 1244 1093 1243 1245 1245 1093 1038 1245 1038 1550 1093 1243 1245 1243 1093 1347 1347 1093 1188 1245 1038 1539 Qtde Adquirida 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Preço Unitário Preço Total 6,3200 17,7400 30,0000 28,1000 7,2000 37,5400 25,0000 36,4600 79,1600 10,8000 132,4000 126,8400 56,0200 8,4000 1.077,0000 25,0500 21,3000 15,0000 28,8000 55,0800 29,8800 60,0000 65,6900 4,5000 5,0000 158,0000 114,0000 43,5000 17,9000 15,0000 27,2800 13,0000 28,6000 44,9500 14,5000 14,5000 16,0000 9,6000 36,0000 12,64 35,48 60,00 56,20 14,40 75,08 25,00 72,92 79,16 10,80 132,40 126,84 56,02 8,40 1.077,00 50,10 42,60 15,00 28,80 55,08 29,88 120,00 131,38 9,00 5,00 158,00 114,00 43,50 17,90 15,00 27,28 13,00 286,00 539,40 14,50 14,50 16,00 9,60 36,00 Página: 7/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA GUIA SUP. PORTA DO MEIO GUIA SUP. PORTA DO MEIO JG DE SAPATA FREIO TRASEIRA JOGO DE PASTILHA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO JOGO DE VELAS JOGO DE VELAS JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO KIT BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT. KIT BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT. KIT BATENTE TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BUCHA PORTA CORREDIÇA SUPERIOR E INFERIOR KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA KIT ROLAMENTO RODA TRAS. L/D KIT VEDADORES P/ EMBUCHAMENTO LAMPADA PINGO D'AGUA SINALEIRA DIANT. LAVAGEM GERAL MANGUEIRA PLASTICA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MASSA CORREÇAO MATERIAL SOLDA MIG MATERIAL SOLDA MIG OLEO ATF PINO GUIA PINÇA PINO MANGA EIXO PINO MANGA EIXO RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO RETENTOR HASTE TRAMBULADOR DE MARCHA RETENTOR RODA TRAS RETENTOR RODA TRAS ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANT. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS Empenho 1188 1539 1243 1038 1093 1243 1093 1245 1038 1243 1245 1093 1243 1188 1093 1245 1038 1243 1244 1243 1081 1551 1038 1038 1093 1080 1093 1038 1038 1243 1243 1038 1245 1243 1093 1243 1243 1245 Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 0,500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 4,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Preço Unitário Preço Total 23,0000 32,4000 77,0400 29,1600 34,2000 40,4000 69,6000 60,0000 198,3600 18,8500 14,3000 20,2300 23,2000 8,0000 39,4000 60,0000 57,4400 0,9000 70,0000 4,8000 60,0000 180,0000 20,0000 45,0000 45,0000 14,8000 28,0000 124,7000 124,7000 12,8000 36,0000 10,2700 12,0000 23,8800 55,0000 163,8600 31,8600 28,0000 280,0000 23,00 32,40 77,04 29,16 34,20 40,40 69,60 60,00 198,36 37,70 28,60 40,46 46,40 8,00 78,80 60,00 57,44 1,80 70,00 4,80 60,00 180,00 10,00 45,00 45,00 7,40 56,00 249,40 249,40 25,60 36,00 41,08 12,00 47,76 55,00 163,86 31,86 28,00 280,00 Página: 8/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVICO DE SOLDA CELVIRIO FORTES JORNADA SILENCIOSO DA SAÍDA DA DESCARGA CELVIRIO FORTES JORNADA SOLDA SUPORTE INFERIOR RADIADOR CENTRAL TURBOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE TURBOS LTDA TURBINA FG 140 CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA MEDIDOR DE PH DA AGUA PORTÁTIL DIGITAL - FAIXA DE MEDIÇÃO MINIMA 0,0 A 14,0 E TEMPERATURA 0,0 A 50,0. COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA AÇUCAR CRISTAL 2KG COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA AZEITE COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR. COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA MASSA C/ OVOS 500GR COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA SAL- PCT DE 1 KG COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CINTO PARA MACARIGIDA - TIPO ARANHA COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CLORPROMAZINA SOL. ORAL 4OMG/ML FRASCO DE 20ML COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL EM BRIM COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS , SEM EMENDAS . ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 33/HG COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA ESFIGNOMANOMETRO TIPO OBESO COM BRAÇADEIRA DE BRIM COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA FLUTICASONA SPRAY ORAL 50MCG- 120 DOSES COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA HALOPERIDOL, DECANOATO DE SOL. INJ. 50MG/ML COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UN COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA LUBRIFICANTE BASE ÁGUA EM SACHÊS 5G COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA MANGUITO DE LÁTEX PARA ESFIGNOMANÔMETRO TIPO ADULTO COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO G COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO M COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO P COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO PP Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1039 1094 1190 1244 1247 1094 1038 1093 1257 1561 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.500,0000 795,0000 280,0000 650,0000 750,0000 35,0000 138,0000 35,0000 3.600,0000 210,0000 1.500,00 795,00 280,00 650,00 750,00 35,00 138,00 35,00 3.600,00 210,00 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1264 1091 1264 1106 1391 2,000 5,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,000 1,000 6,000 5,000 1,000 1,7000 3,8000 5,2000 4,0000 9,4000 3,3000 4,8000 7,4000 4,1000 2,5500 0,9000 0,1400 39,0000 5,4500 1,2000 53,6900 3,40 19,00 5,20 4,00 18,80 6,60 4,80 7,40 4,10 2,55 0,90 14,00 39,00 32,70 6,00 53,69 1391 1502 1264 1507 1508 1333 1264 1091 1091 1091 1091 2,000 3,000 30,000 1,000 200,000 2,000 30,000 1,000 1,000 1,000 1,000 56,0000 40,6900 4,0000 20,3000 1,6900 10,0000 0,0800 35,0000 30,0000 25,0000 21,0000 112,00 122,07 120,00 20,30 338,00 20,00 2,40 35,00 30,00 25,00 21,00 Página: 9/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA ENGRAXADEIRA MANUAL PEQUENA COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA MACACO GARRAFA 35TON 1EST MT - 35 COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA PROTETOR DE CAMARA 1000X20 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME SERVIÇO DE RETROESCAVEIRA 4X4 CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME SERVIÇO DE TRATOR COM ROÇADEIRA HIDRAULICA CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO DANILO GAIS EBLING - ME MÃO DE OBRA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE CONSERTO REDE TELEFONICA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA ( TECNOLUZ) DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA ( TECNOLUZ) REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W DILMAR DIAS GAIER ME AGUA SANITÁRIA 01 LITRO DILMAR DIAS GAIER ME ALCOOL 01 LITRO DILMAR DIAS GAIER ME DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL DILMAR DIAS GAIER ME INSETICIDA AEROSOL 300 ML DILMAR DIAS GAIER ME INSETICIDA AEROSOL 300 ML DILMAR DIAS GAIER ME PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM DILMAR DIAS GAIER ME PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ( FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 UNIDADES CADA , BRANCO, MACIO REF:111001252; DILMAR DIAS GAIER ME SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AMIODARONA 200 MG DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML DIRCEU GONÇALVES GAMA MÃO DE OBRA DIRCEU GONÇALVES GAMA MÃO DE OBRA DIRCEU GONÇALVES GAMA SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PEÇAS, SOLDA E PINTURA EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA CARTUCHO AMARELO HP CC 532 EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA CARTUCHO CIANO HP CC531A EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA CARTUCHO MAGENTE HP CC 533 EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA CARTUCHO PRETO HP CC 530A EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA TONER 505 COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LLASERJET HP 2035 EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035 EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA TONER COMPATÍVEL HP LASER CF 280 X 80 LASERJET 401 EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA TONER COMPATIVEL Q 7553 X 53 X P/7.000 PAG P/ IMPRESSORA HP 2014 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BUCHA BALANÇA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1059 1058 1060 1572 1103 1496 1326 1274 1274 1153 1153 1153 1153 1356 1153 1153 2,000 1,000 12,000 45,000 100,000 500,000 800,000 200,000 1,000 1,000 1,000 10,000 20,000 24,000 8,000 5,000 3,000 5,000 6,000 2,000 63,5000 540,0000 31,5000 49,0000 164,0000 124,0000 164,0000 164,0000 700,0000 30,0000 25,0000 13,9000 34,0000 1,5000 3,6000 7,9000 4,8000 4,8000 2,9000 48,0000 127,00 540,00 378,00 2.205,00 16.400,00 62.000,00 131.200,00 32.800,00 700,00 30,00 25,00 139,00 680,00 36,00 28,80 39,50 14,40 24,00 17,40 96,00 1153 1104 1104 1104 1104 1055 1250 1537 1370 1370 1370 1370 1490 1156 1490 1490 4,000 50,000 300,000 25,000 75,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000 4,000 8,000 4,000 6,9000 0,1900 0,2400 4,3900 1,6500 400,0000 280,0000 600,0000 77,0000 77,0000 77,0000 77,0000 45,0000 249,0000 45,0000 45,0000 27,60 9,50 72,00 109,75 123,75 400,00 280,00 600,00 154,00 154,00 154,00 154,00 540,00 996,00 360,00 180,00 1199 1199 2,000 2,000 216,9200 53,1700 433,84 106,34 1565 Página: 10/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BUCHA BALANÇA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA HOMOCINÉTICA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA RETENTOR SAIDA LATERAL ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA BEGÔNIA ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA CALANDIVA ELIO MARCONATTO SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA ELZA MARIA KOGLIN AITA ELZA MARIA KOGLIN AITA CALCULADORA ELETRONICA DE MÃO, MEDINDO NO MINIMO 11 X15 CM. ELZA MARIA KOGLIN AITA ENCADERNAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO DE R$ 0,75 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO DE R$ 1,20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO R$ 0,90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO R$ 0,90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO R$ 1,30 EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ESTOFARIA PAMPA CONSERTO DE CADEIRA FABIANE LOTERIAS LTDA CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO FABIO SAURESSIG DA SILVA FABIO SAURESSIG DA SILVA CHAVE TECLA DUPLO FACCINI & CIA LTDA ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A SULFIXO A GRAU -50. FM PNEUS LTDA SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2 FUCKS CONSTRUCOES LTDA ME EMPREITADA GLOBAL ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL 7. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE PAGAMENTO DE GUIA FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1199 1199 1497 1323 1323 1399 1142 1142 1140 1098 1251 1251 1310 1310 1310 1339 1365 1251 1251 1251 1310 1310 1368 2,000 2,000 1,000 3,000 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 200,000 200,000 210,000 210,000 210,000 1,000 1,000 200,000 200,000 100,000 90,000 210,000 1,000 16,5100 120,0000 9,1000 29,0000 15,0000 40,0000 2,0000 10,9000 8,0000 16,2000 0,0500 0,1000 0,1000 0,8500 0,0500 54,5000 16,2000 0,7500 1,2000 0,9000 0,9000 1,3000 130,8000 33,02 240,00 9,10 87,00 105,00 40,00 2,00 10,90 16,00 16,20 10,00 20,00 21,00 178,50 10,50 54,50 16,20 150,00 240,00 90,00 81,00 273,00 130,80 1035 1234 1298 1528 1210 1338 1061 1549 1489 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 400,000 152,6000 130,8000 130,8000 130,8000 523,2000 240,0000 100,0000 395,0000 65,0000 7,9500 152,60 130,80 130,80 130,80 523,20 240,00 100,00 395,00 65,00 3.180,00 1277 1221 1134 1331 1331 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.095,0000 18.353,1100 1.500,0000 250,0000 450,0000 4.380,00 18.353,11 1.500,00 250,00 450,00 Página: 11/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material GERALDO SCHIO JUNIOR GERALDO SCHIO JUNIOR GERALDO SCHIO JUNIOR GERALDO SCHIO JUNIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO GERALDO SCHIO JUNIOR BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA GERALDO SCHIO JUNIOR BUCHA EIXO SUSPENSAO TRASEIRA GERALDO SCHIO JUNIOR CAPA 3/4 GERALDO SCHIO JUNIOR CAPA 3/8 GERALDO SCHIO JUNIOR CAPA 3/8 GERALDO SCHIO JUNIOR COXIM SUPERIOR GERALDO SCHIO JUNIOR DESLOCAMENTO GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 1/2 GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 3/4" GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 3/8 GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 3/8 GERALDO SCHIO JUNIOR PIVÔ GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR TERMINAL 1/2 GERALDO SCHIO JUNIOR TERMINAL 3/4 GERALDO SCHIO JUNIOR TERMINAL 3/8 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2 GILBERTO CAMINHOES LTDA DISCO DIARIO/ 125 KM/ H PARA TACOGRAFO GILBERTO CAMINHOES LTDA DISCO SEMANAL/125 KM/H PARA TACOGRAFO GRANDO PNEUS LTDA SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000 X R20 - RADIAL ZYZ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADEPAGAMENTO E TENO DE GUIA IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME 3ª MOLA JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME 4ª MOLA JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME 5ª MOLA JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME JOGO DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME JOGO DE BUCHA DAS MOLAS JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME PINO DE CENTRO JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME PORCA DA MOLA JAIRO MECANICA DIESEL LTDA - ME SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS JANETE RODRIGUES DA ROSA Empenho 1178 1498 1176 1180 1499 1178 1498 1176 1180 1499 1177 1179 1181 1178 1498 1176 1336 1056 1056 1541 1569 1542 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1239 1515 Qtde Adquirida 2,000 1,000 6,000 2,000 4,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,500 1,000 0,260 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 2,000 4,000 6,000 2,000 2,000 5,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 9,000 Preço Unitário Preço Total 138,0000 78,3800 12,0000 185,0000 46,2600 83,6750 15,0000 8,0000 8,0000 66,0000 72,0000 35,0000 50,0000 30,0000 30,0000 93,3200 35,0000 40,0000 40,0000 30,0000 40,0000 30,0000 35,0000 1.580,0000 28,0000 28,0000 430,0000 149,0000 50,0000 33,7500 370,0000 252,0000 138,0000 140,0000 120,0000 27,5000 35,0000 800,0000 4,0300 276,00 78,38 72,00 370,00 185,04 167,35 30,00 48,00 16,00 132,00 72,00 35,00 75,00 30,00 7,80 186,64 35,00 40,00 40,00 30,00 160,00 60,00 140,00 9.480,00 56,00 56,00 2.150,00 149,00 50,00 135,00 370,00 252,00 138,00 140,00 120,00 55,00 35,00 800,00 36,27 Página: 12/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JANETE RODRIGUES DA ROSA JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME Especificação do Material BRÓCOLIS CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG). COUVE (maço) COUVE FLOR ESPINAFRE (MAÇO) MANDIOCA MORANGA ARMARIO AEREO PARA COZINHA EM MDF NA COR BRANCO COM 03 PORTAS, COM PRATELEIRAS, MEDINDO 120X54X40XCM JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME BALCÃO 1,50 x 1,00 x 0,45 C/ TAMPO MAIS CANTONEIRA 1,98 x 0,30 x 0,50 x 0,80 EM MDF BRANCO 15MM JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF COM 1,20M X 0,82M E CORREDIÇAS METALICAS. JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME MESA MDF 15MM - 2,75X0,65X0,80 COM 08 BANQUETAS JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME PIA EM INOX CUBA SIMPLES REDONDA OU REGULAR 1,20M JEFERSON JARBAS MACHADO BECCON SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTMOLA MOLAS TRASEIRA 90 CM COMPR.x 08 CM LARG. JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPINO MOLAS DE CENTRO MOLA TRASSEIRA JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES JORNAL A FOLHA LTDA - ME KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL 40MG+8MG/ML FRASCO DE 50ML LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS C/ EMISSAO DE LAUDO LETICE DAMBROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL NOBREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02 BATERIAS INTERNAS, AUTONOMIA DE 40 MIN., SAÍDA PARA BATERIA AUTOMOTIVA. LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9000 BTUS (SPLIT) LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL BALCAO PARA PIA - COZINHA - 1,20M Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1240 0,330 27,000 25,000 15,000 13,000 58,000 12,000 2,000 19,000 1,000 18,000 44,000 15,000 1,000 19,6700 2,6800 3,9700 1,8400 3,1500 1,7800 3,2000 3,2700 2,2500 4,1200 2,2500 2,2700 2,2300 931,0000 6,49 72,36 99,25 27,60 40,95 103,24 38,40 6,54 42,75 4,12 40,50 99,88 33,45 931,00 1240 1,000 742,0000 742,00 1240 1,000 250,0000 250,00 1240 1240 1278 1348 1348 1077 1078 1085 1086 1087 1228 1105 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,500 12.000,000 15,000 600,0000 99,0000 1.370,0000 145,0000 15,0000 39,0000 39,0000 39,0000 39,0000 39,0000 450,0000 0,0600 1,0000 600,00 99,00 2.740,00 145,00 15,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 4.275,00 720,00 15,00 1271 1,000 1.000,0000 1.000,00 1525 1303 1,000 1,000 450,0000 499,0000 450,00 499,00 1280 1270 1,000 1,000 999,0000 204,0000 999,00 204,00 Página: 13/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL BEBEDOURO P/ BOTIJÃO DE 10/20 LITROS P/ AGUA NATURAL E GELADA 220 v LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL FORNO ELÉTRICO AUTOLIMPANTE C/ TIMER, GRIL 45 LITROS LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL PIA EM INOX CUBA SIMPLES REDONDA OU REGULAR 1,20M LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL REFRIGERADOR 239 L BRANCO 220 VOLTS LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO BRÓCOLIS LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO COUVE (maço) LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO COUVE FLOR LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO ESPINAFRE (MAÇO) LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO MORANGA M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, ALIMENTAÇÃO C/ PILHAS AA ALCALINAS, GRADUAÇÃO 100G, MEDIÇÃO MINIMA APROX. 02KG, TAMANHO DOS DÍGITOS NO DISPLAY MIN 23MM, DIMENSOES APROXIMADAS (LxAxP): 32,2x3x 30CM. M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED CAIXAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 05 LITROS M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED CAIXAS ORGANIZADORAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 20 LITROS M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED CAIXAS ORGANIZADORAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 70 LITROS M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED MANGUITO DE LÁTEX PARA ESFIGMOMANOMETRO TAMANHO PARA OBESO M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED RÉGUA DE ALUMINIO MEDINDO 2 METROS MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS BUCHA BRONZE - 3H8509 MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS BUCHA BRONZE - 3H8510 MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS CRUZETA CARDÃ MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS EIXO CAIXA DESLOCAMENTO LATERAL - 4B5806 MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS JUNTA COLETOR DESCARGA MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS PARAFUSO C/ FLANGE DESCARGA MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS RETENTOR CAIXA DE MUDANÇA MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS SELO TRASEIRO CAIXA DE COMANDO MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1269 1,000 269,0000 269,00 1269 1269 1270 1269 1260 1242 1242 1261 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1519 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 0,330 15,000 27,000 11,000 44,000 6,000 37,000 12,000 18,000 16,000 1,000 341,0000 295,0000 155,0000 950,0000 120,0000 35,0000 40,0000 150,0000 19,6700 1,8400 3,1500 4,0300 1,7800 3,2000 2,2500 4,1200 2,2500 2,2300 89,0000 341,00 295,00 155,00 950,00 120,00 70,00 40,00 150,00 6,49 27,60 85,05 44,33 78,32 19,20 83,25 49,44 40,50 35,68 89,00 1393 1393 1393 1334 3,000 2,000 3,000 2,000 39,0000 130,0000 187,3000 73,0000 117,00 260,00 561,90 146,00 1393 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 12,000 2,000 2,000 1,000 1,000 456,0000 7,5000 54,5000 37,7000 270,0000 102,6000 30,0000 25,0000 30,0000 4,0000 100,0000 420,0000 456,00 15,00 109,00 75,40 540,00 102,60 60,00 300,00 60,00 8,00 100,00 420,00 1258 1258 1258 1259 Página: 14/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCELO AUTO PEÇAS BATENTE PORTA L/D E L/E MARCELO AUTO PEÇAS BRAÇO AXIAL MARCELO AUTO PEÇAS BUCHA BALANÇA MARCELO AUTO PEÇAS COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCELO AUTO PEÇAS DOBRADIÇA SUP. PORTA DO MEIO MARCELO AUTO PEÇAS FILTRO DO AR CONDICIONADO FIESTA MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTA CLAR MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTA CLAR MARIA HELENA MAIA GAIER ME MARIA HELENA MAIA GAIER ME MARIA HELENA MAIA GAIER ME MARIA HELENA MAIA GAIER ME MARIA HELENA MAIA GAIER ME ACUCAR REFINADO MARIA HELENA MAIA GAIER ME ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) MARIA HELENA MAIA GAIER ME AZEITE MARIA HELENA MAIA GAIER ME CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR. MARIA HELENA MAIA GAIER ME FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR MARIA HELENA MAIA GAIER ME MASSA C/ OVOS 500GR MARIA HELENA MAIA GAIER ME SAL- PCT DE 1 KG MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME MÃO DE OBRA MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME MÃO DE OBRA MAURICIO ROHDE ESPELHO RETROV. EXT. DIREITO MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDAALMOTOLIA - ME TRANSPARENTE DE 250 ML MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACOLAR - ME CERVICAL - TAMANHO P MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDAESFIGMOMANOMETRO - ME EM BRIM COM FECHAMENTO EM VELCRO MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS , SEM EMENDAS. ANEROIDE COM ESCALA DE O 300 33/HG MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDATALA - ME PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA TAMANHO GG PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1041 1041 1041 1494 1041 1538 1200 1041 1041 1538 1148 1108 1524 1524 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1083 1084 1253 1090 1392 1090 1392 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 1,000 1,000 1.500,000 1,000 1,000 6,000 12,000 18,000 30,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 2,000 2,000 88,0000 92,0000 165,0000 20,0000 188,0000 20,0000 52,0000 35,7500 90,0000 130,0000 25,0000 0,0400 1.352,0000 1.700,0000 3,9000 1,8000 1,7000 4,3000 2,0000 8,9900 3,5000 4,0000 3,7000 2,2000 0,8000 25,0000 80,0000 15,0000 2,0000 3,0000 22,5000 49,9000 176,00 184,00 330,00 20,00 376,00 40,00 104,00 143,00 180,00 130,00 25,00 60,00 1.352,00 1.700,00 23,40 21,60 30,60 129,00 12,00 53,94 21,00 24,00 22,20 13,20 4,80 25,00 80,00 15,00 10,00 15,00 45,00 99,80 1090 1139 1139 1262 1157 1157 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 4,000 49,9000 3,1500 8,3200 195,9900 1,6500 3,0000 49,90 6,30 8,32 195,99 1,65 12,00 Página: 15/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PATRICIA M MULLER PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME Especificação do Material ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO CX COM 50 UNIDADES APAGADOR DE QUADRO BRANCO CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50 CLIPS NIQUELADEO Nº 08 CX C/ 25 UNIDADES ENVELOPE BRANCO 24X34 FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO FITA CREPE 19 MM X 50 M LAPIS 2 B C/ BORRACHA MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO VERDE MARCA TEXTO VERDE MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ESPESS. TRAÇO 02MM CR PRETA MARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS PEN DRIVE 8 GB PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA TNT AZUL MARINHO TNT LILÁS Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1157 1358 1157 1157 1157 1157 1358 1157 1157 1358 1157 1157 1157 1157 1358 1157 1358 1157 1482 1157 1358 1482 1157 1157 1157 1157 3,000 2,000 3,000 1,000 1,000 12,000 50,000 1,000 8,000 100,000 8,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 20,000 10,000 3,000 1,000 3,000 4,000 4,000 20,000 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,0000 1,5900 3,6000 2,9000 1,7000 1,3200 1,3200 20,2000 1,4500 0,2000 2,7500 2,6500 0,6000 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 1,3000 1,3000 127,8700 127,8700 23,0000 4,1000 4,0000 0,8600 0,8600 0,1000 0,2300 12,7300 46,2000 0,4000 1,4600 0,4500 0,1000 0,2300 1,4900 0,2200 1,1200 1,1100 12,00 3,18 10,80 2,90 1,70 15,84 66,00 20,20 11,60 20,00 22,00 10,60 3,00 4,75 4,75 4,75 4,75 6,50 6,50 767,22 767,22 69,00 8,20 4,00 0,86 0,86 2,00 2,30 38,19 46,20 1,20 5,84 1,80 2,00 2,30 1,49 0,22 1,12 1,11 1141 1143 1143 1145 1145 1146 1146 1147 1147 1147 1147 Página: 16/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PIPPI PNEUS LTDA PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI Especificação do Material COXIM SILENCIOSO TRASEIRO COXIM SILENCIOSO TRASEIRO PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8 PARAFUSO 5/16*3 NC 8.8 PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8 PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8 PINO DE CENTRO PORCA 3/8 NC PNEU 245/70 R 16 PARA PAVIMENTO MISTO C/SELO INMETRO BASE SUPORTE FUSAO MÃO DE OBRA TERMISTOR UNHAS ROLO FUSOR BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5 BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5 GRAMPO TRILHO OLASTICO INCOLOR C/ ISO 9001 P/200 FLS DE PAPEL 75G C/ 50 UNIDADES MEDIDA DO GRAMPO 10.1 CM MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS ABOBRINHA BRÓCOLIS CENOURA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. C/ 1 KG). COUVE (maço) ESPINAFRE (MAÇO) MANDIOCA MORANGA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1147 1147 1552 1553 1144 1144 1145 1143 1146 1187 1187 1328 1052 1052 1052 1051 1052 1052 1155 1355 1355 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 4,000 4,000 3,000 10,000 10,000 1,000 1,000 4,000 2,000 5,000 1,000 1,000 2,000 5,000 6,000 12,000 4,000 18,6300 4,1900 46,6900 48,3000 4,8600 4,3500 2,1500 1,1110 0,3100 0,3100 8,6900 0,6800 523,0000 65,0000 15,0000 375,0000 150,0000 75,0000 20,0000 4,9000 4,9000 6,4000 18,63 4,19 93,38 48,30 14,58 17,40 8,60 3,33 3,10 3,10 8,69 0,68 2.092,00 130,00 75,00 375,00 150,00 150,00 100,00 29,40 58,80 25,60 1263 1325 1256 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1,000 1,000 1,000 10,000 57,000 0,540 27,000 30,000 45,000 19,000 6,000 14,000 37,000 18,000 38,000 17,000 200,0000 70,0000 375,0000 4,0300 1,7800 19,6700 2,6800 3,9700 1,8400 1,7500 3,2000 3,2700 2,2500 2,2500 2,2700 2,2300 200,00 70,00 375,00 40,30 101,46 10,62 72,36 119,10 82,80 33,25 19,20 45,78 83,25 40,50 86,26 37,91 Página: 17/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor ROSANI DOS SANTOS RIGHI ROSANI DOS SANTOS RIGHI ROSANI DOS SANTOS RIGHI ROSANI DOS SANTOS RIGHI ROSANI DOS SANTOS RIGHI ROSANI DOS SANTOS RIGHI SANDRO ANTONIO ZARZECKI Especificação do Material COUVE (maço) MANDIOCA MORANGA ÓLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DESEMPENHO API CG 4 SAR 15 W 40 E ACEA E296/B2-98/B3-98/B4-02. É RECOMENDADO PARA USO DE MOTORES A DIESEL CATERPILLAR, CUMMIS, FORD. GMC. IVECO. MERCEDES BENS, MACK, MAXION, MWM, PERKINS. SCANIA, TOYOTA, WOLKSWAGEM E VOLVO , ENTRE OUTROS. ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A SULFIXO A GRAU -50. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS DEVOLUÇÃO DE RECURSO SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS BARRA CANTONEIRA 1/5 X 1/8 SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS BARRA DE METALÃO SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS CABO DE FIO DUPLO SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS CANO DE COBRE SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS CHAPA DE ALUMINIO 2X1 SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS CHAPA PRETA 2 X 1 SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS FUNDO PU SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS MÃO DE OBRA SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS MASSA POLIESTER ANJO 900 ML SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS TINTA PU SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA CÂMARA DE AR 1400 R 24 - FABRICAÇÃO NACIONAL STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA BLOCOS DE ORDEM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SMECDT. STYLA ARTES GRAFICAS LTDA FOLDERS LIXO NAS ESTRADAS 21X30 CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 170 GMS BRILHO, 1 DOBRA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1514 1514 1514 1514 1514 1514 1500 15,000 29,000 14,000 18,000 38,000 16,000 300,000 1,8400 1,7800 2,6800 2,2500 2,2700 2,2300 6,4700 27,60 51,62 37,52 40,50 86,26 35,68 1.941,00 1095 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1562 1563 1563 1311 1193 1194 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 10,000 12,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 10,000 10,000 10,000 3.529,4100 20,0000 40,0000 190,0000 150,0000 120,0000 80,0000 60,0000 3,0000 12,5000 250,0000 120,0000 45,0000 910,0000 45,0000 80,0000 208,0000 11,0000 12,9000 3.529,41 20,00 120,00 190,00 300,00 120,00 160,00 120,00 30,00 150,00 500,00 120,00 90,00 910,00 90,00 80,00 2.080,00 110,00 129,00 1.000,000 0,4960 496,00 1,000 3,000 2,000 1,000 3,000 2,000 98,0000 152,0000 51,5000 38,0000 152,0000 51,5000 98,00 456,00 103,00 38,00 456,00 103,00 1047 1047 1048 1048 1196 1197 Página: 18/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SYSTEM COPIADORAS TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS VALCENIR TAVARES DA COSTA VALCENIR TAVARES DA COSTA VALCENIR TAVARES DA COSTA VEIGRA CAMINHOES LTDA VEIGRA CAMINHOES LTDA VEIGRA CAMINHOES LTDA VEIGRA CAMINHOES LTDA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA CARTAO OXI CARTAO OXI FILTRO POLEN FILTRO POLEN FLUIDO FLUIDO FORD MAGNATEC FORD MAGNATEC KIT REVISÃO KIT REVISÃO LÂMPADA 5 W PANO DE LIMPEZA (MECANICO) PANO DE LIMPEZA (MECANICO) RESISTOR TONER RICOH COMPATÍVEL SP3500BR PRETO 6000PG MOUSE COM CONEXÃO USB MOUSE COM CONEXÃO USB ANEL VEDAÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR FILTRO DO OLEO HIGIENIZAÇÃO DO AC LIMPA AR CONDICIONADO OLEO 5 W 30 OLEO 5W 30 REFORMA E SINTONIA DE ANTENA PARABÓLICA E RECEPTOR SERVIÇO DE CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA SERVIÇO DE CONSERTO DE LNBF-PONTO BUCHA DE COMPENSAÇÃO PARAFUSO MOLA MA 15.0 PORCA MOLA MA 15.0 ROSCA FINA ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS Empenho 1048 1197 1048 1197 1048 1197 1048 1197 1048 1197 1048 1048 1197 1048 1501 1398 1398 1174 1174 1175 1556 1556 1174 1174 1174 1175 1174 1555 1173 1301 1306 1559 1559 1559 1559 1151 1357 1526 Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,200 4,200 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 6,000 16,000 Preço Unitário Preço Total 95,0000 95,0000 53,6000 53,6000 70,0000 70,0000 42,5000 42,5000 180,0000 180,0000 21,0000 0,7000 0,7000 94,3000 270,0000 25,0000 15,0000 32,7600 6,7000 60,0000 28,3100 1,6600 83,2600 122,3900 28,3100 60,0000 63,0000 42,9900 39,8000 70,0000 70,0000 75,0000 890,0000 35,0000 28,3000 5,4500 6,9700 6,9700 6,9700 95,00 95,00 53,60 53,60 70,00 70,00 178,50 178,50 180,00 180,00 21,00 4,20 4,20 94,30 1.350,00 25,00 15,00 32,76 6,70 60,00 28,31 1,66 83,26 122,39 28,31 60,00 63,00 171,96 199,00 70,00 70,00 75,00 890,00 70,00 28,30 5,45 27,88 41,82 111,52 Página: 19/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUPORTE ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUPORTE ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENSÕES 110MMX75MMX20MM FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO) LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA NITRILICA TAMANHO G PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PEDRAS SANITÁRIA 25 G RODO DE PASSAR PANO GRANDE (0,45 CM) DE MADEIRA. RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO. RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO. SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10 SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS, NAS DIMENSÕES 30X16,5X4,5CM COM CABO. VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENTURINI E CIA LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1151 1357 1357 1526 1151 1357 1526 1151 10,000 12,000 5,000 8,000 5,000 6,000 25,000 2,000 3,8500 3,8500 3,1000 3,1000 6,8800 6,8800 6,8800 2,8800 38,50 46,20 15,50 24,80 34,40 41,28 172,00 5,76 1526 5,000 2,8800 14,40 1151 1151 3,000 12,000 1,2800 0,4800 3,84 5,76 1151 1357 1151 1151 1526 1526 1151 1357 1526 1151 1526 1151 1526 1151 1151 1526 1151 8,000 10,000 5,000 5,000 12,000 12,000 20,000 12,000 30,000 24,000 1,000 1,000 2,000 30,000 30,000 3,000 2,000 1,5600 1,5600 11,5000 2,3000 2,3000 5,6000 10,4000 10,4000 10,4000 0,7200 12,0000 12,0000 12,0000 0,8800 1,2500 6,5000 12,6000 12,48 15,60 57,50 11,50 27,60 67,20 208,00 124,80 312,00 17,28 12,00 12,00 24,00 26,40 37,50 19,50 25,20 1044 1154 1154 1154 1154 1154 1359 3,000 6,000 100,000 6,000 2,000 100,000 10,000 180,0000 6,7500 0,0800 1,6500 1,6500 0,1500 6,7500 540,00 40,50 8,00 9,90 3,30 15,00 67,50 Página: 20/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WAGNER & MILANI LTDA AGENDA PERMANENTE, CAPA DURA, ESPIRAL TAM APROX 195X 205 MM, UMA PÁG POR DIA COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL 1154 ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS PILHA AA RECARREGAVEL 1.2 V, 2500 MAH WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WALTER BELTRAME & CIA LTDA WALTER BELTRAME & CIA LTDA WALTER BELTRAME & CIA LTDA WALTER BELTRAME & CIA LTDA WALTER BELTRAME & CIA LTDA WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME BASE PARA FOTO CÉLULA COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 40 MM X 3/4 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - AZUL FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERMELHO Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 5,000 21,9000 109,50 1154 5,000 1,3000 6,50 1154 1359 1359 1154 1273 1273 1096 1273 1273 1037 1040 1040 1079 1079 1079 1079 1079 1088 1150 1152 1198 1226 1241 1241 1249 1305 1307 1307 1307 1308 1308 1320 1320 1321 1322 100,000 100,000 2,000 10,000 30,000 10,000 20,000 100,000 100,000 20,000 2,000 2,000 10,000 4,000 2,000 1,000 1,000 1,000 8,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 3,000 1,000 0,1300 0,1300 38,8000 9,8000 9,8000 4,5000 5,4600 0,7600 0,7600 0,9000 11,0000 54,0000 0,0800 20,0000 30,0000 3,2500 5,0000 1,2500 12,0000 1,0000 11,0000 11,5000 24,0000 0,7500 0,7500 1,0000 1,5000 0,6000 0,5000 7,5000 7,5000 14,0000 28,0000 0,5000 4,0000 13,00 13,00 77,60 98,00 294,00 45,00 109,20 76,00 76,00 18,00 22,00 108,00 0,80 80,00 60,00 3,25 5,00 1,25 96,00 2,00 11,00 11,50 24,00 0,75 0,75 2,00 1,50 0,60 0,50 7,50 7,50 28,00 84,00 1,50 4,00 Página: 21/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME Especificação do Material Empenho 1327 1330 1364 1492 1493 1520 1521 1522 Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1,000 1,000 600,000 7,000 2,000 3,000 1,000 36,000 36,000 7,000 6,000 1,000 17,000 4,000 6,000 1,000 10,000 42,000 13,000 2,000 3.000,000 4,000 1,000 6,000 5,000 6,000 5,000 50,000 50,000 5,000 50,000 3,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 19,2000 39,6000 0,3200 28,0000 5,5000 65,0000 80,0000 11,0000 13,5000 25,0000 28,0000 8,5000 11,2500 5,0000 5,0000 1,0000 28,0000 6,6000 9,7500 79,0000 0,3200 65,0000 5,5000 12,0000 3,0000 12,0000 8,0000 0,1000 0,1000 6,0000 4,0000 12,0000 11,0000 2,5000 7,5000 4,0000 6,0000 2,6000 2,0000 19,20 39,60 192,00 196,00 11,00 195,00 80,00 396,00 486,00 175,00 168,00 8,50 191,25 20,00 30,00 1,00 280,00 277,20 126,75 158,00 960,00 260,00 5,50 72,00 15,00 72,00 40,00 5,00 5,00 30,00 200,00 36,00 110,00 12,50 37,50 20,00 30,00 13,00 10,00 Página: 22/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME Especificação do Material ADESIVO PLASTICO 75 GRAMAS ARCO DE SERRA ARRUELA ZINCADA 3/16 BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM BROCA CONCRETO 6 MM BROCA CONCRETO 8 MM BROCA DE CONCRETO 10 MM BUCHA 8 MM BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO Empenho 1543 1543 1543 1543 1543 1544 1544 1544 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1554 1558 1545 1079 1150 1184 1185 1079 Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 5,000 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 10,000 20,000 20,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 3,000 2,000 1,000 2,000 12,000 20,000 30,000 34,000 14,000 2,000 2,000 1,000 50,000 15,000 2,0000 2,0000 3,0000 7,5000 7,5000 12,0000 1,0000 0,7500 0,6000 3,5000 4,7500 2,5000 1,0000 5,0000 6,0000 11,0000 7,5000 11,7500 0,6000 0,7500 2,0000 3,0000 2,0000 6,5000 2,5000 14,7500 28,0000 4,7500 13,0000 0,0700 44,5500 44,5500 12,4000 58,0000 7,0000 9,0000 6,5000 0,1000 0,1000 10,00 30,00 45,00 225,00 225,00 360,00 10,00 15,00 12,00 35,00 142,50 25,00 10,00 50,00 6,00 11,00 7,50 23,50 1,20 1,50 2,00 3,00 2,00 6,50 20,00 44,25 56,00 4,75 26,00 0,84 891,00 1.336,50 421,60 812,00 14,00 18,00 6,50 5,00 1,50 Página: 23/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME BUCHA PLASTICA 8M P/ TIJOLO VAZADO CABO DE PICARETA CABO DE REDE CABO PP 2 X 2,5MM CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG CAMARA DE AR P/ PNEU CARRINHO CANALETA C/ FITA ADESIVA CANALETA C/ FITA ADESIVA CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 CHAVE PHILIPS MÉDIA CILINDRO PARA FECHADURA CORRENTE (KG) CORTADOR DE VIDRO CURVA ESGOTO 100 MM DESEMPENO C/ ESPONJA DESEMPENO DENTADO ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6 X 3/4 FECHADURA EXTERNA ESTREITA FERRO 4,2 MM COM 12 M FERRO 6 MM (BARRA 12 METROS) FIO 2.1/2 DUPLO METRO FIO 6.0MM² PRETO FIO FLEXIVEL 2,5 MM - AZUL FIO P/ CORTAR GRAMA 3 MM FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA FIO PARA TELEFONE FIO SIMPLES FIO SIMPLES FIO TELEFONE TORCIDO FITA ISOLANTE 20 MT. FITA ISOLANTE 5 M GANCHO ISOLADOR DE PLASTICO 24 X 24 JOELHO S/R 25 X 1/2MM LÂMPADA ECONOMICA 20W LÂMPADA ECONOMICA 20W Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1079 10,000 5,000 20,000 20,000 1,000 3,000 6,000 15,000 1,000 1,000 1,000 2,000 8,000 1,000 1,000 4,000 4,000 1,000 1,000 24,000 2,000 5,000 8,000 4,000 30,000 40,000 50,000 100,000 2,000 12,000 115,900 20,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 6,000 10,000 0,1500 15,0000 1,5000 3,2500 9,7500 9,7500 12,0000 6,5000 6,7500 4,5000 5,0000 12,2500 10,7500 8,5000 5,0000 6,0000 7,5000 26,0000 29,0000 6,0000 14,0000 1,7500 2,5000 1,2000 0,7000 0,7000 0,7000 0,5000 1,5000 2,0000 1,2000 1,0000 5,0000 2,3000 3,5000 0,2000 1,2500 10,0000 10,0000 1,50 75,00 30,00 65,00 9,75 29,25 72,00 97,50 6,75 4,50 5,00 24,50 86,00 8,50 5,00 24,00 30,00 26,00 29,00 144,00 28,00 8,75 20,00 4,80 21,00 28,00 35,00 50,00 3,00 24,00 139,08 20,00 5,00 2,30 3,50 2,40 1,25 60,00 100,00 1079 1322 1545 1558 1079 1349 1182 1182 1079 1186 1191 1079 1545 1545 1349 1346 1183 1201 1349 1079 1079 1079 1079 1545 1186 1545 1307 1329 Página: 24/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME LÂMPADA ECONOMICA 20W LAMPADA ECONOMICA 30W LAMPADA ECONOMICA DE 25 W LINHA NYLON 0.70 LINHA NYLON 0.80 LONA LEVE MEDINDO 3M X4M LUVA MALHA 4 FIOS MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30 PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30 PARAFUSO PHILLIPS 45X40 PARAFUSO PHILLIPS 45X50 PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50 PARAFUSO TELHEIRO PINO ADAPTADOR PINO ADAPTADOR COMPLETO PLACA CEGA 2 X 4 PLAFON BRANCO PLAFON OCTAGONAL QUADRADO BRANCO REATOR ELÉTRICO 2X40 REATOR ELETRONICO 2X20 RIPA 2,5 X 5 CM - 2,70 METROS DE COMPRIMENTO RIPA DE MADEIRA 5X7 - 3MTS DE COMPRIMENTO SERRA DE CORTAR FERRO TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M TAMPÃO DE PVC 40 MM TEE ESGOTO 100 MM TEE ROSCAVEL 3/4 TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - INTEIRO TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO TINTA ESMALTE 225 ML TOALHA DE PLASTICO TÉRMICA TOMADA COMPLETA SIST. X TOMADA EMBUTIR TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA TOMADA SOBREPOR TOMADA TELEFONE SISTEMA X" TUBO HIDRAULICO B 6 METROS Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1545 1237 1079 1,000 1,000 6,000 3,000 1,000 1,000 30,000 20,000 1,000 30,000 2,000 12,000 12,000 4,000 50,000 1,000 4,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 57,000 42,000 15,000 4,000 4,000 8,000 1,000 400,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 12,000 1,000 2,000 40,000 10,0000 14,5000 9,5000 5,5000 6,0000 35,0000 2,5000 5,0000 7,0000 0,1000 0,1000 0,2000 0,2000 0,2500 0,5000 5,0000 5,0000 1,7500 5,0000 6,0000 25,0000 24,0000 1,4000 3,5000 4,0000 22,0000 6,5000 7,5000 2,0000 0,4300 54,0000 7,7000 21,0000 7,0000 5,0000 6,2500 5,5000 6,5000 58,0000 10,00 14,50 57,00 16,50 6,00 35,00 75,00 100,00 7,00 3,00 0,20 2,40 2,40 1,00 25,00 5,00 20,00 1,75 5,00 12,00 50,00 24,00 79,80 147,00 60,00 88,00 26,00 60,00 2,00 172,00 54,00 7,70 21,00 7,00 15,00 75,00 5,50 13,00 2.320,00 1082 1053 1309 1079 1349 1079 1079 1185 1495 1544 1079 1329 1329 1236 1236 1149 1097 1054 1545 1088 1300 1349 1079 1079 1322 1079 1097 Página: 25/25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Março/2015 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME TUBO PEAD 20 MM PN 12,5 M UNHO ( VALVULA) UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM VALVULA PIA DA COZINHA VALVULA TANQUE ROSCAVEL VEDA CALHA TYTAN 270 G Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1543 1249 1543 1493 1545 1491 200,000 1,000 50,000 1,000 1,000 2,000 2,6000 1,8000 5,0000 12,0000 3,5000 12,2500 520,00 1,80 250,00 12,00 3,50 24,50 Total Geral do Mês ----> 476.879,03