Janeiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo
Transcrição
Janeiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo
ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 1/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material A ELETRODIMA MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME A ELETRODIMA MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME A ELETRODIMA MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA FACA ROÇADEIRA FILTRO DE AR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ASPERSOR PARA JARDIM CABO DE ENXADA CABO DE MACHADO CADEADO 20 MM CADEADO 35MM CADEADO 35MM CADEADO 35MM CADEADO 45MM CAIXA EXTERNA CANALETA C/ TAMPA CHAPEU DE PALHA COLA P/ CANO CORDA 8M CORDA DE SEDA CORINHO PARA TORNEIRA 1/2 CORINHO PARA TORNEIRA 3/4 DOBRADIÇAS ENXADA 32" S/ CABO FERRO EM U FIO PARALELO 2X1.50MM FOICE COM CABO DE MADEIRA INSETICIDA MATA MATO LAMPADA INCANDESCENTE 100W LAMPADA MISTA 160 W LIMA K F LINHA DE NYLON LONA PRETA DE 8M LUVA DE PVC TIPO SANRO TAM M MANGUEIRA PARA JARDIM C/ 30 M MILHO PARA PLANTA PARAFUSO PENEIRA DA BOMBA ELETRICA RAÇÃO CANINA COM 18% DE PROTEINA PARA FILHOTES RATOEIRA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 724 724 523 2851 2850 2848 2851 2851 2851 2848 2848 2847 2847 2848 2851 2882 2848 2851 2851 2851 226 226 654 250 247 359 250 250 250 359 359 251 251 359 250 503 359 250 250 250 358 503 251 503 358 250 250 503 358 359 250 358 360 250 247 789 359 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 4,000 5,000 1,000 1,000 2,000 30,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 30,000 1,000 1,000 4,000 7,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 3,500 12,000 2,000 20,000 2,000 25,0000 45,0000 60,0000 10,9000 3,5000 3,5000 7,9000 9,9500 17,8000 15,9000 14,9000 2,1000 2,5000 5,5000 1,5000 0,2500 0,4000 0,3000 0,3000 0,6000 15,6000 9,8000 1,3500 16,9000 22,5000 1,2000 11,5000 7,5000 5,5000 4,4000 1,5000 36,9000 3,5000 0,0500 1,0000 2,1950 1,5000 25,00 45,00 60,00 10,90 17,50 3,50 7,90 9,95 53,40 15,90 14,90 8,40 12,50 5,50 1,50 0,50 12,00 0,60 0,60 1,20 15,60 9,80 40,50 16,90 22,50 4,80 80,50 7,50 5,50 22,00 1,50 36,90 12,25 0,60 2,00 43,90 3,00 2882 2847 2882 2851 2851 2882 2848 2851 2848 2851 2850 2860 2848 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 2/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA ANA MARIA VIEIRA BERTOCCO ANDREA KAZAN DEBS-ME ANDREA KAZAN DEBS-ME ANDREA KAZAN DEBS-ME SEMENTES SERROTE SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE TOMADA MONOFASICA EXTERNA TORNEIRA 3/4 AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS AGUA MINERAL SEM GAS - CX C/ 48 X 200ML ARRUELA DE PRESSÃO DO CABO 0.8 CILINDRO C/ PISTÃO JUNTA DA BOMBA DE OLEO 0,8 JUNTA DO CILINDRO JUNTA DO SILENCIADOR JUNTA DO SILENCIADOR LÂMINA ROÇDEIRA RETA 330 mm LIRA POLIMAT MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL MOLA DE TRAÇÃO FS 220 PARAFUSO DA ALÇA PARAFUSO TRAVA 1307052110 D50 PISTÃO FS 85 PORCA PORCAS DIVERSAS PRATO GIRATORIO REFIL DO FILTRO REFIL DO FILTRO REPARO DO CARBURADOR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TAMPA DO FILTRO 2D2124 VELA NGK 038 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA COM CADEIRAS ACIDO FOLICO 1MG CX C/ 30 COMP BACTRIM CPS BENERVA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 2848 2882 2851 2847 2851 1760 1762 360 503 250 251 250 273 274 278 273 381 381 381 381 381 381 803 381 381 802 381 381 802 381 802 381 803 381 802 802 380 801 381 802 692 686 686 686 39,000 1,000 7,000 4,000 1,000 83,000 55,000 85,000 54,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 6,000 196,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 15,000 1,000 3,000 1,000 0,9718 11,5000 1,0000 3,8000 12,9000 2,0000 2,0000 2,0000 8,8000 2,2890 300,8700 0,6140 4,7550 4,0140 4,0140 16,7670 0,7530 2,9620 2,9600 3,3700 0,6720 1,1200 149,7600 4,7000 0,3220 6,4310 2,7610 3,8600 29,3000 75,2000 11,4400 4,4700 8,6500 4,0000 9,5000 15,3700 16,4100 37,90 11,50 7,00 15,20 12,90 166,00 110,00 170,00 475,20 2,29 300,87 0,61 9,51 4,01 4,01 100,60 147,59 2,96 2,96 3,37 0,67 1,12 149,76 4,70 0,32 25,72 2,76 3,86 29,30 75,20 34,32 4,47 8,65 60,00 9,50 46,11 16,41 1760 8991 8991 8991 8991 8991 8991 9016 8991 8991 9017 8991 8991 9017 8991 9017 8991 9016 8991 9017 9017 844 849 8991 9017 5 584 584 584 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 3/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material BROMOPRIDA 10mg ANDREA KAZAN DEBS-ME CILODEX COL ANDREA KAZAN DEBS-ME CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG ANDREA KAZAN DEBS-ME DUOFLAN INJ. ANDREA KAZAN DEBS-ME FLANCOX 400MG ANDREA KAZAN DEBS-ME FLANCOX 400MG ANDREA KAZAN DEBS-ME ICADEN SPRAY ANDREA KAZAN DEBS-ME ISORDIL 10 MG ANDREA KAZAN DEBS-ME KEFLAXINA 250MG ANDREA KAZAN DEBS-ME KEFLAXINA 250MG ANDREA KAZAN DEBS-ME LISADOR ANDREA KAZAN DEBS-ME LOPRIL D COMP ANDREA KAZAN DEBS-ME LUFTAL ANDREA KAZAN DEBS-ME MICOSTATIN SUSP ANDREA KAZAN DEBS-ME MOTILIUN CPS ANDREA KAZAN DEBS-ME NARIDRIN 30ML ANDREA KAZAN DEBS-ME NARIDRIN 30ML ANDREA KAZAN DEBS-ME NIFATIN 100.000UI SUSP ANDREA KAZAN DEBS-ME NIFATIN 100.000UI SUSP ANDREA KAZAN DEBS-ME NISULID C/ 12 COMP ANDREA KAZAN DEBS-ME OMEPRAZOL 20 MG / CAPSULAS ANDREA KAZAN DEBS-ME PEN VE ORAL ANDREA KAZAN DEBS-ME PROFENID ENTERICO 100MG ANDREA KAZAN DEBS-ME RIFOCINA SOL. TÓPICO SPRAY ANDREA KAZAN DEBS-ME SUSTRATE CP ANDREA KAZAN DEBS-ME TENOXICAM 20mg ANDREA KAZAN DEBS-ME VECASTEN ANDREA KAZAN DEBS-ME VECASTEN ANDREA KAZAN DEBS-ME SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANTONIO THOME SERVICO DE RECUPERAÇAO DE PACIENTES ASSOC. NUCLEO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DA VIDA-NAREV SERVICO ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CLUBES FUTEBOL DENTE LEITEDE ARBITRAGEM SERVIÇO ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CLUBES FUTEBOL DENTE LEITEDE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SERVICO DE RECUPERAÇAO DE PACIENTES ASSOCIACAO RENASCER PARA VIDA REPARO DO BALANCEIRO AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME SUPORTE REGULADOR DE PRESSÃO AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 422 794 436 519 795 266 265 796 266 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 12,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 17,8500 23,1700 4,0000 13,1400 14,9000 14,9000 46,4700 6,1700 28,3100 28,3100 17,7900 67,6900 14,9100 22,2100 13,5300 17,7700 17,7700 13,4100 13,4100 24,7300 14,2000 15,2800 28,1400 15,2600 15,2200 20,3600 35,0700 35,0700 260,0000 300,0000 1.500,0000 600,0000 400,0000 6,8000 335,0000 322,0000 29,0000 17,85 23,17 4,00 13,14 14,90 14,90 46,47 6,17 28,31 28,31 17,79 67,69 14,91 22,21 13,53 35,54 17,77 13,41 13,41 24,73 14,20 15,28 28,14 15,26 15,22 20,36 35,07 35,07 1.820,00 3.600,00 1.500,00 600,00 4.800,00 6,80 335,00 322,00 29,00 2664 2665 471 1315 1318 471 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 4/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ARRUELA CRUZETA DO CARDAN ENGRENAGEM ENGRENAGEM PLANETARIA ENGRENAGEM PLANETARIA FLEXIVEL DO RETORNO DOS BICOS INJETORES ROLAMENTO ROLAMENTO OLEO DO MOTOR SERVIÇO DE VALE PEDAGIO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE BANCO NOSSA CAIXA S/A JUSTIÇA SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE BANCO NOSSA CAIXA S/A JUSTIÇA COLEÇÃO EDUCATIVA BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME COLEÇÃO PROJETO MEIO AMBIENTE BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME ALUGUEL DO SISTEMA ALMOXARIFADO BETHA SISTEMAS LTDA ALUGUEL DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA BETHA SISTEMAS LTDA ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE DE FROTAS BETHA SISTEMAS LTDA ALUGUEL DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO BETHA SISTEMAS LTDA ALUGUEL DO SISTEMA LICITAÇÕES E COMPRAS BETHA SISTEMAS LTDA ALUGUEL DO SISTEMA PATRIMONIO PUBLICO BETHA SISTEMAS LTDA ALUGUEL DO SISTEMA TRIBUTAÇÃO BETHA SISTEMAS LTDA EMULSAO ASFALTICA RM-1C BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CRUZETA CARDAN CARDAN RIBEIRÃO COM. DE AUTO PEÇAS SERV LTDA EPP FLANGE CARDAN RIBEIRÃO COM. DE AUTO PEÇAS SERV LTDA EPP OLHAL SERVIÇO CARDAN RIBEIRÃO COM. DE AUTO PEÇAS SERV LTDA EPP DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA BARRA DE FERRO QUADRADO 1 X 1 X 6 CARLOS ANDRE PERSIANI - ME DISCO DE CORTE CARLOS ANDRE PERSIANI - ME ELETRODO 46-325 CARLOS ANDRE PERSIANI - ME CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/ASERVIÇO DE VALE PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/ASERVIÇO DE VALE PEDAGIO SERVIÇO CENTRO INTEGRACAO ESPORTIVA LAZER AMALIA LTDA ME DE LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FLUIDO P/ FREIOS DOT3, FRASCOS DE 0,5 LT CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA GASOLINA COMUM CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO PECAS FREDERICO LTDA AUTO POSTO NOVA ROMA LTDA AUTOVIAS S/A BANCO NOSSA CAIXA S/A BANCO NOSSA CAIXA S/A Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 125842 125841 125842 125841 125841 125843 125842 125842 6002 646 572 646 572 572 538 646 646 906 787 698 456 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 50,000 1,000 1,000 23,0000 77,9000 75,0000 143,6700 181,1500 39,5000 189,0000 286,0000 5,0000 8,1000 21,4500 26,8400 23,00 77,90 300,00 143,67 181,15 39,50 189,00 286,00 60,00 405,00 21,45 26,84 487 1,000 1.781,9000 1.781,90 672 1,000 5.588,4800 5.588,48 1891 1891 134303 134303 134303 134303 134303 134303 134303 289 289 550 550 550 550 550 550 550 19038 19038 249 249 246 700 700 700 374 375 691 2,000 1,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 3.600,000 1,000 1,000 1,000 15,000 2,000 5,000 1,000 1,000 1,000 24,000 6.938,000 720,0000 900,0000 282,2400 878,7000 284,2300 634,6200 474,1700 282,2400 1.472,9900 1,1172 253,6800 170,0000 75,0000 106,0000 5,4100 7,5000 1.982,4400 313,0000 180,0000 5,0000 2,0200 1.440,00 900,00 2.257,92 7.029,60 2.273,84 5.076,96 3.793,36 2.257,92 11.783,92 4.021,92 253,68 170,00 75,00 1.590,00 10,82 37,50 1.982,44 313,00 180,00 120,00 14.014,76 1014 1014 1014 1 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 5/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA CAFE EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS CITRUSJEL INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 G CITRUSJEL INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 G CITRUSJEL INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA METILFENIDATO 18MG CLEVER CAMPANILI ME CAMARA DE AR AR 28 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PNEU 14.09.28 6 LONAS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CESTA BASICA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA CESTA BASICA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA CESTA BASICA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM SERVIÇO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM SERVIÇO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SERVIÇO DE PGTO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO CONS SEC MUN SAUDE EST SP DR SEB MORAES COSEMS/SP MEDALHA DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME DE OURO MEDALHA DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME DE PRATA TROFEU DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 44 CM TROFEU DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 48 CM TROFEU DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 52 cm TROFEU DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 58 cm TROFEU DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME DE 70 CM TROFEUS DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME PERSONALIZADOS 1º, 2º, 3º LUGAR BARALHO PLASTIFICADO C/ 52 CARTAS EMBALADOS DALTON TAKAYUKI SHIGAKI ME INDIVIDUALMENTE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DARCY APARECIDA DUTRA SILVA ALAVANCA SELDIN RETA DENTAL FROELICH RIO PRETO APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DENTAL FROELICH RIO PRETO BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 22X12X1,5 DENTAL FROELICH RIO PRETO BRUMIDOR Nº 29 DENTAL FROELICH RIO PRETO BRUNIDOR Nº33 DENTAL FROELICH RIO PRETO Nota Fiscal 1688 1674 1028 131834 131834 123828 123828 889 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2256 84 Empenho 495 213 269 216 649 649 301 301 441 220 221 222 223 224 523 414 903 373 666 666 666 666 666 666 666 713 667 235 Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 5.875,000 25.371,000 10,000 20,000 20,000 60,000 2,000 2,000 1.460,000 300,000 1.160,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 51,000 51,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 120,000 50,000 1,6150 1,6100 6,6000 6,0000 6,0000 7,4000 145,0000 1.095,0000 47,7400 47,7400 47,7400 149,0600 1.076,5800 291,9500 147,1300 144,8300 23,8200 1.662,3200 480,0000 480,0000 400,0000 3,8000 3,8000 38,0000 39,0000 41,0000 45,0000 61,0000 24,0000 1,5000 9.488,13 40.847,31 66,00 120,00 120,00 444,00 290,00 2.190,00 69.700,40 14.322,00 55.378,40 298,12 1.076,58 291,95 147,13 144,83 23,82 1.662,32 480,00 5.760,00 400,00 193,80 193,80 76,00 78,00 82,00 135,00 183,00 2.880,00 75,00 1,000 4,000 8,000 10,000 5,000 5,000 1.880,0000 11,7700 2,2900 10,4000 3,1200 4,6000 1.880,00 47,08 18,32 104,00 15,60 23,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 6/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CABO PARA ESPELHO PLANO CAIXA INOX 28 X14 X06 CONDENSADOR WARD Nº 1 CONDENSADOR WARD Nº2 CURETA DE DENTINA Nº 17 CURETA DE DENTINA Nº 18 CURETA DE LUCAS Nº 85 ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº1 ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 72 ESPELHO PLANO Nº5 FÓRCEPS PEDIÁTRICO Nº 69 HOLLEMBACK 35 LAMPADAS HALOGENAS 12 X 75 P/ APAR FOTOPOLIMERIZADOR PEDRA PARA AFIAR GRANULAÇÃO FINA DENTAL FROELICH RIO PRETO PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO DENTAL FROELICH RIO PRETO PORTA AGULHA MATHIEU PEQUENO 14CM DENTAL FROELICH RIO PRETO PORTA ALGODÃO DE INOX SEM MOLA DENTAL FROELICH RIO PRETO PORTA AMALGAMA DE PLASTICO DENTAL FROELICH RIO PRETO POTE DAPPEN DE VIDRO DENTAL FROELICH RIO PRETO SERINGA P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA C/ REFLUXO DENTAL FROELICH RIO PRETO SERINGA PARA CALEN DENTAL FROELICH RIO PRETO SINDES MÓTOMO DENTAL FROELICH RIO PRETO SONDA EXPLORADORA Nº5 DENTAL FROELICH RIO PRETO DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMSERVIÇO ESTADO DE SP PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA COPO DESCARTAVEL 200ML EBEG COMERCIAL LTDA FACA DESCARTÁVEL ACRILICO EBEG COMERCIAL LTDA GARFO DESCARTÁVEL ACRILICO EBEG COMERCIAL LTDA PRATO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 25 CM EBEG COMERCIAL LTDA SAQUINHOS DESCARTÁVEIS P/ EMBALAR TALHERES EBEG COMERCIAL LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA ME SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE ELISANA DA SILVA MARTINELLI SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE ELISANA DA SILVA MARTINELLI SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ELISANA DA SILVA MARTINELLI SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ELISANA DA SILVA MARTINELLI Nota Fiscal Empenho DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO DENTAL FROELICH RIO PRETO 551 38971 38971 38971 38971 38971 515 514 49 48 49 48 437 437 437 437 437 508 509 361 362 361 362 Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 15,000 1,000 4,000 4,000 10,000 10,000 4,000 4,000 6,000 30,000 2,000 7,000 1,000 1,0200 64,6500 3,1200 2,2900 2,8300 2,9300 4,1900 4,3800 4,1800 1,0000 25,0900 3,1300 54,3900 15,30 64,65 12,48 9,16 28,30 29,30 16,76 17,52 25,08 30,00 50,18 21,91 54,39 5,000 10,000 3,000 3,000 2,000 4,000 10,000 8,000 5,000 20,000 2,000 1,000 25,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 2.000,000 4,000 1,000 18,000 2,000 2,000 1,000 11,4400 4,4700 19,0400 15,7400 7,7800 1,1900 9,9000 30,0200 4,5200 3,1200 85,1200 50.876,3000 1,9960 0,0308 0,0308 0,2122 0,0033 45,0000 450,0000 3,0000 3,0000 40,0000 50,0000 57,20 44,70 57,12 47,22 15,56 4,76 99,00 240,16 22,60 62,40 170,24 50.876,30 49,90 46,20 46,20 318,24 6,64 180,00 450,00 54,00 6,00 80,00 50,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 7/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material SERVICO DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL FRASCOS EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA DE PLASTICOS CAPAC. 300ML PARA PREPARO ALIMENTO HIPER DIET TCM HIPOSSÓDICO SEM SACAROSE EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA LEITE APTAMIL 2 EMB. 400 GR EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA NUTILIS EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA LATA 225G OLIGASSIC LATA 400G EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA SOYA DIET MULT FIBER LATA COM 800 G EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA STIMULANCE MULTI FIBER EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA TRIGLICERIL AGE EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSBLOCO 3,80 TUB . DOLITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSENVELOPE SEDEX NACIONAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSENVELOPE SEDEX NACIONAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO BLOCO 3,80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO CF 5° PORTE CARTA NACIONAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO CF 5° PORTE CARTA NACIONAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD ENGRAXATE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD ENGRAXATE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD SAPATEIRO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. ATABAQUE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. ATABAQUE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. BIRIMBAU EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. BIRIMBAU EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. SAPATEIRO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSERVIÇO DE PGTO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS SERVIÇO DE PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA E/OU JORNAL EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO ESTRADEIRO AUTO PEÇAS LTDA EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ESTRADEIRO AUTO PEÇAS LTDA EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA FABIO CAMILO SACHETTO STA ROSA DE VITERBO ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA FABIO CAMILO SACHETTO STA ROSA DE VITERBO ME CAFE EXPRESSO EM SACHE C/ 7G FERRERO LTDA BORRACHA FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDA DO PARABRISA CANALETA FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDA DO VIDRO PALHETA FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDADO LIMPADOR DE PARA BRISA AUTOMOTIVO VW/KOMBI 02/02 PARABRISA FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDA DEGRADE PARABRISA FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDA DEGRADE Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 232 1,000 50,000 13,9900 0,7800 13,99 39,00 32055 118051 118051 117117 5 5 435 435 5 435 5 435 5 5 435 5 435 435 239 683 679 693 694 256 718 204 689 689 570 77,500 20,000 5,000 5,000 30,000 2,500 2,500 13,000 10,000 10,000 13,000 1.200,000 1.200,000 2.400,000 2.400,000 600,000 300,000 300,000 1.200,000 1.200,000 600,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 390,000 1,000 1,000 1,000 13,6500 10,8300 33,0000 21,0000 39,0000 73,0000 42,0000 3,8000 1,5000 1,5000 3,8000 2,3500 2,3500 0,8500 0,8500 0,2000 0,0100 0,0100 1,0000 1,0000 0,2000 48,0000 1.788,2900 504,0000 145,6500 420,0000 1.920,0000 855,0000 0,6154 23,0000 48,0000 23,0000 1.057,88 216,60 165,00 105,00 1.170,00 182,50 105,00 49,40 15,00 15,00 49,40 2.820,00 2.820,00 2.040,00 2.040,00 120,00 3,00 3,00 1.200,00 1.200,00 120,00 48,00 1.788,29 504,00 145,65 420,00 1.920,00 855,00 240,00 23,00 48,00 23,00 117117 118051 570 689 1,000 1,000 155,0000 185,0000 155,00 185,00 1 1 1 1 1 1 1 1 34150 34150 47 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 8/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material RETROVISOR FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDA SERVIÇO FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDADE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERVIÇO FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDADE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERVIÇO FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDADE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL GIGABYTE COM DE ARTIGOS P INFORM SÃO CARLOS LTDAME CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL GIGABYTE COM DE ARTIGOS P INFORM SÃO CARLOS LTDAME CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL GIGABYTE COM DE ARTIGOS P INFORM SÃO CARLOS LTDAME CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL GIGABYTE COM DE ARTIGOS P INFORM SÃO CARLOS LTDAME GREMIO RECREATIVO DE SANTA ROSA DE VITERBOSERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA REPARO DA CAIXA HIDRAULICA HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA REPARO DA CAIXA HIDRAULICA HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA I.S.O INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDASERVIÇO REF A INTERNAÇÃO SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO IBRAP - INTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLICA LTDA ABRAÇADEIRA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ARAME GALVANIZADO 14AWG ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ARAME GALVANIZADO 14AWG ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 X 1 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA BASE EXTERNA P/ RELE FOTOCELULA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA BENGALA PRETA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CABO RIGIDO ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CABO RIGIDO 16 MM2 PRETO ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CACHIMBO PVC 1 1/4'' ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO 11 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CONECTOR HASTE TERRA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CONECTOR PARAFUSO FUNDIDO ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CONTATOR 3TF 43-22 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA CURVA DE PVC 90° X 3/4 ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA DISJUNTOR UNIPOLAR 60A ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA FIO SOLIDO 10MM ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA FIO SOLIDO 2.50MM ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA FITA ISOLANTE 10 MT ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X 100M ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X 100M ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA GRAMPO ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 118051 117117 118051 117999 1322 1322 1411 1411 1 689 571 688 790 443 442 805 807 14 5274 455 941 205 504 567 297 297 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 297 297 440 440 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 19,200 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 100,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 8,000 16,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,500 12,000 1,000 4,000 1,000 1,000 55,0000 10,0000 50,0000 190,0000 650,0000 650,0000 650,0000 650,0000 200,0000 310,0000 2.300,0000 132,0000 132,0000 800,0000 486,0000 0,0500 7,8000 5,8700 2,9800 4,6000 4,9500 5,1600 5,1600 7,6700 75,4000 1,0000 2,3700 699,1400 0,5600 42,3900 13,7100 2,8400 0,7600 3,0000 5,8500 5,5600 3,1300 55,00 10,00 50,00 190,00 650,00 650,00 650,00 650,00 800,00 5.952,00 2.300,00 132,00 132,00 4.800,00 486,00 5,00 7,80 5,87 2,98 13,80 4,95 41,28 82,56 7,67 75,40 1,00 2,37 699,14 0,56 42,39 13,71 7,10 9,12 3,00 23,40 5,56 3,13 698 698 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 698 698 720 720 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 9/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 JOGO DE BUCHA 1 1/4 JOGO DE BUCHA 3/4 LÂMPADA HALOGÊNIA LAMPADA INCANDESCENTE 150W LAMPADA LEITOSA 40 X 127 LAMPADA MISTA 160 W LUVA PVC 1" MASSA CALEFETAR MUFLA 1 1/4 PARAFUSO MAQ 1/8 X 1 1/2 RABICÃO 1/2 REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W RELE FACIL 1000W/220V RELÉ FOTO CÉLULA 220V RELÉ FOTO CÉLULA 220V RELÉ FOTO CÉLULA 220V SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VENTILADOR DE TETO COM FUNÇÃO VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO AUTOMATICO DO MOTOR PARTIDA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME BUCHA MOTOR DE PARTIDA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME BUCHA MOTOR DE PARTIDA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME BUCHA MOTOR DE PARTIDA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME CABO DA BATERIA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME CHAVE LUZ IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME INDUZIDO DE PARTIDA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME INTERRUPTOR FREIO IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME LAMPADA 24 VOLTS IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME LAMPADA BIODO IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME LAMPADA ESMAGADINHA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME REGULADOR DE VOLTAGEM IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME RELE DE SETA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME SEALD BEAM GRANDE IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME TERMINAL DE BATERIA IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO INAP TREINAMENTOS EVENTOS SERVIÇOS PUBLICOS ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 720 720 720 698 698 698 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 889 889 730 440 440 440 297 297 297 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 452 452 800 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 12,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000 10,000 1,000 1,5900 0,6800 1,7800 1,7500 1,1700 0,8800 10,6400 0,3000 3,1200 1,1200 2,1700 3,0800 60,2000 15,7300 14,9700 14,9300 20,7900 60,9500 38,0000 69,0000 1,59 0,68 1,78 5,25 2,34 10,56 42,56 0,30 3,12 1,12 2,17 3,08 60,20 15,73 14,97 14,93 20,79 1.523,75 380,00 69,00 179 179 183 180 180 180 183 180 179 180 180 180 180 180 180 1 262 262 652 669 669 669 652 669 262 669 669 669 669 669 669 206 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 44,0000 4,5000 2,0000 2,0000 13,0000 26,0000 100,0000 12,0000 7,0000 9,0000 1,5000 28,0000 12,0000 20,0000 3,0000 6.900,0000 44,00 4,50 4,00 8,00 13,00 26,00 100,00 12,00 14,00 9,00 6,00 28,00 12,00 20,00 6,00 6.900,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 10/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICASSERVIÇO LTDA ESPELHO RETROVISOR ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA MOLA DE TRAVA DA PINÇA ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA MOTOR DE PASSO SAVEIRO ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA BATERIA 60A IVANIA STELA PEREIRA MURARI ME CEDOR AF 750mg J F BALBAO & CIA LTDA CEFADIOXIL 250 MG 100 ML J F BALBAO & CIA LTDA CEPROBIOT 500 J F BALBAO & CIA LTDA CLATREN 10mg J F BALBAO & CIA LTDA CODEÍNA 60mg J F BALBAO & CIA LTDA COMBIGAN COLIRIO 5ML J F BALBAO & CIA LTDA ELIDEL 1% CREME J F BALBAO & CIA LTDA EQUITAM 80MG J F BALBAO & CIA LTDA EQUITAM 80MG J F BALBAO & CIA LTDA FORMULA MAGISTRAL J F BALBAO & CIA LTDA GLUCOREUMIM SACHES J F BALBAO & CIA LTDA HEZOMEDINE COLUTORIO J F BALBAO & CIA LTDA ICADEN CREME J F BALBAO & CIA LTDA ICADEN SPRAY J F BALBAO & CIA LTDA MIOSAN 10 MG C/ 30 CPS J F BALBAO & CIA LTDA NIMISULIDA 100MG J F BALBAO & CIA LTDA PERCOF XAROPE J F BALBAO & CIA LTDA PLANTABEN J F BALBAO & CIA LTDA PLURAIR NASAL J F BALBAO & CIA LTDA POLICLAVUMOXIL BD 400 J F BALBAO & CIA LTDA POLICLAVUMOXIL BD 400 J F BALBAO & CIA LTDA RECASTEN J F BALBAO & CIA LTDA RISPERDAL GOTAS J F BALBAO & CIA LTDA SABRIL CPR J F BALBAO & CIA LTDA SPERISAN 300mg J F BALBAO & CIA LTDA SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5g + SULFATO DE CONDRITINA J F BALBAO & CIA LTDA 12g PÓ TAMIRAN 500MG J F BALBAO & CIA LTDA TEGRETOL 100ML J F BALBAO & CIA LTDA TRAMADOL 100MG J F BALBAO & CIA LTDA TRAVOPROST 0,004% C/ 2,5ml J F BALBAO & CIA LTDA TRISORB COLIRIO 5ML J F BALBAO & CIA LTDA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 989113 553968 556802 556759 118 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 445 267 650 635 201 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 2,000 567,0000 114,0000 19,5400 165,0000 186,0000 98,1900 32,7500 42,9900 29,1100 50,2800 61,8100 131,5200 42,9400 42,9400 75,7400 126,8500 31,5700 17,8300 46,6700 32,7000 13,9200 20,1000 49,9500 26,8000 76,6900 26,9700 36,1200 97,5300 170,5400 44,1800 82,8500 567,00 114,00 39,07 165,00 186,00 294,57 65,50 42,99 29,11 50,28 61,81 131,52 85,88 42,94 75,74 126,85 31,57 17,83 46,67 32,70 13,92 20,10 49,95 26,80 76,69 26,97 36,12 292,59 170,54 88,36 165,70 2577 2577 2577 2577 2577 687 687 687 687 687 1,000 6,000 3,000 2,000 1,000 43,3600 12,9000 69,0600 77,0100 13,6100 43,36 77,40 207,18 154,02 13,61 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 11/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material VENORUTON 500MG YASMIN CAPS TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA ONE TOUCH ULTRA C/ 50 APRESUNTADO JOÃO CARLOS BELAVENUTO SANTA ROSA DE VITERBO ME MUSSARELA JOÃO CARLOS BELAVENUTO SANTA ROSA DE VITERBO ME PÃO ME DE 25 GR JOÃO CARLOS BELAVENUTO SANTA ROSA DE VITERBO TUBO DE CONCRETO 1MX1M C/UMA MALHA DE FERRO JOAO LUIS GUEDES DE FREIRIA COELHO - ME BOLACHA RECHEADA C/ 200G JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 G JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME DESINFETANTE BACTERICIDA, FLORAL, EMB C/2000ML JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME DETERGENTE NEUTRO EMB C/ 500ML JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME FILE BOVINO 1a QUALIDADE - COM INSPECAO JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME FILE DE FRANGO SEM OSSO E PELE JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME LENÇO UMEDECIDO EMB C/ 200 FLS JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME LINGUIÇA DE PERNIL FINA JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME MAÇA ARGENTINA JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME MACARRÃO INSTANTANEO JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, BCO, JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME C/30 M SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, EMB 1 KG JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME SUCO DE FRUTAS JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME TEMPERO VERDE - SALSA E CEBOLINHA JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL JOSE APARECIDO MORGON SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL JOSÉ CARLOS ORLANDO COMPRESSOR 2,5 HP 220 JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME FILTRO SECADOR 1/2 JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME GÁS FREON 404A JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME LANCHE JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA ME LANCHE JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA ME TRINCO PARA BAGAGEIRO JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JULIO CESAR RIBEIRO PRODUÇÃO IMPRESSORA A LASER KMCI COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA EMBREAGEM LAZARO DONIZETE DOMICIANO ME KIT DE EMBREAGEM AUTOMOTIVO MARCOPOLO MINIBUS LAZARO DONIZETE DOMICIANO ME VOLARE 01/01 MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE LEÃO ENGENHARIA SA J F BALBAO & CIA LTDA J F BALBAO & CIA LTDA J M MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 2577 2577 4363 687 687 690 1,000 2,000 1,000 43,6500 48,0500 80,0000 43,65 96,10 80,00 1222 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 243 243 243 412 194 194 196 196 194 194 196 194 194 194 196 16,800 16,900 37,000 40,000 12,000 10,000 17,000 10,000 14,000 8,000 45,000 7,000 10,000 20,000 60,000 11,5000 13,5000 4,0000 149,0000 2,0000 3,1900 2,9900 0,7500 10,0000 10,0000 1,8900 10,0000 0,4900 0,6000 0,2975 193,20 228,15 148,00 5.960,00 24,00 31,90 50,83 7,50 140,00 80,00 85,05 70,00 4,90 12,00 17,85 247 247 247 939 1217 1218 3814 59 294 48 48 196 194 194 230 701 378 378 378 379 197 198 388 520 288 286 286 5,000 100,000 20,000 1,000 12,000 1,000 1,000 11,000 1,000 584,000 412,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,8900 0,8500 0,6000 861,6600 300,0000 1.942,0000 42,5000 34,0000 320,0000 2,5000 2,5000 85,0000 500,0000 1.440,0000 265,2300 364,7100 24,45 85,00 12,00 861,66 3.600,00 1.942,00 42,50 374,00 320,00 1.460,00 1.030,00 85,00 500,00 1.440,00 265,23 364,71 66876 363 10,000 162,7500 1.627,50 11 11 11 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 12/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material LEÃO ENGENHARIA SA LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPA BICO PNEU SEM CAMARA; TR 413 P/VEICULOS LEVES; COM BASE FINA BORRACHA AMORTECEDOR BUCHA BUCHA PLASTICA 5MM COXIM DO ESCAPAMENTO GARFO DA EMBREAGEM 0442500013 JUNTA PRESILHA VARETA CAPO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TUBO DE FREIO RETO ACETATO DE CORTISONA 6,25MG ACETATO FLUDOCORTISONA 0,1MG ALENDRONATO 70MG ALPRAZOLAN 0,5MG CETOCONAZOL 2% + SHAMPOO BASE QSP 200ml DESONIDA 0,05% + CREME BASE QSP 30ml DIACERINA 50 MG DIACERINA 50 MG FINASTERIDE 5 MG GENFIBROZILA 900MG GINKO BILOBA 80 MG GINKO BILOBA 80 MG METOTREXATO 2,5MG METOTREXATO 5MG PREDNISOLONA 17,5MG SINVASTATINA 20 MG SINVASTATINA 40 MG SULFASSALAZINA 500MG URÉIA 20% + AC SALICILICO 5% + DESONIDA 0,01% + CREME BASE CARTUCHO DE TONER COPIADORA MINOLTA EP-1031 COMPATIVEL UNIDADE DE IMAGEM DA MÁQUINA DE XEROX MINOLTA LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME LUCIANO SODERI LUCHINI ME LUCIANO SODERI LUCHINI ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 67689 146279 643 904 299 798 10,000 11,000 4,000 162,7500 4,6364 3,0000 1.627,50 51,00 12,00 643 643 643 643 643 643 643 633 643 644 633 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 798 798 798 798 798 798 798 518 797 799 446 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,0000 6,5000 8,0000 4,0000 18,0000 2,0000 2,0000 56,5000 79,0000 231,0000 6,0000 26,3000 23,4000 10,5000 14,7000 16,0000 7,2000 40,1000 29,6000 33,7000 39,5000 16,0000 18,0000 9,7000 13,5000 12,8000 29,0000 50,6000 46,8000 7,8000 4,00 6,50 8,00 8,00 18,00 2,00 4,00 56,50 79,00 231,00 6,00 52,60 23,40 10,50 14,70 16,00 7,20 40,10 29,60 33,70 39,50 16,00 18,00 9,70 13,50 12,80 29,00 50,60 46,80 7,80 2563 450 1,000 140,0000 140,00 1,000 1.165,0000 1.165,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 13/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material LUIZ CARLOS TOMAZ-ME LUIZ CARLOS TOMAZ-ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUIZ FERNANDO TITARELLI ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME MACCAFERRI DO BRASIL LTDA MACCAFERRI DO BRASIL LTDA MACCAFERRI DO BRASIL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA PLACA PERPETUA URNA FUNERARIA ADULTO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, C/ COSTURA, ADULTO BOLA DE FUTSAL PRÉ MIRIM BOLA DE FUTVOLEI BOLA DE FUTVOLEI BOLA DE VOLEI BOLA DE VOLEI DE PRAIA CABO DE AÇO REVESTIDO P/ REDE DE VOLEI C/ 13M MEDALHAS PORTA TROFÉU DE MADEIRA C/ FUNDO VINHO 29,5 CM POSTE PARA VOLEIBOL REDE DE VOLEI EM NYLON C/ DUPLA FAIXA TENIS DE COURO TROFEU 40 CM TROFEU 44 CM TROFEU 48 CM TROFÉU C/ BASE DOURADA DE 8CM X7,5CM X 2,5 CM ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/5KG ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 G CHA DE ERVA MATE TOSTADO EM EMB 200GS REFEIÇÃO REFEIÇÃO REFEIÇÃO REFEIÇÃO GABIÃO TIPO CAIXA 2 X 1 X 1 GABIÃO TIPO CAIXA 3 X 1 X 1 MANTA GEOTEXTIL ABRAÇADEIRA ANEL ANTI- FERRUGEM BLOCO DO MOTOR BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL BUCHA COMANDO BUCHA DA BIELA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 99 97 670 676 670 674 674 670 670 670 672 676 670 673 670 670 670 672 336 336 336 336 335 334 334 334 116109 116109 116109 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 195 451 244 880 244 673 673 244 244 244 439 880 244 569 244 244 244 439 8 8 8 8 9 11 12 13 284 284 284 415 415 415 415 415 415 415 415 186,000 1,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 60,000 10,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 10,000 50,000 10,000 38,000 30,000 50,000 285,000 165,000 100,000 6,000 6,000 215,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 4,1000 586,0000 99,0000 82,0000 99,0000 89,0000 139,0000 39,9000 26,0000 1,9000 33,0000 420,0000 45,0000 269,0000 50,0000 55,0000 70,0000 27,0000 0,8900 5,4700 6,3800 1,9500 4,0000 10,5000 10,5000 10,5000 121,8000 182,7000 3,0000 6,9900 19,6000 7,9900 2.998,6500 141,0000 223,0000 36,0000 6,9900 762,60 586,00 297,00 164,00 198,00 178,00 278,00 79,80 26,00 114,00 330,00 420,00 45,00 269,00 100,00 110,00 140,00 270,00 44,50 54,70 242,44 58,50 200,00 2.992,50 1.732,50 1.050,00 730,80 1.096,20 645,00 20,97 19,60 7,99 2.998,65 141,00 223,00 36,00 41,94 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 14/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MAGNUM DIESEL LTDA MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA MÁRCIA AP. DOS SANTOS FESTAS ME MARIA APARECIDA RIBEIRO MARIA ROSA CAPELLI ME MARIA ROSA CAPELLI ME MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME COLA MOTORCRAFT BSH9 349 FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GUIA DA VALVULA DE ADMISSÃO GUIA DA VALVULA DE ESCAPE INTERRUPTOR OLEO 1111 D15287 INTERRUPTOR TEMPERATURA JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO LIXA FERRO N° 36 OLEO DO MOTOR PARAFUSO PINO GUIA 898363M1 PISTA DIANTEIRA VIRABREQUIM PISTAO COM ANEIS REPARO BOMBA D AGUA 1113 REPARO COMPRESSOR DO AR SEDE DE VALVULA ESCAPE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TUCHO DE VALVULA MOTOR VALVULA BOMBA DE OLEO VALVULA DE ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPE VALVULA DO CABECOTE 1113 VALVULA TERMOSTATICA VARETA DA VALVULA CHA DE ERVA MATE TOSTADO EM EMB 200GS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SERVIÇO DE CÓPIAS DE TRANSPARENCIA SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: 51645A PRETA ORIGINAL CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6578D COLORIDA ORIGINA CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6615N PRETA ORIGINAL CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6656A PRETA ORIGINAL MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17419 17172 17172 17172 17172 17172 17172 17172 2036 64 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 416 415 415 415 415 415 415 415 214 300 423 1,000 2,000 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000 1,000 12,000 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000 1,000 12,000 1,000 6,000 6,000 2,000 1,000 12,000 20,000 1,000 2,000 270,000 11,000 1,000 45,0000 3,6300 16,0000 3,9600 4,3600 27,0000 26,0000 143,0000 3,5000 7,6900 65,0000 3,3200 9,6500 189,6500 122,6600 89,0000 4,9000 2.200,0000 12,0000 65,0000 15,6500 16,9800 3,9900 41,0000 11,3200 1,8900 1.500,0000 1.100,0000 0,1500 2,1364 63,0000 45,00 7,26 16,00 23,76 26,16 27,00 26,00 143,00 3,50 153,80 65,00 39,84 9,65 1.137,90 122,66 89,00 29,40 2.200,00 144,00 65,00 93,90 101,88 7,98 41,00 135,84 37,80 1.500,00 2.200,00 40,50 23,50 63,00 1773 676 1,000 95,0000 95,00 1773 676 1,000 65,0000 65,00 1774 675 1,000 65,0000 65,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 15/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6657A COLORIDA ORIGINA CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA LEXMARK REF: 12A1970 MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME PRETA ORIG CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA LEXMARK REF: 15M0120 MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME COLOR ORIG MOUSE OPTICO USB MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME PLACA DE REDE 10/100 MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME PLACA DE VIDEO MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MARTA DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME LIXOEPP HOSPITALAR MARTINS & MONTI TRANSP TERRAPL SERV LIMP LTDA ATIVADO ROXA 200LTS MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA SHAMPOO AMARELO C/ 200L MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA SOLUPAN 200LTS MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA ABRAÇADEIRA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME BICOME DE RODA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CONTRA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME PINO 5/16X3 1/2 GRAXETA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DO CANO DO ESCAPAMENTO JOGOME PASTILHA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA MAQUINA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DO VIDRO PIVÔME SUSPENSÃO MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PROTETOR DE PARALAMA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME RETENTOR DA RODA TRASEIRA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME SAPATA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DE FREIO TRASEIRO SERVIÇO MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVIÇO MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SILENCIOSO INTERMEDIARIO 9326 MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME SILENCIOSO TRASEIRO 2061 MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME TAMBOR MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DE FREIO TERMINAL MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME DE DIREÇÃO MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOSESCOVA LTDA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOSESCOVA LTDA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIA MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1774 675 1,000 95,0000 95,00 1772 671 1,000 99,0000 99,00 1772 671 1,000 98,0000 98,00 1767 1770 1758 578 651 387 858 862 852 865 79 561 32213 32213 32213 99 100 99 99 99 99 100 99 99 99 125 130 99 99 99 100 121 121 579 714 282 804 674 191 648 648 648 377 644 377 377 377 377 644 377 377 377 464 640 377 377 377 644 552 552 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3.900,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1.500,000 3.500,000 21,0000 20,0000 230,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 100,0000 100,0000 500,0000 2,9000 165,0000 165,0000 165,0000 3,0000 5,0000 0,5000 10,0000 41,0000 75,0000 41,0000 48,0000 7,0000 88,0000 205,0000 145,0000 65,0000 65,0000 65,0000 31,0000 0,3600 0,3300 21,00 20,00 230,00 25,00 25,00 25,00 50,00 100,00 100,00 500,00 11.310,00 165,00 165,00 165,00 6,00 10,00 1,00 10,00 41,00 75,00 82,00 48,00 14,00 88,00 205,00 145,00 65,00 65,00 130,00 31,00 540,00 1.155,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 16/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MELO & DOMINGOS FERRAGENS LTDA ME MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA ABRACADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA ROSA SEM FIM 3/4 ABRAÇADEIRA ROSA SEM FIM 3/4 ABRAÇADEIRA ROSA SEM FIM 3/4 ABRAÇADEIRA ROSACA SEM FIM 1/2" ABRIGO PARA HIDROMETRO ADAPTADOR ADAPTADOR 3/4 J.C ADAPTADOR 3/4 J.C ADAPTADOR FLANGE 1 1/2" LL ARAME GALVANIZADO 14AWG ARAME GALVANIZADO 14AWG AREIA FINA AREIA GROSSA ARRUELA LISA 1/2 ASPERSOR PARA JARDIM BARRA DE FERRO 1/4 BARRA ROSCADA BICO DE METAL BICO DE METAL BICO DE METAL BOIA 3/4 BOLSA P/ VASO SANITÁRIO BROCHA FIBRA DE COCO BROCHA P/ CAIAÇÃO CADEADO 32MM CAIBRO 5X6 CEDRINHO C/ 5,5M APARELHADO CAIXA DE DESCARGA CAIXA P/ REBOCO CAIXINHA SISTEMA X CAL HIDRATADA - SACAS DE 8KG CAL HIDRATADA - SACAS DE 8KG CAL HIDRATADA PRA CONSTRUÇÃO CIVIL EMB C/ 20 KG CAL HIDRATADA PRA CONSTRUÇÃO CIVIL EMB C/ 20 KG Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 63 3481 3477 3481 3476 3481 3477 3483 3474 3477 3477 3477 3481 3477 3483 3476 3476 3477 3481 3596 3477 3481 3481 3483 3486 3485 3486 3486 3477 3522 3481 3596 511 255 268 255 254 255 268 275 252 268 268 268 255 268 275 254 254 268 255 717 268 255 255 275 281 259 281 281 268 881 255 717 498 281 281 254 717 1,000 1,000 2,000 2,000 4,000 2,000 4,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 3,000 20,000 1,000 20,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 4,000 1,000 22,500 2,000 4,000 1,000 18,000 4,000 33,000 25,000 70,0000 22,0000 0,5000 0,6000 0,8000 0,8000 0,5000 0,5000 19,0000 1,2000 1,5000 0,5000 12,0000 8,3000 6,9000 22,0000 22,0000 0,3000 22,0000 10,9000 6,4000 3,0000 3,5000 2,8000 8,5000 3,5000 9,5000 7,5000 6,5000 7,2000 15,5000 11,6000 1,9000 3,5000 3,5000 3,5000 5,0000 70,00 22,00 1,00 1,20 3,20 1,60 2,00 0,50 19,00 2,40 3,00 0,50 12,00 24,90 13,80 44,00 66,00 6,00 22,00 218,00 25,60 3,00 3,50 2,80 8,50 3,50 28,50 30,00 6,50 162,00 31,00 46,40 1,90 63,00 14,00 115,50 125,00 3486 3486 3476 3596 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 17/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE CANALETA CANALETAS DE CONCRETO 20X20X40 CANTONEIRA 1"X 1/8 CAPA 1/2 CARRINHO DE PEDREIRO COMPLETO CAVALETE P/ HIDROMÊTRO PADRÃO SABESP COLA 17 GR COLA 700G COLA 75 GR COLA 75 GR COLA MADEIRA DISJUNTOR BIPOLAR 25A DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP DOBRADIÇAS DUREPOX ENGATE 1/2" ENGATE 1/2" ENGATE 1/2" ENGATE 1/2" ENGATE 1/2" ENGATE 1/2" ESGUICHO C/ REVOLVER ESMALTE 1 L ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO FECHADURA C/ TAMBOR FECHADURA C/ TAMBOR FECHADURA COMUM FECHADURA COMUM FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO L.D FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO L.D FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO L.D FECHADURA EXTERNA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3477 268 498 717 255 254 717 252 268 254 259 259 254 268 292 252 285 255 255 260 268 268 281 255 252 252 254 254 254 254 260 292 268 268 268 268 268 255 1,000 2,000 400,000 1,000 2,000 5,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 2,000 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,0000 2,8000 0,8100 5,5000 1,0500 67,0000 49,0000 2,0000 11,9000 12,8000 4,0000 5,0000 5,5000 5,5000 10,6500 3,5000 3,5000 3,5000 4,5000 3,0000 3,5000 3,5000 16,5000 12,5000 42,5000 42,5000 42,5000 5,0000 42,5000 65,0000 28,0000 6,5000 27,0000 23,5000 23,5000 23,5000 23,5000 4,00 5,60 324,00 5,50 2,10 335,00 49,00 2,00 47,60 12,80 4,00 5,00 5,50 16,50 31,95 7,00 3,50 7,00 4,50 3,00 3,50 3,50 16,50 12,50 212,50 85,00 297,50 5,00 42,50 65,00 28,00 6,50 81,00 23,50 23,50 23,50 23,50 3596 3481 3476 3596 3474 3477 3476 3485 3485 3476 3477 3484 3474 3480 3481 3481 3482 3477 3477 3486 3481 3474 3474 3476 3476 3476 3476 3482 3484 3477 3477 3477 3477 3477 3481 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 18/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA FILETE DE MASSA CALAFETAR 3MM FIO P/ TELEFONE FIO P/ TELEFONE FIO SOLIDO 2.50MM FITA ISOLANTE 10 MT FITA ISOLANTE COM 20 METROS FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT GANCHO COM BUCHA Nº6 GANCHO COM BUCHA Nº6 GESSO EM PÓ GRAFITE 18 L GRAFITE 18 L GRAMPO "U" GRAMPO PARA CERCA INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA JOELHO 3/4 90º LL JOELHO 3/4 LR JOELHO 3/4 LR JOELHO 90° 1/2" RR LAMPADA 150.300W LAMPADA 200W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LAMPADA INCANDESCENTE 100W LAMPADA INCANDESCENTE 100W LAMPADA INCANDESCENTE 100W LAMPADA INCANDESCENTE 150W LAMPADA INCANDESCENTE 150W LAMPADA INCANDESCENTE 60W LAMPADA INCANDESCENTE 60W LAMPADA INCANDESCENTE 60W LAMPADA INCANDESCENTE 60W Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3481 3480 255 285 498 285 285 254 259 292 275 281 254 254 254 255 252 275 292 268 268 268 268 281 281 258 268 275 281 292 258 268 281 281 281 255 281 281 292 6,000 10,000 20,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 40,000 20,000 160,000 2,000 1,000 5,000 2,000 1,000 1,000 4,000 3,000 1,000 11,000 2,000 1,000 6,000 7,000 2,000 4,000 4,000 2,000 1,000 6,000 3,000 1,000 2,000 2,000 5,000 1,000 0,3000 0,3000 0,2500 0,7800 2,0000 4,0000 3,5000 4,0000 0,3000 0,4000 0,8000 24,0000 24,0000 0,5000 5,5000 7,6000 4,0000 0,5000 0,5000 4,2000 1,1000 3,0000 1,8000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,5000 1,5000 1,8500 1,3500 1,8000 1,3500 1,5000 1,0000 1,2000 6,0000 1,80 3,00 5,00 3,90 2,00 4,00 3,50 4,00 12,00 8,00 128,00 48,00 24,00 2,50 11,00 7,60 4,00 2,00 1,50 4,20 12,10 6,00 1,80 24,00 28,00 8,00 16,00 14,00 3,00 1,85 8,10 5,40 1,35 3,00 2,00 6,00 6,00 3480 3480 3476 3485 3484 3483 3486 3476 3476 3476 3481 3474 3483 3484 3477 3477 3477 3477 3486 3486 3478 3477 3483 3486 3484 3478 3477 3486 3486 3486 3481 3486 3486 3484 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 19/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA LAMPADA MISTA 160 W LATEX ACRILICO VARIAS CORES LINHA DE PEDREIRO LIXA D AGUA N° 180 LIXA D AGUA N° 180 LIXA D AGUA N° 180 LIXA FERRO N° 36 LONA PRETA LONA PRETA LUVA 1" LL LUVA 1" LL LUVA 2" RR LUVA 3/4 LUVA 3/4 LUVA 3/4 LUVA 3/4 " LR AZUL LUVA 3/4" MANGUEIRA DE GÁS MANGUEIRA PARA JARDIM C/ 30 M PALHA DE ACO No 00 PARAFUSO 1/2X2 RG PARAFUSO 1/4X2 1/2 PARAFUSO 5/16 PARAFUSO 5/16X1 1/2 RF PARAFUSO C/ BUCHA 6 PARAFUSO C/ BUCHA 6 PARAFUSO C/ BUCHA Nº8 PARAFUSO C/ BUCHA Nº8 PARAFUSO C/ BUCHA Nº8 PINO MACHO REFORÇADO PISTAO ACIONA V.H. PORCA 1/2 RG PREGO 17 X 21 A 22 X 48 PUCHADOR REATOR 2X40W REATOR 2X40W REGADOR DE ALUMINIO Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3477 3476 3477 3485 3477 3480 3476 3476 3481 3481 3486 3485 3481 3477 3477 3477 3477 3477 3481 3477 3474 3474 3476 3476 3481 3480 3476 3476 3481 3480 3486 3477 3522 3477 3478 3483 3476 268 254 268 259 268 285 254 254 255 255 281 259 255 268 268 268 268 268 255 268 252 252 254 254 255 285 254 254 255 285 281 268 881 268 258 275 254 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 10,000 40,000 80,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 50,000 2,000 24,000 95,000 8,000 4,000 2,000 4,000 50,000 8,000 20,000 1,000 1,000 20,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,5000 139,0000 3,0000 0,8000 0,8000 0,8000 1,8000 0,5000 0,5000 1,0000 1,7500 1,8000 6,6500 0,8500 4,0000 4,0000 0,5000 6,5000 2,4000 0,6000 1,5500 0,3500 0,4500 0,3500 0,1000 0,3000 0,4500 0,1000 0,4000 3,0000 26,0000 0,3000 5,2000 23,6000 24,5000 24,5000 18,0000 10,50 139,00 6,00 0,80 0,80 0,80 18,00 20,00 40,00 1,00 1,75 3,60 13,30 0,85 4,00 4,00 1,00 6,50 120,00 1,20 37,20 33,25 3,60 1,40 0,20 1,20 22,50 0,80 8,00 3,00 26,00 6,00 5,20 23,60 24,50 24,50 18,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 20/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA REGISTRO ESFERA 1" REGULADOR DE GÁS REJUNTE COLORIDO REPARO DA VALVULA HIDRA LUXO REPARO DA VALVULA HIDRA LUXO REPARO P/ VALVULA HIDRA REPARO P/ VALVULA HIDRA RIPA 1,5 X 5 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05CM ROLO DE LÃ 10 CM ROLO DE LÃ 15 CM ROLO DE LÃ 15 CM ROLO DE LÃ 15 CM SELADOR ACRILICO 18 LITROS SELAMAIS SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO RIGIDA C/ 24 DENTES SIFÃO SIFÃO SIKA SPRAY DIVERSAS CORES SPRAY DIVERSAS CORES SPRAY DIVERSAS CORES SPRAY DIVERSAS CORES SPRAY DOURADO T LL 1" T LL 3/4 TABUA DE BEIRAL CM 3M DE COMP X 0,15CM DE LARG TEFLON TEFLON TEFLON TELHA DE AMIANTO ONDULADA 2,43 X 0,93 - 05 THINNER THINNER C/ 5 L THINNER C/ 5 L THINNER C/ 5 L TOMADA 2 P +T S/ PLACA TOMADA 2 P +T S/ PLACA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3476 3477 3485 3485 3486 3481 3477 3474 3476 3474 3476 3476 3476 3476 3476 3485 3477 3477 3476 3481 3481 3481 3483 3481 3485 3477 3481 3477 3486 3486 3476 3476 3474 3476 3476 3480 3480 254 268 259 259 281 255 268 252 254 252 254 254 254 254 254 259 268 268 254 255 255 255 275 255 259 268 255 268 281 281 254 254 252 254 254 285 285 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 300,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,500 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 46,5000 17,5000 1,7000 18,5000 21,5000 21,5000 21,5000 0,8000 1,9000 6,6000 11,8000 16,5000 11,8000 87,9000 12,5000 4,0000 13,5000 13,5000 38,5000 15,5000 15,5000 11,0000 11,0000 15,5000 4,2000 0,7500 4,9000 2,0000 2,0000 2,0000 9,8000 5,4000 27,7000 27,6000 27,6000 4,5000 5,6000 46,50 17,50 1,70 18,50 43,00 21,50 21,50 240,00 3,80 13,20 11,80 33,00 23,60 87,90 12,50 4,00 27,00 13,50 77,00 31,00 31,00 22,00 11,00 15,50 4,20 0,75 36,75 2,00 2,00 2,00 68,60 5,40 27,70 110,40 27,60 4,50 5,60 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 21/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA MERCANTIL MAQUINAS E SISTEMAS LTDA MERCANTIL MAQUINAS E SISTEMAS LTDA MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA -EPP MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA -EPP MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA -EPP MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA -EPP TOMADA 2 P +T S/ PLACA TOMADA EMBUTIDA TOMADA TELEBRAS TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ JARDIM TORNEIRA P/ LAVATÓRIO TRENA DE 3 M TRENA DE 5M TRINCHA 2" TRINCHA 3" TUBO DE DESCARGA 13002B1112D50 TUBO DE DESCARGA 13002B1112D50 TUBO DE ESGOTO 2" TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO TUBO POLIETILENO 3/4X3 UNIÃO 3/4 GALVANIZADO UNIÃO REDUÇÃO INTERNA DE PVC 1 3/4" VALVULA VEDANTE P/ TORNEIRA VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 3/16 BARRA C/ 12 M VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 3/8 BARRA C/ 12 M VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 5/16 BARRA C/ 12 M VIGA 6X12 C/ 2M BRUTA VIGA 6X16X 3 MT VIGA DE PEROBA 12 X 5 DE 6M ZARCÃO 3,6L CABEÇA DE IMPRESSÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PELICULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA 4.200 PICKUP ROLLER RM1 0036 PARA IMPRESSORA 4.200 ROLLER ROLDER RM1 0037P/ IMPRESSORA HP 4.200 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3486 3480 281 285 498 255 255 259 268 281 292 292 268 281 281 254 254 255 259 259 259 254 254 254 259 254 717 717 717 881 254 268 268 664 665 279 279 279 280 2,000 1,000 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 50,000 1,000 1,000 1,000 18,000 40,000 50,000 40,000 21,000 45,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 6,2500 7,3000 6,4000 14,0000 42,0000 18,0000 10,0000 8,5000 12,0000 18,0000 20,0000 4,5000 7,5000 6,5500 8,9000 5,5000 5,5000 3,6500 14,5000 0,4500 1,2000 1,4000 89,0000 0,3000 4,7000 21,5000 14,5000 6,8000 23,5000 37,4000 39,0000 110,0000 40,0000 195,0000 48,0000 50,0000 50,0000 12,50 7,30 6,40 84,00 252,00 18,00 10,00 8,50 12,00 36,00 20,00 4,50 7,50 13,10 26,70 11,00 5,50 3,65 14,50 22,50 1,20 1,40 89,00 5,40 188,00 1.075,00 580,00 142,80 1.057,50 74,80 39,00 110,00 40,00 195,00 48,00 100,00 50,00 3481 3481 3485 3477 3486 3484 3484 3477 3486 3486 3476 3476 3481 3485 3485 3485 3476 3476 3476 3485 3476 3596 3596 3596 3522 3476 3477 3477 12247 12247 1033 1033 1033 1033 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 22/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA -EPP SUCO DE FRUTAS MINALICE MINERAÇÃO LTDA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE MINDNET INFORMATICA LTDA SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NEWTRUCKS COMERCIAL LTDA CAMISETA CAVADA TAM 10 E 14 OMAR ALVES ABDALLA ME CAMISETA PERSONALIZADAS OMAR ALVES ABDALLA ME CAMISETA REGATA TAM 10,14 E P OMAR ALVES ABDALLA ME OPENDOWN COM DIV PROPILUMIN LOCAC DE SOM SERVICO LTDA ME DE SONORIZACAO OPENDOWN COM DIV PROPILUMIN LOCAC DE SOM SERVICO LTDA ME DE SONORIZACAO AMORTECEDOR TRASEIRO P/ FIAT 01/02 1° LINHA P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME AMORTECEDOR TRAZEIRO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME BATERIA 12 V 150A P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME BIELETA P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME BOBINA IMPULSORA DO DITRIBUIÇÃO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME CABEÇOTE DO MOTOR P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME CAIXA DE DIREÇÃO TRW P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME CALÇO DO MOTOR TRASEIRO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME CARBURADOR NOVO COMPLETO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME CILINDRO RODA DIANTEIRA MH112072 P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME COIFA P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME FLANGE DO PINHÃO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME KIT AMORTECEDOR P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME KIT ESTABILIZADOR P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME MOLA ESPIRAL TRASEIRA P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME RELE TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DO PARABRISA P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME CARTUCHO PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DE TONER IMPRESSORA HP REF: Q1338A REMANUFATURADO CARTUCHO PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DE TONER IMPRESSORA HP REF: Q2612A ORIGINAL CARTUCHO PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DE TONER IMPRESSORA LEXMARK REF: 12A8400 REMANUFAT SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADO PAULO CESAR BALBINO NOVAES PEDRA BRITA Nº 1/2 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA PEDRA BRITA Nº 2 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA PEDRA RACHÃO N° 4 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA - LAVADO PEDREIRA CARRASCOZA LTDA GRANULIMETRIA 3/8 LIXO DOMICILIAR URBANO PH7 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1031 57889 749 764 761 764 759 761 748 761 761 760 763 57579 298 457 10 212 493 493 493 6 7 421 264 537 421 261 494 574 421 574 263 421 489 421 421 264 573 448 1,000 1.512,000 12,000 1,000 20,000 5,000 20,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 75,0000 0,3995 28,0000 230,0000 10,0000 12,0000 10,0000 850,0000 700,0000 146,0000 89,0000 240,0000 12,0000 32,0000 350,0000 419,0000 7,0000 181,0000 72,0000 13,5000 63,0000 14,0000 4,0000 88,0000 14,5000 270,0000 75,00 604,00 336,00 230,00 200,00 60,00 200,00 850,00 700,00 292,00 178,00 240,00 24,00 32,00 700,00 419,00 14,00 362,00 144,00 13,50 63,00 28,00 8,00 176,00 29,00 540,00 57579 449 1,000 100,0000 100,00 57579 449 1,000 150,0000 150,00 35 55768 55768 55577 55768 680 786 786 444 786 1,000 24,000 24,000 36,000 24,000 1.083,5000 45,0000 45,0000 49,7500 45,0000 1.083,50 1.080,00 1.080,00 1.791,00 1.080,00 105 190 2.639,800 89,0000 234.942,20 11647 49 49 49 44 45 761 760 762 761 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 23/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME BIQUINI TAM P BLUSAS CAMISETA MALHA FRIA CAMISETA REGATA TAM M CAMISETA REGATA TAM M CHINELO CONJ DE MALHA TAM 12 E 14 SHORT DE TACTEL SUNGA JUVENIL TAM G TOALHA DE BANHO TOALHA DE MÃO ABRAÇADEIRA PLASTICA 1.90 X 3,50MM ABRAÇADEIRA ROSA SEM FIM 3/4 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" APARELHO TELEFONICO COM FIO APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 Mhz BUCHA CABO TRANCADO P COMPUTADOR CAIXA 4X2 P/ CHAVE DE CONTROLE DE VENTILADOR CAIXA 4X2 P/ CHAVE DE CONTROLE DE VENTILADOR CAIXA 4X2 P/ CHAVE DE CONTROLE DE VENTILADOR CAIXA FERRAMENTAS CAIXA PADRÃO CANALETA C/ DIVISÃO CANALETA C/ DIVISÃO CANALETA C/ DIVISÃO CANALETA C/ DIVISÃO CANALETA C/ DIVISÃO CHAVE 1/4X5 CHAVE 3/16X6'' CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/4 CONECTOR FILTRO DE LINHA FIO PARA TELEFONE 2 X 0,65 MM² FIO PARALELO 2X1.50MM FIO PARALELO 2X1.50MM FIO PARALELO 2X1.50MM Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2556 2557 2559 2559 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 507 510 506 506 2559 2559 2559 2557 2557 2559 2559 2559 2559 2557 2557 2557 2559 2559 2556 2559 2559 2559 2559 2559 2557 506 506 506 510 510 506 506 506 506 510 510 510 506 506 507 506 506 506 506 506 510 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 6,000 8,000 6,000 200,000 5,000 1,000 1,000 2,000 4,000 30,000 3,000 2,000 3,000 1,000 1,000 3,000 3,000 4,000 2,000 3,000 1,000 1,000 20,000 15,000 1,000 1,000 15,000 3,000 6,000 31,9000 8,3000 9,9000 8,7000 8,9000 10,0000 13,1000 9,7000 2,5000 10,9000 2,7000 0,1500 0,4000 18,0000 49,9100 151,0000 0,3500 1,4000 2,0000 2,0000 2,0000 13,0000 1,9000 6,3000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 6,6000 5,5000 0,7500 0,3000 27,7000 63,0000 1,2000 1,2000 1,2000 63,80 8,30 19,80 8,70 8,90 20,00 26,20 19,40 15,00 87,20 16,20 30,00 2,00 18,00 49,91 302,00 1,40 42,00 6,00 4,00 6,00 13,00 1,90 18,90 8,40 11,20 5,60 8,40 6,60 5,50 15,00 4,50 27,70 63,00 18,00 3,60 7,20 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 24/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RACHETTI E BERTOCO LTDA ME RAPIDO D OESTE LTDA REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME FIO PARALELO 2X1.50MM FITA ISOLANTE 10 MT FITA ISOLANTE 10 MT FITA ISOLANTE COM 20 METROS FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X 100M FOLHA DE SERRA P/ ARCO LAMPADA FLUORESCENTE 20W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA HALOGÊNIA MATA JUNTA MATA JUNTA MATA JUNTA PARAFUSO C/ BUCHA 6 PARAFUSO C/ BUCHA 6 PARAFUSO C/ BUCHA Nº8 PARAFUSO SEXT 5/16 X 1 1/2 PINO ADAPTADOR PINO ADAPTADOR PINO FEMEA PLACA 4 X 2 F0 SERIE PLUGUE TRIANGULAR PREGO 10 X 10 REATOR 2X40W SUPORTE PARA TV E DVD TOMADA 2 P +T S/ PLACA TOMADA 2 P +T S/ PLACA TOMADA P/ TELEFONE TOMADA P/ TELEFONE TORNEIRA P/ LAVATÓRIO VENTILADOR DE TETO COM 40 cm DE DIAMETRO PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL SERVIÇO DE CARTORIO BOMBA D AGUA 1113 BOMBA OLEO MOTOR BRONZINA BIELA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 2557 2559 2559 2557 2559 2559 2557 2555 2559 2557 2559 2557 2557 2557 2559 2557 2557 2559 2559 2557 2556 2557 2556 2559 2555 2555 2559 2557 2559 2559 2557 2571 4 510 506 506 510 506 506 510 505 506 510 506 510 510 510 506 510 510 506 506 510 507 510 507 506 505 505 506 510 506 506 510 788 290 276 420 420 420 8,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 4,000 6,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 6,000 6,000 4,000 4,000 1,000 1,000 27,000 1,000 20,000 1,000 3,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 19,000 1,000 1,000 1,000 1,0600 7,8000 2,0000 7,8000 5,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7500 3,7500 2,6000 0,4500 0,5000 0,5000 0,0400 0,0400 0,0600 0,2500 2,2000 1,0000 2,2000 1,2000 1,9000 0,8500 21,0000 39,0000 6,5000 4,4000 6,3000 5,0000 15,5000 85,0000 18.000,0000 437,0942 88,0000 158,0000 123,0000 8,48 7,80 2,00 7,80 17,10 3,70 14,80 22,20 7,50 15,00 2,60 0,45 0,50 2,00 0,24 0,24 0,24 1,00 2,20 1,00 59,40 1,20 38,00 0,85 63,00 39,00 13,00 4,40 6,30 5,00 15,50 85,00 18.000,00 8.304,79 88,00 158,00 123,00 654 654 654 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 25/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS RICARDO HENRIQUE CARVALHO ME RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA BUCHA 8N 0628 BUCHA DE BIELAS 13130 BUJAO CARTER E CAIXA BULBO DE OLEO BULBO DE TEMPERATURA CORREIA DENTADA DEFLETOR 3K 0196 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM FILTRO LUBRIFICANTE GUIA VALVULA 2P1262 JOGO BRONZINAS 13130 JOGO LATERAL ENOSTO JUNTA OLEO DO MOTOR PISTAO COM ANEIS PRISIONEIRO DESCARGA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TAMPA 117242 TAMPA DO OLEO MOTOR F 700 TUBO DE SILICONE 204 TUCHO DE VALVULA MOTOR VALVULA DE ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPE VALVULA TERMOSTATICA VELA IGNIÇÃO BP5HS DISCO DE FREIO DISCO DO FREIO K-00963646 DISCO DO FREIO K-00963646 ELEMENTO DO FILTRO FILTRO BRINDADO JOGO DE PASTILHA DE FREIO OLEO DO MOTOR PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SPRINTER 312 D SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SUPORTE DA COLUNA DIREÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADO ESTRATOR ALTERNADOR Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 341056 341056 341056 341056 341056 341056 341056 341056 341056 341056 517 58346 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 419 420 420 420 420 420 420 420 420 453 453 453 453 453 453 453 453 454 453 283 227 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 4,000 4,000 1,000 4,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,0000 9,0000 8,0000 13,0000 44,0000 44,0000 28,0000 40,0000 15,0000 6,1250 64,0000 22,0000 213,0000 10,0000 178,0000 2,0000 878,0000 22,0000 18,0000 8,0000 26,0000 18,0000 15,0000 56,0000 17,0000 1,1000 112,8700 54,4000 39,9300 18,4100 57,3200 6,6000 58,5500 322,0000 98,3500 650,0000 185,0000 12,00 36,00 8,00 13,00 44,00 44,00 28,00 40,00 15,00 49,00 64,00 22,00 213,00 40,00 712,00 6,00 878,00 22,00 18,00 8,00 208,00 72,00 60,00 56,00 68,00 1,10 225,74 108,80 39,93 18,41 57,32 52,80 58,55 322,00 98,35 650,00 185,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 26/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME APONTADOR PARA LAPIS, PLASTICO RIGIDO, SIMPLES BALÃO 50 UNID BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA HIDROGRAFICA C/12 UNIDADES CANETA PARA RETROPROJETOR, AZUL COLA P/ PISTOLA GROSSO LONGO CRACHÁ E V A 40 X 50 E V A COM BRILHO ENVELOPE COLORIDO ENVELOPE KRAFT, SACO, 310X410 MM, COM ABA, COR OURO ENVELOPE KRAFT, SACO, 310X410 MM, COM ABA, COR OURO FILME 36 POSES FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M, BRANCA FITA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, 19MMX30M FITILHO PRESENTE C/ 50m BRANCO GIZ DE CERA LONGO, ESTOJO C/12 UNIDADES COR VARIADA IMÃ PEQUENO C/ 100 LAPIS PRETO No 02 TRIANGULAR PAPEL CANSON PAPEL CARTOLINA 50X60 CM 180 G/M² COR BRANCA PAPEL CELOFANE PAPEL CREPOM 48X200 CM, 28G/M2, NA COR BRANCO PAPEL CREPOM 48X200 CM, 28G/M2, NA COR VERMELHO PAPEL LAMINADO 59x49 CM 63 G/M² NA COR PRATA PAPEL SULFITE PAPEL COLORIDO C/ 500 FOLHAS PINCEL 815 - 06 PINCEL 815 - 08 PINCEL 815 - 12 PINCEL 815 - 14 PINCEL 815 - 16 PINCEL 850 PINTURA FACIAL COM 5 CORES PLACA DE ISOPOR PURPURINA PRATA REGUAS PLASTICAS COM 30 CM Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 591 591 591 591 591 593 593 591 593 593 594 593 591 591 591 593 593 591 593 591 594 591 593 593 591 591 594 591 591 591 591 591 591 591 594 591 591 491 491 491 491 491 490 490 491 490 490 699 490 491 491 491 490 490 491 490 491 699 491 490 490 491 491 699 491 491 491 491 491 491 491 699 491 491 2,000 1,000 30,000 30,000 2,000 12,000 10,000 30,000 123,000 216,000 100,000 305,000 32,000 3,000 3,000 8,000 4,000 2,000 7,000 30,000 3,000 45,000 6,000 2,000 12,000 12,000 1,000 2,000 5,000 1,000 2,000 2,000 9,000 5,000 7,000 2,000 30,000 1,9000 3,0000 0,1500 0,5000 4,9000 1,6000 0,6000 0,5000 1,2000 2,4000 0,3500 0,2000 0,2000 7,2000 2,3000 2,4000 1,0000 1,6000 1,0000 0,3000 3,2000 0,3500 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 18,1500 1,3000 1,5000 1,8000 2,2000 2,5000 1,3000 3,8000 3,2000 0,5000 0,3000 3,80 3,00 4,50 15,00 9,80 19,20 6,00 15,00 147,60 518,40 35,00 61,00 6,40 21,60 6,90 19,20 4,00 3,20 7,00 9,00 9,60 15,75 3,60 1,00 6,00 6,00 18,15 2,60 7,50 1,80 4,40 5,00 11,70 19,00 22,40 1,00 9,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 27/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME ROBERTO MISSIATTO ME RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA SACO METALIZADO 20 X 30CM TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, COM CABO, SEM PONTA CASCALHO AREIA GROSSA ARGAMASSA CAIXINHA ESMALTE SINTETICO FIO FLEXIVEL 2,5 MM FIO P/ TELEFONE FITA ISOLANTE COM 20 METROS LAVATORIO COM COLUNA MEDIA LIXA D'AGUA 120 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 MASSA PLASTICA PEDRA BRITA Nº 1/2 PEDRA BRITA Nº 2 PEDRA RACHÃO N° 4 PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA - LAVADO GRANULIMETRIA 3/8 PISO 30 X 30 N° 3785 REJUNTE THINNER C/ 5 L TINTA LATEX 18L VASO SANITÁRIO VERNIZ COPAL ACOPLADOR P/ ENGRAXADEIRA ADAPTADOR BICO PRESILHA ESGUICHO DO LAVADOR MANGUEIRA 1/2 15098 MANGUEIRA TRAMOS C/ 15m PARA GRAXA REMENDO FRIO No02 REMENDO FRIO No03 RODILHO PARA REMENDO TARRACHA LONGA ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 5/16 RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP ROMATA COMERCIAL LTDA EPP RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 593 591 1542 12861 12893 12893 12893 12893 12893 12893 12893 12893 12893 12893 12861 12861 12816 12861 490 491 492 716 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 716 716 245 716 25,000 10,000 300,000 24,000 13,000 25,000 4,000 100,000 100,000 2,000 2,000 50,000 50,000 2,000 24,000 24,000 60,000 24,000 1,0000 1,2000 25,0000 35,0000 6,0000 0,6900 36,0000 0,8700 0,5500 4,8800 49,0100 0,8200 0,3600 4,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 25,00 12,00 7.500,00 840,00 78,00 17,25 144,00 87,00 55,00 9,76 98,02 41,00 18,00 8,00 888,00 888,00 2.220,00 888,00 12893 12893 12893 12893 12893 12893 10121 10121 10121 10121 10121 10121 10121 10121 10121 10121 905 905 905 905 905 905 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 1286 253 4,000 5,000 3,000 15,000 2,000 4,000 5,000 1,000 4,000 1,000 30,000 1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 1,000 1,000 8,5000 8,9000 26,0100 70,0000 53,0200 38,0200 6,0000 6,0000 6,0000 13,0000 7,0000 170,0000 8,9000 12,0000 9,0000 1,5000 0,0800 0,0800 34,00 44,50 78,03 1.050,00 106,04 152,08 30,00 6,00 24,00 13,00 210,00 170,00 44,50 48,00 9,00 3,00 0,08 0,08 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 28/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP BOMBA ALIMENTADORA BOMBA HIDRAULICA FAROL DIANTEIRO FAROL DIANTEIRO ORING PARAFUSO PARAFUSO DE CANO RETORNO PORCA 7/16 RF PORCA 7/16 RG RETENTOR RETENTOR ROLAMENTO ROLAMENTO ROLAMENTO 30306 ROLAMENTO 30306 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CAIXA INOX 20X10X05 CURETA DE GRACEY 11/12 CURETA DE GRACEY 13/14 CURETA GRACEY 5/6 CURETA GRACEY 7/8 CURETA MACCAL 17/18 ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 24F PORTA MATRIZ ADULTO TESOURA RETA PEQUENA 11,5CM 1° MOLA DIANTEIRA/CH 11000/12000 2° MOLA DIANTEIRA/CH 11000/12000 ABRAÇADEIRA ANILHA P/ TECALON 3/16 ANILHA PRA TECALON 1/4 ARRUELA LISA 3/16 BUCHA OVAL DA MOLA CORREIA A 35 CORRENTE GALVANIZADA 5mm PARAFUSO 12 X 32 PARAFUSO ALLEN 8 X 40 C/ PORCA PARAFUSO FENDA 4 X 40 Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1287 1287 234 234 1286 1287 1286 253 234 253 1286 253 1286 253 1286 253 1286 570 253 233 2872 2872 2870 2870 2870 2870 2872 2870 2870 2870 2870 2870 682 682 684 684 684 684 682 684 684 684 684 684 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 2,000 1,000 2,000 1,500 4,000 6,000 2,000 133,9000 595,0000 23,0400 23,0400 0,4000 3,5400 3,5400 0,1800 0,1800 10,0000 10,0000 37,5000 37,5000 48,0000 48,0000 60,0000 30,7000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 6,0000 14,7000 9,3000 147,0300 98,5400 6,9700 0,1100 0,3000 0,0200 15,6600 2,8300 7,3900 1,3600 0,7500 0,0300 133,90 595,00 23,04 23,04 0,40 3,54 3,54 0,18 0,18 10,00 10,00 37,50 37,50 48,00 48,00 60,00 184,20 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 36,00 73,50 46,50 147,03 98,54 6,97 0,44 1,20 0,04 15,66 5,66 11,08 5,44 4,50 0,06 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 29/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material PARAFUSO FENDA 5 X 10 PARAFUSO SEXT 1 X 6 NC88 C/ PORCA PARAFUSO SEXT 12 X 60 PARAFUSO SEXT 6 X 15 MA 88 C/ ARRUELA PINO DE CENTRO 1/2 X 7 PORCA 1/2 RF PORCA 4mm PORCA 5/16 PORCA 9/16 DUPLA RF PORCA PARLOK 12MM REBIT POP 4 X 19 SERVIÇO DE REGULAGEM TECALON 3/16 TECALON 5/8 TRAVA PINO MOLA 1111 TIMMING CAM 020-11310-209 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME BOMBA SANTA CLARA COMERCIO DE ELETROD E REFRIG LTDA ME ELETRICA PÉ PARA SANTA CLARA COMERCIO DE ELETROD E REFRIG LTDA ME LAVADORA DE ROUPA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2803 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2803 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2808 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2808 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2813 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2813 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BRZ 8830 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BRZ 8830 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BVZ 5608 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BVZ 5608 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BYB 6798 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BYB 6798 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP S V C LASER COMERCIAL LTDA EPP SABESP SABESP SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 2870 2870 2870 2870 2872 2870 2870 2872 2870 2870 2870 2578 2870 2870 2872 6783 1368 684 684 684 684 682 684 684 682 684 684 684 681 684 684 682 663 219 231 413 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 4,000 2,000 2,000 1,000 20,000 1,000 3,500 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,1000 13,4200 1,6000 0,1700 4,3100 0,2000 0,0300 0,0600 0,7100 0,3000 0,0600 65,0000 0,8500 14,0100 4,3400 140,0000 1.600,5000 43,1000 25,0000 0,10 13,42 3,20 0,17 4,31 0,60 0,12 0,12 1,42 0,30 1,20 65,00 2,98 14,01 8,68 140,00 1.600,50 43,10 25,00 1368 1369 1372 105 105 413 465 645 575 575 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,0000 25,0000 25,0000 80,0000 50,0000 814,4100 814,4100 717,5000 717,5000 710,3600 710,3600 1.054,3400 1.054,3400 1.598,5500 1.598,5500 2.027,3200 2.027,3200 25,00 25,00 25,00 80,00 50,00 814,41 814,41 717,50 717,50 710,36 710,36 1.054,34 1.054,34 1.598,55 1.598,55 2.027,32 2.027,32 657 657 657 657 657 657 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 30/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPI 6928 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPI 6928 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0338 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0338 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0354 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0354 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0355 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0355 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0357 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0357 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0358 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0358 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0359 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0359 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0360 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0360 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0361 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0361 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0362 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0362 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0364 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0364 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0365 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0365 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0366 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0366 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0367 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0367 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0368 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0368 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0371 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0371 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO DKO 6683 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO DKO 6683 SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VALTRA SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VALTRA SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO LTDA AJUDA DE CUSTO SEBASTIANA DE SOUZA MARTINS Nota Fiscal Empenho 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 382 Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1.955,1100 1.955,1100 986,5400 986,5400 754,5800 754,5800 1.011,5500 1.011,5500 1.356,4100 1.356,4100 1.910,9900 1.910,9900 1.088,5300 1.088,5300 752,1800 752,1800 1.096,1400 1.096,1400 1.436,6900 1.436,6900 1.345,4000 1.345,4000 1.438,8500 1.438,8500 1.883,9500 1.883,9500 3.062,6400 3.062,6400 2.468,3800 2.468,3800 1.679,7300 1.679,7300 2.109,9200 2.109,9200 983,6000 983,6000 80,0000 1.955,11 1.955,11 986,54 986,54 754,58 754,58 1.011,55 1.011,55 1.356,41 1.356,41 1.910,99 1.910,99 1.088,53 1.088,53 752,18 752,18 1.096,14 1.096,14 1.436,69 1.436,69 1.345,40 1.345,40 1.438,85 1.438,85 1.883,95 1.883,95 3.062,64 3.062,64 2.468,38 2.468,38 1.679,73 1.679,73 2.109,92 2.109,92 983,60 983,60 960,00 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 31/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material FORMULARIO CONTINUO 375X280, 3 VIAS, ZEBRADO - CAIXA C/ 2000 LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" SERRALAT LATICINIOS LTDA EPP BOMBA SERTECNICA - SERVIÇOS DE AUTOS EM GERAL LTDA ME DE OLEO MOTOR CAIXA SERTECNICA - SERVIÇOS DE AUTOS EM GERAL LTDA ME DE DIREÇÃO KITME SELAGEM SERTECNICA - SERVIÇOS DE AUTOS EM GERAL LTDA RESERVATORIO SERTECNICA - SERVIÇOS DE AUTOS EM GERAL LTDA ME VEICULO AUTOMOTOIVO TIPO AMBULANCIA SIVENSE VEICULOS LTDA VEICULO AUTOMOTOIVO TIPO AMBULANCIA SIVENSE VEICULOS LTDA BACON SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CARNE - PATINHO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CARNE DE SOL SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COSTELA BOVINA RESFRIADA C/INSPECAO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COSTELA BOVINA TRES RIPAS - COM INSPECAO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA FILE DE LOMBO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA FILE DE LOMBO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LINGUIÇA CALABRESA EMB 2,5KG SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LINGUIÇA PAIO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LOMBO DE PORCO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PRATO DE ISOPOR DESCARTAVÉL C/ 26 cm DE DIÂMETRO SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/5KG SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/5KG SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME AGUA MINERAL COM GAS 330 ML SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME APARELHO DE BARBEAR SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME ARROZ LONGO TIPO FINO 1 PACOTE DE 5KG SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME BISCOITO RECHEADO SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME CEBOLA DO ESTADO GRAUDA SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME CHA DE ERVA MATE TOSTADO EM EMB 200GS SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME CONDICIONADOR PARA CABELOS SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME CREME DENTAL 90 GRAMAS, HORTELÃ SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME CREME HIDRATANTE PÓS SOL SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME CREME PARA PENTEAR SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME ESPONJA P/ BANHO SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME PANO DE PRATO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,MEDIA(C),CART.C/2 UNIDADES SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 652 517 2,000 390,0000 780,00 52 52 52 52 192 577 577 577 577 8.400,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 30,660 44,820 100,000 76,300 23,750 12,180 14,240 80,000 23,000 14,980 1.420,000 100,000 50,000 72,000 100,000 50,000 80,000 20,000 10,000 2,000 4,000 4,000 2,000 4,000 50,000 8,000 10,000 20,000 0,9300 754,0000 2.632,0000 776,0000 59,0000 49.000,0000 49.000,0000 7,4000 6,8000 7,2300 3,3900 8,5000 7,2100 7,2100 5,5500 6,6000 7,5700 0,2270 0,9360 0,9520 1,1800 0,0888 1,3000 0,6075 1,0700 1,7700 3,9600 1,4900 4,1800 3,7500 0,8900 2,3800 1,8700 6,5400 2,8700 7.812,00 754,00 2.632,00 776,00 59,00 49.000,00 49.000,00 226,87 304,78 723,00 258,66 201,96 87,82 102,67 444,00 151,80 113,25 322,34 93,60 47,60 84,96 8,88 65,00 48,60 21,40 17,70 7,92 5,96 16,72 7,50 3,56 119,00 14,96 65,40 57,40 136986 36993 36993 36993 36993 36993 36993 36993 36993 36993 36993 37022 7106 7116 7130 7114 7114 7106 7121 7121 7121 7121 7121 7114 7115 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 536 270 515 876 271 438 496 438 270 502 502 502 502 502 438 516 272 272 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 32/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material PROTETOR SOLAR SABONETE TABL. SUAVE ,COMUM,HIG.CORPORAL, INFANTIL, 90GR. SHAMPOO INFANTIL, NEUTRO, SEM ALCOOL, FRASCO C/ 200 SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME ML TOMATE MOLHO EXTRA 1ª CX C/ 22KG SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME SERVICO DE TELEFONIA FIXA T E L E S P ( TELEFONICA ) SERVICO DE TELEFONIA FIXA T E L E S P ( TELEFONICA ) SERVICO DE TELEFONIA FIXA T E L E S P ( TELEFONICA ) SERVICO DE TELEFONIA FIXA T E L E S P ( TELEFONICA ) SERVICO DE TELEFONIA FIXA T E L E S P ( TELEFONICA ) MOTOR PARCIAL TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA ALAVANCA TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ARRASTADOR TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA BICO INJETOR TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA BOMBA MANUAL TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA BUCHA GUIA DA ALAVANCA TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA DISCO TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA JOGO ARRUELA CX.SATELITE TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA JOGO DE ALAVANCAS TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA JOGO DE JUNTA TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA JOGO DE REPARO 9401087818 TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA KIT REPARO TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA MOLA TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA MOLA DE TRAÇÃO TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA MOLA REGULADORA 3129934901 TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA PINO TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA PISTÃO 4S8687 TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA PORCA REGULAGEM EIXO SETOR TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA RETENTOR TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ARRASTADOR TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPP TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERARRUELA LTDA EPP TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERBICO LTDAINJETOR EPP BUJÃO DE PARTIDA TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPP CANO DE TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPPCOMANDO TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERJOGO LTDA DE EPPARRUELA E JUNTA SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 7121 7121 502 502 20,000 4,000 21,2300 0,3700 424,60 1,48 7121 502 2,000 3,1700 6,34 7114 7115 438 516 225 293 294 295 296 500 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 417 696 696 696 696 696 696 44,000 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 2,000 2,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 2,4000 7,3600 186,4900 487,0800 331,1000 267,3200 256,2300 4.100,0000 147,0000 81,0000 45,0000 28,0000 54,0000 25,0000 12,0000 58,0000 25,0000 9,0000 28,0000 13,0000 13,0000 10,0000 5,0000 17,0000 18,0000 8,0000 180,0000 194,0000 41,0000 260,0000 47,0000 243,0000 10,0000 105,60 73,60 186,49 487,08 331,10 267,32 256,23 4.100,00 147,00 81,00 270,00 28,00 54,00 150,00 24,00 58,00 25,00 9,00 28,00 78,00 26,00 20,00 30,00 17,00 18,00 8,00 180,00 194,00 41,00 1.040,00 47,00 243,00 10,00 60671 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 9309 9309 9309 9309 9309 9309 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 33/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material DA BOMBA ALIMENTADORA TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERREPARO LTDA EPP DA BOMBA INJETORA TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERREPARO LTDA EPP TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERRETENTOR LTDA EPP TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERSERVIÇO LTDA EPPDE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERVALVULA LTDA EPPREGULADORA DE PRESSÃO SERVICO DE FRETE TICKET SEVICOS S/A SERVIÇO DE TAXA ADMINISTRATIVA TICKET SEVICOS S/A SERVIÇO DE TAXA ADMINISTRATIVA TICKET SEVICOS S/A SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO TICKET SEVICOS S/A SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO TICKET SEVICOS S/A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. DISCO TACOGRÁFICO 1 SEMANA UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA DISCO TACOGRAFO DIARIO UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA DISCO TACOGRAFO DIARIO UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA SERVICO DE SONORIZACAO VALDECI BENÁ SOM ME SERVIÇO DE PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA E/OU JORNAL VALOR ECONÔMICO S/A SERVIÇO DE PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA E/OU JORNAL VALOR ECONÔMICO S/A PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL VIAZUL TOUR LTDA VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ARRUELA DE PRESSAO 7/16 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ARRUELA LISA 7/16 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ARRUELA PRESSÃO 1/2 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA BICO DE ENGRAXADEIRA VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA BORRACHA DO ESCAPAMENTO VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CABO VELOCIMETRO 2073260 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CHUPETA ESMERILHAR VALVULA VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COLA SILICONE FLEXITE VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CONEXAO DO CANO 70855 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COXIM DO MOTOR DO GOL VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA FLEXIVEL DO FREIO P/ FUSCA VW ANO 83/1300 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA INTERRUPTOR FREIO VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA JOGO DE JUNTA VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA JUNTA DO ESCAPAMENTO VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA JUNTA TUBO DE ADMISSÃO VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA KIT DE EMBREAGEM VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA MOTOR VENTILADOR 1/25CV 110 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA PARAFUSO DE AÇO DE PINO EMBREAGEM Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 9309 9309 9309 9309 9309 937635 937635 93635 937635 93635 696 696 696 697 696 389 389 390 389 390 9264 34509 34509 34509 95 1 576 668 668 668 257 193 568 291 217 217 217 217 217 217 215 215 217 215 218 217 217 215 215 670 499 217 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 600,000 200,000 600,000 200,000 9.000,000 9.000,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 130,0000 41,0000 12,0000 200,0000 181,0000 35,0000 0,3600 0,3600 9,0000 9,0000 0,4900 0,4900 19,0000 16,3400 20,0000 840,0000 124,7500 124,7500 7.000,0000 0,1600 0,1000 0,2000 10,0000 1,0000 17,0000 4,0000 4,4000 10,0000 17,2000 9,0000 7,5000 2,3000 3,6000 1,0000 344,0000 165,0000 0,8900 130,00 41,00 12,00 200,00 181,00 35,00 216,00 72,00 5.400,00 1.800,00 4.410,00 4.410,00 76,00 16,34 20,00 840,00 124,75 124,75 7.000,00 0,32 0,20 0,40 10,00 5,00 17,00 4,00 4,40 10,00 17,20 9,00 7,50 2,30 7,20 2,00 344,00 330,00 1,78 36 4438 4438 4438 4438 4438 4438 4439 4439 4438 4439 4440 4438 4438 4439 4439 4465 4463 4438 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 34/34 Janeiro/2007 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA PARAFUSO SEXT 10 X 65MM VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA PORCA 10MM VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA RADIADOR VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA REBITE POP 5 X 16 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA RODA PARA PNEU S/ CAMARA ARO 13 VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ROLAMENTO VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ROLAMENTO DA RODA VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA TAMPA DO RESERVATORIO VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA TAMPA OLEO DO MOTOR VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA VELA IGNIÇÃO BP5HS PAPEL SULFITE, A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA 500 VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S/A FOLHAS NITROGENIO LIQUIDO WILSON CELSO LOUZADA ME ANTI- FERRUGEM WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA COLA SILICONE FLEXITE WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA Nota Fiscal Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 4438 4438 4463 4438 4463 4465 4438 4439 4439 4440 197252 217 217 499 217 499 670 217 215 215 218 242 2,000 4,000 2,000 15,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 100,000 0,3200 0,1500 102,0000 0,0800 89,0000 6,0000 19,0000 4,9000 5,0000 5,4000 9,4600 0,64 0,60 204,00 1,20 89,00 6,00 19,00 4,90 5,00 43,20 946,00 2290 690617 690617 248 277 277 16,000 24,000 24,000 4,0000 8,6300 16,0000 64,00 207,12 384,00 Total Geral do Mês ----> 1.000.007,16