Resultado - Relação De Itens De Empenho Por
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 1 2 GABINETE DO PREFEITO 1 Gabinete do Prefeito Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2457 COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CNPJ = 73.766.586/0001-73 0 001201 06.03.2012 494 Dispensada por Limite 484 1 58,0000 un ESPETOS EM INOX COM CABO D EM 7,00 406,00 ADEIRA OBS: MATERIAL DESTINADO AO GA BINETE PARA FESTA DO CORDEIRO ASSADO DE PEDRAS ALTAS Total do Empenho : 406,00 Total do Credor .: 406,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001687 23.03.2012 782 Dispensada por Limite 767 1 24,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 22,32 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: LEVAR FUNCIONARIOS NO PA RQUE DE EVENTOS Total do Empenho : 22,32 Total do Credor .: 22,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 001633 20.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 V 139,21 139,21 EICULO IPY 8928 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -38,43 -38,43 Total do Empenho : 100,78 Total do Credor .: 100,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2445 ELOISA GONZALES BARRETO-ME CNPJ = 15.014.547/0001-13 0 001675 22.03.2012 775 Dispensada por Limite 760 1 1,0000 un PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 40,00 40,00 ANTIADERENTE, 4,5 LTS 2 1,0000 un PANELA DE ALUMINIO COM ALCAS 22,80 22,80 No 22 3 1,0000 un PANELA DE ALUMINIO COM ALCAS 25,75 25,75 N° 24 4 1,0000 un ESPUMADEIRA EM INOX 30CM 3,75 3,75 OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN HA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 92,30 0 001684 1 1 22.03.2012 778 Dispensada por Limite 12,0000 un COPO DE VIDRO 410ML LISO OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN HA ADMINISTRACAO 1,0000 RESTANTE DO MATERIAL NAO SERA ADQUIRIDO 763 4,50 54,00 -27,00 -27,00 Total do Empenho : 27,00 Total do Credor .: 119,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 2 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.S DE MUNICIPIOS-RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 001190 06.03.2012 485 Dispensada por Limite 476 1 1,0000 PGT CURSO SOBRE ELABORACAO DE LEI 242,00 242,00 S E NORMAS: ASPECTOS LEGAIS E REDACIONAIS DA FAMURGS SERVICO DE SELECAO E TREINAME NTO PARA VERA REGINA GOMES DO S SANTOS Total do Empenho : 242,00 0 001589 1 19.03.2012 732 Dispensada por Limite 3,0000 PGT CURSO DE SELECAO E TREINAMENT O-FAMURS- CONTROLE INTERNO,CA ROLINE SOARES MARQUES,JANE CE NTENA PEREIRA,MARCELO MUJICA SELECAO E TREINAMENTO 717 200,00 Total do Empenho : 600,00 600,00 Total do Credor .: 842,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 001233 07.03.2012 511 Dispensada por Limite 501 1 232,0000 PGT LEVAR SERVIDOR PARA ENTREGA D 0,93 215,76 E DOCUMENTOS NA RECEITA FEDE RAL MOTVO LEVAR SERVIDOR CLOVIS M ARCELINO CARDOSO MORAES PARA ENTREGAR DE DOCUMENTOS NA REC EITA FEDERAL Total do Empenho : 215,76 0 001235 1 07.03.2012 513 Dispensada por Limite 27,0000 PGT TRANSPORTE PARA LEVAR SERVIDO R AO PARQUE DE EVENTOS FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS- GABINETE- 503 0,93 Total do Empenho : 25,11 25,11 Total do Credor .: 240,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA CNPJ = 92.195.429/0001-08 0 001483 14.03.2012 672 Dispensada por Limite 658 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 356,00 356,00 L CARTA CONVITE 01/2012 - AQ UISICAO DE CESTAS BASICAS SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL Total do Empenho : 356,00 0 001679 1 22.03.2012 761 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL PREGAO 0 5/2012- AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROJETO DO PORTA BAND EIRAS SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 746 320,40 320,40 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 3 2 GABINETE DO PREFEITO 1 Gabinete do Prefeito Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA CNPJ = 92.195.429/0001-08 Total do Empenho : 320,40 Total do Credor .: 676,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 0 001482 14.03.2012 671 Dispensada por Limite 657 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 600,00 600,00 L CARTA CONVITE 01/2012 AQUI SICAO DE CESTAS BASICAS SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL Total do Empenho : 600,00 0 001680 1 22.03.2012 762 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL PREGAO 0 5/2012-AQUISICAO MATERIAL POR TA BANDEIRAS, ESTACIONAMENTO E CAMINHODROMO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 747 670,00 Total do Empenho : 670,00 670,00 Total do Credor .: 1.270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 LIDIANE ROCHEL MADRUGA CPF = 983.896.290-20 0 001930 30.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO D 250,00 250,00 E PASSAGEM NO DIA 08/04/2012 PARA TRES ALUNOS QUE ESTUDAO EM VERANOPOLIS NO INSTITUTO D E EDUCACAO JOSE DE CASTRO E O S MESMOS ESTAO RETORNANDO AO MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1 1,0000 PGT ANULACAO REFERENTE PRESTACAO -26,50 -26,50 DE CONTAS DO DIA 17/04/2012 V ALOR DE R$26,50 Total do Empenho : 223,50 Total do Credor .: 223,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001659 21.03.2012 766 Dispensada por Limite 751 1 216,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 248,40 LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O/ NOS DIAS 18/02, 25/02 E 04/03 - LEVAR ESTUDANTES PAR A CURSO Total do Empenho : 248,40 0 001660 1 21.03.2012 768 Dispensada por Limite 622,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 753 1,15 715,30 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 4 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS: TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELO TAS NO DIA 02/03 LEVAR GARCON S DIA 04/03 TRAZER GARCONS Total do Empenho : 715,30 0 001671 1 22.03.2012 774 Dispensada por Limite 290,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS:TRANSPORTE TERCEIRIZADO P ARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTA S/ LEVAR CHEFE DE GABINETE 759 1,15 Total do Empenho : 333,50 333,50 Total do Credor .: 1.297,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 150 MARIA HELENA LEMOS DA SILVA CNPJ = 01.236.697/0001-67 0 001697 23.03.2012 788 Dispensada por Limite 773 1 8,0000 un ALAMINUTA 14,57 116,56 OBS: CONFRATERNIZACAO DIA INT ERNACIONAL DA MULHER 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,06 -0,06 Total do Empenho : 116,50 Total do Credor .: 116,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 5.314,87 Total do Orgao ..: 5.314,87 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 5 3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO 1 Planejamento, Orcamento e Gestao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 Amak Telefonia Ltda CNPJ = 07.282.286/0001-94 0 001485 15.03.2012 673 Dispensada por Limite 659 1 120,0000 m FIO TELEFONICO EXTERNO FE - 1 0,90 108,00 00 2 12,0000 un ALCAS PRE- FORMADAS 1,00 12,00 3 1,0000 un BLOCO PTR 19,50 19,50 obs: MATERIAL E SERVICOS REAL IZADOS NOS RAMAIS / 260 e 242 Total do Empenho : 139,50 0 001486 1 15.03.2012 675 Dispensada por Limite 1,0000 un MANUTENCAO DOS RAMAIS SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO TROCA DE POSICAO DO RAMAL 260 E MANUT ENCAO NA FIACAO DO RAMAL 242 obs:MATERIAL E SERVICOS REALI ZADOS NOS RAMAIS 661 110,00 Total do Empenho : 110,00 110,00 Total do Credor .: 249,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 AQUARELAS TINTAS LTDA. CNPJ = 92.321.785/0001-12 0 001606 20.03.2012 738 Dispensada por Limite 723 1 1,0000 l TINTA PU BRANCO BACHISA C/CAT 85,00 85,00 ALIZADOR 2 1,0000 kg MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA 11,50 11,50 3 1,0000 l FUNDO UNIVERSAL AUTOMOTIVA 17,00 17,00 4 1,0000 l MASSA RAPIDA AUTOMOTIVA 16,00 16,00 5 4,0000 PC LIXA 80 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 6 4,0000 PC LIXA 220 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 7 4,0000 PC LIXA 400 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 8 4,0000 PC LIXA 60 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 9 2,0000 l THINNER 9,50 19,00 PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 1 1,0000 ERRO DE DOTACAO ORCAMENTARIA -163,00 -163,00 Total do Empenho : 0,70 Total do Credor .: 0,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 825 Areal Ponte do Imperio Ltda CNPJ = 04.842.680/0001-41 0 001614 20.03.2012 748 Dispensada por Limite 733 1 10,0000 m³ AREIA MEDIA 16,50 165,00 MATERIAL PARA REFORMA SALA DE COMPRAS E LICITACOES Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 165,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 000978 01.03.2012 453 Dispensada por Limite 445 1 1,0000 PGT REPARACAO DE CARTUCHOS-HP 261 215,00 215,00 2 E IMPRESSORA SANSUNG 1665 N o.03 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 6 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 215,00 0 000979 1 01.03.2012 446 Dispensada por Limite 1,0000 PGT REPARACAO CARTUCHO HP-255 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO 000981 1 01.03.2012 450 Dispensada por Limite 1,0000 PGT REPARACAO DE NOVE CARTUCHOS D E IMPRESSORAS-HP 60 COLOR No. 6,7,8 E 9 ,HP 28No3,4,5,HP93 No.1 E 2 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO 000982 1 01.03.2012 448 Dispensada por Limite 1,0000 PGT REPARACAODE UM CARTUCHO SANSU NG-1665 CARGA MATERIAL PERMANENTE 438 150,00 Total do Empenho : 0 135,00 001192 1 06.03.2012 488 Dispensada por Limite 1,0000 un TONNER PARA IMPRESSORA HP 255 obs: MATERIAL DE EXPEDIENTEADMNISTRACAO 135,00 135,00 440 80,00 Total do Empenho : 0 150,00 442 Total do Empenho : 0 150,00 80,00 80,00 478 250,00 Total do Empenho : 250,00 250,00 Total do Credor .: 830,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1263 Centro de Integracao Empresa Escola CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 001017 01.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012 5.650,10 5.650,10 Total do Empenho : 5.650,10 0 0 001017 1 01.03.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012 001106 1 01.03.2012 1,0000 Nao se Aplica CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA F OLHA DE PAGAMENTO 02/2012 001106 1 01.03.2012 1,0000 Nao se Aplica CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA F OLHA DE PAGAMENTO 02/2012 5.650,10 Total do Empenho : 5.650,10 5.650,10 110,00 110,00 Total do Empenho : 0 0 001337 1 12.03.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012. 110,00 110,00 110,00 Total do Empenho : 110,00 829,89 Total do Empenho : 829,89 829,89 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 7 3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO 1 Planejamento, Orcamento e Gestao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1263 Centro de Integracao Empresa Escola CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 001337 12.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012. 829,89 829,89 Total do Empenho : 829,89 0 0 0 0 001944 1 30.03.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2012 001944 1 30.03.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2012 002039 1 30.03.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2012 002039 1 30.03.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2012 5.795,20 Total do Empenho : 5.795,20 5.795,20 5.795,20 Total do Empenho : 5.795,20 5.795,20 100,00 Total do Empenho : 100,00 100,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 100,00 Total do Credor .: 24.970,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 594 COMERCIAL ENIL LTDA. CNPJ = 04.727.207/0001-13 0 001207 07.03.2012 500 Dispensada por Limite 490 1 1,0000 un FONTE ATX 20/24 450W 58,00 58,00 obs: MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC. ADMINIST RACAO Total do Empenho : 58,00 Total do Credor .: 58,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 001586 19.03.2012 730 Dispensada por Limite 715 1 2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 10,00 20,00 2 1,0000 JG CABO DO FREIO DE MAO 76,00 76,00 PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 Total do Empenho : 96,00 0 001587 1 19.03.2012 729 Dispensada por Limite 1,0000 un CANALETA FIAT UNO 4 P PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 714 110,00 Total do Empenho : 0 001588 1 2 3 4 19.03.2012 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 726 Dispensada por Limite un TAMBOR FREIO FIAT UNO 4 P un LONAS DE FREIO un CUBO DE RODA TRASEIRA un FLUIDO DE FREIO 500ML PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 110,00 110,00 711 36,00 12,00 39,00 8,00 72,00 12,00 78,00 8,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 8 3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO 1 Planejamento, Orcamento e Gestao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 376,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001157 02.03.2012 463 Dispensada por Limite 455 1 416,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 386,88 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS obs:VIAGENS A CANDIOTA/ PINHE IRO MACHADO Total do Empenho : 386,88 0 001688 1 23.03.2012 781 Dispensada por Limite 216,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS obs: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O 766 0,93 Total do Empenho : 0 001689 1 23.03.2012 780 Dispensada por Limite 540,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS obs: VIAGENS A CANDIOTA 200,88 200,88 765 0,93 Total do Empenho : 502,20 502,20 Total do Credor .: 1.089,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 321 DISMOVEL - MAQ. E MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA. CNPJ = 94.362.696/0001-40 0 001556 16.03.2012 703 Dispensada por Limite 689 1 3,0000 un CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO, 329,00 987,00 COM BRACOS TOTALMENTE REVESTI DOS EM POLIURETANO INJETADO I NTEGRAL SKIM COM ALMA INTERNA EM ACO, NA COR PRETA, ARANHA EM ACO COM CAPA DE POLIPROPI LENO NA COR PRETA, RODIZIOS D UPLOS EM NYLON, ASSENTO E ENC OSTO COM ESPUMA INJETADA REVE STIDA EM TECIDO NA COR AZUL C OM ESTRUTURA INTERNA EM MADEI RA LAMINADA, MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSEN TO MECANICA E ENCOSTO ALTO. MOBILIARIO EM GERAL- SECRETAR IA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO Total do Empenho : 987,00 Total do Credor .: 987,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 001176 05.03.2012 478 Dispensada por Limite 469 1 2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 286,40 572,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 9 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 CURSOS TREINAMENTO SOBRE CON DUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORA L PARA OS SERVIDORES VITOR ME LO BARCELOS E JULIO CEZAR DA SILVA FURTADO 1 1,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 398,00 398,00 CURSOS TREINAMENTO SOBRE DI RF E RAIS PARA O SERVIDOR JOR GE LUIZ DAMACENO DUARTE 1 2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 286,40 572,80 CURSOS TREINAMENTO SOBRE NOV AS NORMAS CONTABEIS. CRONOGR AMA OBRIGATORIO ATE MARCO 201 2 PARA OS SERVIDORES JORGE LUIZ DAMACENO DUARTE E CRISLE NE GOMES RIBEIRO OBS: TREINAMENTO E CURSOS e O BS: TREINAMENTO E CURSOS e ob s: TREINAMENTO E CURSOS Total do Empenho : 1.543,60 Total do Credor .: 1.543,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2472 ELIEL OTT BOSENBECKER CNPJ = 10.249.151/0001-31 0 001489 15.03.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UND CARTUCHO HP 2612A 50,00 100,00 2 3,0000 UND CARTUCHO HP 85A 50,00 150,00 3 1,0000 UND CARTUCHO HP 4092 50,00 50,00 4 1,0000 UND CARTUCHO HP CE 255A 150,00 150,00 5 10,0000 UND CARTUCHO HP COLOR 18,00 180,00 OBS: MATERIAL PARA IMPRESS ORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO Total do Empenho : 630,00 Total do Credor .: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 32 ENIL INFORMATICA LTDA CNPJ = 92.940.709/0001-95 0 001208 07.03.2012 497 Dispensada por Limite 487 1 1,0000 PGT MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI 86,00 86,00 PAMENTOS NA AREA DE INFORMATI CA obs: MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC. ADMINIST RACAO Total do Empenho : 86,00 Total do Credor .: 86,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 FERRAGEM LORENZET LTDA CNPJ = 88.318.456/0001-45 0 001690 23.03.2012 783 Dispensada por Limite 768 1 50,6000 m² PISO CERAMICO BRANCO CLASSE 7,70 389,62 A 33X33 PI 4 BELAGRES 2 50,0000 m² FORRO PVC COR BRANCO 5 MT DE 10,70 535,00 COMPRIMENTO X 10CM LARGURA GOLDSUL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 10 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 FERRAGEM LORENZET LTDA CNPJ = 88.318.456/0001-45 MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMO XARIFADO Total do Empenho : 924,62 0 001901 1 30.03.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT COMPLEMNTACAO REF. AO EMPENHO 1690- DIFERENCA DO PISO EMP ENHADO 50,6M² VALOR CORRETO 51M² 3,08 Total do Empenho : 3,08 3,08 Total do Credor .: 927,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001496 15.03.2012 506 Dispensada por Limite 496 1 4,0000 m FIO PARALELO 2,5 MM 2,10 8,40 2 1,0000 un FITA ISOLANTE ROLO COM 5M 1,80 1,80 3 1,0000 un ISOLADOR PLASTICO 24 X 24 0,38 0,38 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTO E GESTAO Total do Empenho : 10,58 0 001497 1 2 15.03.2012 504 Dispensada por Limite 250,0000 un TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSOES MINIMAS 9 X 14 X 18CM PEDRO OSORIO 5,0000 un SACO DE CAL VIRGEM SACO COM 2 0 KG PROCAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA RE FORMA NA SALA DO SETOR DE COM PRAS E LICITACOES 494 0,40 100,00 10,90 54,50 Total do Empenho : 154,50 Total do Credor .: 165,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO CPF = 545.507.000-25 0 001887 30.03.2012 920 Dispensada por Limite 902 1 1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA 23,00 23,00 obs: ANUNCIO DE RUA SECRETARI A DE ADMINISTRACAO - ATENDIME NTO TABELIONATO DE PINHEIRO M ACHADO Total do Empenho : 23,00 Total do Credor .: 23,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 0 001859 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 12 25,0000 un PEDRA SANITARIA SANI SOL 0,69 17,25 GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 17,25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 11 3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO 1 Planejamento, Orcamento e Gestao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 17,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA CNPJ = 92.195.429/0001-08 0 001155 02.03.2012 462 Dispensada por Limite 454 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 320,40 320,40 L PREGAO PRESENCIAL PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L Total do Empenho : 320,40 0 001193 1 06.03.2012 484 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 001304 1 09.03.2012 554 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L TP 01-2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 475 320,40 Total do Empenho : 0 320,40 320,40 541 320,40 Total do Empenho : 320,40 320,40 Total do Credor .: 961,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1215 IGAM Corporativo - Cursos e Assessoria Ltda CNPJ = 07.675.477/0001-16 0 001641 21.03.2012 757 Dispensada por Limite 742 1 1,0000 PGT CURSO DE TESOURARIA-RENATO LU 380,00 380,00 IZ MEDEIROS MADRUGA SELECAO E TREINAMENTO Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 0 001303 09.03.2012 553 Dispensada por Limite 540 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 936,00 936,00 L DIARIO OFICIAL DA UNIAO TP 01-2012 2 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 680,00 680,00 L DIARIO OFICIAL DO ESTADO RS TP 01-2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL Total do Empenho : 1.616,00 Total do Credor .: 1.616,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 307 L.C.F. GONCALVES CNPJ = 92.379.908/0001-76 0 001781 28.03.2012 848 Dispensada por Limite 833 1 6,0000 m MEIA CANA DE PVC C/ 6M GOLD 19,50 117,00 SUL 2 11,0000 un CANTONEIRA PARA FORRO PVC BRA 1,55 17,05 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 12 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 307 L.C.F. GONCALVES CNPJ = 92.379.908/0001-76 NCO GOLDSUL 3 7,0000 un CANTONEIRA INVERSA PARA FORRO 1,55 10,85 PVC COR BRANCO GOLDSUL 4 1,0000 cx GRAMPO PARA FORRO PVC 106 X 8 9,45 9,45 ROCANA MATERIAL PARA REFORMA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOE S Total do Empenho : 154,35 Total do Credor .: 154,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 0 001554 16.03.2012 702 Dispensada por Limite 688 1 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO 25,00 25,00 P. 2 1,0000 un CARIMBO DATADOR 65,00 65,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 90,00 0 001860 1 29.03.2012 898 Dispensada por Limite 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO P. MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO 880 25,00 Total do Empenho : 25,00 25,00 Total do Credor .: 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 0 001584 19.03.2012 719 Dispensada por Limite 704 1 600,0000 un SACO PLASTICO A 4 COM 4 FUROS 0,11 68,04 TRANSPARENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 68,04 Total do Credor .: 68,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001676 22.03.2012 777 Dispensada por Limite 762 1 275,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,00 275,00 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS obs: TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOT AS Total do Empenho : 275,00 0 001855 45 123 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 30,0000 kg ACUCAR REFINADO PCT 1 KG AL TO ALEGRE 15,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P URO COM SELO DE QUALIDADE AB IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM 1 2,20 66,00 12,04 180,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 13 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 IMA DE DE 12 MESES. BOM JES US GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 246,60 0 001856 7 23 68 72 88 156 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 20,0000 un ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE BRILHUS 25,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA , FRASCO COM 500 ML MINUANO 2,0000 un BALDE PLASTICO COM ALCA DE AR AME COM CAPACIDADE 13L INCO PLAS 5,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL PUDO 50 X 75CM TEKA 20,0000 pct TOALHA DE PAPEL MULTIUSO, EMB ALAGEM C\\ 02 UND DE 60 TOALHA S,FOLHAS DUPLAS 22 X 19 CM CLARYS 6,0000 un ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 ° USO DOMESTICO EMBALGEM 1 LI TRO PARATI GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 0,55 11,00 1,04 26,00 2,99 5,98 5,85 29,25 2,30 46,00 4,65 27,90 Total do Empenho : 0 001857 9 36 126 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 6,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 BRIGITA 5,0000 cx PALITOS DENTAIS, CX C/ 100 UN IDADES GABOARDI 1,0000 un PORTA ESPONJA E DETERGENTE DE LOUCA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 2,00 12,00 0,35 1,75 2,00 2,00 Total do Empenho : 0 001858 6 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 2,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13 SUPERGAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 146,13 1 15,75 1 39,60 Total do Empenho : 79,20 79,20 Total do Credor .: 762,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 177 METASIL - IND. E COM. DE PRODUT. METALURGICOS CNPJ = 93.548.220/0001-35 0 001864 29.03.2012 895 Dispensada por Limite 878 1 1,0000 un PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 1.058,00 1.058,00 2 FOLHAS COM DIMENSOES 1,60 X 2,10M METASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 14 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 177 METASIL - IND. E COM. DE PRODUT. METALURGICOS CNPJ = 93.548.220/0001-35 MATERIAL PARA REFORMAR A SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Total do Empenho : 1.058,00 Total do Credor .: 1.058,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2456 MOTA E SOARES LTDA-ME CNPJ = 10.796.961/0001-08 0 001163 05.03.2012 470 Dispensada por Limite 462 1 1,0000 un TONNER PARA IMPRESSORA HP 255 220,00 220,00 obs:CARTUCHOS E TONNERS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Total do Empenho : 220,00 0 001762 1 2 3 27.03.2012 825 Dispensada por Limite 30,0000 un PONTEIRA RJ 45 MACHO FURUKA WA 300,0000 m CABO DE REDE CAT 5 MYMAX 2,0000 un FONTE ATX 20/24 450W PAUTA MATERIAL ELETRICO ELETRONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTO E GESTAO 810 0,40 12,00 1,00 55,00 300,00 110,00 Total do Empenho : 0 001763 1 2 3 4 5 27.03.2012 828 Dispensada por Limite 2,0000 un TECLADO PS2 MULTIMIDIA COLO TEK 3,0000 un mouse optico ps2 COLETEK 2,0000 un MEMORIA DDR2 2 GB KINGSTON 2,0000 un MEMORIA DDR2 1GB KINGSTON 2,0000 un PEN DRIVE 16GB KINGSTON AQUISICAO DE MATERIAL PARA DE PARTAMENTO DE INFORMATICA 813 23,00 46,00 14,00 130,00 120,00 90,00 42,00 260,00 240,00 180,00 Total do Empenho : 0 001764 1 27.03.2012 827 Dispensada por Limite 1,0000 un IMPRESSORA LASER MULTIFUNCION AL HP HP 1132 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 001765 1 27.03.2012 826 Dispensada por Limite 2,0000 un RADIO WIRELESS OUTDOOR CPE 2 .4GHZ PT-LINK 5210G AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 768,00 812 790,00 Total do Empenho : 0 422,00 790,00 790,00 811 160,00 Total do Empenho : 320,00 320,00 Total do Credor .: 2.520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2451 OMEGA TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 05.559.192/0001-94 0 001167 05.03.2012 476 Dispensada por Limite 468 1 10,0000 PGT LOCACAO DE SOFTWARE 179,00 1.790,00 OBS: MANUTENCAO DE SOFTWARE-CONTRATO DE LICENCA D EUSO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 15 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2451 OMEGA TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 05.559.192/0001-94 CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 05 EM ANEXO -SENDO 10 MES ES EM 2012 E 23 MESES EM 201 3 Total do Empenho : 1.790,00 Total do Credor .: 1.790,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA CNPJ = 93.115.517/0001-07 0 001691 23.03.2012 783 Dispensada por Limite 768 3 35,0000 un CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 5 X 5ME 9,50 332,50 TROS MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMO XARIFADO Total do Empenho : 332,50 Total do Credor .: 332,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1939 RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 05.452.474/0001-98 0 001875 30.03.2012 913 Dispensada por Limite 895 1 30,0000 un TABUA DE EUCALIPTO BRANCO 2, 21,70 651,00 5 X 30 X 540 CM MATERIAL PARA REFORMA DO SETO R DE COMPRAS E LICITACOES Total do Empenho : 651,00 Total do Credor .: 651,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1411 SUSANA ROCHEL DA SILVA MARINS CNPJ = 08.771.422/0001-72 0 001495 15.03.2012 505 Dispensada por Limite 495 1 1,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL 8,90 8,90 PUDO 50 X 75CM 2 5,0000 un TOALHA DE ROSTO PEQUENA 7,50 37,50 3 6,0000 un GUARDANAPO DE PANO SEM ESTAMP 4,80 28,80 A COR BRANCO 4 2,0000 un TOALHA DE MESA QUADRADA 20 X 3,90 7,80 20CM MATERIAL DE COPA E COZINHA AD MINISTRACAO Total do Empenho : 83,00 Total do Credor .: 83,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 001845 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 90 40,0000 pct COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 2,80 112,00 OM 100 UNIDADES. COPOBEL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 112,00 0 001879 1 10 30.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 2,0000 gl SABONETE LIQUIDO GALAO 5 TS SPUMA 30,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG CLA 1 8,52 17,04 3,80 114,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 16 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 SS 11 30,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA 2,60 78,00 PCT C\\ 5 UND BETTANIN 18 6,0000 un VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 3,50 21,00 MADEIRA LUVANO 43 40,0000 un LUSTRA MOVEIS 200 ML WORKER 2,15 86,00 66 5,0000 un RODO DUPLO COM CABO DE MADEIR 4,00 20,00 A LUVANO 67 80,0000 un AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA 1,35 108,00 COM 1 LITRO FISS 78 120,0000 pct SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 1,49 178,80 COM 5 UNIDADES DSL 89 20,0000 un REFIL PARA BRUXA/MOP BETTAN 5,66 113,20 IN 94 40,0000 un OLEO DE PEROBA EMBALAGEM 200M 4,11 164,40 L WORKER 96 15,0000 pct ESPONJA DE LA DE ACO, PCT 60G 1,11 16,65 R CONTENDO 8 UNIDADES INOVE 97 10,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. G VOLK 2,00 20,00 101 20,0000 un flanelas de pano MARTINS 1,55 31,00 127 2,0000 un VASSOURA DE PALHA COM CABO DE 12,90 25,80 MADEIRA LUVANO 137 25,0000 un LIMPA VIDROS , 500 ML WORKE 1,80 45,00 R 144 20,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO 6,20 124,00 L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS . APLICACAO AROMATIZADOR AMB IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE , VALIDADE E NUMERO DE REGIST RO NO MINISTERIO DA SAUDE W ORKER 147 10,0000 un ESFREGAO DE ACO, DUPLO E DE B 1,25 12,50 OA QUALIDADE. GAUCHO 152 80,0000 un DESINFETANTE MULTIUSO 500ML 1,98 158,40 FISS 154 10,0000 PAR LUVAS EM LATEX TAM GG VOLK 2,00 20,00 155 20,0000 un PAPEL HIGIENICO ROLO COM 500M 4,00 80,00 TS LIPEL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 1.433,79 Total do Credor .: 1.545,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2466 VINICIUS ROSA GONCALVES CNPJ = 09.264.806/0001-61 0 001439 14.03.2012 630 Dispensada por Limite 616 1 1,0000 un BEBEDOURO ELETRONICO 43,5X32X 248,00 248,00 33, AGUA NATURAL OU GELADA, G ABINETE EM PLASTICO INJETADO, CONEXOES HIDRAULICAS INTERNA S EM MATERIAL ATOXICO, TORNEI RAS EM PLASTICO ABS, UMA PARA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 17 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2466 VINICIUS ROSA GONCALVES CNPJ = 09.264.806/0001-61 AGUA NATURAL E OUTRA PARA AG UA GELADA, CAPACIDADE DE RESF RIAMENTO 2,8L/H, 220 V TERM OSISTEN AQUISICAO DE APARELHOS DOMEST ICOS- ADMNISTRACAO Total do Empenho : 248,00 Total do Credor .: 248,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70 0 001668 22.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 212 400,22 400,22 1- FATURAS VIVO PERIODO 10/1 2/201A 09/01/2012 Total do Empenho : 400,22 Total do Credor .: 400,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 44.804,95 Total do Orgao ..: 44.804,95 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 18 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 161 ALFREDO RODRIGUES TRINDADE CPF = 065.867.080-87 0 001451 14.03.2012 661 Dispensada por Limite 647 1 7,0000 un CONSERTO DE PNEU 5,00 35,00 MANUTENCA E CONSERVACAO VEICU LOS- EDUCACAO Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 825 Areal Ponte do Imperio Ltda CNPJ = 04.842.680/0001-41 0 001174 05.03.2012 464 Dispensada por Limite 456 1 10,0000 m³ AREIA FINA 16,50 165,00 MATERIAL E SERVICOS EMEF NEU ZA BRIZOLA, CLODOMIRO, LAGO A ZUL Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 165,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2031 BEATRIZ TEREZINHA DA SILVA ELICKER CPF = 938.856.010-87 0 001561 19.03.2012 716 Dispensada por Limite 702 1 1,0000 PGT SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E PR 329,88 329,88 EPARO DE MERENDA) SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVA CAO EMEF LAGO AZUL Total do Empenho : 329,88 Total do Credor .: 329,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 001218 07.03.2012 498 Dispensada por Limite 488 1 1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO IMPRESS 65,00 65,00 ORA LEXMARK E 120 MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO Total do Empenho : 65,00 0 001397 1 13.03.2012 608 Dispensada por Limite 2,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR ESSORA XEROX M15 MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO 595 70,00 Total do Empenho : 140,00 140,00 Total do Credor .: 205,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 001161 02.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PGTO FATURAS AGUA E ESGOTO CA 300,00 300,00 SA ESTUDANTES FEMININA - PERI ODO DE FEV A DEZ/ 2012 Total do Empenho : 300,00 0 001162 02.03.2012 Nao se Aplica ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 19 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 1 1,0000 PGT PGT FATURAS DE AGUA CASA ESTU 300,00 300,00 DANTE MASCULINA - PERIODO DE FEV A DEZ/; 2012 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 001631 20.03.2012 Nao se Aplica 1 2,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 284,91 569,82 REF. AOS VEICULOS ILF 8949 E ISD 8825 2 1,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 266,90 266,90 REF. AO VEICULO IMW 0464 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -242,98 -242,98 Total do Empenho : 593,74 0 001667 1 22.03.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1631REF. A PAGTO SEGURO OBRIGATO RIO VEICULO IMW 0464 127,69 Total do Empenho : 127,69 127,69 Total do Credor .: 721,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001448 14.03.2012 664 Dispensada por Limite 650 1 1,0000 m LIXA PARA MADEIRA No 80 3,20 3,20 2 1,0000 m TELA PARA PENEIRA 11,90 11,90 3 1,0000 un ROLO DE LA 15 CM COM CABO 8,30 8,30 4 1,0000 un ESQUADRO 2,90 2,90 5 1,0000 un SOLVENTE 900ML 7,40 7,40 6 1,0000 un PINCEL 1 " 2,00 2,00 MATERIAL E SERVICOS EMEF ASSI S BRASIL Total do Empenho : 35,70 0 001449 1 2 3 4 5 6 7 14.03.2012 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 663 Dispensada por Limite un ESQUADRO un PRUMO PARA PEDREIRO No4 un DESEMPENADEIRA DE MADEIRA un COLHER DE PEDREIRO G un TRENA COM CAPACIDADE PARA MED ICAO DE 5M 1,0000 un BALDE DE PEDREIRO,EM PLATICO COM CAPACIDADE PARA 10L 1,0000 un NIVEL DE MADEIRA 40CM MATERIAL E SERVICOS EMEF NEU ZA BRIZOLA 649 8,90 16,90 6,50 10,70 7,90 8,90 16,90 6,50 10,70 7,90 12,90 12,90 9,70 9,70 Total do Empenho : 0 001453 1 2 3 14.03.2012 659 Dispensada por Limite 8,0000 m TRILHO PARA CORTINA 1,0000 un ASSENTO PLASTICO PARA VASO SA NITARIO 1,0000 gl VERNIZ INCOLOR PARA MADEIRA 3 73,50 645 4,00 14,90 32,00 14,90 15,50 15,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 20 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 ,6L 4 2,0000 un PINCEL 2" 3,00 6,00 5 1,0000 un SOLVENTE 450ML 5,50 5,50 6 2,0000 un TRINCHA PARA PINTURA TAM. PEQ 3,00 6,00 UENO 7 10,0000 un CANTONEIRAS 3X2 1,30 13,00 8 1,0000 un BORRACHA P\\ PORTA -L.E 5,90 5,90 9 20,0000 un PARAFUSO FENDA 1X1/4 0,12 2,40 10 20,0000 un bucha plastica no 6 0,03 0,60 MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS Total do Empenho : 101,80 0 001454 1 2 14.03.2012 658 Dispensada por Limite 1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO PARA PULVE RIZACAO 1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO DE 5 LITR OS PARA PULVERIZACAO MATERIAL E SERVICOS PARA A AE SCOLA LAGO AZUL 644 22,50 22,50 98,50 98,50 Total do Empenho : 0 001455 1 14.03.2012 657 Dispensada por Limite 1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO PARA PULVE RIZACAO MATERIAL PARA EMEF EUNIL EL IAS DOS SANTOS 001456 1 2 3 14.03.2012 656 Dispensada por Limite 4,0000 un JIMOGAS, 20GM 1,0000 VD VENENO PARA FORMIGA 1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO PARA PULVE RIZACAO MATERIAL E SERVICOS EMEF NEU ZA BRIZOLA 001457 1 14.03.2012 655 Dispensada por Limite 1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA MATERIAL E SERVICOS EMEF ASSI S BRASIL 643 7,90 Total do Empenho : 0 3,90 5,50 7,90 001458 1 14.03.2012 654 Dispensada por Limite 1,0000 un SERRA PARA FERRO ACO RAPIDO MATERIAL E SERVICO PARA A SM ECD 14,50 001459 1 2 3 14.03.2012 653 Dispensada por Limite 1,0000 un pincel 1" 1/2 1,0000 un PINCEL 2" 1,0000 un PARAFUSO FRANCES 1/4X4 MATERIAL E SERVICOS EMEF ASSI S BRASIL 15,60 5,50 7,90 29,00 14,50 14,50 640 4,50 Total do Empenho : 0 7,90 641 Total do Empenho : 0 7,90 642 Total do Empenho : 0 121,00 4,50 4,50 639 2,50 3,00 0,60 2,50 3,00 0,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 21 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 Total do Empenho : 6,10 0 001460 1 2 3 14.03.2012 652 Dispensada por Limite 4,0000 un TOMADA EXTERNA SIMPLES 1,0000 un CANALETA PARA FIO 2,0000 m FIO 2 X 12 MATERIAL E SERVICOS EMEF ASSI S BRASIL 638 4,50 3,50 2,10 Total do Empenho : 0 001461 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.03.2012 1,0000 2,0000 6,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 6,0000 651 Dispensada por Limite pct SEPARADOR P\\ PISOS un JOELHO LISO DE 20MM un JOELHO MISTO 20" X 1/2 un LUVA MISTA 20 X1/2 un TUBO DE COLA P\\ CANOS GRANDE TBS SILICONE 50 GR un TAMPAO COM ROSCA DE 1/2" un BUCHA REDUCAO 3/4 E 1/2 un LIGACAO PLASTICA 40CM, un PARAFUSOS PARA PIA E VASO MATERIAL E SERVICOS EMEF NEU ZA BRIZOLA 001462 1 2 3 4 5 6 14.03.2012 5,0000 10,0000 10,0000 1,0000 1,0000 6,0000 650 Dispensada por Limite un ABRACADEIRA 1/2 un PARAFUSO 1 1/4 FENDA un bucha plastica no 6 un FITA VEDA ROSCA 10 M un DISCOS DE CORTE A SECO m CANO 20 MM MATERIAL E SERVICOS EMEF NEU ZA BRIZOLA 2,50 0,50 1,00 0,80 2,80 3,90 0,50 0,75 2,50 1,00 001463 1 14.03.2012 649 Dispensada por Limite 1,0000 un COLA INSTANTANEA TUBO 25G MATERIAL E SERVICOS EMEF ASSI S BRASIL 0,20 0,12 0,03 1,30 23,00 2,20 001464 1 2 3 4 5 6 14.03.2012 3,0000 1,0000 3,0000 2,0000 20,0000 1,0000 648 Dispensada por Limite un FLECHAS REFORCADAS un FITA ISOLANTE ROLO COM 5M un TOMADA EXTERNA SIMPLES un CANALETA PARA FIO m FIO 2 X 12 ROL FITA ISOLANTE 10 MT MATERIAL E SERVICO PARA A SM ECD 38,80 1,00 1,20 0,30 1,30 23,00 13,20 40,00 635 4,50 Total do Empenho : 0 2,50 1,00 6,00 1,60 2,80 3,90 2,00 3,00 10,00 6,00 636 Total do Empenho : 0 25,70 637 Total do Empenho : 0 18,00 3,50 4,20 4,50 4,50 634 3,50 1,80 4,50 3,50 2,10 2,90 Total do Empenho : 10,50 1,80 13,50 7,00 42,00 2,90 77,70 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 22 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001465 14.03.2012 647 Dispensada por Limite 633 1 14,0000 un PARAFUSO FENDA 1 1/2 0,15 2,10 2 14,0000 un bucha plastica no 6 0,03 0,42 MATERIAL E SERVICO PARA A SM ECD Total do Empenho : 2,52 0 001472 1 2 3 4 5 14.03.2012 640 Dispensada por Limite 3,0000 un SACO DE CAL VIRGEM SACO COM 2 0 KG 1,0000 un LIXA D'AGUA No 80 1,0000 un LIGACAO PLASTICA 40CM, 1,0000 un FITA VEDA ROSCA 10 M 1,0000 TBS PENETRIL MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 626 10,90 32,70 3,20 2,50 1,30 6,90 3,20 2,50 1,30 6,90 Total do Empenho : 0 001473 1 2 14.03.2012 639 Dispensada por Limite 2,0000 un SUPORTE SEM CHAVE EXTERNA 1,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 001474 1 14.03.2012 638 Dispensada por Limite 1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO PARA PULVE RIZACAO MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 625 2,70 2,90 Total do Empenho : 0 001475 1 14.03.2012 637 Dispensada por Limite 1,0000 un CILINDRO P/ FECHADURA EXTERNA MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 5,40 2,90 8,30 624 22,50 Total do Empenho : 0 46,60 22,50 22,50 623 14,90 Total do Empenho : 14,90 14,90 Total do Credor .: 675,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2364 FRANCISCO DE ASSIS GOULART ULGUIM CNPJ = 13.280.811/0001-35 0 001865 30.03.2012 901 Dispensada por Limite 883 1 1,0000 un SERVICO DE SOLDA PARA TRES CA 55,00 55,00 DEIRAS 2 2,0000 un SERVICO DE SOLDA TABELA DE BA 65,00 130,00 SQUETE 3 2,0000 un CONCERTO DE MESAS E BANCOS DO 70,00 140,00 REFEITORIO MANUTENCAO E CONSERVACAO MAQU INAS EQUIPAMENTOS- EDUCACAO Total do Empenho : 325,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 23 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 325,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 0 001629 20.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 65 53,0000 un CERA LIQUIDA INCOLOR, CONTEND 3,10 164,30 O CERA DE CAMAUBA COM 750ML ANDREIA 120 36,0000 un CERA LIQUIDA VERMELHA, CONTEN 3,25 117,00 DO CERA DE CARNAUBA, COM 750 ML ANDREIA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 281,30 0 001630 74 20.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 12,0000 un ISQUEIRO CRIKET GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 2,75 Total do Empenho : 0 001632 3 14 15 26 29 30 31 41 20.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 200,0000 pct BOLACHA DOCE- PACOTES DE 400 GR, TIPO MARIA LIVRE DE GORDU RAS TRANS, COM PACOTES INTERN OS, PROTETORES CONSISTENCIA C ROCANTE COM VALIDADE NO MINI MO DE 8 MESES. ALINE 161,0000 kg TOMATE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA. SEM RUPTURAS 61,0000 kg CEBOLA, SEM RESTIA, TAMANHO M EDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS 51,0000 DZ OVOS DE GALINHA, NOVO, TAMANH O MEDIO, DE 1 a QUALIDADE, CO M CASCA SA, SEM RUPTURAS 1.400,0000 l LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PARK DE 1 LITRO , ESTERIL, EM PERFEITAS CONDI COES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 120 D IAS VIDA 44,5000 kg CENOURA , SEM FOLHAS, TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA SEM RUPTURAS. 22,0000 MLH BETERRABA - SEM FOLHAS EM MOL HO COM APROXIMADAMENTE 800 GR DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA , SEM RUPTURAS, TAMANHO MEDIO COM 5 UND. 100,0000 kg LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAG EM DE POLIPROPILENO METALIZA 33,00 33,00 1 2,40 480,00 2,15 346,15 1,29 78,69 2,59 132,09 1,84 2.576,00 1,60 71,20 1,90 41,80 13,50 1.350,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 24 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 DO COM ALUMINIO NAO RASGADAS, NAO FURADAS, DE 1KG, COM V ALIDADE D E 12 MESES DANBY 53 227,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE, 11,90 2.701,30 SEM OSSO MAXIMO 10% DE GORDU RA, CONGELADA, CONTENDO EMBAL GEM DE NO MAXIMO 1KG 57 26,0000 kg AIPIM,NOVO, DE 1a QUALIDADE, 1,70 44,20 TAMANHO GRANDE, LIMPA 58 173,0000 kg BANANA PRATA 1a QUALIDADE, GR 2,30 397,90 AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, C ASCA SA SEM RUPTURAS. 62 179,0000 kg LARANJA SUCO, DE PRIMEIRA QUA 1,70 304,30 LIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, SEM MANCHAS E PARTES AMOLECIDAS 63 51,0000 kg PEPINO NOVO DE 1a QUALIDADE, 1,90 96,90 UNIDADE EM TORNO DE 100G COM CASCA SA, SEM RUPTURA 64 35,0000 un REPOLHO VERDE, UNIDADES COM A 1,50 52,50 PROXIMADAMENTE 1 KG, NOVO DE 1a QUALIDADE, FOLHAS SAS, SE M RUPTURAS 82 59,5000 kg MAMAO FORMOSA, NOVO, DE 1a QU 2,70 160,65 ALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADUR ECIMENTO, COM CASCA SA, SEM R UPTURAS E SEM PARTES AMOLECID AS. 84 55,0000 un PIMENTAO VERDE, TAMANHO MEDIO 0,65 35,75 , NOVO DE 1a QUALIDADE SEM P ARTES MOLHES. 105 41,0000 kg LIMAO GAUCHO SEM MANCHAS E PA 2,90 118,90 RTES AMOLECIDAS, COM CASCA IN TEGRA, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO. 116 3,4000 kg ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO, DE 12,00 40,80 1a QUALIDADE, SEM RESTIA, COM PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. 117 221,0000 kg CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA 13,20 2.917,20 , DE 1a QUALIDADE, COM NO MAX IMO 5% DE GORDURA, SEM CARTIL AGEM E OSSOS, PODENDO CONTER NO MAXIMO 3% DE APONEVROSES, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIV EL, ATOXICA, RESISTENTE E TRA NSPARENTE, EM PACOTES DE 2KG. 138 127,0000 kg MACA VERMELHA, NOVA, DE 1a Q 2,60 330,20 UALIDADE, DE PRODUCAO NACIONA L, UNIDADES EM TORNO DE 100 G R, GRAU MEDIO DE AMADURECIMEN TO, COM CASCA UNIDADES EM TOR NO DE 100GR, GRAU MEDIO DE AM ADURECIMENTO, COM CASCA SA, S EM RUPTURAS, SEM PARTES MOLES . GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 25 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -2,65 -2,65 Total do Empenho : 12.273,88 0 001828 65 74 120 28.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 87,0000 un CERA LIQUIDA INCOLOR, CONTEND O CERA DE CAMAUBA COM 750ML ANDREIA 62,0000 un ISQUEIRO CRIKET 40,0000 un CERA LIQUIDA VERMELHA, CONTEN DO CERA DE CARNAUBA, COM 750 ML ANDREIA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 3,10 269,70 2,75 3,25 170,50 130,00 Total do Empenho : 0 001880 3 14 15 26 28 29 30 31 53 58 30.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 149,0000 pct BOLACHA DOCE- PACOTES DE 400 GR, TIPO MARIA LIVRE DE GORDU RAS TRANS, COM PACOTES INTERN OS, PROTETORES CONSISTENCIA C ROCANTE COM VALIDADE NO MINI MO DE 8 MESES. ALINE 142,0000 kg TOMATE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA. SEM RUPTURAS 47,0000 kg CEBOLA, SEM RESTIA, TAMANHO M EDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS 49,0000 DZ OVOS DE GALINHA, NOVO, TAMANH O MEDIO, DE 1 a QUALIDADE, CO M CASCA SA, SEM RUPTURAS 137,0000 kg BATATA INGLESA, NOVA DE 1a QU ALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA 978,0000 l LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PARK DE 1 LITRO , ESTERIL, EM PERFEITAS CONDI COES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 120 D IAS VIDA 42,0000 kg CENOURA , SEM FOLHAS, TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA SEM RUPTURAS. 16,0000 MLH BETERRABA - SEM FOLHAS EM MOL HO COM APROXIMADAMENTE 800 GR DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA , SEM RUPTURAS, TAMANHO MEDIO COM 5 UND. 106,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE, SEM OSSO MAXIMO 10% DE GORDU RA, CONGELADA, CONTENDO EMBAL GEM DE NO MAXIMO 1KG 165,0000 kg BANANA PRATA 1a QUALIDADE, GR 570,20 1 2,40 357,60 2,15 305,30 1,29 60,63 2,59 126,91 1,35 184,95 1,84 1.799,52 1,60 67,20 1,90 30,40 11,90 1.261,40 2,30 379,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 26 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, C ASCA SA SEM RUPTURAS. 60 13,0000 kg CHUCHU VERDE, NOVO, TAMANHO M 2,50 32,50 EDIO, DE 1a QUALIDADE, COM CA SCA SA, SEM RUPTURAS 62 197,0000 kg LARANJA SUCO, DE PRIMEIRA QUA 1,70 334,90 LIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, SEM MANCHAS E PARTES AMOLECIDAS 63 52,0000 kg PEPINO NOVO DE 1a QUALIDADE, 1,90 98,80 UNIDADE EM TORNO DE 100G COM CASCA SA, SEM RUPTURA 64 32,0000 un REPOLHO VERDE, UNIDADES COM A 1,50 48,00 PROXIMADAMENTE 1 KG, NOVO DE 1a QUALIDADE, FOLHAS SAS, SE M RUPTURAS 82 73,5000 kg MAMAO FORMOSA, NOVO, DE 1a QU 2,70 198,45 ALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADUR ECIMENTO, COM CASCA SA, SEM R UPTURAS E SEM PARTES AMOLECID AS. 84 52,0000 un PIMENTAO VERDE, TAMANHO MEDIO 0,65 33,80 , NOVO DE 1a QUALIDADE SEM P ARTES MOLHES. 105 41,0000 kg LIMAO GAUCHO SEM MANCHAS E PA 2,90 118,90 RTES AMOLECIDAS, COM CASCA IN TEGRA, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO. 116 4,2000 kg ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO, DE 12,00 50,40 1a QUALIDADE, SEM RESTIA, COM PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. 117 194,0000 kg CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA 13,20 2.560,80 , DE 1a QUALIDADE, COM NO MAX IMO 5% DE GORDURA, SEM CARTIL AGEM E OSSOS, PODENDO CONTER NO MAXIMO 3% DE APONEVROSES, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIV EL, ATOXICA, RESISTENTE E TRA NSPARENTE, EM PACOTES DE 2KG. 138 127,0000 kg MACA VERMELHA, NOVA, DE 1a Q 2,60 330,20 UALIDADE, DE PRODUCAO NACIONA L, UNIDADES EM TORNO DE 100 G R, GRAU MEDIO DE AMADURECIMEN TO, COM CASCA UNIDADES EM TOR NO DE 100GR, GRAU MEDIO DE AM ADURECIMENTO, COM CASCA SA, S EM RUPTURAS, SEM PARTES MOLES . GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 8.380,16 Total do Credor .: 21.538,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 27 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 948 Instituto de Estudos Municipais. Ltda. CNPJ = 02.310.921/0001-86 0 001364 12.03.2012 593 Dispensada por Limite 580 1 1,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 520,00 520,00 CURSOS TREINAMENTO E CURSOS TRANSPOR TE ESCOLAR - WALTER TULIO SI LVEIRA HESSEL Total do Empenho : 520,00 Total do Credor .: 520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2458 IVAN NUNES GONCALVES CPF = 567.664.670-53 0 001221 07.03.2012 466 Dispensada por Limite 458 1 1,0000 un PALESTRA PEDAGOGICA - ABERTUR 640,00 640,00 A ANO LETIVO 2012 SERVICO DE SELECAO E TREINAME NTO- EDUCACAO Total do Empenho : 640,00 Total do Credor .: 640,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2344 JANETE BASTOS MEDEIROS CNPJ = 13.291.482/0001-28 0 001866 30.03.2012 900 Dispensada por Limite 882 1 1,0000 PGT SERVICO DE MANUTENCAO EM GELA 380,00 380,00 DEIRA DE 280LT MANUTENCAO E CONSERVACAO MAQU INAS EQUIPAMENTOS- EDUCACAO Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 719 LAURECI DA MOTTA TOLEDO CPF = 896.272.290-91 0 001832 28.03.2012 834 Dispensada por Limite 819 1 6,0000 un LOCACAO DE IMOVEL PARA ALOJAM 350,00 2.100,00 ENTO DOS PROFESSORES DA ESCOL A LAGO AZUL LOCACAO DE IMOVEIS- PESSOA FI SICA Total do Empenho : 2.100,00 Total do Credor .: 2.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1784 LEANDRO MOREIRA SCHMIDT CNPJ = 03.201.238/0001-73 0 001385 13.03.2012 598 Dispensada por Limite 585 1 4,0000 un BUCHA ESTABILIZADOR AKROS 3,00 12,00 2 2,0000 un MOLA DIANTEIRA 46,50 93,00 3 1,0000 un JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIR 16,00 16,00 O DANOFLEX 4 4,0000 un BUCHA PARA BANDEJA AKROS 12,00 48,00 5 2,0000 un KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZEIR 37,00 74,00 A SKF 6 2,0000 un ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA 67,00 134,00 SKF 7 1,0000 un MOLDURA PARA SINALEIRA TRASE 10,00 10,00 IRA LADO ESQUERDO MATERIAL E SERVICO VEICULO IM W0464 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 28 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1784 LEANDRO MOREIRA SCHMIDT CNPJ = 03.201.238/0001-73 Total do Empenho : 387,00 Total do Credor .: 387,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2435 LUCIO MAURO PROENCA RODRIGUES CNPJ = 12.434.984/0001-06 0 001805 28.03.2012 869 Dispensada por Limite 854 1 1,0000 un CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO 70,00 70,00 E ALTERNADOR DO VEICULO GOL Z MW 0464 CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO E ALTERNADOR DO VEICULO GOL Z MW 0464 Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001549 16.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 23 124,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 1,04 128,96 , FRASCO COM 500 ML MINUANO 68 15,0000 un BALDE PLASTICO COM ALCA DE AR 2,99 44,85 AME COM CAPACIDADE 13L INCO PLAS 72 20,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL 5,85 117,00 PUDO 50 X 75CM TEKA 156 51,0000 un ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 4,65 237,15 ° USO DOMESTICO EMBALGEM 1 LI TRO PARATI GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 527,96 0 001550 6 16.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 24,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13 SUPERGAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 39,60 Total do Empenho : 0 001551 2 13 16.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 294,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T RANSPARENTE, COM DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES ESTRELA 351,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE SISTENTE E TRANSPARENTE COM D ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES 950,40 950,40 1 2,35 690,90 1,40 491,40 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 29 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SOLTITO 24 22,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P 0,75 16,50 CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC A RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA SAUDE SALSUL 27 253,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN 2,39 604,67 CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA CROCANTE, COM PACOTES INTERN OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM IMO 8 MESES. DIANA 33 152,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM 3,00 456,00 1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGI STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL TURA SOLTITO 40 17,0000 pct ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANE 2,88 48,96 O 400 GR. INGREDIENTES: ACUCA R, CACAU EM PO, LEITE EM PO, MALTODEXTRINA E SAL. SEM CORA NTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINA S. VALIDADE MIMIMA DE 12 MESE S. MAGICO 48 60,0000 POT DOCE CREMOSO POTE 400 GR, TIP 2,20 132,00 O GELEIA, SEM AROMATIZANTES E CORANTES ARTIFICIAIS, COM PO LPA DE FRUTA NATURAL, EM EMBA LAGEM DE VIDRO OU PLASTICO AT OXICO, DEVENDO CONSTAR DATA D E FABRICACAO E PRAZO DE VALID ADE DE NO MINIMO 6 MESES. H ABITO 50 3,0000 un FERMENTO BIOLOGICO SECO, EMBA 2,80 8,40 LAGEM 125G KOLIPKO 51 14,0000 pct LENTILHA TIPO 1, CLASSE MEDIA 2,70 37,80 , NOVA, PACOTE DE 500GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRE SENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU C ARUNCHADOS, EM EMBALAGEM PLAS TICA RESISTENTE E TRANSPARENT E, COM DATA DE FABRICACAO E P RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MI NISTERIO DA AGRICULTURA COR SETE 54 65,0000 kg GELATINA EM PO, EMBALAGEM 1K 6,00 390,00 G, DE POLIPROPILENO COM DATA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 30 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 DE FABRICACAO E VALIDADE DE N O MINIMO 12 MESES, SABORES: M ORANGO, CEREJA, FRANBOESA, UV A. APTI 55 45,0000 kg PO PARA PUDIM, EMBALAGEM 1KG 4,00 180,00 EM PACOTES DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALI DADE DE NO MINIMO 12 MESES, S ABORES: MORANGO, CHOCOLATE, B AUNILHA. BOM GOSTO 79 371,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1,15 426,65 COM 1 KG, EMBALAGEM DE PAPEL OU FILME FLEXIVEL DE POLIPRO PILENO TRANSPARENTE, DEVE CO NSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO 6 MESES ENRIQU ECIDO COM FERRO E ACIDO FOLIC O COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE GARDENIA 80 41,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE 1,40 57,40 M GORDURAS TRANS E SEM COLEST EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5 00 GR. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF, DIPOA. MESA 93 5,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE 50 4,95 24,75 GR, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO M CASCA DE COR UNIFORME CASTA NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO COR BRANCO- CREME DE TEXTURA MACIA E GRANULACAO FINA PRI NCESA 99 12,0000 un VINAGRE DE MACA, ACONDICIONAD 1,90 22,80 O EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS TENTE E TRANSPARENTE DE 750ML , SEM CORANTES E OU ADITIVOS QUIMICOS EM PERFEITAS CONDICO ES COM DATA DE FABRICACAOE PR AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO ROSINA 102 14,0000 kg FARINHA DE MILHO, TIPO MEDIA, 1,40 19,60 PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TR ANSPARENTE, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE MIMIMA DE 9 MESES. BEATRIZ 108 75,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA 0,90 67,50 DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M ESES. CITRAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 31 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 112 33,0000 lt FERMENTO EM PO QUIMICO, EMABL 1,40 46,20 AGEM DE 100GR, COM DATA DE FA BRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES TRISA NT 114 100,0000 lt MILHO LATAS DE 200GRAMAS DREN 1,05 105,00 ADOS, DE 1a QUALIDADE, LATA I NTEGRA SEM AMASSADOS, COM DAT A DE FABRICACAO E PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. INGREDIENTES GRAO DE MILHO I NTEIRO, AGUA, ACUCAR E SAL MINHA QUINTA 141 46,0000 pct MACARRAO COM OVOS , TIPO PARA 2,20 101,20 FUSO, PACOTES COM 500 GR, EMB ALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICA CAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ISABELA 142 1,0000 kg PIMENTA VERMELHA EM PO, PICAN 20,80 20,80 TE DE 1o QUALIDADE E COLORACA O UNIFORME. BOM GOSTO GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 3.948,53 0 001625 2 13 16 24 20.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 294,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T RANSPARENTE, COM DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES ESTRELA 351,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE SISTENTE E TRANSPARENTE COM D ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SOLTITO 371,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT COM 1KG. EMBALAGEM DE PAPEL, COM DATA DE FABRICACAO E PRA ZO DE VALIDADE DE NO MIMIMO 6 MESES ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. GAR DENIA 22,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC A RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA SAUDE SALSUL 1 2,35 690,90 1,40 491,40 1,15 426,65 0,75 16,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 32 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 27 253,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN 2,39 604,67 CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA CROCANTE, COM PACOTES INTERN OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM IMO 8 MESES. DIANA 33 152,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM 3,00 456,00 1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGI STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL TURA SOLTITO 40 17,0000 pct ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANE 2,88 48,96 O 400 GR. INGREDIENTES: ACUCA R, CACAU EM PO, LEITE EM PO, MALTODEXTRINA E SAL. SEM CORA NTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINA S. VALIDADE MIMIMA DE 12 MESE S. MAGICO 48 60,0000 POT DOCE CREMOSO POTE 400 GR, TIP 2,20 132,00 O GELEIA, SEM AROMATIZANTES E CORANTES ARTIFICIAIS, COM PO LPA DE FRUTA NATURAL, EM EMBA LAGEM DE VIDRO OU PLASTICO AT OXICO, DEVENDO CONSTAR DATA D E FABRICACAO E PRAZO DE VALID ADE DE NO MINIMO 6 MESES. H ABITO 50 3,0000 un FERMENTO BIOLOGICO SECO, EMBA 2,80 8,40 LAGEM 125G KOLIPKO 51 14,0000 pct LENTILHA TIPO 1, CLASSE MEDIA 2,70 37,80 , NOVA, PACOTE DE 500GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRE SENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU C ARUNCHADOS, EM EMBALAGEM PLAS TICA RESISTENTE E TRANSPARENT E, COM DATA DE FABRICACAO E P RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MI NISTERIO DA AGRICULTURA COR SETE 54 65,0000 kg GELATINA EM PO, EMBALAGEM 1K 6,00 390,00 G, DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE N O MINIMO 12 MESES, SABORES: M ORANGO, CEREJA, FRANBOESA, UV A. APTI 55 45,0000 kg PO PARA PUDIM, EMBALAGEM 1KG 4,00 180,00 EM PACOTES DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALI DADE DE NO MINIMO 12 MESES, S ABORES: MORANGO, CHOCOLATE, B ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 33 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 AUNILHA. BOM GOSTO 80 41,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE 1,40 57,40 M GORDURAS TRANS E SEM COLEST EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5 00 GR. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF, DIPOA. MESA 93 5,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE 50 4,95 24,75 GR, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO M CASCA DE COR UNIFORME CASTA NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO COR BRANCO- CREME DE TEXTURA MACIA E GRANULACAO FINA PRI NCESA 99 12,0000 un VINAGRE DE MACA, ACONDICIONAD 1,90 22,80 O EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS TENTE E TRANSPARENTE DE 750ML , SEM CORANTES E OU ADITIVOS QUIMICOS EM PERFEITAS CONDICO ES COM DATA DE FABRICACAOE PR AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO ROSINA 102 14,0000 kg FARINHA DE MILHO, TIPO MEDIA, 1,40 19,60 PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TR ANSPARENTE, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE MIMIMA DE 9 MESES. BEATRIZ 108 75,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA 0,90 67,50 DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M ESES. CITRAL 112 33,0000 lt FERMENTO EM PO QUIMICO, EMABL 1,40 46,20 AGEM DE 100GR, COM DATA DE FA BRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES TRISA NT 114 100,0000 lt MILHO LATAS DE 200GRAMAS DREN 1,05 105,00 ADOS, DE 1a QUALIDADE, LATA I NTEGRA SEM AMASSADOS, COM DAT A DE FABRICACAO E PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. INGREDIENTES GRAO DE MILHO I NTEIRO, AGUA, ACUCAR E SAL MINHA QUINTA 141 46,0000 pct MACARRAO COM OVOS , TIPO PARA 2,20 101,20 FUSO, PACOTES COM 500 GR, EMB ALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICA CAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ISABELA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 34 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 142 1,0000 kg PIMENTA VERMELHA EM PO, PICAN 20,80 20,80 TE DE 1o QUALIDADE E COLORACA O UNIFORME. BOM GOSTO GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 3.948,53 0 001823 1 28.03.2012 872 Dispensada por Limite 247,0000 km TRANSPORTES PARA SMECD FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS - EDUCACAO 857 1,25 Total do Empenho : 0 001824 1 28.03.2012 871 Dispensada por Limite 142,0000 km VIAGEM PARA SMECD ENSINO FUND AMENTAL FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS- EDUCACAO 001841 6 28.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 30,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13 SUPERGAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1,38 001842 7 28.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 90,0000 un ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE BRILHUS 140,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA , FRASCO COM 500 ML MINUANO 20,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL PUDO 50 X 75CM TEKA 28,0000 un ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 ° USO DOMESTICO EMBALGEM 1 LI TRO PARATI GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 23 72 156 39,60 001843 2 13 28.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 271,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T RANSPARENTE, COM DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES ESTRELA 332,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE SISTENTE E TRANSPARENTE COM D ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES 195,96 1.188,00 1.188,00 1 0,55 49,50 1,04 145,60 5,85 117,00 4,65 130,20 Total do Empenho : 0 195,96 1 Total do Empenho : 0 308,75 856 Total do Empenho : 0 308,75 442,30 1 2,35 636,85 1,40 464,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 35 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SOLTITO 16 330,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1,15 379,50 COM 1KG. EMBALAGEM DE PAPEL, COM DATA DE FABRICACAO E PRA ZO DE VALIDADE DE NO MIMIMO 6 MESES ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. GAR DENIA 24 19,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P 0,75 14,25 CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC A RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA SAUDE SALSUL 33 143,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM 3,00 429,00 1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGI STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL TURA SOLTITO 40 48,0000 pct ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANE 2,88 138,24 O 400 GR. INGREDIENTES: ACUCA R, CACAU EM PO, LEITE EM PO, MALTODEXTRINA E SAL. SEM CORA NTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINA S. VALIDADE MIMIMA DE 12 MESE S. MAGICO 48 49,0000 POT DOCE CREMOSO POTE 400 GR, TIP 2,20 107,80 O GELEIA, SEM AROMATIZANTES E CORANTES ARTIFICIAIS, COM PO LPA DE FRUTA NATURAL, EM EMBA LAGEM DE VIDRO OU PLASTICO AT OXICO, DEVENDO CONSTAR DATA D E FABRICACAO E PRAZO DE VALID ADE DE NO MINIMO 6 MESES. H ABITO 49 337,0000 kg COXA E SOBRE COXA SEM DORSO C 4,25 1.432,25 ONGELADA, EMBALAGEM PROPRIA P ARA FREEZER CONTENDO PESO, PR AZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 3 MESES LAR 50 29,0000 un FERMENTO BIOLOGICO SECO, EMBA 2,80 81,20 LAGEM 125G KOLIPKO 51 19,0000 pct LENTILHA TIPO 1, CLASSE MEDIA 2,70 51,30 , NOVA, PACOTE DE 500GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRE SENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU C ARUNCHADOS, EM EMBALAGEM PLAS TICA RESISTENTE E TRANSPARENT ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 36 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 E, COM DATA DE FABRICACAO E P RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MI NISTERIO DA AGRICULTURA COR SETE 54 64,0000 kg GELATINA EM PO, EMBALAGEM 1K 6,00 384,00 G, DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE N O MINIMO 12 MESES, SABORES: M ORANGO, CEREJA, FRANBOESA, UV A. APTI 55 27,0000 kg PO PARA PUDIM, EMBALAGEM 1KG 4,00 108,00 EM PACOTES DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALI DADE DE NO MINIMO 12 MESES, S ABORES: MORANGO, CHOCOLATE, B AUNILHA. BOM GOSTO 80 54,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE 1,40 75,60 M GORDURAS TRANS E SEM COLEST EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5 00 GR. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF, DIPOA. MESA 93 19,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE 50 4,95 94,05 GR, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO M CASCA DE COR UNIFORME CASTA NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO COR BRANCO- CREME DE TEXTURA MACIA E GRANULACAO FINA PRI NCESA 99 2,0000 un VINAGRE DE MACA, ACONDICIONAD 1,90 3,80 O EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS TENTE E TRANSPARENTE DE 750ML , SEM CORANTES E OU ADITIVOS QUIMICOS EM PERFEITAS CONDICO ES COM DATA DE FABRICACAOE PR AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO ROSINA 108 30,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA 0,90 27,00 DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M ESES. CITRAL 110 233,0000 kg BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM 2,90 675,70 CRACKER" PACOTE 400G, CONSIST ENCIA CROCANTE, EM EMBALAGEM PLASTICA , COM DATA DE FABRI CACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES DIANA 112 43,0000 lt FERMENTO EM PO QUIMICO, EMABL 1,40 60,20 AGEM DE 100GR, COM DATA DE FA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 37 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 BRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES TRISA NT 115 166,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATAS 3,10 514,60 DE 900 ML, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, CONSTAR NA EMBALA GEM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES CAMERA 119 12,5000 kg SALSICHA DE FRANGO, CONGELADA 4,50 56,25 EM PACOTES DE 1KG, EMBALAGE M PLASTICA A VACUO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO DE 45 DIAS, CO M REGISTRO NO SIF MINUANO 121 8,0000 lt SARDINHA ENLATADA DE 250G COM 4,55 36,40 MOLHO DE TOMATE. G.COSTA 139 47,0000 pct SAGU TIPO 1, PACOTE COM 500 G 2,05 96,35 R, DE 1o QUALIDADE, SEM PRESE NCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUN CHADOS, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE CO M DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M ESES COM REGISTRO NO MINISTER IO DA AGRICULTURA. MARAVILH OSA 141 88,0000 pct MACARRAO COM OVOS , TIPO PARA 2,20 193,60 FUSO, PACOTES COM 500 GR, EMB ALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICA CAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ISABELA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 6.060,74 0 001854 49 93 115 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 380,0000 kg COXA E SOBRE COXA SEM DORSO C ONGELADA, EMBALAGEM PROPRIA P ARA FREEZER CONTENDO PESO, PR AZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 3 MESES LAR 40,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE 50 GR, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO M CASCA DE COR UNIFORME CASTA NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO COR BRANCO- CREME DE TEXTURA MACIA E GRANULACAO FINA PRI NCESA 179,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATAS DE 900 ML, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, CONSTAR NA EMBALA 1 4,25 1.615,00 4,95 198,00 3,10 554,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 38 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 GEM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES CAMERA 119 49,5000 kg SALSICHA DE FRANGO, CONGELADA 4,50 222,75 EM PACOTES DE 1KG, EMBALAGE M PLASTICA A VACUO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO DE 45 DIAS, CO M REGISTRO NO SIF MINUANO 139 21,0000 pct SAGU TIPO 1, PACOTE COM 500 G 2,05 43,05 R, DE 1o QUALIDADE, SEM PRESE NCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUN CHADOS, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE CO M DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M ESES COM REGISTRO NO MINISTER IO DA AGRICULTURA. MARAVILH OSA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 2.633,70 Total do Credor .: 20.204,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA CNPJ = 93.115.517/0001-07 0 001871 30.03.2012 912 Dispensada por Limite 894 1 6,0000 un CAIBROS DE CEDRINHO DE 10 X 5 33,50 201,00 X 4,5M CEDRINHO MAT E SERV. EMEF CLODOMIRO M ENDES Total do Empenho : 201,00 Total do Credor .: 201,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 385 RUTZ E BUCHWEITZ LTDA CNPJ = 04.202.535/0001-04 0 001315 09.03.2012 550 Dispensada por Limite 537 1 1,0000 un JALECO 29,00 29,00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT O PARA O DEPARTAMENTO DE EDUC ACAO - ESCOLA ASSIS BRASIL Total do Empenho : 29,00 Total do Credor .: 29,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 834 Schirlei da Silva Motta CNPJ = 90.392.010/0001-02 0 001802 28.03.2012 866 Dispensada por Limite 851 1 1,0000 un CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR 35,00 35,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO MAQU INAS EQUIPAMENTOS- EDUCACAO Total do Empenho : 35,00 0 001803 1 28.03.2012 867 Dispensada por Limite 1,0000 un CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR 852 40,00 40,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 39 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 834 Schirlei da Silva Motta CNPJ = 90.392.010/0001-02 MANUTENCAO E CONSERVACAO MAQU INAS EQUIPAMENTOS- EDUCACAO Total do Empenho : 40,00 0 001914 1 30.03.2012 936 Dispensada por Limite 1,0000 un CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR MANUTENCAO E CONSERVACAO MAQU INAS EQUIPAMENTOS- EDUCACAO 916 35,00 Total do Empenho : 35,00 35,00 Total do Credor .: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 TJ LIVRARIA E PAPELARIA CNPJ = 94.370.434/0001-27 0 001384 13.03.2012 594 Dispensada por Limite 581 1 18,0000 un BOLA DE ISOPOR TAM: M 0,85 15,30 2 1,0000 pct PALITOS PARA CHURRASCO EM MAD 3,90 3,90 EIRA, PACOTE COM 50 UNIDADE 3 6,0000 un LAMINA DE ISOPOR 0,50 X 1,00 3,50 21,00 4 2,0000 kg ARGILA 1,50 3,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO Total do Empenho : 43,20 0 001806 1 28.03.2012 870 Dispensada por Limite 6,0000 un PASTA CATALAGO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO 855 33,80 Total do Empenho : 202,80 202,80 Total do Credor .: 246,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 001151 02.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 136 30,0000 un CREOLINA 500 ML BOREL 12,22 366,60 146 30,0000 SCH RATICIDA GRANULADO SACHE 25G. 2,50 75,00 KOMBATI GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 441,60 0 001152 10 11 17 18 22 44 66 67 02.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 231,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG CLA SS 275,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA PCT C\\ 5 UND BETTANIN 500,0000 un SACO BRANCO DE PANO MARTIN S 68,0000 un VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA LUVANO 271,0000 un SABONETE 90G SOFT 300,0000 un CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRI LHO 750ML WORKER 31,0000 un RODO DUPLO COM CABO DE MADEIR A LUVANO 1.085,0000 un AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA 1 3,80 877,80 2,60 715,00 2,00 1.000,00 3,50 238,00 0,77 3,24 208,67 972,00 4,00 124,00 1,35 1.464,75 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 40 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 COM 1 LITRO FISS 69 334,0000 un PANO DE PRATO FELPUDO 40 X 60 3,58 1.195,72 CM MARTINS 70 1.206,0000 pct PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT CO 2,39 2.882,34 M 4 ROLOS DE 60M CADA LIPEL 71 34,0000 DZ PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA 0,69 23,46 GOTA LIMPA 73 87,0000 PAR LUVAS LATEX TAM M VOLK 2,00 174,00 76 245,0000 pct SACO PARA LIXO 15 LITROS PCT 1,49 365,05 COM 20 UNIDADES DSL 77 350,0000 pct SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT 1,49 521,50 COM 10 UNIDADES DSL 78 510,0000 pct SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 1,49 759,90 COM 5 UNIDADES DSL 96 352,0000 pct ESPONJA DE LA DE ACO, PCT 60G 1,11 390,72 R CONTENDO 8 UNIDADES INOVE 97 46,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. G VOLK 2,00 92,00 100 130,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. P VOLK 2,00 260,00 104 50,0000 un VASSOURA PARA VASO SANITARIO 2,50 125,00 CERDAS DE NYLON LUVANO 125 200,0000 un SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLA 1,50 300,00 STICA COM 300 GR, 300G CLAS S 134 2.500,0000 un DESINFETANTE COM 500ML FISS 1,86 4.650,00 137 131,0000 un LIMPA VIDROS , 500 ML WORKE 1,80 235,80 R 144 10,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO 6,20 62,00 L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS . APLICACAO AROMATIZADOR AMB IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE , VALIDADE E NUMERO DE REGIST RO NO MINISTERIO DA SAUDE W ORKER 147 212,0000 un ESFREGAO DE ACO, DUPLO E DE B 1,25 265,00 OA QUALIDADE. GAUCHO GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 17.902,71 Total do Credor .: 18.344,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 67.827,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Departamento de Cultura Credor : 0 33 FERRAGEM MARINS 14.03.2012 660 Dispensada por Limite 1,0000 un COLA INSTANTANEA TUBO 25G MATERIAL E SERVICO PARA A BIB LIOTECA MUNICIPAL 001452 1 CNPJ = 93.561.827/0001-55 646 4,50 Total do Empenho : 4,50 4,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 41 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 2 Departamento de Cultura Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 Total do Credor .: 4,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 4,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Desporto 0 001466 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.03.2012 646 Dispensada por Limite 1,0000 un TAMPAO COM ROSCA DE 1/2" 2,0000 un TORNEIRA PARA LAVATORIO PLAST ICA 1,0000 un REGISTRO PVC 20MM 1,0000 un TORNEIRA JARDIM 1/2 1,0000 un TEE TRIPLO PRETO 3/4 1,0000 un TEE MISTO 25 X 3/4MM 1,0000 un JOELHO MISTO 20" X 1/2 1,0000 un ADAPTADOR 25 X 3/4 1,0000 un BUCHA REDUCAO 25X20 1,0000 un luva pvc mista 20 x 1/2" MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA 632 0,50 6,90 0,50 13,80 5,90 2,50 1,50 2,00 1,00 0,60 0,50 0,80 5,90 2,50 1,50 2,00 1,00 0,60 0,50 0,80 Total do Empenho : 0 001467 1 2 3 4 5 6 7 14.03.2012 48,0000 48,0000 4,0000 24,0000 8,0000 6,0000 50,0000 645 Dispensada por Limite un PORCAS 3/8 un ARRUELA LISA 3/8 un TARGETAS 2 1/2 un PARAFUSO FENDA 5/8 un DOBRADICA 2 1/2 un BARRA ROSCADA 3/8 un PARAFUSO DE FENDA 3/4 MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA 001468 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14.03.2012 21,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 644 Dispensada por Limite un CORDA DE NYLON 1,5MM un LIGACAO PLASTICA 40CM, un PARAFUSOS PARA PIA E VASO un REGISTRO PVC 20MM m CANO 40 MM un FITA VEDA ROSCA 10 MTS un LUVA BRANCA COM ROSCA DE 1/2 un CANO PARA CHUVEIRO un PARAFUSO PARA VASO SANITARIO MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA 631 0,15 0,10 1,70 0,05 1,00 6,00 0,06 Total do Empenho : 0 001469 1 2 3 4 14.03.2012 3,0000 4,0000 1,0000 1,0000 643 Dispensada por Limite un CORANTE LIQUIDO un PORCA 1\\2 un FITA VEDA ROSCA 5M un BOIA CAIXA DAGUA 7,20 4,80 6,80 1,20 8,00 36,00 3,00 67,00 630 0,20 2,50 1,00 5,90 1,90 1,30 1,00 3,50 1,00 Total do Empenho : 0 29,10 4,20 7,50 3,00 5,90 1,90 3,90 1,00 3,50 2,00 32,90 629 2,50 0,30 0,80 4,90 7,50 1,20 0,80 4,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 42 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 5 1,0000 un BUCHA REDUCAO 3/4 E 1/2 0,75 0,75 6 1,0000 un CANO PARA CHUVEIRO 3,50 3,50 MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA Total do Empenho : 18,65 0 001470 1 2 3 4 14.03.2012 642 Dispensada por Limite 2,0000 un LAMPADAS COMUNS DE 100WOLTS C ADA 2,0000 m FIO 2 X 12 1,0000 un FITA ISOLANTE ROLO COM 5M 2,0000 un FLECHA COMUM MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA 628 2,10 4,20 2,10 1,80 3,00 4,20 1,80 6,00 Total do Empenho : 0 001471 1 14.03.2012 641 Dispensada por Limite 1,0000 un FORMICIDA GRANULADO 500G MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA 16,20 627 5,50 Total do Empenho : 5,50 5,50 Total do Credor .: 169,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2364 FRANCISCO DE ASSIS GOULART ULGUIM CNPJ = 13.280.811/0001-35 0 001884 30.03.2012 909 Dispensada por Limite 891 1 2,0000 un SERVICO DE SOLDA DO VESTUARIO 80,00 160,00 , COMPLEXO ESPORTIVO 2 1,0000 un CONFECCAO DE UM PORTAO 1,80 X 285,00 285,00 1,50 COMPLEXO ESPORTIVO MANUTENCAO DO PREDIO E PORTOE S DO COMPLEXO ESPORTIVO Total do Empenho : 445,00 Total do Credor .: 445,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001718 23.03.2012 798 Dispensada por Limite 783 1 140,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 161,00 LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O - VIAGENS NAS KOMBI INJ 0122 E FO6 4894 LEVAR ATLETAS PARA PEGAR ONIBUS PARA TORR ES Total do Empenho : 161,00 0 001801 1 28.03.2012 865 Dispensada por Limite 70,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PI NHEIRO MACHADO 850 1,15 Total do Empenho : 80,50 80,50 Total do Credor .: 241,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 43 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2001 MILANO ESPORTE LTDA CNPJ = 10.422.586/0001-36 0 001493 15.03.2012 676 Dispensada por Limite 662 1 3,0000 un BOLA DE VOLEI DE AREIA 26,80 80,40 2 5,0000 un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 5 79,00 395,00 3 1,0000 un BOMBA DE METAL RESISTENTE, CO 20,70 20,70 M BICO PARA ENCHER BOLA MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES Total do Empenho : 496,10 Total do Credor .: 496,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1994 OSMAR BAVER E CIA LTDA CNPJ = 87.282.943/0001-32 0 001153 02.03.2012 460 Dispensada por Limite 452 1 38,0000 un HOSPEDAGEM 50,00 1.900,00 Hospedagem para atletas que i rao participar do Circuito SE SC Verao em Torres Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2384 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CNPJ = 03.575.238/0001-33 0 001168 05.03.2012 465 Dispensada por Limite 457 1 1,0000 PGT SERVICO DE ARBITRAGEM EORGANI 1.500,00 1.500,00 ZACAO EVENTO ESPORTIVO CIRCUITO VERAO SESC DE ESPORT ES 2012 Total do Empenho : 1.500,00 0 001450 1 14.03.2012 662 Dispensada por Limite 1,0000 PGT SERVICO DE ARBITRAGEM EORGANI ZACAO EVENTO ESPORTIVO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA IS - EDUCACAO 648 1.900,00 Total do Empenho : 1.900,00 1.900,00 Total do Credor .: 3.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 001715 23.03.2012 797 Dispensada por Limite 782 1 85,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 97,75 LO CAPACIDADE 15 LUGARES OBS: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O Total do Empenho : 97,75 Total do Credor .: 97,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 6.749,70 Total do Orgao ..: 74.581,75 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 44 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 176 A. C. MACEDO NETO E CIA. LTDA CNPJ = 89.628.606/0002-60 0 001401 13.03.2012 604 Dispensada por Limite 591 1 5.000,0000 un FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATO 0,03 151,00 RIAL 2 40,0000 BLS REQUISICAO DE EXAMES 2,57 102,80 SERVICOS GRAFICOS - SAUDE Total do Empenho : 253,80 Total do Credor .: 253,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 001217 07.03.2012 499 Dispensada por Limite 489 1 1,0000 l OLEO MOTOR 15W40 22,00 22,00 OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN TES VEICULO PLACA IOY 1853 Total do Empenho : 22,00 0 001442 1 14.03.2012 670 Dispensada por Limite 58,0000 l OLEO DIESEL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO IQU 9535 656 2,24 Total do Empenho : 0 001443 1 14.03.2012 669 Dispensada por Limite 357,4000 l OLEO DIESEL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4 533 001478 1 2 14.03.2012 634 Dispensada por Limite 3,0000 l LUBRAX TECNO 15W 40 LUBRAX 1,0000 un FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P ARA VEICULO IRY 4415 2,24 001479 1 2 14.03.2012 633 Dispensada por Limite 2,0000 un VALVULA PARA PNEU 2,0000 un MANCHAO PARA PNEU MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V EICULOS- SAUDE 22,00 18,50 001480 1 14.03.2012 632 Dispensada por Limite 1,0000 gl LUBRAX MD 400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO IQU 9535 800,58 66,00 18,50 84,50 619 4,00 7,00 Total do Empenho : 0 800,58 620 Total do Empenho : 0 129,92 655 Total do Empenho : 0 129,92 8,00 14,00 22,00 618 14,00 Total do Empenho : 14,00 14,00 Total do Credor .: 1.073,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 45 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 001289 09.03.2012 537 Dispensada por Limite 526 1 286,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 265,98 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 265,98 0 001290 1 09.03.2012 538 Dispensada por Limite 309,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS A SERVICO DA VIGI LANCIA SANITARIA 527 0,93 Total do Empenho : 287,37 287,37 Total do Credor .: 553,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSISTEC - ADEMIR VITACA REGO CNPJ = 02.514.069/0001-69 0 001183 06.03.2012 482 Dispensada por Limite 473 1 1,0000 un SERVICO DE DESMONTAGEM DA TRA 2.080,00 2.080,00 NSMISSAO, MONTAGEM, REGULAR D ISCOS E FAZER COLOCACAO DA TR ANSMISSAO MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS - SAUDE Total do Empenho : 2.080,00 0 001730 1 2 26.03.2012 807 Dispensada por Limite 1,0000 un DESMONTAR DUTO, FILTRAGEM DO MERCURIO E CALIBRAGEM DE COLU NA DE MERCURIO COM RODIZO 1,0000 un CONSERTO DE DIAFRAGMA, LIMPEZ A DAS VALVULAS E RECUPERACAO DE CARCACA DE NEBULIZADOR MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMENTOSHOSPITAL 792 118,00 118,00 46,00 46,00 Total do Empenho : 164,00 Total do Credor .: 2.244,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1763 AUTO PECAS MINUANO- FABIO DA ROSA CNPJ = 07.768.501/0001-61 0 001644 21.03.2012 754 Dispensada por Limite 739 1 1,0000 un PARALAMA DIANTEIRO DIREITO 180,00 180,00 OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20 08 PLACA IOY 1853 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 0 000998 01.03.2012 444 Dispensada por Limite 436 1 20,0000 cx ATENOLOL 25 MG C\\ 30 CP 2,23 44,60 2 48,0000 ENV LOSARTANA POTASSICA 50 MG- GE 0,84 40,32 NERICO OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 46 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 Total do Empenho : 84,92 0 000999 1 2 3 01.03.2012 443 Dispensada por Limite 53,0000 BLS SORO FISIO 9% S.F. 100.ML BO LSA 150,0000 FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML 45,0000 FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 435 1,69 89,57 1,74 1,89 261,00 85,05 Total do Empenho : 0 001000 1 01.03.2012 442 Dispensada por Limite 20,0000 FR ALCOOL 70% 1000ML OBS:MATERIAL HOSPITALAR 001434 1 13.03.2012 623 Dispensada por Limite 6,0000 ENV CLONAZEPAM 0,5MG -ENV C\\ 10 C OMP 10,0000 cx CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 M G- CX COM 28 CP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 435,62 434 3,71 Total do Empenho : 0 2 74,20 609 0,61 9,80 Total do Empenho : 0 001477 1 14.03.2012 635 Dispensada por Limite 10,0000 FR DERSANI OLEO OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 001693 1 23.03.2012 784 Dispensada por Limite 2,0000 cx CLOPIDOGREL 75MG OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 8,20 001775 1 2 3 28.03.2012 851 Dispensada 60,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -15 60,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -10 60,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -20 OBS:MATERIAL HOSPITALAR por Limite CM CM CM 98,00 101,66 82,00 82,00 769 20,25 Total do Empenho : 0 3,66 621 Total do Empenho : 0 74,20 40,50 40,50 836 0,56 0,37 0,73 Total do Empenho : 33,60 22,20 43,80 99,60 Total do Credor .: 918,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1696 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF = 620.075.300-82 0 001266 08.03.2012 529 Dispensada por Limite 518 1 1,0000 PGT EXAME DE COLONOSCOPIA 259,00 259,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPECI AIS-P\\ PACIENTE ROSELAINE LEA O Total do Empenho : 259,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 47 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1696 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF = 620.075.300-82 0 001319 1 09.03.2012 568 Dispensada por Limite 1,0000 PGT EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE MARIA DENIR SILVEIRA 001388 1 13.03.2012 599 Dispensada por Limite 1,0000 PGT EXAME DE COLONOSCOPIA OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE MARIA DENIR SILVEIRA 555 90,00 Total do Empenho : 0 90,00 90,00 586 259,00 Total do Empenho : 259,00 259,00 Total do Credor .: 608,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 001387 13.03.2012 596 Dispensada por Limite 583 1 2,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 285 45,00 90,00 2 1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 5949A 85,00 85,00 3 1,0000 un CARTUCHO DA IMPRESSORA SANSUN 80,00 80,00 G 4200 MATERIAL EXPEDIENTE- SAUDE Total do Empenho : 255,00 Total do Credor .: 255,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2460 CEDIMA CIA LTDA CNPJ = 94.703.147/0001-91 0 001267 08.03.2012 530 Dispensada por Limite 519 1 1,0000 PGT ECODOPLER VENOSO MEMBRO INFER 150,00 150,00 IOR ESQUERDO OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE FERNANDA VIE IRA Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1197 CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA CNPJ = 03.658.528/0004-93 0 001767 27.03.2012 830 Dispensada por Limite 815 1 1,0000 PGT RESSONANCIA MAGNETICA DO JOEL 450,00 450,00 HO ESQUERDO OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE AIRTON MESSA FARIAS Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 CLAUDIO JOSE GARCIA GOULART CPF = 017.747.860-87 0 001273 09.03.2012 520 Dispensada por Limite 509 1 43,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 1.720,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 48 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 CLAUDIO JOSE GARCIA GOULART CPF = 017.747.860-87 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S EDE DO MUNICIPIO-REF.O FEVERE IRO DE 2012. Total do Empenho : 1.720,00 Total do Credor .: 1.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 12.395.853/0001-59 0 001756 26.03.2012 815 Dispensada por Limite 800 1 7,0000 un ECOGRAFIA OBSTETRICA 50,00 350,00 2 8,0000 un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL 50,00 400,00 3 10,0000 un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL 50,00 500,00 4 3,0000 un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR 50,00 150,00 5 2,0000 un ECOGRAFIA MAMARIA 50,00 100,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-REF.JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 001874 30.03.2012 914 Dispensada por Limite 896 15 8,0000 un JOELHO PVC 40MM TUBOLAN 1,50 12,00 16 3,0000 un TEE 40MM TUBOLAN 1,50 4,50 22 2,0000 un PARAFUSO PARA VASO SANITARIO 1,00 2,00 CISER 23 2,0000 un PARAFUSO PARA PIA CISER 1,00 2,00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS Total do Empenho : 20,50 Total do Credor .: 20,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2454 DAFAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME CNPJ = 93.039.147/0001-76 0 001128 01.03.2012 452 Dispensada por Limite 444 1 1,0000 un MAO DE OBRA RECUPERACAO DE PO 450,00 450,00 RTA LADO ESQUERDO 2 1,0000 un SERVICO DE FUNILARIA 240,00 240,00 3 1,0000 un SERVICO DE PINTURA COM MATERI 600,00 600,00 AL 4 1,0000 un SERVICO DE MONTAGEM APOS REFO 200,00 200,00 RMA PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 1.490,00 0 001129 1 2 3 4 5 6 7 01.03.2012 456 Dispensada por Limite 1,0000 un PARALAMA DIANTEIRA ESQUERDA 1,0000 un ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUE RDO 1,0000 un VIDRO LATERAL FIXO LADO ESQUE RDO 1,0000 un MOLDURA PORTA LADO ESQUERDO 1,0000 un PARABRISA 1,0000 un KIT COLA 1,0000 un PORTA E MOLDURA LADO ESQUERDO 448 279,00 554,00 279,00 554,00 503,00 503,00 120,00 1.350,00 60,00 120,00 120,00 1.350,00 60,00 120,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 49 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2454 DAFAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME CNPJ = 93.039.147/0001-76 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 2.986,00 Total do Credor .: 4.476,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 001142 01.03.2012 459 Dispensada por Limite 451 1 1,0000 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRO 324,00 324,00 E PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P LACA IOY 1853 Total do Empenho : 324,00 0 001575 1 19.03.2012 731 Dispensada por Limite 1,0000 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20 08 PLACA IOY 1853 716 270,00 Total do Empenho : 270,00 270,00 Total do Credor .: 594,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001156 02.03.2012 395 Dispensada por Limite 388 1 49,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 45,57 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 45,57 0 001833 1 28.03.2012 835 Dispensada por Limite 104,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 820 0,93 Total do Empenho : 96,72 96,72 Total do Credor .: 142,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 764 DENTAL KAMINSKI LTDA CNPJ = 89.948.020/0001-00 0 001179 05.03.2012 479 Dispensada por Limite 470 1 3,0000 FR ADESIVO PARA RESTAURACAO RESI 61,20 183,60 NA FOTOPOLIMERIZAVEL, FRASCOS COM 06 GRAMAS 4 30,0000 pct ALGODAO ROLETE C\\ 100 UND 1,35 40,50 12 2,0000 cx CUNHA ANATOMICA SORTIDA - DIV 8,00 16,00 ERSAS CORES, EMBALAGEM COM 10 0 UNIDADES. 14 4,0000 cx MICROBRUSH PONTA FINA C\\ 100 8,10 32,40 UND (PINCEIS DESC.) 17 1,0000 cx BICARBONATO DE SODIO PO ULTRA 9,35 9,35 FINO PARA PROFILAXIA E JATEA MENTO DENTAL CX. C\\ 15 PCTS-4 0G ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 50 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 764 DENTAL KAMINSKI LTDA CNPJ = 89.948.020/0001-00 19 1,0000 KIT CIMENTO PROVISORIO (PO + LIQ 22,20 22,20 UIDO) -RESTAURADOR 20 1,0000 pct CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCI 14,70 14,70 O - RADIOPOCO PASTA BASE + CA TALIZADORA 21 1,0000 cx FILME RADIOGRAFICO DENTAL 3X4 78,50 78,50 CM-TAM.2-150X1-SENSIBILIZACAO E/F CAIXA COM 150 UND 23 2,0000 pct TIRAS DE ACO PARA AMALGAMA 4 4,10 8,20 MM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 405,45 Total do Credor .: 405,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 191 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. CNPJ = 01.735.549/0001-97 0 001180 05.03.2012 479 Dispensada por Limite 470 2 12,0000 cx ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAIN 46,20 554,40 A 2% C\\ VASOCONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA . 3 5,0000 cx ANESTESICO INJETAVEL MEPIVACA 38,20 191,00 INA 2% S\\ VASOCONSTRITOR, CAI XA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CA DA. 5 4,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS FOT 15,95 63,80 O A2, TUBO DE 4G 6 4,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS FOT 15,95 63,80 O A3, TUBO DE 4G 7 4,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS A3, 15,95 63,80 5 TUBO COM 4G 8 2,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS B2, 15,95 31,90 TUBO DE 4G 9 4,0000 cx AGULHA DESCARTAVEL INJECTA- G 12,88 51,52 ENGIVAL CURTA-C\\ 100 UND MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 1.020,22 Total do Credor .: 1.020,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 DENTARIA KLYMUS LTDA CNPJ = 91.828.244/0004-65 0 001178 05.03.2012 479 Dispensada por Limite 470 10 4,0000 cx FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/ AG 26,60 106,40 ULHA TRIANGULAR CT20 2.0CM CA IXA COM 24 ENVELOPES 11 4,0000 cx FIO DE SUTURA NYLON 3-0 - COM 26,60 106,40 AGULHA TRIANGULAR CT20 - 2.0 CM, CAIXA COM 24 ENVELOPES. 13 6,0000 POT OBTURADOR PROVISORIO NORMAL, 10,19 61,14 EMBALAGEM COM 25G. 15 5,0000 FR REVELADOR RX C\\ 475 ML 4,55 22,75 16 6,0000 pct ACIDO GEL, PACOTE COM 3 SERIN 3,82 22,92 GAS 18 4,0000 FR FORMOCRESOL -10 ML 3,99 15,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 51 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 DENTARIA KLYMUS LTDA CNPJ = 91.828.244/0004-65 22 2,0000 CON IONOMERO DE VIDRO - (RESTAURA 19,46 38,92 DOR) 24 2,0000 pct TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER 1,37 2,74 PARA POLIMENTO 25 2,0000 un BROCAS DIAMANTADAS 3195 F 1,16 2,32 26 2,0000 un BROCAS DIAMANTADAS 1013 ALTA 1,16 2,32 ROTACAO 27 2,0000 un BROCAS DIAMANTADAS 1015 ALTA 1,16 2,32 ROTACAO 28 2,0000 un BROCAS DIAMANTADAS 3168 ALTA 1,16 2,32 ROTACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 386,51 Total do Credor .: 386,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 001624 20.03.2012 Nao se Aplica 1 4,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO REF. O ANO 143,71 574,84 DE 2012 DOS SEGUINTES VEICU LOS: ILM 9779, IQM 2995 , IOY 1853, JHG 6292 2 3,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 284,91 854,73 DOS SEGUINTES VEICULOS IMI 2 328,IML 3132 E IQU 9535 3 2,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 D 139,21 278,42 OS SEGUINTES VEICULOS INH 22 04, IRY 4415 4 3,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 316,64 949,92 DOS SEGUINTES CARROS IQF 3852 , IQF 3853 E IRI 3458 Total do Empenho : 2.657,91 Total do Credor .: 2.657,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2234 DIGAL - DISTRIBUIDORA GAUCHA DE PNEUS LTDA CNPJ = 11.084.927/0001-73 0 002064 30.03.2012 926 Registro de Preco/Pregao 14 1 4,0000 un PNEU 175/70 - R 14-NOVO, 1a Q 150,00 600,00 UALIDADE GOODRIDE OBS:PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR VALTRA 785 e OBS: PECA S E SERVICOS CAMINHAO IVECO I RP 9501 e OBS: PECAS E SERVIC OS PARA CAMINHAO IVECO PLACA IRP 9500 e OBS: PECAS E SERVI COS PARA CAMINHAO IVECO PLACA IRP 9499 e OBS: PECAS E SERV ICOS NA RETRO RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES 02 e OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 e OBS: PECAS E SERVICOS PARA ARADORA - RURAL e OBS: PECAS E MANUTE NCAO DO VEICULO IPY 8928 e OB S: PECAS E SERVICOS REALIZADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 52 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2234 DIGAL - DISTRIBUIDORA GAUCHA DE PNEUS LTDA CNPJ = 11.084.927/0001-73 NA SAVEIRO IEL 7989 e AQUIS ICAO DE PNEUS PARA VEICULO GO L PLACA IMW 0464. e AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLAC A IQU 9535 e OBS:PECAS E SERV ICOS MOTONIVELADORA 12E, MARC A CATERPILLER, ANO 1980 e OBS :PECAS E SERVICOS CAMINHAO PL ACA IJZ 8883 e OBS: PECAS E S ERVICOS CAMINHAO MB 1113 PLAC A IIT 6780 e OBS: PECAS E SER VICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MARCA MERCEDES BEN Z, MODELO 1621 ANO DE FABRICA CAO 1995 e OBS: PECAS E MANUT ENCAO RETRO 580L e OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-RANDON RK 4 06B- 4X2 TURBINADA e OBS: PEC AS E SERVICOS CAMINHAO PLACAS IIT 4537.VOLKSWAGEM, ANO 198 4, MODELO 6.90 e AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO CELTA INH 2204 e AQUISICAO DE PNEUS PA RA O VEICULO PLACA IPV 4905 e AQUISICAO DE PNEUS PARA VEIC ULO UNO PLACA IPT 8572 e AQUI SICAO DE PNEUS PARA VEICULO A MBULANCIA PLACA IOY 1853 e AQ UISICAO DE PNEUS PARA AMBULAN CIA PLACA ILM 9779 e OBS:PECA S E SERVICOS MOTONIVELADORA V OLVO G9 30 e OBS:PECAS E SERV ICOS ´PARA GRADE NIVELADORA Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 321 DISMOVEL - MAQ. E MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA. CNPJ = 94.362.696/0001-40 0 001785 28.03.2012 892 Dispensada por Limite 876 1 4,0000 un CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO, 329,00 1.316,00 COM BRACOS TOTALMENTE REVESTI DOS EM POLIURETANO INJETADO I NTEGRAL SKIM COM ALMA INTERNA EM ACO, NA COR PRETA, ARANHA EM ACO COM CAPA DE POLIPROPI LENO NA COR PRETA, RODIZIOS D UPLOS EM NYLON, ASSENTO E ENC OSTO COM ESPUMA INJETADA REVE STIDA EM TECIDO NA COR AZUL C OM ESTRUTURA INTERNA EM MADEI RA LAMINADA, MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSEN TO MECANICA E ENCOSTO ALTO. MATERIAL PARA O HOSPITAL Total do Empenho : 1.316,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 53 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.316,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 0 001437 13.03.2012 619 Dispensada por Limite 606 1 3,0000 cx MEZALAZINA 800 MG C\\ 30 COMP 28,30 84,90 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 84,90 0 001438 1 13.03.2012 618 Dispensada por Limite 40,0000 cx LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C / 100 OBS:MATERIAL HOSPITALAR 605 16,80 Total do Empenho : 0 001476 1 2 3 14.03.2012 636 Dispensada por Limite 30,0000 TBS COLAGENASE C\\ CLORANFENICOL 20,0000 cx PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO COD.30 C\\ 12 10,0000 AMP ERITROPOETINA RECOMBINANTE HU MANA 4.000 UI OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 001583 1 2 19.03.2012 721 Dispensada por Limite 2,0000 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG -FRASCO C\\ 4ML (SPIRIVA RESPI MAT) 1,0000 cx QUETIAPINA 200 MG-CX C\\ 30 C OMP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 15,50 9,68 13,78 001746 1 2 3 4 5 6 7 26.03.2012 1,0000 1,0000 3,0000 6,0000 1,0000 10,0000 10,0000 8 1,0000 9 6,0000 10 12,0000 11 12 13 14 6,0000 2,0000 3,0000 2,0000 812 Dispensada por Limite cx NEXIUM 40 MG C\\ 28 CP cx MONOCORDIL RETARD.50 MG cx NOOTRON 400 MG PIRACETAN cx CLOXAZOLAM 1 MG cx PARACETAMOL 750MG C/200 CP ENV NIMESULIDA 100 MG cx CODEX PARACETAMOL 500MG - COD EINA 30 MG cx ALENIA 12/400 C/ INALADOR 60 CP TBS KOLLAGENASE C\\ CLORANFENICOL 30 G cx GABAPENTINA 300MG - CX C\\ 30 COMP ENV COMPLEXO B C\\ 10 CP un CLOBETASOL CREME 30GR cx CILOSTAZOL 100MG cx DOXAZOSINA 2MG C\\30CP 465,00 193,60 137,80 796,40 706 235,40 139,17 Total do Empenho : 0 672,00 622 Total do Empenho : 0 672,00 470,80 139,17 609,97 797 194,15 44,13 32,40 26,94 8,65 0,67 9,11 105,00 194,15 44,13 97,20 161,64 8,65 6,70 91,10 105,00 15,50 93,00 21,06 252,72 0,79 2,67 23,76 17,38 4,74 5,34 71,28 34,76 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 54 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 15 2,0000 cx DIOSMIN 500 MG C\\ 30 CP 47,38 94,76 16 1,0000 cx METADOXIL 500 MG 39,61 39,61 17 1,0000 cx VENLAFAXINA 75MG CAIXA COM 14 43,24 43,24 COMPRIMIDOS 18 1,0000 cx HIDROALERG 2 MG 22,12 22,12 19 1,0000 cx VISKALDIX (PINIDOLOL 10 + CLO 35,00 35,00 PAMIDA 5) 20 3,0000 cx CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10M 3,73 11,19 G/ML C/ 20ML 21 1,0000 VD OTOSPORIN 10ML- SULFATO POLIM 9,07 9,07 ISSINA B. SULF. NEOMICINA+ HI DROCORTIZONA 22 1,0000 TBS CAPSAICINA 0,025% CREME 44,90 44,90 23 1,0000 cx ALGINAC 1 MG 31,25 31,25 24 2,0000 cx BUSONID NASAL AQU 32MCG C/ 12 22,29 44,58 0DOSES 25 1,0000 cx VALERIANE C\\ 20CP 37,16 37,16 26 1,0000 cx TOPIRAMATO 25 MG 23,00 23,00 27 2,0000 cx LABIRIN 24 MG 32,32 64,64 28 1,0000 cx OXCARBAZEPINA 6% 30,73 30,73 29 3,0000 cx CILOSTAZOL 100 MG 30 CP 18,90 56,70 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 1.758,36 0 001788 1 2 3 28.03.2012 862 Dispensada por Limite 100,0000 un CATETER INTRAVENOSO N° 22 (TI PO JELCO) 20,0000 FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML 500,0000 un AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 M M OBS:MATERIAL HOSPITALAR 847 0,71 71,00 2,49 0,10 49,80 49,30 Total do Empenho : 0 001791 1 28.03.2012 854 Dispensada por Limite 24,0000 cx CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 M G OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA 839 7,60 Total do Empenho : 0 001792 1 2 28.03.2012 855 Dispensada por Limite 55,0000 AMP BIPROSLAM SUSP 100,0000 AMP HEPARINA SODICA - 5.000 U.I\\ 0,25 ML (SUBCUTANEA) OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 001797 1 2 3 4 5 28.03.2012 860 Dispensada por Limite 1,0000 cx INFRALAX - CX C\\ 30 COMP 3,0000 cx TOFRANIL 10 MG C\\ 20 CP 3,0000 cx PINDOLOL 10 mg + CLOPAMIDA 5 mg -Cx c\\ 20 comp 1,0000 FR LORATADINA 1 MG\\ML 10,0000 cx HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG\\M 182,40 182,40 840 2,88 5,74 Total do Empenho : 0 170,10 158,40 574,00 732,40 845 4,76 6,86 38,26 4,76 20,58 114,78 4,26 11,63 4,26 116,30 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 L -INJETAVEL-Cx c\\ 03 ampolas 6 3,0000 cx DECADRON 4 MG - CX C\\ 03 AMPO 3,47 10,41 LAS 7 1,0000 cx CERAZETTE -CX C\\ 28 COMP 29,52 29,52 8 2,0000 FR NEUTROFER GTS 33,47 66,94 9 1,0000 cx BIPROFENID 150 MG- CX C\\ 10 C 32,17 32,17 OMP 10 1,0000 cx LISADOR 500MG -CX C\\ 16 COMP 12,19 12,19 11 3,0000 TBS CAPSAICINA 0,025% CREME 44,90 134,70 12 2,0000 FR CLORIDRATO DORZOLAMIDA 2 % 14,38 28,76 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 575,37 Total do Credor .: 5.581,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA CNPJ = 08.435.140/0001-02 0 001408 13.03.2012 616 Dispensada por Limite 603 1 2,0000 cx CALCIO + VITAMINA D 600 MG CX 15,00 30,00 C\\ 90 COMP 2 10,0000 cx GABAPENTINA 300MG - CX C\\ 30 18,65 186,50 COMP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 216,50 0 001435 1 2 13.03.2012 622 Dispensada por Limite 5,0000 cx LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG 3,0000 cx SULFATO DE GLICOSAMIDA 500 MG + SULFATO DE CONDROITINA 400 MG OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 608 6,74 55,20 Total do Empenho : 0 001436 1 2 13.03.2012 621 Dispensada por Limite 3,0000 VD TRAVATAN 0,004% - COLIRIO 3,0000 cx FINASTERIDA 5MG C/30 CP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 199,30 607 76,50 25,23 Total do Empenho : 0 001757 1 26.03.2012 820 Dispensada por Limite 6,0000 cx FUMARATO FORMOTEROL DIIDRATAD O 6MCG/200MCG - 60 CAP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 001794 1 28.03.2012 857 Dispensada por Limite 1,0000 ENV BISACODIL C\\ 06 COMP OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 805 70,80 001796 28.03.2012 859 Dispensada por Limite 424,80 424,80 842 1,26 Total do Empenho : 0 229,50 75,69 305,19 Total do Empenho : 0 33,70 165,60 844 1,26 1,26 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 56 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA CNPJ = 08.435.140/0001-02 1 1,0000 FR BUDESONIDA 50 mcg 18,57 18,57 2 1,0000 cx SOMALGIN 100 MG - CX.C\\ 32 CO 12,00 12,00 MP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 30,57 0 001800 1 2 28.03.2012 864 Dispensada por Limite 100,0000 un AGULHA DESC. 13 X 4,5 50,0000 un EQUIPO MACRO GOTAS OBS:MATERIAL LABORATORIAL 849 0,06 0,83 Total do Empenho : 6,00 41,50 47,50 Total do Credor .: 1.225,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2034 DROGARIA AGUIA LTDA CNPJ = 11.544.571/0001-03 0 001761 26.03.2012 819 Dispensada por Limite 804 1 1,0000 cx MONOCORDIL RETARD.50 MG 48,74 48,74 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 48,74 0 001789 1 2 28.03.2012 852 Dispensada por Limite 1,0000 FR OLEO MINERAL 100% 1,0000 ENV LACTO PURGA - 5MG OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 001790 1 2 28.03.2012 853 Dispensada por Limite 2,0000 cx ATENOLOL 25 MG C\\ 30 CP 1,0000 cx CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 M G 1,0000 cx CLONAZEPAN 2 MG 3,0000 cx CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG C/ 20 1,0000 cx IBUPROFENO 600MG C\\ 30CP OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA 837 7,90 2,59 Total do Empenho : 0 3 4 5 10,49 838 15,46 46,95 9,80 7,45 9,50 Total do Empenho : 0 001793 1 28.03.2012 856 Dispensada por Limite 1,0000 cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 001798 1 28.03.2012 861 Dispensada por Limite 4,0000 cx FITAS DE HGT ACCU CHEK ACTIVE -CX C\\ 25 TIRAS OBS:MATERIAL HOSPITALAR 54,34 001799 1 28.03.2012 863 Dispensada por Limite 4,0000 VD TRILEPTAL SUSPENSAO 6% OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H 9,80 22,35 9,50 119,52 54,34 54,34 846 77,75 Total do Empenho : 0 30,92 46,95 841 Total do Empenho : 0 7,90 2,59 311,00 311,00 848 39,26 157,04 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 57 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2034 DROGARIA AGUIA LTDA CNPJ = 11.544.571/0001-03 OSPITAL Total do Empenho : 157,04 Total do Credor .: 701,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1715 ELIANE DIAMANTINA SILVEIRA PEIXOTO CPF = 483.234.460-91 0 001288 09.03.2012 536 Dispensada por Limite 525 1 318,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 295,74 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 295,74 Total do Credor .: 295,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ = 12.497.966/0001-65 0 002065 30.03.2012 942 Dispensada por Limite 922 1 35,0000 m³ OXIGENIO 7M 25,00 875,00 2 3,0000 un OXIGENIO CARGA G 75,00 225,00 OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 1.100,00 Total do Credor .: 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1421 ERNESTO SOUSA NUNES CNPJ = 04.672.406/0001-71 0 001553 16.03.2012 706 Dispensada por Limite 692 1 1,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX 600,00 600,00 OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF. O MES DE FEVEREI RO DE 2012. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2103 FABIANE SOARES RODRIGUES CPF = 883.283.920-20 0 000993 01.03.2012 454 Dispensada por Limite 446 1 156,0000 HS HORAS REALIZADAS PELA ENFERMA 4,99 778,44 GEM 2 49,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE 0,66 32,34 RMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS PELA ENF ERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 810,78 Total do Credor .: 810,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 316 Fernando Luis Medina Francisco CPF = 161.531.620-53 0 001296 09.03.2012 515 Dispensada por Limite 504 1 52,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA 70,00 3.640,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S EDE DO MUNICIPIO-REF. O MES D E FEVEREIRO DE 2012 Total do Empenho : 3.640,00 0 001332 09.03.2012 516 Dispensada por Limite 505 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 58 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 316 Fernando Luis Medina Francisco CPF = 161.531.620-53 1 50,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA 40,00 2.000,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF. O MES DE FEVEREI RO DE 2012 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 5.640,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 FERRAGEM LORENZET LTDA CNPJ = 88.318.456/0001-45 0 001605 20.03.2012 745 Dispensada por Limite 730 1 2,0000 ROL FITA ANTI-DERRAPANTE 5 MT N 14,70 29,40 ORTON MATERIAL A SER UTILIZADO HOSP ITAL MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL Total do Empenho : 29,40 0 001678 1 22.03.2012 756 Dispensada por Limite 3,0000 un PIA DE INOX COM UMA CUBA DE 4 0X35CM COM 1,30 M DE COMPRIME NTO TRAMONTINA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS MOVEIS 741 96,25 Total do Empenho : 0 001784 2 28.03.2012 892 Dispensada por Limite 2,0000 un SUPORTE PARA TELEVISOR 14" MATERIAL PARA O HOSPITAL 288,75 288,75 876 32,00 Total do Empenho : 64,00 64,00 Total do Credor .: 382,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001278 09.03.2012 525 Dispensada por Limite 514 1 2,0000 CON CONJUNTO DE MACANETAS 9,50 19,00 MATERIAL MANUTENCAO DE BENS I MOVEIS - HOSPITAL Total do Empenho : 19,00 0 001279 1 2 3 4 09.03.2012 526 Dispensada por Limite 6,0000 un PILHA MEDIA 2,0000 un REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORE SCENTES 2 X 40 1,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT 1,0000 un CHAVE 1 TECLA + TOMADA INTER NA MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC O - HOSPITAL 515 1,70 19,90 10,20 39,80 2,90 8,00 2,90 8,00 Total do Empenho : 60,90 Total do Credor .: 79,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 0 001352 12.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 14 20,0000 kg TOMATE, GRAU MEDIO DE AMADURE 2,15 43,00 CIMENTO, DE 1a QUALIDADE, COM ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 CASCA SA. SEM RUPTURAS 15 20,0000 kg CEBOLA, SEM RESTIA, TAMANHO M 1,29 25,80 EDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS 26 15,0000 DZ OVOS DE GALINHA, NOVO, TAMANH 2,59 38,85 O MEDIO, DE 1 a QUALIDADE, CO M CASCA SA, SEM RUPTURAS 28 20,0000 kg BATATA INGLESA, NOVA DE 1a QU 1,35 27,00 ALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA 30 6,0000 kg CENOURA , SEM FOLHAS, TAMANHO 1,60 9,60 MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA SEM RUPTURAS. 31 6,0000 MLH BETERRABA - SEM FOLHAS EM MOL 1,90 11,40 HO COM APROXIMADAMENTE 800 GR DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA , SEM RUPTURAS, TAMANHO MEDIO COM 5 UND. 32 10,0000 un ALFACE,VERDE,NOVA,1a QUALIDAD 0,95 9,50 E, FOLHA SA, SEM RUPTURAS 41 20,0000 kg LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAG 13,50 270,00 EM DE POLIPROPILENO METALIZA DO COM ALUMINIO NAO RASGADAS, NAO FURADAS, DE 1KG, COM V ALIDADE D E 12 MESES DANBY 53 50,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE, 11,90 595,00 SEM OSSO MAXIMO 10% DE GORDU RA, CONGELADA, CONTENDO EMBAL GEM DE NO MAXIMO 1KG 56 8,0000 kg ABOBORA CABUTIA, MADURA, DE 1,60 12,80 1 a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA. 58 5,0000 kg BANANA PRATA 1a QUALIDADE, GR 2,30 11,50 AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, C ASCA SA SEM RUPTURAS. 61 8,0000 MLH COUVE FOLHAS NOVAS DE COLORAC 1,50 12,00 AO VERDE, COM APROXIMADAMENTE 500 GR, POR MOLHO, DE 1a QUA LIDADE, FOLHAS SA SEM RUPTURA S, SEM MANCHAS. 62 3,0000 kg LARANJA SUCO, DE PRIMEIRA QUA 1,70 5,10 LIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, SEM MANCHAS E PARTES AMOLECIDAS 63 8,0000 kg PEPINO NOVO DE 1a QUALIDADE, 1,90 15,20 UNIDADE EM TORNO DE 100G COM CASCA SA, SEM RUPTURA 64 4,0000 un REPOLHO VERDE, UNIDADES COM A 1,50 6,00 PROXIMADAMENTE 1 KG, NOVO DE 1a QUALIDADE, FOLHAS SAS, SE M RUPTURAS 82 4,0000 kg MAMAO FORMOSA, NOVO, DE 1a QU 2,70 10,80 ALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADUR ECIMENTO, COM CASCA SA, SEM R UPTURAS E SEM PARTES AMOLECID AS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 60 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 83 12,0000 un MILHO VERDE EM ESPIGA 0,70 8,40 84 8,0000 un PIMENTAO VERDE, TAMANHO MEDIO 0,65 5,20 , NOVO DE 1a QUALIDADE SEM P ARTES MOLHES. 85 6,0000 kg VAGEM, NOVA, 1a QUALIDADE, SE 3,50 21,00 M RUPTURAS, GRAU MEDIO DE AMA DURECIMENTO 109 48,0000 lt EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CON 1,88 90,24 CENTRADO,, EM LATAS SEM FERRU GEM E/OU AMASSADAS DE 350 GRA MAS, DEVE CONSTAR NA EMBALAGE M A DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 4 MESES OLE 116 0,6000 kg ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO, DE 12,00 7,20 1a QUALIDADE, SEM RESTIA, COM PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. 117 40,0000 kg CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA 13,20 528,00 , DE 1a QUALIDADE, COM NO MAX IMO 5% DE GORDURA, SEM CARTIL AGEM E OSSOS, PODENDO CONTER NO MAXIMO 3% DE APONEVROSES, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIV EL, ATOXICA, RESISTENTE E TRA NSPARENTE, EM PACOTES DE 2KG. 138 4,0000 kg MACA VERMELHA, NOVA, DE 1a Q 2,60 10,40 UALIDADE, DE PRODUCAO NACIONA L, UNIDADES EM TORNO DE 100 G R, GRAU MEDIO DE AMADURECIMEN TO, COM CASCA UNIDADES EM TOR NO DE 100GR, GRAU MEDIO DE AM ADURECIMENTO, COM CASCA SA, S EM RUPTURAS, SEM PARTES MOLES . GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 1.773,99 0 001354 74 12.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 4,0000 un ISQUEIRO CRIKET GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 001736 12 26.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 30,0000 un PEDRA SANITARIA SANI SOL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 2,75 Total do Empenho : 0 11,00 11,00 1 0,69 Total do Empenho : 20,70 20,70 Total do Credor .: 1.805,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 61 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 001312 09.03.2012 547 Dispensada por Limite 534 1 121,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 112,53 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 112,53 0 001321 1 09.03.2012 567 Dispensada por Limite 70,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 554 0,93 Total do Empenho : 0 001328 1 09.03.2012 559 Dispensada por Limite 232,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 001329 1 09.03.2012 558 Dispensada por Limite 161,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 0,93 001745 1 26.03.2012 808 Dispensada por Limite 115,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 215,76 215,76 545 0,93 Total do Empenho : 0 65,10 546 Total do Empenho : 0 65,10 149,73 149,73 793 0,93 Total do Empenho : 106,95 106,95 Total do Credor .: 650,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1116 Ilton Francisco Torre CPF = 202.432.510-68 0 001274 09.03.2012 521 Dispensada por Limite 510 1 48,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL 40,00 1.920,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF. O MES DE FEVEREI RO DE 2012. Total do Empenho : 1.920,00 Total do Credor .: 1.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1985 INSTITUTO ROGER CASTAGNO LTDA CNPJ = 10.351.978/0001-51 0 001774 27.03.2012 842 Dispensada por Limite 827 1 1,0000 un TESTE DO OLHINHO 150,00 150,00 obs: CONSULTAS ESPECIAIS/ PA RA PACIENTE MARIANA AZAMBUJA RAMOS Total do Empenho : 150,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 62 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1785 JACOB OTT CPF = 238.762.200-68 0 001294 09.03.2012 517 Dispensada por Limite 506 1 12,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL 40,00 480,00 OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF.O MES DE FEVEREIR O DE 2012. Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2428 JANICE MORAIS DA SILVEIRA CPF = 023.087.440-14 0 001447 14.03.2012 665 Dispensada por Limite 651 1 12,0000 HS HORAS REALIZADAS PELA ENFERMA 11,61 139,32 GEM OBS:HORAS REALIZADAS PELA ENF ERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 139,32 Total do Credor .: 139,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1798 JK PNEUS CNPJ = 78.653.946/0007-30 0 001309 09.03.2012 555 Dispensada por Limite 542 1 1,0000 un SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEO 65,00 65,00 METRIA JK PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 4415 Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2158 JOSE AMERICO MACEDO PASSOS CPF = 202.420.930-00 0 001645 21.03.2012 759 Dispensada por Limite 744 1 1,0000 PGT ECOGRAFIA DE TENDAO DE AQUILE 85,00 85,00 S -PE ESQUERDO OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- P\\ PACIENTE IBANEZ PINH EIRO Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1459 LABORATORIO MAURICIO GUIMARAES CNPJ = 07.300.342/0001-76 0 001318 09.03.2012 570 Dispensada por Limite 557 1 1,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL 20,00 20,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P PACIENTE FRANCISCO ROD RIGUES PINHEIRO Total do Empenho : 20,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 63 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1397 LABORATORIO RITA DE CASSIA CNPJ = 07.676.060/0001-78 0 000994 01.03.2012 447 Dispensada por Limite 439 1 20,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRA 8,00 160,00 MA 2 10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE PLAQUET 3,00 30,00 AS 3 7,0000 un EXAME LABORATORIAL DE VSG 3,00 21,00 4 20,0000 un EXAME LABORATORIAL DE CREATIN 4,00 80,00 INA 5 20,0000 un EXAME LABORATORIAL DE GLICOSE 4,00 80,00 6 10,0000 un EXAME DE COLESTEROL TOTAL 4,00 40,00 7 10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE COLESTE 5,00 50,00 ROL HDL 8 7,0000 un EXAME LABORATORIAL DE COLESTE 5,00 35,00 ROL DE LDL 9 7,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM 4,50 31,50 INASE GLUTAMICO OZALACETICA ( TGO) 10 7,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM 4,50 31,50 INASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP ) OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- REF. O MES DE JANEIRO D E 2012. Total do Empenho : 559,00 0 000995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01.03.2012 455 Dispensada por Limite 4,0000 un EXAME LABORATORIAL SODIO 4,0000 un EXAME LABORATORIAL POTASSIO 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGLO BINA GLICOSILADA 7,0000 un EXAME LABORATORIAL TSH 1,0000 un EXAME LABORATORIAL T4 LIVRE 2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TOXOPLA SMOSE IgG e IgM 1,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL E LIVRE 4,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL 2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE BHCG 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE ANTI-HC V OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-REF. O MES DE JANEIRO DE 2012 447 12,00 12,00 20,00 48,00 48,00 20,00 17,00 20,00 46,00 119,00 20,00 92,00 48,00 48,00 37,00 15,00 47,60 148,00 30,00 47,60 Total do Empenho : 0 000997 1 2 3 4 01.03.2012 445 Dispensada por Limite 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HBSAg 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL ANTI-HBSAG 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEPATIT E A IgG 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEPATIT 620,60 437 26,00 32,00 36,50 26,00 32,00 36,50 60,00 60,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 64 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1397 LABORATORIO RITA DE CASSIA CNPJ = 07.676.060/0001-78 E A IgM 5 2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HIV 43,00 86,00 6 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE RESERVA 30,00 30,00 ALCALINA 7 1,0000 un EXAME LABORATORIAL PROTEINURI 23,50 23,50 A 24HS OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-REF. O MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 294,00 0 001743 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26.03.2012 810 Dispensada por Limite 10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE GLICOSE 10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE CREATIN INA 3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE COLESTE ROL HDL 2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE COLESTE ROL DE LDL 15,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRA MA 5,0000 un EXAME LABORATORIAL DE PLAQUET AS 8,0000 un EXAME LABORATORIAL TEMPO DE C OAGULACAO 5,0000 un EXAME LABORATORIAL DE EQU 5,0000 un EXAME LABORATORIAL TSH 1,0000 un EXAME LABORATORIAL T4 LIVRE OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-REF.MES DE FEVEREIRO DE 2012 795 4,00 4,00 40,00 40,00 5,00 15,00 5,00 10,00 8,00 120,00 3,00 15,00 5,00 40,00 5,00 17,00 20,00 25,00 85,00 20,00 Total do Empenho : 0 001744 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26.03.2012 809 Dispensada por Limite 1,0000 un EXAME LABORATORIAL FAN 3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TOXOPLA SMOSE IgG e IgM 2,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL E LIVRE 2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE BHCG 1,0000 un EXAME LABORATORIAL IGE 1,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL 3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGLO BINA GLICOSILADA 1,0000 un EXAME LABORATORIAL POTASSIO 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HBSAg 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HIV OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-REF.O MES DE FEVEREIRO D E 2012. 410,00 794 28,00 46,00 28,00 138,00 48,00 96,00 15,00 32,60 37,00 15,00 30,00 32,60 37,00 45,00 12,00 32,00 43,00 12,00 32,00 43,00 Total do Empenho : 493,60 Total do Credor .: 2.377,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 65 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1930 LARROZA E DAVILA CIA LTDA CNPJ = 09.099.741/0001-46 0 001795 28.03.2012 858 Dispensada por Limite 843 1 1,0000 cx FITA ACCU-CHECK ACTIVE C\\ 100 82,12 82,12 2 1,0000 cx FITA HGT ACCU CHEK ACTIVE 125,65 125,65 3 1,0000 cx NORFLOXACINO 400MG C\\ 14 CP 13,50 13,50 OBS:MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 221,27 Total do Credor .: 221,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1193 Leandro Jose Reckers CPF = 802.561.390-91 0 001383 13.03.2012 600 Dispensada por Limite 587 1 1,0000 PGT CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA 225,00 225,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE ANDERSON WEE GUE Total do Empenho : 225,00 Total do Credor .: 225,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2023 LOJAS QUERO QUERO S.A CNPJ = 96.418.264/0203-26 0 001555 16.03.2012 707 Dispensada por Limite 693 1 1,0000 un FREEZER UMA TAMPA HORIZONTAL 1.279,00 1.279,00 MINIMO 210 LITROS CONSUL MATERIAL DE COPA E COZINHA SAUDE Total do Empenho : 1.279,00 0 001559 1 2 19.03.2012 711 Dispensada por Limite 2,0000 un VENTILADORES - 30 CM MUNDI AL 5,0000 un VENTILADOR DE TETO 3 VELOCIDA DES, TRES PAS 30 CM VENTIDE LTA MATERIAL UTENCILIOS E EQUIPAM ENTOS DIVERSOS 697 60,00 120,00 70,00 350,00 Total do Empenho : 0 001560 1 2 19.03.2012 710 Dispensada por Limite 10,0000 un VENTILADOR DE TETO 3 VELOCIDA DES, TRES PAS 30 CM VENTIDE LTA 4,0000 un VENTILADORES - 30 CM MUNDI AL MATERIAL UTENCILIOS E EQUIPAM ENTOS DIVERSOS 70,00 700,00 60,00 240,00 Total do Empenho : 0 001729 1 26.03.2012 799 Dispensada por Limite 2,0000 un TV 14" 220V 2 ENTRADAS AUDIO VIDEO COM CONTROLE REMOTO P HILCO MATERIAL PARA O HOSPITAL 470,00 696 940,00 784 249,00 Total do Empenho : 498,00 498,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 66 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 3.187,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2342 LUCIANO ANTUNES FERNANDES CNPJ = 07.245.009/0001-01 0 001769 27.03.2012 836 Dispensada por Limite 821 1 1,0000 un TROCA DE LAMPADA DE FAROL, LA 50,00 50,00 NTERNAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LUZ DE PLACAS PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 0 001396 13.03.2012 609 Dispensada por Limite 596 1 1,0000 un CARIMBO PARA COORDENADORA DE 10,00 10,00 SAUDE OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE- S AUDE Total do Empenho : 10,00 0 001577 1 2 19.03.2012 714 Dispensada por Limite 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO P. 5,0000 un BORRACHA PARA CARIMBO MATERIAL DE EXPEDIENTE- SAUDE 700 25,00 25,00 10,00 50,00 Total do Empenho : 75,00 Total do Credor .: 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1899 LUIZ FELIPE HARTMANN CPF = 910.469.630-15 0 001647 21.03.2012 760 Dispensada por Limite 745 1 3,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA 102,00 306,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE ROSEMAR CANT OS,ALBINO CENTENA E OLIVIA CH IMENDES Total do Empenho : 306,00 0 001766 1 27.03.2012 833 Dispensada por Limite 1,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-P\\ PA CIENTE VANESSA CORREA 818 102,00 Total do Empenho : 102,00 102,00 Total do Credor .: 408,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2040 LUIZ FERNANDO DA CUNHA FARIAS CNPJ = 11.105.528/0001-41 0 001317 09.03.2012 571 Dispensada por Limite 558 1 1,0000 PGT TESTE ERGOMETRICO 110,00 110,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPECI AIS-P\\ PACIENTE CLEIDEMAR VIE IRA BORBA Total do Empenho : 110,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 67 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2040 LUIZ FERNANDO DA CUNHA FARIAS CNPJ = 11.105.528/0001-41 Total do Credor .: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2474 MARCELO CALDEIRA VILELLA CPF = 480.791.380-87 0 001658 21.03.2012 764 Dispensada por Limite 749 1 1,0000 un CONSULTAS COM NEUROLOGISTA 158,00 158,00 OBS: CONSULTAS ESPECIAIS P/ P ACIENTE LUIS ALBERTO TELES 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -17,38 -17,38 Total do Empenho : 140,62 Total do Credor .: 140,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1269 Marcofarma Dist. Produtos Fermeceuticos CNPJ = 06.935.554/0001-67 0 001544 16.03.2012 Dispensada por Limite 1 200,0000 CP BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,08 15,80 10MG+DIPIRONA SODICA 250MG PR ATI 2 5,0000 FR AMPICILINA 250MG/ML SUSPENSAO 0,99 4,95 MULTILAB 3 150,0000 CP CINARIZINA 75 MG GEOLAB 0,03 4,35 4 200,0000 AMP BENZIPENICLINA PROCAINADA 300 0,38 76,00 .000 U.I + BENZILPENICILINA P OTASSICA 100.000 U.I TEUTO 5 100,0000 CP DIAZEPAN 5MG SANTISA 0,02 1,60 6 100,0000 CP DIAZEPAN 10 MG SANTISA 0,02 1,60 OBS: EMPENHO REF. AO 615 2/2011 POIS O MESMO FOI ANULA DO POR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO NA CONTA 4050 FA RMACIA BASICA -ESTADO Total do Empenho : 104,30 Total do Credor .: 104,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001280 09.03.2012 527 Dispensada por Limite 516 1 874,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 1.005,10 LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 1.005,10 0 001281 1 09.03.2012 528 Dispensada por Limite 359,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 517 1,15 Total do Empenho : 0 001282 1 09.03.2012 531 Dispensada por Limite 161,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES 412,85 412,85 520 1,15 185,15 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 68 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 185,15 0 001283 1 09.03.2012 532 Dispensada por Limite 1.247,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 001355 21 23 12.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 2,0000 un ESCOVA PARA ROUPA, DE NYLON 15,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA , FRASCO COM 500 ML MINUANO GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 001356 9 12.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 6,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 BRIGITA 8,0000 un PAPEL ALUMINIO EM ROLO 30CM X 15M LUMINEX 6,0000 cx PALITOS DENTAIS, CX C/ 100 UN IDADES GABOARDI 6,0000 ROL PAPEL FILME DE PVC,TRANSPAREN TE 28CM X 15M ROYALPAC 4,0000 pct TOALHA DE PAPEL MULTIUSO, EMB ALAGEM C\\ 02 UND DE 60 TOALHA S,FOLHAS DUPLAS 22 X 19 CM CLARYS 5,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML,PCT C\\ 100 UND COPOBRAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 521 1,15 Total do Empenho : 0 34 36 87 88 98 1,80 1,04 001357 2 13 24 12.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 30,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T RANSPARENTE, COM DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES ESTRELA 40,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE SISTENTE E TRANSPARENTE COM D ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SOLTITO 3,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC 3,60 15,60 19,20 1 2,00 12,00 2,00 16,00 0,35 2,10 1,55 9,30 2,30 9,20 3,90 19,50 Total do Empenho : 0 1.434,05 1 Total do Empenho : 0 1.434,05 68,10 1 2,35 70,50 1,40 56,00 0,75 2,25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 69 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 A RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA SAUDE SALSUL 33 15,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM 3,00 45,00 1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGI STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL TURA SOLTITO 52 5,0000 kg MASSA ESPAGUETE COM OVOS, PAC 1,05 5,25 OTE DE 500GR, EMBALAGEM PLA STICA RESISTENTE E TRANSPAREN TE, DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES FADIOLE 79 10,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1,15 11,50 COM 1 KG, EMBALAGEM DE PAPEL OU FILME FLEXIVEL DE POLIPRO PILENO TRANSPARENTE, DEVE CO NSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO 6 MESES ENRIQU ECIDO COM FERRO E ACIDO FOLIC O COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE GARDENIA 80 4,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE 1,40 5,60 M GORDURAS TRANS E SEM COLEST EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5 00 GR. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF, DIPOA. MESA 81 4,0000 pct TEMPERO EM PO EMBALAGEM C/ 12 1,70 6,80 UNIDADESDE 5GM CADA, PARA CA RNES, ARROZ E LEGUMES PALAD AR 107 8,0000 kg BISCOITO DOCE SABOR "LEITE", 2,90 23,20 PACOTE DE 400GR, EM EMBALAG EM PLASTICA , COM DATA DE FAB RICACAO E PRAZO DE VALIDADE D E NO MINIMO 8 MESES DIANA 108 24,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA 0,90 21,60 DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M ESES. CITRAL 110 8,0000 kg BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM 2,90 23,20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 70 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 CRACKER" PACOTE 400G, CONSIST ENCIA CROCANTE, EM EMBALAGEM PLASTICA , COM DATA DE FABRI CACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES DIANA 114 24,0000 lt MILHO LATAS DE 200GRAMAS DREN 1,05 25,20 ADOS, DE 1a QUALIDADE, LATA I NTEGRA SEM AMASSADOS, COM DAT A DE FABRICACAO E PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. INGREDIENTES GRAO DE MILHO I NTEIRO, AGUA, ACUCAR E SAL MINHA QUINTA 115 20,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATAS 3,10 62,00 DE 900 ML, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, CONSTAR NA EMBALA GEM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES CAMERA 118 54,0000 kg COXA E SOBRE COXA DE FRANGO C 4,25 229,50 OM OSSO, SEM DORSO, CONGELADA , EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXI VEL ATOXICA , RESISTENTE E TR ANSPARENTE , EM PACOTES DE 1 KG, COM ROTULO CONTENDO IDENT IFICACAO DO TIPO DE CARNE, CO M DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 6M. LAR 122 1,0000 cx ADOCANTE EM PO, CAIXA CONTEND 7,20 7,20 O 100 SACHES. 123 20,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM 12,04 240,80 BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P URO COM SELO DE QUALIDADE AB IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM IMA DE DE 12 MESES. BOM JES US GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 835,60 0 001517 1 16.03.2012 698 Dispensada por Limite 139,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 684 1,15 Total do Empenho : 0 001518 1 16.03.2012 697 Dispensada por Limite 283,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 001519 16.03.2012 696 Dispensada por Limite 159,85 683 1,15 Total do Empenho : 0 159,85 682 325,45 325,45 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 71 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 1 300,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 345,00 LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 345,00 0 001535 1 16.03.2012 679 Dispensada por Limite 320,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 665 1,15 Total do Empenho : 0 001536 1 16.03.2012 680 Dispensada por Limite 552,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 001537 1 16.03.2012 678 Dispensada por Limite 408,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 001836 1 28.03.2012 831 Dispensada por Limite 268,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 001844 1 28.03.2012 832 Dispensada por Limite 1.446,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 634,80 469,20 469,20 816 1,15 Total do Empenho : 0 634,80 664 Total do Empenho : 0 368,00 666 Total do Empenho : 0 368,00 308,20 308,20 817 1,15 Total do Empenho : 1.662,90 1.662,90 Total do Credor .: 8.233,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 001872 30.03.2012 914 Dispensada por Limite 896 1 250,0000 un TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSOES 0,35 87,50 MINIMAS 9 X 14 X 18CM GUILA IN 2 6,0000 sc CIMENTO PORTLAND CP- 32- SACO 19,50 117,00 COM 50KG CADA VOTORANTIN 3 8,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA 7,00 56,00 SACO DE 20KG MINERACAO 4 5,0000 m² PISO CERAMICO PEI 4 CLASSE A 7,99 39,95 TAM. 30 X 30CM COR CINZA CLAR O BELLAGRES 5 12,0000 m² FORRO DE PVC BRANCO 100MM LAR 9,35 112,20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 72 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 GURA E 8 MM EXPESSURA WIIGG A 6 5,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3,0 38,00 190,00 5 X 1,10M IMBRALIT 7 60,0000 un PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 15 0,29 17,40 0 CM COMPLETO POLO SUL 10 2,0000 un engate flexivel plastico rosc 1,60 3,20 a de 1/2" com 50cm de comprim ento ASTRA 11 4,0000 un LUVA PVC SOLDAVEL 20MM PROV 0,17 0,68 INIL 12 8,0000 un JOELHO PVC MISTO 20MM PROVI 0,62 4,96 NIL 13 8,0000 un JOELHO LISO DE 20MM PROVINI 0,17 1,36 L 14 4,0000 un TEE SOLDAVEL 20 MM PROVINIL 0,25 1,00 17 2,0000 un CANO PVC DE ESGOTO 40MM VARA 9,90 19,80 COM 6M 1a LINHA PROVINIL 18 1,0000 un CAIXA DE AGUA DE FIBRA CAPAC 185,00 185,00 IDADE 1.000LITROS FORTLEV 20 5,0000 un CALHA PARA LAMPADA FLUORESCEN 42,00 210,00 TE 2X40W COMPLETA (COM REATOR E LAMPADA) TASCHIBRA 21 1,0000 un BORRACHA P/ VASO ASTRA 0,79 0,79 24 13,0000 m MEIA CANA DE PVC C/ 6M WIIG 19,00 247,00 GA 26 1,0000 cx GRAMPOS PARA FORRO PVC NEGR 2,69 2,69 AO 27 8,0000 un BARRA DE FERRO 4.2 BARRA COM 3,55 28,40 12 METROS BELGO 28 3,0000 un BARRA DE FERRO PARA ESTRIVO 3,55 10,65 BELGO 29 0,5000 m BRITA N° 1 MONEGO 74,00 37,00 31 2,0000 lt SELADOR ACRILICO LATA C/ 18 L 45,00 90,00 ITROS EUCATEX MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS Total do Empenho : 1.462,58 Total do Credor .: 1.462,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2440 MATHEUS TEIXEIRA CASTRO CPF = 019.199.330-18 0 001445 14.03.2012 667 Dispensada por Limite 653 1 36,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 4,99 179,64 A) EM ENFERMAGEM 2 7,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO - TEC 0,66 4,62 NICO ENFERMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 184,26 0 001446 1 2 14.03.2012 666 Dispensada por Limite 96,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( A) EM ENFERMAGEM 21,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO - TEC NICO ENFERMAGEM 652 4,99 479,04 0,66 13,86 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 73 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2440 MATHEUS TEIXEIRA CASTRO CPF = 019.199.330-18 OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 492,90 Total do Credor .: 677,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 67 MILTON BELLOMO MACHADO CNPJ = 90.711.011/0001-72 0 001573 19.03.2012 728 Dispensada por Limite 713 1 1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO ESQUER 45,00 45,00 DO 2 1,0000 un MACANETA EXTERNA DA PORTA 5,70 5,70 3 1,0000 un MACANETA DE PORTA INTERNA 65,00 65,00 4 1,0000 un CABO ACIONAMENTO FECHADURA DA 39,00 39,00 PORTA 5 1,0000 un ESPELHO RETROVISOR LADO DIREI 89,00 89,00 TO 6 1,0000 un CORREIA ALTERNADOR 24,90 24,90 7 2,0000 un MACANETA EXTERNA LADO ESQUERD 9,90 19,80 O PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P LACA IOY 1853 Total do Empenho : 288,40 0 001574 1 2 3 19.03.2012 727 Dispensada por Limite 1,0000 un EXTINTOR NA TROCA P\\ CARRO (C ARGA) 1,0000 un CASCO EXTINTOR 2,0000 un CASTELO PARA VELA ( CONICO) PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 4415 712 17,60 15,00 5,10 Total do Empenho : 17,60 15,00 10,20 42,80 Total do Credor .: 331,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2437 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06 0 001869 30.03.2012 905 Dispensada por Limite 887 1 50,0000 lt LEITE APTMAIL (NAN 1) -400 GR 11,00 550,00 2 25,0000 lt LEITE APTMAIL (NAN 2) 400 GR 12,24 306,00 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 856,00 Total do Credor .: 856,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1252 PAULO JOSE BARROS NUNES CPF = 336.720.080-87 0 001275 09.03.2012 522 Dispensada por Limite 511 1 1,0000 PGT AVALIACOES CARDIOLOGICAS E IN 600,00 600,00 TERPRETACAO DE ELETROCARDIOGR AMA OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF.O MES DE FEVEREIR O DE 2012 Total do Empenho : 600,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 74 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA CNPJ = 93.115.517/0001-07 0 001873 30.03.2012 914 Dispensada por Limite 896 8 3,0000 un CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 7X 5 ME 14,25 42,75 TROS 9 5,0000 un LONGARINA DE CEDRINHO 2,5X15X 31,90 159,50 5,50 DE COMPRIMENTO 25 170,0000 m ripa de cedrinho com dimensoe 1,10 187,00 s 2,5 x 2,5cm 30 20,0000 un TABUA PINUS 2,5X 20 X2,70M 5,50 110,00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS Total do Empenho : 499,25 Total do Credor .: 499,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 318 POSTO ESTRELA TEXACO - ARNALDO AZAMBUJA CNPJ = 88.084.512/0001-24 0 001150 02.03.2012 457 Dispensada por Limite 449 1 49,0900 l OLEO DIESEL 2,14 105,05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4 533 Total do Empenho : 105,05 0 001277 1 09.03.2012 524 Dispensada por Limite 45,2700 l GASOLINA COMUM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULO SAUDE 513 2,96 Total do Empenho : 134,00 134,00 Total do Credor .: 239,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2432 RADIOL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 08.738.226/0001-04 0 001755 26.03.2012 824 Dispensada por Limite 809 1 2,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO 180,00 360,00 2 2,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX 180,00 360,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTES JOAO DE DEU S BARROGI,LAIS CAROLINA MENDE S,ANTONIO CARLOS SILVEIRA,MAR IA CRISTINA TELLES. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2461 RAFAEL BASSOLS RASEIRA CPF = 008.719.420-11 0 001310 09.03.2012 542 Dispensada por Limite 531 1 61,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 2.440,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF. O MES DE FEVEREI RO DE 2012 Total do Empenho : 2.440,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 75 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 2.440,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1357 Raul Jablonski Junior CPF = 617.464.280-15 0 001599 20.03.2012 737 Dispensada por Limite 722 1 1,0000 un CONSULTA COM CANCEROLOGISTA 281,00 281,00 OBS:CONSULTAS ESPECIAIS- P\\ P ACIENTE MARIA DENIR SILVEIRA Total do Empenho : 281,00 Total do Credor .: 281,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1218 Renan de Oliveira Barbosa CPF = 691.507.700-63 0 000992 01.03.2012 449 Dispensada por Limite 441 1 2,0000 PGT CONSULTA COM ORTOPEDISTA 90,00 180,00 OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-P\\ PA CIENTE LEONTINA MENEZES E LAI Z CAROLINA MENDES Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2276 RENATA DA ROSA MARIANI CPF = 016.970.860-80 0 001835 28.03.2012 840 Dispensada por Limite 825 1 1,0000 PGT SERVICOS DE TECNICO EM RADIOL 932,02 932,02 OGIA OBS:SERVICOS NO HOSPITAL MUNI CIPAL -FERIAS DA TEC. EM RADI LOGIA JULLIANA FARIAS Total do Empenho : 932,02 Total do Credor .: 932,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2442 RENATA MORAES TORRES CPF = 011.931.830-06 0 001295 09.03.2012 518 Dispensada por Limite 507 1 30,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 1.200,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF. O MES DE FEVEREI RO DE 2012 Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2386 ROCHA TECNICA COM. E ASSIS. TEC. DE EQUIP.MEDICO H CNPJ = 05.296.277/0001-27 0 001293 09.03.2012 541 Dispensada por Limite 530 1 4,0000 cx FIXADOR PARA RAIO X CX PARA 4 97,00 388,00 0 LITROS VALIDADE NAO INFERIO R A 12 MESES MATERIAL PARA O HOSPITAL Total do Empenho : 388,00 Total do Credor .: 388,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 76 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2467 ROGERIO DA SILVEIRA RODRIGUES CNPJ = 13.333.830/0001-82 0 001431 13.03.2012 626 Dispensada por Limite 612 1 1,0000 un CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12. 1.490,00 1.490,00 000 BTUS QUENTE E FRIO 220V APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST ICOS- SAUDE Total do Empenho : 1.490,00 0 001432 1 13.03.2012 625 Dispensada por Limite 1,0000 un CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12. 000 BTUS QUENTE E FRIO 220V GREE APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST ICOS- SAUDE 611 1.490,00 Total do Empenho : 1.490,00 1.490,00 Total do Credor .: 2.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2159 RONALDO PEREIRA PECANHA CNPJ = 12.082.096/0001-63 0 001834 28.03.2012 838 Dispensada por Limite 823 1 1,0000 un SERVICO DE PINTURA DO TETO E 180,00 180,00 ESTRIBO LADO DIREITO UTI MOVE L MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V EICULOS- SAUDE Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2462 SABRINA LOPES AIRES CPF = 012.395.600-52 0 001444 14.03.2012 668 Dispensada por Limite 654 1 48,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 11,61 557,28 A) EM ENFERMAGEM 2 14,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE 1,55 21,70 RMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS PELA ENF ERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 578,98 Total do Credor .: 578,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2326 SILVIA LETICIA SILVA SPHOR CPF = 007.462.450-41 0 001272 09.03.2012 519 Dispensada por Limite 508 1 139,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 5.560,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.O MES DE FEVEREIR O DE 2012 Total do Empenho : 5.560,00 Total do Credor .: 5.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1550 TATIANA SOUZA LOUZADA CPF = 001.618.080-18 0 001276 09.03.2012 523 Dispensada por Limite 512 1 72,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 2.880,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF. O MES DE FEVEREI RO DE 2012 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 77 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1550 TATIANA SOUZA LOUZADA CPF = 001.618.080-18 Total do Empenho : 2.880,00 Total do Credor .: 2.880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 001284 09.03.2012 382 Dispensada por Limite 375 1 347,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 399,05 LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 399,05 0 001285 1 09.03.2012 533 Dispensada por Limite 484,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 522 1,15 Total do Empenho : 0 001286 1 09.03.2012 534 Dispensada por Limite 648,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 001409 1 13.03.2012 613 Dispensada por Limite 368,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 001410 1 13.03.2012 615 Dispensada por Limite 323,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 001411 1 13.03.2012 614 Dispensada por Limite 217,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 001481 1 14.03.2012 631 Dispensada por Limite 325,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 423,20 423,20 371,45 371,45 601 1,15 Total do Empenho : 0 745,20 602 Total do Empenho : 0 745,20 600 Total do Empenho : 0 556,60 523 Total do Empenho : 0 556,60 249,55 249,55 617 1,15 Total do Empenho : 373,75 373,75 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 78 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 Total do Credor .: 3.118,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 606 VAINE TEREZINHA GARCIA MACHADO CPF = 576.120.050-34 0 001169 05.03.2012 473 Dispensada por Limite 465 1 148,5000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 4,99 741,02 A) EM ENFERMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 741,02 Total do Credor .: 741,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1387 VALNEI DOHLKE HARTER CNPJ = 02.265.646/0001-26 0 001726 26.03.2012 802 Dispensada por Limite 787 3 4,0000 un PNEU 175/70 - R 14-NOVO, 1a Q 210,00 840,00 UALIDADE MARCHAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P LACA IOY 1853 Total do Empenho : 840,00 0 001728 1 26.03.2012 800 Dispensada por Limite 1,0000 un SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEO METRIA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V EICULOS- SAUDE 785 45,00 Total do Empenho : 45,00 45,00 Total do Credor .: 885,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 001353 12.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 1 8,0000 gl SABONETE LIQUIDO GALAO 5 TS 8,52 68,16 SPUMA 10 15,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG CLA 3,80 57,00 SS 11 8,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA 2,60 20,80 PCT C\\ 5 UND BETTANIN 17 30,0000 un SACO BRANCO DE PANO MARTIN 2,00 60,00 S 19 30,0000 pct SACO PLASTICO PARA LIXO 50LTS 1,37 41,10 PACOTE 10 UNIDADES DSL 20 5,0000 FR SAPOLIO LIQUIDO SANY 3,85 19,25 46 30,0000 pct SACOS DE LIXO 15 LITROS COM 1,25 37,50 20 UNIDADES DSL 67 72,0000 un AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA 1,35 97,20 COM 1 LITRO FISS 96 4,0000 pct ESPONJA DE LA DE ACO, PCT 60G 1,11 4,44 R CONTENDO 8 UNIDADES INOVE 124 5,0000 un DESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5L 8,11 40,55 ITROS FISS 125 8,0000 un SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLA 1,50 12,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 79 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 STICA COM 300 GR, 300G CLAS S 129 2,0000 un VASSOURA EM ACO COM CABO DE M 26,22 52,44 ADEIRA FAMASTIL 144 4,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO 6,20 24,80 L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS . APLICACAO AROMATIZADOR AMB IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE , VALIDADE E NUMERO DE REGIST RO NO MINISTERIO DA SAUDE W ORKER 147 4,0000 un ESFREGAO DE ACO, DUPLO E DE B 1,25 5,00 OA QUALIDADE. GAUCHO 157 10,0000 pct PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 D 4,85 48,50 OBRAS, TAMANHO 20 X21 CM, PCT C\\ 1000 FOLHAS LIPEL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 588,74 0 001626 19 20.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 50,0000 pct SACO PLASTICO PARA LIXO 50LTS PACOTE 10 UNIDADES DSL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 1,37 Total do Empenho : 68,50 68,50 Total do Credor .: 657,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 86.785,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. de Assist. Social_Fundo Credor : 0 2273 AGAMENON ACHILES GONCALVES VIEIRA 001734 26.03.2012 803 Dispensada por Limite 1 1,0000 PGT SERVICOS DE PSICOMOTRICIDADE/ CAPOEIRA COM CRIANCAS DE 03 A 06 ANOS E CAPOEIRA PARA JOVE NS DE 07 A 18 ANOS, NO PERIOD O DE FEVEREIRO A OUTUBRO OBS:ATIVIDADES DIRECIONADAS A COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE P SICOMOTRICIDADE/CAPOEIRA CPF = 972.767.740-15 788 1.125,00 1.125,00 Total do Empenho : 1.125,00 Total do Credor .: 1.125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 001324 09.03.2012 564 Dispensada por Limite 551 1 258,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 239,94 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 80 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 OBS:VIAGENS PROJETO QUILOMBOL AS TRANSPORTE AGAMENOM Total do Empenho : 239,94 0 001878 1 30.03.2012 902 Dispensada por Limite 242,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:ATIVIDADES DIRECIONADAS A COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE P SICOMOTRICIDADE/CAPOEIRA. 884 0,89 Total do Empenho : 215,38 215,38 Total do Credor .: 455,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2468 BEONE E SANTOS LTDA-ME CNPJ = 02.966.812/0001-11 0 001491 15.03.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 PGT FUNERAL SRa LUIZA BETA S. EST 860,66 860,66 EVES DIAS OB S: MATERIAL E SERVICOS PARA O HOSPITAL - EMPENH O REF AO EMPENHO 5100/2011 ANULADO ERR O DE CREDOR Total do Empenho : 860,66 0 001491 1 15.03.2012 Dispensada por Limite 1,0000 PGT FUNERAL SRa LUIZA BETA S. EST EVES DIAS OB S: MATERIAL E SERVICOS PARA O HOSPITAL - EMPENH O REF AO EMPENHO 5100/2011 ANULADO ERR O DE CREDOR 860,66 Total do Empenho : 0 001752 1 26.03.2012 823 Dispensada por Limite 1,0000 un FUNERAL E TRANSPORTE DO SRo F ERNANDO ROSA SILVEIRA OBS: MATERIAL DESTINADO A ASS ISTENCIA SOCIAL SRo FERNANDO ROSA SILVEIRA 001752 1 26.03.2012 823 Dispensada por Limite 1,0000 un FUNERAL E TRANSPORTE DO SRo F ERNANDO ROSA SILVEIRA OBS: MATERIAL DESTINADO A ASS ISTENCIA SOCIAL SRo FERNANDO ROSA SILVEIRA 860,66 808 1.100,03 Total do Empenho : 0 860,66 1.100,03 1.100,03 808 1.100,03 Total do Empenho : 1.100,03 1.100,03 Total do Credor .: 3.921,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 CASA BLUMENAU - EHRHART F.THEIL CIA LTDA CNPJ = 93.790.103/0001-83 0 001742 26.03.2012 811 Dispensada por Limite 796 1 1,0000 un TAPETE SINTETICO 2.00 M X 3.0 359,90 359,90 0 M LANCER OBS:MOBILIARIO PARA O CRAS SA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 81 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 CASA BLUMENAU - EHRHART F.THEIL CIA LTDA CNPJ = 93.790.103/0001-83 LA DOS GRUPOS DA CRIANCAS Total do Empenho : 359,90 Total do Credor .: 359,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 0 001613 20.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI 111,00 111,00 A CONFORME LEI No.677/2008- B ENEFICIOS EVENTUAIS- SENHORA SOLANGE ARSELINA CORREA PEREI RA Total do Empenho : 111,00 Total do Credor .: 111,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 001160 02.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PGT FATURA DE AGUA MES DE FEV 23,09 23,09 EREIRO, REF. A ALUGUEL DA SRo EDNA MARIA MADRUGA CONF. EMP ENHO 861/2012 Total do Empenho : 23,09 Total do Credor .: 23,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001585 19.03.2012 718 Dispensada por Limite 703 1 86,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 79,98 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS PROJETO QUILOMBOL AS TRANSPORTE AGAMENOM Total do Empenho : 79,98 Total do Credor .: 79,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 FERRAGEM LORENZET LTDA CNPJ = 88.318.456/0001-45 0 001616 20.03.2012 747 Dispensada por Limite 732 1 1,0000 un SUPORTE MOVEL PARA TELEVISAO 70,38 70,38 32'' 2 1,0000 un PRATELEIRA EM MDF 20CM X 40CM 12,00 12,00 OBS:MOBILIARIO PARA O CRAS SA LA DE GRUPO INFANTIL Total do Empenho : 82,38 Total do Credor .: 82,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001325 09.03.2012 563 Dispensada por Limite 550 1 2,0000 kg SODA CAUSTICA 6,90 13,80 OBS:MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIO CRAS Total do Empenho : 13,80 0 001326 09.03.2012 562 Dispensada por Limite 549 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 82 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 1 1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA 19,80 19,80 OBS:MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIO CRAS Total do Empenho : 19,80 0 001327 1 2 09.03.2012 561 Dispensada por Limite 20,0000 m FIO PARALELO 2,5 MM 1,0000 un TOMADA INTERNA SIMPLES OBS:MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIO CRAS 548 1,10 4,00 Total do Empenho : 22,00 4,00 26,00 Total do Credor .: 59,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1126 Folha - Assist. Social OUTROS = 99999999999 0 001991 30.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2012 222,64 222,64 Total do Empenho : 222,64 Total do Credor .: 222,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 001311 09.03.2012 546 Dispensada por Limite 533 1 97,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 90,21 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS PROJETO QUILOMBOL AS Total do Empenho : 90,21 0 001700 1 23.03.2012 791 Dispensada por Limite 130,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 15 LUGARES OBS: VIAGENS ASSISTENCIA SOCI AL- ENTREGAR AUXILIO ALIMENTA CAO AOS FAMLIARES QUILOMBOLAS 776 1,15 Total do Empenho : 149,50 149,50 Total do Credor .: 239,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2475 LIVRARIA E PAPELARIA D PEDRO I LTDA ME CNPJ = 73.438.590/0001-02 0 001705 23.03.2012 790 Dispensada por Limite 775 1 4,0000 un FICHARIO DE MESA 40,35 161,40 OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE- A SSISTENCIA Total do Empenho : 161,40 Total do Credor .: 161,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2342 LUCIANO ANTUNES FERNANDES CNPJ = 07.245.009/0001-01 0 001771 27.03.2012 839 Dispensada por Limite 824 1 1,0000 un SERVILO DE TROCA DE SENSOR, L 430,00 430,00 IMPESA DE BICO, TROCA DE FILT RO DE AR E COMBUSTIVEL, VELA, REPAROS DE VEDACAO CORREIA E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 83 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2342 LUCIANO ANTUNES FERNANDES CNPJ = 07.245.009/0001-01 NGRENAGEM E DENTADA PECAS E SERVICOS PARA VEICULO GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006 PLACA INH 2204 Total do Empenho : 430,00 0 001772 1 2 3 4 5 6 7 27.03.2012 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 837 Dispensada por Limite un SENSOR DE VELOCIDADE un JOGO DE VELAS un FILTRO DE AR un FILTRO DE COMBUSTIVEL JG JOGO DE REPARO un ENGRENAGEM DA CORREIA un CORREIA DO COMANDO PECAS E SERVICOS PARA VEICULO GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006 PLACA INH 2204 822 101,00 60,00 20,00 25,00 30,00 40,00 60,00 Total do Empenho : 101,00 60,00 20,00 25,00 30,00 40,00 60,00 336,00 Total do Credor .: 766,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 0 001323 09.03.2012 565 Dispensada por Limite 552 1 3,0000 un CONFECCAO DE BORRACHA PARA CA 10,00 30,00 RIMBO AUTOENTINTADO TAM. P OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001627 20.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 72 26,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL 5,85 152,10 PUDO 50 X 75CM TEKA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 152,10 Total do Credor .: 152,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA CNPJ = 04.720.838/0004-53 0 001220 07.03.2012 503 Dispensada por Limite 493 1 1,0000 PAR LENTE ORGANCIA MULTIFOCAL + 3 105,00 105,00 ° 2 1,0000 PAR LENTE COMUM PARA PERTO + 1,75 32,00 32,00 o OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSI STENCIA SOCIAL Total do Empenho : 137,00 0 001579 1 19.03.2012 712 Dispensada por Limite 2,0000 un LENTE DE GRAU OBS;MATERIAL DESTINADO A ASSI STENCIA SOCIAL 698 79,00 Total do Empenho : 158,00 158,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 84 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 Depart. de Assist. Social_Fundo Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA CNPJ = 04.720.838/0004-53 Total do Credor .: 295,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2465 TEREZA DA SILVA VALENTE CPF = 648.690.590-53 0 001400 13.03.2012 605 Dispensada por Limite 592 1 1,0000 un CAPACITACAO PARA OFICINAS DE 100,00 100,00 ARTESANATO OBS:SELECAO E TREINAMENTO PAR A OFICINAS DE ARTEZANATO Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 8.184,50 Total do Orgao ..: 94.969,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 85 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 001515 16.03.2012 699 Dispensada por Limite 685 1 3,0000 l GASOLINA 3,05 9,15 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - UTILIZACAO NA O FICINA Total do Empenho : 9,15 0 001516 1 16.03.2012 700 Dispensada por Limite 47,0000 l GASOLINA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS 686 3,05 Total do Empenho : 0 001520 1 16.03.2012 695 Dispensada por Limite 1,0000 SCH GRAXA BRANCA SACHE COM 100 GR AMAS NOBRAK OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS 001521 1 16.03.2012 694 Dispensada por Limite 1,0000 un EXTINTOR NA TROCA P\\ CARRO (C ARGA) ECTINLEAL OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576 9,00 001522 1 2 16.03.2012 693 Dispensada por Limite 1,0000 un VALVULA PARA PNEU 1,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 4H87 92 TECFIL OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 21,00 001523 1 16.03.2012 692 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE GASOLINA TECFIL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DO NA SAVEIRO IEL 7989 15,00 48,60 001524 1 16.03.2012 691 Dispensada por Limite 2,0000 l GASOLINA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - COMBUSTIVEL UTI LIZADO NA LAVADORA E PULVERIZ ADORA YAMAHO HATSUTA ( LAVA J ATO) 001582 19.03.2012 7,00 715 Dispensada por Limite 21,00 15,00 48,60 63,60 7,00 7,00 677 3,05 Total do Empenho : 0 21,00 678 Total do Empenho : 0 9,00 679 Total do Empenho : 0 9,00 680 Total do Empenho : 0 143,35 681 Total do Empenho : 0 143,35 701 6,10 6,10 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 86 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 1 1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 3,00 3,00 100ML LUBRAX 2 7,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 200 6,00 42,00 ML LUBRAX 3 1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 50 10,00 10,00 0ML LUBRAX OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS Total do Empenho : 55,00 Total do Credor .: 314,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 161 ALFREDO RODRIGUES TRINDADE CPF = 065.867.080-87 0 001386 13.03.2012 597 Dispensada por Limite 584 1 1,0000 un CONSERTOS DE PNEU MOTONIVELA 30,00 30,00 DORA VOLVO G 930 OBS: SERVICOS MOTONIVELADORA VOLVO G9 30 Total do Empenho : 30,00 0 001402 1 2 13.03.2012 603 Dispensada por Limite 5,0000 un MONTAGEM DE PNEUS 1,0000 un CONSERTO DE PNEU SAVEIRO PLAC A IEL OBS: SERVICOS REALIZADO NA S AVEIRO IEL 7989 001403 1 13.03.2012 602 Dispensada por Limite 2,0000 PGT CONSERTO PNEUS IPY 8928 OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 590 5,00 5,00 Total do Empenho : 0 25,00 5,00 30,00 589 5,00 Total do Empenho : 10,00 10,00 Total do Credor .: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 AQUARELAS TINTAS LTDA. CNPJ = 92.321.785/0001-12 0 001731 26.03.2012 806 Dispensada por Limite 791 1 1,0000 l TINTA PU BRANCO BACHISA C/CAT 85,00 85,00 ALIZADOR 2 1,0000 kg MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA 11,50 11,50 3 1,0000 l FUNDO UNIVERSAL AUTOMOTIVA 17,00 17,00 4 1,0000 l MASSA RAPIDA AUTOMOTIVA 16,00 16,00 5 4,0000 PC LIXA 80 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 6 4,0000 PC LIXA 220 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 7 4,0000 PC LIXA 400 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 8 4,0000 PC LIXA 60 AUTOMOTIVA 0,95 3,80 9 2,0000 un THINNER 9,50 19,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928/ EMPENHO REF. AO 1606 ONDE O MESMO FOI ANUL ADO POR ERRO DE DOTACAO ORCAM ENTARIA Total do Empenho : 163,70 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 87 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 163,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 001610 20.03.2012 742 Dispensada por Limite 727 1 69,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 64,17 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES ARROIO MAU E VARZEA Total do Empenho : 64,17 0 001611 1 20.03.2012 743 Dispensada por Limite 28,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDOR LOCALIDADE DA SOLIDAO 001612 1 20.03.2012 744 Dispensada por Limite 70,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS PARA VIAGEN CIDADES VIZINHAS - PINHEIRO MACHADO 728 0,93 Total do Empenho : 0 26,04 26,04 729 0,93 Total do Empenho : 65,10 65,10 Total do Credor .: 155,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES CNPJ = 02.701.230/0001-03 0 001704 23.03.2012 789 Dispensada por Limite 774 1 2,0000 un BATERIA 160 AMPERES GTI 340,00 680,00 2 3,0000 un BATERIA 150 AMPRES GTI 340,00 1.020,00 3 1,0000 un BATERIA 115 AMPERES GTI 260,00 260,00 OBS: MATERIAL E PECAS PARA A FROTA DA SECRETARIAS DE OBRAS : BATERIAS PARA OS CAMINHOES MB 1618 PLACA ICL 3832, MB 16 21 PLACA IDB 1502, MB1113 PLA CA IJZ 8883, , ESCAVADEIRA FI AT FX 215, MOTONIVELADORA 12 E Total do Empenho : 1.960,00 Total do Credor .: 1.960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ = 68.777.069/0001-60 0 001580 19.03.2012 713 Dispensada por Limite 699 1 624,0000 m FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 3 0,38 239,62 MM OBS: PECAS E SERVICOS PARA RO CADEIRA FS 220 01- OBRAS Total do Empenho : 239,62 0 001694 1 23.03.2012 787 Dispensada por Limite 2,0000 ROL FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 3 772 120,00 240,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 88 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ = 68.777.069/0001-60 MM STILL OBS: PECAS E SERVICOS PARA RO CADEIRA FS 220 01- OBRAS Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 479,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 BERTOLDI BECKER S/A.IND.COMERCIO CNPJ = 92.190.222/0001-32 0 001677 22.03.2012 772 Dispensada por Limite 757 1 1,0000 un SERVICO DE RETIFICA FERRO MAN 201,00 201,00 CAL FIXO 2 1,0000 un SERVICO APLAINAR BLOCO 88,70 88,70 3 1,0000 un SERVICO DE POLIR COMANDO VALV 26,30 26,30 ULAS 4 1,0000 un SERVICO DE RETIFICA BUCHA COM 85,00 85,00 ANDO INTERNO 5 1,0000 un SERVICO DE MAO DE OBRA PROJEC 660,00 660,00 AO DAS CAMISAS OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 Total do Empenho : 1.061,00 Total do Credor .: 1.061,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 255 CARDOSO E DUARTE LTDA CNPJ = 01.172.123/0001-72 0 001826 28.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 64 5,0000 un BALDE DE PEDREIRO,EM PLATICO 4,60 23,00 COM CAPACIDADE PARA 10L TRAP 71 3,0000 un ESQUADRO COM CABO METALICO 12 9,85 29,55 " 30CM MONFORT 78 2,0000 un FORMAO 3/4 MONFORT 7,80 15,60 98 2,0000 un DESEMPENADEIRA DE ACO TAMANHO 7,00 14,00 MEDIO, CABO FECHADO, DENTE G RANDE 25,5X12 MONFORT 218 2,0000 un FORMAO DE MEIA POLEGADA MONF 8,90 17,80 ORT OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 99,95 Total do Credor .: 99,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2471 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS NUNES CNPJ = 13.045.196/0001-82 0 001572 19.03.2012 725 Dispensada por Limite 710 1 2,0000 PGT TROCA DE AMORETCEDORES 30,00 60,00 2 1,0000 PGT TROCA DE COXIM DIREITO 30,00 30,00 3 1,0000 PGT TROCA DE CABO DE FREIO 25,00 25,00 4 2,0000 PGT TROCA CUBO DE FREIO 15,00 30,00 5 2,0000 PGT TROCA DE ROLAMENTO 15,00 30,00 6 2,0000 PGT TROCA DE LONA FREIO TRAZEIRO 15,00 30,00 7 1,0000 PGT SOLDA OXIGENIO 25,00 25,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 89 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2471 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS NUNES CNPJ = 13.045.196/0001-82 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRA S Total do Empenho : 230,00 0 001863 1 2 29.03.2012 899 Dispensada por Limite 1,0000 un SERVICO DE LANTERNAGEM DE CAP O DIANTEIRO 1,0000 un TROCA DE CANALETAS E BORRACH AS DAS ´PORTAS obs: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 881 250,00 250,00 20,00 20,00 Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 84 COMERCIAL DUTRA CNPJ = 94.556.537/0001-86 0 001861 29.03.2012 896 Dispensada por Limite 879 1 60,0000 kg ARAME DE RABICHO GROSSO N° 06 6,70 402,00 PANTANAL 2 30,0000 kg ARAME DE ATILIO PANTANAL 6,70 201,00 3 4,0000 ROL ARAME DE ACO PANTANAL 320,00 1.280,00 OBS: MATERIAL E SERVICOS REAL IZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - LOTEAMENTO NA AVENIDA BAZI LEU AZEREDO Total do Empenho : 1.883,00 Total do Credor .: 1.883,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2337 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA CNPJ = 93.810.919/0005-55 0 001838 28.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 95 4,0000 m³ BRITA No2 MONEGO 69,70 278,80 OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 278,80 0 001862 40 53 91 151 153 29.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 20,0000 un JOELHO PVC 20MM NICOLL 5,0000 un CABO PARA ENXADA EM MADEIRA M ACICA DE BOA QUALIDADECOM 150 CM POST 5,0000 un FLANGE PVC 20MM NICOLL 10,0000 un ADAPTADOR DE PVC 20MM NICOLL 5,0000 un ADAPTADOR DE PVC 25MM NICOLL OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS 32 0,16 7,87 3,20 39,35 5,49 0,18 0,30 27,45 1,80 1,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 90 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2337 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA CNPJ = 93.810.919/0005-55 Total do Empenho : 73,30 Total do Credor .: 352,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 0 001868 30.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PGT FATURA ENERGIA ELETRICA 103,89 103,89 BOMBA DE AGUA DO ASSENTAMENT O LAGO AZUL LOCALIZADA NA C ASA DO SR o LEONIR SAVOLDI Total do Empenho : 103,89 Total do Credor .: 103,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1806 COMPESE TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 94.419.785/0001-85 0 001778 28.03.2012 850 Dispensada por Limite 835 3 2,0000 un FILTRO HIDRAULICO- RETROESCAV 149,00 298,00 ADEIRA RANDON (RK 406-K) 4X2, MOTOR MWM ANO 2008 MC FILT ER OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA 01 Total do Empenho : 298,00 Total do Credor .: 298,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 001191 06.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 9 100,0000 m FIO RIGIDO ANTICHAMAS 6MM PR 1,80 180,00 ETO CONDUITE 10 100,0000 m FIO RIGIDO ANTICHAMAS 6MM COR 1,80 180,00 AZUL CONDUITE 45 20,0000 un TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULA 28,20 564,00 DA 2,44 X 1,10 6 MM ISDRALIT 139 100,0000 m FIO RIGIDO ANTI-CHAMAS 6MM 1,00 100,00 VERDE CONDUVALE OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 1.024,00 0 001389 1 2 3 4 13.03.2012 579 Dispensada por Limite 2,0000 un JANELA DE MADEIRA 1,00 X 1,20 1,0000 un PORTA EXTERNA 0,80X 2,10 MAD EIRA DE PRIMEIRA 3,0000 un JANELA DE MADEIRA 1,00 X 1,00 1,0000 un PORTA EXTERNA DE FERRO 0,80 X 2,10 566 169,00 230,00 338,00 230,00 139,00 156,00 417,00 156,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 91 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 10 8,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3,0 39,80 318,40 5 X 1,10M 11 35,0000 m CAIBRO DE CEDRINHO 5 X 7 3,20 112,00 OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME OS LAUDOS No 64/ 2 011 E No 39/2011 EM ANEXO Total do Empenho : 1.571,40 0 001825 69 149 28.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 4,0000 un PA DE CONCHA QUADRADA COM CAB O EM Y EM MADEIRA E FERRO P ARABONI 5,0000 un CABO PARA PA DE CONCHA EM MAD EIRAE FERRO TIPO Y COM 150CM PARABONE OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS 32 19,00 76,00 8,00 40,00 Total do Empenho : 0 001837 41 86 28.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 3.200,0000 un TIJOLO MACICO MORAES 41,0000 sc CIMENTO PORTLAND CP- 32- SACO COM 50KG CADA VOTORAN OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS 001894 173 30.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 10,0000 un JOELHO PVC MISTO 25MM TUBOZA N OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS 32 0,25 19,34 Total do Empenho : 0 116,00 800,00 792,94 1.592,94 32 0,95 Total do Empenho : 9,50 9,50 Total do Credor .: 4.313,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 001204 07.03.2012 495 Dispensada por Limite 485 1 2,0000 un DISCO DE FREIO DIANTEIRO 13,00 26,00 OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 92 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 DO NA SAVEIRO IEL 7989 Total do Empenho : 26,00 0 001205 1 2 3 4 07.03.2012 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 496 Dispensada por Limite un LONAS DE FREIO SYL JG PASTILHAS DE FREIO SYL un CALCO MOTOR BORFLEX un CALCO DA CAIXA BORFLEX OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DO NA SAVEIRO IEL 7989 486 12,00 22,00 11,00 13,00 Total do Empenho : 0 001620 1 2 4 5 20.03.2012 750 Dispensada por Limite 3,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 HE XXLUB 1,0000 gl OLEO 90 GALAO 20 LITROS HEX XLUB 1,0000 bd OLEO 30 C/ 20L HEXXLUB 1,0000 bd OLEO 40 C/ 20 L HEXXLUB OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T URBINADA 01 12,00 22,00 22,00 26,00 82,00 735 149,00 447,00 149,00 149,00 138,00 117,00 138,00 117,00 Total do Empenho : 851,00 Total do Credor .: 959,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001531 16.03.2012 685 Dispensada por Limite 671 1 320,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 297,60 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS PARA VIAGEN CIDADES VIZINHAS - PELOTAS - ENTREGAR DOCUMENT OS NA DEFESA CIVIL Total do Empenho : 297,60 0 001532 1 16.03.2012 686 Dispensada por Limite 25,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS: TRANSPORTE SERVIDORES PA RQUE DE EVENTOS 672 1,25 Total do Empenho : 31,25 31,25 Total do Credor .: 328,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 001623 20.03.2012 Nao se Aplica 1 8,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO REF. ANO 2 143,71 1.149,68 012 DOS SEGUINTES VEICULOS: I IT 6780,IEL 7989,JXA 1065,IIT 4537, ICL 3832, IJZ 8883, ID B 1502 E IMN 0576 Total do Empenho : 1.149,68 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 93 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.149,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2234 DIGAL - DISTRIBUIDORA GAUCHA DE PNEUS LTDA CNPJ = 11.084.927/0001-73 0 000977 01.03.2012 437 Dispensada por Limite 429 1 6,0000 un CAMARA PARA PNEU 17-5-25,NOVA 152,00 912,00 ,1a LINHA NEXEN OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA Total do Empenho : 912,00 Total do Credor .: 912,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1786 ELIANDRO DA ROSA CAMARGO CNPJ = 07.841.065/0001-09 0 001172 05.03.2012 471 Dispensada por Limite 463 1 2,0000 un VIDRO LISO 56,5 X 19 4,50 9,00 2 1,0000 un VIDRO LISO 55,5 X 18,5 5,00 5,00 3 5,0000 kg massa para vidro 2,21 11,05 OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME LAUDO 15/2012 EM ANEX O Total do Empenho : 25,05 0 001173 1 2 3 4 5 6 05.03.2012 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 3,0000 5,0000 469 Dispensada por Limite un VIDRO LISO 29 X 43 un VIDRO LISO 29 X 44 un VIDRO LISO 23 X 43 un VIDRO LISO 23 X 44 un VIDRO LISO 31 X 67 kg massa para vidro OBS:MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - CO NFORME LAUDO No 16/2012 EM AN EXO 461 5,00 5,00 4,00 4,00 8,33 2,22 Total do Empenho : 10,00 10,00 16,00 16,00 24,99 11,10 88,09 Total do Credor .: 113,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda CNPJ = 91.243.790/0001-91 0 001171 05.03.2012 468 Dispensada por Limite 460 1 80,0000 un LUVAS ELETRODUTO 3/4 0,42 33,60 2 20,0000 un CURVA ELETRODUTO 3/4 90° 0,52 10,40 3 40,0000 un CURVA 3/4 180o 0,97 38,80 4 30,0000 un ELETRODUTO 3/4 BARRA COM 3M 3,35 100,50 5 50,0000 un ABRACADEIRA COMUM TIPO "U'' 3 0,15 7,50 /4 6 10,0000 un HASTEA ATERRAMENTO 1M 10,70 107,00 7 10,0000 un CONECTOR PARA HASTE ATERRAMEN 1,50 15,00 TO 8 10,0000 un DISJUNTOR 40 A MONOFASICO 6,20 62,00 9 70,0000 un BUCHAS PARA ELETRODUTO 3/4 0,35 24,50 10 50,0000 un ARRUELA P/ELETRODUTO 3/4 0,18 9,00 OBS:MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 94 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda CNPJ = 91.243.790/0001-91 Total do Empenho : 408,30 Total do Credor .: 408,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2192 EXPORPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUI CNPJ = 01.753.288/0001-38 0 001683 22.03.2012 767 Dispensada por Limite 752 1 1,0000 JG BUCHA DO COMANDO SMAGOM 235,00 235,00 2 1,0000 JG TUBOS INJETORES DVR 250,00 250,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 Total do Empenho : 485,00 Total do Credor .: 485,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 FERRAGEM LORENZET LTDA CNPJ = 88.318.456/0001-45 0 001194 06.03.2012 487 Dispensa por Justificativa 7 1 66,0000 un CAIXA D'AGUA DE FIBRA CAPACID 100,00 6.600,00 ADE 500 LTS FORTLEVE OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA Total do Empenho : 6.600,00 Total do Credor .: 6.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001175 05.03.2012 472 Dispensada por Limite 464 1 10,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA 10,90 109,00 SACO DE 20KG OBS: MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS - ADEQUACAO DO ALMOXAR IFADO Total do Empenho : 109,00 0 001366 1 2 3 4 5 12.03.2012 580 Dispensada por Limite 1,0000 un TORNEIRA DE JARDIM 3/4 HERC 1,0000 un LUVA BRANCAS COM ROSCA 3/4 TIGRE 1,0000 un LUVA MISTA 25x3/4" AMANCO 3,0000 m CANO 100MM TIGRE 1,0000 un JOELHO 100 MM AMANCO OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 567 2,70 1,20 2,70 1,20 1,00 9,40 3,60 1,00 28,20 3,60 Total do Empenho : 0 001367 1 12.03.2012 581 Dispensada por Limite 3,0000 un LAMPADAS 200VOLTS GE OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 4,60 Total do Empenho : 0 001368 1 2 12.03.2012 582 1,0000 un CADEADO N° 35 1,0000 un CADEADO No 20 Dispensada por Limite PADO PADO 36,70 568 13,80 13,80 569 15,30 9,40 15,30 9,40 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 95 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 OBS: MATERIAL DE PROTECAO E S EGURANCA- OBRAS - ARQUIVO MOR TO Total do Empenho : 24,70 0 001369 1 12.03.2012 583 Dispensada por Limite 2,0000 ROL FITA ISOLANTE AUTO FUSAO ROLO C/ 10 METROS TIGRE OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 570 3,80 Total do Empenho : 0 001370 1 12.03.2012 584 Dispensada por Limite 1,0000 un bateria 9v PANASONIC OBS: MATERIAL E SERVICOS PARA MULTITESTE DIGITAL 001371 1 2 3 4 5 6 12.03.2012 585 Dispensada por Limite 8,0000 un PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4 SI ZER 2,0000 un PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 S IZER 8,0000 un ARRUELA LISA 3/8 SIZER 2,0000 un arruela lisa 5/16 SIZER 6,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 1/2 SI ZER 6,0000 un BUCHAS N° 8 FISCHER OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - OFICINA 12,90 001372 1 12.03.2012 586 Dispensada por Limite 1,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. P SANRO OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 12,90 12,90 572 1,15 9,20 0,85 1,70 0,10 0,08 0,30 0,80 0,16 1,80 0,04 0,24 Total do Empenho : 0 7,60 571 Total do Empenho : 0 7,60 13,90 573 3,00 Total do Empenho : 3,00 3,00 Total do Credor .: 221,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 0 001851 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 12 10,0000 un PEDRA SANITARIA SANI SOL 0,69 6,90 GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 6,90 Total do Credor .: 6,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2455 GETULIO RODRIGUES SENA CNPJ = 14.977.667/0001-53 0 001134 01.03.2012 458 Dispensada por Limite 450 1 1,0000 PGT SERVICO DE PEDREIRO- AMPLIACA 1.100,00 1.100,00 O DE UMA AREA EM RESIDENCIA DE ALVENARIA OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 96 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2455 GETULIO RODRIGUES SENA CNPJ = 14.977.667/0001-53 DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME LAUDO SOCIO ECONOMICO 69/2011 EM ANEXO Total do Empenho : 1.100,00 Total do Credor .: 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 001001 01.03.2012 436 Dispensada por Limite 428 1 423,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 393,39 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SECRETARIO NA CIDADE DE PELOTAS E HERVA L Total do Empenho : 393,39 0 001002 1 01.03.2012 434 Dispensada por Limite 107,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - A. REGINA E A. GLORIA 426 0,93 Total do Empenho : 0 001003 1 01.03.2012 435 Dispensada por Limite 115,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDOR LOCALIDADE SAO DIOGO 001004 1 01.03.2012 438 Dispensada por Limite 101,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE SERVIDORES LAGOES 0,93 001005 1 01.03.2012 439 Dispensada por Limite 68,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE SERVIDORES- N ASCENTE 0,93 001006 1 01.03.2012 440 Dispensada por Limite 93,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES ARROIO MAU E VARZEA 0,93 001609 1 20.03.2012 741 Dispensada por Limite 50,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS LOCALIDADES PASSO DA ARE 93,93 93,93 63,24 63,24 432 0,93 Total do Empenho : 0 106,95 431 Total do Empenho : 0 106,95 430 Total do Empenho : 0 99,51 427 Total do Empenho : 0 99,51 86,49 86,49 726 0,93 46,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 97 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 IA, Total do Empenho : 46,50 0 001807 1 28.03.2012 890 Dispensada por Limite 45,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDOR LOCALIDADE BIBOCA 001808 1 28.03.2012 888 Dispensada por Limite 217,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - A. REGINA, A. LAGO AZUL, A SANTA INES E A. GLORIA 875 0,93 Total do Empenho : 0 41,85 41,85 873 0,93 Total do Empenho : 201,81 201,81 Total do Credor .: 1.133,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 319 IRMAOS JOUGLARD LTDA. CNPJ = 87.378.428/0001-50 0 001427 13.03.2012 628 Dispensada por Limite 614 1 1,0000 un CHAVE ESTRELA 12 ROBUST 6,52 6,52 2 1,0000 un CHAVE ESTRELA 13 ROBUST 6,52 6,52 9 1,0000 un CHAVE COMBINADA 1/2 ROBUST 5,84 5,84 10 1,0000 un CHAVE COMBINADA 11/16 ROBUS 7,81 7,81 T OBS: FERRAMENTAS - OBRAS - PA RA USO NA OFICINA Total do Empenho : 26,69 0 001618 1 2 9 10 20.03.2012 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 751 Dispensada por Limite un CHAVE ESTRELA 12 ROBUST un CHAVE ESTRELA 13 ROBUST un CHAVE COMBINADA 1/2 ROBUST un CHAVE COMBINADA 11/16 ROBUS T FERRAMENTAS-OBRAS - PARA USO OFICINA 736 6,52 6,52 5,84 7,81 Total do Empenho : 6,52 6,52 5,84 7,81 26,69 Total do Credor .: 53,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2011 JASP CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 09.292.676/0001-70 0 001665 22.03.2012 771 Dispensada por Limite 756 1 1,0000 un TROCA DE PECAS E LIMPEZA DO A 300,00 300,00 R CONDICIONADO DO FIAT UNO IP Y 8928 MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO -VEICULO FIAT UNO IPY 8928 Total do Empenho : 300,00 0 001666 1 2 22.03.2012 770 Dispensada por Limite 1,0000 un TRANSDUTOR PRESSAO-AR CONDICI ONADO 1,0000 un FILTRO SECADOR- AR CONDICIONA 755 80,00 80,00 100,00 100,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 98 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2011 JASP CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 09.292.676/0001-70 DO 3 1,0000 un CARGA DE GAS- AR CONDICIONADO 100,00 100,00 PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2452 JOANA DARC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ = 09.070.556/0001-29 0 001181 05.03.2012 480 Dispensada por Limite 471 1 3,0000 un CARRINHO DE PLATAFORMA 67,50 202,50 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRA S-ALMOXARIFADO Total do Empenho : 202,50 Total do Credor .: 202,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 JOAO CARLOS DE MORAES SOARES CPF = 483.532.800-00 0 001398 13.03.2012 607 Dispensada por Limite 594 1 2,0000 un TROCA PIVO DE SUSPENSAO DIANT 30,00 60,00 EIRA 2 1,0000 un TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 100,00 100,00 3 2,0000 PGT CONSERTO PNEUS IPY 8928 5,00 10,00 OBS: SERVICOS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 Total do Empenho : 170,00 0 001681 1 22.03.2012 763 Dispensada por Limite 2,0000 un CONSERTOS DE PNEU MOTONIVELA DORA VOLVO G 930 OBS: SERVICOS REALIZADOS NA M OTONIVELADORA VOLVO G9 30 748 40,00 Total do Empenho : 80,00 80,00 Total do Credor .: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1860 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40 0 001783 28.03.2012 847 Dispensada por Limite 832 1 10,0000 un LAMINAS DE PATROLA 13 FUROS 299,00 2.990,00 METISA 2 80,0000 un PARAFUSO P/ LAMINA 13 FUROS 1,95 156,00 FIBAM 3 80,0000 un PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA 0,90 72,00 P/ LAMINA DA MOTONIVELADORA FIBAM OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA VOLVO G9 30 E MOTONIV ELADORA 120 B Total do Empenho : 3.218,00 Total do Credor .: 3.218,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0001-22 0 001429 13.03.2012 587 Dispensada por Limite 574 2 2,0000 un FILTRO PARA HIDRAULICO - RETR 72,00 144,00 OESCAVADEIRA CASE 580L ANO 20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 99 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0001-22 01 VOX 3 2,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RE 21,00 42,00 TROESCAVADEIRA CASE 580L (J28 6503) VOX OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L Total do Empenho : 186,00 0 001557 1 16.03.2012 705 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DIESEL/AGUA (BOBINA) TURBO OBS: PECAS E SERVICOS PARA ES CAVADEIRA FIAT FX 215 SERIE 2 78 691 42,00 Total do Empenho : 0 001558 1 16.03.2012 704 Dispensada por Limite 50,0000 un PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA P/ LAMINA DA MOTONIVELADORA FORJA OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 42,00 42,00 690 1,40 Total do Empenho : 70,00 70,00 Total do Credor .: 298,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1852 LUBRISUL- DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ME CNPJ = 03.453.697/0001-44 0 001373 12.03.2012 587 Dispensada por Limite 574 1 2,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE PARA RETR 14,15 28,30 OESCAVADEIRA CASE 580L ANO 20 01 (J933145) TECFIL OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L Total do Empenho : 28,30 0 001374 1 12.03.2012 588 Dispensada por Limite 4,0000 un FILTRO COMBUSTIVEL (ROSCA )1P 2299 CAT 120B ANO 1980 TEC FIL OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 575 17,35 Total do Empenho : 0 001619 3 20.03.2012 750 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO 68 INCOL-LUBRI OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T URBINADA 01 69,40 69,40 735 87,90 Total do Empenho : 175,80 175,80 Total do Credor .: 273,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2085 LUCIANA VIEIRA PINTOS CNPJ = 11.750.159/0001-40 0 001394 13.03.2012 611 Dispensada por Limite 598 1 4,0000 un ALAMINUTA 17,90 71,60 OBS: GENEROS DE ALIMENTACAO- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 100 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2085 LUCIANA VIEIRA PINTOS CNPJ = 11.750.159/0001-40 OBRAS - REFEICOES PARA PESSOA L ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 71,60 Total do Credor .: 71,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2435 LUCIO MAURO PROENCA RODRIGUES CNPJ = 12.434.984/0001-06 0 001379 12.03.2012 595 Dispensada por Limite 582 1 1,0000 un SERVICO DE CONSERTO DO ALTERN 70,00 70,00 ADOR OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2054 LUIZ CARLOS SOARES DIOSCAR CNPJ = 11.863.569/0001-05 0 001782 28.03.2012 889 Dispensada por Limite 874 1 1,0000 un DESMANCHAR LASTRO DA PONTE 900,00 900,00 2 1,0000 un RECUPERAR CABECEIRAS DA PONTE 1.100,00 1.100,00 3 1,0000 un COLOCAR TORAS DE ESTRUTURA DA 800,00 800,00 PONTE 4 1,0000 un COLOCAR PLANCHOES NA PONTE 1.100,00 1.100,00 5 1,0000 un COLOCACAO DE TRILHOS NA PONTE 300,00 300,00 SERVICO DE MAO DE OBRA TERCER IZADA PARA REFORMA DE UMA PON TE NA LOCALIDADE DOS LAGOES Total do Empenho : 4.200,00 Total do Credor .: 4.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001846 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 45 20,0000 kg ACUCAR REFINADO PCT 1 KG AL 2,20 44,00 TO ALEGRE 123 20,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM 12,04 240,80 BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P URO COM SELO DE QUALIDADE AB IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM IMA DE DE 12 MESES. BOM JES US GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 284,80 0 001847 6 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 2,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13 SUPERGAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 001848 29.03.2012 1 39,60 Total do Empenho : 0 41 Registro de Preco/Pregao 1 79,20 79,20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 101 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 9 10,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 2,00 20,00 103 BRIGITA 91 12,0000 un FACA DE MESA COZINHA ACOUTI 2,00 24,00 L 92 12,0000 un COPOS DE VIDRO 300ml LISO B 1,60 19,20 RILHO 132 12,0000 un COLHER PARA CAFEZINHO EM INOX 1,00 12,00 ACOUTIL 150 2,0000 un GARRAFA TERMICA 1 LT ALADIM 21,25 42,50 151 2,0000 un FERVEDOR DE ALUMINIO CAPACIDA 14,00 28,00 DE APROXIMADAMENTE 1,8 LTS ROYAL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 145,70 0 001849 7 23 35 72 156 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 10,0000 un ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE BRILHUS 12,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA , FRASCO COM 500 ML MINUANO 7,0000 un SABAO EM BARRA 200G,GLICERINA DO So ANTONIO 6,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL PUDO 50 X 75CM TEKA 7,0000 un ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 ° USO DOMESTICO EMBALGEM 1 LI TRO PARATI GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 0,55 5,50 1,04 12,48 0,97 6,79 5,85 35,10 4,65 32,55 Total do Empenho : 92,42 Total do Credor .: 602,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 001827 28.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 42 3,0000 un REGUA DE ALUMINIO PARA PEDRE 17,00 51,00 IRO, COM 2 METROS DE COMPRIME NTO NOVO HORIZONTE 70 3,0000 un NIVEL BOLHA DE AR EM ALUMINE 10,00 30,00 O ANODIZADO TAMANHO 16/40 CM TRAMONTINA 79 2,0000 un PICARETA EM ACO FORJADO PONTA 39,80 79,60 E PA ESTREITA COM CABO DE MA DEIRA MACICA,REFORCADO E ANAT OMICO 90CM PARABONI OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 160,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 102 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 001839 7 121 124 125 28.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 1,0000 ROL ARAME RECOZIDO 18 BWG- 1,25MM - 9,60 G/M - ROLO COM 1 METR O CADA GERDAU 6,0000 br ACO CA 50 5/16" (7,94MM) - BA RRA COM 12 METROS DE COMPRIME NTO BELGO 7,0000 br ACO CA 60 4,2MM - BARRA COM 1 2 METROS DE COMPRIMENTO BELG O 70,0000 br ACO CA 60 - 5,0MM - BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO BE LGO OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS 32 5,80 5,80 15,90 95,40 4,40 30,80 6,20 434,00 Total do Empenho : 0 001895 47 59 171 183 185 186 30.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 10,0000 un JOELHO PVC MISTO 20MM PROVON IL 10,0000 un JOELHO PVC 25MM PROVINIL 5,0000 un FLANGE PVC 25MM PROVINIL 10,0000 un LUVA PVC MISTA 20MM PROVINI L 10,0000 un LUVA PVC 25MM PROVINIL 10,0000 un LUVA PVC 20MM PROVINIL OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS 566,00 32 0,59 5,90 0,25 4,90 0,45 2,50 24,50 4,50 0,25 0,22 2,50 2,20 Total do Empenho : 42,10 Total do Credor .: 768,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 861 P. A. Guazina & Cia. Ltda. CNPJ = 93.186.393/0001-50 0 001779 28.03.2012 850 Dispensada por Limite 835 1 2,0000 un FILTRO LUBRIFICANTEPARA -RETR 14,00 28,00 OESCAVADEIRA RANDON 4X2, MOT OR MWM TURBO ANO 2008 TURB O 2 2,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RE 12,00 24,00 TROESCAVADEIRA RANDON 4X2, ( RK 406-K)MOTOR MWM TURBO ANO 2008 TURBO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 103 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 861 P. A. Guazina & Cia. Ltda. CNPJ = 93.186.393/0001-50 4 2,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET 27,60 55,20 ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, ( RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO 2008 TURBO 5 2,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET 25,00 50,00 OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4 06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200 8 TURBO OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA 01 Total do Empenho : 157,20 Total do Credor .: 157,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 479 PARAFUSOS SANTA RITA CNPJ = 90.709.262/0001-12 0 001428 13.03.2012 628 Dispensada por Limite 614 3 1,0000 un CHAVE ESTRELA 7/16 TRAMONTI 5,85 5,85 NA 4 1,0000 un CHAVE ESTRELA 3/8 TRAMONTIN 5,85 5,85 A 5 1,0000 un CHAVE COMBINADA 10MM TRAMON 3,69 3,69 TINA 6 1,0000 un CHAVE COMBINADA 12 MM TRAMO 3,62 3,62 NTINA 7 1,0000 un CHAVE COMBINADA 16MM TRAMON 4,53 4,53 TINA 8 1,0000 un CHAVE COMBINADA 17 MM TRAMO 5,10 5,10 NTINA 11 1,0000 un ALICATE DE BICO GRANDE P/ANEL 37,92 37,92 TRAMONTINA OBS: FERRAMENTAS - OBRAS - PA RA USO NA OFICINA Total do Empenho : 66,56 Total do Credor .: 66,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 0 001696 23.03.2012 785 Dispensada por Limite 770 1 1,0000 JG JOGO DE BORRACHA DE PORTA F 21,80 21,80 ALSI 2 1,0000 un FECHADURA DAS PORTAS VINNI 49,00 49,00 3 1,0000 un JOGO DE ESPELHOS VISORAMA 94,00 94,00 4 1,0000 un JOGO DE DOBRADICAS DO CAPO 96,00 96,00 VANUCCI 5 1,0000 JG FECHO DO CAPO INFERIOR E SUPE 36,00 36,00 RIOR VINNI 6 1,0000 JG MAQUINA DE VIDRO COM MACANETA 76,00 76,00 VINNI 7 2,0000 un MACANETA EXTERNA COM CHAVE E 23,50 47,00 QUATRO BORRACHAS VINNI 8 4,0000 un TIRANTE DA FECHADURA C/ PRESI 5,00 20,00 LHA CENTAURO 9 2,0000 un TRINCO DA PORTA INTERNO C/ SU 20,00 40,00 PORTE CENTAURO 10 2,0000 un PINO TRAVA PORTA CENTAURO 1,40 2,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 104 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 11 1,0000 JG BATENTE DA PORTA CENTAURO 11,60 11,60 12 2,0000 un SINALEIRA DE TETO PARADOLUX 6,40 12,80 13 2,0000 un PISCA C/ SUPORTE PRADOLUX 11,00 22,00 14 1,0000 un PUXADOR CROMADO DO CAPO FAU 36,00 36,00 SE 15 1,0000 JG JOGO DE PARALAMAS DIANTEIRO 320,00 320,00 CENTAURO 16 1,0000 un PARA-CHOQUE CENTAURO 276,00 276,00 17 1,0000 un TABUA DO ASSOALHO CENTAURO 47,00 47,00 18 1,0000 un BORRACHA DO CAMBIO FAUSE 12,00 12,00 19 1,0000 un PAR FORRO DE PORTA FAUSE 31,00 31,00 20 1,0000 un FORRACAO INTERNA INFERIOR F 120,00 120,00 AUSE 21 1,0000 un FORRO DO CAPOZINHO FAUSE 48,00 48,00 22 1,0000 JG TAPETE VINIL VINI FLEX 45,00 45,00 23 1,0000 un BOTAO DO PORTA LUVAS FAUSE 28,00 28,00 24 2,0000 un LIMITADOR DAS PORTAS FAUSE 6,50 13,00 25 1,0000 JG BORRACHA DAS DOBRADICAS FAU 6,00 6,00 SE 26 16,0000 JG BORRACHA TAPA FUROS FAUSE 0,75 12,00 27 2,0000 un BORRACHA DAS PORTINHOLAS FA 3,00 6,00 USE 28 1,0000 JG PERSINTA DO PARALAMA E ESTRIB 24,00 24,00 O ( GALAO PARALAMA) FAUSE 29 2,0000 un BALIZA PLASTICA FAUSE 2,50 5,00 30 2,0000 un BATENTE DO CAPO FAUSE 1,00 2,00 31 1,0000 un EMBLEMA DO CAPO FAUSE 11,00 11,00 32 2,0000 un EMBLEMA 1113 FAUSE 7,00 14,00 33 1,0000 un ESTRELA DA GRADE VINNI 15,00 15,00 34 4,0000 un BATENTE DOS PEDAIS VANUCCI 1,50 6,00 35 1,0000 un ALCA DO PORTA-LUVA VINNI 2,80 2,80 36 1,0000 JG BATENTE TIRANTE RADIADOR FA 8,00 8,00 USE 37 2,0000 un JOGO FAROIS COMPLETO C/ ARCO 70,00 140,00 RED 38 2,0000 un PARAFUSO DOS CALCO DA CABINE 15,00 30,00 PARAMAR 39 1,0000 un GRADE DIANTEIRA CENTAURO 295,00 295,00 40 2,0000 un LIMPADOR PARABRISA C/ HASTES 19,50 39,00 VANNUCI 41 1,0000 JG BORRACHA DA VENTAROLA CENTA 150,00 150,00 URO OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O PLACA IJZ 8883 Total do Empenho : 2.270,80 0 001829 1 28.03.2012 844 Dispensada por Limite 3,0000 m VELOMOIDE 2.4MM VANDER OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 829 46,00 Total do Empenho : 0 001830 1 2 28.03.2012 846 Dispensada por Limite 2,0000 un ROLAMENTO DO EIXO DE RODA 32 216 NIS 1,0000 un RETENTOR DE RODA SABO 138,00 138,00 831 113,00 226,00 42,00 42,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 105 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 3 1,0000 un PISTA RETENTOR ORIGINAL 45,00 45,00 4 1,0000 un ANEL TRAVA VANUCCI 3,00 3,00 OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 Total do Empenho : 316,00 0 001831 1 2 28.03.2012 845 Dispensada por Limite 1,0000 un SURDINA SIPOC 1,0000 un REPARO MACACO CAT MATERIAL PARA UTILIZACAO EM P ERFURATRIZ PNEUMATICA DO ESTA DO - ABERTURA DE POCOS ARTESI ANOS 830 89,00 38,00 Total do Empenho : 89,00 38,00 127,00 Total do Credor .: 2.851,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA CNPJ = 93.115.517/0001-07 0 001900 30.03.2012 921 Dispensada por Limite 903 3 38,0000 un BARROTES DE EUCALIPTO 5X7X5,4 10,00 380,00 0 CM 4 19,0000 un BARROTE DE EUCALIPTO 2 1/2 X 5,00 95,00 6 C/ 5,40 METROS 5 13,0000 un TABUA DE CERINHO 2,5 X 30 X 4 45,00 585,00 MTS 8 100,0000 un TABUA DE PINUS 2,5 X 25X2,70 7,50 750,00 OBS: MATERIAL PARA AS PARADAS DE ONIBUS Total do Empenho : 1.810,00 Total do Credor .: 1.810,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2467 ROGERIO DA SILVEIRA RODRIGUES CNPJ = 13.333.830/0001-82 0 001433 13.03.2012 624 Dispensada por Limite 610 1 1,0000 un CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12. 1.490,00 1.490,00 000 BTUS QUENTE E FRIO 220V GREE OBS: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAL PERMANENTE - OBR AS Total do Empenho : 1.490,00 Total do Credor .: 1.490,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2159 RONALDO PEREIRA PECANHA CNPJ = 12.082.096/0001-63 0 001608 20.03.2012 740 Dispensada por Limite 725 1 1,0000 un CONSERTO PARALAMA LADO ESQUER 450,00 450,00 DO, CONSERTO LATERAL LADO ESQ UERDO, RECUPERAR PARACHOQUE T RAZEIRO OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 450,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 106 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 0 001363 12.03.2012 579 Dispensada por Limite 566 5 1,0000 un PORTA INTERNA DE MADEIRA 210 41,00 41,00 X 80 SEMI-OCA COMPLETA 6 1.300,0000 un TIJOLO 6 FUROS 0,35 455,00 7 600,0000 un TIJOLO MACICO 0,24 144,00 8 60,0000 m TRELICA ARMADA FERRO 3,30 198,00 9 20,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA 7,15 143,00 SACO DE 20KG OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME OS LAUDOS No 64/ 2 011 E No 39/2011 EM ANEXO Total do Empenho : 981,00 0 001487 1 2 3 15.03.2012 674 Dispensada por Limite 1,0000 un MARCO CEDRINHO 2,5X14CM 3,0000 un DOBRADICA 2 1/2 18,0000 un PARAFUSO FENDA 4,2 X 22 OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME LAUDOS 64/2011 E 39/2 011 EM ANEXO 660 54,00 0,75 0,08 Total do Empenho : 54,00 2,25 1,44 57,69 Total do Credor .: 1.038,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 SO DIESEL COMERCIAL LTDA CNPJ = 87.265.096/0001-06 0 001268 08.03.2012 167 Registro de Preco/Pregao 2 1 4.400,0000 l OLEO DIESEL 1,84 8.096,00 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P ARA VEICULO IQV 9535 (TRANSIT ) e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIF ICANTES PARA VEICULO IQU 9535 e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CANTES AUTOMOTIVOS - DEP. RUR AL e OBS: COMBUSTIVEIS E LUBR IFICANTES- OBRAS Total do Empenho : 8.096,00 0 001545 1 16.03.2012 167 4.400,0000 PGT OLEO DIESEL Registro de Preco/Pregao 2 1,84 Total do Empenho : 8.096,00 8.096,00 Total do Credor .: 16.192,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 001533 16.03.2012 682 Dispensada por Limite 668 1 237,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,30 308,10 LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS PARA TRAZER CORAL PARA APRESE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 107 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 NTACAO NA PRACA Total do Empenho : 308,10 0 001534 1 16.03.2012 681 Dispensada por Limite 58,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: TRANSPORTE SERVIDORES PA RQUE DE EVENTOS 667 1,30 Total do Empenho : 75,40 75,40 Total do Credor .: 383,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 001850 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 90 24,0000 pct COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 2,80 67,20 OM 100 UNIDADES. COPOBEL 135 15,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 1,50 22,50 ML, PCT C/ 100 UNID COPOBE L 149 20,0000 un SUPORTE DE PLASTICO PARA COPO 1,00 20,00 DESCARTAVEL DE 50 ML DSL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 109,70 0 001853 11 17 18 19 22 43 46 66 67 69 70 78 104 125 137 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 5,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA PCT C\\ 5 UND BETTANIN 6,0000 un SACO BRANCO DE PANO MARTIN S 3,0000 un VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA LUVANO 10,0000 pct SACO PLASTICO PARA LIXO 50LTS PACOTE 10 UNIDADES DSL 5,0000 un SABONETE 90G SOFT 9,0000 un LUSTRA MOVEIS 200 ML WORKER 15,0000 pct SACOS DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES DSL 2,0000 un RODO DUPLO COM CABO DE MADEIR A LUVANO 50,0000 un AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA COM 1 LITRO FISS 5,0000 un PANO DE PRATO FELPUDO 40 X 60 CM MARTINS 40,0000 pct PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT CO M 4 ROLOS DE 60M CADA LIPEL 10,0000 pct SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT COM 5 UNIDADES DSL 2,0000 un VASSOURA PARA VASO SANITARIO CERDAS DE NYLON LUVANO 12,0000 un SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLA STICA COM 300 GR, 300G CLAS S 12,0000 un LIMPA VIDROS , 500 ML WORKE R 1 2,60 13,00 2,00 12,00 3,50 10,50 1,37 13,70 0,77 2,15 1,25 3,85 19,35 18,75 4,00 8,00 1,35 67,50 3,58 17,90 2,39 95,60 1,49 14,90 2,50 5,00 1,50 18,00 1,80 21,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 108 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 144 5,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO 6,20 31,00 L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS . APLICACAO AROMATIZADOR AMB IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE , VALIDADE E NUMERO DE REGIST RO NO MINISTERIO DA SAUDE W ORKER GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 370,65 Total do Credor .: 480,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2466 VINICIUS ROSA GONCALVES CNPJ = 09.264.806/0001-61 0 001430 13.03.2012 627 Dispensada por Limite 613 1 500,0000 un BLOCOS DE PEDRA 30 X 30 2,90 1.450,00 OBS: MATERIAL E SERVICO PARA PONTE DA LOCALIDADE DOS LAGOE S Total do Empenho : 1.450,00 Total do Credor .: 1.450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2320 ZILAR TAVARES DA ROSA CPF = 270.255.860-72 0 001882 30.03.2012 907 Dispensada por Limite 889 1 63,0000 HS HORAS REALIZADAS PELO OPERADO 14,77 930,51 R ESCAVADEIRA HIDRAULICA SERVICO DE RECUPERACAO E MANU TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - PGT REFERENTE AO MES DE JAN EIRO DE 2012 Total do Empenho : 930,51 0 001883 1 30.03.2012 908 Dispensada por Limite 63,0000 HS HORAS REALIZADAS PELO OPERADO R ESCAVADEIRA HIDRAULICA OBS: SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI NAIS 890 14,77 Total do Empenho : 930,51 930,51 Total do Credor .: 1.861,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 63.991,67 Total do Orgao ..: 63.991,67 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 109 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 001525 16.03.2012 690 Dispensada por Limite 676 1 7,0000 l GASOLINA 3,05 21,35 OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TES PARA MOTO CG 125 PLACAS I RI 3458 Total do Empenho : 21,35 0 001526 1 16.03.2012 689 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE D O MOTOR PSL 55 TECFIL OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 675 18,50 Total do Empenho : 0 001527 1 16.03.2012 688 Dispensada por Limite 3,0000 lt OLEO LUBRIFICANTE SJ PARA MOT OR OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA VEICULO PLACA IPY 8 928 001528 1 16.03.2012 687 Dispensada por Limite 1,0000 un DESODORIZADOR PARA CARRO CA RRESH OBS: MATERIAL, PECAS E SERVIC OS VEICULO FIESTA IRY 0464 18,50 674 16,00 Total do Empenho : 0 18,50 48,00 48,00 673 7,00 Total do Empenho : 7,00 7,00 Total do Credor .: 94,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 736 Abastecedora Paulo Moreira Ltda. CNPJ = 92.190.685/0001-02 0 001199 06.03.2012 491 Dispensada por Limite 481 1 10,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML VARGA 8,50 85,00 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTE PARA TRATOR VALTRA BM 100 01, BM 100 02E BM 100 03 Total do Empenho : 85,00 0 001685 1 2 3 4 5 22.03.2012 3,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 779 Dispensada por Limite bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 gl OLEO 90 GALAO 20 LITROS bd OLEO 68 bd OLEO 30 C/ 20L bd OLEO 40 C/ 20 L OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X2 S IMPLES 02/ EMPENHO REF. AO 12 22 QUE FOI AULADO POIS HOUVE TROCA DE CREDOR 764 139,00 151,00 95,00 110,40 113,00 Total do Empenho : 417,00 151,00 190,00 110,40 113,00 981,40 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 110 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.066,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 161 ALFREDO RODRIGUES TRINDADE CPF = 065.867.080-87 0 001682 22.03.2012 765 Dispensada por Limite 750 1 5,0000 un CONSERTO DE PNEU 5,00 25,00 2 4,0000 un MONTAGEM DE PNEUS 5,00 20,00 3 1,0000 un CORTAR PARAFUSOS DA RODA 15,00 15,00 obs: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2459 ARGEU DOS SANTOS FAGUNDES CNPJ = 04.176.751/0001-14 0 001224 07.03.2012 508 Dispensada por Limite 498 1 20,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/4 X 6 5,50 110,00 .1/2 2 20,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO NC 1 X 6 10,00 200,00 3 20,0000 un PORCA SEXTAVADA NC 1 X 8 CH 1 2,00 40,00 .1/2" 4 20,0000 un PORCA SEXTAVADA NC 3/4 X 10CH 0,70 14,00 1.1/8" 5 20,0000 un ARRUELA DE PRESSAO ZINCADA 1 0,55 11,00 6 20,0000 un ARRUELA PRESSAO ZINCADA 3/4 0,35 7,00 7 20,0000 un ARRUELA LISA 3/4" ZINCADA 0,30 6,00 8 20,0000 un ARRUELA LISA 1" ZINCADA 0,50 10,00 OBS: MATERIAIS E SERVICOS PAR A IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MAN UTENCAO DAS GRADES ARADORAS E GRADES NIVELADORAS Total do Empenho : 398,00 Total do Credor .: 398,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 CASA BLUMENAU - EHRHART F.THEIL CIA LTDA CNPJ = 93.790.103/0001-83 0 001877 30.03.2012 916 Dispensada por Limite 898 1 90,0000 m OXFORD NA COR AZUL MARINHO 4,80 432,00 2 50,0000 m TRICOLINE NA COR BRANCA 10,50 525,00 OBS: UNIFORMES, TECIDOS E AVI AMENTOS- AQUISICAO DE MATERIA L PARA CURSO DE CORTE E COSTU RA Total do Empenho : 957,00 Total do Credor .: 957,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 189 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0217-80 0 001607 20.03.2012 739 Dispensada por Limite 724 1 2,0000 un PNEU 14-09X24 6 LONAS - GARRA 1.650,00 3.300,00 ALTA - 6 LONAS OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 - AQUISICAO DE PNEUS NOVOS Total do Empenho : 3.300,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 111 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 189 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0217-80 Total do Credor .: 3.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1355 COMERCIAL YUK LTDA CNPJ = 03.728.780/0001-89 0 001876 30.03.2012 915 Dispensada por Limite 897 1 10,0000 FLS FOLHAS DE CARBONO P/ TECIDO 1,85 18,50 2 7,0000 un GIZ P/ TECIDO 1,10 7,70 3 1,0000 TBS LINHA P/ COSTURA COM 2 MIL MT 3,60 3,60 S - COR AZUL 4 1,0000 TBS LINHA P/ COSTURA COM 2 MIL MT 3,60 3,60 S - COR BRANCA 5 300,0000 un BOTOES P/ CAMISA NA COR BRANC 0,15 45,00 O 6 300,0000 un BOTOES PARA CALCA E BOMBACHA 0,15 45,00 NA COR AZUL 7 45,0000 un ZIPER DE 15 CM NA COR AZUL 0,60 27,00 8 30,0000 un AGULHAS P/ MAQUINA No 9 E 11 0,80 24,00 - ESPECIAL 9 20,0000 un AGULHAS P/COSTURA A MAO 0,25 5,00 10 7,0000 un FITA METRICA EMBORRACHADA 2,15 15,05 11 5,0000 un TESOURA P/ COSTURA AQUARELA 6,30 31,50 12 2,0000 un TESOURA P/ CORTE E COSTURA 1o 19,50 39,00 QUALIDADE MUNDIAL 13 4,0000 cx ALFINETE No29 - CX C/ 50 GRAM 6,75 27,00 AS CORRENTE OBS: UNIFORMES, TECIDOS E AV IAMENTOS- AQUISICAO DE MATERI AL PARA CUSRO DE CORTE E COST URA Total do Empenho : 291,95 Total do Credor .: 291,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1806 COMPESE TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 94.419.785/0001-85 0 001777 28.03.2012 849 Dispensada por Limite 834 3 2,0000 un FILTRO HIDRAULICO- RETROESCAV 149,00 298,00 ADEIRA RANDON (RK 406-K) 4X2, MOTOR MWM ANO 2008 MC FILT ER 6 1,0000 un REPARO DO MACACO DO ESTABILIZ 49,00 49,00 ADOR AGEL OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES 02 Total do Empenho : 347,00 0 001780 1 2 3 28.03.2012 843 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE DONALDS ON 1,0000 un FILTRO DO DIESEL R4 DONALDS ON 1,0000 un FILTRO AR 1° UNIFILLER OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV 828 28,50 28,50 38,00 38,00 230,00 230,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 112 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1806 COMPESE TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 94.419.785/0001-85 ELADORA VOLVO G9 30 Total do Empenho : 296,50 Total do Credor .: 643,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 001414 13.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 155 5,0000 un ADAPTADOR DE PVC 60MM PVC 2,50 12,50 170 5,0000 un CURVA PVC 60MM TUBOZA 8,00 40,00 OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 52,50 Total do Credor .: 52,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 001501 15.03.2012 677 Dispensada por Limite 663 1 1,0000 un BRACO DE DIRECAO MECPAR 48,00 48,00 2 1,0000 un TERMINAL DE DIRECAO LADO DIRE 22,00 22,00 ITO PERFECT 3 1,0000 un TERMINAL DE DIRECAO LADO EQUE 22,00 22,00 RDO PERFECT 4 2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 18,00 36,00 BORFLEX 5 2,0000 un KIT BATENTE SYSTEM 18,00 36,00 6 4,0000 un BUCHA BALANCA DIANTEIRA BOR 6,00 24,00 FLEX 7 2,0000 un HOMOCINETICA STOKAIG 54,00 108,00 8 1,0000 un KIT ESTABILIZADOR SYSTEM 10,00 10,00 9 1,0000 un JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTE 24,00 24,00 IRO SYL 10 1,0000 PAR PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO S 110,00 110,00 TOKAIG OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576 Total do Empenho : 440,00 0 001578 1 2 3 19.03.2012 723 Dispensada por Limite 5,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PE TROBRAS 5,0000 bd OLEO TDH (TRANSMISSAO, DIRECA O, HIDRAULICO) - 30 HEXLUB 2,0000 bd GRAXA TIPO PINO 20 KG KARTE R OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTE PARA TRATOR VALTRA - BM 1 00 01 - BM 100 01- BM100 03 708 148,00 740,00 156,00 780,00 120,00 240,00 Total do Empenho : 0 001754 1 26.03.2012 822 Dispensada por Limite 1,0000 un TRAVESSA (AGREGADO) FORD 1.760,00 807 1.138,00 1.138,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 113 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 2 1,0000 un BRACO SUSPENCAO LADO DIREITO 210,00 210,00 PERFECT 3 1,0000 un BRACO SUSPENCAO LADO ESQUERDO 210,00 210,00 PERFECT 4 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO SYL 26,00 26,00 5 2,0000 un DISCO DE FREIO HIPPER 58,00 116,00 6 4,0000 un PARAFUSOS DA RODA TRAZEIRA 4,00 16,00 RODAFUSO 7 4,0000 un PORCAS DA RODA TRAZEIRA ROD 4,00 16,00 AFUSO 8 1,0000 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRO 148,00 148,00 E 9 2,0000 un PLACAS DO BATENTE DO AMORTECE 52,00 104,00 DOR BORFLEX 10 2,0000 un HASTE ( BIELETAS DO ESTABILIZ 18,00 36,00 ADOR) GRARRO 11 2,0000 un SUPORTE PONTA ( MONTANTE DE R 336,00 672,00 ODA) FORD 12 2,0000 un ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA 58,00 116,00 SKF OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 2.808,00 Total do Credor .: 5.008,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001529 16.03.2012 684 Dispensada por Limite 670 1 125,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 116,25 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE SERVIDORES GL ORIA - LEVAR TRATORISTAS Total do Empenho : 116,25 0 001530 1 16.03.2012 683 Dispensada por Limite 130,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - SAO DIOGO - VISTORIA BOMBA DE AGUA 669 0,93 Total do Empenho : 0 001820 1 28.03.2012 875 Dispensada por Limite 155,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - SAO DIOGO 001821 1 28.03.2012 874 Dispensada por Limite 165,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES ARROIO MAU, BOM VIVER E VARZ EA 120,90 860 0,93 Total do Empenho : 0 120,90 144,15 144,15 859 0,93 Total do Empenho : 153,45 153,45 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 114 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 001822 1 28.03.2012 873 Dispensada por Limite 170,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE SERVIDORES GL ORIA 858 0,93 Total do Empenho : 158,10 158,10 Total do Credor .: 692,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 001358 12.03.2012 572 Dispensada por Limite 559 1 2,0000 un DISCO DE CORTE PARA FERRO 4" 10,90 21,80 2 2,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 3 X 4 X 6 7,50 15,00 3 2,0000 un PORCA 3/4 0,90 1,80 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL - PLACA 2460 Total do Empenho : 38,60 0 001359 1 2 12.03.2012 573 Dispensada por Limite 1,0000 un ADESIVO PARA JUNTA 3 M 1,0000 TBS SILICONE PARA JUNTAS 50G B RASCOVED OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR VALTRA 785 560 4,90 8,20 Total do Empenho : 4,90 8,20 13,10 Total do Credor .: 51,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 001216 07.03.2012 502 Dispensada por Limite 492 1 257,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 239,01 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR Total do Empenho : 239,01 0 001360 1 12.03.2012 574 Dispensada por Limite 193,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 001361 1 12.03.2012 575 Dispensada por Limite 207,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 561 1,30 Total do Empenho : 0 001362 1 12.03.2012 576 Dispensada por Limite 182,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 250,90 562 1,30 Total do Empenho : 0 250,90 269,10 269,10 563 1,30 236,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 115 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR Total do Empenho : 236,60 0 001787 1 28.03.2012 876 Dispensada por Limite 94,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 861 0,93 Total do Empenho : 0 001809 1 28.03.2012 887 Dispensada por Limite 265,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 001810 1 28.03.2012 886 Dispensada por Limite 293,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 1,30 001811 1 28.03.2012 885 Dispensada por Limite 232,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 1,25 001812 1 28.03.2012 884 Dispensada por Limite 190,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 1,30 001814 1 28.03.2012 882 Dispensada por Limite 189,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 1,25 001815 1 28.03.2012 881 Dispensada por Limite 262,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 1,30 001816 1 28.03.2012 880 Dispensada por Limite 335,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 301,60 301,60 237,50 237,50 245,70 245,70 866 1,30 Total do Empenho : 0 366,25 867 Total do Empenho : 0 366,25 869 Total do Empenho : 0 344,50 870 Total do Empenho : 0 344,50 871 Total do Empenho : 0 87,42 872 Total do Empenho : 0 87,42 340,60 340,60 865 0,93 311,55 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 116 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS PARA VIAGEN CIDADES VIZINHAS - CURSO DE INSEMINACAO Total do Empenho : 311,55 0 001817 1 28.03.2012 879 Dispensada por Limite 169,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - SAO DIOGO - DIA DE CAMPO 864 1,25 Total do Empenho : 0 001818 1 28.03.2012 878 Dispensada por Limite 167,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 001819 1 28.03.2012 877 Dispensada por Limite 243,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI AR 211,25 863 1,30 Total do Empenho : 0 211,25 217,10 217,10 862 1,30 Total do Empenho : 315,90 315,90 Total do Credor .: 3.974,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2473 HIMAQ PECAS AGRICOLAS E HIDRAULICAS LTDA ME CNPJ = 07.764.209/0001-70 0 001643 21.03.2012 755 Dispensada por Limite 740 1 2,0000 un RETENTOR DE RODA DIANTEIRO RE 8,20 16,40 F: 81185300 SABO 2 2,0000 un RETENTOR DE RODA DIANTEIRO RE 27,90 55,80 F: 80561000 ORIGINAL 3 2,0000 un RETENTOR 81272600 - - TRATOR 66,00 132,00 VALTRA BM 100 ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 Total do Empenho : 204,20 Total do Credor .: 204,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 IRMAOS JOUGLARD LTDA CNPJ = 87.378.428/0004-01 0 001365 12.03.2012 592 Dispensada por Limite 579 1 20,0000 m MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8 12,50 250,00 - (QUATRO MANGUEIRAS C/ 05 M TS CADA UMA) CORAX 2 4,0000 un FEMEA GIRATORIA 90° METALQU 9,90 39,60 IP 3 4,0000 un MACHO FIXO 1/2 X 3/8 METALQ 8,00 32,00 UIP 4 8,0000 un CAPA PRENSAVEL P/ 1 E 2 TRAMA 5,00 40,00 S METALQUIP 5 20,0000 m MANGUEIRA ALTA PRESSAO DE 1/2 15,05 301,00 " - QUATRO MANGUEIRAS C/ 05 M ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 117 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 IRMAOS JOUGLARD LTDA CNPJ = 87.378.428/0004-01 TS CADA UMA CORAX 6 4,0000 un FEMEA GIRATORIA RETA 3/4 X 1/ 12,00 48,00 2 METALQUIP 7 4,0000 un MACHO FIXO 1/2 X 1/2 METAL 9,80 39,20 QUIP 8 8,0000 un CAPA PRENSAVEL P/1 E 2 TRAMAS 6,00 48,00 1/2 METALQUIP OBS: MATERIAL E SERVICO PARA PATRULHA AGRICOLA - MATERIAL PARA GRADES ARADORAS PLACAS: No 2282 E 2283 E GRADES NIVEL ADORAS PLACAS : No 2280 E 228 1 Total do Empenho : 797,80 Total do Credor .: 797,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 319 IRMAOS JOUGLARD LTDA. CNPJ = 87.378.428/0001-50 0 001334 12.03.2012 578 Dispensada por Limite 565 2 2,0000 un CADEADO 20MM PAPAIZ 6,75 13,50 4 2,0000 un CHAVE DE CANO 14" ROBUST 27,90 55,80 9 2,0000 un CAIXA FERRAMENTAS SANFONADO 3 32,70 65,40 GAV 50 X 20 X 17 MARCON 10 2,0000 JG JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 - 3 141,60 283,20 2 MM ROBUST OBS: FERRAMENTAS PARA USO NAS PATRULHAS AGRICOLAS Total do Empenho : 417,90 Total do Credor .: 417,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 JOAO CARLOS DE MORAES SOARES CPF = 483.532.800-00 0 001399 13.03.2012 606 Dispensada por Limite 593 1 3,0000 un CONSERTO DE PNEU 5,00 15,00 2 2,0000 un TROCA DE PNEUS NOVOS 5,00 10,00 OBS: SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 25,00 Total do Credor .: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 JOUGLARD E CIA LTDA CNPJ = 02.761.643/0001-83 0 001335 12.03.2012 578 Dispensada por Limite 565 3 2,0000 un CHAVE AJUSTAVEL 12 ROBUST 19,85 39,70 OBS: FERRAMENTAS PARA USO NAS PATRULHAS AGRICOLAS Total do Empenho : 39,70 Total do Credor .: 39,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 307 L.C.F. GONCALVES CNPJ = 92.379.908/0001-76 0 002066 30.03.2012 940 Dispensada por Limite 920 1 10,0000 un ADAPTADOR 50MM PARA MANGUEIRA 1,60 16,00 PRETA 1 1/2 TUBOTAN 2 10,0000 un ADAPTADOR 60MM PARA MANGUEIRA 2,20 22,00 PRETA 2" TUBOTAN ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 118 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 307 L.C.F. GONCALVES CNPJ = 92.379.908/0001-76 3 10,0000 un LUVA PVC 50MM MISTA CRONAN 5,95 59,50 6 4,0000 un UNIAO SOLDAVEL 60MM PVC AMA 27,70 110,80 NCO 7 10,0000 un EMENDA 50MM PARA MANGUEIRA PR 3,30 33,00 ETA 1 1/2 TUBOTAN OBS: MATERIAL E SERVICOS PAR A REDE DE AGUA - SAO DIOGO Total do Empenho : 241,30 Total do Credor .: 241,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1784 LEANDRO MOREIRA SCHMIDT CNPJ = 03.201.238/0001-73 0 001695 23.03.2012 786 Dispensada por Limite 771 1 1,0000 un COLA PARA PARABRISA TUBO BE 28,00 28,00 TASEAL OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA VOLVO G9 30 Total do Empenho : 28,00 Total do Credor .: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2402 LINCK S. A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS CNPJ = 92.747.492/0001-00 0 001412 13.03.2012 617 Dispensada por Limite 604 1 1,0000 un JANELA DIANTEIRA INFERIOR LAD 1.150,34 1.150,34 O DIREITO OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA VOLVO G9 30 Total do Empenho : 1.150,34 Total do Credor .: 1.150,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 001852 29.03.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 68 2,0000 un BALDE PLASTICO COM ALCA DE AR 2,99 5,98 AME COM CAPACIDADE 13L INCO PLAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 5,98 Total do Credor .: 5,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 001628 20.03.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 90 5,0000 un FLANGE PVC 50MM PROVINIL 9,18 45,90 OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 45,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 119 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 45,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 861 P. A. Guazina & Cia. Ltda. CNPJ = 93.186.393/0001-50 0 001375 12.03.2012 589 Dispensada por Limite 576 1 1,0000 un FILTRO DE SUCCAO 30250100 B 15,80 15,80 ALDWIN 2 1,0000 un FILTRO DE PRESSAO 433800 BA 13,60 13,60 LDWIN OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO R VALTRA BM 100- 02 Total do Empenho : 29,40 0 001376 1 2 12.03.2012 590 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE SUCCAO 30250100 B ALDWIN 1,0000 un FILTRO DE PRESSAO 433800 BA LDWIN OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 577 15,80 15,80 13,60 13,60 Total do Empenho : 0 001377 1 2 12.03.2012 591 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE SUCCAO 30250100 B ALDWIN 1,0000 un FILTRO DE PRESSAO 433800 BA LDWIN OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR VALTRA BM 100-01 578 15,80 15,80 13,60 13,60 Total do Empenho : 0 001776 1 2 4 5 28.03.2012 849 Dispensada por Limite 2,0000 un FILTRO LUBRIFICANTEPARA -RETR OESCAVADEIRA RANDON 4X2, MOT OR MWM TURBO ANO 2008 TURB O 2,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RE TROESCAVADEIRA RANDON 4X2, ( RK 406-K)MOTOR MWM TURBO ANO 2008 TURBO 2,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, ( RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO 2008 TURBO 2,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4 06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200 8 TURBO OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES 02 29,40 29,40 834 14,00 28,00 12,00 24,00 27,60 55,20 25,00 50,00 Total do Empenho : 157,20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 120 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 245,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 90.063.736/0001-00 0 001154 02.03.2012 461 Dispensada por Limite 453 1 1,0000 un JUNTA DO CARTER 22,00 22,00 OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR VALTRA 785 Total do Empenho : 22,00 0 001198 1 06.03.2012 486 Dispensada por Limite 1,0000 un CARDAN COM LUVA LISA COM PINO COM 30MM POR DENTRO E O OUTR O LADO FRIZADO OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CALCAREADOR - PLACA 2293 001200 1 2 06.03.2012 489 Dispensada por Limite 2,0000 un ROLAMENTO 32211 2,0000 un RETENTOR N° 5089 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL - PLACA 2460 477 250,00 Total do Empenho : 0 001223 1 2 07.03.2012 507 Dispensada por Limite 2,0000 un ROLAMENTO 32210 2,0000 un RETENTOR N° 5089 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL - PLACA 1037 23,00 13,00 001576 1 19.03.2012 720 Dispensada por Limite 2,0000 un ENGRAXADEIRA 4 KG IAMAGUXI OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES AUTOMOTIVOS - DEP. RURAL - PARA IMPLEMENTOS 18,00 13,00 001581 1 19.03.2012 724 Dispensada por Limite 2,0000 un TAMPA DA RODA GUIA ARADO TATU 4 DISCOS OBS: PECAS E SERVICOS ARADO-R URAL - PLACA 1035 72,00 36,00 26,00 62,00 705 150,00 Total do Empenho : 0 46,00 26,00 497 Total do Empenho : 0 250,00 479 Total do Empenho : 0 250,00 300,00 300,00 709 30,00 Total do Empenho : 60,00 60,00 Total do Credor .: 766,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2302 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA CNPJ = 10.533.334/0001-84 0 001333 12.03.2012 578 Dispensada por Limite 565 1 2,0000 un ALICATE PRESSAO 10 " TRAMON 19,29 38,58 TINA 5 2,0000 un CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" TRA 2,97 5,94 MONTINA 6 2,0000 un CHAVE DE FENDA 5/16 X 8" TR 4,95 9,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 121 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2302 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA CNPJ = 10.533.334/0001-84 AMONTINA 7 2,0000 un CHAVE PHILIPS 1/4 " X 6" TR 2,76 5,52 AMONTINA 8 2,0000 un CHAVE PHILIPS 5/16" X 8" TR 6,76 13,52 AMONTINA OBS: FERRAMENTAS PARA USO NAS PATRULHAS AGRICOLAS Total do Empenho : 73,46 Total do Credor .: 73,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 0 001188 06.03.2012 483 Dispensada por Limite 474 1 7,0000 un BAMBONA PLASTICA 220 L C/ TAM 79,00 553,00 PA PEQUENA OBS: MATERIAL PERMANENTE - AQ UISICAO DE BAMBONAS PARA TRAN SPORTAR DIESEL Total do Empenho : 553,00 0 001395 1 2 3 4 5 6 13.03.2012 610 Dispensada por Limite 5,0000 un ADAPTADOR DE PVC 50MM 5,0000 un BUCHA SOLDAVEL REDUCAO 50 X 4 0MM 5,0000 un BUCHA SOLDAVEL REDUCAO 60 X 5 0MM 5,0000 un CURVA PVC 50MM 5,0000 un LUVA PVC 50MM 5,0000 un LUVA PVC 60MM OBS: MATERIAL REDES DE AGUA S AO DIOGO 597 1,80 1,50 9,00 7,50 1,65 8,25 1,95 1,55 6,75 9,75 7,75 33,75 Total do Empenho : 76,00 Total do Credor .: 629,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2245 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 06.980.891/0001-76 0 001727 26.03.2012 801 Dispensada por Limite 786 1 1,0000 un ELEMENTO No 01 FILTRO DE COMB 57,98 57,98 USTIVEL ORIGINAL 2 1,0000 un ELEMENTO No 02 FILTRO DE COMB 80,21 80,21 USTIVEL ORIGINAL 3 1,0000 un ELEMENTO No 03 FILTRO DE COMB 79,29 79,29 USTIVEL ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9499 Total do Empenho : 217,48 0 001768 1 27.03.2012 829 Dispensada por Limite 1,0000 un TAMPA BATERIA ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O IVECO IRP 9501 814 97,63 Total do Empenho : 97,63 97,63 Total do Credor .: 315,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 122 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1749 SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.800.502/0012-63 0 001314 09.03.2012 549 Dispensada por Limite 536 1 1,0000 un MOLDURA PARA FAROL 35,00 35,00 2 1,0000 un SINALEIRA DIANTEIRA ESQUERDA 28,00 28,00 3 1,0000 un SINALEIRA DIANTEIRA DIREITA 28,00 28,00 OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND Total do Empenho : 91,00 Total do Credor .: 91,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 922 VALCRON LTDA - COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ = 91.836.494/0001-02 0 002067 30.03.2012 940 Dispensada por Limite 920 4 10,0000 un LUVA PVC 60MM COM ROSCA AMA 5,80 58,00 NCO 5 4,0000 un UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC AMA 12,47 49,88 NCO 8 10,0000 un EMENDA 60MM PARA MANGUEIRA PR 6,47 64,70 ETA 2" AMANCO 9 10,0000 un ADAPTADOR PVC SOLD/ROSCA EXTE 4,50 45,00 RNA 60MM X 2" AMANCO OBS: MATERIAL E SERVICOS PAR A REDE DE AGUA - SAO DIOGO Total do Empenho : 217,58 Total do Credor .: 217,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 21.885,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. Icms,Serv. Militar e Ident. Credor : 0 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS 001219 07.03.2012 501 Dispensada por Limite 1 2,0000 un CARIMBO DATADOR OBS: MATERIAL DE EXPEDIENTEAGRIICULTURA - ICMS CNPJ = 87.454.211/0001-82 491 65,00 Total do Empenho : 130,00 130,00 Total do Credor .: 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Meio Ambiente Credor : 0 1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS 001634 20.03.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 REF. AO VEICULO IRY 0464 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR OUTROS = 99999999999 139,21 139,21 -38,43 Total do Empenho : -38,43 100,78 Total do Credor .: 100,78 Total da Unidade : 100,78 Total do Orgao ..: 22.116,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 305.779,38 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Marco de 2012 Folha: 123