Licitações - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Agosto 2016
Transcrição
Licitações - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Agosto 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 32885 - 4365 - LANCHES - COQUETEL 05 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61862016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5819 15,00 R$ 261,75 SERVICO 20160033 8945 4207 56072016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5549 20,00 R$ 349,00 SERVICO 20160033 8258 3990 Nr EMS 32811 - PASSAGEM AEREAS PARA SERVIDORES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57062016 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 317 5605 1,00 R$ 47.625,00 UNIDADE 20160037 8362 4050 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 46622016 VICTOR NEVES LOUZADA 411 5898 1,00 R$ 990,00 UNIDADE 20160177 9054 4266 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 34399 - ÓCULOS DE GRAU Nr EMS 30000 - LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG, CÁPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 56712016 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 416 5756 336,00 R$ 2.993,63 UNIDADE 20160177 8774 Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 32892 - 4391 - LANCHES - KIT LANCHE 1 - P/ SERVIDORES SME Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade 62752016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5954 100,00 R$ 670,00 SERVICO 20160470 9129 62732016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5952 150,00 R$ 1.005,00 SERVICO 20160470 9128 32814 - SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48372016 FERNANDA V. OLIVEIRA EIRELI -ME 427 5598 468,00 R$ 32.526,00 SERVICO 20160177 8350 32815 - SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48382016 REHABILITE CONSULTORIOS INTEGRADOS LTDA 427 5597 260,00 R$ 18.200,00 SERVICO 20160177 8349 32897 - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 51002016 CENTRO MEDICO HIPERBARICO DO LESTE MINEIRO 462 5493 45,00 R$ 13.275,00 SERVICO 20160177 8286 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 32898 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 1/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 48392016 NUCLEO ESPECIALIZADO DE EXCELENCIA EM REABILIT. 427 5596 52,00 R$ 3.640,00 SERVICO 20160177 8348 33644 - FISIOTERAPIA METODO BOBATH Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48342016 LOGOS - NUCLEO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO LTDA - 427 5595 104,00 R$ 7.280,00 SERVICO 20160177 8347 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 33645 - FISIOTERAPIA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48362016 REHABILITE CONSULTORIOS INTEGRADOS LTDA 427 5597 260,00 R$ 17.160,00 SERVICO 20160177 8349 34053 - TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA - LUCENTIS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55912016 NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. 480 5846 2,00 R$ 4.790,00 SERVICO 20160177 8994 34173 - SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA MÉTODO BOBATH Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48352016 LOGOS - NUCLEO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO LTDA - 427 5595 104,00 R$ 7.280,00 SERVICO 20160177 8347 34683 - COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA E ENDOSC. P/ REALIZ. DE PAPILOMA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55062016 LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A 495 5742 1,00 R$ 15.260,00 SERVICO 20160177 8743 34691 - PANFOTOCOAGULAÇÃO (EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55912016 NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV. 480 5846 5,00 R$ 1.625,00 SERVICO 20160177 8994 27319 - VENLAFAXINA 150 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 51062016 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 416 5756 196,00 R$ 397,37 UNIDADE 20160177 8774 34560 - BOLSA DE INSUFLAÇÃO MANUAL - AMBU Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48312016 RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA 432 5650 1,00 R$ 200,00 UNIDADE 20160177 0 48312016 RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA 432 5633 1,00 R$ 200,00 UNIDADE 20160177 8536 Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 34692 - MÁSCARA FACIAL (PARA USO DE BIPAP SYNCHONY S/T C/ AVAPS RESPIRONICS Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Cotação Pag.: 2/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 55922016 RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA 432 5633 1,00 R$ 620,00 UNIDADE 20160177 8536 55922016 RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA 432 5650 1,00 R$ 620,00 UNIDADE 20160177 0 3583 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64052016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6112 33,00 R$ 9,90 UNIDADE 20160199 0 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 34495 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 47792016 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 436 6075 1,00 R$ 135.000,00 UNIDADE 20161077 9284 4442 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 32913 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS - FORMULÁRIO A4 - FRENTE,2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55732016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5523 34,00 R$ 476,00 SERVICO 20160219 8372 32927 - SERVIÇOS GRÁFICOS-SMS- FORMULÁRIO 1/2 OFICIO-FRENTE,1 COR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64192016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 6126 50,00 R$ 470,00 SERVICO 20160219 0 32936 - 1942-3 SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE, 1 COR,BL 100 FLS. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55732016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5523 33,00 R$ 445,50 SERVICO 20160219 8372 34197 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO, TAMANHO 14X9 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55252016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5484 7992,00 R$ 4.635,36 UNIDADE 20161076 8367 4169 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 34198 - ENVELOPE SACO KRAFT, TAMANHO 28X39 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55762016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5525 200,00 R$ 120,00 UNIDADE 20160219 8373 1895 - ARAME RECOZIDO 18 BWG D. 1,25 MM 9,6 GR/M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55982016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 167 5543 6,00 R$ 44,64 QUILOGRAM 20160199 8746 4159 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 32913 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS - FORMULÁRIO A4 - FRENTE,2 Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 3/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 63072016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 6017 5,00 R$ 70,00 SERVICO 20160205 0 59932016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5835 15,00 R$ 210,00 SERVICO 20160205 8977 32936 - 1942-3 SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE, 1 COR,BL 100 FLS. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 59932016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5835 20,00 R$ 270,00 SERVICO 20160205 8977 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 32937 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE E VERSO1 COR, FL. 100 FOLH Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 59932016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5835 10,00 R$ 132,00 SERVICO 20160205 8977 19414 - SUPORTE ACO INOX. P/ COPO DESCARTAVEL 200 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61312016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5787 0,00 R$ 0,00 UNIDADE 0 0 2753 - ALCOOL HIDRATADO (ETANOL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56142016 POSTO ML 300 LTDA 229 5552 700,00 R$ 1.745,10 LITRO 20160199 8298 4009 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56202016 POSTO ML 300 LTDA 229 5556 350,00 R$ 1.314,25 LITRO 20160199 8301 4012 56152016 POSTO ML 300 LTDA 229 5553 700,00 R$ 2.628,50 LITRO 20160199 8299 4010 56172016 POSTO ML 300 LTDA 229 5555 400,00 R$ 1.502,00 LITRO 20160199 8300 4011 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56122016 POSTO ML 300 LTDA 229 5551 400,00 R$ 1.196,00 LITRO 20160199 8297 4008 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56662016 POSTO ML 300 LTDA 229 5584 800,00 R$ 2.482,40 LITRO 20160199 8316 4025 2769 - GASOLINA COMUM Nr EMS 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 7323 - PAPEL MANILHA ROSA 60 CM 55 G/M2 ROLO 13 KG APROX. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58882016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5731 1,00 R$ 31,00 UNIDADE 20160199 9063 4276 3688 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 4/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 12879 - PAPEL SULFITE BRANCO,FORMATO OFICIO A3 297X420MM, 75 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58952016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5733 3,00 R$ 87,03 RESMA 20160199 9067 4280 3710 15256 - PAPEL SULFITE FORMATO A4 297X210 IMPRES.LASER 75 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58952016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5733 142,00 R$ 1.532,18 RESMA 20160199 9067 4280 3710 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54592016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5314 20,00 R$ 44,80 CAIXA 20160199 8323 4032 3338 2166 - GRAMPEADOR DE METAL 20CM COMP.85MM ALT.50MM LARG. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58912016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5732 1,00 R$ 19,90 UNIDADE 20160199 9065 4278 3692 2315 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 4/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58912016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5732 27,00 R$ 21,87 CAIXA 20160199 9065 4278 3692 24726 - PASTA CATALOGO COM VISOR - 100 PLASTICOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58962016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5734 7,00 R$ 63,00 UNIDADE 20160199 9069 4282 3708 450 - VASSOURA PIACAVA COMUM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 62002016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5828 5,00 R$ 42,65 UNIDADE 20160199 9224 4389 3771 Nr EMS 17900 - LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA E PEDAL CAPAC. 35 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61992016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5825 6,00 R$ 291,42 UNIDADE 20160199 9227 4391 Nr Entrega 34353 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL IPATINGA/BELO HORIZONTE - IDA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 36602016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6092 20,00 R$ 1.325,20 UNIDADE 20160202 9290 36602016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6093 20,00 R$ 1.325,20 UNIDADE 20160202 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 5/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 34357 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL BELO HORIZONTE/IPATINGA- VOLTA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 36602016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6092 20,00 R$ 1.355,20 UNIDADE 20160202 9290 36602016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6093 20,00 R$ 1.355,20 UNIDADE 20160202 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 2753 - ALCOOL HIDRATADO (ETANOL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63472016 POSTO ML 300 LTDA 229 6062 3000,00 R$ 7.758,00 LITRO 20161075 9280 7731 - LUVA LATEX TAM. M NÃO ESTERIL EXAME/PROCED. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64062016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6113 48,00 R$ 704,64 CAIXA 20161075 0 28272 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64102016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 78 6119 10,00 R$ 41,90 UNIDADE 20161075 0 15868 - ROLO LA DE CARNEIRO EXTRA 23 CM C/ CABO P/ PINTURA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61762016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 5813 2,00 R$ 75,00 UNIDADE 20160283 9252 4414 3776 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54122016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5300 210,00 R$ 470,40 CAIXA 20160288 8325 4034 3341 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 25233 - SERINGA 100 UI AGULHA ACOPLADA 8 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63442016 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 78 6060 36600,00 R$ 13.542,00 UNIDADE 20160283 0 28605 - LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇAO CAPILAR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63452016 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES 78 6061 11596,00 R$ 463,84 UNIDADE 20160283 0 11605 - TIJOLO CERAMICA 08 FUROS 20X30X10 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63982016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 167 6106 1000,00 R$ 700,00 UNIDADE 20160283 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 6/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 8197 - TELHA CUMEEIRA EXTRA (COLONIAL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 167 5807 400,00 R$ 1.180,00 UNIDADE 20160283 9221 4387 Nr EMS 23118 - FORMULA EM PÓ,COMPLETA, À BASE DE PROTEINA DE SOJA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54702016 PHARMANUTRI COM.MEDIC.PROD.NUTRICIONAIS LTDA 251 5326 50,00 R$ 2.990,00 UNIDADE 20160177 8283 3996 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 23352 - FORMULA COMPLETA,NORMOCALORICA, PARA CRIANÇA DE 1 A 10 ANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63082016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 6014 60,00 R$ 13.440,00 UNIDADE 20160177 0 24214 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63122016 BH FARMA COMERCIO LTDA 251 6018 264,00 R$ 5.969,04 UNIDADE 20160274 0 58582016 BH FARMA COMERCIO LTDA 251 5716 135,00 R$ 3.052,35 UNIDADE 20160284 8995 4222 3732 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 25191 - DIETA LIQUIDA, COM 100% DE PROTEINA DE SOJA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63092016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 6015 144,00 R$ 3.153,60 UNIDADE 20160177 0 26092 - DIETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA, DOENÇAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63172016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 6022 36,00 R$ 16.560,00 UNIDADE 20160274 0 58572016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 5715 36,00 R$ 16.560,00 UNIDADE 20160284 8996 4223 26153 - NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇA DE 1 A 10 ANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54722016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 5328 84,00 R$ 3.696,00 UNIDADE 20160177 8285 3997 3685 63112016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 6016 84,00 R$ 3.696,00 UNIDADE 20160177 0 27372 - SUPLEMENTO INFANTIL HIPERCALORICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54712016 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 251 5327 24,00 R$ 792,00 UNIDADE 20160177 8284 4035 3493 29052 - DIETA COMPLETA, EM PÓ, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINA DE SOJA Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 7/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58102016 PHARMANUTRI COM.MEDIC.PROD.NUTRICIONAIS LTDA 251 5712 300,00 R$ 13.500,00 UNIDADE 20160284 8999 4450 Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 29176 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DE 1,0 A 1,2 KCAL/ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha 63142016 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 251 6019 2200,00 R$ 37.180,00 LITRO 20160274 0 58552016 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 251 5713 2000,00 R$ 33.800,00 LITRO 20160284 8998 4225 Nr Entrega Nr EMS 29199 - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63162016 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 251 6021 252,00 R$ 8.316,00 UNIDADE 20160274 0 58562016 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 251 5714 252,00 R$ 8.316,00 UNIDADE 20160284 8997 4224 Nr Entrega Nr EMS 29200 - DIETA SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr EMS 63152016 PHARMANUTRI COM.MEDIC.PROD.NUTRICIONAIS LTDA 251 6020 180,00 R$ 16.182,00 UNIDADE 20160274 0 58102016 PHARMANUTRI COM.MEDIC.PROD.NUTRICIONAIS LTDA 251 5712 180,00 R$ 16.182,00 UNIDADE 20160284 8999 4450 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 30066 - DIETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA,PARA DOENÇAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63112016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 6016 24,00 R$ 11.040,00 UNIDADE 20160177 0 30282 - DIETA LIQUIDA, COM FIBRAS, COM 100% DE PROTEINA DESOJA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63112016 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 251 6016 144,00 R$ 3.499,20 UNIDADE 20160177 0 2822 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO BRILHANTE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63972016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6104 4,00 R$ 256,00 GALAO 20160283 0 63492016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6065 4,00 R$ 256,00 GALAO 20160283 0 2832 - TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA BRILHANTE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63972016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6104 4,00 R$ 256,00 UNIDADE 20160283 0 2860 - TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE 18 L Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 8/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63972016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6104 5,00 R$ 640,00 UNIDADE 20160283 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 7002 - TINTA LATEX PVA BRANCO GELO 18 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63972016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6104 5,00 R$ 640,00 UNIDADE 20160283 0 14342 - MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63972016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6104 3,00 R$ 308,70 UNIDADE 20160283 0 61722016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6064 6,00 R$ 617,40 UNIDADE 20160283 0 27440 - REMOVEDOR DE TINTAS 1000ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63492016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 222 6065 3,00 R$ 66,00 UNIDADE 20160283 0 32931 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS ENVELOPE FICHA OURO 36X25 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 52332016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5260 643,00 R$ 900,20 SERVICO 20160278 8326 14799 - CIMENTO PORTLAND 50 KG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64002016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 167 6107 30,00 R$ 659,40 SACO 20160283 0 2753 - ALCOOL HIDRATADO (ETANOL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63502016 POSTO ML 300 LTDA 229 6067 3000,00 R$ 7.758,00 LITRO 20160273 9281 56322016 POSTO ML 300 LTDA 229 5581 600,00 R$ 1.495,80 LITRO 20160273 8314 4023 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56362016 POSTO ML 300 LTDA 229 5562 1000,00 R$ 3.755,00 LITRO 20160273 8307 4017 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56252016 POSTO ML 300 LTDA 229 5560 500,00 R$ 1.495,00 LITRO 20160273 8305 4015 2769 - GASOLINA COMUM Nr EMS 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 9/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56352016 POSTO ML 300 LTDA 229 5561 500,00 R$ 1.551,50 LITRO 20160273 8306 4016 Nr EMS 1122 - INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES 10A 250V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 63062016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 6012 335,00 R$ 938,00 UNIDADE 20160273 9172 4369 3775 Nr EMS 28863 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59262016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090092015 5741 150,00 R$ 2.670,00 UNIDADE 20160273 8959 4208 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 23414 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63182016 PILARMED EIRELI EPP 170 6028 2,00 R$ 98,00 UNIDADE 20160273 0 14246 - PILHA AAA ALCALINA 1,5 V EMBALAGEM 02 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58592016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090092015 5717 204,00 R$ 775,20 PACOTE 20160246 8960 4209 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61252016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5783 825,00 R$ 4.529,25 FRASCO 20160293 9238 4398 3770 14312 - ALCOOL A 70% 1 L 7323 - PAPEL MANILHA ROSA 60 CM 55 G/M2 ROLO 13 KG APROX. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58432016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5705 50,00 R$ 1.550,00 UNIDADE 20160293 8754 4167 3693 15256 - PAPEL SULFITE FORMATO A4 297X210 IMPRES.LASER 75 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58742016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5724 140,00 R$ 1.510,60 RESMA 20160293 9016 4235 3711 Nr EMS 1517 - TINTA PINCEL ATOMICO AZUL 37 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 2,00 R$ 4,10 FRASCO 20160293 8749 4162 1519 - TINTA PINCEL ATOMICO PRETA 37 ML Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 10/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 2,00 R$ 4,10 FRASCO 20160293 8749 4162 Nr EMS 1520 - TINTA PINCEL ATOMICO VERMELHA 37 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 2,00 R$ 4,10 FRASCO 20160293 8749 4162 Nr EMS 1867 - APONTADOR LAPIS SIMPLES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 50,00 R$ 5,00 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2065 - BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 200 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 44,00 R$ 131,56 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2105 - BORRACHA BRANCA, MACIA, COM CAPA ERGONOMICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 30,00 R$ 14,70 UNIDADE 20160293 9014 4233 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 150,00 R$ 73,50 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2143 - CADERNO BROCHURAO PAUTADO 60 FLS. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 180,00 R$ 297,00 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2166 - GRAMPEADOR DE METAL 20CM COMP.85MM ALT.50MM LARG. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 3,00 R$ 59,70 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2170 - GRAMPEADOR MANUAL PEQUENO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 3,00 R$ 15,42 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 100,00 R$ 27,00 UNIDADE 20160293 9014 4233 55552016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5510 60,00 R$ 16,20 UNIDADE 20160293 8368 4129 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS 3496 Pag.: 11/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 10,00 R$ 2,70 UNIDADE 20160293 9010 4232 2185 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA 1,0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58462016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5707 150,00 R$ 72,00 UNIDADE 20160293 8748 4161 3676 Nr EMS 2188 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA 1,0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58722016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5723 90,00 R$ 43,20 UNIDADE 20160293 9015 4234 58462016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5707 180,00 R$ 86,40 UNIDADE 20160293 8748 4161 3676 2194 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA GROSSA 1,0MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58462016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5707 140,00 R$ 67,20 UNIDADE 20160293 8748 4161 3676 2199 - PINCEL MARCA TEXTO ALARANJADA C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 10,00 R$ 7,10 UNIDADE 20160293 9059 4274 3707 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 22,00 R$ 15,62 UNIDADE 20160293 8749 4162 2203 - PINCEL MARCA TEXTO VERDE C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 10,00 R$ 7,10 UNIDADE 20160293 9059 4274 3707 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 26,00 R$ 18,46 UNIDADE 20160293 8749 4162 2236 - PINCEL AZUL P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 1,00 R$ 1,09 UNIDADE 20160293 9014 4233 Nr EMS 2315 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 4/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 41,00 R$ 33,21 CAIXA 20160293 9014 4233 Nr EMS 2352 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 6/0 25 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 47,00 R$ 57,34 CAIXA 20160293 9014 4233 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 12/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 2358 - COLA LIQUIDA BRANCA 1000 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 16,00 R$ 92,00 FRASCO 20160293 8749 4162 Nr EMS 2364 - COLA LIQUIDA BRANCA 90 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 15,00 R$ 12,75 FRASCO 20160293 8749 4162 Nr EMS 2381 - LAPIS PRETO N. 02, MEDINDO 7MMX175MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 180,00 R$ 32,40 UNIDADE 20160293 8749 4162 Nr EMS 2498 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML A BASE D'AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 20,00 R$ 14,40 FRASCO 20160293 9010 4232 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 30,00 R$ 21,60 FRASCO 20160293 9014 4233 Nr EMS 2596 - PASTA CARTOLINA PLASTIF.GRAMPO TRILHO PRETA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 17,00 R$ 14,79 UNIDADE 20160293 8749 4162 Nr EMS 2599 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 2090,00 R$ 271,70 UNIDADE 20160293 9014 4233 Nr EMS 2601 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA SIMPLES PRETA 300 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 2,00 R$ 2,00 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 2604 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA ABA ELASTICA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 1,00 R$ 1,19 UNIDADE 20160293 9059 4274 3707 2708 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45MX45MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 46,00 R$ 91,08 UNIDADE 20160293 9059 4274 3707 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 13/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 2751 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 120,00 R$ 250,80 UNIDADE 20160293 9014 4233 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 132,00 R$ 275,88 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 4821 - PINCEL PRETO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 1,00 R$ 1,19 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 6991 - CAIXA PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO TAM. OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 37,00 R$ 47,73 UNIDADE 20160293 9059 4274 3707 Nr EMS 10066 - PINCEL VERMELHO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 1,00 R$ 1,49 UNIDADE 20160293 9014 4233 10506 - PINCEL ATOMICO, ESTOJO COM 12 UNIDADES, CORES VAR. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 2,00 R$ 22,36 JOGO 20160293 9059 4274 3707 Nr EMS 11244 - PRANCHETA MANUAL EM ACRILICO 370X240X3 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 170,00 R$ 1.640,50 UNIDADE 20160293 8749 4162 11695 - PASTA SUSPENSA, EM PAPEL CARTAO, MARMORIZADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 63,00 R$ 137,34 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 14798 - PASTA POLIONDA OFICIO ALT. 35 MM C/ ABA ELASTICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 125,00 R$ 227,50 UNIDADE 20160293 8749 4162 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 16,00 R$ 29,12 UNIDADE 20160293 9059 4274 3707 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 17300 - ELASTICO SUPER AMARELO 50 G Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 14/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 58762016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5725 5,00 R$ 5,25 PACOTE 20160293 9059 4274 58472016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5708 4,00 R$ 4,20 PACOTE 20160293 8749 4162 3707 19316 - PINCEL ATOMICO AZUL PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 24,00 R$ 27,84 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 19317 - PINCEL ATOMICO PRETO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 24,00 R$ 27,84 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 19318 - PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 25,00 R$ 29,00 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 19319 - PINCEL ATOMICO VERDE PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58442016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5709 12,00 R$ 13,92 UNIDADE 20160293 9010 4232 Nr EMS 29650 - COLCHETE EM AÇO METALICO Nº12 CX C/72 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58452016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5711 3,00 R$ 9,87 CAIXA 20160293 9014 4233 Nr EMS 450 - VASSOURA PIACAVA COMUM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61262016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5784 14,00 R$ 119,42 UNIDADE 20160293 9243 4405 3772 Nr EMS 17900 - LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA E PEDAL CAPAC. 35 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61222016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5781 4,00 R$ 194,28 UNIDADE 20160293 9239 4399 20225 - RODO ALUMINIO C/ BORRACHA REFIL 60 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61232016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5782 7,00 R$ 384,02 UNIDADE 20160293 9240 4400 3723 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 719 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 1220 MM Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 15/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 58242016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5678 100,00 R$ 425,00 UNIDADE 20160293 8922 4202 6479 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 1200MM G13 D.33MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58242016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5678 100,00 R$ 495,00 UNIDADE 20160293 8922 4202 Nr Entrega Nr EMS 32882 - 4361 - LANCHES - COQUETEL 01 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61202016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 5780 60,00 R$ 540,00 SERVICO 20160290 9200 17758 - CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA 10X10 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54482016 LABORATÓRIOS BBRAUN S/A 333 5308 700,00 R$ 20.580,00 UNIDADE 20160259 8279 3992 3588 17759 - CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA 10X20 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54482016 LABORATÓRIOS BBRAUN S/A 333 5308 700,00 R$ 36.750,00 UNIDADE 20160259 8279 3992 3588 29879 - CURATIVO HIDROCOLOIDE BORDER 15X18 CM (SACRAL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54522016 MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 333 5310 600,00 R$ 11.100,00 UNIDADE 20160259 8281 3994 3605 34247 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54502016 DIFARMIG LTDA. 333 5309 600,00 R$ 3.690,00 UNIDADE 20160259 8280 3993 3419 34331 - ZINCO DE FERRO 60 CM PARA GOTEIRÃO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 50792016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 440 5740 10,00 R$ 444,00 UNIDADE 20160259 8740 4147 3777 Nr EMS 34287 - RIPA MADEIRA PARAJU Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 50782016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 1000,00 R$ 1.870,00 METRO 20160259 8739 4146 34582 - CAIBRO DE MADEIRA PARAJU - PEÇA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 50782016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 300,00 R$ 9.810,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 16/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 34583 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 50782016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 250,00 R$ 36.225,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 Nr EMS 34689 - DOBRADIÇA LO - 4X3X3" Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55442016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 26,00 R$ 231,40 JOGO 20160259 8739 4146 Nr EMS 4647 - FECHADURA CLICK BB EXT OXI Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55432016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 18,00 R$ 720,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 Nr EMS 34688 - FECHADURA CLICK BB WC OXI. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55432016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 8,00 R$ 304,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 Nr EMS 30632 - PORTA PRANCHETA PARA PINTURA 210X60X3,5CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55422016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 8,00 R$ 400,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 Nr EMS 30634 - PORTA PRANCHETA PARA PINTURA 210X80X3,5CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55422016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 440 5740 18,00 R$ 1.080,00 UNIDADE 20160259 8740 4147 3777 Nr EMS 30910 - ADUELA MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA COM ALIZAR 2,10X0,80X0,14M. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55422016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 18,00 R$ 1.530,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 30912 - ADUELA MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA COM ALIZAR 2,10X0,60X0,14M. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55422016 COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA 440 5739 8,00 R$ 680,00 UNIDADE 20160259 8739 4146 Nr EMS 32932 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMSNr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57822016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5625 10000,00 R$ 5.700,00 SERVICO 20160295 8909 4193 Nr EMS 32936 - 1942-3 SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE, 1 COR,BL 100 FLS. Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 17/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62792016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5971 400,00 R$ 5.400,00 SERVICO 20160285 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 32937 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE E VERSO1 COR, FL. 100 FOLH Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62792016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5971 2630,00 R$ 34.716,00 SERVICO 20160285 0 32939 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO 1/2 OFÍCIO - FRENTE2 CORES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57822016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5625 900,00 R$ 9.900,00 SERVICO 20160295 8909 4193 Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 32941 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS PASSAGEM SOCIAL (50X1)6,5X15,5 XCM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade 57842016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5626 106,00 R$ 922,20 SERVICO 20160295 8910 4194 57822016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5625 294,00 R$ 2.557,80 SERVICO 20160295 8909 4193 Nr EMS 883 - EBULIDOR MERGULHAO TAM. GRANDE 36 CM 2000 W 127 V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60182016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5763 5,00 R$ 321,50 UNIDADE 20160317 9244 4406 Nr EMS 1055 - JARRA PLASTICA C/ TAMPA 2 L TRANSPARENTE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60512016 W A RIBEIRO ME 105 5768 8,00 R$ 43,60 UNIDADE 20160317 9248 4410 Nr EMS 19414 - SUPORTE ACO INOX. P/ COPO DESCARTAVEL 200 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60182016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5763 10,00 R$ 498,00 UNIDADE 20160317 9244 4406 Nr EMS 23923 - EBULIDOR - ALUMINIO - 220 V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60512016 W A RIBEIRO ME 105 5768 10,00 R$ 236,00 UNIDADE 20160317 9248 4410 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56382016 POSTO ML 300 LTDA 229 5582 400,00 R$ 1.502,00 LITRO 20160317 8315 4024 Nr EMS 2769 - GASOLINA COMUM Nr EMS 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 18/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56372016 POSTO ML 300 LTDA 229 5563 450,00 R$ 1.345,50 LITRO 20160317 8308 4018 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56392016 POSTO ML 300 LTDA 229 5564 500,00 R$ 1.551,50 LITRO 20160317 8309 4019 Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 30946 - OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO (CARGA TANQUE) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 34552016 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN. 368 5629 96000,00 R$ 43.200,00 METRO 20160317 8525 4074 Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 18727 - MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL PARTIC.BIOLOGICAS Nr EMS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido 62052016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6088 74,00 R$ 133,20 UNIDADE 20160317 0 57592016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 5619 300,00 R$ 540,00 UNIDADE 20160317 8726 4135 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 27426 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63262016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 6045 100,00 R$ 389,00 PAR 20160317 0 27427 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63262016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 6045 150,00 R$ 583,50 PAR 20160317 0 29492 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO E DE SOBREPOSIÇÃO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63262016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 6045 100,00 R$ 424,00 UNIDADE 20160317 0 29496 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM FILTRO MECÂNICO POEIRA TOTAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63262016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 6045 50,00 R$ 40,00 UNIDADE 20160317 0 29498 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - RISCO BIOLOGICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63262016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 6045 50,00 R$ 117,50 UNIDADE 20160317 0 29505 - MÁSCARA PROTEÇÃO FACIAL P/SOLDA VISOR ARTICULADO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 19/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63302016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090212014 6050 10,00 R$ 160,00 UNIDADE 20160317 0 Nr Entrega Nr EMS 15256 - PAPEL SULFITE FORMATO A4 297X210 IMPRES.LASER 75 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58402016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5703 70,00 R$ 755,30 RESMA 20160317 8757 4172 3646 1504 - TINTA CARIMBO AZUL 40 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 5,00 R$ 6,80 FRASCO 20160317 8752 4165 3614 1507 - TINTA CARIMBO PRETA 40 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 5,00 R$ 6,80 FRASCO 20160317 8752 4165 3614 1867 - APONTADOR LAPIS SIMPLES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 5,00 R$ 0,50 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 2065 - BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 200 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 4,00 R$ 11,96 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 2105 - BORRACHA BRANCA, MACIA, COM CAPA ERGONOMICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 21,00 R$ 10,29 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55582016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5511 180,00 R$ 48,60 UNIDADE 20160317 8369 4131 3498 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 153,00 R$ 41,31 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 2185 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA 1,0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58372016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5701 200,00 R$ 96,00 UNIDADE 20160317 8756 4171 3677 2188 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA 1,0 MM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 20/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58372016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5701 200,00 R$ 96,00 UNIDADE 20160317 8756 4171 3677 2194 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA GROSSA 1,0MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58372016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5701 170,00 R$ 81,60 UNIDADE 20160317 8756 4171 3677 Nr EMS 2199 - PINCEL MARCA TEXTO ALARANJADA C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 40,00 R$ 28,40 UNIDADE 20160317 8753 4166 2201 - PINCEL MARCA TEXTO AMARELA C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 85,00 R$ 60,35 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 2203 - PINCEL MARCA TEXTO VERDE C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 37,00 R$ 26,27 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 2236 - PINCEL AZUL P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 3,00 R$ 3,27 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 2300 - CARTOLINA COMUM AMARELA 50X66 CM 150 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 8,00 R$ 2,16 UNIDADE 20160317 8753 4166 2303 - CARTOLINA COMUM AZUL 50X66 CM 150 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 8,00 R$ 2,16 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 2307 - CARTOLINA COMUM BRANCA 50X66 CM 150 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 8,00 R$ 2,16 UNIDADE 20160317 8753 4166 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 2311 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 2 100 UN. Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 21/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 51,00 R$ 41,31 CAIXA 20160317 8752 4165 3614 2315 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 4/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 51,00 R$ 41,31 CAIXA 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 2317 - CARTOLINA COMUM VERDE 50X66 CM 150 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 3,00 R$ 0,81 UNIDADE 20160317 8753 4166 2352 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 6/0 25 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 73,00 R$ 89,06 CAIXA 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 2358 - COLA LIQUIDA BRANCA 1000 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 4,00 R$ 23,00 FRASCO 20160317 8753 4166 2364 - COLA LIQUIDA BRANCA 90 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 9,00 R$ 7,65 FRASCO 20160317 8753 4166 Nr EMS 2381 - LAPIS PRETO N. 02, MEDINDO 7MMX175MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 81,00 R$ 14,58 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 2596 - PASTA CARTOLINA PLASTIF.GRAMPO TRILHO PRETA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 43,00 R$ 37,41 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 2601 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA SIMPLES PRETA 300 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 31,00 R$ 31,00 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 2604 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA ABA ELASTICA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 27,00 R$ 32,13 UNIDADE 20160317 8753 4166 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 22/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 2708 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45MX45MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 88,00 R$ 174,24 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 2724 - ALMOFADA CARIMBO TINTADO N. 03 AZUL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 3,00 R$ 6,54 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 4740 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12MMX40M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 22,00 R$ 11,44 UNIDADE 20160317 8753 4166 4821 - PINCEL PRETO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 15,00 R$ 17,85 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 4846 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 3/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 85,00 R$ 68,85 CAIXA 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 6991 - CAIXA PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO TAM. OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 302,00 R$ 389,58 UNIDADE 20160317 8753 4166 10066 - PINCEL VERMELHO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 2,00 R$ 2,98 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 Nr EMS 10506 - PINCEL ATOMICO, ESTOJO COM 12 UNIDADES, CORES VAR. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 4,00 R$ 44,72 JOGO 20160317 8753 4166 11244 - PRANCHETA MANUAL EM ACRILICO 370X240X3 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 35,00 R$ 337,75 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 14798 - PASTA POLIONDA OFICIO ALT. 35 MM C/ ABA ELASTICA Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 23/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 21,00 R$ 38,22 UNIDADE 20160317 8753 4166 Nr EMS 17300 - ELASTICO SUPER AMARELO 50 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58412016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5704 10,00 R$ 10,50 PACOTE 20160317 8753 4166 Nr Entrega Nr EMS 19316 - PINCEL ATOMICO AZUL PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62482016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5875 20,00 R$ 23,20 UNIDADE 20160317 0 19317 - PINCEL ATOMICO PRETO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 27,00 R$ 31,32 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 19318 - PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 25,00 R$ 29,00 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 19319 - PINCEL ATOMICO VERDE PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58342016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5699 22,00 R$ 25,52 UNIDADE 20160317 8752 4165 3614 3010 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 62062016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5832 9,00 R$ 44,01 UNIDADE 20160317 9234 4395 3773 Nr EMS 13171 - CERA LIQUIDA 850 ML LEITOSA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60252016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5764 7,00 R$ 48,86 UNIDADE 20160317 9250 4412 20225 - RODO ALUMINIO C/ BORRACHA REFIL 60 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 60442016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5767 4,00 R$ 219,44 UNIDADE 20160317 9247 4409 3724 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 19031 - APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL 02 LAMINAS Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 24/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 60542016 W A RIBEIRO ME 105 5769 822,00 R$ 1.849,50 JOGO 20160317 9249 4411 22349 - FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60352016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5765 8,00 R$ 119,20 PACOTE 20160317 9245 4407 Nr EMS 719 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 1220 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58232016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5677 100,00 R$ 425,00 UNIDADE 20160317 8921 4201 3716 6479 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 1200MM G13 D.33MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58232016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5677 250,00 R$ 1.237,50 UNIDADE 20160317 8921 4201 3716 Nr EMS 17416 - CAPACETE ACRILICO N. 02 OXIGENOTERAPIA RECEM-NASC. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 47652016 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 424 5773 2,00 R$ 403,00 UNIDADE 20160317 8825 4181 17417 - CAPACETE ACRILICO N. 03 OXIGENOTERAPIA RECEM-NASC. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 47652016 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 424 5773 3,00 R$ 744,00 UNIDADE 20160317 8825 4181 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 3580 - SERINGA DESCARTAVEL 05 ML ROSCA S/ AGULHA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63842016 DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. 78 6090 1054,00 R$ 115,94 UNIDADE 20160317 0 3581 - SERINGA DESCARTAVEL 10 ML ROSCA S/ AGULHA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63852016 DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. 78 6091 40,00 R$ 7,60 UNIDADE 20160317 0 3583 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63552016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6070 11000,00 R$ 3.300,00 UNIDADE 20160317 0 64042016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6111 183,00 R$ 54,90 UNIDADE 20160317 0 64032016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6110 304,00 R$ 91,20 UNIDADE 20160317 0 64012016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6109 593,00 R$ 177,90 UNIDADE 20160317 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 25/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 63992016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6108 1100,00 R$ 330,00 UNIDADE 20160317 0 Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 8289 - LAMINA BISTURI RETA N. 22 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido 63552016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6070 97,00 R$ 30,07 UNIDADE 20160317 0 63522016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6068 300,00 R$ 93,00 UNIDADE 20160317 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 9576 - EQUIPO INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62052016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6088 864,00 R$ 976,32 UNIDADE 20160317 0 62072016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 5833 186,00 R$ 210,18 UNIDADE 20160317 9288 4445 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 11171 - SONDA PLASTICA NASOGASTRICA LONGA N. 12 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63522016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6068 15,00 R$ 9,00 UNIDADE 20160317 0 14287 - SONDA PLASTICA NASOGASTRICA LONGA N. 18 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62082016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 78 5834 70,00 R$ 58,80 UNIDADE 20160317 9289 4446 16406 - MASCARA P/ NEBULIZACAO P/ CONEXAO OXIGENIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 62012016 ALFALAGOS LTDA 170 5826 5,00 R$ 28,00 UNIDADE 20160317 9285 4443 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 63802016 RS MED LTDA - EPP 170 6087 19,00 R$ 566,20 UNIDADE 20160317 0 Nr EMS 19959 - ESPACADOR VALVULADO 21518 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N. 16 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62082016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 78 5834 561,00 R$ 258,06 UNIDADE 20160317 9289 4446 Nr Entrega 27423 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTO DE AMIDO TAMANHO P Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62052016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6088 3,00 R$ 42,75 CAIXA 20160317 0 Nr EMS 27430 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE AMIDO TAMANHO M Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 26/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63552016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6070 6,00 R$ 85,50 CAIXA 20160317 0 63522016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6068 8,00 R$ 114,00 CAIXA 20160317 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 27431 - LUVA PARA PROCEDIEMNTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE AMIDO - TAMANHO G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62052016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6088 8,00 R$ 114,00 CAIXA 20160317 0 63812016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6089 7,00 R$ 99,75 CAIXA 20160317 0 28138 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63552016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6070 90,00 R$ 185,40 UNIDADE 20160317 0 28143 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63522016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6068 800,00 R$ 1.360,00 UNIDADE 20160317 0 63552016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6070 687,00 R$ 1.167,90 UNIDADE 20160317 0 30483 - AGULHA DESCARTAVEL 25X8,0 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62042016 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 78 5830 46,00 R$ 1.610,00 CAIXA 20160317 9287 4444 62022016 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 78 5829 100,00 R$ 3.500,00 CAIXA 20160317 9286 4447 Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 8412 - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade 63742016 ALFALAGOS LTDA 78 6081 180,00 R$ 52,20 UNIDADE 20160317 0 63722016 ALFALAGOS LTDA 78 6079 700,00 R$ 203,00 UNIDADE 20160317 0 10287 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO N. 10 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63562016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6071 2,00 R$ 41,60 UNIDADE 20160317 0 21950 - TORNEIRA DESCARTAVEL DE TRES VIAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63682016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6077 108,00 R$ 71,28 UNIDADE 20160317 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 27/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 23266 - PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE - ADULTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63432016 BIOMEDICAL PROD. CIENT. MEDICOS E HOSP. LTDA 170 6059 5539,00 R$ 2.381,77 UNIDADE 20160317 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 23430 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO N. 7,5 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63562016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6071 7,00 R$ 145,60 UNIDADE 20160317 0 24407 - AGULHA ANESTESIA RAQUI DESCARTAVEL - 25G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63682016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6077 4,00 R$ 16,04 UNIDADE 20160317 0 24464 - SISTEMA FECHADO P/ ACESSO VENOSO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63542016 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6069 3194,00 R$ 18.812,66 UNIDADE 20160317 0 27343 - SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TRAQUEAL CAL 12 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63672016 MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 170 6102 23,00 R$ 639,40 UNIDADE 20160317 0 28289 - SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL COM BALÃO 7,5 MM. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63782016 CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOSP-S0C. 78 6085 18,00 R$ 60,30 UNIDADE 20160317 0 30605 - SISTEMA FECHADO DRENAGEM MEDIASTINAL SEM DRENO - 2000 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63642016 INTENSIVEMED IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 170 6073 1,00 R$ 20,95 UNIDADE 20160317 0 30606 - SISTEMA FECHADO DRENAGEM MEDIASTINAL SEM DRENO - 1000 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63562016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6071 3,00 R$ 57,00 UNIDADE 20160317 0 30894 - TOALHA DE LIMPEZA EM FOLHA SIMPLES DESCARTÁVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55002016 MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA 170 5344 12,00 R$ 2.760,00 ROLO 20160317 8319 4028 3641 30273 - CATÉTER TRIPLO LÚMEN 11,5 FR X 15 CM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 28/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63912016 BIOMEDICAL PROD. CIENT. MEDICOS E HOSP. LTDA 170 6099 5,00 R$ 627,50 UNIDADE 20160317 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 26760 - PAPEL GRAU CIRURGICO AUTOCLAVE 30 CMX 100M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63712016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6078 2,00 R$ 209,00 UNIDADE 20160317 0 26761 - PAPEL GRAU CIRURGICO AUTOCLAVE 40 CMX 100M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63712016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6078 2,00 R$ 278,00 UNIDADE 20160317 0 30556 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO NÃO IÔNICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63422016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170 6058 16,00 R$ 6.160,00 GALAO 20160317 0 12142 - TALA IMOBILIZACAO DE DEDO C/ ESPUMA 20X2X2 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63602016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6072 700,00 R$ 1.169,00 UNIDADE 20160317 0 18464 - AMBU SILICONE TRANSPARENTE ADULTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63702016 PILARMED EIRELI EPP 170 6080 14,00 R$ 4.680,34 UNIDADE 20160317 0 21065 - MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210 X 140CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63602016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6072 14,00 R$ 140,00 UNIDADE 20160317 0 29882 - CURATIVO TRANSPARENTE EM POLIURETANO PARA ACESSO CENTRAL 10X15 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63772016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78 6084 140,00 R$ 539,00 UNIDADE 20160317 0 22783 - PAPEL TERMO SENSIVEL P/ECG 58MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63402016 ALFALAGOS LTDA 170 6056 10,00 R$ 37,50 UNIDADE 20160317 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 16277 - FITA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA 50 UN. Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 29/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 63692016 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES 170 6076 194,00 R$ 6.208,00 CAIXA 20160317 0 12377 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61172016 ALFALAGOS LTDA 170 5778 60,00 R$ 664,80 UNIDADE 20160317 9104 4315 63412016 ALFALAGOS LTDA 170 6057 10,00 R$ 110,80 UNIDADE 20160317 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63792016 PILARMED EIRELI EPP 170 6086 2,00 R$ 98,00 UNIDADE 20160317 0 63762016 PILARMED EIRELI EPP 170 6083 8,00 R$ 392,00 UNIDADE 20160317 0 Nr EMS 23414 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 21787 - BOBINA DE SACO PLASTICO, PICOTADA 20 X 30 X 0,15 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60392016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5766 44,00 R$ 483,12 ROLO 20160317 9246 4408 23809 - CAIXA PLASTICA TAMPA - 55 X 32 22 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59612016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5743 25,00 R$ 1.996,75 UNIDADE 20160317 9232 4394 Nr EMS 33635 - CLOREXIDINA ANTI SÉPTICO LÍQUIDO SOLUÇÃO ALCÓOLICA 0,5% Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 46932016 ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME 413 5772 1000,00 R$ 2.220,00 FRASCO 20160317 8844 4183 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 32885 - 4365 - LANCHES - COQUETEL 05 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62722016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5951 40,00 R$ 698,00 SERVICO 20160325 9130 62742016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5953 30,00 R$ 523,50 SERVICO 20160325 9131 32913 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS - FORMULÁRIO A4 - FRENTE,2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62372016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5868 250,00 R$ 3.500,00 SERVICO 20160325 0 34186 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO 0,5 X 3 CM FRENTE, 1 COR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55332016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5497 3000,00 R$ 960,00 UNIDADE 20160325 8277 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 30/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 34188 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO 12 X 27 CM FRENTE, 1 COR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62402016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 6063 2000,00 R$ 1.040,00 BLOCO 20160325 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 34189 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO 2,5 X 4 CM FRENTE, 1 COR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 55332016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5497 2916,00 R$ 845,64 BLOCO 20160325 8277 34192 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO 190X250MM, 80 GRAMAS/M2 TIMBRADO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 54542016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5311 100,00 R$ 47,00 UNIDADE 20160325 8278 34193 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO 250X350MM, 80 GRAMAS/M2, TIMBRADO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 54542016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5311 200,00 R$ 140,00 UNIDADE 20160325 8278 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56402016 POSTO ML 300 LTDA 229 5565 350,00 R$ 1.314,25 LITRO 20160337 8310 4020 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56422016 POSTO ML 300 LTDA 229 5567 600,00 R$ 1.794,00 LITRO 20160337 8312 4022 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56412016 POSTO ML 300 LTDA 229 5566 1500,00 R$ 4.654,50 LITRO 20160337 8311 4021 2769 - GASOLINA COMUM 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54112016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5299 150,00 R$ 336,00 CAIXA 20160317 8320 4029 3335 Nr EMS 14093 - DICLOFENACO POTASSICO 75 MG/3 ML AMPOLA 3 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 1200,00 R$ 678,00 AMPOLA 20160317 9202 4376 4386 - FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML AMPOLA 2 ML Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 31/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59382016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5751 2700,00 R$ 1.053,00 AMPOLA 20160317 9255 4417 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60782016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5793 450,00 R$ 76,50 UNIDADE 20160318 9201 4375 Nr EMS 10462 - DILTIAZEM 30 MG Nr EMS 20171 - ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 1800,00 R$ 61,92 UNIDADE 20160317 9202 4376 Nr EMS 8813 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 100MG FRASCO/AMPOLA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59402016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 42 5753 3200,00 R$ 8.640,00 AMPOLA 20160317 9257 4419 Nr EMS 8779 - RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60782016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5793 12000,00 R$ 5.040,00 AMPOLA 20160318 9201 4375 Nr EMS 4297 - AMINOFILINA 240MG/10ML AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59392016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5752 100,00 R$ 73,89 AMPOLA 20160317 9256 4418 Nr EMS 4134 - PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA 2ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59372016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5750 300,00 R$ 282,00 AMPOLA 20160317 9254 4416 Nr EMS 19045 - SUCCINILCOLINA CLORETO 100 MG FRASCO-AMPOLA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59362016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5749 100,00 R$ 925,00 AMPOLA 20160317 9253 4415 Nr EMS 21647 - SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59412016 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5754 144,00 R$ 79,20 UNIDADE 20160317 9258 4420 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 24825 - CLONIDINA 0,100 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 32/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 60812016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5796 390,00 R$ 66,30 UNIDADE 20160318 9207 4380 4284 - DIAZEPAM 10 MG/2ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60782016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5793 200,00 R$ 128,00 AMPOLA 20160318 9201 4375 Nr EMS 8791 - DESLANOSIDEO 0,4 MG/2 ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 150,00 R$ 172,50 AMPOLA 20160317 9202 4376 Nr EMS 8801 - FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60752016 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA- EPP 372 5790 1000,00 R$ 1.370,00 AMPOLA 20160317 9203 4377 Nr EMS 8830 - MEPERIDINA 100 MG/2ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 150,00 R$ 227,85 AMPOLA 20160317 9202 4376 Nr EMS 10365 - GENTAMICINA SULFATO 80MG/2ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60782016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5793 500,00 R$ 335,00 AMPOLA 20160318 9201 4375 Nr EMS 10383 - AMIODARONA 150 MG/ 3 ML AMPOLA 3 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 400,00 R$ 507,60 AMPOLA 20160317 9202 4376 Nr EMS 10399 - VITAMINA B1 + B6 + B12 5000MCG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60792016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 372 5794 900,00 R$ 2.970,00 AMPOLA 20160318 9212 4381 Nr EMS 10469 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML AMPOLA 1 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 600,00 R$ 491,40 AMPOLA 20160317 9202 4376 Nr EMS 11604 - OXIDO ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D POMADA 45 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60742016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5789 50,00 R$ 185,50 UNIDADE 20160317 9202 4376 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 33/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 17541 - TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60802016 ALFALAGOS LTDA 372 5795 300,00 R$ 32,22 UNIDADE 20160318 9205 4379 Nr EMS 21588 - VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG-FRASCO AMPOLA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60782016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 372 5793 800,00 R$ 4.200,00 AMPOLA 20160318 9201 4375 Nr EMS 24536 - SORO FISIOLOGICO 0,9% - AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 60762016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 372 5791 1000,00 R$ 160,00 AMPOLA 20160317 9204 4378 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 28740 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60832016 CRISTAL PHARMA LTDA 372 5797 1000,00 R$ 16.000,00 AMPOLA 20160318 0 31292 - ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60832016 CRISTAL PHARMA LTDA 372 5797 460,00 R$ 3.243,00 AMPOLA 20160318 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60862016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 372 6046 200,00 R$ 836,00 AMPOLA 20160347 0 28737 - CEFEPIMA 1G INJETÁVEL 8823 - GLUCONATO CALCIO 10% AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64422016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 372 6139 200,00 R$ 266,00 AMPOLA 20160347 0 18782 - ACICLOVIR 250MG INJETÁVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64422016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 372 6139 100,00 R$ 2.600,00 AMPOLA 20160347 0 30530 - ALTEPLASE 50MG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63932016 HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 6101 10,00 R$ 16.656,40 FRASCO 20160347 0 34364 - DANTROLENO SÓDICO 20MG Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 34/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 96,00 R$ 15.067,20 FRASCO 20160347 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 4312 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMPOLA 2ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60862016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 372 6046 10000,00 R$ 4.450,00 AMPOLA 20160347 0 6263 - AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64432016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 6140 66000,00 R$ 9.240,00 AMPOLA 20160347 0 7064 - GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64432016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 6140 5000,00 R$ 1.100,00 AMPOLA 20160347 0 8785 - FENTANILA CITRATO 0,05 MG/ML FRASCO/AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 1000,00 R$ 3.150,00 AMPOLA 20160347 0 8804 - DEXAMETASONA FOSFATO 2MG/ML AMPOLA 1 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64432016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 6140 500,00 R$ 217,50 AMPOLA 20160347 0 8819 - VITAMINA K1 10 MG/ML AMPOLA 1 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 350,00 R$ 308,00 AMPOLA 20160347 0 10397 - CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G FRASCO/AMPOLA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60862016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 372 6046 1000,00 R$ 2.535,00 AMPOLA 20160347 0 10426 - TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2 ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60852016 DROGAFONTE LTDA 372 6042 1200,00 R$ 864,00 AMPOLA 20160347 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 10433 - OXACILINA 500 MG FRASCO/AMPOLA Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 35/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 60852016 DROGAFONTE LTDA 372 6042 2400,00 R$ 6.072,00 AMPOLA 20160347 0 15659 - DEXAMETASONA FOSF.4MG/ML AMPOLA 2,5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64432016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 6140 800,00 R$ 504,00 AMPOLA 20160347 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 15662 - MIDAZOLAM 15MG/3ML AMPOLA 3 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60862016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 372 6046 200,00 R$ 200,00 AMPOLA 20160347 0 17438 - ACIDO TRANEXAMICO 250 MG AMPOLA 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60852016 DROGAFONTE LTDA 372 6042 300,00 R$ 405,00 AMPOLA 20160347 0 17580 - MELOXICAM 15 MG/ 1,5 ML AMPOLA 1,5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64432016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 6140 2000,00 R$ 8.460,00 AMPOLA 20160347 0 19376 - CEFTRIAXONA SODICA 1 G FRASCO/AMPOLA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60862016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 372 6046 5500,00 R$ 9.702,00 AMPOLA 20160347 0 21073 - ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 150,00 R$ 1.410,00 AMPOLA 20160347 0 21276 - SORO FISIOLOGICO 0,9% ENDOVENOSO 100ML SIST FEC Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 18000,00 R$ 30.600,00 FRASCO 20160347 0 21644 - MIDAZOLAM 50 MG/10 ML AMPOLA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64422016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 372 6139 2000,00 R$ 4.360,00 AMPOLA 20160347 0 24806 - MEROPENEM 500 MG FRASCO-AMPOLA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60852016 DROGAFONTE LTDA 372 6042 1000,00 R$ 8.690,00 AMPOLA 20160347 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 36/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 25212 - AGUA DESTILADA EMBALAGEM SISTEMA FECHADO 250 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 480,00 R$ 902,40 FRASCO 20160347 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 25215 - METRONIDAZOL 500MG/100 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60852016 DROGAFONTE LTDA 372 6042 1680,00 R$ 3.360,00 FRASCO 20160347 0 25216 - SORO RINGER LACTATO USO ENDOVENOSO 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 40,00 R$ 99,60 FRASCO 20160347 0 25217 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 5000,00 R$ 9.300,00 FRASCO 20160347 0 25218 - SORO FISIOLOGICO 0,9% P/ USO ENDOVENOSO 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 5000,00 R$ 11.400,00 FRASCO 20160347 0 25219 - SORO FISIOLOGICO P/ USO ENDOVENOSO 0,9% 1000 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63922016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 372 6100 1000,00 R$ 3.940,00 FRASCO 20160347 0 28735 - CLARITROMICINA 500MG INJETÁVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64422016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 372 6139 1500,00 R$ 27.000,00 AMPOLA 20160347 0 21066 - KIT PARTO NORMAL INDIVIDUAL ESTERIL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 45892016 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 424 5771 50,00 R$ 2.300,00 UNIDADE 20160337 8821 4180 883 - EBULIDOR MERGULHAO TAM. GRANDE 36 CM 2000 W 127 V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61062016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5775 2,00 R$ 128,60 UNIDADE 20160360 9236 4396 Nr EMS 14312 - ALCOOL A 70% 1 L Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 37/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 62032016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5831 321,00 R$ 1.762,29 FRASCO 20160360 9237 4397 3768 61142016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5777 117,00 R$ 642,33 FRASCO 20160360 9251 4413 3767 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56232016 POSTO ML 300 LTDA 229 5558 400,00 R$ 1.502,00 LITRO 20160360 8304 4014 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56222016 POSTO ML 300 LTDA 229 5557 400,00 R$ 1.196,00 LITRO 20160360 8302 4013 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56692016 POSTO ML 300 LTDA 229 5587 500,00 R$ 1.551,50 LITRO 20160360 8318 4027 2769 - GASOLINA COMUM 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 30946 - OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO (CARGA TANQUE) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 34562016 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN. 368 5631 24000,00 R$ 10.800,00 METRO 20160360 8527 4076 Nr EMS 7323 - PAPEL MANILHA ROSA 60 CM 55 G/M2 ROLO 13 KG APROX. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55682016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5519 99,00 R$ 3.069,00 UNIDADE 20160360 8371 4170 3689 1504 - TINTA CARIMBO AZUL 40 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 4,00 R$ 5,44 FRASCO 20160360 8751 4164 3615 1507 - TINTA CARIMBO PRETA 40 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 4,00 R$ 5,44 FRASCO 20160360 8751 4164 3615 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54142016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5301 15,00 R$ 33,60 CAIXA 20160360 8324 4033 3342 2170 - GRAMPEADOR MANUAL PEQUENO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 38/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 2,00 R$ 10,28 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 2303 - CARTOLINA COMUM AZUL 50X66 CM 150 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58382016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5702 6,00 R$ 1,62 UNIDADE 20160360 8750 4163 3687 2315 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 4/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 32,00 R$ 25,92 CAIXA 20160360 8751 4164 3615 2604 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA ABA ELASTICA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58382016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5702 3,00 R$ 3,57 UNIDADE 20160360 8750 4163 3687 4821 - PINCEL PRETO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 1,00 R$ 1,19 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 4846 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 3/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 43,00 R$ 34,83 CAIXA 20160360 8751 4164 3615 10066 - PINCEL VERMELHO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 1,00 R$ 1,49 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 11244 - PRANCHETA MANUAL EM ACRILICO 370X240X3 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58382016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5702 18,00 R$ 173,70 UNIDADE 20160360 8750 4163 3687 14798 - PASTA POLIONDA OFICIO ALT. 35 MM C/ ABA ELASTICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58382016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5702 9,00 R$ 16,38 UNIDADE 20160360 8750 4163 3687 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 19316 - PINCEL ATOMICO AZUL PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 39/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 2,00 R$ 2,32 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 19317 - PINCEL ATOMICO PRETO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 5,00 R$ 5,80 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 19318 - PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 7,00 R$ 8,12 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 19319 - PINCEL ATOMICO VERDE PONTA CHANFR. RECARREGAVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58352016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5700 6,00 R$ 6,96 UNIDADE 20160360 8751 4164 3615 Nr EMS 19031 - APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL 02 LAMINAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61092016 W A RIBEIRO ME 105 5776 36,00 R$ 81,00 JOGO 20160360 9241 4401 719 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 1220 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58272016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5679 100,00 R$ 425,00 UNIDADE 20160360 8923 4203 3717 6479 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 1200MM G13 D.33MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58272016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5679 100,00 R$ 495,00 UNIDADE 20160360 8923 4203 3717 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 3580 - SERINGA DESCARTAVEL 05 ML ROSCA S/ AGULHA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64252016 DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. 78 6130 11000,00 R$ 1.210,00 UNIDADE 20160360 0 3583 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63942016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6103 600,00 R$ 180,00 UNIDADE 20160360 0 63952016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6105 607,00 R$ 182,10 UNIDADE 20160360 0 Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 4439 - GAZE QUEIJO Nr Requisição Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 40/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 64152016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6118 7,00 R$ 171,43 UNIDADE 20160360 0 4713 - TUBO LATEX 200 D. 5.5X3.0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64342016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 78 6134 14,00 R$ 15,54 METRO 20160360 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 8407 - ATADURA CREPOM 06 CM X 4,5 M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64372016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 78 6136 1036,00 R$ 259,00 UNIDADE 20160360 0 8447 - SONDA FOLLEY 02 VIAS C/ BALAO 30 CC N. 18 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64232016 ALFALAGOS LTDA 78 6129 7,00 R$ 17,50 UNIDADE 20160360 0 9576 - EQUIPO INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64152016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6118 514,00 R$ 580,82 UNIDADE 20160360 0 14287 - SONDA PLASTICA NASOGASTRICA LONGA N. 18 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64342016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 78 6134 4,00 R$ 3,36 UNIDADE 20160360 0 15331 - INTEGRADOR QUIMICO VAPOR LINE 500 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63232016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170 6035 5,00 R$ 2.213,65 CAIXA 20160360 0 16406 - MASCARA P/ NEBULIZACAO P/ CONEXAO OXIGENIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63212016 ALFALAGOS LTDA 170 6032 46,00 R$ 257,60 UNIDADE 20160360 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63352016 RS MED LTDA - EPP 170 6054 7,00 R$ 208,60 UNIDADE 20160360 0 19959 - ESPACADOR VALVULADO 28135 - SCALP Nº 23, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64152016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6118 1060,00 R$ 593,60 UNIDADE 20160360 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 41/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 28138 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64152016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6118 90,00 R$ 185,40 UNIDADE 20160360 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 28143 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64152016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6118 3748,00 R$ 6.371,60 UNIDADE 20160360 0 28605 - LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇAO CAPILAR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64322016 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES 78 6133 680,00 R$ 27,20 UNIDADE 20160360 0 11163 - TUBO SILICONIZADO 5X10 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64312016 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 78 6132 77,00 R$ 361,90 METRO 20160360 0 13566 - EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MICROGOTAS COM BU RETA GRADUADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64392016 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 78 6138 14,00 R$ 56,00 UNIDADE 20160360 0 13881 - DRENO TORACICO N. 38 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63272016 INTENSIVEMED IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 170 6044 3,00 R$ 15,30 UNIDADE 20160360 0 18313 - ELETRODO MONITORIZACAO ECG - ADULTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64382016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 78 6137 3157,00 R$ 915,53 UNIDADE 20160360 0 21949 - EQUIPO EXTENSOR ADMINISTRAÇÃO - 04 VIAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64352016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 78 6135 50,00 R$ 94,50 UNIDADE 20160360 0 21950 - TORNEIRA DESCARTAVEL DE TRES VIAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64212016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6127 23,00 R$ 15,18 UNIDADE 20160360 0 26540 - MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 42/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63312016 PILARMED EIRELI EPP 170 6052 3,00 R$ 48,12 UNIDADE 20160360 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 30387 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGLHA 1/2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64262016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6131 24,00 R$ 74,40 UNIDADE 20160360 0 30388 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA 1/2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64262016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6131 43,00 R$ 133,30 UNIDADE 20160360 0 26760 - PAPEL GRAU CIRURGICO AUTOCLAVE 30 CMX 100M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 64222016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 78 6128 4,00 R$ 418,00 UNIDADE 20160360 0 15743 - COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA TAM. GG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63242016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6038 2,00 R$ 29,20 UNIDADE 20160360 0 22713 - RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63732016 PILARMED EIRELI EPP 170 6082 25,00 R$ 950,00 UNIDADE 20160360 0 22783 - PAPEL TERMO SENSIVEL P/ECG 58MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63222016 ALFALAGOS LTDA 170 6033 5,00 R$ 18,75 UNIDADE 20160360 0 16277 - FITA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63282016 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES 170 6051 160,00 R$ 5.120,00 CAIXA 20160360 0 30002 - ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO DE USO - 0,2% Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63252016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 170 6039 1,00 R$ 143,00 GALAO 20160360 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 12377 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250 ML Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 43/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 61122016 ALFALAGOS LTDA 170 5779 60,00 R$ 664,80 UNIDADE 20160360 9103 4314 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 63342016 PILARMED EIRELI EPP 170 6053 7,00 R$ 343,00 UNIDADE 20160360 0 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 23414 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO 25200 - REGULADOR PRESSAO CILINDRO 02 - COM FLUXOMETRO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63322016 PILARMED EIRELI EPP 170 6066 2,00 R$ 370,00 UNIDADE 20160360 0 29962 - BOBINA SACO PLASTICO 30CMX40CMX0,2G - HMI Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61272016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5785 6,00 R$ 131,40 ROLO 20160360 9242 4404 23411 - COLCHAO PARA MACA - DENSIDADE 28 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 45882016 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 403 5755 50,00 R$ 6.584,50 UNIDADE 20160360 8773 4174 Nr EMS 26102 - COLCHAO HOSPITALAR - 0,88 X 1,88 X 0,12 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 46862016 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 403 5755 25,00 R$ 6.250,00 UNIDADE 20160360 8773 4174 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 32915 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS - FORMULÁRIO A3 - FRENTE E VERSO 1 COR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 59082016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5736 3757,00 R$ 1.465,23 SERVICO 20160341 8962 32937 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE E VERSO1 COR, FL. 100 FOLH Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 58992016 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP 286 5735 10,00 R$ 132,00 SERVICO 20160341 8961 4385 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLA 2 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60932016 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 372 5802 800,00 R$ 211,20 AMPOLA 20160360 9211 4382 28736 - LEVOFLOXACINO 500MG/100ML INJETÁVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60932016 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 372 5802 420,00 R$ 2.667,00 FRASCO 20160360 9211 4382 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 44/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 31290 - ONDANSETRONA 4MG/2ML SOLUÇAO INJETÁVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60932016 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 372 5802 300,00 R$ 240,00 AMPOLA 20160360 9211 4382 Nr EMS 30945 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL CARGA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 46352016 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN. 368 5630 60000,00 R$ 178.800,00 METRO 20160347 8526 4075 Nr EMS 30894 - TOALHA DE LIMPEZA EM FOLHA SIMPLES DESCARTÁVEL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55162016 MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA 170 5465 30,00 R$ 6.900,00 ROLO 20160347 8366 4054 55152016 MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA 170 5464 7,00 R$ 1.610,00 ROLO 20160347 8365 4053 3663 Nr EMS 17758 - CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA 10X10 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 55092016 LABORATÓRIOS BBRAUN S/A 333 5461 50,00 R$ 1.470,00 UNIDADE 20160347 8358 4185 17759 - CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA 10X20 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55092016 LABORATÓRIOS BBRAUN S/A 333 5461 50,00 R$ 2.625,00 UNIDADE 20160347 8358 4049 3590 29879 - CURATIVO HIDROCOLOIDE BORDER 15X18 CM (SACRAL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55142016 MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 333 5463 200,00 R$ 3.700,00 UNIDADE 20160347 8364 4052 3604 29880 - CURATIVO HIDROPOLÍMERO COM ADESIVO (ESPUMA DE POLIURETANO) 15X15 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55092016 LABORATÓRIOS BBRAUN S/A 333 5461 50,00 R$ 1.240,00 UNIDADE 20160347 8358 4049 3590 29883 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO EM ROLO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55142016 MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 333 5463 15,00 R$ 3.157,50 UNIDADE 20160347 8364 4052 3604 34247 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55132016 DIFARMIG LTDA. 333 5462 150,00 R$ 922,50 UNIDADE 20160347 8361 4051 3420 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 45/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54572016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5313 40,00 R$ 89,60 CAIXA 20160424 8322 4031 3339 Nr EMS 34366 - MOTOR DE TRAÇÃO DOS RACK'S Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 0 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 390 5593 1,00 R$ 860,00 UNIDADE 20160424 8343 4040 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 39812016 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 390 5593 1,00 R$ 113,85 UNIDADE 20160424 8343 4040 34367 - RED SWITCH Nr EMS 34368 - RELÉ 8 PINOS 24 V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 39812016 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 390 5593 1,00 R$ 156,25 UNIDADE 20160424 8343 4040 Nr EMS 34369 - ROLAMENTO BOMBA CIRCULAÇÃO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 39812016 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 390 5593 1,00 R$ 69,10 UNIDADE 20160424 8343 4040 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 33666 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETRO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 39602016 CENTRO AUDIOVISAO LTDA 397 5548 1,00 R$ 571,13 SERVICO 20160426 8250 33667 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALIBRAÇÃO DE IMPEDANCIÔMETRO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 39602016 CENTRO AUDIOVISAO LTDA 397 5548 1,00 R$ 571,13 SERVICO 20160426 8250 33668 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALIBRAÇÃO DE CABINE ACUSTICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 39602016 CENTRO AUDIOVISAO LTDA 397 5548 1,00 R$ 856,69 SERVICO 20160426 8250 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56502016 POSTO ML 300 LTDA 229 5574 350,00 R$ 1.314,25 LITRO 20160447 8295 4005 56472016 POSTO ML 300 LTDA 229 5572 350,00 R$ 1.314,25 LITRO 20160447 0 2769 - GASOLINA COMUM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 46/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 56482016 POSTO ML 300 LTDA 229 5573 350,00 R$ 1.314,25 LITRO 20160447 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56512016 POSTO ML 300 LTDA 229 5575 150,00 R$ 448,50 LITRO 20160447 8296 4007 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 34353 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL IPATINGA/BELO HORIZONTE - IDA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 36612016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6094 20,00 R$ 1.325,20 UNIDADE 20160449 9291 36612016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6095 20,00 R$ 1.325,20 UNIDADE 20160449 0 34357 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL BELO HORIZONTE/IPATINGA- VOLTA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 36612016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6095 20,00 R$ 1.355,20 UNIDADE 20160449 0 36612016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6094 20,00 R$ 1.355,20 UNIDADE 20160449 9291 27335 - RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML 30 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 48212016 BH FARMA COMERCIO LTDA 419 5730 16,00 R$ 238,24 FRASCO 20160177 8735 4210 3645 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 31338 - MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 48082016 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 416 5757 196,00 R$ 375,54 UNIDADE 20160177 8775 26314 - IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57662016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 42 5652 72000,00 R$ 4.320,00 UNIDADE 20160443 8920 4200 4138 - PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 90000,00 R$ 1.170,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 4387 - FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 80000,00 R$ 1.600,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 5197 - DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 47/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 7400,00 R$ 222,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 8572 - HIDRALAZINA 50 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62522016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5925 13000,00 R$ 3.900,00 UNIDADE 20160442 0 10459 - AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57612016 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A. 42 5646 2000,00 R$ 500,00 UNIDADE 20160443 8936 4205 19348 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 168000,00 R$ 2.184,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 20453 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57332016 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5640 24900,00 R$ 1.740,51 UNIDADE 20160284 9266 4428 Nr EMS 21273 - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 40000,00 R$ 3.448,00 UNIDADE 20160443 9259 4421 Nr EMS 27232 - ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 270500,00 R$ 8.628,95 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 27331 - FENOFIBRATO 200 MG- CÁPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58032016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5673 5100,00 R$ 3.009,00 UNIDADE 20160284 9275 4437 Nr EMS 27876 - FLUNARIZINA 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57272016 ALFALAGOS LTDA 42 5634 6000,00 R$ 306,00 UNIDADE 20160284 9260 4422 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 4270 - CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 48/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 57352016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5642 1800,00 R$ 165,60 UNIDADE 20160284 9268 4430 4359 - MEBENDAZOL 100 MG/5ML SUSPENSAO ORAL 30 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57292016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5636 50,00 R$ 36,87 FRASCO 20160284 9262 4424 Nr EMS 4388 - BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 80ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 100,00 R$ 128,00 FRASCO 20160443 8919 4199 Nr EMS 4390 - METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 3000,00 R$ 240,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 15395 - ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 800,00 R$ 344,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 19046 - ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 800,00 R$ 484,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 4116 - PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO OU PÓ Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57312016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5638 400,00 R$ 24,00 UNIDADE 20160284 9264 4426 Nr EMS 4177 - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 2400,00 R$ 163,20 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 4405 - NEOMICINA 5 MG + BACITRACINA 250 UI/G POMADA 10 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57352016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5642 800,00 R$ 668,00 UNIDADE 20160284 9268 4430 Nr EMS 7220 - DOXICICLINA 100 MG DRAGEA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57372016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5644 300,00 R$ 31,50 UNIDADE 20160284 9269 4431 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 49/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 7306 - SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 2000,00 R$ 280,00 UNIDADE 20160443 9259 4421 Nr EMS 9832 - NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO REVESTIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57372016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5644 2520,00 R$ 325,08 UNIDADE 20160284 9269 4431 Nr EMS 19991 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 60ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 200,00 R$ 318,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 21585 - CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 600,00 R$ 72,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 23303 - LEVOFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57302016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5637 560,00 R$ 369,60 UNIDADE 20160284 9263 4425 Nr EMS 4268 - DEXAMETASONA ACETATO 0,1% CREME 10G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 750,00 R$ 386,25 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 10393 - BETAMETASONA ACETATO 3 MG/ML+FOSFATO 3 MG/ML AMPO LA 1 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57622016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 42 5647 75,00 R$ 382,50 AMPOLA 20160443 8915 4196 Nr EMS 7771 - GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 216000,00 R$ 4.104,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 7901 - METFORMINA 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 310000,00 R$ 13.950,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 27413 - METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS PROLONGADA Pag.: 50/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57342016 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42 5641 16800,00 R$ 3.013,92 UNIDADE 20160284 9267 4429 Nr EMS 27414 - METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 18000,00 R$ 882,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 27416 - INSULINA ULTRARRÁPIDA 100 U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57322016 ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 42 5639 245,00 R$ 5.439,00 UNIDADE 20160284 9265 4427 Nr EMS 4376 - METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 3500,00 R$ 175,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 4382 - METOCLOPRAMIDA 0,4% SOLUCAO ORAL (GOTAS) 10ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 192,00 R$ 88,32 FRASCO 20160443 9259 4421 Nr EMS 10427 - RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 13800,00 R$ 826,62 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 17375 - OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57662016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 42 5652 145600,00 R$ 4.659,20 UNIDADE 20160443 8920 4200 Nr EMS 27193 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO SUSPENSÃO ORAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57362016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 42 5643 350,00 R$ 570,50 FRASCO 20160284 9279 4441 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 21189 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/JATO 200 DOSES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62552016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 5928 195,00 R$ 5.588,70 UNIDADE 20160284 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 24555 - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY ORAL - 200 DOSES Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 51/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 57292016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5636 400,00 R$ 2.500,00 FRASCO 20160284 9262 4424 26312 - LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57642016 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5649 12000,00 R$ 480,00 UNIDADE 20160443 8918 4198 Nr EMS 4178 - SULFATO FERROSO 40MG(DE FERRO ELEMENTAR) DRAGEA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 27500,00 R$ 687,50 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 4219 - VITAMINA DO COMPLEXO B DRÁGEAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57362016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 42 5643 18000,00 R$ 648,00 UNIDADE 20160284 9279 4441 Nr EMS 10453 - ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 27500,00 R$ 825,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 15815 - ACIDO FOLINICO 15 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 100,00 R$ 97,00 UNIDADE 20160443 9259 4421 Nr EMS 27199 - POLIVITAMÍNICO + MINERAIS - GOTAS 20 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57362016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 42 5643 160,00 R$ 1.920,00 FRASCO 20160284 9279 4441 Nr EMS 4194 - SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE 27,9 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57312016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5638 1700,00 R$ 646,00 PACOTE 20160284 9264 4426 Nr EMS 27418 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% - SOLUÇÃO ESTÉRIL - 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58062016 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 42 5676 510,00 R$ 892,50 FRASCO 20160284 9278 4440 Nr EMS 4247 - IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 52000,00 R$ 9.672,00 UNIDADE 20160284 9270 4432 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 52/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 4298 - AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 62000,00 R$ 2.108,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 4348 - LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 28000,00 R$ 7.280,00 UNIDADE 20160284 9270 4432 Nr EMS 4355 - FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL(GOTAS) 20ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 100,00 R$ 136,00 FRASCO 20160443 8912 4195 Nr EMS 8224 - CARBAMAZEPINA 100MG/5ML SUSPENSAO ORAL 100 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57642016 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5649 80,00 R$ 457,60 FRASCO 20160443 8918 4198 Nr EMS 17248 - LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 30000,00 R$ 17.700,00 UNIDADE 20160284 9270 4432 Nr EMS 17376 - FLUOXETINA 20MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 76650,00 R$ 3.142,65 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 17563 - NITRAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 30600,00 R$ 2.754,00 UNIDADE 20160284 9270 4432 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 19087 - NORTRIPTILINA 10MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62522016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5925 600,00 R$ 216,00 UNIDADE 20160442 0 19088 - CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57992016 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A. 42 5669 100800,00 R$ 3.830,40 UNIDADE 20160284 9271 4433 19536 - VALPROATO SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 53/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 200,00 R$ 328,00 FRASCO 20160443 9259 4421 Nr EMS 19586 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57622016 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - 42 5647 8000,00 R$ 1.040,00 UNIDADE 20160443 8915 4196 Nr EMS 27272 - RISPERIDONA 3 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 10000,00 R$ 1.690,00 UNIDADE 20160284 9270 4432 Nr EMS 27286 - RISPERIDONA 1 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58022016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5672 11100,00 R$ 777,00 UNIDADE 20160284 9274 4436 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 27795 - METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62522016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5925 27000,00 R$ 24.570,00 UNIDADE 20160442 0 30531 - VENLAFAXINA 75MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58042016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5674 840,00 R$ 443,52 UNIDADE 20160284 9276 4438 7222 - ESTROGENIO CONJUGADO 0,625MG DRAGEA-CAIXA C/28 UN Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57372016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5644 1540,00 R$ 665,28 UNIDADE 20160284 9269 4431 Nr EMS 17566 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57632016 HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5648 36600,00 R$ 2.690,10 UNIDADE 20160443 8917 4338 3766 17567 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57632016 HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5648 43200,00 R$ 3.067,20 UNIDADE 20160443 8917 4197 3690 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 19567 - TIAMAZOL 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 54/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 58042016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5674 200,00 R$ 66,68 UNIDADE 20160284 9276 4438 19853 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57632016 HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5648 18600,00 R$ 1.545,66 UNIDADE 20160443 8917 4338 3766 Nr EMS 27196 - ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25 MG-21 DRAGEAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57282016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42 5635 105,00 R$ 32,55 UNIDADE 20160284 9261 4423 27197 - ETINILESTRADIOL 0,01 MG+NORETISTERONA 2MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57282016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42 5635 120,00 R$ 25,20 UNIDADE 20160284 9261 4423 Nr EMS 16108 - ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 4050,00 R$ 567,00 UNIDADE 20160443 9259 4421 Nr EMS 17561 - TAMSULOSINA 0,4 MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57992016 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A. 42 5669 19400,00 R$ 20.370,00 UNIDADE 20160284 9271 4433 Nr EMS 28050 - ACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58052016 FARMACONN LTDA 42 5675 450,00 R$ 551,25 UNIDADE 20160284 9277 4439 Nr EMS 8778 - PROXIMETACAINA 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58042016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5674 5,00 R$ 26,65 FRASCO 20160284 9276 4438 Nr EMS 10389 - CLORANFENICOL +VITAMINA A - POMADA OFTALMICA 3,5G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 15,00 R$ 102,75 UNIDADE 20160284 9270 4432 Nr Entrega Nr EMS 27228 - TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62532016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 5926 35,00 R$ 588,00 FRASCO 20160442 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 55/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 27200 - DIMETICONA(SIMETICONA) 75 MG/ML GOTAS 15 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57352016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5642 1200,00 R$ 1.020,00 FRASCO 20160284 9268 4430 Nr EMS 4241 - ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57292016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5636 52000,00 R$ 21.320,00 UNIDADE 20160284 9262 4424 Nr EMS 17867 - BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58002016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5670 1200,00 R$ 105,00 UNIDADE 20160284 9272 4434 Nr EMS 19160 - OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58012016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 42 5671 2880,00 R$ 1.555,20 UNIDADE 20160284 9273 4435 Nr EMS 27306 - CICLOBENZAPRINA 5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58042016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5674 3300,00 R$ 453,75 UNIDADE 20160284 9276 4438 Nr EMS 4264 - ACIDO TRICLOROACETICO 90% SOLUCAO 10ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57212016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5606 6,00 R$ 78,00 FRASCO 20160442 8722 4132 3686 46942016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5547 5,00 R$ 65,00 FRASCO 20160442 8725 4134 3684 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 247 5547 5,00 R$ 55,00 FRASCO 20160442 8725 4134 3684 11084 - ACIDO TRICLOROCETICO 70% SOLUÇÃO 10 ML Nr Requisição Fornecedor 46942016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 28245 - CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO BUCAL 250 ML SABOR MENTA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 41662016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 4944 100,00 R$ 810,00 FRASCO 20160442 8724 4133 3683 57212016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5606 100,00 R$ 810,00 FRASCO 20160442 8722 4132 3686 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 4242 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 56/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 57662016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 42 5652 130000,00 R$ 2.197,00 UNIDADE 20160443 8920 4200 17263 - PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS 15 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 400,00 R$ 199,20 FRASCO 20160443 9259 4421 Nr EMS 17451 - PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57652016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5651 26500,00 R$ 848,00 UNIDADE 20160443 8919 4199 Nr EMS 22013 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL(GOTAS) 10ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57672016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 42 5653 3600,00 R$ 1.890,00 FRASCO 20160443 9259 4421 Nr EMS 20927 - ALENDRONATO SODICO 70MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 400,00 R$ 104,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr EMS 19049 - COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58032016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5673 1700,00 R$ 379,10 UNIDADE 20160284 9275 4437 Nr EMS 30533 - CITRATO DE POTÁSSIO 10MEQ Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58012016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 42 5671 840,00 R$ 520,80 UNIDADE 20160284 9273 4435 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 19962 - BECLOMETASONA 250 MCG/JATO SPRAY ORAL 200 DOSES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62552016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 5928 245,00 R$ 11.333,70 FRASCO 20160284 0 24825 - CLONIDINA 0,100 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62522016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5925 540,00 R$ 91,80 UNIDADE 20160442 0 24955 - CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D3 400 UI COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62542016 PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA 372 5927 19020,00 R$ 3.290,46 UNIDADE 20160442 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 57/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 25606 - SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 252500,00 R$ 13.912,75 UNIDADE 20160443 8912 4195 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 25706 - CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) 20 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62562016 SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE 372 5929 1600,00 R$ 2.112,00 FRASCO 20160284 0 27234 - METOPROLOL SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERA ÇÃO CONTROLADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62532016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 5926 6600,00 R$ 11.418,00 UNIDADE 20160442 0 27320 - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62532016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 5926 6000,00 R$ 1.440,00 UNIDADE 20160442 0 30532 - FLUTICASONA FUROATO 27,5MCG SPRAY NASAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62572016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5930 690,00 R$ 25.502,40 UNIDADE 20160284 0 6631 - ACIDO ACETICO 5% SOLUCAO 1000 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57212016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5606 1,00 R$ 28,50 FRASCO 20160442 8722 4132 3686 10881 - CARVAO VEGETAL ATIVADO PO-25G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 41662016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 4944 15,00 R$ 105,00 PACOTE 20160442 8724 4133 3683 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 12598 - PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62522016 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 5925 750,00 R$ 50,25 UNIDADE 20160442 0 13553 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57602016 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 42 5645 500,00 R$ 645,00 UNIDADE 20160443 8912 4195 14495 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% TUBETES 1,8ML. Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 58/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57982016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5668 1,00 R$ 34,85 CAIXA 20160284 9270 4432 Nr EMS 15670 - PODOFILINA 25% SOLUCAO ALCOÓLICA 10ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57212016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5606 2,00 R$ 37,00 FRASCO 20160442 8722 4132 3686 19089 - SOLUTO CLORETO FERRICO 10 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 46942016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5547 1,00 R$ 12,50 FRASCO 20160442 8725 4134 3684 27195 - ÁCIDO ACÉTICO 5% -SOLUÇÃO 100 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57212016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5606 2,00 R$ 18,60 FRASCO 20160442 8722 4132 3686 Nr Entrega Nr EMS 27233 - METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃOCONTROLADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62532016 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 372 5926 21000,00 R$ 25.200,00 UNIDADE 20160442 0 28207 - BISSULFITO DE SODIO 5% SOLUCAO 250 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57212016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5606 2,00 R$ 20,00 FRASCO 20160442 8722 4132 3686 46942016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 247 5547 1,00 R$ 10,00 FRASCO 20160442 8725 4134 3684 16064 - CAMOMILA FLOR DESIDRATADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 20,00 R$ 1.300,00 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 16074 - TRANSAGEM FOLHA DESIDRATADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 5,00 R$ 215,00 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 16081 - ESPINHEIRA SANTA FOLHA DESIDRATADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 3,00 R$ 120,00 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 17326 - GINKGO BILOBA FOLHA DESIDRATADA Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 59/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 5,00 R$ 317,50 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 17599 - ALCACHOFRA FOLHA DESIDRATADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 5,00 R$ 295,00 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 17815 - ERVA-DE-BICHO PLANTA TODA DESIDRATADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 4,00 R$ 260,00 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 18666 - DENTE-DE-LEAO PLANTA TODA DESIDRATADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 42072016 ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 387 5550 3,00 R$ 402,00 QUILOGRAM 20161081 8260 3991 3560 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 6823 - LIDOCAINA 1% SEM ADRENALINA FRASCO/AMPOLA 20 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 350,00 R$ 1.995,00 FRASCO 20160444 0 4132 - PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTID0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 59000,00 R$ 3.363,00 UNIDADE 20160444 0 20397 - CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 30000,00 R$ 3.000,00 UNIDADE 20160444 0 21645 - CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 24000,00 R$ 1.920,00 UNIDADE 20160444 0 25227 - ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62142016 ALFALAGOS LTDA 42 5860 174900,00 R$ 3.655,41 UNIDADE 20160444 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 25293 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 60/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 34500,00 R$ 3.795,00 UNIDADE 20160444 0 27564 - PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62192016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5865 390,00 R$ 300,30 UNIDADE 20160444 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 17562 - FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 5000,00 R$ 3.383,00 UNIDADE 20160444 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 42 5862 60,00 R$ 142,80 FRASCO 20160444 0 27192 - PERMETRINA 5% LOÇÃO 60 ML Nr Requisição Fornecedor 62162016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 4173 - SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIM 40 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62122016 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5857 100,00 R$ 107,50 FRASCO 20160444 0 10303 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62172016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5863 180,00 R$ 3.780,00 UNIDADE 20160444 0 26313 - AMOXICILINA 250 MG/5 ML+CLAVULANATO 62,5 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 100,00 R$ 1.400,00 FRASCO 20160444 0 10415 - PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62202016 DROGAFONTE LTDA 42 5866 6400,00 R$ 384,00 UNIDADE 20160444 0 28051 - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62212016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5867 250,00 R$ 1.205,00 FRASCO 20160444 0 25703 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 1500,00 R$ 300,00 UNIDADE 20160444 0 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 61/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 27801 - BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SPRAY NASAL 120 DOSES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62172016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5863 250,00 R$ 3.000,00 FRASCO 20160444 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 4271 - DEXCLORFENIRAMINA 0,04% SOLUÇÃO ORAL 100ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62162016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5862 900,00 R$ 695,52 FRASCO 20160444 0 4277 - DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 74400,00 R$ 2.678,40 UNIDADE 20160444 0 4336 - BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 56000,00 R$ 8.960,00 UNIDADE 20160444 0 4343 - CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 160000,00 R$ 23.840,00 UNIDADE 20160444 0 4357 - FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 95000,00 R$ 8.303,00 UNIDADE 20160444 0 4358 - CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 27400,00 R$ 4.630,60 UNIDADE 20160444 0 4392 - HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 47000,00 R$ 3.948,00 UNIDADE 20160444 0 4393 - HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 26000,00 R$ 2.574,00 UNIDADE 20160444 0 4395 - HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 62/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62192016 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5865 240,00 R$ 201,36 AMPOLA 20160444 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 7224 - ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 14500,00 R$ 2.465,00 UNIDADE 20160444 0 17377 - HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 2400,00 R$ 16.080,00 AMPOLA 20160444 0 21981 - NORTRIPTILINA 50MG CAPSULA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 720,00 R$ 288,00 UNIDADE 20160444 0 26389 - ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62152016 BH FARMA COMERCIO LTDA 42 5861 14500,00 R$ 8.120,00 UNIDADE 20160444 0 27198 - MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62142016 ALFALAGOS LTDA 42 5860 70,00 R$ 52,23 UNIDADE 20160444 0 27190 - GENTAMICINA 5 MG/ML -SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62172016 COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES 42 5863 70,00 R$ 459,90 FRASCO 20160444 0 27230 - PILOCARPINA 2% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62182016 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA 42 5864 7,00 R$ 104,09 FRASCO 20160444 0 19303 - LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62132016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 42 5859 7500,00 R$ 5.250,00 UNIDADE 20160444 0 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 30521 - LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 63/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 62132016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 42 5859 9000,00 R$ 8.370,00 UNIDADE 20160444 0 27994 - ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62212016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5867 600,00 R$ 23,10 UNIDADE 20160444 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 28065 - ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62212016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5867 500,00 R$ 50,00 UNIDADE 20160444 0 25226 - AZITROMICINA 600 MG/15 ML SUSPENSÃO ORAL 15 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62212016 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42 5867 150,00 R$ 328,50 FRASCO 20160444 0 29492 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO E DE SOBREPOSIÇÃO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62692016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5950 90,00 R$ 381,60 UNIDADE 20160388 0 29516 - LUVAS EM NITRILICA - TAMANHO G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56552016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5576 24,00 R$ 748,80 PAR 20160388 8747 4160 3784 2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55612016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5514 140,00 R$ 37,80 UNIDADE 20160376 8370 4130 3497 10665 - CABO FLEXIVEL 4 MM2 PRETA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57862016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5627 200,00 R$ 226,00 METRO 20160376 8745 4158 3778 Nr EMS 15862 - CABO COBRE FLEXIVEL ISOL. TERMOPL. 2,5MM2 PRETO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57872016 ORGANIZACOES MSL LTDA 8090092015 5632 200,00 R$ 134,00 METRO 20160376 8744 4157 17934 - CABO COBRE FLEXIVEL ISOL.TERMOPL. 1000V 6MM2 VERM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57862016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5627 200,00 R$ 440,00 METRO 20160376 8745 4158 3778 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 64/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 28058 - CABO FLEXÍVEL 10 MM2 AZUL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57872016 ORGANIZACOES MSL LTDA 8090092015 5632 100,00 R$ 380,00 UNIDADE 20160376 8744 4157 Nr EMS 4278 - KIT DETERMINAÇÃO VDRL - 500 TESTES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 1,00 R$ 68,50 UNIDADE 20160420 8731 4140 Nr EMS 10482 - KIT DETERMINACAO TEMPO PROTOMBINA 120 TESTES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57492016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 263 5610 5,00 R$ 359,80 UNIDADE 20160420 8728 4137 3678 10484 - KIT DETERMINACAO TEMPO TROMBOPLASTINA 120 TESTES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57492016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 263 5610 7,00 R$ 503,72 UNIDADE 20160420 8728 4137 3678 17243 - TUBO COLETA A VÁCUO - SORO 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 1000,00 R$ 480,00 UNIDADE 20160420 8729 4138 3679 Nr EMS 18271 - AGULHA MULTIPLA VACUO 25 X 7MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 20,00 R$ 640,00 CAIXA 20160420 8731 4140 18632 - CARTUCHO PLASTICO AUTCLAVAVEL 15 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 2,00 R$ 78,00 PACOTE 20160420 8731 4140 Nr EMS 18994 - KIT DETERMINAÇÃO DE LDH (DESIDROGENASE LACTICA) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57152016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 263 5604 2,00 R$ 114,04 UNIDADE 20160420 8732 4141 3680 Nr EMS 19074 - TORNIQUETE (GARROTE) COLETA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 5,00 R$ 47,50 UNIDADE 20160420 8730 4139 19075 - ADAPTADOR UNIVERSAL P/ TUBOS COLETA SANGUE A VACUO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 65/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 10,00 R$ 18,00 UNIDADE 20160420 8731 4140 Nr EMS 19213 - SWAB COLETA MATERIAL EXAME LAB. CABO PLASTICO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 1,00 R$ 12,80 PACOTE 20160420 8729 4138 3679 19605 - BANDAGEM ANTI-SEPTICA USO ADULTO 200 UNIDADES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 10,00 R$ 55,10 CAIXA 20160420 8729 4138 3679 21193 - TUBO CITRATO SODIO 2ML A 2,7ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 300,00 R$ 177,00 UNIDADE 20160420 8729 4138 3679 23805 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-TOXOPLASMOSE IGM - ELISA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57492016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 263 5610 4,00 R$ 2.070,12 CAIXA 20160420 8728 4137 3678 Nr EMS 23952 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR CLED AGAR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 6,00 R$ 282,00 PACOTE 20160420 8730 4139 23953 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR MUELLER HINTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57552016 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANTOS LTDA 267 5616 20,00 R$ 660,00 PACOTE 20160420 8733 4142 Nr EMS 23955 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR SANGUE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57552016 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANTOS LTDA 267 5616 10,00 R$ 360,00 PACOTE 20160420 8733 4142 Nr EMS 23956 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR MACCONKEY Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57552016 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANTOS LTDA 267 5616 10,00 R$ 220,00 PACOTE 20160420 8733 4142 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 23971 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR CHOCOLATE Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 66/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 57552016 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANTOS LTDA 267 5616 8,00 R$ 167,20 PACOTE 20160420 8733 4142 23973 - MEIO DE CULTURA PRONTO RUGAI MODIFICADO EM TUBO 13X100 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 71,00 PACOTE 20160420 8730 4139 Nr EMS 24016 - DISCO AMOXICILINA-CLAVULANATO PARA TESTE ANTIMICROBIANO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 2,00 R$ 15,60 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24020 - DISCO AZTREONAN PARA TESTE ANTIMICROBIANO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 4,00 R$ 31,20 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24022 - DISCO TESTE ANTIMICROBIANOS CEFACLOR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 3,00 R$ 23,40 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24034 - DISCO CIPROFLOXACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24037 - DISCO CLORANFENICOL PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24041 - DISCO ERTAPENEM PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24047 - DISCO GENTAMICINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 2,00 R$ 15,60 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24053 - DISCO MEROPENEM PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 67/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 24058 - DISCO NORFLOXACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 2,00 R$ 15,60 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24059 - DISCO OFLOXACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24064 - DISCO POLIMIXINA B PARA TESTE ANTIMICROBIANO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24066 - DISCO SULFAMETOXAZOL-TRIMETROPIM PRARA TESTE ANTI MICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 4,00 R$ 31,20 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24069 - DISCO TETRACICLINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 1,00 R$ 7,80 FRASCO 20160420 8730 4139 Nr EMS 24106 - PLACA DE PETRI ESTERIL DESCARTAVEL 100X20 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 20,00 R$ 90,00 PACOTE 20160420 8731 4140 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 2,00 R$ 36,00 CAIXA 20160420 8731 4140 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 1,00 R$ 670,00 CAIXA 20160420 8731 4140 Nr EMS 24115 - TIRAS DE OXIDASE Nr EMS 24120 - PYR TEST Nr EMS 24124 - FRASCOS DE HEMOCULTURA ADULTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 50,00 R$ 220,00 UNIDADE 20160420 8731 4140 Nr EMS 24125 - FRASCOS DE HEMOCULTURA PEDIATRICO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 68/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 20,00 R$ 48,00 UNIDADE 20160420 8731 4140 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 1,00 R$ 115,00 CAIXA 20160420 8729 4138 3679 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 1,00 R$ 115,00 CAIXA 20160420 8729 4138 3679 Nr EMS 24126 - BAC - TRAY I 24127 - BAC - TRAY II 24143 - DISCO IMIPENEMTESTE ANTIMICROBIANO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 4,00 R$ 42,00 FRASCO 20160420 8730 4139 25201 - DISCO AMICACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57532016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 267 5612 3,00 R$ 26,70 UNIDADE 20160420 8730 4139 Nr EMS 27170 - KIT DETERMINAÇÃO DO MAGNESIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57152016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 263 5604 2,00 R$ 110,68 UNIDADE 20160420 8732 4141 3680 27236 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-TOXOPLASMOSE IGG ELISA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57492016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 263 5610 4,00 R$ 2.070,12 CAIXA 20160420 8728 4137 3678 27237 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-RUBEOLA IGM ELISA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57492016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 263 5610 4,00 R$ 2.070,12 UNIDADE 20160420 8728 4137 3678 27238 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-RUBEOLA IGG ELISA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57492016 DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME 263 5610 4,00 R$ 2.189,56 UNIDADE 20160420 8728 4137 3678 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 28615 - KIT PESQUISA DE SANGUE OCULTO IMUNOCROMATOGRÁFICO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 69/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 1,00 R$ 82,99 CAIXA 20160420 8731 4140 28799 - KIT PARA DETERMINAÇÃO DA LIPASE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57152016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 263 5604 3,00 R$ 1.300,71 UNIDADE 20160420 8732 4141 3680 28803 - CONTROLE PARA HBA1C EM ANALISADOR AUTOMATICO LABMAX Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57152016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 263 5604 4,00 R$ 530,00 UNIDADE 20160420 8732 4141 3680 29325 - TUBO COLETA A VACUO C/ GEL 5 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57502016 CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 267 5611 3600,00 R$ 2.268,00 UNIDADE 20160420 8729 4138 3679 Nr EMS 30829 - TESTE RAPIDO PARA SIFILIS (TREPONEMICO) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57542016 MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME 267 5614 2,00 R$ 320,00 CAIXA 20160420 8731 4140 30834 - SENSOR BG / HCT / ISE / GLU / LAC PARA COBAS B123 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57482016 CMG DIAGNOSTICA LTDA 263 5609 2,00 R$ 3.365,24 UNIDADE 20160420 8727 4136 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57482016 CMG DIAGNOSTICA LTDA 263 5609 2,00 R$ 7.424,86 UNIDADE 20160420 8727 4136 Nr EMS 34180 - PACK 400 PARA COBAS 123 Nr EMS 4241 - ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 52962016 CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES 42 5544 29250,00 R$ 11.992,50 UNIDADE 20160260 8357 4048 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 883 - EBULIDOR MERGULHAO TAM. GRANDE 36 CM 2000 W 127 V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61582016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5803 2,00 R$ 128,60 UNIDADE 20160273 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61732016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5812 538,00 R$ 2.953,62 FRASCO 20160273 0 14312 - ALCOOL A 70% 1 L Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 70/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 23923 - EBULIDOR - ALUMINIO - 220 V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61612016 W A RIBEIRO ME 105 5805 1,00 R$ 23,60 UNIDADE 20160273 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61772016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5814 7,00 R$ 59,71 UNIDADE 20160273 0 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 450 - VASSOURA PIACAVA COMUM 245 - GUARDANAPO PAPEL 23,5X23,5 CM BRANCO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61792016 W A RIBEIRO ME 105 5815 58,00 R$ 37,70 PACOTE 20160273 0 61632016 W A RIBEIRO ME 105 5806 50,00 R$ 32,50 PACOTE 20160273 0 61692016 W A RIBEIRO ME 105 5809 70,00 R$ 45,50 PACOTE 20160273 0 61712016 W A RIBEIRO ME 105 5810 220,00 R$ 143,00 PACOTE 20160273 0 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63192016 RS MED LTDA - EPP 170 6030 43,00 R$ 1.281,40 UNIDADE 20160283 0 19959 - ESPACADOR VALVULADO 24849 - ESPACADOR VALVULADO BABY Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 63202016 RS MED LTDA - EPP 170 6031 2,00 R$ 59,60 UNIDADE 20160283 0 63192016 RS MED LTDA - EPP 170 6030 5,00 R$ 149,00 UNIDADE 20160283 0 17676 - SACOLA PLASTICA CAMISETA LEITOSA 30X40 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61812016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5816 63,00 R$ 1.329,30 MILHEIRO 20160273 0 23235 - LIXEIRA C/ TAMPA 20 L -RESIDUO INFECTANTE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 61592016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5804 1,00 R$ 129,00 UNIDADE 20160273 0 32931 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS ENVELOPE FICHA OURO 36X25 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 52322016 GRAFICA IGUACU LTDA -ME 286 5259 1357,00 R$ 1.899,80 SERVICO 20160285 8327 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 71/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 19414 - SUPORTE ACO INOX. P/ COPO DESCARTAVEL 200 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61982016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5824 1,00 R$ 49,80 UNIDADE 20160464 9229 4392 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56452016 POSTO ML 300 LTDA 229 5570 1500,00 R$ 5.632,50 LITRO 20160464 8293 4003 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56462016 POSTO ML 300 LTDA 229 5571 400,00 R$ 1.196,00 LITRO 20160464 8294 4004 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56672016 POSTO ML 300 LTDA 229 5585 500,00 R$ 1.551,50 LITRO 20160464 8317 4026 Nr EMS 2769 - GASOLINA COMUM Nr EMS 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54562016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5312 15,00 R$ 33,60 CAIXA 20160464 8321 4030 3343 2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54562016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5312 1200,00 R$ 324,00 UNIDADE 20160464 8321 4030 3343 2203 - PINCEL MARCA TEXTO VERDE C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58822016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5729 8,00 R$ 5,68 UNIDADE 20160464 8925 4204 3709 4740 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12MMX40M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58822016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5729 30,00 R$ 15,60 UNIDADE 20160464 8925 4204 3709 6991 - CAIXA PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO TAM. OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58822016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5729 73,00 R$ 94,17 UNIDADE 20160464 8925 4204 3709 17300 - ELASTICO SUPER AMARELO 50 G Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 72/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58822016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5729 14,00 R$ 14,70 PACOTE 20160464 8925 4204 3709 Nr EMS 17900 - LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA E PEDAL CAPAC. 35 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61842016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5827 1,00 R$ 48,57 UNIDADE 20160464 9230 4393 32884 - 4364 - LANCHES - COQUETEL 04 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55082016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5453 50,00 R$ 875,00 SERVICO 20160470 8282 3995 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 32879 - 4368 - LANCHES - COQUETEL 08 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 59842016 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS 348 5744 100,00 R$ 1.779,00 SERVICO 20160470 8783 34353 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL IPATINGA/BELO HORIZONTE - IDA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 36592016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6096 2400,00 R$ 159.024,00 UNIDADE 20160469 9292 34357 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL BELO HORIZONTE/IPATINGA- VOLTA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 36592016 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) 376 6096 2400,00 R$ 162.624,00 UNIDADE 20160469 9292 34633 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PASSARELAS METÁLICAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 51662016 VTVM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 456 5737 1,00 R$ 5.124,07 SERVICO 20160487 8737 51652016 VTVM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 456 5738 1,00 R$ 62.565,10 SERVICO 20160488 8738 32827 - OBRA DE INFRAESTRUTURA EM GERAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 7932016 CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA 288 5770 1,00 R$ 225.802,60 UNIDADE 20160487 0 34632 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E ROTATÓRIAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 51272016 EPL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 475 5853 1,00 R$ 24.429,29 SERVICO 20160487 0 34678 - EXECUCAO DE OBRAS DE LIGACAO DE BAIRROS ADJACENTES AV. MAANAIM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 73/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 53872016 SALES E ROLIM PAVIMENTACAO LTDA 493 5919 1,00 R$ SERVICO 20161071 9078 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 33048 - OBRAS DE ENGENHARIA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 40382016 NOVO DIA SERVICOS LTDA 388 5821 1,00 R$ 190.379,74 SERVICO 20161068 8958 40392016 NOVO DIA SERVICOS LTDA 388 5820 1,00 R$ 9.518,98 SERVICO 20160501 8956 579 - TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600 ARTICULADO D 400 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 31972016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5590 15,00 R$ 6.199,50 UNIDADE 20160505 8337 4466 3783 16877 - GRELHA BC/DE LOBO ARTICULADA ADAPTADA NO CAIXILHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 44552016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5590 15,00 R$ 7.290,00 UNIDADE 20160505 8337 4466 3783 Nr EMS 16284 - GRELHA CONCRETO PRE-MOLDADA 99X44X10 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62352016 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.E COM.LTDA 167 6114 40,00 R$ 4.160,00 UNIDADE 20160505 9314 4452 14799 - CIMENTO PORTLAND 50 KG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58202016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 167 5745 500,00 R$ 10.990,00 SACO 20160505 8768 4173 3607 7436 - BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA D. 25X20 MM AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27662016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 30,00 R$ 14,40 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 377 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 40 MM P/ ESGOTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 30,00 R$ 51,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 467 - LUVA PVC SOLDAVEL D. 50MM P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 55,50 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 476 - TORNEIRA PIA DE PAREDE METAL CROMADO 1/2"X 18 CM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 74/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 25,00 R$ 725,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 522 - TUBO PVC JE DN. 75 MM P/ ESGOTO C/ PB VARA 3 M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 675,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 539 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA/BOLSA D. 32MMX6M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 345,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 552 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA/BOLSA 40MMX6M AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 532,50 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 935 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 20MM AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 25,00 R$ 14,25 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 938 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN. 50 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 72,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 953 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 40MM P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 70,50 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 7315 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 40MM P/ ESGOTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 5,00 R$ 9,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 8518 - JOELHO 45 GRAUS PVC JS DN. 50 MM P/ ESGOTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 10,00 R$ 25,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 10519 - TUBO PVC JS DN. 50 MM P/ ESGOTO C/ P VARA 6 M Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 75/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 10,00 R$ 280,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 10585 - TORNEIRA BOIA PLASTICA D. 1/2" Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 30,00 R$ 231,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 12014 - TORNEIRA-BOIA CAIXA D'AGUA 25 MM ( 1") Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 0 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 20,00 R$ 428,60 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 13750 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA/BOLSA D. 50MMX6M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 750,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 17359 - LUVA PVC SOLDAVEL D. 40MM P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 42,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 18345 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 50MM P/ ESGOTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 5,00 R$ 20,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 18347 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 10,00 R$ 40,50 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 20169 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 25 MM P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 100,00 R$ 85,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 20170 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 20 MM P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 100,00 R$ 75,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 20393 - ENGATE PVC 1/2" 40 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 20,00 R$ 94,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 76/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 24665 - LUVA DE CORRER 40MM PVC P/ AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 210,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 33711 - LUVA DE CORRER 25 MM PVC P/ ÁGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 15,00 R$ 93,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 34058 - TUBO DE PVC DE 6M, DN40, ESGOTO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 10,00 R$ 185,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 34286 - JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - PARA ESGOTO. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27652016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 418 5591 20,00 R$ 39,00 UNIDADE 20160510 8338 4073 3414 14799 - CIMENTO PORTLAND 50 KG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58212016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 167 5718 500,00 R$ 10.990,00 SACO 20160510 8674 4123 3524 10012 - COPO DESCARTAVEL 200 ML 100 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 59782016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5876 50,00 R$ 159,00 PACOTE 20160535 9029 4245 3719 59632016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5896 25,00 R$ 79,50 PACOTE 20160561 9051 4448 3730 60142016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5910 25,00 R$ 79,50 PACOTE 20160535 9071 4285 3720 Nr EMS 322 - DESINFETANTE PINHO 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59552016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5905 10,00 R$ 17,80 FRASCO 20160561 9062 4275 59702016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5879 10,00 R$ 17,80 FRASCO 20160535 9033 4248 60122016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5916 10,00 R$ 17,80 FRASCO 20160535 9075 4289 337 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 60172016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5906 5,00 R$ 6,10 UNIDADE 20160535 9064 4277 3779 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 77/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59942016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5869 5,00 R$ 6,10 UNIDADE 20160535 9020 4239 3782 59682016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5890 5,00 R$ 6,10 UNIDADE 20160561 9044 4258 3781 Nr EMS 366 - ESPONJA ACO 60 G 08 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59702016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5879 5,00 R$ 6,35 PACOTE 20160535 9033 4248 60122016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5916 5,00 R$ 6,35 PACOTE 20160535 9075 4289 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 59942016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5869 3,00 R$ 11,52 UNIDADE 20160535 9020 4239 3782 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 59682016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5890 5,00 R$ 39,50 CAIXA 20160561 9044 4258 3781 59942016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5869 5,00 R$ 39,50 CAIXA 20160535 9020 4239 3782 Nr EMS 405 - PASTA LIMPEZA 500 G 418 - SABAO PO 01 KG 428 - SACO PLASTICO P/ LIXO 30 L 59X62 CM 10 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59592016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5899 10,00 R$ 15,80 PACOTE 20160561 9055 4269 60132016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5913 10,00 R$ 15,80 PACOTE 20160535 9073 4287 59762016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5874 10,00 R$ 15,80 PACOTE 20160535 9028 4243 429 - SACO PLASTICO LIXO 50 L 63X80 CM 10 UN 0,06 MICRA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59762016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5874 10,00 R$ 23,40 PACOTE 20160535 9028 4243 59592016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5899 10,00 R$ 23,40 PACOTE 20160561 9055 4269 60132016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5913 10,00 R$ 23,40 PACOTE 20160535 9073 4287 Nr EMS 430 - LUSTRA MOVEIS 200 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59702016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5879 3,00 R$ 8,64 UNIDADE 20160535 9033 4248 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 3009 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 L Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 78/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59802016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5873 2,00 R$ 15,90 UNIDADE 20160535 9027 4242 3725 Nr EMS 6737 - ESPONJA ESPUMA 02 FACES 110X75X20 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59582016 WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME 105 5902 20,00 R$ 12,00 UNIDADE 20160561 9058 4272 8402 - AGUA SANITARIA 01 L Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 60172016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5906 10,00 R$ 14,40 UNIDADE 20160535 9064 4277 3779 59942016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5869 5,00 R$ 7,20 UNIDADE 20160535 9020 4239 3782 10498 - SACO PANO ALVEJADO MEDIDA APROX. 70X50 CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 59892016 W A RIBEIRO ME 105 5870 5,00 R$ 21,80 UNIDADE 20160535 9023 4240 3671 60162016 W A RIBEIRO ME 105 5907 10,00 R$ 43,60 UNIDADE 20160535 9066 4279 3673 59662016 W A RIBEIRO ME 105 5891 5,00 R$ 21,80 UNIDADE 20160561 9045 4260 3672 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 60122016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5916 15,00 R$ 104,70 UNIDADE 20160535 9075 4289 59702016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5879 15,00 R$ 104,70 UNIDADE 20160535 9033 4248 59552016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5905 10,00 R$ 69,80 UNIDADE 20160561 9062 4275 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 60122016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5916 10,00 R$ 99,00 GALAO 20160535 9075 4289 13171 - CERA LIQUIDA 850 ML LEITOSA 14050 - CLORO ATIVADO 05 L Nr EMS 19033 - TECIDO FLANELA 56X38 CM P/ LIMPEZA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 60172016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5906 5,00 R$ 6,70 UNIDADE 20160535 9064 4277 3779 59682016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5890 10,00 R$ 13,40 UNIDADE 20160561 9044 4258 3781 59942016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5869 5,00 R$ 6,70 UNIDADE 20160535 9020 4239 3782 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27349 - PAPEL HIGIENICO 60 M 4 ROLOS Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 79/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59822016 W A RIBEIRO ME 105 5871 48,00 R$ 158,40 PACOTE 20160535 9024 4241 3668 59652016 W A RIBEIRO ME 105 5893 16,00 R$ 52,80 PACOTE 20160561 9048 4262 3669 60152016 W A RIBEIRO ME 105 5908 15,00 R$ 49,50 PACOTE 20160535 9068 4281 3670 Nr EMS 21789 - SACO PLASTICO LIXO 100 L, 1000X800X0,8, 10UN Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59762016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5874 20,00 R$ 72,40 PACOTE 20160535 9028 4243 59592016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5899 15,00 R$ 54,30 PACOTE 20160561 9055 4269 60132016 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS 105 5913 15,00 R$ 54,30 PACOTE 20160535 9073 4287 Nr Entrega Nr EMS 32866 - 4325 - LANCHES - KIT LANCHE 5 (ADULTO) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60722016 W A RIBEIRO ME 348 5850 100,00 R$ 548,00 SERVICO 20160542 9003 12879 - PAPEL SULFITE BRANCO,FORMATO OFICIO A3 297X420MM, 75 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56842016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5623 10,00 R$ 290,10 RESMA 20160587 8512 4071 3482 15256 - PAPEL SULFITE FORMATO A4 297X210 IMPRES.LASER 75 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56842016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5623 600,00 R$ 6.474,00 RESMA 20160587 8512 4071 3482 Nr EMS 2065 - BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 200 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 10,00 R$ 29,90 UNIDADE 20160587 8509 4350 2105 - BORRACHA BRANCA, MACIA, COM CAPA ERGONOMICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56822016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5621 120,00 R$ 58,80 UNIDADE 20160587 8510 4069 3495 Nr EMS 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 10,00 R$ 22,40 CAIXA 20160587 8509 4350 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 2166 - GRAMPEADOR DE METAL 20CM COMP.85MM ALT.50MM LARG. Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 80/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 99,50 UNIDADE 20160587 8509 4350 2170 - GRAMPEADOR MANUAL PEQUENO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 25,70 UNIDADE 20160587 8509 4350 Nr EMS 2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 750,00 R$ 202,50 UNIDADE 20160587 8509 4350 Nr EMS 2185 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA 1,0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56802016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5624 500,00 R$ 240,00 UNIDADE 20160587 8513 4072 3483 2188 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA 1,0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56802016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5624 500,00 R$ 240,00 UNIDADE 20160587 8513 4072 3483 2194 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA GROSSA 1,0MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56802016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5624 50,00 R$ 24,00 UNIDADE 20160587 8513 4072 3483 Nr EMS 2199 - PINCEL MARCA TEXTO ALARANJADA C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 24,00 R$ 17,04 UNIDADE 20160587 8511 4070 2201 - PINCEL MARCA TEXTO AMARELA C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 24,00 R$ 17,04 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 2203 - PINCEL MARCA TEXTO VERDE C/ PONTA CHANFRADA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 24,00 R$ 17,04 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 2307 - CARTOLINA COMUM BRANCA 50X66 CM 150 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 200,00 R$ 54,00 UNIDADE 20160587 8511 4070 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 81/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 2311 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 2 100 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 4,05 CAIXA 20160587 8509 4350 Nr EMS 2315 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 4/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 4,05 CAIXA 20160587 8509 4350 Nr EMS 2352 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 6/0 25 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 3554,00 R$ 4.335,88 CAIXA 20160587 8509 4350 Nr EMS 2364 - COLA LIQUIDA BRANCA 90 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 50,00 R$ 42,50 FRASCO 20160587 8511 4070 Nr EMS 2381 - LAPIS PRETO N. 02, MEDINDO 7MMX175MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 200,00 R$ 36,00 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 2413 - LIVRO ATA S/ MARGEM C/ 100 FLS. 220X320 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 2,00 R$ 11,98 UNIDADE 20160587 8509 4350 Nr EMS 2498 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML A BASE D'AGUA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 3,60 FRASCO 20160587 8509 4350 Nr EMS 2596 - PASTA CARTOLINA PLASTIF.GRAMPO TRILHO PRETA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 144,00 R$ 125,28 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 2604 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA ABA ELASTICA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 800,00 R$ 952,00 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 2638 - PLASTICO PASTA CATALOGO 0,20 MM Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 82/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56802016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 5624 200,00 R$ 60,00 UNIDADE 20160587 8513 4072 3483 Nr EMS 2708 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45MX45MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 100,00 R$ 198,00 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 10,00 R$ 31,40 UNIDADE 20160587 8509 4350 2725 - TESOURA INOXIDAVEL Nr EMS 2751 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 50,00 R$ 104,50 UNIDADE 20160587 8509 4350 Nr EMS 4740 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12MMX40M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 10,00 R$ 5,20 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 4846 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 3/0 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 4,05 CAIXA 20160587 8509 4350 Nr EMS 6991 - CAIXA PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO TAM. OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 100,00 R$ 129,00 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 7303 - GRAMPO TRILHO ROMEU E JULIETA 80 MM 50 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 28,45 CAIXA 20160587 8509 4350 Nr EMS 10506 - PINCEL ATOMICO, ESTOJO COM 12 UNIDADES, CORES VAR. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 10,00 R$ 111,80 JOGO 20160587 8511 4070 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 11244 - PRANCHETA MANUAL EM ACRILICO 370X240X3 MM Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 83/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 10,00 R$ 96,50 UNIDADE 20160587 8511 4070 14798 - PASTA POLIONDA OFICIO ALT. 35 MM C/ ABA ELASTICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 20,00 R$ 36,40 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 17300 - ELASTICO SUPER AMARELO 50 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 20,00 R$ 21,00 PACOTE 20160587 8511 4070 Nr EMS 24726 - PASTA CATALOGO COM VISOR - 100 PLASTICOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56832016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 5622 500,00 R$ 4.500,00 UNIDADE 20160587 8511 4070 Nr EMS 29650 - COLCHETE EM AÇO METALICO Nº12 CX C/72 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56812016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 5620 5,00 R$ 16,45 CAIXA 20160587 8509 4350 Nr EMS 141 - BATATA LISA ESPECIAL (BATATA INGLESA) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57962016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5692 1313,00 R$ 5.895,37 QUILOGRAM 20161103 8647 4104 3488 176 - CEBOLA AMARELA ESPECIAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57962016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5692 450,00 R$ 1.755,00 QUILOGRAM 20161103 8647 4104 3488 196 - OVO GRANJA MEDIO BRANCO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57962016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5692 733,00 R$ 2.199,00 DUZIA 20161103 8647 4104 3488 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57962016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5692 39,00 R$ 221,91 QUILOGRAM 20161103 8647 4104 3488 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57962016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5692 2104,00 R$ 3.555,76 QUILOGRAM 20161103 8647 4104 3488 466 - LIMAO THAITI 10576 - MELANCIA GRAÚDA Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 84/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 12722 - MACA NACIONAL GALA MEDIA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57962016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5692 1590,00 R$ 7.457,10 QUILOGRAM 20161103 8647 4104 3488 Nr Entrega Nr EMS 32866 - 4325 - LANCHES - KIT LANCHE 5 (ADULTO) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 60942016 W A RIBEIRO ME 348 5851 200,00 R$ 1.096,00 SERVICO 20160575 9004 61622016 W A RIBEIRO ME 348 5996 120,00 R$ 657,60 SERVICO 20160575 9156 60622016 W A RIBEIRO ME 348 5849 246,00 R$ 1.348,08 SERVICO 20160575 9002 61642016 W A RIBEIRO ME 348 5997 100,00 R$ 548,00 SERVICO 20160575 9157 4355 62972016 W A RIBEIRO ME 348 6124 120,00 R$ 657,60 SERVICO 20160575 9328 4463 61572016 W A RIBEIRO ME 348 5986 80,00 R$ 438,40 SERVICO 20160575 9142 4344 60032016 W A RIBEIRO ME 348 5848 90,00 R$ 493,20 SERVICO 20160575 9001 61602016 W A RIBEIRO ME 348 5989 430,00 R$ 2.356,40 SERVICO 20160575 9146 60872016 W A RIBEIRO ME 348 5847 115,00 R$ 630,20 SERVICO 20160575 9000 61562016 W A RIBEIRO ME 348 5985 155,00 R$ 849,40 SERVICO 20160575 9141 4342 60962016 W A RIBEIRO ME 348 5984 120,00 R$ 657,60 SERVICO 20160575 9140 4341 4354 4345 34273 - FEIJAO CARIOQUINHA NOVO EMBALAGEM 1 KG - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 6120 500,00 R$ 5.780,00 PACOTE 20160606 9324 4459 62342016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 6123 500,00 R$ 5.780,00 PACOTE 20160606 9327 4462 62332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 6122 500,00 R$ 5.780,00 PACOTE 20160606 9326 4461 62322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 6121 500,00 R$ 5.780,00 PACOTE 20160606 9325 4460 Nr EMS 34505 - CAFÉ EM PÓ - 500 G - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61492016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 5995 40,00 R$ 406,80 PACOTE 20160606 9154 4353 Nr EMS 139 - BANANA NANICA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61192016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6026 1358,00 R$ 2.838,22 QUILOGRAM 20160606 9195 4373 61212016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6027 1172,00 R$ 2.449,48 QUILOGRAM 20160606 9197 4374 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 85/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 61182016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6025 911,00 R$ 1.903,99 QUILOGRAM 20160606 9194 4372 141 - BATATA LISA ESPECIAL (BATATA INGLESA) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61022016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6005 415,00 R$ 1.863,35 QUILOGRAM 20160606 9165 4362 61372016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6023 844,00 R$ 3.789,56 QUILOGRAM 20160606 9192 4370 60882016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6001 44,00 R$ 197,56 QUILOGRAM 20160606 9162 4359 60972016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6002 44,00 R$ 197,56 QUILOGRAM 20160606 9163 4360 60992016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6004 44,00 R$ 197,56 QUILOGRAM 20160606 9164 4361 61032016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6006 425,00 R$ 1.908,25 QUILOGRAM 20160606 9166 4363 61042016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6007 425,00 R$ 1.908,25 QUILOGRAM 20160606 9167 4364 61052016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6008 425,00 R$ 1.908,25 QUILOGRAM 20160606 9168 4365 61332016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6010 831,00 R$ 3.731,19 QUILOGRAM 20160606 9170 4367 61362016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6011 844,00 R$ 3.789,56 QUILOGRAM 20160606 9171 4368 61382016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6024 844,00 R$ 3.789,56 QUILOGRAM 20160606 9193 4371 60732016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6000 43,00 R$ 193,07 QUILOGRAM 20160606 9161 4358 Nr EMS 176 - CEBOLA AMARELA ESPECIAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61332016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6010 251,00 R$ 978,90 QUILOGRAM 20160606 9170 4367 61362016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6011 251,00 R$ 978,90 QUILOGRAM 20160606 9171 4368 61032016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6006 174,00 R$ 678,60 QUILOGRAM 20160606 9166 4363 60972016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6002 17,00 R$ 66,30 QUILOGRAM 20160606 9163 4360 61042016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6007 174,00 R$ 678,60 QUILOGRAM 20160606 9167 4364 61052016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6008 174,00 R$ 678,60 QUILOGRAM 20160606 9168 4365 60992016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6004 17,00 R$ 66,30 QUILOGRAM 20160606 9164 4361 61382016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6024 251,00 R$ 978,90 QUILOGRAM 20160606 9193 4371 60882016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6001 17,00 R$ 66,30 QUILOGRAM 20160606 9162 4359 60732016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6000 17,00 R$ 66,30 QUILOGRAM 20160606 9161 4358 61022016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6005 174,00 R$ 678,60 QUILOGRAM 20160606 9165 4362 61372016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6023 251,00 R$ 978,90 QUILOGRAM 20160606 9192 4370 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 86/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 186 - LARANJA PERA ESPECIAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61182016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6025 3570,00 R$ 5.783,40 QUILOGRAM 20160606 9194 4372 61192016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6026 3570,00 R$ 5.783,40 QUILOGRAM 20160606 9195 4373 61152016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6009 3570,00 R$ 5.783,40 QUILOGRAM 20160606 9169 4366 61212016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 6027 3570,00 R$ 5.783,40 QUILOGRAM 20160606 9197 4374 Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 196 - OVO GRANJA MEDIO BRANCO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido 60732016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6000 29,00 R$ 87,00 DUZIA 20160606 9161 4358 61372016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6023 360,00 R$ 1.080,00 DUZIA 20160606 9192 4370 61382016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6024 360,00 R$ 1.080,00 DUZIA 20160606 9193 4371 61362016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6011 360,00 R$ 1.080,00 DUZIA 20160606 9171 4368 61332016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6010 360,00 R$ 1.080,00 DUZIA 20160606 9170 4367 61052016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6008 344,00 R$ 1.032,00 DUZIA 20160606 9168 4365 61042016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6007 344,00 R$ 1.032,00 DUZIA 20160606 9167 4364 61032016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6006 344,00 R$ 1.032,00 DUZIA 20160606 9166 4363 61022016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6005 344,00 R$ 1.032,00 DUZIA 20160606 9165 4362 60992016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6004 29,00 R$ 87,00 DUZIA 20160606 9164 4361 60882016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6001 29,00 R$ 87,00 DUZIA 20160606 9162 4359 60972016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6002 29,00 R$ 87,00 DUZIA 20160606 9163 4360 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61042016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6007 165,00 R$ 938,85 QUILOGRAM 20160606 9167 4364 61372016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6023 376,00 R$ 2.139,44 QUILOGRAM 20160606 9192 4370 61052016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6008 154,00 R$ 876,26 QUILOGRAM 20160606 9168 4365 60732016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6000 16,00 R$ 91,04 QUILOGRAM 20160606 9161 4358 60882016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6001 3,00 R$ 17,07 QUILOGRAM 20160606 9162 4359 61332016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6010 380,00 R$ 2.162,20 QUILOGRAM 20160606 9170 4367 60972016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6002 16,00 R$ 91,04 QUILOGRAM 20160606 9163 4360 Nr EMS 466 - LIMAO THAITI Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 87/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 60992016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6004 15,00 R$ 85,35 QUILOGRAM 20160606 9164 4361 61022016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6005 165,00 R$ 938,85 QUILOGRAM 20160606 9165 4362 61362016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6011 275,00 R$ 1.564,75 QUILOGRAM 20160606 9171 4368 61382016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6024 375,00 R$ 2.133,75 QUILOGRAM 20160606 9193 4371 61032016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6006 35,00 R$ 199,15 QUILOGRAM 20160606 9166 4363 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61332016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6010 1034,00 R$ 1.747,46 QUILOGRAM 20160606 9170 4367 61382016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6024 1034,00 R$ 1.747,46 QUILOGRAM 20160606 9193 4371 61052016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6008 984,00 R$ 1.662,96 QUILOGRAM 20160606 9168 4365 61042016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6007 984,00 R$ 1.662,96 QUILOGRAM 20160606 9167 4364 61032016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6006 984,00 R$ 1.662,96 QUILOGRAM 20160606 9166 4363 61022016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6005 984,00 R$ 1.662,96 QUILOGRAM 20160606 9165 4362 60992016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6004 86,00 R$ 145,34 QUILOGRAM 20160606 9164 4361 60972016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6002 86,00 R$ 145,34 QUILOGRAM 20160606 9163 4360 60882016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6001 86,00 R$ 145,34 QUILOGRAM 20160606 9162 4359 60732016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6000 86,00 R$ 145,34 QUILOGRAM 20160606 9161 4358 61372016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6023 1034,00 R$ 1.747,46 QUILOGRAM 20160606 9192 4370 61362016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6011 1034,00 R$ 1.747,46 QUILOGRAM 20160606 9171 4368 10576 - MELANCIA GRAÚDA Nr EMS 12722 - MACA NACIONAL GALA MEDIA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61042016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6007 759,00 R$ 3.559,71 QUILOGRAM 20160606 9167 4364 60992016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6004 9,00 R$ 42,21 QUILOGRAM 20160606 9164 4361 61372016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6023 736,00 R$ 3.451,84 QUILOGRAM 20160606 9192 4370 60732016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6000 76,00 R$ 356,44 QUILOGRAM 20160606 9161 4358 61332016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6010 904,00 R$ 4.239,76 QUILOGRAM 20160606 9170 4367 61362016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6011 781,00 R$ 3.662,89 QUILOGRAM 20160606 9171 4368 61022016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6005 853,00 R$ 4.000,57 QUILOGRAM 20160606 9165 4362 61032016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6006 853,00 R$ 4.000,57 QUILOGRAM 20160606 9166 4363 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 88/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 61382016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6024 497,00 R$ 2.330,93 QUILOGRAM 20160606 9193 4371 60972016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6002 70,00 R$ 328,30 QUILOGRAM 20160606 9163 4360 60882016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6001 76,00 R$ 356,44 QUILOGRAM 20160606 9162 4359 61052016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 6008 125,00 R$ 586,25 QUILOGRAM 20160606 9168 4365 34507 - QUIABO - KG - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61462016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 5992 228,00 R$ 1.450,08 QUILOGRAM 20160606 9150 4349 61482016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 5994 256,00 R$ 1.628,16 QUILOGRAM 20160606 9152 4352 61472016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 5993 389,00 R$ 2.474,04 QUILOGRAM 20160606 9151 4351 61442016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 5990 228,00 R$ 1.450,08 QUILOGRAM 20160606 9147 4347 61452016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 430 5991 645,00 R$ 4.102,20 QUILOGRAM 20160606 9149 4348 Nr EMS 2769 - GASOLINA COMUM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57922016 POSTO ML 300 LTDA 229 5721 500,00 R$ 1.877,50 LITRO 20160619 8691 4126 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57882016 POSTO ML 300 LTDA 229 5720 8500,00 R$ 25.415,00 LITRO 20160619 8690 4125 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57902016 POSTO ML 300 LTDA 229 5728 1500,00 R$ 4.654,50 LITRO 20160619 8692 4127 Nr EMS 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 29967 - AGENTE REDUTOR ARLA 32 - 20 LITROS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57852016 POSTO ML 300 LTDA 229 5719 3,00 R$ 172,35 UNIDADE 20160619 8689 4124 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61532016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 269 5988 5558,00 R$ 18.841,62 UNIDADE 20160606 9148 4346 3785 Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 30281 - LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO 34265 - BISCOITO DE FABRICACAO ARTESANAL-UN. 70 GRAMAS - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Cotação Pag.: 89/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 60272016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5976 1595,00 R$ 2.679,60 UNIDADE 20160606 9126 4337 34266 - BOLO DE FABRICACAO ARTESANAL - 70 G - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62232016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 6115 4076,00 R$ 5.584,12 UNIDADE 20160606 9318 4454 60272016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5976 1590,00 R$ 2.178,30 UNIDADE 20160606 9126 4337 Nr EMS 28156 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, MOÍDA, PATINHO,CONGELADA1KG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55202016 GN ALIMENTOS LTDA 8090102015 5689 961,00 R$ 17.298,00 PACOTE 20160608 8634 4099 3735 55212016 GN ALIMENTOS LTDA 8090102015 5687 961,00 R$ 17.298,00 PACOTE 20160608 8631 4098 3647 55222016 GN ALIMENTOS LTDA 8090102015 5686 961,00 R$ 17.298,00 PACOTE 20160608 8630 4097 3558 141 - BATATA LISA ESPECIAL (BATATA INGLESA) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54252016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5694 1230,00 R$ 5.522,70 QUILOGRAM 20160608 8650 4106 3489 54242016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5696 1313,00 R$ 5.895,37 QUILOGRAM 20160608 8652 4108 3491 54342016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5695 1313,00 R$ 5.895,37 QUILOGRAM 20160608 8651 4107 3490 176 - CEBOLA AMARELA ESPECIAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54252016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5694 450,00 R$ 1.755,00 QUILOGRAM 20160608 8650 4106 3489 54342016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5695 450,00 R$ 1.755,00 QUILOGRAM 20160608 8651 4107 3490 54242016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5696 450,00 R$ 1.755,00 QUILOGRAM 20160608 8652 4108 3491 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54352016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 5693 3560,00 R$ 5.767,20 QUILOGRAM 20160608 8649 4105 3583 54422016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 5691 3560,00 R$ 5.767,20 QUILOGRAM 20160608 8643 4102 3582 54392016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 5690 3560,00 R$ 5.767,20 QUILOGRAM 20160608 8642 4101 3581 54362016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 9 5545 3164,00 R$ 5.125,68 QUILOGRAM 20160608 8237 3988 3573 Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5696 676,00 R$ 2.028,00 DUZIA 20160608 8652 4108 186 - LARANJA PERA ESPECIAL 196 - OVO GRANJA MEDIO BRANCO Nr Requisição 54242016 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 3491 Pag.: 90/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 54342016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5695 733,00 R$ 2.199,00 DUZIA 20160608 8651 4107 3490 54252016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5694 733,00 R$ 2.199,00 DUZIA 20160608 8650 4106 3489 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54342016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5695 600,00 R$ 3.414,00 QUILOGRAM 20160608 8651 4107 3490 54252016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5694 600,00 R$ 3.414,00 QUILOGRAM 20160608 8650 4106 3489 54242016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5696 254,00 R$ 1.445,26 QUILOGRAM 20160608 8652 4108 3491 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54242016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5696 2104,00 R$ 3.555,76 QUILOGRAM 20160608 8652 4108 3491 54252016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5694 2104,00 R$ 3.555,76 QUILOGRAM 20160608 8650 4106 3489 54342016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5695 2104,00 R$ 3.555,76 QUILOGRAM 20160608 8651 4107 3490 466 - LIMAO THAITI 10576 - MELANCIA GRAÚDA 12722 - MACA NACIONAL GALA MEDIA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 54252016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5694 1710,00 R$ 8.019,90 QUILOGRAM 20160608 8650 4106 3489 54342016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5695 1565,00 R$ 7.339,85 QUILOGRAM 20160608 8651 4107 3490 54242016 VERDURAO DO VALE LTDA - ME 9 5696 1565,00 R$ 7.339,85 QUILOGRAM 20160608 8652 4108 3491 Nr EMS 34260 - ALFACE LISA - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62262016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 6116 711,00 R$ 895,86 MOLHO 20160606 9320 4457 59152016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5955 212,00 R$ 267,12 MOLHO 20160606 9106 4316 59142016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5956 212,00 R$ 267,12 MOLHO 20160606 9107 4317 59132016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5957 212,00 R$ 267,12 MOLHO 20160606 9108 4318 59122016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5958 212,00 R$ 267,12 MOLHO 20160606 9109 4319 59102016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5959 154,00 R$ 194,04 MOLHO 20160606 9110 4320 59092016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5960 154,00 R$ 194,04 MOLHO 20160606 9111 4321 59072016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5961 154,00 R$ 194,04 MOLHO 20160606 9112 4322 59062016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5962 32,00 R$ 40,32 MOLHO 20160606 9113 4323 59052016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5963 182,00 R$ 229,32 MOLHO 20160606 9114 4324 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 91/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59042016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5964 182,00 R$ 229,32 MOLHO 20160606 9115 4325 59032016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5965 182,00 R$ 229,32 MOLHO 20160606 9116 4326 59012016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5967 20,00 R$ 25,20 MOLHO 20160606 9118 4328 59002016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5968 20,00 R$ 25,20 MOLHO 20160606 9119 4329 58982016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5969 20,00 R$ 25,20 MOLHO 20160606 9120 4330 58972016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5970 20,00 R$ 25,20 MOLHO 20160606 9121 4331 58932016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5973 216,00 R$ 272,16 MOLHO 20160606 9123 4334 58942016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5972 216,00 R$ 272,16 MOLHO 20160606 9122 4333 58902016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5974 216,00 R$ 272,16 MOLHO 20160606 9124 4335 58892016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5975 216,00 R$ 272,16 MOLHO 20160606 9125 4336 34262 - BANANA NANICA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59862016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5883 343,00 R$ 915,81 QUILOGRAM 20160606 9036 4251 59522016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5914 261,00 R$ 696,87 QUILOGRAM 20160606 9074 4286 58812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5837 199,00 R$ 531,33 QUILOGRAM 20160606 8980 4211 59902016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5882 343,00 R$ 915,81 QUILOGRAM 20160606 9035 4250 59642016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5900 113,00 R$ 301,71 QUILOGRAM 20160606 9056 4268 59772016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5887 199,00 R$ 531,33 QUILOGRAM 20160606 9041 4255 59732016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5889 199,00 R$ 531,33 QUILOGRAM 20160606 9043 4257 62282016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 6117 54,00 R$ 144,18 QUILOGRAM 20160606 9322 4458 59742016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5888 172,00 R$ 459,24 QUILOGRAM 20160606 9042 4256 59602016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5901 126,00 R$ 336,42 QUILOGRAM 20160606 9057 4270 59572016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5903 113,00 R$ 301,71 QUILOGRAM 20160606 9060 4271 59832016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5885 343,00 R$ 915,81 QUILOGRAM 20160606 9038 4253 59812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5886 172,00 R$ 459,24 QUILOGRAM 20160606 9040 4254 59562016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5904 126,00 R$ 336,42 QUILOGRAM 20160606 9061 4273 59852016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5884 343,00 R$ 915,81 QUILOGRAM 20160606 9037 4252 59512016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5917 1358,00 R$ 3.625,86 QUILOGRAM 20160606 9076 4288 Nr EMS 34263 - BANANA PRATA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 92/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59282016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5935 937,00 R$ 3.410,68 QUILOGRAM 20160606 9089 4300 59292016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5934 937,00 R$ 3.410,68 QUILOGRAM 20160606 9088 4299 59322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5931 880,00 R$ 3.203,20 QUILOGRAM 20160606 9085 4296 59312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5932 937,00 R$ 3.410,68 QUILOGRAM 20160606 9086 4297 59332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5924 625,00 R$ 2.275,00 QUILOGRAM 20160606 9084 4295 59432016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5920 586,00 R$ 2.133,04 QUILOGRAM 20160606 9080 4291 59342016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5923 625,00 R$ 2.275,00 QUILOGRAM 20160606 9083 4294 59352016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5922 625,00 R$ 2.275,00 QUILOGRAM 20160606 9082 4293 Nr EMS 34264 - BETERRABA S/ FOLHA ESPECIAL - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59422016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5921 50,00 R$ 183,00 QUILOGRAM 20160606 9081 4292 59172016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5947 72,00 R$ 263,52 QUILOGRAM 20160606 9101 4312 59202016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5944 4,00 R$ 14,64 QUILOGRAM 20160606 9098 4309 58732016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5838 58,00 R$ 212,28 QUILOGRAM 20160606 8981 4212 59502016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5940 4,00 R$ 14,64 QUILOGRAM 20160606 9094 4305 59332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5924 10,00 R$ 36,60 QUILOGRAM 20160606 9084 4295 59232016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5937 7,00 R$ 25,62 QUILOGRAM 20160606 9091 4302 59192016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5945 72,00 R$ 263,52 QUILOGRAM 20160606 9099 4310 59472016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5943 56,00 R$ 204,96 QUILOGRAM 20160606 9097 4308 59432016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5920 41,00 R$ 150,06 QUILOGRAM 20160606 9080 4291 59212016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5939 7,00 R$ 25,62 QUILOGRAM 20160606 9093 4304 59322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5931 60,00 R$ 219,60 QUILOGRAM 20160606 9085 4296 59342016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5923 40,00 R$ 146,40 QUILOGRAM 20160606 9083 4294 59312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5932 60,00 R$ 219,60 QUILOGRAM 20160606 9086 4297 59492016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5941 56,00 R$ 204,96 QUILOGRAM 20160606 9095 4306 59292016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5934 60,00 R$ 219,60 QUILOGRAM 20160606 9088 4299 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 34267 - CEBOLINHA VEGETAL - 80G. - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 93/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59962016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5880 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9032 4247 60082016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5841 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8988 4217 60072016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5842 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8989 4218 60112016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5822 134,00 R$ 124,62 UNIDADE 20160606 8983 4213 59952016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5881 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9034 4249 60062016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5843 134,00 R$ 124,62 UNIDADE 20160606 8991 4219 60042016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5845 134,00 R$ 124,62 UNIDADE 20160606 8993 4221 60052016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5844 134,00 R$ 124,62 UNIDADE 20160606 8992 4220 60102016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5823 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8984 4214 60022016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5854 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9006 4228 60012016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5855 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9007 4229 60002016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5856 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9008 4230 59992016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5858 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9009 4231 59982016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5877 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9030 4244 59972016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5878 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9031 4246 60092016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5840 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8987 4216 34268 - CENOURA VERMELHA EXTRA - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59522016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5914 127,00 R$ 482,60 QUILOGRAM 20160606 9074 4286 59722016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5892 85,00 R$ 323,00 QUILOGRAM 20160606 9046 4259 59532016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5911 127,00 R$ 482,60 QUILOGRAM 20160606 9072 4284 58812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5837 75,00 R$ 285,00 QUILOGRAM 20160606 8980 4211 59712016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5894 85,00 R$ 323,00 QUILOGRAM 20160606 9047 4261 59602016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5901 15,00 R$ 57,00 QUILOGRAM 20160606 9057 4270 59772016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5887 75,00 R$ 285,00 QUILOGRAM 20160606 9041 4255 59542016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5909 127,00 R$ 482,60 QUILOGRAM 20160606 9070 4283 59902016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5882 86,00 R$ 326,80 QUILOGRAM 20160606 9035 4250 59692016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5895 85,00 R$ 323,00 QUILOGRAM 20160606 9050 4263 59832016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5885 86,00 R$ 326,80 QUILOGRAM 20160606 9038 4253 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 94/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5886 75,00 R$ 285,00 QUILOGRAM 20160606 9040 4254 59572016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5903 15,00 R$ 57,00 QUILOGRAM 20160606 9060 4271 59672016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5897 85,00 R$ 323,00 QUILOGRAM 20160606 9052 4267 62282016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 6117 867,00 R$ 3.294,60 QUILOGRAM 20160606 9322 4458 59512016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5917 127,00 R$ 482,60 QUILOGRAM 20160606 9076 4288 59642016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5900 15,00 R$ 57,00 QUILOGRAM 20160606 9056 4268 59852016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5884 86,00 R$ 326,80 QUILOGRAM 20160606 9037 4252 59862016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5883 86,00 R$ 326,80 QUILOGRAM 20160606 9036 4251 59742016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5888 75,00 R$ 285,00 QUILOGRAM 20160606 9042 4256 59732016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5889 75,00 R$ 285,00 QUILOGRAM 20160606 9043 4257 59562016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5904 15,00 R$ 57,00 QUILOGRAM 20160606 9061 4273 34269 - CHUCHU ESPECIAL - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5932 70,00 R$ 185,50 QUILOGRAM 20160606 9086 4297 59172016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5947 78,00 R$ 206,70 QUILOGRAM 20160606 9101 4312 59292016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5934 75,00 R$ 198,75 QUILOGRAM 20160606 9088 4299 59212016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5939 7,00 R$ 18,55 QUILOGRAM 20160606 9093 4304 59282016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5935 75,00 R$ 198,75 QUILOGRAM 20160606 9089 4300 59322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5931 75,00 R$ 198,75 QUILOGRAM 20160606 9085 4296 59432016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5920 62,00 R$ 164,30 QUILOGRAM 20160606 9080 4291 59202016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5944 78,00 R$ 206,70 QUILOGRAM 20160606 9098 4309 59472016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5943 54,00 R$ 143,10 QUILOGRAM 20160606 9097 4308 59482016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5942 54,00 R$ 143,10 QUILOGRAM 20160606 9096 4307 59492016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5941 54,00 R$ 143,10 QUILOGRAM 20160606 9095 4306 59502016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5940 54,00 R$ 143,10 QUILOGRAM 20160606 9094 4305 59222016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5938 7,00 R$ 18,55 QUILOGRAM 20160606 9092 4303 59232016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5937 6,00 R$ 15,90 QUILOGRAM 20160606 9091 4302 59252016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5936 7,00 R$ 18,55 QUILOGRAM 20160606 9090 4301 59352016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5922 57,00 R$ 151,05 QUILOGRAM 20160606 9082 4293 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 95/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59342016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5923 62,00 R$ 164,30 QUILOGRAM 20160606 9083 4294 59192016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5945 69,00 R$ 182,85 QUILOGRAM 20160606 9099 4310 59182016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5946 78,00 R$ 206,70 QUILOGRAM 20160606 9100 4311 58732016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5838 55,00 R$ 145,75 QUILOGRAM 20160606 8981 4212 59332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5924 62,00 R$ 164,30 QUILOGRAM 20160606 9084 4295 34270 - COUVE MANTEIGA - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58892016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5975 681,00 R$ 892,11 MOLHO 20160606 9125 4336 59122016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5958 376,00 R$ 492,56 MOLHO 20160606 9109 4319 59132016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5957 188,00 R$ 246,28 MOLHO 20160606 9108 4318 59142016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5956 188,00 R$ 246,28 MOLHO 20160606 9107 4317 58932016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5973 305,00 R$ 399,55 MOLHO 20160606 9123 4334 58982016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5969 30,00 R$ 39,30 MOLHO 20160606 9120 4330 59002016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5968 28,00 R$ 36,68 MOLHO 20160606 9119 4329 59052016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5963 175,00 R$ 229,25 MOLHO 20160606 9114 4324 59022016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5966 558,00 R$ 730,98 MOLHO 20160606 9117 4327 58902016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5974 329,00 R$ 430,99 MOLHO 20160606 9124 4335 59032016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5965 11,00 R$ 14,41 MOLHO 20160606 9116 4326 59042016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5964 175,00 R$ 229,25 MOLHO 20160606 9115 4325 59062016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5962 472,00 R$ 618,32 MOLHO 20160606 9113 4323 58972016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5970 62,00 R$ 81,22 MOLHO 20160606 9121 4331 63902016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 6098 1,00 R$ 1,31 MOLHO 20160606 0 59072016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5961 56,00 R$ 73,36 MOLHO 20160606 9112 4322 59092016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5960 161,00 R$ 210,91 MOLHO 20160606 9111 4321 59102016 MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS 316 5959 116,00 R$ 151,96 MOLHO 20160606 9110 4320 Nr EMS 34271 - ESPINAFRE - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62282016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 6117 121,00 R$ 187,55 MOLHO 20160606 9322 4458 59602016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5901 2,00 R$ 3,10 MOLHO 20160606 9057 4270 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 96/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59642016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5900 15,00 R$ 23,25 MOLHO 20160606 9056 4268 59902016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5882 61,00 R$ 94,55 MOLHO 20160606 9035 4250 59672016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5897 133,00 R$ 206,15 MOLHO 20160606 9052 4267 59712016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5894 140,00 R$ 217,00 MOLHO 20160606 9047 4261 59542016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5909 204,00 R$ 316,20 MOLHO 20160606 9070 4283 59732016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5889 119,00 R$ 184,45 MOLHO 20160606 9043 4257 59812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5886 30,00 R$ 46,50 MOLHO 20160606 9040 4254 59772016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5887 97,00 R$ 150,35 MOLHO 20160606 9041 4255 59562016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5904 15,00 R$ 23,25 MOLHO 20160606 9061 4273 59512016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5917 204,00 R$ 316,20 MOLHO 20160606 9076 4288 58812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5837 126,00 R$ 195,30 MOLHO 20160606 8980 4211 59532016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5911 24,00 R$ 37,20 MOLHO 20160606 9072 4284 59832016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5885 61,00 R$ 94,55 MOLHO 20160606 9038 4253 34275 - INHAME DEDO ESPECIAL - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62282016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 6117 1599,00 R$ 6.284,07 QUILOGRAM 20160606 9322 4458 59602016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5901 18,00 R$ 70,74 QUILOGRAM 20160606 9057 4270 59902016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5882 106,00 R$ 416,58 QUILOGRAM 20160606 9035 4250 59512016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5917 187,00 R$ 734,91 QUILOGRAM 20160606 9076 4288 59712016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5894 233,00 R$ 915,69 QUILOGRAM 20160606 9047 4261 59562016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5904 18,00 R$ 70,74 QUILOGRAM 20160606 9061 4273 59812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5886 182,00 R$ 715,26 QUILOGRAM 20160606 9040 4254 59862016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5883 106,00 R$ 416,58 QUILOGRAM 20160606 9036 4251 59572016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5903 3,00 R$ 11,79 QUILOGRAM 20160606 9060 4271 59722016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5892 233,00 R$ 915,69 QUILOGRAM 20160606 9046 4259 59742016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5888 164,00 R$ 644,52 QUILOGRAM 20160606 9042 4256 59692016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5895 239,00 R$ 939,27 QUILOGRAM 20160606 9050 4263 59542016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5909 187,00 R$ 734,91 QUILOGRAM 20160606 9070 4283 59532016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5911 187,00 R$ 734,91 QUILOGRAM 20160606 9072 4284 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 97/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59732016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5889 182,00 R$ 715,26 QUILOGRAM 20160606 9043 4257 59672016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5897 233,00 R$ 915,69 QUILOGRAM 20160606 9052 4267 58812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5837 192,00 R$ 754,56 QUILOGRAM 20160606 8980 4211 59832016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5885 106,00 R$ 416,58 QUILOGRAM 20160606 9038 4253 59522016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5914 35,00 R$ 137,55 QUILOGRAM 20160606 9074 4286 59772016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5887 182,00 R$ 715,26 QUILOGRAM 20160606 9041 4255 59642016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5900 18,00 R$ 70,74 QUILOGRAM 20160606 9056 4268 34277 - MANDIOCA CONGELADA E DESCASCADA - EMBALAGEM 1KG - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59642016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5900 36,00 R$ 153,00 QUILOGRAM 20160606 9056 4268 59722016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5892 14,00 R$ 59,50 QUILOGRAM 20160606 9046 4259 59742016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5888 79,00 R$ 335,75 QUILOGRAM 20160606 9042 4256 59772016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5887 166,00 R$ 705,50 QUILOGRAM 20160606 9041 4255 59692016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5895 14,00 R$ 59,50 QUILOGRAM 20160606 9050 4263 59902016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5882 177,00 R$ 752,25 QUILOGRAM 20160606 9035 4250 62282016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 6117 1003,00 R$ 4.262,75 QUILOGRAM 20160606 9322 4458 59852016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5884 177,00 R$ 752,25 QUILOGRAM 20160606 9037 4252 59532016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5911 415,00 R$ 1.763,75 QUILOGRAM 20160606 9072 4284 59622016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5918 31,00 R$ 131,75 QUILOGRAM 20160606 9077 4290 59522016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5914 475,00 R$ 2.018,75 QUILOGRAM 20160606 9074 4286 59862016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5883 185,00 R$ 786,25 QUILOGRAM 20160606 9036 4251 59542016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5909 475,00 R$ 2.018,75 QUILOGRAM 20160606 9070 4283 59572016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5903 36,00 R$ 153,00 QUILOGRAM 20160606 9060 4271 59712016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5894 158,00 R$ 671,50 QUILOGRAM 20160606 9047 4261 59812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5886 79,00 R$ 335,75 QUILOGRAM 20160606 9040 4254 58812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5837 188,00 R$ 799,00 QUILOGRAM 20160606 8980 4211 Nr EMS 34280 - MORANGA HIBRIDA DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5932 105,00 R$ 252,00 QUILOGRAM 20160606 9086 4297 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 98/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59232016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5937 8,00 R$ 19,20 QUILOGRAM 20160606 9091 4302 59332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5924 80,00 R$ 192,00 QUILOGRAM 20160606 9084 4295 59462016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5948 80,00 R$ 192,00 QUILOGRAM 20160606 9102 4313 59352016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5922 80,00 R$ 192,00 QUILOGRAM 20160606 9082 4293 59202016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5944 67,00 R$ 160,80 QUILOGRAM 20160606 9098 4309 59172016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5947 72,00 R$ 172,80 QUILOGRAM 20160606 9101 4312 59502016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5940 69,00 R$ 165,60 QUILOGRAM 20160606 9094 4305 58732016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5838 78,00 R$ 187,20 QUILOGRAM 20160606 8981 4212 59322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5931 105,00 R$ 252,00 QUILOGRAM 20160606 9085 4296 59472016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5943 75,00 R$ 180,00 QUILOGRAM 20160606 9097 4308 59492016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5941 75,00 R$ 180,00 QUILOGRAM 20160606 9095 4306 59252016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5936 8,00 R$ 19,20 QUILOGRAM 20160606 9090 4301 59192016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5945 72,00 R$ 172,80 QUILOGRAM 20160606 9099 4310 59282016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5935 105,00 R$ 252,00 QUILOGRAM 20160606 9089 4300 59212016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5939 8,00 R$ 19,20 QUILOGRAM 20160606 9093 4304 34281 - PIMENTAO VERDE EXTRA A - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59432016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5920 37,00 R$ 125,80 QUILOGRAM 20160606 9080 4291 59202016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5944 81,00 R$ 275,40 QUILOGRAM 20160606 9098 4309 59472016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5943 63,00 R$ 214,20 QUILOGRAM 20160606 9097 4308 59482016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5942 63,00 R$ 214,20 QUILOGRAM 20160606 9096 4307 59492016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5941 63,00 R$ 214,20 QUILOGRAM 20160606 9095 4306 59502016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5940 63,00 R$ 214,20 QUILOGRAM 20160606 9094 4305 59222016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5938 8,00 R$ 27,20 QUILOGRAM 20160606 9092 4303 59232016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5937 8,00 R$ 27,20 QUILOGRAM 20160606 9091 4302 59252016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5936 8,00 R$ 27,20 QUILOGRAM 20160606 9090 4301 59212016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5939 7,00 R$ 23,80 QUILOGRAM 20160606 9093 4304 58732016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5838 65,00 R$ 221,00 QUILOGRAM 20160606 8981 4212 59172016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5947 71,00 R$ 241,40 QUILOGRAM 20160606 9101 4312 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 99/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59182016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5946 81,00 R$ 275,40 QUILOGRAM 20160606 9100 4311 59192016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5945 81,00 R$ 275,40 QUILOGRAM 20160606 9099 4310 59302016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5933 38,00 R$ 129,20 QUILOGRAM 20160606 9087 4298 59332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5924 10,00 R$ 34,00 QUILOGRAM 20160606 9084 4295 59342016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5923 37,00 R$ 125,80 QUILOGRAM 20160606 9083 4294 59352016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5922 37,00 R$ 125,80 QUILOGRAM 20160606 9082 4293 59312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5932 38,00 R$ 129,20 QUILOGRAM 20160606 9086 4297 59322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5931 38,00 R$ 129,20 QUILOGRAM 20160606 9085 4296 34282 - REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59692016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5895 55,00 R$ 152,90 QUILOGRAM 20160606 9050 4263 59812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5886 48,00 R$ 133,44 QUILOGRAM 20160606 9040 4254 59522016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5914 74,00 R$ 205,72 QUILOGRAM 20160606 9074 4286 59772016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5887 48,00 R$ 133,44 QUILOGRAM 20160606 9041 4255 59852016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5884 64,00 R$ 177,92 QUILOGRAM 20160606 9037 4252 59722016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5892 55,00 R$ 152,90 QUILOGRAM 20160606 9046 4259 59862016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5883 64,00 R$ 177,92 QUILOGRAM 20160606 9036 4251 59732016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5889 48,00 R$ 133,44 QUILOGRAM 20160606 9043 4257 59532016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5911 74,00 R$ 205,72 QUILOGRAM 20160606 9072 4284 59742016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5888 48,00 R$ 133,44 QUILOGRAM 20160606 9042 4256 59902016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5882 64,00 R$ 177,92 QUILOGRAM 20160606 9035 4250 62282016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 6117 543,00 R$ 1.509,54 QUILOGRAM 20160606 9322 4458 58812016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5837 48,00 R$ 133,44 QUILOGRAM 20160606 8980 4211 59512016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5917 74,00 R$ 205,72 QUILOGRAM 20160606 9076 4288 59542016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5909 74,00 R$ 205,72 QUILOGRAM 20160606 9070 4283 59562016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5904 7,00 R$ 19,46 QUILOGRAM 20160606 9061 4273 59572016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5903 7,00 R$ 19,46 QUILOGRAM 20160606 9060 4271 59672016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5897 55,00 R$ 152,90 QUILOGRAM 20160606 9052 4267 59832016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5885 64,00 R$ 177,92 QUILOGRAM 20160606 9038 4253 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 100/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59602016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5901 7,00 R$ 19,46 QUILOGRAM 20160606 9057 4270 59642016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5900 7,00 R$ 19,46 QUILOGRAM 20160606 9056 4268 59712016 ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO 316 5894 55,00 R$ 152,90 QUILOGRAM 20160606 9047 4261 34283 - SALSINHA VEGETAL - 70G. - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59962016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5880 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9032 4247 60102016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5823 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8984 4214 59952016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5881 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9034 4249 60012016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5855 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9007 4229 59972016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5878 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9031 4246 60062016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5843 132,00 R$ 122,76 UNIDADE 20160606 8991 4219 59982016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5877 239,00 R$ 222,27 UNIDADE 20160606 9030 4244 60052016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5844 132,00 R$ 122,76 UNIDADE 20160606 8992 4220 60042016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5845 134,00 R$ 124,62 UNIDADE 20160606 8993 4221 59992016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5858 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9009 4231 60092016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5840 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8987 4216 60082016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5841 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8988 4217 60002016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5856 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9008 4230 60022016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5854 133,00 R$ 123,69 UNIDADE 20160606 9006 4228 60112016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5822 132,00 R$ 122,76 UNIDADE 20160606 8983 4213 60072016 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 316 5842 111,00 R$ 103,23 UNIDADE 20160606 8989 4218 Nr EMS 34284 - TOMATE SANTA CRUZ EXTRA A - CHAMADA PÚBLICA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 59312016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5932 200,00 R$ 964,00 QUILOGRAM 20160606 9086 4297 59332016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5924 186,00 R$ 896,52 QUILOGRAM 20160606 9084 4295 58732016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5838 222,00 R$ 1.070,04 QUILOGRAM 20160606 8981 4212 59182016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5946 364,00 R$ 1.754,48 QUILOGRAM 20160606 9100 4311 59192016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5945 364,00 R$ 1.754,48 QUILOGRAM 20160606 9099 4310 59292016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5934 200,00 R$ 964,00 QUILOGRAM 20160606 9088 4299 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 101/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 59282016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5935 200,00 R$ 964,00 QUILOGRAM 20160606 9089 4300 59212016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5939 37,00 R$ 178,34 QUILOGRAM 20160606 9093 4304 59252016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5936 37,00 R$ 178,34 QUILOGRAM 20160606 9090 4301 59322016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5931 200,00 R$ 964,00 QUILOGRAM 20160606 9085 4296 59432016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5920 186,00 R$ 896,52 QUILOGRAM 20160606 9080 4291 59202016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5944 364,00 R$ 1.754,48 QUILOGRAM 20160606 9098 4309 59472016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5943 212,00 R$ 1.021,84 QUILOGRAM 20160606 9097 4308 59172016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5947 364,00 R$ 1.754,48 QUILOGRAM 20160606 9101 4312 59342016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5923 186,00 R$ 896,52 QUILOGRAM 20160606 9083 4294 59482016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5942 212,00 R$ 1.021,84 QUILOGRAM 20160606 9096 4307 59492016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5941 212,00 R$ 1.021,84 QUILOGRAM 20160606 9095 4306 59352016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5922 186,00 R$ 896,52 QUILOGRAM 20160606 9082 4293 59232016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5937 37,00 R$ 178,34 QUILOGRAM 20160606 9091 4302 59222016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5938 37,00 R$ 178,34 QUILOGRAM 20160606 9092 4303 59502016 ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA 316 5940 212,00 R$ 1.021,84 QUILOGRAM 20160606 9094 4305 32882 - 4361 - LANCHES - COQUETEL 01 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61802016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 5999 240,00 R$ 2.160,00 SERVICO 20160736 9159 4357 Nr EMS 32866 - 4325 - LANCHES - KIT LANCHE 5 (ADULTO) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61782016 W A RIBEIRO ME 348 5998 150,00 R$ 822,00 SERVICO 20160736 9158 4356 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 49642016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 455 5599 12,00 R$ 420,00 QUILOGRAM 20160730 8351 34084 - MANTA ACRÍLICA 34089 - BASE ACRÍLICA 500 GRAMAS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 49642016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 455 5603 15,00 R$ 418,50 UNIDADE 20160730 8355 4455 3762 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 34137 - TERMOLINA LEITOSA 250 ML Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 102/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 49642016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 455 5603 15,00 R$ 189,00 UNIDADE 20160730 8355 4455 3762 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 49622016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 455 5599 6,00 R$ 1.302,00 ROLO 20160730 8351 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 34081 - TECIDO VAGONITE 34136 - TECIDO SACARIA BRANCO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 49622016 FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA-EPP 455 5601 48,00 R$ 2.952,00 ROLO 20160730 8353 21498 - COLA SILICONE 300 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 49652016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 455 5600 12,00 R$ 588,00 PACOTE 20160730 8352 34128 - CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56862016 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 444 5682 50,00 R$ 697,50 PACOTE 20160730 8645 4103 56862016 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 444 5680 50,00 R$ 697,50 PACOTE 0 0 4093 34129 - BAQUETA DE TAMBORIM TRIPLO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56092016 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 444 5681 20,00 R$ 84,00 UNIDADE 20160740 8619 4092 Nr EMS 34130 - BAQUETA EM MADEIRA PARA SURDÃO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56092016 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 444 5681 15,00 R$ 135,90 UNIDADE 20160740 8619 4092 Nr EMS 34131 - BAQUETA EM MADEIRA DE CAIXA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56092016 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA 444 5681 30,00 R$ 84,00 UNIDADE 20160740 8619 4092 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 49662016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 455 5602 6,00 R$ 285,00 UNIDADE 20160730 8354 4456 3761 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 34090 - PRIMER PARA METAIS 33311 - REFEICOES PARA TERCEIROS Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 103/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 50032016 ROSAMARIA RESTAURANTE LANCHONETE LTDA 434 5748 1,00 R$ 2.433,33 SERVICO 20161034 8771 50022016 ROSAMARIA RESTAURANTE LANCHONETE LTDA 434 5746 1,00 R$ 3.650,00 SERVICO 20160787 8769 49512016 ROSAMARIA RESTAURANTE LANCHONETE LTDA 434 5747 1,00 R$ 54.750,00 SERVICO 20160788 8770 2188 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA 1,0 MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62102016 MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP 8090142015 6036 50,00 R$ 24,00 UNIDADE 20160775 9217 4385 Nr EMS 2604 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA ABA ELASTICA OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62092016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 6034 50,00 R$ 59,50 UNIDADE 20160775 9215 4384 Nr EMS 32883 - 4363 - LANCHES - COQUETEL 03 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61352016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 6029 50,00 R$ 480,00 SERVICO 20160778 9214 4383 Nr EMS 322 - DESINFETANTE PINHO 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56932016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5683 20,00 R$ 35,60 FRASCO 20161053 8625 4095 3481 337 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56962016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5684 20,00 R$ 24,40 UNIDADE 20161053 8628 4096 3656 366 - ESPONJA ACO 60 G 08 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56952016 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 105 5697 10,00 R$ 12,70 PACOTE 20161053 8655 4110 3654 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56962016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5684 15,00 R$ 118,50 CAIXA 20161053 8628 4096 3656 418 - SABAO PO 01 KG 424 - SACO PANO CRU P/ LIMPEZA MEDIDA APROX. 70X80CM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56962016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5684 10,00 R$ 41,50 UNIDADE 20161053 8628 4096 3656 8402 - AGUA SANITARIA 01 L Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 104/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56962016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5684 20,00 R$ 28,80 UNIDADE 20161053 8628 4096 3656 19033 - TECIDO FLANELA 56X38 CM P/ LIMPEZA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56972016 WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 105 5698 20,00 R$ 26,80 UNIDADE 20161053 8656 4111 3655 27349 - PAPEL HIGIENICO 60 M 4 ROLOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57082016 W A RIBEIRO ME 105 5688 60,00 R$ 198,00 PACOTE 20161053 8633 4100 3653 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 62502016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 5983 50,00 R$ 480,00 SERVICO 20160846 9138 4340 32883 - 4363 - LANCHES - COQUETEL 03 361 - ESCOVA NYLON P/ LAVAR ROUPA OVAL Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 55902016 WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME 105 5589 10,00 R$ 15,30 UNIDADE 20161046 8334 4036 3637 Nr EMS 32872 - 4327 - LANCHES - KIT LANCHE 7 (ADULTO) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56912016 W A RIBEIRO ME 348 5615 70,00 R$ 420,00 SERVICO 20161048 8441 4068 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 56902016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 5613 35,00 R$ 336,00 SERVICO 20161048 8434 4061 32883 - 4363 - LANCHES - COQUETEL 03 Nr EMS 1077 - FITA ISOLANTE 19MMX20M PRETA ESPESSURA 0,18MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56282016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5594 20,00 R$ 78,00 UNIDADE 20160893 8345 4047 3532 29934 - CABO PP 3X1,5MM 750V Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 56282016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5594 613,00 R$ 1.336,34 METRO 20160893 8345 4047 3532 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 29936 - CABO PP FLEX 4X1,5MM 0,6/1KV Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 105/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 56282016 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 8090092015 5594 613,00 R$ 2.114,85 METRO 20160893 8345 4047 3532 Nr Entrega Nr EMS Nr Entrega Nr EMS 31498 - SOLUÇÃO DE ALTA PERFORMACE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 42682016 EPC INFORMATICA LTDA ME 400 5579 1,00 R$ UNIDADE 20160082 8289 42682016 EPC INFORMATICA LTDA ME 400 5580 1,00 R$ UNIDADE 20160082 0 42692016 EPC INFORMATICA LTDA ME 400 5578 1,00 R$ 121.132,77 UNIDADE 20160081 0 42692016 EPC INFORMATICA LTDA ME 400 5577 1,00 R$ 121.132,77 UNIDADE 20160081 8290 34375 - SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 42742016 EPC INFORMATICA LTDA ME 400 5503 1,00 R$ 373.205,08 SERVICO 20160080 8341 42752016 EPC INFORMATICA LTDA ME 400 5592 1,00 R$ 41.467,23 SERVICO 20160079 8339 873 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58542016 WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME 105 5759 20,00 R$ 26,60 PACOTE 20160100 8780 4176 3636 27349 - PAPEL HIGIENICO 60 M 4 ROLOS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58492016 W A RIBEIRO ME 105 5761 200,00 R$ 660,00 PACOTE 20160100 8781 4178 3608 Nr EMS 27350 - TOALHA DE PAPEL PARA BANHEIRO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58512016 STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 105 5762 150,00 R$ 1.740,00 PACOTE 20160100 8782 4179 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 33459 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 3402016 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 225 5608 1,00 R$ 5.500,00 SERVICO 20160118 8386 2753 - ALCOOL HIDRATADO (ETANOL) Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57442016 POSTO ML 300 LTDA 229 5666 500,00 R$ 1.246,50 LITRO 20160107 8565 4081 Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 2769 - GASOLINA COMUM Nr Requisição Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 106/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 57412016 POSTO ML 300 LTDA 229 5663 1500,00 R$ 5.632,50 LITRO 20160107 8562 4078 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 57422016 POSTO ML 300 LTDA 229 5664 1200,00 R$ 3.588,00 LITRO 20160107 8563 4079 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 58672016 POSTO ML 300 LTDA 229 5774 1500,00 R$ 4.654,50 LITRO 20160107 8847 4184 57462016 POSTO ML 300 LTDA 229 5665 1500,00 R$ 4.654,50 LITRO 20160107 8564 4080 3554 57432016 POSTO ML 300 LTDA 229 5667 1500,00 R$ 4.654,50 LITRO 20160107 8566 4082 3726 2780 - OLEO DIESEL B COMUM Nr EMS 29966 - OLEO DIESEL S10 Nr EMS 29967 - AGENTE REDUTOR ARLA 32 - 20 LITROS Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 58682016 POSTO ML 300 LTDA 229 5758 3,00 R$ 172,35 UNIDADE 20160107 8777 4175 3764 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57092016 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 494 5617 1,00 R$ 17.166,67 SERVICO 20160103 8445 33658 - LOCAÇÃO DE IMOVEL 2766 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 57892016 BAHIA COMERCIAL LTDA. 355 5839 20,00 R$ 1.050,00 UNIDADE 20160100 8985 4215 3662 Nr EMS 15256 - PAPEL SULFITE FORMATO A4 297X210 IMPRES.LASER 75 G Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61912016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 6040 400,00 R$ 4.316,00 RESMA 20160100 9223 4388 2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN. Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61902016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 6037 20,00 R$ 44,80 CAIXA 20160100 9220 4386 3763 2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61902016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 6037 500,00 R$ 135,00 UNIDADE 20160100 9220 4386 3763 2364 - COLA LIQUIDA BRANCA 90 G Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 107/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61932016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 6043 50,00 R$ 42,50 FRASCO 20160100 9226 4390 Nr EMS 2599 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229 MM 80 G/M2 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61902016 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 8090142015 6037 500,00 R$ 65,00 UNIDADE 20160100 9220 4386 3763 Nr EMS 2708 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45MX45MM Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61932016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 6043 20,00 R$ 39,60 UNIDADE 20160100 9226 4390 6991 - CAIXA PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO TAM. OFICIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 61932016 PAPELARIA AMERICANA LTDA 8090142015 6043 200,00 R$ 258,00 UNIDADE 20160100 9226 4390 Nr Entrega Nr EMS Nr EMS 23118 - FORMULA EM PÓ,COMPLETA, À BASE DE PROTEINA DE SOJA Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho 62872016 PHARMANUTRI COM.MEDIC.PROD.NUTRICIONAIS LTDA 251 5978 26,00 R$ 1.554,80 UNIDADE 20160177 0 395 - LUVA RASPA COURO CANO CURTO COM REFORCO PALMAR Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 100,00 R$ 719,00 PAR 20160120 9143 4343 23388 - PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 100,00 R$ 869,00 UNIDADE 20160120 9143 4343 Nr EMS 27161 - FILTRO QUIMICO P/USO SIMULTÂNEO C/CARTUCHO QUÍMI CO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 50,00 R$ 231,50 UNIDADE 20160120 9143 4343 Nr EMS 27426 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM M Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 100,00 R$ 389,00 PAR 20160120 9143 4343 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 27427 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM G Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 108/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 100,00 R$ 389,00 PAR 20160120 9143 4343 29502 - LUVAS DE VAQUETA - TAMANHO MÉDIO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 50,00 R$ 722,50 PAR 20160120 9143 4343 Nr EMS 29503 - LUVAS DE VAQUETA - TAMANHO GRANDE Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53822016 RNS COMERCIO LTDA ME 8090212014 5987 50,00 R$ 932,00 PAR 20160120 9143 4343 Nr EMS 28969 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº36 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 10,00 R$ 316,50 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28970 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODÃO Nº38 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 14,00 R$ 443,10 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28971 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº40 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 36,00 R$ 1.139,40 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28973 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº44 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 34,00 R$ 1.076,10 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28974 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº46 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 16,00 R$ 506,40 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28975 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº48 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 16,00 R$ 506,40 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28976 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº50 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 6,00 R$ 189,90 UNIDADE 20160120 9295 4451 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Nr EMS Pag.: 109/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 28977 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº52 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 6,00 R$ 189,90 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28978 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº54 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 4,00 R$ 126,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28979 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº56 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 10,00 R$ 316,50 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28981 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº38 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 18,00 R$ 569,70 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28982 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº40 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 20,00 R$ 633,00 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28983 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº42 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 36,00 R$ 1.139,40 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28984 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº44, AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 26,00 R$ 822,90 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28985 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº46 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 24,00 R$ 759,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28986 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº48 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 14,00 R$ 443,10 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28987 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº50 AZUL MARINHO Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 110/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 4,00 R$ 126,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 8090032015 6097 2,00 R$ 63,30 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28989 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº54 AZUL MARINHO Nr Requisição Fornecedor 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 28992 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO P AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 22,00 R$ 754,16 UNIDADE 20160120 9295 4451 Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 8090032015 6097 70,00 R$ 2.399,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 28993 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO M Fornecedor 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP Nr EMS AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 42,00 R$ 1.439,76 UNIDADE 20160120 9295 4451 28995 - CAMISA FEMININA POLIESTER/ALGODAO TAMANHO GG Nr EMS AZUL CLARO Nr Requisição 28994 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO G Nr EMS Nr EMS AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 36,00 R$ 1.234,08 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28996 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXG AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 20,00 R$ 685,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28997 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXGG AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 4,00 R$ 137,12 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 28998 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO P AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 20,00 R$ 685,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega Nr EMS 28999 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO M AZUL CLARO Nr Requisição Usuário impressão: Fornecedor M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Cotação Nr EMS Pag.: 111/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 54,00 R$ 1.851,12 UNIDADE 20160120 9295 4451 29000 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO G AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 64,00 R$ 2.193,92 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 29001 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO GG AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 20,00 R$ 685,60 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 29002 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXG AZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 2,00 R$ 68,56 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 29003 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXGGAZUL CLARO Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 53782016 UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 8090032015 6097 2,00 R$ 68,56 UNIDADE 20160120 9295 4451 Nr EMS 32878 - 4367 - LANCHES - COQUETEL 07 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 61392016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 5852 30,00 R$ 252,00 SERVICO 20161063 9005 4227 Nr EMS 32883 - 4363 - LANCHES - COQUETEL 03 Nr Requisição Fornecedor Cotação Nº Pedido Quantidade Valor Total Unidade Ficha Nr Empenho Nr Entrega 62942016 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA 348 6125 150,00 R$ 1.440,00 SERVICO 20161063 9329 4464 Nr EMS Total do Geral: R$ 9.045.648,79 Usuário impressão: M120004 1.0 - D.G.R. - 05/12/2013 Pag.: 112/ 112 PRODATA INFORMÁTICA LTDA