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PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 1 de 1 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/12/2013 WHITE MARTINS-GASES INDUSTRIAIS LTDA OXIGENIO MEDICINAL GAS - M3 30,00000 02/12/2013 JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS Valor Uni. Total 35.820.448/0001-36 10,500 315,00 0,35583 03.131.150/0001-22 3.000,000 1.067,496 02/12/2013 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME CARRINHO PARA BEBE 2,00000 18.579.290/0001-35 839,000 1.678,00 02/12/2013 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME COLCHAO DE ESPUMA D45 88X188 15,00000 18.579.290/0001-35 577,000 8.655,00 02/12/2013 TRILOGIC TECNOLOGIA LTDA-ME HOSPEDAGEM DE WEBSITE 1,00000 09.087.758/0001-83 600,000 600,00 10,00000 11.975.701/0001-62 2,190 21,90 03/12/2013 A MORAES - ME FITA DE CETIM ROSA CLARO (LARGURA Nº15 - GROSSA) 10,00000 11.975.701/0001-62 3,320 33,20 03/12/2013 A MORAES - ME FOLHAS DE E.V.A - CORES VARIADAS. 20,00000 11.975.701/0001-62 3,600 72,00 03/12/2013 A MORAES - ME LINHA DE NYLON 10,00000 11.975.701/0001-62 5,950 59,50 03/12/2013 A MORAES - ME PAPEL CELOFANE ROSA 10,00000 11.975.701/0001-62 2,450 24,50 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO (LYCRA) AZUL 4,00000 11.975.701/0001-62 10,710 42,84 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO (LYCRA) BRANCA 55,00000 11.975.701/0001-62 10,710 589,05 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO (LYCRA) ROSA 20,00000 11.975.701/0001-62 10,710 214,20 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO (LYCRA) VERDE 4,00000 11.975.701/0001-62 10,710 42,84 4,00000 11.975.701/0001-62 10,710 42,84 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO (SUPLEX) BRANCA 30,00000 11.975.701/0001-62 30,600 918,00 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO(LYCRA)AMARELO 4,00000 11.975.701/0001-62 10,710 42,84 1,00000 04.209.958/0001-48 8.000,000 8.000,00 1,16129 44.808.715/0001-40 13.540,800 15.724,796 03/12/2013 A MORAES - ME COLA QUENTE 03/12/2013 A MORAES - ME TECIDO (LYCRA) VERMELHO 03/12/2013 ADRIANA SILVA SANTANA-ME SERVICOS FOTOGRAFICOS 03/12/2013 AUTO VIACAO MARCHIORI LTDA SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 2 de 2 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/12/2013 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. LOCACAO DE ONIBUS MONGAGUA X GUARUJA Valor Uni. Total 2,00000 05.160.935/0001-59 7.991,110 15.982,22 1,00000 05.160.935/0001-59 102.058,440 102.058,44 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU AGULHA DESC. 8MM PCT C/100 UNIDADES. 4,00000 54.105.895/0001-58 73,600 294,40 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU INSULINA LANTUS 2,00000 54.105.895/0001-58 341,330 682,66 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU INSULINA NOVORAPID 2,00000 54.105.895/0001-58 187,030 374,06 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU KOMBIGLYZE XR 2.5/1000MG 2,00000 54.105.895/0001-58 215,200 430,40 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO-UN 16,00000 54.105.895/0001-58 19,470 311,52 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU PRADAXA 150MG 2,00000 54.105.895/0001-58 247,393 494,786 8,00000 54.105.895/0001-58 102,480 819,84 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER BROTHER TN 3392 13,00000 13.029.062/0001-78 280,000 3.640,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 101 PRETO 17,00000 13.029.062/0001-78 220,000 3.740,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 05A PRETO - REF. 505A 24,00000 13.029.062/0001-78 275,000 6.600,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A AMARELO - REF. CB542A 6,00000 13.029.062/0001-78 235,000 1.410,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A CIANO - REF. CB541A 6,00000 13.029.062/0001-78 235,000 1.410,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A MAGENTA - REF. CB543A 6,00000 13.029.062/0001-78 235,000 1.410,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A PRETO - REF. CB540A 6,00000 13.029.062/0001-78 255,000 1.530,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 35A - REF. CB435A 4,00000 13.029.062/0001-78 215,000 860,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 49A PRETO - REF. Q5949A 4,00000 13.029.062/0001-78 320,000 1.280,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 501A PRETO - REF. Q6470A 3,00000 13.029.062/0001-78 520,000 1.560,00 03/12/2013 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. LOCACAO DE ONIBUS MONGAGUA X SANTOS 03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU TIRAS REAGENTES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 3 de 3 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 502A AMARELO - REF. Q6472A 3,00000 13.029.062/0001-78 520,000 1.560,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 502A CIANO - REF. Q6471A 3,00000 13.029.062/0001-78 520,000 1.560,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 502A MAGENTA - REF. Q6473A 3,00000 13.029.062/0001-78 520,000 1.560,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 53A PRETO - REF. Q7553A 5,00000 13.029.062/0001-78 305,000 1.525,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG D 101 PRETO 17,00000 13.029.062/0001-78 220,000 3.740,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG D 103 PRETO 15,00000 13.029.062/0001-78 115,550 1.733,25 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG D 104 PRETO 3,00000 13.029.062/0001-78 220,000 660,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG SCX2850 PRETO 3,00000 13.029.062/0001-78 380,000 1.140,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG SCX4521 PRETO 3,00000 13.029.062/0001-78 34,000 102,00 03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG SCX5530B PRETO 5,00000 13.029.062/0001-78 530,000 2.650,00 03/12/2013 PORTAL LTDA ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ 5ML - AMP 150,00000 05.005.873/0001-00 2,386 357,90 200,00000 05.005.873/0001-00 0,445 89,00 15.000,00000 05.005.873/0001-00 0,114 1.710,00 50,00000 05.005.873/0001-00 1,867 93,35 1.000,00000 05.005.873/0001-00 0,518 518,00 700,00000 05.005.873/0001-00 0,874 611,73 40,00000 05.005.873/0001-00 1,855 74,20 2.500,00000 05.005.873/0001-00 1,088 2.719,50 03/12/2013 PORTAL LTDA DIPIRONA SODICA + N BUTILESCOPALAMINA 5ML 6.000,00000 05.005.873/0001-00 0,612 3.672,00 03/12/2013 PORTAL LTDA CALCIO GLUCONATO 10% / 10ML 03/12/2013 PORTAL LTDA CARVEDILOL 25MG 03/12/2013 PORTAL LTDA CIPROFLOXACINO 200-100ML - FR/AMP 03/12/2013 PORTAL LTDA DEXAMETASONA 0,1% 15GR - CREME 03/12/2013 PORTAL LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML XAROPE 03/12/2013 PORTAL LTDA DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR 03/12/2013 PORTAL LTDA DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 2ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 4 de 4 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 03/12/2013 PORTAL LTDA ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML Quantidade Valor Uni. Total 300,00000 05.005.873/0001-00 1,420 426,00 1,00000 10.404.370/0001-48 805,000 805,00 03/12/2013 SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP CABO PARA OXIMETRO. 5,00000 10.404.370/0001-48 575,000 2.875,00 03/12/2013 SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP MANGUEIRA DE MALHA DE AÇO DO SUGADOR 1,00000 10.404.370/0001-48 1.520,000 1.520,00 03/12/2013 SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP PAINEL MULTIPLO PARAMETRO CARDIACO 1,00000 10.404.370/0001-48 1.780,000 1.780,00 500,00000 00.813.169/0001-60 1,090 545,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS 1,00000 00.192.399/0001-50 2.500,000 2.500,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP CABO DE REDE CAIXA COM 305 METROS 1,00000 00.192.399/0001-50 323,000 323,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP HARD DISK EXTERNO 500 GB 1,00000 00.192.399/0001-50 356,000 356,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 2,00000 00.192.399/0001-50 975,000 1.950,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP MICROCOMPUTADOR COMPLETO 13,00000 00.192.399/0001-50 1.700,000 22.100,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW 1,00000 00.192.399/0001-50 2.345,000 2.345,00 03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP ROTEADOR WIRELESS 1,00000 00.192.399/0001-50 143,000 143,00 03/12/2013 SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP BRAÇO ARTICULADO PNEUMATICO PARA RAIO X. 03/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA SUCO EM CAIXINHA, CONTENDO 200ML CADA 04/12/2013 CAVUS-CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA 10.926.124/0001-56 CONTRATACAO DE PALESTRANTE 1,00000 2.500,000 2.500,00 04/12/2013 EDUARDO RODRIGUES SIMOES-ME MICRO ESFERA REFLETIVA 1,00000 02.994.360/0001-81 530,000 530,00 04/12/2013 EDUARDO RODRIGUES SIMOES-ME SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA ACRILICA 2,00000 02.994.360/0001-81 149,000 298,00 04/12/2013 EDUARDO RODRIGUES SIMOES-ME TINTA DE SOLO ACRILICA NA COR AMARELA 20,00000 02.994.360/0001-81 332,230 6.644,60 37,00000 02.994.360/0001-81 311,120 11.511,44 13,00000 02.994.360/0001-81 311,120 4.044,56 04/12/2013 EDUARDO RODRIGUES SIMOES-ME TINTA DE SOLO ACRILICA NA COR BRANCA 04/12/2013 EDUARDO RODRIGUES SIMOES-ME TINTA DE SOLO ACRILICA NA COR PRETA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 5 de 5 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/12/2013 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GAS COZINHA P13 TROCA 6,00000 02.430.968/0001-83 44,000 264,00 04/12/2013 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GAS COZINHA P45 TROCA 13,00000 02.430.968/0001-83 170,000 2.210,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HO 88 AMARELO - REF. C9388A 5,00000 69.001.378/0001-06 65,000 325,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 10 PRETO - REF. C4844A 6,00000 69.001.378/0001-06 135,000 810,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 11 AMARELO - REF. C4838A 6,00000 69.001.378/0001-06 135,000 810,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 11 CIANO - REF. C4836A 6,00000 69.001.378/0001-06 135,000 810,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 11 MAGENTA - REF. C4837A 6,00000 69.001.378/0001-06 135,000 810,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 11 PRETO - REF. C4810A 6,00000 69.001.378/0001-06 135,000 810,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 122 COLOR - REF. CH562HB 67,00000 69.001.378/0001-06 32,970 2.208,99 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 122 PRETO - REF. CH561HB 67,00000 69.001.378/0001-06 32,000 2.144,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 15 PRETO - REF. C6615DL 12,00000 69.001.378/0001-06 98,000 1.176,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 17 COLOR - REF. C6625A 12,00000 69.001.378/0001-06 139,000 1.668,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 21 PRETO - REF. C9351A 25,00000 69.001.378/0001-06 54,000 1.350,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 22 COLOR - REF. C9352A 26,00000 69.001.378/0001-06 67,000 1.742,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 27 PRETO - REF. C8727A 26,00000 69.001.378/0001-06 63,000 1.638,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 28 PRETO - REF. C8728A 26,00000 69.001.378/0001-06 79,000 2.054,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 60 COLOR - REF. CC43W 35,00000 69.001.378/0001-06 60,000 2.100,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 60 PRETO - REF. CC40W 35,00000 69.001.378/0001-06 50,000 1.750,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 662 COLOR - REF. CZ104AB 10,00000 69.001.378/0001-06 29,000 290,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 6 de 6 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 662 PRETO - REF. CZ103AB 10,00000 69.001.378/0001-06 29,000 290,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 74 PRETO - REF. CB335W 5,00000 69.001.378/0001-06 62,000 310,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 75 COLOR CB337W 5,00000 69.001.378/0001-06 79,000 395,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 82 AMARELA C4913A 5,00000 69.001.378/0001-06 139,000 695,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 82 CIANO - REF. C4911A 5,00000 69.001.378/0001-06 139,000 695,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 82 MAGENTA - REF. C4912A 5,00000 69.001.378/0001-06 139,000 695,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 88 AMARELO E PRETO - REF. C9381A 5,00000 69.001.378/0001-06 259,000 1.295,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 88 CIANO - REF. C9386A 5,00000 69.001.378/0001-06 65,000 325,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 88 MAGENTA - REF. C9387A 5,00000 69.001.378/0001-06 65,000 325,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 88 MAGENTA CIANO - REF. C9382A 5,00000 69.001.378/0001-06 259,000 1.295,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 88 PRETO - REF. C9385A 5,00000 69.001.378/0001-06 74,000 370,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 901 COLOR - REF. CC656AL 25,00000 69.001.378/0001-06 89,000 2.225,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 901XL PRETO - REF. CC654AL 25,00000 69.001.378/0001-06 94,000 2.350,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 92 PRETO - REF. C9362W 7,00000 69.001.378/0001-06 62,000 434,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 93 COLOR - REF. C9361W 7,00000 69.001.378/0001-06 79,000 553,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 96 COLOR - REF. C8767W 10,00000 69.001.378/0001-06 105,000 1.050,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP 97 COLOR - REF. C9363W 10,00000 69.001.378/0001-06 119,000 1.190,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO HP PLOTER C7780B 5,00000 69.001.378/0001-06 135,000 675,00 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO LEXMARK 16 PRETO - REF. 10N0016 5,00000 69.001.378/0001-06 95,000 475,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 7 de 7 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME CARTUCHO LEXMARK 26 COLOR - REF. 10N0026 5,00000 Valor Uni. Total 69.001.378/0001-06 108,000 540,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML 130,00000 07.118.264/0001-93 16,900 2.197,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G 3.600,00000 07.118.264/0001-93 0,760 2.736,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M ERITROMICINA ESTEARATO 250MG/5ML SUSPENSAO600,00000 ORAL 60 07.118.264/0001-93 4,050 2.430,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG 4,00000 07.118.264/0001-93 120,000 480,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M NORETISTERONA 0,35 MG 6.945,00000 07.118.264/0001-93 0,238 1.652,91 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M NORETISTERONA ENANTATO + ESTRADIOL, VALERATO 300,00000 50/5M 07.118.264/0001-93 14,240 4.272,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M PROMETAZINA CLORIDATO 25MG 15.500,00000 07.118.264/0001-93 0,090 1.395,00 04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M TIABENDAZOL 500MG 3.000,00000 07.118.264/0001-93 3,000 9.000,00 04/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SACO PLASTICO PRETO 100L P/LIXO C/100UN 8,00000 12.488.131/0001-49 85,000 680,00 04/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SACO PLASTICO PRETO 30L P/LIXO C/100UN 8,00000 12.488.131/0001-49 44,610 356,88 04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA CARBAMAZEPINA 4% SUSP. ORAL 100ML - FR 100,00000 61.610.283/0001-88 10,510 1.051,00 04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DEXAMETASONA ELIXIR -FRASCO 10,00000 61.610.283/0001-88 1,450 14,50 04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DIPIRONA SODICA 500MG/ML 7.000,00000 61.610.283/0001-88 0,720 5.040,00 04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DOBUTAMINA 250MG/20ML 100,00000 61.610.283/0001-88 2,850 285,00 04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA MEPERIDINA 50MG/2ML 1,00000 61.610.283/0001-88 1,950 1,95 04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA MIDAZOLAM 15MG 2,00000 61.610.283/0001-88 1,123 2,246 05/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIMESULIDA GOTAS - FRASCO 15MG/ML 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,700 699,88 05/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO EX.G Fiorilli S/C Software Ltda 60,00000 54.105.895/0001-58 12,770 766,20 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 8 de 8 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU LEITE INFANTIL 2º SEMESTRE 400GR Valor Uni. Total 32,00000 54.105.895/0001-58 22,240 711,68 1,00000 54.105.895/0001-58 62,910 62,91 3,00000 54.105.895/0001-58 77,600 232,80 05/12/2013 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME JOGO DE BELICHE 10,00000 18.579.290/0001-35 750,000 7.500,00 05/12/2013 SOL COM DISTR E REPRESENTACAO LTDA HERBICIDA DE ACAO PRE E POS EMERGENTE 150,00000 58.069.956/0001-20 216,000 32.400,00 05/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO PROLOPA 250MG 05/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO SIFROL 0,25MG 06/12/2013 LIMA & OLIVEIRA EMPREITEIRA LTDA-ME LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM 1,00000 04.652.279/0001-49 6.937,200 6.937,20 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO 50.000,00000 07.118.264/0001-93 0,020 995,00 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M AGUA OXIGENADA 1000ML 60,00000 07.118.264/0001-93 3,700 222,00 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M BENZILPENICILINA 400 000UI 1.000,00000 07.118.264/0001-93 1,079 1.079,50 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M CEFTRIAXONA 500MG - IM - FRC/AMP 630,00000 07.118.264/0001-93 1,993 1.255,59 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML 36,00000 07.118.264/0001-93 14,750 531,00 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M FLUCONAZOL 2MG/ML - FR 70,00000 07.118.264/0001-93 3,571 249,998 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M GENTAMICINA 80 MG /2 ML 400,00000 07.118.264/0001-93 0,540 216,00 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M PVPI DEGERMANTE 1000ML 10,00000 07.118.264/0001-93 12,450 124,50 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M SOLUCAO MANITOL 20% 250ML POLIPROPILENO 79,00000 07.118.264/0001-93 4,720 372,88 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M VASELINA LIQUIDA 1.000ML 24,00000 07.118.264/0001-93 16,796 403,111 06/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M VERAPAMIL 5MG/2ML 40,00000 07.118.264/0001-93 1,890 75,60 06/12/2013 SILVA & SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL 1,00000 09/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR ENOXAPARINA SODICA 40MG / 0,4ML - AMP Fiorilli S/C Software Ltda 14,00000 11.711.699/0001-14 135.000,000 135.000,00 04.192.876/0001-38 149,345 2.090,83 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 9 de 9 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 09/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR FORMOL 37% 1000ML Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.192.876/0001-38 180,000 180,00 2,00000 04.192.876/0001-38 78,250 156,50 1,00000 04.192.876/0001-38 185,293 185,293 20,00000 12.474.349/0001-44 114,000 2.280,00 3,00000 12.474.349/0001-44 32,000 96,00 18,00000 12.474.349/0001-44 32,000 576,00 3,00000 12.474.349/0001-44 32,000 96,00 12,00000 12.474.349/0001-44 32,000 384,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. EXG 41,00000 12.474.349/0001-44 32,000 1.312,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. G 33,00000 12.474.349/0001-44 32,000 1.056,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. GG 38,00000 12.474.349/0001-44 32,000 1.216,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. M 18,00000 12.474.349/0001-44 32,000 576,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. P 4,00000 12.474.349/0001-44 32,000 128,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. EXG 10,00000 12.474.349/0001-44 30,000 300,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. G 10,00000 12.474.349/0001-44 30,000 300,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. GG 10,00000 12.474.349/0001-44 30,000 300,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. M 8,00000 12.474.349/0001-44 30,000 240,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. EXG 250,00000 12.474.349/0001-44 19,000 4.750,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. G 250,00000 12.474.349/0001-44 19,000 4.750,00 09/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR MEROPENEM 500MG - AMP 09/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR VASELINA PASTA 500G 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BANDEIROLA 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. EXG 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. G 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. GG 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 10 de 10 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. GG250,00000 12.474.349/0001-44 19,000 4.750,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. M 200,00000 12.474.349/0001-44 19,000 3.800,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. P 50,00000 12.474.349/0001-44 19,000 950,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. EXG 41,00000 12.474.349/0001-44 35,000 1.435,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. G 53,00000 12.474.349/0001-44 35,000 1.855,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. GG 55,00000 12.474.349/0001-44 35,000 1.925,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. M 32,00000 12.474.349/0001-44 35,000 1.120,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. P 13,00000 12.474.349/0001-44 35,000 455,00 12,00000 12.474.349/0001-44 35,000 420,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. GG 3,00000 12.474.349/0001-44 35,000 105,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. M 9,00000 12.474.349/0001-44 35,000 315,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. P 3,00000 12.474.349/0001-44 35,000 105,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. EXG 18,00000 12.474.349/0001-44 92,000 1.656,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. G 29,00000 12.474.349/0001-44 92,000 2.668,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. GG 38,00000 12.474.349/0001-44 92,000 3.496,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. M 19,00000 12.474.349/0001-44 92,000 1.748,00 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. P 6,00000 12.474.349/0001-44 92,000 552,00 6,00000 12.474.349/0001-44 550,000 3.300,00 1,00000 01.502.578/0001-09 8,240 8,24 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. G 10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME UNIFORME PARA BALIZA 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME ALPISTE KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 11 de 11 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME CARVAO ATIVADO 1KG 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME COLZA KG 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME FARINHADA COM OVO PARA CANARIOS - KG 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME FARINHADA COM OVO PARA PSITACIDEOS - KG Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 01.502.578/0001-09 199,000 398,00 1,00000 01.502.578/0001-09 5,240 5,24 10,00000 01.502.578/0001-09 8,210 82,10 6,00000 01.502.578/0001-09 8,220 49,32 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME FARINHADA PARA PASSAROS FRUGIVOROS E INSETIVOROS 2,00000 - KG 01.502.578/0001-09 9,300 18,60 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME GIRASSOL KG 30,00000 01.502.578/0001-09 10,350 310,50 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME MEL PURO 1,00000 01.502.578/0001-09 90,000 90,00 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME MILHO CRU 120,00000 01.502.578/0001-09 5,100 612,00 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME NIGER KG 1,00000 01.502.578/0001-09 8,100 8,10 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME PAINCO KG 1,00000 01.502.578/0001-09 6,100 6,10 80,00000 01.502.578/0001-09 5,100 408,00 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RAÇAO EXTRUSADA PARA CAMUNDONGOS - KG 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME 01.502.578/0001-09 RACAO EXTRUSADA PARA CANARIOS, CURIOS, BICUDOS, 1,00000 CALAFATES - KG32,700 32,70 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO EXTRUSADA PARA FAISOES E PAVOES 44,00000 01.502.578/0001-09 15,800 695,20 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO EXTRUSADA PARA MARRECOS E CISNES 44,00000 01.502.578/0001-09 16,800 739,20 15,00000 01.502.578/0001-09 34,100 511,50 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO EXTRUSADA PARA PRIMATAS PEQUENOS - KG16,00000 01.502.578/0001-09 34,100 545,60 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RAÇAO EXTRUSADA PARA PSITACIDEOS MEDIO PORTE 39,00000 01.502.578/0001-09 32,700 1.275,30 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RAÇAO EXTRUSADA PARA TUCANOS - KG 24,00000 01.502.578/0001-09 26,100 626,40 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO EXTRUSADA PREMIUM CACHORRO FILHOTE - 60,00000 KG 01.502.578/0001-09 8,100 486,00 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO EXTRUSADA PARA PRIMATAS - KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 12 de 12 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO GRANULADA OLEADA PARA SABIAS E PASSAROS 6,00000 PRETO - KG 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO PARA CODORNAS 20% PB PROTEINA BRUTA P/ 32,00000 POSTURA 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO PARA GALINHA Total 01.502.578/0001-09 8,100 48,60 01.502.578/0001-09 30,000 960,00 50,00000 01.502.578/0001-09 4,100 205,00 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RASPA DE MADEIRA MARAVALHA (CAMA PARA RATOS) 12,00000 - KG 01.502.578/0001-09 25,500 306,00 10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME SENHA KG 1,00000 01.502.578/0001-09 6,100 6,10 0,28498 09.301.533/0001-88 700.000,000 199.482,64 20.000,00000 05.005.873/0001-00 0,044 880,00 1.200,00000 05.005.873/0001-00 0,129 154,80 235,00000 05.005.873/0001-00 16,340 3.839,90 10/12/2013 FOGOS CHINA RIO PRETO LTDA.-ME SERVICOS DE PIROTECNIA (SHOW PIROTECNICOS) 10/12/2013 PORTAL LTDA ENALAPRIL 10 MG 10/12/2013 PORTAL LTDA GLICOSE 25% INJETAVEL 10ML AMPOLA 10/12/2013 PORTAL LTDA SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G 10/12/2013 TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SACO PLASTICO LEITOSO 100LTS COM 100UN 16,00000 12.220.605/0001-77 178,750 2.860,00 10/12/2013 TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SACO PLASTICO LEITOSO REFORC.50 LTS PCT.C/100 UN 16,00000 12.220.605/0001-77 98,830 1.581,28 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU BRASART HCT 160/12,5 C/30 COMPRIMIDOS 3,00000 54.105.895/0001-58 28,270 84,81 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU CARDIZEM 120 CD C/20 CPM 9,00000 54.105.895/0001-58 39,190 352,71 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU CONCARDIO 5MG C/30 COMPRIMIDO 2,00000 54.105.895/0001-58 48,220 96,44 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU INSULINA LANTUS 10ML 6,00000 54.105.895/0001-58 341,330 2.047,98 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO CILOSTAZOL 100MG 3,00000 54.105.895/0001-58 57,240 171,72 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO CLOPIDOQUEL 75MG 6,00000 54.105.895/0001-58 116,720 700,32 4,00000 54.105.895/0001-58 54,550 218,20 6,00000 54.105.895/0001-58 50,430 302,58 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO DIOSMIM 500 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO MONOCORDIL 50 RETARD Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 13 de 13 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO XARELTO 20MG C/30 CPM Valor Uni. Total 2,00000 54.105.895/0001-58 243,080 486,16 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO (6X2) 240,00000 12M3 15.826.933/0001-00 80,000 19.200,00 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 7,6 240,00000 TON 15.826.933/0001-00 59,203 14.208,696 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO COM CESTO AEREO DE 20 MTS 240,00000 15.826.933/0001-00 82,000 19.680,00 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 10 TONELADAS 240,00000 15.826.933/0001-00 65,710 15.770,40 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2 5M3, 150CV 240,00000 15.826.933/0001-00 66,000 15.840,00 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2, 6M3, 150CV 240,00000 15.826.933/0001-00 69,000 16.560,00 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - 94 HP 560,00000 15.826.933/0001-00 92,635 51.875,60 11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 4X4 S PNEUS 240,00000 15.826.933/0001-00 52,000 12.480,00 11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA AMINOFILINA 240MG/10ML - AMP 600,00000 00.874.929/0001-40 0,672 403,20 11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA ATENOLOL 25MG. 20.010,00000 00.874.929/0001-40 0,022 440,22 11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDOS 30.000,00000 00.874.929/0001-40 0,128 3.840,00 11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML 20ML 100,00000 00.874.929/0001-40 1,470 147,00 1.020,00000 00.874.929/0001-40 0,074 75,48 11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA ISOSSORBIDA DINIDRATO 5MG SUB-LINGUAL 11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA TETRACAINA +FELILEFRINA, CLORIDRATO 10ML FRS 5,00000 00.874.929/0001-40 7,390 36,95 11/12/2013 PIAF Produções Artisticas, Eventos e Locações LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1,00000 04.896.211/0001-05 120.000,000 120.000,00 11/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA METFORMINA 850MG COMPRIMIDO 11/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA MIDAZOLAM 15MG 11/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 250ML BOLSA PVC Fiorilli S/C Software Ltda 1.980,00000 61.610.283/0001-88 0,054 106,722 4,00000 61.610.283/0001-88 26,100 104,40 420,00000 61.610.283/0001-88 2,460 1.033,20 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 14 de 14 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 11/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 500ML BOLSA PVC Quantidade Valor Uni. Total 600,00000 61.610.283/0001-88 3,300 1.980,00 11/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO RINGER COM LACTADO DE SODIO 500ML1.140,00000 61.610.283/0001-88 3,150 3.591,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO 15.000,00000 67.729.178/0004-91 0,020 298,50 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ADRENALINA 1MG/ML 1.800,00000 67.729.178/0004-91 1,840 3.312,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ALCOOL 70% 1.000ML 276,00000 67.729.178/0004-91 4,524 1.248,569 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMBROXOL 15 MG/5ML 120 ML 600,00000 67.729.178/0004-91 1,340 803,88 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMBROXOL 30MG/5ML 120ML ADULTO - FRC 600,00000 67.729.178/0004-91 1,148 688,80 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMIODARONA 150MG/3ML 300,00000 67.729.178/0004-91 2,333 699,99 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO 20.000,00000 67.729.178/0004-91 0,076 1.516,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BROMAZEPAN 3MG 15.000,00000 67.729.178/0004-91 0,070 1.044,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BUPIVACAINA 0,5%/4ML- PESADA - AMP 100,00000 67.729.178/0004-91 2,611 261,12 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CARBAMAZEPINA 200 MG COMP 20.000,00000 67.729.178/0004-91 0,134 2.678,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CEFALOTINA 1 G 1.000,00000 67.729.178/0004-91 1,488 1.488,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CETOCONAZOL CREME 30 G 1.000,00000 67.729.178/0004-91 1,340 1.339,90 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CETOPROFENO 50 MG 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,288 2.880,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,152 1.523,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLORPROMAZINA 25MG/5ML 100,00000 67.729.178/0004-91 1,623 162,34 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIAZEPAN 10MG/2ML 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,570 569,90 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG 5.000,00000 67.729.178/0004-91 0,033 164,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 15 de 15 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML - AMP 140,00000 67.729.178/0004-91 18,880 2.643,158 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FENITOINA SODICA 5% - 5 ML - AMP 200,00000 67.729.178/0004-91 1,044 208,86 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FLUOXETINA 20MG 25.000,00000 67.729.178/0004-91 0,140 3.497,50 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML 50,00000 67.729.178/0004-91 3,445 172,25 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HALOPERIDOL 5MG/ML 100,00000 67.729.178/0004-91 0,930 92,99 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA IPATROPIO. BROMETO0,025 20 ML. 150,00000 67.729.178/0004-91 0,760 113,97 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA IVERMECTINA 6 MG 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,390 389,90 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA LIDOCAINA 2% 20 ML SVC 400,00000 67.729.178/0004-91 2,400 960,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA LIDOCAINA 2% 30G GELEIA 200,00000 67.729.178/0004-91 2,285 456,94 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METOPROLOL 50MG 3.000,00000 67.729.178/0004-91 1,298 3.894,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MIDAZOLAM 50MG/10ML - FR/AMP 100,00000 67.729.178/0004-91 2,960 295,99 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIFEDIPINA 20 MG COMP 15.000,00000 67.729.178/0004-91 0,064 960,00 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIMESULIDA GOTAS - FRASCO 15MG/ML 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,700 699,90 12/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VITAMINA COMPLEXO B SOLUCAO ORAL 50ML 3.500,00000 67.729.178/0004-91 0,542 1.896,65 12/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU DIGEDRAT 200MG C/60 COMPRIMIDO 1,00000 54.105.895/0001-58 120,000 120,00 12/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO DIOSMIM 500 4,00000 54.105.895/0001-58 54,550 218,20 12/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO NEXIUM 40MG 1,00000 54.105.895/0001-58 243,670 243,67 2,00000 54.105.895/0001-58 66,544 133,088 12/12/2013 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA SRVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DE VEICULOS 0,60188 03.069.071/0004-81 475,170 285,995 12/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU STRESSTABS C/30 COMPRIMIDOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 16 de 16 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/12/2013 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA OMEPRAZOL 20 MG 100.000,00000 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA AMEIXA SECA Valor Uni. Total 81.706.251/0001-98 0,039 3.900,00 1,00000 00.813.169/0001-60 19,900 19,90 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA CARNE DE FRANGO INTEIRO - KG 6,00000 00.813.169/0001-60 12,300 73,80 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA CARNE PERNIL CONGELADO - KG 12,00000 00.813.169/0001-60 6,990 83,88 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA CASTANHA DO PARA - KG 2,00000 00.813.169/0001-60 23,450 46,90 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA COBERTURA PARA BOLO - TIPO CHANTILY 4,00000 00.813.169/0001-60 12,900 51,60 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA FRUTO MANGA - KG 10,00000 00.813.169/0001-60 1,690 16,90 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA MAIONESE POTE 500 GRAMAS. 6,00000 00.813.169/0001-60 4,990 29,94 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA PANETONE DE FRUTAS 500GR 208,00000 00.813.169/0001-60 5,490 1.141,92 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA PESSEGO EM CALDAS 485 GRS 10,00000 00.813.169/0001-60 5,990 59,90 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES - PCT 400GR 20,00000 00.813.169/0001-60 4,190 83,80 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA SORVETE EM MASSA - SABORES - POTE 2 LT 40,00000 00.813.169/0001-60 19,900 796,00 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA UVA PASSA 1,00000 00.813.169/0001-60 16,990 16,99 12/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA UVA ROSADA - CX 5 KG 2,00000 00.813.169/0001-60 54,500 109,00 13/12/2013 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CURAC MONGAGUA - ME DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS COM MOLAS394,00000 ROTATIVAS 04.115.764/0001-83 19,000 7.486,00 13/12/2013 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CURAC MONGAGUA - ME SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA 21,00000 04.115.764/0001-83 48,601 1.020,63 13/12/2013 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CURAC MONGAGUA - ME SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM 36,00000 04.115.764/0001-83 17,599 633,568 13/12/2013 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CURAC MONGAGUA - ME SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA 6.000 LTS 30,00000 04.115.764/0001-83 29,177 875,298 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPLEXO B 2ML 20.000,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 67.729.178/0004-91 0,074 1.478,00 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 17 de 17 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HIDROCORTIZONA 100 MG 1.500,00000 67.729.178/0004-91 3,185 4.777,50 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIMODIPINA 30 MG - CPR 300,00000 67.729.178/0004-91 0,464 139,20 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NOREPINEFRINA 8MG/4ML - AMP 500,00000 67.729.178/0004-91 1,481 740,70 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OMEPRAZOL SODICO 40MG - AMP 300,00000 67.729.178/0004-91 5,600 1.679,97 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PROMETAZINA 50MG/2ML 100,00000 67.729.178/0004-91 0,919 91,89 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SIMETICONA 75MG/ML - FRC 100,00000 67.729.178/0004-91 0,730 72,99 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TERBUTALINA 0,5 MG 1 ML 600,00000 67.729.178/0004-91 2,611 1.566,72 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TOBRAMICINA 0,3% ML COLIRIO 50,00000 67.729.178/0004-91 6,248 312,42 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TRAMADOL , CLORIDRATO 50MG 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,184 1.840,00 13/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VANCOMICINA 500MG/10ML -AMP 150,00000 67.729.178/0004-91 4,352 652,74 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ANCINHO 14 DENTES COM CABO 4,00000 68.441.021/0001-86 14,000 56,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP AVENTAL DE RASPA 1,5 METROS 3,00000 68.441.021/0001-86 16,500 49,50 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA CANO ATE A VIRILHA Nº 42 2,00000 68.441.021/0001-86 98,000 196,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA CANO ATE A VIRILHA Nº 43 2,00000 68.441.021/0001-86 98,000 196,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 37 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 38 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 39 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 40 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 41 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 18 de 18 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 42 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 44 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRAHCA CANO ATE A VIRILHA Nº 44 2,00000 68.441.021/0001-86 98,000 196,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 37 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 38 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 39 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 40 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 41 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 42 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAPA DE CHUVA REFORCADA TAM. G 22,00000 68.441.021/0001-86 14,000 308,00 15,00000 68.441.021/0001-86 15,500 232,50 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CARRINHO DE MAO PNEU E CAMARA 3,25 X 8 3,00000 68.441.021/0001-86 78,000 234,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAVADEIRA ARTICULADA COM DOIS CABOS 4,00000 68.441.021/0001-86 17,000 68,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 1 1/2 MTS 7,00000 68.441.021/0001-86 23,000 161,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FACAO 18" COM BAINHA 4,00000 68.441.021/0001-86 13,000 52,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FOICE RONCA FECHADA 4,00000 68.441.021/0001-86 26,000 104,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 43 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAPA DE CHUVA REFORCADA TAM. GG 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA 4,000001 68.441.021/0001-86 24,000 96,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA 4,00000 12 68.441.021/0001-86 24,000 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 19 de 19 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP LUVA DE RASPA PUNHO 7 CM 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP LUVA TRICOTADA PUNHO 7 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PA DE BICO COM CABO 71 CM 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PA QUADRADA COM CABO DE EUCALIPTO 71 CM. Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 68.441.021/0001-86 5,500 82,50 13,00000 68.441.021/0001-86 7,800 101,40 9,00000 68.441.021/0001-86 24,000 216,00 15,00000 68.441.021/0001-86 24,000 360,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PERNEIRA PARA OPERADOR DE ROCADEIRA C/ 3 LAMINAS 4,00000 DE AÇO 68.441.021/0001-86 24,000 96,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 7,00000 68.441.021/0001-86 12,000 84,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP SAPATO DE RASPA COM CADARCO (SAPATO DE SEGURANÇA) 30,00000 68.441.021/0001-86 32,000 960,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TESOURA GRAMA 12" 4,00000 68.441.021/0001-86 19,000 76,00 15,00000 68.441.021/0001-86 12,000 180,00 13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP VASSOURA METALICA REGULAVEL 22 DENTES 13/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M PVPI DEGERMANTE 1000ML 50,00000 07.118.264/0001-93 12,450 622,50 13/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M VERAPAMIL 5MG/2ML 260,00000 07.118.264/0001-93 1,890 491,40 13/12/2013 STEPHANY MAIDA MARCHESINI RIBEIRO 41370093845 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1,00000 18.479.209/0001-45 1.664,000 1.664,00 13/12/2013 TOPDATA PROCESAMENTO DE DADOS LTDA EPP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 45.876.059/0001-86 318,000 318,00 16/12/2013 Alessandra Costa Mancini - ME SERVICOS DE MANUTENCAO DE TELEFONIA 1,00000 15.436.651/0001-04 257,720 257,72 10,00000 15.436.651/0001-04 329,730 3.297,30 700,00000 04.192.876/0001-38 1,320 924,00 16/12/2013 Alessandra Costa Mancini - ME SERVICOS DE TELEFONIA 16/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR AMICACINA 500MG/2ML - AMP 16/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONASODICA 200,00000 04.192.876/0001-38 0,198 39,60 16/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR DEXAMETASONA 4 MG/2,5 ML 4.000,00000 04.192.876/0001-38 0,649 2.595,60 400,00000 04.192.876/0001-38 1,778 711,08 16/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 20 de 20 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/12/2013 FELIPE MAGNO DE ARAUJO INFORMATICA - ME SERV MANUT MENSAL CORRET E PREV DE COMPUTADORES 1,00000 12.423.099/0001-13 4.400,000 4.400,00 16/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ATERRO LIMPO 255,00000 58.021.502/0001-89 30,000 7.650,00 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML 160,00000 04.192.876/0001-38 54,440 8.710,40 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML 30,00000 04.192.876/0001-38 82,400 2.472,00 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML 30,00000 04.192.876/0001-38 60,400 1.812,00 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML 35,00000 04.192.876/0001-38 117,496 4.112,36 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 35,00000 04.192.876/0001-38 62,500 2.187,50 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO SODIO 0,9% 1000ML74,00000 04.192.876/0001-38 48,100 3.559,40 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO GLICOSE 5% 250ML BOLSA PVC 10,00000 04.192.876/0001-38 114,320 1.143,20 17/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO GLICOSE 5% 500ML BOLSA PVC 50,00000 04.192.876/0001-38 62,000 3.100,00 17/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08 180,00000 54.105.895/0001-58 1,050 189,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP AGUA RAZ 900 ML 4,00000 58.021.502/0001-89 9,500 38,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP AGUA RAZ GALAO 2,00000 58.021.502/0001-89 49,000 98,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME GALVANIZADO N. 16 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME GALVANIZADO N. 20 4,00000 58.021.502/0001-89 12,000 48,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME RECOZIDO TRANCADO 4,00000 58.021.502/0001-89 8,300 33,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP AREIA MEDIA LAVADA 60,00000 58.021.502/0001-89 84,000 5.040,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BARRA FERRO 3/8 12MTS 12,00000 58.021.502/0001-89 33,408 400,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 21 de 21 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BARRA FERRO 5/16 12MTS 6,00000 58.021.502/0001-89 26,950 161,70 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BLOCO CIMENTO 10 900,00000 58.021.502/0001-89 1,470 1.323,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BLOCO CIMENTO 15 230,00000 58.021.502/0001-89 18,448 4.243,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CADEADO 30MM 21,00000 58.021.502/0001-89 13,900 291,90 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CADEADO 40 MM 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CADEADO 45MM 1,00000 58.021.502/0001-89 60,200 60,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CADEADO 50 MM 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CAL PARA MASSA 20KG 39,00000 58.021.502/0001-89 8,500 331,50 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CAL PARA PINTURA - SC 8 KG 70,00000 58.021.502/0001-89 7,643 535,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CARRINHO DE MAO 7,00000 58.021.502/0001-89 93,000 651,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CIMENTO CPII Z32 98,00000 58.021.502/0001-89 22,700 2.224,60 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLA EXTRA - 1/2 KG 1,00000 58.021.502/0001-89 60,200 60,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLHER DE PEDREIRO 9 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLHER DE PEDREIRO N 10 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLHER DE PEDREIRO N 8 1,00000 58.021.502/0001-89 50,300 50,30 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CREMONA 34,00000 58.021.502/0001-89 22,000 748,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP DOBRADICA 3 1/2" PARA PORTA 8,00000 58.021.502/0001-89 13,075 104,60 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 1 1/2 MTS 1,00000 58.021.502/0001-89 50,000 50,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA DE FERRO N 50 41,00000 58.021.502/0001-89 3,200 131,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 22 de 22 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA DE FERRO N 60 20,00000 58.021.502/0001-89 3,150 63,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA PARA MASSA N 50 20,00000 58.021.502/0001-89 0,790 15,80 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA PARA MASSA N 80 20,00000 58.021.502/0001-89 0,800 16,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LONA 5X8 1,00000 58.021.502/0001-89 115,000 115,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MADEIRITE 10 MM 1,00000 58.021.502/0001-89 50,000 50,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MADEIRITE 6 MM 20,00000 58.021.502/0001-89 18,800 376,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MARRETA DE 1 1/2 KG 1,00000 58.021.502/0001-89 60,200 60,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MARRETA DE 2 KG 1,00000 58.021.502/0001-89 60,200 60,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MARTELO DE 25MM 1,00000 58.021.502/0001-89 70,200 70,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PA DE BICO COM CABO 71 CM 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PARAFUSO FRANCES 1/4X2 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2 10,00000 58.021.502/0001-89 1,150 11,50 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PEDRA N.1 10,00000 58.021.502/0001-89 93,000 930,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO 10X10 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO 12 X 12 3,00000 58.021.502/0001-89 50,133 150,40 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO 17 X 21 1,00000 58.021.502/0001-89 50,000 50,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 15X15 1,00000 58.021.502/0001-89 50,000 50,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 18X27 1,00000 58.021.502/0001-89 50,000 50,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 19X36 20,00000 58.021.502/0001-89 7,500 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 23 de 23 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 22X48 20,00000 58.021.502/0001-89 7,500 150,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 8X8 1,00000 58.021.502/0001-89 60,200 60,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ROLO DE ESPUMA 150 MM 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ROLO DE LA COM CABO 10,00000 58.021.502/0001-89 11,400 114,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ROLO ESP.09CM 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TIJOLO COMUM. 1.500,00000 58.021.502/0001-89 0,290 435,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TINTA ESMALTE COR BRANCA - GL 3600 ML 2,00000 58.021.502/0001-89 56,000 112,00 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TINTA LATEX 18 LTS BRANCA 4,00000 58.021.502/0001-89 150,150 600,60 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TRINCHA 773 2.1/2 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TRINCHA 773 3" 1,00000 58.021.502/0001-89 50,200 50,20 17/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TRINCHA 773 4" 3,00000 58.021.502/0001-89 17,000 51,00 17/12/2013 JTW LTDA - EPP VEICULO TIPO VAN 2,00000 09.461.802/0001-73 115.000,000 230.000,00 2.000,00000 49.642.887/0001-00 42,000 84.000,00 17/12/2013 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME BERÇO C/ ESTRUTURA MDP - COR BRANCO 4,00000 18.579.290/0001-35 498,000 1.992,00 17/12/2013 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES 1,00000 18.579.290/0001-35 995,000 995,00 17/12/2013 PEDREIRA MONGAGUA LTDA BICA CORRIDA DE PEDREIRA 17/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 400G 26,00000 00.813.169/0001-60 9,590 249,34 17/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO RINGER COM LACTADO DE SODIO 500ML 140,00000 61.610.283/0001-88 3,150 441,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS - CX 48UNID X 200ML 100,00000 00.192.399/0001-50 14,550 1.455,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS - GALAO 20 LT 1.340,00000 00.192.399/0001-50 4,500 6.030,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 24 de 24 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP CADEIRA ALMOFADADA PARA COMPUTADORES 13,00000 00.192.399/0001-50 190,000 2.470,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 2100 1,00000 00.192.399/0001-50 1.920,000 1.920,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 2600K 9,00000 00.192.399/0001-50 3.500,000 31.500,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP COMPUTADOR COMPLETO DUAL-CORE 5,00000 00.192.399/0001-50 1.494,800 7.474,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 2,00000 00.192.399/0001-50 1.965,000 3.930,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONOCROMATICA, 321,00000 PPM E 00.192.399/0001-50 1.965,000 1.965,00 17/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP MOVEL TIPO BANCADA PARA COMPUTADOR 6,00000 00.192.399/0001-50 178,000 1.068,00 18/12/2013 AQ CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇAO 1,00000 15.123.053/0001-77 8.000,000 8.000,00 18/12/2013 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME BOMBA ODONTOLOGICA A VACUO 1,00000 05.515.873/0001-50 3.580,000 3.580,00 18/12/2013 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME CANETA ALTA ROTACAO 4,00000 05.515.873/0001-50 410,000 1.640,00 18/12/2013 CLEOMARA F DE MEDEIROS INSTALADORA - ME MANUTENCAO MENSAL DE APARELHO CONDICIONADOR 119,00000 DE AR 10.864.599/0001-65 136,000 16.184,00 18/12/2013 CLEOMARA F DE MEDEIROS INSTALADORA - ME MANUTENCAO MENSAL DE BEBEDOURO 23,00000 10.864.599/0001-65 98,000 2.254,00 18/12/2013 CLEOMARA F DE MEDEIROS INSTALADORA - ME MANUTENCAO MENSAL DE FOGAO INDUSTRIAL 28,00000 10.864.599/0001-65 129,850 3.635,80 18/12/2013 CLEOMARA F DE MEDEIROS INSTALADORA - ME MANUTENCAO MENSAL DE FREEZER 20,00000 10.864.599/0001-65 100,000 2.000,00 18/12/2013 CLEOMARA F DE MEDEIROS INSTALADORA - ME MANUTENCAO MENSAL DE REFRIGERADOR 45,00000 10.864.599/0001-65 99,000 4.455,00 18/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME CARVAO ATIVADO 1KG 2,00000 01.502.578/0001-09 199,000 398,00 18/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RAÇAO PARA CAES ADULTOS 52,00000 01.502.578/0001-09 43,040 2.238,08 20,00000 01.502.578/0001-09 49,000 980,00 20,00000 01.502.578/0001-09 73,000 1.460,00 18/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO PARA CAES FILHOTES 18/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME RACAO PARA GATOS ADULTOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 25 de 25 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 18/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME SAL MARINHO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.502.578/0001-09 59,900 59,90 18/12/2013 FELIPE MAGNO DE ARAUJO INFORMATICA - ME SERV MANUT MENSAL CORRET E PREV DE COMPUTADORES 4,00000 12.423.099/0001-13 3.050,000 12.200,00 18/12/2013 JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE FIGUEIROA ME SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 1,00000 08.821.393/0001-06 3.033,370 3.033,37 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP AGUA RAZ GALAO 1,00000 58.021.502/0001-89 50,000 50,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME GALVANIZADO N. 16 2,00000 58.021.502/0001-89 14,000 28,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME GALVANIZADO N. 20 1,00000 58.021.502/0001-89 13,000 13,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME GALVANIZADO N.18 3,00000 58.021.502/0001-89 16,667 50,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ARAME RECOZIDO TRANCADO 1,00000 58.021.502/0001-89 9,000 9,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS 2,00000 58.021.502/0001-89 5,476 10,952 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BARRA FERRO 3/8 12MTS 3,00000 58.021.502/0001-89 35,000 105,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BARRA FERRO 5/16 12MTS 2,00000 58.021.502/0001-89 22,000 44,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BLOCO CIMENTO 10 480,00000 58.021.502/0001-89 2,000 960,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP BLOCO CIMENTO 15 850,00000 58.021.502/0001-89 2,059 1.750,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CADEADO 30MM 1,00000 58.021.502/0001-89 14,100 14,10 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CAL PARA MASSA 20KG 11,00000 58.021.502/0001-89 8,727 96,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CAL PARA PINTURA - SC 8 KG 14,00000 58.021.502/0001-89 6,821 95,50 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP CARRINHO DE MAO 1,00000 58.021.502/0001-89 100,000 100,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLHER DE PEDREIRO 9 1,00000 58.021.502/0001-89 16,000 16,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLHER DE PEDREIRO N 10 1,00000 58.021.502/0001-89 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 26 de 26 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP COLHER DE PEDREIRO N 8 1,00000 58.021.502/0001-89 16,000 16,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP DOBRADICA 3 1/2" PARA PORTA 3,00000 58.021.502/0001-89 8,000 24,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 1 1/2 MTS 3,00000 58.021.502/0001-89 40,133 120,40 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA DE FERRO N 50 2,00000 58.021.502/0001-89 4,000 8,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA DE FERRO N 60 8,00000 58.021.502/0001-89 4,800 38,40 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA PARA MASSA N 50 8,00000 58.021.502/0001-89 2,167 17,34 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LIXA PARA MASSA N 80 8,00000 58.021.502/0001-89 2,125 17,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP LONA 5X8 1,00000 58.021.502/0001-89 120,000 120,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MADEIRITE 10 MM 11,00000 58.021.502/0001-89 19,618 215,80 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP MADEIRITE 6 MM 5,00000 58.021.502/0001-89 17,400 87,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PA DE BICO COM CABO 71 CM 1,00000 58.021.502/0001-89 25,000 25,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PARAFUSO FRANCES 1/4X2 1,00000 58.021.502/0001-89 1,000 1,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2 10,00000 58.021.502/0001-89 3,345 33,45 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PEDRA N.1 6,00000 58.021.502/0001-89 94,167 565,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO 10X10 1,00000 58.021.502/0001-89 16,000 16,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO 12 X 12 2,00000 58.021.502/0001-89 11,000 22,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO 17 X 21 10,00000 58.021.502/0001-89 7,500 75,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 15X15 4,00000 58.021.502/0001-89 54,200 216,80 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 18X27 10,00000 58.021.502/0001-89 23,700 237,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 27 de 27 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP PREGO DE 19X36 1,00000 58.021.502/0001-89 8,000 8,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ROLO DE ESPUMA 150 MM 1,00000 58.021.502/0001-89 8,000 8,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ROLO DE LA COM CABO 1,00000 58.021.502/0001-89 12,000 12,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP ROLO ESP.09CM 2,00000 58.021.502/0001-89 5,000 10,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TIJOLO COMUM. 116,00000 58.021.502/0001-89 1,000 116,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TINTA ESMALTE COR BRANCA - GL 3600 ML 1,00000 58.021.502/0001-89 56,000 56,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TINTA LATEX 18 LTS BRANCA 4,00000 58.021.502/0001-89 120,000 480,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TRINCHA 773 3" 1,00000 58.021.502/0001-89 14,000 14,00 18/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP TRINCHA 773 4" 1,00000 58.021.502/0001-89 18,000 18,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA AGUA SANITARIA 1 LT 1.332,00000 12.488.131/0001-49 2,550 3.396,60 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA ALCOOL 46,2º - 1000ML 204,00000 12.488.131/0001-49 8,510 1.736,04 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA ALCOOL 70º - 1000ML 48,00000 12.488.131/0001-49 6,410 307,68 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALADO EM FRASCO DE 102,00000 2 LTS 12.488.131/0001-49 7,290 743,58 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA BOBINA SACO PICOTADO 40X60CM - ROLO 400 UNIDADES 12,00000 12.488.131/0001-49 47,790 573,48 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML 144,00000 12.488.131/0001-49 9,960 1.434,24 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA CLORO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO -FRC 01 237,00000 LITRO 12.488.131/0001-49 7,000 1.659,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA COPO DESCARTAVEL 200ML - CX 2500 UNID 36,00000 12.488.131/0001-49 138,000 4.968,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA COPO DESCARTAVEL 50 ML - CX 5000 UNID 18,00000 12.488.131/0001-49 109,300 1.967,40 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FRC 02 LTS 485,00000 12.488.131/0001-49 6,810 3.302,85 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 28 de 28 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE LIQUIDO FENOL 24,00000 12.488.131/0001-49 0,000 0,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE TIPO LYSOFORM - FRC 01 LITRO 36,00000 12.488.131/0001-49 11,610 417,96 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESODORIZADOR DE AMBIENTES - FRC 360 ML 6,00000 12.488.131/0001-49 10,190 61,14 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/500ML 1.080,00000 12.488.131/0001-49 2,070 2.235,60 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA INSETICIDA AEROSOL LATA 300ML 12,00000 12.488.131/0001-49 8,870 106,44 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LIMPA VIDRO 500ML 86,00000 12.488.131/0001-49 4,880 419,68 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LIMPADOR MULTIUSO FRASCO COM 500 ML 120,00000 12.488.131/0001-49 3,740 448,80 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LUSTRA MOVEL - FRASCO 300 ML 100,00000 12.488.131/0001-49 5,710 571,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LUVA DE LATEX TAM P,M,G - PAR 204,00000 12.488.131/0001-49 4,240 864,96 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P,M,G - CX 100 UNID 10,00000 12.488.131/0001-49 31,000 310,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA MARMITEX EMBALAGEM ALUMINIO 800ML - CX 400 UNID 50,00000 12.488.131/0001-49 107,800 5.390,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA MASCARA DESCARTAVEL 18CM COMPRIMENTO - PCT 100 6,00000 UN 12.488.131/0001-49 22,500 135,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA PAPEL HIGIENICO BRANCO SIMPLES NEUTRO 294,00000 12.488.131/0001-49 51,900 15.258,60 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000UN 85,00000 12.488.131/0001-49 19,400 1.649,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA PEDRA SANITARIA CARTELA COM 12UN 71,00000 12.488.131/0001-49 13,990 993,29 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABAO EM PASTA PARA BRILHO 30,00000 12.488.131/0001-49 4,870 146,10 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABAO EM PO COM AMACIANTE CX 01 KILO 452,00000 12.488.131/0001-49 6,270 2.834,04 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABONETE EM BARRA -PESO 90G. 418,00000 12.488.131/0001-49 1,390 581,02 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO COM AROMA 5000ML 30,00000 12.488.131/0001-49 48,790 1.463,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 29 de 29 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABONETE PARA BEBE - PESO 90G. 24,00000 12.488.131/0001-49 3,690 88,56 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SACO PLASTICO PRETO 100L P/LIXO C/100UN 900,00000 12.488.131/0001-49 85,000 76.500,00 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SACO PLASTICO PRETO 30L P/LIXO C/100UN 90,00000 12.488.131/0001-49 44,610 4.014,90 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SAPONACEO CREMOSO 200GR 72,00000 12.488.131/0001-49 4,040 290,88 18/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA TOUCA PROTETORA CAPILAR REDINHA - PCT 100 UNID3,00000 12.488.131/0001-49 119,450 358,35 18/12/2013 VIACAO BEIRA MAR DE MONGAGUA LTDA VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 40.000,00000 55.006.910/0001-73 1,900 76.000,00 18/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA CIMETIDINA 300 MG/2ML 2.000,00000 61.610.283/0001-88 0,457 913,80 18/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DIPIRONA SODICA 500MG/ML 8.000,00000 61.610.283/0001-88 0,710 5.680,00 18/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DOBUTAMINA 250MG/20ML 100,00000 61.610.283/0001-88 2,730 273,00 18/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DOPAMINA 50MG/10ML 250,00000 61.610.283/0001-88 0,600 150,00 18/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 250ML BOLSA PVC 175,00000 61.610.283/0001-88 2,520 441,00 860,00000 61.610.283/0001-88 3,150 2.709,00 18/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 500ML BOLSA PVC 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ENVELOPE PARDO PRONTUARIO ABERTO NA CABECA 4.000,00000 10.555.215/0001-22 0,350 1.400,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO ATESTADO MEDICO 150,00000 10.555.215/0001-22 4,000 600,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CAPA DE PROCESSO 1.000,00000 10.555.215/0001-22 0,500 500,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CARTAO DE INDENTIFICACAO 4.000,00000 10.555.215/0001-22 0,100 400,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CARTAO INDICE 4.000,00000 10.555.215/0001-22 0,100 400,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CARTAZ 4 CORES 2.000,00000 10.555.215/0001-22 0,780 1.560,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CARTEIRA DE SAUDE/ATESTADO DE SAUDE 50,00000 10.555.215/0001-22 5,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 30 de 30 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CARTEIRINHA DIVISAO CULTURA 1.500,00000 10.555.215/0001-22 0,200 300,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CARTILHA INFORMATIVA 12 PAGINAS 5.000,00000 10.555.215/0001-22 1,000 5.000,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO CENTRAL DE CONTROLE DE TRAFICO AMBULANCIA 100,00000 10.555.215/0001-22 2,500 250,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO COMUNICACAO INTERNA 250,00000 10.555.215/0001-22 8,000 2.000,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 150,00000 10.555.215/0001-22 4,000 600,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO FAA FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 120,00000 10.555.215/0001-22 7,500 900,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO FICHA DE IDENTIFICACAO 50,00000 10.555.215/0001-22 6,000 300,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO FICHA ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO 120,00000 10.555.215/0001-22 6,000 720,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO FOLHA DE INFORMACAO 330,00000 10.555.215/0001-22 12,000 3.960,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO LAUDO DE VISTORIA ONDE HAJA PREPARO 115,00000 DE AL 10.555.215/0001-22 5,000 575,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO LAUDO MEDICO PARA EMISSAO DE APAC300,00000 10.555.215/0001-22 4,000 1.200,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO LOTACAO TEATRAL 57,00000 10.555.215/0001-22 20,000 1.140,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO PANFLETO COLORIDO 4 CORES 5.000,00000 10.555.215/0001-22 0,150 750,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO PAPEL OFICIO COM LOGO COLOR 250,00000 10.555.215/0001-22 14,000 3.500,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO PAPEL OFICIO COM LOGO PRETO 50,00000 10.555.215/0001-22 11,000 550,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO PEDIDO DE VACINA 100,00000 10.555.215/0001-22 9,000 900,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO RECEITUARIO 500,00000 10.555.215/0001-22 5,000 2.500,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO REFERENCIA CONTRA REFEENCIA 50,00000 10.555.215/0001-22 7,000 350,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO RELATORIO SSA 2 FECHAMENTO 50,00000 10.555.215/0001-22 7,000 350,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 31 de 31 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO RONDA (GUARDA MUNICIPAL) 130,00000 10.555.215/0001-22 15,000 1.950,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO SERVISO DE ATENDIMENTO DE AGNOSE 300,00000 E TERAPI 10.555.215/0001-22 10,000 3.000,00 18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPRESSO SOLICITACAO DE EXAMES INTERCONSULTA 300,00000 10.555.215/0001-22 4,000 1.200,00 18/12/2013 WEB BYTE INFORMATICA E LAN HOUSE LTDA SERV MANUT MENSAL CORRET E PREVENT DE REDE LOGICA 0,27821 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. EXG 10.175.091/0001-50 14.198,000 3.950,026 2,00000 12.474.349/0001-44 32,000 64,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. G 3,00000 12.474.349/0001-44 32,000 96,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. GG 2,00000 12.474.349/0001-44 32,000 64,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. M 2,00000 12.474.349/0001-44 32,000 64,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. EXG 10,00000 12.474.349/0001-44 32,000 320,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. G 8,00000 12.474.349/0001-44 32,000 256,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. GG 9,00000 12.474.349/0001-44 32,000 288,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. M 4,00000 12.474.349/0001-44 32,000 128,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME BERMUDA EM HELANCA TAM. P 2,00000 12.474.349/0001-44 32,000 64,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. EXG 2,00000 12.474.349/0001-44 30,000 60,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. G 3,00000 12.474.349/0001-44 30,000 90,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. GG 2,00000 12.474.349/0001-44 30,000 60,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CALÇAO MASCULINO TAM. M 2,00000 12.474.349/0001-44 30,000 60,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. EXG62,00000 12.474.349/0001-44 19,000 1.178,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. G 62,00000 12.474.349/0001-44 19,000 1.178,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 32 de 32 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. GG 62,00000 12.474.349/0001-44 19,000 1.178,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. M 50,00000 12.474.349/0001-44 19,000 950,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. P 14,00000 12.474.349/0001-44 19,000 266,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. EXG 10,00000 12.474.349/0001-44 35,000 350,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. G 16,00000 12.474.349/0001-44 35,000 560,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. GG 14,00000 12.474.349/0001-44 35,000 490,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. M 10,00000 12.474.349/0001-44 35,000 350,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. P 5,00000 12.474.349/0001-44 35,000 175,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. EXG 2,00000 12.474.349/0001-44 92,000 184,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. G 7,00000 12.474.349/0001-44 92,000 644,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. GG 9,00000 12.474.349/0001-44 92,000 828,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. M 7,00000 12.474.349/0001-44 92,000 644,00 19/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. P 2,00000 12.474.349/0001-44 92,000 184,00 19/12/2013 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2MG 7.000,00000 81.706.251/0001-98 0,050 350,00 19/12/2013 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 20ML - FR 200,00000 81.706.251/0001-98 1,675 335,00 19/12/2013 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA FUROSEMIDA 20MG/2ML 2.000,00000 81.706.251/0001-98 0,313 625,00 19/12/2013 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA SINVASTATINA 20 MG 50.000,00000 81.706.251/0001-98 0,063 3.125,00 19/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M SOLUCAO MANITOL 20% 250ML POLIPROPILENO 41,00000 07.118.264/0001-93 4,720 193,52 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALMOFADA CARIMBO N.O 3 AZUL 18,00000 10.555.215/0001-22 1,630 29,34 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 33 de 33 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO 80,00000 10.555.215/0001-22 1,910 152,80 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CAIXA ARQUIVO POLIONDA 100,00000 10.555.215/0001-22 2,050 205,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.600,00000 10.555.215/0001-22 0,380 608,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 820,00000 10.555.215/0001-22 0,380 311,60 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 480,00000 10.555.215/0001-22 0,380 182,40 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CLIPS EM METAL 4/0 - CX 50UN. 139,00000 10.555.215/0001-22 0,730 101,47 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CLIPS EM METAL 6/0 - CX 50UN 163,00000 10.555.215/0001-22 1,300 211,90 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CORRETIVO LIQUIDO BRANCO - 18ML 60,00000 10.555.215/0001-22 0,650 39,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ELASTICO DE BORRACHA NATURAL - CX 100GR 45,00000 10.555.215/0001-22 1,680 75,60 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ESTILETE ESTREITO 10,00000 10.555.215/0001-22 0,540 5,40 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM INOX - UNID 42,00000 10.555.215/0001-22 0,290 12,18 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA 42,00000 10.555.215/0001-22 1,970 82,74 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FITA ADESIVA CREPE 19MM X 10M 90,00000 10.555.215/0001-22 0,370 33,30 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M 115,00000 10.555.215/0001-22 0,300 34,50 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M - ROLO 70,00000 10.555.215/0001-22 1,970 137,90 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FITA ORIGINAL EPSON 8750 P/ IMPRESSORA LX300 15,00000 10.555.215/0001-22 10,740 161,10 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FITA P/ MAQUINA DE CHEQUE CMI 600 8,00000 10.555.215/0001-22 5,750 46,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS BRANCO 2 VIAS 4,00000 C/ 1500 FLS 10.555.215/0001-22 98,600 394,40 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA GRAFITE 0.7 LAPISEIRA - ESTOJO C/ 12UN 14,00000 10.555.215/0001-22 0,420 5,88 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 34 de 34 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA GRAMPEADOR 11CM 26/6 - 8FLS 50,00000 10.555.215/0001-22 4,900 245,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA GRAMPEADOR 14CM 26/6 - 20 FLS 50,00000 10.555.215/0001-22 4,830 241,50 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN 100,00000 10.555.215/0001-22 2,320 232,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO - ESTOJO C/ 06 UN 15,00000 10.555.215/0001-22 0,510 7,65 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA LIVRO ATA CAPA DURA - 100 FLS 95,00000 10.555.215/0001-22 4,460 423,70 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA LIVRO ATA CAPA DURA - 200 FLS 65,00000 10.555.215/0001-22 9,090 590,85 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAPEL CARBONO NA COR AZUL C/100 FLS 21X29CM 6,00000 10.555.215/0001-22 38,730 232,38 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAPEL CARBONO NA COR PRETA C/ 100 FLS 21X29CM 6,00000 10.555.215/0001-22 38,730 232,38 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAPEL CARTOLINA 150GR 50X66CM - PCT 100 UNID 4,00000 10.555.215/0001-22 20,210 80,84 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAPEL PLOTTER 12,00000 10.555.215/0001-22 21,190 254,28 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAPEL SULFITE BRANCO A4 - PCT 500 FLS 1.980,00000 10.555.215/0001-22 11,000 21.780,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAPEL SULFITE RECICLADO A4 - PCT 500 FLS 20,00000 10.555.215/0001-22 11,900 238,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PASTA A/Z ROTULO E GRAMPO 130,00000 10.555.215/0001-22 5,040 655,20 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PASTA PLASTICA A4 C/ ABA E ELASTICO 146,00000 10.555.215/0001-22 0,550 80,30 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PASTA SUSPENSA 280,00000 10.555.215/0001-22 0,600 168,00 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PERFURADOR DE PAPEL - 20 FLS 40,00000 10.555.215/0001-22 6,120 244,80 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PINCEL ATOMICO AZUL 46,00000 10.555.215/0001-22 0,520 23,92 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PINCEL ATOMICO PRETO 46,00000 10.555.215/0001-22 0,520 23,92 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PINCEL ATOMICO VERMELHO 46,00000 10.555.215/0001-22 0,520 23,92 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 35 de 35 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PINCEL MARCA TEXTO - CORES DIVERSAS 72,00000 10.555.215/0001-22 0,310 22,32 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA 22,00000 10.555.215/0001-22 0,670 14,74 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PRANCHETA EUCATEX 23X33CM 25,00000 10.555.215/0001-22 1,450 36,25 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ROLINHO ENTINTADO P/ CALCULADORA 12,00000 10.555.215/0001-22 9,650 115,80 19/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA TESOURA EM AÇO INOX - 21CM 50,00000 10.555.215/0001-22 1,650 82,50 19/12/2013 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME CAIXA TERMICA COM TAMPA, CAPACIDADE 16 LTS. 10,00000 55.123.400/0001-86 210,000 2.100,00 20/12/2013 AGLON COM. E REPRESENTACOES L ACIDO VALPROICO 250 MG 10.000,00000 65.817.900/0001-71 0,204 2.040,00 20/12/2013 AGLON COM. E REPRESENTACOES L COLAGENASE /CLORANFENICOL POMADA 30 G 300,00000 65.817.900/0001-71 10,800 3.240,00 90,00000 65.817.900/0001-71 2,750 247,50 20/12/2013 AGLON COM. E REPRESENTACOES L ISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG/2ML(INIBINA) - AMP 100,00000 65.817.900/0001-71 10,000 1.000,00 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE ALINHAMENTO 59,00000 09.057.676/0001-96 15,000 885,00 3,00000 09.057.676/0001-96 60,000 180,00 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE BOMBAS E BICOS INJETORES 15,18000 09.057.676/0001-96 920,000 13.965,60 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE CAMBAGEM 1,00000 09.057.676/0001-96 150,000 150,00 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE FUNILARIA 4,36000 09.057.676/0001-96 450,000 1.962,00 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE HIDRAULICA 2,00000 09.057.676/0001-96 380,000 760,00 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE PINTURA 4,45000 09.057.676/0001-96 440,000 1.958,00 1,00000 09.057.676/0001-96 200,000 200,00 5,32000 09.057.676/0001-96 380,000 2.021,60 20/12/2013 AGLON COM. E REPRESENTACOES L ISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG(INIBINA) - CPR 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE BALANCEAMENTO 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORR. DE SERVICOS DE SCANNER 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER MANUT. PREV.E CORRET. DE MECANICA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 36 de 36 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER SERVICO DE GUINCHO/REBOQUE E SOCORRO MECANICO 3,75000 09.057.676/0001-96 240,000 900,00 20/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS 50,00000 67.729.178/0004-91 2,829 141,44 20/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HALOPERIDOL 5MG 9.000,00000 67.729.178/0004-91 0,098 881,10 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP AGULHA CENTRAL COD.9200516 2,00000 68.441.021/0001-86 29,200 58,40 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ALCA COD.9225048 2,00000 68.441.021/0001-86 29,310 58,62 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ANEL DO PISTAO(KIT)9202739 2,00000 68.441.021/0001-86 19,990 39,98 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BUCHA COD.4010930 3,00000 68.441.021/0001-86 9,000 27,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CABO DE PARTIDA COD.9206855 2,00000 68.441.021/0001-86 7,000 14,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CABO DO ACELERADOR COD.9219042 3,00000 68.441.021/0001-86 27,000 81,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CACHIMBO DA VELA COD.9202840 2,00000 68.441.021/0001-86 14,000 28,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CILINDRO NACIONAL KIT 9239961 2,00000 68.441.021/0001-86 340,000 680,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CINTO DO TANQUE 9203437 2,00000 68.441.021/0001-86 13,000 26,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CONJUNTO DE CORREIAS 9204448 2,00000 68.441.021/0001-86 170,000 340,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CORDA COD.9007742 5,00000 68.441.021/0001-86 2,000 10,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CORPO DA CAIXA COD.9228207 2,00000 68.441.021/0001-86 60,500 121,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CORPO DO FILTRO COD.9203153 4,00000 68.441.021/0001-86 22,000 88,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP EIXO CENTRAL COD.9228118 4,00000 68.441.021/0001-86 70,000 280,00 3,00000 68.441.021/0001-86 60,000 180,00 2,00000 68.441.021/0001-86 60,000 120,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP EIXO FLEXIVEL 9200730 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ENGRENAGEM COD.9228124 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 37 de 37 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FILTRO DE AR COD.9200670 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 68.441.021/0001-86 12,000 60,00 4,00000 68.441.021/0001-86 98,000 392,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FIO TERRA COD.9204566 2,00000 68.441.021/0001-86 10,000 20,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FLANGE "A" COD.9228087 2,00000 68.441.021/0001-86 75,000 150,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FLEXIVEL NACIONAL COD.9213878 2,00000 68.441.021/0001-86 180,000 360,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP GICLE COD.9225440 3,00000 68.441.021/0001-86 22,000 66,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP GUIA GUIA DO CABO 9204974 2,00000 68.441.021/0001-86 6,000 12,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP KIT DA EMBREAGEM COD.9204052 2,00000 68.441.021/0001-86 110,000 220,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP KIT PISTAO COD.9208021 1,00000 68.441.021/0001-86 219,000 219,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP LAMINA FACA 1X350MM, M/AB COD.9233869 40,00000 68.441.021/0001-86 19,850 794,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP MOLA COD.9200634 2,00000 68.441.021/0001-86 3,000 6,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP MOLA DA EMBREAGEM COD.9205169 2,00000 68.441.021/0001-86 9,000 18,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP MOLA ESPIRAL COD.9200485 2,00000 68.441.021/0001-86 45,000 90,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP OLEO 2T A PI TC MOTO - 204813 10,00000 68.441.021/0001-86 10,000 100,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PARAFUSO ALLEN COD.9202455 2,00000 68.441.021/0001-86 0,200 0,40 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PARAFUSO DA LAMINA 9204833 4,00000 68.441.021/0001-86 6,000 24,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PARAFUSO DO AR COD.9201295 4,00000 68.441.021/0001-86 9,000 36,00 2,00000 68.441.021/0001-86 33,000 66,00 2,00000 68.441.021/0001-86 17,000 34,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FIO DE NAYLON 2,6MM X 258MM QUADRADO 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PARAFUSO DO REGISTRO COD.9204201 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PARAFUSO MACHA LENTA 9225479 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 38 de 38 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PROTETOR DO PARAFUSO COD.9229030 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 68.441.021/0001-86 16,000 32,00 2,00000 68.441.021/0001-86 72,000 144,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP REGISTRO COD.9200640 2,00000 68.441.021/0001-86 71,000 142,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP RETENTOR COD.9202596 2,00000 68.441.021/0001-86 12,000 24,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ROLAMENTO 6002 DDU COD.9001840 2,00000 68.441.021/0001-86 11,000 22,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ROLAMENTO 609 DDU COD.9021653 2,00000 68.441.021/0001-86 14,000 28,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ROLAMENTO 6201 COD.9201705 2,00000 68.441.021/0001-86 22,000 44,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ROLAMENTO 6202 C3 COD.9229744 2,00000 68.441.021/0001-86 11,000 22,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ROLAMENTO 6901 DDU COD.9021660 2,00000 68.441.021/0001-86 64,000 128,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP SILENCIADOR COMPLETO 9202484 2,00000 68.441.021/0001-86 174,000 348,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP SISTEMA DE PARTIDA COD.9204840 2,00000 68.441.021/0001-86 170,000 340,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TAMBOR 9200479 2,00000 68.441.021/0001-86 32,000 64,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TAMBOR DA EMBREAGEM COD.9200427 2,00000 68.441.021/0001-86 35,000 70,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TAMPA COD.9202886 2,00000 68.441.021/0001-86 80,000 160,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TAMPA COD.9204106 2,00000 68.441.021/0001-86 30,000 60,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TANQUE 9204307 2,00000 68.441.021/0001-86 187,000 374,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TELA "A" COD.9201349 2,00000 68.441.021/0001-86 6,000 12,00 4,00000 68.441.021/0001-86 15,000 60,00 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PROTETOR DO SILENCIADOR 9203940 20/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TUBO DE ADMISSAO COD.9203897 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP AGUA DESTILADA 5 LITROS 10,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 05.793.185/0001-52 6,200 62,00 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 39 de 39 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES 10,00000 05.793.185/0001-52 4,090 40,90 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP AGULHA 25 X 7 COM SERINGA DE 20 ML SIMPLES 100,00000 05.793.185/0001-52 0,490 49,00 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G 10,00000 05.793.185/0001-52 14,760 147,60 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP ALMOTOLIA PLASTICA 250ML 10,00000 05.793.185/0001-52 1,660 16,60 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP CLOREXIDINA 2% 100ML 10,00000 05.793.185/0001-52 8,520 85,20 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP COLETOR DE MATERIAL PERFURO/CORTANTE 13LITROS 20,00000 05.793.185/0001-52 3,710 74,20 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL 9 FIOS -50,00000 PCT C/ 500 05.793.185/0001-52 9,090 454,50 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP DETERGENTE ENZIMATICO 12,00000 05.793.185/0001-52 24,700 296,40 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP ESCOVA DE ROBISON 10,00000 05.793.185/0001-52 0,970 9,70 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP ESPELHO CLINICO PLANO Nº05 50,00000 05.793.185/0001-52 2,620 131,00 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP ESPONJA PARA LIMPEZA DE INTRUMENTAIS 10,00000 05.793.185/0001-52 1,510 15,10 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP FIO AGULHADO DE SEDA 4-0 10,00000 05.793.185/0001-52 16,840 168,40 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP FIO DENTAL ROLO C/ 100ML 10,00000 05.793.185/0001-52 1,240 12,40 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP FITA TESTE PARA ESTERELIZAÇAO 20,00000 05.793.185/0001-52 2,350 47,00 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP FIXADOR PARA RAIO-X 10,00000 05.793.185/0001-52 5,290 52,90 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP HEMOSTATICO LOCAL 9 ESPONJA HEMOSTATICA 0 11,00000 05.793.185/0001-52 14,190 156,09 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP HIDROXIDO DE CALCIO PA PO 10 GRAMAS 10,00000 05.793.185/0001-52 3,890 38,90 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP IODOFORMIO EM PO - FRASCO C/ 10 GRAMAS 10,00000 05.793.185/0001-52 10,700 107,00 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP LAMINA DE BISTURI Nº 15 10,00000 05.793.185/0001-52 0,170 1,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 40 de 40 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP LIQUIDO DE DAKIN 1000ML 10,00000 05.793.185/0001-52 2,560 25,60 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP MATRIZ DE ACO 5MM 15,00000 05.793.185/0001-52 1,060 15,90 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP MATRIZ DE AÇO 7MM 15,00000 05.793.185/0001-52 1,060 15,90 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP MICRO APLICADOR DESCARTAVEL 10,00000 05.793.185/0001-52 7,240 72,40 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/ 20ML 10,00000 05.793.185/0001-52 6,270 62,70 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PASTA ALVEOLAR - FRASCO C/ 20GR 11,00000 05.793.185/0001-52 15,750 173,25 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PASTA PROFILATICA - BISNAGA C/ 90GR 15,00000 05.793.185/0001-52 4,690 70,35 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO 7,00000 05.793.185/0001-52 17,250 120,75 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP POTE DAPPEN PLASTICO 15,00000 05.793.185/0001-52 1,160 17,40 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP REVELADOR PARA RAIO-X 10,00000 05.793.185/0001-52 5,290 52,90 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL 100,00000 05.793.185/0001-52 1,000 100,00 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40 UNIDADES 100,00000 05.793.185/0001-52 2,870 287,00 20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP TACA DE BORRACHA 15,00000 05.793.185/0001-52 1,060 15,90 20/12/2013 LUCIARA SILVA LIRA - ME CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PAINEIS DE ACRILICO LEITOSO 1,00000 04.347.922/0001-20 2.996,000 2.996,00 20/12/2013 LUCIARA SILVA LIRA - ME SERVICOS DE MANUTENCAO 5,00000 04.347.922/0001-20 1.584,000 7.920,00 150,00000 13.397.116/0001-58 45,000 6.750,00 20/12/2013 VIACAO BEIRA MAR DE MONGAGUA LTDA VALE TRANSPORTE MUNICIPAL 64.500,00000 55.006.910/0001-73 0,950 61.275,00 20/12/2013 TEC-X IMAGEM LTDA. SERVIÇOS LABORATORIAIS- EXAMES MEDICOS 23/12/2013 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA 17.654.545/0001-14 CONJUNTO PARA APLICACAO DE HERBICIDA (TAMANHO 2,00000 G) 83,200 166,40 23/12/2013 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 30,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 17.654.545/0001-14 2,370 71,10 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 41 de 41 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/12/2013 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA 17.654.545/0001-14 MACHADO COM CABO 7,00000 23,850 166,95 23/12/2013 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR 19,00000 17.654.545/0001-14 2,870 54,53 23/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HIDROCORTIZONA 500MG 2.500,00000 67.729.178/0004-91 6,250 15.625,00 23/12/2013 TRANS-AM LIMPEZA URBANA LTDA EPP LOCACAO DE MAQUINA CAPINADEIRA HIDRAULICA 500RPM 320,00000 16.733.790/0001-54 85,250 27.280,067 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU DARAPRIM 25MG C/100 COMPRIMIDO 1,00000 54.105.895/0001-58 7,460 7,46 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU FRALDA FRALDA GERIATRICA TAM. M 30,00000 54.105.895/0001-58 12,770 383,10 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO LUVOX DE 30 2,00000 54.105.895/0001-58 167,200 334,40 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO NEULEPTIL 4% 40,00000 54.105.895/0001-58 14,900 596,00 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU NEOFORICO 5MG C/20 COMPRIMIDO 6,00000 54.105.895/0001-58 7,370 44,22 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU PROTETOR SOLAR FATOR 100 10,00000 54.105.895/0001-58 87,570 875,70 26/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU SULFADIAZINA 500MG C/200 COMPRIMIDO 2,00000 54.105.895/0001-58 64,760 129,52 26/12/2013 JTW LTDA - EPP VEICULO TIPO VAN AMBULANCIA 2,00000 09.461.802/0001-73 119.500,000 239.000,00 26/12/2013 R DE SOUZA SANTOS AVELAR-ME SERVIÇO DE RECOLOCAÇAO 1,00000 17.530.685/0001-80 2.130,370 2.130,37 27/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FITOMENADIONA 10MG/ML 100,00000 67.729.178/0004-91 0,890 88,99 27/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA HALOPERIDOL 5MG 3.400,00000 67.729.178/0004-91 0,098 332,86 27/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METOPROLOL 100MG 530,00000 67.729.178/0004-91 2,127 1.127,469 27/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MIDAZOLAM 15MG 200,00000 67.729.178/0004-91 1,306 261,10 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP BALDE PLASTICO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 18 20,00000 LTS 03.576.719/0001-63 9,440 188,80 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP BATERIA 9 VOLTS ALCALINA 6,00000 03.576.719/0001-63 12,220 73,32 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 42 de 42 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA - FARDO 14X8X60GR30,00000 03.576.719/0001-63 23,990 719,70 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP ESPONJA DUPLA FACE P/LOUCA - DUZIA 40,00000 03.576.719/0001-63 10,800 432,00 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP ESPONJA PARA BANHO BEBE 10,00000 03.576.719/0001-63 13,590 135,90 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP FLANELA 30X50 PACT C/12 17,00000 03.576.719/0001-63 24,390 414,63 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP FOSFORO C/10 CAIXAS 42,00000 03.576.719/0001-63 3,460 145,32 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP PA PARA LIXO COM BASE EM METAL 100,00000 03.576.719/0001-63 4,540 454,00 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO 30,00000 03.576.719/0001-63 38,700 1.161,00 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP PANO EM TECIDO 100% ALGODAO ALVEJADO PARA CHAO 30,00000 03.576.719/0001-63 39,800 1.194,00 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP RODO BASE PLASTICA, 40 CM - UNID 140,00000 03.576.719/0001-63 5,640 789,60 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP VASSOURA PIASSAVA COM CERDAS AMARRADAS N.4 146,00000 03.576.719/0001-63 10,590 1.546,14 27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP VASSOURAO PIACAVA 40CM C/CABO 200,00000 03.576.719/0001-63 24,050 4.810,00 27/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML 30,00000 04.192.876/0001-38 89,210 2.676,30 27/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI 3,00000 04.192.876/0001-38 88,885 266,655 27/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR PENTOXIFILINA 20MG/ML 3,00000 04.192.876/0001-38 86,500 259,50 56,00000 05.005.873/0001-00 0,397 22,232 27/12/2013 PORTAL LTDA CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG 10.000,00000 05.005.873/0001-00 0,170 1.700,00 27/12/2013 PORTAL LTDA CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG 10.000,00000 05.005.873/0001-00 0,166 1.655,00 100,00000 05.005.873/0001-00 3,410 341,00 27/12/2013 PORTAL LTDA FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML108,00000 FRC 05.005.873/0001-00 4,090 441,72 27/12/2013 PORTAL LTDA CLOPIDOGREL 75MG - CPR 27/12/2013 PORTAL LTDA EFEDRINA SULFATO 50MG - 1ML - AMP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 43 de 43 Dezembro de 2013 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 27/12/2013 PORTAL LTDA HEPARINA 5000 UI / 5ML IV Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 05.005.873/0001-00 9,900 495,00 400,00000 05.005.873/0001-00 5,680 2.272,00 300,00000 05.005.873/0001-00 3,300 990,00 10.000,00000 05.005.873/0001-00 0,104 1.039,00 100,00000 05.005.873/0001-00 6,528 652,80 2,00000 05.005.873/0001-00 56,820 113,64 27/12/2013 PORTAL LTDA NEOMICINA + BACITRACINA 15 G CREME 148,00000 05.005.873/0001-00 1,072 158,661 27/12/2013 PORTAL LTDA TENOXICAM 40MG - AMP 150,00000 05.005.873/0001-00 6,250 937,50 30/12/2013 FELIPE MAGNO DE ARAUJO INFORMATICA - ME SERV MANUT MENSAL CORRET E PREV DE COMPUTADORES 4,00000 12.423.099/0001-13 2.892,488 11.569,95 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO (6X2) 240,00000 12M3 15.826.933/0001-00 88,000 21.120,00 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 7,6 240,00000 TON 15.826.933/0001-00 66,000 15.840,00 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 10 TONELADAS 240,00000 15.826.933/0001-00 72,173 17.321,496 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2 5M3, 150CV 240,00000 15.826.933/0001-00 73,000 17.520,00 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2, 6M3, 150CV 240,00000 15.826.933/0001-00 76,000 18.240,00 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - 94 HP 560,00000 15.826.933/0001-00 90,849 50.875,602 30/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 4X4 S PNEUS 240,00000 15.826.933/0001-00 58,000 13.920,00 30/12/2013 TOPDATA PROCESAMENTO DE DADOS LTDA EPP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 2,00000 45.876.059/0001-86 318,000 636,00 27/12/2013 PORTAL LTDA HEPARINA 5000UI/0,25ML SC 27/12/2013 PORTAL LTDA HIDRALAZINA 20MG/ML 27/12/2013 PORTAL LTDA IMIPRAMINA 25MG COMP * 27/12/2013 PORTAL LTDA LEVOPROMAZINA 4% SOL. ORAL 20ML - FR 27/12/2013 PORTAL LTDA LIDOCAINA 10% 50ML SPRAY - FRC 783.545,742 Fiorilli S/C Software Ltda 1.448.343,150 2.603.214,900
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