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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 20 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10569 11932 - INDIANA SEGUROS S/A Item Descrição 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO NR. 7633 ( R$ 2.640,88) SEGURO TOTAL DO VEÍCULO COROLA XEI 2.0. Dotação Empenho Fornecedor 10550 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Item Descrição 1 PARA CORREÇÃO DO EMPENHO 10013 - VINCULO02.100.06 SV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS PELA PRODESP Dotação Empenho Fornecedor 10716 3265 - ADILSON GALLO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Dotação Empenho Fornecedor 10543 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA O CURSO AUDESP MOD. II NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO. Dotação Empenho Fornecedor 10612 1690 - MARA REGINA DE OLIVEIRA FRANZO EPP Item Descrição 1 ARMARIOS PARA ARQUIVO COM 04 GAVETAS Dotação Empenho Fornecedor 10555 10386 - MARCIO R - COM. E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME Item Descrição 1 FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL 28º CICLO DEBATES Empenho Fornecedor 10577 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 BLOCO DE DECLARAÇÃO DE CARTEIRA TRABALHO 1º VIA Empenho Fornecedor 10578 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 SACOS PLASTICOS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DO PESSOAL 2 ENVELOPES (VIDE MODELO) P/ ARQUIVO DE DOCUMENTO DE PESSOAL. PARDO MEDINDO 36,5 X 26 CM CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1,28 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1,28 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 463,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.800,00 Valor Total 0,00 1.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 4 2.320,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 2.320,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 1 463,80 Valor Total Valor Unitário UN 199,00 Valor Total 199,00 199,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 Valor Unitário UN 38,00 Valor Total 0,00 38,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1000 1000 Valor Unitário 306,00 Valor Total 0,00 0,00 140,00 166,00 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 55 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10579 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho AGENDA 2011 AGENDA TELEFONICA COLA BRANCA GRAMPO (CAIXA PEQUENA) FOLHA SULFITE (PCT C/ 500) CORRETIVO LIQUIDO CADERNO BROCHURA GRANDE BLOCO DE NOTAS Fornecedor 10580 11650 - FRANK PATRICIO CONSTANTINO SOARES- ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CANETA AZUL CANETA VERMELHA CANETA PRETA BORRACHA FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE PASTA ARQUIVO PASTA DE DOCUMENTOS Fornecedor 10586 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 ETIQUETAS INKJET + LASER A4250 C/ 250 ETIQUETAS 55,8 X 99,0 MM Empenho Fornecedor 10610 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Item Descrição 1 CHAVES YALE Empenho Fornecedor 10623 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 CARIMBO - AGENTE DE CREDITO Empenho Fornecedor 10624 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 ROTEADOR WIRERESS C/ 4 PORTAS 2 HUB SWITCH 8 PORTAS CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 2 2 1 Valor Unitário UN UN UN CX PC UN UN UN 48,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 0,70 2,00 11,00 2,00 5,80 1,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 5 5 3 2 1 5 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN 22,35 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,90 4,80 1,40 6,25 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 4 Valor Unitário CX 66,00 Valor Total 0,00 66,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 306 Valor Unitário UN 1.224,00 Valor Total 0,00 1.224,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 30,00 Valor Total 0,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 UN UN Valor Unitário 122,00 Valor Total 0,00 0,00 89,00 33,00 Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 55 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10633 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho FURADOR GRANDE GRAMPEADOR GRANDE PORTA REVISTA EXTRATOR DE GRAMPO Fornecedor 10634 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 GRAMPEADOR PEQUENO 2 AGENDAS - ANO 2011 Empenho Fornecedor 10711 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotação Empenho CARIMBO AUTOENTINTADO PROCURADOR MUNICIPAL DR. MAURO CARIMBO AUTOMATICO - ASSESSOR DA CASA CIVIL - DR. MAURO CARIMBO AUTOMATICO - PROCURADORA DRª ANA CARIMBO AUTOMATICO PREFEITO JOAO B. DE ANDRADE CARIMBOS AUTOMATICO OK ARQUIVO CARIMBOS AUTOAMTICOS CONTRAFÉ CARIMBOS AUTOMATICOS PRAZO E DATA CARIMBO AUTOMATICO ASSINADO NO ORIGINAL CARIMBO AUTOMATICO - COPIO Fornecedor 10616 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Descrição 1 CABO DA EMBREAGEM 2 CAMARA VALVULA TERMOSTATICA 3 VALVULA TERMOSTATICA Empenho Fornecedor 10692 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 LANTERNA 12 LEDS RECARREGAVEL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 1 1 4 3 121,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 23,50 48,00 2,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 1 8 102,00 Valor Total 0,00 0,00 6,00 96,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 1 1 1 1 2 2 3 3 1 450,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 60,00 60,00 90,00 90,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 105,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 30,00 10,00 65,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 5 PÇ Valor Unitário 103,50 Valor Total 0,00 103,50 Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 62 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10547 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Empenho Descrição 2 PREGÃO N° 81/2010, NO JORNAL "A CIDADE" DO DIA 06/11/2010. 3 PREGÃO N° 80/2010, NO JORNAL "A CIDADE" DO DIA 04/11/2010. 4 PREGÃO N° 82/2010, NO JORNAL "A CIDADE" DO DIA 06/11/2010. 1 1 1 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 Descrição Fornecedor Descrição 1 DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Fornecedor 10561 12014 - ABERJE- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL Item Descrição 1 INSCRIÇÃO CURSO ASSESSORIA DE IMPRENSA NA ÁREA PÚBLICA, COM OS PARTICIPANTES LÍVIA ADAMI PAES E DÉBORA LUIZA MESQUITA. Empenho Fornecedor 10566 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 10584 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 HOLERITES FOLHA PAGAM. 10/2010 Empenho Fornecedor 10588 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Descrição 1 DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Empenho Fornecedor 10643 11991 - BANCO DO BRASIL SA AG. 6583-8 Item Descrição 1 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS. (10/11) - PROT. SOC. BÁSICA CER02800 - SMARapd Informática Ltda 160,00 Valor Total 40,00 10549 9270 - OFICIAL JUSTICA Empenho Valor Unitário 0,00 Fornecedor Item Quantidade Unidade 1 1 PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 076/2010 NO JR A CIDADE DE 19/10/10. Empenho Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 PUBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 13/2010, NO JORNAL "A CIDADE" DO DIA 06/11/2010. 10548 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 40,00 Valor Total 0,00 40,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 175,70 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 175,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.577,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.577,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 55,43 Valor Total 0,00 55,43 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 807,04 Valor Unitário 2522 Valor Total 0,00 807,04 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 381,74 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 381,74 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 0 5,62 Valor Unitário Valor Total 0,00 5,62 Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 62 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10644 11991 - BANCO DO BRASIL SA AG. 6583-8 Item Descrição 1 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS. ( 10/11) PROT. SOC. ESPEC. Dotação Empenho Fornecedor 10664 11502 - HIPER CENTRO DA LIMPEZA-LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação Empenho RODO DE MADEIRA 60 CM CLORO EMBALAGEM DE 1 LITRO ESCOVA OVAL BASE MADEIRA DESINFETANTE 2 LTS SACO PRETO P/ LIXO C/ 100 UN. 50 LTS (PACOTE) Fornecedor 10659 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS SEM VALOR ECONOMICO (P/ REGISTRO DE APM DAS CRECHES MUNICIPAIS) Empenho Fornecedor 10660 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Item Descrição 1 REGISTRO DE TITULOS Empenho Fornecedor 10662 8460 - MARIA DAS GRACAS R. SANTOS ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 1 TV 29" E 1 RADIO Empenho Fornecedor 10665 12016 - ÉTHICA ASSESS. DE COMUN.E PROM. DE EVENT.LTDA Item Descrição 1 INSCRIÇÕES PARA O SIMPOSIO " APRENDENDO O APRENDER ATUALIZAÇÕES E PRATICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO Empenho Fornecedor 10666 12016 - ÉTHICA ASSESS. DE COMUN.E PROM. DE EVENT.LTDA Item Descrição 1 INSCRIÇÕES PARA O SIMPOSIO " APRENDENDO O APRENDER" ATUALIZAÇÕES E PRATICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 6,42 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 6,42 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.210,55 Quantidade Unidade 40 30 75 200 100 Valor Unitário PÇ LT PÇ PÇ PÇ Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80 34,50 71,25 610,00 1.406,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 126,00 Valor Total 0,00 126,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 3 0,00 99,06 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 99,06 Valor Total Valor Unitário SE 230,00 Valor Total 0,00 230,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 20 0,00 Valor Total 0,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.400,00 Quantidade Unidade 20 Valor Unitário Valor Total 0,00 1.400,00 Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10651 9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 10652 3335 - MARCIA MARIA BENTO MARIM Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS (E. DOMINGOS PARO) Empenho Fornecedor 10653 11972 - MARIA APARECIDA PAROLIN Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 10667 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Item Descrição 1 ACELERADOR 2 PAINEL DE INSTRUMENTOS Empenho Fornecedor 10669 11602 - TAPEÇARIA JM S/C LTDA-ME Item Descrição 1 JOGOS DE TAPETES DE VERNIZ COMPLETO PARA KOMBI Empenho Fornecedor 10670 11769 - ALBINO APARECIDO ZAMBON Item Descrição 1 CHANCELA COM BRASÃO MUNICIPAL EM RELEVO (REDONDO) PARA MARCAÇÃO EM DOCUMENTOS/ PAPEIS COM 1000 SELOS DOURADOS Empenho Fornecedor 10671 3981 - ROBERTO BASSI FILHO ME Item Descrição 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ENTRADA BIVOLTE (110/220) SAIDA 19,5 VOLTS DEC 4,25 AMPERE PATA NOTBOOK Empenho Fornecedor 10672 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 RODO ARO 15" PARA VANA SPRINTER PMN - 6453 Empenho Fornecedor 10673 3987 - MARIA NEUSA BALSI DOS SANTOS ME Item Descrição 1 REFEIÇÕES CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ 890,00 Valor Total 0,00 0,00 210,00 680,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 6 Valor Unitário PÇ 0,00 Valor Total 0,00 2.100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 Valor Total 0,00 390,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário PÇ 0,00 Valor Total 0,00 2.400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10 Valor Unitário 118,00 Valor Total 0,00 118,00 Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10674 9371 - MAGALI COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTR. LTDA-ME Item Descrição 1 GRELHA DE ALUMINIO FUNDIDO 15 X 100 P/ CANALETA Empenho Fornecedor 10675 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho CARTUCHO TIPO TONER BLACK PRINT CARTRIDGE Nº CB540A CARTUCHO TIPO TONER CYAN PRINT Nº CB541A CARTUCHO TIPO TONER MAGENTA PRINT NºCB543A CARTUCHO TIPO TONER Nº CB542A CARTUCHO PRETO Nº Q2612A TIPO TONER Fornecedor 10676 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho TONER CB 540A TONER CB 541A TONER CB 542A TONER CB 543A TONER Q2 - 612 - A Fornecedor 10677 11746 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE VEICS. E PEÇAS LTDA Item Descrição 1 FAROL P/ ONIBUS VOLARE V6, LADO DIREITO, INTERNO 2 REFLETIVO REDONDO P/ VOLARE V6 DIANTEIRA 3 CABO DE ENGATE (CÂMBIO VOLARE V6) Empenho Fornecedor 10678 8224 - DUVINIL TINTAS LTDA EPP Item Descrição 1 TINTA LATEX COR LARANJA TROPICAL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 26 Valor Unitário PÇ 1.118,00 Valor Total 0,00 1.118,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 585,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 105,00 105,00 105,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 690,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 105,00 105,00 105,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 600,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 160,00 40,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário LT 378,00 Valor Total 0,00 378,00 Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 10680 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor PLUG ROSCAVEL 1/2 PLUG ROSCAVEL 1 1/2 PLUG ROSCAVEL 2T PORCA SEXTI. ZINCADA PROJETOR ALUM. RETA PROJETOR R/ 400W E RALO SIF. RED C/ GRE REATOR ELET. 1 X 40 E REATOR VAPOR MERCURIO RECEPTACULO APORT 1 REFLETOR 160 W E 27 REFLETOR 400/500 W REGISTRO ESFERA LA REGISTRO GAVETA 15 REGISTRO PRESSÃO 1 RELE FACIL BIVOLT RELE FOTOELETRICO REPARO DOCOL COMPLETO Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 2 3 84 1 8 1 62 18 4 1 7 1 1 1 2 9 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 2.303,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 5,00 6,63 5,04 19,60 292,32 5,31 598,92 771,48 6,36 27,57 242,06 12,75 32,94 10,60 40,60 191,70 34,30 Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 10681 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor MARTELO UNHA 27 MM NIPLE ROSCAVEL 3/4 PALHA DE AÇO Nº1 PAPELEIRA COM TAMPA PARAF. MADEIRA 42 PARAF. AA CHATA 3.9 PARAF. SEXT R. SOBERBA PARAFUSO AA CHATO PARAFUSO AA PANELA 3 PARAFUSO AA PANELA 3 PARAFUSO FENDA MAD. PARAFUSO FRANCES ZINC PARAFUSO P/ VASO BU PARAFUSO SEXT. R. SOBERBA PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA PENEIRA FEIJÃO 65 C PINO ADAPTADOR 2P PLUG GALVANIZADO Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 23 13 8 1 30 16 6 32 300 8 4 20 14 2 16 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 370,24 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,49 0,67 14,49 180,18 0,96 0,12 4,50 0,80 0,30 1,60 42,00 3,92 3,20 5,60 4,76 44,88 44,80 0,97 Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 10682 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor CONECTOR RJ 45 CONJ. DE MANGUEIRA CONTROLE VENTILADOR CORRENTE AÇO GALVANIZADO COTOVELO 90 3/4 CURVA 90 SOLDAVEL DIJUNTOR BIPOLAR DIJUNTOR UNIPOLAR DOBRADIÇA DE PRESSÃO DOBRADIÇA ROCHA 2 DUCHA MAXI 1 ENGATE FLEXIVEL ESCOVA AÇO 3 FILEI ESMALTE QUALICOR 3 EXTENSÃO 3 MTS 2 X 0 FECHADURA STAM 803 FIO PARALELO 2 X 1,5 FITA ISOLANTE 18 MM Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 47 2 3 1 1 2 1 1 24 8 1 8 4 6 5 2 200 13 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ MT PÇ Valor Unitário 848,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,74 67,20 27,63 14,95 3,36 2,60 52,12 6,28 43,92 3,52 30,95 20,56 17,24 209,16 40,05 49,22 196,00 44,20 Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 10683 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor ABRAÇADEIRA RSF 9 N ADAPTADOR 20 MM CUR ADAPTADOR 60 MM C/F ADESIVO 175 GR TIGR AGUARRAS 5 LTS SUVI. ARAME GALVANIZADO ARRUELAS LISA ZINCA ASPERSOR P/ MANGUEIRA (TIPO REVOLVER) BARRA ROSCAVEL 5/16 BASE EXTERNA P/ TELEFONE BASE PARA RELE FOTOELETRICO BIANCO BD 18 KG OTT BICO P/ TORNEIRA BOLSA SPUD 1.1/2 BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇO 1 DONT. BUGIG BROCAS P/ CONCRETO BUCHAS 10 MM P/ TIJOLO BUCHAS 8 MM P/ TYJOLO Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 20 26 1 5 1 3 114 2 6 1 1 1 1 2 1 2 4 20 174 PÇ PÇ PÇ PÇ LT MT PÇ PÇ BR PÇ PÇ LT PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 524,52 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 10,92 26,22 40,45 31,43 28,02 4,56 20,80 18,00 5,52 6,44 133,94 1,10 2,54 39,06 25,06 28,44 14,00 74,82 Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 81 10684 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor FITA DUPLA FACE 12 FIXADOR DE PORTA R GRAFIATO 25 KG BRANCO JOELHO 90 LR 25 X 3 LAMPADA MISTA 250 W LAMPADA V MET. TUBU LAMPADA VAPOR MERC LIXA MADEIRA NORT LONA PRETA 4 X 100 F LUBRIFICANTE 300 ML LUVA CORRER SOLDAVEL LUVA LR 20 X 112 SOLDAVEL LUVA LR 25 X 3/4 AZUL LUVA SOLDAVEL 32 MM LUVA SOLDAVEL 60 MM MANGUEIRA NIVEL 1 MANGUEIRA PARA GÁS MANGUEIRA VACUO AR Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 8 2 9 12 9 2 10 6 4 1 10 6 6 1 4 2 20 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 1.062,29 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 38,08 92,90 36,18 229,20 446,67 38,00 2,60 9,18 23,28 7,18 7,80 22,68 5,94 6,72 2,40 4,20 81,20 Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 81 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10685 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Empenho BUCHA PLASTICA S1 BUCHAS PLASTICA S6 BUCHA RED 25 X 20 CU BUCHA TIJOLO B CABO FLEX PP 2 X 25 CABO IFE LAN P/ COM CADEADO PADO 25 MM CAIXAS DE VENTILAÇÃO CALHA 3 X 40 COMERC CANALETA 2 MTS SIST. CANTONEIRA 25 CM BR CAP ESGOTO 40 MM TI CHAVE 3V C/ CAPACIT CHAVE BOIA SUPERIO CHAVE CV S/ CAPACIT COLA MADEIRA 250 G CONCHA PARA LAMPADAS CONDUITE LISO 3/4 Fornecedor 10712 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 RODAS ARO 15" PARA VAN SPRINTER (PMN6453) Empenho Fornecedor 10713 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação Empenho CARTUCHO 21 HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 22 HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 91 HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 92 HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 60 PRETO HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 60 COLOR HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 27 HP - REMANUFATURADO CARTUCHO 28 HP - REMANUFATURADO Fornecedor 10552 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 80 28 6 150 100 70 3 22 56 30 1 4 2 1 6 5 2 50 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ MT MT PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,56 1,68 120,00 213,00 68,60 24,33 41,58 697,76 71,40 4,32 5,64 23,04 26,14 48,54 35,00 40,60 42,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário PÇ 2.400,00 Valor Total 0,00 2.400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 20 20 15 15 20 15 15 10 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 3.093,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 538,00 360,00 268,50 578,00 433,50 268,50 269,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 0 1.467,39 Valor Total 4.106,10 Valor Unitário Valor Total 0,00 4.106,10 Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 82 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10562 11843 - FABRÍCIO APARECIDO LIOTTI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E OS DITAMES LEGAIS A SER REALIZADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. Empenho Fornecedor 10570 10843 - JULIANA TOMAZINI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC EM CAMPINAS PARTICIPANTES: JULIANA ROSA E JULIANA TOMAZINI Empenho Fornecedor 10571 10843 - JULIANA TOMAZINI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOS DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC EM CAMPINAS. PARTICIPANTES: JULIANA TOMAZINI E JULIANA ROSA. Dotação Empenho Fornecedor 10546 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBLICAÇÃO NO JORNAL "A CIDADE" DO COMUNICADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDEB Empenho Fornecedor 10567 11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Item Descrição 1 INSCRIÇÕES PARA O CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( P.A.R.) , LOCAL CAMPINAS EM 25/11/2010. Empenho Fornecedor 10568 11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Item Descrição 1 INSCRIÇÕES PARA O CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( P.A.R.), LOCAL CAMPINAS SP, EM 25/11/2010, PARA AS PROFESSORAS JULIANA TOMAZINI E JULIANA ROSA. Empenho Fornecedor 10591 8038 - LEONE TURISMO LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 40,00 Valor Total 0,00 40,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 Valor Total 0,00 1.314,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 1.314,00 Valor Total 0,00 1.314,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA23.510,60 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 23.510,60 Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 84 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10630 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS Empenho Fornecedor 10658 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Item Descrição 1 CERTIFICADOS A4 - COLORIDO CART. BCA (VERGE), IMPRESSO DEVIDAMENTE, CORTADO E EMBALADO Empenho Fornecedor 10661 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Empenho Descrição Valor Unitário 0 45,00 Valor Total 0,00 45,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 1500 525,00 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 525,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 400,00 2 CONSERTO DAS TRAVES DO GOL (MARIO ROSSIN) 3 CONSERTO DA TORRE DA SECRETARIA E TRAVAMENTO COM CABO DE AÇO ( SECRETARIA) 0 0 SE SE 0,00 0,00 100,00 250,00 4 AUMENTO DA GRADE DE TELA ( DIRCE DIAS) 5 MANUTENÇÃO NAS TELAS DE ALAMBRADO E FERRAGENS ( DR. CLOVIS) 0 0 SE SE 0,00 0,00 500,00 360,00 Fornecedor Descrição Fornecedor 10668 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM GERAL ( KOMBI PLACA DBA 9795) Fornecedor 10687 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 CARTUCHO 21HP REMANUFATURADO CARTUCHO 22 HP REMANUFATURADO CARTUCHO 91 HP REMANUFATURADO CARTUCHO 92 HP REMANUFATURADO CARTUCHO 60 HP REMANUFATURADO CARTUCHO 60 COLOR HP REMANUFATURADO CARTUCHO 27 HP REMANUFATURADO CARTUCHO 28 HP REMANUFATURADO Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 2 0,00 320,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário 0 850,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20 20 15 15 20 15 15 10 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 850,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 320,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 1.610,00 Valor Total SE 1 PLOTAGEM DE 2 VEICULOS CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 0 Item Empenho Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 GRADE DE POTEÇÃO FERRO 3/8 (MARIO OSSIN) 10663 10386 - MARCIO R - COM. E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME Empenho Sub - Elemento Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 538,00 360,00 268,50 578,00 433,50 268,50 269,00 Página 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 84 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10688 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA 8 ESCOLAS, 5 CRECHES, 2 BRINQUEDOTECAS, 1 COZINHA, 1 SECRETARIA E 1 LIÇÃO DE CASA Empenho Fornecedor 10689 12018 - CLEITON CAMOLEZI Item Descrição 1 HIGIENIZAÇÃO DE 5 CONDICIONADORES DE AR SENDO 4 NA SEDE DESTA SECRETARIA E 1 NA ESCOLA MARIO ROSSIM Empenho Fornecedor 10690 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA Item Descrição 1 MULTA DE TRÂNSITO - FUNC. ARMANDO DRUDE NETO - VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA DMB. 6453 DT. INFR. 18/08/10 (TRANSITAR VELOC. SUPERIOR PERMITIDA ) Dotação Empenho Fornecedor 10585 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Item Descrição 1 APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB E COM SAIDA HDMS 2 TV TELA PLANA, TIPO LCD, 32 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI E USB, COM CONVERSOS DIGITAIS INTEGRADO Dotação Empenho Fornecedor 10565 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Item Descrição 1 SULF. SALBUTAMOL 100 ML Empenho Fornecedor 10596 1678 - FACCO C.DE INS.MOD.E AGRICOLAS LTDA Item Descrição 1 CORDA PARTIDA 2 TAMPA 3 CINTA COMPLETA Empenho Fornecedor 10598 9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME Item Descrição 1 SACOLAS COR BRANCA, TAMANHO 25 X 30 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário SE 3.920,00 Valor Total 0,00 3.920,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário SE 600,00 Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 102,16 Sub - Elemento Valor do Empenho 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário PÇ PÇ 1.961,00 Valor Total 0,00 0,00 372,00 1.589,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 300 Valor Unitário FR 230,10 Valor Total 0,00 230,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 3 2 3 Valor Unitário UN UN UN 0,00 0,00 0,00 9,00 34,00 120,00 Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 50000 UN 163,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 102,16 Valor Total Valor Unitário 790,00 Valor Total 0,00 790,00 Página 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 162 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10601 1969 - MARAISA MANTOVANI SANTO ME Item Descrição 1 CAFÉ 500 GR 2 AÇÚCAR 5 KG 3 CHÁ MATTE Empenho Fornecedor 10602 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML ( ÁGUA) Empenho Fornecedor 10611 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Item Descrição 1 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (NR. 6207ZZ) EXTERNO 2 RETENTOR CUBO TRASEIRO EXTERNO Empenho Fornecedor 10618 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Item Descrição 1 APARELHO CPAP CONEXÕES E MASCARA NASAL Empenho Fornecedor 10620 1946 - ASTECODONTO ASS.E C.EQ.ODONTO.LT ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho SUPORTE SERINGA ALAVANCA ACIONA BOCA ADAPTAÇÃO DE CÂNULA SALIVA MANGUEIRA VERMELHA MANGUEIRA VERDE BOTÃO SERINGA Fornecedor 10625 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Item Descrição 1 CUBO TRASEIRA DA KOMBI 2 RETENTOR DA RODA TRASEIRA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 70 20 20 Valor Unitário PC PC CX 508,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 272,30 191,60 45,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 10000 Valor Unitário UN 179,00 Valor Total 0,00 179,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ 0,00 0,00 15,94 16,94 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 1 1.300,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 1.300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 2 5 5 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 122,26 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 5,11 13,60 12,40 12,40 35,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 4 PÇ PÇ 32,88 Valor Total Valor Unitário 160,00 Valor Total 0,00 0,00 132,00 28,00 Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 162 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10626 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA ( INT/EXT) JUNTA HOMOCINETICA CALCIO DO CAMBIO VARETA DPO CAMBIO ACOPLAMENTO DO CAMBIO Fornecedor 10640 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 TOMADA TELEFONE COMUM Empenho Fornecedor 10693 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Item Descrição 1 PARABRISA DIANTEIRO P/ KOMBI ANO 1989 Empenho Fornecedor 10694 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda AMORTECEDORES TRASEIROS P/ DUCATO FIAT 2001 AMORTECEDORES DIANTEIROS P/ DUCATO FIAT 2001 PASTILHA DE FREIO DUCATO LONA TRASEIRA DUCATO Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 3 2 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 327,45 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,64 208,26 11,52 12,33 8,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 4,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 196,72 Valor Total 0,00 196,72 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 2 1 1 UN UN JG JG 4,80 Valor Total Valor Unitário 800,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 180,00 50,00 90,00 Página 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 162 10714 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor ENDOSTRAN 70 MG XALATAN COL KARVIL 6,25 ML LACTULONA AMEIXA LACTULONA SAL. FRUTA ALENIA 12/400 + INALADOR VENALOT ACYCLOVIR POM ASSERT 50 MG DEPAKOTE ER 500 MG VALDOXAN 25 MG IMOSEC PURAN 25 MCG TETUS 3,125 ENALAPRIL 5 MG CLOPIDOGREL 75 MG CARDIZEN 60 MG SUSTRATE MUNIVOR STILNOX 10 MG LABIRIN 16 MG GLUCOVANCE 500/5 MG LIPITOR 40 MG DIOVAN 160/12,5 PREDISIN 20 MG METICORTEN 20 MG PREDSIN LEXAPRO 10 MG PROTECTINA 200 MG FLANCOX 400 MG METOTREXATO SÓDIO ATENSINA 150 MCG ONCILON ORABASE GLIFAGE XR 500 MG HEXOMEDINE SPRAY MAT. TIMOLOL 0.5% COL EPITEZAN POM Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 2 12 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 6 5 12 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 CX FR CX FR FR CX CX FR CX CX CX CT CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX TB CX FR FR Valor Unitário 5.108,58 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,71 117,17 64,48 96,24 32,08 106,70 33,69 14,76 60,81 188,28 445,62 22,08 9,08 44,60 24,78 110,89 32,43 17,43 88,41 88,41 25,31 79,77 225,17 643,80 86,00 243,24 17,20 150,59 42,49 18,26 20,17 11,64 14,34 27,92 36,16 7,17 Página 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 162 10714 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor LACRIFILM COL PURAN 75 MCG CATAFLAN EMILGEL CODATEN 50/50 MG TIMASEN SR 50 MG CLOR. DONEPIZILA 10 MG TOPAMAX 100 MG ERANZ 10 MG PACO 30 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 1 2 6 6 1 1 1 8 TB FR CX TB CX CX CX CX CX CX Valor Unitário 5.108,58 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 19,96 10,98 17,84 160,98 239,28 339,31 407,63 487,53 133,28 Página 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 162 Fornecedor 10715 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda VITAMINA C CENTRUM ACICLOVIR 400 MG PARACETAMOL GTS. ACICLOVIR CREME CETOPROFENO 50 MG DORILAX FÓRMULAS SOAPEX SAB. LOCERYL SUPRELLE NAUSEDRON 8 MG. CLINDAMICINA 300 MG. CIPROFIBRATO 100 MG PSOREX CREME PURAN T4 150 MCG. PURAN T4 25 MCG VITAMINA E FÚRMULA DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5 MG. TOTELLE CEPACOL NEXUIM 20 MG. SERTRALINA 50 MG CITALOPRAN 20 MG ESCITALOPRAN 10 MG PRISTIA 50 MG CITALOPRAN 20 MG. TEGRETOL CR. 400 MG. SERTRALINA 50 MG RIVOTRIL 2 MG. TRAMADON 50 MG CITALOPRAN 20 MG URBANIL 10 MG FLUOXETINA 20 MG DEPAKOTE ER 500 MG SEROQUEL 100 MG. 03/11/2010 a 30/11/2010 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 18 3 2 1 1 1 8 3 1 1 1 1 2 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 CX CX CX FR TB CX CX UN UN UN CX CX CX CP TB CX CX CX UN CX CX FR CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX Valor Unitário 6.173,95 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,40 225,63 267,54 8,74 19,87 18,95 85,12 176,25 16,66 134,73 31,26 140,21 102,84 54,81 20,53 14,50 9,73 26,93 60,00 118,58 62,69 9,10 148,01 59,39 145,86 156,52 114,90 218,79 93,51 118,78 28,28 79,38 209,34 24,09 132,33 188,28 Página 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 162 10715 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Dotação 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Empenho FRISUIM 20 MG RIVOTRIL LEXOTAN 6 MG. FRONTAL 1 MG. CLÔ 10 MG. DEPAKENE XPE ZARGUS 2 MG. OSCARBAMAZEPINA 300 MG. CPTATEN 50 MG AMITRIPTILINA 25 MG TRAMADOL 50 MG ROHYDORM 2 MG. PRISTIA 50 MG VENLAFAXINA 150 MG BUPROPIONA 150 MG TOPIRAMATO 25 MG. RISPERIDONA 2 MG. CITALOPRAN 20 MG FRONTAL 2 MG. RIVOTRIL 2 MG. OLCADIL 1 MG TYLEX 30 MG FRONTAL 02 MG TRAMADOL 50 MG TRAMADOL 50 MG DEPAKOTE ER 500 MG PRISTIQ 50 MG SINGULAIR 5 MG Fornecedor 10553 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA SAUDE CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 1 2 1 2 6 2 2 1 2 24 3 1 1 1 1 1 1 1 3 30 1 1 1 60 30 1 30 Valor Unitário CX CX CX CX CX CX FR CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CP CP CX CX CX CP CP CX CP 6.173,95 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,72 18,05 14,14 74,54 51,58 16,18 67,32 50,54 64,88 26,83 18,68 532,11 53,58 114,90 185,36 73,39 57,45 88,43 65,65 81,56 14,14 23,33 41,82 81,56 21,74 133,14 125,52 114,90 157,38 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 0 3.204,06 Valor Unitário Valor Total 0,00 3.204,06 Página 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 165 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10551 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Item Descrição 1 MULTA- NOTIFICAÇÃO REF. AO VEÍCULO PLACA NR. BWU9204 DATA.28/06/2010, MOTORISTA; JULIO AGILTON C. VILELA,POR CONDUZIR VEÍCULO C/ EQPTO. OBRIGATORIO EM DESACORDO CONTRAN. Empenho Fornecedor 10574 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONVEMIO FIRMADO - COMPETENCIA 10/2010 - SIH/SUS Empenho Fornecedor 10581 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 10592 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAB (PACIENTE: LUIS F. B. DE SÁ) Empenho Fornecedor 10593 12000 - CTI ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S Item Descrição 1 TESTES ERGOMÉTRICOS REF. 10/2010. Empenho Fornecedor 10594 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho (MANUTENÇÃO) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL (MANUTENÇÃO) BALANÇA ELETRONICA INFANTIL MARCA WOLMY (MANUTENÇÃO) BALANÇA ARGOMÉTRICA WEMY (MANUTENÇÃO) GELADEIRA DE VACINA, MARCA INDREL, TROCA DE PROCESSADOR DIGITAL E GUARNIÇÃO DA PORTA. Fornecedor 10595 10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda (EXAME) ABDOME TOTAL + PELVICO (EXAME) ECODOPLER C/ MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES TOMOGRAFIA DE TORAX TOMOGRAFIA DE CRÂNEO TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 127,69 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 56.279,03 Valor Total 0,00 56.279,03 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 127,69 Valor Total Valor Unitário 0 10.000,00 Valor Total 0,00 10.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.200,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOL P BENEF 1.470,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 21 Valor Total 0,00 1.470,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.845,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 20 1 1 1 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 235,00 280,00 430,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 1 2 4 2 UN UN UN UN UN Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 200,00 500,00 1.000,00 500,00 Página 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 165 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10614 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Item Empenho Descrição 85,00 85,00 95,00 4 5 6 7 3000 3000 3000 3000 FL FL FL FL 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00 85,00 TRABALHO GRUPO NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS RELATORIO DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA INICIAL PLANILHA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE Descrição Fornecedor Descrição 1 MÃO DE OBRA (CENTRO ODONTOLOGICO) 2 DESP. DE VIAGEM Fornecedor 10639 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 VISITA TECNICA 2 DESLOCAMENTO Empenho Fornecedor 10650 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA Item Descrição 1 DIRIGIR VEICS. UTILIZ. TELEF. CEL. - PLACA.BFY4311 - DT. INFR. 20/05/10- FUNC. SÉRGIO AP. SISDELLI - LOCAL AV,. INDEPENDÊNCIA Empenho Fornecedor 10697 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS Empenho Fornecedor 10699 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição 1 SOLICITA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Total 0,00 0,00 0,00 10622 1946 - ASTECODONTO ASS.E C.EQ.ODONTO.LT ME Empenho 605,00 Valor Unitário FL FL FL Fornecedor Item Quantidade Unidade 3000 3000 3000 1 MULTA DE TRANSITO P/ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS CONTINUA AMARELA. Empenho Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS 1 RELATORIO DE ULTA SONOGRAFIA PÉLVICA 2 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 3 RELATORIO DE ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL EDUCAÇÃO EM SAUDE 10617 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 191,54 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 700,00 Valor Total 0,00 0,00 400,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 1 0 191,54 Valor Total Valor Unitário UN 109,50 Valor Total 0,00 0,00 90,00 19,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 68,11 Valor Total 0,00 68,11 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 72,00 Valor Total 0,00 72,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 11.127,37 Página 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 165 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10702 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição Sub - Elemento Quantidade Unidade 1 SOLICITA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COVENIO FIRMADO Empenho Fornecedor 10703 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Item Descrição 1 SOLICITA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COVENIO FIRMADO Dotação Empenho Fornecedor 10563 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 COM 100 UNIDADES CADA - FICHA DE PRESENÇA DO ELEITOR 2 COM 100 UNIDADES CADA - CÉDULA ELEITORAL Empenho Fornecedor 10564 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição Fornecedor 10613 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição Empenho Fornecedor 11.127,37 Valor Total 0,00 11.127,37 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 2022 7.917,23 Valor Total 0,00 7.917,23 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 40 40 Valor Unitário BL BL 153,00 Valor Total 0,00 0,00 85,00 68,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 6 Valor Unitário BL 49,00 Valor Total 0,00 49,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 PALHETA DIANTEIRA. Dotação Valor Unitário 0 1 IMPRESSO CONFORME MODELO C/50 FLS C/CÓPIA CADA Empenho Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB 1 Valor Unitário JG 28,00 Valor Total 0,00 28,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 10587 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME Item Descrição 1 FRESUBIN PROTEIN - QQ SABOR MENOS CHOCOLATE E CAPPUCINO Dotação Empenho Fornecedor 10554 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR VEICULOS PLACA 9828 Empenho Fornecedor 10583 10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIAGEM Dotação Empenho Fornecedor 10582 11638 - MADALENA DE MORAIS ALVES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 354,00 Quantidade Unidade 30 Valor Unitário FR Valor Total 0,00 354,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 287,10 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 287,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 600,00 Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 187 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10576 11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA ASSISTENCIAL DE ADULTO P/ ARGELITA CÂNDIDA RODRIGUES, RUA GAPORÉ, Nº 344, JARDIM PARAISO Empenho Fornecedor 10615 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 2 BALACEAMENTO RODAS Empenho Fornecedor 10627 11739 - BALISARDO VISTORIA DE VEICULOS LTDA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VISTORIA DE VEICULO PLACA CDV 0927 Dotação Empenho Fornecedor 10701 8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP Item Descrição 1 APARELHO TELEFONICO S/ FIO Dotação Empenho Fornecedor 10597 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10599 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10600 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10603 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10604 10315 - COSTURA TUDO-ARMARINHOS LTDA-EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS Quantidade Unidade 300,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 50,00 Valor Total 0,00 0,00 25,00 25,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 60,00 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 95,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 450,35 Valor Total 0,00 450,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.085,00 Valor Total 0,00 1.085,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 95,00 Valor Total Valor Unitário 0 531,15 Valor Total 0,00 531,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 97,81 Valor Total 0,00 97,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 114,88 Valor Total 0,00 114,88 Página 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 195 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10605 12015 - MARIANA ESTIMA RISSI Item Descrição 1 PARES DE SANDÁLIAS BORRACHA ADULTO Empenho Fornecedor 10606 10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - ME Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10607 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10608 12015 - MARIANA ESTIMA RISSI Item Descrição 1 PARES SANDÁLIAS DE BORRACHA ADULTO Empenho Fornecedor 10609 10107 - D.R. DA SILVA OLIVEIRA FRANCA - ME Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. Empenho Fornecedor 10619 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 FOLHA PAPEL MANTEIGA Empenho Fornecedor 10698 10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Item Descrição 1 PIZZA GRANDE 2 REFRIGERANTE 2 LT Empenho Fornecedor 10700 1723 - GONCALVES & FELICIO LTDA ME Item Descrição 1 FILÃOZINHO Dotação Empenho Fornecedor 10572 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 10628 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Item Descrição 1 LAMPADA VAPOR METALICO 250W/E40 TUBULAR CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 30 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 0 330,00 Valor Total 0,00 330,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 0 81,90 Valor Total 0,00 81,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 11 106,89 Valor Total 0,00 106,89 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 529,65 Valor Total 0,00 540,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PC 14,41 Valor Total 0,00 14,41 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 6 5 Valor Unitário UN UN 124,50 Valor Total 0,00 0,00 102,00 22,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1000 Valor Unitário UN 230,00 Valor Total 0,00 230,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 20 UN Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Página 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 203 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10632 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Item Descrição 1 UNIÃO MONTADA 1/4" Empenho Fornecedor 10635 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CER02800 - SMARapd Informática Ltda CARCAÇA VELA DE IGNIÇÃO CORDÃO ACIONAMENTO MOLA TAMPA DO TANQUE MANGUEIRA CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO FILTRO ADICIONAL LUNTA CARBURADOR MOLA C/ HASTE CABO LIGAÇÃO ENGATE ROLAMENTO RETENTOR RETENTOR ANEL DE COMPRESSÃO GAIOLA PLACA DE APOIO PARAFUSO PROTEÇÃO PARAFUSO EMBREAGEM TABOR DA EMBREAGEM Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 10,00 Valor Total 0,00 10,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - FERRAMENTAS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 402,28 Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 11,00 1,50 3,52 36,62 3,58 5,48 5,40 32,79 1,51 8,00 1,35 33,16 7,13 4,31 42,58 21,37 9,02 0,86 25,73 4,80 59,08 78,49 Página 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 203 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10637 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Empenho JUNTA CARBURADOR ALAVANCA CORDÃO DE ARANQUE VELA IGNIÇÃO ANEL DE COMPRESSÃO ANEL DE RETENÇÃO GAIOLA DE AGULHA CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO TAMBOR DE EMBREAGEM ANEL DE PROTEÇÃO PARAFUSO FECHAMENTO JUNTA DO ESCAP. JUNTA CILINDRO MOLA TRAÇÃO PARAFUSO MANGUEIRAS Fornecedor 10642 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item Descrição 1 CHAVE BOIA LIMITE- SUPERIOR/INFERIOR Empenho Fornecedor 10655 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Item Descrição 1 FECHADURA LADO ESQUERDO 2 BATENTE DA PORTA Empenho Fornecedor 10656 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 CORRENTES 3/8" X 40 DENTES - 038-034 PARA MOTOSSERRA 2 VELAS DE IGNIÇÃO TIPO BPMR7A CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - FERRAMENTAS Quantidade Unidade 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 272,10 Valor Unitário JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 10,00 2,00 12,00 44,00 3,00 21,50 5,50 78,50 25,50 9,70 2,00 3,00 4,00 8,00 7,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 66,48 Valor Total 22,16 66,48 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ 84,45 Valor Total 0,00 0,00 65,89 18,56 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - FERRAMENTAS Quantidade Unidade 3 10 PÇ PÇ 244,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 144,00 100,00 Página 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 03/11/2010 Dotação Empenho 203 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10686 11976 - COLOR PRINT IMPRESSÃO DIGIT. & SIGNS LTDA Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE 3 LONAS COM ILHÓS MEDIDAS 3 X 1,5 M DAS OBRAS: CONST. DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS R: PEDRO M. CAMBUY E JESUINO RODRIGUES NO DISTRITO INDUSTRIAL E DA CONST. DA REDE DE ESGOTO NA R: JOSE M BEATO - JD BELA VISTA Empenho Fornecedor 10691 3008 - SERRA & SERRA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho FLANGE CAMBIO ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN PARAFUSO ABRAÇADEIRA DA CRUZETA CARDAN CRUZETA DO CARDAN Fornecedor 10705 11645 - MURILO RISQUES - ME Item Descrição 1 BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39 2 TIJOLOS COMUM Empenho Fornecedor 10706 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho INTERRUPTOR SIMPLES IMBUTIR (1 TECLA) PROJETOR P/ LAMPADA MERCURIO 400W/E40 USO EXTERNO JP 54 LAMPADA PAR 25W / E 27 COR AMBAR LAMPADA VAPOR METALICO 160 W COR VERDE Fornecedor 10708 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item Descrição 1 RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO AUTOMATICO DE ILUMINAÇÃO 2 BASE P/ RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO AUTOMATICO DE ILUMINAÇÃO 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ESPELHO P/ INTERRUPTOR 1 TECLA IMBUTIR FITA ISOLANTE TIPO 33T 19 MM X 20 M CHAVE BOIA SUPERIOR CABO FLEXIVEL # 2,5 MM² Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 3 648,00 Valor Total 0,00 648,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 4 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 596,25 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 495,73 27,34 14,36 58,82 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1000 5000 Valor Unitário UN UN 0,00 0,00 1.350,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 5 3 10 5 Valor Unitário UN UN UN UN 373,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 85,20 83,00 192,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2.350,00 Valor Total Valor Unitário 440,40 Valor Total 10 10 UN UN 0,00 0,00 130,00 45,00 5 20 1 200 UN UN UN M 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 119,00 39,00 102,40 Página 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 203 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10709 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 REATOR ELETRICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, USO INTERNO, ALTA FATOR DE POTENCIA 2 X 32 W Empenho Fornecedor 10710 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item Dotação Empenho Descrição Descrição Descrição Descrição Fornecedor Descrição 1 MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA Nº 352092941 Fornecedor 10638 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Descrição 1 MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA Nº 3602274492 Fornecedor 10641 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA FS220 Nº 3602274492 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 240,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 530,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário 0 330,00 Valor Total 0,00 330,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 530,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 693,95 Valor Total 150,00 70,75 10636 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Empenho Quantidade Unidade 0,00 0,00 Fornecedor Item Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS UN UN 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA NA DESMONTAGEM DO EIXO PARA COLOCAR ROLAMENTO E TROCA DE MOLA Empenho Sub - Elemento 50 15 10631 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Item 897,00 2 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W BI PINO 3 LAMPADA FLUORESCENTE 16 W TUBULAR BI PINO 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CNSERTO DE PNEUS, MONTAGEM DE RODAS, E MÃO DE OBRA EM SERVIÇO BORRACHARIA SOCORRO Empenho 0,00 473,20 Fornecedor Item UN 897,00 Valor Total 0,00 10629 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Empenho 30 Valor Unitário UN Fornecedor Item Quantidade Unidade 20 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 COPIADORA Empenho Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 REATOR ELETRICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE USO INTERNO ALTO FATOR POTENCIA 2 X 16 W 10589 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Item Sub - Elemento Valor Unitário 0 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 0,00 Valor Total Valor Unitário 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Página 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 219 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10704 8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP Item Descrição 1 APARELHO TELEFONICO S/ FIO Dotação Empenho Fornecedor 10657 1523 - CAP. MECANICA INDUSTRIAL LTDA EPP Item Empenho Descrição Empenho 90,00 180,00 110,00 65,00 Descrição Descrição Descrição Fornecedor 10590 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SUCUMBENCIAIS) DO PROC. NR. 100/2009 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- REQUERENTE: JOÃO LUIS FERREIRA. Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade 100 100 2 Valor Unitário PA PA CX 795,98 Valor Total 0,00 0,00 0,00 461,00 138,00 196,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 1.645,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - RESSARCIMENTO VALOR PAGO TX. DE ISSQN. EM 03/03/10, POR SER EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NAIONAL, O IMPOSTO É RECOLHIDO MENSALMENTE - PROCESSO NR. 2358/2010, DOCTOS. ANEXO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário UN UN UN UN Fornecedor Item 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 2 1 PONTA PARA RAMAIS (P.9) 500 MM PONTA PARA RAMAIS (P.9) 1000 MM PONTA SEM FIM P-4 1 1/2" PONTA SEM FIM P-6 3" 10707 12019 - RIPAMONTE SERVIÇOS DE DIGIT. LTDA ME Empenho 95,00 Valor do Empenho 2 3 4 5 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2272/08 "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE " Dotação 0,00 Sub - Elemento 1.200,00 Fornecedor Item 0 95,00 Valor Total 0,00 10557 8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Empenho Valor Unitário UN Fornecedor Item Quantidade Unidade 1 1 LUVA DE COURO CANO LONGO 2 LUVA DE PANO COM ANTE DERRAPANTE 3 LIMA PARA AMOLAR ENXADA (BOA QUALIDADE) Dotação Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 APARELHO MANUAL PARA DESBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COMPOSTO DE 25 VARETAS DE 2,00 MTS (TOTAL DE 5000 MTS) 10695 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Sub - Elemento 26.978,89 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 26.978,89 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 87,93 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 87,93 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 0 370,57 Valor Unitário Valor Total 0,00 370,57 Página 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 03/11/2010 Empenho 257 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10621 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Item Descrição 1 PROCESSO PRECATÓRIO NR: 1660/2000 - RECLAMANTE : ADAIR FERREIRA Empenho Fornecedor 10647 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLOGICA - Nº GUIA: 10 - ID. DEPOSITO: 081020000000985623 - REF. OUTUBRO Empenho Fornecedor 10648 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLOGICA - Nº GUIA: 11 - ID. DEPOSITO: 081020000000985720 - REF. NOVEMBRO Empenho Fornecedor 10649 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLOGICA - Nº GUIA: 11-A - ID. DEPOSITO: 081020000000985755 - REF. DIFERENÇA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Empenho Fornecedor 10679 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONOR. SUCUMBENCIAIS - REF. PROC. NR. 2624/2008 - DR. RIVALDO GRASSI Data Dotação 04/11/2010 Empenho 18 Fornecedor 10744 3298 - LOJAS CEM S/A Item Descrição 1 SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 32" COM INCLINAÇÃO Dotação Empenho Fornecedor 10743 3298 - LOJAS CEM S/A Item Descrição 1 TELEVISOR DE 32" LED Dotação Empenho Fornecedor 10778 12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO JUDICIAIS CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 720,14 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 720,14 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 46.727,68 Valor Total 0,00 46.727,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 47.157,90 Valor Total 0,00 47.157,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.760,48 Valor Total 0,00 2.760,48 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 300,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 178,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 1.794,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 0 1.794,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 178,00 Valor Total Valor Unitário 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Página 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 40 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10779 11689 - CARLOS ALBERTO SALERNO NETO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. Dotação Empenho Fornecedor 10775 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS (CITAÇÃO E INTIMAÇÃO) REF. PROCESSO NR. 1724/2005. Empenho Fornecedor 10776 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS COM CITAÇÕES E INTIMAÇÕES, REF. PROC. NR. 1724/2005. Dotação Empenho Fornecedor 10782 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Item Descrição 1 BATERIA NOBREAK SMS Empenho Fornecedor 10787 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotação Empenho AÇÚCAR CAFÉ VIDRO DE CERA VERMELHA VIDRO DE CERA BRANCA CAIXAS DE CHÁ MATE VIDROS DE ÁLCOOL CAIXAS DE LEITE INTEGRAL C/ 12 UND. CADA VIDRO DE ACHOCOLATADO C/ 400 GR. FARDO DE PAPEL HIGIENICO- 64 ROLOS Fornecedor 10725 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Descrição 1 DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Empenho Fornecedor 10762 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 15,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 15,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 15,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 15,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 100,00 Valor Total 0,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 60 20 12 10 10 10 2 1 1 Valor Unitário KG KG UN UN UN UN UN UN UN 504,07 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,68 175,60 44,90 44,90 25,90 28,90 40,56 3,59 27,04 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 315,12 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 315,12 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 336,15 Valor Total 0,00 336,15 Página 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 62 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10772 11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Item Descrição 1 TREINAMENTO DE EQUIPE ADMINISTRATIVA NA AREA FINANCEIRA E DE CUSTO - 24 HORAS Empenho Fornecedor 10773 11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Item Descrição 1 CALCULOS PERICIAS TRABALHISTAS PROCESSO 0144300.58.2008.5.15.0098 Empenho Fornecedor 10783 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Item Descrição 1 MÃO DE OBRA / REPAROS EM NOBREAK Empenho Fornecedor 10790 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. A DESPESA COM A PUBLIC. NO DIÁRIO OFICIAL- PRORROGAÇÃO DE 04 CONTRATOS Empenho Fornecedor 10791 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. 11/2010. Empenho Fornecedor 10792 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA BB. ARRECAD. REF. 11/2010. Empenho Fornecedor 10793 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA BB. C/ IPVA. REF. 11/2010. Empenho Fornecedor 10794 11991 - BANCO DO BRASIL SA AG. 6583-8 Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA B.B. MOV. 02 REF. 11/2010 Empenho Fornecedor 10795 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA B.B. C/ MOV. REF. 11/2010. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 7.292,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7.292,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 7.708,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7.708,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS 50,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 240,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 19.144,87 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 19.144,87 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 53,51 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 53,51 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 15,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 15,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 965,98 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 965,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 0 509,53 Valor Unitário Valor Total 0,00 509,53 Página 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 62 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10796 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA BB. ÓRG. EXEC. TRANSITO REF. 11/2010 Empenho Fornecedor 10812 5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Item Descrição 1 SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL - SISTEMA PUBNET Dotação Empenho Fornecedor 10761 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 ROÇADEIRA PARA JARDIM Dotação Empenho Fornecedor 10746 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 LAVATORIO DE INOX COLETIVO, COM TAMANHO MINIMO DE 2,00 X 0,45 X 0,41 Empenho Fornecedor 10747 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Item Descrição 1 LIXEIRA COLETORAS DE 50 LTS CONTENDO 4 LIXOS CADA CONJUNTO EM 4 CORES DIFERENTES, COM O SUPORTE E POSTES PARA FIXAÇÃO Empenho Fornecedor 10748 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 200 LITROS, TIPO SUSPENSO, COM SUPORTE DE PAREDE E FILTRO COM CARVÃO ATIVADO Empenho Fornecedor 10751 10106 - ALINE PATRICIA SOUZA DA SILVA - ME Item Descrição 1 SISTEMA DE EXAUSTÃO COM DUTOS EXAUSTORES E GRELHA INOX Empenho Fornecedor 10752 10106 - ALINE PATRICIA SOUZA DA SILVA - ME Item Descrição 1 SISTEMA DE EXAUSTÃO COM DUTOS EXAUSTORES E GRELHA INOX 2 COIFA MD 125 X 125 X 60 EM AÇO INOX 430 Nº 20 COM DUTOS E EXAUSTOR INSTALADO NO LOCAL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 60,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade Valor Unitário 1 1.485,05 Valor Total 0,00 1.485,05 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 Valor Total 0,00 590,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 6 Valor Unitário PÇ 4.020,00 Valor Total 0,00 4.020,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 Valor Total 0,00 1.950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 Valor Total 0,00 1.960,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 2 1 UN UN Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 1.960,00 3.500,00 Página 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 76 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10767 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 LAVATORIO DE INOX COLETIVO, COM TAMANHO MINIMO DE 2,00 X 0,45 X 0,41 CM 2 TORNEIRA CROMADA DE APERTA (PRESSÃO), PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM ROSCA 3/4 PARA PAREDE Empenho Fornecedor 10808 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 LAVATÓRIO DE INOX COLETIVO, COM TAMANHO MÍNIMO DE 2,00 X 0,45 X 0,41 CM 2 TORNEIRA CROMADA DE APERTA (PRESSÃO),PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL,COM ROSCA 3/4 PARA PAREDE Empenho Fornecedor 10810 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 200 L ,TIPO SUSPENSO,COM SUPORTE DE PAREDE E FILTROS COM CARVÃO ATIVADO. Dotação Empenho Fornecedor 10770 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Item Descrição 1 SABÃO/CERA NEUTRO 2 RETALHOS PANOS ALVEJADO Empenho Fornecedor 10771 11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Item Descrição 1 ATIVADO 2 SOLOPAM 3 ESPUMA COM CABO P/ LAVAR VEICULOS Empenho Fornecedor 10804 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 ÁRVORE DE NATAL COM 1,80 METROS 2 TOALHA PLÁSTICA FLANELADA NA COR VERDE CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 1 PÇ 0,00 590,00 12 PÇ 0,00 410,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 1 PÇ 0,00 590,00 12 PÇ 0,00 410,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 1.950,00 Valor Total 0,00 1.950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 470,00 Quantidade Unidade 100 20 Valor Unitário LT KG Valor Total 0,00 0,00 150,00 320,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 616,50 Quantidade Unidade 200 200 50 Valor Unitário LT LT PÇ Valor Total 0,00 0,00 0,00 233,50 233,50 149,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 10 PÇ MT Valor Unitário 167,00 Valor Total 0,00 0,00 108,00 59,00 Página 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 84 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10813 11769 - ALBINO APARECIDO ZAMBON Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE CHANCELA COM BRASÃO MUNICIPAL EM RELEVO (REDONDO) PARA MARCAÇÃO EM DOCUMENTOS /PAPÉIS COM 1000 SELOS DOURADOS. Empenho Fornecedor 10814 11602 - TAPEÇARIA JM S/C LTDA-ME Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE 06 JOGOS DE TAPEDTES DE VERNIZ COMPLETO PARA KOMBI. Dotação Empenho Fornecedor 10722 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2010 Dotação Empenho Fornecedor 10737 3298 - LOJAS CEM S/A Item Descrição 1 APARELHO DE TV 42" Empenho Fornecedor 10749 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 110 V, COR BRANCA, DE NO MINIMO 300 LITROS Empenho Fornecedor 10750 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 GUILHOTINA COM EXTENSÃO DE CORTE DE 300 MM, CHAPA DE AÇO 300 F 2 PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO Empenho Fornecedor 10753 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Item Descrição 1 BEBEDOURO TIPO PURIFICADOR COM COMPRENSOR E FILTRO P/ 12 MESES Dotação Empenho Fornecedor 10815 8803 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL,SENDO ITEM 16 DO EDITAL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 390,00 Valor Total 0,00 390,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.100,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.800,00 Valor Total 0,00 3.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 3.796,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 1.457,00 Valor Total 0,00 1.457,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 1.932,48 Valor Total 6 PÇ 0,00 3 PÇ 0,00 650,70 1.281,78 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 1 3.796,00 Valor Total Valor Unitário PÇ 470,00 Valor Total 0,00 470,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 635,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 635,00 Página 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 113 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10817 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,SENDO ITENS 02,04,05,07,11 E 13 DO EDITAL. Empenho Fornecedor Descrição Quantidade Unidade Empenho Quantidade Unidade Empenho Quantidade Unidade Empenho Descrição Empenho Fornecedor 10802 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CER02800 - SMARapd Informática Ltda 45,97 Valor Total 45,97 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 1 Fornecedor 1 ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA (ARBITRAGEM, AUXILIARES, MESARIOS, BOLAS, REDES, TROFEU, TENDA, ETC) PARA REALIZAÇÃO DO 15º OPEN DE VOLEI DE PRAIA Valor Unitário 0,00 Quantidade Unidade Valor Unitário PÇ 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Sub - Elemento 10754 12020 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCAÇÃO-ANDEE Item Valor do Empenho 0 1 FILTRO DE CARVÃO ATIVADO MODELO COPO COM REFIL Dotação 4.096,16 Sub - Elemento 10745 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Descrição Valor Total 0,00 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET Dotação 8.590,00 Valor do Empenho 0 Fornecedor Descrição Valor Total 0,00 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4.096,16 10763 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Valor Unitário Sub - Elemento 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,SENDO ITENS 03,06,09,12,14,15 E 17 DO EDITAL. Dotação Valor do Empenho 0 Fornecedor Descrição 3.973,20 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8.590,00 10819 12021 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP Item Valor Total 0,00 Sub - Elemento 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,SENDO ITENS 01,08 E 10 DO EDITAL. Empenho Valor Unitário 0 10818 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Item Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.973,20 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.800,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 4.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 10.000,00 Valor Total 0,00 10.000,00 Página 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10726 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor VENLIFT VENLAFAXINA CL 150 MG BUSONID 64 MG CONCOR 2,5 MG SOTACOR 160 MG DIGOXINA 0,25 MG VALDOXAN 25 MG TOPAMAX 100 MG ALPRAZOLAN 0,25 MG FORMULA FORMULA FORMULA Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 CX CX FR CX CX CX CX CX CX UN UN CX Valor Unitário 1.142,93 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,10 185,32 32,23 58,72 49,92 22,76 222,81 407,63 4,44 15,00 13,00 16,00 Página 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10727 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor AMOXICILINA + CLAV 250 MG FORMULA AMOXICILINA + CLAV 250 MG FORMULA AMOXICILINA + CLAV 250 MG INSULINA LANTUS SERINGA BD CROMOLERG COL. ACETILCISTEINA 20 MG CEFACLOR 250 MG REPTOZIL SOL. CARVEDILAT 3,125 MG BREEZE 2 + KIT MONITOR LANCETAS INSULINA LANTUS APIDRA 100 VI SOL. INJ. SERINGA BD LACTO PURGA CLOR. DE AMBROXOL HISTADIN 10 MG CLONAZEPAM 2,5 MG/ML RIVOTRIL 2 MG FELDENE SL SEROQUEL 25 MG PONDERA 30 MG FORMULA BUDECORT 32 MG DESALEX XAROPE NASOMEX SPRAY BUSONID 50 MG DAFORIN SOL SERTRALINA CL DEPAKOTE ER FORMULA FELDENE SL GENTRAL GEL BG SEROQUEL 25 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 2 1 2 1 2 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 10 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 CX UN CX UN CX FR UN FR FR CX FR CX UN CX FR FR UN UN FR CX FR CX CX CX CX UN FR FR FR FR FR CX CX UN CX CX Valor Unitário 12.462,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,84 14,00 70,84 102,00 70,84 321,82 63,90 9,08 12,61 36,80 13,31 21,50 124,00 75,00 321,82 85,63 106,50 25,40 16,17 23,23 15,10 14,15 40,42 162,76 268,38 11,00 23,46 31,70 64,15 35,58 91,02 120,90 125,52 35,00 40,42 29,44 Página 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10727 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor AFOPIC 5 MG NEOFEDIPINA 20 MG FRESH TEAR COL COMBIRON FOLICO NEOFEDIPINA 20 MG LEXAPRO 10 MG FORMULA CILOSTAZOL 50 MG FORMULA BICARBONATO FORMULA CYMBALTA 30 MG CONCERTA 54 MG BETACARATENO + ACIENC. BUSCOPAN PLUS ISILAX 1 X 6 DIMETICONA 75 MG/GTS TEGRETOL ESPAÇADOR LUPRON DEPOT 11,25 MG CEFTRIAXORIA 1 GR ERITRMAX 4000 VI MAXITOL COL. LOZEPREL 20 MG FORMULA FORMULA FORMULA DIGEDRAT 200 MG CORTICORTEN 5 MG ABLOK PLUS 25/12,5 MG REPOGEN CEFTRIAXONA 1 GR OLCADIL 1 MG DAFLON 500 MG NEURONTIM 300 MG GALVUS 50 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 7 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 14 12 1 1 1 1 1 4 3 4 1 3 1 4 3 CX CX CX FR CX CX CX UN CX UN CX UN CX CX CX CX CX FR FR UN FR AM AM FR CX UN UN UN CX CX CX CX FR CX CX CX Valor Unitário 12.462,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,83 13,70 14,50 29,42 25,51 29,00 156,52 35,00 19,90 25,00 37,00 56,00 267,40 383,88 80,00 16,70 1,47 5,99 88,80 50,00 2.139,99 280,56 306,00 12,88 19,99 26,00 120,00 26,50 446,76 23,16 45,64 21,22 60,12 23,33 260,76 297,33 Página 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10727 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Item Descrição 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor MONOCORDIL 20 MG SOMALGIN CARDIO 325 MG HYDERGINE 1 MG CLOPIDOGREL 75 MG FARMA VIDA NEO DIGOXIN 0,25 MG CARVEDILOL 25 MG SECNIS 1000 MG DEPAKOTE ER 500 MG SEROQUEL 100 MG FORMULA FORMULA MEIA 3/4 DAFLON 500 MG NEXUIM 20 MG ENDROSTAN 70 MG SERTRALINA CL 50 MG DEPAKOTE ER 500 MG TROFODERMIN 30 GR SIGMA - CLAV BD 400 MG FINASTERIDA 5 MG PRESSAT 5 MG VIVACOR 10 MG PRED FORT COL. FRESH TEARS COL. ACCUVIT FRESH TEARS COL. STILNOX 10 MG DUIPRESS 25 MG BUSONID 64 MG SEROQUEL 25 MG LIPITOR 40 MG AMATO 50 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX UN UN UN CX CX CX CX CX TB FR CX CX CX FR FR CX FR CX CX FR CX CX CX Valor Unitário 12.462,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,62 21,10 17,68 47,46 109,79 590,00 11,20 96,58 13,31 188,28 270,73 30,00 460,00 100,50 260,76 73,99 32,02 120,90 125,52 24,58 37,16 59,62 32,72 118,15 30,81 44,16 58,61 44,16 168,12 27,74 32,23 284,83 225,18 100,04 Página 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10730 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor PRESSOTEC 20 MG SINVASTACOR 20 MG ORAXADIN 100 MG FLUCONAZOL 150 MG OMEPRAZOL 20 MG GUTALAX GTS HEXOMEDINE SPRAY METFOMINA 850 MG GLIBENCLAMIDA 5 MG AMOX. + CLAV 875 MG LISADOR PREDINISOLONA 3 MG/ML HIXIZINE 120 ML ENX - BUCAL COLGATE TRAVATAN COL. PANTOPRAZOL 40 MG TOTELLE LOSARTAN 50 MG BETASERC 16 MG ALOPURINOL 100 MG METFORMINA 850 MG PURAN T4 50 MG PRISTIA 50 MG LEXAPRO 10 MG ACICLOVIR 200 MG BUDECORT AQUA 64 MG SUNDOWN FPS 30 ALDACTONE 25 MG PLAKETAR MICARDIS HCT OMEPRAZOL 20 MG CORMIO 200 MG BROMOPRIDA AMITRIPTILINA 25 MG SEROQUEL 200 MG VENLIFT OD 75 MG MIRTAZAPINA 45 MG Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 3 3 1 10 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 CX CX CX CX CX FR FR CX CX CX CX FR FR FR FR CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX FR FR CX CX CX CX CX CX CX CX CX Valor Unitário 5.484,44 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,77 67,38 84,35 132,00 15,00 8,83 36,16 18,68 23,72 176,28 11,70 8,71 25,64 9,20 88,21 81,17 62,69 26,82 26,04 6,14 8,75 10,29 114,90 150,59 263,60 41,58 36,11 20,94 41,80 101,67 13,80 23,36 28,14 18,00 486,98 115,10 Página 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10730 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor NOCTAL 2 MG LEXAPRO 10 MG FENERGAN OFTANE COL. DORILAX LIPLESS SINVASTACOR 20 MG CARDIZEN 60 MG LIORAN SINGULAIR 4 MG NASONEX EQUILID 200 MG ATENOLOL 25 MG OMEPRAZOL 20 MG ISORDIL 5 MG LABIRIN 16 MG SINVASTACOR 20 MG ALPHAGAN COL. TRUSOPT TRIANE + ACET. POM. COLCHIS HEXOMEDINE SPRAY CELESTAMINE BUSONID 32 MG SAB. GLIC. GANADO REGENCEL POM. CROMODERG 2% COL. TECNOMET 2,5 MG VITICROMIM GABAPENTINA 400 MG AGUA OXIG. ESPERSON POM. CEFAMOX 250 MG / 5 ML PROFLAN TENORETIC 50/12,5 MG DUPHASTON Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 3 1 2 1 60 1 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 CX CX CX CX FR UN CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX FR FR TB CX FR FR FR CX CX FR CX CX CX FR TB FR CX CX Valor Unitário 5.484,44 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,16 44,94 150,59 15,88 36,66 205,80 54,17 22,46 32,43 79,89 157,38 64,16 51,48 14,50 27,60 7,35 50,62 22,46 63,80 60,17 36,92 70,98 108,48 25,18 16,13 3,74 10,06 9,08 21,36 53,65 147,02 1,17 23,09 81,70 31,77 33,18 Página 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 10730 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Item Descrição 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor PROFENID 100 MG RIVOTRIL 2 MG PONDERA 20 MG ATENOLOL 25 MG OMEPRAZOL 20 MG VERTIX CENTRUM CITONEURIM 5000 MG PIASCLEDINE 300 MG ZYPREXA 5 MG DIGOXINA ICTUS 12,5 MG MAL. TIMOLOL 0,5% DIPIRONA GTS Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX CX FR FR Valor Unitário 5.484,44 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 33,14 28,88 87,61 14,50 13,80 23,07 40,72 45,23 219,23 350,44 7,40 59,92 7,17 7,53 Página 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 Fornecedor 10735 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda COMPLEXO B LIQ. LABIRIN 16 MG FORMULA PURAN T4 100 MG PROPANOLOL 40 MG SINVASTATINA 20 MG OSCAL 500 MG LOSARTAN 50 MG NORFLOXACINO 400 MG LICOR DE CACAU SUSP. KIDD PHARMATON SUSP. ZOVIRAX CREME COMPLEXO B CLAVULIN 500 MG MAXIFLOX COL. ECOFILM COL. DEGENCEL POM. SYNTROCOID 50 MG OMEPRAZOL 20 MG ANCORON 200 MG MOTILUIM MAREVAN 5 MG BUDECORT 64 MG DEPOMEDROL DROL 40 MG INJ. LEVOFLOXACINO 500 MG FLUIR + INALADOR VERTIX NORFLOXACINO 400 MG ZYLORIC 300 MG OMEPRAZOL 20 MG COLCHIS 0,5 MG NASONNEX SPRAY FORMULA GALVUS 50 MG CILOXAN POM. DACRIBEL COL. MAXILERG COL. 03/11/2010 a 30/11/2010 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 1 1 2 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 FR CX UN CX CX CX CX CX CX FR FR TB CX CX FR FR TB CX CX CX CX CX FR AM CX UN CX CX CX CX CX FR UN CX TB FR Valor Unitário 7.498,21 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,10 25,31 52,00 9,18 12,72 164,88 55,77 148,84 28,66 18,62 29,59 30,06 21,28 106,80 15,63 12,91 9,68 24,40 19,88 72,96 31,04 17,52 41,17 23,26 124,48 48,04 23,07 30,22 29,26 19,88 35,49 64,16 41,00 179,62 20,56 13,13 Página 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 Fornecedor 10735 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 CER02800 - SMARapd Informática Ltda TOTELLE DIPIRONA CENTRUM PENVIR 500 MG OMEPRAZOL 20 MG CLARITIN D BUSOMID NASAL 64 MG SIGMA CLAV BD 875 MG DESALEX 5 MG DOLAMIN FLEX BICARBONATO SODIO FLUCONAZOL 100 MG ATENOL 25 MG ANLODIPINO 10 MG NISTATINA SOL. ORAL FORMULA METICORTIN 20 MG DEPROVERA 150 MG CLOPIDOGREL 75 MG ENALAPRIL 5 MG SOMALGIN CARDIO 100 MG LEVOFLOXACINO 500 MG RAFOCINA SPRAY CLARITIN D ALIVUIN GTS 100 MG ESPASMO DIMETIHIC GTS VIBRAL XPE PED. SERETIDE SPRAY 25/125 MG HIXIZINE XPE ELOCOM CREME FISIOGEL LOÇÃO ROLAVAMINE LIQ. OMEPRAZOL 20 MG PURAN T4 25 MG BACTRIM F CARVEDILOL 3,125 MG 03/11/2010 a 30/11/2010 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 5 30 2 3 2 1 2 1 6 1 12 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 FR CX CA CP CX CX CX FR CX CX CX UN CX CX CX FR UN CX CX CX CX CX CX FR FR FR FR FR FR FR TB FR FR CX CX CX Valor Unitário 7.498,21 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 62,69 10,25 42,33 370,48 59,64 72,22 32,24 100,34 39,62 186,30 1,85 212,04 42,24 47,86 39,68 58,00 40,54 33,26 221,78 38,04 25,88 62,24 17,72 36,11 17,16 14,51 10,77 69,93 25,64 34,53 89,60 41,97 19,88 9,73 34,48 Página 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 Fornecedor 10735 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ARADOIS H 50 MG HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG DEPOPROVERA 50 MG PROPIL 100 MG DRENISON CREME ACICLOVIR 400 MG MOVATEC 15 MG PREDSIM 5 MG LOSARTAN 50 MG ATENOLOL 25 MG METFOMINA 500 MG ENXAK DECONGEX PLUS ATENOLOL 25 MG PASALIX LOSARTANA 50 MG TIDROCLOROTIAZIDA 25 MG ZYLORIC 300 MG PRELONE DIGESAN 10 MG OMEPRAZOL 20 MG MANIVASE 20 MG REPAFIN 10 MG BUSONID 64 MG FORMULA ALÊNIA 6/200 MG PREDINISONA 20 MG CARVEDILOL 25 MG HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG LOSARTANA 50 MG OMEPRAZOL 20 MG LABIRIN 24 MG SERINGAS B DULTRA FINE GLIFAGE XR 500 MG DEPOPROVERA 150 MG AVAMYS SPRAY 03/11/2010 a 30/11/2010 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 30 5 8 30 2 4 30 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 100 3 1 CX CX CX AM CX TB CX CX CX CX CX CP CX CX CP CX CX CP CX FR CX CX CX CX FR UN CX CX CX CX CX CX CX UN CX FR Valor Unitário 7.498,21 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 49,97 6,17 9,99 20,69 19,10 267,54 41,68 11,83 41,18 30,02 11,99 60,40 128,56 15,01 41,66 148,84 6,17 29,26 26,09 22,93 19,88 154,56 115,59 32,24 33,60 93,54 27,10 96,74 6,17 74,42 19,88 33,89 190,00 41,88 33,26 Página 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 04/11/2010 Dotação Empenho 162 Fornecedor 10735 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Item Descrição 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 CER02800 - SMARapd Informática Ltda BICARBONATO SODIO 500 MG APRESOLINA 50 MG FUROSEMIDA 40 MG ACIDO FOLICO 5 MG PANTOPRAZOL 20 MG COMPLEXO B COLCHIS 0,5 MG OFTANE COL. HVIUDOID AZITROMICINA 500 MG FORMULA EPISOL FPS - 60 SABONETE GLICER MUVINOR ARTOGLICO SACHET PARACETAMOL 750 MG ACICLOVIR 200 MG ZOVIRAX CREME ATENSINA 0,100 MG CALDÊ FORMULA CLAVISOL COL. VIDISIC GEL FORMULA PREDNISONA 5 MG FLUCONAZOL 150 MG ATENOLOL OMEPRAZOL 20 MG DIGOXINA 0,25 MG BUSONID 64 MG BUSCOPAN PLUS CARVEDILOL 3,125 MG ATENSINA 0,150 MG CIPROFIBRATO 100 MG FINASTERIDA 5 MG 03/11/2010 a 30/11/2010 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1 1 5 5 3 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 8 2 1 3 1 1 1 1 1 1 FR CX CX CX CX CX CX CX FR TB CX UN FR UN CX UN CX CX TB CX CX UN FR TB UN CX CX CX CX CX FR CX CX CX CX CX Valor Unitário 7.498,21 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,34 54,00 29,65 41,25 20,82 36,94 9,30 70,98 35,84 18,03 89,84 25,00 91,97 3,25 28,01 305,13 15,95 63,81 30,06 9,38 59,49 18,00 19,66 29,91 23,00 62,64 137,92 39,12 19,88 16,35 32,24 16,70 21,30 5,82 54,81 59,62 Página 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 162 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10736 1925 - CIRURGICA MAFRA LTDA Item Descrição 1 MEDICAMENTOS DO PREGÃO 41/2009 PRORROGADO O CONTRATO PARA 60 DIAS. Empenho Fornecedor 10768 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Item Descrição 1 COLCHIS 0,5 MG, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10730 Empenho Fornecedor 10777 8925 - EMPORIO MEDICO COM PROD CID. HOSP LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO ORDEM JUDICIAL ITEM 107 Empenho Fornecedor 10781 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. EMPENHO 6461-000 Dotação Empenho Fornecedor 10742 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM Dotação Empenho Fornecedor 10728 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho (EXAME) ABDOME TOTAL + PÉLVICO (EXAME) ECODOPLER C/ MAPEAMENTO DEE FLUXO EM CORES TOMOGRAFIA DE TÓRAX TOMOGRAFIA DE CRANEO TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR Fornecedor 10764 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET Empenho Fornecedor 10806 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COMPETÊNCIA NOVEMBRO S/A/SUS CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 57.508,08 Valor Total 0,00 57.508,08 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 4 Valor Unitário CX 141,96 Valor Total 0,00 141,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 5.000,00 Valor Total 0,00 5.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 12.126,58 Valor Total 0,00 12.126,58 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4.000,00 Valor Total 0,00 4.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 1 2 4 2 Valor Unitário UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 200,00 500,00 1.000,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 110,98 Valor Total 0,00 110,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 0 2.700,00 Valor Total Valor Unitário 119.000,00 Valor Total 0,00 119.000,00 Página 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 165 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10811 12031 - RODRIGUES & PELÁ RODRIGUES LTDA-ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 EVENTO FORMATURA CURSO DE ACD Dotação Empenho 2 1 Fornecedor Descrição Empenho Valor Unitário UN PC 30,00 Valor Total 0,00 0,00 5,00 25,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 PAPEL VERGÊ- PALHA Dotação 500,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10784 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item 0,00 Quantidade Unidade 1 PINCEL PRETO 2 CRACHA C/ 50 UNID. Empenho 1 Fornecedor Valor Unitário PC 9,80 Valor Total 0,00 9,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 10729 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME Item Descrição 2.462,70 Quantidade Unidade 1 NUTREM JR. 2 NUTREM 1.0 Empenho 28 47 Fornecedor Valor Unitário UN UN Valor Total 0,00 0,00 935,20 1.527,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 10731 11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. Item Descrição 222,50 Quantidade Unidade 1 NUTRISSON SOYA DIET C/ FIBRAS 2 NUTRIDRINK EM PÓ Empenho Fornecedor 2 5 Valor Unitário LT LT Valor Total 0,00 0,00 80,00 142,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 10732 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 LEITE INTEGRAL UHT 2 LEITE DESNATADO Empenho Fornecedor 307,80 Quantidade Unidade 168 12 Valor Unitário LT LT Valor Total 0,00 0,00 283,92 23,88 Sub - Elemento Valor do Empenho 10733 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME Item Descrição 1 LATAS MÓDULO DE FIBRAS - ENTERFIBER 2 LITROS ISOSOURC SOYA 3 FRASCOS FRESUBIN PROTEIN (QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE E CAPPUCINO) 4 LATAS ENSURE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 500,00 Valor Total Sub - Elemento 10780 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Descrição Valor Unitário 0 Fornecedor Item Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 975,80 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4 20 30 0,00 0,00 0,00 216,00 330,00 354,00 2 0,00 75,80 Página 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 184 Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Empenho LATAS SUSTAIN JR. LATAS APTAMIL SOJA 2 LATAS NAN 1 LATAS NAN 2 LITROS LEITE DE SOJA S/ LACTOSE LATAS LEITE NINHO LATAS NUTREM ACTIVE (QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE) LITROS LEITE ENRIQUECIDO C/ FERRO LITROS SUCO A BASE DE SOJA LITROS LEITE NINHO LÍQUIDO LATAS DE MUCILON LATAS SUSTAGEM KIDS Fornecedor 10765 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET Empenho Fornecedor 10809 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA (3952-3212) Dotação Sub - Elemento Valor do Empenho 10734 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Dotação 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Empenho Fornecedor 1.938,40 Quantidade Unidade Valor Unitário 8 10 30 5 76 14 8 15 12 20 4 2 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,92 330,00 509,70 84,95 303,24 102,20 215,92 74,85 59,88 79,80 29,96 35,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 127,14 Valor Total 0,00 127,14 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3,35 Valor Total 0,00 3,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 10741 8778 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO 48 - DE VEÍCULOS SÃO PAULO DIVERSOS Item Descrição 1 FIAT UNO MILLE ANO 2001, PLACA CDV 0927. Dotação Empenho Fornecedor Quantidade Unidade 1 6.000,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 6.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 10786 8778 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO 99 - DE OUTROS SÃO PAULO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Item Descrição 1 DEVOL. AO FUSSESP, REF. AO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES, CONVÊNIO Nº 101/2010 (GERAÇÃO DE RENDA, " PADARIA ARTESANAL" " BOA MASSA" E "MALHARIA COSER E FAZER" Dotação Empenho Fornecedor 10738 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 TONNER CARTRIDGE 104 NOVO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 72,86 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 UN 72,86 Valor Total Valor Unitário 195,00 Valor Total 0,00 195,00 Página 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 195 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10788 10993 - COSTURA TUDO AVIAMENTOS LTDA-EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO (NR. 30357 E 30358) Dotação Empenho Fornecedor 10789 11151 - JOÃO PAULO GASPARINO Item Descrição 1 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS,DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERGIPE 48. Dotação Empenho Fornecedor 10766 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET Empenho Fornecedor 10785 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO Item Descrição 1 A.R.T. REF. FISCALIZAÇÃO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 02 UBS., (JARDIM SANTA VITÓRIA E JARDIM BELA VISTA) NR. 92221220102198115 Empenho Fornecedor 10803 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dotação Empenho Fornecedor 10755 10396 - VALDECIR FARIA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME Item Descrição 1 PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE A PLANTÃO DE SERVIÇO DE SGOTO E SEPULTAMENTO DO DIA 09/10 AO DIA 12/10 Empenho Fornecedor 10756 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP Item Descrição 1 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTO BOMBA NO POÇO ARTESIANO Empenho Fornecedor 10757 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DE REGISTRO 5" COM CONFECÇÃO DE NASTE E PORCA DE BRONZE, CORTE DE CHAPAS PARA DESMONTAGEM SOLDAS E MONTAGEM DO ENCANAMENTO DO POÇO DE IBITIUVA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 268,10 Valor Total 0,00 268,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 1.041,80 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.041,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 96,09 Valor Total 0,00 96,09 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 31,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Quantidade Unidade 31,50 Valor Total Valor Unitário 0 15.000,00 Valor Total 0,00 15.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.600,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.800,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 670,00 Valor Total 0,00 670,00 Página 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 04/11/2010 Empenho 223 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10759 11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDA Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARARETIRADA DE BOMBA NO DISTRITO DE IBITIUVA Empenho Fornecedor 10760 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 BOLETO - AGUA E ESGOTO A4 (FICHA DE COMPESAÇÃO) Dotação Empenho Fornecedor 10758 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 ROÇADEIRA PARA JARDIM Dotação Empenho Fornecedor 10724 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2010 Dotação Empenho Fornecedor 10723 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2010 Dotação Empenho Fornecedor 10798 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DO PROC. NR. 687/2007 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REQTE. MIGUEL PASCHOAL- PROCURADOR: ELEUSA BADIA DE ALMEIDA Empenho Fornecedor 10816 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO NR. 446/2009 REQUERENTE: MAYLON DOS SANTOS CARDOSO - ADVOGADO: DANILO GALLON- AÇÃO DECLARATÓRIA Data 05/11/2010 Dotação Empenho 196 Fornecedor 10820 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DO SENAC ,UNIDADE BEBEDOURO SP, PARA DESENVOLVER O CURSO DENOMINADO "OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS-GRAFITE ", COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA S´CIO EDUCATIVA (L.A) EM MEIO ABERTO COM INICIO EM 16/11/2010. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.430,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.430,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 1.800,72 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.800,72 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 Valor Total 0,00 1.485,05 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.720,00 Valor Total 0,00 3.720,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.360,00 Valor Total 0,00 1.360,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 154,54 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 154,54 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 424,12 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 424,12 Sub - Elemento Valor do Empenho 65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Página 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/11/2010 Empenho 211 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10821 11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA LAGOA AFONSO GULO E TODA A EXTENSÃO DO CÓRREGO DAS PITANGUEIRAS. Data Dotação 12/11/2010 Empenho 27 Fornecedor Descrição Empenho Quantidade Unidade Empenho 1 2 3 4 Dotação Empenho Empenho 0,00 Quantidade Unidade 40 5 50 12 Fornecedor 1.842,72 Valor do Empenho Valor Unitário UN UN CX UN 1.664,88 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 63,00 1.155,00 404,88 Sub - Elemento Valor do Empenho 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Quantidade Unidade 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. Dotação Valor Total 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO ÁCIDO GEL (SERINGA) ALVOGYL ANESTÉSICO 3% CITANEST BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição 1.842,72 Valor Unitário Sub - Elemento 10824 11533 - CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA Item 463,80 Valor do Empenho 0 Fornecedor Descrição 0,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Fornecedor 10.000,00 Valor Total 0,00 10.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 10822 11900 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA,COM ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011 E SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 463,80 Valor Total 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10826 11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL., MÉD. E HOSPITALARES LTDA EPP Item Valor Unitário Sub - Elemento 1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAGOAS 480. Dotação 44.250,00 Valor do Empenho 0 Fornecedor Descrição 0,00 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10825 10716 - ADOLFO LEONE Item 44.250,00 Valor Total Sub - Elemento 1 SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO - INFRAÇÃO DE TRANSITO Dotação Valor Unitário 0 10823 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Item Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 27.000,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 27.000,00 Página 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 16/11/2010 Empenho 88 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 10827 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,PARA EXECUÇÃO ,NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA MENDES CORREA RICCI. Data Dotação 19/11/2010 Empenho 62 Fornecedor 10831 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO Dotação Empenho Fornecedor 10828 12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Dotação Empenho Fornecedor 10829 12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Dotação Empenho Fornecedor 10832 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET Dotação Empenho Fornecedor 10830 1289 - BRAZ LEONE Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 509. Dotação Empenho Fornecedor 10834 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS REF. AO PROCESSO NR. 2165/2007 - ADVOGADO. MARIA LUIZA NUNES Data 24/11/2010 Dotação Empenho 165 Fornecedor 10835 12026 - PEELLAERT & GARCIA- GESSOS ACARTONADOS LTDA-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL 35MM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 140.000,00 Valor Total 0,00 140.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.988,81 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.988,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 93.600,00 Valor Total 0,00 93.600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 93.600,00 Valor Total 0,00 93.600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 209,81 Valor Total 0,00 209,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 2.835,60 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.835,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 405,15 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 405,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA33.150,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 33.150,00 Página 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 18 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 11206 11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 AQUISIÇÃO DE ÁLBUM CONTENDO 700 FOTOS,SELECIONADAS DENTRE 2800 FOTOS,DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. Dotação Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO 11184 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Descrição 1 CORREIA DENTADA 2 BOMBA DÁGUA Empenho Fornecedor 11203 12051 - MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME Item Descrição 1 ARVORE DE NATAL COM 1,80 COM E ACESSORIOS 2 ARVORE DE NATAL COM 1,50 COM E ACESSORIOS 3 SAIAS DE NATAL Dotação Empenho Fornecedor 11198 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0 54,90 Valor Total 0,00 54,90 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 30,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 30,00 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 11,50 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 11,50 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento 10836 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 1 CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO VIA POSTAL P/ DEPOIMENTO PESSOAL REF. PROC. NR. 2247/04 - REQDO. MOGIPLANA COM. CONSTR. LT - AÇÃO DE REPETIÇ. DE INDÉBITO C/C/ INDENIZ. Dotação 7.500,00 Sub - Elemento 11209 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item 0,00 Quantidade Unidade 1 TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS PROCESSO ( EXEC. TÍT. EXTRAJUD.) NR. 106/2001 E 2185/07 7.500,00 Valor Total Sub - Elemento 11205 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item 0 Quantidade Unidade 1 REPASSE AO FUNSET DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE AUTO GESTÃO. Dotação Valor Unitário Sub - Elemento 11186 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Item Valor do Empenho 29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0 494,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 494,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PÇ UN 106,00 Valor Total 0,00 0,00 36,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 2 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 1.750,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 805,14 860,40 84,46 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Página 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 60 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10837 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 10981 11940 - ELYSIO FRANCISCO DOS REIS Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA ,156. Dotação Empenho Fornecedor 10846 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Dotação Empenho Fornecedor 11199 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO DA EDUCAÇÃO Dotação Empenho Fornecedor 11204 11779 - WRS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÉDICO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II-PEBII Empenho Fornecedor 11208 12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA OS CARGOS DE PROFESSORES DE DIVERSAS ÁREAS,ATENDENDO OS REQUISITOS DO CARGO,PREVISTOS NAS LEIS DE SUAS CRIAÇÕES, NO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNIC. DE PITANGUEIRAS. Dotação Empenho Fornecedor 10845 1338 - ATLAS BEBDOURO VEÍCULOS E PECAS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO,ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011,COR BRANCA E SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 1.964,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 1.964,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 800,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 5.776,55 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.776,55 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.400,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 8.400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA39.000,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 39.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 48 - VEÍCULOS DIVERSOS Quantidade Unidade 0 64.900,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 64.900,00 Página 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 89 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10892 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 AQUISIÇÃO DE 01 MOTONETA ZERO QUILÔMETRO,ANO /MODELO 2010, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I. Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 5.100,50 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 1.406,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 20.727,58 Valor Total 0,00 20.727,58 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 2.451,00 Valor Total 0,00 2.451,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 142,50 Valor Total 0,00 142,50 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 4.580,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 4.580,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 108,93 Valor Total 0,00 108,93 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 1.406,00 Valor Total Sub - Elemento 10939 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 5.100,50 Valor Total Sub - Elemento 10887 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 10838 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 61,75 Sub - Elemento 10973 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 61,75 Valor Total Sub - Elemento 10928 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 10918 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 6.800,00 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 0,00 Quantidade Unidade 10908 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor Total Sub - Elemento 10899 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item 6.800,00 Valor Unitário Sub - Elemento 10880 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 48 - VEÍCULOS DIVERSOS 0 Valor Unitário 1 18.799,37 Valor Total 0,00 18.799,37 Página 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 126 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10949 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 1.938,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 2.265,75 Valor Total 0,00 2.265,75 Valor do Empenho Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 25.000,00 Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Valor Unitário 0 10.825,00 Valor Total 0,00 10.825,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Valor Unitário 0 25.000,00 Valor Total 0,00 25.000,00 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 1.938,00 Valor Total 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10839 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) E SHOW PIROTÉCNICO PARA PASSAGEM DO ANO NAS CIDADES DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA. Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10868 12027 - J.A. RORATO EVENTOS LTDA Dotação 7.567,50 Sub - Elemento 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) E SHOW PIROTÉCNICO PARA PASSAGEM DO ANO NAS CIDADES DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA. Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 10851 10720 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - FOGOS - ME Empenho 1 7.567,50 Valor Total 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) E SHOW PIROTÉCNICO PARA PASSAGEM DO ANO NAS CIDADES DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA. Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 10850 12027 - J.A. RORATO EVENTOS LTDA Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.395,50 Sub - Elemento 10978 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 1.395,50 Valor Total Sub - Elemento 10968 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 10961 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO 0 131,60 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 131,60 Página 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 163 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 11200 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO DA SAUDE Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Dotação Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição Descrição Empenho Fornecedor Descrição Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.480,50 Valor do Empenho Valor Unitário 0 PAGTO 28,55 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA50.400,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 50.400,00 Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS 312,30 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 312,30 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 741,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 741,00 Sub - Elemento Descrição Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO 28,55 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 10843 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 141,00 Sub - Elemento Fornecedor Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 1 Valor Total Sub - Elemento 10842 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 141,00 Valor Unitário Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO PLACA 9828 Dotação 07 - ESTAGIÁRIOS Sub - Elemento 11201 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item 2.936,07 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÉDICO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II-PEB II. Empenho 0,00 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 11207 11779 - WRS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA Dotação 1 Valor Total Sub - Elemento Fornecedor Item 0 2.936,07 Valor Unitário Quantidade Unidade 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.480,50 11185 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item 4.179,52 Valor do Empenho Sub - Elemento 1 CONTRATAÇÃO DE ACADEMIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA EM ATENDIMENTO AO PROJETO DENOMINADO "SAÚDE EM MOVIMENTO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Empenho 0,00 Quantidade Unidade 10980 11697 - FERRACIN & TIRITILI LTDA ME Item Valor Total Sub - Elemento 10841 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item 4.179,52 Valor Unitário Sub - Elemento 10840 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS 0 51,70 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 51,70 Página 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 195 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 11192 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho Quantidade Unidade SALGADOS VARIADOS BOLO RECHEADO E CONFEITADO REFRIGERANTE 2 L PANETONE 16 12 25 70 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Empenho SALGADOS VARIADOS BOLO CONFEITADO E RECHEADO REFRIGERANTE 2 L PANETONE Empenho Dotação Empenho SALGADOS VARIADOS BOLO CONFEITADO E RECHEADO REFRIGERANTE 2 L PANETONE Descrição Valor Unitário KG KG UN UN 472,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 90,00 37,50 225,00 Valor do Empenho Valor Unitário KG KG UN UN 406,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 37,50 189,00 Sub - Elemento Descrição Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 10891 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 01 MOTONETA ZERO QUILÔMETRO,ANO /MODELO 2010, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 105,00 105,00 37,50 135,00 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6 6 15 42 Fornecedor Item 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade SALGADOS VARIADOS BOLO RECHEADO E CONFEITADO REFRIGERANTE 2 L PANETONE 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho KG KG UN UN 382,50 Valor Total Sub - Elemento 10844 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação Valor Unitário 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8 6 15 50 Fornecedor Item 240,00 180,00 62,50 315,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 11195 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA 1 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub - Elemento Descrição Item 797,50 Valor Total 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7 7 15 30 Fornecedor 1 2 3 4 KG KG UN UN Quantidade Unidade 11194 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Item Valor Unitário Sub - Elemento 11193 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Item Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0 247,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 247,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 48 - VEÍCULOS DIVERSOS Quantidade Unidade 0 6.800,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 6.800,00 Página 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/11/2010 Dotação Empenho 238 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 10849 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 142,50 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 137,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 668,42 Valor Total 0,00 668,42 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 913,42 Valor Total 0,00 913,42 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 265,00 Valor Total 0,00 265,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 5.886,09 Valor Total 0,00 5.886,09 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 9.020,25 Valor Total 0,00 9.020,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 137,75 Valor Total Sub - Elemento 11046 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 142,50 Valor Total Sub - Elemento 11041 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11031 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 407,50 Sub - Elemento 11019 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 407,50 Valor Total Sub - Elemento 11014 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11007 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 612,50 Sub - Elemento 10996 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 612,50 Valor Total Sub - Elemento 10992 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 10985 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 387,50 Valor Total 0,00 387,50 Página 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 29/11/2010 Dotação Empenho 238 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 11052 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1.728,42 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 6.877,24 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 407,50 Valor Total 0,00 407,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.282,50 Valor Total 0,00 1.282,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 7.517,29 Valor Total 0,00 7.517,29 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 855,00 Valor Total 0,00 855,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 3.971,00 Valor Total 0,00 3.971,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 6.877,24 Valor Total Sub - Elemento 11157 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 1.728,42 Valor Total Sub - Elemento 11148 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11139 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.282,50 Sub - Elemento 11132 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 1.282,50 Valor Total Sub - Elemento 11124 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11117 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 831,25 Sub - Elemento 11109 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 831,25 Valor Total Sub - Elemento 11094 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11059 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 427,50 Valor Total 0,00 427,50 Página 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 238 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor Sub - Elemento 11164 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 142,50 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 956,31 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 104,66 Valor Total 0,00 104,66 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 2.670,78 Valor Total 0,00 2.670,78 Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES 2.843,48 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.843,48 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 214,25 Valor Total 0,00 214,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 24.813,71 Valor Total 0,00 24.813,71 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 956,31 Valor Total Sub - Elemento 11079 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 142,50 Valor Total Sub - Elemento 11070 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 10858 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 892/2010 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (DISTRITO INDUSTRIAL). Dotação 427,50 Sub - Elemento 11196 10915 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 11/2010 427,50 Valor Total Sub - Elemento 11197 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11183 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 4.136,25 Sub - Elemento 11181 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 4.136,25 Valor Total Sub - Elemento 11177 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 11172 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.071,25 Valor Total 0,00 4.071,25 Página 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 29/11/2010 Empenho 266 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 11202 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO PLACA DMN - 6462 Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 231,85 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 231,85 Sub - Elemento Valor do Empenho 10890 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 01 MOTONETA ZERO QUILÔMETRO,ANO /MODELO 2010, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I. Data Dotação 30/11/2010 Empenho 55 Fornecedor 11226 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 COM 10 PACOTES CADA Dotação Empenho Fornecedor 11245 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Item Descrição 1 KIT DE EMBREAGEM 2 RETENTOR DO VOLANTE 3 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO Dotação Empenho Fornecedor 11213 3180 - M.R.LOCACOES EVENT.E PROP. LTDA. ME Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DO INSS NO DIA 03/12/2010 CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. Dotação Empenho Fornecedor 11248 9651 - V RODRIGUES PITANGUEIRAS - ME Item Descrição 1 36 DIÁRIAS C/HOSPEDAGENS P/MONITORES CURSO GUARDA MUNICIPAL. Dotação Empenho Fornecedor 11222 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 07 ACERVOS CULTURAIS PARA PEQUENOS LEITORES BEBETECA,CONTENDO 60 ITENS, SENDO LIVROS SONOROS,LIVROS TEXTURA,LIVROS DE PLÁSTICO PARA BANHO E LIVROS CARTONADOS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 6.800,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 6.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 8 Valor Unitário UN 944,90 Valor Total 0,00 944,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 448,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 221,00 94,00 133,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.620,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.620,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 80 - HOSPEDAGENS Quantidade Unidade 990,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 990,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 20.930,00 Valor Total 0,00 20.930,00 Página 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 30/11/2010 Empenho 76 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 11210 10106 - ALINE PATRICIA SOUZA DA SILVA - ME Item Descrição 1 SISTEMA DE EXAUSTÃO COM DUTOS EXAUSTORES E GRELHA INOX 2 COIFA MD 125X125X60 EM AÇO INOX 430 Nº 20 COM DUTOS E EXAUSTOR INSTALADO NO LOCAL Empenho Fornecedor 11212 12024 - MELCIANE DE SOUZA ROLIM ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PARQUES INFANTIS CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO COM AUTO-CLAVE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I. Empenho Fornecedor 11214 12028 - ILDO RISSATO FILHO-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ,CONFORME ITENS 02,03,0405 E 06 DO EDITAL. Empenho Fornecedor 11215 12029 - SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ,CONFORME ITENS 01 DO EDITAL. Empenho Fornecedor 11250 3452 - COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN,ZERO KM,ANO DE FABRICAÇÃO 2010, DEVIDAMENTE TRANSFORMADA EM VAN ESCOLAR DE 15 LUGARES DE ACORDO COM PORTARIA DETRAN Nºi 503 E SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. Dotação Empenho Fornecedor 11220 3757 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPGNAT L Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RELACIONADO NO CONTRATO. Empenho Fornecedor 11221 12053 - LIPEL LIVRO E PAPEL LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RELACIONADO NO CONTRATO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário UN UN 6.279,00 Valor Total 0,00 4.025,00 2.254,00 4.025,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 79.870,00 Valor Total 0,00 79.870,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 44.525,00 Valor Total 0,00 44.525,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.897,00 Valor Total 0,00 2.897,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 48 - VEÍCULOS DIVERSOS Quantidade Unidade 166.020,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 166.020,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 45.238,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 0 45.238,60 Valor Total Valor Unitário 9.387,74 Valor Total 0,00 9.387,74 Página 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 30/11/2010 Empenho 81 03/11/2010 a 30/11/2010 Fornecedor 11224 12054 - PANINI BRASIL LTDA Item Descrição 1 REVISTAS ALMANAQUE MÔNICA (PARA 08 ESCOLAS MUNICIPAIS) 2 REVISTAS ALMANAQUE CASCÃO (PARA 08 ESCOLAS MUNICIPAIS) Empenho Fornecedor 11249 12055 - STEFANI & SCOMPARIM INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 PLACAS MÃE PARA PROCESSADOR 775 COM 2 PROCESSADORES DE N´CLEOS 2.9 MHZ Dotação Empenho Fornecedor 11223 3363 - EDITORA ABRIL S/A Item Descrição 1 24 ASSINATURAS DA REVISTA RECREIO PARA AS 08 ESCOLAS MUNICIPAIS. Empenho Fornecedor 11225 12054 - PANINI BRASIL LTDA Item Descrição 1 11 ASSINATURAS DA REVISTA TURMA DA MÔNICA JOVEM (PARA 08 ESCOLAS MUNICIPAIS) Dotação Empenho Fornecedor 11211 12023 - MARKA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE CHASSI PARA ÔNIBUS, SEUINDO ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. Dotação Empenho Fornecedor 11219 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS Dotação Empenho Fornecedor 11244 11581 - RENATA CRISTINA BORGES DA SILVA ME Item Descrição 1 OCULOS Sub - Elemento Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 200 200 Valor Unitário UN UN 0,00 0,00 900,00 900,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 3 Valor Unitário un UN 1.263,00 Valor Total 0,00 0,00 711,00 552,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 9.934,08 Valor Total 0,00 9.934,08 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 5.520,00 Valor Total 0,00 5.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 48 - VEÍCULOS DIVERSOS Quantidade Unidade 189.500,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 189.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 1 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.456,00 Quantidade Unidade 52 UN Valor Unitário Valor Total 0,00 Total Geral CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1.800,00 Valor Total 1.456,00 2.215.495,88 Página 69