Julho - Prefeitura de União da Serra
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Julho - Prefeitura de União da Serra
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 223 ADALBERTO JOAO BASTIAN CNPJ = 00.825.279/0001-42 0 004054 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REPORTAGEM FOTOGRAFICA E FILMAGEM DE EVENTO CULT 1.100,00 1.100,00 URAL DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 1.100,00 1 1 2 004048 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MODELO VG 150 12MP 4 X 1LCD27" COM BATERIA DE LION 1,0000 GRAVADOR DE VOZ OPANASONIC RRUS300 GRAVACAO EM M PS MEMORIA FLASH 2GB EQUIPAMENTO PARA A CAMARA DE VEREADORES 342,00 342,00 169,00 169,00 Total do Empenho : 511,00 Total do Credor .: 1.611,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1397 ADELINO REOLON E FILHOS LTDA CNPJ = 91.665.646/0001-43 0 003487 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I 340,00 340,00 NFANTIL Total do Empenho : 340,00 0 1 004022 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL 170,00 Total do Empenho : 170,00 170,00 Total do Credor .: 510,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1502 ADEMAR LUIZ ARIENTI CPF = 290.591.510-20 0 003733 18.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A REALIZACAO DE E 3.800,00 3.800,00 VENTO CULTURAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 3.800,00 Total do Credor .: 3.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1375 ADRIANO MAGNAN CPF = 981.502.600-30 0 004066 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 390,00 390,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2 014 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1505 AGROINDUSTRIA AGNOLIN CNPJ = 13.691.005/0001-50 0 004019 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF 2.040,00 2.040,00 ORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 2.040,00 Total do Credor .: 2.040,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 2 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE CNPJ = 07.656.237/0001-74 0 003951 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO 455,00 455,00 Total do Empenho : 455,00 Total do Credor .: 455,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 772 ALBERTO CASTOLDI CNPJ = 93.898.500/0001-73 0 004069 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF 890,00 890,00 ORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 890,00 Total do Credor .: 890,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA CPF = 475.328.900-15 0 004071 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAR 920,00 920,00 IA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-JULHO D E 2014 Total do Empenho : 920,00 Total do Credor .: 920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 88 AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE OUTROS = 99999999999 0 003631 11.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A ASSSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCO 535,00 535,00 STA SUPERIOR DO NORDESTE-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 535,00 Total do Credor .: 535,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 659 ANDERSON LUIS MENIN CPF = 947.881.110-04 0 004065 31.07.2014 4064 Convite 17/2014 1 1,0000 SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDIC 3.610,00 3.610,00 A VETERINARIA-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 3.610,00 Total do Credor .: 3.610,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 193 AQUILEIA BATISTEL MAGRIN CPF = 699.687.560-91 0 003674 15.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO A 69,67 69,67 LEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SIES Total do Empenho : 69,67 0 1 003765 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROUP ILHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SAUDE 69,67 Total do Empenho : 69,67 69,67 Total do Credor .: 139,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 3 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE CNPJ = 90.221.540/0001-98 0 003748 21.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRAT 67,00 67,00 IVO Total do Empenho : 67,00 Total do Credor .: 67,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LUIZ CNPJ = 00.879.937/0001-89 0 004057 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS-JULHO DE 2 148,00 148,00 014 Total do Empenho : 148,00 Total do Credor .: 148,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1033 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20 0 003941 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIV 1.463,97 1.463,97 O-JULHO DE 2013 Total do Empenho : 1.463,97 1 1 003940 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PLANO DE SAUDE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO-J ULHO DE 2014 102,52 Total do Empenho : 102,52 102,52 Total do Credor .: 1.566,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1458 AVH COM DE ART.DE USO DOMESTICO LTDA CNPJ = 11.155.761/0001-39 0 004005 29.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO CENTR 189,00 189,00 O ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 189,00 Total do Credor .: 189,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1429 AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES CNPJ = 08.490.261/0001-49 0 003630 11.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JUNH 300,11 300,11 O DE 2014 Total do Empenho : 300,11 Total do Credor .: 300,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68 0 003455 02.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTACAO-JULHO DE 15,43 15,43 2014 Total do Empenho : 15,43 0 1 003456 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL-JULHO DE 2 014 73,88 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 73,88 73,88 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 4 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68 0 1 003582 10.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A JUL HO DE 2014 2.388,69 Total do Empenho : 0 1 003662 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 AMORTIZACAO DA 24aPARCELA DE OPERACAO DE CREDIT O No 40/01323-5DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTI LIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 Total do Empenho : 0 1 003663 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 AMORTIZACAO DA 25aPARCELA DE JUROS SOBRE OPERAC AO DE CREDITO No 40/01323-5DENOMINADA CAMINHOS D A ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS D O TRANSPORTE ESCOLAR 2.995,49 Total do Empenho : 0 1 003736 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE J ULHO DE 2014 496,42 Total do Empenho : 0 1 0 1 004020 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PAASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO M ES DE JULHO DE 2014 004089 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA JULHO DE 2014 1.061,76 2.388,69 2.388,69 10.000,00 10.000,00 2.995,49 2.995,49 496,42 496,42 1.061,76 Total do Empenho : 1.061,76 3.083,99 Total do Empenho : 3.083,99 3.083,99 Total do Credor .: 20.115,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1308 BATTISTELLA & VINOSKI LTDA -ME CNPJ = 16.742.896/0001-14 0 003618 11.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO CONF 900,00 900,00 ORME LEI MUNICIPAL Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 003639 14.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 912,65 912,65 Total do Empenho : 912,65 0 1 004018 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 794,95 Total do Empenho : 794,95 794,95 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 5 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.707,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1508 BERNARDO PERUZZO CNPJ = 17.781.165/0001-40 0 004092 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF 4.833,08 4.833,08 ORME DECRETO Total do Empenho : 4.833,08 Total do Credor .: 4.833,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CNPJ = 17.652.178/0001-10 0 003988 29.07.2014 3988 Convite 12/2013 1 1,0000 SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M 2.693,00 2.693,00 UNICIPIO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 2.693,00 Total do Credor .: 2.693,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1421 BIVEL VEICULOS LTDA - FILIAL NOVA ARACA CNPJ = 94.616.059/0006-67 0 003825 24.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E 1.740,50 1.740,50 SCOLAR Total do Empenho : 1.740,50 0 1 003826 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR 1.798,91 Total do Empenho : 0 1 003827 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR 1.908,13 Total do Empenho : 0 1 004021 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR 1.196,44 Total do Empenho : 1.798,91 1.798,91 1.908,13 1.908,13 1.196,44 1.196,44 Total do Credor .: 6.643,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS CNPJ = 94.616.059/0003-14 0 003732 18.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E 579,09 579,09 SCOLAR Total do Empenho : 579,09 Total do Credor .: 579,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1318 BRATTI KRUG & CIA LTDA CNPJ = 08.788.691/0001-41 0 003774 21.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 APARELHO PURIFIC ECOLOGICO COM INSTALACAO HIDRAU 450,00 450,00 LICA EQ UIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 450,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 6 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1318 BRATTI KRUG & CIA LTDA CNPJ = 08.788.691/0001-41 0 1 003775 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL 56,00 Total do Empenho : 56,00 56,00 Total do Credor .: 506,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1258 BRUNA ALESSANDRETTI CPF = 009.674.360-36 0 003655 15.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A CIDADE DE SERAFIN 34,83 34,83 A CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COEGEMAS Total do Empenho : 34,83 Total do Credor .: 34,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 686 BW CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.245.304/0001-03 0 003990 29.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA D 170,00 170,00 O MUNICIPIO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 170,00 1 1 003991 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLA TIVO-JULHO DE 2014 204,77 Total do Empenho : 1 1 003992 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLATIVO-AGOSTO DE 2014 204,77 Total do Empenho : 204,77 204,77 204,77 204,77 Total do Credor .: 579,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999 0 003942 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 356,92 356,92 Total do Empenho : 356,92 Total do Credor .: 356,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1506 CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA-M CNPJ = 07.486.827/0001-04 0 004080 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO CONFORM 1.339,40 1.339,40 E CONTRATO REF.7 DIAS DE JUNHO MES DE JULHO DE 2014-VALOR MENSAL R$ 1.086,00 Total do Empenho : 1.339,40 Total do Credor .: 1.339,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 631 CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA CNPJ = 93.455.715/0001-10 0 004006 29.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR1.200,00 1.200,00 JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 7 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 631 CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA CNPJ = 93.455.715/0001-10 Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA CNPJ = 04.910.165/0001-51 0 003960 28.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO 190,00 190,00 Total do Empenho : 190,00 Total do Credor .: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 974 CHARLES COM. DE MAQUINAS E IMPL. AGRICOLAS LTDA CNPJ = 72.204.936/0001-45 0 003625 11.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO 830,00 830,00 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 830,00 Total do Credor .: 830,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04 0 004023 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO PARA AQU 250,00 250,00 ISICAO DE MEDICAMENTOS Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI CPF = 438.061.550-20 0 003976 28.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE 92,90 92,90 DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D A CIR Total do Empenho : 92,90 0 1 004027 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D A SAUDE 92,90 Total do Empenho : 92,90 92,90 Total do Credor .: 185,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53 0 003453 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BWEN 69,67 69,67 TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003464 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO 69,67 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 69,67 69,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 8 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53 0 1 003531 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003660 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003671 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003686 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BEN TO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIME NTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003704 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003738 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003809 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 34,83 Total do Empenho : 0 1 003818 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003837 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 34,83 34,83 69,67 69,67 69,67 69,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 9 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53 0 003946 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD 69,67 69,67 O PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDIC O Total do Empenho : 69,67 0 1 004001 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 004028 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 004055 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 Total do Credor .: 1.010,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA CNPJ = 87.862.504/0002-80 0 003797 22.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 121,80 121,80 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 121,80 0 1 0 1 003798 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 003799 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA 77,26 Total do Empenho : 77,26 77,26 115,96 115,96 Total do Empenho : 115,96 Total do Credor .: 315,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 354 COMERCIAL INCERTI LTDA CNPJ = 93.437.770/0001-87 0 003543 07.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA 388,04 388,04 DE OBRAS Total do Empenho : 388,04 Total do Credor .: 388,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA CNPJ = 00.476.785/0001-73 0 004088 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M 588,00 588,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 10 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA CNPJ = 00.476.785/0001-73 UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA L Total do Empenho : 588,00 Total do Credor .: 588,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 004079 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI 472,00 472,00 OS-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 472,00 Total do Credor .: 472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1012 CONS. COM.PRO-SEGURANCA PUBLICA DE UNIAO DA SERRA CNPJ = 10.845.811/0001-47 0 004090 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SUBVENCAO AO CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURNACA 2.100,00 2.100,00 DE UNIAO DA SERRA PARA MANUTENCAO DE VIATURAS E MATERIAIS PARA A BRIOGADA MILITAR QUE ATUA NO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1111/2014 Total do Empenho : 2.100,00 Total do Credor .: 2.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 CONSELHEIROS TUTELARES OUTROS = 99999999999 0 003912 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REMUNERACAO CONSEHEIROS TUTELARES-JULHO DE 2014 2.097,50 2.097,50 Total do Empenho : 2.097,50 Total do Credor .: 2.097,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER CNPJ = 97.505.838/0001-79 0 003581 10.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE 97,08 97,08 T-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 97,08 Total do Credor .: 97,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38 0 003443 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENC 0,01 0,01 IAL No 02/2014 EMPE NHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3164/2014 Total do Empenho : 0,01 0 1 004024 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PUBLICACAO DE EDTAL DE TOMADA DE PRECO PARA AQUI SICACAO DE MEDICAMENTOS 648,16 Total do Empenho : 648,16 648,16 Total do Credor .: 648,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 11 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1350 CRISLAINE BRESOLIN CPF = 822.469.120-91 0 003766 21.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS 69,67 69,67 DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA COORDEN ADORIA DE SAUDE Total do Empenho : 69,67 Total do Credor .: 69,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1498 DE PAULI & GHIZZI LTDA CNPJ = 13.296.668/0001-70 0 003815 23.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO 140,00 140,00 RMATICA DO CONTROLE INTERNO Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES CNPJ = 95.154.902/0001-99 0 003944 25.07.2014 Nao se Aplica 1 22,0000 ENCADERNACAO DE LIVROS CONTENDO FOLHA DE PAGAMEN 35,00 770,00 TO, FOLHAS PONTO, PORTARIA, INVENTARIOS, PROJETO S DE LEIS,LEIS,DECRETOS GUIAS DE INSS, CORRESPON DENCIA RECEBIDA E EXPEDIENDA,RPA E GRPS Total do Empenho : 770,00 Total do Credor .: 770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 0 004063 31.07.2014 4063 Convite 34/2013 1 1,0000 ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-JU 3.480,00 3.480,00 LHO DE 2014 Total do Empenho : 3.480,00 Total do Credor .: 3.480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1298 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP CNPJ = 01.735.549/0001-97 0 003605 10.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULA 612,94 612,94 CAO Total do Empenho : 612,94 Total do Credor .: 612,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 170 DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA CNPJ = 93.210.698/0001-50 0 003824 23.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 250,00 250,00 A AGRICULTURA Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 004074 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MU 1.250,00 1.250,00 NICIPIO-JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 12 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 Total do Empenho : 1.250,00 Total do Credor .: 1.250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO CNPJ = 06.136.424/0001-64 0 004072 31.07.2014 4072 Convite 04/2013 1 1,0000 DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIP 4.866,16 4.866,16 IO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 4.866,16 Total do Credor .: 4.866,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER CNPJ = 10.700.160/0001-05 0 003691 16.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 FAX PANASONIC PARA A O GABINETE DO PREFEITO 490,00 490,00 Total do Empenho : 490,00 0 1 003692 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 AUTOTRAFO (TRANSFORMADOR) 1010VA PARA A SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO 119,00 Total do Empenho : 0 1 003693 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP LJ MM1132 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 749,00 Total do Empenho : 0 1 003721 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE 109,00 Total do Empenho : 0 1 003814 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROL E INTERNO 318,00 Total do Empenho : 119,00 119,00 749,00 749,00 109,00 109,00 318,00 318,00 Total do Credor .: 1.785,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 108 EDUARDO DEL RE CNPJ = 03.445.768/0001-67 0 003830 24.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 79,65 79,65 RIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 79,65 0 1 003831 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL 25,00 Total do Empenho : 0 1 003958 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE 262,95 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 25,00 25,00 262,95 262,95 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 13 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 108 EDUARDO DEL RE CNPJ = 03.445.768/0001-67 0 1 003959 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO 524,70 Total do Empenho : 0 1 003985 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO 110,40 Total do Empenho : 0 1 004083 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA L 188,50 Total do Empenho : 0 1 004084 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA L 705,35 Total do Empenho : 524,70 524,70 110,40 110,40 188,50 188,50 705,35 705,35 Total do Credor .: 1.896,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA CNPJ = 03.019.072/0001-79 0 003710 17.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 763,00 763,00 E OBRAS Total do Empenho : 763,00 0 1 003711 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 180,00 Total do Empenho : 0 1 004015 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA 70,00 Total do Empenho : 0 1 004016 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA 1.419,00 Total do Empenho : 180,00 180,00 70,00 70,00 1.419,00 1.419,00 Total do Credor .: 2.432,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA CNPJ = 04.523.115/0001-11 0 003521 07.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 408,00 408,00 A SAUDE Total do Empenho : 408,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 14 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA CNPJ = 04.523.115/0001-11 0 003522 07.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 430,00 430,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 430,00 0 1 003585 10.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE 1.950,00 Total do Empenho : 0 1 003586 10.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE 350,00 Total do Empenho : 0 1 003832 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE 375,00 Total do Empenho : 0 1 003833 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE 40,00 Total do Empenho : 1.950,00 1.950,00 350,00 350,00 375,00 375,00 40,00 40,00 Total do Credor .: 3.553,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL CNPJ = 89.161.475/0001-73 0 004075 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.517,76 3.517,76 -JULHO DE 2014 Total do Empenho : 3.517,76 Total do Credor .: 3.517,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 995 EXATO ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA CNPJ = 04.406.867/0001-00 0 004035 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA EMISSAO E TRA 2.990,00 2.990,00 NSMISSAO DE DCTF,RAIS E DPJ DE ENTIDADES SEM FIN S LUCRATIVOS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 2.990,00 Total do Credor .: 2.990,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1500 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 89.054.050/0001-65 0 003562 08.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO 525,00 525,00 Total do Empenho : 525,00 Total do Credor .: 525,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1317 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 05.460.649/0001-09 0 003647 14.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SECRETAR 469,98 469,98 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 15 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1317 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 05.460.649/0001-09 IA DA SAUDE Total do Empenho : 469,98 Total do Credor .: 469,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 004076 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI 784,72 784,72 CIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL -JULHO DE 2014 Total do Empenho : 784,72 Total do Credor .: 784,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 429 FARMACIA BASSEGIO LTDA CNPJ = 90.723.057/0001-01 0 003499 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE DA POPULACAO 482,40 482,40 Total do Empenho : 482,40 Total do Credor .: 482,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 FOPPA & CIA LTDA CNPJ = 89.075.014/0001-88 0 003685 16.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUN 1.212,40 1.212,40 ICIPAL Total do Empenho : 1.212,40 Total do Credor .: 1.212,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1466 FRANCIELLI DOS SANTOS CPF = 008.721.470-96 0 003654 15.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE 34,83 34,83 SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA C OEGEMAS Total do Empenho : 34,83 Total do Credor .: 34,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 003852 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 4.686,29 4.686,29 Total do Empenho : 4.686,29 0 1 0 1 0 1 003853 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003854 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003855 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 12.263,51 Total do Empenho : 12.263,51 12.263,51 227,37 Total do Empenho : 227,37 227,37 4.547,55 Total do Empenho : 4.547,55 4.547,55 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 16 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 003856 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 4.319,94 4.319,94 Total do Empenho : 4.319,94 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 003858 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003859 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003860 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003861 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003862 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003863 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003864 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003865 25.07.2014 1,0000 PROVENTOS JULHO DE 2014 Nao se Aplica 003866 25.07.2014 1,0000 PENSAO JULHO DE 2014 Nao se Aplica 003867 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003868 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003869 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003870 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 2.554,82 Total do Empenho : 2.554,82 2.554,82 182,82 Total do Empenho : 182,82 182,82 1.552,97 Total do Empenho : 1.552,97 1.552,97 536,50 Total do Empenho : 536,50 536,50 1.127,81 Total do Empenho : 1.127,81 1.127,81 17.726,62 Total do Empenho : 17.726,62 17.726,62 4.686,29 Total do Empenho : 4.686,29 4.686,29 1.221,85 Total do Empenho : 1.221,85 1.221,85 503,40 Total do Empenho : 503,40 503,40 2.181,35 Total do Empenho : 2.181,35 2.181,35 460,79 Total do Empenho : 460,79 460,79 11.540,29 Total do Empenho : 11.540,29 11.540,29 4.686,29 4.686,29 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 17 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 Total do Empenho : 4.686,29 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 003872 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003873 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003874 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003875 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003876 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003877 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003880 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003881 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003882 25.07.2014 1,0000 PROVENTO JULHO DE 2014 1.161,28 Total do Empenho : 1.161,28 1.161,28 2.449,79 Total do Empenho : 2.449,79 2.449,79 2.614,24 Total do Empenho : 2.614,24 2.614,24 16.666,62 Total do Empenho : 16.666,62 16.666,62 4.686,29 Total do Empenho : 4.686,29 4.686,29 4.686,29 Total do Empenho : 4.686,29 4.686,29 424,40 Total do Empenho : 424,40 424,40 2.122,00 Total do Empenho : 2.122,00 2.122,00 1.914,24 Total do Empenho : 1.914,24 1.914,24 4.645,10 Total do Empenho : 4.645,10 4.645,10 824,30 Total do Empenho : 824,30 824,30 140,74 Total do Empenho : 140,74 140,74 745,99 Total do Empenho : 745,99 745,99 Nao se Aplica 003883 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003885 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003886 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003887 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 18 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 003888 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 3.730,03 3.730,03 Total do Empenho : 3.730,03 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 003889 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003890 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003891 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003893 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003894 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003895 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003896 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003897 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003898 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003899 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003900 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003901 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003902 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 933,66 Total do Empenho : 933,66 933,66 2.248,97 Total do Empenho : 2.248,97 2.248,97 8.248,97 Total do Empenho : 8.248,97 8.248,97 828,73 Total do Empenho : 828,73 828,73 13.585,25 Total do Empenho : 13.585,25 13.585,25 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 1.000,00 7.130,00 Total do Empenho : 7.130,00 7.130,00 4.056,00 Total do Empenho : 4.056,00 4.056,00 2.230,00 Total do Empenho : 2.230,00 2.230,00 10.371,28 Total do Empenho : 10.371,28 10.371,28 1.161,28 Total do Empenho : 1.161,28 1.161,28 1.054,88 Total do Empenho : 1.054,88 1.054,88 487,73 487,73 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 19 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 Total do Empenho : 487,73 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 003903 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003904 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003905 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003906 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003907 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003908 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003909 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003911 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003913 25.07.2014 1,0000 VENCIMENTOS Nao se Aplica JULHO DE 2014 003914 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003943 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003850 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003851 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 2.379,60 Total do Empenho : 2.379,60 2.379,60 8.878,57 Total do Empenho : 8.878,57 8.878,57 8.527,67 Total do Empenho : 8.527,67 8.527,67 4.686,29 Total do Empenho : 4.686,29 4.686,29 1.161,28 Total do Empenho : 1.161,28 1.161,28 3.024,59 Total do Empenho : 3.024,59 3.024,59 5.242,41 Total do Empenho : 5.242,41 5.242,41 28.334,63 Total do Empenho : 28.334,63 28.334,63 958,80 Total do Empenho : 958,80 958,80 34.351,19 Total do Empenho : 34.351,19 34.351,19 4.686,29 Total do Empenho : 4.686,29 4.686,29 17.464,71 Total do Empenho : 17.464,71 17.464,71 5.742,89 Total do Empenho : 5.742,89 5.742,89 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 20 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 300.593,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS OUTROS = 99999999999 0 003458 02.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS LENDRO TAUFE 745,14 745,14 Total do Empenho : 745,14 0 1 0 1 0 1 003459 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS LENDRO TAUFE 003460 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENICIUS TONUS 003461 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENICIUS TONUS 1.381,83 Total do Empenho : 1.381,83 1.381,83 984,75 Total do Empenho : 984,75 984,75 1.855,14 Total do Empenho : 1.855,14 1.855,14 Total do Credor .: 4.966,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS OUTROS = 99999999999 0 003857 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2014 228,00 228,00 Total do Empenho : 228,00 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 003871 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2014 003878 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2014 003879 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 VENCIMENTOS JULHO DE 2014 003884 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2014 003892 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICO EXTROARDINARIO JULHO DE 2014 003910 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICO EXTROARDINARIO JULHO DE 2014 1.310,88 Total do Empenho : 1.310,88 1.310,88 487,04 Total do Empenho : 487,04 487,04 497,61 Total do Empenho : 497,61 497,61 915,97 Total do Empenho : 915,97 915,97 222,16 Total do Empenho : 222,16 222,16 800,14 Total do Empenho : 800,14 800,14 Total do Credor .: 4.461,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO OUTROS = 99999999999 0 003661 15.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-PATRICIA DA SIL 2.156,84 2.156,84 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 21 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO OUTROS = 99999999999 VA VEIGA Total do Empenho : 2.156,84 Total do Credor .: 2.156,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS CNPJ = 11.614.175/0001-05 0 004100 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR,AMBULATORIAL,CIRURGIAS EL 15.300,00 15.300,00 ETIVAS E PLANTAO MEDICO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 15.300,00 Total do Credor .: 15.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1510 GERALDO JOSE BREDA CPF = 277.722.760-87 0 004094 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF 600,00 600,00 ORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 432 GERSON CHIODI CPF = 640.327.520-87 0 003813 23.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM 92,90 92,90 A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA FAMURS E DPM Total do Empenho : 92,90 Total do Credor .: 92,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1504 GILMAR FILIPPIN CNPJ = 11.578.947/0001-09 0 004003 29.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL PARA A TERCEIRA ID 1.450,00 1.450,00 ADE E INTEGRANTES DO CRAS Total do Empenho : 1.450,00 Total do Credor .: 1.450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 426 GILMAR MARINA CPF = 389.784.820-15 0 004064 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-JU 3.980,49 3.980,49 LHO DE 2014 Total do Empenho : 3.980,49 Total do Credor .: 3.980,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1467 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38 0 003802 23.07.2014 3802 Tomada de Precos 01/2014 1 1,0000 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA 5.000,00 5.000,00 DE OBRAS Total do Empenho : 5.000,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 22 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 5.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 003438 01.07.2014 3438 Tomada de Precos 05/2013 1 68,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,31 157,08 ESCOLAR Total do Empenho : 157,08 0 1 003439 01.07.2014 3439 Tomada de Precos 148,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 003440 01.07.2014 3440 Tomada de Precos 152,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 0 2,31 003444 01.07.2014 Nao se Aplica 117,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003445 01.07.2014 3445 Tomada de Precos 82,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 0 003446 01.07.2014 3446 Tomada de Precos 37,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2,31 1 003447 01.07.2014 3447 Tomada de Precos 68,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2,31 0 2,31 003448 01.07.2014 3448 Tomada de Precos 59,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 003449 01.07.2014 3449 Tomada de Precos 68,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003450 01.07.2014 3450 Tomada de Precos 26,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003467 02.07.2014 3467 Tomada de Precos 318,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 314,73 314,73 189,42 189,42 85,47 85,47 05/2013 Total do Empenho : 1 351,12 05/2013 Total do Empenho : 0 351,12 05/2013 Total do Empenho : 1 341,88 05/2013 Total do Empenho : 1 341,88 2,31 157,08 157,08 182,90 182,90 157,08 157,08 60,06 60,06 734,58 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 23 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 734,58 0 1 003468 02.07.2014 3468 Tomada de Precos 43,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 003469 02.07.2014 3469 Tomada de Precos 325,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 003470 02.07.2014 3470 Tomada de Precos 50,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003471 02.07.2014 3471 Tomada de Precos 75,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003472 02.07.2014 3472 Tomada de Precos 35,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003473 02.07.2014 3473 Tomada de Precos 46,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA SAUDE 05/2013 003475 03.07.2014 3475 Tomada de Precos 108,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003476 03.07.2014 3476 Tomada de Precos 40,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003477 03.07.2014 3477 Tomada de Precos 1,0000 22 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 68,22 Total do Empenho : 0 1 003478 03.07.2014 3478 Tomada de Precos 22,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DQA SAUDE 05/2013 003479 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 03.07.2014 3479 Tomada de Precos CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 133,30 133,30 750,75 750,75 115,50 115,50 173,25 173,25 108,50 108,50 106,26 106,26 249,48 249,48 124,00 124,00 68,22 68,22 50,82 50,82 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 24 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 1 290,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,31 669,90 A DE OBRAS Total do Empenho : 669,90 0 1 003480 03.07.2014 3480 Tomada de Precos 72,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D E OBRAS 05/2013 003503 04.07.2014 3503 Tomada de Precos 28,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003504 04.07.2014 3504 Tomada de Precos 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003505 04.07.2014 3505 Tomada de Precos 1,0000 122,043LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SEC RETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 281,92 Total do Empenho : 0 1 003506 04.07.2014 3506 Tomada de Precos 126,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003507 04.07.2014 3507 Tomada de Precos 52,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003508 04.07.2014 3508 Tomada de Precos 64,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 1 2,31 003510 04.07.2014 Nao se Aplica 140,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003511 04.07.2014 3511 Tomada de Precos 24,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003512 04.07.2014 3512 Tomada de Precos 64,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 223,20 86,80 86,80 145,70 145,70 281,92 281,92 291,06 291,06 120,12 120,12 05/2013 Total do Empenho : 0 223,20 147,84 147,84 376,60 376,60 74,40 74,40 147,84 147,84 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 25 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 003513 04.07.2014 3513 Tomada de Precos 05/2013 1 205,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,31 473,55 DE OBRAS Total do Empenho : 473,55 0 1 003514 04.07.2014 3514 Tomada de Precos 45,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003529 07.07.2014 3529 Tomada de Precos 37,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003530 07.07.2014 3530 Tomada de Precos 177,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 003537 07.07.2014 3537 Tomada de Precos 56,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003538 07.07.2014 3538 Tomada de Precos 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 1 2 3,10 003539 07.07.2014 Nao se Aplica 73,0000 LITROS DE OLEO DIESEL 1,0000 ARLA BD 20 LTS VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 65,00 Total do Empenho : 0 1 003540 07.07.2014 3540 Tomada de Precos 209,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 0 2,31 003544 08.07.2014 3544 Tomada de Precos 106,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 003545 08.07.2014 3545 Tomada de Precos 229,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003553 08.07.2014 3553 Tomada de Precos 90,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 114,70 114,70 408,87 408,87 129,36 129,36 145,70 145,70 196,37 65,00 261,37 05/2013 Total do Empenho : 1 139,50 05/2013 Total do Empenho : 0 139,50 482,79 482,79 244,86 244,86 528,99 528,99 05/2013 2,31 207,90 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 26 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 Total do Empenho : 207,90 0 1 003554 08.07.2014 3554 Tomada de Precos 66,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 003555 08.07.2014 3555 Tomada de Precos 292,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 1 003556 08.07.2014 3556 Tomada de Precos 34,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 2,31 0 003557 08.07.2014 3557 Tomada de Precos 33,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 2,31 1 003563 09.07.2014 3563 Tomada de Precos 91,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 3,10 0 003564 09.07.2014 3564 Tomada de Precos 31,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 2,31 1 3,10 003565 09.07.2014 Nao se Aplica 133,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PRA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003573 09.07.2014 3573 Tomada de Precos 30,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003574 09.07.2014 3574 Tomada de Precos 27,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003575 09.07.2014 3575 Tomada de Precos 38,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 003576 09.07.2014 3576 Tomada de Precos 133,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 78,54 102,30 102,30 210,21 210,21 05/2013 Total do Empenho : 0 78,54 05/2013 Total do Empenho : 1 674,52 05/2013 Total do Empenho : 0 674,52 05/2013 Total do Empenho : 1 152,46 05/2013 Total do Empenho : 0 152,46 2,31 96,10 96,10 357,77 357,77 93,00 93,00 62,37 62,37 117,80 117,80 307,23 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 27 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 307,23 0 1 003577 09.07.2014 3577 Tomada de Precos 77,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 003578 10.07.2014 3578 Tomada de Precos 270,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 1 2,31 003579 10.07.2014 Nao se Aplica 190,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003580 10.07.2014 3580 Tomada de Precos 198,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 003587 10.07.2014 3587 Tomada de Precos 64,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003588 10.07.2014 3588 Tomada de Precos 59,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003589 10.07.2014 3589 Tomada de Precos 51,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003590 10.07.2014 35*0 Tomada de Precos 262,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 003591 10.07.2014 3591 Tomada de Precos 72,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003592 10.07.2014 3592 Tomada de Precos 29,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003599 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 10.07.2014 3599 Tomada de Precos CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 177,87 05/2013 Total do Empenho : 0 177,87 623,70 623,70 511,10 511,10 457,38 457,38 147,84 147,84 136,29 136,29 117,81 117,81 605,22 605,22 223,20 223,20 66,99 66,99 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 28 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 1 43,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,10 133,30 SAUDE Total do Empenho : 133,30 0 1 003601 11.07.2014 3601 Tomada de Precos 117,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 003602 11.07.2014 3602 Tomada de Precos 36,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003604 10.07.2014 3604 Tomada de Precos 397,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 1 2,31 003619 11.07.2014 Nao se Aplica 115,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003620 11.07.2014 3620 Tomada de Precos 46,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 003621 11.07.2014 3621 Tomada de Precos 75,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003622 11.07.2014 3622 Tomada de Precos 60,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL 05/2013 003623 11.07.2014 3623 Tomada de Precos 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRAS DE GRAMA DA S ECRETARIA DE OBRAS 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003624 11.07.2014 3624 Tomada de Precos 44,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003626 11.07.2014 3626 Tomada de Precos 30,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 270,27 111,60 111,60 05/2013 Total do Empenho : 0 270,27 917,07 917,07 309,35 309,35 142,60 142,60 173,25 173,25 138,60 138,60 145,70 145,70 136,40 136,40 93,00 93,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 29 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 003627 11.07.2014 3627 Tomada de Precos 05/2013 1 30,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 2,31 69,30 DA SECRETARIA DA SAUDE Total do Empenho : 69,30 0 1 003628 11.07.2014 3628 Tomada de Precos 27,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003632 14.07.2014 3632 Tomada de Precos 478,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003633 14.07.2014 3633 Tomada de Precos 90,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 003634 14.07.2014 3634 Tomada de Precos 80,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003643 14.07.2014 3643 Tomada de Precos 19,0000 LITROS DE GASOLINA PRA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003644 14.07.2014 3644 Tomada de Precos 108,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003645 14.07.2014 3645 Tomada de Precos 49,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 0 003648 15.07.2014 3648 Tomada de Precos 148,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 2,31 1 003649 15.07.2014 3649 Tomada de Precos 21,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA N SAUDE 2,31 0 003650 15.07.2014 Nao se Aplica 160,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ESCADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 3,10 2,69 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 1.104,18 207,90 207,90 184,80 184,80 58,90 58,90 249,48 249,48 113,19 113,19 341,88 341,88 05/2013 Total do Empenho : 1 1.104,18 05/2013 Total do Empenho : 0 83,70 05/2013 Total do Empenho : 1 83,70 65,10 65,10 430,40 430,40 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 30 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 1 003651 15.07.2014 3651 Tomada de Precos 321,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 003652 15.07.2014 Nao se Aplica 124,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003653 15.07.2014 3653 Tomada de Precos 84,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003666 15.07.2014 3666 Tomada de Precos 32,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003667 15.07.2014 3667 Tomada de Precos 90,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 003668 15.07.2014 3668 Tomada de Precos 67,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003669 15.07.2014 3669 Tomada de Precos 17,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003670 15.07.2014 3670 Tomada de Precos 17,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003676 16.07.2014 3676 Tomada de Precos 91,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003677 16.07.2014 158 Tomada de Precos 74,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 2 003678 16.07.2014 110,0000 LITROS DE OLEO DIESEL 1,0000 ARLA BD 20LITROS 741,51 741,51 333,56 333,56 194,04 194,04 99,20 99,20 207,90 207,90 207,70 207,70 39,27 39,27 52,70 52,70 210,21 210,21 170,94 170,94 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 2,69 65,00 295,90 65,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 31 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 360,90 0 1 003679 16.07.2014 3679 Tomada de Precos 42,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 003680 16.07.2014 3680 Tomada de Precos 52,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003681 16.07.2014 3681 Tomada de Precos 211,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003682 16.07.2014 3682 Tomada de Precos 48,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003683 16.07.2014 3683 Tomada de Precos 72,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003684 16.07.2014 Nao se Aplica 34,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2,69 Total do Empenho : 0 1 003695 17.07.2014 3695 Tomada de Precos 280,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 1 2,31 003696 17.07.2014 3696 Tomada de Precos 48,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL 05/2013 003697 17.07.2014 3697 Tomada de Precos 394,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003698 17.07.2014 3698 Tomada de Precos 45,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 003699 17.07.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 120,12 120,12 487,41 487,41 110,88 110,88 166,32 166,32 91,46 91,46 646,80 646,80 110,88 110,88 910,14 910,14 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 130,20 05/2013 Total do Empenho : 0 130,20 139,50 139,50 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 32 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 1 190,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,69 511,10 DA AGRICULTURS Total do Empenho : 511,10 0 1 003701 17.07.2014 3701 Tomada de Precos 65,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003702 17.07.2014 3702 Tomada de Precos 75,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003703 17.07.2014 3703 Tomada de Precos 37,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 1 2,31 003722 18.07.2014 Nao se Aplica 80,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003723 18.07.2014 3723 Tomada de Precos 32,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003724 18.07.2014 3724 Tomada de Precos 120,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003725 18.07.2014 3725 Tomada de Precos 62,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003740 18.07.2014 3740 Tomada de Precos 85,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003741 18.07.2014 3741 Tomada de Precos 75,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 003742 18.07.2014 3742 Tomada de Precos 48,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 150,15 232,50 232,50 05/2013 Total do Empenho : 0 150,15 85,47 85,47 215,20 215,20 99,20 99,20 277,20 277,20 143,22 143,22 263,50 263,50 173,25 173,25 110,88 110,88 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 33 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 003743 18.07.2014 Nao se Aplica 1 35,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,69 94,15 ESCOLAR Total do Empenho : 94,15 0 1 003749 21.07.2014 3749 Tomada de Precos 175,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 003750 21.07.2014 Nao se Aplica 200,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003751 21.07.2014 3751 Tomada de Precos 29,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003756 21.07.2014 3756 Tomada de Precos 46,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003757 21.07.2014 3757 Tomada de Precos 41,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 003758 21.07.2014 3758 Tomada de Precos 46,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003759 21.07.2014 3759 Tomada de Precos 94,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 0 2,31 003760 21.07.2014 Nao se Aplica 107,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003761 21.07.2014 3761 Tomada de Precos 379,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 0 003762 21.07.2014 3762 Tomada de Precos 39,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 2,31 538,00 66,99 66,99 142,60 142,60 127,10 127,10 106,26 106,26 217,14 217,14 287,83 287,83 875,49 875,49 05/2013 3,10 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 538,00 05/2013 Total do Empenho : 1 404,25 05/2013 Total do Empenho : 1 404,25 120,90 120,90 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 34 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 1 003776 22.07.2014 3786 Tomada de Precos 66,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL 05/2013 003777 22.07.2014 3777 Tomada de Precos 423,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003778 22.07.2014 3778 Tomada de Precos 85,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003791 22.07.2014 3791 Tomada de Precos 57,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003792 22.07.2014 3792 Tomada de Precos 41,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 1 3,10 003793 22.07.2014 Nao se Aplica 90,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003794 22.07.2014 3794 Tomada de Precos 70,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 003795 22.07.2014 3795 Tomada de Precos 71,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003796 22.07.2014 Nao se Aplica 60,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2,69 Total do Empenho : 0 1 003803 23.07.2014 3803 Tomada de Precos 34,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 0 003804 23.07.2014 3804 Tomada de Precos 29,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 977,13 977,13 196,35 196,35 176,70 176,70 127,10 127,10 242,10 242,10 161,70 161,70 164,01 164,01 161,40 161,40 05/2013 2,31 Total do Empenho : 1 152,46 05/2013 Total do Empenho : 0 152,46 78,54 78,54 05/2013 3,10 89,90 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 35 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 Total do Empenho : 89,90 0 1 003805 23.07.2014 3805 Tomada de Precos 125,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 003806 23.07.2014 3806 Tomada de Precos 40,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO 1 003820 23.07.2014 3820 Tomada de Precos 61,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 3,10 0 2,31 003821 23.07.2014 Nao se Aplica 88,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003822 23.07.2014 3822 Tomada de Precos 27,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 0 003823 23.07.2014 3823 Tomada de Precos 64,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 3,10 1 003828 24.07.2014 3828 Tomada de Precos 10,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 2,31 0 3,10 003829 24.07.2014 3829 Tomada de Precos 112,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003839 24.07.2014 3839 Tomada de Precos 56,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 003840 24.07.2014 Nao se Aplica 56,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2,69 Total do Empenho : 0 1 003841 24.07.2014 3841 Tomada de Precos 90,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 140,91 236,72 236,72 83,70 83,70 147,84 147,84 05/2013 Total do Empenho : 1 140,91 05/2013 Total do Empenho : 0 124,00 05/2013 Total do Empenho : 1 124,00 05/2013 Total do Empenho : 1 288,75 05/2013 Total do Empenho : 0 288,75 31,00 31,00 258,72 258,72 173,60 173,60 150,64 150,64 05/2013 2,31 207,90 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 36 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 DE OBRAS Total do Empenho : 207,90 0 1 003842 24.07.2014 3842 Tomada de Precos 69,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 003843 24.07.2014 3843 Tomada de Precos 43,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003844 24.07.2014 3844 Tomada de Precos 11,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA A SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 D 3,10 Total do Empenho : 0 1 003948 25.07.2014 3948 Tomada de Precos 44,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003949 25.07.2014 3949 Tomada de Precos 58,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 2 003950 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 ARLA BD 20 LTS 141,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 65,00 2,69 Total do Empenho : 0 1 003953 28.07.2014 3953 Tomada de Precos 221,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 1 2,31 003954 28.07.2014 Nao se Aplica 170,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003955 28.07.2014 3955 Tomada de Precos 48,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003956 28.07.2014 3956 Tomada de Precos 160,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 213,90 99,33 99,33 34,10 34,10 136,40 136,40 179,80 179,80 65,00 379,29 444,29 05/2013 Total do Empenho : 0 213,90 510,51 510,51 457,30 457,30 148,80 148,80 369,60 369,60 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 37 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 003957 28.07.2014 3957 Tomada de Precos 05/2013 1 78,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,31 180,18 MUNICIPAL Total do Empenho : 180,18 0 1 003967 28.07.2014 3967 Tomada de Precos 189,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 05/2013 003968 28.07.2014 3968 Tomada de Precos 29,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003969 28.07.2014 3969 Tomada de Precos 25,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003970 28.07.2014 3970 Tomada de Precos 70,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003971 28.07.2014 3971 Tomada de Precos 30,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO 05/2013 003978 29.07.2014 3978 Tomada de Precos 250,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003979 29.07.2014 3979 Tomada de Precos 44,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 0 003980 29.07.2014 3980 Tomada de Precos 122,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 3,10 1 2,31 003981 29.07.2014 Nao se Aplica 150,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 003982 29.07.2014 3982 Tomada de Precos 86,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 66,99 77,50 77,50 161,70 161,70 93,00 93,00 577,50 577,50 136,40 136,40 281,82 281,82 403,50 403,50 05/2013 2,31 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 66,99 05/2013 Total do Empenho : 0 436,59 05/2013 Total do Empenho : 1 436,59 198,66 198,66 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 38 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 1 003993 29.07.2014 3993 Tomada de Precos 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA ROCADEIRA DE GRA MA 05/2013 003995 29.07.2014 3995 Tomada de Precos 284,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 003996 29.07.2014 3996 Tomada de Precos 21,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 003997 29.07.2014 3997 Tomada de Precos 64,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 004008 30.07.2014 4008 Tomada de Precos 31,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 05/2013 004009 30.07.2014 4009 Tomada de Precos 402,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 2,31 Total do Empenho : 0 1 004010 30.07.2014 4010 Tomada de Precos 314,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA 1 2,31 004011 30.07.2014 Nao se Aplica 180,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 004012 30.07.2014 4012 Tomada de Precos 45,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR 05/2013 004031 30.07.2014 4031 Tomada de Precos 46,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 05/2013 2,31 Total do Empenho : 0 1 3,10 Total do Empenho : 0 1 004032 30.07.2014 4032 Tomada de Precos 33,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 145,70 656,04 656,04 48,51 48,51 147,84 147,84 96,10 96,10 928,62 928,62 05/2013 Total do Empenho : 0 145,70 725,34 725,34 484,20 484,20 103,95 103,95 142,60 142,60 05/2013 2,31 76,23 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 39 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 Total do Empenho : 76,23 0 1 004033 30.07.2014 4033 Tomada de Precos 55,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 05/2013 3,10 Total do Empenho : 0 1 004040 31.07.2014 Nao se Aplica 123,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 2,69 Total do Empenho : 0 1 004041 31.07.2014 4041 Tomada de Precos 292,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 0 004042 31.07.2014 4042 Tomada de Precos 80,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 2,31 1 004050 31.07.2014 4050 Tomada de Precos 63,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL 2,31 0 004051 31.07.2014 4051 Tomada de Precos 62,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO 2,31 1 004052 31.07.2014 4052 Tomada de Precos 27,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE 3,10 0 004053 31.07.2014 4053 Tomada de Precos 79,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE 674,52 184,80 184,80 145,53 145,53 192,20 192,20 05/2013 2,31 Total do Empenho : 1 674,52 05/2013 Total do Empenho : 0 330,87 05/2013 Total do Empenho : 1 330,87 05/2013 Total do Empenho : 0 170,50 05/2013 Total do Empenho : 1 170,50 62,37 62,37 05/20163 3,10 Total do Empenho : 244,90 244,90 Total do Credor .: 47.028,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 865 HDI- SEGUROS S/A CNPJ = 29.980.158/0016-33 0 003569 09.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAU 1.995,62 1.995,62 DE Total do Empenho : 1.995,62 Total do Credor .: 1.995,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 40 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1119 HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ = 91.616.805/0001-10 0 004046 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTE DO MU 400,00 400,00 NICIPIO Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA CNPJ = 03.898.002/0001-38 0 003808 23.07.2014 3808 Convite 18/2014 1 1,0000 SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO 2.210,00 2.210,00 COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 2.210,00 Total do Credor .: 2.210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1084 ILDO ARIENTI CPF = 539.234.640-53 0 004095 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO M 612,50 612,50 UNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 612,50 Total do Credor .: 612,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 614 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 04.475.951/0001-78 0 003482 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMI 877,50 877,50 NISTRACAO Total do Empenho : 877,50 0 1 003501 03.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE NDA 415,00 Total do Empenho : 0 1 003502 03.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRI CULTURA 337,50 Total do Empenho : 0 1 003541 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE 190,00 Total do Empenho : 0 1 003542 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUD E 150,00 Total do Empenho : 415,00 415,00 337,50 337,50 190,00 190,00 150,00 150,00 Total do Credor .: 1.970,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 15.520.263/0001-07 0 003454 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 194,83 194,83 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 41 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 15.520.263/0001-07 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 194,83 Total do Credor .: 194,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 0 003917 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 3.559,43 3.559,43 Total do Empenho : 3.559,43 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 003918 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003919 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003920 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003921 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003922 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003923 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003924 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003925 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003926 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003927 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003928 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 1.002,74 Total do Empenho : 1.002,74 1.002,74 907,17 Total do Empenho : 907,17 907,17 5.906,61 Total do Empenho : 5.906,61 5.906,61 984,11 Total do Empenho : 984,11 984,11 3.674,32 Total do Empenho : 3.674,32 3.674,32 984,13 Total do Empenho : 984,13 984,13 5.804,66 Total do Empenho : 5.804,66 5.804,66 984,11 Total do Empenho : 984,11 984,11 984,12 Total do Empenho : 984,12 984,12 741,50 Total do Empenho : 741,50 741,50 975,45 Total do Empenho : 975,45 975,45 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 42 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 0 003929 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 1.334,97 1.334,97 Total do Empenho : 1.334,97 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 003930 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003931 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003932 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003933 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003934 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003935 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003936 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003937 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003938 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003939 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003915 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 003916 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 2.400,67 Total do Empenho : 2.400,67 2.400,67 3.284,09 Total do Empenho : 3.284,09 3.284,09 12.764,47 Total do Empenho : 12.764,47 12.764,47 2.364,20 Total do Empenho : 2.364,20 2.364,20 9.526,08 Total do Empenho : 9.526,08 9.526,08 984,13 Total do Empenho : 984,13 984,13 984,12 Total do Empenho : 984,12 984,12 1.790,79 Total do Empenho : 1.790,79 1.790,79 419,50 Total do Empenho : 419,50 419,50 201,34 Total do Empenho : 201,34 201,34 3.667,61 Total do Empenho : 3.667,61 3.667,61 1.227,67 Total do Empenho : 1.227,67 1.227,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 43 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 67.457,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1415 INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE CNPJ = 89.076.236/0001-15 0 004078 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO-JUL 2.373,00 2.373,00 HO DE 2014 Total do Empenho : 2.373,00 Total do Credor .: 2.373,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1501 INSTITUTO DE EST.E GOVERNANCA PUBLICA CNPJ = 10.795.611/0001-27 0 003593 10.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA IMPLANTACAO DE 2.000,00 2.000,00 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1120 IRMAOS GASTALDO LTDA CNPJ = 12.358.515/0001-47 0 003835 24.07.2014 3835 Convite 06/2014 1 1,0000 SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOV 5.200,00 5.200,00 INO DO MUNICIPIO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 5.200,00 Total do Credor .: 5.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IRMAOS SCARSI LTDA CNPJ = 01.629.222/0001-30 0 003780 22.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 522,00 522,00 A SAUDE Total do Empenho : 522,00 0 1 003781 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE 700,00 Total do Empenho : 0 1 003782 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA 307,00 Total do Empenho : 0 1 003783 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA 50,00 Total do Empenho : 0 1 003846 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARI A DA SAUDE 128,00 Total do Empenho : 0 1 003847 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 150,00 700,00 700,00 307,00 307,00 50,00 50,00 128,00 128,00 150,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 44 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IRMAOS SCARSI LTDA CNPJ = 01.629.222/0001-30 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 1.857,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1476 IVALI LUIZ LOCATELLI CPF = 502.984.530-53 0 004068 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 450,00 450,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2 014 Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1497 JAIME ALAN FERREIRA DOS SANTOS CNPJ = 15.820.951/0001-84 0 004045 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REALIZACAO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS TIPO MUAYT 950,00 950,00 AI DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 Total do Empenho : 950,00 Total do Credor .: 950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1512 JANDIR LUIZ SALVI CPF = 616.938.800-59 0 004097 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO 105,00 105,00 MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 105,00 Total do Credor .: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA CNPJ = 90.533.993/0001-50 0 004062 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIOS E RELAT 2.165,54 2.165,54 ORIOS DA GESTAO FSICAL Total do Empenho : 2.165,54 1 1 004061 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PUBLICACAO DE RELATORIOS DA GESTAO FISCAL DO POD ER LEGISLATIVO 322,91 Total do Empenho : 322,91 322,91 Total do Credor .: 2.488,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1503 JUARES SIMAO REDES CNPJ = 12.440.719/0001-22 0 003772 21.07.2014 3772 Convite 16/2014 1 1,0000 2.732M2 DE REDE DE CONTENCAO PARA PRATICAS ESPOR 23.756,20 23.756,20 TIVAS Total do Empenho : 23.756,20 0 1 003773 21.07.2014 3773 Convite 1,0000 2.732M2 DE REDE DE CONTENCAO PARA PRATICAS ESPO RTIVAS 16/2014 4.110,20 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 4.110,20 4.110,20 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 45 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 27.866,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 662 JUSTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 91.614.149/0001-16 0 003807 23.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 256,00 256,00 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 256,00 Total do Credor .: 256,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 823 KATIELI PAULA SCARSI CPF = 015.226.640-25 0 003673 15.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALEG 69,67 69,67 RE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SIES Total do Empenho : 69,67 0 1 003764 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROUP ILHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAUDE 69,67 Total do Empenho : 69,67 69,67 Total do Credor .: 139,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1190 L B ASSESSORIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA CNPJ = 06.210.852/0001-90 0 003433 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE COBERTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO C 2.650,00 2.650,00 ULTURAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 2.650,00 Total do Credor .: 2.650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1488 LABORATORIO AUTOLAB LTDA CNPJ = 87.504.387/0001-00 0 004059 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES LABORATORIAIS DE PECIENTES DO MUNICIPIO 472,00 472,00 Total do Empenho : 472,00 Total do Credor .: 472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA CNPJ = 92.145.283/0001-88 0 003965 28.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO 2.788,02 2.788,02 Total do Empenho : 2.788,02 Total do Credor .: 2.788,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 775 LACI TEREZINHA VINCENZI CNPJ = 07.407.980/0001-90 0 003989 29.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE 35,00 35,00 DO PREFEITO Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 46 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI CPF = 680.228.400-68 0 003462 02.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT 69,67 69,67 O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003465 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO 34,83 Total do Empenho : 0 1 003532 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003558 08.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003570 09.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003584 10.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003603 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE 69,67 Total do Empenho : 0 1 003659 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003687 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003763 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 69,67 34,83 34,83 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 47 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI CPF = 680.228.400-68 O GONCALVES, FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOE SERVID ORES PARA TREINAMENTO Total do Empenho : 69,67 0 1 003812 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E FARROUPILHA PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003817 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003838 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME DICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003947 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 004000 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUN DO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDI CO 69,67 Total do Empenho : 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 Total do Credor .: 1.010,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 13.851.374/0006-77 0 003983 29.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 969,83 969,83 A AGRICULTURA Total do Empenho : 969,83 0 1 003984 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETQA RIA DA AGRICULTURA 453,05 Total do Empenho : 0 1 004002 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA 108,69 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 453,05 453,05 108,69 108,69 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 48 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.531,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1449 LAZZARETTI E MORIGGI LTDA CNPJ = 17.771.474/0001-30 0 003486 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO 34,98 34,98 Total do Empenho : 34,98 Total do Credor .: 34,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 405 LIBERAL COMUNICACAO LTDA CNPJ = 03.015.518/0001-97 0 004034 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTO CULTURAL DO 800,00 800,00 MUNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIP AL Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 LIDIOMAR VIVIAN CPF = 010.115.990-07 0 004099 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M 1.710,00 1.710,00 UNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 1.710,00 Total do Credor .: 1.710,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1287 LUCIA MARGARETE DE GOES LOJA ECONOMICA CNPJ = 04.297.241/0001-03 0 003744 18.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 50,00 50,00 RIA DE ACAO SOCIAL Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 LUCRITEK COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.751.970/0001-30 0 003714 18.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE 298,00 298,00 NDA Total do Empenho : 298,00 0 1 0 1 003715 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EN SINO INFANTIL 003716 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE 596,00 Total do Empenho : 596,00 596,00 596,00 596,00 Total do Empenho : 0 1 003717 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO 596,00 Total do Empenho : 0 003718 18.07.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 596,00 596,00 596,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 49 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 LUCRITEK COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.751.970/0001-30 1 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ACAO 298,00 298,00 SOCIAL Total do Empenho : 298,00 Total do Credor .: 2.384,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 003434 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.465,40 1.465,40 E OBRAS Total do Empenho : 1.465,40 0 1 003435 01.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 395,00 Total do Empenho : 0 1 003436 01.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR 416,10 Total do Empenho : 0 1 003664 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 65,00 Total do Empenho : 0 1 003665 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS 971,00 Total do Empenho : 0 1 003801 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS 1.039,00 Total do Empenho : 0 1 003849 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS 3.141,20 Total do Empenho : 395,00 395,00 416,10 416,10 65,00 65,00 971,00 971,00 1.039,00 1.039,00 3.141,20 3.141,20 Total do Credor .: 7.492,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1085 LUIZ FURINI CPF = 110.403.270-87 0 004098 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO M 1.125,00 1.125,00 UNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 1.125,00 Total do Credor .: 1.125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 50 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 444 LUIZ MATEUS CENCI CPF = 370.442.900-78 0 003492 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE 325,16 325,16 DE GARIBALDI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O P RESIDENTE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Total do Empenho : 325,16 0 1 003706 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE 232,25 Total do Empenho : 0 1 003811 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO A LEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROCURADORIA DOS PREFEITOS 325,16 Total do Empenho : 0 1 003999 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA FAMURS 325,16 Total do Empenho : 232,25 232,25 325,16 325,16 325,16 325,16 Total do Credor .: 1.207,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 LUSANLAI TUR LTDA CNPJ = 09.575.999/0001-71 0 004038 31.07.2014 4038 Convite 20/2013 1 1,0000 TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O ME 3.770,02 3.770,02 S DE JULHO DE 2014 Total do Empenho : 3.770,02 0 1 004039 31.07.2014 4039 Convite 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 201 4 02/2014 7.300,00 Total do Empenho : 7.300,00 7.300,00 Total do Credor .: 11.070,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 42 MACHISA AUTO PECAS LTDA CNPJ = 90.318.676/0001-10 0 003713 17.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUN 150,00 150,00 ICIPAL Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53 0 003451 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 69,67 69,67 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 69,67 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 51 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53 0 003491 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 69,67 69,67 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003533 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003559 08.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003571 09.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003635 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003672 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 69,67 Total do Empenho : 0 1 003688 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME DICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003747 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003810 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA T RATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 69,67 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 52 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53 0 003836 24.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 69,67 69,67 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003975 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003998 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA P ARTICIPAR DE CONGRESSO NA FAMURS 69,67 Total do Empenho : 0 1 004030 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 Total do Credor .: 975,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1266 MARONEZI, SILVA & CIA LTDA CNPJ = 10.616.657/0001-31 0 004073 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO 2.781,66 2.781,66 DE PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS-JULHO DE 20 14 Total do Empenho : 2.781,66 Total do Credor .: 2.781,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 003474 02.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN 190,00 190,00 CIA EM SAUDE Total do Empenho : 190,00 0 1 003834 24.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO D O MEIO AMBIENTE 240,00 Total do Empenho : 1 1 003600 10.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES 200,00 Total do Empenho : 240,00 240,00 200,00 200,00 Total do Credor .: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 53 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 MAXIMO AROMA COM PROD. DE HIGIENE ELIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40 0 003493 03.07.2014 3493 Convite 15/2014 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 1.010,37 1.010,37 RIA DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 1.010,37 0 1 003494 03.07.2014 3494 Convite 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA 15/2014 003495 03.07.2014 3495 Dispensada por Limite 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 15/2014 112,53 Total do Empenho : 0 1 1.858,72 Total do Empenho : 0 1 003496 03.07.2014 3496 Convite 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 15/2014 003497 03.07.2014 3495 Convite 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE OBRAS 15/2014 376,92 Total do Empenho : 0 1 141,48 Total do Empenho : 0 1 003498 03.07.2014 3498 Convite 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE 1 003720 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL 1.090,93 80,00 Total do Empenho : 0 1 003730 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL 105,00 Total do Empenho : 0 1 004086 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA L 232,00 Total do Empenho : 0 1 004087 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA L 122,00 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 112,53 1.858,72 1.858,72 376,92 376,92 141,48 141,48 15/2014 Total do Empenho : 0 112,53 1.090,93 1.090,93 80,00 80,00 105,00 105,00 232,00 232,00 122,00 122,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 54 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 5.129,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1170 MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM CNPJ = 13.189.813/0001-13 0 004004 29.07.2014 4004 Convite 03/2014 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO D 2.770,42 2.770,42 E ENSAIOS E APRESENTACAO DE CANTO CORAL E INSTRU MENTOS MUSICIAIS-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 2.770,42 Total do Credor .: 2.770,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 0 003432 01.07.2014 3432 Tomada de Precos 03/2014 1 13,8800 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC 42,90 595,45 INAIS Total do Empenho : 595,45 0 1 003441 01.07.2014 3441 Tomada de Precos 12,3000 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 42,90 Total do Empenho : 0 1 003442 01.07.2014 3442 Tomada de Precos 13,3400 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 003481 03.07.2014 3481 Tomada de Precos 1,0000 27,14M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS 03/2014 42,90 Total do Empenho : 0 1 1.164,30 Total do Empenho : 0 1 003483 03.07.2014 3483 Tomada de Precos 10,5200 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRDAS VICI NAIS 03/2014 003484 03.07.2014 3484 Tomada de Precos 9,6700 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 42,90 Total do Empenho : 0 1 33,00 Total do Empenho : 0 1 2 003500 03.07.2014 3500 Tomada de Precos 21,6300 M3 DE BRITA FINA 13,5500 M3 DE BRITA FINA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS 0 33,00 42,90 003509 04.07.2014 3509 Tomada de Precos 4,6700 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 003517 04.07.2014 3517 Tomada de Precos 14,4900 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC 03/2014 33,00 Total do Empenho : 0 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 527,67 572,29 572,29 1.164,30 1.164,30 451,31 451,31 319,11 319,11 03/2014 Total do Empenho : 1 527,67 33,00 713,79 581,30 1.295,09 154,11 154,11 478,17 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 INAIS Total do Empenho : 478,17 0 1 003518 04.07.2014 3518 Tomada de Precos 12,9800 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 33,00 Total do Empenho : 0 1 003534 07.07.2014 3534 Tomada de Precos 51,9900 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 003535 07.07.2014 3535 Tomada de Precos 22,7200 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 42,90 Total do Empenho : 0 1 33,00 Total do Empenho : 0 1 003566 09.07.2014 3566 Tomada de Precos 55,7200 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 05/2013 003731 18.07.2014 3731 Tomada de Precos 13,5800 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 42,90 Total do Empenho : 0 1 33,00 Total do Empenho : 0 1 003739 18.07.2014 3739 Tomada de Precos 11,4000 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 003848 24.07.2014 3848 Tomada de Precos 14,1500 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 33,00 Total do Empenho : 0 1 33,00 Total do Empenho : 0 1 003986 29.07.2014 3986 Tomada de Precos 11,7200 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 004037 31.07.2014 4037 Tomada de Precos 12,0300 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 03/2014 33,00 Total do Empenho : 0 1 42,90 Total do Empenho : 0 1 004091 31.07.2014 4091 Tomada de Precos 12,5000 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS 428,34 2.230,37 2.230,37 749,76 749,76 2.390,39 2.390,39 448,14 448,14 376,20 376,20 466,95 466,95 386,76 386,76 516,09 516,09 03/2014 42,90 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 428,34 536,25 536,25 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 56 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 14.086,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 268 MIRIAN RADIODIFUSAO LTDA CNPJ = 91.599.225/0001-61 0 004017 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFO 450,00 450,00 RME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1509 MULITA SHOW-OLMIRO DERLI LEMES SARAIVA CNPJ = 92.385.178/0001-16 0 004093 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SHOW HUMORISTICO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO 4.400,00 4.400,00 CULTURA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 4.400,00 Total do Credor .: 4.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65 0 003734 18.07.2014 3734 Convite 11/2014 1 1,0000 SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUN 3.000,00 3.000,00 ICIPIO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 3.000,00 0 1 003735 18.07.2014 3735 Convite 1,0000 SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO M UNICIPIO-JULHO DE 2014 11/2014 3.000,00 Total do Empenho : 3.000,00 3.000,00 Total do Credor .: 6.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 969 NILO PERUZZO CPF = 328.794.580-72 0 004070 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 390,00 390,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2 014 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 387 NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA CNPJ = 04.432.557/0001-52 0 003964 28.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAME DE COLONOSCOPIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO 400,00 400,00 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1037 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR CNPJ = 05.506.560/0001-36 1 004025 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TAXA DE RESERVA DE DOMINIO DA PAGINA ELETRONICA 30,00 30,00 DO PODER LEGISLATIVO Total do Empenho : 30,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 57 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 003561 08.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH 191,19 191,19 O DE 2014 Total do Empenho : 191,19 0 1 003690 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTEL AR-JULHO DE 2014 57,57 Total do Empenho : 0 1 003767 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2014 1.216,91 Total do Empenho : 0 1 003768 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-JULHO DE 2014 445,40 Total do Empenho : 0 1 003769 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2014 109,02 Total do Empenho : 0 1 003770 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A GRICULTURA-JULHO DE 2014 179,18 Total do Empenho : 0 1 003771 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-JULHO DE 2014 127,61 Total do Empenho : 0 1 003945 25.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-JUNHO 2014 406,35 Total do Empenho : 1 1 003689 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLAT IVO-JUNHO DE 2014 62,91 Total do Empenho : 57,57 57,57 1.216,91 1.216,91 445,40 445,40 109,02 109,02 179,18 179,18 127,61 127,61 406,35 406,35 62,91 62,91 Total do Credor .: 2.796,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA CNPJ = 04.616.509/0001-14 0 003525 07.07.2014 3525 Convite 14/2014 1 1,0000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR 45,16 45,16 Total do Empenho : 45,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 58 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA CNPJ = 04.616.509/0001-14 0 003640 14.07.2014 3640 Convite 14/2014 1 1,0000 GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR 41,76 41,76 Total do Empenho : 41,76 0 1 0 1 0 1 003752 21.07.2014 3752 Convite 1,0000 GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR 14/2013 003961 28.07.2014 3961 Convite 1,0000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR 14/2014 004060 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 96,54 Total do Empenho : 96,54 96,54 97,13 Total do Empenho : 97,13 97,13 700,00 700,00 Total do Empenho : 0 1 004085 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA L 1.235,00 Total do Empenho : 700,00 1.235,00 1.235,00 Total do Credor .: 2.215,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 478 PAULO CESAR SABADINI POLESE CNPJ = 06.929.040/0001-07 0 003790 22.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 90,00 90,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 933 PAULO SGANZERLA & FILHO LTDA CNPJ = 05.242.043/0001-05 0 003629 11.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR 3.006,00 3.006,00 Total do Empenho : 3.006,00 Total do Credor .: 3.006,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA CPF = 488.543.600-15 0 004067 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 390,00 390,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2 014 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1280 PEPYNO'S CAR LTDA - ME CNPJ = 04.389.129/0001-94 0 003816 23.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE 1.488,75 1.488,75 DO PREFEITO Total do Empenho : 1.488,75 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 59 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1280 PEPYNO'S CAR LTDA - ME CNPJ = 04.389.129/0001-94 Total do Credor .: 1.488,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1376 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 11.018.230/0001-02 0 003594 10.07.2014 3594 Pregao 02/2014 1 1,0000 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO NO P 400.000,00 400.000,00 ROLONGAMENTO DA RUA JULIO MATIELLO, RUA INDEPEND ENCIA, 25 DE MARCO NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NI LO PECANHA NO DISTRITO DE PULADOR COM AREA TOTAL DE 5.388,96M2 Total do Empenho : 400.000,00 0 1 003595 10.07.2014 3595 Pregao 1,0000 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO NO P ROLONGAMENTO DA RUA JULIO MATIELLO, RUA INDEPEND ENCIA, 25 DE MARCO NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NI LO PECANHA NO DISTRITO DE PULADOR COM AREA TOTAL DE 5.388,96M2 02/2014 003596 10.07.2014 3596 Pregao 1,0000 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO NO P ROLONGAMENTO DA RUA JULIO MATIELLO, RUA INDEPEND ENCIA, 25 DE MARCO NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NI LO PECANHA NO DISTRITO DE PULADOR COM AREA TOTAL DE 5.388,96M2 02/2014 64.000,00 Total do Empenho : 0 1 25.654,40 Total do Empenho : 0 1 003597 10.07.2014 3597 Convite 1,0000 OBRAS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SI TUADA A RUA MOREIRA CESAR ESQUINA COM A RUA 25 D E MARCO COM AREA TOTAL DE 65,40M2 0 003598 10.07.2014 3598 Convite 1,0000 OBRAS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SI TUADA A RUA MOREIRA CESAR ESQUINA COM A RUA 25 D E MARCO COM AREA TOTAL DE 65,40M2 100.000,00 0 004101 31.07.2014 4101 Convite 1,0000 CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(CADEMIA DA SA UDE) COM AREA TOTAL DE 312M2 ,SENDO 45M2 DE AREA COBERTA, 5,62M2 DE DEPOSITO FECHADO COM 02 SANI TARIOS ADPTADO PARA CPD COM OS EQUIPAMENTOS PRE VISTOS NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO 25.654,40 25.654,40 100.000,00 100.000,00 19/2014 32.450,00 Total do Empenho : 1 64.000,00 19/2014 Total do Empenho : 1 64.000,00 32.450,00 32.450,00 05/2014 5.469,16 Total do Empenho : 5.469,16 5.469,16 Total do Credor .: 627.573,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 271 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE OUTROS = 99999999999 0 003550 08.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 053/1.12.0002885-7 OND 564,54 564,54 E SAO PARTES O MUNICIPIO X SUELENA REGINA BRES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 60 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 271 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE OUTROS = 99999999999 SAN Total do Empenho : 564,54 Total do Credor .: 564,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 906 POLITA PRESENTES LTDA CNPJ = 09.308.591/0001-33 0 003729 18.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M 1.114,00 1.114,00 UNICIPIO CONFORME DECRETO Total do Empenho : 1.114,00 0 1 003994 29.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF ORME DECRETO MUNICIPAL 294,00 Total do Empenho : 294,00 294,00 Total do Credor .: 1.408,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 05.928.432/0001-80 0 003488 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 85,00 85,00 RIA DA FAZENDA Total do Empenho : 85,00 0 1 003489 03.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE 300,00 Total do Empenho : 0 1 003551 08.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA 150,00 Total do Empenho : 0 1 0 1 003552 08.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 003786 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA 1 003787 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE 1 003788 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO INFANTIL 003789 22.07.2014 Nao se Aplica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 150,00 130,00 130,00 300,00 85,00 Total do Empenho : 0 150,00 55,00 55,00 Total do Empenho : 0 300,00 55,00 Total do Empenho : Total do Empenho : 0 300,00 130,00 300,00 300,00 85,00 85,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 61 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 05.928.432/0001-80 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO M 80,00 80,00 UNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 1.185,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 455 RADIO AURORA LTDA CNPJ = 90.394.529/0001-20 0 004049 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIV 900,00 900,00 OS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1414 RC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 14.177.444/0001-01 0 003952 25.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO 100,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73 0 003515 04.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 440,30 440,30 E OBRAS Total do Empenho : 440,30 0 1 003516 04.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 480,00 Total do Empenho : 0 1 003528 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D EOBRAS 93,80 Total do Empenho : 0 1 003753 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS 200,00 Total do Empenho : 480,00 480,00 93,80 93,80 200,00 200,00 Total do Credor .: 1.214,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 003606 11.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD 687,57 687,57 E-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 687,57 0 1 003607 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 392,79 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 392,79 392,79 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 62 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 1 003608 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SETE, CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E QUADRA COBERT A DE PULADOR-JULHO DE 2014 113,96 Total do Empenho : 0 1 003610 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNCIPA L,TELECENTRO COMUNITARIO E GALPAO CULTURAL-JULHO DE 2014 185,87 Total do Empenho : 0 1 003611 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRAT IVO-JULHO DE 2014 991,08 Total do Empenho : 0 1 003612 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICO DE INTERNET-JULHO DE 2014 35,63 Total do Empenho : 0 1 003613 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-J ULHO DE 2014 508,54 Total do Empenho : 0 1 003614 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRI CULTURA-JULHO DE 2014 160,26 Total do Empenho : 0 1 003615 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-JULHO DE 2014 161,46 Total do Empenho : 0 1 003616 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -JULHO DE 2014 259,97 Total do Empenho : 0 1 003617 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIOFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRCA CENTRAL-JULH O DE 2014 81,32 Total do Empenho : 1 1 003609 11.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVOJULHO DE 2014 156,56 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 113,96 113,96 185,87 185,87 991,08 991,08 35,63 35,63 508,54 508,54 160,26 160,26 161,46 161,46 259,97 259,97 81,32 81,32 156,56 156,56 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 63 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 3.735,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1371 RICARDO PAN BORDIGNON CNPJ = 11.388.096/0001-23 0 004077 31.07.2014 4077 Convite 15/2013 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE 3.447,04 3.447,04 AULAS DE DANCA ARTISITICAS, TRADICIONALISTAS-JU LHO DE 2014 Total do Empenho : 3.447,04 Total do Credor .: 3.447,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 288 RONALDO JOSE AGOSTI-ELETRO MEC. RJA CNPJ = 97.102.180/0001-54 0 004036 30.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P 2.268,00 2.268,00 UBLICA Total do Empenho : 2.268,00 Total do Credor .: 2.268,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 521 ROSALEN & CIA LTDA CNPJ = 07.413.848/0001-91 0 003727 18.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 90,00 90,00 Total do Empenho : 90,00 0 1 003728 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 116,80 Total do Empenho : 116,80 116,80 Total do Credor .: 206,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 003707 17.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO P 1.942,83 1.942,83 UBLICA Total do Empenho : 1.942,83 0 1 003708 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P UBLICA 1.669,65 Total do Empenho : 0 1 003709 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE REDE DE ILIMINACAO PUBLICA 1.275,00 Total do Empenho : 0 1 003712 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P UBLICA 1.886,16 Total do Empenho : 0 1 004026 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO E SPORTIVO MUNICIPAL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 530,94 1.669,65 1.669,65 1.275,00 1.275,00 1.886,16 1.886,16 530,94 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 64 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 Total do Empenho : 530,94 Total do Credor .: 7.304,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1112 RUDIMAR RISSI-PLANETA SOM CNPJ = 12.213.170/0001-33 0 004081 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL NOITE DO FILO COM 5.000,00 5.000,00 DISPONIBILIZACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 0 003523 07.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E 125,00 125,00 SCOLAR Total do Empenho : 125,00 0 1 003524 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR 160,00 Total do Empenho : 0 1 003526 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS 858,00 Total do Empenho : 0 1 003527 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 240,00 Total do Empenho : 0 1 003567 09.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA 1.430,00 Total do Empenho : 0 1 003568 09.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA 370,00 Total do Empenho : 160,00 160,00 858,00 858,00 240,00 240,00 1.430,00 1.430,00 370,00 370,00 Total do Credor .: 3.183,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 964 SIMONE BERTOLDI CPF = 680.213.560-49 0 003656 15.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A C 46,45 46,45 IDADE DE SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUN IAO DA COEGEMAS Total do Empenho : 46,45 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 65 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 46,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA CNPJ = 92.901.958/0001-71 0 003437 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 52,65 52,65 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 52,65 Total do Credor .: 52,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1395 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA CNPJ = 14.095.857/0001-47 0 004102 31.07.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 CONJUNTO DE BANDEIRAS PARA ESCOLA DE EDUCACAO IN 930,00 1.860,00 FANTIL Total do Empenho : 1.860,00 Total do Credor .: 1.860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1087 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84 0 003546 08.07.2014 3546 Convite 14/2014 1 1,0000 GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR 743,53 743,53 Total do Empenho : 743,53 0 1 003547 08.07.2014 3547 Convite 1,0000 MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O 15/2014 13,80 Total do Empenho : 0 1 0 1 003548 08.07.2014 3548 Convite 1,0000 MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE 15/2014 003549 08.07.2014 3549 Convite 1,0000 MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO 15/2014 1 003657 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF ORME DECRETO MUNICIPAL 6,90 6,90 13,80 13,80 2.662,00 Total do Empenho : 0 1 0 1 003658 15.07.2014 3658 Convite 1,0000 GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR 003745 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF ORME DECRETO MUNICIPAL 0 003746 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOL A DE EDUCACAO INFANTIL 2.662,00 2.662,00 713,40 Total do Empenho : 713,40 713,40 703,18 703,18 80,88 Total do Empenho : CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 13,80 14/2014 Total do Empenho : 1 13,80 6,90 Total do Empenho : Total do Empenho : 0 13,80 703,18 80,88 80,88 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 66 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1087 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84 0 1 0 1 003785 22.07.2014 3785 Convite 1,0000 GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR 14/2014 003987 29.07.2014 3987 Convite 1,0000 GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR 14/2014 531,52 Total do Empenho : 531,52 531,52 843,21 Total do Empenho : 843,21 843,21 Total do Credor .: 6.312,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 377 SUPERNETT INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.200.940/0001-00 0 003963 28.07.2014 3963 Convite 11/2013 1 1,0000 SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SER 3.737,44 3.737,44 VIDOR DE INTERENTE, REDE DE DADOS, ESTACOES DE T RABALHO,SISTEMA DE ANTIVIRUS E COPIAS-JULHO DE 2 014 Total do Empenho : 3.737,44 Total do Credor .: 3.737,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1230 TATIANA MARTINS CPF = 629.854.260-49 0 003466 02.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE 34,83 34,83 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDIC O Total do Empenho : 34,83 Total do Credor .: 34,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 973 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 10.557.294/0001-00 0 004058 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE 100,00 100,00 DO PREFEITO Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1159 TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME CNPJ = 03.947.676/0001-85 0 003962 28.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIA E ENCOM 860,00 860,00 ENDAS DA AGENCIA DE CORREIROS DE GUAPORE AO POST O DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 860,00 Total do Credor .: 860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 13.448.615/0001-27 0 003519 04.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTEREN 446,00 446,00 T NO MUNICIPIO Total do Empenho : 446,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 67 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 13.448.615/0001-27 0 003520 04.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE INTERNET 60,00 60,00 NO MUNICIPIO Total do Empenho : 60,00 0 1 003700 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO 34,00 Total do Empenho : 0 1 003726 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 46,00 Total do Empenho : 0 1 003784 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 105,00 Total do Empenho : 34,00 34,00 46,00 46,00 105,00 105,00 Total do Credor .: 691,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA CNPJ = 07.994.084/0001-75 0 003754 21.07.2014 3754 Convite 22/2013 1 1,0000 SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERN 6.300,00 6.300,00 ET EM 10 PONTOS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-JULHO DE 2014 Total do Empenho : 6.300,00 Total do Credor .: 6.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 144 VIDRACARIA LANZARIN-JOAO PAULO LANZARIN CNPJ = 02.813.742/0001-61 0 003845 24.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTE 406,70 406,70 NCIA SOCIAL Total do Empenho : 406,70 Total do Credor .: 406,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 0 003452 01.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 69,67 69,67 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003463 02.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003490 03.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 69,67 69,67 69,67 69,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 68 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003536 07.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIOAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003560 08.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003572 09.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003583 10.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA,BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA COND UZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003636 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003675 15.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SIES 69,67 Total do Empenho : 0 1 003705 17.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003719 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003737 18.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PAS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 69 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 SO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENT O MEDICO Total do Empenho : 69,67 0 1 003800 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD O PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003819 23.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 003977 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 004007 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR E PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXA MES NA CIDADE DE GUAPORE 34,83 Total do Empenho : 0 1 004029 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 0 1 004056 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO 69,67 Total do Empenho : 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 69,67 34,83 34,83 69,67 69,67 69,67 69,67 Total do Credor .: 1.219,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VILSON LORENZETTI CNPJ = 94.994.175/0001-05 0 003457 02.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 35,00 35,00 IA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 35,00 0 1 003637 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR 40,00 Total do Empenho : 0 1 003638 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 28,00 40,00 40,00 28,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 70 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VILSON LORENZETTI CNPJ = 94.994.175/0001-05 IA DA SAUDE Total do Empenho : 28,00 0 1 0 1 003641 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS 003642 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE 28,00 Total do Empenho : 28,00 28,00 28,00 28,00 Total do Empenho : 0 1 003694 16.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 10,00 Total do Empenho : 0 1 003755 21.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 15,00 Total do Empenho : 0 1 003779 22.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA 30,00 Total do Empenho : 0 1 003966 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 100,00 Total do Empenho : 0 1 003972 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO 10,00 Total do Empenho : 0 1 003973 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR 25,00 Total do Empenho : 0 1 003974 28.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS 500,00 Total do Empenho : 0 1 004013 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 120,00 Total do Empenho : 0 1 004014 30.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2) 120,00 28,00 10,00 10,00 15,00 15,00 30,00 30,00 100,00 100,00 10,00 10,00 25,00 25,00 500,00 500,00 120,00 120,00 120,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2014 Folha: 71 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VILSON LORENZETTI CNPJ = 94.994.175/0001-05 IA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 120,00 0 1 004043 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS 12,00 Total do Empenho : 0 1 004044 31.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE MUNICIPAL 20,00 Total do Empenho : 12,00 12,00 20,00 20,00 Total do Credor .: 1.121,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17 0 003485 03.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO 118,00 118,00 Total do Empenho : 118,00 0 1 003646 14.07.2014 Nao se Aplica 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO 1.304,46 Total do Empenho : 1.304,46 1.304,46 Total do Credor .: 1.422,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1507 WANGUARDA PORTARIA E ZELADORIA LTDA-ME CNPJ = 19.898.838/0001-72 0 004082 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE ZELADORIA E LIMPEZA PRESTADA AO MUNI 2.000,00 2.000,00 CIPIO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL-NO ITE DO FILO Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1511 ZENOR MONTAGNA CPF = 134.363.840-20 0 004096 31.07.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF 440,00 440,00 ORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 440,00 Total do Credor .: 440,00 Total da Unidade : 1.370.346,19 Total do Orgao ..: 1.370.346,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 1.370.346,19 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2)