PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de
Transcrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/02/2012 Empenho 82 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1530 12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA,PINTURA,LAVAGEM,PODAS E VARRIÇÃO), MANUTENÇÃO DE JARDINS, LIMPEZA DE RUAS,AVENIDAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO O VALOR ESTIMATIVO. Data Dotação 02/02/2012 Empenho 60 Fornecedor 1531 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL FEITO E O VALOR APURADO ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO JUDICIAL EM COMPLEMENTAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA RURAL DOS EXPROPRIADOS DENISE PACCA MARTINELLI E OUTROS. Dotação Empenho Fornecedor 1568 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 ALTERNADOR DE MARCHA LENTA (MOTOR DE PASSO) **VEÍCULO ASTRA 2001 ALCOOL, 1.8 8V Empenho Fornecedor 1571 12002 - PATRÍCIA TEDESCO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. Empenho Fornecedor 1572 12002 - PATRÍCIA TEDESCO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTES DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. Empenho Fornecedor 1573 12002 - PATRÍCIA TEDESCO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. Dotação Empenho Fornecedor 1575 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFÔNICA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 296.592,67 Valor Total 0,00 296.592,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 144.944,37 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 144.944,37 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 188,00 Valor Total 0,00 188,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 44,19 Valor Total 0,00 44,19 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 82 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1576 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO Dotação Empenho Fornecedor 1554 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Empenho Descrição Empenho Valor Unitário 0 2.481,05 Valor Total 0,00 2.481,05 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.090,00 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total PÇ 0,00 550,00 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 36 ARMÁRIOS NAS ESCOLAS: ANTONIO DOMINGOS PARO, WALDOMIRO F. FRAGA e DIRCE DIAS 3 PÇ 0,00 540,00 Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 1 PÇ 0,00 460,00 2 SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DOS FOGÕES INDUSTRIAIS. ** CRECHE REJANE PARO** 2 PÇ 0,00 460,00 Fornecedor Descrição 1 CONSERTO DE UMA PORTA DE CORRER DE 4 PARTES. OBS. MATERIAL: -4 PUXADORES CROMADOS MUNDIAL. -CADEIRINHA 80 X 65 X 30 CHAPA 16 -2 ALMOFADAS NA PARTE FIXA. -2 ALMOFADAS NA PARTE MÓVEL. -REGULAR ROLAMENTO. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 1 PÇ 920,00 Valor Total 1 INSTALAÇÃO- GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÕES SUPORTE E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA. **CRECHE PEDRO FELÍCIO** 1560 9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 2 Fornecedor Item Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 REPAROS EM FOGÕES COM TROCA DE PEÇAS. ** CRECHE NOSSA Srª APARECIDA** 1555 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Sub - Elemento Valor Unitário 645,00 Valor Total 0,00 645,00 Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 111 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1553 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA **ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - JOSÉ FLORESTI** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dotação Empenho CAIXA DE EMBUTIR 4X2 PRETA EXTENSÃO 5 MTs 2 X 0 75MM UNIVERSAL PLACA TRADICIONAL 4X2 CONJ. INT. SIMPLES BORRACHA P/ PANELA MULTIUSO VERNIZ 3.6 GL BRILHANTE LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 30W PLOCA TRADICIONAL 4X2 F5 CHAVE ROTATIVA P/ VENTILADOR - BRANCA TRINCHA 319 2.1/2 BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO. BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO ADESIVO SILICONE 280 GRs SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs GRAMPO P/ CERCA 1X9 GALV. Fornecedor 1545 11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. Empenho Fornecedor 1546 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. Dotação Empenho Fornecedor 1552 11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A Item Descrição 1 RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DE ACORDO COM AS COBERTURAS DA OPÇÃO 04 DO ORÇAMENTO EM ANEXO. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 1 PÇ 0,00 8,82 1 1 1 1 1 1 1 13 10 1 14 30 1 2 0,2 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ GL PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ TB PÇ KG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 11,55 1,37 3,15 1,35 115,88 14,06 17,81 88,20 3,52 14,28 30,60 8,75 20,90 1,22 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 342,63 Valor Total 1.650,52 Valor Unitário Valor Total 0,00 1.650,52 VEÍCULO: ZAFIRA PLACA: DMN-6471 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 117 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1584 10989 - NILTON CÉSAR DE MIRANDA - ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES SERVIÇOS: -INST DE 18 VENTILADORES; -MANUT EM VENTILADORES USADOS; -TROCA DE 47 REATORES; -TROCA DE 84 LÂMPADAS; -CABIAMENTO PARA REDE DE INTERNET; -MANUT ELÉTRETRICA GERAIS Dotação Empenho Fornecedor 1583 12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP Item Descrição 1 GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO: COLA E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÁM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ACABAMENTO. Dotação Empenho Fornecedor 1557 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CAIXA D'ÁGUA 3000 LTs COM TAMPA. **ENS. FUNDAMENTAL - DR CLÓVIS** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDAVEL COLA FLEXITE 280 GR TRANSPARENTE JOELHO 90 SOLDÁVEL 32 MM JOELHO 90 RED. SOLD. BUCHA LATÃO 32 X 3/4 ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL ADAPTADOR INTERNO 1" CIPLAC ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED. BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDAVEL CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM BOIA 3/4 VAZÃO TOTAL P/ CX D'ÁGUA. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 7.616,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7.616,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 27 Valor Unitário M² 0,00 Valor Total 0,00 3.150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 1.684,62 Valor Total 2 PÇ 0,00 1.615,00 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ UN PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 7,63 2,60 7,49 1,04 1,84 11,10 0,53 7,70 27,75 Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 156 1558 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho BOLETINS ESCOLARES CERTIFICADOS A4 - COLORIDO CUCHÊ FICHAS REMISSIVAS FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DIARIO CLASSE ENVELOPES FICHA CADASTRAL DO ALUNO Fornecedor 1550 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES PARA CAIXAS DE SOM COM GRADE. Empenho Fornecedor 1559 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Dotação Empenho Descrição Empenho Quantidade Unidade 0 Valor Unitário SÇ 0,00 250,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.040,00 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 460,00 Descrição Descrição Descrição Fornecedor 1551 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Descrição 1 RX COLUNA SERVICAL + COLUNA LOMBO-SACRA. 250,00 Valor Total 0,00 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PÇ Fornecedor Item Sub - Elemento 3 1548 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Empenho 685,00 250,00 98,00 275,00 1.750,00 330,00 146,00 2 INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA. ** E.M. DOMINGOS PARO** 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. Dotação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 Fornecedor Item UN UN UN UN UN UN UN 3.534,00 Valor Total 0,00 1547 11593 - EDUARDO FRANCO NOGUEIRA Empenho 6100 100 1600 2500 650 1250 800 Valor Unitário PÇ Fornecedor Item Quantidade Unidade 2 1 MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM REGULADOR, ESTRUTURA 20 X 30 X 1,2 MM. Dotação Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÃO SE SUPORTE E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA. ** E.M. CELINA** 1556 1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 7 4.445,00 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 4.445,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 216 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1582 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFÔNICA Dotação Empenho Fornecedor 1562 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Item Descrição 1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM ARGOLAS EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O MESMO TECIDO. Dotação Empenho Fornecedor 1543 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1544 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Dotação Empenho Fornecedor 1565 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ENTRADA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA; CHAPA ANTIDERRAPANTE, REFORÇADO, 1,0 X 1,10 COLOCADO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2,87 Valor Total 0,00 2,87 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 6 Valor Unitário UN 1.385,50 Valor Total 0,00 1.385,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 271,00 Valor Total 0,00 271,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 102,00 Valor Total 0,00 102,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 550,00 Valor Total 0,00 550,00 Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 271 1564 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho LINHA PARA BORDAR SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO BOTÔES 1018/24 C/ 48UN BOTÕES 1130/24 C/ 48 UN. BOTÕES 1189/24 C/ 48 UN. BOTÕES 1274/24 C/ 48 UN. BOTÕES 1330/24 C/ 48 UN. BOTÕES 1820/24 C/ 48 UN. BOTÕES 8101/24 C/ 48 UN. ZIPER NYLON - 15 CM AGULHA PARA BORDAR AGULHA P/ BORDAR LÃ P/ TRICÔ - 200 GRs PANO COPA TOALHA ROSTO TOALHA BANHO TECIDO P/ BORDAR XADREZ ROXO TECIDO P/ BORDAR XADREZ AMARELO Fornecedor 1563 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Item Descrição 1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O PRÓPRIO TECIDO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 132 25 1 1 4 3 1 1 1 6 3 3 16 60 60 60 7 12 Valor Unitário ME MT CT CT CT CT CT CT CT PC PC PC PC UN UN UN MT MT 1.472,09 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,72 90,00 6,20 6,30 23,80 18,18 5,75 5,75 3,70 36,00 5,85 5,85 139,20 230,40 369,00 207,00 75,39 117,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 UN Valor Unitário 542,79 Valor Total 0,00 542,79 Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2012 Dotação Empenho 283 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1569 12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 557,63 Valor Unitário Valor Total 1 1 PÇ JG 0,00 0,00 15,00 35,13 3 CHAVE PHILIPS C/ 5 PÇS. ** 1/8" X 2 3/8" - 3/16" X 348" - 1/4" X 5" - 5/16 X 6" - 3/8 X 8" ** 1 JG 0,00 33,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 13,50 25,00 20,00 14,00 13,50 46,00 7,85 88,48 234,00 FORMÃO 1/2" FORMÃO 1" NIVEL MECANICO METALICO ARREBITADOR POPI ALICATE UNIVERSAL 8" ALICATE DE PRESSÃO CAIXA SANFONADA GRANDE 05 GAVETAS CADEADO CR 25 MM CHAVE CAMBIADA BROCAS AÇO = DE 3A/ 4 MM Fornecedor 1570 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 42 - FERRAMENTAS 1 MARTELO UNHO 500 GR 2 CHAVE DE FENDA C/ 5 PÇS. ** 1/8" X 4" - 3/16" X 5"- 1/4" X 6" - 5/16" X 6" - 5/16" X 10" ** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho Sub - Elemento FERRAMENTA SANFONADA ALICATE DE PRESSÃO CADEADO CR-25 MARRETINHA 1K C/ CABO MARTELO PENA 800 GR ALICATE UNIVERSAL 8" ALICATE BOMBA 14050 ARCO DE SERRA -REFORÇADO TRENA 5M C/ PRESILHA CHAVE GRIFE 14' P/ TUBO CHAVE COMBINADA DE 6 A 25 MM REBITADOR POP CHAVE DE FENDA C/ 5 PEÇAS CHAVE PHILLIPS C/ 5 PÇS NIVEL MECANICO Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - FERRAMENTAS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CX PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG PÇ JG JG PÇ 269,70 Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 16,00 6,00 13,00 21,00 14,30 19,00 17,00 5,50 25,00 27,00 12,00 19,00 19,00 11,90 Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 307 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1566 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Item Descrição 1 CORTE DE CINTA E CHAPAS TIPO MACARRÃO PARA DESMONTAGEM E SOLDA --- LAOS PARA MONTAGEM DO ENCANAMENTO DO POÇO IBITIUVA. Empenho Fornecedor 1567 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Item Descrição 1 REFORMAR MÁQUINA DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO E REDUTOR DA MESMA, COM EMBUCHAMENTO COMPLETO DE AMBOS COM EMBUCHAMENTO DOS EIXOS E TROCAR AS BASES COM CHAPA 3/16 DE ESPESSURA COM 85 CM X 54 CM COM DOIS FUROS NA SAÍDA DO PRODUTO DE 15 CM X 12 CM E ... Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 420,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 850,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 850,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 1537 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Item Descrição 1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 13/2010. Dotação Empenho Fornecedor 1532 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 420,00 Valor Total 191.048,90 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 191.048,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 1 CARIMBO SIMPLES: SUELEN DE ANDRADE SALANDINI ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419 COORDENADORA DO CRAS II JARDIM SÃO BENEDITO 1 UN 0,00 15,00 2 CARIMBO SIMPLES: 1 UN 0,00 30,00 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II - SÃO BENEDITO RUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITO PITANGUEIRAS/ SP CEP:14750-000 Empenho Fornecedor 1533 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 BEXIGAS 2 MEMÓRIA 3 DAMA PROFISSIONAL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 4 3 1 PC JG JG Valor Unitário 59,59 Valor Total 0,00 0,00 0,00 17,28 25,92 16,39 Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2012 Dotação Empenho 353 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1534 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 BARALHOS 2 CARTELA DE BINGO 3 BOLAS MACIAS Empenho Fornecedor 1535 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho FILTRO DE PAPEL DE TNT (MARCA PACAEMBU) PAPEL ALUMINIO SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG. SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE Fornecedor 1536 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 CREME DE LEITE 2 LEITE CONDENSADO Empenho Fornecedor 1538 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CER02800 - SMARapd Informática Ltda AGENDA COMERCIAL TELEFÔNICA (GRANDE) BLOCOS DE ANOTAÇÕES COLANTE PEQUENO ENVELOPE OFÍCIO PARDO PASTA AZ CANETA MARCA TEXTO FITA CORRETIVA FITA ADESIVA LARGA FITA ADESIVA PEQUENA SUPORTE DE CANETAS EM ACRÍLICO CADERNO CAPA DURA - 1 MATÉRIA BORRACHA COLA BRANCA - 40 GRS ESFEROGRÁFICA AZUL E VERMELHA PILHAS AA NORMAL P/ RELÓGIO PILHAS AA PALITO Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 3 4 2 Valor Unitário UN UN UN 68,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 15,00 5,40 47,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 2 1 1 Valor Unitário UN UN FD KG 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 4,84 8,90 9,49 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 15 15 Valor Unitário CX CX 59,70 Valor Total 0,00 0,00 20,85 38,85 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 4 15 3 3 2 3 3 1 1 1 5 5 5 4 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN TB UN UN UN Valor Unitário 94,54 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,74 8,20 3,60 15,84 2,43 6,24 5,73 1,38 2,94 3,85 0,25 2,75 4,20 14,13 11,26 Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2012 Empenho 353 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1539 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 30,00 Valor Total 1 CARIMBO SIMPLES: SUELEN DE ANDRADE SALANDINI ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419 COORDENADORA DO CRAS II - JARDIM SÃO BENEDITO 1 UN 0,00 15,00 2 CARIMBO SIMPLES: 1 UN 0,00 15,00 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II -SÃO BENEDITO RUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS / SP CEP 14750-000 Empenho Fornecedor 1561 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Item Descrição 1 2 3 4 Data Dotação 08/02/2012 Empenho 82 FILTRO DE PAPEL DE TNT PAPEL ALUMÍNIO SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG SAQUINHO P/ CACHORRO QUENTE Fornecedor 1585 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF CONTRATO 0330.76966-2010. Dotação Empenho Fornecedor 1588 12135 - FLORA-SHOWS E EVENTOS MUSICAIS-LTDA-ME Item Descrição 1 CONTRARAÇÃO DE EMPRESA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE PITANGUEIRAS/SP E NO DISTRITO DO IBITIUVA/SP. Dotação Empenho Fornecedor 1587 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFÔNICA Dotação Empenho Fornecedor 1586 12480 - BENEDITA MARIA DOS SANTOS SILVA Item Descrição 1 RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO, PAGO A MAIOR. CONFORME ANEXOS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 2 1 1 Valor Unitário UN UN FD KG 36,31 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 4,84 8,90 9,49 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 60,00 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA94.900,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 94.900,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 13,85 Valor Total 0,00 13,85 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 0 15,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 15,00 Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 32 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1678 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REF A INFLAÇÃO DE TRANSITO Dotação Empenho Fornecedor 1643 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. NR. DOCTO. 955 AUTOR F.A. PACOLA Dotação Empenho Fornecedor 1590 10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Item Descrição 1 CERTIFICADO DIGITAL - SMART CARD E-CPF, TIPO A-3 Dotação Empenho Fornecedor 1642 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Item Descrição 1 CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM Dotação Empenho Fornecedor 1629 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho CAIXA DE CANETA AZUL CANETAS UNIBOLL CAIXAS GRAMPOTRILHO CAIXAS GRAMPO 26 X 6 PASTAS AZ CARIMBEIRAS Fornecedor 1574 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. Empenho Fornecedor 1608 12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Item Descrição 1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.389,96 Valor Total 0,00 1.389,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 13,59 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 13,59 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 215,00 Valor Total 0,00 215,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 3 600,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 6 6 6 12 6 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 308,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 57,00 40,80 19,20 63,00 76,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 2.481,05 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS0,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 440,00 Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 82 1650 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Descrição 1131 0,00 Descrição Fornecedor Item Descrição 1 CAPA DE CHUVA EGG , PRETO - MASCULINA 2 CAPACETE ABERTO Nº60 PRETO Fornecedor 1607 10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda. Item Descrição 1 KIT RELAÇÃO ORIGINAL. **MOTO TITAN 125 CC ANO 2002** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empenho CABO DE FREIO CABO DE ACELERADOR CABO DE EMBREAGEM PNEU 275 X 18 TRASEIRO PNEU 90 X 90 X18 DIANTEIRO CAMARA DE AR PATIM DE FREIO DIANTEIRO PATIM DE FREIO TRASEIRO VELA DE INGNIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO Fornecedor 1665 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 TELHA FIBRA 213 X 110 LEITOSA; Empenho Fornecedor 1666 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CAP SOLDAVEL 32 MM 2 LUVA CORRER SOLDAVEL 25 MM 3 BUCHA RED. ROSCAVEL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Total 2 HOLERITES FOLHA 2ª PARCELA 13º SAL. Fornecedor 1606 10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda. Dotação 742,40 Valor Unitário 0,00 1 CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM Empenho Quantidade Unidade 1189 Item Empenho Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS 1 HOLERITES FOLHA 01/2012; 1625 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Dotação Sub - Elemento 0,00 742,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 3 0,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário UN UN 358,00 Valor Total 0,00 0,00 198,00 160,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 524,75 Valor Total 1 JG 0,00 67,00 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 UN PÇ PÇ UN UN UN PÇ PÇ UN PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 27,80 10,00 122,00 103,00 54,00 30,95 19,00 9,00 64,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 14 Valor Unitário PC 0,00 966,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 2 1 PC PÇ PÇ 966,00 Valor Total Valor Unitário 17,46 Valor Total 0,00 0,00 0,00 1,12 14,70 1,64 Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 98 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1667 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 SARRAFOS DE CEDRINHO PARA SALA DE AULA. Empenho Fornecedor 1668 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TUBO 100 MM ESGOTO BRANCO JOELHO 45 ESGOTO 100 MM LUVAS CORRER SOLDAVEL 85 MM LUVAS CORRER PBA 60 MM Fornecedor 1679 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 1.200 LANCHES, SENDO: 600 UNID. DE HAMBÚRGUER E 600 UNID. DE LANCHES FRIOS (PRESUNTO/QUEIJO); Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 320 Valor Unitário MT 364,00 Valor Total 0,00 364,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 18 1 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 189,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 5,38 63,44 13,08 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 6.996,00 Valor Total 0,00 6.996,00 1.200 REFRIGERANTES LATA DE 350 ML; 1200 MAÇAS NACIONAL FRUTA C/ GUARDANAPOS E EMBALADA EM PAPEL PERSONALIZADA COM LOGO DO FÓRUM MUNICIPAL D Dotação Empenho Fornecedor 1663 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012. E LANÇAMENTO DO LIVRO "ESCOLA ESCREVE"ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; Dotação Empenho Fornecedor 1669 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 ESMALTE BRILHO. Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 197,09 Valor Total 2 GL 0,00 80,42 11 2 1 MT PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 23,10 74,20 19,37 **ENS. FUNDAMENTAL: MARIO ROSSIM** 2 LONA AZUL 4 X 100 3 TORNEIRA LAVATÓRIO MESA 4 MAÇANETA OXIDADA; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 09/02/2012 Dotação Empenho 111 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1670 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - FERRAMENTAS Quantidade Unidade 79,25 Valor Unitário Valor Total 1 PÇ 0,00 7,94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 11,46 6,62 4,47 9,82 7,55 4,89 4,17 4,82 4,16 2,98 3,53 **- ENSINO FUNDAMENTAL -ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 BROCA P/ CONCRETO 13/32 10 MM BROCA P/ CONCRETO 5/16 8 MM BROCA P/ CONCRETO 7/32 6 MM BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 BROCA AÇO RÁPIDO 13/64 BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 BROCA AÇO RÁPIDO 11/64 BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 Fornecedor 1671 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CER02800 - SMARapd Informática Ltda LONA CARRETEIRO 4 X 3 AMARELA PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS PINO ADAPTADOR PINO ADAPTADOR 2P +T 10A COLA BRANCA 1 KG EXTRA PILHA RECARREGAVEL AAA2 PALITO CABO RCA 3+3 1,80 MT CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA CAIXA DE EMBUTOR 4 X 2 PRETA EXTENSÃO 5 MTS 2 X 0 75 MM PLACA TRADICIONAL 4 X 2 F1 CONJ. INT. SIMPLES BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO ADESIVO SILICONE 280 GRS SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 5 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 30 1 2 PÇ PÇ UN PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ TB PÇ Valor Unitário 307,97 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98 17,50 17,50 12,95 91,53 29,11 3,09 8,82 1,17 11,55 1,37 3,15 30,60 8,75 20,90 Página 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 111 1672 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED. ADESIVO 175 GRs BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDÁVEL ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL TUBO 32 MM SOLDÁVEL MORROM BOMBA PERF. 1/2 HP 1 X 1 BIVOLT. Fornecedor 1595 9672 - PAULO SERGIO PISTORI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 5 4 1 4 2 3 1 Valor Unitário PÇ PÇ TB PÇ PÇ MT PÇ 231,99 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 44,40 8,33 2,00 2,08 8,97 163,71 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 **VALOR PARA MOTORISTA ALMOÇAR NAS VIAGENS PEDAGÓGICAS E PAGAMENTO DE PEDÁGIOS. Dotação Empenho Fornecedor 1596 11271 - ANTONIO HENRIQUE GODOY ME Item Empenho Descrição Dotação Empenho Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 50,00 2 TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 3 TOMADA DE PREÇOS 002/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 4 EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 03/02/12. 1 1 1 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Quantidade Unidade Valor Unitário 200,00 Valor Total 1 EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE" DE 31/01/12. 1 0,00 50,00 2 TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 3 TOMADA DE PREÇOS 002/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 4 EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE" DE 03/02/2012. 1 1 1 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Fornecedor 1644 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Descrição 1 CONTA TELEFÔNICA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 Fornecedor Item Valor do Empenho 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1 EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/01/2012 1597 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 19,31 Valor Total 0,00 19,31 Página 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 117 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1653 12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ROÇADA E PODA DE GRAMAS E OUTRAS PLANTAS, PODA DE ÁRVOVES DE VÁRIOS PORTES, LIMPEZA DE UMA PISCINA E DESTINAÇÃO DESTES RESÍDUOS. Empenho Fornecedor 1662 2272 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO "ESCOLA ESCREVE" NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012; Dotação Empenho Fornecedor 1620 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Item Descrição 1 REVISAR 04 CUBOS . **DJL-2578** TROCAR REPAROS ESTABILIZADOR TRAZEIRO, COLOCAR PARAFUSO PROTETOR TURBINA, SERVIÇO FREIO 02 RODAS TRAS.,TROCAR REPARO 02 CUICA FREIO. Empenho Fornecedor 1634 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Item Descrição 1 -FAZER EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO; -TRACAR AMORTECEDOR TRASEIRO. **CMW-3658** Dotação Empenho Fornecedor 1649 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL ,DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR CLÓVIS G. SPINOLA. Dotação Empenho Fornecedor 1677 12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP Item Descrição 1 GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO COLA E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÉM PERFIL DE ALUMINIO DE ACABAMENTO; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 7.878,48 Valor Total 0,00 7.878,48 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário SÇ 0,00 530,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário SÇ 0,00 150,00 Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Valor Unitário 0 76.050,51 Valor Total 0,00 76.050,51 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 27 Valor Unitário M² 150,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 530,00 Valor Total 3.150,09 Valor Total 0,00 3.150,09 Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 156 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1638 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 FITA LARGA TRANSPARENTE TIPO DUREX 2 FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746 Empenho Fornecedor 1639 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 BARBANTE CRÚ, ROLO GRANDE 2 CORRETIVOS P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746 Dotação Empenho Fornecedor 1673 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação Empenho TORNEIRA ESF. 3/4 P/ JARDIM REGISTRO ESF. 3/4 P/ PASS PELNA REPARO 325 P/ VALVULA HYDRA CAIXA DESCARGA 9 LTS VALVULA P/ LAV. BR S/LAD C/ UNHO Fornecedor 1604 12483 - ABRACADABRA COM.ART. P. MÁGICAS E BALÉ LTDA Item Descrição 1 PARES DE SAPATILHA DE LONA PARA USO NO PROJETO: DANÇA PITANGUEIRAS E DANÇA IBITIUVA. Dotação Empenho Fornecedor 1622 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD Item Descrição 1 PARA PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE CARNAVAL 2012. Dotação Empenho Fornecedor 1589 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA, SENDO: -CONCURSO DE FANTASIAS E ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL -BAILES DE CARNAVAL - PITANGUEIRAS: BANDA PEPE JUMP; IBITIUVA: BANDA NEXUZ. Dotação Empenho Fornecedor 1624 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 RÁDIO PORTÁTIL USB MP3 AM/FM 4W RMS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 400 8 Valor Unitário PÇ PÇ 743,76 Valor Total 0,00 0,00 640,00 103,76 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 260 6 Valor Unitário RO PÇ 2.233,00 Valor Total 0,00 0,00 2.158,00 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 2 1 1 Valor Unitário PC PÇ PÇ PÇ PÇ 86,75 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,67 15,82 40,60 17,08 2,58 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 130 Valor Unitário PA 2.210,00 Valor Total 0,00 2.210,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 9.139,13 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 9.139,13 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 67.650,00 Valor Total 0,00 67.650,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade 3 PÇ Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 510,00 Página 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 192 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1635 11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Item Descrição 1 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA RECORD DE FUTIBOL FEMININO. Dotação Empenho Fornecedor 1636 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho CARTÃO DE IDENTIF. E AGENDAMENTO (CART. AM.) CARTÃO ÍNDICE (CART. BRANCA) 100 X 1 ATESTADO 100 X 1 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO SADT 100 X 1 BOLETIM DE PROD. AMB. INDIVID. F/V 100 X 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/DAB/CGPAN 100 X 1 NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL FICHAS DE SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL ENVELOPE SACO OURO 18,5 X 24,8 1 COR 100 X 1 CONTROLE DIÁRIO ATENDIMENTO ODONTO Fornecedor 1637 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO CLÍNICA REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 100 X 1 GUIA DE REFERÊNCIA ODONTOLOGICO 100 X 1 MS-HIPERDIA Fornecedor 1654 8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 390,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10000 6000 50 100 50 150 20 3000 3000 50 Valor Unitário UN UN BL BL BL BL BL UN UN BL 2.555,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 89,00 105,00 245,00 235,00 545,00 62,00 455,00 385,00 245,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 50000 2000 20 200 Valor Unitário FL FL BL BL 2.184,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 96,00 88,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 390,00 Valor Total Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Página 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 09/02/2012 Dotação Empenho 205 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1656 11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Item Descrição 1 REPARO; **VEÍCULO PLACA: DBA- 2926** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Empenho BOMBINHA PALLETA TAMPA DE FECHAMENTO ROLETOS PARAFUSO OCO VALVULA DE REGULAGEM ARRASTADOR BUJÃO DA BOMBA CARBORIX REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO DIAFRAGMA BICO INJETOR JOGO DE ARRUELAS DISCO INTERMEDIARIO JOGO DE CALÇOS Fornecedor 1658 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 TRAVA BUJÃO BORRIFADOR; ** AMBULÂNCIA SANTA CASA PLACA: CYH-4745 - DUCATO 2.8 TURBO** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ANEL ORIG. RADIADOR ÓLEO. PRATO REGULAGEM VALVULAS ABRAÇADEIRA DO TUBO INJETOR ANEL RADIADOR DE ÓLEO TUBO INJETOR Nº 1,2,3 E 4 TUBO TROCADOR DE CALOR TUBO DO FILTRO LUBRIFICAÇÃO VALVULA TERMOSTATÍCA JUNTA LATERAL TAMPA PLÁSTICA SUPERIOR Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 1.606,60 Valor Total 1 UN 0,00 83,00 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,70 68,90 99,60 36,00 58,80 259,50 23,70 31,00 127,00 23,90 426,00 22,70 144,80 17,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 480,00 Valor Total 4 UN 0,00 6,00 1 8 1 1 4 1 1 1 1 1 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 76,00 4,00 11,00 60,00 25,00 30,00 225,00 15,00 15,00 Página 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 211 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1674 10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Item Descrição 1 2 3 4 OLANZAPINA 10 MG OLANZAPINA 10 MG ZIPRAZIDONA 80 MG ZIPRAZIDONA 40 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 280 140 180 60 Valor Unitário CP CP CP CP 6.771,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 742,50 2.565,00 513,50 ** MEDICAMENTOS P/ AMBULATÓRIO DA SÚDE MENTAL** Dotação Empenho Fornecedor 1655 10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. Empenho Fornecedor 1664 10050 - EDERVAL ROCHA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS Dotação Empenho Fornecedor 1657 11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Item Empenho Descrição Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 200,00 2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BICOS INJETORES 3 EMBUCHAMENTO DE CARCAÇA 1 1 0,00 0,00 60,00 230,00 Fornecedor Descrição 1 APLICAÇÃO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO. Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 490,00 Valor Total 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA **VEÍCULO PLACA: DBA-2926** 1676 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA Item Sub - Elemento Valor Unitário UN 500,00 Valor Total 0,00 500,00 ** PACIENTE: DJAIR SANTOS TAVARES** Dotação Empenho Fornecedor 1651 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- COMPET. JANEIRO/2012. Empenho Fornecedor 1652 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 26.620,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 0 26.620,34 Valor Total Valor Unitário 2.070,00 Valor Total 0,00 2.070,00 Página 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 227 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1647 10771 - J. A. CATALANI RIBEIRÃO PRETO -ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho DIVÃ CLÍNICO ADULTO; NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO; BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ESCADA 2 DEGRAUS MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE Fornecedor 1648 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho DIVÃ CLÍNICO ADULTO NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ESCADA 2 DEGRAUS MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE. Fornecedor 1659 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA 300 W; LÂMPADA HALÓGENA 300 W; ESPETO PARA JARDIM (LUZ) BRANCO; LÂMPADA FLUORESCENTE NORMAL 127 W; Fornecedor 1605 12482 - RODRIGUES & RAHME LTDA EPP Item Descrição 1 COXONILHO PARA BANCO DE AUTOMÓVEL - VW / KOMBI ANO 2006, PLACA DBA-9794 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 4 4 4 4 4 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 768,00 440,00 260,00 440,00 2.600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 4 4 4 4 4 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 5.528,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 768,00 440,00 260,00 440,00 2.600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 1 1 1 3 Valor Unitário UN UN UN UN 72,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 2,40 19,60 24,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Página 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 247 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1640 10025 - LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho TRILHO INFERIOR - 2 MTS - COR CARVALHO AMETISTA TRILHO SUPERIOR - 2 MTs - COR CARVALHO AMETISTA ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM ROLO DE FITA DE BORDA 22 MM PÉ REGULAVEL 13 CM INOX PARAFUSO 3,5 X 35 THINNER 5L LIXA GRANA 150 Fornecedor 1641 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho CHAPA MDF- 18 MTS COR CARVALHO AMETISTA CORREDILA TELESCÓPIA 0,45 CM CHAPA MDF 6 MM BRANCA 1 FACE R.0 40 - ALUMINIO PUXADOR AÇO EXORADO 13 CM PARAFUZO 3,5 X 25 COLA CONTATO 3.600 VERNIZ BRILHANTE -3.6 L BUCHA COM PARAFUSO Nº8 TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM Fornecedor 1660 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L TINNER -5L LIXA GRANA 150 BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8' Fornecedor 1619 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CÓPIAS DE CHAVES COMUNS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 1 8 1 1 5 Valor Unitário UN UN UN UN UN CX GL FL 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 13,09 18,00 28,49 42,58 13,81 47,78 3,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 5 1 2 6 1 1 1 30 1 Valor Unitário UN JG UN KI UN CX GL GL UN UN 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,70 59,38 61,95 35,80 40,50 11,20 29,50 80,95 3,90 49,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 5 30 Valor Unitário GL GL FL UN 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 34,00 1,80 0,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 86,70 Valor Total Valor Unitário 200,00 Valor Total 0,00 200,00 Página 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 252 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1621 12018 - CLEITON CAMOLEZI Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TROCA DE CAPACITOR DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, E HIGIENIZAÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 750,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 1600 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 33 - EQUIPAMENTOS LTDA PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Item Descrição 1 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB. Dotação Empenho Fornecedor 1593 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39629. Empenho Fornecedor Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 246,00 Valor Total 0,00 246,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.584,94 Valor Total 0,00 1.584,94 Sub - Elemento Valor do Empenho 1602 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 17 - MATERIAL LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Descrição 1 CARTUCHOS NOVOS - 21, PRETO 2 CARTUCHOS NOVOS - 22, COLORIDO Empenho Fornecedor 1612 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN. PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN. SACO DE PAPEL P/ PIPOCA SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40 Fornecedor 1630 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 PASTA SUSPENSA Dotação Empenho Fornecedor 1613 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 BOLACHA SALGADA - 1 KG 2 BOLACHA DOCE - 1 KG Empenho Fornecedor 1631 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 ENVELOPE PARDO A4 C/ 500 UN. 2 CAIXA ARQUIVO PAPELÃO PEQUENA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 10 10 Valor Unitário UN UN 700,00 Valor Total 0,00 0,00 290,00 410,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 2 500 1 750,00 Valor Total Valor Unitário CX CX UN PC 142,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 48,00 10,90 25,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 Valor Unitário CX 96,00 Valor Total 0,00 96,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10 10 Valor Unitário PC PC 159,60 Valor Total 0,00 0,00 79,90 79,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 50 CX UN Valor Unitário 216,50 Valor Total 0,00 0,00 144,00 72,50 Página 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 272 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1633 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Item Descrição 1 IMPRESSO CONFORME MODELO ANEXO Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1000 Valor Unitário UN 42,00 Valor Total 0,00 42,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 1601 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 17 - MATERIAL LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Descrição 1 CARTUCHO NOVO -21 2 CARTUCHO NOVO - 22 Empenho Fornecedor Quantidade Unidade 10 10 Valor Unitário UN UN 700,00 Valor Total 0,00 0,00 290,00 410,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 1609 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 17 - MATERIAL LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Descrição 1 TONNER NOVO - HP 1005 Empenho Fornecedor 1614 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho COPO DESCARTÁVEL 200 ML BEXIGA COLORIDA - TAM. MÉDIO, C/ 50 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 10 X 10 C/ 100 UN PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO C/ 500 UN. GARFO DESCARTÁVEL C/ 500 UN. Fornecedor 1615 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01(UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA) FATIA DE MULÇARELA. 2 ESFIRRA INDIVIDUAL - SABOR CARNE 3 SALGADOS VARIADOS - FRITOS 4 REFRIGERANTE 2 LITROS Empenho Fornecedor 1616 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO 2 SUCO PRONTO - SABOR LARANJA Dotação Empenho Fornecedor 1628 8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPP Item Descrição 1 MANGUEIRA SUCÇÃO DESCARGA DE ÓLEO. 2 COXIM DO TANQUE MF 65. **PÁ CARREGADEIRA MF 65** CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 288,00 Valor Total 0,00 288,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 30 1 1 Valor Unitário CX PC PC CX CX 182,89 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 4,99 33,00 48,00 28,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 511,00 Valor Total 120 UN 0,00 118,80 45 10 20 UN CE UN 0,00 0,00 0,00 58,50 299,90 33,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 6 40 Valor Unitário KG L 170,00 Valor Total 0,00 0,00 90,00 80,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Quantidade Unidade 1 4 PÇ PÇ Valor Unitário 191,60 Valor Total 0,00 0,00 180,00 11,60 Página 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2012 Empenho 283 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1680 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho Fornecedor 1591 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO Item Descrição 1 A.R.T. REF. PROJETO DE DIREÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM VENEZA Empenho Fornecedor 1592 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO Item Descrição 1 A.R.T. REF. GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE IBITIÚVA (ART. VINCULADA DE NR. 92221220120114020) Empenho Fornecedor 1626 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Item Descrição 1 PREST. SERV. COM REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA ANTIGA GARAGEM PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES. Dotação Empenho Fornecedor 1623 12229 - GERSON VIEIRA LIMA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO GERAL DO RADIADOR. **CAMINHÃO D'ÁGUA BFY-4334** Dotação Empenho Fornecedor 1675 12486 - FACCHINI S/A Item Descrição 1 CARRETA 2 RODAS BASCULANTE PARA FAZER LIXO DE RUA, METALICA DE 2.500 A 3 TONELADAS Dotação Empenho Fornecedor 1594 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39628. Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 800,00 Valor Total 0,00 800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 33,00 Valor Total 0,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 33,00 Valor Total 0,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 220,00 Valor Total 0,00 220,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Quantidade Unidade Valor Unitário 1 4.070,00 Valor Total 0,00 4.070,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 582,68 Valor Total 0,00 582,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 1603 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 16 - MATERIAL LTDA DE EXPEDIENTE Item Descrição 1 PEN DRIVE DE 8 GB. Empenho Fornecedor Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 26,00 Valor Total 0,00 26,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 1610 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 17 - MATERIAL LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Descrição 1 TONNER NOVO - HP 1005 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 2 UN Valor Unitário 288,00 Valor Total 0,00 288,00 Página 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 09/02/2012 Dotação Empenho 353 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1617 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Empenho Descrição 2 SALGADO ASSADO - INDIVIDUAL 180 UN 0,00 Descrição LANCHE: PÃO DE BATATA C/ 02 FATIAS DE MORTADELA. ROSQUINHA DE CÔCO COM CREME - INDIVIDUAL TORTA SALGADA - SABOR FRANGO LANCHE NATURAL- SABORES DIVERSOS PÃO DE QUEIJO TORTA SALGADA - PRESUNTO/MUÇARELA BOLO GELADO EMBRULHADO, RECHEADO C/ DOCE DE LEITE. PICOLÉ DE LEITE NINHO Fornecedor 1627 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Descrição 1 SABONETE LÍQUIDO Fornecedor 1632 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Descrição 1 AGENDA COMERCIAL 2012 Empenho Fornecedor 1661 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 432,00 Valor Total 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 Item Valor Unitário UN Item Empenho Quantidade Unidade 200 Fornecedor Item Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO 1618 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Empenho Sub - Elemento 198,00 234,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 260 150 40 200 4 50 180 180 Valor Unitário UN UN PD UN KG PD PD UN 1.457,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,40 150,00 40,00 360,00 60,00 50,00 324,00 216,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 10 L 0,00 25,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 19,90 Valor Total 0,00 19,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 460,00 Valor Total 1 IMPRESSO CONFORME MODELO - CARTÃO DO USUÁRIO. 2 IMPRESSO CONFORME MODELO C/ 100 FLS CADA -FOLHA PAUTADA C/ TIMBRE. 200 5 UN BL 0,00 0,00 54,00 58,00 3 IMPRESSO CONFORME MODELO - ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE SERVIÇOS 300 UN 0,00 58,00 10 BL 0,00 290,00 4 IMPRESSO CONFORME MODELO - C/ 10 INSTRUMENTAIS CADA ENTREVISTA FAMILIAR. 25,00 Valor Total **OBS: OS IMPRESSOS SERÃO TODOS EM TINTA PRETA.** CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2012 Empenho 211 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1682 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1683 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1684 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1685 10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1686 12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Data Dotação 13/02/2012 Empenho 205 Fornecedor 1687 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1688 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1689 10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Empenho Fornecedor 1690 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Dotação Empenho Fornecedor 1691 12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.708,60 Valor Total 0,00 3.708,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.296,00 Valor Total 0,00 1.296,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 31.821,12 Valor Total 0,00 31.821,12 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 25.857,68 Valor Total 0,00 25.857,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 13.215,60 Valor Total 0,00 13.215,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.996,96 Valor Total 0,00 3.996,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 26.829,92 Valor Total 0,00 26.829,92 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 7.925,52 Valor Total 0,00 7.925,52 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 5.312,34 Valor Total 0,00 5.312,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 48.675,60 Valor Total 0,00 48.675,60 Página 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 32 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1713 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Item Descrição 1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADOS COM MULTAS DE TRÂNSITO (AUTO GESTÃO) AO FUNSET; Empenho Fornecedor 1796 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1818 12195 - PEREIRA E GUIDONI COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA Item Descrição 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONVITE 28/2010. Dotação Empenho Fornecedor 1737 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ANTENTICAÇÕES REF. PROC. CÍVEL NR. 1294/2010 Dotação Empenho Fornecedor 1738 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Item Descrição 1 BLOCOS DE 100 FOLHAS: CONTROLE DE VEÍCULOS E CHAVES; Empenho Fornecedor 1802 12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Item Descrição 1 PELICULA HP 2 PRESSURE ROOLLER HP; Dotação Empenho Fornecedor 1697 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCARIA; Empenho Fornecedor 1698 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCARIA; Empenho Fornecedor 1714 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 232,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 232,81 Valor Total 190,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 190,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA32.000,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 32.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 127,00 Valor Total 0,00 127,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário BL 68,00 Valor Total 0,00 68,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 95,00 Valor Total 0,00 0,00 25,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 72,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 72,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 16,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 16,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 389,99 Valor Total 0,00 389,99 Página 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 82 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1759 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS ( BCO. BRADESCO E ITAÚ) Empenho Fornecedor 1791 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1792 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1793 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1794 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1795 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1797 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 Empenho Fornecedor 1801 12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Item Descrição 1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES; Empenho Fornecedor 1816 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Item Descrição 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL Dotação Empenho Fornecedor 1719 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PREGÃO 013/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/02/2012; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 99,05 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 99,05 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 64,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 64,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 40,19 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 40,19 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 18,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 18,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 16,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 16,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 24,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 24,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 18.084,76 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 18.084,76 Sub - Elemento Valor do Empenho 95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS345,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 345,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS100,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Página 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 83 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1720 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 AUDIÊNCIA PUBLICA - AVALIAÇÃO DO 3° QUADRIMESTRE DE 2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/02/2012; Dotação Empenho Fornecedor 1712 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; Dotação Empenho Fornecedor 1731 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 TERMINAL DE DIREÇÃO Sub - Elemento Valor do Empenho 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Quantidade Unidade Valor Unitário 1 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.520,00 Valor Total 0,00 3.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 562,00 Valor Total 1 PÇ 0,00 58,00 1 4 2 2 2 1 4 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 84,00 66,00 156,00 90,00 50,00 20,00 **VEÍCULO: GOL DBA-9785** 2 3 4 5 6 7 8 Dotação Empenho COXIM DO CAMBIO. BUCHA DA BANDEIJA; BUCHA DO EIXO TRASEIRO PIVO DA SUSPENSÃO COIFAS DA JUNTA HOMOCINÉTICA KIT DE ROLAMENTO VALVULA SEGURANÇA (BICO) Fornecedor 1733 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 ALINHAMENTO DA DIREÇÃO 2 BALANCIAMENTO DA RODA 3 ALINHAMENTOS TRASEIROS; Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 4 2 Valor Unitário SÇ SÇ SÇ 140,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 70,00 **VEÍCULO : GOL DBA-9785** Dotação Empenho Fornecedor 1729 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Item Descrição 1 CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO REGULAVEL; Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 2 320,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 320,00 **GUARDA PATRIMONIAL** Dotação Empenho Fornecedor 1702 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PARA ÁGUA, CAIXA CONTENDO 25 PACOTES CADA CAIXA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 4 CX Valor Unitário 199,00 Valor Total 0,00 199,00 Página 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 98 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1806 12489 - CERÂMICA ALMEIDA LTDA Item Descrição 1 PISO OPALA 30 X 30 EXTRA 2 PISO WHITE 20 X 30 EXTRA Dotação Empenho Fornecedor 1692 11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO. Empenho Fornecedor 1693 11786 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO. Empenho Fornecedor 1694 11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO. Empenho Fornecedor 1696 1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO. Empenho Fornecedor 1783 12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO Dotação Empenho Fornecedor 1703 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Item Descrição 1 LITROS DE SOLUPAM 2 LITROS DE ATIVADO 3 LITROS DE SHAMPOO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 20 20 Valor Unitário M² M² 257,60 Valor Total 0,00 0,00 128,80 128,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 1.902,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.902,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 22.175,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 22.175,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 8.099,76 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 8.099,76 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 84.186,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 84.186,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 26.644,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 26.644,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 400 400 100 Valor Unitário LT LT LT 1.800,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 200,00 Página 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 111 1704 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Descrição 78,86 2 A/FLUIDO DE FREIO 3 112/DESENGRIPANTE 2 1 PÇ PÇ 0,00 0,00 60,88 7,50 Fornecedor Descrição Fornecedor Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS; Fornecedor 1705 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 254,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 38,40 76,80 67,20 38,40 Descrição Descrição Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES. Fornecedor 1710 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Descrição 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento SÇ SÇ SÇ SÇ Fornecedor Item 300,00 0 0 0 0 FLUIDO FREIO CILINDRO DE FREIO TAMBOR TRAS/ZLD - ELIMIN TAMBOR FREIO TRAS/ ZLD 1829 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Empenho 0,00 2 3 4 5 1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; Dotação 0 300,00 Valor Total 33,60 Fornecedor Item Valor Unitário 0,00 1790 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Empenho Quantidade Unidade SÇ Fornecedor Item Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 1 SUBSIDIO SERMED; Empenho Sub - Elemento 1 SISTEMA DE FREIO **VEÍCULO PLACA: DMN-6469** 1716 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item 147,24 Valor Total 0,00 1740 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Empenho Valor Unitário PÇ 1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS; Empenho Quantidade Unidade 1 Item Dotação Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 6/1047/3/CIL - FREIO **VEÍCULO PLACA: DMN-6469** 1718 3470 - ARMANDO DRUDI NETO Empenho Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 130,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 629,13 Valor Total 0,00 629,13 Sub - Elemento Valor do Empenho 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA Quantidade Unidade 7.350,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7.350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 0 130,00 Valor Total Valor Unitário 3.800,00 Valor Total 0,00 3.800,00 Página 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 122 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1786 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Item Descrição 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUN. DIRCE DA SILVA DIAS LOCALIZADA NO JARDIM VENEZA. Dotação Empenho Fornecedor 1695 1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR Dotação Empenho Fornecedor 1813 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação Empenho PAPEL HIGIÊNICO DUPLO; SACO ALVEJADO P/ PANO DE CHÃO PRENDEDOR DE ROUPAS ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT ÁGUA SANITÁRIA 1 LT. BUCHA DUPLA FACE ESPONJA DE AÇO Fornecedor 1706 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 RADIO PORTÁTIL USB, MP3, AM/FM 8 W RMS; Dotação Empenho Fornecedor 1798 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 LATAS DE LEITE EM PÓ VITAMINADO INFANTIL; Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 159.053,82 Valor Total 0,00 159.053,82 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 142.000,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 142.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.864,98 Quantidade Unidade 80 380 50 72 240 600 300 Valor Unitário FD PÇ PC PÇ PÇ PÇ PC Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651,20 950,00 49,50 251,28 192,00 474,00 297,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário PÇ 657,00 Valor Total 0,00 657,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 5 Valor Unitário UN 84,95 Valor Total 0,00 84,95 **PACIENTE: RENAN CERQUEIRA DE SOUZA** Empenho Fornecedor 1812 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 BANDAGEM ELASTICA 0,7 X 4,5 MTS Dotação Empenho Fornecedor 1814 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 MEIA SUAVE COMPRESSÃO 3/4 TAM: M, SEM PONTEIRA Dotação Empenho Fornecedor 1739 9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 15 Valor Unitário RL 435,00 Valor Total 0,00 435,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 Valor Total 0,00 35,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Página 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 214 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1830 10738 - IDENILSON JOEL DELA MARTA Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO MAGNANI. Dotação Empenho Fornecedor 1808 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição 1 SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. Empenho Fornecedor 1811 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Item Descrição 1 SOLICITO O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. Dotação Empenho Fornecedor 1805 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF, FEVEREIRO/2012. Dotação Empenho Fornecedor 1711 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; Dotação Empenho Fornecedor 1734 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 2 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda MEMÓRIA DDR3 - 2 GB PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ PLACA MÃE COMPATÍVEL HD 300 GB GRAVADOR DVD PLACA DE VÍDEO -512 GB Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 8.400,06 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 8.400,06 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 15.268,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 16.713,79 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Valor Unitário 0 130.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1.360,00 Valor Total 0,00 1.360,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 1 1 1 1 1 UN UN UN UN UN UN 130.000,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 16.713,79 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 15.268,34 Valor Total Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 249,00 180,00 249,00 49,00 115,00 Página 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 247 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1784 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho CHAPA MDF- 18 MTs - COR: CARVALHO AMETISTA CORREDIÇA TELESCÓPIA 0,45 CM CHAPA MDF 6 MM - COR: BRANCA - 1 FACE R.O 40 - ALUMÍNIO PUXADOR AÇO EXORADO - 13 CM PARAFUSO 3,5 X 25 COLA CONTATO 3.600 VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8; TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM Fornecedor 1807 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 BATERIA DE 60 AMPERES Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 5 1 2 6 1 1 1 30 1 Valor Unitário UN JG UN KT UN CX GL GL UN UN 991,78 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,70 59,90 62,43 35,80 40,50 11,20 29,50 80,95 3,90 49,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 264,58 Valor Total 0,00 264,58 Sub - Elemento Valor do Empenho 1727 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 COLCHÃO CASAL - DENSIDADE 28; 2 COLCHÃO SOLTEIRO - DENSIDADE 28 3 COLCHÃO BERÇO - DENSIDADE 23 Dotação Empenho Fornecedor 1745 12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1746 12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1747 12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1748 12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 500,00 Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN Valor Total 0,00 0,00 0,00 260,00 170,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 266,00 Valor Total 0,00 266,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 15/02/2012 Dotação Empenho 250 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1749 12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1750 12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1751 12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1752 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1753 12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1754 12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1755 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1756 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1757 12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1758 12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 182,00 Valor Total 0,00 182,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 266,00 Valor Total 0,00 266,00 Página 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 15/02/2012 Dotação Empenho 250 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1760 12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1761 12315 - JULIANA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1762 12325 - CASTORINA FRANCO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1763 12311 - LOURDES APARECIDA BUENO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1764 12304 - CLAUDINEIA BATISTA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1765 12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1766 12438 - CLEIDE DE SOUZA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1767 12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1768 12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1769 12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 224,00 Valor Total 0,00 224,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 266,00 Valor Total 0,00 266,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 196,00 Valor Total 0,00 196,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 15/02/2012 Dotação Empenho 250 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1770 12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1771 12330 - EDNA GOMES DA FONSECA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1772 12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1773 12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1774 12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1775 12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1776 12299 - VANUSA SILVA FERREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1777 12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1778 12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1779 12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 238,00 Valor Total 0,00 238,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 15/02/2012 Dotação Empenho 250 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1780 12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1781 12326 - NECI MUNHOZ ROSETO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1782 12312 - ROSÂNGELA FIRMINO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1819 12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1820 12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1821 12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1822 12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1823 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1824 12331 - MARCELO APARECIDO QUIRINO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1825 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 196,00 Valor Total 0,00 196,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,00 Valor Total 0,00 252,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 250 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1826 12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1827 12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 1828 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Dotação Empenho Fornecedor 1741 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFÔNICA Empenho Fornecedor 1785 11671 - COLEGIADO NACION. DE GESTORES MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL Item Descrição 1 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO NACIONAL DE GSTORES MUNICIPAIS (21 A 23 DE MARÇO DE 2012) EM FORTALEZA CE Dotação Empenho Fornecedor 1701 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 VENTILADOR MÓVEL PEQUENO - PORTÁTIL Empenho Fornecedor 1735 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 MONITOR LCD 18,5" CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3,86 Valor Total 0,00 3,86 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Quantidade Unidade Valor Unitário 2 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 60,00 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 285,00 Página 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 264 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1700 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Item Empenho Descrição 265,27 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 TB KT UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 11,84 102,20 124,04 105,60 91,28 COLA P/ PARABRISA GRAVAÇÃO DE VIDRO (CHASSI) SILENCIOSO INTERMEDÍARIO VW SILENCIOSO TRASEIRO VW BORRACHA, PORTA LATERAL C/ ACABAMENTO FECHADURA PORTA TRASEIRA VW Descrição CONECTA 2/8 CANALETA SISTEMA X SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE PADRÃO RJ11 CABO 02 PARES FIO FE Fornecedor 1725 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE PABX; Empenho Fornecedor 1742 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Item Descrição 1 BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA; Empenho Fornecedor 1809 10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Item Descrição 1 PIZZAS SABORES VARIADOS. 2 REFRIGERANTE 2 L. Empenho Fornecedor 1810 10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Item Descrição 1 PIZZAS - SABORES VARIADOS 2 REFRIGERANTE 2L CER02800 - SMARapd Informática Ltda 740,15 Valor Total 0,00 1 2 3 4 5 6 Dotação Valor Unitário UN Fornecedor Item Quantidade Unidade 1 Item Empenho Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 PARABRISA VW DEGRADE S/ ANTENA. **VEÍCULO PLACA: DBA-9793** 1724 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Dotação Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 4 4 4 60 30 Valor Unitário UN UN CX UN MT MT 607,68 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,20 20,88 25,00 55,60 54,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 429,00 Valor Total 0,00 429,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário BL 0,00 Valor Total 0,00 52,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 40 25 Valor Unitário UN UN 792,50 Valor Total 0,00 0,00 680,00 112,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 40 25 UN UN Valor Unitário 792,50 Valor Total 0,00 0,00 680,00 112,50 Página 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 271 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1815 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 ROSQUINHA DE CÔCO 2 BISCOITO DE POLVILHO 3 PATÊ - SABORES VARIADOS Dotação Empenho Fornecedor 1722 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CILINDRO COM PISTÃO; VIRABREQUIM; ROLAMENTO; RETENTOR; RETENTOR; JUNTA; VELA IGNIÇÃO MOLA DE TRAÇÃO MANGUEIRA; JUNTA DO CARBURADOR; FILTRO ADICIONAL TAMBOR EMBREAGEM; ENGATE; CORDÃO DE ARRANQUE; ANEL DE SEGURANÇA; GAIOLA; SUPORTE; Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 100 6 10 Valor Unitário UN PC KG 295,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 100,00 15,00 180,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG PÇ PÇ PÇ JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 791,51 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,99 257,99 44,98 7,97 12,19 6,16 15,20 5,62 10,40 46,21 6,30 92,92 3,39 3,03 3,24 30,04 3,88 **MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220 Nº SÉRIE 360274492** Empenho Fornecedor 1732 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 CAFÉ MOIDO 2 AÇÚCAR CRISTAL 3 CHÁ MATE CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10 25 5 KG KG CX Valor Unitário 176,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 119,80 42,45 14,45 Página 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 283 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1736 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 2 3 4 GABINETE ATX C/ FONTE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB; PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ; PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR C/ VÍDEO, ÁUDIO E REDE ONBOARD 5 HD SATA MÍNIMO 300 GB; 6 LEITOR E GRAVADOR DVD Empenho Fornecedor 1799 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Item Descrição 1 ENGRENAGEM SECA 2 FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 1 2 1 1 UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 76,00 249,00 180,00 1 1 UN UN 0,00 0,00 249,00 49,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ 362,80 Valor Total 0,00 0,00 350,00 12,80 **PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352** Empenho Fornecedor 1803 12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA Item Descrição 1 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL5; 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40; Empenho Fornecedor 1804 12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8" X 1" UNC; PORCAS SEXT. 3/8" ARRUELAS PRESSÃO 3/8" PORCAS SEXT. 5/8" UNC PORCAS SEXT 5/16" UNC PORCAS SEXT. 1/4" UNC Fornecedor 1730 11468 - MAXXI SERVICE COMERCIAL LTDA ME Item Descrição 1 VENENO MATA MATO; Dotação Empenho Fornecedor 1715 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 100 50 Valor Unitário LT LT 1.328,00 Valor Total 0,00 0,00 632,00 696,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 100 100 100 100 100 100 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 51,75 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,30 5,50 2,00 23,10 3,85 3,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 200 Valor Unitário LT 2.450,00 Valor Total 0,00 2.450,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 36,04 Valor Total 0,00 36,04 Página 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 292 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 1721 10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Item Descrição 1 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS; Empenho Fornecedor 1723 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 130,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 130,00 **MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220; Nº SÉRIE 360274492;** Empenho Fornecedor 1800 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - TROCAR ENGRENAGEM E COLOCAR BOMBA INJETORA; Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 120,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 120,00 **PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352** Empenho Fornecedor 1817 12092 - SOUZA DRUDE E CIA LTDA - ME Item Descrição 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 336 M³ DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNÍCIPAL PGR 050 QUE LIGA PITANGUEIRAS A PONTAL. Dotação Empenho Fornecedor 1728 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 FOGÃO A GÁS DE 04 BOCAS. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6.000,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 6.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 278,00 Valor Total 0,00 278,00 **OBS: PARA USO DA COZINHA** Dotação Empenho Fornecedor 1726 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EIXO, RETENTORES, ROTOP E ROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA DE RECALQUE DA CAPTALIZAÇÃO. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 520,00 Valor Total 0,00 520,00 **CAPTAÇÃO DE ÁGUA : RUA SÃO PAULO** Dotação Empenho Fornecedor 1699 9790 - PAULO RENATO BERNARDES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS . **PARA: PAULO RENATO BERNARDES; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Página 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/02/2012 Empenho 347 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 1787 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN. LUCIMARA C.V.T.MENIN. Empenho Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho Fornecedor 23/02/2012 Empenho 271 Descrição Data 27/02/2012 Dotação Empenho 25 Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário Fornecedor 37.276,57 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Valor Unitário CX 105,00 Valor Total 0,00 105,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 1 2 500 1 Valor Unitário CX CX UN PC 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 48,00 10,90 25,90 Sub - Elemento Descrição Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 37.276,57 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN. PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN. SACO DE PAPEL P/ PIPOCA SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Valor do Empenho 0 1 1875 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 36.677,45 Sub - Elemento 1611 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME 1 2 3 4 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 36.677,45 Valor Total Sub - Elemento 1 PAPEL SULFITE A4 Dotação Valor Unitário Quantidade Unidade 1717 12393 - NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP Data Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Descrição Item 110.943,55 Sub - Elemento 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.WALDOMIRO F. FRAGA Dotação 0,00 Quantidade Unidade 1789 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item 0 110.943,55 Valor Total 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.ANTONIO D. PARO Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 1788 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0 Valor Unitário 1 265,00 Valor Total 0,00 265,00 Página 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 43 Sub - Elemento 1833 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Empenho Dotação Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Empenho Fornecedor Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 520,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 0,00 1.040,00 Valor do Empenho 494,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 494,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 122,50 Valor Total 0,00 122,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 367,50 Valor Total 0,00 367,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 1.040,00 Valor Total 07 - ESTAGIÁRIOS 0 0 520,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE UN Quantidade Unidade 1919 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1 Valor Unitário Sub - Elemento 1913 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 658,25 Sub - Elemento 1905 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Fornecedor 658,25 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 1 Quantidade Unidade 1834 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1900 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 350,29 Valor do Empenho Sub - Elemento Descrição 350,29 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 1 IMPRESSORA C/ SCANNER P/ USO DO BANCO DA POVO VINCULADO A SECR. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVÊNIO SERT 004/2012 FIRMADO ENTRE A PREFEI Dotação Valor Unitário 0 2174 12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Item 247,00 Sub - Elemento 1890 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 1 Valor Total 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Descrição 1 CONTA TELEFONE Dotação 0 247,00 Valor Unitário Sub - Elemento 2211 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Item Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Valor Unitário 1 387,50 Valor Total 0,00 387,50 Página 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2012 Dotação Empenho 75 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2190 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho AÇÚCAR 5 KILOS CADA CAFÉ 500 GR CADA CHÁ MATTE FILTRO DE PAPEL Nº 03 COPO DE ÁGUA COPO DE CAFÉ PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 DESINFETANTE DETERGENTE PANO DE CHÃO BOM AR PANO DE PRATO ÁLCOOL Fornecedor 2193 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Empenho BORRACHA GRANDE CANETA AZUL CANETA PRETA CANETA VERMELHA LÁPIZ PINCEL ANATÔMICO VERMELHO PINCEL ANATÔMICO AZUL GRAMPO 26/6 ELÁSTICO FITA CREPE (BRANCA) CLIPS Nº 2 - 500 GRS CLIPS Nº 8 - 500 GRS CAIXA ARQUIVO CADERNO GRANDE CADERNO PEQUENO Fornecedor 2198 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 CARIMBO CHANCELA; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 4 4 3 600 600 4 6 2 3 3 3 2 Valor Unitário PC PC CX CX UN UN PC LT UN UN UN UN LT 134,95 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,85 17,96 9,96 5,97 11,94 5,94 5,56 11,94 1,58 7,80 17,97 7,50 6,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 5 5 3 5 2 2 1 1 5 2 2 400 2 2 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN CX PC UN CX CX UN UN UN 631,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,90 4,90 12,50 17,00 17,00 540,00 9,80 3,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Página 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 75 Sub - Elemento 2202 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Empenho Quantidade Unidade AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG CAFÉ - PACOTE 500 GRS CAIXAS DE CHÁ MATTE - 250 GRS LATAS DE ACHOCOLATADO - 400 GRS MARGARINA - 500 GRS CAIXAS DE LEITE INTEGRAL - COM 12 UNIDADES Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Descrição Descrição Empenho PAGTO Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 2.273,77 Valor do Empenho 5,94 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5,94 Valor do Empenho 60,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 60,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 PAGTO 0,00 6.623,25 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 0,00 875,40 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 875,40 Valor Total Sub - Elemento Descrição 6.623,25 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Valor Total Sub - Elemento 2082 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 2.273,77 Valor Unitário Quantidade Unidade 2080 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 07 - ESTAGIÁRIOS Sub - Elemento Fornecedor Item 298,30 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 0,00 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 1930 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 Valor Total Sub - Elemento 1 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF. CONTRATO 0330769-66/2010; PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS; Empenho 298,30 Valor Unitário Quantidade Unidade 2208 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dotação Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição 1 TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2012; Item 91,20 219,60 32,90 7,58 10,77 42,96 Sub - Elemento 2083 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 405,01 Valor Total Sub - Elemento 1835 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item KG KG UN UN UN UN Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO; Dotação 60 20 10 2 3 2 Valor Unitário Sub - Elemento 2215 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 0 Valor Unitário 1 88,45 Valor Total 0,00 88,45 Página 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 92 Sub - Elemento 1940 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 2182 12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Descrição 1 PINO CENTRAL; 0 Valor Unitário 1 8.664,00 Valor Total 0,00 8.664,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 672,00 Valor Total 1 PÇ 0,00 84,00 1 1 PÇ PÇ 0,00 0,00 68,00 520,00 **VEÍCULO: DBA-9783** 2 KIT BARRA ESTABILIZADORA 3 MANGA DE EIXO COMPLETA Empenho Fornecedor 2187 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÓLEO MOTOR 5W40 FILTRO ÓLEO BUJÃO DO CARTER FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO AR ÓLEO CÂMBIO CORREA DENTADA FLEX ROLO TENSOR CORREIA GUIACABO PASTILHA FREIO DIANT. DISCO JG REPARO PINO CENTRO ADITIVO LIMPEZA SIST. ESTOPA BRANCA LUB OSO, QUEROSENE; Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1.384,01 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,60 28,33 5,03 25,97 59,11 33,00 68,71 218,20 47,75 95,70 413,80 145,10 89,86 2,35 7,50 **VEÍCULO DMN-6464** Empenho Fornecedor 2194 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda CAPA PARA CADEIRA LONGA TOALHA LONGA - BRANCA TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 BIOMBO MESA APARADOR DE VIDRO Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 550 8 10 1 3 UN UN UN UN UN Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 36,00 25,00 25,00 135,00 Página 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 113 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2212 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO Dotação Empenho Fornecedor 2200 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho CAPA PARA CADEIRA LONGA TOALHA LONGA - BRANCA TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 BIOMBO MESA APARADOR DE VIDRO Fornecedor 2201 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação Empenho LOCAÇÃO DE CAPA PARA CADEIRA LONGA LOCAÇÃO DE TOALHA LONGA - BRANCA LOCAÇÃO DE TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 LOCAÇÃO DE BIOMBO LOCAÇÃO DE MESA APARADOR DE VIDRO Fornecedor 2181 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Item Descrição 1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO; Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 1.255,82 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.255,82 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO Quantidade Unidade 550 8 10 1 3 Valor Unitário UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 36,00 25,00 25,00 135,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO Quantidade Unidade 550 8 10 1 3 Valor Unitário UN UN UN UN UN 881,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 36,00 25,00 25,00 135,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unitário 210,00 Valor Total 0 SÇ 0,00 35,00 0 0 0 SÇ SÇ SÇ 0,00 0,00 0,00 35,00 70,00 70,00 **VEÍCULO: DBA-9783** 2 BALANCEAMENTO - RODAS 3 CAMBAGEM 4 BARRA ESTABILIZADORA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 117 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2188 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho Quantidade Unidade REVISÃO DE ANO, NO VEÍCULO PLACA: DMN-6464; 4 RODAS - BALANCEAR ALINHAMENTO DIANT./TRAS. - MEDIR CORREIA DENTADA - REMO./ INST. DISCO DE FREIO - 2 LADOS - REM/INST. PASTILHAS / 2 LADOS - REM/INST. ENGRAXAR SUSPENÇÃO TROCAR ÓLEO CÂMBIO BUCHAS EIXO BRAÇO INTER. CAPA DO PEDAL DA EMBREAGEM TAMBOR TRAS/ 2 LADOS - ELIMINAR RUIDO TAMBOR FREIO TRAS. / 2LD- REM/INST. SERVIÇO TERCEIROS Fornecedor Empenho Descrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 45,12 45,12 45,41 48,00 48,00 48,00 19,20 172,80 38,40 67,20 38,40 96,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Valor Unitário 0 239,01 Valor Total 0,00 239,01 Sub - Elemento 2178 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ SÇ Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Descrição Quantidade Unidade 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE RODAS. 810,53 Valor Total 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; Dotação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor Unitário Sub - Elemento 2199 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário 0 191,00 Valor Total 0,00 191,00 **VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR** Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento 2146 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 2.071,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 2.493,75 Valor Total 0,00 2.493,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 2.071,00 Valor Total Sub - Elemento 2090 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 2153 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.107,75 Valor Total 0,00 4.107,75 Página 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 148 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2096 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Empenho PAGTO Dotação Empenho Descrição PAGTO Fornecedor PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho Valor Unitário 0 1 137,75 Valor Total 0,00 137,75 Valor do Empenho 1 Valor Unitário KT 0,00 369,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 5.822,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 5.822,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 61,75 Valor Total 0,00 61,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 104,50 Valor Total 0,00 104,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 15.982,50 Valor Total 0,00 15.982,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 369,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 2.840,50 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2129 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Sub - Elemento 2122 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 2.840,50 Valor Total Sub - Elemento 1858 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor do Empenho Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 19.112,10 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1851 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Sub - Elemento 1836 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 19.112,10 Valor Total 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Descrição 1 KIT BANDINHA RITMICA INFANTIL COM 20 PEÇAS Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 2172 8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.282,50 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 2159 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1 1.282,50 Valor Total Sub - Elemento 2113 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento 2105 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.200,75 Valor Total 0,00 1.200,75 Página 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 159 Sub - Elemento 2138 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 1 PAGTO 1860 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Descrição 1 MEIA SUAVE COM PRESSÃO 3/4. TAM: M, SEM PONTEIRA; 285,00 Valor Total 0,00 285,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 692,50 Valor Total 0,00 692,50 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 423,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 423,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 1962 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 6.995,67 Sub - Elemento 1837 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 6.995,67 Valor Total Sub - Elemento 1954 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 1947 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.282,50 Valor Total 0,00 1.282,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 35,30 Valor Total 0,00 35,30 **ORDEM JUDICIAL: PROCESSO 1127 / 06 - LUCIA BARRETO MACHADO ** Empenho Fornecedor 2191 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAM. D 400 UI. 2 ALOIS 10 MG; Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 60 60 Valor Unitário CP CP 159,50 Valor Total 0,00 0,00 17,50 142,00 **PACIENTE: ZORAIDE CANELO DOSSI ** Empenho Fornecedor 2192 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 PRADACTA 150 MG; Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 60 CP Valor Unitário 254,22 Valor Total 0,00 254,22 **PACIENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA** CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 211 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2210 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. Dotação Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Fornecedor Empenho Descrição Descrição Empenho PAGTO Descrição Empenho PAGTO Descrição 0 1 Valor Total 0,00 1.541,00 Valor do Empenho 6.968,28 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 6.968,28 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1 PAGTO Descrição 1 BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA; 22.829,59 Valor Total 0,00 22.829,59 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1 3.952,50 Valor Total 0,00 3.952,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2084 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1.541,00 Valor Unitário Sub - Elemento Fornecedor Item 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 5.050,30 Valor do Empenho Sub - Elemento 1997 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Quantidade Unidade 1982 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Valor Total Sub - Elemento Fornecedor Item 5.050,30 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 08 - PEDÁGIOS 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1973 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 861,42 Valor do Empenho Sub - Elemento 1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIPE Nº 80 Dotação 0,00 Quantidade Unidade 2209 11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS Item 861,42 Valor Total Sub - Elemento 1838 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE; Dotação Valor Unitário Sub - Elemento 2213 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Valor Unitário 0 1 2.257,75 Valor Total 0,00 2.257,75 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário BL 52,00 Valor Total 0,00 52,00 Página 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 247 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2166 12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho MEMÓRIA DDR3 - 2 GB PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ PLACA MÃE COMPATÍVEL HD 300 GB GRAVADOR DVD PLACA DE VÍDEO - 512 GB Fornecedor 2171 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Item Descrição 1 FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA C/ 2 CHAVES Empenho Fornecedor 2179 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 REFIL 2 EM 1 (CARVÃO ATIVADO E POLIPROPILENO). 2 CONJUNTO FRONTAL; Empenho Fornecedor 2216 12119 - BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação Empenho TRILHO INFERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA. TRILHO SUPERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA. ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM ROLO DE FITA DE BORDA - 22 MM PÉ REGULAVEL - 13 CM, INOX PARAFUSO 3,5 X 35 THINNER - 5 L. LIXA GRANA 150 Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 1 1 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 918,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 249,00 180,00 249,00 49,00 115,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 210,00 Valor Total 0,00 0,00 90,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 1 8 1 1 5 Valor Unitário UN UN UN UN UN CX GL FL 191,41 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 13,09 18,00 28,49 42,58 13,81 47,78 3,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 2164 1998 - LOJAS TANGER LTDA Item Descrição 1 COBERTOR MICROFIBRA CASAL 1,80 X 2,20 - 100% POLIESTER Dotação Empenho Fornecedor 2214 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; CER02800 - SMARapd Informática Ltda 5.985,00 Quantidade Unidade 150 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 5.985,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 0 663,50 Valor Unitário Valor Total 0,00 663,50 Página 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 250 Sub - Elemento 1839 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Empenho Empenho Descrição PAGTO Fornecedor PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO 2167 12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Descrição 1 MONITOR LCD 18,5" Dotação Empenho Fornecedor 2169 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CER02800 - SMARapd Informática Ltda TECIDO ALGODÃO CRU CANETA PARA TECIDO BARBANTE COLORIDO Nº 8 ZIPER NYLON (10 UN) 10 CM FUNDO PRATO 35 X 45 TOALHA LAVABO TOALHA ROSTO TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO TECIDO PARA BORDAR PANO COPA 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 612,50 Valor Total 0,00 612,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 5.868,50 Valor Total 0,00 5.868,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 143,07 Valor do Empenho Sub - Elemento 2018 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 143,07 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Valor Unitário Quantidade Unidade 2011 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 776,00 Sub - Elemento 1870 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 1 Valor Total 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Descrição 1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; Dotação 0 776,00 Valor Unitário Sub - Elemento 1832 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 Valor Unitário 1 265,00 Valor Total 0,00 265,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 285,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 10 4 25 3 25 25 25 28 30 25 MT BL CN PC UN UN UN MT MT UN 285,00 Valor Total Valor Unitário 1.458,12 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 11,40 244,25 15,12 65,25 47,00 117,50 432,10 334,50 131,50 Página 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 271 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2189 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 BOMBONS SORTIDOS - 400 GRAMAS 2 SORVETE DE MASSA (SABORES VARIADOS) 3 PICOLÉ - LEITE E FRUTA (SABORES VARIADOS) Empenho Fornecedor 2195 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho FITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE DVD VIRGEM C/ 100 UN CANETA MARCA TEXTO ENVELOPE PARDO 12 X 17 PRANCHETA ACRÍLICO C/ PREGADOR Fornecedor 2196 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 TALHERES (CONJUNTO C/ 24 PEÇAS EM POTE PLÁSTICO) Empenho Fornecedor 2197 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 PRATO VIDRO RASO C/ 6 UN 2 COPO VIDRO ESTAMPADO C/ 6 UN Dotação Empenho Fornecedor 2180 12491 - JP DE LIMA & CIA LTDA ME Item Descrição 1 AGENDA PROFISSIONAL 2012 Dotação Empenho Fornecedor 2185 8038 - LEONE TURISMO LTDA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, EM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, COM AR CONDICIONADO. PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO JOPI/2012 EM OLÍMPIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA 28/03/2012 ÁS 9:30 HR, E RETORNO DIA 31/03/2012, NO PÉRÍODO DA TARDE; Dotação Empenho Fornecedor 2170 12488 - FABIANA AMARO DOS SANTOS ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 60 15 200 Valor Unitário CX BA UN 637,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 359,40 120,00 158,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 1 10 1 5 Valor Unitário RL PC UN CX UN 157,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 78,50 12,00 14,90 44,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 10 Valor Unitário JG 329,90 Valor Total 0,00 329,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 10 10 Valor Unitário JG JG 259,80 Valor Total 0,00 0,00 179,90 79,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 19,00 Valor Total 0,00 19,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.200,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 200,00 Valor Total 0,00 200,00 Página 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 283 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2168 12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Quantidade Unidade GABINETE ATX C/ FONTE MEMÓRIA DDR 3 2GB PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR, C/ VÍDEO, AÚDIO E REDE ONBOARD. 5 HD SATA MÍNIMO 300 GB 6 LEITOR E GRAVADOR DVD Empenho Fornecedor Descrição Descrição Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 249,00 49,00 Valor do Empenho 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Valor Unitário PÇ PAGTO 0,00 78,00 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 6 Valor Unitário PÇ 450,00 Valor Total 0,00 450,00 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 30 Valor Unitário KG 270,00 Valor Total 0,00 270,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 494,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 494,00 Sub - Elemento 2177 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME 78,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 0,00 Sub - Elemento 1840 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item UN UN Quantidade Unidade 1 PANO RETALHADO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA GERAL. Dotação 1 1 Sub - Elemento 2186 10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDA Item 60,00 76,00 249,00 180,00 Quantidade Unidade 1 CARRIOLAS REFORÇADAS PARA SERVIÇO DE PEDREIRO C/ PNEUS DE CAMARA AR; Empenho 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub - Elemento 2175 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item UN UN UN UN 2 Fornecedor 863,00 Valor Total 1 2 1 1 Quantidade Unidade 1 APARELHO TELEFÔNICO Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 2173 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Descrição Quantidade Unidade 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE RODAS. Valor Unitário 0 1.293,00 Valor Total 0,00 1.293,00 ** VEÍCULOS: CARROS / MÁQUINAS / CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA** Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento 2024 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 0 Valor Unitário 1 1.567,50 Valor Total 0,00 1.567,50 Página 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 294 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2032 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Empenho PAGTO 2183 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Descrição 1 2 3 4 Empenho PACOTES DE CAFÉ - 1 KILO PACOTES DE AÇÚCAR - 5 KILOS CHÁ MATTE LITROS DE ALCOOL Fornecedor 2184 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Item Descrição 1 GALÕES DE ÁGUA 2 BOTIJÕES DE GÁS CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1 4.379,50 Valor Total 0,00 4.379,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1 712,50 Valor Total 0,00 712,50 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 247,00 Valor Unitário 0 1 Valor Total 0,00 247,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1 3.970,00 Valor Total 0,00 3.970,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 712,50 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 2070 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1 712,50 Valor Total Sub - Elemento 2062 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento 1841 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 5.123,00 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 2055 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1 5.123,00 Valor Total Sub - Elemento 2048 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento 2039 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 1 427,50 Valor Total 0,00 427,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 20 20 20 20 Valor Unitário KL 458,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 L 179,60 159,00 49,80 69,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 30 20 Valor Unitário 995,00 Valor Total 0,00 0,00 195,00 800,00 Página 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2012 Empenho 318 Sub - Elemento 2076 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 2165 8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Item Descrição 1 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE Nº 821/2007 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Data Dotação 29/02/2012 Empenho 34 Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PROCESSADOR DE 2ª GERAÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,4 GHS; - TELA DE 15,6" LED; - MEMÓRIA DE 4 GB DDR 3; - HD MÍNIMO 640 GB SATA; - TECLADO C/ ATALHO NUMÉRICO; - WINDOWS 7 PROFESSIONAL; Empenho Fornecedor 2234 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. Dotação Empenho Fornecedor 2233 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Item Descrição 1 ADANATAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Dotação 0 Valor Unitário 1 142,50 Valor Total 0,00 142,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 62.722,63 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 62.722,63 Sub - Elemento Valor do Empenho 2217 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 35 - EQUIPAMENTOS LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Dotação Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Empenho Fornecedor 2289 12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Item Descrição 1 CARTUCHO CE 310 A PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 COLOR HP. Empenho Fornecedor 2366 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 CAFÉ 1 KG 2 AÇÚCAR 5 KG CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 4.948,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 117,00 Valor Total 0,00 117,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 4 2 PC PC 4.948,00 Valor Total Valor Unitário 37,16 Valor Total 0,00 0,00 21,96 15,20 Página 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 65 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2390 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 2 3 4 GABINETEATX C/ FONTE MEMÓRIA DDR3 2 GB PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AUDIO - LAN ON BOARD. 5 WINDOUS 7 PROFESSIONAL Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 1 2 1 1 UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 UN 0,00 59,00 76,00 249,00 179,00 345,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 2391 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 17 - MATERIAL LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Descrição 1 HD SATA MÍNIMO 300 GB 2 GRAVADOR DVD Empenho Fornecedor 2392 12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Item Descrição 1 SOFWARE ANTI-VÍRUS Empenho Fornecedor 2411 12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 GABINETE ATX C/ FONTE; MEMÓRIA DDR3 2 GB; PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ; PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AÚDIO - LAN ON BOARD; 5 WINDOWS 7 PROFESSIONAL. Dotação Empenho Fornecedor 2286 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 2288 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Item Descrição 1 SACO DE PAPEL PIPOCA C/ 500; 2 BALA MASTIGAVEL SORTIDAS; 3 PIPOCA DOCE 15 X 20 GRS CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade Valor Unitário 280,32 Valor Total 1 UN 0,00 1 UN 0,00 231,39 48,93 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 110,00 Valor Total 0,00 110,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 908,00 Valor Total 1 2 1 1 UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 76,00 249,00 179,00 1 UN 0,00 345,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 6 11 PC PC PC Valor Unitário 100,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 32,70 29,70 38,50 Página 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 75 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2304 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 PASTAS DE LICITAÇÃO AMARELAS Empenho Fornecedor 2336 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM Empenho Fornecedor 2345 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 PORTA LAMINADA DE 0,70 2 PORTA LAMINADA DE 0,80 Empenho Fornecedor 2360 10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho BIELA METAL LEVE; PISTÃO METAL LEVE RETIFICA DE MOTOR JOGO DE JUNTA ÓLEO DE MOTOR 20W50 ROLAMENTO VIRABREQUIM ROLAMENTO VIRABREQUIM RETENTOR DE VALVULA RETIFICA DE CABEÇOTE Fornecedor 2389 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Item Descrição 1 DECLARAÇÃO 1ª VIA Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 500 Valor Unitário UN 220,00 Valor Total 0,00 220,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário UN UN 920,00 Valor Total 0,00 0,00 610,00 310,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 1 2 1 800,00 Valor Total Valor Unitário PÇ PÇ UN UN LT PÇ PÇ PÇ UN 423,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 99,00 35,00 12,00 13,90 45,00 53,00 20,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 Valor Unitário BL 48,00 Valor Total 0,00 48,00 **CARTEIRA DE TRABALHO** Dotação Empenho Fornecedor 2287 12056 - ÓRGÃO EXECUTIVO MUN. DE TRÂNSITO PITANGS Item Descrição 1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA DBA 2930, SERV. JUSCELINO M. BRITO, DT. INFR. 27/12/2011 (AVANÇAR SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA) Empenho Fornecedor 2343 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 153,23 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 0 153,23 Valor Total Valor Unitário 3.552,60 Valor Total 0,00 3.552,60 Página 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 82 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2344 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 BOLETO HOLLERITH - FOLHA PAGAMENTO. Empenho Fornecedor 2359 10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA . Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 1198 383,36 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 383,36 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 180,00 Valor Total 0,00 180,00 **MOTO TITAN 125 CC ANO 2002 - GUARDA PATRIMONIAL** Empenho Fornecedor 2410 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (07/03/12-BCO. BRADESCO)' Empenho Fornecedor 2419 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFÔNICA Dotação Empenho Fornecedor 2404 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 02/2012 ( ANUL. OUTROS BENEF. PREVIDENC.) Dotação Empenho Fornecedor 2327 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 PRENDEDOR DE MADEIRA 2 GELATINA DE DOIS SABORES Empenho Fornecedor 2350 2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda BANDEJA ALUM. Nº 3 - RETANGULAR BANDEIJA ALUM. Nº 4 - RETANGULAR BANDEIJA ALUM. Nº 5 - RETANGULAR CONJ. POTES PLÁSTICOS PANOS DE PRATO TOALHAS DE MESA PLÁSTICO Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 0,78 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 0,78 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 66,82 Valor Total 0,00 66,82 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.486,15 Valor Total 0,00 2.486,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 20 30 Valor Unitário PC CX 52,70 Valor Total 0,00 0,00 35,00 17,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 1 1 1 4 20 4 7,5 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ MT Valor Unitário 441,95 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,90 29,50 38,90 15,80 79,00 87,60 164,25 Página 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 100 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2326 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULAR E DOCUMENTOS. Empenho Fornecedor 2328 11465 - MARCO ANTONIO ZUCOLOTO-ME Item Empenho Descrição 0 0,00 111,24 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 770,00 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TANQUINHO COM TROCA DE ACOPLAMENTO. (CRECHE REJANE PARO) 0 0,00 110,00 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 REFRIGERADOR CONSUL C/ TROCA DE TERMOSTATO. 0 0,00 140,00 Fornecedor Descrição Fornecedor Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. Fornecedor 2305 10231 - INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA Item Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 680,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 680,00 Valor Total Valor Unitário 299,60 Valor Total 1 BUQUÊ DE FLORES: 03 ORQUÍDEAS; 03 CACHEPÔ EM MADEIRA 15 X 15 CM; 03 LAÇO MÁGICO VISCOSE/TELA; FIBRA DE CÔCO DESFIADA; 06 FOLHAS DE PAPEL; 3 UN 0,00 140,60 2 3 4 5 6 6 2 1 3 3 PC PC DZ MÇ PC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 30,00 45,00 12,00 12,00 ASTROMÉLIA COPO DE LEITE / ROSAS; DUZIA DE ANTÚRIO TANGO RUSCOS 111,24 Valor Total 520,00 2239 10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0,00 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO E CARGA DE GÁS DE 01 FREEZER. Empenho Quantidade Unidade 0 Item Empenho Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 LAVADORAS COM TROCA DE CORREIA E BOMBA. (CRECHE NOSSA SENHORA) 2358 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Dotação Sub - Elemento Página 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 111 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2357 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO COMBUSTÍVEL JOGO DE PEÇAS ELEMENTO ANEL DE VEDAÇÃO 14 ANEL DE VEDAÇÃO 24 ÓLEO DE MOTOR 15W40 AUTO AIR CLEANER - 5. Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 2 10 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 498,13 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,33 111,66 99,08 1,79 2,84 91,00 67,43 ** VEÍCULO DMN-6473** Dotação Empenho Fornecedor 2241 8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2242 11553 - VAGNER SPONCHIADO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2281 8796 - ADRIANA MARTINS ROSA THOMAZINI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS P/ VIAGEM (CURSO PRO ALETRAMENTO - SÃO CARLOS-SP) Dotação Empenho Fornecedor 2259 9718 - ANTONIO SERGIO TONIELLO Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEONARDO FERREIRA FRAGA Nº 159. Dotação Empenho Fornecedor 2266 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBL. CONV. A SR. TALITA DINIZ ALVEZ REF. CONC. PÚBLICO 01/2009, NO JORNAL GAZETA DE BEBEDOURO DE 23/02/2012; Dotação Empenho Fornecedor 2351 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA, REVISÃO SPRINTER. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 380,00 Valor Total 0,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,00 Valor Total 0,00 270,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.200,00 Valor Total 0,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 10.834,44 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 10.834,44 Sub - Elemento Valor do Empenho 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Quantidade Unidade Valor Unitário 1 70,00 Valor Total 0,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 460,00 Valor Total 0,00 460,00 Página 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 117 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2409 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO SENAC PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO III FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Empenho Fornecedor 2399 12229 - GERSON VIEIRA LIMA Item Descrição 1 CONSERTO DE RADIADOR. Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 65.000,00 Valor Total 0,00 65.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 350,00 Valor Total 0,00 350,00 ** TRANSPORTTE ESCOLAR: GRA-0582** Empenho Fornecedor 2401 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Item Descrição 1 CONFECCIONAR UMA PEÇA DO SUPORTE DO PENEU DO ESTEPE E OUTRA PEÇA QUE FAZ A ABERTURA E FECHAMENTO DO MICROÔNIBUS PLACA CMW-3658. MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESMAS, Dotação Empenho Fornecedor 2218 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Item Descrição 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA. Empenho Fornecedor 2219 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Item Descrição 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA. Dotação Empenho Fornecedor 2221 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN WALDOMIRO F. FRAGA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 155.133,90 Valor Total 0,00 155.133,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 291.271,81 Valor Total 0,00 291.271,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade 0 380,00 Valor Total Valor Unitário 214.130,95 Valor Total 0,00 214.130,95 Página 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 160 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2223 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ANTONIO D. PARO Empenho Fornecedor 2225 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN LUCIMARA C.V.T. MENIN Dotação Empenho Fornecedor 2220 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Item Descrição 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA. Empenho Fornecedor 2227 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR. CLÓVIS G. SPÍNOLA. Dotação Empenho Fornecedor 2412 12220 - JOSILENE CESTARE-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. Empenho Fornecedor 2413 12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. Empenho Fornecedor 2414 11607 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 229.122,38 Valor Total 0,00 229.122,38 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 342.735,68 Valor Total 0,00 342.735,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 448.125,15 Valor Total 0,00 448.125,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 198.246,63 Valor Total 0,00 198.246,63 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 17.285,35 Valor Total 0,00 17.285,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 8.699,50 Valor Total 0,00 8.699,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 38.355,00 Valor Total 0,00 38.355,00 Página 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 169 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2415 11651 - CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. Empenho Fornecedor 2416 1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. Dotação Empenho Fornecedor 2263 3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 375. Empenho Fornecedor 2264 1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVA Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 375. Dotação Empenho Fornecedor 2402 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA MINAS GERAIS Nº 375, ONDE FUNCIONA VÁRIOS PROJETOS SOCIAIS Dotação Empenho Fornecedor 2240 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. Empenho Fornecedor 2322 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 LANCHES : 01 PÃO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE MUSSARELA; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 36.658,00 Valor Total 0,00 36.658,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4.708,55 Valor Total 0,00 4.708,55 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 14.063,94 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 14.063,94 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 14.063,94 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 14.063,94 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 300 UN 300,00 Valor Total Valor Unitário 417,00 Valor Total 0,00 417,00 Página 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 188 2331 11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Item Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho Descrição Valor Unitário 3.590,00 Valor Total JG 0,00 1.270,00 2 UNIFORME P/ FUTSAL COM 16 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO ) 3 UNIFORME P/ VOLEYBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA ) 4 UNIFORME P/ HANDBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA ) 1 1 1 JG JG JG 0,00 0,00 0,00 1.026,00 647,00 647,00 Fornecedor Descrição Fornecedor 2329 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Quantidade Unidade 1 1 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA "FUTUROS CAMPEÕES 2012" DO SUB 15 E SUB 17. Empenho Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 UNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO COM 22 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO ) 2309 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL Item Sub - Elemento Descrição 1 REFORMA DE 02 GELADEIRAS D'ÁGUA MARCA CANOVAS 180 LITROS 220 V. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 350,00 Valor Total 0,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.500,00 **GINÁSIO DE ESPORTE / CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR.** Empenho Fornecedor 2330 11658 - N DE FARIA BONFIM PAULISTA- ME Item Descrição 1 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA " COPA EPTV DE FUTSAL" 28º EDIÇÃO Dotação Empenho Fornecedor 2267 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 TERMINAL DE DIREÇÃO DUCAO 2.8 LD. 2 TAMBOR ÓLEO TURBO 15W40 DE 20 LITROS. 3 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA; Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 1 1 380,00 Valor Total Valor Unitário UN UN UN 319,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 104,00 185,00 30,00 ** VEÍCULO: DUCATO ALX-4432 / DBA-9781 ** Empenho Fornecedor 2300 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 CARTÃO DE HIPERDIA 4 X 1 COR CART. BRANCA COM VINCO DOBRADO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 7000 UN Valor Unitário 950,00 Valor Total 0,00 950,00 Página 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 205 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2349 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LANCHES REFRIGERANTE 2 LTS BISCOITO ROSQUINHAS SALGADO BOLO COPOS DESCARTÁVEIS SUCO GUARDANAPO GARRAFA DE CAFÉ BOLACHA. Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 115 20 14 55 13 5 200 6 2 2 3 Valor Unitário UN UN UN UN KG KG UN GL PC UN KG 1.000,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 59,00 35,00 55,00 260,00 90,00 12,00 180,00 5,00 10,00 64,00 "EVENTOS": -GRUPO DE GESTANTES DA USB GUMERCINDO; -DOAÇÃO DE SANGUE "HEMOCENTRO"; -GRUPO DE GESTANTES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. Empenho Fornecedor 2406 1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COROA E PINHÃO KOMBI 8 X 39 ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO ROLAMENTO PINHÃO PRIMARIO ANEL SINCRONIZADO GARFO DE RÉ ROLAMENTO EIXO PILOTO RETENTOR LATERAL RETENTOR EIXO PILOTO ELIMINA JUNTAS ÓLEO 75W SINTÉTICO Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN UN LT 1.164,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 208,00 179,50 118,00 50,50 16,80 34,00 16,80 8,40 74,00 **DMN-6454** Dotação Empenho Fornecedor 2249 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 2.293,00 Valor Total 0,00 2.293,00 Página 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 206 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2250 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. Empenho Fornecedor 2251 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.045,00 Valor Total 0,00 2.045,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 498,00 Valor Total 0,00 498,00 Página 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 206 2405 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor ARGAMASSA 20 KG AC 1; LAMPADA INCAND. 150 W ESPATULA PLÁSTICA FITA CREPE 50 MM X 50 MTS LIXA DE MASSA DESEMP. AÇO LISA ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" TEE SOLDAVEL 25 MM L CAP. SOLDAVEL 25 MM PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8 BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 TOMADA EXT. P/ FONE CABO FLEX PP 2X4 00 MM CABO IFE - LAN P/ COMP. CABO FLEX PP 2 X2 50MM COLA BRANCA PVA UNIV. PREGO 13 X 18 C/ CABEÇA POL. CADEADO PADO 40 MM CANALETA 2 MTS SISTEMA X FIO PARALELO 2 X 1 50 MM CAIXINHA SISTEMA X COTOVELO 90 4018 SISTEMA X CONEXÃO ESTREITA SISTEMA X LUVA RED. ROSCÁVEL 3/4 VEDA ROSCA 18 MM X 50 M NIPLE ROSCAVEL 1/2 CONJ. PLACA CEGA/ URO CENTRAL CONJ. INT. BIPOLAR 1055 VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO ESMALTE BRIL. 3,6 GL THINNER 1 LT MASSA CORRIDA PVA 1 LT ESPATULA PLÁSTICA CAÇAMBA 10 LTS P/ TINTA CORANTE 50 ML FECHADURA 501-502/3 EXT. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 4 10 1 3 1 1 1 8 1 1 39 300 5 2 2 1 4 15 2 2 6 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 8 SC UN PÇ RL PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ KG PÇ PÇ PÇ MT MT MT PÇ HG PÇ PÇ MT PÇ PÇ PÇ PÇ RL PÇ PÇ PÇ PÇ GL LT LT PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 2.602,39 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 3,50 0,97 38,28 3,50 7,27 0,57 0,81 0,80 5,72 6,72 1,62 3,35 118,90 234,00 11,55 25,54 20,38 14,49 12,28 14,85 5,18 2,58 3,36 2,64 3,08 1,04 1,70 14,98 8,12 80,42 5,60 6,99 1,00 12,15 13,60 Página 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 206 2405 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor SPRAY BRANCO BRILHANTE FIO PARALELO 2 X 2 50 MM CAIXINHA SISTEMA X TOMADA 2P +T TOMADA 2P + T PLACA TRADICIONAL 4 X 2 CONJ. INT. BIPOLAR 2055 PLACA TRADICIONAL 4 X 2 CANELETA SISTEMA X PINO MACHO 2P + T CAIXA DE VENTILADOR GARFO P/ ROLO 23 CM ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO TRINCHA 319 2.1/2 TRINCHA 319 3 GRAFITE H GRAFITE H 18 LTS LIXA DE FERRO LATEX PLUS (CONCRETO) LATEX PLUS 3.6 GL LONA PRETA 4 X 100 LAMPADA FLUOR. 40 W VENT. OSC. PAREDE 60 CM BUCHA 8 MM P/ TIJOLO PARAFUSO F. MADEIRA MASSA CORRIDA PVA ESPÁTULA 6 CM AÇO CARB. PALHA DE AÇO Nº 0 PALHA DE AÇO Nº 2 PILHA PALITO C/ 2 AAA2 PIA GRAN. SINT. 120 X 55 SILICONE 50 GR PINO ADAPTADOR 20 A GARFO 23 CM GAIOLA P/ RODO TRINCHA 395 2.1/2 TRINCHA 395 1.1/2 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 50 2 2 2 2 1 1 5 2 1 2 3 1 1 3 2 3 1 2 10 2 1 10 10 1 1 2 8 20 1 1 20 2 1 PÇ UN MT PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ LA LA PÇ LA LT MT PÇ PÇ PÇ PÇ GL PÇ UN UN UN UN PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 2.602,39 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,51 8,40 80,50 5,18 21,98 7,00 3,08 11,20 1,51 15,35 5,60 1,61 12,12 63,96 3,52 4,77 195,96 130,64 5,73 107,67 57,88 16,70 7,74 135,00 1,30 1,40 16,67 2,99 1,36 5,44 84,00 71,83 2,80 84,00 4,31 3,11 Página 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 206 2405 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor SELADOR ACRÍLICO 18 LTS TELEFONE C/ IDENTIFICADOR TELEFONE GRAFITE SILICONE ACET. 280 GR TRANSP. VALVULA P/ LAV. BR S/ LAD. PARAFUSO P/ VASO BUCHA TUBO LIGAÇÃO 240 MM GRELHA REDONDA C/ FECHO 4" FECHADURA 823/11 INOX LAMPADA CRISTAL 60W TUBO 25 MM SOLDAVEL LIXA DE FERRO N-100 ADESIVO 17 GRS TALHADEIRA 22 X 3 TORNEIRA 113 1 C 33 JOELHO 90 LR 25 X 3/4 AZUL LUVA SOLDAVEL 25 MM TORNEIRA 1195 C52 MESA VÁLVULA P/ LAVAT. S/ LADO SIFÃO SANF. UNIV. BRANCO ENGATE FLEXIVEL 40 CM LAVATÓRIO 46 X 34 BR VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT VENTILADOR OSC. PAREDE TUBO 40 MM ESGOTO BRANCO JOELHO 90 ESGOTO 40 MM TEE ESGOTO 40 X 40 TUBO 25 MM SOLDAVEL JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM TEE SOLDAVEL 25 MM LUVA LR RED 25 X 1/2 ADESIVO 175 GR SERRA MANUAL BIMETRAL ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 THINNER 5 LTS Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 2 1 3 4 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 12 2 30 15 3 4 1 1 5 10 PÇ UN UN UN PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ MT PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ MT PÇ PÇ MT PÇ PÇ PÇ TB PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 2.602,39 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 72,86 59,50 50,40 7,70 7,38 5,08 6,11 10,11 24,04 2,74 4,36 1,91 1,60 4,20 32,20 8,42 0,46 36,40 8,12 5,58 2,43 29,66 1,82 135,00 39,96 13,68 3,62 45,00 7,20 2,43 13,88 9,38 3,92 0,95 0,90 Página 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 206 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2405 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 109 110 AGUARRAS 1 LT Dotação Empenho Fornecedor 2311 11124 - ML DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho ANESTÉSICO CITOCANA 3% LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. -G LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - M LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - P Fornecedor 2296 11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG; ATENOLOL 25 MG CONCOR 5 MG LOSARTAN POTÁSSICA 50 MG HIDROCLOROTIAZIDA TIRAS REAGENTES (P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE) Fornecedor 2332 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 SINGULAIR 4 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário GL LT 2.602,39 Valor Total 0,00 0,00 30,74 6,73 Sub - Elemento Valor do Empenho 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO Quantidade Unidade 50 20 100 100 Valor Unitário CX CX CX CX 4.617,30 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,50 299,80 1.499,00 1.499,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 60 60 15 60 30 10 Valor Unitário CP CP CP CP CP UN 200,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 19,80 68,00 26,00 3,00 64,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário CP 99,00 Valor Total 0,00 99,00 **PACIENTE: JÚLIA KRATEL FRANCO DE CAMARGO PROC: 009/2012 ** Empenho Fornecedor 2333 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 TORVAL CR 500 MG 2 BETASERC 24 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 60 CP CP Valor Unitário 101,61 Valor Total 0,00 0,00 35,50 66,11 **PACIENTE: ZILDA CABRINI VEIGA PROC: 006/2012 ** CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 211 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2335 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 MONTELUCASTE 10 MG 2 AVAMYS SPRAY. Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 1 Valor Unitário CP FR 83,70 Valor Total 0,00 0,00 46,00 37,70 **PACIENTE:FERNANDO SOARES VENTURA PROC: 002/2012 ** Empenho Fornecedor 2338 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 LABEL (SOLUÇÃO ORAL) Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário FR 44,00 Valor Total 0,00 44,00 **PACIENTE: SARAH EMILLY M. RIBEIRO PROC: 004/2012 ** Empenho Fornecedor 2339 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 CONCERTA 18 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário CP 230,00 Valor Total 0,00 230,00 **PACIENTE: VITOR HUGO GASPARIM PROC: 006/2012 ** Empenho Fornecedor 2340 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 2 3 4 5 CLOPIDOGREL 75 MG SINVASTATINA 40MG HIDRALAZINA 50 MG (DRÁGEA) BISOPROLOL 10 MG DINITRATO ISOSORBIDA 10 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 30 120 30 180 Valor Unitário CP CP CP CP CP 254,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 48,00 36,00 48,00 42,00 **PACIENTE: IRMA DE CARVALHO BOUÇAS PROC: 010/2012 ** Empenho Fornecedor 2341 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 CONCERTA 18 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 CP Valor Unitário 230,00 Valor Total 0,00 230,00 **PACIENTE: LÍVIA MARIA F. PEREIRA PROC: 014/2012 ** CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 211 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2342 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 WELLBUTRIM XL 300 MG 2 CITOLOPRAM 20 MG 3 LIORAM 10 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 60 30 Valor Unitário CP CP CP 260,66 Valor Total 0,00 0,00 0,00 72,00 108,66 80,00 **PACIENTE: SIMONE FERREIRA F. PEREIRA PROC: 013/2012 ** Empenho Fornecedor 2346 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 CITALOPRAN 20 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário CP 54,33 Valor Total 0,00 54,33 **PACIENTE: ROSELI CAMARGO DOS SANTOS** Empenho Fornecedor 2347 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 RITALINA 10 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário CP 36,00 Valor Total 0,00 36,00 **PACIENTE: MARCELA CRISTINA RUARI - PROC.: 007/2012** Empenho Fornecedor 2348 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 DEPAKOTE ER 500 MG; 2 BETASERC 24 MG. Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 60 60 Valor Unitário CP CP 181,00 Valor Total 0,00 0,00 110,00 71,00 **PACIENTE: MARIA DE MELO GONÇALVES - PROC: 005/2012** Empenho Fornecedor 2408 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL Dotação Empenho Fornecedor 2232 12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2235 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.586,19 Valor Total 0,00 1.586,19 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Página 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 213 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2236 10050 - EDERVAL ROCHA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2237 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2238 12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2352 12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2353 11142 - GUMERCINDO VENTURA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2354 1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor 2355 12357 - PAULO HENRIQUE ARAUJO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Dotação Empenho Fornecedor 2258 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS 507. Empenho Fornecedor 2261 1289 - BRAZ LEONE Item Descrição 1 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 669,SALAS 03,04,05,06,07,08 E 09. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 100,00 Valor Total 0,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 9.474,60 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 9.474,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 0 5.991,68 Valor Unitário Valor Total 0,00 5.991,68 Página 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 214 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2262 11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINS Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHÃO Nº 700. Dotação Empenho Fornecedor 2308 12419 - JULIANA PINTO TORRES 32676323822 Item Descrição 1 LIMPEZA 124,84 MT² DE PISO FRIO; 2 LIMPEZA E IMP. 61,00 MT² DE SINTEKO. Empenho Fornecedor 2310 12420 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA 22456267885 Item Descrição 1 INST. E FIX. DE 8 VENTILADORES DE PAREDE; 2 INST. E FIX. DE 4 NEGATOSCÓPIO. Empenho Fornecedor 2334 12207 - OLIVEIRA E CAMARA MÉDICOS S/S LTDA Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE E CARDIOLOGIA - PREGÃO N° 65/2011. Empenho Fornecedor 2407 1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR E MONTAR NA KOMBI PLACA DMN-6454. Dotação Empenho Fornecedor 2255 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 PORTA CHAVES - 90 UN -AÇO; 2 CHAVEIRO C/ ETIQUETA. Empenho Fornecedor 2273 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 TAMPA P/ VASO SANITÁRIO COMUM - BRANCA. Empenho Fornecedor 2291 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 XÍCARAS C/ PIRES - 06 UNIDADES. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 5.871,36 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.871,36 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.097,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 Valor Total 0,00 0,00 999,00 1.098,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0,00 0,00 480,00 340,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 81.000,00 Valor Total 0,00 81.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 820,00 Valor Total Valor Unitário UN PT 272,56 Valor Total 0,00 0,00 224,56 48,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 52,00 Valor Total 0,00 52,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 1 Valor Unitário JG 14,99 Valor Total 0,00 14,99 Página 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 247 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento 2303 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA. Empenho Fornecedor Descrição 1 PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UNIDADES Empenho Fornecedor 5 Valor Unitário BL 40,00 Valor Total 0,00 40,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 15 Valor Unitário FD 52,50 Valor Total 0,00 52,50 Sub - Elemento 2320 12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Item Quantidade Unidade Sub - Elemento 2312 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Item Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Descrição 1 RODA COMPLETA COM PNEU PARA O VINCULO FIAT/UNO, ANO MODELO 2001/2002. 165/ 80 R13 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 160,00 Valor Total 0,00 160,00 **PLACA: CDV-0927** Empenho Fornecedor 2377 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Descrição 1 BOMBA D'ÁGUA 2 VALVULA TERMOSTÁTICA. Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 90,00 Valor Total 0,00 0,00 60,00 30,00 *** VEÍCULO PLACA: DBA-2938*** Empenho Fornecedor 2379 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 AGENDA TELEFÔNICA C/ NUMERO SUPERIOR A CINCO PÁGINAS POR LETRA; 2 3 4 5 6 7 Empenho PILHA AA PILHA AAA FITA CORRETIVA PASTA SUSPENSA PASTA A/Z APARELHO DE TELEFONE DE MESA Fornecedor 2384 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Item Descrição 1 MAUSE C/ ENTRADA USB CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 199,42 Valor Total 1 UN 0,00 29,00 10 10 3 1 10 1 UN UN UN CX UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,50 11,52 48,50 49,90 28,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 15,00 Valor Total 0,00 15,00 Página 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 248 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 2228 8712 - GLAUCIA GAMBONI PENHA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, SRA. GLÁUCIA GAMBONI. Empenho Fornecedor 1.500,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 2283 12450 - KARINA FABIANE DA SILVA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA. Dotação Empenho Fornecedor 2285 12389 - VIVIANE RUIVO LUZ Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. Dotação Empenho Fornecedor 2260 11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA TRÊS 220 EM IBITIUVA. Empenho Fornecedor 2356 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Dotação Empenho Fornecedor 2274 12451 - LE MONDE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA Item Descrição 1 PACOTE DE VIAGEM IDA E VALTA DE CAMPINAS/SP A FORTALEZA/CE, COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 21/03/2012 E RETORNO DIA 24/03/2012 . 200,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 5.625,48 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.625,48 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 140,00 Valor Total 0,00 140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.332,84 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 3.332,84 ** MARLENE PEREIRA CORRÊA** ** VITOR VERNILHO** Empenho Fornecedor 2316 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PRANCHA DE MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04 CHAPA EM MDF 18 MM CRU SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L. VERNIZ BRILHANTE NEUTRO LIXA GRANA 150 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 4 1 1 1 20 Valor Unitário GL GL FL 691,27 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,97 93,90 47,90 81,50 18,00 Página 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 252 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2383 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES, MONTAGEM DE 01 MICRO E REORDENAÇÃO DA REDE. Dotação Empenho Fornecedor 2272 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 VENTILADOR DE TETO. Empenho Fornecedor 2298 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Item Descrição 1 PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 SAÍDAS (GELADA E NATURAL); Empenho Fornecedor 2315 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Item Descrição 1 CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS. Empenho Fornecedor 2318 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 LIQUIDIFICADOR Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 370,00 Valor Total 0,00 370,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 85,00 Valor Total 0,00 85,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 419,00 Valor Total 0,00 419,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 1 90,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 44,00 Valor Total 0,00 44,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 2385 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 33 - EQUIPAMENTOS LTDA PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Item Descrição 1 MÁQUINA DIGITAL C/ CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB. Empenho Fornecedor Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 246,00 Valor Total 0,00 246,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 2386 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS 35 - EQUIPAMENTOS LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS Item Descrição 1 GABINETE C/ FONTE 300 W Empenho Fornecedor 2395 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Item Descrição 1 MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO NO MEIO. 2 CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS SEM BRAÇOS. Empenho Fornecedor 2396 12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME Item Descrição 1 ARMÁRIO EM MDF PARA TELEVISOR DE 29", COM PORTAS E RODAS; CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 61,27 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 253,00 Valor Unitário UN UN Valor Total 0,00 0,00 163,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 1 UN 61,27 Valor Total 920,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 920,00 Página 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 258 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2301 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA. Dotação Empenho Fornecedor 2270 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 PINO ADAPTADOR 2P + T 15A/632 2 PINO ADAPTADOR 20 A. Empenho Fornecedor 2282 12455 - ISRAEL RAMOS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS/URGENTES. Empenho Fornecedor 2317 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 CHAPA MADEIRIT - 6 MM 2 BUCHA Nº 08 C/ PARAFUSO Empenho Fornecedor 2382 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotação Empenho GRAMPEADOR REFORÇADO GRANDE PASTA A/Z FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA AGENDA 2012 (SIMPLES) RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 30 CM CORRETIVO LÍQUIDO - TIPO CANETA PASTA SUSPENSA CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - 36 X 25 CM PORTA CANETA EM ACRÍLICO Fornecedor 2284 12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM - CONS. TUTELAR. Dotação Empenho Fornecedor 2243 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário BL 45,00 Valor Total 0,00 45,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 4 6 Valor Unitário UN UN 34,00 Valor Total 0,00 0,00 16,00 18,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 4 Valor Unitário 20,10 Valor Total 0,00 0,00 UN 16,20 3,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 3 3 6 2 3 2 30 6 Valor Unitário UN UN RL UN UN UN CX UN UN 419,05 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 14,70 5,67 59,88 0,80 14,70 97,00 103,50 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 207,13 Valor Total 0,00 207,13 Página 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 271 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2244 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. Empenho Fornecedor 2245 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. Empenho Fornecedor 2293 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Item Descrição 1 LIVRO: " DINÂMICAS DE GRUPO" Empenho Fornecedor 2314 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS BOLACHA DE AMIDO DE MILHO ROSQUINHA DE CÔCO (BOLACHA) AÇÚCAR CRISTAL CAFÉ MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS GELATINA EM PÓ - SABORES VARIADOS REFRIGERANTE 2 L. Fornecedor 2372 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TOALHO DE BANHO TOALHA DE ROSTO LÃ - COR PRETA TECIDO ETAMINE - BRANCO Fornecedor 2373 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,20 X 2,00 2 PANO DE PRATO TOALHADO ESTAMPADO Empenho Fornecedor 2374 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 BARBANTE Nº 8 - CRU CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 192,29 Valor Total 0,00 192,29 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.182,45 Valor Total 0,00 1.182,45 Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 75,00 Valor Total 0,00 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 60 5 5 10 3 20 30 30 Valor Unitário PC KG KG KG KG PC PC UN 248,79 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40 29,75 32,50 16,00 26,94 39,80 20,70 53,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 30 30 60 25 Valor Unitário UN UN NV MT 799,75 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 327,00 147,00 102,00 223,75 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 30 30 Valor Unitário UN UN 630,00 Valor Total 0,00 0,00 543,90 86,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 60 RO Valor Unitário 498,00 Valor Total 0,00 498,00 Página 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 271 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2387 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 PINÇA PARA COSTURA 2 CARRETILHO PARA COSTURA 3 PAPEL CARBONO PARA COSTURA Empenho Fornecedor 2393 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho CREME PARA CABELOS S/ ENXAGUE - 300 ML BATONS (CORES DIVERSAS) LÁPIS P/ OLHOS (DELINIADOR) PRETO ESTOJO DE SOMBRA E BLUSH PÓ COMPACTO - NATURAL Fornecedor 2394 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação Empenho CREME HIDRATANTE CORPORAL - 200 ML SHAMPOO - 300 ML CONDICIONADOR - 300 ML DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE- ROLLON ESCOVA PARA CABELO (SIMPLES) CREME P/ BARBEAR - 65 GRAMAS ESTOJO P/ BARBEAR C/ 02 UNIDADES CADA Fornecedor 2247 1998 - LOJAS TANGER LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. Empenho Fornecedor 2248 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. Empenho Fornecedor 2302 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 IMPRESSO CONFORME O MODELO 1; 2 IMPRESSO CONFORME O MODELO 2. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 10 10 10 Valor Unitário UN UN FL 77,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 39,00 29,00 9,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 25 25 25 25 25 Valor Unitário VD UN UN UN UN 737,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,50 142,50 62,50 200,00 225,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 25 25 25 25 25 5 25 Valor Unitário VD VD VD VD UN UN UN 703,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75 87,25 99,75 99,75 222,50 19,95 74,75 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 386,35 Valor Total 0,00 386,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 346,75 Valor Total 0,00 346,75 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2000 2000 UN UN Valor Unitário 80,00 Valor Total 0,00 0,00 40,00 40,00 Página 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 273 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2254 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 SUPORTE O/ PASTA SUSP. C/ 15 2 SUPORTE P/ PASTA SUSP. C/ 50; Empenho Fornecedor 2292 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Item Descrição 1 LIVRO: " ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO". Empenho Fornecedor 2388 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho BLOCOS PARA RECADOS C/ 100 FOLHAS - 76 X 76 MM ALFINETE MARCADOR - COR: VERDE ALFINETE MARCADOR - COR: AMARELO ALFINETE MARCADOR - COR: VERMELHO ALFINETE MARCADOR - COR: AZUL ETIQUETA ADESIVA (TP) 0,25 MM (2,5 CM DIÂMETRO), NAS CORES: VERDE, AMARELO, VERMELHO E AZUL CADA. Fornecedor 2290 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S, SPLIT. Empenho Fornecedor 2319 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 MICROONDAS 31 LITROS Dotação Empenho Fornecedor 2337 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL Dotação Empenho Fornecedor 2231 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. Empenho Fornecedor 2268 12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA Item Descrição 1 CIMENTO CPII Z 32; 50 KG. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 136,36 Valor Total 0,00 0,00 66,52 69,84 Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 260,00 Valor Total 0,00 260,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 200 200 200 200 200 Valor Unitário BL UN UN UN UN UN 122,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 12,00 12,00 12,00 12,00 56,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 1.549,00 Valor Total 0,00 1.549,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 380,00 Valor Total 0,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 20.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 100 SC 20.000,00 Valor Total Valor Unitário 1.850,00 Valor Total 0,00 1.850,00 Página 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 283 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2271 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 PISTOLA PARA PENTURA AR DIRETO. Empenho Fornecedor 2324 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Item Descrição 1 FILTRO PARA RESPIRADOR BUICK 2 FILTRO (MÁSCARA) DESCARTÁVEL AZUL - FACIAL Empenho Fornecedor 2325 12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Item Descrição 1 CAMARA DE AR 900-16 CAMARA DE AR RADIAL TR 218 -AR Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 32,00 Valor Total 0,00 32,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 10 2 Valor Unitário PÇ CX 310,00 Valor Total 0,00 0,00 150,00 160,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 6 Valor Unitário PÇ 300,00 Valor Total 0,00 300,00 **RETRO ESCAVADEIRAS : -580H ; - 86 HS 1; - 86 H 52 Empenho Fornecedor 2365 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Item Descrição 1 2 3 4 EIXO Nº 8D5346 PORCA Nº 1A1415 PARAFUSO Nº 859092 PARAFUSOS Nº 1A8063 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 6 2 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 523,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 30,00 21,90 7,00 **NIVELADORA 120B CAT.** Empenho Fornecedor 2375 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 BATERIA DE 150 AMP 2 BATERIA DE 100 AMP Empenho Fornecedor 2376 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 BATERIA DE 60 AMP Dotação Empenho Fornecedor 2367 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Item Descrição 1 TOUCA ARABE EM BRIM COM ABA CAQUI. Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário PÇ PÇ 892,00 Valor Total 0,00 0,00 648,00 244,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PÇ 264,58 Valor Total 0,00 264,58 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 30 PÇ Valor Unitário 166,00 Valor Total 0,00 166,00 **LIMPEZA PÚBLICA** CER02800 - SMARapd Informática Ltda Página 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 284 2368 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor Empenho BOTINA REFORÇADA Nº 38 BOTINA REFORÇADA Nº 39 BOTINA REFORÇADA Nº 40 BOTINA REFORÇADA Nº 41 BOTINA REFORÇADA Nº 42 BOTINA REFORÇADA Nº 43 Fornecedor 2253 8874 - BENEDITO ABEL GALLO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM Dotação Empenho Fornecedor 2265 3234 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI.ANATEL Item Empenho Descrição Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 6 6 6 6 6 4 Valor Unitário PA PA PA PA PA PA 1.332,80 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 156,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 305,40 2 2- CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA CRFP. 0 0,00 92,46 Fornecedor Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA. Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 397,86 Valor Total 1 GUIA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES TRIBUTOS: 1- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF; 2299 12229 - GERSON VIEIRA LIMA Item Sub - Elemento Valor Unitário 0 240,00 Valor Total 0,00 240,00 **TRATOR VALMET** Empenho Fornecedor 2361 12376 - TRATOR SERV LTDA ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCAR CONVERSOR E FECHAR , TROCAR ROLAMENTO DO CONVERSOR E SERVIÇO DE SOLDA. Empenho Fornecedor 2364 11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 13 VIDROS CANELADO (DIVERSOS TAMANHOS) CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 700,00 Valor Total Valor Unitário 256,00 Valor Total 0,00 256,00 Página 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 292 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2400 9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10, CANTONEIRA 7/8 X 1/8, TELA GALVANIZADA 15 X 15 FIO 12 CHUMBADA E 01 SUPORTE DE AR 0,68 X 0,50. Empenho Fornecedor 2403 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS QUIOSQUES E TROCA DE CABO DE AÇOS AO REDOR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. Dotação Empenho Fornecedor 2269 12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Item Descrição 1 FURADEIRA / PARAFURADEIRA DE IMPACTO 18 V COM CONTROLE DE TOQUE 1/2" (13 MM) COM 03 VELOCIDADES MECANICAS VARIÁVEIS E REVERSIVEIS. Empenho Fornecedor 2307 12493 - I.B.C. INDÚSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA Item Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.665,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.665,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.100,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 510,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 510,00 Valor Total Valor Unitário 1.984,00 Valor Total 1 REFRIGERADOR DE ÁGUA MOD. 200 LP - INOX 110/ 220 V. C/ 4 TORNEIRAS. 1 UN 0,00 1.835,00 2 FILTRO PARA ÁGUA MOD. AP 2300 9. 3/4 X 1/2. 1 UN 0,00 149,00 **VELÓRIO MUNICIPAL** Dotação Empenho Fornecedor 2297 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Item Descrição 1 RELE DE FALTA DE FASE PPNF 220 V . Empenho Fornecedor 2363 8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP Item Descrição 1 REGISTRO ESFERA 4" 2 CURVA 4" 3 ADAPTADOR CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 294,00 Valor Total 0,00 294,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 2 PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 703,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 410,00 250,00 43,20 Página 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 307 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2252 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 BOLETOS ÁGUA E ESGOTO - A4 . (FICHA DE COMPENSAÇÃO) Empenho Fornecedor 2323 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP Item Descrição 1 RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA 801/ 85/ 38 TR + ES 85-8. Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 1.867,86 Valor Unitário 10377 Valor Total 0,00 1.867,86 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 7.800,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7.800,00 **POÇO DO JARDIM LEONE** Empenho Fornecedor 2362 8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO PROFUNDO. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.100,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.100,00 **POÇO 3 (ETA)** Dotação Empenho Fornecedor 2306 12494 - CASAGRANDE TERRA ROXA MAT. DE CONTR.LT ME Item Empenho 1 CIMENTO; 20 SC 0,00 438,00 2 CAL; 3 MIL TIJOLOS COMUM; 10 5 SC 0,00 0,00 84,00 1.250,00 Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor 2378 12496 - VAROLO TRANSPORTES E SERV. AGRÍC. LT ME Item Descrição 1 RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE I.S.S. PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NR. 4593/2011 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 1.772,00 Quantidade Unidade 1 COTAS DE BUTIJÃO DE GÁS 13 KILOS; Dotação Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Descrição 2321 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Item Sub - Elemento Valor Total Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 0 4.417,89 Valor Unitário Valor Total 0,00 4.417,89 Página 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/02/2012 Empenho 347 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2222 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN WALDOMIRO F. FRAGA. Empenho Fornecedor 2224 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ANTONIO D. PARO Empenho Fornecedor 2226 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN LUCIMARA C.V.T. MENIN Dotação Empenho Fornecedor 2229 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Item Descrição 1 BOTIJÃO DE GÁS P 13 Empenho Fornecedor 2230 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Item Descrição 1 BOTIJÃO DE GÁS P 13 Empenho Fornecedor 2246 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. Empenho Fornecedor 2294 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Item Descrição 1 LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO" 2 LIVRO: "INCLUSÃO SOCIAL" CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 76.330,90 Valor Total 0,00 76.330,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 100.000,00 Valor Total 0,00 100.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 100.000,00 Valor Total 0,00 100.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 04 - GÁS ENGARRAFADO Quantidade Unidade 11 0,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 04 - GÁS ENGARRAFADO Quantidade Unidade 11 400,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 479,65 Valor Total 0,00 479,65 Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 1 UN UN Valor Unitário 335,00 Valor Total 0,00 0,00 260,00 75,00 Página 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 353 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2295 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO" LIVRO: "DINÂMICAS DE GRUPO" DVD: "TUDO SOBRE DROGAS" DVD: "EDUCAÇÃO SEXUAL" Fornecedor 2313 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho COPO DESCARTÁVEL - 200 ML PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN. SABONETE LÍQUIDO PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ BOLO. Fornecedor 2369 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 BARRA DE CEREAL 2 MAÇÃ Empenho Fornecedor 2370 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Empenho Fornecedor 2371 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda BOLACHA DE ÁGUA E SAL BOLINHO INDIVIDUAL BEBIDA LÁCTA ACHOCOLATADO - 200 ML BOLACHA DE AMIDO DE MILHO BOLACHA DE ÁGUA E SAL Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN UN 685,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 75,00 175,00 175,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 5 10 500 Valor Unitário CX FD L UN 120,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 17,50 25,00 32,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 100 7 Valor Unitário UN KG 136,19 Valor Total 0,00 0,00 115,26 20,93 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 35 Valor Unitário UN 59,50 Valor Total 0,00 59,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 6 70 100 5 5 PC UN UN PC PC Valor Unitário 195,14 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 69,30 110,00 4,95 4,95 Página 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/02/2012 Dotação Empenho 353 01/02/2012 a 29/02/2012 Fornecedor 2380 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 FITA CORRETIVA FURADOR DE PAPEL (GRANDE) DIVISÓRIA ACRÍLICA DE PAPÉIS P/ MESA C/ 03 BANDEJAS. CANETA P/ QUADRO BRANCO - AZUL, PRETO E VERMELHO (1 DE CADA) 5 PASTA SUSPENSA 6 ENVELOPE PARDO - TAM. OFÍCIO 7 CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR C/ ENTRADA USB Empenho Fornecedor 2381 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LARANJA PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - VERDE PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - BRANCO PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LILÁS TESOURA ESCOLAR FOLHA PARA FLIPCHART CANETA PARA QUADRO BRANCO - SENDO UMA DE CADA COR (VERDE, VERMELHA, AZUL E PRETA) 8 SUPORTE PARA DESCANSO DE PÉS PARA USO DE COMPUTADOR. Empenho Fornecedor 2397 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Item Descrição 1 COPO DESCARTÁVEL - 200 ML 2 PAPEL ENTERFOLHADO C/ 100 UN. Empenho Fornecedor 2398 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 GUARDANAPO PAPEL - 10 X 10; 2 ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 06 DEGRAUS - DOMÉSTICA. Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 333,02 Valor Unitário Valor Total 3 1 1 3 UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 39,30 48,50 8,40 2 2 1 CX CX CJ 0,00 0,00 0,00 97,00 99,60 28,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 312,10 Valor Unitário Valor Total 40 40 40 40 30 1 4 UN UN UN UN UN RE UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 UN 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 40,50 24,80 11,20 59,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 5 Valor Unitário CX FD 62,50 Valor Total 0,00 0,00 45,00 17,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 10 1 PC UN Valor Unitário 94,89 Valor Total 0,00 0,00 Total Geral CER02800 - SMARapd Informática Ltda 9,90 84,99 4.976.451,24 Página 94