Resumo de compras feitas pela ACHUAP
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Resumo de compras feitas pela ACHUAP
RESUMO DE COMPRAS FEITAS PELA ACHUAP AGOSTO / 2014 Pg. 3 cestas básicas especiais - pacientes Oncologia Pg. 1 galao de tinta BR coralite- 40 lixas de ferro 2 removedores remotem -manutenção / pintura Pagamento 1 refil filtro Soft - Hipordemia / Emergência Cheque 103121 - Pg. Compra 1 conversor VGA - Gabinete D.G. Pagamento troca refil filtro Soft - Chefia Médica Ambulatório Pagamento 5 capacitores e 1 ducha higiênica - Gabinete D.G. Cheque 103122 - Substituindo o cheque de nº 103113 7 aparelhos de TV Led 32" Semp Toshiba - diversos setores do HUAP Pg. 140 convites - chá - bingo dia 01/09/14 Pg. Lanche – ACHUAP Pagamento 1 engate, 1 pass sob, 2 canaletas e 1 caixa - manutenção Pagamento 1 aspirador nevoni - paciente Pediatria Renata Bitencourt Pagamento 7 suportes para TV de 15" a 32" - diversos setores HUAP Pagamento recarga toner - Radiologia / RX Pagamento 1 relógio parede e 1 jogo de pilhas- Faculdade Medicina Pg. 4 aquecedores de Mamadeiras - UTI - Neo Natal Pg. Confecção de um bolo para festa de cofraternização Pediatria 5º andar Pagamento 1 kit descarga universal, 1 joelho com rosca, 1 joelho sold/ bucha, 1 ferrolho para cadeado e parafusos chipboard 40x40 – GPO Pagamento 1 recarga de toner - Psiquiatria Infantil Pg. 3 pares de muletas canadense – ACHUAP Pg. 1 antide 5m e 2mt.Al.20cm- manutenção Pagamento 10 discos de cortes – manutenção Pagamento parafusos sextavados 174x55 – manutenção Pagamento 1 ventosa – manutenção Pagamento 0,6 gr. De alumínio natural – manutenção Pagamento 50 ponteiras de borracha – manutenção Pagamento 1 vidro liso 3mm 58,5x1.43,5 - porta do Dip Pagamento 2 recargas de toner – ACHUAP Pg. Oi / Telemar TOTAL Reforço de caixa Reforço de caixa Reforço de caixa Reforço de caixa Reforço de caixa R$ 490,92 R$ 166,00 R$ 99,00 220,00 R$ 99,00 R$ 51,86 R$ 5.390,00 R$ 120,00 R$ 90,00 R$ 84,73 R$ 247,50 R$ 559,93 R$ 50,00 R$ 16,80 R$ 259,60 R$ 70,00 R$ 67,75 R$ 95,00 R$ 183,00 R$ 47,90 R$ 31,00 R$ 10,50 R$ 1,20 R$ 13,80 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 100,00 R$ 161,34 R$ 8.796,83 R$ 135,00 R$ 129,14 R$ 17,84 R$ 271,86 R$ 167,25 Reforço de caixa R$ 225,60 TOTAL Cheque 103118 - Cheque devolvido / valor transferido) Pagamento reembolso de despesas Pg. Sr. José Maria S. Peixoto - serviços prestados Pg. Sr. José Maria S. Peixoto - serviços prestados Pg. Salário Pagamento reembolso de despesas R$ 946,69 R$ 2.183,34 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 211,24 R$ 1.731,34 R$ 464,00 TOTAL 4.889,92 SUB TOTAL 14.633,4 4