Dezembro 2010
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Dezembro 2010
Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/12/2010 Empenho 1839 Número Data Ori. Data Adi. DIRCEU GROLLI 64910210091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 COMPLEMENTO AO EMP. 1747. 32,43 DL 01/12/2010 1840 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE FILTRO E REVISÃO ABRAÇADEIRAS DO VEICULO DE PLACAS INC-6475 . 25,00 DL 01/12/2010 1841 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SANFONA E BUCHAS CENTRAIS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING1724. 35,00 DL 01/12/2010 1842 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING-1724. 82,00 DL 01/12/2010 1843 SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO 92021062000106 PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 200,00 DL 01/12/2010 1844 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 744,26 DL 01/12/2010 1844 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. (744,26) DL 01/12/2010 1845 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA. 24,00 DL 01/12/2010 1846 NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS 01733345000117 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER P/ OXIGENIO TIPO SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 6,00 DL 01/12/2010 1847 NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS 01733345000117 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA HIEGIENE E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 245,00 DL 01/12/2010 1848 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 610,40 DL 01/12/2010 1849 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL. 36,50 DL 01/12/2010 1850 CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 553,95 Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/12/2010 Empenho 1851 Número Data Ori. Data Adi. GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL Valor Adjudicado DL 01/12/2010 1852 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA. 24,00 DL 01/12/2010 1853 R R FRODER & CIA LTDA 92069665000250 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS INC-6475. 217,00 DL 01/12/2010 1854 R R FRODER & CIA LTDA 92069665000250 PARA PAGTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS INC-6475. 60,00 DL 01/12/2010 1855 R R FRODER & CIA LTDA 92069665000250 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SAUDE. 100,00 DL 01/12/2010 1856 INDéSTRIA DE TELAS MARIENSE LTDA. 93767192000147 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. 30,00 DL 01/12/2010 1857 CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA 90169061000170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2010. DL 01/12/2010 4217 ELENITE ANDRIOLLO 00652329098 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO . 618,57 250,00 (1.100,46) TP 001/2009 01/12/2010 4219 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009. 2.982,40 TP 001/2009 01/12/2010 4220 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009. 1.925,36 TP 007/2009 01/12/2010 4221 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009. 2.670,87 TP 007/2009 01/12/2010 4222 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009. 940,27 TP 001/2009 01/12/2010 4223 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009. 4.944,94 TP 001/2009 01/12/2010 4224 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA 5.434,44 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 3 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009. DL 01/12/2010 4225 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 PARA PGTO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VELA, CABOS ACELERADOR E MAQUINA DO VIDRO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892. 27,00 DL 01/12/2010 4226 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 PARA PGTO DE DESPESA COM TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892. 17,00 DL 01/12/2010 4227 ORIDES TARDETTI & CIA LTDA 93571636000174 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA E ROLO COMPACTADOR. 456,00 DL 01/12/2010 4228 ORIDES TARDETTI & CIA LTDA 93571636000174 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR. 310,00 DL 01/12/2010 4229 GILMAR SILVESTRE FRANCESCON 44061161091 DL 01/12/2010 4230 SUZI BRANDELERO ANDRIOLLO 00306209020 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 01/12/2010 4231 NILVA SALETE MESACASA 37235290030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 01/12/2010 4232 JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES 00388858087 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA EM LIVROS DE ARQUIVOS E CERTIDÕES. 49,80 DL 01/12/2010 4233 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL. 775,66 DL 01/12/2010 4234 VALDEMIR MARAFON 87007944000179 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA CENTRAL. 636,00 DL 01/12/2010 4235 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 73390189000140 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LAMINA, PARAFUSO E PORCA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H. 820,60 DL 01/12/2010 4236 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242. 101,78 CITTÀ Informática Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 86,48 Estado do Rio Grande do Sul Página: 4 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 01/12/2010 Empenho 4236 Número Data Ori. Data Adi. SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242. DL 01/12/2010 4237 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242. 30,10 DL 01/12/2010 4237 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242. (30,10) DL 01/12/2010 4238 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E GENERAL CADORNA E NAS RUAS DE 01/12/2010 A 02/01/2010. 235,78 DL 01/12/2010 4239 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 33,40 DL 01/12/2010 4240 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 308,50 DL 01/12/2010 4241 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA MUNICIPAL. 16,50 DL 01/12/2010 4242 CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A 02351705000189 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA VEICULO DE PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 30,00 DL 01/12/2010 4243 CELSO PEDRO ZILLI M.E. 02479670000168 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009. 10,00 DL 01/12/2010 4244 PIETROBON & CIA LTDA 97580260000115 PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS. DL 01/12/2010 4245 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO. 345,00 DL 01/12/2010 4245 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO. (345,00) DL 01/12/2010 4246 STREEET WOMAW & MAN - JADEL FRANZEN 06285909000110 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVATAS PARA OS UNIFORMES DO CORAL MUNICIPALEM APRESENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. 160,00 DL 01/12/2010 4247 CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA CARARD MALHAS 89369128000211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL 470,70 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado (101,78) 1.851,84 Estado do Rio Grande do Sul Página: 5 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado MUNICIPAL. DL 02/12/2010 113 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 DL 02/12/2010 114 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 383,94 DL 02/12/2010 1858 VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BANCO E SOLDA NO ASSOALHO DO VEICULO PLACAS INC-6475. 235,00 DL 02/12/2010 1859 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.849,35 DL 02/12/2010 1860 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 6.942,11 DL 02/12/2010 1861 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.615,86 DL 02/12/2010 1862 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 507,42 DL 02/12/2010 1863 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 16.285,29 DL 02/12/2010 1864 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 9.176,75 DL 02/12/2010 1865 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.303,31 DL 02/12/2010 1866 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.441,30 DL 02/12/2010 1867 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 797,21 DL 02/12/2010 1868 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.150,00 DL 02/12/2010 1869 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.634,28 DL 02/12/2010 1870 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.228,32 DL 02/12/2010 1871 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.457,81 01447511000119 CITTÀ Informática Ltda 1.745,27 Estado do Rio Grande do Sul Página: 6 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DEZEMBRO/2010 DL 02/12/2010 1872 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.179,24 DL 02/12/2010 1873 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 106,55 DL 02/12/2010 1874 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.419,76 DL 02/12/2010 1875 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.927,05 DL 02/12/2010 1876 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 693,68 DL 02/12/2010 1877 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 932,67 DL 02/12/2010 1878 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 167,41 DL 02/12/2010 1879 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.081,50 DL 02/12/2010 1880 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 343,19 DL 02/12/2010 1881 LABORATORIO FEIJO LTDA 02160382000146 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010. 171,82 DL 02/12/2010 1882 LABORATORIO FEIJO LTDA 02160382000146 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010. 765,38 DL 02/12/2010 1883 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA 05782733000149 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. DL 02/12/2010 1884 PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE LTDA - MOVING 05974511002090 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOC-1411 EM POA. CITTÀ Informática Ltda 1.000,00 20,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 7 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 02/12/2010 Empenho 1885 Número Data Ori. Data Adi. SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. DL 02/12/2010 4248 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA 88644877000166 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA CARREGADEIRA HB25. 256,00 DL 02/12/2010 4249 MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 04259928000146 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACAS IOW-9024. 195,00 DL 02/12/2010 4250 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DL 02/12/2010 4251 PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 00369085000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NA GAREGEM MUNICIPAL. DL 02/12/2010 4252 JOSE DA CUNHA TABORDA 48207993049 PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1097/2009, PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHAS DE FUMO. 400,00 DL 02/12/2010 4253 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA 775,66 DL 02/12/2010 4253 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA (775,66) DL 02/12/2010 4254 VANEI L. BURILLE ME 01447511000119 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1841 E SOLDA NO BRITADOR. 960,00 DL 02/12/2010 4255 VANEI L. BURILLE ME 01447511000119 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100, ENCILADEIRA E CAMINHÃO IFE-1319. 360,00 DL 02/12/2010 4256 VANEI L. BURILLE ME 01447511000119 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010. 535,21 DL 02/12/2010 4257 VANEI L. BURILLE ME 01447511000119 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010. 347,79 DL 02/12/2010 4258 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242. 21,65 DL 02/12/2010 4259 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB- 78,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 24,00 1.538,72 39,80 Estado do Rio Grande do Sul Página: 8 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado 8242. DL 02/12/2010 4260 ODOLIR SORANZO 64198251053 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 02/12/2010 4261 DOLORES BECKER SCHILLING 28445490044 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A DESAPROPRIAÇÃO DAS CASAS POPULARES. 212,70 DL 02/12/2010 4262 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO thf11 sae 30 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 291. 162,00 DL 02/12/2010 4263 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IMK0239. DL 02/12/2010 4264 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.360,96 DL 02/12/2010 4265 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.989,91 DL 02/12/2010 4266 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 918,66 DL 02/12/2010 4267 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 12.777,07 DL 02/12/2010 4268 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 9.604,23 DL 02/12/2010 4269 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.456,44 DL 02/12/2010 4270 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.076,21 DL 02/12/2010 4271 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 21.860,01 DL 02/12/2010 4272 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.280,99 DL 02/12/2010 4273 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.345,64 DL 02/12/2010 4274 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.398,66 DL 02/12/2010 4275 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 21.400,40 CITTÀ Informática Ltda 27,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 9 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 02/12/2010 4276 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.125,00 DL 02/12/2010 4277 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.836,24 DL 02/12/2010 4278 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.755,28 DL 02/12/2010 4279 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 7.483,15 DL 02/12/2010 4280 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.548,40 DL 02/12/2010 4281 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 6.902,05 DL 02/12/2010 4282 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.590,03 DL 02/12/2010 4283 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 450,00 DL 02/12/2010 4284 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.555,58 DL 02/12/2010 4285 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 10.091,31 DL 02/12/2010 4286 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 7.625,83 DL 02/12/2010 4287 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.090,00 DL 02/12/2010 4288 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.891,30 DL 02/12/2010 4289 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 495,79 DL 02/12/2010 4290 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 837,86 DL 02/12/2010 4291 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.683,14 DL 02/12/2010 4292 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 2.016,84 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 10 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DEZEMBRO/2010 DL 02/12/2010 4293 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 305,84 DL 02/12/2010 4294 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 645,98 DL 02/12/2010 4295 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.590,46 DL 02/12/2010 4296 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 898,99 DL 02/12/2010 4297 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 412,09 DL 02/12/2010 4298 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.555,12 DL 02/12/2010 4299 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 236,25 DL 02/12/2010 4300 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 585,47 DL 02/12/2010 4301 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.571,39 DL 02/12/2010 4302 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 535,13 DL 02/12/2010 4303 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.449,39 DL 02/12/2010 4304 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 333,88 DL 02/12/2010 4305 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 94,50 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 11 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DEZEMBRO/2010 DL 02/12/2010 4306 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 326,66 DL 02/12/2010 4307 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.119,10 DL 02/12/2010 4308 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.601,37 DL 02/12/2010 4309 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 648,90 DL 02/12/2010 4310 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 607,15 DL 02/12/2010 4311 ELENITE ANDRIOLLO 00652329098 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO DL 02/12/2010 4312 IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO 92829100000143 PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, 13° /2010. 315,99 DL 02/12/2010 4313 FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO 13º/2010. 50,69 DL 02/12/2010 4314 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATALINOS EM VIAS URBANAS. 775,66 DL 02/12/2010 4315 JOELMA MARTÍNI RÓYER 01687435073 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 243,27 DL 03/12/2010 1886 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010. 6.000,00 DL 03/12/2010 1887 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009. 25.200,00 DL 03/12/2010 1887 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA (25.200,00) CITTÀ Informática Ltda 1.100,46 Estado do Rio Grande do Sul Página: 12 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009. PR 03/12/2010 1888 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009. DL 03/12/2010 1889 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 744,26 DL 03/12/2010 1890 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, SABONETES E SHAMPOO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 63,72 03/12/2010 1891 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. DL 03/12/2010 1892 MARIA RAQUEL BAIOCCO ORSO 05139832000107 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM VIAGEM. DL 03/12/2010 4316 RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET 91301713000140 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 525,00 DL 03/12/2010 4317 RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET 91301713000140 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 938,00 DL 03/12/2010 4318 EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 48,66 DL 03/12/2010 4319 ELTON SCARIOT 57613508072 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 243,27 DL 03/12/2010 4320 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 243,27 DL 03/12/2010 4321 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA IJW-4578 DA SEC.DE OBRAS. 115,00 DL 03/12/2010 4322 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA REFORMA GERAL DO MOTOR NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW-4578. 500,00 PR 012/2010 001/2010 CITTÀ Informática Ltda 25.000,00 3.500,00 10,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 13 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 03/12/2010 4323 CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ LTDA ME 10568827000150 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2010 LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. 400,00 DL 03/12/2010 4324 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24,00 DL 03/12/2010 4325 CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E 92695790000195 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10. 21,50 DL 03/12/2010 4326 ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL 27612392020 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 32,43 DL 03/12/2010 4327 CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E 92695790000195 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4325. 10,00 DL 03/12/2010 4328 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 41,00 PR 001/2010 03/12/2010 4329 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010. 2.840,00 PR 001/2010 03/12/2010 4330 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010. 1.969,34 DL 06/12/2010 1893 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 870,72 DL 06/12/2010 1894 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 92030543000170 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. 156,00 DL 06/12/2010 1895 FABIANO CHITOLINA 71315136015 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL 324,50 DL 06/12/2010 1896 BASSO & PANCOTTE LTDA 92341312000187 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 249,00 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 14 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 06/12/2010 1897 ESEQUIEL FRANCESCON 00047825006 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1742. 10,81 DL 06/12/2010 1898 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475 EM VIAGEM. 12,00 06/12/2010 1899 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009. 200,00 DL 06/12/2010 1900 IRMÃOS TORTELLI LTDA 90241357000154 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 148,00 DL 06/12/2010 1901 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 195,00 DL 06/12/2010 1902 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA 94811510000192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 166,60 DL 06/12/2010 1902 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA 94811510000192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. (166,60) DL 06/12/2010 1903 ESEQUIEL FRANCESCON 00047825006 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 216,20 DL 06/12/2010 1904 DIRCEU GROLLI 64910210091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 216,20 DL 06/12/2010 1905 GUERRA & PAGNUSSAT TRANSP. TUR. LT. 94073004000143 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, PASSAGEM, PARA CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA EM TORRES - RS,DA SERVIDORA VIGILANTE SIMONE PASQUALOTTO 125,00 DL 06/12/2010 4331 ROBERTO COLET PIZZI - AUTO ELETRICA BETO 11047067000106 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223. 142,00 DL 06/12/2010 4332 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. PR 012/2009 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 24,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 15 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 06/12/2010 Empenho 4333 Número Data Ori. Data Adi. MUSTER TRADING DO BRASIL LTDA 07276584000171 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF9666, EM VIAGEM A POA. 30,01 DL 06/12/2010 4334 COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA 03917421000170 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE SUCATA FERRO MISTA PARA ATENDER A ENSILADEIRA AGRICOLA. 228,60 DL 06/12/2010 4335 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000633 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IEA-5833 500,00 DL 06/12/2010 4336 AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDROS E CABOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INM-2223. 331,00 DL 06/12/2010 4337 AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO PARA ATENDER VEICULO PLACA IPL-3683 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. 115,00 DL 06/12/2010 4338 RICCI VEICULOS LTDA 03000215000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR E TAMPA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPL-3683 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 228,29 DL 06/12/2010 4339 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC. DL 06/12/2010 4340 MARIA I. M. PAGNUSSAT 00035059010 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ,CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL Nº 1125-053/2010 , LIVRO Nº 07 E FOLHAS 035.. DL 06/12/2010 4341 EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 64,88 DL 06/12/2010 4342 ODOLIR SORANZO 64198251053 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 43,24 DL 06/12/2010 4343 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM A POA. 30,00 DL 06/12/2010 4344 DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. 12927161000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 244,25 DL 06/12/2010 4345 DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. 12927161000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 494,60 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 41,25 15.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 16 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 07/12/2010 Empenho 1906 Número Data Ori. Data Adi. ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA 00375163026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. DL 07/12/2010 1907 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA 94811510000192 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 166,60 DL 07/12/2010 1908 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 24,00 DL 07/12/2010 1909 CLINICA SANTA HELENA LTDA 04119230000125 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO. 200,00 DL 07/12/2010 1910 DORACI DA SILVA BORGES 14509571020 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA SR. DORACI DA SILVA BORGES PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. 200,00 DL 07/12/2010 4346 ISMAEL ENIO KLEIN 97470910034 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 54,05 DL 07/12/2010 4347 ANDREIS E POSSER LTDA 05457400000144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC. DL 07/12/2010 4348 CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA 88545991000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO FIBRA PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. DL 07/12/2010 4349 COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA 91828020000100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO E AVIAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. DL 08/12/2010 1911 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DL 08/12/2010 1912 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DL 08/12/2010 1913 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 41,00 DL 08/12/2010 1914 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS E AMBALAGEM EM ALUMINIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 34,04 DL 08/12/2010 1915 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 21,62 132,00 20,00 341,00 11,66 161,44 126,55 Estado do Rio Grande do Sul Página: 17 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 08/12/2010 Empenho 1916 Número Data Ori. Data Adi. GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.0003427-1, 3597-9,2881-6, 2980-4, 1275-8, 1145-8, 1092-3. DL 08/12/2010 1917 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 274,88 DL 08/12/2010 1918 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10749915000158 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPECULO VAGINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 392,00 DL 08/12/2010 1919 MARCELO DE OLIVEIRA 91828120049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 54,05 DL 08/12/2010 1920 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 315,35 DL 08/12/2010 1921 DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. 12927161000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 265,00 DL 08/12/2010 1922 DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. 12927161000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAUDE E ASS. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 1.330,00 DL 08/12/2010 4316 RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET 91301713000140 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS (525,00) DL 08/12/2010 4350 ANDREIS E POSSER LTDA 05457400000144 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II 47,22 DL 08/12/2010 4351 ANDREIS E POSSER LTDA 05457400000144 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II 39,58 DL 08/12/2010 4352 R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 09223597000108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS NOS PROJETOS NATALINOS DO PROGRAMA FEAS/OASF 31,50 DL 08/12/2010 4353 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABONETES PARAUSO NOS PROJETOS DO PROGRAMA FEAS/OASF 31,90 DL 08/12/2010 4354 CPC- PARKING ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA 86969714000128 PARA PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IOO-0320. 5,80 DL 08/12/2010 4355 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 20,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.773,81 Estado do Rio Grande do Sul Página: 18 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado PLACAS IFL 5918. DL 08/12/2010 4356 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IPANEMA PLACAS IFL-5788 DA SEC.DA AGRICULTURA. 22,00 DL 08/12/2010 4357 RICCI VEICULOS LTDA 03000215000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2254. 438,23 DL 08/12/2010 4358 AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223. 677,00 DL 08/12/2010 4359 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000633 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHUMBO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IOO-0320 DO TRANSPORTE ESCOLAR. DL 08/12/2010 4360 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000633 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOW-9024. 110,00 DL 08/12/2010 4361 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS. 418,48 DL 08/12/2010 4362 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 55,97 DL 08/12/2010 4363 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 892,28 DL 08/12/2010 4364 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 106,39 DL 08/12/2010 4365 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CASA DA CULTURA. DL 08/12/2010 4366 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 618,11 DL 08/12/2010 4367 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92821701000100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 007/2010 COMBUSTIVEL. 300,00 08/12/2010 4368 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. PR 001/2010 CITTÀ Informática Ltda 15,00 52,20 1.092,25 Estado do Rio Grande do Sul Página: 19 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 001/2010 08/12/2010 Empenho 4369 Número Data Ori. Data Adi. TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. Valor Adjudicado 1.907,75 PR 001/2010 08/12/2010 4369 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. (1.907,75) PR 001/2010 08/12/2010 4370 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. 3.200,00 PR 001/2010 08/12/2010 4371 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 79,45 PR 001/2010 08/12/2010 4372 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 168,48 DL 08/12/2010 4373 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC75 E S-3015 PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INM-2223. 159,00 DL 08/12/2010 4374 CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A 02351705000189 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM PLACAS IRB8242. 12,00 DL 08/12/2010 4375 DE LIMA & BORGES LTDA - PROJESOM 10212792000111 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM COPIA DE CHAVES PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. 10,00 DL 08/12/2010 4376 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA PRAÇA DA PREFEITURA. 1.352,30 DL 08/12/2010 4377 RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET 91301713000140 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 525,00 CV 019/2010 08/12/2010 4378 ORIDES JOAO MARONEZI ME 92799667000114 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010. 419,14 CV 019/2010 08/12/2010 4379 ORIDES JOAO MARONEZI ME 92799667000114 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010. 539,58 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 20 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 09/12/2010 Empenho 1923 Número Data Ori. Data Adi. ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. DL 09/12/2010 1924 CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. 07350848000190 PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR. 4,49 DL 09/12/2010 1925 CIDIANE SPADA ZABOT 91967244049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 09/12/2010 1926 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL. 189,00 DL 09/12/2010 4380 ORIDES TARDETTI & CIA LTDA 93571636000174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA. 124,00 DL 09/12/2010 4381 ORIDES TARDETTI & CIA LTDA 93571636000174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA. 60,00 DL 09/12/2010 4382 CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. 07350848000190 PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009. 61,45 DL 09/12/2010 4383 CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. 07350848000190 PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA TERCEIRA IDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS. 23,80 DL 09/12/2010 4384 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME 72102171000132 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AOS PROGRAMA SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NATALINOS. 433,20 DL 09/12/2010 4385 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME 72102171000132 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. 289,45 DL 09/12/2010 4386 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO. 860,00 DL 09/12/2010 4386 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO. (860,00) DL 09/12/2010 4387 RICCI VEICULOS LTDA 03000215000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223. 383,51 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 216,20 Estado do Rio Grande do Sul Página: 21 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 09/12/2010 Empenho 4388 Número Data Ori. Data Adi. A. C. MARTELLO & CIA LTDA 04586747000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARATI PLACAS IFL-5918. 30,00 DL 09/12/2010 4389 CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. 07350848000190 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO. 23,80 DL 09/12/2010 4390 PEDRO BORELLA NETO - EPP 05117185000132 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009. 802,20 DL 09/12/2010 4391 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00485542000525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO E ANEL VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8238. 100,00 DL 09/12/2010 4392 CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E 92695790000195 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A PROJETO SPDA PREDIO PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 31,50 DL 10/12/2010 115 DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. 12927161000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PEN DRIVE, PARA TENDER A CAMARA MUNICIPAL. 45,00 DL 10/12/2010 1927 COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA 10684622000130 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE FUNILARIA, MECANICA, ELETRICA E PINTURA NO VEICULO DE PLACAS - IOC-1411. DL 10/12/2010 1928 COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA 10684622000130 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SCOM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS - ING-1724 DO PSF. DL 10/12/2010 4393 LAURIANO DAROS MEI 10353549000113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IFE-1319 QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA. 140,00 DL 10/12/2010 4394 LAURIANO DAROS MEI 10353549000113 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IMN-2223, IMPLEMENTOS GRAMPOS E ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA. 660,00 DL 10/12/2010 4395 REFORMAQ IND. COM. COMPON. RODOVIARIAS LTDA 88097969000173 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PONTEIRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. 160,00 DL 10/12/2010 4396 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 33768581000165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 257,77 DL 10/12/2010 4397 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 33768581000165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 392,23 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 500,00 1.700,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 22 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 10/12/2010 4398 MATT CONSTRUTORA LTDA 00220982000127 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A EMPRESA BASSO PANCOTTE & CIA LTDA ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2010. DL 10/12/2010 4399 JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA 89655328000150 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM METAL PARA A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES. 29,80 DL 10/12/2010 4400 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATALINOS. 335,00 TP 007/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado 196.528,05 PR 001/2010 10/12/2010 4401 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010. 4.354,32 PR 001/2010 10/12/2010 4402 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 568,21 DL 13/12/2010 116 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 6.656,56 DL 13/12/2010 117 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.745,27 DL 13/12/2010 118 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.464,36 DL 13/12/2010 119 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 383,94 DL 13/12/2010 1929 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.117,16 DL 13/12/2010 1930 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 608,22 DL 13/12/2010 1931 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 817,65 DL 13/12/2010 1932 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 387,05 DL 13/12/2010 1933 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 7.405,75 DL 13/12/2010 1934 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 654,12 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 23 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 1935 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.243,69 DL 13/12/2010 1936 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 202,98 DL 13/12/2010 1937 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 473,62 DL 13/12/2010 1938 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 676,61 DL 13/12/2010 1939 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 12.119,72 DL 13/12/2010 1940 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 392,97 DL 13/12/2010 1941 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 502,79 DL 13/12/2010 1942 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 856,68 DL 13/12/2010 1943 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 305,12 DL 13/12/2010 1944 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 856,70 DL 13/12/2010 1945 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 356,72 DL 13/12/2010 1946 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 7.229,60 DL 13/12/2010 1947 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 332,91 DL 13/12/2010 1948 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.328,68 DL 13/12/2010 1949 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.105,21 DL 13/12/2010 1950 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 198,10 DL 13/12/2010 1951 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.229,81 DL 13/12/2010 1952 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 211,49 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 24 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 1953 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 730,73 DL 13/12/2010 1954 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.150,00 DL 13/12/2010 1955 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.192,51 DL 13/12/2010 1956 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 39,86 DL 13/12/2010 1957 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.455,26 DL 13/12/2010 1958 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.692,52 DL 13/12/2010 1959 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.278,72 DL 13/12/2010 1960 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 142,08 DL 13/12/2010 1961 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.428,45 DL 13/12/2010 1962 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.927,05 DL 13/12/2010 1963 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 693,68 DL 13/12/2010 1964 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 932,67 DL 13/12/2010 1965 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 167,41 DL 13/12/2010 1966 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.081,50 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 25 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF DL 13/12/2010 1967 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DL 13/12/2010 1968 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME DL 13/12/2010 1969 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME DL 13/12/2010 1970 ELSA PALOSCHI BORELLI DL 13/12/2010 1971 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA DL 13/12/2010 1972 DL 13/12/2010 DL Objeto Valor Adjudicado DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 343,19 92665611010300 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0001145-8 124,54 92665611010300 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 253,19 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. 1.000,00 05911435000101 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 65,00 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA 94811510000192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 247,10 1973 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 90,65 13/12/2010 1974 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE . 76,88 DL 13/12/2010 1975 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 2.042,39 DL 13/12/2010 1976 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL. 229,93 DL 13/12/2010 4403 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. DL 13/12/2010 4404 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.533,80 DL 13/12/2010 4405 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.248,53 DL 13/12/2010 4406 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 112,43 DL 13/12/2010 4407 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.085,00 CITTÀ Informática Ltda 21,62 Estado do Rio Grande do Sul Página: 26 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 4408 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 608,94 DL 13/12/2010 4409 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 417,00 DL 13/12/2010 4410 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 521,25 DL 13/12/2010 4411 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 357,72 DL 13/12/2010 4412 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 415,16 DL 13/12/2010 4413 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 918,66 DL 13/12/2010 4414 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 10.155,07 DL 13/12/2010 4415 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 741,40 DL 13/12/2010 4416 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.880,60 DL 13/12/2010 4417 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 6.529,76 DL 13/12/2010 4418 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.122,33 DL 13/12/2010 4419 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.952,14 DL 13/12/2010 4420 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 797,21 DL 13/12/2010 4421 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 199,30 DL 13/12/2010 4422 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 459,93 DL 13/12/2010 4423 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 485,48 DL 13/12/2010 4424 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.183,13 DL 13/12/2010 4425 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 535,36 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 27 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 4426 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 357,72 DL 13/12/2010 4427 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 19.699,85 DL 13/12/2010 4428 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 701,14 DL 13/12/2010 4429 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.966,75 DL 13/12/2010 4430 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 715,44 DL 13/12/2010 4431 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.293,07 DL 13/12/2010 4432 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 987,92 DL 13/12/2010 4433 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 8.453,56 DL 13/12/2010 4434 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 18.615,94 DL 13/12/2010 4435 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.435,61 DL 13/12/2010 4436 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 327,06 DL 13/12/2010 4437 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.708,33 DL 13/12/2010 4438 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.836,24 DL 13/12/2010 4439 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.029,83 DL 13/12/2010 4440 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 67,66 DL 13/12/2010 4441 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 699,16 DL 13/12/2010 4442 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 7.741,09 DL 13/12/2010 4443 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.417,52 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 28 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 4444 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 939,99 DL 13/12/2010 4445 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 405,49 DL 13/12/2010 4446 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1,64 DL 13/12/2010 4447 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.353,80 DL 13/12/2010 4448 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 194,60 DL 13/12/2010 4449 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 5.139,56 DL 13/12/2010 4450 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 194,59 DL 13/12/2010 4451 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.353,22 DL 13/12/2010 4452 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 236,81 DL 13/12/2010 4453 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 236,81 DL 13/12/2010 4454 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.200,00 DL 13/12/2010 4455 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.000,00 DL 13/12/2010 4456 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.555,58 DL 13/12/2010 4457 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 8.807,47 DL 13/12/2010 4458 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.153,96 DL 13/12/2010 4459 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 924,35 DL 13/12/2010 4460 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 9.946,58 DL 13/12/2010 4461 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 562,13 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 29 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 4462 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.090,00 DL 13/12/2010 4463 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.094,26 DL 13/12/2010 4464 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.162,09 DL 13/12/2010 4465 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 495,79 DL 13/12/2010 4466 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 925,04 DL 13/12/2010 4467 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.683,14 DL 13/12/2010 4468 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.016,84 DL 13/12/2010 4469 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 407,79 DL 13/12/2010 4470 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 645,98 DL 13/12/2010 4471 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.743,72 DL 13/12/2010 4472 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 898,99 DL 13/12/2010 4473 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 412,09 DL 13/12/2010 4474 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4.599,52 DL 13/12/2010 4475 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 105,00 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 30 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado DL 13/12/2010 4476 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 587,29 DL 13/12/2010 4477 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.205,79 DL 13/12/2010 4478 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 4,32 DL 13/12/2010 4479 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 535,13 DL 13/12/2010 4480 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 1.227,97 DL 13/12/2010 4481 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 383,62 DL 13/12/2010 4482 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 126,00 DL 13/12/2010 4483 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 400,00 DL 13/12/2010 4484 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 326,66 DL 13/12/2010 4485 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.687,52 DL 13/12/2010 4486 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 2.206,78 DL 13/12/2010 4487 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 648,90 DL 13/12/2010 4488 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 859,77 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 31 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 13/12/2010 Empenho 4489 Número Data Ori. Data Adi. BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. 00000000450987 VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA. 2.226,14 DL 13/12/2010 4490 BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. 00000000450987 VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA. 7.041,66 DL 13/12/2010 4491 DAIANE COLET VERDI - ME 10730838000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS - PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC. 64,50 DL 13/12/2010 4492 DAIANE COLET VERDI - ME 10730838000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS- PARA ATENDER AO PROGRAMA FEAS/OASF/2010. 38,70 DL 13/12/2010 4493 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA). 5.267,41 DL 13/12/2010 4494 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA. 55,48 DL 13/12/2010 4495 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA. 443,28 DL 13/12/2010 4496 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR. 1.662,84 DL 13/12/2010 4497 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 33,28 DL 13/12/2010 4498 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL. 39,39 DL 13/12/2010 4499 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GENERAL CADORNA. DL 13/12/2010 4500 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR. 95,37 DL 13/12/2010 4501 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 02558157001720 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 35,20 DL 13/12/2010 4502 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N° 009/2010 DE HELENA FONTANA BRANDELERO. 93,00 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 227,47 Estado do Rio Grande do Sul Página: 32 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF DL 13/12/2010 4503 FGTS - BANCO DO BRASIL DL 13/12/2010 4504 IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DL 13/12/2010 4505 DL 13/12/2010 DL Objeto Valor Adjudicado PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO MES 12/2010. 50,69 92829100000143 PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010. 315,99 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24,00 4506 ELIANA MARAFON CHESTIES E.I. 10600755000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E POTES PLASTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II IDOSO. 60,00 13/12/2010 4507 MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 04259928000146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO DA SEC DA AGRICULTURA. 95,00 DL 13/12/2010 4508 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 13/12/2010 4509 CLAUDIR SOTILLE 13944533020 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 13/12/2010 4510 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC. 62,72 DL 13/12/2010 4511 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 46,75 DL 13/12/2010 4512 VANUZA A. MARTELLO ME 07278702000180 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 50,59 DL 13/12/2010 4513 TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 10273719000150 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 39,00 DL 13/12/2010 4514 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CITTÀ Informática Ltda 6.744,31 Estado do Rio Grande do Sul Página: 33 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 13/12/2010 Empenho 4515 Número Data Ori. Data Adi. CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO. 14.648,67 DL 13/12/2010 4516 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL - CERRO DA EVA. 15,91 DL 13/12/2010 4517 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL. 310,68 DL 13/12/2010 4518 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 15,91 DL 13/12/2010 4519 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 319,69 DL 13/12/2010 4520 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 215,25 DL 13/12/2010 4521 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 111,33 DL 13/12/2010 4522 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 345,15 DL 13/12/2010 4523 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 57,25 DL 13/12/2010 4524 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EA BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO. DL 13/12/2010 4525 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 654,76 DL 13/12/2010 4526 JOSE ALDO BEDIN 00871847027 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 600,00 DL 13/12/2010 4527 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS. 354,46 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 2.045,41 Estado do Rio Grande do Sul Página: 34 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 13/12/2010 4528 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-3 04053157000136 região DL 13/12/2010 4529 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC, CRIANÇA E ADOLESCENTE. DL 14/12/2010 120 ZENILDE G. MENIN ME 04031139000153 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. 33,00 DL 14/12/2010 121 ZENILDE G. MENIN ME 04031139000153 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDE A CAMARA MUNICIPAL. 63,98 14/12/2010 1726 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010. (284,52) DL 14/12/2010 1977 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0000799-0. DL 14/12/2010 1978 GORGES & GORGES LTDA 08078165000198 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO DENTARIO. DL 14/12/2010 1979 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA. DL 14/12/2010 1980 ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA 00375163026 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. DL 14/12/2010 1981 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA 07566075000183 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES DE TC DE CRANIO REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. DL 14/12/2010 1982 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010. 6.000,00 DL 14/12/2010 1982 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010. (6.000,00) DL 14/12/2010 1983 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A LAJEADO RS. 24,00 DL 14/12/2010 1984 MARILETE B. VALERIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRIMID PARA ATENDER A POPULAÇÃO MUNICIPAL. 38,90 CV 034/2010 CITTÀ Informática Ltda PARA PAGTO DE DESPESAS COM ART Nº 2010/12153 Valor Adjudicado DL 28,00 860,00 269,99 82,95 980,00 21,62 350,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 35 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 14/12/2010 1985 JLA RIGO LTDA 06246517000141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CIRURGICO BUCOMAXICOFACILA A PACIENTES DO MUNICIPIO. 400,00 DL 14/12/2010 1986 HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA 08530218000160 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. 41,22 DL 14/12/2010 1987 A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 04987320000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE REDIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 003/2010. DL 14/12/2010 1988 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 92665611010300 PARA PAGTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1968/2010 DL 14/12/2010 1989 A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 04987320000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010. 510,00 DL 14/12/2010 1989 A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 04987320000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010. (510,00) 14/12/2010 1990 EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME 09558595000170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02. 1.493,04 DL 14/12/2010 1991 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 65,00 DL 14/12/2010 1991 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. (65,00) 14/12/2010 1992 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010. 284,52 DL 14/12/2010 1993 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010. 3.000,00 DL 14/12/2010 4530 B ROMANINI BASSO & CIA LTDA 03138959000186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE BALAS E GELADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATLA/2010. 612,00 DL 14/12/2010 4531 ALCIONI TOBIAS 77813189000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 DL 14/12/2010 4532 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, TUBO 32, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CV CV 13/2010 034/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 192,00 6,80 632,49 Estado do Rio Grande do Sul Página: 36 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 14/12/2010 Empenho 4533 Número Data Ori. Data Adi. EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. Valor Adjudicado 64,88 DL 14/12/2010 4534 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4245. 75,00 DL 14/12/2010 4534 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4245. (75,00) DL 14/12/2010 4535 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24,00 DL 14/12/2010 4536 CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. 07350848000190 PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009. 28,56 DL 14/12/2010 4537 FREDY TINTAS LTDA 07155731000155 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS. 227,91 DL 14/12/2010 4538 FREDY TINTAS LTDA 07155731000155 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS. 515,60 DL 14/12/2010 4539 FREDY TINTAS LTDA 07155731000155 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS. 66,49 DL 14/12/2010 4540 ZENILDE G. MENIN ME 04031139000153 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12,00 DL 14/12/2010 4541 M. S. GUERRA & CIA LTDA 00798402000183 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A E.M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES. 415,00 DL 14/12/2010 4542 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 261,04 PR 001/2010 14/12/2010 4543 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 195,99 PR 001/2010 14/12/2010 4544 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 64,92 PR 001/2010 14/12/2010 4545 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER 379,04 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 37 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/2010 14/12/2010 4546 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 321,41 PR 001/2010 14/12/2010 4547 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 24,05 PR 001/2010 14/12/2010 4548 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 29,52 DL 14/12/2010 4549 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ADESIVO 3M PARA JUNTA PARA ATENDER VEICULO PLACAS IMJ-0371, IOW-9024 E TRATOR BL88 E F8030. 183,00 DL 14/12/2010 4550 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER PARA ROÇADEIRA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. 33,60 14/12/2010 4551 DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 92412782000194 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ,CFE TOMADA DE PRECOS Nº 011/2007, CONTRATO Nº 03/2008 E TERMO ADITIVO Nº 02 DE 30/12/2009. 1.683,24 DL 14/12/2010 4552 LEONECIR ZANCHIN E.I. 07735290000160 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D. 88,00 DL 14/12/2010 4553 BALDISSERA & FILHO LTDA 08837771000140 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA AS ATIVIDADES NATALINAS 2010 CFME PROJETO NATALINO ALEGRIA DO NATAL. 500,00 TP 011/2007 CV 13/2010 14/12/2010 4554 EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME 09558595000170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02. 832,50 CV 13/2010 14/12/2010 4555 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF 397,94 CV 13/2010 14/12/2010 4555 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF (397,94) CV 13/2010 14/12/2010 4556 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO 420,00 CV 13/2010 14/12/2010 4556 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO (420,00) CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 38 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 14/12/2010 4557 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COCA-COLA E AGUA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ACORDO COM O PROJETO DE NATAL 2010. 216,40 DL 14/12/2010 4558 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO 420,00 DL 14/12/2010 4558 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO (420,00) DL 14/12/2010 4559 DE CESARO E CIA LTDA 91288050000333 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO 420,00 14/12/2010 4560 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. DL 14/12/2010 4561 ITAMAR GALLI & CIA LTDA 94165057000194 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENLÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS IEA5833. 59,00 DL 14/12/2010 4562 LAURIANO DAROS MEI 10353549000113 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇAO DA CARREGADEIRA 75 III. 150,00 DL 14/12/2010 4563 LEONECIR ZANCHIN E.I. 07735290000160 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS NA OCAISÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE - ESCOLA. 176,00 DL 15/12/2010 1994 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONTRATO 043/2010. 15/12/2010 1995 EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME 09558595000170 PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008 CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02. DL 15/12/2010 1996 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DL 15/12/2010 1997 TRAUMARAU ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 07004687000182 PARA PGTO DE DESPESA COM HONORARIOS EM AVALIÇÃO ORTOPEDICA PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO. 800,00 DL 15/12/2010 1998 ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME 06890030000105 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS PARA ÓCULOS DE VISÃO ATENDENDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO . 100,00 DL 15/12/2010 1999 LABORATORIO FEIJO LTDA 02160382000146 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO 820,00 CV PR CV 13/2010 001/2010 013/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 1.907,75 3.000,00 103,83 1.150,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 39 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado NÃO CONSTANTES NO CONTRATO. DL 15/12/2010 2000 LABORATORIO FEIJO LTDA 02160382000146 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010. 3.279,25 DL 15/12/2010 2000 LABORATORIO FEIJO LTDA 02160382000146 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010. (3.279,25) 15/12/2010 2001 CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04344981000145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009. 25.200,00 15/12/2010 2002 CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA 07630303000137 PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 15/12/2010 2003 BASALTO NOVA ALVORADA LTDA M.E. 01938211000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS LEVES PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010. 190,00 NA 15/12/2010 2004 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 05911435000101 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 195,00 NA 15/12/2010 2005 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0000799-0. NA 15/12/2010 2006 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 177,84 NA 15/12/2010 2006 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (177,84) NA 15/12/2010 2007 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 138,61 DL 15/12/2010 2008 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 122,36 DL 15/12/2010 2008 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 (122,36) DL 15/12/2010 4564 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA SERVIDORA CACIANE DA SILVA SEVERNINI PERIODO DEZEMBRO/2010. DL 15/12/2010 4565 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PR 12/2009 DL CV 036/2010 97505838000179 CITTÀ Informática Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.621,70 39,23 142,08 1.220,99 Estado do Rio Grande do Sul Página: 40 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 15/12/2010 Empenho 4566 Número Data Ori. Data Adi. CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL. 785,09 DL 15/12/2010 4567 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 814,65 DL 15/12/2010 4568 DELEZIA FACHIN BRANDELERO - MEI 12491274000100 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA GELADEIRA DA COZINHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 95,00 NA 15/12/2010 4569 TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL 04584923000199 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILU-1841- ILP-9010 E IIR-0246 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. NA 15/12/2010 4570 A. C. MARTELLO & CIA LTDA 04586747000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS IRB-8231. NA 15/12/2010 4571 IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA 04475951000178 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS INFORMATIVOS DE EVENTOS ANO 2011. 1.155,00 NA 15/12/2010 4572 MARCOS ANDRE ANNES ME 94751641000121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SHOW NATALINO, GRUPO OS PERALTAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS 2010. 3.500,00 NA 15/12/2010 4573 RENATA MORLIN E.I. 10320871000146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOS REFERENTE ATIVIDADES DA SMEC. 399,00 NA 15/12/2010 4574 M. S. GUERRA & CIA LTDA 00798402000183 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010. 4,75 NA 15/12/2010 4575 MIGLIORINI & CIA LTDA. 90910399000130 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010. 575,05 NA 15/12/2010 4576 M. S. GUERRA & CIA LTDA 00798402000183 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010. 0,44 NA 15/12/2010 4577 MIGLIORINI & CIA LTDA. 90910399000130 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010. 239,56 NA 16/12/2010 4578 MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME 97209951000107 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO PBV II . 136,00 NA 16/12/2010 4579 PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 87124582000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 34,01 NA 16/12/2010 4580 PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 87124582000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 60,67 CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 450,00 75,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 41 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto NA 16/12/2010 4581 PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 87124582000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 71,89 NA 16/12/2010 4582 PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 87124582000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 41,78 DL 17/12/2010 1951 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 (3.198,73) DL 17/12/2010 1952 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 (211,49) DL 17/12/2010 1953 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 (122,36) NA 17/12/2010 2009 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 3.410,22 NA 17/12/2010 2010 SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 122,36 NA 17/12/2010 4583 PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 87124582000104 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 54,29 NA 17/12/2010 4584 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 30,00 NA 17/12/2010 4585 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 335,40 NA 17/12/2010 4586 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MELHORIA NA REDE D'ÁGUA NO MUNICIPIO. 210,00 NA 17/12/2010 4587 TRANSPORTES VIA NOSTRA LTDA 08646264000129 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS, NOS TERMOS DA LEI MUNIC. 802/2003. 450,00 20/12/2010 1530 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA 10626509000106 PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO E GARAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2010. (0,96) NA 20/12/2010 2011 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA LTDA 06030141000214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NO MUNICIPIO. 57,00 NA 20/12/2010 2012 ADELAR TABORDA DA CUNHA CV 032/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PARECER SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. Valor Adjudicado 500,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 42 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto CV 18/2010 20/12/2010 2013 EAPA - SERVICOS MEDICOS LTDA 05704282000121 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010, CARTA CONVITE 018/2010. CV 026/2010 20/12/2010 2014 LABORATORIO FEIJO LTDA 02160382000146 PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010. NA 20/12/2010 4588 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010 135,18 NA 20/12/2010 4588 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010 (135,18) NA 20/12/2010 4589 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010. 135,18 NA 20/12/2010 4590 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOSFOROS E PAPEL ALUMINIO PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010. 41,88 NA 20/12/2010 4591 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 05355947000139 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FEA/OASF-2010. NA 20/12/2010 4592 AMARILDO FRANCESCON 49518178020 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 21,62 NA 20/12/2010 4593 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 30,00 21/12/2010 2015 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. 495,55 NA 21/12/2010 4594 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA 97505838000179 PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 229/2010. 22,40 NA 21/12/2010 4595 SUPERMERCADO BERNARDI LTDA 09006304000130 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS NATALINOS/2010. 240,00 NA 21/12/2010 4596 SUPERMERCADO BERNARDI LTDA 09006304000130 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 40,00 NA 21/12/2010 4597 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 NA 21/12/2010 4598 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 PR 001/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE Valor Adjudicado 510,00 3.279,25 221,70 128,14 56,82 Estado do Rio Grande do Sul Página: 43 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. NA 21/12/2010 4599 BRASIL TELECOM S/A NA 21/12/2010 4600 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 180,36 PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS REFERENTE COMPETENCIA 012/2010. 163,24 PR 001/2010 21/12/2010 4601 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. 5.610,00 PR 001/2010 21/12/2010 4602 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. 1.870,00 PR 001/2010 21/12/2010 4603 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. 3.244,45 NA 22/12/2010 2016 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 92665611010300 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 255,38 NA 22/12/2010 2017 TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL 04584923000199 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS PEUGEOT DE PLACAS INC-6475. 150,00 PR 001/2010 22/12/2010 2018 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 204,75 PR 001/2010 22/12/2010 4604 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 193,32 PR 001/2010 22/12/2010 4605 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 608,86 PR 001/2010 22/12/2010 4606 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 285,59 PR 001/2010 22/12/2010 4607 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 127,95 22/12/2010 4608 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO. NA CITTÀ Informática Ltda 95,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 44 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto NA 22/12/2010 4608 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO. (95,00) NA 22/12/2010 4609 IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO 92829100000143 PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010. 105,33 NA 22/12/2010 4610 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO. 73,41 NA 22/12/2010 4611 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO. 21,59 NA 22/12/2010 4612 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM2223. 91,00 NA 22/12/2010 4613 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA CERREGADEIRA HA10. 78,00 22/12/2010 4614 ASTOLFI COM DE INSTRUM MUSICAIS LTDA 03390425000142 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS , ENSAIOS , APRESENTAÇÃO E REGENCIA DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL,CORAL MUNICIPAL E ORQUESTRA DE FLAUTA DOCE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 013/2010. NA 22/12/2010 4615 COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME 72102171000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO CELOFANE E LAÇOS PARA EMBALAGEM DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTOS NATALINOS CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS ANO 2010. NA 23/12/2010 2019 NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS 01733345000117 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 110,40 NA 23/12/2010 2020 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO 600,00 NA 23/12/2010 2021 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 473,47 NA 23/12/2010 2022 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO 200,00 NA 23/12/2010 2023 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO 19,63 CV 13/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 620,00 39,50 Estado do Rio Grande do Sul Página: 45 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto NA 23/12/2010 Empenho 2024 Número Data Ori. Data Adi. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU 88417787000132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO Valor Adjudicado 190,52 NA 23/12/2010 2025 ESEQUIEL FRANCESCON 00047825006 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 10,81 NA 23/12/2010 2026 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 191,82 NA 23/12/2010 2027 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 3,55 NA 23/12/2010 2028 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 168,81 PR 001/2010 23/12/2010 2029 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 116,35 PR 001/2010 23/12/2010 2030 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 103,64 NA 23/12/2010 2031 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO 33231261 60,57 NA 23/12/2010 4616 DOLORES BECKER SCHILLING 28445490044 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE DE OBRAS NO MUNICIPIO. 13,80 NA 23/12/2010 4617 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES. NA 23/12/2010 4618 JP ELETRONICA PICCOLI LTDA 07185610000156 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO BRITADOR. 336,00 NA 23/12/2010 4619 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316002661 PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1000007358/2010. 218,99 NA 23/12/2010 4620 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 02419175000163 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24,00 NA 23/12/2010 4621 EDILSON ANTONIO ROMANINI 43421539049 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI 64,88 CITTÀ Informática Ltda 1.176,33 Estado do Rio Grande do Sul Página: 46 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. NA 23/12/2010 4622 JONAS GUERRA 00814158005 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. 43,24 NA 23/12/2010 4623 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES- COMPLEMENTO AO EMPENHO 4617. 15,92 23/12/2010 4624 FLORES, CORADI & REVEILLEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS 03284354000101 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CARTA CONVITE 017/2009. CONTRATO 035/2009, ADITIVO 01. NA 23/12/2010 4625 DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I. 12927161000104 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 021/2010. 600,00 NA 23/12/2010 4626 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92821701000100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. 300,00 NA 23/12/2010 4627 VIVO S/A 02449992012170 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO. 169,90 NA 23/12/2010 4628 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 19,62 NA 23/12/2010 4628 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. (19,62) NA 23/12/2010 4629 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA. 66,00 NA 23/12/2010 4630 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO. 119,00 NA 23/12/2010 4631 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE. 24,67 NA 23/12/2010 4632 CLARO S.A 40432544000147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 19,62 23/12/2010 4633 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 118,11 CV PR 17/2010 001/2010 CITTÀ Informática Ltda 1.269,48 Estado do Rio Grande do Sul Página: 47 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto PR 001/2010 23/12/2010 4634 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 218,79 PR 001/2010 23/12/2010 4635 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 139,92 PR 001/2010 23/12/2010 4636 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 375,63 NA 23/12/2010 4637 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO TECNO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQF-9666. NA 23/12/2010 4638 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2254. 196,00 NA 23/12/2010 4639 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA AGRICOLA. 15,00 23/12/2010 4640 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. 26,42 NA 23/12/2010 4641 CELSO PEDRO ZILLI M.E. 02479670000168 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009. 10,00 NA 23/12/2010 4642 EMPRES. BRAS. CORREIOS TELEGR ECT 34028316485956 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INSTRUMENTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PROCESSO N° 109/1.09.000.1145-8. 14,30 NA 23/12/2010 4643 RAFAEL PADOVA 68433662015 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009. 21,62 DL 23/12/2010 4644 METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA 10706806000153 PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO 1/2 X 1/2 E CANTONEIRAS PARA MELHORIAS EM PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS - GARAGEM. 80,00 DL 23/12/2010 4645 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS 88733811000142 PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90. 278,28 DL 23/12/2010 4646 IVANILTO BORELLI 44440537049 PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA BRITA. 176,84 PR 001/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado 9,00 Estado do Rio Grande do Sul Página: 48 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 23/12/2010 Empenho 4647 Número Data Ori. Data Adi. IVANILTO BORELLI 44440537049 PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA BRITA. Valor Adjudicado DL 23/12/2010 4648 SB SISTEMAS LTDA 07081093000175 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SITE ,CONFORME CONTRATO Nº 046/2009,TERMO ADITIVO Nº 01/2010. DL 23/12/2010 4649 VIVO S/A 02449992012170 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO. 1.053,05 19,16 180,00 TP 001/2009 23/12/2010 4650 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009. 1.190,21 TP 001/2009 23/12/2010 4651 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009. 2.825,23 TP 007/2009 23/12/2010 4652 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009. 2.982,90 TP 007/2009 23/12/2010 4653 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009. 248,22 TP 007/2009 23/12/2010 4654 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009. 1.325,05 TP 007/2009 23/12/2010 4654 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009. (1.325,05) TP 001/2009 23/12/2010 4655 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009. 1.325,05 TP 001/2009 23/12/2010 4656 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009. 2.720,81 CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 49 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 23/12/2010 4657 TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME 10600819000143 PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009. DL 27/12/2010 4658 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 50750298000397 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. 237,78 DL 27/12/2010 4659 CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES 87161501000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. 400,00 TP 001/2009 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Valor Adjudicado 4.446,36 CV 037/2010 28/12/2010 4660 MODELO PNEUS LTDA. 94510682000126 PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010. CV 037/2010 28/12/2010 4661 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000633 PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010. DL 28/12/2010 4662 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA . 162,95 DL 28/12/2010 4663 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA . 205,15 DL 28/12/2010 4664 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA . 855,81 DL 28/12/2010 4665 M. S. GUERRA & CIA LTDA 00798402000183 PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO E EDILIO L. CHESTIES. 684,02 DL 29/12/2010 4666 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92821701000100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 002/2011AQUISIÇÃO DE PNEUS. 300,00 DL 31/12/2010 16 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP-CID. (22,91) DL 31/12/2010 16 CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA 07274266000171 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA ,REALIZADOS NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010. DL 31/12/2010 51 IVANIR MENEGAT 72216093068 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009. CITTÀ Informática Ltda 20.364,00 2.424,00 (1.485,00) (172,86) Estado do Rio Grande do Sul Página: 50 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto DL 31/12/2010 Empenho 55 Número Data Ori. Data Adi. HOSPIDATA S/S LTDA 89171417000120 PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL . Valor Adjudicado (254,91) DL 31/12/2010 60 VALDO RODRIGUES DOS SANTOS 94187010068 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. (400,00) CV 001/2010 31/12/2010 222 FAVRETTO INCORPORACOES LTDA 09039244000152 PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010. (28.322,00) CV 001/2010 31/12/2010 224 FAVRETTO INCORPORACOES LTDA 09039244000152 PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE VIAS URBANAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010. (21.662,86) 31/12/2010 399 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAU - APAE 90779752000195 PARA PAGTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO, (1.260,00) DL PR 001/2010 31/12/2010 466 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. (0,66) PR 001/2010 31/12/2010 466 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 73301327000177 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. (1.295,00) CV 015/2010 31/12/2010 537 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2010. (1.318,00) 31/12/2010 542 EURICO RODRIGUES STRIZER 92551602068 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA RECONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. (400,00) (981,08) DL PR 001/2010 31/12/2010 554 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. CV 007/2010 31/12/2010 568 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA 88644877000166 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2010. DL 31/12/2010 603 VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU 89522064000166 PARA PAGTO DE DESPESAS JUDICIARIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DL 31/12/2010 615 PRHODENT - COM. REPRE. PROD. HOSP. 93327161000175 VALOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO. (113,40) DL 31/12/2010 616 PRHODENT - COM. REPRE. PROD. HOSP. 93327161000175 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO (113,40) CITTÀ Informática Ltda (4.142,00) (4,10) Estado do Rio Grande do Sul Página: 51 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 31/12/2010 733 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000633 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5-25 PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. DL 31/12/2010 964 AMIS - ASSOCIAÇÃO MARAUENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 91305870000124 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INCLUSÃO EM ABRIGAMENTO ,CONFORME PROCESSO Nº 109/5.09.0000094-3 DA COMARCA DE MARAU ,REF.A CRIANÇA RAYANE DAL BOSCO. DL 31/12/2010 1092 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA 88644877000166 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEU 215/75R17.5 FRIO E RAC42 EVD03 DE MICRO ONIBUS PLACA IPY-1543. (812,00) DL 31/12/2010 1244 MARIA CONCEIÇÃO B. DE MACEDO DOS SANTOS 90758340044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO A PACIENTES DO MUNICIPIO. (180,00) DL 31/12/2010 1375 RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA 04523298000175 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO Nº-041/2010. (924,00) DL 31/12/2010 1656 NAGIBE FORMAGINI BRANDELERO 54424135004 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA INSTALAÇÃO DE AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA ,CONFORME CONTRATO Nº 015/2010. (50,00) (13,38) CV 006/2010 Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. CV 034/2010 31/12/2010 1707 GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 82873068000140 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010. CV 034/2010 31/12/2010 1721 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA 94811510000192 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010. 31/12/2010 1731 MARIA SANTA GONÇALVES 01533331030 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO. DL Valor Adjudicado (440,00) (1.020,00) (0,11) (1.000,00) CV 036/2010 31/12/2010 1817 FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 08983379000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010. (623,67) CV 019/2010 31/12/2010 1879 ORIDES JOAO MARONEZI ME 92799667000114 PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010. (958,72) DL 31/12/2010 1904 DIRCEU GROLLI 64910210091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. (32,43) DL 31/12/2010 1923 ANDRE LUIS CASAGRANDE 97239275000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E (54,05) CITTÀ Informática Ltda Estado do Rio Grande do Sul Página: 52 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número Data Contrato Empenho Número Data Ori. Data Adi. Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto Valor Adjudicado REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010. CV 036/2010 31/12/2010 2032 FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 08983379000109 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010. 623,67 DL 31/12/2010 2319 CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES 87161501000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010. (375,00) DL 31/12/2010 2320 CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES 87161501000138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010. (60,00) CV 027/2010 31/12/2010 3052 ORIDES JOAO MARONEZI ME 92799667000114 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PETI ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2010. TP 005/2010 31/12/2010 3130 MATT CONSTRUTORA LTDA 00220982000127 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010. DL 31/12/2010 3172 BANRISUL - AGENCIA 574 DE VILA MAR DL 31/12/2010 3223 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA DL 31/12/2010 3235 DL 31/12/2010 DL (0,03) (350,71) PGTO DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA . (84,00) 02016439000138 PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA). (33,92) BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026004013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 14" CR PARA USO NA REPETIDORA MUNICIPAL. 3295 BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. 00000000450987 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 31/12/2010 3311 MATERIAIS PARA PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - LIVRARIA 11810582000198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, FAMILIA - ESCOLA, PARA USO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO MUNICIPIO. 31/12/2010 4171 J A MATANA & CIA LTDA 89656425000167 VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. DL 31/12/2010 4233 GILMAR CHESTIES ME 93038560000116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL. NA 31/12/2010 4584 CLOVIS CAMPAGNOLO ME 94215084000124 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. PR 001/2010 CITTÀ Informática Ltda (249,90) (56,00) (142,50) (23,94) (775,66) (30,00) Estado do Rio Grande do Sul Página: 53 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010 Exercício 2010 Licitação Mod. Número TP DL 005/2010 Data Contrato Adjudicatório CNPJ/CPF Objeto 31/12/2010 Empenho 4667 Número Data Ori. Data Adi. MATT CONSTRUTORA LTDA 00220982000127 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010. 31/12/2010 4668 PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. 00000000000000 PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos Prefeito Municipal EDILSON ANTONIO ROMANINI Contador CRC nº 060208/0-0 REJANE MARIA MESACASA CITTÀ Informática Ltda Valor Adjudicado Total Geral 350,71 3.483,11 956.334,41