Abril - Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS
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Abril - Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 1 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 243 A S C 0 001649 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.04.2013 CNPJ = 93.064.947/0001-47 Não se Aplica 1 1,0000 LT TINTA PRETA 15,00 15,00 2 4,0000 GL FUNDO PARA MADEIRA 45,00 180,00 3 21,0000 MT MANGUEIRA 1" 2,00 42,00 4 5,6000 MT CORRENTE 6,25 35,00 5 5,0000 BAR TRILHO DE 4M 18,00 90,00 6 2,0000 UN TINTA VERDE 250ML 9,00 18,00 7 1,0000 UN BACIA P/ PIA LOUÇA 65,00 65,00 8 1,0000 UN PÉ PARA PIA LOUÇA 35,00 Total do Empenho : 0 002098 26.04.2013 35,00 480,00 Não se Aplica 1 40,0000 UN CANO DE CONCRETO 20 CM 17,00 680,00 2 32,0000 UN CANO DE CONCRETO 30CM 24,50 784,00 3 27,0000 UN CANO DE CONCRETO 40 CM 35,00 945,00 4 3,0000 M3 100,00 300,00 5 10,0000 SC CIMENTO 25,00 250,00 6 78,0000 UN PEDRA DE AREIA 4,00 312,00 7 10,0000 SC CAL 10,00 100,00 8 10,0000 KG PREGO SORTIDO 9 6,0000 UN 10 5,0000 UN 11 20,0000 UN 12 AREIA GROSSA 8,00 80,00 BARRA DE CANO ESGOTO 100MM 38,00 228,00 BARRA DE CANO ESGOTO 150 MM 95,00 475,00 BARRA DE FERRO 30,00 600,00 850,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 0,40 340,00 13 40,0000 UN TELHA 2,44 X 4MM 12,00 480,00 14 35,0000 UN TELHA 1,22 X 4MM 5,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 175,00 5.749,00 6.229,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA 0 001756 09.04.2013 CNPJ = 13.437.572/0001-84 Não se Aplica 1 1,0000 UN SERVIÇO TROCAR MOLA 140,00 140,00 2 1,0000 UN SOLDAR CHASSI 180,00 180,00 3 2,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IBD8369 15,00 Total do Empenho : 0 001757 09.04.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN CONSERTO PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ MOTONIV. 120B 45,00 135,00 160,00 160,00 Total do Empenho : 0 001758 09.04.2013 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ MOTONIV. 120G 45,00 180,00 180,00 180,00 Total do Empenho : 001759 09.04.2013 4,0000 UN CONSERTO PNEU 2 1,0000 UN TROCAR SUPORTE DE MOLA P/ IBM1147 15,00 60,00 120,00 120,00 Total do Empenho : 001760 09.04.2013 360,00 Não se Aplica 1 0 295,00 Não se Aplica 1 0 30,00 350,00 180,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN SOLDAR TRAVESSA CHASSI 120,00 120,00 2 1,0000 UN SOLDAR PARA-CHOQUE 80,00 80,00 3 2,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IHH2613 15,00 30,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 2 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ = 13.437.572/0001-84 Total do Empenho : 0 001761 09.04.2013 230,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU TRASEIRO 45,00 45,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU DIANTEIRO 25,00 50,00 3 1,0000 UN SERVIÇO NA TURBINA P/ RETRO CASE 580M 90,00 Total do Empenho : 0 001762 09.04.2013 90,00 185,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU TRASEIRO 45,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU DIANTEIRO 25,00 50,00 3 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA 180,00 180,00 4 1,0000 UN TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA P/ RETRO FI 50,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 90,00 50,00 370,00 1.970,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA 0 1 001858 CNPJ = 87.802.914/0001-54 12.04.2013 28,0000 M3 Não se Aplica OXIGENIO MEDICINAL 14,43 Total do Empenho : 0 1 001887 16.04.2013 28,0000 M3 0 002099 14,43 29.04.2013 28,0000 M3 0 002250 14,43 30.04.2013 7,0000 M3 404,00 404,00 Não se Aplica OXIGÊNIO MEDICINAL Total do Empenho : 1 404,00 Não se Aplica OXIGENIO MEDICINAL Total do Empenho : 1 404,00 404,00 404,00 Não se Aplica OXIGENIO MEDICINAL 3,5 M3 24,81 Total do Empenho : Total do Credor .: 173,64 173,64 1.385,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1352 ADENILSON FOGAÇA 0 1 001911 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 614.404.340-34 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 10/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 1 001931 22.04.2013 1,0000 UN 0 001943 22.04.2013 1,0000 UN 38,65 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 20/04/2013 77,30 Total do Empenho : 1 38,65 77,30 77,30 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 154,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS 0 001666 04.04.2013 CPF = 001.639.550-69 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01, 04/04/2013 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 03/04/2013 35,77 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 143,08 35,77 178,85 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 3 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS 0 1 001905 18.04.2013 CPF = 001.639.550-69 4,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 11, 16, 17/04/201 77,30 309,20 3 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 001940 22.04.2013 38,65 347,85 Não se Aplica 1 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 18, 22, 22/04/2013 38,65 115,95 2 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 18/04/2013 38,65 38,65 3 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 19/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 001960 23.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2013 77,30 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 24/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 002263 77,30 231,90 30.04.2013 77,30 77,30 154,60 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 24 E 26/04/2013 38,65 77,30 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2013 77,30 77,30 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 29/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 231,90 1.145,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP 0 1 001874 15.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 88.658.984/0002-24 Não se Aplica PAG. REF. MÃO-DE-OBRA REVISÃO DOS 200.000 KM P/ IQX4 356,00 356,00 618 Total do Empenho : 0 001875 15.04.2013 356,00 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ PARAFUSO M12X100 4,15 4,15 2 1,0000 PÇ PORCA M12 0,92 0,92 3 1,0000 PÇ ARRUELA DE VEDAÇÃO CARTER 1,04 1,04 4 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL 51,85 51,85 5 2,0000 PÇ BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 9,55 19,10 6 2,0000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO 151,26 302,52 7 2,0000 PÇ AMORTECEDOR TRASEIRO 142,58 285,16 8 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 74,62 74,62 9 1,0000 UN FILTRO DIESEL SEPARADOR 78,06 78,06 10 11,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO P/ IQX4618 21,28 234,08 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.051,50 1.407,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1690 AGUINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS 0 1 002109 29.04.2013 6,2800 MT CNPJ = 15.669.010/0001-91 Não se Aplica FAIXAS ADESIVAS E PLOTAGENS NAS PORTAS DE VIDROS DA 35,03 219,99 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAVINA RAUPP RODRIGUES P EREIRA Total do Empenho : 0 1 002120 29.04.2013 16,7100 MT 219,99 Não se Aplica ADESIVAGEM COM FUNDO PRETO COM A ESCRITA "ESCOLAR", CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 35,03 585,35 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 4 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1690 AGUINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS CNPJ = 15.669.010/0001-91 PARTE DA FRENTE DOS VEICULOS ONIBUS:IHL2060, IEY6745 , KGH9502 Total do Empenho : Total do Credor .: 585,35 805,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1582 ALESSANDRA RIBEIRO DE LIZ 0 001945 22.04.2013 CPF = 955.582.680-34 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 11/04/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/04/2013 77,30 77,30 3 1,0000 UN VIAGEM A CAPÃO ALTO - SC NO DIA 18/04/2013 77,30 77,30 4 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 19/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 270,55 270,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1791 ALLIANZ SEGUROS S.A. 0 1 001595 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 61.573.796/0001-66 Não se Aplica PAG. REF. SEGURO PARA VEICULO VOYAGE 1.0, PLACA IVE6 1.429,58 1.429,58 513, COM VIGENCIA DE 05/04/2013 A 05/04/2014 Total do Empenho : 0 1 002026 25.04.2013 1,0000 UN 1.429,58 Não se Aplica PAG. REF. JUROS/MULTAS REF. EMPENHO N°.1595/2013 9,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 9,65 9,65 1.439,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1572 AMIGRAF GRÁFICA LTDA 0 1 001599 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 12.614.205/0001-46 Não se Aplica 1.290 PASTAS 46X31 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM TR 2.300,00 2.300,00 IPLEX 300G, DOBRA, P/ SMEC Total do Empenho : Total do Credor .: 2.300,00 2.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1261 ANDERSON BORGES PICCOLO 0 1 001924 22.04.2013 1,0000 UN CPF = 722.034.209-87 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA 0 1 001557 01.04.2013 CNPJ = 08.240.201/0001-78 Não se Aplica 3,0000 HOR ANUNCIOS FEIRA DO PRODUTOR P/ SMAMA 25,00 Total do Empenho : 0 1 002049 25.04.2013 1,0000 UN 75,00 75,00 Não se Aplica PAG. REF. SERVIÇO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNIC 500,00 500,00 IPAL Total do Empenho : 0 1 002244 30.04.2013 500,00 Não se Aplica 32,0000 HOR ANÚNCIOS CARRO DE SOM P/ SMSAS - CAMPANHA DE VACINAÇ ÃO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 25,00 800,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 5 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = 08.240.201/0001-78 Total do Empenho : Total do Credor .: 800,00 1.375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA 0 001689 04.04.2013 CNPJ = 13.656.523/0001-32 Não se Aplica 1 1,0000 UN TOMADA LINHA 5,80 5,80 2 2,0000 UN CANALETA 3,50 7,00 3 2,0000 CX GRAMPO P/ FIO 2,00 4,00 4 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 20W 9,80 Total do Empenho : 0 1 001690 04.04.2013 1,0000 UN 9,80 26,60 Não se Aplica MANGUEIRA E EMENDA 1/2; 40M DE MANGUEIRA E 40 UN DE 68,00 68,00 EMENDA 2 1,0000 UN VARAL DE CHÃO 92,00 92,00 3 1,0000 UN CILINDRO FECHADURA 12,80 12,80 4 12,0000 LT LIMPA OBRA 4,50 54,00 5 30,0000 UN CALÇO DE PORTA 4,00 120,00 6 2,0000 UN VALVULA E MANGUEIRA DE GAS 20,00 40,00 7 6,0000 UN JOELHO ESGOTO 40MM 1,00 6,00 8 2,0000 UN MANGUEIRA DE MAQUINA DE LAVAR 6,80 13,60 9 4,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 2,50 10,00 10 2,0000 UN JOGO ENGOLE RAPIDO 11,40 22,80 11 20,0000 MT CABO PP 2X1,5 2,60 52,00 12 2,0000 UN PLUGUE MONO 3,50 7,00 13 1,0000 UN TEE DE LUZ, FITA ISOLANTE, SOLDA, PARAFUSO COM BUCHA 95,00 95,00 14 1,0000 UN REGUA C/ 5 TOMADAS 32,00 32,00 15 3,0000 PAR PAR DE LUVA DE BORRACHA REDUÇÃO, ADAPTADOR, VEDA ROSCA, PLUGUE MACHO MONO 9,00 Total do Empenho : 0 001691 04.04.2013 27,00 652,20 Não se Aplica 1 4,0000 UN LAMPADA MISTA 500W 32,00 128,00 2 2,0000 UN REFLETOR P/ LAMPADA 500W 58,00 116,00 3 4,0000 UN RELEFOTOCELULA 24,00 96,00 4 120,0000 MT FIO FLEXIVEL 6MM 2,60 312,00 5 14,0000 UN TOMADA DE LINHA E CAIXA 8,80 123,20 6 80,0000 MT FIO PARALELO 2X2,5MM 2,40 192,00 7 3,0000 UN HASTE TERRA COBRE 19,80 59,40 8 3,0000 UN DISJUNTO 1X40 A 13,00 39,00 9 3,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 10 4,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 11 4,0000 UN REGUA C/ 5 TOMADAS 12 1,0000 UN PLUGUES E CABOS 13 2,0000 UN 14 6,00 18,00 48,80 195,20 32,00 128,00 251,40 251,40 FECHADURA E CILINDRO 48,00 96,00 2,0000 UN CAIXA DESCARGA 16,00 32,00 15 1,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO 12,80 12,80 16 1,0000 UN BARRA DE CANO, REGISTRO, CANOS DE ESGOTO, JOELHO E T 124,60 124,60 17 1,0000 UN FIO 1X2,5MM CHUMBO, CANALETA, FITA ISOLANTE 101,90 101,90 18 1,0000 UN ASSENTO VASO SANITARIO EE 14,80 Total do Empenho : 0 1 001692 04.04.2013 1,0000 UN 14,80 2.040,30 Não se Aplica PORTA TOALHA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 14,80 14,80 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 6 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 2 1,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 26,80 3 1,0000 UN SIFÃO SANFONADO 7,80 7,80 4 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 25W 13,80 27,60 5 2,0000 UN FLEXIVEL 4,50 9,00 6 1,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO 14,80 14,80 7 1,0000 UN CAIXA DESCARGA 16,00 16,00 8 1,0000 UN TUBO SILICONE 270G 13,00 13,00 9 1,0000 UN TUBO ESPUMA POLIORETANO 500ML 18,80 18,80 10 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA 24,00 48,00 11 1,0000 UN COLA EXTRA 20GR 6,00 6,00 12 1,0000 UN CANO SAIDA CAIXA DESCARGA 9,80 9,80 13 1,0000 UN LAMPARA ESPIRAL 55W 48,80 48,80 14 1,0000 UN DISJUNTOR 3X20AN 32,20 Total do Empenho : 0 001693 04.04.2013 26,80 32,20 293,40 Não se Aplica 1 4,0000 UN TINTA SPRAY ALUMINIO 14,00 2 1,0000 UN BORRACHA P/ MULETAS 5,80 56,00 5,80 3 6,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 55W 48,80 292,80 4 6,0000 UN SUPORTE P/ LAMPADAS 3,00 18,00 5 10,0000 UN LAMPADA 100W 2,50 25,00 6 40,0000 MT FIO 2X4MM 4,40 176,00 7 1,0000 UN DISJUNTOR 1X40AN 13,80 13,80 8 9,0000 UN PLUGUE FEMEA 3,50 31,50 9 8,0000 UN SUPORTE PENDENTE 3,00 24,00 10 1,0000 UN TOMADA MONO 30AN 7,80 7,80 11 1,0000 UN PLUGUE MONO 30AN 7,80 7,80 12 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 6,00 6,00 13 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA 24,00 48,00 14 4,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W 15 2,0000 UN PÁ COM CABO 16 5,0000 PAR LUVA DE COURO 6,00 24,00 24,00 48,00 16,00 80,00 17 20,0000 MT FIO PARALELO 2,60 52,00 18 1,0000 UN EXTENSÃO 15MT 48,00 48,00 19 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 88,00 88,00 20 14,0000 MT FIO 1X6MM 2,60 Total do Empenho : Total do Credor .: 36,40 1.088,90 4.101,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 40 ARLENE SARAIVA STUMPF 0 1 002258 30.04.2013 1,0000 UN CPF = 523.299.250-34 Não se Aplica VIAGEM A GRAMADO NO DIA 24/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 37 AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME 0 1 001730 05.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 91.469.569/0001-56 Não se Aplica CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ CARREGADOR 55C 65,90 Total do Empenho : 0 001731 05.04.2013 65,90 65,90 Não se Aplica 1 1,0000 UN JOGO DE BOBINA 142,00 142,00 2 1,0000 UN SUPORTE DE ESCOVA 38,00 38,00 3 1,0000 UN JOGO DE ESCOVA 32,00 32,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 7 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 37 AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME 4 1,0000 UN TAMPA 5 2,0000 UN BUCHA P/ CARREGADOR 55C CNPJ = 91.469.569/0001-56 36,00 9,00 Total do Empenho : 0 1 002001 23.04.2013 2,0000 UN 002002 23.04.2013 18,00 266,00 Não se Aplica PNEU 185R14C P/ ION4580 345,00 Total do Empenho : 0 36,00 690,00 690,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN GEOMETRIA DE RODA 45,00 45,00 2 1,0000 UN CAMBAGEM DE RODA 50,00 50,00 3 2,0000 UN BALANCEAMENTO DE RODA P/ ION4580 10,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 20,00 115,00 1.136,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 0 1 001779 09.04.2013 458,4000 LT CNPJ = 03.913.839/0001-09 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ ITV4971 2,59 Total do Empenho : 0 1 001780 09.04.2013 233,9000 LT 0 001781 09.04.2013 616,0000 LT 2,59 0 001782 09.04.2013 226,0000 LT 2,31 0 001783 09.04.2013 424,0000 LT 2,31 0 001784 09.04.2013 33,0000 LT 2,31 0 001785 09.04.2013 315,0000 LT 2,31 0 001786 09.04.2013 360,0000 LT 2,31 0 001787 09.04.2013 29,9000 LT 2,31 0 001795 09.04.2013 307,0000 LT 979,44 979,44 76,23 76,23 727,65 727,65 831,60 831,60 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA ANTIGA 2,31 Total do Empenho : 1 522,06 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C Total do Empenho : 1 522,06 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ RETRO FI Total do Empenho : 1 1.422,96 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE Total do Empenho : 1 1.422,96 Não se Aplica DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 1 605,80 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M Total do Empenho : 1 605,80 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G Total do Empenho : 1 1.187,26 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ ITW5003 Total do Empenho : 1 1.187,26 69,07 69,07 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IBD8369 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 2,31 Total do Empenho : 709,17 709,17 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 8 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 0 1 001796 09.04.2013 338,0000 LT CNPJ = 03.913.839/0001-09 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,31 Total do Empenho : 0 1 001797 09.04.2013 504,0000 LT 0 001798 09.04.2013 231,0000 LT 2,31 2,31 Total do Empenho : 0 001961 23.04.2013 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 001962 23.04.2013 1.164,24 533,61 533,61 Não se Aplica 30,00 60,00 8,00 16,00 Total do Empenho : 0 1.164,24 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IHH2613 1 780,78 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IFC9857 Total do Empenho : 1 780,78 76,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM 45,00 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 001963 23.04.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN LAVAGEM 65,00 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 10,00 Total do Empenho : 0 001964 23.04.2013 55,00 195,00 20,00 215,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 001965 23.04.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN LAVAGEM 45,00 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ITW5003 10,00 Total do Empenho : 0 001966 23.04.2013 1 2,0000 UN LAVAGEM 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IMU1254 0 002005 23.04.2013 3,0000 LT 0 002006 60,00 8,00 16,00 13,00 0 002007 23.04.2013 1,0000 LT 13,00 002008 23.04.2013 39,00 13,00 13,00 Não se Aplica OLEO HIDRAULICO ATF P/ KGH9502 14,00 Total do Empenho : 0 39,00 Não se Aplica OLEO DE MOTOR EXTRA P/ IQW0296 Total do Empenho : 1 76,00 Não se Aplica OLEO DE MOTOR EXTRA P/ IQX4618 23.04.2013 1,0000 LT 20,00 110,00 30,00 Total do Empenho : 1 90,00 Não se Aplica Total do Empenho : 1 75,00 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 14,00 14,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 9 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 1 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IHL2060 CNPJ = 03.913.839/0001-09 11,00 Total do Empenho : 0 1 002014 24.04.2013 4,0000 LT 0 002015 24.04.2013 1,0000 UN 13,00 0 002016 24.04.2013 3,0000 LT 97,00 002017 24.04.2013 52,00 97,00 97,00 Não se Aplica OLEO MOTOR P/ IRA3471 14,00 Total do Empenho : 0 52,00 Não se Aplica MACACO HIDRAULICO 3 TON P/ IMZ6081 Total do Empenho : 1 22,00 Não se Aplica OLEO DE MOTOR P/ IOU2280 Total do Empenho : 1 22,00 42,00 42,00 Não se Aplica 1 2,0000 LT OLEO DE MOTOR 2 16,0000 UN TERMINAL 13,00 0,30 4,80 3 5,0000 MT FIO 6MM 3,00 15,00 4 1,0000 UN BOTÃO CHAVE DE LUZ P/ IMV2402 15,00 15,00 Total do Empenho : 0 1 002042 25.04.2013 3,0000 UN 0 002043 25.04.2013 1,0000 UN 15,00 0 002044 25.04.2013 1,0000 UN 15,00 0 002045 25.04.2013 1,0000 UN 20,00 002046 25.04.2013 15,00 15,00 20,00 20,00 Não se Aplica TRENA P/ IOT2165 12,00 Total do Empenho : 0 45,00 Não se Aplica LAVAGEM P/ IOT2165 Total do Empenho : 1 45,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ TRATOR N°07 Total do Empenho : 1 60,80 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ TRATOR N°.01 Total do Empenho : 1 26,00 12,00 12,00 Não se Aplica 1 7,0000 GL OLEO MD400-40 3LT 30,00 2 3,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 0,40 1,20 3 1,0000 LT OLEO TURBO 40 12,00 12,00 4 3,0000 UN SILICONE JUNTA VERMELHO P/ TRATOR N°.06 7,00 Total do Empenho : 0 002047 25.04.2013 210,00 21,00 244,20 Não se Aplica 1 3,0000 GL OLEO MOTOR TURBO 40 3LT 30,00 90,00 2 2,0000 LT OLEO MOTOR TURBO 40 12,00 24,00 3 1,0000 UN FILTRO PSL 27,00 27,00 4 1,0000 UN GRAXEIRA 10MM P/ TRATOR N°.01 1,00 Total do Empenho : 0 1 002050 25.04.2013 2,0000 UN 1,00 142,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO FI CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 15,00 Total do Empenho : 30,00 30,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 10 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 0 1 002051 25.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 03.913.839/0001-09 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ IHH2613 15,00 Total do Empenho : 0 1 002052 25.04.2013 1,0000 UN 0 002053 25.04.2013 1,0000 UN 15,00 0 002054 25.04.2013 2,0000 UN 15,00 002055 25.04.2013 15,00 15,00 15,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ IBD8369 15,00 Total do Empenho : 0 15,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ IBM1147 Total do Empenho : 1 15,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ MOTONIV. 120G Total do Empenho : 1 15,00 30,00 30,00 Não se Aplica 1 2,0000 LT OLEO ATF 14,00 28,00 2 1,0000 GL OLEO ATF 5 LT 63,00 63,00 3 1,0000 UN ALICATE 24,00 24,00 4 2,0000 LT OLEO TRM-90 15,00 30,00 5 1,0000 UN TINTA SPRAY 12,00 12,00 6 4,0000 GL OLEO TURBO 40 3LT 30,00 120,00 7 2,0000 GL OLEO EXTRA TURBO 3LT P/ IFC9857 34,00 Total do Empenho : 0 002056 25.04.2013 68,00 345,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN PARAFUSO M10X5 0,90 0,90 2 2,0000 UN ARRUELA 3/8 0,20 0,40 3 2,0000 UN PORCA M10 0,20 0,40 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 11,00 11,00 5 2,0000 LT OLEO TRM 90 P/ IBD8369 15,00 30,00 Total do Empenho : 0 002057 25.04.2013 42,70 Não se Aplica 1 1,0000 UN SILICONE VERMELHO 7,00 7,00 2 1,0000 GL OLEO TURBO 40 3LT 30,00 30,00 3 1,0000 UN TAMPA RADIADOR TC P/ IHH2613 8,00 Total do Empenho : 0 002058 25.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO 90 20LT 2 7,0000 UN OLEO TURBO 40 3LT 3 2,0000 UN OLEO ATF 20LT P/ MOTONIV. 120G 218,00 218,00 30,00 210,00 239,00 478,00 Total do Empenho : 0 002059 25.04.2013 8,00 45,00 906,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIMA MOTOSERRA 3/16 5,00 5,00 2 1,0000 UN LIMA MOTOSERRA 7/32 5,00 5,00 3 1,0000 LT OLEO DE CORREIA 8,00 8,00 4 1,0000 UN CORREIA DE MOTOSERRA 170 72,00 72,00 5 1,0000 UN OLEO 68 20LT 135,00 135,00 6 4,0000 UN ARRUELA 5/8 P/ GARAGEM MUN. 0,40 Total do Empenho : 0 002060 25.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 1,60 226,60 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 11 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA 1 1,0000 UN OLEO TURBO 40 20LT P/ MOTONIV. 120B CNPJ = 03.913.839/0001-09 155,00 Total do Empenho : 0 002061 25.04.2013 155,00 155,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN TRAVA PARAFUSO 10,00 10,00 2 4,0000 GL OLEO ATF 5LT 63,00 252,00 3 1,0000 UN LUVA DE PANO 4 1,0000 UN OLEO 68 20LT P/ CARREGADOR 55C 3,00 3,00 135,00 135,00 Total do Empenho : 0 002062 25.04.2013 1 1,0000 UN FITA ISOLANTE 2 2,0000 UN OLEO 68 20LT P/ RETRO FI Não se Aplica 3,00 3,00 135,00 270,00 Total do Empenho : 0 002063 25.04.2013 1 1,0000 UN 2 10,0000 UN 3 1,0000 GL 002064 OLEO 68 5LT OLEO MOTOR EXTRA TURBO 3LT P/ IBM1147 25.04.2013 32,00 32,00 9,60 96,00 34,00 1,0000 LT OLEO TURBO 40 2 2,0000 UN TERMINAL DE FIO P/ TRATOR N°.07 12,00 0,90 Total do Empenho : 0 002070 26.04.2013 385,0000 LT 0 002071 26.04.2013 524,7000 LT 2,31 0 002072 26.04.2013 324,0000 LT 2,31 0 002073 26.04.2013 40,0000 LT 2,31 0 002075 26.04.2013 66,0000 LT 2,31 0 002076 26.04.2013 408,0000 LT 2,31 0 002077 26.04.2013 244,0000 LT 2,31 0 002078 26.04.2013 377,0000 LT 748,44 748,44 92,40 92,40 152,46 152,46 942,48 942,48 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IEY6745 2,31 Total do Empenho : 1 1.212,06 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IQW0296 Total do Empenho : 1 1.212,06 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IBN3191 Total do Empenho : 1 889,35 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ TRATOR N°.08 Total do Empenho : 1 889,35 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ TRATOR N°.06 Total do Empenho : 1 1,80 13,80 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ TRATOR N°05 Total do Empenho : 1 12,00 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ TRATOR N°.01 Total do Empenho : 1 34,00 162,00 Não se Aplica 1 1 273,00 Não se Aplica REGULADOR BOSCH Total do Empenho : 0 400,00 563,64 563,64 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ KGH9502 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 2,31 870,87 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 12 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Empenho : 0 1 002079 26.04.2013 664,0000 LT Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IQX4618 2,31 Total do Empenho : 0 1 002080 26.04.2013 256,8000 LT 0 002081 26.04.2013 615,3000 LT 2,31 002082 26.04.2013 2,59 1,0000 LT 290,7 LT DE OLEO DIESEL P/ ITW5003 1 1,0000 UN EMPENHADO A MAIOR. 752,92 -0,01 Total do Empenho : 002083 26.04.2013 593,21 593,21 1.593,63 1.593,63 Não se Aplica 1 0 1.533,84 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ ITV4971 Total do Empenho : 0 1.533,84 Não se Aplica OLEO DIESEL P/ IHL2060 Total do Empenho : 1 870,87 752,92 -0,01 752,91 Não se Aplica 1 755,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2,31 2 340,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M 2,31 1.744,05 785,40 3 556,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2,31 1.284,36 4 66,0000 LT OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA AGRALE 2,31 152,46 5 505,0000 LT OLEO DIESEL RETRO FI 2,31 1.166,55 6 678,0000 LT OLEO DIESEL CARREGADOR 55C 2,31 1.566,18 7 45,6000 LT OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA ANTIGA 2,31 105,34 8 60,0000 LT OLEO DIESEL TRATOR D4 2,31 Total do Empenho : 0 002084 26.04.2013 138,60 6.942,94 Não se Aplica 1 421,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,31 972,51 2 502,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBM1147 2,31 1.159,62 3 603,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2,31 1.392,93 4 272,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,31 Total do Empenho : 0 002085 26.04.2013 628,32 4.153,38 Não se Aplica 1 94,0000 LT OLEO DIESEL P/ IMV2402 2,31 217,14 2 308,0000 LT OLEO DIESEL P/ IOU2280 2,31 711,48 3 87,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBA4758 2,31 Total do Empenho : Total do Credor .: 200,97 1.129,59 35.880,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 0 001537 01.04.2013 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 001538 01.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IMU1254 75,00 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 30,00 6,00 Total do Empenho : 30,00 6,00 36,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 13 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 0 001539 01.04.2013 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ITW5003 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Não se Aplica 50,00 8,00 Total do Empenho : 0 001540 01.04.2013 100,00 8,00 108,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 50,00 50,00 2 2,0000 UN LAVAGEM INTERNA 25,00 50,00 3 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618 8,00 Total do Empenho : 0 001541 01.04.2013 8,00 108,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 001542 01.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBN3191 Não se Aplica 45,00 8,00 Total do Empenho : 0 1 001543 01.04.2013 4,0000 LT 001544 01.04.2013 45,00 8,00 53,00 Não se Aplica OLEO 90 DIFERENCIAL P/ IBN3191 11,50 Total do Empenho : 0 75,00 46,00 46,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIXA FERRO 100 1,80 1,80 2 1,0000 UN LIXA D'AGUA 80 1,75 1,75 3 1,0000 UN LIXA FERRO 36 2,50 2,50 4 1,0000 UN LIXA D'AGUA 220 P/ KGH9502 1,30 1,30 Total do Empenho : 0 001545 01.04.2013 7,35 Não se Aplica 1 1,0000 UN PINCEL 2,45 2,45 2 2,0000 UN ROLAMENTO CARDAN 49,80 99,60 3 1,0000 UN PARAFUSO CARDAN 4,75 4,75 4 20,0000 UN ARREBITES 0,17 3,40 5 1,0000 UN BORRACHA BADANA 14,50 14,50 6 4,0000 UN PARAFUSO 10X30 0,50 2,00 7 4,0000 UN PORCA 10 0,25 1,00 8 8,0000 UN ARRUELA LISA 0,22 1,76 9 10,0000 UN PARAFUSO 8X20 0,38 3,80 10 10,0000 UN PORCA 8 P/ IQX4618 0,12 Total do Empenho : 0 001546 01.04.2013 1 2,0000 UN 2 12,0000 UN PARAFUSO ALLEN 3 1,0000 UN 4 5 Não se Aplica HOMOCINETICA 96,00 192,00 1,20 14,40 KIT EMBREAGEM 265,00 265,00 1,0000 UN KIT EMBUCHAMENTO 155,00 155,00 1,0000 UN PINO CENTRAL 46,00 Total do Empenho : 0 1,20 134,46 001547 01.04.2013 1 1,0000 UN PARAFUSO 16X100 2 2,0000 UN KIT BUCHA AMORTECEDOR 46,00 672,40 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 5,90 5,90 16,50 33,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 14 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 3 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 0,35 0,70 4 20,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 9,70 194,00 5 2,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 6,95 13,90 6 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 19,00 19,00 7 1,0000 UN CABO VELOCIMETRO P/ IHL2060 48,00 Total do Empenho : 0 001548 01.04.2013 48,00 314,50 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAMPADA H1 24V 22,00 22,00 2 1,0000 UN LAMPADA H1 12V 12,50 12,50 3 1,0000 UN DISCO DE CORTE 7" 7,50 7,50 4 2,0000 UN PORCA 3/8 0,20 0,40 5 2,0000 UN PARAFUSO 3/8 1,25 2,50 6 1,0000 UN PARAFUSO 12X100 2,30 2,30 7 1,0000 UN PORCA TORQUE 0,85 0,85 8 4,0000 UN PARAFUSO SOBERBO 0,15 0,60 9 1,0000 LT RESINA 18,50 18,50 10 1,0000 UN CATALISADOR 11 0,5000 KG MASSA FIBRA P/ IQW0296 2,50 2,50 22,00 11,00 Total do Empenho : 0 001549 01.04.2013 80,65 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ PINO CENTRAL 58,00 58,00 2 4,0000 PÇ BATENTES EIXO DIANTEIRO 15,00 60,00 3 2,0000 LT OLEO MOTOR 20W50 10,00 20,00 4 1,0000 UN KIT EMBUCHAMENTO 155,00 155,00 5 1,0000 UN PINO DE CENTRO 46,00 46,00 6 4,0000 UN BUCHAS PINO DE CENTRO 18,00 72,00 7 4,0000 PÇ PIVO EMBUCHAMENTO 70,00 280,00 8 2,0000 UN FEIXE DE MOLA DIANTEIRO P/ ION4580 165,00 Total do Empenho : 0 001550 01.04.2013 330,00 1.021,00 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ ESCAPAMENTO 150,00 150,00 2 2,0000 UN KIT HOMOCINETICA 10,00 20,00 3 2,0000 UN BATENTES EIXO DIANTEIRO 15,00 30,00 4 1,0000 LT OLEO DE MOTOR P/ IOW0664 10,00 Total do Empenho : 0 001581 02.04.2013 10,00 210,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN T P/ COMBUSTIVEL 2,00 4,00 2 4,0000 UN VELA DE IGNIÇÃO 13,00 52,00 3 1,0000 UN MANGUEIRA 4,25 4,25 4 2,0000 UN PARAFUSO 1" X 5 9,25 18,50 5 1,0000 UN PORCA 2,45 2,45 6 12,0000 UN ARRUELA LISA 0,08 0,96 7 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 19,00 8 1,0000 UN PARAFUSO 3/4 4,50 4,50 9 1,0000 UN PORCA 3/4 0,95 0,95 10 1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/4 0,52 0,52 11 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 7/8 P/ IOD3024 0,76 Total do Empenho : 0 001582 02.04.2013 1,52 108,65 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO 13,50 13,50 2 2,0000 LT OLEO 90 11,50 23,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 15 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 3 1,0000 UN CANO TERMINAL P/ IBM1147 CNPJ = 04.829.385/0001-55 64,00 Total do Empenho : 0 001583 02.04.2013 1 1,0000 UN RABICHO 2 1,0000 UN LAMPADA 12V 3 1,0000 UN COLA TRAVA ROSCA 4 1,0000 UN SAPATO; MAT. P/ GARAGEM Não se Aplica 30,00 001584 02.04.2013 30,00 4,50 4,50 18,90 18,90 55,00 Total do Empenho : 0 64,00 100,50 55,00 108,40 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS 12,25 12,25 2 2,0000 LT OLEO 90 11,50 23,00 3 2,0000 UN ABRAÇADEIRA 1,00 2,00 4 4,0000 UN LUVAS 3,50 14,00 5 40,0000 MT 0,60 24,00 FIO P/ ROÇADEIRA Total do Empenho : 0 1 001585 02.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE 10,00 Total do Empenho : 0 1 001586 02.04.2013 2,0000 UN 0 001587 02.04.2013 1,0000 UN 20,00 001683 04.04.2013 10,00 40,00 40,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ IBM1147 15,00 Total do Empenho : 0 10,00 Não se Aplica LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO CASE 580M Total do Empenho : 1 75,25 15,00 15,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 10,00 10,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO IMPLEMENTO, P/ TRATOR N°.05 15,00 15,00 Total do Empenho : 0 001684 04.04.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN OLEO HIDRAULICO PSH 2 1,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 P/ TRATOR N°.05 54,50 0,45 Total do Empenho : 0 001685 04.04.2013 1,0000 UN ROLAMENTO RETENTOR RODA 2 1,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA P/ IOT2165 65,00 7,50 Total do Empenho : 0 001686 04.04.2013 1,0000 UN 001687 04.04.2013 0,45 109,45 65,00 7,50 72,50 Não se Aplica LAVAGEM P/ IOT2165 10,00 Total do Empenho : 0 109,00 Não se Aplica 1 1 25,00 10,00 10,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONDENSADOR 13,00 13,00 2 3,0000 UN PARAFUSO 10X100 1,40 4,20 3 3,0000 UN PORCA 10 0,60 1,80 4 2,0000 UN PARAFUSO RODA TRASEIRA 4,75 9,50 5 4,0000 UN PORCA 3/4 NC 0,95 3,80 6 2,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 0,70 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 16 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 7 1,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8 P/ TRATOR N°.05 CNPJ = 04.829.385/0001-55 2,95 Total do Empenho : 0 1 001765 09.04.2013 40,0000 UN Não se Aplica PARAFUSO FENDA P/ ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,14 Total do Empenho : 0 001766 09.04.2013 2,95 35,95 5,60 5,60 Não se Aplica 1 2,0000 UN MOLA ACELERADOR 3,50 7,00 2 3,0000 UN PARAFUSO 8X35 0,75 2,25 3 3,0000 UN PORCA 8 0,12 0,36 4 3,0000 UN ARRUELA LISA 0,08 0,24 5 3,0000 LT OLEO MOTOR 10,00 30,00 6 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 159,50 159,50 7 1,0000 UN ARRUELA/PARAFUSO 0,36 0,36 8 1,0000 UN PORCA PARLOCK P/ IEY6745 0,45 Total do Empenho : 0 001767 09.04.2013 0,45 200,16 Não se Aplica 1 1,0000 UN PINO CENTRAL 49,50 49,50 2 1,0000 UN PARAFUSO 12X80 1,95 1,95 3 1,0000 UN ARRUELA LISA 0,16 0,16 4 1,0000 UN 500ML OLEO DE MOTOR SJ 5,50 5,50 5 2,0000 UN ANEL VEDAÇÃO 1,60 3,20 6 2,0000 UN BATENTE EIXO DIANTEIRO 15,00 30,00 7 1,0000 UN REGULADOR ACELERADOR 2,20 2,20 8 1,0000 UN CABO ACELERADOR 5,50 5,50 9 1,0000 UN GRAXEIRA 5/16 P/ IMU1254 1,35 Total do Empenho : 0 001768 09.04.2013 1,35 99,36 Não se Aplica 1 1,0000 UN PARAFUSO 7/16 X 2 1/2 1,35 1,35 2 1,0000 UN PORCA PARLOCK 0,75 0,75 3 1,0000 UN ROLO FITA 3,90 3,90 4 2,0000 UN SPRAY BRANCO 10,90 21,80 5 1,0000 UN ALGEMA MOLA 42,00 42,00 6 4,0000 UN BUCHA MOLA 9,75 39,00 7 6,0000 UN PINO MOLA 14,50 87,00 8 1,0000 UN COLA POXIPOL 15,00 15,00 9 1,0000 UN PORCA 3/16 0,05 0,05 10 1,0000 UN PARAFUSO 3/16 X 2 0,32 0,32 11 4,0000 UN PORCA P/ KGH9502 0,25 Total do Empenho : 0 001769 09.04.2013 1,00 212,17 Não se Aplica 1 4,0000 UN BUCHA EMBUCHAMENTO 19,00 76,00 2 4,0000 UN BATENTE EIXO DIANTEIRO 15,00 60,00 3 4,5000 LT OLEO DE MOTOR 16,00 72,00 4 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 15,00 15,00 5 2,0000 UN FILTRO DE AR 30,00 60,00 6 3,0000 UN GRAXEIRA RETA 1,25 3,75 7 1,0000 UN PERFUME 12,00 12,00 8 1,0000 UN CABO VELOCIMETRO 30,00 30,00 9 1,0000 UN JOGO PASTILHA FREIO 18,50 18,50 10 1,0000 UN KIT FREIO DISCO P/ IOW0664 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 7,50 Total do Empenho : 7,50 354,75 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 17 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 0 001770 09.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Não se Aplica 50,00 8,00 Total do Empenho : 0 001771 09.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ITW5003 001772 09.04.2013 8,00 58,00 Não se Aplica 50,00 8,00 Total do Empenho : 0 50,00 50,00 8,00 58,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 001773 09.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM EXTERNA 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IMU1254 Não se Aplica 15,00 15,00 6,00 12,00 Total do Empenho : 0 001774 09.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 0 001775 09.04.2013 3,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 4,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 30,00 6,00 001776 09.04.2013 30,00 6,00 36,00 Não se Aplica 30,00 6,00 Total do Empenho : 0 27,00 Não se Aplica Total do Empenho : 1 75,00 90,00 24,00 114,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 50,00 100,00 2 1,0000 UN LAVAGEM INTERNA 25,00 25,00 3 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618 8,00 Total do Empenho : 0 001777 09.04.2013 1 2,0000 UN ARRUELA PONTA DE EIXO 2 1,0000 UN KIT ARRUELA EMBUCHAMENTO 3 5,0000 UN 4 4,0000 UN 5 8,00 133,00 Não se Aplica 1,50 3,00 30,00 30,00 GRAXEIRA 5/16 0,90 4,50 ARRUELA PRESSÃO 0,11 0,44 4,0000 UN PORCA 10 0,25 1,00 6 4,0000 UN PARAFUSO 10X60 1,40 5,60 7 2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO 33,00 66,00 8 10,0000 UN 9 1,0000 UN INTERRUPTOR FREIO 10 4,0000 UN 11 6,0000 UN 12 1,0000 UN 13 14 TERMINAL FIO 0,22 2,20 16,50 16,50 LAMPADA VIDRO 1,65 6,60 LAMPADA 69 1,60 9,60 TUBO FLEXIVEL 13,90 13,90 1,0000 UN CABO EMBREAGEM 16,50 16,50 1,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARABRISA 28,00 28,00 15 6,0000 UN LAMPADA 2 POLOS 2,00 12,00 16 4,0000 UN LAMPADA 1 POLO 1,85 7,40 17 10,0000 UN LAMPADA VIDRO 1,50 15,00 18 1,0000 UN ANTI EMBAÇANTE 6,50 6,50 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 18 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 19 1,0000 UN LIMPA PARABRISA P/ ION4580 CNPJ = 04.829.385/0001-55 6,50 Total do Empenho : 0 1 001799 09.04.2013 255,7100 LT Não se Aplica GASOLINA COMUM P/ IRA3471 3,03 Total do Empenho : 0 1 001800 09.04.2013 1,0000 LT 0 001801 09.04.2013 1,0000 LT 133,49 0 001802 09.04.2013 1,0000 LT 1.462,08 0 001804 09.04.2013 1,0000 LT 400,76 0 001805 09.04.2013 27,3600 LT 687,30 001806 1.462,08 1.462,08 400,76 400,76 687,30 687,30 Não se Aplica GASOLINA COMUM P/ LIMPEZA DE PEÇAS - GARAGEM 3,03 Total do Empenho : 0 133,49 Não se Aplica 226,607 LT GASOLINA COMUM P/ IOD3024 Total do Empenho : 1 133,49 Não se Aplica 132,133 LT DE GASOLINA COMUM P/ IVE6513 Total do Empenho : 1 775,57 Não se Aplica 482,057 LT DE GASOLINA COMUM P/ IQX0735 Total do Empenho : 1 775,57 Não se Aplica 44,012 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMZ6081 Total do Empenho : 1 6,50 251,24 09.04.2013 82,98 82,98 Não se Aplica 1 1,0000 LT 19,495 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS 59,13 59,13 1 1,0000 UN VALOR EMPENHADO A MAIOR. -0,02 -0,02 Total do Empenho : 0 001810 09.04.2013 59,11 Não se Aplica 1 2,0000 UN LAVAGEM EXTERNA 13,00 2 2,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 25,00 50,00 1 1,0000 UN VALOR EMPENHADO INDEVIDO. -25,00 -25,00 Total do Empenho : 0 001811 09.04.2013 26,00 51,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN PALHETA LIMPADOR 21" 22,50 45,00 2 2,0000 UN FAROLETE AUXILIAR 25,00 50,00 3 2,0000 UN LAMPADA H3 P/ IMV2402 12,00 Total do Empenho : 0 001812 09.04.2013 24,00 119,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN MAÇANETA VIDRO 5,00 5,00 2 2,0000 UN PARAFUSO FENDA 5X16 P/ IMZ6081 0,10 0,20 Total do Empenho : 0 1 001813 09.04.2013 2,0000 UN Não se Aplica BUCHAS AMORTECEDORES P/ IOU2280 7,75 Total do Empenho : 0 1 001814 09.04.2013 1,0000 UN 5,20 15,50 15,50 Não se Aplica TAMPA TANQUE P/ IRA3471 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 16,50 Total do Empenho : 16,50 16,50 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 19 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 0 001815 09.04.2013 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Não se Aplica 1 1,0000 LT OLEO DE MOTOR 10W40 27,50 27,50 2 1,0000 UN LAMPADA FAROL P/ IQX0735 22,50 22,50 Total do Empenho : 0 1 001816 09.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 35,00 Total do Empenho : 0 1 001817 09.04.2013 1,0000 UN 001895 35,00 35,00 Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IRA3471 20,00 Total do Empenho : 0 50,00 17.04.2013 20,00 20,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN ARRUELA LISA, PRESSÃO 3/4 0,87 1,74 2 2,0000 UN COLA 3M 5,00 10,00 3 2,0000 UN DISCO DESBASTE 4,85 9,70 4 2,0000 LT THINNER 11,50 23,00 5 1,0000 UN LIXA 80 1,75 1,75 6 2,0000 UN COLA SILICONE 7,50 15,00 7 1,0000 UN ESCOVA AÇO 3,25 3,25 8 1,0000 UN PARAFUSO 3/4X3 3,50 3,50 9 1,0000 UN PARAFUSO 3/4X4 4,50 4,50 10 2,0000 UN PARAFUSO 3/4 6,75 13,50 11 5,0000 UN PARAFUSO AÇO 2,90 14,50 12 7,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 2,45 13 7,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 0,52 3,64 14 7,0000 UN PORCA AÇO 1,85 12,95 15 2,0000 KG GRAXA P/ GARAGEM MUN. 10,00 Total do Empenho : 0 001896 17.04.2013 20,00 139,48 Não se Aplica 1 1,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 20LT 2 1,0000 UN CANO BICO 194,00 194,00 38,00 3 1,0000 UN JUNTA 6,00 38,00 6,00 4 4,0000 UN BORRACHA 4,75 19,00 5 1,0000 UN CORREIA P/ IHH2613 9,00 Total do Empenho : 0 001897 17.04.2013 1 1,0000 UN 2 40,0000 MT 3 1,0000 UN PAR DE BOTINAS 4 1,0000 UN ÓCULOS P/ ROÇADEIRAS Não se Aplica OLEO 2 TEMPOS FIO NYLON 16,61 16,61 0,60 24,00 63,90 63,90 7,90 Total do Empenho : 0 001898 17.04.2013 9,00 266,00 7,90 112,41 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 20LT 194,00 194,00 2 1,0000 UN PARAFUSO ALEN 8 0,65 0,65 3 6,0000 UN PARAFUSO 6X30 0,30 1,80 4 6,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 0,06 0,36 5 2,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 6,95 13,90 6 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 19,00 19,00 7 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 0,10 0,20 8 1,0000 UN TERMINAL 5,00 5,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 20 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 9 3,0000 UN PARAFUSO 8X50 0,55 1,65 10 3,0000 UN ARRUELA 0,08 0,24 11 6,0000 UN PARAFUSO 3/8 0,55 3,30 12 6,0000 UN PORCA 3/8 0,20 1,20 13 12,0000 UN ARRUELA 0,10 1,20 14 2,0000 UN PARAFUSO NF P/ CARREGADOR 55C 1,00 Total do Empenho : 0 001899 17.04.2013 2,00 244,50 Não se Aplica 1 1,0000 UN TERMINAL 5,00 5,00 2 1,0000 UN CURVA BOBINA 320,00 320,00 3 1,0000 UN JUNTA TURBINA 13,00 13,00 4 1,0000 UN JUNTA FLANGE 8,00 8,00 5 1,0000 UN TIP TOP 6 17,00 17,00 6 4,0000 UN PARAFUSO P/ IBM1147 0,30 Total do Empenho : 0 001992 23.04.2013 1,20 364,20 Não se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 6 10,00 20,00 2 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 7/8 0,76 1,52 3 2,0000 UN PORCA 7/8 P/ SEMEADEIRA 2,85 Total do Empenho : 0 001993 23.04.2013 5,70 27,22 Não se Aplica 1 8,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 2 1/2 0,95 2 8,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/8 0,10 0,80 3 1,0000 UN ROLAMENTO 52,00 52,00 4 1,0000 UN CABO ESTRANGULADOR 28,00 28,00 5 1,0000 UN PORCA 7/16 0,25 0,25 6 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,29 0,29 7 5,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 P/ TRATOR N°.06 0,25 Total do Empenho : 0 001994 23.04.2013 7,60 1,25 90,19 Não se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 5/8 X 5 13,00 26,00 2 2,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 0,50 1,00 3 5,0000 UN PARAFUSO CILINDRO 6 X 50 0,40 2,00 4 2,0000 UN PORCA 5/16 0,12 0,24 5 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 17,02 17,02 6 3,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 0,49 1,47 7 2,0000 UN PARAFUSO 7/16 X 1 0,75 1,50 8 1,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 1/2 X 9 8,25 8,25 9 1,0000 UN PORCA 3/4 1,85 1,85 10 1,0000 UN FITRO DE COMBUSTIVEL 9,00 9,00 11 1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/4 0,87 0,87 12 1,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 4 P/ TRATOR N°06 1,90 Total do Empenho : 0 001995 23.04.2013 1,90 71,10 Não se Aplica 1 6,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 0,25 1,50 2 2,0000 UN LAMPADA 12V H3 12,00 24,00 3 2,0000 UN FAROL DE MILHA 25,00 50,00 4 1,0000 UN FITA ISOLANTE 18MM X 20MT 5 1,0000 UN 6 7 5,95 5,95 CANO ESCAPAMENTO 40,00 40,00 3,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 3 1,25 3,75 3,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 1/2 0,17 0,51 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 21 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 8 1,0000 UN PORCA 16MM 0,65 0,65 9 2,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,29 0,58 10 3,0000 UN PORCA 14MM 0,50 1,50 11 3,0000 UN PARAFUSO 14 X 60 P/ TRATOR N°.06 2,25 Total do Empenho : 0 001996 23.04.2013 1 1,0000 UN GRAMPO MOLA 2 2,0000 UN PORCA DUPLA 9/16 3 1,0000 UN 4 5 6 Não se Aplica 14,80 2,20 ROLAMENTO 38,00 38,00 1,0000 UN ROLAMENTO 39,00 39,00 1,0000 UN RETENTOR 19,50 19,50 1,0000 UN GRAXA ROLAMENTO BLUE P/ TRATOR N°08 17,00 001997 23.04.2013 1,0000 UN CRUZETA CARDAM 68,00 2 1,0000 UN ROLAMENTO CARDAM P/ ENSILADEIRA 39,00 Total do Empenho : 0 001998 23.04.2013 1,0000 UN 001999 68,00 39,00 107,00 Não se Aplica PORCA CASTELO 1" P/ TRATOR N°06 4,00 Total do Empenho : 0 17,00 130,50 Não se Aplica 1 1 14,80 1,10 Total do Empenho : 0 6,75 135,19 23.04.2013 4,00 4,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN PORCA 20MM 1,25 2,50 2 1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 7/8 0,76 0,76 3 4,0000 UN PARAFUSO 6 X 30 0,30 1,20 4 4,0000 UN PORCA 6MM 0,08 0,32 5 4,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,06 0,24 6 4,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 0,45 1,80 7 4,0000 UN PORCA 3/8 0,20 0,80 8 4,0000 UN ARRUELA LISA 3/8 P/ TRATOR N°.07 0,10 0,40 Total do Empenho : 0 1 002086 26.04.2013 1,0000 LT Não se Aplica 164,69 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD3024 499,51 Total do Empenho : 0 1 002087 26.04.2013 14,6900 LT 0 002088 26.04.2013 186,7400 LT 3,03 0 002089 3,03 26.04.2013 292,0900 LT 0 002090 26.04.2013 1,0000 LT 3,03 002091 26.04.2013 44,55 566,38 566,38 885,91 885,91 Não se Aplica 497,691 LT DE GASOLINA COMUM P/ IQX0735 1.509,51 Total do Empenho : 0 44,55 Não se Aplica GASOLINA COMUM P/ IVE6513 Total do Empenho : 1 499,51 Não se Aplica GASOLINA COMUM P/ IRA3471 Total do Empenho : 1 499,51 Não se Aplica GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS Total do Empenho : 1 8,02 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 1.509,51 1.509,51 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 22 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 1 223,0000 LT GASOLINA COMUM P/ IOT2165 CNPJ = 04.829.385/0001-55 3,03 Total do Empenho : 0 1 002092 26.04.2013 1,0000 LT 0 002093 26.04.2013 1,0000 LT 740,35 0 002094 26.04.2013 1,0000 LT 465,18 002166 30.04.2013 740,35 465,18 465,18 Não se Aplica 165,473 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMU1254 501,88 Total do Empenho : 0 740,35 Não se Aplica 153,372 LT DE GASOLINA COMUM P/ ION4580 Total do Empenho : 1 676,36 Não se Aplica 244,098 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOW0664 Total do Empenho : 1 676,36 501,88 501,88 Não se Aplica 1 8,0000 UN ARRUELA LISA 0,08 0,64 2 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 1,00 1,00 3 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 10/11MM 6,50 6,50 4 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 12/13 7,00 7,00 5 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 16/17 11,00 11,00 6 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 18/19 12,00 12,00 7 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 20/22 14,00 14,00 8 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 24/26 18,00 18,00 9 1,0000 UN ARRUELA LISA 0,20 0,20 10 1,0000 UN CHAVE DE FENDA 5,75 5,75 11 1,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 0,30 0,30 12 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 4,50 4,50 13 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 6/7 6,50 6,50 14 1,0000 UN CHAVE DE BOCA 8/9 7,00 7,00 15 14,0000 MT MANGUEIRA DE AR 4,25 59,50 16 3,0000 UN ESPIGÃO PARA MANGUEIRA 3,50 10,50 17 1,0000 UN ENGATE RAPIDO 13,90 13,90 18 1,0000 UN BICO DE AR 13,00 13,00 19 1,0000 UN BICO ENCHER PNEU 16,50 16,50 20 2,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ ITV4971 1,00 Total do Empenho : 0 002167 30.04.2013 2,00 209,79 Não se Aplica 1 1,0000 UN TAMPA RADIADOR 7,50 7,50 2 6,0000 MT FIO INSTALAÇAO ELETRICA 1,20 7,20 3 1,0000 UN TERMINAL DE FIO P/ IEY6745 0,52 Total do Empenho : 0 002168 30.04.2013 0,52 15,22 Não se Aplica 1 1,0000 LT OLEO DE MOTOR 11,00 11,00 2 1,0000 UN CANO DE FREIO 8,00 8,00 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 9,50 4 2,0000 UN BATENTE DIANTEIRO 15,00 30,00 5 1,0000 UN BATENTE PORTA LADO DIREITO P/ IMU1254 12,00 12,00 Total do Empenho : 0 002169 30.04.2013 1 70,0000 UN 2 1,0000 UN LONA DE FREIO 3 1,0000 UN COLA 70,50 Não se Aplica REBITES CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 0,14 9,80 55,00 55,00 5,00 5,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 23 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 4 20,0000 UN PARAFUSO 5 1,0000 UN REPARO CILINDRO MESTRE 6 1,0000 UN 7 4,0000 UN 8 4,0000 UN CNPJ = 04.829.385/0001-55 0,10 2,00 41,00 41,00 PARAFUSO FRANCES 3/8 1,50 1,50 PORCA TORQUE 0,50 2,00 ARRUELA LISA 0,08 Total do Empenho : 0 002170 30.04.2013 0,32 116,62 Não se Aplica 1 1,5000 MT MANGUEIRA DE AR 4,00 6,00 2 1,0000 UN CONECTOR DE AR 5,00 5,00 3 2,0000 UN PORCA 1/4 0,10 0,20 4 2,0000 UN ARRUELA 1/4 0,06 0,12 5 2,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 0,45 0,90 6 1,0000 LT OLEO HIDRAULICO 13,50 13,50 7 2,0000 UN CORREIA COMPRESSOR 17,50 35,00 8 1,0000 MT MANGUEIRA 1" 25,65 25,65 9 1,0000 UN BUZINA AR 72,50 72,50 10 2,0000 UN PARAFUSO FRANCES 0,35 0,70 11 3,0000 MT FIO INSTALÇAO ELETRICA P/ KGH9502 0,75 Total do Empenho : 0 002171 30.04.2013 2,26 161,83 Não se Aplica 1 1,0000 UN FILTRO DE AR 30,00 30,00 2 2,5000 LT OLEO CAMBIO EP 90 12,00 30,00 3 3,0000 LT OLEO MOTOR 10,00 30,00 4 2,0000 UN ADESIVOS P/ IOW0664 1,00 Total do Empenho : 0 002172 30.04.2013 1 0,4900 LT OLEO DIESEL - FILTROS 2 1,0000 LT OLEO MOTOR 20LT 3 1,0000 UN 4 1,0000 UN Não se Aplica 2,39 1,17 140,00 140,00 FILTRO LUBRIFICANTE 19,00 19,00 FILTRO COMBUSTIVEL P/ IBN3191 24,00 Total do Empenho : 0 002173 2,00 92,00 30.04.2013 24,00 184,17 Não se Aplica 1 1,0000 UN PARAFUSO RODA 2,95 2,95 2 1,0000 UN PORCA RODA 2,75 2,75 3 1,0000 UN REPARO FREIO P/ ION4580 7,50 Total do Empenho : 0 002190 30.04.2013 7,50 13,20 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 50,00 50,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 002191 30.04.2013 60,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 50,00 100,00 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 8,00 16,00 3 2,0000 UN LAVAGEM INTERNA P/ IQX4618 25,00 Total do Empenho : 0 002192 30.04.2013 50,00 166,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ITV4971 10,00 10,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 75,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 24 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA 0 002193 30.04.2013 CNPJ = 04.829.385/0001-55 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 25,00 25,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 002194 30.04.2013 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 Não se Aplica 30,00 60,00 6,00 12,00 Total do Empenho : 0 002195 30.04.2013 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 0 002196 30.04.2013 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBN3191 45,00 45,00 8,00 16,00 0 002198 30.04.2013 1,0000 UN 45,00 8,00 0 002199 30.04.2013 1,0000 UN 35,00 0 002200 30.04.2013 1,0000 UN 35,00 0 002201 30.04.2013 2,0000 UN 20,00 0 002202 30.04.2013 1,0000 UN 25,00 0 002203 30.04.2013 1,0000 UN 20,00 002204 30.04.2013 5,00 1,0000 UN CORREIA GATES 17,50 2 1,0000 UN CHAVE PISCA P/ IBA4758 85,00 Total do Empenho : 002205 30.04.2013 2,0000 UN PNEU 175/70R13 2 1,0000 UN PALHETAS LIMPADOR P/ IRA3471 192,00 19,00 Total do Empenho : 002206 30.04.2013 20,00 50,00 50,00 20,00 20,00 5,00 5,00 17,50 85,00 102,50 Não se Aplica 1 0 20,00 Não se Aplica 1 0 35,00 Não se Aplica ADITIVO LIMPADOR P/ IVE6513 Total do Empenho : 0 35,00 Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IVE6513 Total do Empenho : 1 35,00 Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 Total do Empenho : 1 35,00 Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IRA3471 Total do Empenho : 1 8,00 53,00 Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 Total do Empenho : 1 45,00 Não se Aplica LAVAGEM GERAL P/ IMV2402 Total do Empenho : 1 61,00 Não se Aplica Total do Empenho : 1 72,00 Não se Aplica Total do Empenho : 1 35,00 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 384,00 19,00 403,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 25 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 4,0000 LT OLEO DE MOTOR 5W40 34,00 2 1,0000 LT OLEO MOTOR 10W40 P/ IQX0735 27,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 136,00 27,50 163,50 18.998,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1813 BANPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 0 002165 30.04.2013 1 15,0000 UN 2 1,0000 UN CNPJ = 64.850.027/0001-56 Não se Aplica BANDEJA TERMICA LUXO, AZUL /MARFIM 160,16 2.402,40 CONJUNTO DESCARTAVEL PARA BANDEJA TERMICA, C/ 1000 U 942,56 942,56 N 3 15,0000 UN 33,00 495,00 4 1,0000 UN BANDEJA CAFÉ DA MANHA PEQUENA COR MARFIM DESCART. M/ USO PEQUENO C/ 1000 U 135,13 135,13 5 1,0000 UN DESCART. M/ USO GRANDE C/ 1000, P/ HOSPITAL MUN. PAD 203,22 203,22 RE CARLOS AUMOND 1 1,0000 UN ARREDONDAMENTO. -0,02 Total do Empenho : Total do Credor .: -0,02 4.178,29 4.178,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 208 BAZAR 0 001831 ARTESANATO REVENE LTDA CNPJ = 93.123.743/0001-30 10.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 PCT PAPEL CARTÃO AZUL CLARO C/20 20,00 20,00 2 1,0000 PCT PAPEL CARTÃO LARANJA C/20 20,00 20,00 3 1,0000 PCT PAPEL CARTÃO VERDE CLARO C/20 20,00 20,00 10,00 400,00 4 40,0000 UN TRAVESSEIRO C/ FLOCOS ESPUMA 5 40,0000 UN PAPEL CREPOM VERMELHO 0,80 32,00 6 40,0000 UN PAPEL CREPOM AZUL 0,80 32,00 7 5,0000 PCT FOLHA A4 8 9,0000 UN COBERTOR INFANTIL 8,00 40,00 59,00 531,00 9 10,0000 MT JUTA NEGRI 8,80 88,00 10 25,0000 MT TECIDO MICROFILME 2,20 7,80 195,00 11 8,0000 UN PEN DRIVE 4GB 24,50 196,00 12 6,0000 UN PEN DRIVE 8GB 34,50 Total do Empenho : 0 1 001869 12.04.2013 Não se Aplica 3,0000 PCT PLACA ISOPOR 28,50 85,50 2,00 20,00 17,80 71,20 4,00 48,00 CAIXA ORGANIZADORA C/ PEGADOR 28,50 57,00 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 24,50 49,00 6,0000 UN PEN DRIVE 4GB 24,50 147,00 2 10,0000 UN 3 4,0000 UN 4 12,0000 UN 5 2,0000 UN 6 7 PASTA CANELADA PASTA SANFONADA A4 C/12 FITA CORRETIVA Total do Empenho : 0 207,00 1.781,00 001873 12.04.2013 477,70 Não se Aplica 1 2,0000 UN BOLA FUTSAL 58,00 116,00 2 3,0000 UN BOLA FUTSAL ULTRA 69,00 207,00 3 3,0000 UN BOMBA ENCHER BOLAS 17,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 51,00 374,00 2.632,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 26 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1696 BOMBANA INFORMÁTICA LTDA 0 1 001808 09.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 08.753.710/0001-02 Não se Aplica HD NOTEBOOK SATA 500GB SEAGATE 380,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 380,00 380,00 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1590 BOMBAS DIESEL CANELINHA LTDA 0 001650 03.04.2013 CNPJ = 07.137.149/0001-66 Não se Aplica 1 6,0000 UN ELEMENTOS 81,00 486,00 2 6,0000 UN BICOS INJETORES 60,00 360,00 3 6,0000 UN VALVULAS 38,00 228,00 4 3,0000 UN REPAROS 31,00 93,00 5 1,0000 UN VALVULA RETORNO 25,00 25,00 6 1,0000 UN JOGO DE ALAVANCA COM PINOS 217,00 217,00 7 1,0000 UN FILTRO P/ IHH2613 9,00 Total do Empenho : 0 1 001651 03.04.2013 1,0000 UN 9,00 1.418,00 Não se Aplica SERVIÇO DE CONSERTO IHH2613 480,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 480,00 480,00 1.898,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1610 BRAURO BOFF 0 1 001934 22.04.2013 1,0000 UN CPF = 436.258.860-49 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 20/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1231 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TECNICOS EM CRONOTACÓGRAFOS L 0 001878 15.04.2013 CNPJ = 11.616.880/0001-41 Não se Aplica 1 1,0000 UN TACÓGRAFO FIP SPY 32 1.400,00 1.400,00 2 1,0000 UN DUPLICADOR DE SINAIS 80,00 80,00 3 1,0000 UN BOBINA TACOGRAFO FIP 30,00 30,00 4 1,0000 UN BUTTON IDENTIFICADOR MOTORISTA P/ ION4580 65,00 Total do Empenho : 0 1 002013 23.04.2013 1,0000 UN 65,00 1.575,00 Não se Aplica TACÓGRAFO FIP SPY 32 P/ IOW0664 1.400,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.400,00 1.400,00 2.975,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 CAFÉ COLONIAL DA NENECA LTDA -ME 4 001705 04.04.2013 CNPJ = 04.689.713/0001-65 Não se Aplica 1 85,0000 UN LANCHE 2,00 170,00 2 68,0000 UN SUCO 2,00 136,00 3 17,0000 UN REFRIGERANTE P/ OFICINAS TERAPEUTICAS - SMSAS 2,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 34,00 340,00 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 1 001708 04.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 00.360.305/0507-13 Não se Aplica PAG. REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 60,00 60,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 27 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0507-13 DIARIO OFICIAL, CONF. CONTRATO 302.606-05 Total do Empenho : 0 002095 26.04.2013 60,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 03/2013 10,99 10,99 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 04/2013 24,81 24,81 Total do Empenho : Total do Credor .: 35,80 95,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA 0 001908 CPF = 190.877.300-63 19.04.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NOS DIAS 12 E 15/04/2013 38,65 77,30 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 15/04/2013 38,65 38,65 3 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 16/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 1 002259 30.04.2013 1,0000 UN 77,30 193,25 Não se Aplica VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 29/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 231,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 883 CATRINE DA SILVA MARQUES 0 1 002074 CPF = 002.687.950-61 26.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1237 CESIRA TERESINHA MACEDO BRAGA 0 001625 02.04.2013 CPF = 944.308.290-04 Não se Aplica 1 10,0000 KG ALFACE 8,90 89,00 2 15,0000 KG CEBOLA 1,80 27,00 3 35,0000 KG CHUCHU 1,30 45,50 4 50,0000 KG FEIJÃO 3,80 190,00 5 60,0000 KG MORANGA 1,80 108,00 6 20,0000 UN TEMPERO VERDE - MOLHO 1,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 24,00 483,50 483,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 CIDENEI S. DE OLIVEIRA ME 0 1 001580 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 10.441.543/0001-06 Não se Aplica CONSERTO COMANDO DA CALEFAÇÃO P/ IQX4618 270,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 270,00 270,00 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1812 CLAIR MARIA SCHAEFER - ME 0 1 002023 25.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 16.943.661/0001-90 Não se Aplica VEDAÇÃO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 290,00 Total do Empenho : 290,00 290,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 28 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES 0 001665 04.04.2013 CPF = 439.551.690-49 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 03/04/2013 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 04/04/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 0 001946 22.04.2013 71,54 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 11/04/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A VIAMÃO - GRAMADO NO DIA 12/04/2013 77,30 77,30 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/04/2013 77,30 77,30 4 1,0000 UN VIAGEM A CAPÃO ALTO - SC NO DIA 18/04/2013 77,30 77,30 5 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 19/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 347,85 419,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 595 CLAITON VELHO MACEDO - ME 0 001552 CNPJ = 08.852.813/0001-11 01.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO ALTERNADOR 2 1,0000 UN SERVIÇO PARTE ELETRICA P/ IBM1147 50,00 50,00 100,00 100,00 Total do Empenho : 0 1 001553 01.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica TROCAR JUNTA CABEÇOTE P/ IOD3024 250,00 Total do Empenho : 0 1 001554 01.04.2013 1,0000 UN 0 001555 01.04.2013 1,0000 UN 50,00 0 002029 25.04.2013 1,0000 UN 250,00 50,00 50,00 Não se Aplica CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ RETRO FI 150,00 Total do Empenho : 1 250,00 Não se Aplica CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ CARREGADOR 55C Total do Empenho : 1 150,00 150,00 150,00 Não se Aplica SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO C 350,00 350,00 50,00 50,00 OMPLETO 2 1,0000 UN SERVIÇO TROCAR HOMOCINETICA LADO ESQUERO TRASEIRO P/ IOW0664 Total do Empenho : 0 002030 25.04.2013 400,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO CAIXA CAMBIO COMPLETO 400,00 400,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO 350,00 350,00 3 1,0000 UN TROCAR ROLAMENTOS RODAS 120,00 120,00 4 1,0000 UN TROCAR CAIXA DE CAMBIO E MOTOR 300,00 300,00 5 1,0000 UN REGULAGEM ELETRONICA SCANNER 150,00 150,00 6 1,0000 UN SERVIÇO CONSERTO FREIO E ELÉTRICA P/ ION4580 180,00 Total do Empenho : 0 002214 30.04.2013 180,00 1.500,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO MOTOR DE PARTIDA 50,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE FREIO P/ CARRETA AGRICOLA 70,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 50,00 70,00 120,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 29 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 595 CLAITON VELHO MACEDO - ME 0 1 002215 30.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 08.852.813/0001-11 Não se Aplica CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ RETRO FI 70,00 Total do Empenho : 0 002216 30.04.2013 70,00 70,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN SERVIÇO PARTE ELETRICA 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ IHH2613 35,00 35,00 Total do Empenho : 0 1 002217 30.04.2013 1,0000 UN 85,00 Não se Aplica REGULAGEM ELETRONICA COM SCANNER, SERVIÇO FREIO P/ I 300,00 300,00 OD3024 Total do Empenho : Total do Credor .: 300,00 3.075,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES 0 1 001910 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 618.446.590-20 Não se Aplica VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 11/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 1 002260 30.04.2013 1,0000 UN 38,65 38,65 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 30/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 115,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES 0 1 001564 01.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 11.709.439/0001-04 Não se Aplica CONSERTO DE PNEU BATEDOR DE FEIJÃO 7,00 Total do Empenho : 0 1 001565 01.04.2013 1,0000 UN 0 001566 01.04.2013 4,0000 UN 45,00 002031 25.04.2013 2,0000 UN CONSERTO PNEU 2 1,0000 UN SOLDAR TRAVESSA ASSOALHO 3 6,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ IHL2060 7,00 25.04.2013 28,00 28,00 13,00 26,00 149,00 149,00 12,00 Total do Empenho : 002032 45,00 Não se Aplica 1 0 45,00 Não se Aplica CONSERTO DE PNEU P/ IOT2165 Total do Empenho : 0 7,00 Não se Aplica CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N°.01 Total do Empenho : 1 7,00 72,00 247,00 Não se Aplica 1 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM VD 25,00 75,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ ITW5003 10,00 10,00 3 1,0000 UN CONSERTO DE RODA P/ ITW5003 55,00 Total do Empenho : 0 1 002033 25.04.2013 2,0000 UN 55,00 140,00 Não se Aplica TROCA DE PNEU P/ ION4580 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 7,50 Total do Empenho : 15,00 15,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 30 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES 0 1 002034 25.04.2013 4,0000 UN CNPJ = 11.709.439/0001-04 Não se Aplica MONTAGEM DE PNEU P/ IOW0664 7,00 Total do Empenho : 0 1 002035 25.04.2013 1,0000 UN 0 002036 25.04.2013 1,0000 UN 28,00 0 002037 25.04.2013 2,0000 UN 25,00 002038 25.04.2013 28,00 25,00 25,00 Não se Aplica MONTAGEM DE PNEU P/ IQW0296 10,00 Total do Empenho : 0 28,00 Não se Aplica CONSERTO DE PNEU COM VD P/ IBN3191 Total do Empenho : 1 28,00 Não se Aplica CONSERTO DE PNEU COM VD P/ KGH9502 Total do Empenho : 1 28,00 20,00 20,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 12,00 24,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 13,00 13,00 3 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR P/ IEY6745 39,00 39,00 Total do Empenho : 0 1 002039 25.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica CONSERTO DE PNEU COM VD P/ ITV4971 28,00 Total do Empenho : 0 002041 25.04.2013 76,00 28,00 28,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 7,00 2 1,0000 UN RAC 5,00 5,00 3 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 7,00 21,00 4 1,0000 UN RAC P/ IRA3471 5,00 Total do Empenho : 0 002100 29.04.2013 7,00 5,00 38,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 13,00 13,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ IBM1147 40,00 40,00 Total do Empenho : 0 002101 29.04.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 35,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ RETRO FI 80,00 Total do Empenho : 0 002102 29.04.2013 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU 40,00 2 1,0000 UN VD P/ MOTONIV. 120B 10,00 Total do Empenho : 002103 29.04.2013 70,00 80,00 150,00 Não se Aplica 1 0 53,00 120,00 10,00 130,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCA DE MOLA 100,00 100,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ IHH2613 100,00 100,00 Total do Empenho : 0 002104 29.04.2013 200,00 Não se Aplica 1 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU 7,00 28,00 2 2,0000 UN RAC 10 5,00 10,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 31 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 3 1,0000 UN VD 4 1,0000 UN CONSERTO TAMPA TRASEIRA P/ IOD3024 7,00 7,00 70,00 70,00 Total do Empenho : 0 002105 29.04.2013 115,00 Não se Aplica 1 3,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 39,00 2 3,0000 UN VD 5 13,00 39,00 3 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ IFC9857 95,00 Total do Empenho : 0 002106 29.04.2013 95,00 173,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 40,00 2 2,0000 UN VD P/ MOTONIV. 120G 15,00 30,00 Total do Empenho : 0 002107 29.04.2013 70,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 40,00 2 1,0000 UN VD P/ CARREGADOR 55C 15,00 15,00 Total do Empenho : 0 1 002218 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica CONSERTO DE PNEU P/ TRATOR N°.06 10,00 Total do Empenho : 0 002219 30.04.2013 55,00 10,00 10,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM CAMARA 60,00 60,00 2 1,0000 UN VD P/ TRATOR N°01 15,00 15,00 Total do Empenho : 0 002220 30.04.2013 75,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 35,00 2 1,0000 UN VD 15,00 15,00 3 1,0000 UN SOCORRO NO CIPÓ 100,00 100,00 4 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM ÁGUA P/ TRATOR N°01 50,00 Total do Empenho : 0 002221 30.04.2013 35,00 50,00 200,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 7,00 14,00 2 2,0000 UN RAC 10 P/ IOD3024 5,00 10,00 Total do Empenho : 0 002222 30.04.2013 24,00 Não se Aplica 1 7,0000 UN CONSERTO DE PNEU 7,00 49,00 2 4,0000 UN RAC 10 5,00 20,00 3 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 7,00 14,00 4 1,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU P/ IOD3024 35,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 35,00 118,00 2.098,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA 0 1 002067 25.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 05.777.243/0001-54 Não se Aplica PAG. REF. TAXA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 23/04 A 2 3.165,52 3.165,52 2/05/2013, PACIENTE ISAIAS DA CRUZ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 3.165,52 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 32 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 3.165,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 0 1 002024 25.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 90.615.311/0003-10 Não se Aplica PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 04/2013 310,00 Total do Empenho : 4 002025 25.04.2013 310,00 310,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 03/2013 2.903,45 2.903,45 2 1,0000 UN PLANTÃO LABORATORIAL REF. MES 03/2013 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.403,45 4.713,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 797 COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA 0 001733 05.04.2013 CNPJ = 87.551.867/0001-13 Não se Aplica 1 2,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 138,00 276,00 2 3,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 138,00 414,00 Total do Empenho : 0 1 001734 05.04.2013 5,0000 UN Não se Aplica TONER KYOCERA TK 137 138,00 Total do Empenho : 0 1 002130 29.04.2013 5,0000 UN 138,00 Total do Empenho : 0 002131 29.04.2013 1,0000 UN IMPRESSORA MFC 7460 DN 2 1,0000 UN TRANSFORMADOR 1500 VA 0 002132 29.04.2013 2,0000 UN 1.690,00 149,00 1 001656 03.04.2013 3,0000 UN 690,00 690,00 1.690,00 149,00 1.839,00 Não se Aplica TONER TN 450 ORIGINAL 183,00 Total do Empenho : 1 690,00 Não se Aplica Total do Empenho : 1 690,00 Não se Aplica TONER TK-137 ORIGINAL 1 690,00 366,00 366,00 Não se Aplica TONER BROTHER REF. TN450 174,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 522,00 522,00 4.797,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1428 COMÉRCIO DE PEÇAS PARANHANA LTDA 0 001606 02.04.2013 1 6,0000 PÇ CAMISAS 352+20 2 2,0000 PÇ PINOS 3 6,0000 PÇ PISTÃO COM HASTES 4 6,0000 PÇ 5 1,0000 UN 6 7 CNPJ = 06.376.277/0001-08 Não se Aplica 70,00 6,00 315,00 1.890,00 BUCHA DE BIELA 17,00 102,00 JOGO DE JUNTA 210,00 210,00 1,0000 UN JOGO BRONZINA DE BIELA 170,00 170,00 1,0000 UN BRONZINA DE BIELA DE MANCAL P/ CARREGADOR 55C 320,00 Total do Empenho : 0 420,00 3,00 001888 16.04.2013 1 4,0000 PÇ CAMISAS 2 6,0000 PÇ PISTÃO COM ANEIS 320,00 3.118,00 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 70,00 280,00 315,00 1.890,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 33 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1428 COMÉRCIO DE PEÇAS PARANHANA LTDA 3 2,0000 PÇ VALVULAS 4 1,0000 PÇ JOGO DE JUNTA P/ IHH2613 CNPJ = 06.376.277/0001-08 20,00 40,00 210,00 210,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.420,00 5.538,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR 0 1 001721 05.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 90.052.143/0001-30 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÕES CONDECOJ REF. MES 04/20 3.643,48 3.643,48 13 Total do Empenho : 0 002018 24.04.2013 3.643,48 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE A MENOR MES 03/2013 1.000,00 1.000,00 2 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE P/PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.110,32 1.110,32 Total do Empenho : 4 1 001741 08.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÃO REF. MES 04/2013 27.907,64 Total do Empenho : 4 1 001742 08.04.2013 1,0000 UN 2.110,32 27.907,64 27.907,64 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÕES CONDECOJ REF. MES 04/20 3.200,00 3.200,00 13 Total do Empenho : 4 1 001743 08.04.2013 1,0000 UN 3.200,00 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÕES CONDECOJ REF. MES 04/20 4.679,62 4.679,62 13 Total do Empenho : 4 1 001890 16.04.2013 1,0000 UN 4.679,62 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÕES CONDECOJ REF. MES 04/20 14.500,00 14.500,00 13 Total do Empenho : 4 1 001891 16.04.2013 1,0000 UN 14.500,00 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÕES CONDECOJ REF. MES 04/20 4.465,06 4.465,06 13 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.465,06 60.506,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1158 CONSELHO COMUNITARIO PRÓ-SEGURANÇA PUBLICA 0 1 001551 01.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 11.427.246/0001-60 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE REF. MES 03/2013 2.950,00 Total do Empenho : 0 1 002119 29.04.2013 1,0000 UN 2.950,00 2.950,00 Não se Aplica PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE CONF. LEI MUN. REF. ME 2.838,84 2.838,84 S 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.838,84 5.788,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 34 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1801 CONSTRUTORA SULTEPA S/A. 0 1 001846 10.04.2013 CNPJ = 89.723.993/0033-10 Não se Aplica 44,0000 TON BRITA N°.01 20,00 Total do Empenho : 0 1 002127 29.04.2013 880,00 880,00 Não se Aplica 15,0000 TON BRITA FINA (PÓ DE BRITA) 25,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 375,00 375,00 1.255,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 922 COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA 0 1 001821 09.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 88.907.654/0001-44 Não se Aplica SERVIÇO DE CÓPIAS XEROX 17,60 Total do Empenho : Total do Credor .: 17,60 17,60 17,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 0 1 001740 05.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 87.161.501/0001-38 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.004 517,77 517,77 /2013, A SER PUBLICADO NO DIA 15/04/2013 Total do Empenho : 0 1 001763 09.04.2013 1,0000 UN 517,77 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.003 448,73 448,73 /2013. Total do Empenho : 0 1 001824 09.04.2013 1,0000 UN 448,73 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL DE EXTRATOS DE CONTRATOS 690,36 690,36 CELEBRADOS Total do Empenho : 0 1 002096 26.04.2013 1,0000 UN 690,36 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°.030/2013 414,22 414,22 , AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA Total do Empenho : Total do Credor .: 414,22 2.071,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 CORSAN 0 1 001803 09.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 92.802.784/0001-90 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 17,20 17,20 LIESPORTIVA - AV. SÃO JOSÉ Total do Empenho : 0 1 001948 22.04.2013 1,0000 UN 17,20 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO AD 43,86 43,86 MINISTRATIVO Total do Empenho : 0 1 001949 22.04.2013 1,0000 UN 43,86 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 398,36 398,36 UNICIPAL CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 398,36 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 35 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 CORSAN 0 1 001950 CNPJ = 92.802.784/0001-90 22.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 112,58 112,58 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 0 1 001969 23.04.2013 1,0000 UN 112,58 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PRAÇA PÚB 33,43 33,43 32,47 LICA 2 1,0000 UN CAPELA MORTUÁRIA 32,47 3 1,0000 UN CENTRO COMUNITÁRIO 46,82 Total do Empenho : 0 1 001970 23.04.2013 1,0000 UN 46,82 112,72 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL 265,58 265,58 35,53 MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO 2 1,0000 UN CEMITÉRIO MUNICIPAL 35,53 3 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 31,27 Total do Empenho : 1 1 001947 22.04.2013 1,0000 UN 31,27 332,38 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CAMARA MUN 31,23 31,23 ICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho : Total do Credor .: 31,23 1.048,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 84 CRENALDO DUARTE PEREIRA 0 1 001936 22.04.2013 1,0000 UN CPF = 327.182.500-97 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 18/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1603 CRISTIANO LOPES 0 1 001673 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 013.630.600-40 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 04/04/2013 35,77 Total do Empenho : 0 1 001903 18.04.2013 1,0000 UN 0 001925 22.04.2013 1,0000 UN 38,65 0 001932 22.04.2013 1,0000 UN 77,30 001937 22.04.2013 38,65 77,30 77,30 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 38,65 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/04/2013 Total do Empenho : 1 35,77 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/04/2013 Total do Empenho : 1 35,77 38,65 38,65 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 18/04/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 22/04/2013 38,65 38,65 Total do Empenho : 0 002254 30.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 77,30 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 36 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1603 CRISTIANO LOPES 1 1,0000 UN CPF = 013.630.600-40 VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 1 002257 30.04.2013 1,0000 UN 77,30 77,30 Não se Aplica VIAGEM A IGREJINHA NO DIA 26/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 383,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA 0 1 001928 22.04.2013 1,0000 UN CPF = 187.334.680-87 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 18/04/2013 120,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 120,50 120,50 120,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1807 DANIEL RENI LEUCK E CIA LTDA 0 001955 22.04.2013 CNPJ = 00.337.726/0001-14 Não se Aplica 1 2,0000 PÇ CASTANHA 35,00 70,00 2 1,0000 PÇ SUPORTE LAMINA LADO ESQUERDO 1.430,00 1.430,00 3 1,0000 PÇ SUPORTE LAMINA LADO DIREITO 1.430,00 1.430,00 4 1,0000 PÇ SAPATA G 250,00 250,00 5 1,0000 PÇ SAPATA M 130,00 130,00 6 1,0000 PÇ SAPATA P PARA MOTONIV. 120G 115,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 115,00 3.425,00 3.425,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1095 DANILO SANTOS PAULIN 0 1 002125 29.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 11.064.716/0001-79 Não se Aplica PAG. REF. MÃO-DE-OBRA RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA DO GI 1.200,00 1.200,00 RA CIRCULO P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : Total do Credor .: 1.200,00 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 262 DARCI ANTONIO DAL PRA 0 001881 16.04.2013 1 1,0000 UN FECHADURA SEGREDO 2 1,0000 UN CHAVE SEGREDO P/ IQX4618 CNPJ = 03.585.416/0001-07 Não se Aplica 125,00 6,00 Total do Empenho : 0 002000 23.04.2013 125,00 6,00 131,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIDRO 4MM 470 X 1368 85,00 170,00 2 7,0000 UN VIDRO INC 4MM 470 X 610 P/ IHL2060 40,00 280,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 450,00 581,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 126 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM 0 1 002065 25.04.2013 5,0000 UN CNPJ = 92.885.888/0001-05 Não se Aplica PAG. REF. TREINAMENTO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO; PROCESSAMENTO E JULGAMEN TO DAS LICITAÇÕES:SERVIDORES; LEONARDO ROSADO DE QUA DROS, ZULMARA PEREIRA DE QUADROS, RICARDO LOPES, ROG ÉRIO ALMEIDA, FRANCINE PEREIRA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 266,76 1.333,80 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 37 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 126 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM 2 2,0000 UN CNPJ = 92.885.888/0001-05 TREINAMENTO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTR 296,40 592,80 OLE INTERNO (DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TCE/RS N°936/ 2012), SERVIDORES: CATRINE MARQUES, JOCELITO KIRSCH Total do Empenho : Total do Credor .: 1.926,60 1.926,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1579 DENTÁRIA KLYMUS LTDA 0 001626 02.04.2013 CNPJ = 91.828.244/0007-08 Não se Aplica 1 5,0000 KIT IONOMERO VIDRION E RESTAURAÇÃO 44,90 2 2,0000 KIT LIQ. IRM 25,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 224,50 50,00 274,50 274,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 192 DETRAN RS 0 001694 04.04.2013 OUTROS = 99999999999 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOS:IHH2613 109,96 109,96 2 1,0000 UN IBM1147 109,96 109,96 3 1,0000 UN IFC9857 109,96 109,96 4 1,0000 UN IBD8369 109,96 109,96 Total do Empenho : 0 1 001695 04.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. SEGURO OBRIGATORIO VEICULO:IOT2165 109,96 Total do Empenho : 0 001696 04.04.2013 439,84 109,96 109,96 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SEGUROS OBRIGATORIOS VEICULOS:IMZ6081 105,25 105,25 2 1,0000 UN IRA3471 105,25 105,25 3 1,0000 UN IMV2402 109,96 109,96 4 1,0000 UN IEL8024 109,96 109,96 5 1,0000 UN IQX0735 105,25 105,25 6 1,0000 UN IBA4758 109,96 109,96 7 1,0000 UN IFZ0529 109,96 109,96 8 1,0000 UN IOU2280 246,48 Total do Empenho : 0 001697 04.04.2013 246,48 1.002,07 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SEGUROS OBRIGATORIOS VEICULOS:IBN3191 246,48 246,48 2 1,0000 UN KGH9502 246,48 246,48 3 1,0000 UN ITV4971 246,48 246,48 4 1,0000 UN ITW5003 246,48 246,48 5 1,0000 UN ISX5413 105,25 105,25 6 1,0000 UN IMU1254 246,48 246,48 7 1,0000 UN IEY6745 246,48 246,48 8 1,0000 UN IOC8036 246,48 246,48 9 1,0000 UN IQW0296 246,48 246,48 10 1,0000 UN IQX4618 246,48 246,48 11 1,0000 UN ION4580 246,48 246,48 12 1,0000 UN IHL2060 246,48 Total do Empenho : 0 1 001737 05.04.2013 1,0000 UN 246,48 2.816,53 Não se Aplica PAG. REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO: IOD3024 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 109,96 Total do Empenho : 109,96 109,96 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 38 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 192 DETRAN RS OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 4.478,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 908 DI PONTA INFORMATICA LTDA 0 1 001635 02.04.2013 2,0000 UN CNPJ = 10.390.299/0001-91 Não se Aplica MICRO COMPUTADOR AMD DUAL CORE ATHLON II X2 3.4 GHZ, 1.085,00 2.170,00 PLACA MÃE GIGABYTE, HD SATA III 500GB 7200, MEMORIA 4GB DDR3, GRAVADOR DE DVD SATA, GABINETE 4 BAIAS, T ECLADO, MOUSE CAIXAS DE SOM, SEM SISTEMA OPERACIONAL 2 2,0000 UN MONITOR LED 18.5" 380,00 Total do Empenho : 0 001636 02.04.2013 760,00 2.930,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT 265,00 530,00 2 1,0000 UN IMPRESSORA LASERJET HP 1102 - SEM WIRELESS 490,00 490,00 3 1,0000 UN IMPRESSORA LASERJET HP1102W - COM WIRELESS 545,00 Total do Empenho : 4 1 001602 02.04.2013 1,0000 UN 545,00 1.565,00 Não se Aplica MICROCOMPUTADOR AMD DUAL CORE ATHLON II X2 270 3.4 G 1.350,00 1.350,00 HZ HD SATA III 500GB 7200, MEMORIA 4GB DDR3, GRAVADO R DE DVD SATA, GABINETE 4 BAIAS, TECLADO, OUSE OPTIC O, CAIXAS DE SOM, SEM SISTEMA OPERACIONAL + ESTABILI ZADOR 1000 VA BIVOLT Total do Empenho : Total do Credor .: 1.350,00 5.845,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1782 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS E FILTROS LUBRIFICANTE 0 1 001535 01.04.2013 1,0000 CJ CNPJ = 09.374.176/0001-88 Não se Aplica CONJUNTO DE CANOS INJETORES P/ MOTONIV. 120G 345,00 Total do Empenho : 0 1 001536 01.04.2013 15,0000 PÇ 0 001853 11.04.2013 1,0000 UN 2 26,0000 UN 7,00 002124 1.250,00 PARAFUSO COM PORCA P/ MOTONIV. 120B 29.04.2013 105,00 105,00 Não se Aplica CONJUNTO DE LAMINAS 4,60 Total do Empenho : 0 345,00 Não se Aplica PRISIONEIRO COM PORCA P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 1 345,00 1.250,00 119,60 1.369,60 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ PONTA DE EIXO 670,00 670,00 2 1,0000 PÇ RETENTOR 55,00 55,00 3 1,0000 PÇ GARFO 79,00 79,00 4 2,0000 PÇ ENGRENAGEM 89,00 178,00 5 1,0000 PÇ CARDAM 385,00 385,00 6 2,0000 PÇ CANTO 125,00 250,00 7 10,0000 PÇ PARAFUSO COM PORCA P/ MOTONIV. 120B 4,90 Total do Empenho : 0 002126 29.04.2013 1 8,0000 PÇ 2 16,0000 PÇ 49,00 1.666,00 Não se Aplica DENTES PARAFUSO COM PORCA P/ CARREGADOR 55C CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 189,00 7,50 Total do Empenho : 1.512,00 120,00 1.632,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 39 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1782 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS E FILTROS LUBRIFICANTE CNPJ = 09.374.176/0001-88 Total do Credor .: 5.117,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 983 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS SENHOR DOS PASSOS LTDA 0 001863 12.04.2013 CNPJ = 01.150.578/0001-97 Não se Aplica 1 10,0000 UN CARTUCHO HP 21 PRETO 20 ML 31,90 319,00 2 3,0000 UN CARTUCHO HP 22 17 ML 58,30 174,90 3 3,0000 UN CARTUCHO ORIG. HP 122 PRETO 2ML 32,90 Total do Empenho : 4 001864 12.04.2013 98,70 592,60 Não se Aplica 1 2,0000 RL TNT 50MT VERMELHO 38,50 77,00 2 3,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE GRD 13,97 41,91 3 1,0000 PT LAPIS C/ 12 CORES 47,90 47,90 4 1,0000 PT COLA SINTET. APLIC. GROSSO 18,90 18,90 5 14,0000 CX TINTA TEC. 37ML VERDE C/12 17,90 250,60 6 1,0000 CX TINTA DIMENS. BRC C/12 23,50 23,50 7 7,0000 CX TINTA PVA 37ML C/12 16,10 112,70 8 10,0000 CX TINTA DIMENS. C/12 25,90 259,00 9 7,0000 UN TINTA DIMENS. LARANJA ACRIL. 2,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 16,10 847,61 1.440,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1262 DR DOS REIS 0 1 001851 11.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 12.369.038/0001-15 Não se Aplica PAG. REF. JUROS REF. AO EMPENHO 938/2013 20,40 Total do Empenho : Total do Credor .: 20,40 20,40 20,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 0 1 001712 04.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 11.271.902/0001-89 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.005 256,92 256,92 /2013 Total do Empenho : 0 1 001735 05.04.2013 1,0000 UN 256,92 Não se Aplica PAG. REF. ENCAMINHAMENTO E PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO 782,22 782,22 S DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO NO DOU NO DIA 10/04/2 013 Total do Empenho : 0 1 001736 05.04.2013 1,0000 UN 782,22 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.004 939,14 939,14 /2013, A SER PUBLICADO NO DIA 15/04/2013 Total do Empenho : 0 1 001819 09.04.2013 1,0000 UN 939,14 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°.001/ 256,92 256,92 2013, A SER PUBLICADO NO DIA 15/04/2013 Total do Empenho : 0 1 002097 26.04.2013 1,0000 UN 256,92 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°.030/2013 , AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 521,48 521,48 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 40 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ = 11.271.902/0001-89 Total do Empenho : Total do Credor .: 521,48 2.756,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA 0 002210 CNPJ = 04.313.022/0001-62 30.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CERUMIN 8ML 10,24 2 1,0000 UN ALDACTONE 24,68 24,68 3 2,0000 UN CLOPIXOL DEPOT AMP. 60,80 121,60 4 2,0000 UN RISS 1MG 28,26 56,52 5 2,0000 UN CARBOLITIUM 300MG 24,44 48,88 6 1,0000 UN BUSCOPAM COMPOSTO 11,44 11,44 7 1,0000 UN RIVOTRIL 2MG 15,50 15,50 8 1,0000 UN STUGERON 25MG 15,42 15,42 9 2,0000 UN BEROTEC 20ML 5,50 11,00 10 2,0000 UN VOUNAU 4MG 26,62 53,24 11 1,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO 50MG 13,30 13,30 12 1,0000 UN HEMOVIRTUS POMADA 20,28 20,28 13 100,0000 UN 1,70 170,00 14 1,0000 UN HIRTAZAPINA 300MG 95,00 95,00 15 1,0000 UN LABIRIN 16MG 26,48 26,48 16 2,0000 UN REVECTINA 16,43 ATADURAS CREPOM Total do Empenho : 0 002211 30.04.2013 10,24 32,86 726,44 Não se Aplica 1 1,0000 FRC AMBROXOL 15,10 15,10 2 2,0000 CX PARACETAMOL 200MG 6,23 12,46 3 1,0000 CX ALBENDAZOL 400MG 7,48 7,48 4 2,0000 CX CIPROFLOXACINO 500MG 13,50 27,00 5 1,0000 CX CEFALEXINA 32,17 32,17 6 1,0000 CX MAL. DE DEXCLORFENIRAMINA 10,66 10,66 7 1,0000 CX SULF. DE TRIMETROPINA 9,81 Total do Empenho : 0 002212 30.04.2013 9,81 114,68 Não se Aplica 1 2,0000 CX OLMETEC 95,37 190,74 2 1,0000 CX ALGINAC 18,76 18,76 3 1,0000 CX MAXITROL 13,15 13,15 4 1,0000 PCT FRALDA PITOKOS 16,90 16,90 5 1,0000 PCT FRALDA G 16,90 16,90 6 1,0000 CX CICLADOL 15 CP 23,54 23,54 7 1,0000 CX CANDESARTANA 55,00 55,00 8 1,0000 CX PERBICTAL 75MG 62,32 62,32 9 1,0000 CX PIROXICAM 20MG 11,11 11,11 10 1,0000 CX AMOXICILINA 500MG 52,72 52,72 11 10,0000 CX GARDENAL GTS 6,48 64,80 12 1,0000 CX SLOW-K 20 DRG 11,03 11,03 13 1,0000 CX MONURIL 1 ENV. 39,45 39,45 14 1,0000 CX VITA E 400MG 28,18 28,18 15 1,0000 CX COLCHIS 0,5 MG 41,82 Total do Empenho : 0 002213 30.04.2013 41,82 646,42 Não se Aplica 1 2,0000 CX COTONETES 4,35 8,70 2 4,0000 CX DEXACITUNEURIN 8,35 33,40 3 1,0000 CX CITALOPRAM 20MG 39,00 39,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 41 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA CNPJ = 04.313.022/0001-62 4 1,0000 CX TAPAZOL 5MG 21,09 5 1,0000 CX REPOFLOR 200MG 18,00 18,00 6 1,0000 CX ARTICO 30 SACHES 121,38 121,38 7 1,0000 PCT FRALDA G 15,99 15,99 8 1,0000 PCT FRALDA GERIATRICA 14,30 14,30 9 3,0000 CX EQUILID 50MG 10,17 30,51 10 1,0000 CX BROMOPRIDA 10MG 15,56 15,56 11 2,0000 CX CINAREZINA 25MG 9,73 19,46 12 2,0000 CX LISADOR 3,44 6,88 13 1,0000 CX BES. DE CLOPIDAGREL 75MG 37,90 37,90 14 2,0000 LAT SUSTAGEM BAUNILHA 43,19 86,38 15 1,0000 LAT SUSTAGEM MORANGO 43,19 Total do Empenho : Total do Credor .: 21,09 43,19 511,74 1.999,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS 0 1 002066 25.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 04.311.157/0001-99 Não se Aplica PAG. REF. LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO PRONIM: AUTOMAÇÃO 2.404,40 2.404,40 DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PLAN. PLURIANUA L, PP, RF, ST, REF. MES 05/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.404,40 2.404,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1341 DUILIO LISBOA E CIA LTDA 0 1 001884 16.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 88.738.810/0001-90 Não se Aplica ÓCULOS COM LENTES DE GRAU P/ CRIANÇAS 150,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 150,00 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 802 EDUARDO REN DA FONTOURA 0 1 001704 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 704.483.290-34 Não se Aplica PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ECOGR 1.200,00 1.200,00 AFIAS P/ SMSAS REF. MES 03/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.200,00 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 946 ELISA TREVISAN RAUBER 0 1 001667 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 922.666.810-87 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/04/2013 111,52 Total do Empenho : 0 1 001912 19.04.2013 1,0000 UN 0 001958 23.04.2013 1,0000 UN 111,52 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/04/2013 120,50 Total do Empenho : 1 111,52 120,50 120,50 Não se Aplica VIAGEM A CANELA NO DIA 23/04/2013 120,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 120,50 120,50 352,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 42 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1241 ELIZABETE PANASSOL FOGAÇA 0 1 001901 18.04.2013 2,0000 UN CPF = 588.940.120-34 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 10 E 12/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 1 001942 22.04.2013 1,0000 UN 77,30 77,30 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 21/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 115,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 EMBRATEL 0 1 001654 03.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 33.530.486/0133-79 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS:54 3253 1155, 10 660,08 660,08 11, 1100, 1161, 1157, 1143, 1225 Total do Empenho : Total do Credor .: 660,08 660,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 502 ENGENHO SANTO ANTONIO - EDGAR A. P. MAGAGNIN 0 002108 29.04.2013 1 92,0000 PÇ 2 6,0000 PÇ 3 4 CNPJ = 94.847.951/0001-44 Não se Aplica MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO 6,50 MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO 5X8 4,26 25,56 98,0000 PÇ MADEIRA DE PINUS BENEFICIADA FORRO 1,84 180,32 12,0000 PÇ RODAPÉ DE PINUS 2,91 Total do Empenho : Total do Credor .: 598,00 34,92 838,80 838,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1798 ERNESTO ANIBAL RESTELLI 0 1 001820 09.04.2013 1,0000 UN CPF = 179.793.820-72 Não se Aplica PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PARA 650,00 650,00 APARELHO DE RAIO X P/ SMSAS Total do Empenho : Total do Credor .: 650,00 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1800 ESAIR GUIMARAES ESPIDO 0 001838 10.04.2013 CNPJ = 92.392.802/0001-02 Não se Aplica 1 5,0000 UN MALETAS COM MOLECULAS 25,00 125,00 2 1,0000 UN KIT BLOCOS 35,00 35,00 3 1,0000 UN KIT BLOCOS C/ 42 42,00 42,00 4 1,0000 UN KIT CHOCALHO 14,00 14,00 5 1,0000 UN KIT PENEIRAS 6,00 6,00 6 5,0000 UN POTES 2,50 12,50 7 2,0000 UN POTES 5,00 10,00 8 2,0000 UN BACIAS GRANDES 15,00 30,00 9 2,0000 UN BACIAS PEQUENAS 10,00 Total do Empenho : 0 001839 10.04.2013 20,00 294,50 Não se Aplica 1 6,0000 UN PANOS DE LIMPEZA 2,00 12,00 2 3,0000 UN TAPETES 4,00 12,00 3 2,0000 PCT PRENDEDOR 3,00 6,00 4 1,0000 UN PRATO PLASTICO 2,00 2,00 5 30,0000 UN CANECA 1,00 30,00 6 7,0000 UN COPO COM CANUDO 1,50 10,50 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 43 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1800 ESAIR GUIMARAES ESPIDO CNPJ = 92.392.802/0001-02 7 6,0000 UN JOGOS DE COPOS 2,99 8 3,0000 UN JOGOS DE COPOS 2,99 Total do Empenho : 0 001840 10.04.2013 17,94 8,97 99,41 Não se Aplica 1 1,0000 UN VASO 12,00 12,00 2 4,0000 UN PÁ DE LIXO 2,00 8,00 3 1,0000 UN VASO 2,50 2,50 4 3,0000 UN BORRIFADOR 4,50 13,50 5 1,0000 UN VASO 1,00 1,00 6 3,0000 UN SABONETEIRA 7,00 21,00 7 1,0000 UN POTE 12,00 12,00 8 3,0000 UN JOGO DE XÍCARAS 33,50 100,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 170,50 564,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 949 EWERTON RICARDO PEREIRA 0 1 001860 12.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 09.298.112/0001-45 Não se Aplica PAG. REF. SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS TXTS DA CONTABILID 400,00 400,00 ADE PARA AUTENTICAÇÃO DO PAD/TCE-RS E TRANSMISSÃO VI A INTERNET REF. AO 1º BIMESTRE 2013 Total do Empenho : 1 1 001859 12.04.2013 1,0000 UN 400,00 Não se Aplica PAG. REF. SERVIÇO DE GERAÇÃO DOS TXTS DA CONTABILIDA 400,00 400,00 DE PARA AUTENTICAÇÃO DO PAD/TCE-RS E TRANSMISSÃO VIA INTERNET REF. 1° BIMESTRE/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 400,00 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 127 EXTINTORES CAXIAS LTDA 0 001809 09.04.2013 CNPJ = 90.345.687/0001-90 Não se Aplica 1 9,0000 UN EXTINTORES PP06 ABC 170,00 1.530,00 2 1,0000 UN EXTINTORES PP04 ABC 125,00 125,00 3 2,0000 UN PLACA DE SAIDA 15,00 30,00 4 6,0000 UN LUMINARIA 30 LEDS 40,00 240,00 5 10,0000 UN PLACAS EXTINTOR 15,00 Total do Empenho : 0 001982 23.04.2013 150,00 2.075,00 Não se Aplica 1 8,0000 UN EXTINTOR PP-06 ABC 170,00 1.360,00 2 2,0000 UN BLOCO AUTONOMO 2X55W COM BATERIA E SUPORTE 390,00 780,00 3 5,0000 UN BLOCO AUTONOMO 30 LED 40,00 200,00 4 9,0000 UN PLACA FOTOLUM. SAIDA A DIREITA 15,00 135,00 5 8,0000 UN PLACA FOTOLUM. SAIDA A ESQUERDA 15,00 120,00 6 8,0000 UN PLACA PARA EXTINTOR 15,00 120,00 7 1,0000 UN PLACA FOTOLUM. PROIBIDO FUMAR 12,00 12,00 8 1,0000 UN PLACA FOTOLUM. PROIBIDO PRODUZIR CHAMA 12,00 12,00 9 1,0000 UN PLACA FOTOLUM. RISCO DE INCENDIO 12,00 12,00 10 8,0000 UN PLACA FOTOLUM. RISCO DE CHOQUE 12,00 96,00 11 38,0000 UN PLACA FOTOLUM. SAIDA DE EMERGENCIA P/ ESCOLA MUN. DE 15,00 570,00 EDUCAÇÃO INFANTIL CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 3.417,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 44 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 5.492,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 636 FABIANO DE SOUZA BON - CANTINHO LANCHES 4 1 002020 24.04.2013 6,0000 UN CNPJ = 06.123.195/0001-43 Não se Aplica LANCHES P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO 11,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 69,00 69,00 69,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR 0 1 001604 02.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. JUROS FAPS REF. MES 01/2013 756,12 Total do Empenho : 0 1 001613 02.04.2013 1,0000 UN 756,12 756,12 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFANTIL 637,65 637,65 - CRECHE REF. MES 03/2013 Total do Empenho : 0 1 001615 02.04.2013 1,0000 UN 637,65 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFANTIL 668,65 668,65 - CRECHE REF. MES 03/2013 Total do Empenho : 0 1 002174 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013 1.247,58 Total do Empenho : 0 1 002175 30.04.2013 1,0000 UN 0 002176 30.04.2013 1,0000 UN 937,94 0 002177 30.04.2013 1,0000 UN 2.220,36 0 002178 30.04.2013 1,0000 UN 937,94 937,94 2.220,36 2.220,36 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013 2.932,09 Total do Empenho : 1 1.247,58 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 1.247,58 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 668,65 2.932,09 2.932,09 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 04 3.017,52 3.017,52 /2013 Total do Empenho : 0 1 002180 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2013 3.604,63 Total do Empenho : 0 1 002181 30.04.2013 1,0000 UN 0 002182 30.04.2013 1,0000 UN 3.604,63 3.604,63 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013 468,74 Total do Empenho : 1 3.017,52 468,74 468,74 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 1.189,74 Total do Empenho : 1.189,74 1.189,74 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 45 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR 0 1 002183 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 04/2013 894,46 Total do Empenho : 0 1 002184 30.04.2013 1,0000 UN 0 002185 30.04.2013 1,0000 UN 2.117,42 0 002186 30.04.2013 1,0000 UN 2.117,42 2.117,42 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013 2.796,15 Total do Empenho : 1 894,46 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 894,46 2.796,15 2.796,15 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 04 2.877,62 2.877,62 /2013 Total do Empenho : 0 1 002188 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2013 3.437,50 Total do Empenho : 0 1 002189 30.04.2013 1,0000 UN 6 001612 02.04.2013 1,0000 UN 3.437,50 3.437,50 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013 447,01 Total do Empenho : 1 2.877,62 447,01 447,01 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB EDUCAÇÃO INFAN 805,34 805,34 TIL REF. MES 03/2013 Total do Empenho : 6 1 001614 02.04.2013 1,0000 UN 805,34 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB - EDUCAÇÃO INF 844,49 844,49 ANTIL REF. MES 03/2013 Total do Empenho : 6 1 002179 30.04.2013 1,0000 UN 844,49 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 04/20 11.244,51 11.244,51 13 Total do Empenho : 6 1 002187 30.04.2013 1,0000 UN 11.244,51 Não se Aplica PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 04/20 10.723,17 10.723,17 13 Total do Empenho : Total do Credor .: 10.723,17 53.868,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 764 FARMA MA LTDA ME 0 1 001885 16.04.2013 4,0000 LT CNPJ = 01.236.196/0001-80 Não se Aplica ALCOOL GEL 11,75 Total do Empenho : Total do Credor .: 47,00 47,00 47,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 46 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 273 FERNANDES SILVA MORAES 0 1 002256 30.04.2013 1,0000 UN CPF = 283.198.000-30 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 30/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 134 FGTS 0 1 002136 OUTROS = 99999999999 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMSAS PACS REF. 04/2013 603,28 Total do Empenho : 0 1 002137 30.04.2013 1,0000 UN 603,28 603,28 Não se Aplica PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMEC MDE REF. 04/2013 84,07 Total do Empenho : Total do Credor .: 84,07 84,07 687,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 943 FRANCINE PEREIRA TURELLA 0 1 001670 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 006.344.710-07 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/04/2013 71,54 Total do Empenho : 0 1 001752 08.04.2013 1,0000 UN 71,54 71,54 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 148,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1327 FREDERICO CESA PNEUS E RECAPAGENS LTDA 0 1 001790 09.04.2013 4,0000 UN CNPJ = 88.617.162/0001-14 Não se Aplica RECAPAGEM 1000X20 BORRACHUDO P/ KGH9502 350,00 Total do Empenho : 0 1 001791 09.04.2013 3,0000 UN 0 001792 09.04.2013 2,0000 UN 330,00 0 001793 09.04.2013 2,0000 UN 270,00 0 001794 09.04.2013 4,0000 UN 990,00 540,00 540,00 Não se Aplica RECAPAGEM 750X16 BORRACHUDO P/ ITW5003 200,00 Total do Empenho : 1 990,00 Não se Aplica RECAPAGEM 215/17.5 BORRACHUDO P/ IQW0296 Total do Empenho : 1 1.400,00 Não se Aplica RECAPAGEM 900X20 BORRACHUDO P/ IHL2060 Total do Empenho : 1 1.400,00 400,00 400,00 Não se Aplica PNEU 900X20 RECAPADO BORRACHUDO P/ IHL2060 500,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.000,00 2.000,00 5.330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA 0 1 001978 23.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 74.707.225/0001-19 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO R ELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA * EM ATEN DIMENTO A L.R.F. 101/00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 504,00 504,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 47 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA CNPJ = 74.707.225/0001-19 Total do Empenho : Total do Credor .: 504,00 504,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 453 GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA 0 1 001605 02.04.2013 007 CNPJ = 89.802.102/0001-34 Dispensada por Limite 007/2013 172,2600 TON PÓ DE BRITA P/ SMOV 44,87 Total do Empenho : Total do Credor .: 7.729,50 7.729,50 7.729,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1802 GIUSTIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 0 001861 12.04.2013 1 2,0000 FD 2 10,0000 FD CNPJ = 13.586.309/0001-57 Não se Aplica FIBRA CELULÓSICA VIRGEM - FARDO 32 PCT 74,24 148,48 PAPEL HIGIENICO 60 MT C/4 FD C/ 64 ROLOS 47,52 475,20 Total do Empenho : 0 001862 12.04.2013 623,68 Não se Aplica 1 6,0000 FRD PAPEL TOALHA 23X21 CM FARDO 6000 FLS 52,20 313,20 2 1,0000 FRD GUARDANAPO DE PAPEL 20X20 CM 32PCT - 6400 UN 74,24 74,24 3 1,0000 FRD PAPEL HIGIENICO 60MT C/4 FARDO 64 ROLOS 47,52 Total do Empenho : Total do Credor .: 47,52 434,96 1.058,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1789 GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTD 0 1 001568 01.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 07.990.884/0001-18 Não se Aplica PAG. REF. LICENÇA DE USO ANTIVIRUS P/ COMPUTADOR - S 238,00 238,00 ERVIDOR Total do Empenho : Total do Credor .: 238,00 238,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1793 GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT 0 1 001633 02.04.2013 2,0000 UN 004 CNPJ = 01.790.667/0001-06 Convite 004/2013 PNEU LISO 1000X20 16 LONAS CONF. CARTA CONVITE N°.00 670,00 1.340,00 4/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.340,00 1.340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1367 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 0 002251 30.04.2013 CNPJ = 88.952.577/0006-59 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAMPADA PAINEL 6,11 6,11 2 1,0000 UN COOLANT UP 39,90 39,90 3 1,0000 UN CORREIA TRANSMISSÃO G 76,04 76,04 4 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 88,63 88,63 5 1,0000 UN CORREIA DISTRIBUIÇÃO G 103,99 103,99 6 1,0000 UN BOMBA D'AGUA G 421,75 421,75 7 1,0000 UN TENSOR CORREIA DENTADA G 262,15 262,15 8 1,0000 UN FILTRO ANTI POLEN P/ IQX0735 0 1 002252 30.04.2013 1,0000 UN 65,65 65,65 Valor do Desconto: 106,42 Total do Empenho : 957,80 Não se Aplica SERVIÇO DE MECÂNICA P/ IQX0735 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 375,00 375,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 48 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1367 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1 1,0000 UN CNPJ = 88.952.577/0006-59 VALOR DESCONTO EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -56,25 Total do Empenho : Total do Credor .: -56,25 318,75 1.276,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 942 GUSTAVO FERNANDO PAIM 0 1 002262 30.04.2013 2,0000 UN CPF = 628.558.830-91 Não se Aplica VIAGEM A GRAMADO NOS DIAS 18 E 22/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 154,60 154,60 154,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 438 HAHN ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. 0 1 001655 03.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 04.446.537/0001-30 Não se Aplica PAG. REF. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SUBESTAÇÃO TRAN 4.820,00 4.820,00 SFORMADORA AO TEMPO E MEDIÇÃO ABRIGADA PARTICULAR CO M EXTENSÃO DE MT EM VIA PÚBLICA APROVADO PELA RGE, C ONF. CONTRATO EM ANEXO. Total do Empenho : Total do Credor .: 4.820,00 4.820,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1795 HELIO BRAGA DE MELOS 0 1 001709 04.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 17.818.363/0001-31 Não se Aplica PAG. REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA BIBLIOTECA DA ESCOL 4.500,00 4.500,00 A MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : Total do Credor .: 4.500,00 4.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 193 HOSPIMED 0 1 001951 CNPJ = 91.629.808/0001-98 22.04.2013 2,0000 UN Não se Aplica PASTA PROTETORA DE PELE - BOLSA COLOSTOMIA 95,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 190,00 190,00 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1476 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 1 1 002122 29.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 07.675.477/0001-16 Não se Aplica PAG. REF. CURSO SIAPES NO IGAM, NOS DIAS 09 E 10/05/ 400,00 400,00 2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 400,00 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 419 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EEP 0 1 001827 09.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 08.199.021/0001-90 Não se Aplica MANGUEIRA RADIADOR P/ IQX0735 150,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 150,00 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 INFOTEC INFORMATICA LTDA 0 1 001973 23.04.2013 12,0000 UN 004/2013 CNPJ = 86.721.891/0001-90 Dispensada por Limite PAG. REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA REF. 12 MESES CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 004/2013 293,12 3.517,44 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 49 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 INFOTEC INFORMATICA LTDA CNPJ = 86.721.891/0001-90 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.517,44 3.517,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 113 INSS 0 1 001616 OUTROS = 99999999999 02.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.155,00 1.155,00 REF. MES 03/2013 Total do Empenho : 0 1 001778 09.04.2013 1,0000 UN PAG. REF. JUROS INSS - 1.155,00 Não se Aplica FORTE CONSTRUÇÕES LTDA, REF. 142,23 142,23 MES COMP. 01/2013 Total do Empenho : 0 1 002141 30.04.2013 1,0000 UN 142,23 Não se Aplica PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS SMGAB. REF. MES 04/ 2.784,73 2.784,73 2013 Total do Empenho : 0 1 002142 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB. REF. MES 04/2013 978,97 Total do Empenho : 0 1 002143 30.04.2013 1,0000 UN 0 002144 30.04.2013 1,0000 UN 233,09 0 002145 30.04.2013 1,0000 UN 1.212,05 0 002146 30.04.2013 1,0000 UN 233,09 233,09 1.212,05 1.212,05 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013 3.960,42 Total do Empenho : 1 978,97 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ. REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 978,97 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 2.784,73 3.960,42 3.960,42 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMOV REF. MES 04 375,00 375,00 /2013 Total do Empenho : 0 1 002147 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013 745,83 Total do Empenho : 0 1 002148 30.04.2013 1,0000 UN 375,00 745,83 745,83 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 04 6.256,81 6.256,81 /2013 Total do Empenho : 0 1 002149 30.04.2013 1,0000 UN 6.256,81 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 04/201 1.658,99 1.658,99 3 Total do Empenho : 0 002150 30.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 1.658,99 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 50 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 113 INSS 1 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF 445,54 445,54 . MES 04/2013 Total do Empenho : 0 1 002151 30.04.2013 1,0000 UN 445,54 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMSAS REF. MES 0 1.715,00 1.715,00 4/2013 Total do Empenho : 0 1 002152 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2013 3.805,78 Total do Empenho : 0 1 002153 30.04.2013 1,0000 UN 1.715,00 3.805,78 3.805,78 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME 203,28 203,28 S 04/2013 Total do Empenho : 0 1 002154 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013 2.470,65 Total do Empenho : 0 1 002155 30.04.2013 1,0000 UN 0 002245 30.04.2013 1,0000 UN 2.470,65 2.470,65 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013 1.971,38 Total do Empenho : 1 203,28 1.971,38 1.971,38 Não se Aplica PAG. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°2153, INSS SERVI 166,32 166,32 DORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 1 001699 04.04.2013 1,0000 UN 166,32 Não se Aplica PAG. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°.1479/2013, INSS SE 3,69 3,69 RVIDORES AUTONOMOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RE F. MES 03/2013 Total do Empenho : 1 1 002139 30.04.2013 1,0000 UN 3,69 Não se Aplica PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD 354,29 354,29 ORES REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 1 1 002140 30.04.2013 1,0000 UN 354,29 Não se Aplica PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE 4.288,60 4.288,60 VEREADORES REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.288,60 34.927,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1472 IONARA DE JESUS BORGES 0 001611 02.04.2013 CNPJ = 13.813.307/0001-53 Não se Aplica 1 3,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS 5LT 15,00 45,00 2 3,0000 UN SABÃO LIQUIDO 5LT 20,00 60,00 3 1,0000 CX ALVEJANTE SEM CLORO 40,00 40,00 4 2,0000 UN ALVEJANTE SEM CLORO 5LT 17,00 34,00 5 1,0000 UN ALVEJANTE 5LT 15,00 15,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 51 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1472 IONARA DE JESUS BORGES 6 3,0000 UN CNPJ = 13.813.307/0001-53 ALVEJANTE 2LT 4,00 Total do Empenho : 0 001865 12.04.2013 12,00 206,00 Não se Aplica 1 10,0000 CX ALVEJANTE SEM CLORO 40,00 400,00 2 30,0000 CX DESINFETANTE 28,00 840,00 3 5,0000 CX AMACIANTE 28,00 140,00 4 10,0000 CX DETERGENTE 15,00 Total do Empenho : 0 001866 12.04.2013 1 10,0000 CX 2 5,0000 CX 3 150,00 1.530,00 Não se Aplica ALVEJANTE SEM CLORO 28,00 280,00 AMACIANTE 28,00 140,00 30,0000 CX DESINFETANTE 28,00 840,00 4 20,0000 CX SABÃO EM PÓ 35,00 700,00 5 10,0000 CX DETERGENTE 15,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 2.110,00 3.846,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1746 IRMA S J BRANDÃO ME 0 001834 10.04.2013 CNPJ = 14.814.018/0001-31 Não se Aplica 1 10,0000 PCT SALSICHA 450GR 5,25 52,50 2 10,0000 KG PÃO DE CACHORRO QUENTE 11,00 110,00 3 6,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 840GR 5,95 35,70 4 20,0000 UN ERVILHA 1,85 37,00 5 20,0000 UN MILHO 1,95 39,00 6 2,0000 KG CEBOLA 2,99 5,98 7 2,0000 KG TOMATE 5,99 11,98 8 1,0000 LAT AZEITE 900ML 3,99 3,99 9 2,0000 UN COPOS DESC. 6,25 12,50 10 2,0000 UN CALDO DE GALINHA 1,35 Total do Empenho : 0 001835 10.04.2013 2,70 311,35 Não se Aplica 1 36,0000 UN ALVEJANTE 2,10 75,60 2 5,0000 UN DETERGENTE 2,25 11,25 3 6,0000 UN SAPOLEO LIQUIDO 4,80 28,80 4 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1,90 9,50 5 1,0000 DZ OVOS 3,75 3,75 6 5,0000 UN SABÃO EM BARRA 1,35 6,75 7 1,0000 UN FERMENTO PARA PÃO 4,99 Total do Empenho : 0 001836 10.04.2013 4,99 140,64 Não se Aplica 1 14,0000 CX LEITE INTEGRAL 30,00 420,00 2 48,0000 UN GELATINA SORTIDA 0,95 45,60 3 20,7400 KG LARANJA 2,00 41,48 4 20,7800 KG MAÇA 2,00 41,56 5 6,0000 UN ABACAXI 2,75 16,50 6 5,1000 KG MAMÃO 2,50 12,75 7 10,0000 UN ERVILHA LATA 1,85 18,50 8 1,0000 KG SAL 0,95 0,95 3,45 55,20 14,00 70,00 2,39 71,70 9 16,0000 PCT BISCOITO AGUA E SAL 10 5,0000 KG 11 30,0000 KG CAFE MOIDO ARROZ PARABOLIZADO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 52 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1746 IRMA S J BRANDÃO ME 12 30,0000 KG 13 CNPJ = 14.814.018/0001-31 AÇUCAR 2,09 1,0000 UN PÁ PARA LIXO 2,65 2,65 14 6,0000 UN VEJA MULTIUSO 2,70 16,20 15 3,0000 KG SABÃO EM PÓ 6,99 20,97 16 5,0000 PCT SACO DE LIXO 30LT 17 36,0000 UN ALVEJANTE 1,95 9,75 2,05 73,80 Total do Empenho : 0 001837 10.04.2013 1 5,0000 KG 2 6,0000 PCT QUEIJO RALADO 62,70 980,31 Não se Aplica TOMATE SUCRILHOS 5,99 29,95 2,10 12,60 4,50 45,00 3 10,0000 UN 4 18,0000 LAT MILHO 1,95 35,10 5 15,3000 KG COXA E SOBRE COXA 5,99 91,65 6 3,0000 KG MASSA ESPAGUETE 4,50 13,50 7 29,0000 LT IOGURTE 2,45 71,05 8 6,0000 PCT COPOS DESC. 6,25 37,50 9 2,0000 UN VINAGRE DE MAÇA 2,55 5,10 10 2,0000 KG FEIJÃO 3,90 7,80 11 13,0000 KG BANANA 2,30 29,90 12 2,0000 UN CANELA EM PÓ 1,20 2,40 13 12,0000 UN MISTURA DE BOLO 2,80 33,60 14 3,0000 UN CREME DE LEITE 1,59 4,77 15 3,0000 UN LEITE CONDENSADO 3,15 9,45 16 2,0000 KG QUIRERINHA 2,00 4,00 17 6,0000 DZ OVOS 3,75 22,50 18 8,0000 PCT QUEIJO FATIADO 3,65 29,20 19 3,0000 KG SAGU 7,10 21,30 20 2,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,99 Total do Empenho : 0 001981 23.04.2013 1 12,0000 UN 2 6,0000 UN 3 4 5 Não se Aplica ALVEJANTE 2,10 25,20 DESINFETANTE 2LT 3,60 21,60 3,0000 PCT BOLACHA SALGADA 6,65 19,95 3,0000 PCT BOLACHA DOCE 5,99 17,97 10,0000 UN PANO DE LOUÇA 3,25 Total do Empenho : 0 3,98 510,35 002010 23.04.2013 32,50 117,22 Não se Aplica 1 13,0000 KG 2 1,0000 KG 19,925 KG COXA E SOBRE COXA 11,60 150,80 118,55 3 6,0000 KG 118,55 MASSA ESPAGUETE 4,50 4 31,0000 UN 27,00 LIMÃO 0,35 5 5,0000 UN 10,85 SACHE ERVILHA 1,85 6 54,0000 LT 9,25 IOGURTE 2,45 132,30 7 3,0000 UN GARRAFA TERMICA 8 2,0000 UN PASTA DE POLIMENTO 25,75 77,25 5,50 9 3,0000 UN 11,00 PÁ DE LIXO 3,15 10 9,45 4,0000 UN FÓSFORO 2,10 8,40 11 5,0000 UN SABÃO EM BARRA AZUL 1,40 7,00 12 7,0000 UN COPOS INFANTIS 1,75 12,25 13 1,0000 UN CHALEIRA GRANDE 21,75 21,75 14 1,0000 KG ALHO 18,90 18,90 15 1,0000 FRD AÇUCAR PCT. 30 KG 62,70 62,70 6,65 66,50 16 CARNE BOVINA MOIDA 10,0000 PCT BOLACHA SALGADA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 53 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1746 IRMA S J BRANDÃO ME CNPJ = 14.814.018/0001-31 17 10,0000 LAT AZEITE 900ML 3,75 37,50 18 10,0000 KG ARROZ 2,34 23,40 19 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1,90 9,50 20 7,0000 UN COLHER DESCART. C/ 10 0,90 6,30 21 1,0000 KG LENTILHA 7,80 7,80 22 2,0000 KG CHOCOLATE EM PÓ 6,75 13,50 23 6,0000 DZ OVOS 24 6,0000 CX LEITE UHT CX. C/ 12 LT 3,75 22,50 30,00 180,00 Total do Empenho : 0 002110 29.04.2013 1.044,45 Não se Aplica 1 2,0000 KG CHIMIA 5,85 11,70 2 4,0000 KG MASSA ALIMENTICIA 4,50 18,00 3,95 63,20 3 16,0000 PCT QUEIJO FATIADO 4 3,0000 KG SAGU 7,10 21,30 5 2,0000 UN FERMENTO PARA BOLO 2,10 4,20 6 2,0000 UN VINAGRE 2,15 4,30 7 2,5000 KG CAFE MOIDO 13,98 34,95 8 20,0000 KG 1,85 37,00 9 10,0000 PCT BOLACHA MARIA 5,99 59,90 11,70 AÇUCAR 10 5,0000 KG ARROZ PARABOLIZADO 2,34 11 2,0000 UN PAPEL ALUMINIO 3,85 7,70 12 5,0000 UN COPOS DESC. 4,49 22,45 13 20,0000 PCT PRATOS DESCART. C/ 10 0,95 19,00 14 10,2500 KG COXA E SOBRE COXA 5,95 60,99 15 1,0000 UN PÁ DE MATAR MOSCA 1,75 1,75 16 8,0000 KG CARNE MOIDA 10,70 85,60 17 2,0000 KG SAL 0,95 1,90 18 3,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA 5,90 17,70 19 6,0000 CX LEITE UHT C/ 12 LT 30,00 180,00 20 1,0000 KG APRESUNTADO 12,90 Total do Empenho : Total do Credor .: 12,90 676,24 3.780,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1347 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 0 1 001967 23.04.2013 4,0000 UN CNPJ = 02.762.221/0001-22 Não se Aplica PAG. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL VGPI+: VEI 59,90 239,60 CULO IQX0735, IRA3471, IOU2280, IMV2402, REF. MES 04 /2013 Total do Empenho : 0 1 001968 23.04.2013 1,0000 UN 239,60 Não se Aplica PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG: VEICULO IQW02 11,90 11,90 96, REF. MES 04/2013 Total do Empenho : 0 1 002118 29.04.2013 1,0000 UN 11,90 Não se Aplica PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG VEICULO IQW029 11,90 11,90 6, REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 11,90 263,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 54 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 887 IUR JOSE CAMARGO 0 1 001915 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 361.986.840-91 Não se Aplica VIAGEM A CANELA NO DIA 15/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1599 IVAN DE OLIVEIRA 0 1 001879 15.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 15.166.544/0001-03 Não se Aplica PAG. REF. PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA CHAPADA 3.500,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.500,00 3.500,00 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 905 IVANOR RENATO RAUBER 0 1 001658 03.04.2013 1,0000 UN CPF = 085.323.620-87 Não se Aplica PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 500,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 500,00 500,00 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 IVO CORDONE ME 0 002247 30.04.2013 CNPJ = 91.971.911/0001-11 Não se Aplica 1 1,0000 UN FÍSICO INTEGRAL - LINHA MOVIMENTO 612,00 612,00 2 1,0000 UN BOLA DE BORRACHA N°8 44,00 44,00 3 1,0000 UN BOLA DE BORRACHA N°10 66,00 66,00 4 1,0000 UN BOLA DE BORRACHA N°12 81,00 81,00 5 1,0000 UN CENTOPÉIA EM BAGUNZITO 4MM 546,00 546,00 6 1,0000 UN ALINHAVOS 68,20 68,20 7 2,0000 UN ALINHAVOS DE INICIAÇÃO 77,00 154,00 8 1,0000 UN CUBO DE ATIVIDADE - UM CUBO PARA 6 ATIVIDADES 9 1,0000 UN CAIXA TATIL 10 1,0000 UN CASINHA TROQUE E ENCAIXE 99,90 99,90 11 1,0000 UN KIT MATERNAL 10 PEÇAS 187,00 187,00 12 1,0000 UN CUBOS DE ATIVIDADES 119,00 119,00 13 1,0000 UN BOLA DE BORRACHA N°03 51,10 51,10 105,00 105,00 14,90 Total do Empenho : 0 002248 30.04.2013 14,90 2.148,10 Não se Aplica 1 1,0000 UN VALORES PARA CRESCER 86,00 86,00 2 1,0000 UN PEDAGOGIA LÚDICA DINAMICAS SENS. 78,00 78,00 3 1,0000 UN ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO INTELIG. EMOCIONAL DAS CR 86,00 86,00 IANÇAS 4 1,0000 UN JOGOS PARA TODO O ANO - CRIANÇAS E IDOSOS 128,00 128,00 5 1,0000 UN COLEÇÃO PEDAGOGIA CIDADE DO LIXO 148,00 148,00 6 1,0000 UN COLEÇÃO CANTA E LE 5 A 6 ANOS 240,00 240,00 7 1,0000 UN VALORES PARA A CONVIVENCIA 86,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 86,00 852,00 3.000,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 JOÃO CARLOS FERREIRA 0 1 001674 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 211.175.270-34 Não se Aplica VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 03/04/2013 35,77 Total do Empenho : 0 001675 04.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 35,77 35,77 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 55 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 JOÃO CARLOS FERREIRA CPF = 211.175.270-34 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 02/04/2013 71,54 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 03/04/2013 35,77 35,77 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 04/04/2013 71,54 Total do Empenho : 0 1 001750 08.04.2013 2,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 05 E 08/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 001904 18.04.2013 71,54 178,85 77,30 77,30 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 10/04/2013 77,30 77,30 2 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 11 E 14/04/2013 38,65 77,30 3 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12 E 12/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 001944 22.04.2013 77,30 231,90 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/04/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 16/04/2013 77,30 77,30 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 17/04/2013 77,30 77,30 4 1,0000 UN VIAGEM A CAPÃO ALTO - SC NO DIA 18/04/2013 77,30 77,30 5 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 1 001959 23.04.2013 2,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 23, 23/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 002265 30.04.2013 38,65 309,20 77,30 77,30 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 22/04/2013 38,65 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 24/04/2013 77,30 77,30 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 25/04/2013 77,30 77,30 4 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 25 E 29/04/2013 38,65 77,30 5 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 347,85 1.258,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1122 JOAO FRANCISCO MONTEIRO FOGAÇA 0 001700 04.04.2013 CPF = 614.431.150-53 Não se Aplica 1 35,0000 KG CHUCHU 1,30 45,50 2 55,0000 KG FEIJÃO 3,80 209,00 3 160,0000 KG MILHO VERDE 1,80 288,00 4 30,0000 UN TEMPERO VERDE 1,20 Total do Empenho : 0 1 001701 04.04.2013 100,0000 KG 36,00 578,50 Não se Aplica CAQUI 2,80 Total do Empenho : Total do Credor .: 280,00 280,00 858,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA 0 1 001617 02.04.2013 2,0000 UN CPF = 311.196.620-87 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 27 E 28/03/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 35,77 Total do Empenho : 71,54 71,54 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 56 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA 0 1 001618 02.04.2013 2,0000 UN CPF = 311.196.620-87 Não se Aplica VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA NOS DIAS 30 E 31/ 71,54 143,08 03/2013 Total do Empenho : 0 001664 04.04.2013 143,08 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A SANTA ROSA DO SUL - SC NO DIA 01/04/2013 143,08 143,08 2 3,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01, 02, 03/04/2013 35,77 107,31 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 04/04/2013 71,54 Total do Empenho : 0 001749 08.04.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05, 08, 09/04/2013 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 09/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 1 001923 22.04.2013 5,0000 UN 71,54 321,93 115,95 77,30 193,25 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 10, 11, 12, 15, 16/0 38,65 193,25 4/2013 Total do Empenho : 0 1 001930 22.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A CAMBARÁ DO SUL NO DIA 21/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 001939 22.04.2013 3,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 17, 18, 22/04/2013 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 22/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 001956 23.04.2013 2,0000 UN 38,65 38,65 Não se Aplica 1 1 193,25 115,95 77,30 193,25 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 23 E 24/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 1.232,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 877 JOSE CLAUDIO PEREIRA 0 1 001907 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 377.466.500-15 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 18/04/2013 120,50 Total do Empenho : 0 001952 22.04.2013 120,50 120,50 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 500,00 500,00 1 1,0000 UN DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -26,05 -26,05 Total do Empenho : Total do Credor .: 473,95 594,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO 0 1 001822 09.04.2013 1,0000 UN CPF = 269.172.030-68 Não se Aplica PAG. REF. VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE PAULA LEVAR DOCU 235,00 235,00 MENTAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Empenho : 0 1 001823 09.04.2013 1,0000 UN 235,00 Não se Aplica PAG. REF. SERVIÇO DE TAXI PARA LEVAR PACIENTE AO LAB CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 120,00 120,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 57 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO CPF = 269.172.030-68 ORATORIO CLINIMEL PARA COLETA DE SANGUE P/ EXAME: PA CIENTE HELIO FERREIRA Total do Empenho : Total do Credor .: 120,00 355,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1577 JOSIANE GONÇALVES VIEIRA 0 001588 02.04.2013 CNPJ = 09.272.150/0001-29 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR DENTES DA CONCHA, TROCAR CARCAÇA DO EIXO 2 1,0000 UN TROCAR MANGUEIRA DO HIDRAULICO P/ RETRO FI 480,00 40,00 Total do Empenho : 0 001589 02.04.2013 480,00 40,00 520,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR CALÇO DA LAMINA 170,00 170,00 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA P/ MOTONIV. 120G 290,00 290,00 Total do Empenho : 0 1 001590 02.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica TROCAR CABEÇOTE MOTOR P/ CARRETA AGRICOLA ANTIGA 180,00 Total do Empenho : 0 1 001591 02.04.2013 1,0000 UN 001592 02.04.2013 180,00 180,00 Não se Aplica SERVIÇO DE SOLDA CHASSI P/ IBD8369 290,00 Total do Empenho : 0 460,00 290,00 290,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN RETIRAR E MONTAR CUBO TRASEIRO 180,00 180,00 2 1,0000 UN TROCAR BUCHAS E LONAS DE FREIO P/ MOTONIV. 120B 600,00 600,00 Total do Empenho : 0 1 001593 02.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica SOLDAR CONCHA P/ CARREGADOR 55C 440,00 Total do Empenho : 0 1 001594 02.04.2013 1,0000 UN 001600 02.04.2013 440,00 440,00 Não se Aplica TROCAR TURBINA P/ RETRO CASE 580M 150,00 Total do Empenho : 0 780,00 150,00 150,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN FAZER EIXO PRINCIPAL 260,00 260,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE MÁQUINA NA LAVOURA 320,00 320,00 3 1,0000 UN TROCAR FILTROS E SERVIÇO DE SOLDA NO ESTRIBO 190,00 190,00 4 1,0000 UN TROCAR CRUZETAS DO CARDAN P/ TRATOR N°.01 NEW HOLAND 40,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 40,00 810,00 3.630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 JULIANA DE FATIMA CORREA 0 1 001913 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 732.219.290-72 Não se Aplica VIAGEM A TAQUARA NO DIA 10/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 58 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1148 KARLA CARVALHO FOGAÇA 0 1 001914 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 505.880.790-49 Não se Aplica VIAGEM A TAQUARA NO DIA 10/04/2013 77,30 Total do Empenho : 0 1 002011 23.04.2013 3,5000 UN 77,30 77,30 Não se Aplica VIAGEM A SANTA MARIA - RS NO PERIODO DE 05/05 A 08/0 154,60 541,10 5/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 541,10 618,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1771 KLYMUS E CIA LTDA 0 002069 25.04.2013 CNPJ = 17.330.832/0001-79 Não se Aplica 1 2,0000 CX ANEST. MEPIVACAINA 2% EPI C/ 50 UN 2 1,0000 PC TURBINA KAVO EX TORQUE 605P 63,00 126,00 580,00 580,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 706,00 706,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 546 L.M. DOS SANTOS VESTUARIO 0 1 001788 09.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 02.969.265/0001-28 Não se Aplica SERVIÇO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE OITO BANCOS DO 540,00 540,00 ONIBUS IEY6745 Total do Empenho : 0 1 001789 09.04.2013 1,0000 UN 540,00 Não se Aplica SERVIÇO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS ASSENTOS E ENC 410,00 410,00 OSTOS DOS BANCOS DO MICRO IBN3191 Total do Empenho : Total do Credor .: 410,00 950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1581 LARISSA SCHUCH LOPES 1 1 001724 05.04.2013 1,0000 UN CPF = 016.822.480-11 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/03/2013 81,50 Total do Empenho : 1 1 001725 05.04.2013 49,5200 LT 81,50 81,50 Não se Aplica PAG. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAX 3,11 154,01 IAS DO SUL NO DIA 26/03/2013 Total do Empenho : 1 1 002123 29.04.2013 2,5000 UN 154,01 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05 E RETORNO DIA 10/ 160,00 400,00 05/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 400,00 635,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 885 LAURA BORGES CARDOSO 0 1 002255 30.04.2013 1,0000 UN CPF = 007.622.710-35 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/04/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 77,30 Total do Empenho : 77,30 77,30 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 59 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 599 LEONARDO ROSADO DE QUADROS 0 1 001754 08.04.2013 1,0000 UN CPF = 934.048.590-49 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1805 LINCK MAQUINAS S.A. 0 1 001921 22.04.2013 1,0000 UN 003/2013 CNPJ = 92.747.492/0001-00 Pregão 003/2013 PAG. REF. PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2013, MOTONIVELAD 300.000,00 300.000,00 ORA NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ARTICULADA, MOTOR DIE SEL, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE MINIMA DE 120 H P, 6 CILINDROS, TURBOALIMENTADOS, COM NO MININO DE 8 VELOCIDADES AVANTE E 6 A RE, DIREÇÃO HIDRAULICA, ES CARIFICADOR TRASEIRO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14. 000 KG, ARTICULAÇÃO ACIONADA HIDRAULICAMENTE, COM AR TICULAÇÃO NO CHASSI DE 20 GRAUS PARA AMBOS OS LADOS, FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO, PINTURA AMARELA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EQUIPADA COM CABIN E FECHADA COM AR CONDICIONADO E PROTEÇÃO ROPS/FOPS, ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS, PNEUS NO MINIMO 1400X24 12 LONAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SIN ALIZAÇÃO URBANA, PROTETORES DO MOTOR E DA TRANSMISSÃ O Total do Empenho : 0 1 001922 22.04.2013 1,0000 UN 003/2013 Pregão 300.000,00 003/2013 PAG. REF. PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2013, MOTONIVELAD 297.000,00 297.000,00 ORA NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ARTICULADA, MOTOR DIE SEL, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE MINIMA DE 120 H P, 6 CILINDROS, TURBOALIMENTADOS, COM NO MININO DE 8 VELOCIDADES AVANTE E 6 A RE, DIREÇÃO HIDRAULICA, ES CARIFICADOR TRASEIRO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14. 000 KG, ARTICULAÇÃO ACIONADA HIDRAULICAMENTE, COM AR TICULAÇÃO NO CHASSI MINIMO DE 20 GRAUS PARA AMBOS OS LADOS, FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO, PINTURA AMA RELA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EQUIPADA CO M CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO E PROTEÇÃO ROPS /FOPS, ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS, PN EUS NO MINIMO 1400X24 12 LONAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃ O E SINALIZAÇÃO URBANA, PROTETORES DO MOTOR E DA TRA NSMISSÃO Total do Empenho : Total do Credor .: 297.000,00 597.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1796 LUCAS ALIM DA SILVA PINTO 0 1 001717 05.04.2013 1,0000 UN CPF = 038.969.590-42 Não se Aplica PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA PARA S 1.875,00 1.875,00 MOV, NA ESTRADA QUEBRA FUNDA - CHAPADA, REF. MES 04/ 2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 1.875,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 60 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.875,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1664 LUCIANO VIEIRA FOGAÇA - MEI 0 002048 25.04.2013 CNPJ = 14.082.030/0001-07 Não se Aplica 1 5,0000 UN REFEIÇÕES 12,40 2 5,0000 UN REFEIÇÕES P/ SERVIDORES - SMSAS 13,80 Total do Empenho : Total do Credor .: 62,00 69,00 131,00 131,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1351 LUIZ ALBERTO PINTO JUNIOR 0 1 001871 12.04.2013 225,0000 KG CPF = 921.360.950-72 Não se Aplica PINHÃO 2,66 Total do Empenho : 0 1 001872 12.04.2013 20,4000 KG 598,50 598,50 Não se Aplica MILHO VERDE 1,80 Total do Empenho : Total do Credor .: 36,72 36,72 635,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1266 LUIZ CARLOS PINHEIRO 0 1 002253 30.04.2013 1,0000 UN CPF = 592.005.960-53 Não se Aplica VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 24/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1144 MANOEL SIMÕES CANDIDO DE 0 1 002261 30.04.2013 1,0000 UN AGUIAR CPF = 518.489.290-72 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 30/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 38,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER 0 1 001677 04.04.2013 2,0000 UN CPF = 395.158.930-20 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01,03/04/2013 71,54 Total do Empenho : 0 001893 16.04.2013 143,08 143,08 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 04/04/2013 38,65 38,65 2 6,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05, 08, 10, 11, 12, 77,30 463,80 3 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05, 13/04/2013 38,65 77,30 4 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 06 E 13/04/2013 38,65 15/04/2013 Total do Empenho : 0 002266 30.04.2013 77,30 657,05 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 16/04/2013 38,65 38,65 2 6,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 17, 19, 22, 23, 24, 77,30 463,80 3 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 20 E 21/04/2013 38,65 77,30 4 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 24/04/2013 38,65 25/04/2013 Total do Empenho : 0 002267 30.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 38,65 618,40 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 61 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER CPF = 395.158.930-20 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 26 E 27/04/2013 38,65 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 27/04/2013 38,65 38,65 3 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 29 E 30/04/2013 77,30 154,60 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 270,55 1.689,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 904 MARCOS FINGER PIRES 0 1 001745 CPF = 588.939.110-00 08.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL - BOM JESUS NO DIA 09/04/2013 120,50 Total do Empenho : 0 001953 22.04.2013 120,50 120,50 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 1,0000 UN DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000,00 -77,82 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.000,00 -77,82 1.922,18 2.042,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 793 MARIA LUCINEIA ROSA DE MELOS 0 1 001671 CPF = 597.757.180-15 04.04.2013 2,0000 UN Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 03, 03/04/2013 35,77 Total do Empenho : 0 1 001747 08.04.2013 1,0000 UN 0 001900 18.04.2013 1,0000 UN 38,65 0 001935 22.04.2013 1,0000 UN 38,65 38,65 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 15/04/2013 38,65 Total do Empenho : 1 71,54 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 06/04/2013 Total do Empenho : 1 71,54 38,65 38,65 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 187,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1452 MARLENE MAGAGNIN ANDELIERI 0 1 002243 CNPJ = 13.968.402/0001-26 30.04.2013 8,0000 UN Não se Aplica JALECO COM MANGA COMPRIDA 50,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 400,00 400,00 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 317 MARLON CRISTIAN GOMEZ 0 001698 04.04.2013 CNPJ = 03.384.194/0001-64 Não se Aplica 1 300,0000 UN FICHAS 0,34 102,00 2 300,0000 UN FICHAS P/ SMSAS - HOSPITAL 0,32 96,00 0 1 001728 05.04.2013 2,0000 UN Valor do Desconto: 3,00 Total do Empenho : 195,00 Não se Aplica CARIMBO - CONFERE COM O ORIGINAL CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 30,00 Total do Empenho : 60,00 60,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 62 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 317 MARLON CRISTIAN GOMEZ 0 001886 CNPJ = 03.384.194/0001-64 16.04.2013 Não se Aplica 1 20,0000 UN BLOCO DAM 4 VIAS COPY 9,00 180,00 2 50,0000 UN BLOCO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 11,00 550,00 3 50,0000 UN BLOCO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 3 VIAS 11,00 Total do Empenho : 0 1 002249 30.04.2013 100,0000 UN 550,00 1.280,00 Não se Aplica APOSTILA CARTILHA DA GESTANTE 13,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.300,00 1.300,00 2.835,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 316 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO ME 0 1 001569 01.04.2013 1,0000 PÇ CNPJ = 91.809.640/0001-00 Não se Aplica RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR P/ IQX0735 150,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 150,00 150,00 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 691 MECANICA CASA BRANCA LTDA 0 1 002028 CNPJ = 89.821.920/0001-84 25.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. MÃO-DE-OBRA RETIFICA MOTOR AT 1.4 TOTAL FL 5.000,00 5.000,00 EX 2007, RETIFICA COMPLETA P/ ION4580 Total do Empenho : Total do Credor .: 5.000,00 5.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 MIGUEL NORLE NETO DUARTE 0 1 001607 CPF = 276.888.790-00 02.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA P 665,00 665,00 / SMSAS REF. MES 03/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 665,00 665,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4 001706 04.04.2013 1 300,0000 CP 2 1,0000 CP CNPJ = 00.411.441/0001-86 Não se Aplica ATENOLOL 50MG 3.000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 0,04 12,00 45,00 45,00 3 20,0000 FRC DIPIRONA 500MG/ML GTS. 10ML 0,75 15,00 4 50,0000 CP 1,20 60,00 5 1,0000 CP 1.000 CP ANLODIPINO 5MG 50,00 50,00 6 1,0000 CP 1.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 25,00 25,00 7 1,0000 CP 1.000 CP ENALAPRIL 10MG 60,00 60,00 1,50 30,00 28,00 28,00 0,75 15,00 8 9 10 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG 20,0000 FRC DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE C/ 100ML 1,0000 CP 1.000 CP CAPTOPRIL 25MG 20,0000 FRC PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML 11 1,0000 CP 1.000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG 12 1,0000 CP 1.000 CP IBUPROFENO 600MG 13 50,0000 FRC AMOXICILINA 250MG/5ML C/ 60ML 14 1,0000 CP 15 1,0000 CAP 1.020 CP BUDESONIDA + FORMOTEROL 12/400 MCG 16 17 1,0000 CP 1.000 METFORMINA 850MG 1.000 CP BIPERIDENO 2MG 50,0000 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML 18 300,0000 CP 19 1,0000 CP FENOBARBITAL 100MG 1.500 CP DIAZEPAM 5MG CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 50,00 50,00 110,00 110,00 1,60 80,00 70,00 70,00 1.479,00 1.479,00 150,00 150,00 2,18 109,00 0,06 18,00 75,00 75,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 63 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20 CNPJ = 00.411.441/0001-86 20,0000 FRC CARBAMAZEPINA 2% ORAL 100ML 21 1,0000 CP 2.000 CP CARBAMAZEPINA 200MG 9,95 199,00 320,00 320,00 90,00 22 50,0000 FRC AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 100ML 1,80 23 50,0000 FRC AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO 100ML 1,90 95,00 24 50,0000 AMP ADRENALINA 1G 1000ML INJ. 1ML 2,40 120,00 2,10 1.575,00 25 750,0000 CP LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG Total do Empenho : 4 001707 04.04.2013 4.880,00 Não se Aplica 1 240,0000 AMP RANITIDINA 25MG/ML INJ. 2ML 0,85 204,00 2 50,0000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML INJ. 2ML 0,55 27,50 3 30,0000 AMP DOPAMINA 5MG/ML INJ. C/ 10ML 1,10 Total do Empenho : Total do Credor .: 33,00 264,50 5.144,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 MOLAS BIASUZ 0 001719 CNPJ = 88.636.774/0001-54 05.04.2013 Não se Aplica 1 4,0000 UN BUCHA MOLA VW 6.90 A 9.150 15,18 2 1,0000 UN GRAMPO DE MOLA 9/16X82X180D 7,95 7,95 3 2,0000 UN PINO DE CENTRO 12X6 12,27 24,54 4 2,0000 UN PORCA DUPLA 9/16 1,33 2,66 5 8,0000 UN CALÇO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO 4,00 32,00 6 1,0000 UN PARAFUSO ROSCA GROSSA M10 7 1,0000 UN 3ª MOLA DIANTEIRA 8 1,0000 UN 2ª MOLA DIANTEIRA P/ IQX4618 2,41 2,41 303,00 303,00 353,50 353,50 Total do Empenho : 0 1 001720 05.04.2013 1,0000 UN 60,72 786,78 Não se Aplica MÃO-DE-OBRA COLOCAÇÃO MOLAS LADO DIREITO E ESQUERDO 130,00 130,00 P/ IQX4618 Total do Empenho : Total do Credor .: 130,00 916,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 559 MUGICA TRANSPORTE LTDA 0 1 001894 16.04.2013 9,0000 UN 002/2013 CNPJ = 02.241.148/0001-43 Tomada de Preços 002/2010 PAG.REF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°.002/2013, COLE 11.917,49 107.257,41 TA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS, CONF. A DITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N°.002/2010, REF. 9 MESES Total do Empenho : Total do Credor .: 107.257,41 107.257,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1797 NEORI FRANCISCO DOS SANTOS 0 1 001738 05.04.2013 53,0000 KG CPF = 778.033.610-72 Não se Aplica CAQUI 2,80 Total do Empenho : 0 001739 05.04.2013 148,40 148,40 Não se Aplica 1 12,0000 KG AIPIM 1,70 20,40 2 25,0000 KG CEBOLA 1,80 45,00 3 13,0000 KG CHUCHU 1,30 16,90 4 10,0000 KG FEIJÃO 3,80 38,00 5 40,0000 KG MORANGA 1,80 72,00 6 10,0000 UN MOLHO TEMPERO VERDE 1,20 12,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 64 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1797 NEORI FRANCISCO DOS SANTOS CPF = 778.033.610-72 Total do Empenho : Total do Credor .: 204,30 352,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 964 NILIMAR MARIN 0 1 001826 CPF = 356.183.610-00 09.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTÃ 4.560,00 4.560,00 O MÉDICO: DAS 19:00 H DO DIA 28/12/2012 ATE AS 7:00 H DO DIA 31/12/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.560,00 4.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME 0 001571 02.04.2013 CNPJ = 94.669.108/0001-15 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR SUPORTE PATIM FREIO 2 1,0000 UN CONSERTO PARTE ELETRICA P/ IEY6745 160,00 40,00 Total do Empenho : 0 001572 02.04.2013 160,00 40,00 200,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DIANTEIRO 160,00 160,00 2 1,0000 UN TROCAR MOLAS DIANTEIRAS 160,00 160,00 3 1,0000 UN SERVIÇO REFURAR E REBITAR ESCADA 30,00 30,00 4 1,0000 UN CONSERTO PARTE ELETRICA P/ IQW0296 40,00 Total do Empenho : 0 001573 02.04.2013 40,00 390,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO TRAMBULADOR MARCHAS 120,00 120,00 2 1,0000 UN TROCAR CORREIA 20,00 20,00 3 1,0000 UN REFURAR E REBITAR PAINEL 30,00 30,00 4 1,0000 UN CONSERTO SUPORTE RADIADOR 40,00 40,00 5 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE DESCARGA E TROCAR JUNTA DESCARGA 90,00 90,00 6 1,0000 UN TROCAR CABO VELOCIMETRO 20,00 20,00 7 1,0000 UN TROCAR CRUZETA P/ IBN3191 50,00 Total do Empenho : 0 001574 02.04.2013 50,00 370,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO MANGUEIRA DE AR DO FREIO 20,00 20,00 2 1,0000 UN CONSERTO FREIO MOTOR P/ IQX4618 40,00 40,00 Total do Empenho : 0 001575 02.04.2013 60,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO LIMITADOR E SOLDAR SUPORTE ACELERADOR 40,00 2 1,0000 UN SOLDAR BANCOS 40,00 40,00 40,00 3 1,0000 UN SERVIÇO SOLDA, CHAPEAR E PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO 200,00 200,00 P/ KGH9502 Total do Empenho : 0 001576 02.04.2013 280,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO VOLANTE E SUPORTE 140,00 140,00 2 1,0000 UN CONSERTO EMBREAGEM E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA 70,00 70,00 3 1,0000 UN TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR P/ IHL2060 40,00 Total do Empenho : 0 1 001577 02.04.2013 1,0000 UN 40,00 250,00 Não se Aplica SOLDAR SUPORTE DE VELAS CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 80,00 80,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 65 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME CNPJ = 94.669.108/0001-15 2 1,0000 UN TROCAR BANCO 30,00 30,00 3 1,0000 UN TROCAR BATENTE EIXO DIANTEIRO 40,00 40,00 4 1,0000 UN CONSERTO CAPO DIANTEIRO 30,00 30,00 5 1,0000 UN CONSERTO EMBREAGEM P/ IMU1254 50,00 Total do Empenho : 0 001578 02.04.2013 50,00 230,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR BATENTE EIXO DIANTEIRO 40,00 40,00 2 1,0000 UN TROCAR FACÃO E BORRACHAS 90,00 90,00 3 1,0000 UN TROCAR BATENTE TRASEIRO 40,00 40,00 4 1,0000 UN SOLDAR COLUNA PORTA 80,00 80,00 5 1,0000 UN SOLDAR CUBO DE RODA TRASEIRA 30,00 30,00 6 1,0000 UN REGULAGEM DE FREIOS 30,00 30,00 7 1,0000 UN TROCAR CALÇO MOTOR 50,00 50,00 8 1,0000 UN CONSERTO BANCOS TRASEIROS 40,00 40,00 9 1,0000 UN TROCAR DESCARGA 50,00 50,00 10 1,0000 UN REVISÃO SUSPENSÃO TRASEIRA 30,00 30,00 11 1,0000 UN CONSERTO AMORTECEDOR P/ IOW0664 20,00 Total do Empenho : 0 001579 02.04.2013 20,00 500,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN SOCORRO NA BOA VISTA E TROCA DE VELAS 60,00 60,00 2 1,0000 UN SOCORRO NA CASA BRANCA, TROCAR FACÃO 140,00 140,00 3 1,0000 UN TROCAR DESCARGA 50,00 50,00 4 1,0000 UN TROCAR BATENTES EIXO 40,00 40,00 5 1,0000 UN REGULAGEM PORTA 40,00 40,00 6 1,0000 UN SOLDAR COLUNA DO TETO 90,00 90,00 7 1,0000 UN TROCAR PINO CENTRAL P/ ION4580 90,00 Total do Empenho : 0 1 001641 03.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica CONSERTO VAZAMENTO TRUK P/ MOTONIV. 120B 80,00 Total do Empenho : 0 001642 03.04.2013 1,0000 UN TROCAR CANO DESCARGA 40,00 2 1,0000 UN TROCAR COLETOR FREIO MOTOR P/ IBM1147 80,00 Total do Empenho : 0 001643 03.04.2013 1,0000 UN 80,00 80,00 Não se Aplica 1 1 90,00 510,00 40,00 80,00 120,00 Não se Aplica SERVIÇO ABRIR, DESMONTAR MOTOR, LAVAGEM DE PEÇAS P/ 500,00 500,00 CARREGADOR 55C Total do Empenho : 0 1 001644 03.04.2013 1,0000 UN 500,00 Não se Aplica TROCAR POLIA, CORREIA DO ALTERNADOR P/ RETRO CASE 58 120,00 120,00 0M Total do Empenho : 0 001645 03.04.2013 120,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN SOLDAR BATEDEIRA 60,00 60,00 2 1,0000 UN CONSERTO PENEIRA 40,00 40,00 3 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE DA PENEIRA P/ BATEDOR DE FEIJÃO 80,00 Total do Empenho : 0 001646 03.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 80,00 180,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 66 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME 1 1,0000 UN CNPJ = 94.669.108/0001-15 CONSERTO TOMADA DE FORÇA TRATOR N°.05 20,00 Total do Empenho : 0 001647 03.04.2013 1,0000 UN TROCAR ROLAMENTOS 60,00 2 1,0000 UN CONSERTO PASTILHAS P/ IOT2165 40,00 Total do Empenho : 0 001660 04.04.2013 1,0000 UN 20,00 Não se Aplica 1 1 20,00 60,00 40,00 100,00 Não se Aplica RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES DO MOTOR COM REGUL 300,00 300,00 AGEM P/ IMV2402 Total do Empenho : 0 001661 04.04.2013 300,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO MANGUEIRA D'AGUA 50,00 50,00 2 1,0000 UN TROCAR RESERVATORIO D'AGUA 30,00 30,00 3 1,0000 UN CONSERTO RODAS DIANTEIRAS P/ IQX0735 30,00 Total do Empenho : 0 1 001662 04.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica TROCA DE ROTAÇÃO P/ IRA3471 60,00 Total do Empenho : 0 1 001663 04.04.2013 19,0000 UN 0 002156 30.04.2013 1,0000 UN 60,00 60,00 Não se Aplica ENCHER TORPEDOS DE OXIGENIO MEDICINAL 10,00 Total do Empenho : 1 30,00 110,00 190,00 190,00 Não se Aplica SERVIÇO RETIRAR E COLOCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA 60,00 60,00 30,00 CONSERTO 2 1,0000 UN CONSERTO COMPARTIMENTO TANQUE DE COMBUSTIVEL 30,00 3 1,0000 UN REVISÃO ROLAMENTOS E CORREIAS P/ IBN3191 20,00 Total do Empenho : 0 002157 30.04.2013 20,00 110,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO ACELERADOR 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO PONTEIRA DO PARACHOQUE TRASEIRO COM FIBRA P 80,00 80,00 / IEY6745 Total do Empenho : 0 002158 30.04.2013 110,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN REGULAR FREIOS 2 1,0000 UN SOLDAR TRAVESSA DA CARROCERIA 15,00 15,00 100,00 100,00 3 1,0000 UN 4 1,0000 UN TROCAR LONAS DE FREIO LADO DIREITO 50,00 50,00 TROCAR REPARO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM 80,00 5 80,00 1,0000 UN TROCAR ESPELHO RETROVISOR 15,00 15,00 6 1,0000 UN REFURAR E PRENDER VIDROS 40,00 40,00 7 1,0000 UN TROCAR 3 VIDROS P/ IHL2060 90,00 Total do Empenho : 0 002159 30.04.2013 90,00 390,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN RETIRAR VAZAMENTO BOMBA HIDRAULICA 40,00 40,00 2 1,0000 UN TROCAR CORREIAS COMPRESSOR 60,00 60,00 3 1,0000 UN REAPERTO PARAFUSO CARTER 20,00 20,00 4 1,0000 UN TROCAR MANGUEIRA SUSPIRO MOTOR 10,00 10,00 5 1,0000 UN TROCAR BUCHA DE MOLA 120,00 120,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 67 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME CNPJ = 94.669.108/0001-15 6 1,0000 UN COLOCAR E INSTALAR BUZINA DE AR 50,00 50,00 7 1,0000 UN TROCAR MANGUEIRA DE AR 20,00 20,00 8 1,0000 UN CONSERTO PONTEIRA PARACHOQUE P/ KGH9502 50,00 Total do Empenho : 0 002160 30.04.2013 50,00 370,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN REGULAGEM PORTA LATERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN SOLDAR COLUNA E TETO 80,00 80,00 3 1,0000 UN TROCAR BORRACHA BATENTE 40,00 40,00 4 1,0000 UN SOLDAR BANCO DO MOTORISTA 100,00 100,00 5 1,0000 UN SOLDAR PARACHOQUE TRASEIRO 40,00 40,00 6 1,0000 UN CONSERTO RODAS DIANTEIRAS REAPERTO P/ ION4580 30,00 Total do Empenho : 0 002161 30.04.2013 30,00 320,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO FREIO 60,00 60,00 2 1,0000 UN TROCAR BORRACHAS BATENTE EIXO 40,00 40,00 3 1,0000 UN SOLDAR COLUNA DA PORTA 80,00 80,00 4 1,0000 UN TROCAR BATENTE DA PORTA 30,00 30,00 5 1,0000 UN REGULAGEM DOS FREIOS P/ IMU1254 30,00 Total do Empenho : 0 002162 30.04.2013 30,00 240,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR CABO DO VELOCÍMETRO 20,00 20,00 2 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE CANO DO FREIO 30,00 30,00 3 1,0000 UN TROCAR BATENTE EIXO DIANTEIRO 40,00 40,00 4 1,0000 UN SOLDAR COLUNA E TETO 80,00 80,00 5 1,0000 UN CONSERTO CAIXA CAMBIO P/ IOW0664 150,00 150,00 Total do Empenho : 0 1 002163 30.04.2013 1,0000 UN 320,00 Não se Aplica CONSERTAR E SOLDAR 7 BANCOS MESAS DO REFEITÓRIO DA E 210,00 210,00 SCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 0 1 002164 30.04.2013 1,0000 UN 210,00 Não se Aplica SOLDAR E CONSERTAR PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAVESSA P 180,00 180,00 / IQW0296 Total do Empenho : 0 002197 30.04.2013 180,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR MANGUEIRA DO RADIADOR 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO PORTA DE TRASEIRA 40,00 40,00 3 1,0000 UN TROCAR RESERVATORIO DE AGUA P/ IQX0735 20,00 Total do Empenho : 0 002207 30.04.2013 20,00 110,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN SOLDAR CHASSI 120,00 120,00 2 1,0000 UN CONSERTO PORTA LATERAL 60,00 60,00 3 1,0000 UN SOLDAR CAIXA DE AR 40,00 40,00 4 1,0000 UN REGULAGEM DAS PORTAS 30,00 30,00 5 1,0000 UN SOLDA E CONSERTO PORTA TRASEIRA P/ IQX0735 60,00 Total do Empenho : 0 1 002208 30.04.2013 5,0000 UN 60,00 310,00 Não se Aplica ENCHER TORPEDOS DE OXIGENIO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 10,00 50,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 68 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME CNPJ = 94.669.108/0001-15 Total do Empenho : 0 1 002209 30.04.2013 1,0000 UN 50,00 Não se Aplica CONSERTO DO TANQUE P/ IRA3471 30,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 30,00 30,00 7.320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 0 001703 04.04.2013 CNPJ = 93.161.230/0001-13 Não se Aplica 1 50,0000 AMP CETOPROFENO INJ. 100MG I.V. 5,10 2 20,0000 AMP DOPAMINA I.V. 5MG/ML 10ML 2,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 255,00 44,00 299,00 299,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10 OI S.A. 0 1 001629 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 76.535.764/0002-24 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1084 76,88 Total do Empenho : 0 001630 02.04.2013 76,88 76,88 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1100 203,93 203,93 2 1,0000 UN 54 3253 1155 169,29 169,29 3 1,0000 UN 54 3253 1001 172,22 172,22 4 1,0000 UN 54 3253 1157 234,68 234,68 5 1,0000 UN 54 3253 1171 9,96 Total do Empenho : 0 1 001632 02.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1136 97,77 Total do Empenho : 0 001678 04.04.2013 9,96 790,08 97,77 97,77 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1225 322,59 322,59 2 1,0000 UN 54 3253 1143 160,39 160,39 Total do Empenho : 0 1 001679 04.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1082 269,69 Total do Empenho : 0 1 001680 04.04.2013 1,0000 UN 0 001681 04.04.2013 1,0000 UN 190,07 001818 09.04.2013 149,95 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE INTERNET BANDA LARGA:51 0497366 622,88 2 1,0000 UN PAG. REF. FATURA TELEFONE FIXO:54 3253 1011 595,53 Total do Empenho : 002270 30.04.2013 190,07 190,07 149,95 149,95 Não se Aplica 1 0 269,69 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1134 Total do Empenho : 0 269,69 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1161 Total do Empenho : 1 482,98 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 622,88 595,53 1.218,41 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 69 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10 OI S.A. 1 1,0000 UN CNPJ = 76.535.764/0002-24 PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1082 188,77 Total do Empenho : 0 002271 30.04.2013 188,77 188,77 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1225 274,92 274,92 2 1,0000 UN 54 3253 1136 253,36 253,36 Total do Empenho : 0 1 002272 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1084 52,17 Total do Empenho : 0 002273 528,28 30.04.2013 52,17 52,17 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1155 2 1,0000 UN 54 3253 1171 228,25 0,78 0,78 3 1,0000 UN 54 3253 1001 151,19 151,19 4 1,0000 UN 54 3253 1100 238,58 238,58 Total do Empenho : 1 1 001682 04.04.2013 1,0000 UN 1 002269 30.04.2013 1,0000 UN 618,80 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1139 265,74 Total do Empenho : 1 228,25 265,74 265,74 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1139 215,21 Total do Empenho : Total do Credor .: 215,21 215,21 5.144,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1809 OTAVIO LICKS 0 1 001980 23.04.2013 12,0000 UN 028 CPF = 502.225.970-20 Dispensada por Limite 028/2013 PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ESPAÇ 350,00 4.200,00 O CULTURAL NEY AZAMBUJA NO PERIODO DE ABRIL DE 2013 A MARÇO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.200,00 4.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 PASEP 0 001597 02.04.2013 OUTROS = 99999999999 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PIS/PASEP REF. MES 01/2013 3.888,46 3.888,46 2 1,0000 UN PAG. REF. PIS/PASEP REF. MES 02/2013 2.563,56 2.563,56 Total do Empenho : 0 001598 02.04.2013 6.452,02 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. JUROS PIS/PASEP REF. MES 01/2013 60,27 60,27 2 1,0000 UN PAG. REF. JUROS PIS/PASEP REF. MES 02/2013 25,63 25,63 Total do Empenho : 0 1 001828 10.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 10/04/2013 2.132,78 Total do Empenho : 0 1 001829 10.04.2013 1,0000 UN 85,90 2.132,78 2.132,78 Não se Aplica PASEP SOBRE ITR REF. 10/04/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 0,36 Total do Empenho : 0,36 0,36 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 70 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 PASEP 0 1 001830 10.04.2013 OUTROS = 99999999999 1,0000 UN Não se Aplica PASEP SOBRE CID - CIDE REF. 10/04/2013 5,72 Total do Empenho : 0 1 001917 19.04.2013 1,0000 UN 0 001918 19.04.2013 1,0000 UN 413,89 0 001919 19.04.2013 1,0000 UN 63,37 0 002134 30.04.2013 1,0000 UN 27,92 0 002135 30.04.2013 1,0000 UN 63,37 63,37 27,92 27,92 Não se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 30/04/2013 1.520,97 Total do Empenho : 1 413,89 Não se Aplica PASEP SOBRE ITR REF. 19/04/2013 Total do Empenho : 1 413,89 Não se Aplica PASEP SOBRE FEP REF. 19/04/2013 Total do Empenho : 1 5,72 Não se Aplica PASEP SOBRE FPM REF. 19/04/2013 Total do Empenho : 1 5,72 1.520,97 1.520,97 Não se Aplica PASEP SOBRE ICMS REF. 30/04/2013 69,72 Total do Empenho : Total do Credor .: 69,72 69,72 10.772,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1808 PATRICIA LEUCK 0 1 001972 CNPJ = 13.343.365/0001-60 23.04.2013 8,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES 35,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 280,00 280,00 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1806 PAULA PATRICIA DA SILVA MELOS 0 1 001941 22.04.2013 1,0000 UN CPF = 002.620.680-36 Não se Aplica VIAGEM A TAQUARA NO DIA 10/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1100 PEDRO POLICASTRO BORGES 0 001847 10.04.2013 CNPJ = 10.246.160/0001-79 Não se Aplica 1 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 57,00 57,00 2 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 45,00 45,00 3 1,0000 UN MANGUEIRA 5/8 87,00 87,00 4 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 66,00 66,00 5 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 56,00 56,00 6 1,0000 UN MANGUEIRA 1" COM 4 TRAMAS P/ MOTONIV. 120G 180,00 180,00 Total do Empenho : 0 1 001983 23.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica MANGUEIRA DE 1" 2T P/ RETRO FI 180,00 Total do Empenho : 0 001984 23.04.2013 491,00 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 180,00 180,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 71 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1100 PEDRO POLICASTRO BORGES 1 1,0000 UN CNPJ = 10.246.160/0001-79 MANGUEIRA 1/4" P/ MOTONIV. 120G 38,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,00 38,00 709,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 138 PODER JUDICIARIO 0 1 002275 OUTROS = 99999999999 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. PROCESSO JUDICIAL N°.083/1.12.0000823-2 325,71 Total do Empenho : Total do Credor .: 325,71 325,71 325,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1553 PORTAL PROVEDOR DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME 0 1 001563 01.04.2013 2,0000 UN CNPJ = 09.449.388/0001-87 Não se Aplica PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LA 360,00 720,00 RGA REF. MESES: FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 - INTERNET 1,5 GB PARA HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND, 500 KBPS ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : Total do Credor .: 720,00 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1799 POSTO DE MOLAS CAXIAS LTDA - ME 0 1 001832 10.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 08.824.198/0001-30 Não se Aplica PAG. REF. MÃO-DE-OBRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ES 55,00 55,00 QUERDO P/ IOU2280 Total do Empenho : 0 001852 11.04.2013 55,00 Não se Aplica 1 1,0000 UN 1ª MOLA TRASEIRA 319,45 319,45 2 2,0000 UN BUCHA MOLA TRASEIRA 24,65 49,30 3 1,0000 UN BUCHA MOLA TRASEIRA P/ IOU2280 28,85 Total do Empenho : Total do Credor .: 28,85 397,60 452,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1803 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 0 001876 15.04.2013 1 2,0000 PÇ PINO DE CENTRO 12X6 2 2,0000 PÇ PARAFUSO 3/8 X 4 3 2,0000 UN 4 5 CNPJ = 05.926.751/0001-57 Não se Aplica 15,00 30,00 3,00 6,00 AMORTECEDOR TRASEIRO 110,00 220,00 6,0000 UN BUCHA MOLA TRASEIRA 45,00 270,00 4,0000 UN BUCHA ESTABILIZADOR 15,00 60,00 6 4,0000 UN BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO 15,00 60,00 7 4,0000 UN GRAMPO 5/8 X 82 X 320 30,00 120,00 8 4,0000 UN PARAFUSO 14 X 90 MM 6,00 24,00 9 2,0000 UN BUCHA PONTA ESTABILIZADOR 10 2,0000 PÇ 11 12 10,00 20,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 120,00 240,00 4,0000 UN BUCHA MOLA DIANTEIRA 15,00 60,00 4,0000 UN PINO MOLA 15,00 60,00 13 2,0000 UN PARAFUSO 12X60 5,00 10,00 14 2,0000 UN PARAFUSO 12X120 5,00 10,00 15 4,0000 UN GRAMPO 9/16X77X180 P/ IQW0296 25,00 100,00 Total do Empenho : 0 001877 15.04.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 1.290,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 72 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1803 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA 1 1,0000 UN CNPJ = 05.926.751/0001-57 MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS, ESTABI 800,00 800,00 LIZADOR E TROCA DE AMORTECEDORES P/ IQW0296 Total do Empenho : 0 1 001880 16.04.2013 1,0000 UN 800,00 Não se Aplica PAG. REF. MÃO-DE-OBRA COM SOLDAS, CORTE DE PEÇAS, EM 900,00 900,00 BUCHAMENTO DE MOLAS, ESTABILIZADOR, TROCA DE AMORTEC EDORES P/ IEY6745 Total do Empenho : 0 001882 16.04.2013 900,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN REPARO ESTABILIZADOR 22,00 2 4,0000 UN BUCHA ESTABILIZADOR 15,00 44,00 60,00 3 1,0000 UN SAPATA 220,00 220,00 4 2,0000 UN SEPARADOR DE GRAMPO 30,00 60,00 5 2,0000 UN JUMELO TRASEIRO 80,00 160,00 6 6,0000 UN PINO MOLA 15,00 90,00 7 6,0000 UN CHAVETA 8 1,0000 UN MOLA TRASEIRA 5,00 30,00 160,00 160,00 9 2,0000 UN PINO DE CENTRO 15,00 30,00 10 2,0000 UN 2ª MOLA TRASEIRA 330,00 660,00 11 3,0000 UN SUPORTE MOLA TRASEIRA 100,00 300,00 12 2,0000 UN MOLA TRASEIRA 115,00 230,00 13 2,0000 UN MOLA TRASEIRA 85,00 170,00 14 2,0000 UN MOLA TRASEIRA 170,00 340,00 15 4,0000 UN BUCHA MOLA TRASEIRA 13,00 52,00 16 4,0000 UN PARAFUSO 14X60 5,00 20,00 17 8,0000 UN PARAFUSO 14X130 13,00 104,00 18 1,0000 UN PARAFUSO 16X45 6,00 6,00 19 4,0000 UN GRAMPO 18X360 40,00 160,00 20 8,0000 UN CONICO 21 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 22 12,0000 UN ARRUELA ENCOSTO 3,50 42,00 23 1,0000 UN MOLA P/ IEY6745 298,00 298,00 3,00 24,00 190,00 380,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.640,00 6.630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 401 PROCERGS 0 1 001702 04.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 87.124.582/0001-04 Não se Aplica PAG. REF. SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONT 36,90 36,90 75,69 75,69 199,39 199,39 RATO DRC-197/2012-AA, REF. MES 03/2013 2 1,0000 UN PAG. REF. EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-1 97/2012-AB REF. MES 03/2013 3 1,0000 UN PAG. REF. ESC - PROCERGS ESCOLAS, CONTRATO DNE-270/2 006-AA, REF. MES 03/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 311,98 311,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1693 PSM DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 4 1 002068 25.04.2013 157,0000 UN CNPJ = 15.038.394/0001-44 Não se Aplica KIT ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 28,00 Total do Empenho : 4.396,00 4.396,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 73 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 4.396,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 854 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA 0 1 001639 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 92.821.701/0001-00 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°.001/2 522,08 522,08 522,08 522,08 013 2 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.004 /2013 Total do Empenho : 0 1 001711 04.04.2013 1,0000 UN 1.044,16 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.005 522,08 522,08 /2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 522,08 1.566,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 969 REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD 0 001850 10.04.2013 CNPJ = 93.364.974/0001-35 Não se Aplica 1 80,0000 UN LAMPADA VAPOR SODIO 70W E27 2 11,0000 UN CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO 10 AWG ALUMINIO 13,25 6,25 68,75 3 100,0000 MT CABO COBRE SEMI RIGIDO 1 X 25MM2 9,80 980,00 4 11,0000 UN CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO 10AWG ALUMINIO 6,25 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.060,00 68,75 2.177,50 2.177,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 203 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA 0 1 001659 03.04.2013 2,0000 UN CNPJ = 01.136.186/0001-73 Não se Aplica PNEU 10.5.65X16 RA28 10 LONAS P/ RETRO FI 705,00 Total do Empenho : 0 1 001986 23.04.2013 2,0000 UN 0 001987 23.04.2013 4,0000 UN 1.410,00 Não se Aplica PNEU 1400 X 24 161 G2 P/ MOTONIV. 120G 1.849,00 Total do Empenho : 1 1.410,00 3.698,00 3.698,00 Não se Aplica PNEU 1000 X 20 LISO COMPLETO AX P/ IFC9857 940,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 3.760,00 3.760,00 8.868,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1427 RETIFICADORA PARANHANA LTDA 0 001608 02.04.2013 CNPJ = 05.324.094/0001-78 Não se Aplica 1 1,0000 UN RETIFICAR VIRABREQUIM 240,00 240,00 2 1,0000 UN POLIR COMANDO 116,00 116,00 3 1,0000 UN BRUNIR CILINDRO (MOTOR COMPLETO) 4 1,0000 UN 5 6 25,00 25,00 ENCAMISAR CILINDRO (BLOCO) 435,00 435,00 1,0000 UN PLAINAR BLOCO 170,00 170,00 1,0000 UN MANDRILAR ALOJAMENTO BIELA 159,00 159,00 7 1,0000 UN MANDRILAR BUCHA BIELA 143,00 143,00 8 1,0000 UN MANDRILAR MANCAIS 195,00 195,00 9 1,0000 UN MANDRILAR BUCHA COMANDO 175,00 175,00 10 6,0000 UN REBAIXAR PISTÃO 20,00 120,00 11 1,0000 UN LIMPEZA 120,00 120,00 12 1,0000 UN AJUSTAGEM MOTOR P/ IQX0735 120,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 120,00 2.018,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 74 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1427 RETIFICADORA PARANHANA LTDA 0 001892 16.04.2013 CNPJ = 05.324.094/0001-78 Não se Aplica 1 4,0000 UN ENCAMISAR CILINDRO 75,00 300,00 2 2,0000 UN BRUNIR CILINDRO - BLOCO 30,00 60,00 3 2,0000 UN MONTAR CABEÇOTE 10,00 20,00 4 2,0000 UN ESMERILHAR VALVULAS 12,00 24,00 5 6,0000 UN REBAIXAR PISTÃO 25,00 150,00 6 1,0000 UN LIMPEZA 110,00 110,00 7 1,0000 UN AJUSTAGEM DO MOTOR P/ IHH2613 120,00 120,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 784,00 2.802,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0 1 001620 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 02.016.439/0001-38 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PUB 5.636,05 5.636,05 LICA Total do Empenho : 0 1 001621 02.04.2013 1,0000 UN 5.636,05 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: OFICINA - GARA 393,19 393,19 GEM MUN. 2 1,0000 UN DAER 15-UC 24,23 Total do Empenho : 0 1 001622 02.04.2013 1,0000 UN 24,23 417,42 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. SÃ 14,54 14,54 O FRANCISCO DE PAULA 2 1,0000 UN ESCOLA MUN. ANASTACIO RIBEIRO 3 1,0000 UN ESCOLA MUN. DEOTILIA CARDOSO LOPES 4 1,0000 UN ESCOLA MUN. OSVALDO ARANHA 5 1,0000 UN GINÁSIO DE ESPORTES 37,81 37,81 683,61 683,61 15,05 15,05 877,54 877,54 Total do Empenho : 0 1 001623 02.04.2013 1,0000 UN 1.628,55 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: UNIDADE SANITA 68,84 68,84 RIA 2 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 26,66 26,66 3 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 83,88 83,88 4 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 14,54 14,54 5 1,0000 UN HOSPITAL MUNICIPAL PADRE CARLOS AUMOND 2.016,90 2.016,90 Total do Empenho : 0 1 001624 02.04.2013 1,0000 UN 2.210,82 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: BOMBA D'AGUA - 98,10 98,10 144,65 144,65 ESTR. ALZIRO RAMOS 356 2 1,0000 UN BOMBA D'AGUA - ESTR. BARRA DA CHAPADA 390 3 1,0000 UN BOMBA D'AGUA - ESTR. RS439 295 4 1,0000 UN MOTOBOMBA RS 110 12000 5 1,0000 UN QUADRA POLIESPORTIVA - AV. SAO JOSE 2220 46,34 46,34 6 1,0000 UN ILUMINAÇÃO - RUA INACIO RODRIGUES N°.355 144,30 144,30 7 1,0000 UN PARABÓLICA - RUA S~~AO SEBASTIÃO N°.5 172,60 172,60 8 1,0000 UN CENTRO ADMINISTRATIVO 708,34 708,34 9 1,0000 UN VILA BARRA DA CHAPADA N°.160 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 45,19 45,19 204,40 204,40 48,47 Total do Empenho : 48,47 1.612,39 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 75 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 0 1 001732 05.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 02.016.439/0001-38 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTOBOMBA ESTR 242,36 242,36 . CHAPADA 6794 (RS439) - ESPIGÃO ALTO: REF. MES FEVE REIRO 2013 2 1,0000 UN JANEIRO DE 2013 903,61 903,61 3 1,0000 UN OUTUBRO DE 2012 1.167,49 1.167,49 4 1,0000 UN MARÇO DE 2013 253,44 Total do Empenho : 0 1 002021 24.04.2013 1,0000 UN 253,44 2.566,90 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESPAÇO CULTURA 18,76 18,76 L NEY AZAMBUJA Total do Empenho : 0 002112 29.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:DAER 15-UC 2 1,0000 UN OFICINA MECANICA 20,99 20,99 657,31 657,31 Total do Empenho : 0 1 002113 29.04.2013 1,0000 UN 18,76 678,30 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PÚB 5.305,51 5.305,51 LICA Total do Empenho : 0 1 002115 29.04.2013 1,0000 UN 5.305,51 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. AN 14,11 14,11 ASTACIO RIBEIRO 2 1,0000 UN ESCOLA MUN. SÃO FRANCISCO DE PAULA 3 1,0000 UN GINÁSIO DE ESPORTES 4 1,0000 UN ESCOLA MUN. OSVALDO ARANHA 5 1,0000 UN ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES 14,11 14,11 982,70 982,70 13,04 13,04 713,59 713,59 Total do Empenho : 0 002116 29.04.2013 1.737,55 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: VILA CHAPADA 47,04 2 1,0000 UN CENTRO COMUNITÁRIO 29,01 29,01 3 1,0000 UN HOSPITAL MUNICIPAL PADRE CARLOS AUMOND 2.377,98 2.377,98 4 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 14,89 14,89 5 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 88,33 88,33 6 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 102,57 102,57 Total do Empenho : 0 1 002117 29.04.2013 1,0000 UN 47,04 2.659,82 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTOBOMBA VILA 66,79 66,79 CHAPADA N°390 2 1,0000 UN ILUMINAÇÃO RUA INACIO RODRIGUES N°355 152,70 152,70 3 1,0000 UN CENTRO ADMINISTRATIVO 682,36 682,36 4 1,0000 UN PARABÓLICA 179,65 179,65 5 1,0000 UN MOTOBOMBA RS 439 N°295 163,13 163,13 6 1,0000 UN MOTOBOMBA RS 110 N°12000 371,95 371,95 7 1,0000 UN QUADRA POLIESPORTIVA - AV. SÃO JOSÉ 44,59 44,59 8 1,0000 UN MOTOBOMBA ALZIRO RAMOS N°356 91,56 Total do Empenho : 1 1 001619 02.04.2013 1,0000 UN 91,56 1.752,73 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:CAMARA MUNICIPA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 32,48 32,48 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 76 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38 L DE VEREADORES Total do Empenho : 1 1 002114 29.04.2013 1,0000 UN 32,48 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CAMARA MUNICIP 33,23 33,23 AL DE VEREADORES Total do Empenho : Total do Credor .: 33,23 26.290,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1602 RICARDO SCHUCH LOPES 0 1 001751 08.04.2013 1,0000 UN CPF = 810.727.590-04 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 RODRIGO LAFUENTE RAMOS 0 1 001906 19.04.2013 1,0000 UN CPF = 012.001.010-06 Não se Aplica VIAGEM A CANELA NO DIA 15/04/2013 38,65 Total do Empenho : 0 1 001909 19.04.2013 1,0000 UN 0 001929 22.04.2013 1,0000 UN 38,65 Não se Aplica VIAGEM A GRAMADO NO DIA 18/04/2013 38,65 Total do Empenho : 1 38,65 38,65 38,65 Não se Aplica VIAGEM A GRAMADO NO DIA 22/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 115,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 ROGERIO ALMEIDA DA SILVA 0 1 001672 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 946.133.110-04 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 02/04/2013 35,77 Total do Empenho : 0 1 001753 08.04.2013 1,0000 UN 0 001916 19.04.2013 1,0000 UN 77,30 0 001957 23.04.2013 1,0000 UN 77,30 77,30 Não se Aplica VIAGEM A CANELA NO DIA 15/04/2013 38,65 Total do Empenho : 1 35,77 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2013 Total do Empenho : 1 35,77 38,65 38,65 Não se Aplica VIAGEM A CANELA NO DIA 23/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 229,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 87 ROGERIO BRAGA MACIEL 0 1 001933 22.04.2013 1,0000 UN CPF = 500.718.400-44 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 20/04/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 77,30 Total do Empenho : 77,30 77,30 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 77 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 77,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 ROGERIO PADILHA DE BRITO 0 001676 CPF = 692.315.320-49 04.04.2013 Não se Aplica 1 4,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 01, 01, 02, 03/04/2013 35,77 143,08 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 04/04/2013 71,54 71,54 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 02/04/2013 35,77 35,77 4 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 03/04/2013 35,77 Total do Empenho : 0 001746 08.04.2013 35,77 286,16 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2013 77,30 77,30 2 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 06 E 09/04/2013 77,30 154,60 3 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 08 E 08/04/2013 (DUAS VEZE 38,65 77,30 S) Total do Empenho : 0 1 001902 18.04.2013 1,0000 UN 309,20 Não se Aplica VIAGEM A VIAMÃO - GRAMADO - PORTO ALEGRE NO DIA 12/0 38,65 38,65 4/2013 Total do Empenho : 0 1 001927 22.04.2013 1,0000 UN 38,65 Não se Aplica VIAGEM A VACARIA NO DIA 10/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 77,30 77,30 711,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 810 S G COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 0 001556 CNPJ = 04.402.761/0002-01 01.04.2013 Não se Aplica 1 6,0000 UN ESMALTE RENNER BASE ALTO BRILHO 66,04 396,24 2 3,0000 UN ACRILICA EXTRA VINIL SEM BRILHO 260,00 780,00 3 1,0000 UN LARRAZ 5LT 38,20 38,20 4 10,0000 UN LIXA FERRO 3M 100 2,00 20,00 5 5,0000 UN LIXA FERRO G 80 2,00 10,00 6 1,0000 UN PINCEL 2" 4,10 Total do Empenho : Total do Credor .: 4,10 1.248,54 1.248,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 SEBASTIÃO LOY FONSECA DA ROSA 0 1 001640 03.04.2013 1,0000 UN CPF = 287.676.590-04 Não se Aplica PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 Total do Empenho : 0 1 001926 22.04.2013 1,0000 UN 1.000,00 1.000,00 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 13/04/2013 120,50 Total do Empenho : Total do Credor .: 120,50 120,50 1.120,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1245 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E AGRON 0 1 002019 24.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 93.021.632/0001-12 Não se Aplica PAG. REF. SEMENTES TROCA-TROCA REF. 2012/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 16.005,00 Total do Empenho : 16.005,00 16.005,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 78 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 16.005,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1109 SELTER ALVES DA SILVA 0 1 001669 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 017.610.060-10 Não se Aplica VIAGEM A TAQUARA NO DIA 02/04/2013 71,54 Total do Empenho : 0 1 001744 08.04.2013 1,0000 UN 71,54 71,54 Não se Aplica VIAGEM A TAQUARA NO DIA 09/04/2013 38,65 Total do Empenho : Total do Credor .: 38,65 38,65 110,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 0 1 001713 04.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 02.670.535/0001-03 Não se Aplica COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE REF. MES 03 274,19 274,19 30,47 30,47 0,59 165,20 /2013 2 1,0000 UN INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA AREA DA SAUDE REF. MES 03 /2013 3 280,0000 LT COLETA E TRANSPORTE EXTRA DE RESIDUOS DA SAUDE REF. 03/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 469,86 469,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1415 SERGIO ALVES DA SILVA - ME 0 1 001722 05.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 92.652.742/0001-10 Não se Aplica SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR P/ CARREGADOR 55C 220,00 Total do Empenho : 0 1 001723 05.04.2013 1,0000 UN 220,00 220,00 Não se Aplica SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO MOTOR MB1113 P/ IHH2613 1.130,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.130,00 1.130,00 1.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1183 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME 0 1 001883 16.04.2013 10,0000 UN CNPJ = 02.898.145/0001-87 Não se Aplica PLACA DE ADVERTENCIA 50X50 CM - LOMBADA LOCAL ( CHAP 190,00 1.900,00 A EM AÇO GALVANIZADO, PELICULA TOTALMENTE REFLETIVA SEM SUPORTE) Total do Empenho : Total do Credor .: 1.900,00 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 762 SIRLEI DE SOUZA LEITE 0 002027 25.04.2013 CPF = 722.388.010-49 Não se Aplica 1 30,0000 KG ALFACE 8,90 2 10,0000 KG FEIJÃO PRETO 3,80 38,00 3 160,0000 KG MILHO VERDE 1,80 288,00 4 12,0000 UN TEMPERO VERDE - MOLHO 1,20 Total do Empenho : Total do Credor .: 267,00 14,40 607,40 607,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 79 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 238 SOLANGE DE FATIMA FOGACA 0 1 002012 23.04.2013 3,5000 UN CPF = 445.702.950-53 Não se Aplica VIAGEM A SANTA MARIA - RS NO PERIODO DE 05/05/2013 A 154,60 541,10 08/05/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 541,10 541,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO 0 1 002225 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES AGENT 12.657,71 12.657,71 ES POLITICOS SMGAB REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 12.657,71 12.657,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 SUBSIDIOS VEREADORES 1 1 002223 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES AGENT 19.493,72 19.493,72 ES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 19.493,72 19.493,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 SULCAXIAS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP 0 1 001570 01.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 00.600.589/0002-40 Não se Aplica PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PACIENTES: MARI 250,00 250,00 A LAUDELINA DA SILVA GUEDES, PROCEDIMENTO RM DE CRÂN IO, NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 Total do Empenho : 0 1 002268 30.04.2013 1,0000 UN 250,00 Não se Aplica PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PERIODO DE 01/0 500,00 500,00 4/2013 A 30/04/2013 PACIENTES: MARIA CELINA DE LUCEN A PEZZI - RM COLUNA LOMBO SACRA; MARCIO E. DE O. PER EIRA - RM CRANIO Total do Empenho : Total do Credor .: 500,00 750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 SUPER PNEUS IMP. E COMERCIO LTDA 0 001601 02.04.2013 CNPJ = 89.820.930/0001-03 Não se Aplica 1 1,0000 UN ALINHAMENTO DIANTEIRO/TRASEIRO PASSEIO 2 1,0000 UN SERVIÇOS MECANICOS AUTOCENTER P/ IQX0735 42,00 42,00 140,00 140,00 Total do Empenho : 0 001603 02.04.2013 182,00 Não se Aplica 1 4,0000 UN PNEU 175/70R14 265,00 1.060,00 2 2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO 60,00 120,00 3 2,0000 UN BARRA AXIAL P/ IQX0735 70,00 Total do Empenho : 0 001718 05.04.2013 140,00 1.320,00 Não se Aplica 1 2,0000 UN BALANCEAMENTOS PNEU 18,00 2 0,3000 UN BALANCEAMENTOS CONTRA PESOS 32,00 9,60 3 1,0000 UN ALINHAMENTO DE RODAS P/ IQX4618 100,00 100,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 36,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 80 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 SUPER PNEUS IMP. E COMERCIO LTDA CNPJ = 89.820.930/0001-03 Total do Empenho : Total do Credor .: 145,60 1.647,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA 0 1 001558 CNPJ = 88.601.190/0001-43 01.04.2013 Não se Aplica 12,0000 LAT LEITE EM PÓ NAN PRO 2 FORMULA INFANTIL 400GR 25,90 Total do Empenho : 0 1 001559 01.04.2013 2,0000 UN 001560 44,00 01.04.2013 2,0000 UN GARRAFA TERMOLAR 18 LT 92,00 2 1,0000 UN TORRADEIRA DUPLA MALTA 24,80 Total do Empenho : 001596 88,00 88,00 Não se Aplica 1 0 310,80 Não se Aplica GÁS DE COZINHA P13KG Total do Empenho : 0 310,80 02.04.2013 184,00 24,80 208,80 Não se Aplica 1 6,0000 UN ALVEJANTE 2LT 4,15 24,90 2 6,0000 UN DESINFETANTE 2LT 3,38 20,28 3 2,0000 UN SAPOLIUM RADIUM 300ML 3,98 7,96 4 2,0000 UN ODORIZANTE GLADE 360ML 7,47 14,94 5 5,0000 PCT SACO DE LIXO 15LT C/10 2,70 13,50 6 5,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT; MAT. P/ HOSPITAL MUN. 2,95 14,75 Total do Empenho : 0 1 001648 03.04.2013 3,0000 UN Não se Aplica RODO PUSH 8,60 Total do Empenho : 0 001657 96,33 03.04.2013 25,80 25,80 Não se Aplica 1 10,0000 PCT SACO P/ LIXO 100LT 3,98 39,80 2 10,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT 2,95 29,50 3 18,0000 UN DESINFETANTE 2LT 3,38 60,84 4 24,0000 UN AMACIANTE 2LT 3,98 95,52 5 30,0000 UN ALVEJANTE 2LT 4,15 124,50 Total do Empenho : 0 001726 05.04.2013 350,16 Não se Aplica 1 1,0000 KG COXA E SOBRE COXA 9,98 9,98 2 2,1700 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª 9,90 21,48 3 2,0000 UN MORTADELA 500GR 4 1,0000 KG 1,966 KG CARNE BOVINA PALETA C/ OSSO 5 3,0000 DZ 6 1,0000 UN 7 3,60 7,20 22,61 22,61 OVOS VERMELHOS 3,70 11,10 EXTRATO DE TOMATE 1,08KG 3,98 3,98 3,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML 3,58 10,74 8 1,0000 UN ACHOCOLATADO 800GR 8,35 8,35 9 1,0000 KG 2,118 KG BATATA INGLESA 5,04 5,04 8,65 10 1,0000 PCT AÇUCAR 5KG 8,65 11 1,0000 KG 9,65 9,65 12 1,0000 FRD PAPEL HIGIENICO 60MT C/12 11,90 11,90 13 1,0000 PCT ARROZ 5KG 10,20 10,20 14 1,0000 UN MARGARINA 500GR 3,45 3,45 15 1,0000 KG 0,499 KG PÃO FRANCES 3,09 FARINHA DE TRIGO 5KG CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 3,09 147,42 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 81 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA 0 001727 05.04.2013 CNPJ = 88.601.190/0001-43 Não se Aplica 1 1,0000 KG SAL IODADO 0,95 0,95 2 2,0000 KG FEIJÃO PRETO 3,98 7,96 3 1,0000 KG 0,465 KG PÃO FRANCES 2,88 2,88 4 1,0000 UN BISCOITO DOCE 350GR 2,98 2,98 5 2,0000 UN MASSA PENE C/ OVOS 500GR 2,30 4,60 6 2,0000 UN BISCOITO DOCE 360GR 2,89 5,78 7 1,0000 UN MASSA COM OVOS 500GR 2,10 2,10 8 1,0000 UN FERMENTO BIOLOGICO 125GR 4,98 4,98 9 1,0000 UN FERMENTO EM PO 100GR 1,95 1,95 10 1,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR 7,28 7,28 11 1,0000 UN BISCOITO DOCE 350GR 2,98 2,98 12 3,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA 1,98 5,94 13 1,0000 UN DOCE DE UVA 600GR 3,35 3,35 14 1,0000 UN SHAMPOO 400ML 12,40 12,40 15 3,0000 UN SABONETE 180GR 2,82 8,46 16 9,0000 UN SUCOS DIVERSOS 35GR 0,75 6,75 17 1,0000 UN LAVA ROUPAS 1KG 4,58 4,58 18 1,0000 UN SABÃO ACE ANIL 1 KG 6,90 Total do Empenho : 0 001729 05.04.2013 6,90 92,82 Não se Aplica 1 6,0000 UN ALVEJANTE 2LT 4,15 24,90 2 6,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS 2LT 3,98 23,88 Total do Empenho : 0 001807 09.04.2013 1 2,0000 PCT AÇUCAR 5KG 2 1,0000 UN 3 6,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR 48,78 Não se Aplica GARRAFA TERMICA 18LT 8,65 17,30 92,00 92,00 7,28 43,68 4 10,0000 UN ODORIZANTE 360ML 7,47 74,70 5 2,0000 CX CHA MISTO ABACAXI 2,98 5,96 6 2,0000 CX CHA DE MAÇA E CANELA C/10 2,98 5,96 7 2,0000 CX CHA PRENDA 10GR 2,45 4,90 8 2,0000 CX CHA BOLDO 10GR 1,85 3,70 9 2,0000 CX CHA PRETO C/ CRAVO 16GR 1,85 3,70 10 6,0000 UN ALVEJANTE 2LT 4,15 24,90 11 6,0000 UN DESINFETANTE EUCALIPTO 2LT 3,38 Total do Empenho : 0 001833 10.04.2013 20,28 297,08 Não se Aplica 1 1,0400 KG CARNE BOVINA ALCATRA 17,50 18,20 2 1,0000 KG 1,898 KG CARNE BOVINA PICANHA 37,58 37,58 3 1,0000 UN REFRIGERANTE 2LT 3,98 3,98 4 1,0000 UN GELADO 0,40 0,40 5 1,0000 UN AGUA MINERAL 1,5LT SEM GAS 2,68 2,68 6 1,0000 KG 0,307 KG PÃO FRANCES 1,90 1,90 7 1,0000 KG 0,975 KG BANANA CATURRA 1,56 1,56 8 1,0000 KG 0,847 KG TOMATE 4,15 4,15 9 1,0000 UN BISCOITO 150GR 1,98 1,98 10 1,0000 KG SAL GROSSO 1,45 1,45 11 1,0000 KG 0,497 KG PAO FRANCES 3,08 3,08 12 2,0000 PCT CARVÃO 4,80 9,60 13 1,0000 UN FOSFORO 0,25 0,25 14 1,0000 UN ALCOOL 500ML 2,90 2,90 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 82 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 Total do Empenho : 0 001841 10.04.2013 89,71 Não se Aplica 1 1,0000 KG 2,145 KG MARACUJÁ 8,47 2 1,0000 UN BETERRABA 2,60 2,60 3 1,0000 KG 5,125 KG CENOURA 14,35 14,35 Total do Empenho : 0 001842 10.04.2013 8,47 25,42 Não se Aplica 1 3,0000 UN CAIXA DE ISOPOR 12LT 14,90 44,70 2 2,0000 UN CAIXA TERMICA ICEBOX 12LT 12,90 25,80 Total do Empenho : 0 001843 10.04.2013 70,50 Não se Aplica 1 3,0000 UN CUZCUZEIRO 5 ESTRELAS 32,50 97,50 2 3,0000 LAT OLEO DE SOJA 900ML 3,58 10,74 3 3,0000 PCT POLENTINA 500GR 2,20 6,60 4 2,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,98 3,96 5 1,0000 UN FRITADEIRA ESMALTADA 25 CM 22,20 22,20 6 42,0000 LT ALVEJANTE 1,98 Total do Empenho : 0 001844 10.04.2013 83,16 224,16 Não se Aplica 1 2,0000 UN POTE PLASTICO 3LT 7,30 14,60 2 4,0000 UN MOP ESFREGÃO 6,99 27,96 3 2,0000 PCT CABIDES C/ 4 4,90 9,80 4 3,0000 PCT PILHA PEQUENA C/ 4 2,90 8,70 5 2,0000 UN 5,18 10,36 6 4,0000 PCT COLHER DESC. C/ 10 0,95 3,80 7 3,0000 PCT FILME PVC 15MT 2,10 6,30 SAPOLIO RADIUM 300ML 8 10,0000 PCT SACO P/ LIXO 100LT 2,95 29,50 9 10,0000 PCT SACO P/ LIXO 100 LT 3,98 39,80 10 10,0000 PCT SACO P/ LIXO 50LT 4,20 42,00 11 42,0000 LT ALVEJANTE 1,98 83,16 12 12,0000 UN DESINFETANTE EUCALIPTO 2LT 3,38 40,56 13 6,0000 UN AMACIANTE 2LT 3,98 Total do Empenho : 0 001845 10.04.2013 23,88 340,42 Não se Aplica 1 12,0000 LAT LEITE EM PÓ NAN 1 PRO 400GR 31,60 379,20 2 12,0000 LAT LEITE EM PÓ NAN PRO 2 FORMULA INFANTIL 400GR 25,90 310,80 Total do Empenho : 0 001854 11.04.2013 690,00 Não se Aplica 1 5,0000 PCT COPOS DESC. 200ML 3,98 19,90 2 5,0000 PCT COLHER PLAST. C/ 10 0,95 4,75 3 5,0000 PCT COPOS DESC. 100 UN 1,95 9,75 4 1,0000 KG 3,48 FARINHA DE MANDIOCA Total do Empenho : 0 001855 11.04.2013 3,48 37,88 Não se Aplica 1 1,0000 PCT BALA 700GR 5,98 5,98 2 3,0000 UN 6,98 20,94 3 1,0000 PCT BALA 600GR 5,98 5,98 4 5,0000 UN MARSHMALLOW 500GR 15,40 77,00 5 1,0000 UN POTE DE BALA 220GR 2,90 2,90 BALA 600GR CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 83 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 6 40,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR 6,58 263,20 7 12,0000 PCT AÇUCAR 5 KG 8,65 103,80 8 3,0000 CX CHA CAMOMILA 10GR 2,45 7,35 9 2,0000 CX CHA ERVA DOCE 16GR 2,65 5,30 10 2,0000 CX CHA PRETO 16GR 1,85 3,70 11 2,0000 CX CHA DE BOLDO 10GR 1,85 3,70 12 2,0000 CX CHA MAÇA E CANELA 20GR 4,25 8,50 13 7,0000 CX CHA MARACUJA 10X14GR 3,98 27,86 14 1,0000 CX CHA CITRICO 4,90 4,90 15 9,0000 CX CHA PESSEGO 10X20GR 3,98 35,82 16 5,0000 CX CHA MISTO ABACAXI 2,98 Total do Empenho : 0 001856 11.04.2013 14,90 591,83 Não se Aplica 1 2,2600 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE 17,50 39,55 2 1,0000 KG 3,215 KG CARNE BOVINA FILE COM OSSO 40,19 40,19 3 1,0000 UN AGUA MINERAL 20LT 9,70 9,70 4 2,0000 LAT OLEO DE SOJA 900ML 3,69 7,38 5 1,0000 LT ALCOOL 3,98 3,98 6 1,0000 UN REFRIGERANTE 2,5LT 3,98 3,98 7 1,0000 KG SAL MOIDO 0,95 0,95 8 1,0000 PCT MASSA 500GR 2,10 2,10 9 1,6600 KG PEPINO 1,50 2,49 10 1,0000 UN ESPONJA 1,85 1,85 11 1,0000 PCT LÃ DE AÇO 1,95 1,95 12 2,0000 UN LEITE CONDENSADO 2,69 5,38 13 1,0000 KG 3,169 KG BANANA CATURRA 5,07 5,07 14 1,0000 UN REFRIGERANTE 2LT 3,40 3,40 15 1,0000 KG 2,217 KG TOMATE 6,54 6,54 16 2,1500 KG CENOURA 2,80 6,02 17 1,0000 KG 1,673 KG MAÇA 4,85 4,85 18 2,0000 UN TORTEI 500GR 5,80 11,60 19 50,0000 UN SACO DE LIXO 100LT 3,98 199,00 20 2,0000 LAT NESTON 3 CEREAIS 400GR 9,85 19,70 21 1,0000 UN REPOLHO 2,70 2,70 22 1,0000 DZ OVOS BRANCO 3,45 3,45 23 1,0000 KG 0,483 KG PÃO FRANCES 2,99 Total do Empenho : 0 001867 12.04.2013 2,99 384,82 Não se Aplica 1 1,0000 KG 0,276 KG PÃO FRANCES 2 1,0000 KG 2,018 KG CARNE BOVINA COXAO DE FORA 1,71 1,71 29,26 29,26 3 1,0000 UN 4 1,0000 UN REFRIGERANTE 2LT 3,40 3,40 AGUA MINERAL 1.5LT 2,68 5 2,68 1,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 340GR 3,10 3,10 6 1,0000 KG 0,109 KG PIMENTÃO 0,62 0,62 7 2,0000 UN QUEIJO RALADO 50GR 1,58 3,16 8 1,0000 UN CALDO DE GALINHA 126GR 2,10 Total do Empenho : 0 001868 12.04.2013 1 1,0000 KG 2 2,0000 PCT COPOS DESC. C/ 100 3 1,0000 KG 4 1,0000 KG 5 1,0000 UN REFRIGERANTE 2LT 2,10 46,03 Não se Aplica 0,912 KG TOMATE 3,28 3,28 5,90 11,80 2,164 KG CARNE BOVINA DE 2ª 27,05 27,05 CARNE BOVINA COXÃO MOLE 52,90 52,90 3,40 3,40 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 84 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 6 1,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR 6,58 6,58 7 1,0000 UN BETERRABA 2,90 2,90 8 1,0000 UN BROCOLIS 2,90 2,90 9 1,0000 DZ OVOS BRANCO 3,45 3,45 10 1,0000 UN VINAGRE 750ML 0,98 0,98 11 1,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML 3,69 3,69 12 1,0000 KG 4,537 KG BATATA INGLESA 9,98 9,98 13 1,0000 KG 0,479 KG FARINHA DE PÃO 3,07 Total do Empenho : 0 1 001954 22.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica FLOR NATURAL 125,00 Total do Empenho : 0 001974 3,07 131,98 23.04.2013 125,00 125,00 Não se Aplica 1 5,0000 CX CHA VERMELHO C/ 15 UN 7,20 36,00 2 5,0000 CX CHA MAÇA E LARANJA C/ 15 UN 7,20 36,00 3 2,0000 DZ OVOS BRANCO 3,45 6,90 4 1,0000 KG 3,154 KG LARANJA 4,10 4,10 5 1,0000 KG 3,169 KG BANANA CATURRA 5,07 5,07 6 1,0000 KG 3,132 KG MAÇA 9,08 9,08 7 1,0000 KG 3,054 KG MARACUJA 12,06 12,06 8 2,0000 PCT MASSA NINHO 500GR 2,39 4,78 9 2,0000 CX 2,10 CALDO DE GALINHA 126GR Total do Empenho : 0 1 001975 23.04.2013 Não se Aplica 5,0000 PCT CER. NESTLE NESCAL 240GR 7,90 Total do Empenho : 0 001976 4,20 118,19 23.04.2013 39,50 39,50 Não se Aplica 1 4,0000 UN REPOLHO 3,20 2 3,0000 UN BETERRABA 2,90 8,70 3 2,0000 PCT NESTON 3 CEREAIS 400GR 9,85 19,70 4 2,0000 PCT SUCRILHOS CHOCOLATE 320GR 7,20 14,40 5 3,0000 PCT SUCRILHOS 300GR 7,95 23,85 6 3,0000 UN ABACATE 2,60 7,80 7 1,0000 UN SAL AMONIACO 100GR 0,85 Total do Empenho : 0 1 001977 23.04.2013 2,0000 UN 12,80 0,85 88,10 Não se Aplica POTE QUADRADO N°.05 13,40 26,80 2 20,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT 2,95 59,00 3 10,0000 PCT SACO DE LIXO 15LT 2,70 27,00 4 10,0000 PCT COLHER SOBREMESA C/10 0,95 9,50 5 3,0000 UN FILME PVC 30MT 3,48 10,44 6 3,0000 UN SAPONACEO CREM. 300ML 3,98 11,94 7 5,0000 UN ESPONJA 1,85 9,25 8 1,0000 UN SACO PARA FREEZER 5KG C/ 100 6,85 Total do Empenho : 0 001988 23.04.2013 1 16,0000 UN 2 6,85 160,78 Não se Aplica STEAK DE FRANGO 125GR 0,89 2,0000 LT BEBIDA LACTEA COCO; SALADA DE FRUTAS 3,48 6,96 3 3,0000 DZ OVOS VERMELHOS 3,70 11,10 4 1,0000 KG 0,975 KG PÃO FRANCES 6,04 6,04 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 14,24 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 85 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 5 4,1900 KG FRANGO CONGELADO 4,85 20,32 6 1,0000 CX CALDO DE GALINHA 126GR 2,10 2,10 7 1,0000 UN CREME VEGETAL 1,78 1,78 8 3,0000 LAT OLEO DE SOJA 900ML 3,45 10,35 9 1,0000 PCT MASSA PENE C/ OVOS 500GR 2,30 2,30 10 1,0000 PCT MASSA NINHO 500GR 2,48 2,48 11 1,0000 PCT MASSA TORTIGLIONE 2,30 2,30 12 1,0000 PCT ACHOCOLATADO 800GR 8,35 Total do Empenho : 0 001989 23.04.2013 8,35 88,32 Não se Aplica 1 1,0000 PCT BISCOITO MARIA 800GR 6,98 2 1,0000 UN FERMENTO EM PO 100GR 1,95 1,95 3 5,0000 LT LEITE UHT INTEGRAL 2,19 10,95 4 1,0000 UN GELEIA DE MORANGO 400GR 4,45 4,45 5 1,0000 LAT LEITE EM PÓ INST. 400GR 12,35 12,35 6 1,0000 KG 0,95 0,95 7 3,0000 LAT SARDINHAS 125G 2,58 7,74 8 2,0000 PCT CORANTE CARAMELO 40G 0,55 1,10 9 1,0000 PCT CAFÉ MOIDO 6,58 6,58 10 1,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 1080G 3,98 3,98 11 1,0000 UN MORTADELA 500GR 3,60 3,60 12 1,0000 UN FOSFORO C/ 10CX 1,75 1,75 13 2,0000 PCT BALA PECCIN 600GR SAL MOIDO 4,98 Total do Empenho : 0 001990 23.04.2013 6,98 9,96 72,34 Não se Aplica 1 2,0000 KG FEIJÃO PRETO 3,98 7,96 2 1,0000 KG 2,817 KG BANANA BRANCA 6,90 6,90 3 1,0000 PCT BISCOITO 300GR 3,40 3,40 4 1,0000 PCT BISCOITO CHOCOLATE 300GR 3,40 3,40 5 1,0000 KG FEIJÃO 5,98 5,98 6 1,0000 UN DETERGENTE PÓ 1KG 3,95 3,95 7 17,0000 UN REFRIGERANTE TRINK 35G 0,75 12,75 8 1,0000 UN ESPONJA 9 1,0000 UN SHAMPOO 400ML 10 1,0000 UN 11 1,0000 UN 12 1,0000 UN 2,10 2,10 12,40 12,40 SHAMPOO SEDA 350ML 5,20 5,20 LAVA LOUÇA 2,15 2,15 MILHO P/ PIPOCA 500GR 1,98 Total do Empenho : 0 001991 23.04.2013 1,98 68,17 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUVAS CLASSE 4,00 8,00 2 1,0000 UN KIT MEIAS INF. INVISIVEL MASC FEM 10,00 10,00 3 1,0000 UN KIT MEIAS FEM INVISIVEL MANIA 10,00 10,00 4 3,0000 UN SABÃO 400GR 1,35 4,05 5 4,0000 UN SABONETE 150GR 1,25 5,00 6 2,0000 PCT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 4 4,79 9,58 7 1,0000 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG 9,35 9,35 8 1,0000 PCT ARROZ 5KG T2 10,20 10,20 9 1,0000 PCT AÇUCAR 5KG 10 1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 5 KG 8,65 8,65 10,20 10,20 Total do Empenho : 0 1 002022 25.04.2013 85,03 Não se Aplica 12,0000 LAT NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 400GR CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 16,95 203,40 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 86 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação Qtde Un. Especificação nr.Licitacao Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA CNPJ = 88.601.190/0001-43 Total do Empenho : 0 002111 29.04.2013 203,40 Não se Aplica 1 6,0000 UN JARRA PLASTICA 3LT 8,90 53,40 2 1,0000 UN ESPELHO COA N°16 3,50 3,50 3 10,0000 PCT COLHER SOBREMESA C/ 10 0,95 9,50 4 20,0000 KG 9,90 198,00 CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA 5 2,0000 PCT PRESUNTO 180GR 6 2,0000 UN ERVILHA CONG. 2,5KG 7 6,0000 UN BETERRABA 3,98 7,96 21,70 43,40 2,80 Total do Empenho : 0 002128 29.04.2013 16,80 332,56 Não se Aplica 1 12,0000 LAT LEITE EM PO NAN CONFORT I 400GR 29,45 353,40 2 12,0000 LAT LEITE EM PÓ NAN PRO 2 FORMULA INFANTIL 400GR 28,35 340,20 3 12,0000 LAT LEITE EM PÓ 1 PRO 400GR 32,99 Total do Empenho : 1 001562 01.04.2013 395,88 1.089,48 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIXEIRA BASCULANTE 14LT 16,70 16,70 2 1,0000 UN BALA 2,70 2,70 3 1,0000 UN ODORIZANTE 360ML 7,47 7,47 4 1,0000 UN ESCOVA DE ROUPAS 8,40 8,40 5 1,0000 UN DETERGENTE LIQ. 500ML 1,39 1,39 6 1,0000 UN PA LIXO 1,90 1,90 7 1,0000 UN FUNIL PEQUENO 2,10 2,10 8 1,0000 CX CHA 200GR 4,90 4,90 9 1,0000 PCT COPOS DESC. 300ML C/ 50 7,48 7,48 10 1,0000 PCT COPOS DESC. 50ML C/100 1,55 1,55 11 5,0000 UN 0,98 LIXA D'AGUA 220 Total do Empenho : 1 001848 10.04.2013 4,90 59,49 Não se Aplica 1 1,0000 UN RODO 8,60 8,60 2 1,0000 PCT LENÇO PAPEL 6,45 6,45 3 1,0000 CX CHÁ CITRICO 4,90 4,90 4 1,0000 CX CHA DE BOLDO 1,85 1,85 5 1,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR 7,28 7,28 6 1,0000 PCT COPOS DESC. 1,95 1,95 AGUA SEM GAS 0,80 9,60 7 12,0000 UN 8 2,0000 UN FLANELA 1,98 3,96 9 2,0000 UN PANO PERFECT 6,15 12,30 10 2,0000 UN TOALHA 12,00 24,00 11 1,0000 PCT SACO P/ LIXO 2,95 2,95 12 2,0000 PCT SACO DE LIXO 2,70 5,40 13 1,0000 PCT COPOS DESC. PLAST. 7,48 7,48 14 1,0000 PCT COPOS DESC. 80ML 1,95 Total do Empenho : 1 001889 16.04.2013 1,95 98,67 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUSTRA MOVEIS 200ML JASMIM 4,20 8,40 2 1,0000 UN AGUA MINERAL SEM GAS 500ML 0,80 0,80 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 9,20 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 87 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 6.936,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA 0 001561 01.04.2013 CNPJ = 87.855.664/0001-10 Não se Aplica 1 2,0000 UN 7,45 14,90 2 1,0000 PCT CANUDOS PLASTICOS C/ 100 3,70 3,70 3 2,0000 CX FOSFORO 2,20 4,40 4 2,0000 UN GÁS DE COZINHA P13 47,00 94,00 5 DESODORIZANTE DE AMBIENTES 2,0000 PCT PAPEL TOALHA C/ 2 6 30,0000 PCT EMBALAGEM PLASTIC. P/ LIXO 100LT 7 1,0000 FRD PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT 2,59 5,18 1,50 45,00 21,60 Total do Empenho : 0 1 001567 01.04.2013 345,0000 KG Não se Aplica LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 1 KG 14,49 Total do Empenho : 0 001634 02.04.2013 21,60 188,78 4.999,05 4.999,05 Não se Aplica 1 150,0000 UN AGUA SANITARIA 2LT 3,97 595,50 2 120,0000 UN DESINFETANTE 2LT 4,20 504,00 3 100,0000 UN DETERGENTE P LOUÇA 1LT 2,45 245,00 4 150,0000 UN AMACIANTE 2LT 4,30 645,00 5 40,0000 KG SABÃO EM PÓ 5,97 238,80 200,0000 PCT SACOS P/ LIXO 50LT C/ 10 1,50 300,00 45,20 1.356,00 ESPONJA P/ LOUÇA 1,20 120,00 SAPÓLIO LIQUIDO CREMOSO 4,80 6 7 30,0000 FRD PAPEL HIGIENICO C/16 8 100,0000 UN 9 60,0000 UN Total do Empenho : 0 001637 02.04.2013 288,00 4.292,30 Não se Aplica 1 30,0000 PCT ARROZ PARABOLIZADO 5KG 12,90 387,00 2 80,0000 LAT OLEO DE SOJA 3,79 303,20 3 30,0000 PCT AÇUCAR 5KG 8,90 267,00 4 60,0000 KG MASSA COM OVOS 4,49 269,40 5 20,0000 KG SAL IODADO 0,80 16,00 6 100,0000 LT BEBIDA LACTEA PIA 2,25 225,00 7 25,0000 PCT CAFE 500GR 8,97 224,25 8 30,0000 KG FEIJÃO PRETO 3,97 119,10 9 50,0000 KG CARNE BOVINA P/ BIFE 16,80 840,00 10 80,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 11,90 952,00 11 60,0000 KG FILE DE PEIXE CONGELADO 13,90 834,00 12 200,0000 LT LEITE INTEGRAL 2,25 450,00 13 100,0000 KG BATATA INGLESA 3,00 300,00 14 50,0000 KG TOMATE 5,90 295,00 15 100,0000 KG BANANA 2,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 200,00 5.681,95 15.162,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 903 TAINA PEREIRA DE QUADROS 0 1 002264 30.04.2013 1,5000 UN CPF = 006.344.280-98 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2013 E RETORNO DI 154,60 231,90 A 07/05/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 231,90 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 88 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 231,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1804 TATA COMÉRCIO DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO 4 001920 19.04.2013 CNPJ = 11.088.993/0001-11 Não se Aplica 1 7,0000 PCT MASCARA ZE GOTINHA - PACOTE C/ 100 72,00 504,00 2 7,0000 PCT TATUAGEM ZE GOTINHA C/ 100 20,00 140,00 3 1,0000 PCT BALÓES ZE GOTINHA PCT. COM 1000 690,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 690,00 1.334,00 1.334,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1509 TRANSIT DO BRASIL SA 0 1 001985 23.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 02.868.267/0003-92 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1011, 1100 113,01 113,01 , 1082, 1143, 1161, 1157, 1161, 1225 Total do Empenho : Total do Credor .: 113,01 113,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 986 TRB CARTUCHOS DE IMPRESSÃO LTDA 0 001849 10.04.2013 CNPJ = 06.325.465/0001-07 Não se Aplica 1 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA F351 20,00 40,00 2 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA F352 30,00 60,00 3 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA FCH561 20,00 40,00 4 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA FCH562 30,00 60,00 5 1,0000 UN TONER NEO N85 59,00 59,00 6 1,0000 UN TONER NEO N12 59,00 59,00 7 1,0000 UN TONER NEO NS4600 - 105L 89,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 89,00 407,00 407,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1703 UNIÃO DIESEL LTDA 0 002009 23.04.2013 CNPJ = 01.848.864/0001-20 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ VALVULA REGULADOR PRESSÃO DE AR 437,00 437,00 2 1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE EMBREAGEM P/ IHL2060 114,00 114,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 551,00 551,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 258 UVERGS 1 1 001628 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 88.993.175/0001-98 Não se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE CONTRIBUIÇÃO REF. MES ABRIL DE 723,00 723,00 2013 Total do Empenho : 1 1 002040 25.04.2013 1,0000 UN 723,00 Não se Aplica PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 02/2013 723,00 Total do Empenho : Total do Credor .: 723,00 723,00 1.446,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 994 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV 0 1 002121 29.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SMOV REF. MES 2.222,55 2.222,55 04/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Total do Empenho : 2.222,55 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 89 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 994 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 2.222,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 491 VENCIMENTOS 0 1 002230 SMSAS 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013 28.215,25 Total do Empenho : Total do Credor .: 28.215,25 28.215,25 28.215,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 483 VENCIMENTOS ADM 0 1 002227 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013 12.396,97 Total do Empenho : Total do Credor .: 12.396,97 12.396,97 12.396,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR 0 1 002232 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR 2.227,74 2.227,74 REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.227,74 2.227,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA 0 1 002228 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 04/2013 13.711,52 Total do Empenho : Total do Credor .: 13.711,52 13.711,52 13.711,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO 0 1 002226 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB. REF. MES 04/201 4.449,76 4.449,76 3 Total do Empenho : Total do Credor .: 4.449,76 4.449,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 488 VENCIMENTOS FAPS 5 1 002242 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES APOSENTADOS SMA - FAPS 35.325,42 35.325,42 REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 35.325,42 35.325,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 548 VENCIMENTOS FUNDEB 6 1 001609 02.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB - EDUCAÇÃO 7.677,70 7.677,70 INFANTIL REF. MES 03/2013 Total do Empenho : 6 1 002236 30.04.2013 1,0000 UN 7.677,70 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 0 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 88.628,37 88.628,37 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 90 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 548 VENCIMENTOS FUNDEB OUTROS = 99999999999 4/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 88.628,37 96.306,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS 5 1 002241 OUTROS = 99999999999 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS PENSIONISTAS SMA - FAPS REF. MES 9.047,94 9.047,94 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 9.047,94 9.047,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 492 VENCIMENTOS PIM 4 1 002231 OUTROS = 99999999999 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PIM REF. MES 04/ 2.513,16 2.513,16 2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 2.513,16 2.513,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA 1 1 002224 OUTROS = 99999999999 30.04.2013 1,0000 UN Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VE 380,55 380,55 READORES REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 380,55 380,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 486 VENCIMENTOS SMAMA 0 1 002239 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013 15.491,73 Total do Empenho : Total do Credor .: 15.491,73 15.491,73 15.491,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL 0 1 002234 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. ME 55.942,18 55.942,18 S 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 55.942,18 55.942,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS 4 1 002233 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 04 7.148,66 7.148,66 /2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 7.148,66 7.148,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1792 VENCIMENTOS SMEC - CRECHE 0 1 001610 02.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFA NTIL REF. MES 03/2013 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 11.421,58 11.421,58 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 91 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1792 VENCIMENTOS SMEC - CRECHE OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 6 1 002237 30.04.2013 1,0000 UN 11.421,58 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB - EDUCAÇÃO 13.594,44 13.594,44 INFANTIL REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 13.594,44 25.016,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 489 VENCIMENTOS SMEC - MDE 0 1 002238 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2 44.622,22 44.622,22 013 Total do Empenho : Total do Credor .: 44.622,22 44.622,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1814 VENCIMENTOS SMEC - MDE - EDUC. INF. 0 1 002235 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFA 9.046,80 9.046,80 NTIL REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 9.046,80 9.046,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 485 VENCIMENTOS SMOV 0 1 002229 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013 38.149,10 Total do Empenho : Total do Credor .: 38.149,10 38.149,10 38.149,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 487 VENCIMENTOS TUR 0 1 002240 30.04.2013 1,0000 UN OUTROS = 99999999999 Não se Aplica PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 04/2013 9.620,10 Total do Empenho : Total do Credor .: 9.620,10 9.620,10 9.620,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1378 VERGINIA IZEBIA DE BRITO LICKS 0 1 001714 05.04.2013 4,0000 UN CPF = 614.403.610-53 Não se Aplica PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLI 540,00 2.160,00 OTECA MUNICIPAL REF. MES DEZEMBRO DE 2012; JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2013 Total do Empenho : 0 1 001979 23.04.2013 12,0000 UN 029/2013 2.160,00 Dispensada por Limite PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLI 540,00 6.480,00 OTECA MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2013 A MARÇO DE 2014 Total do Empenho : Total do Credor .: 6.480,00 8.640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 92 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 884 VIVO SA 0 1 001627 02.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 02.449.992/0120-90 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS REF. MES COMP. 2.427,85 2.427,85 04/2013 Total do Empenho : 0 1 001716 05.04.2013 1,0000 UN 2.427,85 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS:54 9625 7574; 5 533,23 533,23 4 9625 7583, REF. MES COMPETENCIA 04/2013 Total do Empenho : 1 1 002274 30.04.2013 1,0000 UN 533,23 Não se Aplica PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MÓVEIS: CAMARA MUNICIP 1.007,04 1.007,04 AL DE VEREADORES REF. MES 04/2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.007,04 3.968,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 718 VOOLMED MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES 0 1 001653 03.04.2013 48,0000 FRC SOL. GLICOSE 5% 1000 ML 2 CNPJ = 01.733.345/0001-17 Não se Aplica 150,0000 FRC SOL. GLICOSE 5% 500ML 3,39 162,72 1,99 298,50 3 30,0000 UN RANITIDINA 50MG/2ML 0,45 13,50 4 100,0000 UN ARTRINID 100MG INJ. 1,79 179,00 5 200,0000 UN ARTRINID 100MG IV INJ. 4,40 880,00 6 30,0000 UN ADREN 1G 1ML 1,15 34,50 7 30,0000 UN ONDANSENTRONA 4MG 2ML IV 0,75 22,50 8 500,0000 UN OMEPRAZOL 20MG 0,14 70,00 9 100,0000 UN FITA MICROPORE 25X10 1,99 199,00 10 50,0000 UN LUVA CIRG. 8,5 1,49 74,50 11 48,0000 FRC SOL. FISIOLOGICA 1000ML 3,19 153,12 12 120,0000 FRC SOL. FISIOLOGICA 500 ML 1,99 238,80 13 96,0000 FRC SOL. GLICOSE 5% 250ML 1,75 168,00 14 120,0000 UN ATADURA CREPE 6 CM 0,39 46,80 15 120,0000 UN ATADURA CREPE 8 CM 0,49 58,80 16 120,0000 UN ATADURA CREPOM 10 CM 0,59 70,80 17 120,0000 UN ATADURA CREPOM 12 CM 0,69 82,80 18 120,0000 UN ATADURA CREPOM 20 CM 0,99 118,80 19 3,20 22,40 20 100,0000 UN 7,0000 PCT ABAIXADOR LINGUA C/100 BECLONATO 1ML + SERINGA INJ. 4,80 480,00 21 100,0000 UN DIPIRONA 500MG 2ML INJ. 1,10 110,00 22 48,0000 UN ESPARADRAPO 10CM X4,5MT 5,80 Total do Empenho : 0 001764 09.04.2013 278,40 3.762,94 Não se Aplica 1 240,0000 UN DIPIRONA 500MG 2ML INJ. 1,10 264,00 2 300,0000 UN METROFARMA 10MG/2ML INJ. 0,35 105,00 3 50,0000 UN CLORETO POTASSIO 10% 10ML INJ. 0,22 11,00 4 100,0000 UN PROMETAZOL 50MG/2ML INJ. 1,29 129,00 5 300,0000 UN EQUIPO MACRO SIMPLES 0,69 207,00 6 100,0000 UN EQUIPO MICRO SIMPLES 0,90 90,00 7 3,0000 UN 35,00 105,00 8 10,0000 UN LIDOCAINA G SPRAY 50ML TERMOMETRO CLINICO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) 7,20 Total do Empenho : 72,00 983,00 Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Prefeitura Municipal de Jaquirana Folha: 93 Abril de 2013 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Item Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 4.745,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 67 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 0 1 001857 11.04.2013 1,0000 UN CNPJ = 92.821.701/0021-53 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.005 505,61 505,61 /2013, A SER PUBLICADO NO DIA 15/04/2013 Total do Empenho : 0 1 001870 12.04.2013 1,0000 UN 505,61 Não se Aplica PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°.001/ 505,61 505,61 505,61 505,61 2013 2 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.004 /2013 Total do Empenho : Total do Credor .: 1.011,22 1.516,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1329 ZILNEI DA SILVA PEREIRA 0 1 001668 04.04.2013 1,0000 UN CPF = 010.030.220-30 Não se Aplica VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/03/2013 71,54 Total do Empenho : 0 1 001748 08.04.2013 1,0000 UN 0 001938 22.04.2013 2,0000 UN 71,54 Não se Aplica VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 09/04/2013 38,65 Total do Empenho : 1 71,54 38,65 38,65 Não se Aplica VIAGEM A SANTA ROSA - SC NOS DIAS 19 E 21/04/2013 77,30 Total do Empenho : Total do Credor .: 154,60 154,60 264,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 ZULMARA P. DE QUADROS 0 1 001755 08.04.2013 1,0000 UN CPF = 597.755.300-59 Não se Aplica VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2013 77,30 Total do Empenho : 77,30 77,30 Total do Credor .: 77,30 Total da Unidade : 1.707.765,32 Total do Órgão ..: 1.707.765,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: TAÍNA PEREIRA DE QUADROS CONTADOR: CRC/RS 83.901 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3) IVANOR RENATO RAUBER PREFEITO MUNICIPAL 1.707.765,32