Agosto - SIF - Sistema de Informações Fiscais
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MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 001/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA 03.321.278/0001-59 152013 TINTA LATEX 18 LT LA 49,75 2,00 99,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA 03.321.278/0001-59 152013 LATEX P/ PAREDES INTERIOR E LA 99,00 8,00 792,00 AMBIENTE UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA 23.127.020/0001-23 153513 OLEO HIDRAULICO 150VG46 20LT BD 184,00 5,00 920,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 03.316.661/0001-19 153613 QUEROSENE. LT 9,40 4,00 37,60 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 03.316.661/0001-19 153713 QUEROSENE. LT 9,40 12,00 112,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 03.316.661/0001-19 154013 OLEO SAE 20W50 4 TEMPOS PARA LT 9,80 12,00 117,60 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 03.316.661/0001-19 154113 OLEO SAE 20W50 4 TEMPOS PARA LT 9,80 12,00 117,60 AMBIENTE DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 03.316.661/0001-19 154213 QUEROSENE. LT 9,40 48,00 451,20 GABINETE DO PREFEITO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154313 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 15,00 150,00 GABINETE DO PREFEITO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154313 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 4,00 23,20 GABINETE DO PREFEITO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154313 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 4,00 20,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154413 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 24,00 240,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154413 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 4,00 23,20 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154413 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 4,00 20,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154413 OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA BD 162,95 2,00 325,90 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154513 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 24,00 240,00 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154513 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 4,00 23,20 CONTABILIDADE/TESOURARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154513 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 4,00 20,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154613 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 48,00 480,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154613 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 20,00 116,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154613 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 10,00 50,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154613 OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA BD 162,95 18,00 2.933,10 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154613 SOLUPAN CONCENTRADO GALAO 50LT GL 95,00 4,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154713 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 240,00 2.400,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154713 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 36,00 208,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154713 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 36,00 180,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154713 OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA BD 162,95 5,00 814,75 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154813 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 24,00 240,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154813 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 12,00 69,60 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154813 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 12,00 60,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154813 OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA BD 162,95 20,00 3.259,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154913 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 24,00 240,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154913 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 4,00 23,20 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 154913 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 4,00 DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR RURAL RURAL E E © PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL MEIO DE FINANCAS, DE FINANCAS, DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA DEPARTAMENTO UNIDADE MEIO CONTABILIDADE/TESOURARIA DEPARTAMENTO DESCRIÇÃO DO BEM emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 380,00 20,00 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 002/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 24,00 240,00 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 36,00 208,80 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 36,00 180,00 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 SILICONE EM GEL GALAO 3600ML GL 66,95 10,00 669,50 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA BD 162,95 24,00 3.910,80 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 SHAMPO CONCENTRADO COM CERA P/ GL 95,00 4,00 380,00 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 LIMPA BAU PARA AUTOS 50LT BO 95,00 4,00 380,00 AMBIENTE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 155013 BRILHO P/PNEU(PNEU PRETINHO) GL 265,00 2,00 530,00 GABINETE DO PREFEITO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155113 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 10,00 120,00 GABINETE DO PREFEITO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155113 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 12,00 124,80 GABINETE DO PREFEITO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155113 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 4,00 34,80 GABINETE DO PREFEITO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155113 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 1,00 124,00 GABINETE DO PREFEITO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155113 OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO BD 185,00 1,00 185,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155213 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 12,00 144,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155213 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 12,00 124,80 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155213 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 4,00 34,80 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155213 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 1,00 124,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155213 OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT BD 150,00 1,00 150,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155213 OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO BD 185,00 1,00 185,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155313 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 10,00 120,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155313 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 12,00 124,80 CONTABILIDADE/TESOURARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155313 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 1,00 124,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155413 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 24,00 288,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155413 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 36,00 374,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155413 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 16,00 139,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155413 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 2,00 248,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155413 OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT BD 150,00 4,00 600,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155413 OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO BD 185,00 2,00 DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, DE FINANCAS, DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA DEPARTAMENTO © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 370,00 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 003/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155513 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 60,00 720,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155513 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 12,00 124,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155513 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 48,00 417,60 DEPARTAMENTO DE SAUDE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155513 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 2,00 248,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155513 OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT BD 150,00 7,00 1.050,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155513 OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO BD 185,00 1,00 185,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155613 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 12,00 144,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155613 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 20,00 208,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155613 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 8,00 69,60 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155613 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 1,00 124,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155613 OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT BD 150,00 1,00 150,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155713 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 13,00 156,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155713 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 20,00 208,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155713 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 4,00 34,80 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155813 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 24,00 288,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155813 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 24,00 249,60 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155813 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 24,00 208,80 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155813 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 3,00 372,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155813 OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT BD 150,00 3,00 450,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155813 OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO BD 185,00 3,00 555,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS LT 12,00 48,00 576,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO DE CAMBIO SAE W80 LT 10,40 24,00 249,60 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 FLUIDO DE FREIO DOT-3 LT 8,70 12,00 104,40 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES UN 4,90 150,00 735,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 FLUIDO PARA RADIADOR. BD 124,00 4,00 496,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT BD 150,00 5,00 750,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO 10W30 PARA TRANSMISSAO BD 190,00 4,00 760,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO BD 185,00 2,00 370,00 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO HIDRAULICO 68 COM 20LT BD 110,00 10,00 1.100,00 DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 004/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO NOME DO FORNECEDOR RURAL E CNPJ COMPRA Nº DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL MEIO AMBIENTE FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP 04.238.970/0001-80 155913 OLEO 10W EL 4117 PARA TRANSMIS BD 178,00 2,00 356,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ZENITA KLEHM - ME 04.684.896/0001-26 156013 REFEICOES SV 9,00 19,00 171,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 156313 OLEO SAE 15W40 API SL LT 10,00 24,00 240,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 156313 ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI- LT 5,80 12,00 69,60 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 156313 SOLUCAO DE BATERIA LT 5,00 12,00 60,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE OXICOPER LTDA. 25.863.721/0001-56 156413 OXIGENIO MEDICINAL M3 5,80 402,00 2.331,60 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 159713 ACUCAR CRISTAL PT 8,10 30,00 243,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 160713 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 2,00 67,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 160813 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 1,00 33,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 160913 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 1,00 33,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 ROSQUINHA 50G UN 0,26 1.250,00 325,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS UN 0,23 1.900,00 437,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO) UN 1,89 107,00 202,23 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 PAO DE QUEIJO KG 16,78 2,00 33,56 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 430,00 705,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 SALGADINHO DIVERSOS P/KG KG 17,00 2,00 34,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 BOLO RECHEADO KG 14,48 2,00 28,96 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161513 REFRIGERANTE 2LT UN 2,76 17,00 46,92 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161613 ROSQUINHA 50G UN 0,26 2.175,00 565,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161613 PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS UN 0,23 3.610,00 830,30 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161613 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 1.581,00 2.592,84 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161813 PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS UN 0,23 186,00 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161813 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 31,00 50,84 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161913 PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS UN 0,23 522,00 120,06 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161913 PAO DE QUEIJO KG 16,78 1,00 16,78 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161913 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 14,00 22,96 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161913 BOLO RECHEADO KG 14,48 1,00 14,48 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 161913 REFRIGERANTE 2LT UN 2,76 1,00 2,76 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162013 LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO) UN 1,89 32,00 60,47 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162013 PAO DE QUEIJO KG 16,78 5,00 83,90 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162013 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 3,00 4,92 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162013 SALGADINHO DIVERSOS P/KG KG 16,98 4,21 71,49 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162013 REFRIGERANTE 2LT UN 2,76 20,00 55,20 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 ROSQUINHA 50G UN 0,26 405,00 105,30 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS UN 0,23 363,00 83,49 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO) UN 1,89 32,00 60,48 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 PAO DE QUEIJO KG 16,78 3,00 50,34 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 91,00 149,24 © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 42,78 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 005/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 SALGADINHO DIVERSOS P/KG KG 17,00 2,00 34,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 BOLO RECHEADO KG 14,48 2,00 28,96 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162113 REFRIGERANTE 2LT UN 2,76 8,00 22,08 DEPARTAMENTO DE SAUDE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162213 LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO) UN 1,89 112,00 211,68 DEPARTAMENTO DE SAUDE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162213 PAO DE QUEIJO KG 16,78 2,00 33,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162213 SALGADINHO DIVERSOS P/KG KG 17,00 12,00 204,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162213 REFRIGERANTE 2LT UN 2,76 19,00 52,44 GABINETE DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162313 ROSQUINHA 50G UN 0,26 53,00 13,78 GABINETE DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162313 PAO DE QUEIJO KG 16,78 1,00 16,78 GABINETE DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162313 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1,64 1,00 1,64 GABINETE DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162313 SALGADINHO DIVERSOS P/KG KG 17,00 3,00 51,00 GABINETE DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162313 BOLO RECHEADO KG 14,48 2,00 28,96 GABINETE DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP 21.799.630/0001-48 162313 REFRIGERANTE 2LT UN 2,76 12,00 33,12 AMBIENTE GALGANI E ANDRADE LTDA 05.080.093/0001-25 162513 OLEO DIESEL LT 2,27 3.834,97 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 162613 GASOLINA COMUM LT 2,80 111,08 GABINETE DO PREFEITO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 162713 GASOLINA COMUM LT 2,80 50,15 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 162813 GASOLINA COMUM LT 2,80 1.106,86 W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 162913 GASOLINA COMUM LT 2,80 116,52 326,25 AMBIENTE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 163013 GASOLINA COMUM LT 2,80 42,78 119,77 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 163113 GASOLINA COMUM LT 2,80 46,44 130,04 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 163213 GASOLINA COMUM LT 2,80 29,40 82,32 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 163313 GASOLINA COMUM LT 2,80 63,72 178,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 163413 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 4,00 134,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 163513 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 14,00 469,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 163613 BANDEIRA DO BRASIL 1,12X1,60 UN 149,00 2,00 298,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 163613 BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS UN 167,00 2,00 334,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 163613 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE OURO UN 320,00 2,00 640,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 163713 CAL HIDRATADA SC DE 20 KG SC 8,00 100,00 800,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 163713 FERRO 3/8"-CA-50 A BR DE 12 MT BR 27,20 40,00 1.088,00 AMBIENTE GALGANI E ANDRADE LTDA 05.080.093/0001-25 164113 OLEO DIESEL LT 2,27 1.961,28 4.452,10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GALGANI E ANDRADE LTDA 05.080.093/0001-25 164213 OLEO DIESEL LT 2,27 41,28 93,70 DEPARTAMENTO DE SAUDE GALGANI E ANDRADE LTDA 05.080.093/0001-25 164313 OLEO DIESEL LT 2,27 217,53 493,79 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GALGANI E ANDRADE LTDA 05.080.093/0001-25 164413 OLEO DIESEL LT 2,27 1.070,09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO GALGANI E ANDRADE LTDA 05.080.093/0001-25 164513 OLEO DIESEL LT 2,27 124,90 283,52 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 164813 BANDEIRA DO BRASIL 1,12X1,60 UN 150,00 2,00 300,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 164813 BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS UN 183,00 2,00 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO NOME DO FORNECEDOR RURAL E DEPARTAMENTO © DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL RURAL E E UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL MEIO DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPARTAMENTO DESCRIÇÃO DO BEM 8.705,38 311,01 140,41 3.099,19 MEIO MEIO emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 2.429,09 366,00 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 006/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 164813 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE OURO UN 405,00 2,00 810,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS ECMG MINERADORA E COMERCIO LTDA ME 12.925.569/0001-47 168013 AREIA MEDIA. M3 90,00 50,00 4.500,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME 02.573.131/0001-93 168413 PAPEL SULFITE A4 CX 119,44 5,00 597,20 AMBIENTE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 170513 GRAXA BD 1.779,00 2,00 3.558,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. 66.476.052/0001-47 170613 PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO PT 5,75 50,00 287,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. 66.476.052/0001-47 170713 PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO PT 5,75 50,00 287,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170813 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM PT 2,50 15,00 37,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170813 BISCOITO TIPO MAISENA PT 2,50 15,00 37,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170813 ACUCAR CRISTAL PT 8,10 15,00 121,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170813 MARGARINA VEGETAL 500GRS UN 4,50 15,00 67,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170913 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM PT 2,50 15,00 37,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170913 BISCOITO TIPO MAISENA PT 2,50 15,00 37,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170913 ACUCAR CRISTAL PT 8,10 15,00 121,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 170913 MARGARINA VEGETAL 500GRS UN 4,50 15,00 67,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 171113 GASOLINA COMUM LT 2,80 948,10 2.654,68 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 171213 GASOLINA COMUM LT 2,80 34,10 95,48 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 171313 GASOLINA COMUM LT 2,80 34,07 95,39 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 171413 GASOLINA COMUM LT 2,80 107,33 300,51 W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 171513 GASOLINA COMUM LT 2,80 6,19 17,33 AMBIENTE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 171613 GASOLINA COMUM LT 2,80 115,78 324,18 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ZENITA KLEHM - ME 04.684.896/0001-26 171713 REFEICOES SV 9,00 40,00 360,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 LINGUICA TIPO CALABRESA KG 9,50 15,00 142,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 CARNE SUINA -PERNIL KG 11,00 15,00 165,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG 6,20 90,00 558,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG. KG 4,90 25,00 122,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 SALSICHA COMUM KG 5,50 15,00 82,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 CARNE BOVINA (PRIMEIRA) KG 15,00 30,00 450,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172013 CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA) KG 14,30 60,00 858,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 LINGUICA TIPO CALABRESA KG 9,50 15,00 142,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 CARNE SUINA -PERNIL KG 11,00 15,00 165,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG 6,20 75,00 465,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG. KG 4,90 60,00 294,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 SALSICHA COMUM KG 5,50 15,00 82,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 CARNE BOVINA (PRIMEIRA) KG 15,00 30,00 450,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172113 CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA) KG 14,30 60,00 858,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 LINGUICA TIPO CALABRESA KG 9,50 6,00 COORDENADORIA DE CULTURA, NOME DO FORNECEDOR TURISMO, DESENVOLVIMENTO RURAL E © DESENVOLVIMENTO RURAL PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL MEIO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS DEPARTAMENTO UNIDADE DESPORTO LAZER DEPARTAMENTO DESCRIÇÃO DO BEM E MEIO emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 57,00 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 007/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE NOME DO FORNECEDOR CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 CARNE SUINA -PERNIL KG 11,00 6,00 66,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG 6,20 30,00 186,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG. KG 4,90 25,00 122,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 SALSICHA COMUM KG 5,50 6,00 33,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 CARNE BOVINA (PRIMEIRA) KG 15,00 12,00 180,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172213 CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA) KG 14,30 24,00 343,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172313 LINGUICA TIPO CALABRESA KG 9,50 26,00 247,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172313 CARNE SUINA -PERNIL KG 11,00 32,00 352,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172313 COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG 6,20 192,00 1.190,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172313 SALSICHA COMUM KG 5,50 26,00 143,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172313 CARNE BOVINA (PRIMEIRA) KG 15,00 58,00 870,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 172313 CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA) KG 14,30 108,00 1.544,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 OVO BRANCO DE GALINHA DZ 3,30 34,00 112,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 BATATA DOCE KG 2,63 11,00 28,93 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 BERINJELA KG 2,90 20,00 58,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 MANDIOQUINHA SALSA KG 4,15 33,00 136,95 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 ALHO IN NATURA KG 12,55 8,00 100,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 ABACAXI UN 3,95 35,00 138,25 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 MAcA KG 4,10 138,00 565,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 ACELGA. UN 3,50 8,00 28,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 PERA. KG 6,30 46,00 289,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 LARANJA. CX 23,00 8,00 184,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 COUVE FLOR UN 3,50 11,00 38,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 MAMAO FORMOSA ESPECIAL KG 2,85 25,00 71,25 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 MELANCIA REDONDA KG 1,24 120,00 148,80 MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 172913 MARACUJA KG 4,90 69,00 338,10 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 173313 MEDIDOR COD.12573157 PC 87,88 1,00 87,88 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 173313 FLANGE COD. 231136 PC 284,82 1,00 284,82 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 173313 VALVULA COD. 231075 PC 931,35 1,00 931,35 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 173313 CRUZETA COD. 3319838 PC 191,04 2,00 382,08 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 173313 LUVA COD. 3319841 PC 342,15 1,00 342,15 AMBIENTE POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 173313 VEDADOR COD. 234038 PC 21,60 1,00 21,60 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 OVO BRANCO DE GALINHA DZ 3,30 16,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 52,80 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 008/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE NOME DO FORNECEDOR CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 BATATA DOCE KG 2,63 4,00 10,52 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 BERINJELA KG 2,90 5,00 14,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 MANDIOQUINHA SALSA KG 4,15 12,00 49,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 ALHO IN NATURA KG 12,55 4,00 50,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 ABACAXI UN 3,95 10,00 39,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 MAcA KG 4,10 24,00 98,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 ACELGA. UN 3,50 3,00 10,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 PERA. KG 6,30 8,00 50,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 LARANJA. CX 23,00 4,00 92,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 COUVE FLOR UN 3,50 4,00 14,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 MAMAO FORMOSA ESPECIAL KG 2,85 8,00 22,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 MELANCIA REDONDA KG 1,24 45,00 55,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173513 MARACUJA KG 4,90 15,00 73,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 OVO BRANCO DE GALINHA DZ 3,30 30,00 99,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 BATATA DOCE KG 2,63 8,00 21,04 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 MANDIOQUINHA SALSA KG 4,15 8,00 33,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 ALHO IN NATURA KG 12,55 6,00 75,30 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 ABACAXI UN 3,95 40,00 158,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 MAcA KG 4,10 40,00 164,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 ACELGA. UN 3,50 5,00 17,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 PERA. KG 6,30 20,00 126,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 LARANJA. CX 23,00 1,00 23,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 MELANCIA REDONDA KG 1,24 60,00 74,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173613 MARACUJA KG 4,90 12,00 58,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 OVO BRANCO DE GALINHA DZ 3,30 75,00 247,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 BATATA DOCE KG 2,63 32,00 84,16 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 BERINJELA KG 2,90 15,00 43,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 MANDIOQUINHA SALSA KG 4,15 50,00 207,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 ALHO IN NATURA KG 12,55 12,00 150,60 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 MAcA KG 4,10 184,00 754,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 TANGERINA PONCA CX CX 31,00 6,00 186,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 ACELGA. UN 3,50 15,00 52,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 PERA. KG 6,30 101,00 636,30 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 LARANJA. CX 23,00 8,00 184,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 COUVE FLOR UN 3,50 20,00 70,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 MAMAO FORMOSA ESPECIAL KG 2,85 6,00 17,10 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 173713 MELANCIA REDONDA KG 1,24 80,00 99,20 07.097.102/0001-16 174213 SACO DE LIXO PRETO 100LT KG 6,95 50,00 OKPLAST DEPARTAMENTO DE EDUCACAO © LTDA-ME INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL EMBALAGENS emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 347,50 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 009/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE NOME DO FORNECEDOR OKPLAST DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E COMERCIO DE EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME OKPLAST DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INDUSTRIA LTDA-ME OKPLAST CNPJ COMPRA Nº DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 07.097.102/0001-16 174213 SACO DE LIXO PRETO 20 LT KG 6,50 20,00 130,00 07.097.102/0001-16 174313 SACO DE LIXO PRETO 100LT KG 6,95 100,00 695,00 325,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO LTDA-ME 07.097.102/0001-16 174313 SACO DE LIXO PRETO 20 LT KG 6,50 50,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. 66.476.052/0001-47 174413 PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO PT 5,75 30,00 172,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR FR 7,40 168,00 1.243,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 HIPOCLORITO DE SODIO 10% GL 15,40 10,00 154,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL UN 2,55 150,00 382,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 PANO DE CHAO UN 2,95 50,00 147,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750 FR 2,93 492,00 1.441,56 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500 UN 1,60 288,00 460,80 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5) PT 4,70 50,00 235,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG) EB 5,10 100,00 510,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 174513 AGUA SANITARIA LT 1,95 492,00 959,40 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 174913 GASOLINA COMUM LT 2,80 914,00 2.559,20 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR FR 7,40 260,00 1.924,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 HIPOCLORITO DE SODIO 10% GL 15,40 10,00 154,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL UN 2,55 100,00 255,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 PANO DE CHAO UN 2,95 240,00 708,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750 FR 2,93 500,00 1.465,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500 UN 1,60 500,00 800,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA PR 5,25 10,00 52,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5) PT 4,70 150,00 705,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG) EB 5,10 300,00 1.530,00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 175213 AGUA SANITARIA LT 1,95 500,00 975,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 175413 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (TU UN 24,50 1,00 24,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 175413 RALO SIFONADO 150 MM REDONDO C UN 34,00 1,00 34,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 175413 TUBO DE PVC DE 40 BRANCO BR 15,70 1,00 15,70 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 175413 INTERRUPTOR SIMPLES INTERNO UN 5,50 1,00 5,50 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CONJUNTO DE BRIN MANGA LONGA CJ 61,80 52,00 3.213,60 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LUVA LATEX PR 1,55 40,00 62,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CAMISA MOTOSERRISTAC/FECHO PC 40,00 2,00 80,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CAPACETE P/ MOTOSERRISTA PC 40,00 2,00 80,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CALCA P/MOTOSERRISTA ANTICORTE PC 80,00 2,00 160,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PC 8,20 50,00 410,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 ABAFADOR HAST LAST PRETO 13 DB UN 8,00 10,00 80,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 RESPIRADOR 700 PC 10,00 5,00 © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 50,00 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 010/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 FILTRO VO/GA PC 10,00 21,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR PC 10,00 2,00 20,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 PERNEIRA PARA ROCADEIRA PC 8,70 12,00 104,40 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LUVA DE RASPA PUNHO 15 CM PC 5,50 15,00 82,50 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 BOTINA C/ BIQUEIRA PC 27,00 1,00 27,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 AVENTAL BARBEIRO 60 X 1 PC 36,00 15,00 540,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 BOTINA SEM BIQUEIRA PC 23,00 1,00 23,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 BOTINA P/ MOTOSERRA C/ELASTICO PC 27,00 2,00 54,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 RESPIRADOR PFF-2 C/ VALVULA PC 1,10 50,00 55,00 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LUVA PARA COLETOR DE LIXO PC 3,95 5,00 19,75 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 BOTA DE BORRACHA PR 17,00 18,00 306,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LUVA LATEX PR 1,55 50,00 77,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CAMISA MOTOSERRISTAC/FECHO PC 40,00 1,00 40,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CAPACETE P/ MOTOSERRISTA PC 40,00 1,00 40,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CALCA P/MOTOSERRISTA ANTICORTE PC 80,00 1,00 80,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PC 8,20 30,00 246,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CREME BLOQUEADOR SOLAR C/ CA PC 6,00 60,00 360,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 TALABARTE EM Y 55 CM COM ABS PC 93,00 1,00 93,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CINTO SEGURANCA PARAQUEDISTA PC 26,50 1,00 26,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CHAPEU PALHA PC 8,35 40,00 334,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 CREME PROTETIVO PARA PELE UN 4,80 4,00 19,20 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 ABAFADOR HAST LAST PRETO 13 DB UN 8,00 10,00 80,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 RESPIRADOR 700 PC 10,00 5,00 50,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 FILTRO VO/GA PC 10,00 4,00 40,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 OCULOS INCOLOR PC 2,20 4,00 8,80 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR PC 10,00 8,00 80,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 OCULOS DE SEGURANCA P/RADIACAO PC 2,98 40,00 119,20 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 PERNEIRA PARA ROCADEIRA PC 8,70 8,00 69,60 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LUVA DE RASPA PUNHO 15 CM PC 5,50 5,00 27,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LENTE MASCARA SOLDA TON 10 PC 0,65 1,00 0,65 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LENTE MASCARA SOLDA INCOLOR PC 0,25 1,00 0,25 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 MASCARA PARA SOLDA FIBRA FIXO PC 14,00 1,00 14,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 AVENTAL BARBEIRO 60 X 1 PC 36,00 5,00 180,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 BOTINA P/ MOTOSERRA C/ELASTICO PC 27,00 1,00 27,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 RESPIRADOR PFF-2 C/ VALVULA PC 1,10 50,00 55,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 LUVA PARA COLETOR DE LIXO PC 3,95 15,00 59,25 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA 71.056.261/0001-71 175513 BOTA DE BORRACHA PR 17,00 10,00 170,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 175713 GASOLINA COMUM LT 2,80 1.242,46 © NOME DO FORNECEDOR emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 210,00 3.478,87 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 011/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E CNPJ COMPRA Nº DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL MEIO AMBIENTE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 175813 GASOLINA COMUM LT 2,80 51,31 143,67 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 175913 GASOLINA COMUM LT 2,80 121,74 340,86 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 176013 GASOLINA COMUM LT 2,80 8,03 22,48 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 176113 GASOLINA COMUM LT 2,80 37,27 104,36 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 176213 GASOLINA COMUM LT 2,80 32,95 92,24 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 176313 GASOLINA COMUM LT 2,80 34,75 97,29 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 176413 GASOLINA COMUM LT 2,80 42,17 118,07 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 09.648.269/0001-53 177313 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PT 3,94 5,00 19,70 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 09.648.269/0001-53 177313 COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100 PT 1,63 6,00 9,78 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 177413 PANO DE CHAO UN 2,95 5,00 14,75 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 177413 DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750 FR 2,93 6,00 17,58 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 177413 SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG) EB 5,10 2,00 10,20 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP 01.989.200/0001-81 177413 AGUA SANITARIA LT 1,95 20,00 39,00 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 PARAFUSO COD.6001035 PC 3,47 8,00 27,75 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 FLANCO PC 146,74 1,00 146,74 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 DENTE# PC 125,20 5,00 625,99 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 UNHA# PC 40,18 5,00 200,92 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 DISCO COD. 6400088 PC 995,47 1,00 995,47 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 COLAR COD.6200012 PC 72,81 1,00 72,81 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 ROLAMENTO COD.414983 PC 123,54 1,00 123,54 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 REPARO COD. 6108521 PC 71,14 1,00 71,14 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 REPARO COD.6108522 PC 77,13 1,00 77,13 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER COORDENADORIA LAZER COORDENADORIA LAZER COORDENADORIA LAZER COORDENADORIA LAZER COORDENADORIA LAZER DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 012/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 LAMINHA - OITO FUROS PC 283,13 8,00 2.265,04 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 LAMINHA - 9 FUROS PC 319,70 3,00 959,10 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 EIXO COD.6400014 PC 1.408,15 1,00 1.408,15 CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME 58.451.428/0001-30 177713 PARAFUSO # PC 3,51 50,00 175,72 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 JUNTA COLETOR COD.1698665 PC 15,70 1,00 15,70 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 JUNTA ADM COD.1698168 PC 6,46 6,00 38,76 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 KIT JUNTA COD.270789 PC 28,44 1,00 28,44 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 TURBINA COD.864493 PC 2.302,30 1,00 2.302,30 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 FILTRO RESEVATORIO HIDRAULICO PC 161,15 1,00 161,15 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 INTERRUPTOR COD.85806133 PC 142,27 1,00 142,27 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 ANEL SINCRONIZADO 153320926 PC 266,89 2,00 533,77 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 MOLA ACO COD.153320926 PC 12,58 2,00 25,16 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 PLACA PC 15,16 3,00 45,48 AMBIENTE POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 177813 OLEO ESPECIAL COD.0000H0123801 PC 435,34 2,00 870,68 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TAMPA COD.A6110100068 PC 127,92 1,00 127,92 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CHAPA REFLETORA PC 59,19 1,00 59,19 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CONEXAO COD.A6112030431 PC 59,19 1,00 59,19 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO COMBUSTIVEL* PC 128,61 1,00 128,61 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FRANGE ACOPLAMENTO PC 131,56 1,00 131,56 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA D AGUA COD.A6112000801 PC 512,52 1,00 512,52 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PASTILHA DE FREIO COD. PC 111,88 1,00 111,88 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BUCHA MOLA COD.A6113240350 PC 120,80 2,00 241,60 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TENSOR CORREIA MOTOR COD. PC 217,31 1,00 217,31 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SUPORTE COD.A9017600128 PC 340,97 1,00 340,97 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TRILHO COD.A9017601047 PC 395,66 1,00 DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 395,66 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 013/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 LONA FREIO PC 14,68 1,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO OLEO PC 20,22 1,00 20,22 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TENSOR CORREA PC 129,61 1,00 129,61 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG JUNTA MOTOR PC 183,95 1,00 183,95 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PISTAO E ANEL PC 231,38 4,00 925,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CILINDRO RODA PC 17,52 4,00 70,09 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT SAPATA PC 94,59 1,00 94,59 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO AR** PC 15,93 1,00 15,93 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT ROLAMENTO TRASEIRO PC 36,88 2,00 73,76 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CORREIA PC 34,87 1,00 34,87 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO COMBUSTIVEL PC 14,36 2,00 28,71 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TUCHO MOTOR PC 16,71 8,00 133,70 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ROLAMENTO*# PC 36,88 2,00 73,76 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG CABO DE VELA PC 133,53 1,00 133,53 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 VELA COD. WR78 PC 26,08 8,00 208,60 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RESERVATORIO G1028 PC 35,93 1,00 35,93 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COXIM AMORTECEDOR O211128 PC 143,66 1,00 143,66 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COXIM CAMBIO 1075 PC 44,50 1,00 44,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KITAO JUNTA HOMOCINETICA 22511 PC 227,06 2,00 454,11 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CILINDRO MESTRE 6152 PC 108,89 1,00 108,89 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CILINDRO RODA 5780 PC 41,09 2,00 82,17 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AUTOMATICA PARTIDA F00ASH0127 PC 62,19 1,00 62,19 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 REGULADOR VOLTAGEM F00M144167 PC 111,05 1,00 111,05 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 VELA IGNICAO WR78 PC 26,08 4,00 104,30 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG CABO DE VELA F00099C122 PC 115,24 1,00 115,24 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOBINA IGNICAO F0007S0207 PC 168,49 1,00 168,49 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA COMBUSTIVEL F000TE159A PC 161,79 1,00 161,79 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT EMBREAGEM 619301500 PC 253,56 1,00 253,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TRIZETA AL624 PC 52,30 2,00 104,59 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO AR CA9129PU PC 37,55 1,00 37,55 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO COMBUSTIVEL G10225F PC 10,77 1,00 10,77 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO OLEO PH5949 PC 13,56 1,00 13,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PASTILHA FREIO PD494 PC 101,31 1,00 101,31 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BANDEJA SUSPENSAO FI194MGG PC 226,54 1,00 226,54 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BANDEJA SUSPENSAO FI95MGG PC 226,54 1,00 226,54 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CUBO RODA AL619 PC 102,85 2,00 205,69 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CABO EMBREAGEM FNM088I PC 27,41 1,00 27,41 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PALHETA LIMPADOR 323 PC 63,35 1,00 63,35 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 DISCO FREIO O986BB4046 PC 67,86 2,00 135,71 © NOME DO FORNECEDOR emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 14,68 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 014/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CORREIA DENTADA 1987949542 PC 48,84 1,00 48,84 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA D AGUA COD.UB0629 PC 122,12 2,00 244,24 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SILICONE GREY COD.284479/5699 PC 36,22 2,00 72,44 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PARAFUSO RODA COD.20CR PC 2,12 10,00 21,19 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 DISCO DE FREIO COD.0986BB4028 PC 57,36 2,00 114,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 DISCO FREIO COD.0986BB4052 PC 38,66 2,00 77,31 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COXIM AMORTECEDOR COD.O211127 PC 120,11 1,00 120,11 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COXIM AMORTECEDOR COD.O21128 PC 120,11 1,00 120,11 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR COD.HG33035 PC 179,58 4,00 718,33 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR COD.HG31128 PC 117,52 4,00 470,07 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ROLAMENMTO COD. BAH0036B PC 49,28 2,00 98,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT AMORTECEDOR COD.O441494 PC 61,86 4,00 247,45 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT AMORTECEDOR COD.O441482 PC 36,86 4,00 147,42 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PALHETA LIMPADOR COD.34S PC 64,37 2,00 128,73 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 POLIA VIRABREQUIM COD.P106 PC 69,72 1,00 69,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CORREIA DENTADA COD.1987949168 PC 42,99 1,00 42,99 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ANTI CHAMAS# PC 24,56 1,00 24,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOBINA IGNICAO F000ZS210 PC 217,78 1,00 217,78 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BROZINA MANCAL BC652J050 PC 195,62 1,00 195,62 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BROZINA BIELA BB503JO50 PC 139,79 1,00 139,79 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA OLEO COD.10197 PC 353,72 1,00 353,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RETENTOR COD.05801 IOSS PC 144,54 1,00 144,54 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT EMBREAGEM COD.620301900 PC 540,54 1,00 540,54 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PASTILHA DE FREIO PD367 PC 82,76 1,00 82,76 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PASTILHA DE FREIO PD27A PC 63,09 1,00 63,09 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOBINA IGNICAO COD.F000ZS02010 PC 217,78 1,00 217,78 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG CABO VELA COD.F00099C125 PC 133,53 1,00 133,53 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 EIXO HOMOCINETICO 952043HD PC 317,00 1,00 317,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT TRAMBULADOR 41181 PC 7,18 1,00 7,18 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 REBITE 4X6 PC 0,10 32,00 3,17 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COXIM SILENCIOSO 40364 PC 13,36 1,00 13,36 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PALHETA LIMPADOR 16E PC 37,64 1,00 37,64 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 VALVULA TERMOSTATO 314387 PC 71,52 1,00 71,52 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COTOVELO ARREFECIMENTO PC 6,37 1,00 6,37 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CARCACA VALVULA TERMOSTATO PC 5,64 1,00 5,64 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO DE OLEO COD.PH5548A PC 17,96 1,00 17,96 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SONDA LAMBDA 258986602 PC 164,17 1,00 164,17 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ANTI CHAMAS TFB1539 PC 24,56 1,00 24,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA OLEO COD.10188 PC 253,51 2,00 507,02 © NOME DO FORNECEDOR emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 015/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BROZINA BIELA COD.SBB344JSTD PC 50,32 1,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BRONZINA MANCAL COD.SBC387JSTD PC 79,75 1,00 79,75 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PISTAO ANEL COD.PA2463 040 PC 176,30 4,00 705,18 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO OLEO COD.PH10904 PC 16,61 1,00 16,61 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO COMBUSTIVEL COD.G5540 PC 20,93 1,00 20,93 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CORREA DENTADA COD.1987949542 PC 48,84 1,00 48,84 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TENSOR CORREIA COD.VKM12299H PC 38,46 1,00 38,46 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG JUNTA MOTOR COD.80232 PC 169,80 1,00 169,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO DE AR COD.CA4259 PC 26,59 1,00 26,59 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CORREA ALTERNEDOR F000KR9193 PC 17,66 1,00 17,66 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 INTERRUPTOR OLEO PC 13,34 1,00 13,34 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT EMBREAGEM COD.618301300 PC 361,21 1,00 361,21 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RETENTOR COD.05245 PC 58,34 1,00 58,34 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TUBO D AGUA COD.FI281GG PC 25,55 1,00 25,55 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TAMPA OLEO COD.TC4046 PC 12,37 1,00 12,37 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR COD. SE32758 PC 182,74 2,00 365,48 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT AMORTECEDOR COD.O441490 PC 36,05 2,00 72,09 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BUCHA BANDEJA COD.O120509 PC 16,10 8,00 128,78 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CALCO FEIXE MOLA COD.10153 PC 10,59 1,00 10,59 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PALHETA LIMPADOR COD.175 PC 19,53 1,00 19,53 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 LONA FREIO COD.FI90XX PC 10,67 1,00 10,67 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR COD.SE30759 PC 171,90 2,00 343,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COXIM MOTOR COD.0210602 PC 27,02 2,00 54,04 DEPARTAMENTO DE SAUDE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA D AGUA COD.UB0757 PC 137,33 1,00 137,33 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PASTILHA DE FREIO PD13 PC 19,10 1,00 19,10 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FEIXE MOLA VW03 PC 129,66 2,00 259,32 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PINO MANGA AL818 PC 79,93 2,00 159,85 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PINO MANGA COD.AL819 PC 83,79 2,00 167,58 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG EMBUCHAMENTO COD. PC 215,91 1,00 215,91 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG EMBUCHAMENTO COD.FP1396OR PC 55,69 1,00 55,69 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BARRA DE DIRACAO N163 PC 141,08 1,00 141,08 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BARRA DE DIRACAO N141 PC 84,10 1,00 84,10 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR AC30830 PC 69,26 2,00 138,51 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR COD. AC30786 PC 94,69 2,00 189,37 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TERMINAL DIRECAO TS3866 PC 36,01 1,00 36,01 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TERMINAL DE DIRACAO TS3867 PC 38,75 1,00 38,75 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 DISCO DE FREIO 0986BB4051 PC 89,51 2,00 179,02 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BARRA ESTABILIZADORA COD. PC 56,70 1,00 56,70 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BATENTE SUSPENCAO 529 PC 6,90 2,00 © NOME DO FORNECEDOR emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 50,32 13,79 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 016/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT BARRA ESTABILIZADORA COD. PC 48,49 1,00 48,49 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 KIT JUNTA DESLIZANTE COD. PC 98,82 4,00 395,28 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TAMBOR FREIO RPTA00150 PC 79,39 2,00 158,77 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FLEXIVEL DO FREIO RPFX01310 PC 8,63 2,00 17,25 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CILINDRO - TAB. BARROS PC 30,37 2,00 60,73 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SERVO FREIO RCSF00689 PC 189,75 1,00 189,75 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BARRA DE TORCAO PC 104,38 2,00 208,76 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CABO FREIO DE MAO COD.EF731E PC 16,95 2,00 33,89 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 LONA FREIO COD. VW275X PC 25,20 1,00 25,20 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CHAVE SETA COD.1911340 PC 151,64 1,00 151,64 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 REBITES** PC 0,40 70,00 27,97 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ADITIVO COD. 820733R PC 19,89 8,00 159,13 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TAMPA COD.A4600180061 PC 11,43 1,00 11,43 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO COMBUSTIVEL COD. PC 7,60 2,00 15,20 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 FILTRO DE OLEO COD.A3820927005 PC 26,62 1,00 26,62 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA D AGUA COD.A0002001501 PC 376,94 1,00 376,94 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ALAVANCA COD.A0002685430 PC 284,59 1,00 284,59 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ELEMENTO FILT.COD.A6880947304 PC 28,38 1,00 28,38 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TERMOSTATO PC 125,14 1,00 125,14 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL PC 32,10 1,00 32,10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JUNTA VEDACAO CARTER PC 58,68 1,00 58,68 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RETENTOR# PC 18,60 3,00 55,81 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BRACADEIRA TUBO ESCAPE PC 19,13 1,00 19,13 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RETENTOR COD.A0004623696 PC 18,60 3,00 55,81 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CUBO TRASEIRO# PC 723,64 1,00 723,64 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 EIXO PILOTO# PC 511,87 1,00 511,87 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ENGRENAGEM COD.A0002629412 PC 687,09 1,00 687,09 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ENGRENAGEM COD.A0002627014 PC 329,08 1,00 329,08 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TERMINAL COD.A3459967140 PC 78,90 2,00 157,79 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BRACADEIRA TUBO ESCAPE COD. PC 19,13 1,00 19,13 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PARAFUSO COD.A6969907901 PC 4,88 16,00 78,05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 GRAXA# PC 16,35 2,00 32,69 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG DE LONA DE FREIO COD. PC 126,40 1,00 126,40 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 GUARDA PO# PC 16,05 1,00 16,05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG REPARO PINO# PC 545,43 1,00 545,43 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TAMPA COD.TC5010 PC 8,89 1,00 8,89 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 LUVA DESLIZANTE COD.431241KX1 PC 268,10 2,00 536,20 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PONTEIRA DESLIZANTE COD. 45361 PC 253,07 2,00 506,14 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 GARFO COD.428307 PC 147,38 2,00 © NOME DO FORNECEDOR emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 294,75 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 017/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG EMBUCHAMENTO COD.FP1471 PC 220,92 2,00 441,84 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 AMORTECEDOR COD.AC35819 PC 126,86 4,00 507,43 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SEMI EIXO COD.SE1123 PC 313,38 1,00 313,38 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SEMI EIXO COD.SE1122 PC 311,36 1,00 311,36 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JG JUNTA MOTOR COD.80954 PC 373,19 1,00 373,19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 JUNTA ELASTICA COD.401121385 PC 200,98 2,00 401,96 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 COLUNA SUPERIOR COD.45648018S PC 484,08 2,00 968,16 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA D AGUA COD.UB0731 PC 176,98 2,00 353,95 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 VALVULA TERMOSTATICA COD. PC 138,21 2,00 276,42 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ROLAMENTO COLUNA COD.5286 PC 36,20 2,00 72,40 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RESERVATORIO COD.G2104 PC 65,29 1,00 65,29 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PALHETA COD.362 PC 39,14 1,00 39,14 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CORREA COD.F000KR9205 PC 31,69 1,00 31,69 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TRAVA PRISONEIRO COD. PC 30,07 1,00 30,07 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SILICONE GREY COD.284479/5699 PC 36,22 1,00 36,22 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CHAVE LIMPADOR COD.52209 PC 68,37 1,00 68,37 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CHAVE SETA COD.O32048 PC 96,45 2,00 192,90 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 PARAFUSO COD.C226 PC 16,19 24,00 388,47 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SUPORTE ROLAMENTO COD.R1006 PC 312,71 1,00 312,71 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BOMBA OLEO COD.A6011801401 PC 527,40 1,00 527,40 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TURBO ALIMENTADOR COD. PC 3.271,77 1,00 3.271,77 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 BARRA DIRECAO COD.A0014601305 PC 754,20 1,00 754,20 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 TURBO ALIMENT. COD.A3740960299 PC 3.271,77 1,00 3.271,77 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 CRUZETA COD.A0004102731 PC 224,43 2,00 448,85 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 ROLAMENTO CADAN # PC 533,80 1,00 533,80 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SEMI EIXO # PC 1.094,22 1,00 1.094,22 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 RESERVATORIO PC 822,61 1,00 822,61 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 DISCO# PC 1.778,24 1,00 1.778,24 07.811.324/0001-59 178113 PLATO # PC 1.046,52 1,00 DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE © M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 1.046,52 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 018/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO NOME DO FORNECEDOR RURAL E CNPJ COMPRA Nº DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL MEIO AMBIENTE M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 07.811.324/0001-59 178113 SERVO EMBREAGEM PC 1.684,47 1,00 1.684,47 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 178813 ACUCAR CRISTAL PT 8,10 5,00 40,50 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 PARAFUSO COD.532915 PC 19,09 8,00 152,73 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 PORCA COD.K617375 PC 14,99 8,00 119,93 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 JG DE VEDACAO COD.S6042 PC 44,79 2,00 89,57 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 CABO AFOGADOR COD.4384269 PC 76,93 1,00 76,93 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 ACOPLAMENTO COD.7946242 PC 494,79 1,00 494,79 TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 MANGUEIRA COD.111221A1 PC 149,70 1,00 149,70 AMBIENTE TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA. 05.091.121/0001-00 179013 KIT RETE/PARAFUSO/PORCA/ARRUEL PC 153,81 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 ATADURA CREPE 10CM* UN 8,97 500,00 4.483,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 ATADURA CREPE 20CM* UN 17,93 500,00 8.967,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 ALCOOL 70% LT 4,35 360,00 1.564,63 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 KIT PAPANICOLAU M UN 2,96 600,00 1.778,76 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 KIT PAPANICOLAU P* UN 2,79 600,00 1.674,42 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 TUBO COLETOR PAPANICOLAU* TU 0,37 500,00 183,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 LAMINA SIMPLES FOSCA CX 7,80 7,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5# PT 11,16 500,00 5.581,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 MASCARA DESCARTAVEL C/100* PT 7,43 200,00 1.485,96 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 FRALDA DESCARTAVEL* PT 7,64 20,00 152,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 ESPATULA DE AYRES* PT 4,54 5,00 22,69 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 179413 ALCOOL GEL 5 LITROS* UN 48,04 20,00 960,75 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 HAMPER ESMALTADA UN 198,40 4,00 793,61 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 ESCADINHA 2 DEGRAUS UN 92,61 14,00 1.296,54 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 ESCADINHA 6 DEGRAUS UN 206,95 1,00 206,95 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 LIXEIRA PLASTICA 100LTS C/ UN 215,37 4,00 861,46 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS C/ UN 158,29 10,00 1.582,87 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 FLUXOMETRO PARA OXIGENIO UN 44,89 8,00 359,10 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 ELETROCARDIOGRAMA DISITAL* UN 15.436,90 1,00 15.436,90 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 OXIMETRO DE PULSO OXP UN 9.042,61 1,00 9.042,61 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 DISFIBRILADOR EXTERNO UN 16.998,18 1,00 16.998,18 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 BISTURI BP 150 UN 8.023,52 1,00 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 1,00 153,81 54,57 8.023,52 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 019/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 DETECTOR FETAL PORTATIL UN 1.066,57 1,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 FOCO CLINICO C/ ESPELHO UN 943,72 1,00 943,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 FOCO CLINICO S/ ESPELHO UN 874,74 2,00 1.749,47 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 CARRO TIPI MACA HC UN 6.596,10 1,00 6.596,10 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 MESA AUXILIAR* UN 933,90 5,00 4.669,48 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO UN 939,80 3,00 2.819,40 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 BACIA DE INOX 3,00ML* UN 176,95 4,00 707,79 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 CUBA RIM INOX* PC 38,57 10,00 385,68 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 BANDEJA INOX* UN 79,43 6,00 476,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDCENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 179813 UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO * UN 8,98 8,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180313 GASOLINA COMUM LT 2,80 1.289,10 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180413 GASOLINA COMUM LT 2,80 31,79 89,02 GABINETE DO PREFEITO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180513 GASOLINA COMUM LT 2,80 32,54 91,10 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180613 GASOLINA COMUM LT 2,80 7,21 20,19 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180713 GASOLINA COMUM LT 2,80 38,54 107,91 AMBIENTE W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180813 GASOLINA COMUM LT 2,80 86,33 241,71 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 180913 GASOLINA COMUM LT 2,80 69,26 193,93 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 05.994.772/0001-00 181013 GASOLINA COMUM LT 2,80 150,66 421,84 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 FECHADURA INTERNA UN 21,50 11,00 236,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 CADEADO 45 MM UN 18,00 2,00 36,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 PREGO 15 X 15 . KG 7,80 1,00 7,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 FECHADURA INTERNA TIPO BOLA UN 25,50 2,00 51,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 CAIXA DE DISTRIBUICAO P/ 3 UN 10,50 1,00 10,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 DISJUNTOR 30 A UN 7,90 3,00 23,70 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W UN 4,70 5,00 23,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 FIO ISOLADO DE COBRE 2,5 2 MT 1,70 60,00 102,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 FIO ISOLADO DE COBRE DE 4 MM MT 1,20 60,00 72,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 CANELETA 20X10X2000MM COM DIVI UN 3,00 30,00 90,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES. UN 46,00 3,00 138,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 CJ MONTADO ESPELHO + 1 TECLA UN 5,50 1,00 5,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP 03.170.520/0001-30 181213 CJ MONTADO ESPELHO + TOMADA UN 6,80 3,00 20,40 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 181513 COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG 6,20 13,00 80,60 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 181513 SALSICHA COMUM KG 5,50 7,00 38,50 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 181513 CARNE BOVINA (PRIMEIRA) KG 15,00 7,00 105,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA. 08.022.308/0001-40 181513 CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA) KG 14,30 7,00 100,10 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 OVO BRANCO DE GALINHA DZ 3,30 16,00 52,80 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 BETERRABA KG 4,20 4,00 16,80 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 CENOURA KG 1,87 4,00 DEPARTAMENTO © DESENVOLVIMENTO NOME DO FORNECEDOR RURAL E DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 1.066,57 71,82 3.609,46 MEIO emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva 7,48 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 020/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 MANDIOQUINHA SALSA KG 4,15 4,00 16,60 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 ALHO IN NATURA KG 12,55 2,00 25,10 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 ABACAXI UN 3,95 20,00 79,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 MAcA KG 4,10 20,00 82,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 BANANA PRATA CX 28,00 4,00 112,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 BATATA COMUM KG 3,90 20,00 78,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 CEBOLA IN NATURA KG 3,90 6,00 23,40 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 MANDIOCA KG 2,90 8,00 23,20 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 PEPINO KG 2,60 4,00 10,40 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 LARANJA. CX 23,00 2,00 46,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 MAMAO FORMOSA ESPECIAL KG 2,85 12,00 34,20 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 MELANCIA REDONDA KG 1,24 30,00 37,20 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 MARACUJA KG 4,90 12,00 58,80 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 REPOLHO UN 3,50 4,00 14,00 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA MARIO ALVES DA SILVA 22.416.366/0001-89 181613 TOMATE KG 4,90 8,00 39,20 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 VIRABREQUIM COD. 11991691 PC 3.260,61 1,00 3.260,61 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 CABECOTE COD.11994770 PC 2.838,32 1,00 2.838,32 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 KIT REPARO COD.11993081 PC 569,39 6,00 3.416,34 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 EIXO COMANDO COD.11991064 PC 1.217,59 1,00 1.217,59 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 BIELA COD.11991703 PC 276,22 6,00 1.657,29 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 BLOCO COD. 11994734 PC 3.783,49 1,00 3.783,49 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 CJ BOMBA OLEO COD.11030633 PC 1.952,79 1,00 1.952,79 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 BICO INJETOR COD. 11030785 PC 155,54 6,00 933,24 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 CARTER DE OLEO COD.11031733 PC 2.751,48 1,00 2.751,48 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 JOGO DE JUNTA COD. 6210459 PC 301,38 1,00 301,38 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 JG DE MANCAL COD.11991695 PC 172,69 1,00 172,69 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 JG CASTILHO COD.11991692 PC 142,15 1,00 DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 142,15 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 021/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE © CNPJ COMPRA Nº POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 ELEMENTO COD.11991331 PC 176,58 6,00 1.059,45 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 VALVULA RETENCAO COD.11991416 PC 133,48 6,00 800,88 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 VALVULA ADM COD.11996053 PC 39,15 6,00 234,87 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA 09.252.746/0001-67 181813 VALVULA ESC. COD.11996054 PC 71,44 6,00 428,61 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 JUNTA VALVULA COD.119200 PC 7,26 4,00 29,05 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 JUNTA COD.119730 PC 8,51 1,00 8,51 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 JUNTA CABECOTE COD.810400900 PC 83,84 4,00 335,37 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 JUNTA COD.81153300 PC 9,54 4,00 38,16 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 TERMINAL DIREITA COD.80568600 PC 86,85 1,00 86,85 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 TERMINAL CURTO COD.80638600 PC 105,74 2,00 211,48 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 TERMINAL ESQUERDO COD.80638700 PC 91,06 1,00 91,06 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 JUNTA ADMISSAO COD.82065000 PC 4,93 4,00 19,71 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 JUNTA DE VEDACAO COD.211360 PC 16,84 1,00 16,84 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 MAGUEIRA COD.83291900 PC 6,20 4,00 24,81 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 PLATOR EMBREAGEM COD.196690 PC 915,59 1,00 915,59 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 DISCO EMBREAGEM COD.333007410 PC 520,77 1,00 520,77 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 COLAR EMBREAGEM COD.LA3974 PC 516,28 1,00 516,28 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 FILTRO COD.215430MAN PC 11,63 2,00 23,25 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 FILTRO LUBRIF. COD.80061800 PC 53,19 1,00 53,19 emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 022/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 FILTRO 516691 PC 63,92 1,00 63,92 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 BRACADEIRA COD.114290 PC 8,11 8,00 64,87 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 ARUELA COD.804342200 PC 1,04 4,00 4,16 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 ARRUELA COD.81220000 PC 2,71 2,00 5,42 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 COPO VIDRO COD.617620 PC 7,71 1,00 7,71 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 ROLAMENTO SUP. COD.5132343Z PC 61,84 2,00 123,68 RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA 10.690.124/0001-08 181913 ROLAMENTO INF. COD.80173100 PC 64,52 2,00 129,03 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. 66.476.052/0001-47 184313 PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO PT 5,75 20,00 115,00 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 184413 ACUCAR CRISTAL PT 8,10 3,00 24,30 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. 66.476.052/0001-47 184513 PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO PT 5,75 30,00 172,50 LAZER MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 62.225.370/0001-84 184613 ACUCAR CRISTAL PT 8,10 6,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE OXICOPER LTDA. 25.863.721/0001-56 184713 OXIGENIO MEDICINAL M3 5,80 418,00 2.424,40 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO GARRA AUTOPECAS LTDA ME 12.098.686/0001-84 184913 MODULO/CAIXA COD.2R0300040PX PC 4.704,33 1,00 4.704,33 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 186413 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 1,00 33,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 186513 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 2,00 67,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 186613 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 3,00 100,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 186713 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 15,00 502,50 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL 02.347.588/0002-60 186813 GAS DE COZINHA 13KG BT 33,50 12,00 402,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 AGULHA DESC. 25X7 C/100 UNID. UN 0,09 10.000,00 915,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 AGULHA DESC. 25X8 C/ 100 UNID. UN 0,09 10.000,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PT 11,16 300,00 3.348,90 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 UN 0,96 600,00 576,42 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ALCOOL ETILICO 70% C/1000 ML LT 3,96 120,00 475,42 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PAPEL P/ ECG 58MM X 30M RL 4,65 100,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CATETER INTRAVENOSO 24* UN 1,46 1.000,00 1.464,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CATETER INTRAVENOSO 20* UN 1,46 1.000,00 1.464,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CATETER INTRAVENOSO 22* UN 1,46 1.000,00 1.464,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA DE PROCEDIMENTO G* CX 17,39 50,00 DEPARTAMENTO NOME DO FORNECEDOR DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE DEPARTAMENTO AMBIENTE COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER COORDENADORIA © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 48,60 915,00 464,82 869,25 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 023/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA DE PROCEDIMENTO M* CX 17,39 200,00 3.477,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA DE PROCEDIMENTO P* CX 17,39 100,00 1.738,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 AGULHA 13X4,5* UN 0,09 10.000,00 915,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ATADURA CREPE 10CM* UN 4,13 2.400,00 9.903,84 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ATADURA CREPE 20CM* UN 8,25 2.400,00 19.807,92 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA URETRAL N 08 UN 0,92 300,00 274,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA URETRAL N 10 UN 1,01 600,00 603,90 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 UN 1,01 200,00 201,30 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA FOLEY N 14 UN 4,03 20,00 80,52 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA FOLEU N 16 UN 4,03 50,00 201,30 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA FOLEY N 20 UN 4,03 20,00 80,52 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 AGULHA 40X12* UN 0,09 10.000,00 915,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO UN 9,33 100,00 933,30 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA DE PROCEDIMENTO PP* CX 17,39 100,00 1.738,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SCALP21 UN 0,40 4.000,00 1.610,40 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SCALP25 UN 0,40 4.000,00 1.610,40 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 TALA METALICA 26X25 UN 2,56 60,00 153,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA ESTERIL 7. PR 2,29 100,00 228,75 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA ESTERIL 7.5 PR 2,29 300,00 686,25 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 LUVA ESTERIL 8 PR 2,29 300,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 EQUIPO MACIOGOTAS# UN 1,37 2.000,00 2.745,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 AGULHA 20X5,5* UN 0,09 3.000,00 274,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ATADURA GESSADA 6CM UN 2,04 200,00 408,08 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ATADURA GESSADA 10CM# UN 2,70 250,00 674,80 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ATADURA GESSADA 15CM# UN 3,61 250,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SERINGA 1ML* UN 0,59 10.000,00 5.947,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SERINGA 5ML* UN 0,23 5.000,00 1.143,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SERINGA 10ML UN 0,37 3.000,00 1.098,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SERINGA 20ML* UN 0,64 3.000,00 1.921,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SERINGA 60ML* UN 1,46 100,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 FITA CREPE 19X50* UN 4,94 200,00 988,20 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ABAIXADOR DE LINGUA* UN 3,43 500,00 1.715,60 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 GRAU CIRURGICO 12CM UN 83,88 20,00 1.677,56 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 GRAU CIRURGICO 15CM UN 93,22 20,00 1.864,40 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 GRAU CIRURGICO 25CM UN 172,14 20,00 3.442,77 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 GRAU CIRURGICO 30CM UN 184,42 20,00 3.688,36 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 FITA TESTE GLICEMIA ACCU CHEK CX 99,74 300,00 29.920,50 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CATIGUT C/ AGULHA 2.0 CX 107,38 3,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CATIGUT C/ AGULHA 3.0 CX 107,33 3,00 © NOME DO FORNECEDOR emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 686,25 903,55 146,40 322,15 321,98 versão 1.132 MUNICÍPIO DE OURO FINO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Sistema de Informações Municipais 024/024 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Período: Agosto de 2013 UNIDADE NOME DO FORNECEDOR CNPJ COMPRA Nº DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 ALMOTOLIA 250ML AMBAR UN 5,31 50,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA FOLEY N 12 UN 4,03 20,00 80,52 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 SONDA FOLEY N 18 UN 4,03 30,00 120,78 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PINCA KELLY 14CM UN 48,50 30,00 1.454,85 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PINCA KELLY 16CM UN 52,16 30,00 1.564,65 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PINCA DENTE RATO 13CM UN 10,16 30,00 304,69 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PINCA DENTE RATO 16CM UN 11,19 30,00 335,71 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PINCA ANATOMICA 12CM UN 15,96 30,00 478,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PINCA ANATOMICA 15CM UN 22,49 30,00 674,72 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 TESOURA MAYO 14CM RETA UN 35,69 30,00 1.070,55 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 BANDEJA DE 30CM* UN 46,67 30,00 1.399,95 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CUBA 7CM* UN 20,13 30,00 603,90 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CAMPO FENESTRADO 40X40 UN 9,15 100,00 915,00 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 PORTA AGULHA 15CM* UN 162,87 10,00 1.628,70 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CABO DE BISTURI 3CM* UN 20,13 10,00 201,30 DEPARTAMENTO DE SAUDE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 188013 CABO DE BISTURI 4CM UN 20,13 10,00 Total da Compra © emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva DESCRIÇÃO DO BEM UNIDADE PREÇO UNIT . QUANTIDADE VR . TOTAL 265,35 201,30 467.850,91 versão 1.132