Despesa 20/12/13 - Câmara Municipal de Campinas
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Despesa 20/12/13 - Câmara Municipal de Campinas
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS Data: 20/12/2013 19:14:06 Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2013 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA 0/0 100602/1 1355 - FASC - FUNDO DE ASSISTENC Contribuição de funcionários ativos FASC dezembro de 2013. /0 10.664,18 Contribuição CAMPREV de funcionários ativos no mês de dezembro de 2013. Contribuição CAMPREV retida em folha de funcionários em comissão n o mês de dezembro de 2013. Contribuição CAMPREV retida em folha de vereador dez 13. /0 /0 /0 109.654,67 1.559,89 906,36 IRRF do valor bruto pago a VL Terceirização Ltda., conf. NF 2810. IRRF do valor bruto pago a VL Terceirização Ltda., conf. NF 2811. I.R.R.F do valor bruto pago à Única Limpeza e Seviços Ltda, pela a líquota de 1% conforme NFs. 1360 e 1361.. IRRF pago pela : Provac Serviços Ltda, pela alíquota de 1%. NF 13 885. IRRF pago pela CECAM Consult.Econôm. Contabil e Admin. Munic. S/S Ltda, NF 043830... IRRF pago pela :One Linea Telecom Ltda, NF 7652. /0 /0 /0 52,35 463,34 73,50 /0 /0 /0 176,00 92,32 148,49 Despesa em cumprimento à Lei Federal nº 9711, de 20/11/98, ref. a 11% de retenção para seguridade social do valor pago a VL Terceirização Ltda - NF 2810.. Despesa em cumprimento à Lei Federal nº 9711, de 20/11/98, ref. a 11% de retenção para seguridade social do valor pago a VL Terceirização Ltda - NF 2811. Despesa em cumprimento à Lei Federal 9.711, de 20/11/1998, referen te a 11% de retenção para seguridade social do valor pago à Única Limpeza e Serviços Ltda - NFs 1360 ee 1361.. Despesa em cumprimento à Lei Federal nº 9711, de 20/11/98, ref. a 11% de retenção para seguridade social do valor pago a : Provac Serviços Ltda NF 13885. /0 575,85 /0 5.096,76 /0 808,50 /0 1.936,00 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA 0/0 0/0 0/0 100601/1 100654/1 100665/1 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA 0/0 0/0 0/0 100677/1 100680/1 100681/1 509 - PREF.MUNICIPAL DE CAMPINA 509 - PREF.MUNICIPAL DE CAMPINA 42 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPIN 0/0 0/0 0/0 100686/1 100688/1 100694/1 1581 - I.R PROVAC SERVIÇOS LTDA 40 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPIN 1600 - PREF.MUNICIPAL DE CAMPINA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA 0/0 100678/1 754 - MINISTERIO DO TRAB. PREV. 0/0 100679/1 754 - MINISTERIO DO TRAB. PREV. 0/0 100682/1 754 - MINISTERIO DO TRAB. PREV. 0/0 100687/1 754 - MINISTERIO DO TRAB. PREV. 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5414 - FICHA 0/0 100626/1 20 - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.501,50 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS Data: 20/12/2013 19:14:06 Sistema CECAM (Página: 2 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0 0/0 100667/1 100669/1 20 - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN 20 - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 100675/1 100683/1 100684/1 100685/1 100689/1 100690/1 100691/1 100692/1 20 20 20 20 20 20 20 20 0/0 100693/1 20 - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN Descrição do bem/Serviço adquirido ISSQN do valor pago à Única Limpeza e Seviços Ltda, pela alíquota de 5%, conforme NFs 1.340, 1.341 e 1.342. ISSQN do valor pago a: Caçambas Tognolo Ltda ME, pela alíquota de 2% conf. NF 1218. ISSQN do valor pago a: Minucci Publicidade Ltda ME, pela alíquota de 5% sobre R$ 141,36 conf. NF 66 e 67. ISSQN do valor pago a Power Segurança e Vigilância Ltda, pela alíq uota de 5% conf. NF 29.629. ISSQN do valor pago a VL Terceirização Ltda, pela alíquota de 5% c onf. NF 2811.. ISSQN do valor pago à Única Limpeza e Seviços Ltda, pela alíquota de 4%, conforme NFs 1360 e 1361. ISSQN do valor pago a VL Terceirização Ltda, pela alíquota de 5% c onf. NF 2810. ISSQN do valor pago a: One Linea Telecom Ltda, pela aliquota de 5% conf. NF 7652. ISSQN do valor pago: Provac Serviços Ltda, pela alíquota de 5% sob re NF 13885. ISSQN do valor pago a: Minucci Publicidade Ltda ME, pela alíquota de 5% sobre R$ 71,82 conf. NF 68. ISSQN do valor pago a: Nossa Imagem Prod. de Vídeo e Eventos Ltda ME, pela alíquota de 4,31%, conforme NF. 68. ISSQN do valor pago a: NGC Comércio e Serviços Ltda ME, pela alíq uota de 3,84% conf. NF 954. Modalidade Licitação Valor /0 2,80 7,06 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 5.735,05 2.316,71 294,00 261,75 92,80 880,00 3,59 5.026,17 OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 201,27 01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5415 - FICHA 0/0 100676/1 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C Devolução de rendimento de aplicação financeira de 05 a 18 de deze mbro de 2013. /0 60.272,11 Devolução parcial de saldo orçamento de 2013, conforme OF 22/13 r ef.transferência entre contas. Devolução de saldo orçamento de 2013, conforme OF 23/13 ref.transferência entre contas. /0 /0 25.000.000,00 3.616.001,77 /0 1.063.770,10 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA 22/13 0/0 100695/1 100696/1 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS 01.01.01.01.31.1009.4188 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS 01.01.01.01.31.1009.4188.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.1009.4188.31911300.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.1009.4188.31911300.0111000.11 - FICHA 0/0 516/1 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO OUTROS/NÃO APLICÁVEL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS Data: 20/12/2013 19:14:06 Sistema CECAM (Página: 3 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Contribuição patronal dos funcionários da CMC, mais complementação 10/04, dezembro de 2013. Modalidade Licitação Valor , conforme Lei Complementar 01.01.01.01.31.1009.4188.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1009.4188.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.1009.4188.33903000.0111000.15 - FICHA 0/0 21.283/2013 21.283/2013 21.814/2012 2/2011 26/10 19 - PREFEITURA MUN.DE CAMPINA 267/13 509/1 506/1 211 - LA ÁGUA COM.DE ÁGUA E BEB 211 - LA ÁGUA COM.DE ÁGUA E BEB 412 - SERASA S.A. 1/12 344 - NGC COMÉRCIO E SERVIÇOS L Despesas com combustível conforme convênio com a Prefeitura Munici pal de Campinas, termo de cooperação 15/09, e termos de aditamentode cooperação 05/11 e 53/1 3, oficío nº 18/13, DAF/SF, referente ao mês de novembro de 2013. 300 pct de R$ 8,70 de Água mineral 1,5L natural La Água pct und.des.NF 2951. Empenho complementar a OP 267. Renovação de validade de cartão de certificação digital, conforme boleto 0291812.Renovação de validade de cartão de certificação digital, conforme boleto 0291938.Renovaç ão de validade de cartão de certificação digital, conforme boleto 0291832. Cart.Toners originais CE 320A, 321A, 322A e 323A conf. NF 428. OUTROS/NÃO APLICÁVEL Ref. prestação de serviços conf.CT 18/2008 de 11/02/08 periodo de pessoal NF 43830. Empenho complementar a OP 369/4. 14.309,45 PREGÃO PREGÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10/2013 10/2013 /0 2.401,15 208,85 948,75 PREGÃO 2/2011 25.060,60 CONCORRÊNCIA 1/2008 4.487,51 PREGÃO 1/2008 1.667,37 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 2/2011 5/2011 3/2010 5.241,66 116.616,50 46.334,20 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 01.01.01.01.31.1009.4188.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.01.01.01.31.1009.4188.33903500.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.1009.4188.33903500.0111000.19 - FICHA 1/2008 369/4 516 - CECAM-CONSULT.ECON.CONT.A 0/0 513/1 516 - CECAM-CONSULT.ECON.CONT.A 08/12/2013 a 31/12/2013 admin.de 01.01.01.01.31.1009.4188.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 01.01.01.01.31.1009.4188.33903700.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.1009.4188.33903700.0111000.21 - FICHA 2/2011 5/2011 3/2010 7/12 25/12 75/9 344 - NGC COMÉRCIO E SERVIÇOS L 1541 - NOSSA IMAGEM PRODUÇÃO DE 407 - VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.-ME Serviços técnicos conforme contrato 09/11 NF 954. Divulgação dos trabalhos legislativos em rede aberta, conforme Co ntrato 17/11, NF 68. Prestação de serviço de limpeza e conservação predial mensal, CT 0 5/2011 - Aditamento 02/2013, referente ao mês de novembro de 2013 conforme nota fiscal nº 2.811. 01.01.01.01.31.1009.4188.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1009.4188.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.1009.4188.33903900.0111000.22 - FICHA 21.217/2013 436/1 21156/2013 382/4 788 - EDITORA GLOBO S/A. 83 - IBAM - INST. BRASIL. DE A Aquisição de 5 novas assinaturas anuais da revista Época, conforme interno 21.217- NF 1146002. autorização do Presidente - Prot. INEXIGÍVEL 1.495,00 18.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS Data: 20/12/2013 19:14:06 Sistema CECAM (Página: 4 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor 21.156/2013 383/4 83 - IBAM - INST. BRASIL. DE A 2/2011 01/2009 16/12 193/6 344 - NGC COMÉRCIO E SERVIÇOS L 234 - Quality aluguel de veícul 0/0 21.247/2013 472/1 227/6 234 - Quality aluguel de veícul 407 - VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.-ME 21.306/2013 505/1 234 - Quality aluguel de veícul 0/0 514/1 1604 - Prefeitura Munc. de Campi 0/0 515/1 0/0 437/2 1560 - MIXCRED ADMINISTRADORA LT 0/0 21.293/2013 21.398/2013 21209/2013 512/1 264/5 277/4 270/1 1180 3 1017 1580 21.524/2013 311/4 21266/2013 268/4 1430 - ÚNICA - LIMPEZA E SERVIÇO 0/0 189/8 1261 - BANCO DO BRASIL S.A. 0/0 15/12 21.511/2013 21.248/2013 348/7 236/5 20 - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN - CPFL - COMPANHIA PAULISTA - EMPRESA BRAS. CORREIOS E - CIEE- CENTRO DE INTEGR. E - ONE LINEA TELECOM LTDA 386 - UNIVERSO ONLINE S/A 11 - IMA-INFORMÁTICA DE MUNIC. 1585 - MINUCCI PUBLICIDADE LTDA 1568 - PROVAC SERVICOS LTDA Descrição do bem/Serviço adquirido Parcela do contrato nº 20/2013 - Elaboração do Projeto de Reestruturação Administrativa, referente à contra entrega da versão final da Reetrutura Administrativa, conforme nota fiscal NF 2152. Parcela do contrato nº 21/2013 - Elaboração do Projeto de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Sistema de Avaliação de Desempenho, referente a contra entrega da versão final conforme nota fiscal 2151. Locação de equipamentos conforme contrato 09/11 NF 985/B. Prestação de serviços de locação de veículos para a Câmara Municip al de Campinas, período de 01 a 30/11/2013 - conforme nota fiscal nº 23.489. Empenho complementar à OP nº 193/6. Prestação de serviços continuados de jardinagem, poda de árvores, CT 10/2013 - PP 05/2013 Processo 21.247/2013 - referente novembro de 2013 - NF 2.810. Provisão para pagamento de avarias do veículo EUQ -5941, da locadora Quality, disponibilizado no Departamento de Transporte, responsável: Sebastião Leandro Rodrigu es, conforme processo nº 21.306/2013. Referente a IR da nota fiscal nº 291.812 - SERASA S/A.Referente a IR da nota fiscal nº 291.832 SERASA S/A.Referente a IR da nota fiscal nº 291.938 - SERASA S/A. Referente a ISSQN da nota fiscal nº 291.812 - SERASA S/A.Referente a ISSQN da nota fiscal nº 291.832 - SERASA S/A.Referente a ISSQN da nota fiscal nº 291.938 - SERASA S/A. Despesas com vale -refeição e vale -alimentação para funcionários da Câmara Municipal de Campinas NF 8812. Consumo de energia elétrica, dezembro de 2013, nota fiscal nº 2013 12002061198 série C. Despesas com correspondência da CMC, fatura nº 375292 novembro de 2013. Contribuição institucional comp. 12/2013 conforme CT 22/2013, NF 5 81. Suporte e reparos na rede de computadores, conforme processo da Câ mara Municipal de Campinas nº 21.209/2013 e nota fiscal nº 7.652. Hospedagem de caixas postais eletrônicas - e-mails da Câmara Municipal de Campinas, com antivírus e spam, conforme fatura 0283366233. Valor referente ao acrécimo de 01 cerimonial a partir de 01/10/201 3, no mês de outubro de 2013, conf. NF 1360.Valor referente ao acrécimo de 01 cerimonial a partir de 01/1 0/2013, no mês de novembro de 2013, conf. NF 1361. Valor referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, conforme c ontrato de prestação de serviços nº 002/2008, cobradas no período de 01/12/2013 a 20/12/2013. 899,20 cm X R$ 53,64 de publicação no Diário Oficial do Municipio de Campinas, referente a novembro de 2013, conforme nota fiscal nº 169. Publicação de anuncio conforme NF 68. Manutenção predial, contrato 13/2013, PP 08/2013, referente ao mês de novembro de 2013 e conforme nota fiscal nº 13.885. Modalidade Licitação INEXIGÍVEL Valor 18.000,00 PREGÃO PREGÃO 2/2011 1/2009 32.541,96 54.279,05 OUTROS/NÃO APLICÁVEL PREGÃO /0 5/2013 320,95 5.235,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68,10 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52,62 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43,83 PREGÃO 1/2012 47.398,54 OUTROS/NÃO APLICÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 /0 /0 /0 1.008,18 29.476,99 540,00 3.093,60 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 167,00 PREGÃO 11/2013 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,54 INEXIGÍVEL /0 48.233,09 OUTROS/NÃO APLICÁVEL PREGÃO /0 8/2013 470,00 17.600,00 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 53.340,03 7.350,00 01.01.01.01.31.1009.4188.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.1009.4188.33913900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.1009.4188.33913900.0111000.24 - FICHA 0/0 517/1 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS Data: 20/12/2013 19:14:06 Sistema CECAM (Página: 5 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Referente a taxa de administração, conforme Lei Complementar 10/04 , dezembro de 2013. 01.01.01.01.31.3013 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 01.01.01.01.31.3013.1242 - AQUISIÇÃO DE REFORMA DE MOBILIARIO 01.01.01.01.31.3013.1242.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.3013.1242.44905200.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.3013.1242.44905200.0111000.27 - FICHA 21.732/2013 495/1 21.525/2013 502/1 1596 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS 78 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ESC Aquisição de diversos livros técnicos e jurídicos, conforme protoc olo da Câmara Municipal de Campinas nº 21.732/2013 e nota fiscal nº 1.123. 048.01 ROMT D PT 11R SY G19R CE07002.23 ERME C PT 35R 12 G22 CE070 02.15 ERME C PT F11 00-000F CE07048.19 ROMT B CR F18 00-000F0 CE07, conforme nota fiscal nº 5.729. OUTROS/NÃO APLICÁVEL PREGÃO 1.046,00 19/2013 390.390,00 ---------------------30.837.181,41 ---------------------30.837.181,41 CAMPINAS, 20 de Dezembro de 2013 APARECIDO DE CAMPOS FILHO Presidente SIDNEY FRANCISCO VERONI CRC-1SP143119/O-2 Contador