PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JULHO/2009 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 07103253000130 -38 2009-07-31 FIO TELEFONICO DROPS FE-100 300,00 0,39 117,00 FIO RIGIDO 6,0 MM2 11,00 96,00 1.056,00 FIO RIGIDO COBRE 750V 4MM2 11,00 61,00 671,00 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2 11,00 44,00 484,00 ARMAÇAO REX 1X1 C/ ISOLADOR ROLDANA 72X72 PORCELANA 4,00 7,98 31,92 PARAFUSO MAQUINA 1/2 X 7 C/ PORCA E ARRUELA 4,00 2,68 10,72 CORDAO PARALELO 2 X 1,5 MM2 9,00 61,00 549,00 CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM2 11,00 95,00 1.045,00 CABO FLEX. 750V 10MM2 2,00 155,00 310,00 CABO FLEX. 750V 16MM2 7,00 225,50 1.578,50 300,00 0,71 213,00 CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 -35 6.066,14 2009-07-20 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º 150,00 TOTAL 2,34 351,00 351,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 -33 2009-07-03 BENGALINHA P/ VALVULA DE DESCARGA (PONTA AZUL) 3,00 2,07 6,21 BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 5,00 0,16 0,80 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL P/ CX D'AGUA C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO 32MMX1 3,00 5,28 15,84 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL P/ CX D'AGUA C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO 32MMX1 5,00 9,81 49,05 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL P/ CAIXA D'AGUA C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO 25MMX3/4 5,00 2,83 14,15 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO MARROM C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4 5,00 0,16 0,80 ADESIVO PLASTICO 1,00 14,61 14,61 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C/ TUBULAÇÃO E BOLSA P/ CONECTAR AO VASO 5,00 21,70 108,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME 03285659000120 1899 209,96 2009-07-01 DIAFRAGMA 1,00 5,00 5,00 IRRIGADOR 1/2" 1,00 10,00 10,00 EMBOLO BOMBA 1,00 5,00 5,00 GARRAFAO TERMICO 5 LITROS 1,00 24,00 24,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME 50431162000152 1900 44,00 2009-07-01 LAMINA FACA 10,00 17,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 1901 170,00 170,00 2009-07-01 ELETRODO 3,25 MM 20,00 TOTAL 7,89 157,80 157,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP 00241485000105 1902 2009-07-01 CAM. T 50.50 1,00 38,00 38,00 BICO COMANDO GRAXA 1,00 150,00 150,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 1903 188,00 2009-07-01 MAÇANETA EXT. PORTA 1,00 20,40 20,40 MANIVELA VIDRO PRETA 2,00 3,00 6,00 MAQUINA DO VIDRO DA PORTA 2,00 29,00 58,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 1904 84,40 2009-07-01 PARAFUSO 2,00 12,00 24,00 ABRAÇADEIRA 2,00 4,00 8,00 LUVA CARDAN 1,00 98,00 98,00 TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO 4,00 69,00 276,00 SUPORTE FREIO TRAS. 1,00 470,00 470,00 GUARDA PO CARDAN 1,00 15,00 15,00 BARRA CURTA DA DIREÇÃO 1,00 340,00 340,00 CRUZETA DO CARDAN PICK UP 5,00 65,00 325,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03008656000149 1905 1.556,00 2009-07-01 TRANSCEPTOR PORTATIL MODELO EP-450 VHF-FM MOTOROLA 12,00 TOTAL 820,00 9.840,00 9.840,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1906 2009-07-01 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 40,00 18,70 748,00 CAL P/ PINTURA 30,00 4,65 139,50 CAL HIDRATADA 40,00 6,25 250,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 1907 1.137,50 2009-07-01 LATEX ACRILICO BRANCO TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA 7,00 58,83 411,81 10,00 24,80 248,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 1908 659,81 2009-07-01 FITA CREPE LARGA 50,00 5,64 282,00 BLODSTOP 5,00 10,95 54,75 TESOURA F/ F RETA 17CM 5,00 14,60 73,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUIZ BUENO BRANDAO - EPP 62246277000156 1910 409,75 2009-07-01 LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00 288,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1913 288,00 288,00 2009-07-02 LAMPADA 160W MISTA 3,00 TOTAL 3,10 9,30 9,30 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1914 2009-07-02 PAES 112,30 4,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09095664000156 1915 550,28 550,28 2009-07-02 RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO 4,00 1.778,28 7.113,10 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4136 0,00 (7.113,10) (7.113,10) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 1917 0,00 2009-07-02 PEN DRIVE 2.0 GIGA 2,00 32,07 64,14 TONNER REC BROTHER 7020 1,00 50,00 50,00 TONNER REC HP Q2612A 1,00 40,00 40,00 TONNER REC XEROX PE220 - CARGA E CHIP 2,00 55,00 110,00 CABO USB AXB 1,80M 2,00 3,93 7,86 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1918 272,00 2009-07-02 MILHO VERDE EM CONSERVA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4139 42,00 8,64 362,88 0,00 (362,88) (362,88) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE JOANA D'ARC GONÇALVES - ME 05554566000189 1919 0,00 2009-07-02 REFEIÇÕES 30,00 TOTAL 9,20 276,00 276,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FERNANDO CALEIRO LIMA - EPP 55638654000137 1921 2009-07-02 ESPIRAL CORTANTE 50,00 30,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 1922 1.500,00 2009-07-02 PAES 75,00 4,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1923 367,50 120,00 3,16 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA. 02949221000217 1926 379,20 1,00 30,00 TOTAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA. 02949221000217 1927 379,20 2009-07-03 GEL P/ MASSAGEM DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 367,50 2009-07-03 EXTRATO DE TOMATE 840G DEPARTAMENTO DE SAÚDE 1.500,00 30,00 30,00 2009-07-03 IMIPRAMINA+BUSPIRONA FORMULA CAPS 1,00 29,00 29,00 MIRTAZAPINA CAPS FORMULA 1,00 123,07 123,07 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 1929 152,07 2009-07-03 ISCA FORMICIDA 20,00 3,00 60,00 ADUBO 21-00-21 6,00 59,00 354,00 SUPER FOSFATO SIMPLES 8,00 36,00 288,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANGELO MARCELO FOSSA - EPP 57824617000149 1930 702,00 2009-07-03 ENVELOPE PARDO SACO PREFEITURA 26X36 OURO 1.000,00 0,15 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ALINE VIEIRA DA CRUZ ME 08179903000193 1932 150,00 150,00 2009-07-03 CAMARA DE AR 14.9-24 2,00 110,00 220,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4153 0,00 (220,00) (220,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 1933 0,00 2009-07-03 SAL MINERAL P/ EQUINOS 2,00 46,00 92,00 CAT-GUT C/ 25 UNID 4,00 212,00 848,00 LUVA PLASTICA C/ 25 UNID. 6,00 11,50 69,00 BIOCID 2,00 41,70 83,40 LAMINA P/ BISTURI C/ 100 UNID. 4,00 48,00 192,00 RAÇÃO PARA EQUINO 2,00 37,00 74,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 1934 1.358,40 2009-07-03 KIT DE ENGRENAGEM DIFERENCIAL COMPLETO 1,00 498,00 498,00 RETENTOR PINHAO 1,00 17,00 17,00 JUNTA DIFERENCIAL - PICK UP 1,00 10,00 10,00 TOTAL 525,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 1935 2009-07-03 REFRIGERANTE LATA 25,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 1936 375,00 375,00 2009-07-03 Y PVC PARA ESGOTO 100MM 5,00 5,09 25,45 Y PVC PARA ESGOTO 40MM 5,00 0,83 4,15 Y PVC PARA ESGOTO 75MM 5,00 5,47 27,35 TEE 100 5,00 2,97 14,85 TEE 100 X 50 5,00 2,92 14,60 TEE ROSCAVEL GALVANIZADO 3/4 4,00 4,67 18,68 20,00 0,26 5,20 TEE 50 ESGOTO 6,00 1,60 9,60 TEE AZUL 1/2 AGUA FRIA 8,00 1,32 10,56 TEE AZUL 3/4 AGUA FRIA 8,00 1,60 12,80 10,00 1,60 16,00 TEE 75MM ESGOTO 4,00 3,86 15,44 TEE ESGOTO 40 6,00 0,56 3,36 10,00 0,26 2,60 SIFAO 1 1/2 C/ VALVULA 6,00 19,81 118,86 SIFAO 1 1/4 P/ TANQUE CONCRETO C/ VALVULA DE METAL CROMADA 4,00 19,81 79,24 SIFAO P/ LAVATORIO DE WC C/ VALVULA DE METAL CROMADA 6,00 17,93 107,58 ENGATE PLASTICO 10,00 1,22 12,20 FITA VEDA ROSCA 18 X 50 10,00 1,50 15,00 TEE SOLDAVEL 3/4 TEE AZUL SOLDAVEL E COM ANEL METALICO 3/4 TEE P/ TUBO SOLDAVEL LL 3/4 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 32MM 10,00 5,09 50,90 LUVA PVC SOLDAVEL 1 AGUA FRIA 4,00 0,45 1,80 LUVA PVC SOLDAVEL 1/2 AGUA FRIA 4,00 0,15 0,60 LUVA PVC SOLDAVEL 3/4 AGUA FRIA 15,00 0,17 2,55 3,00 3,11 9,33 10,00 1,32 13,20 3,00 2,07 6,21 10,00 0,23 2,30 BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 5,00 0,16 0,80 REGISTRO DE GAVETA DE 1" CROMADO 4,00 27,27 109,08 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO DE 3/4 C/ ACABAMENTO 4,00 17,83 71,32 SILICONE INCOLOR 1,20 28,30 33,96 JOELHO 100 X 90º 10,00 1,36 13,60 JOELHO 40 X 90º 10,00 0,33 3,30 JOELHO 50 X 90º 10,00 0,55 5,50 5,00 1,36 6,80 20,00 0,16 3,20 NIPLE ROSCAVEL GALVANIZADO 1/2 4,00 1,69 6,76 NIPLE ROSCAVEL GALVANIZADO 3/4 4,00 2,45 9,80 TORNEIRA DE BOIA 3/4 PVC 5,00 3,58 17,90 TORNEIRA DE METAL P/ JARDIM 3/4 5,00 11,79 58,95 TORNEIRA 1/2 DE METAL LONGA P/ PIA 5,00 17,93 89,65 TORNEIRA 1/2 DE METAL CROMADA C/ AREJADOR P/ LAVATORIO DE WC 5,00 22,46 112,30 TORNEIRA 3/4 DE METAL C/ AREJADOR 5,00 20,76 103,80 LUVA FEMEA ROSCAVEL GALVANIZADA 3/4 LUVA AZUL 3/4 BENGALINHA P/ VALVULA DE DESCARGA (PONTA AZUL) PLUG PVC ROSCAVEL 3/4 JOELHO 75MM 90º P/ TUBULAÇAO DE ESGOTO JOELHO PVC 3/4\\\" UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TORNEIRA 3/4 DE METAL LONGA P/ PIA 5,00 17,93 89,65 TORNEIRA BICA MOVEL 1/2\\\" 3,00 23,40 70,20 TUBO BRANCO PVC 100MM P/ ESGOTO 60,00 4,43 265,80 TUBO BRANCO PVC 40MM P/ ESGOTO 30,00 1,55 46,50 TUBO BRANCO PVC 50MM P/ ESGOTO 30,00 2,50 75,00 TUBO BRANCO PVC 75MM P/ ESGOTO 30,00 3,77 113,10 TUBO PVC 3/4\\\" MARRON 60,00 1,08 64,80 TUBO PVC SOLDAVEL 1 AGUA FRIA MARROM 24,00 2,35 56,40 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM AGUA FRIA MARROM 18,00 4,24 76,32 COTOVELO 90º AZUL C/ ANEL METALICO 3/4 10,00 1,32 13,20 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 50MMX2 5,00 9,81 49,05 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 32MMX1 3,00 5,28 15,84 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 25MMX3/4 5,00 2,83 14,15 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO MARROM C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4 5,00 0,16 0,80 ADESIVO PLASTICO 1,00 14,61 14,61 CURVA 100 X 45º 10,00 8,02 80,20 CURVA 40MM 45º P/ ESGOTO 10,00 1,88 18,80 CURVA 50MM 45º P/ ESGOTO 10,00 3,39 33,90 CURVA 75MM 45º P/ ESGOTO 5,00 7,83 39,15 10,00 0,32 3,20 CAIXA DE GORDURA 100MM PVC 2,00 2,54 5,08 CAIXA DE GORDURA 150MM PVC 3,00 6,51 19,53 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C/ TUBULAÇÃO E BOLSA P/ CONECTAR AO VASO 5,00 21,70 108,50 CURVA PVC SOLDAVEL 3/4 45º TOTAL 2.520,91 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 1938 2009-07-03 CONECTOR MACHO RJ 45 CRIST CAT5E 8F 100,00 0,27 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 1939 27,00 27,00 2009-07-03 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH 1,00 45,00 45,00 PINO MODULAR ASTOR PRETO 1,00 2,00 2,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 1940 47,00 2009-07-03 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6\\\" 1,00 6,43 6,43 ALICATE UNIVERSAL 8\\\" 1,00 29,99 29,99 CHAVE PHILIPS 3/16 X 4\\\" 1,00 5,35 5,35 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MOISES CARLOS PAIVA RAMOS - ME 74601980000114 1941 41,77 2009-07-03 CAPA P/ ALMOFADA 9,00 3,99 35,91 CAPA P/ ALMOFADA 21,00 1,99 41,79 CAFETEIRA ALUMINIO 1,00 11,99 11,99 ENCHIMENTO DE ALMOFADA 9,00 3,99 35,91 ENCHIMENTO P/ ALMOFADA 21,00 1,99 41,79 2,00 9,50 19,00 JOGO DE SOBREMESA TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER A C N E SILVA FRANCA - EPP 03665909000157 1942 2009-07-03 186,39 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BOLA DE VOLLEI 2,00 42,90 85,80 BOLA CAMPO 4,00 42,90 171,60 BOLA KAPPA CAMPO 2,00 52,90 105,80 BOLA FUTISAL 2,00 39,90 79,80 TROFEU GRANDE 1,00 14,90 14,90 TROFEU MEDIO 1,00 12,90 12,90 TROFEU PEQUENO 1,00 11,90 11,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 1943 482,70 2009-07-03 FIO PARALELO 2 X 2,5MM CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL LAMPADA INCANDESCENTE 100W 1,00 158,40 158,40 300,00 1,25 375,00 10,00 1,09 10,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA LOPES - ME 10297680000100 1944 544,30 2009-07-03 SALGADOS 200,00 0,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1945 50,00 50,00 2009-07-03 MILHO VERDE EM CONSERVA 120,00 8,64 1.036,80 SUCO EM PO 200,00 2,88 576,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA. 06968511000188 TERMOMETRO MAX E MIN P/ GELADEIRA DE VACINA 1946 1.612,80 2009-07-03 1,00 21,50 21,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MARO INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES FRANCA 64528722000104 1948 21,50 2009-07-06 CAMISETA C/ SILK 24,00 12,00 288,00 CAMISETA SILK 16,00 23,00 368,00 CALÇA DE HELANCA P/ UNIFORME 28,00 18,00 504,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 1958 1.160,00 2009-07-06 FENOTEROL BROMIDRATO 5MG CONCOR 2,5 MG 33,00 1,66 54,94 2,00 47,60 95,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1959 150,14 2009-07-06 CEBOLA 2,00 16,00 32,00 ALHO 2,00 38,90 77,80 REPOLHO 1,00 11,00 11,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1960 120,80 2009-07-06 SALSICHA 144,00 2,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1961 374,40 374,40 2009-07-06 TOMATE 1,00 21,00 21,00 BANANA 4,00 13,90 55,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MAÇA NACIONAL 3,00 32,50 97,50 20,00 1,49 29,80 MANDIOCA 1,00 20,80 20,80 MANDIOCA SALSA 0,50 33,50 16,75 VAGEM 1,00 37,80 37,80 OVOS 5,00 2,38 11,90 ABACAXI UN TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME 09047586000114 1962 291,15 2009-07-06 COLA QUENTE 7,2 MM X 30 CM 2,00 11,54 23,08 COLA QUENTE 11 MM X 30 CM 2,00 11,90 23,80 PINTURA A DEDO - 06 CORES 40,00 1,43 57,20 100,00 1,18 118,00 TINTA GUACHE 6 CORES TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 1963 222,08 2009-07-06 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 2.458,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 1964 4.522,72 2009-07-06 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.169,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 1965 4.522,72 2.150,96 2.150,96 2009-07-06 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.373,00 TOTAL 1,84 2.526,32 2.526,32 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1967 2009-07-06 ACHOCOLATADO EM PO 120,00 3,15 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 1969 378,00 378,00 2009-07-07 ALCOOL 1L 10,00 23,80 238,00 VASSOURA CAIPIRA 25,00 6,40 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 1970 398,00 2009-07-07 ESPONJA P/ BANHO 30,00 0,82 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME 05166385000185 1971 24,60 24,60 2009-07-07 DETERGENTE 10,00 21,00 210,00 RODO 40CM 20,00 2,63 52,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 1972 262,60 2009-07-07 MANGUEIRA 2,00 55,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVO MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA. LTDA. 01796466000108 1973 110,00 110,00 2009-07-07 LONGARINA DE 03 LUGARES 6,00 TOTAL 180,00 1.080,00 1.080,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA LOPES - ME 10297680000100 1974 2009-07-07 SALGADOS 100,00 0,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 1975 80,00 2009-07-07 KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES 93,00 40,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CIROMOV AUTO PECAS LTDA. 55647606000105 1976 3.720,00 3.720,00 2009-07-07 CILINDRO MESTRE 1,00 63,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL S. J. C. ALVARENGA - ME 08369122000161 1978 80,00 63,25 63,25 2009-07-07 KIT MOTOR STD 1,00 1.810,09 1.810,09 BOMBA D'AGUA 1,00 115,27 115,27 CABEÇOTE 1,00 4.500,00 4.500,00 BIELA MOTOR 1,00 380,70 380,70 JOGO DE JUNTAS 1,00 490,55 490,55 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 1979 7.296,61 2009-07-07 AGUA SANITARIA 25,00 8,95 223,75 LUVA BORRACHA G 50,00 1,40 70,00 LUVA BORRACHA M 50,00 1,40 70,00 PANO DE CHAO 10,00 35,90 359,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PANO DE CHAO 200,00 1,60 320,00 1,00 13,20 13,20 VASSOURA PIAÇAVA 20,00 3,90 78,00 VASSOURA NYLON 20,00 2,70 54,00 LIMPA VIDROS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 1980 1.187,95 2009-07-07 AMACIANTE DE ROUPAS 5,00 12,50 62,50 DESINFETANTE 20,00 10,70 214,00 BRILHO ALUMINIO C/ 12UN 10,00 11,50 115,00 FLANELA P/ LIMPEZA 4,00 6,80 27,20 SACO P/ LIXO 30 LT 3,00 21,50 64,50 SACO P/ LIXO 50 LT 3,00 29,80 89,40 SACO P/ LIXO 100 LT 3,00 20,00 60,00 10,00 45,50 455,00 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 1981 1.087,60 2009-07-07 ARRUELA ENCOSTO 2,00 6,50 13,00 TRAVA DO EIXO S 2,00 3,00 6,00 ROLAMENTO EIXO PILOTO 1,00 48,00 48,00 TOMADA DE FORÇA CAMBIO CL 1,00 628,00 628,00 CABEÇOTE DO COMPRESSOR 94MM COMPLETO 1,00 150,00 150,00 CONECTOR 1,00 7,00 7,00 RETENTOR CAMBIO 1,00 32,00 32,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COIFA CAMBIO 1,00 27,00 27,00 BUCHA 2,00 9,70 19,40 REBITES DO CUBO TRAS. 1,00 35,00 35,00 10,00 4,20 42,00 JUNTA 1,00 90,00 90,00 JUNTA CAMBIO 1,00 14,40 14,40 HASTE DE ACIONAMENTO DO SERVO DA EMBREAGEM 1,00 125,00 125,00 REGULADOR 1,00 325,00 325,00 TRAVA 1,00 8,00 8,00 TRAVA ARANHA 2,00 4,40 8,80 VALVULA 1,00 35,00 35,00 VALVULA 1/4 1,00 10,00 10,00 VALVULA REGULADORA 1,00 310,00 310,00 VALVULA ALIVIO 1,00 110,00 110,00 CANO COBRE 1/4 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1982 2.043,60 2009-07-07 CABO DA EMBREAGEM 1,00 10,90 10,90 CABO DO ACELERADOR 1,00 14,58 14,58 TAMPA TANQUE 1,00 15,94 15,94 TAMPA DO RESERVATORIO 1,00 6,28 6,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 CUBO 1983 47,70 2009-07-07 1,00 64,08 64,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO RADIADOR 1,00 105,00 105,00 CORREIA ESTRIADA 1,00 15,47 15,47 SENSOR ROTAÇAO 1,00 63,51 63,51 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1984 248,06 2009-07-07 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00 25,43 50,86 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00 33,47 66,94 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00 16,20 32,40 CILINDRO MESTRE 1,00 114,08 114,08 COXIM CAMBIO 2,00 23,40 46,80 COXIM MOTOR 2,00 12,20 24,40 TERMOSTATO FORD/VOLKS 425687 1,00 25,00 25,00 CABO DA EMBREAGEM 1,00 10,90 10,90 JUNTA DE ADMISSAO 1,00 3,87 3,87 PASTILHA DE FREIO 1,00 12,84 12,84 PASTILHA DE FREIO 1,00 65,18 65,18 FLEXIVEL EMBREAGEM 2,00 6,28 12,56 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1985 465,83 2009-07-07 KIT REPARO LADO RODA/CAMBIO 4,00 11,16 44,64 KIT EMBREAGEM 1,00 232,50 232,50 DISCO DE FREIO 1,00 52,68 52,68 BUCHA EIXO TRAS. 2,00 10,60 21,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TAMPA DO RESERVATORIO 1,00 5,86 5,86 BARRA DE DIREÇAO 1,00 72,20 72,20 PASTILHA DE FREIO 1,00 12,84 12,84 PASTILHA DE FREIO 1,00 28,99 28,99 DISCO DE FREIO VW 1,00 58,66 58,66 KIT EMBREAGEM 1,00 229,64 229,64 MOLA PASTILHA KIT 1,00 4,31 4,31 LONA DE FREIO 1,00 20,44 20,44 TAMBOR DE FREIO TRAS. 2,00 63,39 126,78 PORCA RODA 5,00 2,28 11,40 PORCA RODA 5,00 2,28 11,40 DISCO FREIO COMPLETO 2,00 51,20 102,40 RETENTOR CANHAO 1,00 12,12 12,12 RETENTOR MORINGA 1,00 21,14 21,14 INTERRUPTOR OLEO 1,00 85,14 85,14 BUCHA FACAO 2,00 4,27 8,54 BUCHA FACAO IMPAR 2,00 4,64 9,28 BUCHA MANGA EIXO 4,00 8,80 35,20 CILINDRO RODA 2,00 27,99 55,98 TERMINAL 1,00 26,43 26,43 TERMINAL VW 1,00 26,63 26,63 CABO DO VELOCIMETRO 1,00 15,94 15,94 CABO EMBREAGEM 1,00 20,65 20,65 CABO ACELERADOR 5,00 3,14 15,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CABO FREIO 2,00 21,00 42,00 PIVO SUSP. INF. 2,00 28,18 56,36 PIVO SUSP. SUP. 2,00 25,89 51,78 ENGRENAGEM CAMBIO 1,00 165,19 165,19 AMORTECEDOR DIREÇÃO 1,00 41,26 41,26 FILTRO AR 2,00 9,42 18,84 JUNTA CAMBIO 1,00 5,32 5,32 PASTILHA DE FREIO 1,00 42,51 42,51 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL VW 1,00 116,18 116,18 REGULADOR DE FREIO 2,00 3,70 7,40 SERVO FREIO 1,00 148,92 148,92 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00 5,83 5,83 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO EPP 01154164000136 1986 2.070,28 2009-07-07 TONER P/ COPIADORA BROTHER 5,00 38,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 1987 190,00 2009-07-07 THINNER 800 5L 10,00 23,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP 00241485000105 1988 190,00 237,00 237,00 2009-07-07 CAMARA DE AR 14.9X28 1,00 165,00 165,00 CAMARA DE AR 17.5X25 1,00 219,00 219,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1989 384,00 2009-07-07 CAL P/ PINTURA 100,00 4,65 465,00 CAL HIDRATADA 40,00 6,25 250,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 40,00 18,70 748,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1990 1.463,00 2009-07-07 CARNE DE 1.º 65,00 6,98 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1991 453,70 2009-07-07 FERMENTO FRESCO 500G 25,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 1993 86,25 8,00 28,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ROBINSON COLOMBARI-ME 08372966000161 1998 224,00 1,00 7.500,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS FALUB INDUSTRIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 00384068000111 FLUIDO DE FREIO DOT 4 20 X 500 ML 1999 224,00 2009-07-07 CABINE COMPLETA CAMINHAO FORD DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 86,25 2009-07-07 TRELIÇA TR - 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 453,70 7.500,00 7.500,00 2009-07-08 2,00 158,00 316,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA. 06968511000188 2000 316,00 2009-07-08 PERA P/ ESFIGNOMANOMETRO S/ VALVULA EM LATEX 10,00 4,00 40,00 LUVA P/ PROCEDIMENTO - MEDIA 100,00 18,98 1.898,00 APARELHO DE PRESSAO ADULTO 10,00 39,50 395,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 2001 2.333,00 2009-07-08 REATOR VAPOR SODIO EXT AFP 220V 250W FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE SI E40 250W 15,00 58,00 870,02 2,00 7,94 15,89 15,00 24,50 367,49 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 2003 1.253,40 2009-07-08 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 10,00 2,30 23,00 GAS P 45 13,00 118,00 1.534,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 2004 1.557,00 2009-07-08 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 20,00 2,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FERNANDA AOUDE MASO-ME 08810268000109 FIO DE NYLON METAIS DIVERSOS 2005 46,00 46,00 2009-07-08 10,00 2,55 25,50 100,00 1,14 114,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO KIT CRAQUELE INCOLOR 7,00 10,65 74,55 VERNIZ GERAL 4,00 7,90 31,60 TINTA ACRILICA 31,00 2,20 68,20 CONTAS DE PLÁSTICO 3,40 85,00 289,00 CAIXA MDF 2,00 24,90 49,80 CAIXA MDF G 10,00 16,90 169,00 CAIXA MDF M 18,00 10,90 196,20 CAIXA MDF P 30,00 3,40 102,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME 09129236000105 2009 1.119,85 2009-07-13 CAFE TORRADO E MOIDO 60,00 6,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 2010 378,00 378,00 2009-07-13 FARINHA DE TRIGO P/ PRE-MISTURA P/ PANIFICAÇAO 100,00 29,99 2.999,00 ERVILHA 120,00 6,70 804,00 OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA 600,00 2,45 1.470,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 2011 5.273,00 2009-07-13 TOMATE 1,00 21,00 21,00 BANANA 4,00 13,90 55,60 MAÇA NACIONAL 3,00 32,50 97,50 ABOBRINHA 1,00 19,80 19,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ABACAXI UN 20,00 1,49 29,80 MANDIOCA SALSA 0,50 33,50 16,75 VAGEM 1,00 37,80 37,80 OVOS 5,00 2,38 11,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 2012 290,15 2009-07-13 PALHA DE AÇO N.º0 40,00 0,42 16,80 PALHA DE AÇO N.º 1 40,00 0,42 16,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 2013 33,60 2009-07-13 TONNER REC HP Q2612A 1,00 40,00 40,00 TONNER REC HP Q6001A - 2600N - CARGA E CHIP 1,00 110,00 110,00 TONNER REC HP Q6002A - 2600N - CARGA E CHIP 1,00 110,00 110,00 TONNER REC HP Q6003A - 2600N - CARGA E CHIP 1,00 110,00 110,00 TONNER REC HP CB435A 2,00 40,00 80,00 TONNER REC LEXMARK E-120 CARGA E CHIP 1,00 50,00 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA.-ME 05328771000126 2014 500,00 2009-07-13 ESTEIO 4,5 M X 0,25 CM 4,00 140,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME 09636683000142 FERRO SOLD. 3/8" X 6 M 2015 560,00 560,00 2009-07-13 16,00 11,80 188,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 2016 188,80 2009-07-13 CABEÇOTE DO COMPRESSOR INTEGRADO 94MM 1,00 140,00 140,00 POLIA DA EMBREAGEM VISCOSA 1,00 455,00 455,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2017 595,00 2009-07-13 KIT MOTOR SUPER KIT 1,00 469,00 469,00 KIT EMBREAGEM 1,00 180,52 180,52 VELA IGNIÇÃO 4,00 6,92 27,68 COMANDO DE VALVULAS 1,00 99,21 99,21 VIRABREQUIM MOTOR 1,00 302,00 302,00 BOMBA OLEO 1,00 57,07 57,07 CARBURADOR 1,00 273,69 273,69 CARCAÇA MOTOR 1,00 1.890,00 1.890,00 CABEÇOTE DO MOTOR 1,00 256,93 256,93 CABEÇOTE MOTOR 29282 1,00 256,93 256,93 COLETOR ADMISSAO LADO DIR. 1,00 18,94 18,94 COLETOR ADMISSAO LADO ESQ. 1,00 18,94 18,94 COLETOR ADMISSÃO VW 1,00 46,00 46,00 PENEIRA OLEO 1,00 8,37 8,37 RETENTOR COMANDO 1,00 8,00 8,00 INTERRUPTOR OLEO 1,00 6,60 6,60 MANGUEIRA FILTRO AR 1,00 31,99 31,99 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MANGUEIRA CRISTAL 5MM 2,00 2,96 5,92 GARGALO OLEO 1,00 24,76 24,76 BUCHA EIXO COMANDO VALVULA 1,00 18,36 18,36 TUCHO VALVULA 1,00 91,42 91,42 BOBINA IGNICAO 1,00 41,67 41,67 RADIADOR OLEO 1,00 144,65 144,65 POLIA VIRABREQUIM 1,00 35,49 35,49 BIELA MOTOR 4,00 70,50 282,00 ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE 1,00 4,18 4,18 ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE 29394 1,00 9,84 9,84 ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA 1,00 6,80 6,80 ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA 24646 1,00 11,28 11,28 BRONZINA BIELA 1,00 17,20 17,20 BRONZINA MANCAL 1,00 53,10 53,10 CABO DE VELA 1,00 46,56 46,56 TAMPA PENEIRA 1,00 8,82 8,82 TAMPA OLEO 1,00 3,10 3,10 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00 40,92 40,92 CORREIA ALTERNADOR 1,00 6,30 6,30 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4,21 4,21 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME 04767776000192 2018 4.808,45 2009-07-13 TABELA P/ BASQUETE ESTRUTURA FERRO VIDRO INCOLOR TEMP 10MM 1,80 X 1,20 2,00 TOTAL 670,00 1.340,00 1.340,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER CASTRO & ROSA LTDA. - ME 05481705000191 2020 2009-07-13 TELHA LEITOSA 6,00 258,33 1.550,00 PLATAFORMA 1,00 480,00 480,00 TRAVES P/ FUTSAL 2,00 450,00 900,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 2021 2.930,00 2009-07-13 RISPERIDON 1MG COM. REV. 20BL X 10 5,00 14,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASTRO & ROSA LTDA. - ME 05481705000191 2022 70,00 2009-07-13 PORTA DE ABRIR C/ FECHADURA DE SEGURANÇA 1,00 540,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA REINALDO BALDUINO CARRIJO - ME 71783997000141 2024 540,00 540,00 2009-07-13 CAMISETA EM ALGODAO CAMISETA ALGODAO INFANTIL 17,00 11,82 200,94 1,00 7,90 7,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 2026 70,00 208,84 2009-07-13 KIT MOTOR SUPER KIT 1,00 363,88 363,88 VELA IGNIÇÃO 1,00 21,60 21,60 BOMBA OLEO 1,00 53,36 53,36 CONDENSADOR 1,00 7,60 7,60 CABEÇOTE DO MOTOR 2,00 256,51 513,02 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COLETOR ADMISSAO LADO DIR. 1,00 18,94 18,94 COLETOR ADMISSAO LADO ESQ. 1,00 18,94 18,94 COLETOR ADMISSÃO VW 1,00 42,00 42,00 PENEIRA OLEO 1,00 8,37 8,37 RETENTOR COMANDO 1,00 8,00 8,00 INTERRUPTOR OLEO 1,00 6,60 6,60 MANGUEIRA CRISTAL 5MM 1,00 2,96 2,96 GARGALO OLEO 1,00 15,74 15,74 BUCHA BIELA 1,00 10,10 10,10 TUCHO VALVULA 1,00 87,22 87,22 POLIA VIRABREQUIM 1,00 35,49 35,49 ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE 1,00 4,18 4,18 ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE 29394 1,00 9,84 9,84 ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA 1,00 6,80 6,80 ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA 24646 1,00 11,28 11,28 BRONZINA BIELA 1,00 17,20 17,20 BRONZINA MANCAL 1,00 56,44 56,44 CABO DE VELA 1,00 20,13 20,13 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00 6,54 6,54 TAMPA PENEIRA 1,00 8,82 8,82 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00 14,96 14,96 TAMPA OLEO 1,00 3,10 3,10 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00 40,92 40,92 CORREIA ALTERNADOR 1,00 6,30 6,30 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PLATINADO 1,00 11,26 11,26 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4,21 4,21 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL - ME 02875399000180 2027 1.435,80 2009-07-13 CALCULADORA 1,00 23,00 23,00 COLCHETE Nº13 2,00 6,50 13,00 25,00 0,80 20,00 PERFURADOR DE PAPEIS 1,00 20,50 20,50 BOBINA PLASTICA 2,08 12,00 24,90 GRAMPEADOR 1,00 10,50 10,50 PRANCHETA DE MADEIRA GDE. 5,00 2,35 11,75 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 4,00 11,90 47,60 LIVRO ATA 1,00 7,90 7,90 20,00 0,90 18,00 CANETA BIC CRISTAL AZUL PASTA GRAMPO TRILHO OFICIO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR C. R. DE ALMEIDA MENDONCA PAPELARIA - ME 07807210000135 2028 197,15 2009-07-13 COLA 90 GRAMAS 20,00 0,60 12,00 CADERNO CARTOG. 48F S/ SEDA 20,00 1,20 24,00 PAPEL LAMINADO 12,00 0,40 4,80 PAPEL MICROONDULADO 25,00 1,80 45,00 ENVELOPE AMARELO 22X32 20,00 0,15 3,00 600,00 0,12 72,00 PORTA DOCUMENTO 7X10 TOTAL 160,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ARMANDO CICILLINI JUNIOR - ME 02647202000155 2030 2009-07-13 AMALGAMADOR 1,00 650,00 650,00 FOTOPOLIMERIZADOR 1,00 450,00 450,00 APARELHO ODONTOJET 1,00 900,00 900,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ARMANDO CICILLINI JUNIOR - ME 02647202000155 2031 2.000,00 2009-07-13 LIMA KEV 15 - 40 5,00 31,60 158,00 ESPATULA Nº 70 5,00 5,30 26,50 EXPANSOR 2,00 7,90 15,80 PLACA DE VIDRO 2,00 3,20 6,40 OXIDO DE ZINCO - PO 10,00 3,50 35,00 EUGENOL LIQUIDO 10,00 3,95 39,50 CANETA ALTA ROTAÇAO 2,00 448,00 896,00 CURETA MOLT 1,00 26,00 26,00 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA 5,00 4,10 20,50 SERINGA CARPULE INOX PARA ANESTESIA 5,00 27,00 135,00 GRAMPO Nº 29 1,00 16,20 16,20 GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 26 1,00 16,20 16,20 ARCO DE YOUNG 1,00 9,70 9,70 TESOURA IRIS CURVA 2,00 9,40 18,80 TESOURA IRIS RETA 2,00 9,40 18,80 ESTOJO 18 X 8 X 5 10,00 47,50 475,00 ESTOJO 22 X 17 10,00 18,40 184,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESTOJO 22 X 09 10,00 12,70 127,00 ESTOJO DE INOX 18 X 8 X 3CM MF111LZ 10,00 34,00 340,00 BROQUEIRO 1,00 20,00 20,00 MICRO MOTOR 1,00 400,00 400,00 AFASTADOR FARABEUF 2,00 6,90 13,80 CONTRA ANGULO 4,00 460,00 1.840,00 10,00 47,00 470,00 REGUA MILIMETRADA ALUMINIO 1,00 7,10 7,10 ALAVANCA APICAL C/ 3 1,00 43,00 43,00 ALAVANCA SELDIN 4,00 43,00 172,00 CALÇADOR 6335 3,00 3,40 10,20 LENÇOL DE BORRACHA 2,00 13,20 26,40 PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EM INOX 5,00 5,20 26,00 PORTA ALMAGAMA METAL TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL JOSE NEVES DA SILVA 74203983800 2033 5.592,90 2009-07-13 VIGA 4,5 X 0,30 EUCALIPTO 22,00 117,00 2.574,00 TORA EUCALIPTO 5,0 X 1,20 5,00 676,00 3.380,00 22,00 52,00 1.144,00 CONTRA VIGA 4,5 X 0,20 EUCALIPTO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME 09047586000114 2034 7.098,00 2009-07-13 PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 UNIDADES 10,00 TOTAL 105,00 1.050,00 1.050,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ROSANGELA DE ARAUJO - ME 06184839000103 FIO RIGIDO 1.5 2038 2009-07-13 1,00 43,20 43,20 20,00 1,09 21,80 5,00 2,99 14,95 ABRAÇADEIRA PVC CINZA 1/2 50,00 0,78 39,00 ABRAÇADEIRA FIXA TUBO PVC CINZA 1" 50,00 1,15 57,50 ABRAÇADEIRA TUBO PVC CINZA 3/4 50,00 0,99 49,50 2,00 3,98 7,96 LUVA PVC CINZA 1/2" 50,00 0,30 15,00 LUVA PVC CINZA 3/4" 15,00 0,28 4,20 LUVA CINZA S/ ROSCA 1 15,00 0,28 4,20 ROLDANA PLASTICA 30,00 0,09 2,70 CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM2 1,00 158,40 158,40 INTERRUPTOR 1 SIMPLES S/ PLACA 7,00 3,88 27,16 LUMINARIA TUBULAR 2 X 40W BRANCA 2,00 38,90 77,80 CONJUNTO TOMADA E INTERRUPTOR SIMPLES 2,00 5,75 11,50 PROJETOR E-40 400W 3,00 32,90 98,70 DISJUNTOR 5,00 5,90 29,50 300,00 1,25 375,00 3,00 42,10 126,30 50,00 2,22 110,92 REATOR 2 X 40W BIV 3,00 16,90 50,70 REATOR VAPOR DE SODIO AFP 400W 2,00 73,40 146,80 10,00 12,50 125,00 FIO RIGIDO 4MM2 TOMADA FITA ISOLANTE CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TAMPA PVC P/ TOMADA CINZA ELETRODUTO 1" UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ELETRODUTO PVC CINZA 1/2" 10,00 5,91 59,10 ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" 10,00 9,10 91,00 5,00 1,09 5,45 SOQUETE BAQUELITE E-27 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS G. VICENTIN - REFORMADORA DE ONIBUS - ME 10725983000187 2039 1.753,34 2009-07-13 CANALETA 5,00 25,00 125,00 PONTEIRA CINTO SEGURANÇA 2,00 90,00 180,00 VALVULA DA PORTA 2,00 180,00 360,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP 71835722000104 2040 665,00 2009-07-14 LIXA Nº 150 100,00 0,26 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 2041 26,00 26,00 2009-07-14 LIXA Nº 80 50,00 0,38 19,00 LIXA Nº 220 50,00 0,27 13,50 ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 23CM X 22MM 20,00 6,80 136,00 ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 15CM X 22MM 15,00 3,90 58,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME 65677916000126 2042 227,00 2009-07-14 FECHADURA 1,00 TOTAL 45,00 45,00 45,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME 02924093000176 2043 2009-07-14 DUCHA LORENZETTI 3,00 37,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER GLORIA APARECIDA BELOTI BIANCO-ME 09542197000165 2044 111,00 2009-07-14 PORTA DE MADEIRA 0,60 X 1,50 M 6,00 92,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE PLANALTO VERDE TINTAS FRANCA LTDA. - ME 10616729000140 2048 111,00 552,00 552,00 2009-07-14 CERA BRILHO 200G AUTO 2,00 12,00 24,00 CATALISADOR P/ PRIM. PU 4.1.1 225ML 2,00 14,80 29,60 FITA CREPE 18X40 3,00 2,20 6,60 LIXA FERRO 1,00 2,00 2,00 10,00 0,70 7,00 DISCO LIXA 4,00 1,50 6,00 SILICONE 2,00 7,00 14,00 PRIMER PU 4.1.1 REVESTIMENTOS PU 2,00 14,50 29,00 THINNER 800 5L 1,00 32,50 32,50 BOINA 1,00 65,00 65,00 EMBORRACHAMENTO PRETO 1,00 10,50 10,50 ALGODAO 100G 6,00 4,50 27,00 REMOVEDOR PASTOSO 1,00 14,00 14,00 ESTOPA 2,00 3,50 7,00 ADESIVO PLAST. BRA. 700G 2,00 7,00 14,00 LIXA D\\\'AGUA N.320 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MASSA RAPIDA 1,00 12,50 12,50 MASSA DE POLIR Nº 1 1KG 1,00 18,20 18,20 MASSA DE POLIR Nº 2 1KG 1,00 16,00 16,00 PRETO FOSCO LACA 2,00 14,00 28,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME 06253434000180 2049 362,90 2009-07-14 KIT ROLAMENTO RODA 2,00 34,86 69,72 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00 205,00 205,00 CABO DE VELA 1,00 136,05 136,05 CABO DO ACELERADOR 1,00 24,10 24,10 CORREIA ESTRIADA 1,00 37,07 37,07 CORREIA DENTADA 1,00 33,84 33,84 TENSOR CORREIA ESTRIADA 1,00 197,06 197,06 TENSOR DE CORREA DENTADA 1,00 31,33 31,33 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00 17,94 17,94 FILTRO OLEO 1,00 10,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER ROSANGELA DE ARAUJO - ME 06184839000103 2053 762,11 2009-07-15 PERFILADO 38X38 PEREIX 1,00 37,90 37,90 DISJUNTOR 20 AMPERES 1,00 5,90 5,90 DISJUNTOR TRIPOLAR 175A 1,00 236,00 236,00 REFLETOR 400W E40 1,00 32,90 32,90 CABO PARALELO 2 X 1,5MM 1,00 105,40 105,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CABO PARALELO 2 X 2,5MM 1,00 158,40 158,40 LAMPADA VAPOR METALICO 400 1,00 42,10 42,10 LAMPADA FLUOR HO 110 2,00 12,50 25,00 REATOR VAPOR METALICO EXTERNO AFP 220V 400W 1,00 73,40 73,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2054 717,00 2009-07-15 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.567,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2055 2.883,28 2009-07-15 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.170,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2056 2.152,80 1.263,00 1,84 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS C.A.M. BALDIN ME 07314929000134 2057 2.152,80 2009-07-15 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 2.883,28 2.323,92 2.323,92 2009-07-15 MAX 2000 ATIVADO 5L 9,00 16,50 148,50 MAX 2001 SOLUPAN 5L 11,00 16,50 181,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C.A.M. BALDIN ME 07314929000134 2058 330,00 2009-07-15 SABONETE SKIN PHEBO PEROLADO 5L 10,00 TOTAL 19,50 195,00 195,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS TUBO COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS 06941163000155 2059 2009-07-15 LUVA GALVANIZADA 1.1/4\\\" TUBO GALVANIZADO 1.1/4 6,00 4,75 28,50 36,00 20,43 735,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DEOCLECIO VOLNEI JOAQUIM - ME 07789356000103 2061 763,98 2009-07-15 REFEIÇÕES 54,00 10,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL BIBIANA MARIA DE MORAIS - ME 02137928000148 2062 588,60 588,60 2009-07-15 HYDERGINE SRO 6MG 1,00 46,57 46,57 LIPITOR 10MG 30CP 1,00 91,86 91,86 FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX. 2,00 36,50 73,00 FORMULA MANIP. ALOPURINOL 300 1,00 9,01 9,01 FORMULA MANIP. C/ 60 CAPS 1,00 16,60 16,60 FORMULA MANIP.(CLOMIPRAMINA,BUSPIRONA,INDOMETACINA) 1,00 22,04 22,04 FORMULA MANIP. MELOX/CARIS/PARÇ/TIAM/RANIT. 40CP 1,00 25,60 25,60 FORMULA AMIT 12 / CLORD 1,00 9,90 9,90 DECONGEX PLUS GTS. 20ML 1,00 7,35 7,35 DEPOSTERAN 3 AMP. 3,00 8,99 26,97 NITRAZEPAM 5 MG 3,00 7,50 22,50 EBASTEL 10MG CP 1,00 23,65 23,65 EPITEGEL GEL OFT. 1,00 26,65 26,65 SEPURIN 1,00 13,60 13,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00206861000120 2063 415,30 2009-07-15 FITA ADESIVA CREPE 30,00 1,68 50,40 PINCEL Nº 1 10,00 1,09 10,90 PINCEL Nº 2 10,00 1,77 17,70 PINCEL Nº 1,5 10,00 1,38 13,80 PINCEL Nº 2,5 10,00 2,25 22,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA ME. 03022004000169 2064 115,30 2009-07-15 MOLA DIANTEIRA 1,00 191,00 191,00 BUCHA SILENCIOSA DA MOLA 1,00 25,00 25,00 PINO DE CENTRO 1,00 12,00 12,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 2066 228,00 2009-07-15 PNEU 165/70R 13 2,00 144,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 2067 289,68 289,68 2009-07-15 PINO ENTALHADO 3 X 20 1,00 2,05 2,05 SUPORTE DO MICRO KARCHER 1,00 8,73 8,73 MICRO SWITCH KARCHER 1,00 20,62 20,62 CONSOLE KARCHER 1,00 4,68 4,68 TOTAL 36,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 2068 2009-07-15 TRENA 20M FIBRA 1,00 32,23 32,23 TRENA 50M FIBRA 1,00 59,84 59,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 2069 92,07 2009-07-15 SILENCIOSO - KOMBI 1,00 135,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS LTDA.-ME 05338461000192 2070 135,00 2009-07-15 PARABRISA 1,00 130,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 2073 135,00 130,00 130,00 2009-07-16 SILENCIOSO - KOMBI 1,00 110,00 110,00 TUBO MOTOR 2,00 30,00 60,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE HOSPITALAR FRANCANA LTDA. - ME 01397749000187 2074 170,00 2009-07-16 LAMPADA INFRA-VERMELHO 125 V X 250 W 1,00 85,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 2076 85,00 85,00 2009-07-16 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00 TOTAL 298,00 596,00 596,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 60370335000123 2077 2009-07-16 DELTA C/ 2 GAVETAS 0,40 X 0,44 X 0,25 COR PLATINA 10,00 420,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ARQUIVO MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA. LTDA. 01796466000108 2078 4.200,00 4.200,00 2009-07-16 ARMARIO 1,60 X 0,90 X 0,40 COR PLATINA 4,00 338,00 1.352,00 ARMARIO COMPLETO DE DELTA 0,74 X 0,60 X 0,80 COR PLATINA 3,00 340,00 1.020,00 SUPORTE CPU E ESTABILIZADOR EM H 0,28 X 0,46 X 0,40 COR PLATINA 8,00 55,00 440,00 MESA DE REUNIAO 1,20 COR PLATINA 1,00 190,00 190,00 MESA DE REUNIAO 3,00 X 1,10 X 0,74 COR PLATINA 1,00 500,00 500,00 MESA DATILOGRAFO S/ GAVETAS 1,00 X 0,68 X 0,74 COR PLATINA 1,00 134,00 134,00 DISPOSITIVO P/ PASTA SUSPENSA 7,00 70,00 490,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS EDILSON ALBERTO NORONHA - ME 54914692000102 2079 4.126,00 2009-07-16 FOGAO C/ 4 BOCAS SIMPLES C/ FORNO COR BRANCA 1,00 380,00 380,00 ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL 1980 X 930 X 300 MM 6 PRATELEIRAS NA COR CINZA 6,00 105,00 630,00 CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AZUL TRANSLUCIDO, MECANISMO A GAS C/ 5 RODIZIOS NA COR PRETA 11,00 119,00 1.309,00 CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AZUL TRANSLUCIDO, ARMAÇAO FIXA NA COR PRETA 31,00 55,00 1.705,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS EDUARDO ISMAEL TORTORELLO 07943173000192 2082 4.024,00 2009-07-16 GRAMA ESMERALDA 1.300,00 TOTAL 3,74 4.862,00 4.862,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL HAROLDO P. RODRIGUES - ME 07570733000100 2083 2009-07-16 VIGA ( I ) 1.500,00 5,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2086 7.800,00 7.800,00 2009-07-16 SANDALIA IPANEMA 30,00 5,98 179,40 PANO DE PRATO 12,00 1,99 23,88 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 2088 203,28 2009-07-17 FACA MESA 15,00 1,99 29,85 XICARAS 12,00 2,49 29,88 BANDEJA INOX 1,00 25,00 25,00 BULE ALUMINIO 1,00 36,00 36,00 CANECAO ALUMINIO 1,00 23,00 23,00 GARFO ACO INOX 15,00 1,50 22,50 COPO AMERICANO 15,00 0,75 11,25 SUPORTE AGUA 1,00 15,00 15,00 SUPORTE CAFE 1,00 13,00 13,00 GARRAFA TERMICA 1L 1,00 25,00 25,00 JARRA PLASTICA 1,00 7,00 7,00 PRATO DURALEX 15,00 2,90 43,50 2,00 12,00 24,00 CESTO P/ LIXO 30L PLASTICO TOTAL 304,98 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 2089 2009-07-17 LATEX ACRILICO AZUL PROFUNDO 15,00 58,83 882,45 LATEX ACRILICO BRANCO 10,00 58,83 588,30 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA 10,00 24,80 248,00 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA 15,00 24,80 372,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2090 2.090,75 2009-07-17 CAL P/ PINTURA 50,00 4,65 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP 00241485000105 CERA AUTOMOTIVA 4KG 2092 232,50 232,50 2009-07-17 1,00 45,00 45,00 12,00 3,00 36,00 2,00 10,50 21,00 10,00 17,80 178,00 PULVERIZADOR 1,00 18,50 18,50 COLA CIMENTO TOP RUBER 900ML 1,00 18,00 18,00 10,00 9,50 95,00 MANCHAO VD4 1,00 45,50 45,50 MANCHAO VD 01 C/ 30 1,00 69,00 69,00 MANCHAO VD 2 1,00 56,00 56,00 MANCHAO VD3 1,00 34,00 34,00 REMENDO R 00 C/ 100 1,00 15,50 15,50 BUCHA COCO VASSOURA COCO PNEU 325.8 C/ 02 LONAS CAMARA DE AR P/ CARRIOLA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESTOPA EXTRA 150G 100,00 0,85 85,00 TARRACHA OMEGA 1,00 3,00 3,00 TARRACHA SEXTAVADA 1,00 3,00 3,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2095 722,50 2009-07-17 VINAGRE 72,00 0,94 67,68 AÇUCAR REFINADO 1KG 100,00 1,23 123,00 FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG 100,00 1,46 146,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2096 336,68 2009-07-17 CEBOLA 2,00 16,00 32,00 ALHO 1,00 38,90 38,90 REPOLHO 2,00 11,00 22,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2097 92,90 2009-07-17 SALSICHA 144,00 2,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 2098 374,40 374,40 2009-07-17 ACEBROFELINA XAROPE PED. 300,00 1,45 435,00 ACEBROFILINA XPE S/ ADIÇAO DE AÇUCAR C/ 120ML 200,00 3,29 658,00 ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLOGICO 100,00 0,74 74,30 12.000,00 0,09 1.104,00 DICLOFENACO SODICO + CARISOPRODOL + PARACETAMOL + CAFEINA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BROMAZEPAN 6 MG 6.000,00 0,04 231,00 ATENOLOL 25MG + CLORTALIDONA 12,5MG 2.000,00 0,10 200,00 DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100 ML 30,00 5,72 171,60 DROPROPIZINA XAROPE ADULTO 50,00 1,93 96,50 100,00 0,33 32,90 DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG 2.000,00 0,18 364,00 CARVEDILOL 12,5 MG 1.200,00 0,13 158,40 CLORETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALCONIO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 2099 3.525,70 2009-07-17 CARBAMAZEPINA 2% 100 ML XAROPE CLONAZEPAN 2,5MG GOTAS ANLODIPINO 5MG CLORPROMAZINA 100 MG AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAO 100,00 2,95 295,00 60,00 2,19 131,40 20.000,00 0,02 380,00 1.000,00 0,08 79,00 20,00 2,40 48,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 2100 933,40 2009-07-17 LOSARTAN 50 MG 10.000,00 0,05 510,00 OXICARBAMAZEPINA XAROPE 40,00 18,59 743,60 FENILEFEDRINA + BROMOFENIRAMINA XAROPE 10,00 5,40 53,99 5.000,00 0,04 210,00 TIORIDAZINA 100 MG 60,00 0,74 44,52 TIORIDAZINA 25 MG 600,00 0,33 197,40 FLUNARIZINA 10MG TOTAL 1.759,51 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 2101 2009-07-17 VERAPAMIL 80MG FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇAO ORAL OMEPRAZOL 20 MG 1.000,00 0,04 41,00 250,00 3,04 760,00 25.000,00 0,03 675,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS LTDA.-ME 05338461000192 2102 1.476,00 2009-07-17 PELICULA SOLAR VIDRO TRAS. E DIANT. 1,00 40,00 40,00 VIDRO LATERAL TRASEIRO LE 1,00 55,00 55,00 VIDRO PORTA DIANTEIRA LE 1,00 80,00 80,00 VIDRO PORTA TRASEIRO LE 1,00 55,00 55,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 2103 230,00 2009-07-17 ACHOCOLATADO EM PO 80,00 3,15 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL GLADSTONE APARECIDO GOMES - ME 00767626000128 2106 252,00 252,00 2009-07-20 PLACA 1,00 167,00 167,00 DISCO SINTERIZADO 3,00 124,80 374,40 RETENTOR 2,00 12,80 25,60 ANEL 2,00 108,00 216,00 10,00 20,30 203,00 ANEL DE BORRACHA 2,00 0,80 1,60 ANEL DE BORRACHA 71004854 2,00 1,50 3,00 ANEL DE VEDAÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ANEL DE BORRACHA 75208209 5,00 0,50 2,50 ANEL DE BORRACHA 86505727 2,00 1,50 3,00 ANEL DE BORRACHA 70923560 1,00 0,50 0,50 ANEL DE BORRACHA 70923663 1,00 0,80 0,80 ANEL TEFLON - D. 70668 6,00 27,00 162,00 ANEL TEFLON 4S5816 6,00 28,10 168,60 ANEL BORRACHA 9H5548 1,00 9,00 9,00 ANEL BORRACHA 6J2419 1,00 1,20 1,20 ANEL BORRACHA 8M5252 1,00 2,70 2,70 ANEL BORRACHA 1P8116 4,00 0,30 1,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 2107 1.342,10 2009-07-20 TOMATE 2,00 21,00 42,00 BANANA 4,00 13,90 55,60 MAÇA NACIONAL 3,00 32,50 97,50 ABOBRINHA 1,00 19,80 19,80 ABACAXI UN 20,00 1,49 29,80 MANDIOCA SALSA 0,50 33,50 16,75 VAGEM 2,00 37,80 75,60 10,00 2,38 23,80 OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS GISLENE APARECIDA DA COSTA - ME 01316105000117 PEDRA PETIT PAVE BRANCA 2108 360,85 2009-07-20 2,00 480,00 960,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PEDRA PETIT PAVE PRETA 1,00 480,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME 09047586000114 2109 480,00 1.440,00 2009-07-20 COLA C/ GLITER 6 CORES 120,00 2,99 358,80 50,00 3,60 180,00 3,00 11,90 35,70 COLA COLORIDA 60,00 1,90 114,00 COLA LIQUIDA 40G 60,00 4,00 240,00 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 8,00 21,00 168,00 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 8,00 21,00 168,00 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 10,00 21,00 210,00 CANETA HIDROGRAFICA (JOGO C/12) 60,00 4,80 288,00 CANETINHA 12 CORES 55,00 2,00 110,00 CANETA MARCA TEXTO 5,00 5,20 26,00 COLA QUENTE 7,2 MM X 30 CM 3,00 11,54 34,62 COLA BASTÃO 40,00 4,00 160,00 PINTURA A DEDO - 06 CORES 60,00 1,43 85,80 TINTA GUACHE 250 ML 300,00 1,11 333,00 TINTA GUACHE 15MM C/ 6 CORES DIVERSAS 200,00 1,18 236,00 COLA BRANCA 1L COLA QUENTE 11 MM X 30 CM TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 2110 2.747,92 2009-07-20 NIMESULIDA GOTAS 500,00 0,62 307,50 VENLAFAXINA 150 MG 280,00 0,47 131,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VENLAFAXINA 75 MG 560,00 0,28 156,80 TIBOLONA 2,5MG 280,00 0,26 74,20 PIROXICAM 20MG 900,00 0,04 36,45 PENTOXIFILINA 400MG 1.000,00 0,16 160,00 SERTRALINA 50MG 2.500,00 0,08 190,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 2111 1.056,55 2009-07-20 FLUCONAZOL 150 MG 2.000,00 0,12 240,00 PREDNISONA 5MG 5.000,00 0,02 83,50 600,00 0,52 315,00 20.000,00 0,03 674,00 300,00 0,15 45,00 TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA FLUOXETINA 20 MG NORTRIPTILINA 10MG TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DIMACI / SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. 05847630000110 2112 1.357,50 2009-07-20 ALBENDAZOL 40 MG/ML DIMETICONA GOTAS CEFTRIAXONE 1G INJETAVEL 1.000,00 0,40 400,00 500,00 0,42 210,00 50,00 1,10 55,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DIMACI / SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. 05847630000110 2113 665,00 2009-07-20 ESPIRONOLACTONA 25 MG 10.000,00 0,11 1.080,00 CIPROFLOXACINO 500 MG 5.000,00 0,06 325,00 TOTAL 1.405,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593000166 2114 2009-07-20 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS DESONIDA 5MG CREME CETOCONAZOL+BETAMETASONA+NEOMICINA CREME ACETILCISTEINA XAROPE S/ ADIÇAO DE AÇUCAR C/ 100ML 500,00 1,15 575,00 5,00 1,69 8,45 10,00 1,70 17,00 100,00 1,79 179,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593000166 2115 779,45 2009-07-20 ACICLOVIR 200 MG 1.000,00 0,06 60,00 100,00 0,68 68,00 20.000,00 0,01 260,00 ALOPURINOL 300MG 1.000,00 0,07 69,80 ERITROMICINA 250 MG 1.500,00 0,09 133,50 100,00 1,15 115,00 2.000,00 0,25 500,00 BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS ATENOLOL 50MG ERITROMICINA 125MG/5ML SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 500MG TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 2118 1.206,30 2009-07-20 TELEFONE INTELBRAS 2,00 36,00 72,00 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH 1,00 45,00 45,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL - ME 02875399000180 2119 117,00 2009-07-20 PLACA DE ISOPOR 2,00 3,50 7,00 BLOCO P/ RECADO 24,00 6,50 156,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PAPEL VERGE 180G C/ 50FLS 2,00 9,90 19,80 24,00 6,50 156,00 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 4,00 11,90 47,60 ETIQUETA PIMACO 6180 30 FLS 25,4 X 66,7 1,00 48,00 48,00 EXTRATOR GRAMPOS 6,00 3,50 21,00 25,00 1,00 25,00 5,00 1,50 7,50 60,00 5,90 354,00 FITA DE EMBALAGEM TRANSPARENTE 5,00 2,50 12,50 CARBONO FILME PRETO C/ 100 2,00 35,00 70,00 CARBONO FILME AZUL C/ 100 3,00 35,00 105,00 COLCHETE Nº13 1,00 6,50 6,50 60,00 2,50 150,00 3,00 1,50 4,50 CADERNO 1 X 1 96FLS 15,00 7,50 112,50 CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS C.M. 10,00 3,50 35,00 CANETA BIC CRISTAL AZUL 250,00 0,55 137,50 CANETA BIC CRISTAL PRETA 150,00 0,55 82,50 CANETA DESTACA TEXTO AMARELO 120,00 1,80 216,00 5,00 4,70 23,50 MOLHADOR DE DEDO GLICERINA 12 GRS 12,00 3,30 39,60 ESTILETE 12,00 1,30 15,60 6,00 10,50 63,00 20,00 3,20 64,00 BOBINA DE FAX 30 M PASTA ELASTICO PAPELAO OFICCIO COLA TENAZ 40 GRS COLA BASTÃO PINCEL ATOMICO AZUL PERCEVEJO DUREX MEDIDA 12X40 GRAMPEADOR GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID. UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 15,00 6,50 97,50 TESOURA ESCOLAR MUNDIAL 5,00 5,80 29,00 TESOURA MULTI-USO 21 CM 2,00 9,50 19,00 CLIPS N. 04 5,00 6,50 32,50 CLIPS N. 06 4,00 6,50 26,00 ETIQUETA PIMACO 6283 10 FLS 50,8 X 101,6 6,00 17,50 105,00 BORRACHA VERDE GDE. 48,00 0,60 28,80 CORRETIVO LIQUIDO 24,00 1,95 46,80 LIVRO ATA 15,00 7,90 118,50 1,00 13,90 13,90 PASTA NEW LINE 20 MM 25,00 2,20 55,00 PASTA EM L A4 TRANSPARENTE 50,00 0,60 30,00 100,00 0,90 90,00 ELASTICO 100G Nº 18 PASTA SUSPENSA TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 06242356000118 2120 2.671,60 2009-07-20 CBUQ MASSA ASFALTICA 12,00 285,71 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 2121 3.428,57 3.428,57 2009-07-20 TNT AZUL 150,00 1,00 150,00 TNT BRANCO 150,00 0,95 142,50 GIZ DE CERA COM 15 CORES 200,00 0,95 190,00 GIZ ESCOLAR, BRANCO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 50,00 1,29 64,50 GIZ ESCOLAR, COLORIDO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 50,00 1,75 87,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BARBANTE CRU 70,00 0,65 45,50 PLACA DE ISOPOR 100,00 2,90 290,00 PLACA EVA CORES 400,00 1,00 400,00 PINCEL P/ PINTURA Nº 14 300,00 1,74 522,00 PINCEL P/ PINTURA Nº 08 300,00 1,09 327,00 20,00 1,00 20,00 200,00 9,30 1.860,00 CADERNO DE DESENHO 200 X 275 MM C/ 50FLS C/ 10UN 70,00 10,50 735,00 CADERNO CALIGRAFIA 20,00 5,00 100,00 400,00 0,30 120,00 5,00 17,70 88,50 PAPEL CELOFANE (DIVERSAS CORES) 200,00 0,45 90,00 PAPEL SEDA (DIVERSAS CORES) 200,00 0,08 16,00 15,00 0,40 6,00 PAPEL DOBRADURA 400,00 0,14 56,00 PAPEL CREPON 650,00 0,33 214,50 PAPEL SULFITAO 420X297 C/ 100 60,00 5,90 354,00 APAGADOR 50,00 0,50 25,00 400,00 1,74 696,00 LAPIS PRETO Nº2 CX 20,00 18,50 370,00 ESTILETE 10,00 0,45 4,50 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID. 10,00 1,90 19,00 STENCIL 15,00 30,00 450,00 480,00 0,12 57,60 PERCEVEJO CADERNO BROCHURAO PAPEL CAMURÇA PAPEL PARDO (EM ROLO) PAPEL ALMAÇO C/ 10 UN LAPIS COR (CX C/12 CORES) APONTADOR LAPIS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º 150,00 2,39 358,50 TESOURA P/ CORTE EM PAPEL RETA 22CM 8,00 2,50 20,00 TESOURA P/ CORTE EM PAPEL ZIGUE-ZAGUE 22CM 8,00 25,00 200,00 300,00 0,90 270,00 CLIPS 2/0 CX C/ 500 G 20,00 4,80 96,00 CLIPS Nº 3/0 10,00 4,40 44,00 100,00 1,50 150,00 50,00 2,40 120,00 1,00 6,50 6,50 MASSA MOD C/ 12 160G 700,00 1,50 1.050,00 CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 500,00 0,29 145,00 CARTOLINA BRANCA 500,00 0,29 145,00 4,00 8,50 34,00 24,00 5,30 127,20 100,00 0,64 64,00 80,00 0,64 51,20 100,00 0,30 30,00 PASTA CORRUGADA 30CM 30,00 1,65 49,50 PASTA CORRUGADA 55CM 30,00 1,77 53,10 REGUA MADEIRA 100CM 40,00 2,55 102,00 REGUA MADEIRA 50CM 8,00 0,95 7,60 200,00 0,20 40,00 20,00 2,55 51,00 TESOURA ESCOLAR DIARIO CLASSE BORRACHA BRANCA 20UN CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UN PORTA FITA ADESIVA PASTA CATALOGO PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO PASTA ELASTICO PAPELAO OFICCIO PASTA EM L A4 TRANSPARENTE REGUA PLASTICA 30 CM CAIXA ARQUIVO TOTAL 10.715,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 2122 2009-07-20 BATERIA 1,00 385,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2125 385,00 2009-07-20 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 918,00 1,13 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2126 1.037,34 2.043,00 1,13 TOTAL ENSINO ESPECIAL CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2127 2.308,59 434,00 1,13 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2128 490,42 981,00 1,13 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2129 1.108,53 315,00 1,13 TOTAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 2130 1.108,53 2009-07-20 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 490,42 2009-07-20 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) GABINETE DO PREFEITO 2.308,59 2009-07-20 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1.037,34 2009-07-20 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 385,00 355,95 355,95 2009-07-20 203,00 1,13 229,39 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2131 229,39 2009-07-20 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 106,00 1,13 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 04374175000110 2132 119,78 119,78 2009-07-20 AREIA FINA 18,00 39,80 716,40 PEDRA BRITA N.1 16,00 43,00 688,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2133 1.404,40 2009-07-20 BISCOITO DE POLVILHO DOCE 3,00 5,60 16,80 BOLO 2,10 7,90 16,59 ROSQUINHA DE LEITE 3,00 5,29 15,87 REFRIGERANTE 2L COCA COLA 8,00 3,79 30,32 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 ARGAMASSA 2134 79,58 2009-07-20 24,00 7,00 168,00 SELADORA MADEIRA 3,6L 2,00 38,00 76,00 BROCHA 3,00 13,00 39,00 BROCA AÇO RAPIDO 1,00 4,00 4,00 189,00 0,10 18,90 CALHETAO 9,20M 1,00 305,00 305,00 TRINCO 1 1/2" 6,00 2,50 15,00 PORCA 3/8 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BISNAGA 12,00 1,90 22,80 BARRA ROSCADA 3/8 13,00 4,00 52,00 TINTA SPRAY 3,00 12,00 36,00 PORTA CADEADO 2,00 4,50 9,00 180,00 0,10 18,00 ARRUELA 3/8 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 2135 763,70 2009-07-20 TEE AZUL 3/4 6,00 1,00 6,00 VITRO 1,00 X 1,20 S/ GRADE 1,00 118,00 118,00 PORTA C/ PORTAL EM AÇO 82 X 210 CM 4,00 150,00 600,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 2136 724,00 2009-07-20 PREGO 10 X 10 COM CABECA 5,00 10,00 50,00 PREGO 20 X 30 2,00 6,50 13,00 PREGO 12 X 12 COM CABECA 2,00 9,00 18,00 PREGO 22 X 42 6,00 6,50 39,00 PREGO 17 X 21 9,00 6,50 58,50 FECHADURA INTERNA 3,00 22,00 66,00 FECHADURA EXTERNA 6,00 23,50 141,00 11,00 4,50 49,50 2,00 150,00 300,00 DOBRADIÇA 3" PORTA C/ PORTAL EM AÇO 82 X 210 CM TOTAL 735,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER M. NOGUEIRA E SILVA - EPP 05802256000136 2137 2009-07-20 ARO BASQUETE C/ MOLA 1,00 700,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER M. NOGUEIRA E SILVA - EPP 05802256000136 2138 700,00 700,00 2009-07-20 BOLA PENALTY BRASIL PRO CPO 2,00 45,80 91,60 BOLA PENALTY VOLLEY PRO 6.0 1,00 125,90 125,90 BOLA PENALTY FUTSAL 1,00 120,50 120,50 REDE BASQUETE 1,00 11,00 11,00 REDE FUTSAL 1,00 79,00 79,00 TROFEU 2,00 24,00 48,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER BARCELLOS & FERREIRA LTDA. -ME 07213492000142 2139 476,00 2009-07-20 UNIFORME DE BASQUETE 24,00 28,00 672,00 UNIFORME VOLEI FEM. 18,00 28,00 504,00 UNIFORME VOLEI MASC. 18,00 28,00 504,00 CAMISETA UNIFORME 6,00 15,00 90,00 CONJUNTO ATLETISMO 2,00 25,00 50,00 10,00 30,00 300,00 JAQUETA ESPORTE TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIANA ROSA DE FARIA - ME 08475000000150 2141 2.120,00 2009-07-21 SECANTE 1,00 4,00 4,00 PAINEL 50 X 60 1,00 14,00 14,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 2142 18,00 2009-07-21 BOTA DE BORRACHA 2,00 27,00 54,00 CADEADO 20MM 4,00 7,50 30,00 CADEADO 30MM 2,00 8,00 16,00 CADEADO 25MM 3,00 8,00 24,00 CADEADO 45MM 2,00 11,00 22,00 ASPERSOR 2,00 7,00 14,00 60,00 0,23 13,80 1,40 14,00 19,60 CABO DE AÇO FINO CORRENTE GALVANIZADA TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 2143 193,40 2009-07-21 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 BALDE 20L 25,00 145,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL PEFIL COMERCIAL LTDA 58805466000144 2144 3.625,00 2009-07-21 OLEO HIDRAULICO VG 68 25,00 110,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME 06236691000103 2145 3.625,00 2.762,50 2.762,50 2009-07-21 TOMADA EXTERNA 5,00 2,70 13,50 ABRAÇADEIRA 1,00 8,90 8,90 ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,5 2,00 10,00 20,00 ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,8 2,00 19,00 38,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FITA ISOLANTE 2,00 4,90 9,80 CONECTOR RJ 45 20,00 0,80 16,00 ESPELHO 4 X 2 CEGO 32,00 1,00 32,00 INTERRUPTOR EXTERNO 8,00 2,70 21,60 INTERRUPTOR CAMPAINHA C/ PLACA 2,00 5,50 11,00 20,00 4,50 90,00 PLUG FEMEA 4,00 2,80 11,20 PLUG FEMEA FAME 5,00 4,50 22,50 PLUG NOVO PADRAO 3,00 3,20 9,60 CONJ. 2P + T NOVO PADRAO 2,00 9,00 18,00 TERMINAL COMPRESSAO 6,00 2,80 16,80 ARANDELA VIDRO 1,00 12,00 12,00 EMENDA RJ 45 4,00 3,50 14,00 CABO 2 RCA + 2 RCA 1,00 4,90 4,90 10,00 2,90 29,00 PINO 3 SAIDAS 5,00 2,80 14,00 PINO 3 SAIDAS 9,00 3,00 27,00 PINO + TOMADA P/ EXT. 6,00 5,00 30,00 BOTOEIRAS C43 2,00 35,90 71,80 CAMPAINHA ELÉTRICA 3,00 7,80 23,40 LAMPADA 20W 2,00 2,80 5,60 13,00 0,30 3,90 PASSA FIO 10M 2,00 3,90 7,80 CONTROLE P/ VENTILADOR C/ CAPACITOR 127V 8,00 12,50 100,00 PLUG MACHO E FEMEA PINO MACHO FLORAO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAIXA PLASTICA STEK 10 X 10 1,00 9,90 9,90 CAIXA EXT. P/ CONT, VENT. 8,00 2,50 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 2146 712,20 2009-07-21 CENTRAL ILUMINAÇAO EMERGENCIA 2 X 8W 3,00 35,47 106,40 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V 3,00 1,57 4,71 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 2147 111,11 2009-07-21 BROXAS 11,00 12,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGA PEDREGULHO LTDA - ME 45748035000141 2148 135,30 135,30 2009-07-21 FORMULA CLAB 15/FLX 10/IMI 50-CAP. 1,00 34,30 34,30 FORMULA LOSARTAN / CARBON.CALCIO 1,00 22,83 22,83 FORMULA CARBM. / FLUOXETINA 1,00 18,48 18,48 FORMULA CARB 200/ AMIT/ RANIT 1,00 26,31 26,31 FORMULA CARBONATO CALCIO / VIT.D 1,00 18,01 18,01 FORMULA CARBAMAZ / FENOBARB. 1,00 14,30 14,30 FORMULA CARBAMAZ / FENITOINA / FENOB 1,00 25,60 25,60 FORMULA CARBAMAZ/FENITOINA/FENOB 1,00 56,09 56,09 FORMULA CARBAMAZEPINA + FENITOINA + FENOSORBITAL 1,00 52,14 52,14 FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA 1,00 28,70 28,70 FORMULA CARBAMAZEPINA / BUSPIRONA 1,00 19,99 19,99 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORMULA CARBAMAZEPINA/ FENITOINA 1,00 23,50 23,50 FORMULA DE CELOTIFENO 1,00 14,30 14,30 FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX. 1,00 26,22 26,22 FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA 1,00 19,20 19,20 FORMULA ANIET 15/TOP 25/FAM 1,00 18,49 18,49 FORMULA DIPIRIDAMOL / AAS 1,00 19,55 19,55 FORMULA DICLOF./BLUZABR./RANIT./INALC 1,00 23,46 23,46 FORMULA ANLODIPINA 2,5 MG 1,00 17,30 17,30 FORMULA FLUOX 15/CARB 300 1,00 24,88 24,88 FORMULA AMIT 12 / CLORD 1,00 15,30 15,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME 01535906000173 2149 518,95 2009-07-21 TELA DE PROJ. 120" MAPA STANDARD 1,00 365,00 365,00 TRIPE TELESCOPICO 4 M 1,00 400,00 400,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 2150 765,00 2009-07-21 BOLACHA MAIZENA 5,00 3,20 16,00 DOCE DE AMENDOIM 5,00 3,99 19,95 FARINHA DE MILHO - PCT 500 GR 3,00 1,50 4,50 CANJICA 500 G 8,00 1,10 8,80 FERMENTO EM PO 5,00 2,20 11,00 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 5,00 2,60 13,00 14,00 0,75 10,50 PO P/ GELTINA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LEITE CONDENSADO 5,00 3,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 2152 98,75 2009-07-21 BLOCO 19X19X39 265,00 1,29 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 2153 15,00 341,85 341,85 2009-07-21 LIMA P/ ENXADA 12,00 6,00 72,00 PARAFUSO C/ BUCHA 6 100,00 0,25 25,00 PARAFUSO C/ BUCHA S 10 100,00 0,40 40,00 PARAFUSO C/ BUCHA 12 100,00 0,60 60,00 PARAFUSO C/ BUCHA S8 100,00 0,30 30,00 PARAFUSO FRANCES 1/2 X 5 66,00 1,20 79,20 LUVA DE RASPA 50,00 6,50 325,00 ENXADA ALPE LARGA 2,5" 5,00 20,00 100,00 DISCO DE CORTE 3,00 15,00 45,00 DESEMPENADEIRA PVC 5,00 5,00 25,00 MANGUEIRA NIVEL 15,00 0,50 7,50 LAMINA SERRA 12,00 3,00 36,00 OCULOS PROTEÇÃO 10,00 3,00 30,00 TRENA 5 METROS 2,00 6,00 12,00 CABO P/ ENXADA 10,00 12,00 120,00 TORQUE LONGO 2,00 12,00 24,00 TOTAL 1.030,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS RICARDO F. ALVES BUZELLI - ME 04271008000143 2154 2009-07-21 PALMEIRA IMPERIAL 2,5M 15,00 40,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 2155 600,00 600,00 2009-07-21 CITALOPRAM 20 MG 930,00 0,13 117,37 92,00 1,08 99,33 600,00 0,88 525,00 CLOBAZAM 20 MG 1.200,00 0,58 690,00 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 1.000,00 1,26 1.265,00 60,00 1,05 62,76 3.000,00 0,12 359,70 120,00 2,20 264,00 10,00 16,40 164,00 DELTAMETRINA LOCAO DIVALPROATO DE SODIO 250 MG DIERGOTAMINA+CAFEINA+METOCLOPRAMIDA+PARACETAMOL ALPRAZOLAN 1 MG ALPRAZOLAN 2MG XR DORZOLAMIDA 2%- 5 ML -FRASCO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 2156 3.547,16 2009-07-21 BROMETO DE IPRATROPIO AEROSOL CARBAMAZEPINA 200 MG AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CLAVULANICO 125 MG 7,00 24,50 171,50 20.000,00 0,03 660,00 500,00 0,82 407,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 PIMOZIDA 1 MG RANITIDINA 150MG/ML 120ML 2157 1.239,00 2009-07-21 160,00 0,36 58,40 16,00 4,00 63,98 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PERICIAZINA 4% IMIPRAMINA 10 MG TRAVOPROST 0,004% 2,5ML 20,00 11,29 225,80 100,00 0,11 10,66 10,00 49,00 490,05 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 2158 848,89 2009-07-21 VARFARINA SÓDICA 5 MG 3.000,00 0,09 259,80 PERMAGANATO DE POTASSIO 100MG 2.000,00 0,04 74,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 2159 333,80 2009-07-21 PROMETAZINA 25 MG 600,00 0,02 15,00 PAROXETINA 20MG 1.000,00 0,21 210,00 PAROXETINA 30 MG 500,00 0,70 350,00 1.000,00 0,28 285,00 20,00 4,11 82,20 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 1.000,00 0,08 80,00 RISPERIDONA 1 MG 2.500,00 0,05 115,00 20,00 3,80 76,00 LEVOMEPROMAZINA 100 MG LEVOMEPROMAZINA GTS TOBRAMICINA SOLUÇAO OCULAR TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2160 1.213,20 2009-07-21 ACIDO VALPROICO 300 MG 300,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2161 2009-07-21 0,50 150,00 150,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ACIDO VALPROICO 500 MG 3.000,00 0,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 2162 1.440,00 2009-07-21 RUTINA + CASTANHA DA INDIA + EXTRATO DE MIROTON PILORCARPINA 4% SOLUÇAO OFTALMOLOGICA HIPROMILOSE + DEXTRANO 70 + GLICEROL SOLUÇAO 1.020,00 1,30 1.326,00 5,00 21,00 105,00 10,00 12,40 124,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PRODIET NUTRIÇAO CLINICA LTDA 08183359000153 2163 1.555,00 2009-07-21 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA,NORMOGLICIDIA E 40,00 54,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. 59225268000174 2164 2.180,00 8,00 40,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 2165 2.180,00 2009-07-21 DIETA NUTRICONALMENTE COMPLETA BALANCEADA P/ CRIANÇAS DE 1 A 10 P/ PREVENÇAO OU CORREÇAO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 1.440,00 320,00 320,00 2009-07-21 BETA+GENTA+TOLNAF+CLIOQ CREME 20G GENERICO (QUADRI. PRATI-DONADUZZI) 10,00 3,00 30,00 DINEMID CLORID DE PIRIDOXINA B6 C/ 20 CP NAUSILON CIFARMA 50,00 1,60 80,00 EPINEFRINA SOL. 1ML 50,00 0,24 11,95 DROPROPIZINA XPE INF. 75MG/5ML 120ML GENERICO 50,00 1,87 93,50 4,00 47,50 190,00 DIPROSPAN DIP DE BETAMETASONA BECLONATO CX C/ 50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 2166 2009-07-21 405,45 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESTROGENOS CONJ 0,625MG C/ 28 DG AMOXICILINA 250MG + CLAV.POT. 62,5MG/5ML 75ML 53,00 6,44 341,32 100,00 7,36 736,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 2167 1.077,32 2009-07-21 GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL 10,00 0,69 6,90 GENGIBRE 0,30 3,50 1,05 GUARDANAPOS PAPEL 6,00 0,99 5,94 REFRIGERANTE 2L COCA COLA 6,00 3,79 22,74 REFRIGERANTE 2 L 6,00 2,99 17,94 PRATO PLASTICO 10,00 1,40 14,00 SAQUINHO PAPEL 6,00 1,50 9,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 2168 77,57 2009-07-21 TONNER REC BROTHER 7020 1,00 50,00 50,00 TONNER REC HP Q2612A 6,00 40,00 240,00 CARTUCHO REC HP 22A 1,00 16,00 16,00 CARTUCHO REC HP C8727A 4,00 13,00 52,00 CARTUCHO REC HP C8728A 1,00 16,00 16,00 CARTUCHO RECICLADO HP 21A 1,00 13,00 13,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INDUSTRIA DE MAQUINAS P/ PLASTICO IMAP LTDA. 45235314000101 FILETE PEDAL E GUILHOTE JPG C/ 60 CM DE GRAU CIRURGICO SOLDA DUPLA 2171 387,00 2009-07-22 1,00 1.033,00 1.033,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA ME. 03022004000169 2173 1.033,00 2009-07-22 MOLA DIANTEIRA 1,00 165,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 2175 165,90 165,90 2009-07-22 CADERNO BROCHURA PEQ. 48 FLS C/ 10 UN 150,00 5,00 750,00 PAPEL CARTAO 500,00 0,40 200,00 PAPEL COLOR-SET 650,00 0,35 227,50 PAPEL CREPON 150,00 0,33 49,50 10,00 0,45 4,50 ESTILETE TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2177 1.231,50 2009-07-22 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 50,00 18,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 2178 935,00 935,00 2009-07-22 MOLA PATIM TRAS. 6,00 9,00 54,00 ROLAMENTO DIANT. EXT. 2,00 100,00 200,00 LONA DE FREIO TRASEIRA 1,00 125,00 125,00 LONA FREIO DIANTEIRO 1,00 125,00 125,00 LONA FREIO TRAS TRAÇAO 1,00 125,00 125,00 20,00 14,00 280,00 2,00 94,00 188,00 PARAFUSO RODA DIANT. C/ PORCA LUVA SEPARADOR CUBO DIANT. UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO RETENTOR 07312 4,00 12,50 50,00 RETENTOR INTERNO CUBO TRAÇAO 2,00 21,00 42,00 RETENTOR EXTERNO CUBO TRAÇAO 2,00 14,00 28,00 200,00 0,60 120,00 CAMPANA FREIO DIAT. 2,00 430,00 860,00 CAMPANA FREIO TRAS 2,00 631,00 1.262,00 CAMPANA FREIO TRAÇAO 2,00 535,00 1.070,00 PISTA RETENTOR CUBO 4,00 30,00 120,00 ARRUELA REGULAGEM TRUCK 10,00 3,00 30,00 ARRUELA REGULAGEM TRAÇAO 10,00 3,00 30,00 TRAVA PORCA CUBO DIANT. 2,00 5,00 10,00 TRAVA PORCA CUBO TRAÇAO 2,00 5,00 10,00 TRAVA PORCA CUBO TRUCK 2,00 5,00 10,00 GRAXA MARFAK 6,00 24,00 144,00 REBITE TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 DECADRON SOL NASAL 2179 4.883,00 2009-07-22 5,00 20,52 102,60 30,00 12,64 379,20 FURAMATO CETOTIFENO XPE 120ML 100,00 1,79 179,00 DEXADOZE 5000 C/ 3AMP A X 1ML + B X 2ML 266,00 3,54 941,64 CARBAMAZEPINA 400MG 20CP 200,00 2,00 400,00 TOPCOID 5MG/G GEL 40G 30,00 7,85 235,50 PONDERA 10 MG 20 CP 15,00 25,20 378,00 CORDIL 60MG CX C/ 5BLT X 10CPR 12,00 4,85 58,20 RILAN SOLUÇAO NASAL 15ML UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OSTEOFORM (ALENDRONATO) 10MG 28CP 14,00 2,52 35,28 100,00 0,28 28,50 50,00 1,17 58,50 100,00 0,36 36,00 5,00 63,90 319,50 1.000,00 0,20 199,00 OTOMIXYN (FLUCOCINOLONA+ASS) GTS. 5ML 20,00 2,45 49,00 DERMAZOL(CLOTRIMAZOL) CREME 25MG 10,00 1,21 12,10 RITMONORM (PROPAFENONA) 300MG 20CP 15,00 41,60 624,00 ATENOKIN (ATENOLOL) 25MG EV. 30CP 1.666,00 0,30 499,80 ATROVEX(HIOSCINA+DIPIRONA) EV 10 CP 1.000,00 1,05 1.050,00 500,00 0,83 415,00 CETOPROFENO 100 MG 20 CP 4,00 4,96 19,84 CETOPROFENO IM 50 MG/ML AP 2 ML 2,00 5,95 11,90 LACRIBELL (DEXTRANO+HIPROM) COL. 15ML 20,00 9,70 194,00 FLORENT (SAC. BOURLARDII) 100MG 12CS 10,00 4,54 45,36 100,00 0,84 84,50 SULF. GENTAMICINA 80MG AP. 2ML BIOFRUCTOSE (FRUTOSE+ASSOC.) 1AP X 10ML ANGIL (DIN.ISOSSOBIDA) 10MG EV. 20CP LIPIDIL 200MG 30CS ENALPRIN (ENALAPRIL) 10MG EV. 10CP CETOCONAZOL CREME 30 GRS ARTRINID (CETOPROFENO) IM 100MG 1AP X 2ML TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOSE ANTONIO SILVA SANTANA EPP 04996945000166 2180 6.356,42 2009-07-22 IMPRESSORA SANSUNG COLOR 3,00 580,00 1.740,00 IMPRESSORA HP LASERJET P1005 2,00 282,00 564,00 20,00 54,00 1.080,00 ESTABILIZADOR TOTAL 3.384,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA COLOMBARI - ME 10585616000125 2181 2009-07-22 COMPUTADOR COMPLETO 13,00 1.173,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOSE ANTONIO SILVA SANTANA EPP 04996945000166 2182 15.249,00 2009-07-22 IMPRESSORA HP LASERJET P1005 2,00 282,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE JOSE ANTONIO SILVA SANTANA EPP 04996945000166 2183 564,00 1,00 282,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA COLOMBARI - ME 10585616000125 2184 282,00 6,00 1.173,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS IMPACTRON SERVICE LTDA EPP 02829189000155 2185 7.038,00 2,00 299,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA COLOMBARI - ME 10585616000125 2186 598,00 1,00 1.173,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 BENEUM (TIAMINA/VIT.B1) 300MG 50CP 2187 598,00 2009-07-22 COMPUTADOR COMPLETO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 7.038,00 2009-07-22 SWITCH DE 24 PORTAS DEPARTAMENTO DE SAÚDE 282,00 2009-07-22 COMPUTADOR COMPLETO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 564,00 2009-07-22 IMPRESSORA HP LASERJET P1005 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 15.249,00 1.173,00 1.173,00 2009-07-22 50,00 6,20 310,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DIPIRONA SODICA 2 ML INJETAVEL 100,00 0,25 25,00 ENALAPRIN (ENALAPRIL) 20MG EV. 10CP 2.500,00 0,24 600,00 CLONAZEPAN 0,5MG 20CP 1.300,00 0,60 780,00 AMIORON (AMIODARONA) 200MG EV 10CP 5.000,00 0,80 4.000,00 ALERGEN (LORATADINA) 10MG EV 12CP 833,00 0,37 304,88 ACETILDOR (AC.ACET.SALIC.)500MG EV 10CP 200,00 0,25 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUÇAO LTDA. 06224121000799 2188 6.069,88 2009-07-23 TANQUE DE EXPANSAO 1,00 150,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE 150,00 150,00 SERVIÇOS DE SAUDE R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06968107000104 2189 2009-07-23 FURAMATO DE FORMOTEROL 12 MCG C/ BOMBA VITAMINA A, C, E + ZINCO + COBRE (SUPLEMENTO VITAMINICO) GINKGO BILOBA 80 MG 20,00 36,00 720,00 120,00 1,34 160,80 3.500,00 0,08 262,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2190 1.143,30 2009-07-23 CLOPIDOGREL 75MG 150,00 0,62 93,00 CLARITROMICINA 500MG 150,00 0,65 97,50 AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 500,00 0,72 357,50 5.000,00 0,03 130,00 CLORPROPAMIDA 250 MG TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 2191 2009-07-23 678,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE 400,00 1,85 740,00 BIPERIDENO 2MG 5.000,00 0,06 300,00 ALOPURINOL 100 MG 1.000,00 0,03 26,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ANISIO PANHAN PORFIRIO - ME 07553786000113 2192 1.066,00 2009-07-23 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 34,00 1,00 34,00 MILHO P/ PIPOCA 500G 18,00 2,00 36,00 QUEIJO RALADO 20,00 1,60 32,00 CANJICA 500 G 10,00 2,20 22,00 CREME DE LEITE 12,00 1,80 21,60 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 15,00 5,20 78,00 COCO RALADO 12,00 2,00 24,00 LEITE CONDENSADO 20,00 3,80 76,00 POLVILHO AZEDO 10,00 4,80 48,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ROSANGELA DE ARAUJO - ME 06184839000103 2193 371,60 2009-07-23 INTERRUPTOR 2T EMBUTIR 2,00 4,10 8,20 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00 3,90 7,80 FIO RIGIDO 1.5 1,00 60,00 60,00 FIO RIGIDO 2,5MM 1,00 68,00 68,00 TOMADA EMBUTIR 1,00 3,00 3,00 TOMADA SISTEMA X COM CAIXINHA 4,00 5,49 21,96 CANALETA SISTEMA X 4,00 3,50 14,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESPELHO OU PLACA P/ TOMADA 2 X 4 4,00 1,00 4,00 DISJUNTOR 50A 3,00 7,50 22,50 CAIXA SISTEMA X 4,00 2,90 11,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2194 221,06 2009-07-23 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.469,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2195 2.702,96 2009-07-23 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.367,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2196 2.515,28 2.164,00 1,84 TOTAL ESPORTE E LAZER HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2197 3.981,76 7,00 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 140,00 2,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00206861000120 2199 140,00 2009-07-23 PINO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 3.981,76 2009-07-23 AGUA MINERAL (COPO) 2198 2.515,28 2009-07-23 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO 2.702,96 2009-07-23 10,50 21,00 21,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BROCHA REDONDA TIGRE 22,00 12,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 2200 264,00 2009-07-23 BLOCO 19X19X39 220,00 1,29 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE IMPACTRON SERVICE LTDA EPP 02829189000155 2201 283,80 1,00 2.215,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2202 2.215,00 3,00 26,50 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2203 79,50 5,00 26,50 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2204 132,50 132,50 2009-07-23 GAS P 13 2,00 26,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2205 79,50 2009-07-23 GAS P 13 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 2.215,00 2009-07-23 GAS P 13 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 283,80 2009-07-23 PROJETOR EPSON POWERLIFE S6 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 264,00 53,00 53,00 2009-07-23 GAS P 13 7,00 TOTAL 26,50 185,50 185,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2206 2009-07-23 GAS P 13 11,00 26,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2207 291,50 2009-07-23 GAS P 13 7,00 29,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2208 205,10 2,00 29,30 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2209 58,60 2,00 29,30 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2210 58,60 4,00 29,30 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 2211 117,20 2,00 29,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 CEBOLA 117,20 2009-07-23 GAS P 13 2213 58,60 2009-07-23 GAS P 13 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 58,60 2009-07-23 GAS P 13 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 205,10 2009-07-23 GAS P 13 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 291,50 58,60 58,60 2009-07-24 6,00 16,00 96,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALHO 3,00 38,90 116,70 REPOLHO 5,00 11,00 55,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO EPP 01154164000136 2214 267,70 2009-07-24 BOTAO PRINCIPAL 1,00 75,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PAIVA COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA EPP 62925136000160 2215 75,00 75,00 2009-07-24 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00 155,00 155,00 DISCO EMBREAGEM C/ MOLA 13" 1,00 240,00 240,00 PLATO CHINES EMBREAGEM ESPECIAL 1,00 240,00 240,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 06242356000118 2218 635,00 2009-07-24 CBUQ MASSA ASFALTICA 34,00 304,76 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ROSANGELA DE ARAUJO - ME 06184839000103 2219 10.361,90 10.361,90 2009-07-24 FIO RIGIDO 6,0 MM2 1,00 175,95 175,95 TOMADA EMBUTIR 1,00 4,86 4,86 INTERRUPTOR 1P 1,00 3,20 3,20 INTERRUPTOR 2 SIMPLES S/ PLACA 1,00 4,10 4,10 PLUG MACHO 1,00 2,50 2,50 LUMINARIA TUBULAR 2 X 40W BRANCA 2,00 42,22 84,44 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00 3,90 15,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REATOR 1 X 20W BIV 2,00 10,16 20,32 REATOR 2 X 40W BIV 3,00 16,90 50,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 2220 361,67 2009-07-27 PARABRISA 1,00 72,00 72,00 10,00 2,40 24,00 VIDRO PORTA INC. 1,00 20,00 20,00 MAQUINA DO VIDRO DA PORTA 1,00 13,00 13,00 MANIVELA VIDRO PRETA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 2221 129,00 2009-07-27 FITA PVC 45 X 45 TRANSP. 60,00 1,42 85,20 FITA CREPE 19 X 50 120,00 1,73 207,60 FITA DUREX 12X40 80,00 0,38 30,40 FITA DUREX 19X50 50,00 0,81 40,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 2222 363,70 2009-07-27 MELHORADOR 20KG FERMENTO FRESCO 500G ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4735 1,00 81,00 81,00 40,00 3,45 138,00 0,00 (219,00) (219,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SAPUCAIA JARDINS LTDA. EPP 62410790000130 VASO MILENIUM 2223 0,00 2009-07-27 2,00 60,00 120,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VASO PANTANAL MED. 4,00 58,00 232,00 VASO FUNIL 2,00 55,00 110,00 VASO BARRICA 1,00 55,00 55,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOSE OSVALDO DOS REIS JARDINAGEM - ME 10382770000108 2224 517,00 2009-07-27 CASCA DE PINUS 2,00 20,00 40,00 10,00 12,50 125,00 VANIOCULCAS 6,00 40,00 240,00 CHAMA DE EDOREA 1,00 40,00 40,00 SUPORTE P/ VASO 8,00 36,00 288,00 TERRA VEGETAL 4,00 17,00 68,00 RAHIS TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2225 801,00 2009-07-27 CAL P/ PINTURA 150,00 4,65 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00206861000120 2226 697,50 2009-07-27 FITA CREPE 50,00 1,68 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 SELANTE 100 ML CERA LIMPADORA BALDE 3,6KG DESCARBONIZANTE 2229 697,50 84,00 84,00 2009-07-27 12,00 7,39 88,68 3,00 89,00 267,00 12,00 13,35 160,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM 12,00 7,98 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS TRIANGULO COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE AUTO 06168695000100 2231 95,76 611,64 2009-07-27 KIT MOTOR STD 1,00 1.020,00 1.020,00 KIT EMBREAGEM 1,00 770,00 770,00 GUIA DE ESCAPE/ADMISSÃO 1,00 68,00 68,00 BOMBA D'AGUA 1,00 108,00 108,00 BOMBA OLEO 1,00 248,00 248,00 BOMBA INJETORA E BICOS 1,00 1.750,00 1.750,00 SEDE ESCAPE 0,20 23905280 6,00 12,00 72,00 SEDE ADMISSAO 0,20 23904180 6,00 12,00 72,00 VARETA DE VÁLVULA 1,00 160,56 160,56 VARETA RADIADOR AGUA 1,00 202,50 202,50 MANGUEIRA D'AGUA 4,00 25,00 100,00 BUCHA DE BIELA 1,00 58,00 58,00 BUCHA COMANDO 1,00 17,00 17,00 TUCHO VALVULA 1,00 120,00 120,00 LUCKTATE COD: 598 2,00 30,00 60,00 THINNER 1,00 72,11 72,11 BRONZINA BIELA 1,00 99,00 99,00 BRONZINA MANCAL 1,00 171,75 171,75 18,00 9,65 173,70 SELO DO MOTOR 2,00 10,00 20,00 EIXO BALANCIM 2,00 180,00 360,00 OLEO MOTOR UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CORREIA LISA 1,00 30,00 30,00 CORREIA DO MOTOR 2,00 35,00 70,00 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 12,00 12,00 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00 20,00 20,00 JUNTA CABEÇOTE 6,00 23,19 139,14 JUNTA COMPLETO 1,00 180,25 180,25 PISTA RETENTOR 1,00 28,00 28,00 ARAUDITE UNIVERSAL SECAGEM ULTRA RAPIDA 1,00 20,00 20,00 12,00 1,50 18,00 TRAVA ROLAMENTO / PARAFUSO UNIVERSAL CD: 130066010 1,00 20,00 20,00 VALVULA ESCAPE 1,00 85,00 85,00 VALVULA ADMISSAO 1,00 90,00 90,00 VALVULA TERMOSTATICA 1,00 85,00 85,00 VALVULA ALIVIO 1,00 50,00 50,00 ARRUELA APOIO DAS MOLAS TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 FITA ZEBRADA 2233 6.570,01 2009-07-27 10,00 5,70 57,00 ALICATE BOMBA D'AGUA 9-1/2" 1,00 27,30 27,30 ALICATE PRESSAO 1,00 29,24 29,24 FORCADO C/ CABO 2,00 36,00 72,00 16,00 5,60 89,60 GRAMPO PARA CABO ACO 8,00 0,30 2,39 TRENA FIBRA 50M CX ABERTA 1,00 27,37 27,37 180,00 0,86 154,01 CADEADO 20MM CABO DE AÇO GALVANIZADO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CHAVE P/ TUBO TIPO AMERICANO 18 LOTUS 1,00 33,32 33,32 CHAVE P/ LAVATORIO 1,00 17,82 17,82 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 2234 510,05 2009-07-27 LATEX ACRILICO BRANCO 10,00 58,83 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA D. P. PESSINI PINTO - EPP 00891529000142 2235 588,30 588,30 2009-07-27 GARFO PLASTICO DESC. C/ 50UN 3,00 4,30 12,90 GARFO PLASTICO DESC. C/ 600UN 1,00 43,80 43,80 750,00 0,36 270,00 MARMITEX TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA. - ME 02470616000151 2236 326,70 2009-07-27 SUCO NATURAL CONCENTRADO 300,00 5,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA. 03948933000101 2237 1.500,00 1.500,00 2009-07-27 MOMETASONA 5MCG/DOSE SPRAY NASAL 60DS TOPIRAMATO 25MG TAMSULOSINA 0,4MG EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40 C/ 28CPR ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4753 TOTAL 20,00 29,22 584,40 1.000,00 0,30 303,50 90,00 3,59 322,70 280,00 4,15 1.162,00 0,00 (2.372,60) (2.372,60) 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA. 03948933000101 2238 2009-07-27 METFORMINA 850 MG 20.000,00 0,02 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05782733000149 2239 470,00 2009-07-27 CUMARINA + TROXERRUTINA 5.000,00 0,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ADHEMAR FERNANDO MONTEIRO 10591068000146 2240 470,00 1.024,00 1.024,00 2009-07-27 ANTENA HYPER 2,4GHZ OMNI 8DBI 1,00 200,00 200,00 MINI PCI MIKROTIK 2,4/5,8GHZ R52H 350MW 4,00 225,50 902,00 FONTE ALIMENTADORA 24V - 3A 2,00 73,50 147,00 ROUTERBOARD RB600A 266/400MHZ 4 SLOTS 128MB 1,00 970,00 970,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANAZIRO DE CASTRO FRANCA - ME 01416507000193 2243 2.219,00 2009-07-27 ARMARIO GR 08 2,00 550,00 1.100,00 ARMARIO PA 90 24 2,00 580,00 1.160,00 ARMARIO 3 PORTAS P/ COZINHA 1,00 220,00 220,00 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 2,00 90,00 180,00 CADEIRA SECRETÁRIA MODELO FIXA 4,00 60,00 240,00 BANQUETA ALTA 4,00 50,00 200,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 2244 2009-07-27 3.100,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO YOGEN Nº 2 2,00 15,00 30,00 SUPER FOSFATO SIMPLES 1,00 26,00 26,00 SULFURI 5L 1,00 90,00 90,00 SULFATO DE AMONIO 50 KG 1,00 33,00 33,00 FERTILIZANTE 04-14-08 2,00 35,00 70,00 HOSTHANTION 2,00 57,00 114,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 2245 363,00 2009-07-27 CALCARIO DOL. ENS. 50KG 1,00 7,00 7,00 SUPER FOSFATO SIMPLES 1,00 36,00 36,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANA LUCIA LOPES - ME 10297680000100 2248 43,00 2009-07-28 SALGADOS 400,00 0,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARIANGELA BORGES PEREIRA - ME 07264073000130 2250 100,00 2009-07-28 REFEIÇÕES 33,00 6,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME 09129236000105 2252 198,00 60,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 2253 198,00 2009-07-28 CAFE TORRADO E MOIDO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 100,00 2009-07-28 6,30 378,00 378,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PNEU 175/70R13 82T 5,00 153,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J C MARTINS ME 03302623000107 2255 765,00 765,00 2009-07-28 TECFIL AR6194 1,00 12,50 12,50 TECFIL AP 4650 2,00 97,00 194,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME 65677916000126 2256 206,50 2009-07-28 FECHADURA STAN 1,00 30,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LANCHONETE CERVIAN LTDA. 51017283000115 2257 30,00 2009-07-28 REFEIÇÕES 40,00 7,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RODRIGO BOZOLA BAZALIA-ME 09542251000172 2259 300,00 18,00 9,00 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA. 06968511000188 2262 162,00 200,00 7,95 TOTAL PRAÇAS E JARDINS JOSE OSVALDO DOS REIS JARDINAGEM - ME 10382770000108 CASCA DE PINUS 2266 162,00 2009-07-28 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 300,00 2009-07-28 REFEIÇÕES DEPARTAMENTO DE SAÚDE 30,00 1.590,00 1.590,00 2009-07-29 10,00 10,00 100,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BUCHINHA GRANDE 1,00 60,00 60,00 BUCHINHA PEQUENA 9,00 40,00 360,00 FENIX 1,00 40,00 40,00 EQUISARIA GDE. 4,00 20,00 80,00 EQUISARIA PEQ. 40,00 3,95 158,00 1,00 35,00 35,00 100,00 0,50 50,00 AMANACA COROA DE CRISTO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS JOSE ROBERTO LEITE FRANCA - EPP 53884540000141 2267 883,00 2009-07-29 MANGUEIRA CRISTAL CAIXA DE DIREÇÃO 10,00 1,25 12,50 1,00 595,00 595,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA MIRIAN ENGLER ANDALAFT. 56546765000186 2268 607,50 2009-07-29 SAPATILHA 2,00 10,90 21,80 LINHA GUT INVISIVEL 2,00 0,95 1,90 PASSAMANARIA 2,00 3,20 6,40 PASSAMANARIA 1 4,00 2,20 8,80 PASSAMANARIA PLASTICA 7,05 2,70 19,03 PLUSH ESCURO 1,30 49,80 64,49 LANTEJOULA METALICA / IRIZADA 0,16 100,00 16,00 CONTA / ALJOFRE Nº 3 4,00 0,60 2,40 CONTA / ALJOFRE Nº 4 24,00 0,80 19,20 TOTAL 160,02 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 2269 2009-07-29 GARRAFA 1L BOMBA 1,00 69,00 69,00 GARRAFA TERMICA 1L 2,00 25,00 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 2270 119,00 2009-07-29 PICADORES DE LEGUMES 1,00 35,00 35,00 CANECAO Nº 14 1,00 18,00 18,00 COLHER ACO INOX 6,00 1,50 9,00 RALO INOX 1,00 18,00 18,00 RALO INOX 4 FACES 1,00 12,00 12,00 PANELA Nº 20 1,00 27,00 27,00 ABRIDOR DE LATA 1,00 3,00 3,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2271 122,00 2009-07-29 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 50,00 18,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 2273 935,00 2009-07-29 THINNER 800 5L 10,00 23,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 PARAFUSO 2274 935,00 237,00 237,00 2009-07-29 28,00 2,30 64,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PORCA 28,00 0,70 19,60 LAMINA 13 FUROS 1,00 480,00 480,00 LAMINA 15 FUROS 1,00 550,00 550,00 ADESIVO 2,00 245,00 490,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA A. D. L. INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA - ME 01455251000123 2275 1.604,00 2009-07-29 CAMISETA MALHA ADULTO 237,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE 2.370,00 2.370,00 SERVIÇOS DE SAUDE R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06968107000104 2276 2009-07-29 SECNIDAZOL 500 MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4810 1.000,00 0,30 300,00 0,00 (300,00) (300,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 2277 0,00 2009-07-29 MASCARA Nº 95 100,00 1,55 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA. 06968511000188 2278 155,00 2009-07-29 MASCARA CIRURGICA 5,00 11,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44463156000184 2279 155,00 58,50 58,50 2009-07-29 PATANOL SOLIÇAO OFT 0,1% 5ML 10,00 32,40 324,00 BRIMONIDINA TARTARATO 0,2% - COLIRIO 5 ML 20,00 12,46 249,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DECONGEX PLUS GTS. 20ML 30,00 5,13 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44463156000184 2280 153,90 727,10 2009-07-29 LEVOID 100MCG 30CP HR ACH 166,00 3,00 498,00 LEVOID 25MCG 30CP HR ACH 166,00 2,70 448,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 2281 946,20 2009-07-29 BIMATOPROST COLIRIO 0,03% 5,00 73,00 365,00 DEXAPANTENOL 50MG/G GEL OFT. 3,00 26,20 78,60 CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 20,00 12,37 247,40 5,00 28,30 141,50 CANDERSATANA CILEXETILA 16MG 300,00 2,30 690,00 CODERGOCRINA SRO 6MG (MESILATO) 168,00 3,58 601,44 BUDESONIDA 50 MCG S/ CONSERVANTES 20,00 30,95 619,00 AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 300,00 0,08 22,50 BROMETO DE TIOTROPIO CAP + HANDIHALER 60,00 9,04 542,64 BROMOPRIDA + CELULASE + DIMETICONA + PANCREATINA 60,00 1,00 60,00 BRINZOLAMIDA COLIRIO 10,00 38,00 380,00 100,00 3,21 321,00 20,00 1,50 30,00 3.600,00 0,05 180,00 ATORVASTATINA 20MG 60,00 5,35 321,00 BENZIDAMIDA 500MG 30,00 2,55 76,50 ACIDO POLIACRILICO 2MG/G GEL OFT. BRONCHO VAXOM PED. 3,5MG CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML CLORTALIDONA 12,5 MG UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 2285 4.676,58 2009-07-29 GENTAMICINA 120MG 10,00 8,50 85,00 OFTANE LUBR. OFTALMICO 15ML 10,00 18,50 185,00 TRIBENOSIDO 200MG 80,00 0,86 68,40 MEBEVERINA 200 MG 60,00 2,99 179,40 NIFEDIPINO 30MG RETARD 90,00 2,99 269,10 LUTEINA + VITAMINA C + SAIS MINERAIS 60,00 1,44 86,40 600,00 1,61 966,00 60,00 0,70 41,94 SALMETEROL + FLUTICASONA 50/500MCG - DISKUS 2,00 75,50 151,00 SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250MCG - DISKUS 2,00 126,00 252,00 60,00 1,70 102,00 5,00 21,10 105,50 120,00 1,08 129,00 1.000,00 0,28 285,00 200,00 2,07 414,00 SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO CONDROITINA 400MG METFORMINA 500 + GLIBENCLAMIDA 5MG RILMENIDINA 1MG LIDOCAINA + HIDROCORTISONA + OXIDO DE ZINCO + SUBACETATO DE ALUMINIO PIZOTIFENO 0,5 MG PROPATILNITRATO 10 MG EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS C/ 20 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ARMARINHOS GIMENEZ LTDA 54840962000188 2286 3.319,74 2009-07-30 CLEA/ANNE (6UN) 1,00 34,30 34,30 JARAGUA 50MM 25M 1,00 4,35 4,35 JARAGUA 15MM 25M 1,00 2,75 2,75 BARBANTE ECOBRASIL COLOR 580 M 1,00 7,50 7,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BARBANTE CRU (1 KG) 8,00 9,25 74,00 RENDA LYCRA 0,08 94,00 7,52 ANNE 500M 1,00 6,50 6,50 TAPESTRY (10 UN) 2,00 2,45 4,90 PINGOUIN 1000 6,00 4,95 29,70 BOBINA DE METAL BAIXA (10 UN) 2,00 3,55 7,10 TECIDO 100% ALGODAO 1,50 11,90 17,85 TECIDO FIO TINTO 1,50 14,25 21,37 TECIDO P/ BORDAR 1623 1,00 10,30 10,30 ALFINETE CABECA PLASTICA COLORIDA 2,00 6,80 13,60 ALFINETE CAB. VIDRO (100 UN) 4,00 5,00 20,00 TOALHA SOCIAL 13,00 1,05 13,65 MOULINE 8M 12,00 0,90 10,80 BOJO CORTININHA 4,00 2,60 10,40 BOJO LISO 2,00 1,95 3,90 PANO CETIM 5,00 1,80 9,00 LYCRA NATURELLE 0,27 108,33 29,25 CONTAS PLASTICAS 50G 1,00 3,60 3,60 12,00 2,00 24,00 0,84 27,30 22,93 SETTA 120 2000J COTTON EST CLARA TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SULBRASIL TEXTIL LTDA. 02000060000130 2287 389,27 2009-07-30 GOLA POLO 100% ALG. PENTEADO COLOR 0,34 28,88 9,82 GOLA POLO 50%ALG. 50%POLIESTER CLARA 0,22 22,86 5,03 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MALHA PENTEADA LISTRADA 95% ALG. 5%POLIESTER 1,40 23,90 33,46 MALHA PIQUET 50%ALG. 50%POLIESTER CLARA 1,54 15,84 24,40 MALHA PIQUET 50%ALG. 50%POLIESTER FORTE 1,45 19,90 28,85 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ARMARINHOS GIMENEZ LTDA 54840962000188 2288 101,56 2009-07-30 NINA 200G 7,00 7,95 55,65 JARAGUA 20MM 25M 1,00 2,95 2,95 FITA DECORATIVA 5,00 4,60 23,00 29,00 9,25 268,25 CORDAO METALICO FINO 1,0MM (50M) 1,00 8,20 8,20 DEDEIRA METAL (10 UN) 1,00 4,00 4,00 SOPHIE TOALHA BANHO 1,00 11,50 11,50 SOPHIE TOALHA VISITA 18,00 2,90 52,20 SOPHIE TOALHA ROSTO 1,00 5,55 5,55 TECIDO 100% ALGODAO 1,00 11,90 11,90 TECIDO 100% ALGODAO 2,50 11,90 29,75 TECIDO FIO TINTO 1,50 14,25 21,37 TECIDO LUCIANE 2,50 10,90 27,25 TECIDO P/ BORDAR (10 MTS) 1,00 81,75 81,75 TECIDO P/ BORDAR 1321 3,50 7,70 26,95 TOALHA DE MESA 1,00 10,90 10,90 TOALHA MESA FINESSE 90 X 90 1,00 9,75 9,75 ABILITY - TOALHA VISITA 6,00 2,60 15,60 23,00 9,50 218,50 FITA CETIM SIMPLES 01 100M MOULINE (12 MEA) UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SACO PLASTICO 0,60 13,40 8,04 ANCORA BRILHANTE (10 UN) 6,00 29,45 176,70 ANCORA BRILHANTE 10G 4,00 3,05 12,20 PANO PRATO 5,00 3,35 16,75 12,00 9,85 118,20 SABRINA VIII TOALHA ROSTO 9,00 5,55 49,95 SABRINA VIII - TOALHA BANHO 3,00 11,50 34,50 VIES 24MM 20M 4,00 1,75 7,00 PASSA FITA - TOALHA ROSTO 6,00 5,55 33,30 TINTA FOSCA (12 UN) 2,00 13,80 27,60 TESOURA PASSARO DOURADO P/ BORDAR TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL C. C. M. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA. - 03035293000130 2289 1.369,26 2009-07-30 MALHA 28,46 21,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃOPRETANA LTDA. 45257425000119 2290 623,40 623,40 2009-07-30 SABONETEIRA 5,00 20,39 101,95 DISPENSER INTERFOLHAS 6,00 25,76 154,56 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME 58610445000173 2291 256,51 2009-07-30 SUPORTE 4,00 20,00 80,00 PORTINHOLA 70 X 85 1,00 125,00 125,00 TOTAL 205,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME 58610445000173 2292 2009-07-30 PORTINHOLA 70 X 85 2,00 125,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 2293 250,00 250,00 2009-07-30 TONNER REC HP Q2612A 3,00 40,00 120,00 CD-R 700MB PRINTABLE 50,00 1,18 59,00 CARTUCHO RECICLADO HP 21A 1,00 13,00 13,00 CARTUCHO RECICLADO HP C8727A-PRETO 1,00 13,00 13,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 2295 205,00 2009-07-30 TIAMAZOL 5MG LEVOFLOXACINA 500MG 1.000,00 0,14 135,00 350,00 0,88 306,95 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA. 02949221000217 2296 441,95 2009-07-30 GEL P/ MASSAGEM 10KG 1,00 300,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 2297 300,00 300,00 2009-07-30 SELANTE 100 ML ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4831 TOTAL 52,00 7,39 384,28 0,00 (384,28) (384,28) 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 2298 2009-07-30 CAL P/ PINTURA 150,00 4,65 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 2358 697,50 697,50 2009-07-31 LUVA DA ENGRENAGEM 1,00 463,30 463,30 SEMI EIXO 1,00 490,00 490,00 JOGO DE JUNTAS 1,00 143,00 143,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME 06253434000180 ARO FAROL 2359 1.096,30 2009-07-31 1,00 10,55 10,55 FUSIVEL LAMINA 25A 10,00 0,21 2,10 FUSIVEL LOUÇA 10A LAMINA 10,00 0,21 2,10 FUSIVEL LOUÇA 30A 10,00 0,16 1,60 FUSIVEL LOUÇA 15A 10,00 0,16 1,60 FUSIVEL LOUÇA 15A LAMINA 10,00 0,21 2,10 LAMPADA H4 4,00 13,64 54,56 LAMPADA 67 10,00 1,50 15,00 LAMPADA 69 12V 10,00 1,50 15,00 LAMPADA 1141 10,00 1,50 15,00 LAMPADA 1034 10,00 2,30 23,00 LAMPADA BIODO 4,00 16,90 67,60 LAMPADA BIODO 24V 4,00 20,96 83,84 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LAMPADA BIODO 24V 012 4,00 22,70 90,80 LANTERNA GF 1152 1,00 16,40 16,40 LANTERNA TRAS GF 185 1,00 31,90 31,90 LANTERNA TRAS. GF 1185 2,00 31,60 63,20 LANTERNA PUDIM GF 011 1,00 3,37 3,37 LANTERNA PUDIM GF 020 1,00 7,32 7,32 LANTERNA D GF 219 1,00 35,30 35,30 LANTERNA D GF 179 1,00 24,60 24,60 LANTERNA LAT. GF 0123 2,00 6,87 13,74 LANTERNA LAT. GF 178 4,00 8,57 34,28 LENTE LANT. GF 041 4,00 5,12 20,48 LENTE LANT. TRAS. GF 040 4,00 12,40 49,60 LENTE TRAS. GF 045 2,00 11,10 22,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 2360 707,24 2009-07-31 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH 1,00 45,00 45,00 TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA CH 4,00 45,00 180,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP 00241485000105 2361 225,00 2009-07-31 CAMARA DE AR KM 24 1,00 160,00 160,00 CAMARA DE AR 17.5X25 1,00 219,00 219,00 CAMARA DE AR 1000 X 20 2,00 65,80 131,60 CAMARA DE AR 900 X 20 2,00 57,90 115,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAMARA DE AR 750X16 TR 75 2,00 42,80 85,60 RADIFLEX 20 4,00 19,50 78,00 SILICONE GEL 1,00 38,00 38,00 FUNIL KOMBI 1,00 63,95 63,95 FUNIL VOLKS 1,00 27,90 27,90 FUNIL USO GERAL GRANDE 1,00 27,90 27,90 PULVERIZADOR 2,00 17,50 35,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS ABREU & BRAGA LTDA. - EPP 03151053000100 2363 982,75 2009-07-31 LEITE INTEGRAL TIPO C 2.660,00 1,32 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME 02924093000176 2364 3.511,20 3.511,20 2009-07-31 VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2" 40,00 0,20 8,00 ROSCA 1 1/2" FG 4,00 3,00 12,00 TORNEIRA VITORIA 1180 LAVAT. AUTOMATICA 2,00 79,00 158,00 TUBO AÇO CARBONO 1 1/2" 0,34 49,00 16,66 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 2365 194,66 2009-07-31 APARABARRO 500 X 600 4,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 ALICATE P/ ANEIS INTERNO RETO 7" 2366 60,00 60,00 2009-07-31 1,00 20,62 20,62 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALICATE UNIVERSAL 8\\\" 1,00 25,87 25,87 CHAVE COMBINADA 6MM A 32 VANADIUM GEDORE 1,00 301,24 301,24 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. 64630023000162 2367 347,73 2009-07-31 LAZ - 3,600 ML AMARELO 5,00 89,42 447,10 ESMALTE AUTOMOTIVO ALUM OPALES 3,6L 2,00 56,42 112,84 ESMALTE AUTOM PRETO 3,6L 3,00 55,34 166,02 CERA BRILHO 200G AUTO 6,00 8,77 52,62 CATALIZADOR P/ FUNDO PU 100ML 8,00 4,99 39,92 APLICADOR DE MASSA GDE. 152/2 3,00 1,40 4,20 AUTO BRILHO POLIDOR 500ML 2,00 38,53 77,06 ADESIVO PLASTICO CINZA 1KG KIT C/ CATAL 4,00 9,20 36,80 FUNDO PU CINZA 8,00 14,43 115,44 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2368 1.052,00 2009-07-31 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.587,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 2369 2.920,08 2009-07-31 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 1.897,00 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS 01196969000142 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 2370 2.920,08 3.490,48 3.490,48 2009-07-31 1.516,00 1,84 2.789,44 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 2371 2.789,44 2009-07-31 BALA SORTIDA 2,00 3,97 7,94 136,00 0,63 85,68 CHOCOLATE BIS C/ 20 2,00 3,99 7,98 CHOCOLATE BIS BCO 2,00 3,99 7,98 PIMENTA DO REINO 1,00 12,08 12,08 TRIGO P/ QUIBE 6,00 1,33 7,98 MARGARINA 2,00 3,58 7,16 MILHO P/ PIPOCA 500G 6,00 1,89 11,34 FARINHA DE MANDIOCA 7,00 0,84 5,88 BISNAGUINHA 2,00 3,20 6,40 COCO RALADO 6,00 1,88 11,28 MUSSARELA 5,07 12,00 60,84 LEITE CONDENSADO 5,00 2,30 11,50 REQUEIJAO - COPO 3,00 3,40 10,20 14,00 3,87 54,18 GELATINA (DIVERSOS SABORES) POLVILHO AZEDO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASTRO & ROSA LTDA. - ME 05481705000191 2373 308,42 2009-07-31 PORTA ABRIR DE PAINEL 2,15 X 0,85 1,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR IRMAS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA. 08716451000131 2374 2009-07-31 355,00 355,00 355,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PAES (UN) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4910 TOTAL 1.500,00 0,12 180,00 0,00 (180,00) (180,00) 0,00