compras abril 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo
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compras abril 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 01.04.2014 0 2014/002981 2676 1636 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner p/Impressora Laser HP M1120 e 0 1 cartucho 36 A, p/SEDECT. Valor Cat. 65,00 1 2 2014/000021 2719 07 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse optico s/fio. 69,00 1 0 2014/002993 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Ofi cina de Politica e Plano Municipal de Saneamento. 33,00 1 0 2014/002984 4700 1639 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 06 un. Oleo 68 p/Maquinas e veiculos da SMIOST. 870,00 1 0 2014/002976 2397 5048 BRAULIO PILLECO Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Bus car peca caminhao. 39,00 1 0 2014/003017 2294 1666 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao do Caminhodromo cfe. Edital 51 /2013 e Contra\\to 102/2013. 17.183,69 1 0 2014/002979 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/002982 4142 1637 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Limpador, luvas, detergente, esfregao e toalha p/Banheiros Publicos. 134,37 1 0 2014/002989 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/002992 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Ret irar documentos. 33,00 1 0 2014/002987 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/002985 4702 1640 2014 5892 JOLDANE DE LIMA Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/veiculos Saveiro e Caminhao. 460,00 1 0 2014/002977 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/002999 4702 1645 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/maquinas e veicul 1.140,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/002999 Itens de Empenho : os da SMIOST. Valor Cat. 0 2014/003000 4706 1646 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit embreagem, 01 barra de direcao la teral, 01 rolamento e 01 diafragma trator MF, p/maqui nas e veiculos da SMIOST. 2.689,00 1 0 2014/002986 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/002991 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/002997 2635 1643 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Fornecimento 04 Placas de Rede Wireless, p/manutencao Telecentro Comunitario. 100,67 1 0 2014/002998 4912 1644 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : Pagamento 13 cartelas de Fotos p/documentos, pessoas em situacao de vulnerabilidade Social. 130,00 1 0 2014/002988 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/002990 2361 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 01/04/2014. Motiv o Levar Pacientes. 33,00 1 0 2014/002980 2840 1635 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 Vidro 6 mm incolor, 06 pc. Madeira eu calipto, 08 suporte galvanizado e 100 parafusos diver sos p/estantes Casa do Artesao - Praca. 340,00 1 0 2014/002983 4706 16389 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 rolamentos, 02 engrenagem, coroa, 02 retentor e 01 chave partida p/Retro JCB. 3.162,00 1 0 2014/002978 4421 1634 2014 6422 MULTI RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES Itens de Empenho : Fornecimento 750 ton. Calcareo Granel e 750 ton. Calc areo Ensacado p/Produtores Rurais, cfe. Pregao Presen cial 13/2014 e Contrato 45/2014. 92.250,00 1 0 2014/002996 3364 1642 2014 3677 NELSON EDI GUSE Itens de Empenho : Pagamento transporte Grupo da Melhor Idade Vila Caica ra para o Centro e retorno. 50,00 1 0 2014/002994 2361 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Aterro Sanitario. 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 2 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 3 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 01.04.2014 0 2014/002995 4660 1641 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira d o Sul, referente ao mes de Marco/2014. Valor Cat. 724,00 1 Total do Dia : 119.819,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014 0 2014/003019 3985 1659 2014 6078 AGRIPAR LTDA. 1.280,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cortador de Grama p/equipe Jardinagem . 1 2014/000091 2345 91 2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Atividade parlamentar na SOP e STD S - Ato mesa 9/2014. 114,42 1 0 2014/003010 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Ofi cina de Politica e Plano Municipal de Saneamento. 33,00 1 0 2014/003028 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003005 4702 1647 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e substituicao de pecas p /Caminhao de placas IHU -1057, cfe. Pedidos 18610 e 1 8146. 550,00 1 0 2014/003006 4706 1648 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo anexo p/caminha o de placas IHU -1057. Pedidos 18171, 18610 e 18146. 2.588,00 1 0 2014/003015 5030 1656 2014 6423 CEQUIPEL IND DE MOVEIS E COM DE EQUIP Itens de Empenho : Fornecimento 155 Conjunto Aluno CJA -03, 279 Conj. Al uno CJA -04, 13 Conj. professor e 07 Mesa pessoa cade ira Rodas. Termo compromisso 9097/2012. 57.325,00 1 0 2014/003021 4144 1661 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento parafusos, brocas, selaldor, tintas, pin cel, espeto e alvenarite p/Carpintaria. 779,84 1 0 2014/003026 4715 1665 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento 46 Hrs. Servico de Retro p/abertura de Vala s Corsan - Ampliacao Rede Cerrito do Ouro. 4.554,00 1 0 2014/003020 4144 1660 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimenbto p/confeccao Cordoes e B oca de Lobo. 750,00 1 0 2014/003001 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.04.2014 0 2014/003030 4363 1667 2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 60 Car Bril AM, p/veiculos da SMUSA. Valor Cat. 530,40 1 0 2014/003033 4476 1670 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Fornecimento filtro ar, filtro combustivel, 01 jgo. c abo ignicao, mangueira, tampa e 4 velas de ignicao p/ veiculo Fiat Uno de placas ISE -1658. 296,00 1 0 2014/003034 4479 1671 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra e solda tanque p/veiculo Fiat U no de placas ISE -1658. 200,00 1 0 2014/003027 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 02/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 66,00 1 0 2014/003022 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/04/2014. Motivo Bu scar Pecas de Maquinas. 83,00 1 0 2014/003011 2770 1652 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento referente a 52 hrs. Maquina Retroescavadeir a hidraulica p/aterramento de terreno, construcao Gin asio Escola Santos Reis. 7.800,00 1 0 2014/003003 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003007 4697 1649 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Fornecimento cabinho, disjuntor, tomada, placas, c ai xa plastibox, p/Predios Publicos - Polo e APAE. 1.232,46 1 0 2014/003016 4836 1657 2014 5868 JOCELI G JORAS Itens de Empenho : Pagamento servicos de manutencao, troca de baterias e limpeza do Nobreak p/Servidor de armazenamento de pr ogramas e dados. - Contadoria. 257,00 1 0 2014/003024 4706 1663 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento reparo, ponta de eixo, maquina interna, 03 camara e 01 pneu p/veiculo Saveiro. 180,00 1 0 2014/003025 4702 1664 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Saveiro. 75,00 1 0 2014/003037 4377 1673 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento conserto de pneu e troca de pastilhas de fr eio p/Ambulancia de placas INN -0655. 48,00 1 0 2014/003038 4363 1674 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo de pastilhas de freio p/Ambulanc ia de placas INN -0655. 197,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 4 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.04.2014 0 2014/003018 4702 1658 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK Itens de Empenho : Pagamento confeccao buchas e pinos de concha e soldas p/carregador W20. Valor Cat. 2.200,00 1 33,00 1 0 2014/003002 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/04/2014. Motiv o Levar Pacientes p/Pericia. 0 2014/003009 4144 1651 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Furadeira p/Equipe de Pedreiros. 259,00 1 0 2014/003032 2723 1669 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 04 lampadas 34W, 01 lampada 13W e 2 supo rte aluminio c/2 lampadas p/Banheiros Terreo - CAM. Anulacao de empenho. 211,30 1 0 2014/003008 4702 1650 2014 4236 MARCI A MENEGASSI Itens de Empenho : Pagamento conserto Pneus p/Retro 580 L. 80,00 1 0 2014/003004 2371 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 02/04/2014. Moti vo Buscar e levar palestrante. 66,00 1 0 2014/003029 2397 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003036 4357 1672 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 61 lts. Oleo Diesel S10, p/Ambulancia de placas IVA -0159 - Motivo falta de combustivel no Po sto Baldisera. Anulacao de empenho. 159,00 1 0 2014/003014 4525 1655 2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Itens de Empenho : Pagamento Assinatura anual Jornal Diario de Santa Mar ia, periodo de 05/04/2014 a 04/04/2015. 442,80 1 0 2014/003012 5031 1653 2014 5637 SILVANO SIEGERT Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Tampos granito, 01 cuba de louca e 02 cuba inox p/EMEI Paraiso da Crianca. 1.538,00 1 0 2014/003013 4741 1654 2014 5637 SILVANO SIEGERT Itens de Empenho : Pagamento Servico de instalacao da Bancada p/EMEI Par aiso da Crianca. 940,00 1 0 2014/003031 4804 1668 2014 5317 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Carta Precatoria - Execu cao Fiscal - Hildor Luiz Kegler. 13,17 1 0 2014/003035 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Aterro Sanitario. 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 5 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 6 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 02.04.2014 0 2014/003023 4144 1662 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais p/Carpintaria e Pre dios Publicos. Valor Cat. 744,80 1 Total do Dia : 85.841,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014 0 2014/003055 4512 1682 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 437,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6 Reles Comando a distancia 220V, p/Rede s d'aguas diversas. 1 2014/000092 2345 92 2014 6226 ALEXANDRE NEU Itens de Empenho : Diaria para POA em 04ABR. Atividade Parlamentar na Se c. Obras e ALRS. Ato Mesa 10/2014 114,42 1 0 2014/003054 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Ofi cina de Politica e Plano Municipal de Saneamento. Anulacao de empenho. 33,00 1 0 2014/003042 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003062 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003050 4073 1678 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo autoentintante e 20 taloes co ncessao de beneficios, p/SDSH. 280,00 1 0 2014/003044 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 1 2014/000094 2400 94 2014 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. Itens de Empenho : Papel A4 branco - cx c/5000folhas 129,90 1 0 2014/003041 2397 1136 ENIO MIGUEL BITTENCOURT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003056 2369 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 07/08/09/10 e 11/04/ 2014. Motivo Curso Pacto - Hotel Fazenda Pampas. 195,00 1 0 2014/003058 2397 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 03/04/2014. Motivo R euniao Bombeiros Restinga Seca. 42,00 1 0 2014/003046 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/04/2014. Motivo Le 83,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003046 Itens de Empenho : var Prefeito. Valor Cat. 0 2014/003061 2189 1683 2014 663 INSS - AUTONOMOS Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos de autonomos. 500,00 1 0 2014/003049 4077 1677 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Fornecimento 02 canaletas, 02 lampadas 11W, 01 caixa, 01 tomada dupla e 08 lampadas 45W, p/manutencao do C entro de referencia - CRAS. 351,15 1 0 2014/003051 3947 1679 2014 548 KOBS E FILHOS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bicicleta Aro 26 e 01 Micro System, p /Conselho Tutelar Municipal. 675,00 1 0 2014/003043 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003045 2381 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 03/04/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia. 33,00 1 1 2014/000093 2345 93 2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER Itens de Empenho : Diaria para POA. Ato Mesa 10/2014.Ati.Parlamtar na Se c. Obras e ALRS. 114,42 1 0 2014/003059 2387 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM Itens de Empenho : Diaria para Florianopolis S/C. no dia 10/04/2014. Mot ivo Encontro Agentes de Desenvolvimento. 166,00 1 0 2014/003060 2387 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo En contro Agentes de Desenvolvimento. 208,00 1 0 2014/003040 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/04/2014. Motivo Re cebimento do caminhao doado pelo Governo federal. 83,00 1 0 2014/003052 5032 1680 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Pagaqmento 01 assinatura Anual renovada p/Biblioteca Publica Municipal. 100,00 1 0 2014/003048 3347 1676 2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo, dia 06/04/2014 em Formi gueiro p/Copa dos Campeoes. 290,00 1 0 2014/003053 5032 1681 2014 6425 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA Itens de Empenho : Pagamento assinatura Semanal ISTO E, por 3 Anos, Assi natura Mensal Revista Planeta, por 2 Anos e 02 Dicion arios SACCONI, p/Biblioteca Publica Municipal. 1.660,00 1 0 2014/003047 5007 1675 2014 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME Itens de Empenho : Pagamento Mensalidade UNDIME/RS 2014, SED. 1.050,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 7 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 8 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003039 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Restinga seca no dia 03/04/2014. Motivo B uscar areia. 33,00 1 0 2014/003057 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Lev ar Lixo p/Aterro Sanitario. 33,00 1 Total do Dia : 6.826,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014 0 2014/003090 2397 6005 ALMIR BORGES PEDROSO 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Ent rega documentos na Caixa. 0 2014/003071 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Ofi cina Politica e Planejamento Municipal de Saneamento. Anulacao de empenho. 33,00 1 0 2014/003088 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003064 4952 1685 2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 05/04/2014. Torneio Interse lecoes de Futsal Feminino cfe. Pesquisa de Precos em Anexo. 700,00 1 0 2014/003094 4704 1703 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Oleo lubrificante p/Maquinas e Veiculos da SMIOST. 968,00 1 0 2014/003098 4132 1707 2014 41 BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminhao de placas IHU -1057 . Anulacao de empenho. Motivado Erro no Credor. 380,00 1 0 2014/003092 4699 1701 2014 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA Itens de Empenho : Pagamentom fornecimento de energia Eletrica p/Ilumina cao Publica. 1.500,00 1 0 2014/003081 2273 1694 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA Itens de Empenho : Pagamento ampliacao sistema Amplificado de abastecime nto de Agua -Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edital 15/2014 e Contrato 47/2014. 5.970,14 1 0 2014/003082 2280 1695 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA Itens de Empenho : Pagamento Ampliacao Sistema Amplificado de abastecime nhto de agua - Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edit al 15/2014 e Contrato 47/2014. 23.880,55 1 0 2014/003093 2294 1702 3.416,00 1 2014 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento 427 m³ Pavimentacao da Rua das Hortencias Vila Caicara. 0 2014/003075 4144 1693 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais p/Banheiros e Predios Publi cos. Empenho Complementar. 0,99 1 0 2014/003083 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003099 4704 1708 2014 6426 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 115,43 lts. Oleo S10, p/Caminhao Novo. 300,00 1 0 2014/003076 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003086 4525 1699 2014 288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA Itens de Empenho : Pagamento assinatura Anual - Revista Mensario Fiscal p/RH. 725,00 1 0 2014/003096 4142 1705 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER Itens de Empenho : Fornecimento 03 Lixeiras p/Praca Francisco Schuster. 1.020,00 1 0 2014/003077 2361 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003069 3789 1690 2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS Itens de Empenho : Fornecimento 35 Trofeus p/Campeonato Municipal de Fut sal - Ginasiao. 1.890,00 1 0 2014/003095 4142 1704 2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. Itens de Empenho : Fornecimento Mudas de Flores diversas p/Frente do Cen tro Administrativo e Pracas. 646,50 1 0 2014/003080 4256 1698 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d e Saude. 4.000,00 1 0 2014/003084 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003097 4132 1706 2014 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit de Pinos e buchas p/Pc 160. 2.812,00 1 0 2014/003087 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003085 2381 33,00 1 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 9 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 04/04/2014. Motiv o Levar pacientes p/Pericia. 0 2014/003072 2392 6036 MAGDIEL DICKOW Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev antamento Poco Artesiano. 39,00 1 0 2014/003073 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Lev antamento Poco Artesiano. 42,00 1 0 2014/003065 2610 1686 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Fornecimento 05 Fontes, 02 teclados e 06 Mouse p/Esco las Santos Reis, SED e Escolas Santo Dumont e Alberto Pasqualini. 393,00 1 0 2014/003067 4629 1688 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Sprinter de placas IJ H -2550. 2.557,00 1 0 2014/003068 4630 1689 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto p/veiculo Sprinter de placas IJH -2550, cfe. descricao em Anexo. 530,00 1 0 2014/003070 4974 1691 2014 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Pagamento divulgacao via Radio, Torneio Interselecoes Veteranos "40 Anos" Pedro Alvaro Muller". 900,00 1 0 2014/003091 4702 1700 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento Soldas, torno e troca de pecas p/Maquinas e Veiculos da SMIOST. 2.250,00 1 0 2014/003066 4964 1687 2014 6246 VALDEZ SIQUEIRA DE MELO -ME Itens de Empenho : Fornecimento 02 Spray p/massagem p/atletas dos Evento s Esportivo - CMD. 28,24 1 0 2014/003089 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 04/04/2014. Motivo B uscar areia. 33,00 1 0 2014/003063 4512 1684 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Hidraulicos p/Redes d'agua Coxilha Araca e Novo Sao Paulo. 206,00 1 0 2014/003074 4730 1692 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais eletricos p/Cent ro Administrativo, cfe. descritivo em Anexo. 137,55 1 0 2014/003078 2755 1696 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais de construcao e reforma p/U nidades Basicas de Saude. 1.193,00 1 0 2014/003079 2480 1697 79,50 1 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 10 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 11 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento 10 scs. Cal p/pintura , Esplanada do Mon umento ao Imigrante. Anulacao de empenho. Total do Dia : 56.953,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014 0 2014/003111 2715 1717 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 773,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos e 01 monitor cfe. descricao em anexo p/Setor Administrativo, Engenharia e Almoxa rifado, 0 2014/003112 4255 1718 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner HP 35/36 remanufaturado p/Briga da Militar cfe. Termo Convenio 04/2013. 65,00 1 0 2014/003113 2564 1719 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 27 - preto e 01 cartucho HP 60 - preto remanufaturado p/Assessoria Gabinete/JS M. 53,00 1 0 2014/003103 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003118 4706 1722 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD Itens de Empenho : Fornecimento retentor roda, rolamentos, engrenagem pl anetaria, rolamento agulha, engrenagem solar e 01 pin hao p/Retro Randon. 2.970,00 1 0 2014/003105 4863 6129 CAIXA ESTADUAL S/A Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS. 17.698,28 1 0 2014/003106 4862 1713 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS. 9.323,47 1 0 2014/003104 5033 1711 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento servicos Graficos de Folders de divulgacao de Cursos e Oficinas - Programa Crescer com Agudo. 580,00 1 0 2014/003123 4177 1727 2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 veiculo Novo, Marca Fiat, Marca Palio adventure, modelo 2014/2014 p/Secretaria da Fazenda. Cfe. P.P. 18/2014 e Contrato 49/2014. 59.900,00 1 0 2014/003115 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003107 4019 1714 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Fornecimento 500 Capas p/Cartao da Gestante p/Postos de Saude. 2.375,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 07.04.2014 0 2014/003109 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. Valor Cat. 33,00 1 0 2014/003120 4655 1724 2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/encontros Semanai s dos integrantes do Grupo da Melhor Idade "Amor e Tr abalho". 249,53 1 0 2014/003117 4706 1721 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Fornecimento corrente, reducao, tubo hidraulico, engr enagem e retentor p/Maquinas e veiculos da SIOST. 2.772,30 1 0 2014/003114 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Lev ar professora em Treinamento. 33,00 1 0 2014/003122 4715 1726 2014 2865 IVAN E KATIA RAUBER LTDA Itens de Empenho : Pagamento 500 Hrs. servicos de Britagem p/Porto Alves , Linha das Pedras e Linha Boemia, cfre. Pregao Prese ncial 19/2014 e Contrato 48/2014. 77.500,00 1 0 2014/003116 4702 1720 2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/regulagem nos comando laterai s, alavancas e pedal e outros p/Maquinas e veiculos d a SIOST. Anulacao de empenho. 3.970,00 1 0 2014/003110 4984 1716 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento 06 dz. Tabuas, 120 pc. mata junta, 40 mt s. ripao, 50 mts. cinta e 190 mts. caibro, p/familia em situacao vulnerabilidade Social. 3.101,00 1 0 2014/003124 4701 1728 2014 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS Itens de Empenho : Fornecimento Valvula controle, cotovelo, aneis, mangu eira, conexao e 01 adaptador TEE, p/Maquina Pc 160 L, cfe. PP. 21/02014 e Contrato 50/2014. 48.600,00 1 0 2014/003102 2397 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003119 4662 1723 2014 688 PAULO R B DA SILVA Itens de Empenho : Pagamernto Servicos Translado no Municipio, Interior e Intermunicipal cfe. Pesquisa de Precos em vigor a p artir de 01/01/2014. 2.000,00 1 0 2014/003100 4702 1709 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Pagamento servicos de limpeza e afiacao p/maquinas de Cortar Grama. 150,00 1 0 2014/003101 4144 1710 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Fornecimento de Rolamentos, retentor, virabrequim, bo 605,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 12 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 13 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003101 Itens de Empenho : obinas, corrente, mancal e mola p/Maquina de Cortar G rama Valor Cat. 0 2014/003108 2575 1715 2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Etoken 7 e - CPF A3 p/Servidora Clair Wilhelm p/acesso do SISCOP e demais programas Estadu ais e Federais. 370,00 1 0 2014/003125 3254 1729 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e r etorno. Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Prefeito Munici pal. 2.992,60 1 0 2014/003126 3313 41730 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e r etorno. Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Secretario de O bras Sr. Moises Carlos Kilian. 2.992,60 1 0 2014/003121 2840 1725 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento 10 Scs. Cal p/pintura - Esplanada do Mo numento ao Imigrante. 79,50 1 Total do Dia : 239.335,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014 0 2014/003142 2388 5055 ANGELICA RAMONI MULLER 68,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje Grupo de Dancas. 0 2014/003150 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 1 2014/000095 3989 95 2014 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA Itens de Empenho : Aparelho detelefone convencional c/fio,branco 32,00 1 0 2014/003162 4644 1758 2014 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO Itens de Empenho : Pagamento tratamento contra dependencia Quimica, p/se rvidor Municipal : Andre Cristiano dos Santos. 3.250,00 1 0 2014/003128 5034 1731 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Setor de Fiscalizacao e ICMS. 2.040,00 1 0 2014/003129 4005 1732 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Tesourari a, Setor de Arrecadacao e Tributacao. 2.040,00 1 0 2014/003130 4118 1733 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 mts. Decorplex p/Recepcao da SEDERG E. 212,50 1 0 2014/003167 4142 1761 877,50 1 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 08.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento 135 mts. Grama esmeralda p/Caminhodromo. 0 2014/003156 2407 1750 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 05 carimbos p/Centro Administrativo p/Pa trimonio, Central de Veiculos, Gabinete e Prefeito. 200,00 1 0 2014/003157 2423 1751 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente como: requisicao de Exame, Certificados de capacitacao, fichas de vaci na, taloes, blocos e cartao Ident., Postos Saude 2.760,00 1 0 2014/003163 4118 1756 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 10 Taloes (recibo de entrega de mercador ias) p/Produtores Rurais. 124,00 1 0 2014/003168 5021 1762 2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME Itens de Empenho : Pagamento Pericia Medica p/servidores Municipais da S ED. 1.000,00 1 0 2014/003131 4460 1734 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Vacinas Brucelose p/Produtores Prolei te. 77,64 1 0 2014/003134 4421 1737 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Formicida e anti pulga p/Viveiro Muni cipal. 113,37 1 0 2014/003160 4117 1754 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Corrente, argola e gancho p/Retroescavad eira Case. 261,78 1 0 2014/003161 4512 1755 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento material hidraulico p/Rede d'agua da Nov a Boemia. 200,14 1 0 2014/003164 4512 1757 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa d'agua 2.000 L, p/perfuracao Po co artesiano Rincao do Pinhal e Cerro da Igreja. 520,00 1 0 2014/003166 4144 1760 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Botinas e pulverizados p/Servidores de J ardinagem. 573,64 1 0 2014/003159 5037 1753 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios p/atendimento ao Se rvico de Convivencia e fortalecimento de Vinculo. 1.000,00 1 0 2014/003154 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003165 4401 1759 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta p/Doblo IOX -8857. 38,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 14 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003155 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Lev ar caminhao p/Revisao. 33,00 1 0 2014/003146 2361 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003136 5039 1739 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo p/caminha o Doado Bombeiros. 4.413,58 1 0 2014/003137 5040 1740 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina, torno e solda p/caminh ao Doado p/Bombeiros. 3.350,00 1 0 2014/003144 3269 1747 2014 704 JAIR DA ROSA - ME Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infantil e Ensino Fundamen tal e Medio cfe. Ppprocess o 04/2014 e Contrato 28/2014. 10.000,00 1 0 2014/003145 3275 1748 2014 704 JAIR DA ROSA - ME Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacaoi Infantil, Ensino fundamental e Medio, cfe. Processo 04/2014 e Contrato 28/2014. 30.000,00 1 0 2014/003132 4512 1735 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais hidraulicos cfe. descricao em Anexo, p/Rede d'agua Cerro Seco. Anulacao de empenho. 197,11 1 0 2014/003133 4512 1736 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto e limpeza p/Rede d'agu a Cerro Seco. 95,00 1 0 2014/003149 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 33,00 1 0 2014/003152 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 08/04/2014. Motiv o Levar assistente Social. 33,00 1 0 2014/003141 4964 1744 2014 5080 MARCIA B FISCHER ME Itens de Empenho : Fornecimento Aceclafenaco 100 mg, 12 cp. legran, 01 m usculare 10 mg e 01 dicloair aero 85 ml p/medicamento s atleta CMD, jogo feminino -Futsal. 54,00 1 0 2014/003151 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo le var pacientes. 83,00 1 0 2014/003139 5035 1742 3.000,00 1 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 15 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 16 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 08.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento recargas de Toner e Cartuchos, cfe. Pesquis a em Anexo. Empenho substitutao ao de nro 2442/2014, Motivo Dotacao Incorreta. 0 2014/003140 5036 1743 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Pagamento recarga de cartucho 85 A p/Impressora Multi funcional, EMEI Paraiso da Crianca. Emp. Subst. ao de nro 2102/2014. Erro na Dot. Orcamentaria. 110,00 1 0 2014/003153 2381 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo9 Le var pessoa p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003158 4256 1752 2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Pacientes em tratament o de Saude. 3.000,00 1 0 2014/003143 4954 1746 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado tipo janela, Escol a Santos Reis cfe. Orcamento em anexo. 240,00 1 0 2014/003147 2389 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje Grupo de Dancas. 83,00 1 0 2014/003148 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje Grupo de Dancas. Anulacao de empenho. 77,00 1 0 2014/003135 4142 1738 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, calcada s e Boca de Lobo. 4.000,00 1 0 2014/003127 4356 1481 VALERIO VILI TREBIEN Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014. Motivo Audiencias nos Ministerios. 1.280,00 1 0 2014/003138 4715 1741 2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA Itens de Empenho : Pagamento 20 Hrs. Retro Escavadeira p/Vila Caicara. 2.056,00 1 Total do Dia : 77.658,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014 0 2014/003205 4522 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo re uniao IPE -RS. 0 2014/003208 4373 1787 2014 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO Itens de Empenho : Pagamento Aluguel, agua, luz e ajuda pecuniaria p/Pro grama Mais Medicos. Empenho substituto ao de nro 2975 . Motivo Erro no Credor. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) 1.600,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 09.04.2014 0 2014/003200 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. Valor Cat. 33,00 1 2 2014/000022 5041 07 2014 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID Itens de Empenho : Pagamento 2 Inscricoes para XII Seminario de Previden cia Publica. 1.340,00 1 0 2014/003190 4144 1779 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento manga, disco, arame, fio, tinta, braco e facao p/Almoxarifado. 797,83 1 0 2014/003209 4142 1788 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE Itens de Empenho : Fornecimento 25 mts. Grama p/Caminhodromo. 162,50 1 0 2014/003187 2555 1776 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo e 100 folhas p/Engenharia. 170,00 1 0 2014/003183 4144 1772 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes. 750,00 1 0 2014/003204 3370 1786 2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA Itens de Empenho : Pagamento locacao de transporte p/tecnicos da area do Turismo, dia 12/04/2014. viagem p/Avaliacao potencia lidades Turisticas. 500,00 1 0 2014/003180 2371 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Lev ar Supervisora em Curso. 33,00 1 0 2014/003201 5043 1783 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de cadeiras universitarias p/sa las de Aula, Polo/UAB. Anulacao de empenho. 800,00 1 0 2014/003202 4056 1784 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p /Polo/UAB. Anulacao de empenho. 2.500,00 1 0 2014/003206 5043 1783 2014 5634 EDER RICARDO BOECK Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de Cadeiras universitarias p/Sa las de Aula, Polo/UAB. 800,00 1 0 2014/003207 4056 1784 2014 5634 EDER RICARDO BOECK Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p /Polo/UAB. 2.500,00 1 0 2014/003194 2397 4810 EDERSON LUIZ LIPKE Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pe squisa e compra e teste de pecas p/Retro. 96,00 1 0 2014/003196 2397 66,00 1 2659 ENIO ALBERTO DREWS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 17 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 09/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 0 2014/003174 4950 1767 2014 333 FAMURS Itens de Empenho : Pagamento Inscricao Curso s/Simples Nacional, MEI - a tualizacoes, SEFISC e AINF p/servidor Gerson Jose Kie fer. 402,00 1 0 2014/003172 2358 826 GERSON JOSE KIEFER Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 23/24 e 25/04/2014. Motivo Curso Simples Nacional e MEI. 478,00 1 0 2014/003198 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Mo torista do Secretario. 83,00 1 0 2014/003186 4679 1775 2014 5218 GRACE MARY HOPPE Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpezacfe. relacao em a\\nex o, p/Almoxarifado - cozinha, bombeiros -+ rampa e ban heiros publicos. 744,90 1 0 2014/003179 2392 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 09/04/2014. Motivo Levar documentacao Meio ambiente. 33,00 1 0 2014/003171 5042 1765 2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza p/Veiculos do Transp orte Escolar. 150,00 1 0 2014/003182 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Lev ar pessoa p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003188 4702 1777 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA Itens de Empenho : Pagamento troca de Molas e pecas p/caminhao de placas ILH -3850. 1.020,00 1 0 2014/003189 4701 1778 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/cami nhao de placas ILH -3850. 5.981,73 1 0 2014/003173 2750 1766 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Porta p/Sala do Setor de Vigilancia e m Saude. 195,00 1 0 2014/003184 4132 1773 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento 02 mts. Prancha eucalipto 7 cm, 03 mts. Prancha eucalipto 5 cm e 02 linha 30 x 35 x 6.00 p/Li nha Sao Pedro e Linha Cel. Moreira Cezar. 3.400,00 1 0 2014/003181 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014.Motivo Lev ar Pacientes. 83,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 18 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003199 2397 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Lev ar Lixo na Revita. 0 2014/003191 4701 1780 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola, 02 engrenagem, 02 cruzeta e 01 rale p/caminhao de placas IHU -1057. 0 2014/003195 Valor Cat. 33,00 1 1.200,00 1 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pe squisa e compra de Pecas. 104,00 1 0 2014/003175 4936 1768 2014 1846 MONTAGNER & TESSELE LTDA Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao em Faxinal do Soturno, p/CMD - Futebol Feminino. 134,00 1 0 2014/003170 3372 1764 2014 3677 NELSON EDI GUSE Itens de Empenho : Pagamento transporte grupo Jovens AJURA, dias 12/04/2 014, Cerro Chato a Linha Nova e La Pomeranos a La Nov a e 13/04. o mesmo itinerario. 1.100,00 1 0 2014/003203 4984 1785 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 furos p/familias em situacao d e Vulnerabilidade Social. 532,00 1 0 2014/003193 4702 1782 2014 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza radiador, p/Huber 205. 250,00 1 0 2014/003192 4702 1781 2014 917 TORK-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA Itens de Empenho : Pagamento conserto Bomba e comando p/Retro 580 L. 900,00 1 0 2014/003197 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 09/04/2014. Motivo Busc ar substrato. 66,00 1 0 2014/003176 2762 1769 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos conser tos, pintura nas escolas Municipais, Paraiso da Crian ca, Santos Reis, 7 de setembro e Santos Dumont. 1.150,00 1 0 2014/003177 2787 1770 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. descarga, engate flexivel, tinta branca e 01 Multiselador p/Polo/UAB. 85,68 1 0 2014/003178 2792 1771 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. Descarga e 01 Engate flexivel 50 cm p/Centro Desportivo Municipal - Ginasiao. 23,00 1 0 2014/003185 4697 1774 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento Nipel 3/4, manga, plug, disjuntor, tomad a e cabo p/Iluminacao Publica. 710,97 1 0 2014/003169 2771 1763 1.260,00 1 2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 19 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 20 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento 60 Tubos cimento 30, p/Escola Santos Rei s, encanamento esgoto da cozinha. Total do Dia : 32.404,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014 0 2014/003222 2700 1794 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho HP 21 e 01 cartucho HP 22 p/ Departamento do Meio Ambiente. 2 2014/000023 5044 8 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : formatacao do Notebook c/ inswtalacao do W7 70,00 1 1 2014/000097 2014 97 2014 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA Itens de Empenho : Servicos de Engenharia cfe. Contrato 6/2014 3.500,00 1 0 2014/003223 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003226 4040 1796 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos e 02 vassouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont. 350,00 1 0 2014/003221 2148 1793 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. Itens de Empenho : Pagamento ART, p/recuperacao de Area Degradada - Pref eitura Municipal de Agudo. 63,64 1 0 2014/003212 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003218 2143 1791 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Pagamento Servicos tecnicos de: reparacao em Banner p /divulgacao das atividades nos Eventos Turisticos. 30,00 1 0 2014/003215 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Ret irar Documentos PI. 33,00 1 0 2014/003227 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 10/04/2014. Motivo buscar Calcareo. 66,00 1 1 2014/000096 2014 96 2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Empenho : Serv. Assessoria p/ especificacao tecnica de eq. inf. cfe. Contrato 5/2014 400,00 1 0 2014/003216 4118 1789 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Protetores Solar, p/Operarios e O peradores. 255,00 1 0 2014/003224 4997 1790 429,80 1 2014 5218 GRACE MARY HOPPE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 21 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 10.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza, cfe, lista em anexo , p/EMEF Santos Dumont. 0 2014/003211 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 10/04/2014. Moti vo buscar e levar palestrante. 66,00 1 0 2014/003217 2771 1609 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/Escolas Municipa is. Empenho Complementar. 120,52 1 0 2014/003220 4512 1792 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES Itens de Empenho : Pagamento conserto e manutencao de Rele e contactor p /rede d'agua Cerro Seco. Empenho subst. ao de nro 313 2/2014. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria. 161,95 1 0 2014/003210 2371 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Lev ar Supervisora em Curso. 33,00 1 0 2014/003213 2361 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Lev ar agua p/Analise. 33,00 1 0 2014/003219 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo Bu scar pecas do conserto. 104,00 1 0 2014/003225 5007 1795 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Pagamento renovacao assinatura anual do Jornal "Corre io Agudense", p/Secretaria da Educacao e Desporto. 100,00 1 0 2014/003214 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Lev ar agua p/Analise - Programa Vigiagua. 33,00 1 Total do Dia : 6.114,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014 0 2014/003247 2564 1801 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 154,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse USB e 01 Toner HP 49 A - compat ivel Novo, p/Assessoria Gabinete. 0 2014/003228 4512 1797 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador Centrf. Horizontal p/Rede d 'agua Linha dos Pomeranos II. Anulacao de empenho. 980,00 1 0 2014/003232 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003243 2397 66,00 1 1678 ARNILDO DE DEUS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 0 2014/003277 4952 1820 2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem , dias 12 e 13/04/2014. Evento A JURA. 600,00 1 0 2014/003231 2397 5048 BRAULIO PILLECO Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 78,00 1 0 2014/003242 2397 5048 BRAULIO PILLECO Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 78,00 1 0 2014/003246 4040 1796 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos e 02 vassouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont. Empe nho Complementar. 19,28 1 0 2014/003237 2381 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 11/04/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003250 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003230 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 66,00 1 0 2014/003245 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 66,00 1 0 2014/003249 2361 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003238 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Lev ar o Prefeito. 33,00 1 0 2014/003234 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003235 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 11/04/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003251 5045 1801 400,00 1 2014 4236 MARCI A MENEGASSI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 22 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 23 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento 02 Mesas professor em madeira pintada p/ Escola Santos Reis. 0 2014/003236 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003233 2361 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003239 4702 1798 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno, solda e oficina p/Huber 205, Esteira e Motoniveladora FG 170 02. 1.797,00 1 0 2014/003241 4701 1800 2014 5518 SERGIO BERGER Itens de Empenho : Fornecimento 01 par de Placas p/caminhao de placas IV K -9217. 150,00 1 0 2014/003240 4683 1799 2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento recolhimento do Lixo cfe. Edital 49/2013 e Comntrato 101/2013. 5.390,88 1 1 2014/000098 3252 98 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Itens de Empenho : Passagem aerea PAlegre/Brasilia - ida e volta - Ver. Alexandre Neu - Ato Mesa 11/2014 3.135,01 1 0 2014/003229 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Calcareo. 66,00 1 0 2014/003244 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo 66,00 1 0 2014/003248 2762 1769 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos conser tos, pintura nas escolas Municipais, Paraiso da Crian ca, Santos Reis, 7 de setembro e Santos Dumont. 117,58 1 Total do Dia : 13.609,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014 0 2014/003263 2602 1806 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner Sharp e 120, p/Escolas Santos R eis e Santos dumont. 0 2014/003264 2627 1807 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner Lexmark E 120, p/Polo/UAB. 125,00 1 0 2014/003278 2567 1821 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho 27 - HP 3535 e 01 Cartucho 2 8 - HP 3535 cfe. Pesquisa de Precos em Anexo, p/Depar 120,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003278 Itens de Empenho : tamento de Compras. 0 2014/003266 4700 1809 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Graxa, 15 lts. 15W 40, 01 lt. Brutus e 01 lt. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da SIOST. Anulacao de empenho. 0 2014/003269 4715 1812 2014 6429 BRITAGEM SOLEDADE LTDA Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos de 23 Hrs. com Trator Esteira p/Ampliacao e Melhoria Estrada da Linha Arac a. 0 2014/003270 Valor Cat. 992,80 1 4.370,00 1 4370 1813 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza. p/Postos de Saude cfe. Relacao em anexo. 299,45 1 0 2014/003275 4073 1818 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e distribuicao de Agasalhos. 300,00 1 0 2014/003256 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 14/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003252 4255 1802 2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER Itens de Empenho : Fornecimento 02 Pivo suspensao, 02 ponteiras direcao, 1 jg. pastilhas e 01 manga radiador p/Viatura Nissan da Brigada. T.Convenio 004/2013. 540,00 1 0 2014/003253 2021 1803 2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER Itens de Empenho : Pagamento Conserto e troca de pecas p/Viatura Nissan - Briga Militar, cfe. T. Convenio 004/2014. 200,00 1 0 2014/003268 4682 1811 2014 4570 FRANARIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento renovacao Programa Engenharia. 890,00 1 0 2014/003255 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Levar Secretaria. 66,00 1 0 2014/003271 4370 41814 2014 5218 GRACE MARY HOPPE Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Limpeza p/Postos de Saude c fe. Relacao em Anexo. Anulacao de empenho. 1.945,75 1 0 2014/003258 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003274 2635 1817 2014 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae ASROCK H 61 M -S processado r Intel p/manutencao do Telecentro Comunitario. 750,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 24 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 14.04.2014 0 2014/003259 4017 1804 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Fornecimento 01 fita, 25 celofane. 15 papel pardo e 1 6 baldes p/Oficinas Terapeuticas - Programa Saude Men tal. Valor Cat. 221,28 1 0 2014/003273 4012 1816 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Postos de Saud e, cfe. Relacao em Anexo. 590,66 1 0 2014/003280 5047 1823 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho de Telefone c/Ramal p/Depart amento de Licitacoes. 169,00 1 0 2014/003254 2397 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/04/2014. Motivo Bus car Pecas. 33,00 1 0 2014/003279 2567 1822 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Fornecimento 02 Filtro de linha e 01 Teclado p/Microc omputador. Departamento de Compras. 102,00 1 0 2014/003257 2361 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 14/04/2014. Motivo Leva r Pacientes. 33,00 1 0 2014/003276 4984 1819 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros Lisos e trabalhados p/familia em situacao de Vulnerabilidade Social 335,00 1 0 2014/003272 4370 1815 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza, p/Postos de Saude cfe. Relacao em Anexo. 1.470,12 1 0 2014/003265 4702 1808 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e pintura p/caminhoes de placas: 15180 e 23000. 2.700,00 1 0 2014/003260 5046 1805 2014 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Pagamento Avisos em radio p/divulgacao da Campanha da Vacinacao contra Influenza. 300,00 1 0 2014/003267 4702 1810 2014 6428 RETIFICADORA FOGLIATO LTDA. Itens de Empenho : Pagamento Servicos de testes e limpeza p/Motonivelado ra FG 85. 690,40 1 0 2014/003261 2369 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reu niao AMCENTRO. 42,00 1 0 2014/003262 2369 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reu niao AMCENTRO. 39,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 25 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 26 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 17.670,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014 0 2014/003294 4701 1831 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 172,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 eixo estrangulamento, 01 botao girato rio, bomba oleo, vela e 01 filtro p/Maquinas de corta r grama. 0 2014/003295 4702 1832 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, regulagem e limpeza p/Maquinas de Cortar Grama. 95,00 1 0 2014/003318 4118 1850 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Hidroasfalto, prelaje, alvenarite, malha ,piso ceramico, cimento cola, rejunte e porta metal p /construcao Casa Internet, La Pomeranos. 348,73 1 0 2014/003299 4144 1836 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS Itens de Empenho : Fornecimento 6,30 Tabuas eucalipto p/Carpintaria. 283,00 1 0 2014/003304 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I. 600,54 1 0 2014/003305 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I. 55,59 1 0 2014/003306 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II. 962,17 1 0 2014/003307 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II. 11,48 1 0 2014/003289 4702 1826 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/veiculo Saveiro. 30,00 1 0 2014/003290 4701 1827 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Fornecimento 01 lampada, jogo de vela e outras pecas p/veiculo Saveiro de placas IKE -7602. 152,00 1 0 2014/003288 4144 1825 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento Canos, cola PVC, parafusos, dobradica, p regos, maquina de salpicar, cadeado e disco corte p/C arpintaria e Almoxarifado. 717,87 1 0 2014/003315 4118 1847 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 m² Piso Decorflex p/Sala Recepcao S EDERGA. 231,13 1 0 2014/003309 2455 1841 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 20 Blocos de Requisicao p/todas as Secre tarias. 420,00 1 0 2014/003311 4836 1843 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132 120,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003311 Itens de Empenho : MFP - p/Gabinete Secretario da Fazenda. Anulacao de empenho. 0 2014/003312 2416 1844 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Folhas de Guias de Arrecadacao. Se tor de Arrecadacao. 0 2014/003301 Valor Cat. 254,00 1 4144 1838 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos e 08 scs. cal p/confeccao Boca de Lobo e Almoxarifado. 1.115,33 1 0 2014/003302 4142 1839 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos e materiais p/Ornamentacao da Cidade. 3.605,05 1 0 2014/003303 4143 1840 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Arame nrso 8, 10 e 14, arame farpado e p regos p/Abertura de Rua Nova - Professora Valesca Pfe ifer. 1.152,86 1 0 2014/003286 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. M otivo Levar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003321 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. M otivo Levar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003293 4589 1830 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA Itens de Empenho : Pagamento mensagem de Pascoa aos Municipes em nome do Governo Municipal. 300,00 1 0 2014/003322 2361 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003300 4132 1837 2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica e pranchas p/ponte. Ponti lhoes da Linha Cel. Moreira Cezar e Linha araca. 3.480,00 1 0 2014/003323 2065 1852 2014 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO Itens de Empenho : Pagamento Ensaio compactacao e Densidade terreno Esco la Proinfancia - Tipo B - Av. Euclides Kliemann, esqu ina Marechal Floriano. 321,50 1 0 2014/003282 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/04/2014. Motivo Le var Prefeito. 83,00 1 0 2014/003283 2397 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 15/04/2014. Motiv o Levar Documentos. 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 27 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 15.04.2014 0 2014/003297 4702 1834 2014 5868 JOCELI G JORAS Itens de Empenho : Pagamento conserto e Servicos de Oficina p/caminhao d e placas ITS -7689 e Motoniveladora FG 170 02. Valor Cat. 2.400,00 1 4.325,00 1 0 2014/003320 4701 1851 2014 5868 JOCELI G JORAS Itens de Empenho : Fornecimento 01 Compressor de Ar, mangueiras, painel e condensador p/caminhao de placas ITS -7689. 0 2014/003319 3992 112 2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e generos alimen ticios para CAM. Empenho Complementar. 144,01 1 0 2014/003296 4702 1833 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK Itens de Empenho : Pagamento Troca de Buchas e pecas p/Motoniveladora FG 170 02. 1.830,00 1 0 2014/003298 4702 1835 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Oficina e troca de pecas p/Maquinas e Veiculos da SIOST, cfe. descricao em anexo. 2.280,00 1 0 2014/003285 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003281 5048 1824 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em an exo, p/Centro de Saude. 1.034,73 1 0 2014/003313 3851 1845 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 Polegas SMART , p/atendimento d e Grupos de Familias cadastradas no Cadunico. Pesquis a de Precos em Anexo. 1.799,00 1 0 2014/003314 4070 1846 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 DVD D-10 c/Karaoke, p/atendimento de Grupos de Familias cadastradas no Cadunico. 99,00 1 0 2014/003287 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/04/2014. Motivo Bu scar Pecas. 83,00 1 0 2014/003324 4836 1843 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132 MFP p/Gabinete do Secretario da Fazenda. 120,00 1 0 2014/003284 2361 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003292 4118 1829 2014 6353 RENAN L KEMMERICH Itens de Empenho : Fornecimento 200 Caixas de Madeira p/Producao Mudas d e Flores. 790,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 28 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 29 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003316 4478 1848 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno e Solda p/Trator agricola Valmet, Niveladeira e VWW 16220. 1.898,00 1 0 2014/003317 4476 1849 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 15 kg. Aco e 75 kg. Chapa p/Trator Agric ola Valmet, caminhao Cacamba de placas IHU -1057. 750,00 1 0 2014/003310 5049 1842 2014 4380 SINDISERMA Itens de Empenho : Pagamento Internet movel p/Servicos de Fiscalizacao. - Equipe. 660,00 1 0 2014/003308 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Lev ar Agua p/Analise - Programa Vigiagua. 33,00 1 0 2014/003291 4697 1828 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fornecimento material eletrico e eletronico p/Ilumina cao Publica. 787,90 1 Total do Dia : 33.743,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014 0 2014/003352 1984 1865 2014 6317 ANA DENISE SORZI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Instrutora de Artesanato p/Oficina de artes anato realizada com integrantes do "PROJOVEM". 0 2014/003332 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Bus car Retro do conserto. 33,00 1 0 2014/003338 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho. 132,00 1 0 2014/003342 4702 1857 2014 6414 BERTRAM, SCHNEIDER & CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento Servicos p/motocicleta de contribuinte que caiu em vala aberta p/tubulacao Corsan. Empenho Compl ementar. 270,00 1 0 2014/003337 2397 5048 BRAULIO PILLECO Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho. 156,00 1 0 2014/003356 2387 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Pa rticipacao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE 96,00 1 0 2014/003343 4144 1858 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes. 750,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003329 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003353 4701 1866 2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS Itens de Empenho : Fornecimento 03 Barra suporte, parafuso, 22 porca e 4 0 parafusos curto p/Motoniveladora FG 170 01. 4.008,00 1 0 2014/003357 2143 1869 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Pagamento 01 Confeccao placa identificacao Casa do Ar tesao p/Praca Padre Francisco Schuster. 825,00 1 0 2014/003333 2397 4810 EDERSON LUIZ LIPKE Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Bus car Retro do conserto. 39,00 1 0 2014/003334 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 16/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003335 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 17/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003336 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003354 4701 1867 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro JCB, cfe. descricao em Anexo. 2.868,40 1 0 2014/003346 4368 1859 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de Prata, 2 kg. Crem e de Papaina, p/Posto de Saude. 702,40 1 0 2014/003348 4702 1861 2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/caminhao de placas IN P -8133. 430,00 1 0 2014/003349 4701 1862 2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 reparo. esferas e rolamento p/caminha o de placas INP -8133. 840,00 1 0 2014/003328 2392 4492 JANETE VANDA DUMKE Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/04/2014. Motiv o Reuniao Baixo Jacui. 39,00 1 0 2014/003347 2042 1860 2014 3167 JANICE SEIFFERT Itens de Empenho : Pagamento servicos de Pintura p/Centro de Saude. 4.300,00 1 0 2014/003351 1955 1864 2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes fornecimento de Certid 2.000,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 30 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003351 Itens de Empenho : oes e demais emolumentos, p/Gabinete e Procuradoria J uridica. Valor Cat. 0 2014/003326 2417 1854 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Fornecimento 20 Gaveteiros Empilhaveis p/Setor Admini strativo. 328,00 1 0 2014/003341 5048 1856 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em an exo, p/Centro de Saude. Empenho Complementar. 94,07 1 0 2014/003331 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003358 2576 1870 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Fornecimento 01 Teclado e 01 Mouse p/Setor de Arrecad acao. 65,00 1 0 2014/003330 2392 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/04/2014. Motiv o Levar Servidora em Curso. 33,00 1 0 2014/003355 4701 1868 2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Cilindro estabilizador e 01 Valvula p/Re tro Randon. 4.290,00 1 0 2014/003344 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014. Motivo acompanhamento do Prefeito em Audiencias. 1.159,00 1 0 2014/003345 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/04/2014. Motivo Co mpra e pesquisa de pecas. 104,00 1 0 2014/003340 3372 1855 2014 3677 NELSON EDI GUSE Itens de Empenho : Pagamento transporte de Produtores Rurais, Sede p/Cox ilha do Araca e retorno. Dia do Campo - Agudo abrind o as Porteiras. 400,00 1 0 2014/003350 2017 1863 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH Itens de Empenho : Pagamento conserto Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU's Elgin p/Sala Central Energia Computadores . 415,00 1 0 2014/003327 2387 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Pa rticipacao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE. 104,00 1 0 2014/003325 2042 1853 2014 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP Itens de Empenho : Pagamento 01 Conserto de uma Autoclave p/Unidade Basi ca Tia Laurinha. 355,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 31 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 32 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2014/003339 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho. Valor Cat. 132,00 1 Total do Dia : 26.781,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2014 0 2014/003367 4702 1878 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento revisao comando e bomba p/Retro JCB Velhan que ira p/Leilao. 1 2014/000099 2345 99 2014 6226 ALEXANDRE NEU Itens de Empenho : 3,5 Diarias p/ Brasilia - Aut. Ato Mesa 11/2014 1.334,90 1 0 2014/003360 2023 1872 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS Itens de Empenho : Pagamento divulgacao processo de Consulta Popular 201 4, p/COMUDE. 300,00 1 0 2014/003365 4700 1876 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Fiornecimento 04 Balde 10W, p/Maquinas e veiculos da SIOST. 904,00 1 0 2014/003375 4377 1881 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/Van Master de pla cas ITO -8735. 15,00 1 0 2014/003376 4363 1882 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas p/Van Master de placas ITO -873 5. 42,00 1 0 2014/003363 4715 1874 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento 25 Hrs. Servico de Retro, p/ampliacao da Re de d'agua Cerrinho do Ouro. 2.500,00 1 0 2014/003374 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003369 4073 1880 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/SDSH. Campanha do Agasalho. 30,00 1 0 2014/003364 4705 1875 2014 5125 ELIA L. UNFER ME Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Servidores a S ervico no interior. 2.000,00 1 0 2014/003373 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Le var Prefeito. 83,00 1 0 2014/003372 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 33 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003368 4901 1879 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Fornecimento Material de Copa e cozinha p/CRAS. 0 2014/003362 Valor Cat. 357,98 1 2397 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 19/04/2014. Motivo Levar D ocumentos. Anulacao de empenho. 66,00 1 0 2014/003371 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 17/04/2014. Mot ivo Levar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003370 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003359 4701 1871 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro Parabrisa laminado c/pelicula, 01 vidro parte lateral direito e 02 vidros laminado 6 mm inferior modelado p/Motoniveladora. 2.890,00 1 0 2014/003361 2024 1873 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA Itens de Empenho : Pagamento aluguel referente a realizacao da Consulta Popular/2014, p/Assembleia Municipal. 350,00 1 1 2014/000100 4783 100 2014 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : 50 convites para Assembleia Municipal - Processo de C onsulta popular 2014/2015 250,00 1 0 2014/003366 4702 1877 2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento confeccao de Laudo de maquinas e veiculos q ue irao p/Leilao. 3.300,00 1 Total do Dia : 16.454,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014 0 2014/003393 2397 6005 ALMIR BORGES PEDROSO 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/04/2014. Motivo Ent rega Documentos na Caixa. 0 2014/003379 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003402 2516 1896 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 4 cx. Papel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/201 4. 452,00 1 0 2014/003403 2555 1897 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 un Papel A4 branca cfe. Pregao Presencial 22/2014. 565,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 0 2014/003404 2455 1898 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 07 cx. Papel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/20 14. Valor Cat. 791,00 1 0 2014/003405 2415 1899 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Papel timbrado c/timbre verde e 02 cx. Papel A4 cfe. Pregao Presencial 22/2014. 1.076,00 1 0 2014/003406 2418 1900 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Papel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/20 14. 565,00 1 0 2014/003407 2403 1901 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 Caixas Papel A4 brancas cfe. Pregao Presencial 22/20 14. 452,00 1 0 2014/003408 2529 1902 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Papel A4 caixa c/500 unidades cfe. Pregao Presen cial 22/2014. 565,00 1 0 2014/003409 2407 1903 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 Caixas Papel A4 - cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014. 452,00 1 0 2014/003410 2484 1904 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 cx. Papel A4 -cor Branca cfe. Pregao Presencial 22/2 014. 452,00 1 0 2014/003386 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003390 4762 1886 2014 2794 DETRAN/RS Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio p/Caminhao de Placas IVK -9271. 92,33 1 0 2014/003378 3930 1883 2014 6430 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 04 Aparelhos Ar Condicionado, 12.000 BTU . cfe. T. Compromnisso PAR no 9097/2012, Plano de Aco es Art. no Proc. 23400003992201261. 4.639,96 1 0 2014/003388 2369 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Enc ontro Promotoria da Justica. Anulacao de empenho. 39,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 34 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 0 2014/003425 4132 1917 2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminghao de placas IHU -105 7. Empenho substituto ao de nro 30988 de 04/04/2014, motivo erro no Credor. Valor Cat. 380,00 1 0 2014/003382 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/04/2014. Motivo Le var Prefeito. 83,00 1 0 2014/003380 2363 5573 GREICE LUANO FALK Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Set ur da Dengue. 33,00 1 0 2014/003384 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 1 2014/000108 1701 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014 512,34 1 1 2014/000109 1735 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014 5.715,18 1 0 2014/003423 5050 1888 2014 4550 IVANETE G. P. STRECK Itens de Empenho : Fornecimento 07 Camisetas p/CRAS. 175,00 1 0 2014/003413 2484 1907 2014 790 J. P CAVEDON SOARES Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 10 0 un. Caixas p/arquivo cfe. Pregao Presencial 22/2014 . 290,00 1 0 2014/003424 3368 1916 2014 159 JAGER TURISMO LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Viagem p/representar o Municipio em faxi nal do Soturno (EWXPOFAX e EXPOCOLONIA ) dia 03/05/20 14. Grupo Musical Tocata. 300,00 1 0 2014/003394 5037 1887 2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servico de Conviv encia e Fortalecimento de Vinculo. 1.000,00 1 0 2014/003395 4512 1888 2014 270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de materiais Hidraulicos cfe. descritivo em anexo p/Redes d'aguas diversas. 2.631,12 1 0 2014/003383 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 22/04/2014. Motivo Busc ar e Levar Professores. 33,00 1 0 2014/003422 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 22/04/2014. Moti vo Buscar e levar professores. 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 35 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003392 2383 5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Ca pacitacao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisi cao de Alimentos da Agricultura Familiar. 85,00 1 0 2014/003385 2381 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 22/04/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003389 4366 1885 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento cafe Melita, filtros cafe, acucar e 03 v assoura p/Centro de Saude. 226,45 1 0 2014/003391 2383 4422 NEIDA DENISE ROOS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Ca pacitacao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisi cao de Alimentos da Agricultura Familiar. 85,00 1 0 2014/003396 2516 1890 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 cx. Caneta azul ponta fina e 5 frasco tinta p/carimbo cfe. Pregao Presencial 22/2014. Anulacao de empenho. 137,00 1 0 2014/003397 2555 1891 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 caixas grampos p/grampeador e 100 caixa arquivo cfe. Pregao Presencial 22/2014. Anulacao de empenho. 178,00 1 0 2014/003398 2455 1892 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: Gr ampos de nrso 01,02 e 04 cfe. Pregao Presencial 22/20 14. 77,00 1 0 2014/003399 2418 1893 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 cx. bobinas, 10 cola bastao, 10 cola e 10 perfurador cfe. Pregao Presencial 22/2014. 304,30 1 0 2014/003400 2403 1894 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 50 un. pasta papelao A4 c/elastico -cores diversas cfe. Pregao Presencial 22/2014. 47,50 1 0 2014/003401 2529 1895 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 50 un pasta suspensa com trilho e etiqueta plastica cfe . Pregao Presencial 22/2014. Anulacao de empenho. 850,00 1 1 2014/000111 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes 1.916,38 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 36 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 1 2014/000111 Itens de Empenho : de ABRIL/2014 Valor Cat. 1 2014/000110 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014 1.455,20 1 0 2014/003414 2555 1908 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 un. Fita adesiva cfe. Pregao Presencial 22/2014. 20,00 1 0 2014/003415 2418 1909 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 10 sc. atilho cfe. Pregao Presencial 22/2014. 20,50 1 0 2014/003416 2403 1910 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 10 0 un. Pasta classificador c/trilho cores diversas cfe . Pregao Presencial 22/2014. 134,00 1 0 2014/003417 2529 1911 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 30 un. Pasta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014. 184,50 1 0 2014/003418 2407 1912 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 30 un. Pasta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014. 184,50 1 0 2014/003419 2484 1913 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 0 cx . Etiquetas adesivas cfe. Pregao Presencial 22/2 014. 60,00 1 0 2014/003420 2516 1914 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 10 0 un grampos plasticos 24 un. marca texto amarelo cfe . Pregao Presencial 22/2014. 31,48 1 0 2014/003421 5051 1915 2014 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Pagamento 05 divulgacao da unidade Movel do SEBRAE em Agudo no dia 24/04/2014. 75,00 1 0 2014/003387 2369 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Enc ontro Promotoria da Justica. 42,00 1 1 2014/000102 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 11.056,71 1 1 2014/000103 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.588,93 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 37 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 38 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.04.2014 1 2014/000104 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. Valor Cat. 146,38 1 1 2014/000105 1251 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 569,26 1 1 2014/000106 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.157,89 1 0 2014/003411 2516 1905 2014 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 15 0 un. Plastico e etiqueta p/pasta suspensa cfe. Prega o Presencial 22/2014. 22,50 1 0 2014/003412 2455 1906 2014 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 40 0 Capa p/encadernacao transparente preta e 30 Extrato r cfe. Pregao Presencial 22/2014. 125,70 1 1 2014/000101 3252 100 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Itens de Empenho : Passwagem aerea POA/BRASILIA, ida e volta - Cmpl. NE 98 500,00 1 0 2014/003381 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Set or da Dengue. 33,00 1 1 2014/000107 1651 4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 27.215,24 1 0 2014/003377 3275 1884 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio. Empenho Complementar ao de nro 1603/2014. 30.000,00 1 Total do Dia : 101.130,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014 0 2014/003441 2567 1926 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 257,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Toner HP 2612 e HP 285 e 01 cartucho HP 60 color p/RH, Identificacao e Gabinete do Secreta rio. 0 2014/003450 4697 1932 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME Itens de Empenho : Fornecimento 02 Contador CW M40 e 02 Contador CW M32, p/Equipe Eletrecista. 1.003,38 1 0 2014/003457 5052 1938 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal - 04 anuncios 600,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003457 Itens de Empenho : por dia durante o mes que antecede o Sorteio. - Bola o Municipal. Valor Cat. 0 2014/003431 4952 1919 2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 27/04/2014, Torneio de Vete ranos. Trofeu Pedro Alvaro Muller, No Atletico Clube Avenida. 900,00 1 0 2014/003452 4700 1934 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo 10W, 01 un. Tipo A, 01 un. A P 15W 40 e 02 un. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da S MIOST 998,00 1 0 2014/003442 5023 1927 2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS Itens de Empenho : Pagamento Hospedagem, p/Luiz Vanderlei Prates da Cruz e Italino Miranda, Operadores da perfuracao Poco art esiano Estadual. 720,00 1 0 2014/003458 2414 1939 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 300.000 Cautelas p/Sorteio do Bolao Muni cipal. 4.200,00 1 0 2014/003459 2414 1940 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 11 Cheques simbolicos p/Sorteio do Bolao Municipal. 110,00 1 0 2014/003446 4652 1928 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, de sinfetante e escova dental. 85,00 1 0 2014/003447 4651 1929 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios cfe. lista em anexo p/Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PET I. Anulacao de empenho. 850,00 1 0 2014/003437 2381 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Lev ar pessoas p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003444 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003443 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo ret irar documentos PI. 33,00 1 0 2014/003461 4870 1942 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA Itens de Empenho : Pagamaento divulgacao do Bolao Municipal no total de 9 Edicoes. 01 Edicao por mes. - Bolao Municipal. 900,00 1 0 2014/003432 3789 1921 370,00 1 2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 39 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento 06 Trofeus p/Torneio Interselecoes de Fu tebol de Campo e Torneio entre Firmas. 0 2014/003438 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Lev ar funcionario em Curso. 33,00 1 2 2014/000024 4320 1641 INATIVOS 227.191,56 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014 1 2 2014/000025 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014 10.254,82 1 0 2014/003462 4004 1943 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Fornecimento 20 mts. cabo rede, 08 conector RT 45, 02 emendas e 01 comp. luz negra p/Gabinete do Secretari o. 71,40 1 0 2014/003440 4431 1925 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao p/Operadores perfuracao d e Poco artesiano Estadual. 626,50 1 0 2014/003455 4702 1936 2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/regulagem nos comandos latera is, alavanca, pedal e outros. Empenho subst. ao de nr o 3116/2014. Motivo Erro no Credor. 3.970,00 1 0 2014/003433 5028 1922 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Expediente e brinquedos pla sticos p/Escolas de Educao Infantil.. Anulacao de empenho. 220,00 1 0 2014/003445 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003463 2631 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. Anulacao de empenho. 33,00 1 0 2014/003453 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Com pra de Pecas. 39,00 1 0 2014/003454 3851 1935 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 polegadas SMART, p/atendimento de Grupos de Familias cadastradas no Cadunico. Empenh o complementar. 0,90 1 0 2014/003436 2371 83,00 1 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 40 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Le var Servidora em capacitacao. 0 2014/003435 2381 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho no dia 23/04/2014. Motivo Leva r pessoa p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003448 4984 1930 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de vidros lisos e trabalhados p/Familias em situacao de vulnerabilidade Social. 720,00 1 0 2014/003449 4984 1931 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Vidros lisos p/familia em situacao de vu lnerabilidade Social. 420,00 1 0 2014/003428 2516 1890 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Caaneta azul ponta fina e 05 frasco tinta p/cari mbo cfe. Pregao Presencial 22/2014. 137,00 1 0 2014/003429 2555 1891 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 cx. Grampos p/grampeador e 100 cx. Arquivo cfe. Preg ao Presencial 22/2014. 178,00 1 0 2014/003430 3789 1918 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 46 Medalhas de 55 x 40 mm p/11o Torneio Interselecoes de Futebol de Campo" Veteranos 40 Anos - Trofeu Pedro Alvaro Muller. 101,20 1 2 2014/000027 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014 13.342,72 1 2 2014/000026 4327 1949 PENSIONISTAS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014 43.616,29 1 0 2014/003427 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 3.027,06 1 0 2014/003426 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 2.298,60 1 0 2014/003456 5052 1937 2014 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Pagaamento Divulgacao do Bolao Municipal - 02 anuncio s por dia durante o mes que antecede o Sorteio. -Bola o Municipal. 1.690,00 1 0 2014/003439 4346 1924 2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 152.938,80 Itens de Empenho : Fornecimento 2.023 Scs. Milho troca-troca Safra 2013/ 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 41 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 42 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003439 Itens de Empenho : 2014 p/Produtores Rurais. Valor Cat. 0 2014/003451 4697 1933 2014 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. recolhedor de fita, 01 talha de c orrente, 02 cinto de seguranca e 02 talabarde p/Equip e Eletrecista. 2.524,00 1 0 2014/003434 4894 1923 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria, 01 pc. material eletrico T e 04 pilhas p/controle remoto p/Biblioteca. 28,00 1 0 2014/003460 4870 1941 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal total de 9 Ed icoes (15 cm x 6 cm ), 01 Edicao por mes. 594,00 1 Total do Dia : 475.297,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014 0 2014/003493 2189 1945 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas MEI. 0 2014/003494 2188 1944 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas MEI. 3.000,00 1 0 2014/003478 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Mootivo Re uniao AMCENTRO - Meio Ambiente. 33,00 1 0 2014/003471 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003472 2397 1678 ARNILDO DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do sul no dia 24/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003484 4936 1951 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Fut ebol de Campo. Pedro Alvaro Muller. 350,00 1 0 2014/003486 4459 1953 2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME Itens de Empenho : Fornecimento 10 dz. Semem Nelore p/Produtores Rurais. 100,00 1 0 2014/003475 2397 5048 BRAULIO PILLECO Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 78,00 1 0 2014/003479 2017 2017 2014 114 CELIO A. SEIFFERT Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem e desmontagem de divis orias p/CAM. 550,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 24.04.2014 0 2014/003480 2723 1947 2014 114 CELIO A. SEIFFERT Itens de Empenho : Fornecimen to 18 m² Divisorial Divilux p/CAM - Protoc olo /Caixas Eletronicos/SED. Valor Cat. 1.710,00 1 0 2014/003483 4741 1950 2014 114 CELIO A. SEIFFERT Itens de Empenho : Pagamento Montagem de 18 m² de Divisorias Divilux Bra nca p/EMEI Paraiso da Crianca - divisao sala de aula e Labin. 180,00 1 0 2014/003487 4659 1954 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida de Cachoeira do Sul cfe. Convenio em vigor 001/2014. 300,00 1 0 2014/003488 4658 1955 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Generos de Alimentacao p/Lar Vida de Cac hoeira do Sul cfe. convenio em vigor 001/2014. 600,00 1 0 2014/003466 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003482 2034 1949 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA Itens de Empenho : Pagamento Assessoria referente a integracao do PRONIM AR x CP, diferencas na Conta 18 - Arrecadacao Direta p/Contadoria e Setor Arrecadacao 1.850,00 1 0 2014/003470 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 24/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003474 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003473 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/04/2014. Motivo Bu scar Pecas. 83,00 1 0 2014/003481 4118 1948 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Fornecimento mangueira, tomada, caixa, cabinho, inter c/tomada p/Casa Internet da Linha dos Pomeranos. 129,61 1 0 2014/003465 2366 1260 JANETE SCHIEFELBEIN Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Prepara cao p/Provas da Lingua Alema. 39,00 1 0 2014/003489 2635 1956 2014 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Fornecimento Placa Mae Asrock H 61 -S, processador IN TEL I3 1155 3.06 e memoria DDR 3 4G p/manutencao do T eleceentro Comunitario. 750,00 1 0 2014/003495 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Lev 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 43 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 44 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003495 Itens de Empenho : ar Pacientes. Empenho substituto ao de nro 3463, por motivo erro na Dotacao Orcamentaria. Valor Cat. 0 2014/003467 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003468 2381 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Motivo Lev ar pessoas p/Pericia. 33,00 1 0 2014/003477 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo re torno de Brasilia. Anulacao de empenho. 104,00 1 0 2014/003490 4984 1957 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de Vulnerabilidade Social. 478,00 1 0 2014/003491 4984 1958 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de Vulnerabilidade social. 300,00 4 0 2014/003464 2366 675 SILVIA PRETZEL Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Prepara cao p/Elaboracao Provas Lingua Alema. 39,00 1 0 2014/003469 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Reu niao na AMCENTRO - Setor de Turismo. Anulacao de empenho. 96,00 1 0 2014/003476 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. 66,00 1 0 2014/003485 3266 1952 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/transporte de Pacient es a Consultas em Centro de Referencia em Saude cfe. Contrato 38/2012 e T.A. 03. 70.000,00 1 0 2014/003492 4424 1959 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Itens de Empenho : Pagamento passagem Santa Maria a Agudo p/Anna Najara Muller da Cruz. 11,15 1 Total do Dia : 86.292,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014 0 2014/003496 4828 1973 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Contratados MEI. 0 2014/003741 2182 1977 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) 2.000,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente INSS, s/contratacao de S ervicos cadastrados no MEI. 0 2014/003726 2715 1962 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Cartuchos HP 92,93,21,22,27 e 01 memoria 02 GB, p/Impressoras da SMIOST. 713,00 1 0 2014/003749 2603 1983 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Toners p/Escolas Municipais cfe. Desc ricao em Anexo. 702,00 1 0 2014/003725 4132 1961 2014 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de Aco galvanizado p/Pinguela da Linha Boemia. 1.122,00 1 0 2014/003735 4700 1971 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 05 un Oleo 140 e 06 un. Oleo 68 p/Maquin as e Veiculos da SMIOST. 1.595,00 1 0 2014/003746 5031 1974 2014 114 CELIO A. SEIFFERT Itens de Empenho : Fornecimento 18 m² Divisorias Divilux cor branca p/EM EI Paraiso da Crianca. 1.530,00 1 0 2014/003626 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.064,05 1 0 2014/003627 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.287,00 1 0 2014/003628 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.801,50 1 0 2014/003629 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 6.269,71 1 0 2014/003630 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 515,00 1 0 2014/003631 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 7.753,60 1 0 2014/003632 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 3.364,40 1 0 2014/003633 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB 1.115,50 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 45 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003633 Itens de Empenho : RIL/2014. Valor Cat. 0 2014/003634 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.870,10 1 0 2014/003635 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 514,50 1 0 2014/003636 3671 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 514,50 1 0 2014/003708 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 106,40 1 0 2014/003709 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 128,70 1 0 2014/003710 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 180,15 1 0 2014/003711 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 626,96 1 0 2014/003712 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 775,36 1 0 2014/003713 3569 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 51,50 1 0 2014/003714 3595 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 447,99 1 0 2014/003715 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 238,46 1 0 2014/003716 3668 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 51,45 1 0 2014/003732 4144 1968 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e produtos hidraulicos cfe. Descricao en anexo p/Carpintaria e Almoxarifado. 797,15 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 46 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003514 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.855,27 1 0 2014/003736 4697 1972 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais eletricos e eletronicos p/M anutencao Iluminacao Publica - Predios Publicos. 1.377,72 1 0 2014/003744 4142 1980 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos materiais p/Ornamentacao da Cidade. Empenho Compleme ntar. 0,02 1 0 2014/003727 4142 1963 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza p/Banheiros Publico s. 151,33 1 0 2014/003737 4652 1928 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, de sinfetante e escova dental. Empenho Complementar. 1,93 1 0 2014/003719 2371 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Levar P rofessores em capacitacao. 66,00 1 0 2014/003753 5059 1987 2014 758 DUMKE E CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 10 kg. Galeto e 5 kg. Carvao p/Campanha da Vacina contra Influenza. 87,65 1 0 2014/003738 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003742 4402 1978 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Pagamento Geometria computadorizada e mao de obra p/D oblo de placas IOX -8857. 110,00 1 0 2014/003743 4401 1979 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Reparo junta homocinetica e 01 pc . tampa do Oleo p/veiculo de placas IOX -8857. 34,00 1 0 2014/003747 2361 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes, 33,00 1 0 2014/003734 4142 1970 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL Itens de Empenho : Fornecimento 30 m³ Brita no 1 e 35 m³ Po de Brita p/p avimentacao. fabricacao de cordoes e boca de lobo. 2.900,00 1 0 2014/003730 4701 1966 2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Mangas, TE, emenda, porcas, tapete e 24 un. lona p/Caminhao Novo. 327,50 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 47 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 25.04.2014 0 2014/003722 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo Bu scar Prefeito e Vice-Prefeito. Valor Cat. 83,00 1 0 2014/003720 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003661 1709 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.642,67 1 0 2014/003662 1712 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 341,41 1 0 2014/003663 1714 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 650,65 1 0 2014/003664 1715 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.527,56 1 0 2014/003665 1727 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.231,77 1 0 2014/003666 1731 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 204,94 1 0 2014/003667 1737 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.229,62 1 0 2014/003668 1738 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.633,38 1 0 2014/003669 1740 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.428,47 1 0 2014/003670 1743 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.842,91 1 0 2014/003671 1759 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.828,07 1 0 2014/003672 1768 3.067,96 1 371 INSS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 48 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 0 2014/003717 4786 371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.741,94 1 0 2014/003724 4701 1960 2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA Itens de Empenho : Fornecimento 01 5a Mola, 01 1a mola, 02 pino centro e 02 porcas p/caminhao de placas ILD -9400. 305,00 1 0 2014/003745 2467 1981 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Fornecimento 01 Tesoura, 05 marcadores, 02 tinta quad ro branco/pincel e 01 rolo papel p/Polo/UAB. 64,88 1 0 2014/003733 4705 1969 2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Servidores a serv ico no Interior. 2.000,00 1 0 2014/003718 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003723 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT Itens de Empenho : Diaria para Pareci Novo no dia 25/04/2014. Motivo Vis itas a Viveiros de Frutiferas. 84,00 1 0 2014/003721 2381 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 25/04/2014. Motiv o Levar pessoas p/Pericia no INSS. 33,00 1 0 2014/003750 4636 1984 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos de Crianca s atendidas no CRAS. 488,69 1 0 2014/003751 4656 1985 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de higien e p/Grupos da Melhor Idade. 77,12 1 0 2014/003752 4655 1986 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos da Melhor Idade. 189,19 1 0 2014/003754 5059 1988 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios, pirulitos e balao p/Campanha da Vacina contra Influenza, dia 26/04/2014 . Anulacao de empenho. 400,00 1 0 2014/003731 4701 1967 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mangueira p/caminhao de placas ILD -9 400. 55,82 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 49 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 25.04.2014 0 2014/003729 4701 1965 2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/Retr o JCB. Valor Cat. 4.479,00 1 0 2014/003728 4701 1964 2014 5818 PATROL PARTS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Pino, buchas, anel, jogo de aruela, jogo de filtro e 01 jogo reparo p/Retro 580 L. 1.645,00 1 0 2014/003691 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 2.526,05 1 0 2014/003692 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 4.872,49 1 0 2014/003693 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 272,04 1 0 2014/003694 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 281,58 1 0 2014/003695 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 348,70 1 0 2014/003696 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 6.309,82 1 0 2014/003697 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.607,16 1 0 2014/003698 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 21.513,73 1 0 2014/003699 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 8.445,78 1 0 2014/003700 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 14.527,35 1 0 2014/003701 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 42.060,15 1 0 2014/003702 1934 3.401,11 1 6027 PREVIAGUDO PASSIVO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 50 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 0 2014/003703 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 3.010,00 1 0 2014/003704 1940 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 290,64 1 0 2014/003705 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 2.514,19 1 0 2014/003706 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 19.856,81 1 0 2014/003707 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.706,77 1 0 2014/003673 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.918,18 1 0 2014/003674 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 3.700,00 1 0 2014/003675 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 206,58 1 0 2014/003676 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 213,82 1 0 2014/003677 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 264,79 1 0 2014/003678 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.997,00 1 0 2014/003679 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 2.794,45 1 0 2014/003680 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes 1.220,41 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 51 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003680 Itens de Empenho : de ABRIL/2014. Valor Cat. 0 2014/003681 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 16.336,79 1 0 2014/003682 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 6.413,44 1 0 2014/003683 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 11.031,55 1 0 2014/003684 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 31.938,90 1 0 2014/003685 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 2.582,69 1 0 2014/003686 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 2.285,73 1 0 2014/003687 1858 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 220,71 1 0 2014/003688 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.909,20 1 0 2014/003689 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 15.078,78 1 0 2014/003690 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014. 1.296,09 1 0 2014/003649 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 172,62 1 0 2014/003656 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 24,66 1 0 2014/003497 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.537,01 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 52 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003498 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 13.867,25 1 0 2014/003499 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 22.672,14 1 0 2014/003500 1106 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.610,20 1 0 2014/003501 1108 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.746,82 1 0 2014/003502 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.227,44 1 0 2014/003503 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 15.004,13 1 0 2014/003504 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 19.812,87 1 0 2014/003505 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 8.334,01 1 0 2014/003506 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 120.069,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1 0 2014/003507 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 49.629,00 1 0 2014/003508 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 38.375,33 1 0 2014/003509 1119 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 248.637,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1 0 2014/003510 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 32.644,59 1 0 2014/003511 1121 5.862,56 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 53 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 0 2014/003512 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.600,32 1 0 2014/003513 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 22.903,88 1 0 2014/003515 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 6.324,48 1 0 2014/003516 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.049,07 1 0 2014/003517 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.644,63 1 0 2014/003518 1138 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.537,01 1 0 2014/003519 1140 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 14.667,47 1 0 2014/003520 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 6.684,77 1 0 2014/003521 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 77.470,45 1 0 2014/003522 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 38.670,79 1 0 2014/003523 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 9.258,94 1 0 2014/003524 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 6.087,79 1 0 2014/003525 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB 455,57 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 54 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003525 Itens de Empenho : RIL/2014. Valor Cat. 0 2014/003526 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.504,31 1 0 2014/003527 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 487,92 1 0 2014/003528 1163 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.576,87 1 0 2014/003529 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 239,30 1 0 2014/003530 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 3.881,97 1 0 2014/003531 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 529,01 1 0 2014/003532 1172 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 264,32 1 0 2014/003533 1190 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 194,81 1 0 2014/003534 1194 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 41,75 1 0 2014/003535 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 84,31 1 0 2014/003536 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 219,57 1 0 2014/003537 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 146,38 1 0 2014/003538 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.418,51 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 55 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003539 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 219,57 1 0 2014/003540 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.122,51 1 0 2014/003541 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 73,19 1 0 2014/003542 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 439,14 1 0 2014/003543 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 365,95 1 0 2014/003544 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 73,19 1 0 2014/003545 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 439,14 1 0 2014/003546 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 146,38 1 0 2014/003547 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 12.305,67 1 0 2014/003548 1248 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 761,18 1 0 2014/003549 1252 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.219,85 1 0 2014/003550 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 731,91 1 0 2014/003551 1256 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 487,94 1 0 2014/003552 1260 731,91 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 56 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 0 2014/003553 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 487,94 1 0 2014/003554 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.219,85 1 0 2014/003555 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 4.635,43 1 0 2014/003556 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 731,91 1 0 2014/003557 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.049,07 1 0 2014/003558 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 3.757,14 1 0 2014/003559 1298 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.707,79 1 0 2014/003560 1300 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 488,02 1 0 2014/003561 1302 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 368,88 1 0 2014/003562 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 667,78 1 0 2014/003563 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 4.627,67 1 0 2014/003564 1306 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 144,91 1 0 2014/003565 1308 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB 69,87 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 57 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003565 Itens de Empenho : RIL/2014. Valor Cat. 0 2014/003566 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 22,27 1 0 2014/003567 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.483,05 1 0 2014/003568 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.694,07 1 0 2014/003569 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.546,90 1 0 2014/003570 1313 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 17.408,20 1 0 2014/003571 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 7.514,85 1 0 2014/003572 1318 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 4.091,13 1 0 2014/003573 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 36.288,01 1 0 2014/003574 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.203,47 1 0 2014/003575 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 260,41 1 0 2014/003576 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.122,54 1 0 2014/003577 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.673,85 1 0 2014/003578 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.053,70 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 58 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003579 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 178,34 1 0 2014/003580 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 200,25 1 0 2014/003581 1338 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 338,14 1 0 2014/003582 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.518,11 1 0 2014/003583 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.938,58 1 0 2014/003584 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 11.220,45 1 0 2014/003585 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 3.756,37 1 0 2014/003586 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.687,59 1 0 2014/003587 1363 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 4.531,52 1 0 2014/003588 1369 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.854,85 1 0 2014/003589 1380 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 759,00 1 0 2014/003590 1413 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.456,56 1 0 2014/003591 1419 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 535,28 1 0 2014/003592 1430 243,97 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 59 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 0 2014/003593 1448 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 162,64 1 0 2014/003594 1463 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 545,96 1 0 2014/003595 1494 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 3.198,36 1 0 2014/003596 1498 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 772,75 1 0 2014/003597 1511 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 871,00 1 0 2014/003598 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.854,07 1 0 2014/003599 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 182,34 1 0 2014/003600 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.740,08 1 0 2014/003601 1548 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.852,92 1 0 2014/003602 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 483,06 1 0 2014/003603 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 6.275,41 1 0 2014/003604 1620 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 3.447,29 1 0 2014/003605 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB 402,55 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 60 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003605 Itens de Empenho : RIL/2014. Valor Cat. 0 2014/003606 1648 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 714,83 1 0 2014/003607 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 13.880,90 1 0 2014/003608 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003609 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003610 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003611 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003612 1685 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003613 1690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003614 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 5.826,27 1 0 2014/003615 1772 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 394,26 1 0 2014/003616 1773 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 541,27 1 0 2014/003617 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.162,85 1 0 2014/003618 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 6.639,96 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 61 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003619 1783 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 573,66 1 0 2014/003620 1785 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 407,17 1 0 2014/003621 1786 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 875,23 1 0 2014/003622 1791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 344,55 1 0 2014/003623 1794 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 15.452,32 1 0 2014/003624 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.029,03 1 0 2014/003625 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 864,68 1 0 2014/003637 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 7.573,39 1 0 2014/003638 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.625,80 1 0 2014/003639 3690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.415,30 1 0 2014/003640 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 7.274,37 1 0 2014/003641 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 4.171,47 1 0 2014/003642 3712 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.279,86 1 0 2014/003643 3721 4.873,79 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 62 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 25.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 0 2014/003644 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 221,89 1 0 2014/003645 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.101,62 1 0 2014/003646 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 348,94 1 0 2014/003647 4725 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.323,27 1 0 2014/003648 4726 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 619,68 1 0 2014/003650 4736 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.829,68 1 0 2014/003651 4740 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 18.101,08 1 0 2014/003652 4745 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 264,65 1 0 2014/003653 4757 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 153,70 1 0 2014/003654 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 338,14 1 0 2014/003655 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 2.777,66 1 0 2014/003657 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 807,83 1 0 2014/003658 4880 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB 4.337,26 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 63 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 64 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003658 Itens de Empenho : RIL/2014. Valor Cat. 0 2014/003659 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 1.615,63 1 0 2014/003660 5020 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014. 9,69 1 0 2014/003739 5058 1975 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE Itens de Empenho : Pagamento conserto de 01 Radio p/Conselho Tutelar. 65,00 1 0 2014/003740 2645 1976 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo HDMI, 5 metros p SDSH. 45,00 1 0 2014/003748 3337 1982 2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME Itens de Empenho : Pagamento locacao de Onibus, dia 26/04/2014 p/Santa M aria "Criadouro Sao Bras" - Alunos matriculados nas E scolas que participam do "Pelotao Mirim". 650,00 1 Total do Dia : 1.428.063,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014 0 2014/003781 4118 2006 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.680,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 24 un. Tubos 75 mm e 24 un. Engate Metal ino p/Produto Rural - Alexandre Pileco - Kit Irrigaca o. 0 2014/003782 4118 2007 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD Itens de Empenho : Fornecimento 04 m Manga Azul e 01 abracadeira p/Perfu ratriz Poco Artesiano. 68,00 1 0 2014/003783 4118 2008 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD Itens de Empenho : Fornecimento 5 un. Aspersores p/Produtores Rurais, Al exandre Pileco, Ari Ratzlaff e Arlito Sthral. 1.600,00 1 0 2014/003762 4512 1992 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME Itens de Empenho : Fornecimento 01 capacitor arranque 220 V p/rede d'agu a da Linha dos Pomeranos. 121,72 1 0 2014/003776 5062 2003 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Imovel p/uso de praticas esporti vas c/alunos das Escolas Municipais. 1.000,00 1 0 2014/003778 4936 1951 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Fut ebol de Campo. Pedro Alvaro Muller. Empenho Complemen tar. 7,00 1 0 2014/003772 4256 1999 2014 6224 BEVIFARMA DROGARIA LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/pacientes em tratament o de Saude. 300,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003765 4706 1995 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor giro e 01 compressor p/Dresser 205. 3.829,00 1 0 2014/003764 4701 1994 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula e suporte p/carregador Case W 20. 3.651,00 1 0 2014/003775 2174 2002 2014 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento DLE Caixa Federal - Pavimentacoes. 300,00 1 0 2014/003773 4142 2000 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE Itens de Empenho : Fornecimento 20 m Grama p/ponte Avenida Concordia. 100,00 1 0 2014/003763 2407 1993 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carimbos p/Comissao de Sindicancia. 95,00 1 0 2014/003780 4421 2005 2014 5772 COMERCIAL AGRICOLA ACHTERBERG LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 20 scs. Adubo Floating p/Viveiro Municip al. 130,00 1 0 2014/003777 4073 1818 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e distribuicao de Agasalhos. Empenho Complementar. 238,00 1 0 2014/003755 2065 1989 2014 6363 D e F PAPELARIA e XEROX LTDA Itens de Empenho : Pagamento servico de Plotagem p/EMEI Paraiso da Crian ca - Planta Projeto PCCIS realizada pelo engenheiro A lmir Pedroso. 22,50 1 0 2014/003758 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003779 4953 2003 2014 5125 ELIA L. UNFER ME Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mama o p/encontro c/ Professores e Alunos. 74,00 1 0 2014/003756 2361 1991 EVAIR F STEYDING Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003774 4702 2001 2014 3814 INMETRO RS Itens de Empenho : Pagamento GRU p/caminhao de placas IVK -9217. 149,00 1 0 2014/003768 4702 1998 2014 5892 JOLDANE DE LIMA Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de limpeza faixa refl etiva, colocacao de faixa nova e conserto ponteira, r eaperto parachoque p/caminhao ILD-9400. 530,00 1 0 2014/003759 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Lev ar funcionarios em Curso. 33,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 65 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 66 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003757 4260 1990 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 5.580 Comprimidos de Metronidazol 250mg p/Farmacia basica Municipal 0 2014/003760 Valor Cat. 446,40 1 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes, 33,00 1 0 2014/003770 2397 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 29/04/2014. Motivo Levar D ocumentos. 66,00 1 0 2014/003761 4363 1991 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Espelho retrovisor direito p/Van Mast er de placas IVG -1859. 50,00 1 0 2014/003766 4706 1996 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mancal, haste, camiseta e reparo p/Tr ator esteira D50. 3.506,00 1 0 2014/003771 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Com pra e pesquisa de pecas. 42,00 1 0 2014/003784 4477 2010 2014 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas grandes e medias, fecho arame re vestido c/plastico p/CRAS. 75,00 1 0 2014/003785 5060 2009 2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizad as no CRAS. 500,00 1 0 2014/003769 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Bus car Pecas p/caminhao. 33,00 1 0 2014/003767 2336 1997 2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 04 Tubos de concreto 200 PA 1, p/Novo Sa o Paulo. 3.800,00 1 Total do Dia : 22.595,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014 0 2014/003805 2642 2022 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 272,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 cartuchos e 01 Toner HP 35136 p/SDSH e CRAS. 0 2014/003812 4512 2028 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador 29 estagios p/Rede d'agua d o Novo Sao Paulo. 1.650,00 1 0 2014/003811 4377 2027 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem de pneus, balanceament 136,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003811 Itens de Empenho : os e conserto de pneu p/veiculo Van de placas ITO -87 35 e veiculo Gol de placas IMS -8767. Valor Cat. 0 2014/003816 4478 2029 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Pagamento Montagem Pneus p/Trator agricola MF 4292. 100,00 1 0 2014/003817 4476 2030 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara 231/30 p/Trator Agricola MF 42 92. 420,00 1 0 2014/003793 4750 2012 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H7 p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692. 30,00 1 0 2014/003794 4377 2013 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinaleira p/veiculo Ambulancia de placas INN -0655. Anulacao de empenho. 30,00 1 0 2014/003795 4363 2014 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placa s 8767. Anulacao de empenho. 15,00 1 0 2014/003796 4377 2013 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinalizacao p/ambulancia de pla cas INN -0655. 30,00 1 0 2014/003797 4363 2014 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placa s IMS -8767. 15,00 1 0 2014/003798 4377 2015 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto sinaleiras p/veiculo d e placas IMS -8767. 20,00 1 0 2014/003799 4363 2016 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H 7, p/veiculo Van de placas ITO -8735. 30,00 1 0 2014/003800 4377 2017 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Pagamento servicos de sinaleira p/veiculo Van de plac as ITO -8735. 10,00 1 0 2014/003802 2234 2019 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 922.852,31 Itens de Empenho : Pagamento Construcao 06 Salas de aula - Projeto Padra o FNDE - Escola Santo Antonio - La dos Pomeranos - Ed ital 24/2014 e Contrato 52/2014. 1 0 2014/003813 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) 33,00 Folha: 67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 29.04.2014 0 2014/003801 2416 2018 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Folhas p/lancamentos Contabeis. Te souraria. Valor Cat. 165,00 1 0 2014/003806 4984 2023 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 02 sc. Cimento, 02 sc. AC1 Quateolit e 0 1 joelho 50 esgoto p/familia em situacao de vulnerabi lidade Social. 69,50 1 0 2014/003807 4984 2024 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Fossa septica p/4 pessoas, familia em situacao de vulnerabilidade Social. 60,00 1 0 2014/003790 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/04/2014. Motivo Lev ar Paciedntes. 33,00 1 0 2014/003804 4477 2021 2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME Itens de Empenho : Fornecimento sacolas Plasticas -grandes e medias, fec ho arame revestido c/plastico - CRAS. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta ria. 72,00 1 0 2014/003814 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003815 4953 2003 2014 5125 ELIA L. UNFER ME Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mama o p/encontro c/ Professores e Alunos. Empenho Complem entar. 0,03 1 0 2014/003788 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/04/2014. Motivo Lev ar Conselheiras Tutelar. 33,00 1 0 2014/003808 2381 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Motivo Le var documentacoes. 83,00 1 0 2014/003810 2723 2026 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/CAM. 386,10 1 0 2014/003809 4955 2025 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Fornecimento 50 Pratos fundo, duralex transparente p/ escola Santos Reis. 185,00 1 0 2014/003789 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 29/04/2014. Motiv o Levar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003791 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Motivo Le 83,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 68 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 69 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003791 Itens de Empenho : var Pacientes. Valor Cat. 0 2014/003792 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Buscar Pe cas do conserto. 104,00 1 0 2014/003803 4541 2020 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pelicula p/veiculo Palio Adventure de placas IVL -9504. Fiscalizacao. 150,00 1 0 2014/003787 4142 2011 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Pavimentacao e Calcadas. 3.000,00 1 0 2014/003786 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 29/04/2014. Motivo Busc ar esterco. 66,00 1 Total do Dia : 930.248,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014 0 2014/003835 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Rosario do Sul no dia 01/05/2014. Motivo Buscar Rejeito. 0 2014/003851 4952 2064 2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT Itens de Empenho : Pagamento arbitragem, dia 01/05/2014. Torneio entre F irmas no Estadio do Gremio Esportivo Elite. 500,00 1 0 2014/003834 4943 2040 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Lencos umedecidos p/EMEI Paraiso da Cria nca. 150,00 1 0 2014/003822 2361 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 30/04/2014. Motivo Le var Pacientes. 83,00 1 0 2014/003847 4468 2052 2014 5535 EDER EVALDO SCHUTZ Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal 1689 de 21 setembro de 2007. Produtor Proleite. 36,00 1 0 2014/003838 3993 2043 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner 1,40 x 1,00 c/logo do Governo Municipal. Assessoria Gabinete p/uso em atividades da Administracao Municipal. 85,00 1 0 2014/003849 4142 2054 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL Itens de Empenho : Fornecimento Brita e po de brita p/Pavimentacao, fabr icacao de cordoes e boca de lobo. Empenho Complementa r. 350,00 1 0 2014/003819 2389 6093 GILSON GILBERTO TEMP Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 02/05/2014. Mot ivo Participacao na Expocolonia, no estande da Prefei 39,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.04.2014 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/003819 Itens de Empenho : tura Municipal de Agudo. Valor Cat. 0 2014/003828 3347 2034 2014 159 JAGER TURISMO LTDA Itens de Empenho : Pagamento Locacao de veiculo nos dias: 14/06, Santa M aria, 12/07, Santa Maria e 26/07/2014, Rio Pardo, p/A tletas Campeonato Estadual de Bolao. 850,00 1 0 2014/003839 4864 2044 2014 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Pagaamento 03 Formatacoes p/Farmacia Centro de Saude. 210,00 1 0 2014/003845 2584 2045 2014 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria 2 GB, 01 fonte p/Antena e 01 Bateria p/Nobreak, Posto Central. 360,00 1 0 2014/003846 4431 2051 2014 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao p/Operador perfuratriz Poco Artesiano. ( Estado ). 20,00 1 0 2014/003829 4993 2035 2014 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Pagamento manutencao do Alarme p/Escolas Santos Dumon t e EMEI Paraiso da Crianca. 165,00 1 0 2014/003830 4970 2036 2014 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Fornecimento materiais p/manutencao de Alarme, cfe. l istagem em anexo p/Escolas Santos Dumont e EMEI Parai so da Crianca. 248,20 1 0 2014/003842 4073 2048 2014 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria Selada 12V 7 AH, p/CRAS. 85,00 1 0 2014/003826 2397 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/04/2014. Motivo Bus car Pecas. 33,00 1 0 2014/003827 4965 2033 2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Lanches/refeicoes , atletas que disputarao o Campeonato Estadual de Bol ao, Edicao 2014. 1.500,00 1 0 2014/003821 2416 3032 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. c/30 Bobinas 76 mm x 30m em papel p/maquinas autenticadora. Tesouraria. 76,60 1 0 2014/003823 2392 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 30/04/2014. Motiv o Levar Servidores para Pericia no INSS. 33,00 1 0 2014/003841 4074 2047 2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Telefone de mesa com fio p/SDSH. 31,90 1 0 2014/003843 4984 2049 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento 02 dz. Tabuas de eucalipto p/familia em situacao de vulnerabilidade Social. 540,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 70 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003837 4537 2042 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Pagamento 02 Recarga Toner 85 A, p/Compras e licitaco es. 110,00 1 0 2014/003850 2575 2055 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Fornecimento 10 Toner HP 85 A, p/todos os Setores. Anulacao de empenho. 550,00 1 0 2014/003852 4936 2056 2014 449 MARIA AUGUSTA BIGUELINI RUBIN Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 1°/05/2014, em Pinhal Gran de. Copa dos Campeoes. 345,00 1 0 2014/003824 2361 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes. 33,00 1 0 2014/003836 2840 2041 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro Incolor 0,70 m p/reposicao Vidr o Janela da Biblioteca Publica Municipal. 50,00 1 0 2014/003844 4984 2050 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento Vidros Lisos p/familia em situacao de vu lnerabilidade Social. 271,00 1 0 2014/003832 4968 2038 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, suspensao p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692. 60,00 1 0 2014/003833 4750 2039 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Junta coletor, 01 kit parafuso e 01 p c. catalizador p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692. 268,00 1 0 2014/003840 4949 2045 2014 182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Campanha do agasalho p/Secret aria de Desenvolvimento Social e Habitacao. 300,00 1 0 2014/003848 4144 2053 2014 6353 RENAN L KEMMERICH Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas p/Carpintaria. 232,22 1 0 2014/003831 4822 2037 2014 682 RUI V. MILBRADT Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de 3 m p/vassoura e rolo de pint ura, Polo/UAB. 17,90 1 0 2014/003825 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/04/2014. Motivo Lev ar caminhao p/Afericao de Tacografo. 33,00 1 0 2014/003820 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 02/05/2014. Mot ivo Participacao na Expocolonia, no estande da Prefei tura Municipal de Agudo. 39,00 1 0 2014/003818 4477 2031 90.000,00 1 2014 6433 TERRAPLANAGENS GOBOARDI LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Folha: 71 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 7 de Maio de 2014 Folha: 72 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 30.04.2014 01.04.2014 30.04.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento 900 Hrs. Trator Esteira, valor de R$ 200,00 a hora licitada, sendo que 50% pago p/Produtores Rur ais, cfe. Edit. 20/2014 e Cont.53/14 Total do Dia : 97.770,82 Total do Mes : 3.874.613,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 3.874.613,93 Valerio Vili Trebien Prefeito Municipal CIC:587256360-49 Ademir Kesseler Secretario da Fazenda CIC:213195450-68 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5) Wolfgang Amadeus Gehrke Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:243547240-49