RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010 CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente ITEM CREDOR - CNPJ/CPF Mercado Grão da Serra 158 - 29.876.034/0001-03 1 Cereais Bramil - 32.296.378/0014-95 2 LWAC Mercearia - 08.445.774/0002-19 3 Palácio da Limpeza e Perfumaria - 09.911.971/0001-68 4 M C Gomes Saburi - 27.848.704/0001-75 5 Rio Vale 274 Comercio e Serviços - 09.414.239/0001-82 6 Cheque Cancelado 7 Cheque Cancelado 8 Ethyka Material para Limpeza - 39.555.453/0001-10 9 Recursos Humanos 10 Recursos Humanos 11 Recursos Humanos 12 Recursos Humanos 13 Recursos Humanos 14 Recursos Humanos 15 Recursos Humanos 16 Cheque Cancelado 17 Recursos Humanos 18 Recursos Humanos 19 Recursos Humanos 20 Recursos Humanos 21 Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23 22 Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23 23 Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23 24 Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23 25 Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23 26 Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23 27 Recursos Humanos 28 A C Max Mercearia de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05 29 CONVÊNIO N.º 011/2012 NAT. DESP. 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 11/08/2012 A 14/09/2012 CH/OB DATA TÍT. CRÉDITO 000032 21/08/2012 NF 764 000033 20/08/2012 NF 3077 000034 22/08/2012 NF 1502 000035 22/08/2012 NF 5366 000036 22/08/2012 NF 10126 000037 24/08/2012 NF 292 000038 000039 000041 31/08/2012 NF 3021 000042 03/09/2012 RCPI 000043 03/09/2012 RCPI 000044 03/09/2012 RCPI 000045 03/09/2012 RCPI 000046 03/09/2012 Folha de Pagamento 000047 03/09/2012 Folha de Pagamento 000048 03/09/2012 Folha de Pagamento 000049 000050 05/09/2012 Folha de Pagamento 000051 05/09/2012 Folha de Pagamento 000052 05/09/2012 Folha de Pagamento 000053 05/09/2012 Folha de Pagamento 000054 05/09/2012 Guia 014085 000054 05/09/2012 Guia 014080 000054 05/09/2012 Guia 014075 000054 05/09/2012 Guia 014084 000054 05/09/2012 Guia 014078 000054 05/09/2012 Guia 014072 000055 05/09/2012 Folha de Pagamento 000056 06/09/2012 NF 4 LOCAL E DATA: VOLTA REDONDA 14 DE SETEMBRO DE 2012 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DATA 22/08/2012 22/08/2012 22/08/2012 23/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 30/08/2012 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 05/09/2012 05/09/2012 05/09/2012 05/09/2012 05/09/2012 05/09/2012 Comp. 08/12 08/09/2012 SUBTOTAL OU TOTAL Parcial Final VALOR (Em R$) R$ 109,76 R$ 133,46 R$ 563,20 R$ 300,44 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 273,89 890,00 890,00 1.000,00 890,00 920,00 860,00 1.183,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 920,00 920,00 920,00 1.183,00 117,00 130,00 260,00 234,00 156,00 104,00 920,00 499,34 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010 CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente ITEM CREDOR - CNPJ/CPF Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 30 Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32 31 Posto de Gasolina Tetra Diesel - 29.173.499/0001-10 32 E M de Moura - 13.544.016/0001-07 33 Fetranspor - 33.747.288/0001-11 34 Fetranspor - 33.747.288/0001-11 35 Fetranspor - 33.747.288/0001-11 36 Sindicato das Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80 37 Sindicato das Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80 38 Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03 39 Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03 40 Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03 41 Secretaria da Receita Federal - DARF 42 Cheque Cancelado 43 Instituto Nacional do Seguro Social 44 Recursos Humanos 45 Recursos Humanos 46 LML Chaves - 03.222.339/0001-20 47 Instituto Nacional do Seguro Social 48 CONVÊNIO N.º 011/2012 NAT. DESP. 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 11/08/2012 A 14/09/2012 CH/OB DATA TÍT. CRÉDITO 000057 05/09/2012 Encargo 000058 05/09/2012 NF 539 000059 05/09/2012 NF 2086 000060 06/09/2012 NF 53 000061 06/09/2012 Pedido 05200161889 000061 06/09/2012 Pedido 05200161892 000061 06/09/2012 Pedido 05103028323 000062 06/09/2012 Requisição 2219 000062 06/09/2012 Requisição 2612 000063 12/09/2012 Provisão Férias 000064 12/09/2012 Provisão 13º Salário 000065 12/09/2012 Provisão Rescisão 000066 12/09/2012 Encargo 000067 000068 12/09/2012 Encargo 000069 05/09/2012 RCPI 000070 05/09/2012 RCPI 000071 05/09/2012 NF nº 000.963 000072 14/09/2012 Encargo TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DATA Comp. 08/12 06/09/2012 06/09/2012 10/09/2012 06/09/2012 06/09/2012 06/09/2012 11/09/2012 11/09/2012 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 Comp. 08/12 13/09/2012 Comp. 08/12 SUBTOTAL OU TOTAL LOCAL E DATA: VOLTA REDONDA 14 DE SETEMBRO DE 2012 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA Parcial Final VALOR (Em R$) R$ 688,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 492,90 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 240,00 R$ 1.836,80 R$ 1.160,00 R$ 411,13 R$ 1.233,31 R$ 657,78 R$ 86,00 R$ R$ R$ R$ R$ 4.148,80 1.200,00 890,00 584,49 550,00 R$29.896,30