Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
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Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Núm ero OC: 27947 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 1 Total Fornecedor: Im prensa Nacional 41 UO Inicial: Pág. 1 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 91,11 91,11 32 UO 1,0000 UN 1.032,58 1.032,58 42 UO 1,0000 UN 1.548,87 1.548,87 20 EGPN 21 1,0000 UN 334,07 334,07 20 EGPN 27 1,0000 UN 182,22 182,22 20 EGPN 23 1,0000 UN 394,81 394,81 33 UO 1,0000 UN 91,11 91,11 32 UO 1,0000 UN 364,44 364,44 4.039,21 Núm ero OC: 27952 Fornecedor: Solazer Transportes e Turism o Ltda. 29.108.107/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN Prestação de serviço de transporte rodoviário para os empregados da Emgepron. CNPJ 72.366,00 72.366,00 72.366,00 Total Núm ero OC: 27954 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) DECK DA ESTEIRA EMBREEX MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) SENSOR DE VELOCIDADE DA ESTEIRA EMBREEX MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) IMÃ DA RODA DA BICICLETA EMBREEX - 359 Total Fornecedor: Aucris Fitness Com ércio e Serviços Ltda 06.539.778/0001-50 00 PAC 1,0000 UN CNPJ 178,70 178,70 00 PAC - 1,0000 UN 45,00 45,00 00 PAC - 1,0000 UN 12,00 12,00 235,70 NF. 1008 Núm ero OC: 27969 Fornecedor: Curso ADV Ltda ME CNPJ - 01.398.737/0001-77 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 974,00 974,00 INSCRIÇÃO DO FC MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO CURSO TREINAMENTO DE BANCO DE DADOS MYSQL, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 06/11/2012 A 22/11/2012 974,00 Total NF. 2940 Núm ero OC: 27970 Fornecedor: COTI INFORMÁTICA LTDA CNPJ - 08.376.883/0001-40 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 1.000,00 INSCRIÇÃO DA FC ALINE DE MELLO DE PAULA NO CURSO INTRODUÇÃO, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 06/11/2012 A 22/11/2012 Total NF. 2940 1.000,00 1.000,00 Núm ero OC: 27971 Fornecedor: ABS Group Services do Brasil Ltda CNPJ - 42.174.805/000100 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 1.425,00 1.425,00 INSCRIÇÃO DO FC JUAREZ MAIA DE CARVALHO JUNIOR NO CURSO INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E ANÁLISE DE CAUSA RAIZ, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 09/10/2012 A 10/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 1.425,00 1.425,00 INSCRIÇÃO DO FC ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREZ NO CURSO INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E ANÁLISE DE CAUSA RAIZ, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 09/10/2012 A 10/10/2012 2.850,00 Total Núm ero OC: 27975 Fornecedor: Montaggio Com ércio de Móveis Ltda (NFe) CNPJ 32.592.479/0001-99 MOVEIS E UTENSILIOS 10 EGPN 13 1,0000 UN 1.040,00 1.040,00 MESA DELTA EM FORMATO DE "L". TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA TERMOESTAILIZADA COM 25MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL ERGOSOFT BOLEADO 180º NA COR NOGAL. TAMPO COM 03 (TRÊS) FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (OPCIONAL). ESTRUTURA COM PÉS DUPLOS E CALHA DE SAQUE INTERNO REMOVÍVEL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, COM PINTURA EM EPÓXI PÓ PRETO. BASES COM NIVELADORAS DE PISO. FIXADO SOB O TAMPO UM EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Pág. 2 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total GAVETEIRO FIXO DE 02 (DUAS) GAVETAS COM FECHADURA E CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, CORPO EM AÇO E FRENTE DAS GAVETAS EM MDP 18MM. SUPORTE MÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE CPU E ESTABILIZADOR. DIMENSÕES: 1,40M X 1,40M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA. MARCA FORTLINE 1.040,00 Total NF. 2349 Núm ero OC: 27977 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) OMEPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ANLODIPINO 05MG COMPRIMIDO MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO Total Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45 44 Posto de 7.000,0000 UN 0,24 1.673,00 44 Posto de 40,0000 UN 2,09 83,60 44 Posto de 905,0000 UN 0,14 126,70 44 Posto de 10.000,0000 UN 0,05 518,00 44 Posto de 50,0000 UN 0,32 16,10 2.417,40 RPA Núm ero OC: 27978 Fornecedor: Tuxaua Quintella de Linhares CNPJ - 521.039.436-00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 41 COGESN 1,0000 UN 1.251,10 SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO SN-BR, NO PERÍODO DE 20/08/2012 A 24/08/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 41 COGESN 1,0000 UN 2.766,89 SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO SN-BR, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 09/09/2012 Total 1.251,10 2.766,89 4.017,99 NF. 48 Núm ero OC: 27981 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CANETA 02 ARGOLAS MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PORTA CHAVEIRO DE BOLSA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CANETA MARCA TEXTO PRETA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CAMISA CARECA POLIMESCLA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) POST IT MÉDIO Total Fornecedor: BP Salgado Magazine e Serviços CNPJ - 10.285.929/0001-68 01 EGPN 02 100,0000 UN 7,00 700,00 Núm ero OC: 27983 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 03/2011 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 03/2011 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012 Total Fornecedor: Im prensa Nacional 20 EGPN 23 01 EGPN 02 100,0000 UN 11,00 1.100,00 01 EGPN 02 100,0000 UN 7,00 700,00 01 EGPN 02 50,0000 UN 10,00 500,00 01 EGPN 02 50,0000 UN 10,00 500,00 3.500,00 CNPJ - 04.196.645/0001-00 1,0000 UN 2.763,67 2.763,67 20 EGPN 21 1,0000 UN 91,11 91,11 20 EGPN 27 1,0000 UN 151,85 151,85 33 UO 1,0000 UN 1.123,69 1.123,69 42 UO 1,0000 UN 1.336,28 1.336,28 32 UO 1,0000 UN 698,51 698,51 42 UO 1,0000 UN 546,66 546,66 31 UO 1,0000 UN 182,22 182,22 32 UO 1,0000 UN 698,51 698,51 7.592,50 Núm ero OC: 27984 Fornecedor: Instituto Brasileiro de Direito Adm inistrativo CNPJ 29.419.181/0001-77 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 25 1,0000 UN 990,00 990,00 INSCRIÇÃO DO FC EDUARDO AZAMBUJA BELLIENI DE SOUZA NO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZAR-SE-Á EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Pág. 3 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2012 Total 990,00 Núm ero OC: 27985 Fornecedor: Tek Star Pneus Ltda CNPJ - 05.074.940/0001-49 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 01 2,0000 UN 180,00 PIVO COROLLA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 01 1,0000 UN 320,00 AMORT COROLLA 03/07 DIR DIANT MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 01 2,0000 UN 58,00 KIT AMORT. TRAS. COROLLA 03 PARCIAL SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 01 1,0000 UN 140,00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO PASSEIO, CAMBAGEM DIANT L/ DIR E CAMBAGEM DIANT L/ ESQ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 01 2,0000 UN 220,00 KIT AMORT. DIANT. COROLLA 03 COMPLETO MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 01 2,0000 UN 228,00 AMORT. COROLLA 03/07 TRAS MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 01 1,0000 UN 320,00 AMORT COROLLA 03/07 ESQ DIANT Total 360,00 320,00 116,00 140,00 440,00 456,00 320,00 2.152,00 Boleto Núm ero OC: 27986 Fornecedor: Itaú Seguros S/A CNPJ - 61.557.039/0001-07 SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 502,59 SEGURO DE VIDA DO EMPREGADO EVALDO DE LIMA SANTOS NO EXTERIOR REFERENTE A 124 DIAS / CONTRATADOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/07/2013 - PROSUB Total Núm ero OC: 27989 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) METRONIDAZOL 400 MG CAIXA / 20 COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) DIOSMINA + HESPERIDINA 500 MG CAIXA / 60 COMP MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) DEXAMETASONA CREME BISNAGA MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) BROMOPRIDA 10 MG FITA / 20 COMP Total Núm ero OC: 27991 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP / Iperó SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP / SP SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS ICN SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS SICONTA MK IV SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS UO-31 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-204 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-13 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-11 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN 101 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS UO-41 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS UO-42 EMGEP 16/8/2012 13:55 502,59 502,59 Fornecedor: Deenea Distribuidora Ltda CNPJ - 00.280.854/0001-79 44 Posto de 52,0000 UN 5,70 296,40 44 Posto de 30,0000 UN 26,69 800,70 44 Posto de 100,0000 UN 0,55 55,00 44 Posto de 80,0000 UN 1,55 124,00 1.276,10 PJ Fornecedor: Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. 60.831.344/0001-74 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN PJ 41 CTMSP / SP PJ CNPJ 2.133,45 2.133,45 1,0000 UN 1.405,80 1.405,80 41 ICN 1,0000 UN 39,60 39,60 PJ 31 SICONTA MK IV 1,0000 UN 19,80 19,80 PJ 31 UO 1,0000 UN 4,95 4,95 PJ 20 EGPN 204 1,0000 UN 9,90 9,90 PJ 10 EGPN 13 1,0000 UN 9,90 9,90 PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 34,65 34,65 PJ 10 EGPN 101 1,0000 UN 9,90 9,90 PJ 41 UO 1,0000 UN 14,85 14,85 PJ 42 UO 1,0000 UN 19,80 19,80 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ UO-34 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ UO-33 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ UO-32 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CTMSP / INB SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CTMSP / Escritório SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ LFM SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ LFM/CSLM (SISDME) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ IPqM/SCAV SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ FAJ SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ ETAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ DSAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ DPC SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ DGMM/COGESN SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ DESENV MÍSSEIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CMS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CMATFN SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ AMRJ - Projeto 2 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ AMRJ - Projeto 1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ AMRJ - Escritório SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PAMSE-RJ SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-27 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-26 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-23 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-22 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-21 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ EGPN-205 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ HNMD SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) CTMSP / FINEP SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CTMSP/PAMSE EMGEP 16/8/2012 13:55 34 UO Inicial: Qtde Unid Pág. 4 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total 1,0000 UN 14,85 14,85 33 UO 1,0000 UN 19,80 19,80 32 UO 1,0000 UN 19,80 19,80 41 CTMSP / INB 1,0000 UN 113,85 113,85 41 CTMSP / 1,0000 UN 79,20 79,20 41 LFM/Sede 1,0000 UN 247,50 247,50 41 LFM/CSLM 1,0000 UN 4,95 4,95 41 IPqM/SCAV 1,0000 UN 4,95 4,95 32 EGPN-F-Matriz 1,0000 UN 915,75 915,75 41 ETAM 1,0000 UN 19,80 19,80 41 DSAM 1,0000 UN 29,70 29,70 41 DPC 1,0000 UN 316,80 316,80 41 COGESN 1,0000 UN 99,00 99,00 31 DESENV 1,0000 UN 14,85 14,85 41 CMS 1,0000 UN 49,50 49,50 41 CMatFN 1,0000 UN 4,95 4,95 41 CAM 1,0000 UN 39,60 39,60 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 1.074,15 1.074,15 41 AMRJ - Projeto 1,0000 UN 658,35 658,35 41 AMRJ - 1,0000 UN 39,60 39,60 20 EGPN 24 1,0000 UN 39,60 39,60 20 EGPN 27 1,0000 UN 39,60 39,60 20 EGPN-26 1,0000 UN 44,55 44,55 20 EGPN 25 1,0000 UN 24,75 24,75 20 EGPN 23 1,0000 UN 113,85 113,85 20 EGPN 22 1,0000 UN 64,35 64,35 20 EGPN 21 1,0000 UN 39,60 39,60 20 EGPN 205 1,0000 UN 9,90 9,90 41 HNMD 1,0000 UN 4,95 4,95 41 CTMSP / FINEP 1,0000 UN 217,80 217,80 20 EGPN 24 1,0000 UN 24,75 24,75 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Pág. 5 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 8.093,25 Total NF. 61168 Núm ero OC: 27992 Fornecedor: Thyssenkrupp Elevadores S/A CNPJ - 90.347.840/0004-60 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 16,58 TROCA DE 04 CORREDIÇAS DE 13MM NO ELEVADOR SOCIAL DO EDIFÍCIO SEDE Total NF. 177 Fornecedor: E-fornecedor Consultoria em Inform ática Ltda CNPJ 08.268.444/0001-14 MOVEIS E UTENSILIOS 20 EGPN-26 1,0000 UN 1.005,00 KIT DE MICROFONE SEM FIO HEADSET / LAPELA / MÃO MODELO: TSI MS215 CLI-UHF Total Fornecedor: Celeiro das Máquinas Com ércio e Serviços Ltda ME 03.202.636/0002-95 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 7,0000 UN 95,00 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO SOFT EVEREST + INSTALAÇÃO Total Fornecedor: Agro Service Prestação de Serviços Ltda 36.252.054/0001-91 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 EGPN-F-Matriz 1,0000 UN SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO NAS EMBALAGENS DE EXPORTAÇÃO PARA O PAQUISTÃO Total 19690 16,58 Núm ero OC: 27994 Núm ero OC: 27997 NF. 9660 16,58 Núm ero OC: 27998 1.005,00 1.005,00 CNPJ 665,00 665,00 CNPJ 780,00 780,00 780,00 Núm ero OC: 28000 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 6,0000 UN 223,63 1.341,78 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 09/11/2012 Á 22/11/2012 PARA OS SENHORES: JOSE RICARDO PENA MARTINS, LUIZ CARLOS PORTES, NILSON DE SOUZA RIBEIRO FILHO, WINDSOR PEREIRA BRUNO, MARCELA CORREA RABELO, RENATA LIMA FERREIRA ROMEU. 1.341,78 Total Núm ero OC: 28002 Fornecedor: Autôm atos Locação de Máquinas e Com ércio de Bebidas Ltda CNPJ - 05.446.180/0003-15 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 6,0000 UN 260,65 1.563,90 ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ COFFEMAX V STANDARD 220V COM BOMBA PELO PERÍODO DE 06 MESES - VIGÊNCIA 22/12/2012 À 22/05/2013. 1.563,90 Total 19731 Núm ero OC: 28003 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 34 LEPLAC 1,0000 UN 50,00 50,00 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 04/11/2012 Á 09/11/2012 PARA O SRº MARCUS AURELIO SILVA DE ABREU. SERVIÇOS SEGUROS 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN 283,29 283,29 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 20/11/2012 Á 07/11/2012 PARA O SRº RENATO DEL POZZO. SERVIÇOS SEGUROS 41 CTMSP / SP 1,0000 UN 283,29 283,29 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 24/11/2012 Á 07/12/2012 PARA O SRº JOÃO CARLOS DE CARVALHO RODRIGUES. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 564,45 564,45 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 03/11/2012 Á 22/12/2012 PARA O SRº ALDO SILVA DA COSTA. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 564,45 564,45 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 03/11/2012 Á 22/12/2012 PARA O SRº ARIGIO ANDRÉ DE SOUSA JUNIOR. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 564,45 564,45 SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 03/11/2012 Á 22/12/2012 PARA O SRº JOÃO PEDRO NOGUEIRA. 2.309,93 Total Núm ero OC: 28004 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ FAJ EMGEP 16/8/2012 13:55 Fornecedor: Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. 60.831.344/0001-74 32 EGPN-F-Matriz 1,0000 UN CNPJ 29,70 MCalixto 29,70 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-13 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-27 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AMRJ - Escritório SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PAMSE/RJ SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-12 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP / Iperó SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP/PAMSE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS SICONTA MK IV SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS IPqM/SCAV Total Inicial: Qtde Unid Pág. 6 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total PJ 10 EGPN 13 1,0000 UN 4,95 4,95 PJ 20 EGPN 27 1,0000 UN 9,90 9,90 PJ 41 AMRJ - 1,0000 UN 14,85 14,85 PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 9,90 9,90 PJ 20 EGPN 25 1,0000 UN 4,95 4,95 PJ 10 EGPN 12 1,0000 UN 9,90 9,90 PJ 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN 4,95 4,95 PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 4,95 4,95 PJ 31 SICONTA MK IV 1,0000 UN 4,95 4,95 PJ 41 IPqM/SCAV 1,0000 UN 54,45 54,45 NF. 158 Núm ero OC: 28005 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PRODUÇÃO DE EVENTO PARA CERIMÔNIA CÍVICO MILITAR Total 153,45 Fornecedor: RLIMA Produções e Eventos Ltda 00 EGPN SEDE 1,0000 UN CNPJ - 10.525.108/0001-51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NF. 93 Núm ero OC: 28006 Fornecedor: Joalheria Silva Cam pos Ltda CNPJ - 31.304.371/0001-90 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 1.600,00 TROFÉU ACRÍLICO PRETO 8MM COM PLACAS AÇO E ACABAMENTOS (REDENDOS) 32 CM Total 1.600,00 1.600,00 Núm ero OC: 28007 Fornecedor: Higienizadora Fiel, Dedetização e Reform as em Geral Ltda CNPJ - 31.058.308/0001-11 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 722,00 LIMPEZA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DOS SEGUINTES RESERVATÓRIOS: - 01 CAIXA D'ÁGUA COM 80.000 L - 01 CISTERNA COM 90.000 L Total 722,00 722,00 Núm ero OC: 28008 Fornecedor: Ram tec Serviços de Inform ática Ltda CNPJ 08.326.385/0001-93 DIREITOS DE USO DE SOFTWARE 34 UO 1,0000 UN 14.900,00 DESENVOLVIMENTO (PROGRAMAÇÃO) DE SISTEMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA VENDAS DE CARTA NÁUTICAS UTILIZANDO A PLATAFORMA DO MAGENTO (SOFTWARE LIVRE), EM LINGUAGEM PHP E BANCO DE DADOS MYSQL Total 14.900,00 14.900,00 Núm ero OC: 28009 Fornecedor: Internit Ltda CNPJ - 01.614.008/0001-00 DIREITOS DE USO DE SOFTWARE 34 UO 1,0000 UN 13.550,00 13.550,00 DESIGNER GRÁFICO DO SÍTIO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA VENDAS DE CARTAS NÁUTICAS UTIZANDO A PLATAFORMA DO MAGENTO (SOFTWARE LIVRE) 13.550,00 Total Núm ero OC: 28010 Fornecedor: Voetur Turism o e Representações ltda - Rio Othon Palace CNPJ - 33.200.049/0014-61 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 8.286,90 8.286,90 REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA DOIS OFICIAIS NAMIBIANOS REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10/2012 A 28/10/12 8.286,90 Total Núm ero OC: 28011 Fornecedor: Dígitro Tecnologia Ltda. CNPJ - 83.472.803/0001-76 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 22.425,00 Manutenção e assistência técnica especializada na Plataforma de Comutação Digital CPA-T modelo BXS/20. Total EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 22.425,00 22.425,00 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Inicial: Qtde Unid Pág. 7 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Item Com entário Centro de Custo Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 28012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO / INTÉRPRETE Total Fornecedor: Karla da Silva 04269425741 CNPJ - 12.549.980/0001-65 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 2.540,00 2.540,00 2.540,00 NF. 759 Núm ero OC: 28013 Fornecedor: 3JH Serviços Ltda ME CNPJ - 07.403.077/0001-51 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 5.002,53 5.002,53 CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AO ACT (ACORDO COLETIVO DE TRABALHO) E CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 5.002,53 Total 3185 Núm ero OC: 28015 Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001) CNPJ - 00.278.452/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 13 1,0000 UN 2.061,00 2.061,00 INSCRIÇÃO DO FC LUCIANO DA CONCEIÇÃO MARTINS NO CURSO DE REDAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE CONTRATOS, REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 07 E 09 NOVEMBRO DE 2012. 2.061,00 Total Núm ero OC: 28016 Fornecedor: REZENDE E SBBAHI MATERIAIS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ - 10.685.226/0001-27 DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO 20 EGPN 21 50,0000 FC 0,97 48,50 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml HIPOCLORITO DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, NATURAL PH ( 1%), 12,50 + 0,5 DENSIDADE 1,30 + 0,05 GRS/ML, LÍQUIDO, COR AMARELA TRANSPARENTE. DESINFETANTE LÍQUIDO FRASCO 500ml 20 EGPN 21 120,0000 FC 1,07 128,40 DESINFETANTE LÍQUIDO FRASCO 500ml DESINFETANTE LAVANDA FRASCO DE 500 ML 00 EGPN SEDE 50,0000 FC 1,33 66,50 DESINFETANTE LAVANDA FRASCO DE 500 ML DESINFETANTE LIQUIDO GERMICIDA 500ML LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOA,LÍQUIDO, REMOVER FULIGEM, GORDURAS E POEIRAS DE BANHEIROS, EMBALAGEM COM TAMPA ECONOMICA, LAVANDA. SABONETE CREMOSO AMÊNDOAS 20 EGPN 21 40,0000 UN 2,86 114,40 SABONETE CREMOSO AMÊNDOAS SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 500GR 20 EGPN 21 50,0000 FC 0,88 44,00 SAPONÁCEO EM PÓ 300GR LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML 20 EGPN 21 70,0000 FC 1,05 73,50 LIMPADOR INSTANTÂNEO VEJA MULT-USO 500ml OU SIMILAR LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 20ML 20 EGPN 21 20,0000 UN 1,04 20,80 LUSTRA MÓVEIS 200ml LAVANDA MARCA POLIFLOR OU SIMILAR 496,10 Total Núm ero OC: 28018 Fornecedor: Art Glória Serralheria Ltda CNPJ - 00.274.602/0001-37 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 260,00 CONSERTO EM UMA JANELA MAXIMAR MEDINDO 0,80 X 1,00 COM TROCA DOS BRAÇOS LATERAIS Total 19540 Núm ero OC: 28019 BOLETO Núm ero OC: 28020 260,00 260,00 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 41 DPC 1,0000 UN 173,47 173,47 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10/2012 A 09/11/2012 PARA O SRº HAROLDO DE OLIEIRA AMARAL. SERVIÇOS SEGUROS 34 LEPLAC 1,0000 UN 87,78 87,78 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10/2012 A 01/11/2012 PARA O SRº LUIZ PAULO BARBOSA REAL. SERVIÇOS SEGUROS 34 LEPLAC 1,0000 UN 87,78 87,78 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10/2012 A 01/11/2012 PARA O SRº JOSE EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS. SERVIÇOS SEGUROS 41 DPC 1,0000 UN 173,47 173,47 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10/2012 A 09/11/2012 PARA O SRº LUCIANO CESAR DE OLIVEIRA. 522,50 Total SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ PAGAMENTO TAXA GRU RESSARCIMENTO AO SUS EMGEP 16/8/2012 13:55 Fornecedor: Agência Nacional de Saúde Suplem entar - ANS CNPJ 03.589.068/0001-46 20 EGPN 24 1,0000 UN 1.856,19 MCalixto 1.856,19 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Pág. 8 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total 1.856,19 Total NF. 1931 Núm ero OC: 28021 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CORREDIÇA TELESCÓPICA PLACACENTRO 45 CM Total Fornecedor: EDSC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA CNPJ - 10.260.741/0001-65 20 EGPN 23 84,0000 UN 7,00 588,00 588,00 Núm ero OC: 28022 Fornecedor: Idem p - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda CNPJ - 00.278.452/0002-10 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 42 UO 2,0000 UN 720,00 1.440,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA CAMPOS, VANIA NASCIMENTO BENTO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 02 1,0000 UN 720,00 720,00 INSCRIÇÃO DA FC SANDRA REGINA SOUZA RIBEIRO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 052 1,0000 UN 720,00 720,00 INSCRIÇÃO DO FC MARIO LUIZ POLIBIANO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 720,00 720,00 INSCRIÇÃO DO FC ABRAHAM ELMESCANY NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 720,00 720,00 INSCRIÇÃO DA FC ALINE DE MELLO DE PAULA NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 UO 3,0000 UN 720,00 2.160,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO, NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 UO 3,0000 UN 720,00 2.160,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MONICA SPDO DE SENNA COELHO, OIRAM BATISTA DE FARIAS, QUELE CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA, NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 27 6,0000 UN 720,00 4.320,00 INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANA PAULA DA SILVA TAVARES, ANDREA GOMES RODRIGUES, ARISTIDES EDUARDO DE AZEVEDO MOREIRA, LUCIANA MARIA DIAS MAIA, MARCO ANTONIO COSTA OLIVEIRA, RODRIGO DIAS SALGUEIRO DO AMARAL, NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 25 1,0000 UN 720,00 720,00 INSCRIÇÃO DO FC ADILSON DA SILVA PEREIRA NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 720,00 720,00 INSCRIÇÃO DO FC LEONARDO DAS CHAGAS LIRIO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012. 14.400,00 Total Núm ero OC: 28024 Fornecedor: Shopping Matriz Fabril Ltda. CNPJ - 12.661.222/0001-34 MOVEIS E UTENSILIOS 20 EGPN 21 2,0000 UN 390,50 781,00 ARMÁRIO ORGANIZADOR COM 2 PORTAS E 9 PRATELEIRAS E PÉS NIVELADORES MULTIUSO POLITORNO COR CASTANHA ALT. 1,68 M X LARG. 60 CM X PROF. 41 CM. 781,00 Total 19767 Núm ero OC: 28029 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 01 EGPN 051 1,0000 UN 204,82 204,82 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2012 A 02/12/2012 PARA O SRº MARCELO CARLOS RIBEIRO TAVES. 204,82 Total 19865 Núm ero OC: 28030 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 309,32 309,32 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2012 A 29/11/2012 PARA A SRª MARIA LUISA KUBRUSLY ARANHA. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 340,67 340,67 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2012 A 06/12/2012 PARA O SRº JARDEL MESQUITA DA CRUZ SILVA. EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SERVIÇOS SEGUROS 41 DPC SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2012 A 26/11/2012 PARA O SRº MARCO ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2012 A 06/12/2012 PARA O SRº MARCOS AURELIO ABRANTES CORREA. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2012 A 25/11/2012 PARA O SRº CLAUDIO FARIAS PEREIRA. Total 19927 Núm ero OC: 28032 19931 Núm ero OC: 28034 Inicial: Pág. 9 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 1,0000 UN 204,82 204,82 1,0000 UN 340,67 340,67 1,0000 UN 298,87 298,87 1.494,35 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 01 EGPN 01 1,0000 UN 156,75 156,75 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11/2012 A 01/12/2012 PARA O SRº MARCELIO CARMO DE CASTRO PEREIRA. 156,75 Total Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 183,92 183,92 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 11/112012 A 29/11/2012 PARA A SRª ROSIMERE DA COSTA SILVA. 183,92 Total 94754 Núm ero OC: 28035 Fornecedor: Dachser Brasil Logística Ltda CNPJ - 08.996.109/0001-32 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 12 1,0000 UN 2.751,16 2.751,16 TRANSPORTE INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO / RETORNO EURONAVAL / 2012) 2.751,16 Total Núm ero OC: 28036 Fornecedor: CARTEL PAPELARIA LTDA ME CNPJ - 36.220.515/0001-44 PASTA PLÁSTICA EM "L" 20 EGPN 21 400,0000 UN 0,65 260,00 PASTA PLÁSTICA EM "L" COM VISOR. (MEDINDO 220X310 E ESPESSURA 0,30mm ) CAPA PLÁSTICA INCOLOR 20 EGPN 21 400,0000 UN 0,27 108,00 CAPA PLÁSTICA INCOLOR P/ ENCADERNAÇÃO VISOR E ETIQUETA PARA PASTAS SUSPENSAS 20 EGPN 21 200,0000 UN 0,12 24,00 VISOR E ETIQUETA PARA PASTAS SUSPENSAS CX 50UN CAPA PLÁSTICA AZUL ROYAL 20 EGPN 21 400,0000 UN 0,25 100,00 CAPA PLÁSTICA AZUL ROYAL P/ ENCADERNAÇÃO CAIXA BOX DE PAPELÃO 20 EGPN 21 400,0000 UN 1,15 460,00 CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO. CANALETA PLÁSTICA 10mm 20 EGPN 21 50,0000 UN 1,90 95,00 CANALETA PLÁSTICA BRANCA 10mm P/ ENCADERNAÇÃO DIVISÓRIA AMARELA COM VISOR 20 EGPN 21 100,0000 JG 2,26 226,00 DIVISÓRIA AMARELA COM VISOR TAMANHO A4 (JOGO COM 08 UNIDADES) PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA C/ VISOR 20 EGPN 21 600,0000 UN 0,90 540,00 PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA 235X358mm (MARMORIZADA) C/ VISOR E ETIQUETA PASTA DE CARTOLINA DURA COM FERRAGEM AZUL 20 EGPN 21 200,0000 UN 0,90 180,00 PASTA DE CARTOLINA DURA COM FERRAGEM AZUL ESPIRAL PLÁSTICA DE 23mm 20 EGPN 21 3,0000 UN 12,42 37,26 ESPIRAL PLÁSTICA BRANCA DE 23mm P/ ENCADERNAÇÃO (PACOTE C/ 60 UNIDADES) 2.030,26 Total Núm ero OC: 28037 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) JG GALHETEIRO PARMA 03 PÇ MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) GARFO MESA CLASSIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) FACA SOBREMESA CLASSIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) FACA MESA CLASSIC EMGEP 16/8/2012 13:55 Fornecedor: Principado de Astúrias Louças Ltda. 42.266.122/0001-74 01 EGPN 02 6,0000 UN CNPJ 75,85 455,10 01 EGPN 02 24,0000 UN 10,50 252,00 01 EGPN 02 24,0000 UN 28,96 695,04 01 EGPN 02 24,0000 UN 31,94 766,56 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) GARFO SOBREMESA CLASSIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COPO GALLANT ÁGUA 320 ML MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COPO GALLANT VINHO TINTO 245 ML MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COPO AMASSADINHO LONG DRINK 310 ML MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) TAÇA SOBREMESA PRESTIGE 280 ML MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COPO AMASSADINHO ROCK'S 255 ML MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COPO GALLANT VINHO BRANCO 200 ML MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) XÍCARA CHÁ BRASILIA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PIRES CHÁ BRASILIA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COLHER CAFÉ CLASSIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COLHER CHÁ CLASSIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COLHER SOBREMESA CLASSIC MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COLHER ARROZ CLASSIC Total 01 EGPN 02 Inicial: Pág. 10 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 24,0000 UN 9,62 230,88 01 EGPN 02 84,0000 UN 5,40 453,60 01 EGPN 02 48,0000 UN 4,53 217,44 01 EGPN 02 24,0000 UN 5,12 122,88 01 EGPN 02 12,0000 UN 6,48 77,76 01 EGPN 02 72,0000 UN 5,04 362,88 01 EGPN 02 48,0000 UN 4,40 211,20 01 EGPN 02 48,0000 UN 7,76 372,48 01 EGPN 02 48,0000 UN 5,00 240,00 01 EGPN 02 24,0000 UN 5,53 132,72 01 EGPN 02 36,0000 UN 6,69 240,84 01 EGPN 02 24,0000 UN 9,62 230,88 01 EGPN 02 3,0000 UN 26,26 78,78 5.141,04 Núm ero OC: 28043 Fornecedor: Cam ila Lopes dos Santos CNPJ - 104.667.227-45 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 34 LRIT 3,0000 UN 4.200,00 PROFISSIONAL CONTRATADO PARA MINITRAR AULAS DE ESPANHOL PARA MILITARES DO ComOpNav NO PERÍODO DE 90 DIAS Total BOLETO 12.600,00 12.600,00 Núm ero OC: 28045 Fornecedor: UNIDAS-União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde CNPJ - 69.275.337/0001-08 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 2,0000 UN 1.300,00 2.600,00 INSCRIÇÃO DA FC KELLY CRISTINA MATOS DOS SANTOS E CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS NO 15º CONGRESSO UNIDAS - II CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO EM SAÚDE , REALIZAR-SE-Á NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2012 2.600,00 Total Núm ero OC: 28046 Fornecedor: Câm ara de Com ércio Árabe-Brasileira 62.659.784/0001-11 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO, COURRIER, CHANCELA E REEMBOLSO DE TERCEIROS Total CNPJ 756,96 756,96 756,96 Núm ero OC: 28047 Fornecedor: REZENDE E SBBAHI MATERIAIS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ - 10.685.226/0001-27 DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO 20 EGPN 21 50,0000 FC 0,97 48,50 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml HIPOCLORITO DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, NATURAL PH ( 1%), 12,50 + 0,5 DENSIDADE 1,30 + 0,05 GRS/ML, LÍQUIDO, COR AMARELA TRANSPARENTE. LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML 20 EGPN 21 70,0000 FC 1,05 73,50 LIMPADOR INSTANTÂNEO VEJA MULT-USO 500ml OU SIMILAR LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 20ML 20 EGPN 21 20,0000 UN 1,04 20,80 LUSTRA MÓVEIS 200ml LAVANDA MARCA POLIFLOR OU SIMILAR SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 500GR 20 EGPN 21 50,0000 FC 0,88 44,00 SAPONÁCEO EM PÓ 300GR DESINFETANTE LAVANDA FRASCO DE 500 ML 20 EGPN 21 50,0000 FC 1,33 66,50 DESINFETANTE LAVANDA FRASCO DE 500 ML DESINFETANTE LIQUIDO GERMICIDA 500ML LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOA,LÍQUIDO, REMOVER FULIGEM, GORDURAS E POEIRAS DE BANHEIROS, EMBALAGEM COM TAMPA ECONOMICA, LAVANDA. DESINFETANTE FRASCO 500ML 20 EGPN 21 120,0000 FC 1,07 128,40 DESINFETANTE FRASCO 500ML EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SABONETE CREMOSO AMÊNDOAS SABONETE CREMOSO AMÊNDOAS Total 20 EGPN 21 Núm ero OC: 28048 DVD+R 4,7 GB DVD+R 4,7 GB MULTILASER MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) POST-IT AMARELO 38X51MM C/ 4 UN. NOTEFIX TONER HP LASER JET CB540A (PRETO) TONER HP LASER JET CB540A (PRETO) MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ETIQUETA PIMACO TRANSPARENTE 0080 10FLS C/ 30 UN. MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) POST-IT AMARELO 76X76MM NOTEFIX MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PORTA LÁPIS, CLIPS E PAPEL LEMBRETE ACRÍLICO FUMÊ Total Núm ero OC: 28049 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) PIRES CHA BRASILIA OURO SCHIMIDT MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) XICARA CHA BRASILIA OURO SCHMIDT MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) COLHER CHA CLASSIC HERCULES T Total Inicial: Pág. 11 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 2,86 114,40 40,0000 UN 496,10 Fornecedor: Gim ba Suprim entos de Escritório e Inform ática Ltda 54.651.716/0011-50 20 EGPN 21 200,0000 UN 0,80 CNPJ 159,98 20 EGPN 25 4,0000 UN 3,42 13,68 20 EGPN 21 12,0000 UN 177,89 2.134,68 01 EGPN 02 1,0000 UN 8,99 8,99 20 EGPN 25 4,0000 UN 3,05 12,20 20 EGPN 23 1,0000 UN 7,06 7,06 2.336,59 Fornecedor: Principado de Astúrias Louças Ltda. 42.266.122/0001-74 20 EGPN 21 12,0000 UN CNPJ 6,48 77,76 20 EGPN 21 12,0000 UN 9,09 109,08 20 EGPN 21 12,0000 UN 6,69 80,28 267,12 Núm ero OC: 28050 Fornecedor: Instituto de Educação Clave de Sol Ltda CNPJ 71.558.274/0001-49 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN 940,00 940,00 MENSALIDADE EM ESCOLA ESPECIALIZADA EM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA A PACIENTE, NATAN DUARTE GIULIANO FERRO E MARIANA DOS SANTOS CASSIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN 940,00 940,00 MENSALIDADE EM ESCOLA ESPECIALIZADA EM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA A PACIENTE, NATAN DUARTE GIULIANO FERRO E MARIANA DOS SANTOS CASSIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2012 1.880,00 Total NF. 54 Núm ero OC: 28052 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ SERVIÇO DE VETORIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM PDF Total NF. 5682 Fornecedor: Arm ando Maradeia Gom es ME CNPJ - 67.151.506/0001-72 33 DGMM 1,0000 UN 6.928,80 6.928,80 6.928,80 Núm ero OC: 28055 Fornecedor: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP CNPJ 08.329.433/0001-05 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 32 UO 10,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PE - Nº 110/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 34 UO 10,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, AVISO DE REABERTURA DE PRAZO TP - Nº 094/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO 6,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE SUSPENSÃO TP - Nº 103/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO 8,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 086/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 00 EGPN SEDE 8,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE REABERTURA DE PRAZO TP - Nº 103/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 32 UO 8,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE SUSPENSÃO TP - Nº 102/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO 8,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE REABERTURA DE PRAZO TP - Nº 093/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO 8,0000 UN 50,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PE - Nº 089/2012 EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 500,00 500,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Pág. 12 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 32 UO 8,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 092/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 32 UO 8,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE RESULTADO DE JULGAMENTO - PE Nº 076/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 32 UO 10,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE REABERTURA DE PRAZO TP - Nº 094/2012 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 32 UO 12,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE RESULTADO DE CADASTRAMENTO - TP Nº 081/2012 Total Total 50,00 400,00 50,00 400,00 50,00 500,00 50,00 600,00 5.200,00 Núm ero OC: 28058 Fornecedor: MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S-ME CNPJ 13.098.174/0001-80 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 22 1,0000 UN 12.199,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA CONTÁBIL Total 12.199,98 12.199,98 Núm ero OC: 28059 Fornecedor: The Boston School Of English Ltda CNPJ - 30.891.345/000143 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 LRIT 1,0000 UN 12.190,00 12.190,00 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA (10 OU 12) DEZ OU DOZE PESSOAS NAS DEPENDÊNCIAS DO 1º DISTRITO NAVAL, 5 VEZES POR SEMANA NO PERÍODO DE 12/11/2012 A 25/01/2013 + MATERIAL 12.190,00 Total 20033 Núm ero OC: 28071 Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard CNPJ - 04.628.135/0001-57 SERVIÇOS SEGUROS 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN 195,30 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2012 A 13/12/2012 PARA A SRª DENISE ADORNO LOPES. SERVIÇOS SEGUROS 41 CTMSP / FINEP 1,0000 UN 195,30 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2012 A 13/12/2012 PARA O SRº RICARDO GONÇALVES GOMIDE. SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 1,0000 UN 216,30 SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/2012 A 09/12/2012 PARA O SRº SYDNEY DOS SANTOS NEVES. Total 195,30 195,30 216,30 606,90 NFE 2406 Núm ero OC: 28079 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ACIDO FOLICO 5MG MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ALBENDAZOL 400MG CPM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) LORATADINA 10MG CPM MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 10G TB MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) CETOCONAZOL 20MG/G 30G TB MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 10G TB MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) ATENOLOL 50MG CPM Total Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45 44 Posto de 900,0000 UN 0,03 25,20 44 Posto de 100,0000 UN 0,48 48,00 44 Posto de 960,0000 UN 0,08 75,84 44 Posto de 30,0000 UN 1,25 37,50 44 Posto de 34,0000 UN 1,49 50,66 44 Posto de 4,0000 UN 1,25 5,00 44 Posto de 2.016,0000 UN 0,03 58,46 NFE 519348 Fornecedor: Indústria de Produtos Alim entícios Piraquê S/A CNPJ 33.040.122/0001-60 20 EGPN 21 3,0000 UN 65,20 195,60 20 EGPN 21 3,0000 UN 65,20 195,60 20 EGPN 21 3,0000 UN 31,80 95,40 20 EGPN 21 2,0000 UN 36,60 73,20 Núm ero OC: 28080 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) C. CRACKER 40X200G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) C. CRACKER AMANT. 40X200G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO QUEIJO 20X100G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PIZZAQUE 20X120G EMGEP 16/8/2012 13:55 300,66 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) C. S. LIMAO 20X200G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) NEWAFER LIMAO 20X100G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) NEWAFER CHOC. 20X100G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) W. CHOCOLATE 20X160G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) C. S. CHOCOL. 20X200G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) ROLADINHO DE GOIABA 40X80G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO PRESUNTINHO 20X100G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO SALGADINHO 20X100G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO MAIZENA 40X200G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) AGUA/GERGELIM 40X240G MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BISCOITO AGUA LIGHT 20X160G Total 20 EGPN 21 Inicial: Qtde Unid Pág. 13 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total 3,0000 UN 38,84 116,52 20 EGPN 21 5,0000 UN 26,84 134,20 20 EGPN 21 2,0000 UN 26,83 53,66 20 EGPN 21 3,0000 UN 32,84 98,52 20 EGPN 21 3,0000 UN 38,84 116,52 20 EGPN 21 5,0000 UN 65,84 329,20 20 EGPN 21 3,0000 UN 31,80 95,40 20 EGPN 21 3,0000 UN 31,80 95,40 20 EGPN 21 2,0000 UN 65,20 130,40 20 EGPN 21 3,0000 UN 68,40 205,20 20 EGPN 21 2,0000 UN 29,60 59,20 1.994,02 NF 28 Núm ero OC: 28081 Fornecedor: Silvia Grothe Machado CNPJ - 160.879.538-17 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 41 CTMSP / SP 10,0000 UN 30,00 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE À OUTUBRO/2012, PARA O PACIENTE RENAN SANT'ANA DA SILVA, FILHO DO EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA Total NF 43 300,00 300,00 Núm ero OC: 28082 Fornecedor: SATI TRATAMENTOS ALTERNATIVOS E REABILITAÇÃO LTDA CNPJ - 09.600.014/0001-10 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 58,0000 UN 30,00 1.740,00 SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA A PACIENTE ANA LAURA ROCHA, FILHA DA EMPREGADA IVANI ROCHA VENDRAME REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2012 1.740,00 Total NF 3846 Núm ero OC: 28083 Fornecedor: Recriarte Escola de Arte Ltda CNPJ - 50.549.526/0001-01 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 1,0000 UN 940,50 940,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO PARA APRIMORAMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA DA ANA LAURA ROCHA VENDRAME, FILHA DA EMPREGADA IVANI ROCHA VENDRAME, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2012 940,50 Total NF 7677 Núm ero OC: 28084 Fornecedor: Era Sport e Serviços Ltda ME CNPJ - 07.052.844/0001-25 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 1,0000 UN 780,00 AULA DE HIDROGINÁSTICA 2X POR SEMANA REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO ÓSSEO Total 780,00 780,00 NF 1555 Núm ero OC: 28086 Fornecedor: Academ ia Cristina Moreno Ltda CNPJ - 05.587.601/0001-66 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 1,0000 UN 990,00 990,00 AULAS DE ALONGAMENTO MINISTRADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 DUAS VEZES POR SEMANA 990,00 Total Núm ero OC: 28088 Fornecedor: EMPX Educação e Desenvolvim ento Profissional Ltda - ME CNPJ - 11.264.139/0001-69 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 UO 1,0000 UN 1.090,00 1.090,00 INSCRIÇÃO DA FC ROSIANE VENTURA DA SILVA LIMA NO CURSO DE EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA, REALIZAR-SE A NO PERÍODO DE 12/11/2012 A 31/05/2013. 1.090,00 Total Núm ero OC: 28089 Fornecedor: Instituto dos Auditores Internos do Brasil CNPJ 62.070.115/0001-00 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 052 1,0000 UN 1.435,39 INSCRIÇÃO DO FC MARIO LUIZ POLIBIANO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL BÁSICO - AUD I, REALIZAR-SE A NO PERÍODO DE 26/11/2012 A 29/11/2012. EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 1.435,39 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Pág. 14 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total 1.435,39 Total NF 56560 Núm ero OC: 28090 Fornecedor: Rede Windsor de Hoteis Ltda CNPJ - 10.872.652/0003-31 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 15.975,81 15.975,81 HOSPEDAGEM DA COMITIVA DO SENEGAL NO PERÍODO DE 30/10/12 A 04/11/12 15.975,81 Total Núm ero OC: 28091 Fornecedor: Instituto Brasileiro de Direito Público CNPJ 07.866.293/0001-33 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 052 1,0000 UN 780,00 780,00 INSCRIÇÃO DO FC MÁRIO LUIZ POLIBIANO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO, REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 10/12/2012 E 11/12/2012. 780,00 Total Núm ero OC: 28093 Fornecedor: Escola de Auditoria e Governança Corporativa Ltda CNPJ 14.132.747/0001-08 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 01 EGPN 052 1,0000 UN 790,00 790,00 INSCRIÇÃO DO FC NEY FURTADO DE FARIA NO CURSO DE CONTROLES INTERNOS, REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012. 790,00 Total 3233 Núm ero OC: 28094 Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001) CNPJ - 00.278.452/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 1.233,00 1.233,00 INSCRIÇÃO DA FC SOLANGE DE OLIVEIRA DA SILVA NO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO A CLIENTES, REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22/11/2012 A 23/11/2012. 1.233,00 Total Núm ero OC: 28095 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MATERIAL PROMOCIONAL DO PAMSE (FOLDER + LÃMINA) Fornecedor: KAT´S GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ - 73.654.394/0001-75 20 EGPN 24 1,0000 UN 1.540,00 1.540,00 1.540,00 Total 51800 Núm ero OC: 28097 Fornecedor: Fundação Getúlio Vargas CNPJ - 33.641.663/0001-44 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 405,00 405,00 INSCRIÇÃO DO FC MARCOS ANTONIO FONSECA BARRETO NO CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CONTROLADORIA, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 17/09/2012 A 27/09/2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 405,00 405,00 INSCRIÇÃO DO FC MARCOS ANTONIO FONSECA BARRETO NO CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CONTROLADORIA, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 17/09/2012 A 27/09/2012. 810,00 Total 11120100B Núm ero OC: 28100 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MENSALIDADE SIMDE DO MÊS DE DEZEMBRO / 2012 Total 11120100H Núm ero OC: 28101 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ MENSALIDADE ABIMDE DO MÊS DE DEZEMBRO / 2012 Total Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69 10 EGPN 13 1,0000 UN 457,00 457,00 457,00 Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08 10 EGPN 13 1,0000 UN 1.503,00 1.503,00 1.503,00 Núm ero OC: 28102 Fornecedor: Consultre - Consultoria e Treinam ento Ltda. CNPJ 36.003.671/0001-53 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 27 1,0000 UN 1.990,00 INSCRIÇÃO DA FC MICHELE SILVA RIBEIRO NO CURSO CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TEORIA E PRÁTICA, REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012. Total NF 434 1.990,00 1.990,00 Núm ero OC: 28103 Fornecedor: Andre Victor Agência de Viagens e Turism o Ltda CNPJ 05.685.530/0001-34 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 UO 1,0000 UN 2.460,00 2.460,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A COMITIVA DA IRLANDA NO PERÍODO DE 05 À 09/11/2012 2.460,00 Total EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Núm ero OC: 28104 Fornecedor: Certisign Certificadora Digital S.A SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL SITE: WWW.EMGEPRON.MAR.MIL.BR Total Núm ero OC: 28105 DESINFETANTE DESODOR PEDRA C/ 40Gr. DESINFETANTE DESODOR PEDRA C/ 40Gr. SANY Total Pág. 15 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total CNPJ - 01.554.285/0001-75 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Fornecedor: Alm ac - Lim p.Produtos de Lim peza e Descart.Ltda CNPJ 08.673.718/0001-50 20 EGPN 21 300,0000 UN 0,93 279,00 279,00 NF 54852 Núm ero OC: 28106 Fornecedor: Rede Windsor de Hoteis Ltda CNPJ - 10.872.652/0003-31 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 LEPLAC 1,0000 UN 944,58 HOSPEDAGEM DO SR. JOAQUIM DE ALMEIDA BAMBY NO PERÍODO DE 06/11/2012 À 07/11/2012 Total Núm ero OC: 28107 Fornecedor: Shopping Matriz Fabril Ltda. CNPJ - 12.661.222/0001-34 MOVEIS E UTENSILIOS 44 Posto de 1,0000 UN 326,50 ARMÁRIO ALTO ALFAMOB LIGHT 15MM AZUL ALT 1,61M X LARG 81CM X PROF. 38CM MOVEIS E UTENSILIOS 44 Posto de 1,0000 UN 365,50 LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES J. MIKAWA SUPER LIGHT TECIDO AZUL Total 944,58 944,58 326,50 365,50 692,00 218 Núm ero OC: 28108 Fornecedor: HGB Consultoria e Gestão Ltda CNPJ - 73.239.675/0001-61 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 7.884,00 7.884,00 INSCRIÇÃO DA FC THAIS HILONE BORGES DA SILVA E DO FC ELISEU DE PAULA PEREIRA NO CURSO LEAD ASSESSOR / AUDITOR LÍDER ISO 9001:2008 RABQSA E RAC, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 10/12/2012 A 14/12/2012. 7.884,00 Total NF 55050 Núm ero OC: 28109 Fornecedor: Rede Windsor de Hoteis Ltda CNPJ - 10.872.652/0003-31 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 LEPLAC 1,0000 UN 9.040,73 9.040,73 HOSPEDAGEM DA COMITIVA ANGOLANA NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/11/2012 9.040,73 Total Núm ero OC: 28111 Fornecedor: JM de Freitas Extintores ME SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 58,0000 SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR CO² 06KG (DIÓXIDO CARBONO) MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 19,0000 MANGOTE PARA EXTINTOR PORTÁTIL CO² MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 28,0000 ORING DE VEDAÇÃO PARA VÁLVULA M30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 41,0000 SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR AP 10L (ÁGUA PRESSURIZADA) MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 16,0000 DIFUSOR PARA EXTINTOR PORTÁTIL CO² MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 15,0000 TRAVA DE SEGURANÇA UNIVERSAL BICROMATIZADA MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 PUNHO PARA MANGOTE DE EXTINTOR CO² MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 3,0000 VÁLVULA M30 PARA EXTINTOR PORTÁTIL AP/PQS MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 23,0000 PERA DE VEDAÇÃO PARA PINO DE VÁLVULA M30 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 18,0000 MANÔMETRO PARA EXTINTOR PORTÁTIL SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 7,0000 RECARGA EXTINTOR PQS 12 KG (PÓ QUÍMICO SECO) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR PQS 06KG (PÓ QUÍMICO SECO) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR EM 50L (ESPUMA MECÂNICA) Total EMGEP 16/8/2012 13:55 CNPJ - 09.237.167/0001-45 UN 22,00 1.276,00 UN 25,00 475,00 UN 5,00 140,00 UN 14,00 574,00 UN 20,00 320,00 UN 9,00 135,00 UN 15,00 15,00 UN 30,00 90,00 UN 5,00 115,00 UN 15,00 270,00 UN 24,00 168,00 UN 20,00 20,00 UN 35,00 35,00 3.633,00 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Pág. 16 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total NF 26/27 Núm ero OC: 28116 Fornecedor: Silvia Grothe Machado CNPJ - 160.879.538-17 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 14,0000 UN 30,00 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, PARA O PACIENTE RENAN SANT'ANA DA SILVA, FILHO DO EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 8,0000 UN 30,00 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2012, PARA O PACIENTE RENAN SANT'ANA DA SILVA, FILHO DO EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA Total Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 40,75 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. 420,00 240,00 660,00 Núm ero OC: 28117 40,75 Nº de Série: CUK 736268 Qtd. Máq.: 01 NF: 018664 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. 1,0000 UN 107,42 107,42 1,0000 UN 144,50 144,50 1,0000 UN 252,73 252,73 1,0000 UN 582,98 582,98 1,0000 UN 351,50 351,50 1,0000 UN 555,23 555,23 Nº de Série: CWG 856943 Qtd. Máq.: 01 NF: 018664 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUH 848556 Qtd. Máq.: 01 NF: 018662 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWI 728822 Qtd. Máq.: 01 NF: 018664 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUH 847974 Qtd. Máq.: 01 NF: 018664 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUE 729674 Qtd. Máq.: 01 NF: 018664 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUH 848553 Qtd. Máq.: 01 Total NF: 018664 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 2.035,11 Núm ero OC: 28119 Fornecedor: Espaço 10 Oficina Gráfica Ltda CNPJ - 06.315.136/0001-77 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 200,0000 UN 1,05 PAPEL ADESIVO 21,6X27,9 CM BRANCO SEM IMPRESSÃO COM CORTE DE FACA DE 10 (DEZ) RETÂNGULOS DE 7,8X4,6CM. Total BOLETO Fornecedor: ABRH RIO - Associação Brasileira de Recursos Hum anos CNPJ - 31.247.083/0001-41 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.350,00 REFERENTE AO VALOR SEMESTRAL DE ASSOCIAÇÃO PESSOA JURÍDICA - GRANDE 210,00 210,00 Núm ero OC: 28120 EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 1.350,00 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Pág. 17 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total 1.350,00 Total BOLETO Núm ero OC: 28123 Fornecedor: Instituto Ecológico Aqualung para Preservação Marinha CNPJ - 00.060.768/0001-50 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 42 UO 1,0000 UN 580,00 INSCRIÇÃO DA FC VANIA NASCIMENTO BENTO E RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA CAMPOS NO CURSO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, REALIZAR-SE-Á NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2012 Total NF 3254 Núm ero OC: 28124 NF 52 Núm ero OC: 28125 580,00 580,00 Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001) CNPJ - 00.278.452/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.323,00 1.323,00 INSCRIÇÃO DA FC CELESTE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NO CURSO AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE PROGRAMAS DE T&D, REALIZAR-SE-Á NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012 1.323,00 Total Fornecedor: Interface Serviços Especializados Ltda 07.911.583/0001-51 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 LEPLAC 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 04 À 08/11/2012 Total CNPJ 2.140,00 2.140,00 2.140,00 NF 9 Núm ero OC: 28126 Fornecedor: Mencap's Com . e Serviços Ltda CNPJ - 01.578.712/0001-55 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 PATROCÍNIO 1,0000 UN 5.435,00 5.435,00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE DOIS MOTORES PROPULSORES DO VELEIRO OCEÂNICO CAXANGA 5.435,00 Total Núm ero OC: 28129 Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 130,18 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. 130,18 Nº de Série: CWG 856692 Qtd. Máq.: 01 NF: 018658 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - 1,0000 UN 386,60 386,60 1,0000 UN 491,80 491,80 1,0000 UN 131,98 131,98 1,0000 UN 81,65 81,65 1,0000 UN 308,59 308,59 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUE 729659 Qtd. Máq.: 01 NF: 018656 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 UO Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWA 842984 Qtd. Máq.: 01 NF: 018657 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 42 UO Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWG 856857 Qtd. Máq.: 01 NF: 018659 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CWG 856974 Qtd. Máq.: 01 NF: 018660 Ref.: Setembro/2012 Dt-e:18/10/2012 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva. Nº de Série: CUG 847138 EMGEP 16/8/2012 13:55 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Qtd. Máq.: 01 Total Centro de Custo NF: 018665 Ref.: Setembro/2012 Inicial: Pág. 18 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Dt-e:18/10/2012 1.530,80 Núm ero OC: 28134 Fornecedor: TAC Manutenção e Serviços LTDA. 55 41 ETAM 1,0000 UN CNPJ - 07.951.388/0001- SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ NF 002179 Prestação de serviços de limpeza e conservação externa e interna. Área C (Ref. 01/11 a 30/11/2012). SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 NF 002178 Prestação de serviços de limpeza e conservação externa e interna. Área A (Ref. 01/11 a 30/11/2012). Total 1,0000 UN 101.262,84 101.262,84 137.140,45 137.140,45 238.403,29 Núm ero OC: 28135 Fornecedor: INSTITUTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DE SOROCABA 04.295.160/0001-66 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / Iperó 1,0000 UN 3.800,00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA Total BOLETO Total CNPJ 3.800,00 3.800,00 Núm ero OC: 28137 Fornecedor: Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Me CNPJ - 07.799.454/0004-66 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 22 1,0000 UN 1.090,00 INSCRIÇÃO DO FC ROBSON FONTANA NO CURSO DE RETENÇÕES NA FONTE PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 26/11/2012 A 27/11/2012. Total 1.090,00 1.090,00 Núm ero OC: 28139 Fornecedor: ADID Associação para o Desenlvolvim ento Integral do Dow n CNPJ - 62.020.102/0001-26 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 4,0000 UN 1.300,00 5.200,00 MENSALIDADE EM ESCOLA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN PARA O ALUNO RENAN SANTANA DA SILVA, FILHO DO EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA, REF. AO PERÍODO DE JULHO À OUTUBRO 2012 5.200,00 Total NFE 2280 Núm ero OC: 28140 Fornecedor: Shopping Fast Com ercial Ltda - ME 03 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN-26 1,0000 UN APRESENTADOR SEM FIO COM PONTEIRO A LASER DA TARGUS - AMP13US Total CNPJ - 14.674.809/0001110,42 110,42 110,42 Núm ero OC: 28141 Fornecedor: Fundação Getúlio Vargas CNPJ - 33.641.663/0001-44 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 22 1,0000 UN 900,00 INSCRIÇÃO DO FC JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA NO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012 Total NFE 1075 Núm ero OC: 28142 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) TERNO CONJUNTO MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) BLUSA Total NF 51 Núm ero OC: 28143 EMGEP 16/8/2012 13:55 900,00 Fornecedor: Razão e Em oção Roupas Ltda CNPJ - 29.358.108/0001-32 20 EGPN 21 2,0000 UN 169,90 339,80 20 EGPN 21 239,60 4,0000 UN 59,90 579,40 Fornecedor: Larissa Martins Inovações Digitais Ltda 10.925.620/0001-95 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 UO 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PROJETO MK1 BR Total NF 1227 Núm ero OC: 28145 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ CONFECÇÃO DAS AGENDAS DA EMGEPRON 2013 Total 900,00 CNPJ 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Fornecedor: Redom a Indústria Gráfica Ltda CNPJ - 51.771.459/0001-20 10 EGPN 12 1,0000 UN 8.112,00 8.112,00 8.112,00 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Qtde Unid Pág. 19 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 28146 Fornecedor: Banco do Brasil S/A CNPJ - 00.000.000/4367-20 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 13 1,0000 UN 250,00 INSCRIÇÃO DA FC PAULA DIAS YAMAMOTO NO CURSO DE CARTA DE CRÉDITO, REALIZAR-SE-Á NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012 Total 250,00 250,00 Núm ero OC: 28147 Fornecedor: Regina Estela Gali Pinho CNPJ - 13.702.032/0001-80 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 1,0000 UN 2.700,00 2.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE PESSOAS EM DOMICÍLIO A PACIENTE FABÍOLA RODRIGUES HATTORI, FILHA DO EMPREGADO TOSHIO HATTORI NO PERÍODO DE 11/02 À 10/03; 11/05 À 10/06 E 11/08 À 10/09 2.700,00 Total RPA Núm ero OC: 28148 Fornecedor: Douglas Henrique de Lim a Franco SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CTMSP / SP 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E IMPLANTAÇÃO DO SIVCA Total CNPJ - 410.461.928-09 5.409,90 5.409,90 5.409,90 Núm ero OC: 28150 Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. CNPJ - 05.214.053/0001-29 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 27 300,0000 UN 1,52 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA 0039 DELLO Total 456,00 Núm ero OC: 28151 Fornecedor: Rino 27 Com ércio de Móveis Ltda MOVEIS E UTENSILIOS 10 EGPN 11 1,0000 UN POLTRONA DIRETOR, GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS COR PRETA - PÓRTICO Total 280,00 456,00 CNPJ - 09.585.116/0001-04 280,00 280,00 Núm ero OC: 28156 Fornecedor: Benner Tecnologia e Sistem as de Saúde Ltda CNPJ 03.854.323/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 110.657,07 110.657,07 Prestação de serviços de manutenção, suporte de softw are, evolução tecnológica e legal do Sistema de Gestão de Saúde - SGS. 110.657,07 Total RECIBO Núm ero OC: 28157 Fornecedor: Odontoclinica Central da Marinha SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 10 EGPN 12 1,0000 UN INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE ANÚNCIO (1 PÁGINA) NA REVISTA NAVAL DE ODONTOLOGIA. Total NFSE 442 Núm ero OC: 28159 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS PUBLICIDADE NA REVISTA DO SASM. Total CNPJ - 00.394.502/0070-76 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Fornecedor: Quiteriense Serviços Gráficos e Editoriais Ltda CNPJ 07.547.163/0001-38 10 EGPN 12 1,0000 UN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 RPA Núm ero OC: 28163 Fornecedor: José Paravidino de Macedo Soares SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 20 EGPN 23 1,0000 UN ELABORAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE ERGONÔMICA DA EMGEPRON E PROJETOS. Total CNPJ - 113.278.717-34 16.000,00 16.000,00 16.000,00 BOLETO Núm ero OC: 28164 Fornecedor: Fundação Getúlio Vargas CNPJ - 33.641.663/0001-44 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 900,00 900,00 INSCRIÇÃO DA FC ANA APARECIDA ALVES KUHIM NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21/11/2012 A 23/11/2012. 900,00 Total 448 Fornecedor: Integração Consultores Associados Ltda CNPJ 03.493.782/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 1.470,00 INSCRIÇÃO DA FC TATIANA ANDRADE DAMASCENO LIMA DE SOUZA NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E SUPERVISORES, REALIZAR-SE Á NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2012. Total NFE 12224 Núm ero OC: 28166 Núm ero OC: 28167 MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) CHOCOLATE C/ LEITE IGUACU KG. Total EMGEP 16/8/2012 13:55 1.470,00 1.470,00 Fornecedor: Autôm atos Locação de Máquinas e Com ércio de Bebidas Ltda CNPJ - 05.446.180/0003-15 20 EGPN 21 60,0000 UN 21,07 1.264,20 1.264,20 MCalixto 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo Inicial: Pág. 20 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Qtde Unid Vlr. Unit. Total Núm ero OC: 28168 Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001) CNPJ - 00.278.452/0001-30 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 1.260,00 1.260,00 INSCRIÇÃO DA FC SIMONE DA SILVA ANGELO NO CURSO: COMO CONDUZIR NEGOCIAÇÕES EFICAZES, REALIZAR-SE Á NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2012. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 27 1,0000 UN 1.260,00 1.260,00 INSCRIÇÃO DA FC CARLA SALES DE SOUZA PASSOS NO CURSO: COMO CONDUZIR NEGOCIAÇÕES EFICAZES, REALIZAR-SE Á NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2012. 2.520,00 Total NFE 3296 Núm ero OC: 28169 MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) BROMEXINA 0,8MG/ML XPE 120ML PRATI DONADUZZI MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) FLUCONAZOL 150MG PRATIDONADUZZI MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) NEOMICINA+BACITRACINA 10G P-DONADUZZI MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) GLIBENCLAMIDA 5MG GEOLAB Fornecedor: Gigam ed Com ercial Cirúrgico Ltda 18 44 Posto de 8,0000 UN CNPJ - 09.007.044/00013,15 25,20 44 Posto de 200,0000 UN 0,29 57,60 44 Posto de 1,0000 UN 1,35 1,35 44 Posto de 2.010,0000 UN 0,03 60,30 144,45 Total NFSE 9931 Núm ero OC: 28173 Fornecedor: Agro Service Prestação de Serviços Ltda 36.252.054/0001-91 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 12 1,0000 UN FURMIGAÇÃO EM CARGA SOLTA 05 CAIXAS DE MADEIRA BY AIR INVOICE 1124/2012. Total CNPJ 553,00 553,00 553,00 Núm ero OC: 28176 Fornecedor: BEM EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ - 02.970.430/000161 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 62.100,00 62.100,00 Prestação de serviços de Emergência Médica Domiciliar (EMD) para os beneficiários do Plano de Assistência Médica da EMGEPRON - PAMSE, bem como seus dependentes. SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 62.100,00 62.100,00 Prestação de serviços de Emergência Médica Domiciliar (EMD) para os beneficiários do Plano de Assistência Médica da EMGEPRON - PAMSE, bem como seus dependentes. 124.200,00 Total RPA Núm ero OC: 28177 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF ASSESSORIA ESPECIAL NA ÁREA JURÍDICA. Total Fornecedor: Marcus Vinicius Fernandes Ram os 20 EGPN 25 1,0000 UN CNPJ - 815.359.027-87 7.896,00 7.896,00 7.896,00 RPA Núm ero OC: 28178 Fornecedor: Aparecida de Fátim a Costa Vieira SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 33 UO 1,0000 UN ASSESSORIA ESPECIAL MA ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS NAVAIS. Total CNPJ - 372.566.376-91 7.896,00 7.896,00 7.896,00 RPA Núm ero OC: 28179 Fornecedor: Wagner da Costa Freitas CNPJ - 730.636.147-34 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 33 UO 1,0000 UN 6.205,00 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS NAVAIS. Total 15807822 Núm ero OC: 28182 NFSE 5885 Núm ero OC: 28184 6.205,00 6.205,00 Fornecedor: Núcleo de Inform ação e Coordenação do Ponto BR CNPJ 05.506.560/0001-36 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 UO 1,0000 UN 30,00 30,00 REGISTRO DO DOMÍNIO WWW.CARTASNAUTICASBRASIL.COM.BR 30,00 Total EMGEP 16/8/2012 13:55 Fornecedor: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP 08.329.433/0001-05 MCalixto CNPJ - 10/1/2013 12:21 Sistema Corporativo Suprimentos Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Filial: 01 - Matriz Item Com entário Centro de Custo SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO DIA 07/11 - AVISO DE SUSPENSÃO PE Nº 089/2012. SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO DIA 09/11 - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 112/2012. SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO DIA 12/11 - RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 079/2012. SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO DIA 12/11 - RESULTADO DE CADASTRAMENTO TP Nº 094/2012. SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO DIA 13/11 - AVISO DE REABERTURA DE RPAZO PREGÃO Nº 089/2012. SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 33 UO DIA 14/11 - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 112/2012. Total Total Geral Total de OCs: 125 EMGEP 16/8/2012 13:55 Inicial: Qtde Unid Pág. 21 1/11/2012 Final: 30/11/2012 Data Emissão: 10/1/2013 Vlr. Unit. Total 6,0000 UN 50,00 300,00 8,0000 UN 50,00 400,00 8,0000 UN 50,00 400,00 10,0000 UN 50,00 500,00 10,0000 UN 50,00 500,00 8,0000 UN 50,00 400,00 2.500,00 918.921,68 MCalixto 10/1/2013 12:21