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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37 04.056.214/0001-30 Exercício: 2016 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00088/001 Data Empenho: 07/03/2016 ES Ficha: 053 Data Liquidação: 23/03/2016 Credor _.: S. DE QUEIROZ MARTINS - ME Endereço: R: Aluizo de Menezes, 680 Cidade..: BONFIM Valor CEP: 69380-000 R$ 4.823,88 Extenso: quatro mil, oitocentose vinte e três e oito centavos* * * * * * * * * * * * * * * * A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço. Nota Fiscal Série Data 000000000502 Total de Notas Controle Valor 23/03/2016 4.823,88 4.823,88 Título de Crédito: Espécie: Despesa Bruta: Líquido a Pagar: R$ 4.823,88 R$ 4.823,88 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / LISETE PREFEITA MUNICIPAL / Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Liquidado em evidos fins. Nome: Conta / / Valor R$ Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d I DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADORECEOEDOR _. "h' . . - - CONTROLE DO FISCO 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GJ l CHAVEDE ACESSO N° 000.000.502 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108 '. .. "'_,..,,,,........... ,_ DocumentoAuxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O· Entrada 1· Saída S DE QUEIROZ MARTINS - ME .. DANFE 14160306182492000160550010000005021000100512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO uso 314160000617890- 23/03/201622:48 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDAS J INSCRIÇÃO ESTADUAL 240120390 1 INSCRIÇÃOESTADUALDO sussr. TRiB. CNPJ 06.182.492/0001-60 I DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DATADA EMISSÃO CNPJICPF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BONFIM 11.958.876/0001-61 23/03/2016 BAIRRO/DISTRITO RUA: RODRIGO JOSE DA SILVA, 37- CENTRO MVNÍCIPIO FONE/FAX DATA DE E:--JTRADA/SAiDA 1 I URR_ Bonfim " í' SERIE: I ~" - W~~50;[:~: , PÁG- RECEBEMOS DE S DE QUEIROZ MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOSCONSTANTESDA NOTA fiSCAL INDICADAAO LADO 169380-000 23/03/2016 HORADE ENTRADA/SAíDA INSCRIÇÃOESTADUAL 17:12 (ATURA PAGAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 I VALORDO ICMS 0,001 VALORDO SEGURO O 00 VALORDOFRETE I I 0,00 I RAZÃO SOCIAL 1 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE I VALORTOTALDOS PRODUTOS VALORDO ICMSST 0,00 OUTRASDESPESASACESSÓRIAS I FRETEPORCONTA O - Emitente ENDEREÇO ,I BASEDE CÁLCULODO ICMSST O 00 DESCONTO TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS I .1 ° 001 0,00 I CÓDIGOANTT 000 PLACADO VEicULO MUNICiPIO I MARCA 4.823,88 VALORTOTALDA NOTA VALORDO IPI I NUMERAÇÃO 4.82388 UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃOESTADUAL 1 PESOBRUTO PESOLiQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO QTO. NCM/SI! CST CFOP UNID 55 MILHO BRANCO (FARDO Ci 20 UNID. X 500 G.)· IARA 10059010 0102 5102 FD 1,0000 63,9500 63,95 27 AÇUCAR REFINADO (FD C/3D X I KG)· CRISTAL ACHOCOLATADO EM LATA 400 G, (CX C/20 UNID,). NESTLE ARROZ DE I KG.TIPO I (FD C/3D KG X I KG)· FACIL 17019900 0102 5102 FD 4,0000 75,0500 300.20 18069000 0102 5102 CX 2,0000 175,8500 351,70 10061092 0102 5102 FD 2,0000 75,3900 15079011 0102 5102 CX 1,0000 4,0000 32 26 147 OLEO DE SOJA (CX C/20 X 900 ML)· LIZA 66 BISCOITO DE MAISENA (CX C/24 X 400 G.) • RESCHERT BOLACHA SALGADA 3 EM I 400 G. (CX C/20 UND.)· CREAM CRACKER 34 19053100 0102 5102 CX 19053100 0102 5102 CX ex 51 TEMPERO COMPLETO· 21039021 0102 5102 325 LEITE EM PÓ (FD CI25 X 400G.)· ITAMBÉ 04022110 0102 5102 FD 38 AGUA MINERAL (FARDO Ci 12 DE 350ML)· MONTE RORAIMA AGUA MINERAL(FARDO C/ 12 DE 600ML), MONTE RORAIMA AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT)· MONTE RORAIMA 22011000 0102 5102 FD 22011000 0102 5102 FD 22011000 0102 5102 GAR 19021900 0102 5102 FD 21011110 0102 5102 FD 39 40 42 ARISCO VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR.ICMS MACARÃO (FARDO C/20 X 500 G.)· JÓiA CAFÉ EM PÓ TORRADO DE 250G (FARDO C/20 UNID) • MARA TA 61 FEIJÃO I KG TIPO I (FARDO DE 30 KG)· CARIOCA 07133399 0102 5102 FD 1,0000 175,7500 175,75 52 GOIABADA CX (CX C/24 DE 200 G.)· 0+ 20079910 0102 5102 CX 1,0000 86,6000 ~!!\.~, ;~\:-.~ 86.60 CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASEDE CÁLCULODO ISSQN 0011000163 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES N.E N° 0088; PROCESSO: 062/2016;FONTE BANCO DO BRASIL S/A; AGENICA:2617-4; RESERVADOAO FISCO RECURSOS: C/C:25.587-4 PAB FIXO ALíQ. lCMS '-:J 31 INSCRIÇÃOMUNICIPAL VLR.1Pl VALORDO ISSQN ALio IPI DANFE CONTROLE DO FISCO DocumentoAuxiliarda Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada I-Saída S DE QUEIROZ MARTINS - ME GJ RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000- Fone/Fax: 81179108 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ir N° 000.000.502 CHAVE DE ACESSO 14160306182492000160550010000005021000100512 I Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE: 1 Página 2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO I VENDAS INSCRiÇÃO ESTADUAL 314160000617890- 23/03/201622:48 INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB. 240120390 CNPJ 06,182.492/0001-60 DADOS DO PRODUTO/SERViÇO CÓDIGO DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMlSH CST CFOP UNID. OTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 158 LEITE CONDENSADOCX CI48 X 390 G.- MOCOCA 04029900 0102 5102 CX 1,0000 194,0000 194,00 53 MILHOVERDE (CX CI24 X 300 G.) - QUERO 07089000 0102 5102 CX 1,0000 43,5500 43,55 56 MAIONESE(CX CII2 X 500 G.) - RELLMA 21039011 0102 5102 CX 1,0000 79,8100 79,81 33 15171000 0102 5102 CX 2,0000 60,0000 120,00 55 MARGARINA500G(CX CI 12 UNID) - DELICIA MILHODE PIPOCA(FARDO CI 20 UNID DE 500G) IARA 11042300 0102 5102 FD 1,0000 74,3100 74,31 46 OVO CARTELA COM 30 OVOS - COMARI 04089900 0102 5102 CART 2,0000 12,3000 24,60 350 PÃO DE FORMA - PULMA 19059010 0102 5102 UNO 3,0000 9,5000 28,50 57 PRESUNTO-AURORA 02101900 0102 5102 KG 1,0000 22,5200 22,52 47 PIRULITOVARIADO(PACOTE C/IOO UNID)GAROTO 17049090 0102 5102 PCT 4,0000 8,5700 34,28 58 QUEIJOTIPO MUSSARELA- AURORA 04061010 0102 5102 KG 2,0000 23,3000 46,60 43 SARDINHAEM LATA (CX C/50 UNID XI30 G.) - 88 SUCO EM PACOTE VARIADOS(CX CIl5 X 35 G.)DOCE DIA SUCO VARIADO I L EM CAIXA - JANDAIA TRIGO COM FERMENTO(FARDO C/ IOKG)TRIGOLAR BOMBOMTIPO BALINHA VAR. (PACOTE DE OIKL)- GAROTO 16041310 0102 5102 CX 1,0000 185,6000 185,60 21069010 0102 5102 CX 5,0000 15,2400 76,20 21069010 0102 5102 UNO 5,0000 6,2500 31,25 11010010 0102 5102 FD 1,0000 35,5000 35,50 18063110 0102 5102 PCT 8,0000 9,8000 78,40 340 ADOÇANTELIQUIDO 200 ML - ADOCIL 21069090 0102 5102 UNO 5,0000 6,5000 32,50 157 CREME DE LEITE -ITAMBÊ 04022130 0102 5102 CX 1,0000 231,4000 231,40 149 COLORAU 100G, - REGIONAL 21039091 0102 5102 PCT 2,0000 1,9500 3,90 49 EXTRATODE TOMATE(CX C/24 X 190G)AURORA FARINHADE MANDIOCAAMARELA DE IKG (FD C/ 30KG) - IARA 20029090 0102 5102 CX 1,0000 61,0000 61,00 11062000 0102 5102 FD 1,0000 163,0000 163,00 REQUEIJÃODIET 200 MG - AURORA 04061090 0102 5102 UNO 3,0000 7,9500 23,85 44 44 45 48 28 341 BCICMS VLR.ICMS VLR.IPI ALIo. ICMS ALio. IPI :auroN p so eJed '04uame6ed ap JopeuapJO oe as-aqu~meJu3 ---- / 'su~J sop~l\.a ma opep~nb~1 / 1VdIJINnw V~I333Bd / / 38-308'íid O~N3W'íi8'íid 30 W30BO 11'172:9'2: n '172:9' :Je6ed e op~nb11 :e4nJ8 esadsao :a~J9ds3 SB 2: SB n'vZ:9'Z: 910G!EO!Ei: 00<;000000000 'o~~l\.Jas ap 0~~e4saJd el\.~4aJa no 1e~Ja4em op e6aJ4Ua ap 0~~eJe1Jap e e4SUOJ apuo 'J~n6as e opeJ~J~Jadsa 04~P9JJ ap 01n414 ou a em~J e epeJ~pu~ oquadm3 ap e40N eu aseq mOJ ep~paJoJd ~oJ esadsap ep 0~~ep~nb~1 'íi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SOl\.e~Ua8 azuo e s~ee~ o~~enb e e~u~l\. e so~ue8s~as 'T~lli s~op :osua4X3 :d3J 000-08[69 WI3N08 :''apep~J 089 'sazauaw ap oz~n1'íi:B :0~aJapU3 3W - SNI~B'íiW ZOBI300 30 'S :':JopaJJ 9t02:/[0/[2: 080 : eqJ~d L I :0~~ep~nb~1 e4eo 9t02:/[0/LO :oquadm3 e4eo 83 tOO /L8000 'iiS3dS30 30 O'it:J'iiOroÕI'I 9 ~OZ :oPPJ9X3 O~:-~OOO/v~Z'990'vO L~ ''1l\llS 'Ia ssor O~I~OO~'1n~ =·OO&J:.:.::J WI.:IN08 30 Tvdl:>INnW 'V~nlI3.:13~d - - -- PROC.: !p!Q.' _c__ ... ,._ r'~(''';_'';::'-t. RECEBEMOS DE S DE QUEIROZ MARTINS· ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1 DATA DE RECEBIMENTO N° 000.000.500 IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADORECEBEDOR SÉRIE: I DANFE CONTROLE DO FISCO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada S DE QUEIROZ MARTINS - ME GJ I - Saída II N° 000.000.500 RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RR CEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108 111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111111 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL I IINSCRIÇAO ESTADUALDOSUBST.TRIB. I CIIAVEDE ACESSO 14160306182492000160550010000005001000100518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE: 1 Página 1 de 2 VENDAS uso 314160000617886 - 23/03/2016 22:43 CNPJ 240120390 06.182.492/0001-60 DESTINATÁRIO/REMETENTE 1 NOMEIRAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BONFIM ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO RUA: RODRIGO JOSE DA SILVA, 37 - CENTRO MUNlclPIO FONE/FAX I RR1 U Bonfim -. - - f'F-e CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO 11.958.876/0001-61 23/03/2016 DAI A DE E:\ITRADNSAloA ICEP 69380-000 23/03/2016 INSCRiÇÃOESTADUAL HORA DE E:\ITRADNSAJOA 16:56 :fATURA [PAGAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALORDOFRETE O 00 I 0,00 I II VALORoo ICMS BASEDECÁLCULODOICMSST 0,00 VALORDOSEGURO O 001 DESCO)/TO 000 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL I,O - Emitente J I QUANTIDADE I ESPÉCIE I VALORTOTALDOSPRODUTOS VALORDOICMSST 0,00 VALORTOTALDA)lOTA º,-OO I 1 000 1 CÓDIGOANTT PLACADOVEicULO MUNICiplO I MARCA 2.624,11 11VALORDOIPI OUTRASDESPESASACESSÓRIAS FRETEPORCONTA ENDEREÇO I 0,00 I NUMERAÇÃO 2.624,11 UF CNPJ/CPF UF INSCRiÇÃO ESTADUAL 1 PESOBRUTO PESOliQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 27 DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO NeM/SI-! CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 17019900 0102 5102 FD 1.0000 75.0500 75.05 32 AÇUCAR REFINADO (FD C/30 X I KG)· CRISTAL ACHOCOLATADO EM LATA 400 G. (CX C/ 20 UNJO.)· NESTLÉ 18069000 0102 5102 CX 1,0000 175.8500 175,85 147 OLEO DE SOJA (CX C/20 X 900 ML)· LlZA 15079011 0102 5102 CX 1.0000 105.1200 105.12 66 BISCOITO DE MAISENA (CX 024 X 400 G.)· RESCHERT BOLACHA SALGADA 3 EM I 400 G. (CX CI 20 UND.)· CREAM CRACKER EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 X 190 G.). AURORA 19053100 0102 5102 CX 5.0000 73,0800 365,40 19053100 0102 5102 CX 1.0000 69.0000 69.00 20029090 0102 5102 CX 1,0000 61.0000 61.00 04022110 0102 5102 FD 1,0000 204.0000 204.00 22011000 0102 5102 FD 6.0000 15.3500 92,10 22011000 0102 5102 FD 7.0000 24.2500 169.75 22011000 0102 5102 GAR 10.0000 9.3000 93.00 21011110 0102 5102 FD 1.0000 75,7200 75,72 04022130 0102 5102 CX 1.0000 231.4000 231.40 ~ 49 325 LEITE EM PÓ (FD C/25 X 400G.) ·ITAMBÉ 38 AGUA MINERAL (FARDO C/ 12 DE 350ML). MONTE RORAIMA AGUA MINERAL(FARDO C/ 12 DE 600ML)· MONTE RORAIMA AGUA MINERAL(GARRAFÃO DE 20LT)· MONTE RORAIMA CAFÉ EM PÓ TORRADO DE 250G (FARDO C/20 UNJO) • MARA TÁ 39 40 31 157 CREME DE LEITE 200 G.· ITAMBÉ 149 COLORAU 100 G. - REGIONAL 21039091 0102 5102 PCT 1.0000 1.9500 1.95 158 LEITE CONDENSADO CX C/48 X 390 G.· MOCOCA 04029900 0102 5102 CX 1,0000 194.0000 194,00 ex ex 1.0000 43,5500 43,55 1,0000 79.8100 79,81 53 MILHO VERDE (ex 56 MAIONESE (CX C/12 X 500 G.)· RELLMA C/24 X 300 G.)· QUERO 07089000 0102 5102 21039011 0102 5102 VALORTOTALDOSSERViÇOS BASEDECÁLCULODOISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÓESCOMPLEMENTARES N.E N° 0087; PROCESSO: 062/2016;FONTE RECURSOS: SAMU BANCO DO BRASIL S/A; AGENICA:2617-4; C/C:25.587-4 RESERVADOAO FISCQ~. '.. ,cr' \\~J' VLR.1PI ~. . ~\",\.." 'A'.. ' -; ... .~,c~~ .' 0011000163 VLR.ICMS ' CÁLCULO DO ISSQN INSCRiÇÃOMUNICIPAL UC ICMS ., , . ,-c~ ...... ' ,ç~ <~~~ ",i~5> ~., \ ALIQ. lCMS ALiQ. 11'1 ..:.-.. DANFE S DE QUEIROZ MARTINS - ME N° 000.000.500 RUA ALUIZO DE MENEZES, 680 - - CENTRO, Bonfim, RRCEP: 69380000 - Fone/Fax: 81179108 CONTROLE DO FISCO DocumentoAuxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O-Entrada ~ l-Saída ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l 14160306182492000160550010000005001000100518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE: 1 Página 2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO J CHAVE DE ACESSO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDAS J INSCRiÇÃO ESTADUAL 240120390 I06.182.492/0001-60 INSCRiÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. 314160000617886- 23/03/201622:43 CNP) DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRiÇÃO DO PRODUTO/SERViÇO NCMJSH CST CFOP UNIU. 15171000 0102 5102 CX 1.0000 60,0000 60,00 55 MARGARINA 500G (CX C/I2 UNlD) - DELICIA MILHO DE PIPOCA (FARDO CI 20 UNlD DE 500G) IARA 11042300 0102 5102 FD 1,0000 74,3100 74,31 46 OVO CARTELA COM 30 OVOS - COMARI 04089900 0102 5102 CART 3,0000 12,3000 36,90 350 PÃO DE FORMA - PULMA 19059010 0102 5102 UND 2,0000 9,5000 19.00 ~7 PRESUNTO-AURORA 02101900 0102 5102 KG 1,0000 22,5200 22,52 324 GOlBADA (CX C/24 DE 200G.) - D+ 20079990 0102 5102 CX 1,0000 86,6000 86,60 58 QUEIJO TIPO MUSSARELA - AURORA 04061010 0102 5102 KG 2,0000 23,3000 46,60 44 SUCO EM PACOTE VARIADOS (CX C/l5 X 35 G.)DOCE DIA 21069010 0102 5102 CX 2,0000 15,2400 30,48 44 SUCO VARIADO I L EM CAIXA - JANDAIA TRIGO COM FERMENTO (FARDO CI I OKG) TRIGOLAR FARINHA DE MANDIOCA AMARELA DE IKG (FD CI 30KG) - IARA 21069010 0102 5102 UND 2,0000 6,2500 12,50 11010010 0102 5102 FD 1,0000 35,5000 35,50 11062000 0102 5102 FD 1,0000 163,0000 163,00 33 , 45 28 QTO. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BCICMS VLR.ICMS PREFEliURA MUNICIPALD~ 80NftM CERTIFICO que O~ $erviços/mat~riais ~f\\eS neste documento foram realizados a contento VLR.IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI :a\lION ________ / / 'SUrJ SOprha ma opEprnbr~ o::mEg ~~dI~INnw V~I333~d S3IdS 3~3SI~ J / / 3S-308'iid O~N3W'ii8'iid30 W30BO Çt:'18Ç'6 $B Çt:'18Ç'6 $B :.:rE6Ed E oprnb1~ :E:+n.:rgEsadsao :ar:)9ds3 J, 910ZlEO/EZ 10<;000000000 'O~rh.:ras ap o?~E:+sa.:rd Ehr:+aJa no 1E1.:ra:+Em op E6a.:r:+uaap O?~E.:re1:)ap e E:+SUO:) apuo '.:rrn6as e 0pE:)rJr:)adsa o:+rp9.:r:)ap 01n:+1:+ ou a emr:) e Epe:)rpUr o4uadm3 ap e:+oN EU aSEq mo:) EP1pa:)o.:rd rOJ Esadsap ep o?~EP1nbr1 'ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SOne~U8~ O~U1~ 8 e~uT~~ 8 S1e8~ mn 8 e~u8~10 8 SO~U84UTnb '11m STOP :osua:+x3 000-08t:69 :d3J WIdN09 089 'sazauaw ap OZrn1'ii :B 3W - SNI~B'iiW ZOBI30Õ 30 'S 9106/t:0/t:6 :o?~eprnb1~ S3 \ \ ~9Vd ---'~ ---___. 9~O1: :' 'apeprJ :o~a.:rapu3 :' '.:ropa.:rJ E:+EO 9106/t:0/LO :o4uadm3 E:+eo tOO /98000 'i-IS3dS3030 O\t:)'i-IOIOÕI'I :O!:)j:lJ8X3 L~ 'Vl\llS vo O~;-~OOOlv~1:·990·vO 081~aO~Wl~ asor WI:lN08 30 Tvdl:>INnW ,,~nlI3:13~d ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM CONTROLE INTERNO Ao: Gabinete da Prefeita - GAB. Informamos que a despesa em pauta, conforme as documentações apensadas encontra-se dentro da legalidade prevista em Lei, estando hábil para pagamento. Em: 28/03/2016. ~oJiDi{h PAULl ESTELLE M~ SPIES Chefe de controle interno DESPACHO Em consonância com o Controle Interno, autorizo o pagamento. Em: ___dg/ ---º.3!20 16. r. ~ LVsQt*t4 Prefeita Mun cipal Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro. FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30 CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37 Exercício: 11.958.87610001-61 2016 ORDEM DE PAGAMENTO 00273 ORDEM DE PAGAMENTO DATA: VENCTO: 28/03/2016 Credor ..: :,. D!':QUEIROZ MARTINS Endereço: R: Aluizo de Menezes, Cidade ..: BONFIM 23/03/2Cl16 CNPJ: - j\1E 680 28/03/2016 PAGTO: ,::oci: 06.18~:.4~~~./ODGI-C( o: CEP: 69380-000 Discriminação .. : RSFERE'lTE »: Valor 3.502,96 AQUISIÇi\.O DE GENEROS ALIMENTICIOS (três mil, quinhentos e dois-reais e .noventa e seis centavos) Despesa EMPILlQ PARA ATENDER A SECRETARIA '* I< w' It' '* * * Bruta: N. 90 ES ,* * * * * * * '" '" * .... * I< t~UNICIPAL *** * *" * * I< DE Sl'.UDE. - * .. * * * * LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LíOUIDO 060200 10.301.0027.2039.0000 3.3.90.30.00 R$ 3.502,96 R$ 0,00 R$ 3.502,96 R$ 3.502,96 RS 0,00 R$ 3.502,96 Despesa Líquida: R$ 3.502,96 ORDEM DE PAGAMENTO / Pagamento --_._---- / efetuado Banco Conta 001 28.116-6 I LlSETE SPIES PREFEITA MUNICIPAL com o(s) seguinte(s) Recurso(s) Cheque Valor R$ R$ 3.502,96 R$ 3.502,96 TOTAL.. Com os recursos Des~8/03/2016 acima discriminados GIVANILDO MENDES VERAS SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE RECIBO: Eecebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) 28 de março de 2016. Fiorilli SIC LIda. Software - (contas8 - 8.21.14.3344 - 9277) 29/03/201615:14 * * '" * * '* * '" * * * * '* ... R$ 3.502,96 TOTAL. PAGUE-SE 'I< PUS. Usuário: Sandro 'S3IdS 313SI1 €~Lj7Z: ~Bruod osseons woo epenj9J9 o~eSueJ1 9tt'SZO'OOO'E9Z't99 0~3HOOOa '~ t-L8S'SZ :Y~OO t-Lt9Z :YIONaDY 3H SNI~~ ZO~IanÕ~a S :~~I~O :~ã OaI~aiS~~ •••••• ~~O~ ~O~A 96'ZOS'E O~3HOOOa .~ L8S'SZO'OOO'Lt9'Z99 YIONXaaiS~ ya Y~Ya 9tOZ/EO/8Z 9-9tt'SZ :Y~OO E-E9Zt :YIONaDV ~anYS ~a ~ãIOINnH OaNOA :~~I~O ~~OO Y~OO lã ~~OO V~OO ~a VIONXaaiS~~ ~a ~~AO~dWOO ZOOO VIA VaNnD~S E9ZtOE9Zt LO:OE:Zt - ~I~a oa OONYa 9tOZ/EO/8Z S8JueAOJdwo:> ap O~SS!W3 nSlUS: op O:mBS: , FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37 11.958.876/0001-61 Exercícío: PROC.: pAG.: 2016 ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO DATA: ~gina 00269 VENCTO: 28/03/2016 Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS Eridere ço : R: Aluizo de Menezes, Cidade ..: BONFIM 23/03/2016 - ME 680 PAGTO: CNPJ: 28/03/2016 06.182.492/0001-6C Cod: 70n CEP: 69380-000 Discriminação .. : F.EFEREtJTE A AQUISIÇJi.O Valor DE GENEROS ALIMENTICIOS PA8A ATENDER 1'. SECRETARII\ Despesa Bruta: , Ml'NIr:T?AL s.odnF:. "!d' r t::« . PS 4.823,88 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e. oitenta e oito centavos) EMP/UQ N. 88 ES "* "* "* * "* .. "* .. "* 11 '" 11: '" 11 '" " "" "* "* '" ..... "* " '" .. * " " '" ir * * * '" "" 11; NATUREZA VALOR DESCONTO LíQUIDO 060100 10.301.0024.2077.0000 3.3.90.30.00 R$4.823,88 R$ 0,00 R$ 4.823,88 R$ 4.823,88 RS 0,00 R$ 4823.88 / R$ 4.823,88 / PREFEITA MUNICIPAL __ _. Pagamento .. efetuado Banco Conta 104 624.011-1 com o(s) seguinte(s) Recurso(s) Cheque Valor RS R$ 4.823,88 TOTAL. R$ 4.823,88 016 Com os recursos acima discrimin~dos GIVANIL SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) 28 de março de 2016. Fiorilli S/C LIda. Software - (contas8 - 8.21.14.3344 - 9277) 29/03/2016 15 07 "* " " .. " '" ,. • FUNCIONAL ORDEM DE PAGAMENTO . '" LOCAL Despesa Líquida: _. '" R$ 4.823,88 TOTAL .. PAGUE-SE .e Usuário: Sandro ~ROC.:_____ CAIXA \ p~G,~~ Comprovante de transferência eletrônica disponível ~ Via Internet Banking CAIXA Tipo de TED: TED para terceiros Conta origem: 3906/006/00624011-1 Tipo de conta: 01 - Conta Corrente Tipo de pessoa: JURÍDICA Nome: FMS BONFIM FNSBLATB CPF/CNPJ: 11.958.876/0001-61 Banco: BANCO DO BRASIL SIA Conta destino: 26171 00000025587-4 Tipo de conta: 01 - Conta Corrente Tipo de pessoa: JURÍDICA Nome: S DE QUEIROZ MARTINS CPF/CNPJ: 06.182.492/0001-60 Valor: R$ 4.823,88 Valor da tarifa: R$ 7,50 Finalidade: 10 - Crédito em Conta Identificação da operação: PAGAMENTODE FORNECEDOR Histórico: Data / Hora da operação: 28/03/2016 - 11:44:24 Código da operação: 00132268 Chave de segurança: 9XU1XJES5XZ8JH5V Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 08007260104 httpsi18tt~1rnking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime_ted_tere.processa VXIVJ--8uPIU2§)93;m6~-lUI FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37 11.958.876/0001-61 Exercício: 2016 ORDEM DE PAGAMENTO 00281 ORDEi'1 DE PAGAI'JENTO 29/ 0:3/2 O 16 DATA: VENCTO: Credor ..: S. DE QUEIROZ MARTINS Endenoço: 1<': A1uizo de Menezes, Cidad~ ..: SON FIM 23/03/2016 - ME 680 PAGTO: CNPJ: 29/03/2016 06.182.492/0001-6C Cod: 708 CEI?: 69380-000 Discriminação .. : REFERENTE A AQUI S IÇ.~.O DE GENEROS ALH1ENTICIOS Valor 2.506,45 PARA ATENDER A SSCRETARIA t1UNIC I P.Z\L L'E S?\UJE. - FJTr:tH:'::. (dois mil, quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos)' Despesa , EMP/LlQ R$ 2.506,45 Bruta: LOCAL N. FUNCIONAL ---------------------------_-------89 I 1 ES 060100 10.305.0025.2054.0000 NATUREZA VALOR DESCONTO LiQUIDO 3.3.90.30.00 R$ 2.506,45 RS 0,00 R$ 2.506,45 RS 2.506,45 RS 0,00 RS 2.506.45 TOTAL. R$ 2.506,45 Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE / PREFEITA MUNICIPAL -. ----c------;---~-:-__=----~---- I?agarn~ntoefetuado .. .----- Recurso(s) Cheque Conta Banco _104 _.__ com o(s) seguinte(s) Valor R$ _~-------624.014-6 ... .- TOTAL --_.- Com os recursos _.- RS 2.506,45 -_.- ------------- RS 2.506,45 _ .._-_.- ---------_._-- acima discriminados ---,~-~~=---------GIVANIL~-AA!:::1"IL't: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) 29 de março de 2016. Fiorill: SIC LIda. Software - (contas8 - 8.21.14.3348 - 9277) 30/03/2016 10:35 Usuário: Sandr» ..------------- Iv I.1ter _Net---Banking Page 1 of2 CAIXa PRQC.: CAIXA --~\ PÁG~_ = d Comprovante de remessa de Doe eletrônieo Via Internet Banking CAIXA Emitente: FMSBONFIMFNSBLVGS Conta origem: 3906/006 Conta destino: 2617-4/25587-4 Tipo: DOCE . 00624014-6 Banco: 001-BANCODO BRASILS/A Finalidade: 01-Crédlto em Conta Corrente Nome destinatário: S DE QUEIROZMARTINS CPF/CNPJ destinatário: 06.182.492/0001-60 Valor a ser transferido: R$ 2.506,45 Tarifa de emissão de DOC: R$ 0,00 Valor total a ser debitado: R$ 2.506,45 Identificação PAGAMENTODE FORNECEDOR da operação: Data de débito: 29/03/2016 Data/hora 29/03/2016 16:09:44 da operação: Código da operação: 00034791 Chave de segurança: SSFJHPWKLE21TZK9 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ doc. processa 29/03/2016 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE i RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37 11958876/0001-61 Exercício: 2016 ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO DATA: 00289 3 O/ O3/2 O16 23/03/2016 VENCTO: Credor .. : S. DE QUEIROZ MARTINS Endereço: R: Aluizo de Menezes, Cidade ..: BONFIM - ME 680 30/03/2016 PAGTO: CNPJ: 06.182.492/0001-6( Cad: 7013 CEP: 69380-000 Discriminação ..: RSFSRENTE A AQUISIÇÃO Valor 2.624,11 OS GENEROS ALIMSNTICIOS PARA ATENDER A SSCRSTARIA (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onzecentavos) * .'., * * .,..,.* Despesa Bruta: EMP/LlQ ,) N. 87 ES Ir, * .,.• .,. * * .,.* .,..,..,.* 111 MUNICIPAL * * .,. * * * .,.* .,..,. * DE SAUDF.. ,...* .. .,..,. I< .,. '" SM~U. * ,...,.",. 1< .,. * .,.* * R$ 2.624,11 LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO 060100 10.301.0029:2066.0000 3.3.90.30.00 R$ 2.624,11 RS 0,00 R$ 2.624,11 RS 2.624,11 RS 0,00 RS 2.624,11 LioUIDO ----------------------------------------------------------------------------TOTAL .. R$· 2. 624 ,11 Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE~SE / / LISETE S -----:---:-----_._-_._--------------_._--- ----- -----_._---------- Pagamento efetuado Banco Conta 001 41.824-2 com o(s) seguinte(s) Recurso(s) Cheque Valor R$ RS 2,624,11 RS 2.624,11 TOTAL. ----------- Com os recursos ~espe~~016 GIVANILD acima discrimin2dos ESVERAS SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) 30 de março de 2016. Frorilli SIC LIda. Software - (contas8 - 8.21_14.3348- 9277) 30/03/201614:33 Usuário: Sarvíro --- 'S3IdS 313SIl €~LI7Z;~gruod OSS9:)nswoo epenl9l9o~esueJl t~8.ttO·OOO·E9~·t99 ~~a .~ t-L8S'S~ :Y~OO t-Lt9~ :YIONZ~Y :iIH SNIJ."tr<IH ZOlII:mO :IaS :~I'lO :~d OaI~~SNYaJ. •••••• 'lYJ.OJ. ~O'lYA "tt/t~9'~ ~~a'~ L8S'S~O'OOO'Lt9'~99 YIO~~SNYaJ. ya YJ.ya 9tO~/EO/OE ~-t~8'n :Y~OO E-E9~t :YIONZ~Y :lanys :Ia'lYdIOINnH OaNni :~:lI'lO :lLLN:illIl!OO Y~OO /d :lJ.Nmn!OOY~OO :Ia YIO~~SNYaJ. :Ia:loLNYAOl!aHOO tOOO YIA YaNOa:lS E9~tOE9~t 80:Lt:~t - 'lI~g oa OONYE 9tO~/EO/OE salU8AOJdwo:> ap OVSS!W3 1>0:9, 9,0i:/CO/6i: (LLZ6 - llllt;("j7 ~ ~Z'8 - 8SejUO:J)- eJ8MjjOS 8Pll 'J/S !IIUO!.::! -910Z (S)Oquadlli3 (s)a~sap a~ue~suo~ SOpeU1lli1J:::lS1P elli1~eSOSJn~aJ ap O~Jelliap 8Z JOTeA O (sollia)1qa~a8 :081J38 ~/~'="/' SO lliOJ 910Ut:0/8Z Ultleõed esedsao lVlOl enbe4J (s)OSJn~a8 O:JU8g 8jUOJ (s)e~u1n6as (S)O lliO~open~aJa o~uaille6Ed l\fdl'JINnl!\J \f113.::!3Cld ~' I 'S3IdS. '3."3SI1 .z. rrrr:7d sn8S'Z $Cl 00'0 St;' ~8S'Zsa sa I 3S-30Sl1id 0~N3W1iSl1id30 W3080 .. 'lV10l St;' ~8S'Z$Cl 00'0 $Cl 9t;' ~89'Z OlNO'JS30 ClOlliJ\ sa OO~090 S3 liZ3Cln1\fN l\fNOI'JNn.::! l\f'JOl 98 'N Oll/dl!\J3 :e~nJ8 esadsed " • • • • • • • • , , , ••••••• , , ••••••••••••••••••••••••••• ........ ' (sóxeiuso O:JUPe ÍlluPla s!eaJwn a élUal!Oe soiusuumb 'IIW S!Op) .. SE't8S·~ JOTei\ 'SdliJ '300liS 30 'HfdIJINOW liId'J.L3dJ3S li d30N:;f.L1i\iCllid SOIJI.LN3WI'11i SO'd3N3:) 30 O'i:)ISIO(J'i 'i 3J.113't!3d3"d : ' 'o~6-eu'FIU-p:oS'FO 000-08t:69 : d3J WUN08 .: epepTJ 'sazauew ep oZTnTIi :8 :o88JepU3 3W - SN1~8liW Z081300 3U 'S :' 'JopeJJ 089 (.1 O!, : POJ )9 -1 OOOI Z 6 [7 , Z 81 ' 9 O :.cdNJ 910Z/t:0/SC :O~Sllid :0~JN3L\ 910Z/t:0/t:Z 910 Z/: O / 8 Z L92:00 OlN3W1i~1id30 W30BO OiliN~DVd 30 H3aBO 9 ~OZ :oPPJax3 Lt; 'liJ\lIS :li~vo ~9- ~000/9L8 '8S6' ~~ 081ClOOCllinCl vo ssor sonvs ao l'v'dl~INnlJ\Joonns - SIJ\J:f ================================================ OJ.NHWCOOO ''!iN t-LI9~ :YI::>tmf>Y 8W SNI~'!iVW ZO'!iIHflO Ha S :HJ.NHI~J :V'!iVd OOI'!iH~SNYH~ •••••• SE'18S'~ W~()J. '!iOWA L85'5~O'OOO'LI9'~99 OJ.NHWCOOO •'!iN 9I0~/EO/8Z YIJNH'!iH~SNYH~ ya Y~Ya ================================================ L-IZ0'OE :YJ.NOO sonvs ao 'lVdI;:)INflW OONM 'S.LmII'IO I~O·OEO·OOO·E9~·t99 t-L8S'5~ :YJ.NOO a.ImnmOO YJ.NOO / d HJ.NffiRIO;:) VJ.NO;:) ao VI;:)NH'!iH~SNVHJ. HO H~AO'!idWO;:) 1000 VIA VCINllf>HS E9nOEnt 10:5E:~1 - ~ISVHH oa OONVH 9I0~/EO/8~ saJueAoJdwo:> ap O@SS!W3 ···~··.··,-···. ·•.I-l'.~~ ,".'''.'..-,.•' '''.'.•... iii:~.~~ I·· . ,