Janeiro/Dezembro 2011 - Câmara Municipal de Valinhos
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Janeiro/Dezembro 2011 - Câmara Municipal de Valinhos
MÊS DE JANEIRO DE 2011 Art. Caixa Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Bandeiras Qtde. Valor Pagto. 1 05/01/2011 NF. 590 Manufatura Gloria Band. E Bordados LTDA. 2 05/01/2011 Férias 6 3 07/01/2011 Férias 4 10/01/2011 Fat. 1184402 Unimed Campinas Plano de saúde 5 10/01/2011 NF. 20 Lojas Colombo Tv Led 46 6 10/01/2011 NF 138 JV Editora ltda Publicação 7 10/01/2011 C Fiscal Comercial Frango Assado ltda Refeição 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Mao Francesa 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Bucha 2 10/01/2011 NF 3875 Elite Laser ltda EPP Cartucho HP 1 10/01/2011 NF 3327 Supermercado Sempre Facil ltda Açucar 30 10/01/2011 Recibo OAB/SP 139 Subseção de Valinhos Xerox 78 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Chave precisão 10/01/2011 NF 2270 Studio 2D Comunicação Visual ltda Placas identificação estacionamento 11 10/01/2011 NF 42279 Papelaria Gilberta A'vila ltda Registrador 10 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Corda 35 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Bucha 4 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Parafuso 4 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Cantoneira 2 10/01/2011 NF 42 Digital Tools Gráfica Expressa Impressão A3 color 10/01/2011 NF 288 Pimentel e Sachinello Som e Acessórios ltda Lampada Led 2 10/01/2011 C Fiscal A. Damasio - Me Puxador 7260 6 10/01/2011 C Fiscal A. Damasio - Me Puxador 256 10/01/2011 NF 588 Fast One Comércio e Serviços de Inform. Ltda Cabo USB para impressora 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Cantoneira 1 10/01/2011 NF 19340 Marconde e Reis Presentes ltda - Me Coador café 4 10/01/2011 NF 19340 Marconde e Reis Presentes ltda - Me Filtro p/café 3 10/01/2011 NF 25224 Qualibombas Motores Bombas Ferramentas Ltd Cloro Liquido 1 10/01/2011 NF 11875 Carimbos Ideal ltda - Me Carimbos 3 1 1 20 2 10 R$ 1.060,00 R$ 841,80 R$ 157,58 R$ 31.368,04 R$ 3.585,00 R$ 450,00 R$ 68,35 R$ 8,60 R$ 2,25 R$ 109,50 R$ 74,70 R$ 11,70 R$ 4,00 R$ 88,00 R$ 130,00 R$ 8,75 R$ 0,20 R$ 0,60 R$ 10,00 R$ 52,00 R$ 35,00 R$ 10,20 R$ 6,30 R$ 40,00 R$ 7,40 R$ 20,00 R$ 4,50 R$ 10,00 R$ 60,00 R$ 38.224,47 MÊS DE JANEIRO DE 2011 Art. Caixa Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 10/01/2011 C Fiscal Faco 2000 Comércio de Alimentos ltda Refeição 10/01/2011 Recibo OAB/SP 139 Subseção de Valinhos Xerox 1 10/01/2011 NF 949 WP Comércio e Distrib. de Gás ltda - EPP Gás 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita dupla face 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Durepox 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Super Bonder 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita Isolante 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Silicone incolor 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda PVC Worker 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita dupla face 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Adap. Telefone 2 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Bico torneira 10/01/2011 NF 303 Belacópia Serviços de Reprografia Ltda Impressão P&B A4 10/01/2011 NF 303 Belacópia Serviços de Reprografia Ltda Encadernação Capa A4 10/01/2011 NF 303 Belacópia Serviços de Reprografia Ltda Impressão P&B A4 10/01/2011 NF 303 Belacópia Serviços de Reprografia Ltda Encadernação Capa A4 1 10/01/2011 NF 42205 Papelaria Gilberta A'vila ltda Agenda 7 10/01/2011 NF 42205 Papelaria Gilberta A'vila ltda Caderno 1 10/01/2011 NF 42205 Papelaria Gilberta A'vila ltda Agenda 4 10/01/2011 NF 45 Encadernadora Guimarães da Silva ltda Encadernação de livro fiscal 1 10/01/2011 C Fiscal L. B. Ernesto - Me Adesivo Contato 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Adap. Tomada 1 10/01/2011 NF 14958 Célia Maria Marques de Nóbrega - Me Funil 1 10/01/2011 NF 2131 Willian da Silveira Andreotti - Me Prestação de serviços de informática 10/01/2011 C Fiscal Papelaria Gilberta A'vila ltda Pimaco 1 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Filtro 4 tomadas 1 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Serra Amarela 1 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Ext. Tel. Lisa Jack 1 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Joelho sold. c/ bucha 1 40 1 409 1 409 R$ 40,94 R$ 6,00 R$ 40,00 R$ 11,00 R$ 4,00 R$ 3,70 R$ 3,00 R$ 10,50 R$ 2,50 R$ 11,00 R$ 6,00 R$ 2,50 R$ 40,90 R$ 2,00 R$ 40,90 R$ 2,00 R$ 96,60 R$ 9,90 R$ 91,95 R$ 20,00 R$ 14,50 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 80,00 R$ 42,75 R$ 13,00 R$ 4,00 R$ 5,80 R$ 2,47 R$ 616,91 MÊS DE JANEIRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Luva 1 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Ades. Plástico 1 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda TE Roscavel 2 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Lixa Ferro 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Vedante PVC 10 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Vedante COURO 10 10/01/2011 NF 12088 Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita dupla face 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Parafuso Sextavado 4 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Sup. Prat. Mao. Franc. 2 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Tom. Telefone 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Adap. Tomada 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Bucha Fixação 4 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita Crepe 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita dupla face 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Fita demarc. Solo 1 10/01/2011 C Fiscal Elétrica Avenida Valinhos ltda Ext. Tel. Lisa Jack 1 8 10/01/2011 NF 1836 E.L.Garcia - EPP Equip. p/ acesso internet e transm. de video 9 10/01/2011 NF 596 C. Lopes Garcia Manutenção de hospedagem de site 10 10/01/2011 NF 3268 J. C. DE Oliveira Dorta & Cia Ltda Serviços 11 10/01/2011 NF 5897 Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial 12 10/01/2011 NF 8899 Elevadores Atlas Schindler Manutenção de elevador 13 10/01/2011 NF 7723 Elevadores Atlas Schindler Manutenção de elevador 14 11/01/2011 NF 707 RB Engenharia e Construções Ltda Construção nova sede da Câmara 15 12/01/2011 NF 1403 Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda Publicação 1 16 12/01/2011 NF 1404 Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda Publicação 1 17 12/01/2011 Deposito Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda Publicação 1 18 13/01/2011 NF 14944 Xerografia Copiadoras e Informática Ltda Manutenção Copiadoras 19 14/01/2011 Deposito Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos Postagens 20 14/01/2011 Nº conta 275905 Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos Água Sub Total 1 R$ 0,29 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 1,30 R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 11,00 R$ 0,80 R$ 8,60 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 0,24 R$ 3,50 R$ 11,00 R$ 7,80 R$ 2,50 R$ 589,90 R$ 593,90 R$ 210,00 R$ 20.164,48 R$ 336,85 R$ 336,85 R$ 200.906,13 R$ 700,00 R$ 350,00 R$ 468,00 R$ 628,00 R$ 9,85 R$ 834,40 R$ 226.189,39 MÊS DE JANEIRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição 21 14/01/2011 Férias 22 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 23 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 24 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 25 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 26 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 27 14/01/2011 Férias 28 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 29 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 30 14/01/2011 Quitação Rescisão contratual 31 17/01/2011 NF 5418 Sino Consultoria e Informática Ltda EPP 32 17/01/2011 Férias 33 17/01/2011 Guias IPVA 34 17/01/2011 NF 1791 Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda - ME 35 17/01/2011 Quitação Rescisão contratual 36 17/01/2011 Quitação Rescisão contratual 37 17/01/2011 Quitação Rescisão contratual 38 17/01/2011 Quitação Rescisão contratual 39 17/01/2011 Quitação Rescisão contratual 40 18/01/2011 R. nº 399293 Correio Popular S/A Renovação 41 18/01/2011 NF 3100 Danjoveni Refrigeração Ltda - ME Manutenção ar condicionado 42 18/01/2011 NF 1 Refrigeração Fabricio Ltda Cafeteira Elétrica em aço 43 18/01/2011 Férias 45 19/01/2011 Quitação Rescisão contratual 46 19/01/2011 Quitação Rescisão contratual 47 19/01/2011 Instituto Nacional do Seguro Nacional Recolhimento INSS 51 19/01/2011 NF 71950 Smarapd Informática Ltda. Locação Sist. Almoxarifado Infor. Compras/Licit. 52 19/01/2011 NF 289 Adolfo Vicente da Silva Valinhos Mao de obra p/ manut. em área verde reflorest. 53 19/01/2011 Folha de pagamento Sub Total Qtde. Valor Pagto. Locação do Software Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 1.655,40 R$ 11.298,75 R$ 5.802,23 R$ 5.607,20 R$ 13.664,78 R$ 2.051,34 R$ 631,64 R$ 18.548,95 R$ 15.397,23 R$ 7.594,48 R$ 2.539,47 R$ 2.601,19 R$ 503,90 R$ 7.039,46 R$ 3.598,91 R$ 22.567,67 R$ 3.970,75 R$ 12.336,37 R$ 4.712,21 R$ 510,00 R$ 2.117,00 R$ 1.216,00 R$ 1.668,75 R$ 4.825,06 R$ 4.874,06 R$ 89.862,40 R$ 4.248,63 R$ 3.500,00 R$ 437.680,73 R$ 692.624,56 MÊS DE JANEIRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Sobra referente despesas de pronto pagamento processo nº 7 a ser devolvido em Fev. 2011. R$ 8.457,00 R$ 8.457,00 R$ 400,00 R$ 3.511,00 R$ 1.150,00 R$ 10.354,30 R$ 169,00 R$ 182,94 R$ 5.496,14 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 150,00 R$ 36.557,16 R$ 336,85 R$ 230,00 R$ 2.500,00 R$ 1.600,00 R$ 2.500,00 R$ 650,00 R$ 1.515,15 R$ 2.000,00 R$ 690,00 R$ 60,01 Sub Total R$ 91.466,55 76 24/01/2011 NF 331 Lince Grafica e Editora Ltda- EPP Confecção do Jornal da Camara de Valinhos 30.000 77 24/01/2011 NF 328 Lince Grafica e Editora Ltda- EPP Confecção do Jornal da Camara de Valinhos 30.000 80 24/01/2011 NF 1415 Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda Publicação 81 25/01/2011 NF 205 CGK Sistemas de Informação LTDA Coreldraw, Adobe Photoshop e Adobe Indesign 3 82 25/01/2011 NF 442 MAC LEN - Treinamento e Recolocação Profissional Curso para motoristas da presidência 4 84 26/01/2011 NF 205 Mogi Trading Comércio de Aparelhos Ltda- ME Licença MCAFEE Plus,MS-OFFICE,WINDOWS 7 85 26/01/2011 NF 36357 Kalunga Comércio e Industria Grafica LTDA Fragmentadora de papel 86 26/01/2011 N Fatura 49611068 Centro de Gestão de Meios de Pgto - Sem Parar Vale Pedágio 88 28/01/2011 NRC 3296680057 Telecomunicações de São Paulo S/A Serviços telefônicos 89 28/01/2011 NF 2108 Impacta logistica e Distribuição LTDA-ME Distribuição de Tablóides 30.000 90 28/01/2011 NF 2105 Impacta logistica e Distribuição LTDA-ME Distribuição de Tablóides 30.000 91 28/01/2011 NF 178 Edson Maximovitch Codficação de 5 TX 92 28/01/2011 Quitação Rescisão contratual 93 31/01/2011 NF 10954 Elevadores Atlas Schindler Manutenção de elevador 94 31/01/2011 NF 22582 Griffon Brasil Assessoria LTDA Consult. Asses. Pública Acomp.Publ. D. Oficiais. 99 31/01/2011 Recibo 13º salário 100 31/01/2011 Recibo 13º salário 101 31/01/2011 Recibo 13º salário 102 31/01/2011 Recibo 13º salário 103 31/01/2011 Férias 104 31/01/2011 Recibo 13º salário 105 31/01/2011 Recibo 13º salário Valor Total 1 5 R$ 1.049.121,88 MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Recarga Cartuchos e Toner Impressoras Qtde. Valor Pagto. 106 01/02/2011 NF 33 Microtoner Com. De Suprimentos p/ inform. LTDA-ME 107 01/02/2011 Quitação Rescisao 266 108 04/02/2011 NF 502 Companhia Paulista de Força e Luz Força 109 04/02/2011 NF 3478 Vieira & Stefani LTDA-ME Cartuchos e Tonner 110 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Placa Captura 1 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Notebook HP 11 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Mala para notebook 11 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Mouse USB 11 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Impressora HP 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática DVD RW 34 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Impressora 11 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática HD Ext. 2 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Computador 1 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática Impressora Epson 5 Estabilizador 300VA 25 1 04/02/2011 NF 4 Propheta Com. Produtos e Serviços Informática 111 04/02/2011 Quitação Rescisão 112 07/02/2011 NF 1611 Companhia Paulista de Força e Luz Força 113 07/02/2011 NF 3276 J.C. de Oliveira Dorta & Cia. Serviço de mecânica 114 08/02/2011 C. Fiscal Elite laser Ltda-EPP Original Epson 2 08/02/2011 NF 66 Sonia M. de Oliveira Lanterna dianteira Palio 2 08/02/2011 NF 66 Sonia M. de Oliveira Lâmpada 2 08/02/2011 NF 6 Passarelli & Passarelli Ltda-ME Serviço de trocas de lanterna dianteira 08/02/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila Papel Novo Persico 3 08/02/2011 NF 3904 Orlando José Mazzante Valinhos - ME Formicida gel 2 08/02/2011 Recibo Tabelião de Notas e Processos de Valinhos - SP Serviço de Cartório 5 08/02/2011 NF 914 Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda Carimbos 08/02/2011 C. Fiscal Prenda Gaucha Churrascaria Ltda-EPP Refeição 08/02/2011 NF 260 Mussiano Bar Despesas 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Parafuso Auto Atarrac. Sub Total 11 1 3 R$ 15.758,00 R$ 7.529,75 R$ 2.830,02 R$ 308,00 R$ 550,00 R$ 19.140,00 R$ 990,00 R$ 275,00 R$ 1.800,00 R$ 2.890,00 R$ 20.350,00 R$ 998,00 R$ 3.027,00 R$ 1.000,00 R$ 880,00 R$ 10.833,20 R$ 2.372,83 R$ 385,00 R$ 43,80 R$ 23,00 R$ 4,00 R$ 20,00 R$ 29,00 R$ 11,00 R$ 71,46 R$ 101,00 R$ 37,07 R$ 30,00 R$ 0,30 R$ 92.287,43 MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 Art. Caixa Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Adaptador Telefone c/ Filtro 1 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Filtro de Linha 1 08/02/2011 C. Fiscal Churrascaria Minuana Refeição 1 08/02/2011 NF 376 Autêntica Comércio de Acessórios p/ Veículos Tapeçaria Conserto cadeira 1 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Caneleta piso 2 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Caneleta 2 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug macho 2 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Tom. Externa 2 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Filtro Linha 2 08/02/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Adap. Tomada 1 08/02/2011 NF 4817 Carlos Eduardo C. Stamato Encadernação 2 08/02/2011 NF 920 Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda Carimbos 08/02/2011 C. Fiscal Stalden Produtos Alimenticios Ltda Refeição 08/02/2011 NF 7508 Brasgraphics Comercial e Serviços Ltda Cracha Digitalizado 08/02/2011 NF 37017 Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A Consumo 08/02/2011 C. Fiscal Bar e Café Pepe Abilio Soares Ltda-Me Refeição 1 08/02/2011 Recibo Tabelião de Notas e Processos de Valinhos - SP Serviço de cartório 6 08/02/2011 NF 32478 R Calefi-ME Abertura + Troca de fechadura + Copia 08/02/2011 NF 2940 Equipo. Com. E Consertos de eletrodomestico Ltda-ME Fusivel 08/02/2011 NF 935 Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda Carimbos 08/02/2011 NF 889 Telca Telefonia de Campinas Ltda - EPP Mao de obra Reconfigurar PABX 08/02/2011 C. Fiscal Brasitone Componentes Eletronicos Ltda Cabo super VHS 1 08/02/2011 C. Fiscal Brasitone Componentes Eletronicos Ltda Cabo HDMI 1 08/02/2011 C. Fiscal Comércio de Lubrificantes Valesso Ltda Combustível 08/02/2011 NF 394 Qualibombas Motores Bombas Ferramentas Oleo 2T 1 08/02/2011 NF 394 Qualibombas Motores Bombas Ferramentas Misturador Gasolina 1 08/02/2011 C. Fiscal Eletrica Avenida Valinhos Ltda Filtro Linha 1 08/02/2011 NF 84 Acel Chaveiro Valinhos Ltda-ME Cópia de chaves 7 08/02/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila Papel Novo Persico 8 1 15 R$ 7,00 R$ 12,50 R$ 53,90 R$ 70,00 R$ 13,10 R$ 7,80 R$ 5,00 R$ 7,90 R$ 25,00 R$ 5,00 R$ 2,91 R$ 89,00 R$ 12,10 R$ 150,00 R$ 45,53 R$ 23,65 R$ 4,90 R$ 99,00 R$ 10,00 R$ 97,00 R$ 120,00 R$ 3,50 R$ 45,80 R$ 12,69 R$ 17,40 R$ 8,00 R$ 12,50 R$ 28,00 R$ 73,44 R$ 1.062,62 MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento 08/02/2011 C. Fiscal Fornecedor L.B.Ernesto - ME Descrição Corrente Soldada Qtde. Valor Pagto. 1 115 08/02/2011 Recibo 13º salário 116 03/02/2011 Recibo Rapido Luxo Campinas 117 09/02/2011 Quitação Rescisão Contratual 118 10/02/2011 NF 2093 E. L. Garcia Equipamento para acesso a internet 119 10/02/2011 Recibo Correio Popular S/A Assinatura 120 10/02/2011 NF 12656 Antonio Ricci Valinhos - ME Copo de água mineral 121 10/02/2011 N 1.165.187 Assoc. das Empresas de Trans. Coletivo Urbano de Campinas Vale transporte 122 10/02/2011 NF 15029 Xerografia Copiadoras e Informática Manutenção, material e peças. 123 10/02/2011 NF 619 C. Lopes Garcia - ME Manutenção Equipamento Acesso internet 124 10/02/2011 NF 1191983 Unimed Campinas Coop. Do Trabalho Médico Plano de saúde 125 11/02/2011 Recibo 126 11/02/2011 NF 72313 SMARAPD Informática Ltda Serviço de assessoria e consultoria 127 11/02/2011 Recibo Empresa Folha da Manha S/A Publicação 128 11/02/2011 NF 521 Alfa Comercio de Letras Metálicas Ltda Placas em aço inox 129 11/02/2011 Quitação Rescisão Contratual 130 11/02/2011 Recibo 131 14/02/2011 NF 31427 IBRAP Instituto Brasileiro de Adm. Publica Ltda Curso 132 14/02/2011 C. 8790 Empresa Brasileira de Correios e telégrafos Serviços Postais 133 14/02/2011 Nº 275905 Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos Àgua 134 14/02/2011 Recibo 136 15/02/2011 NF 5477 SINO Consultoria e Informática Ltda - EPP Locação Software Cont.Processo Legislativo 137 16/02/2011 NF 7594 Terrão Comércio e Representações Ltda Açucar 60 16/02/2011 NF 7594 Terrão Comércio e Representações Ltda Café 50 Vale transporte Férias 11 13º salário 13º salário 138 17/02/2011 Recibo 139 17/02/2011 NF 706386 140 18/02/2011 Recibo 165 18/02/2011 Recibo Instituto Nacional Seguro Social Recolhimento INSS 168 21/02/2011 NF 3133 Danjoveni Refrigeração Ltda - ME Manutenção e assistência Técnica Sub Total 20 Férias Certisign Certificadora Digital S/A Smart Card Folha de Pagamento R$ 3,50 R$ 4.000,00 R$ 212,00 R$ 9.576,96 R$ 589,90 R$ 534,00 R$ 236,00 R$ 114,00 R$ 628,00 R$ 593,90 R$ 35.520,78 R$ 2.431,74 R$ 6.000,00 R$ 646,10 R$ 539,00 R$ 4.900,50 R$ 1.100,00 R$ 644,00 R$ 150,35 R$ 1.478,00 R$ 1.000,00 R$ 2.539,47 R$ 141,00 R$ 291,50 R$ 671,93 R$ 215,00 R$ 448.767,39 R$ 91.714,77 R$ 2.117,00 R$ 617.356,79 MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Sobra referente despesas de pronto pagamento - processo nº 114 a ser devolvido em mar./2011 R$ 4.248,63 R$ 350,50 R$ 13.968,69 R$ 2.900,00 R$ 241,50 R$ 216.816,12 R$ 5.552,04 R$ 8.266,51 R$ 170,00 R$ 205,00 R$ 20,00 R$ 8,50 R$ 6,50 R$ 800,00 R$ 700,00 R$ 184,57 R$ 3.361,92 R$ 119,70 R$ 230,00 R$ 1.700,00 R$ 336,85 -R$ 60,01 R$ 63,25 Sub Total R$ 260.190,27 Valor Total R$ 970.897,11 169 21/02/2011 NF 72351 SMARAPD Informática Ltda Locação Sistemas RH, Almox. e Compras 170 21/02/2011 NF 10928 R. Calefi - ME Serviços Gerais de Chaveiro 173 21/02/2011 Quitação Rescisão Contratual 175 22/02/2011 NF 175 Clean Water Materiais de Limpeza Ltda-ME Detet.,Desrat.,Descup.,Lavagem caixa dágua 176 22/02/2011 Recibo Rapido Luxo Campinas Vale transporte 177 22/02/2011 NF 722 RB Engenharia e Construções LTDA Construção Nova Sede da Camara 179 24/02/2011 NRC 57 Telecomunicações de São Paulo S/A Serviços Telefônicos 180 24/02/2011 NF 6254 Strategic Secutiry proteção Patrimonial Vigilância e Segurança Patrimonial 181 24/02/2011 NF 23 Adriano Monteiro - Telecomunicações ME Aparelho de Telefone 5 182 25/02/2011 NF 36680 José A. Jorge & Cia Ltda - EPP Kits Embreagem 1 25/02/2011 NF 36680 José A. Jorge & Cia Ltda - EPP Cabo Embreagem 1 25/02/2011 NF 36680 José A. Jorge & Cia Ltda - EPP Oleo 1 25/02/2011 NF 36680 José A. Jorge & Cia Ltda - EPP Junta Saída Escap. 1 183 25/02/2011 Recibo 13º salário 184 25/02/2011 Recibo 185 25/02/2011 Nº 51451159 Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A Pedágios 187 28/02/2011 Guias Secretaria da Receita Federal Darf - Multas 188 28/02/2011 Nº 1.177.943 Assoc. das Empresas de Trans. Coletivo Urbano de Campinas Vale transporte 189 28/02/2011 NF 23874 Griffon Brasil Assessoria Ltda Consult.Assess.Publica Acomp.Publ. D.Oficiais 190 28/02/2011 NF 352 JV Editora Ltda Renovação de Contrato 191 28/02/2011 NF 13034 Elevadores Atlas Schindler Manutenção de elevador 13º salário Devolução referente processo de pronto pagamento nº 7 MÊS DE MARÇO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 192 01/03/2011 Recibo 193 02/03/2011 NF 009.392 Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas Protetor Facial Incolor Ledan 1 193 02/03/2011 NF 009.392 Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas Avental Raspa S/Emenda Protezza 1 193 02/03/2011 NF 009.392 Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas Mangote Raspa Protezza 1 193 02/03/2011 NF 009.392 Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas Abafador Ruido Plug Espuma c/cordão 8 193 02/03/2011 NF 009.392 Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas Perneira Raspa c/Fivela Protezza 1 193 02/03/2011 NF 009.392 Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas Toyama Rocadeira Lateral Gasolina 2t RT 43L 1 194 02/03/2011 NF 375 STN- Serviço de estenotipia Ltda -ME Serviço de Estenotipia 195 03/03/2011 Recibo 196 04/03/2011 C.Fiscal Prenda Gaúcha Churrascaria Ltda - EPP Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal Churrascaria Minuana Ltda Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal Bar e Café Pepe Abilio Soares Ltda - ME Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Despesas de alimentação 196 04/03/2011 NF 002 Marcelo André Morares Bolognini - ME Cartucho HP Cyan 1 196 04/03/2011 NF 002 Marcelo André Morares Bolognini - ME cartucho HP Magenta 1 196 04/03/2011 NF 002 Marcelo André Morares Bolognini - ME Cartucho HP Preto 1 196 04/03/2011 NF 002 Marcelo André Morares Bolognini - ME cartucho HP Yellow 1 196 04/03/2011 C.Fiscal PapelariaGilberta A´vila Ltda DVD -R Multileser Pino 100 1 196 04/03/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - ME Bobina Calculadora 5 196 04/03/2011 C.Fiscal Angélica Grill Ltda Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal elétrica Avenida Valinhos Ltda Adptador de Tomada 196 04/03/2011 NF 1511 Fusion Tecnologia em Fotolito Ltda Serviço 196 04/03/2011 NF 000085 Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME Cópias de Chaves 2 196 04/03/2011 NF 010337 L.B Ernesto - ME Cabo de enxada 3 196 04/03/2011 NF 010337 L.B Ernesto - ME Enxadão 1 196 04/03/2011 NF 010337 L.B Ernesto - ME Forcado Curvo 1 196 04/03/2011 NF 010337 L.B Ernesto - ME Forcado Reto 1 196 04/03/2011 NF 010337 L.B Ernesto - ME Vanga 1 Sub Total 13º salário 13º salário 3 R$ 1.400,00 R$ 18,60 R$ 23,76 R$ 17,40 R$ 6,40 R$ 18,80 R$ 1.068,00 R$ 880,00 R$ 4.400,00 R$ 42,57 R$ 48,91 R$ 23,65 R$ 4,60 R$ 10,80 R$ 40,30 R$ 40,30 R$ 52,70 R$ 40,30 R$ 81,70 R$ 4,75 R$ 50,00 R$ 15,00 R$ 60,00 R$ 7,40 R$ 13,50 R$ 27,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 11,50 R$ 8.437,94 MÊS DE MARÇO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 196 04/03/2011 NF 68297 Bar e Lanches Presidente Ltda - ME Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Oléo Lubrificante 1 196 04/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Facão 1 196 04/03/2011 NF 000036 Junfer Auto Vidros Ltda - ME Base de Lentes Retrovisor 1 196 04/03/2011 C.Fiscal SL Brasil Com. E Publicidade Ltda - ME Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal Comércio França de Tintas Ltda Massa Corrida 196 04/03/2011 C.Fiscal Restaurante Pamplona Ltda - EPP Despesas de alimentação 196 04/03/2011 NF 000964 Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda Carimbos 196 04/03/2011 NF 38429 Empresa Brasileira de telecomunicações SA Serviço telefonico 196 04/03/2011 C.Fiscal Comércio Frango Assado Ltda Despesas de alimentação 196 04/03/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - ME Encadernação 196 04/03/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - ME Encadernação 196 04/03/2011 NF 000194 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Filtro de Oléo 1 196 04/03/2011 NF 000194 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Filtro de Combustível 1 196 04/03/2011 NF 000194 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Filtra de ar 196 04/03/2011 NF 000194 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Oléo Lubrificante 196 04/03/2011 NF 004423 Lú Lavanderia Ltda - ME Toalhas 4 196 04/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Fita Dupla Face 1 196 04/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Vassoura 1 196 04/03/2011 NF 032572 R. Calefi - ME Cópias de Chaves 1 196 04/03/2011 NF 032573 R. Calefi - ME Abertura e Conserto de Fechadura 196 04/03/2011 NF 009771 Zamproni Minhoto & Cia Ltda - EPP Palheta 1 196 04/03/2011 NF 009772 Zamproni Minhoto & Cia Ltda - EPP gatilho externo 1 196 04/03/2011 C.Fiscal Comercial Frango Assado Ltda despesas de alimentação 197 04/03/2011 NF 1854 Alt. Tec Serviços Tecnicos em Geral Ltda -EPP Mão de Obra Copa,Limpeza e Faxina 198 04/03/2011 Recibo 199 09/03/2011 NF 5960 Companhia Paulista de Força e Luz Força 200 10/03/2011 NF 6261 Strategic Security Proteção Patrimônial Ltda Serviços de Vigilancia e Patrimônio 201 10/03/2011 Recibo Bradesco Auto/RE Cia.de Seguros Seguro Sub Total Férias 1 1 4,5 R$ 40,00 R$ 14,30 R$ 12,00 R$ 25,00 R$ 35,37 R$ 6,50 R$ 140,25 R$ 85,00 R$ 62,23 R$ 29,20 R$ 4,40 R$ 1,50 R$ 14,00 R$ 19,50 R$ 22,00 R$ 44,50 R$ 80,00 R$ 11,00 R$ 16,00 R$ 4,00 R$ 50,00 R$ 35,00 R$ 30,00 R$ 11,00 R$ 7.039,46 R$ 562,64 R$ 2.579,96 R$ 8.266,51 R$ 2.521,91 R$ 21.763,23 MÊS DE MARÇO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição 202 10/03/2011 NF 3290 J.C. de Oliveira Dorta & Cia Ltda Serviço Mecânico 203 10/03/2011 NF 635 C.Lopes Garcia - ME Manutenção de Hosp. Informática 204 10/03/2011 NF 0160 E.L. Garcia -ME Manutenção Equipamento 205 10/03/2011 NF 0074 Xerografia Copiadoras e Informáticas Ltda Contrato de Manutenção 206 10/03/2011 Fatura 1199237 Unimed Campinas Serviço médico hospitalar 207 10/03/2011 Quitação Recisão 208 11/03/2011 Recibo 209 11/03/2011 NF 1947 Alt. Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda -EPP Mão de Obra Copa,Limpeza e Faxina 210 14/03/2011 Fatura 9502749367 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Contrato 211 14/03/2011 NF 0728 RB Engenharia e Construções Ltda Obras Camara Nova 212 14/03/2011 NF 1417 Premiere flex Comércio de Móveis Ltda - ME Poltrona e Mesa 213 15/03/2011 Recibo 214 15/03/2011 NF 72863 Smar APD Informática Curso 215 15/03/2011 NF 5558 Sino Consultória e Informática Ltda -EPP Serviços 217 17/03/2011 NF 198 Design Steel-Com. de Art.Promocionais e Met Medalhas 218 17/03/2011 Departamento de Agua e Esgotos de Valinhos Contas de Agua 219 17/03/2011 Recibo 220 17/03/2011 Quitação Recisão 221 17/03/2011 Quitação Recisão 222 17/03/2011 Quitação Recisão 223 18/03/2011 NF 3152 Danjoveni Refrigeração Ltda 225 18/03/2011 Recibo 226 18/03/2011 Recibo 258 21/03/2011 NF 0365 Tema Assistência Tecnica Com.Equi.Fotografico Manutenção Equipamento 259 21/03/2011 NF 72725 Smar APD Informática Ltda Locação do Sistema 260 21/03/2011 NF 3617 Vieira Stefani Ltda Recargas 262 22/03/2011 NF 2599 Polithéia editora de jornais revista Ltda -ME Plubicações 263 24/03/2011 NF 0057 Telecomunicações de São Paulo AS 264 25/03/2011 Recibo Sub Total Qtde. Valor Pagto. 13º salário 2 Férias 13º salário Manutenção Férias Folha de Pagamento 13º salário 3 R$ 525,00 R$ 593,90 R$ 589,90 R$ 628,00 R$ 35.668,27 R$ 4.837,15 R$ 4.200,00 R$ 1.195,40 R$ 91,71 R$ 264.442,62 R$ 487,00 R$ 1.656,02 R$ 1.000,00 R$ 2.539,47 R$ 810,00 R$ 2.063,20 R$ 700,00 R$ 3.115,67 R$ 9.861,88 R$ 15.943,98 R$ 2.117,00 R$ 579,02 R$ 439.345,23 R$ 355,00 R$ 4.248,63 R$ 320,00 R$ 468,75 R$ 6.819,36 R$ 1.000,00 R$ 806.202,16 MÊS DE MARÇO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição 265 25/03/2011 NF 0003 Oline Projetos Com. E Representação Ltda avaliação de link TV 266 25/03/2011 NF 0723 Parodi Relógio e Presente Ltda EPP Bateria 9v 267 25/03/0211 Recibo Qtde. Valor Pagto. 100 13º salário 268 25/03/2011 NF 0183 Marcosoft informática Ltda impressão e auto envelopamento de doc. 269 25/03/2011 Fatura 53303311 Centro de Gestão de Meios e Pagamentos Sem Parar 270 25/03/2011 NF 2345 Studio 2 D Comunicação Visual Faixa digital 273 28/03/2011 Recibo Rapido Luxo Campinas Recarga 274 28/03/2011 Recibo 275 29/03/2011 Recibo Associação das Empresas de tras. Col. Urb Recarga 276 29/03/2011 C.Fiscal PapelariaGilberta A´vila Ltda Papel Ondura 1 276 29/03/2011 C.Fiscal Papelaria Gilberta A´vila Ltda Papel Persico 2 276 29/03/2011 NF 14865 Acacia auto Peças Ltda kit espelho 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Band aid 40 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Sal Eno 100gr 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Merthiolate 30ml 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia LBS ag Oxigênada 100ml 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Algodão 50gr 2 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Buscopan 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Cefaleci 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Dipirona 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Nesc.Esp.Microp. 50x4,5 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Paracetamol 1 276 29/03/2011 NF 163 Droga Raia Neosaldina 276 29/03/2011 NF 4229 Calvibella Elios Grandes 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Fechadura 1 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Fechadura 1 276 29/03/2011 C.Fiscal Sha Comércio de alimentos Ltda Despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal Zona Centro Bar Restaurante Ltda Despesas de alimentação 276 29/03/2011 NF 11013 R. Calefi - ME Fechadura Sub Total 2 3 Férias 1 12 2 R$ 1.200,00 R$ 1.290,00 R$ 500,00 R$ 140,00 R$ 270,55 R$ 123,00 R$ 218,50 R$ 2.600,45 R$ 108,30 R$ 10,20 R$ 18,80 R$ 21,70 R$ 5,87 R$ 9,44 R$ 6,99 R$ 2,46 R$ 2,67 R$ 20,36 R$ 10,93 R$ 7,04 R$ 13,67 R$ 6,69 R$ 9,99 R$ 14,40 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 12,20 R$ 11,00 R$ 160,00 R$ 6.845,21 MÊS DE MARÇO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 276 29/03/2011 NF 11013 R. Calefi - ME Cópias de Chaves 6 276 29/03/2011 NF 32609 R. Calefi - ME Cópias de Chaves 1 276 29/03/2011 NF 2178 William da Silveira Andreoti - ME Prestação de serviço 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Super Bonder 1 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Adesivo Contato casc 1 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Massa calafetar 1 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Chave mandril 1 276 29/03/2011 NF 324 Discopo Dis Loc Copos e Equip Prest Ltda Garrafa Térmica 2 276 29/03/2011 C.Fiscal Zona Centro Bar Restaurante Ltda Despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal Zona Centro Bar Restaurante Ltda Despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal Zona Centro Bar Restaurante Ltda Despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal Comercial Frango Assado Ltda Despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal Zona Centro Bar Restaurante Ltda despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal Comercial Frango Assado Ltda despesas de alimentação 276 29/03/2011 NF 0858 WP Gás Botijão 13kg 1 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Fechadura 1 276 29/03/2011 NF 0087 Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME Cilindro de arquivo 1 276 29/03/2011 NF 0087 Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME Cópias de Chaves 6 276 29/03/2011 NF 0088 Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME Cópias de Chaves 2 276 29/03/2011 C.Fiscal Papelaria Gilberta A´vila Ltda Papel Couche 4 276 29/03/2011 C.Fiscal Comercial Frango Assado Ltda despesas de alimentação 276 29/03/2011 NF 195 Elite Laser Ltda-EPP Cartuchos 276 29/03/2011 C.Fiscal Panificadora e confeitaria Vitoria Regia despesas de alimentação 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Reparo Acoplavel 1 276 29/03/2011 C.Fiscal L.B Ernesto - ME Chave combinada 1 276 29/03/2011 NF 200 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Filtro de Oléo do Motor 1 276 29/03/2011 NF 200 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Filtro ar Motor 1 276 29/03/2011 NF 200 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Filtro Combustível 276 29/03/2011 NF 200 Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos Oléo Lubrificante Sub Total 4 1 3,5 R$ 27,00 R$ 7,00 R$ 90,00 R$ 4,00 R$ 14,50 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 110,00 R$ 11,70 R$ 10,00 R$ 12,20 R$ 57,70 R$ 8,50 R$ 32,50 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 24,00 R$ 8,00 R$ 40,30 R$ 27,40 R$ 87,60 R$ 35,70 R$ 5,50 R$ 7,50 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 22,50 R$ 45,50 R$ 820,10 MÊS DE MARÇO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo n:276 a ser Devolvido em Abril 2011 R$ 40,00 R$ 16,00 R$ 32,00 R$ 35,00 R$ 64,00 R$ 10,00 R$ 462,05 R$ 336,85 R$ 230,00 R$ 70,00 R$ 1.515,15 R$ 300,00 R$ 91.591,98 -R$ 63,25 R$ 88,49 Sub Total R$ 94.728,27 276 29/03/2011 NF 200 Real Car auto Peças Ltda Braço Limpador 1 276 29/03/2011 NF 200 L.B Ernesto - ME Fita de Marcação 1 276 29/03/2011 NF 3583 Brudovan Escapamentos Ltda Balanceamento 4 276 29/03/2011 NF 3583 Brudovan Escapamentos Ltda Alinhamento 1 276 29/03/2011 NF 36945 José A. Jorge & Cia.Ltda - EPP Bucha Band Diant. 4 276 29/03/2011 NF 36945 José A. Jorge & Cia.Ltda - EPP Bucha do terminal dir. 2 277 29/03/2011 Recibo 279 30/03/2011 NF 13709 Elevadores Atlas Schindler AS Mensalidade 280 30/03/2011 NF 025309 Griffon Brasil Assessoria Ltda Serviço consultoria 281 31/03/2011 NF 193 Marcosoft informática Ltda impressão e auto envelopamento de doc. 282 31/03/2011 Recibo 283 31/03/2011 NF 0067 Editora E Publicação 3º Visão Ltda Convocação audiência Publica 224 18/03/2011 Guia Instituto Nacional do Seguro Social Recolhimento de INSS Férias Férias Devolução Referente Processo de Pagamento n:114 Valor Total R$ 938.796,91 MÊS DE ABRIL DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 284 01/04/2011 Recibo nº345 Almada Agência de Viagem e Turismo -ME Passagem (Campinas/Brasília) 1 285 01/04/2011 Recibo nº346 Almada Agência de Viagem e Turismo - ME Passagem (Campinas/Brasília) 1 286 01/04/2011 Recibo nº 347 Almada Agência de Viagem e Turismo -ME Passagem (Campinas/Brasília) 1 287 04/04/2011 NF 2618 Polithpeia Edit.de Jor. E Revistas Public. Edital de Concurso 1 288 04/04/2011 NF 21 G.B Impressos LTDA - ME Envelope Saco Branco 2 04/04/2011 G.B Impressos LTDA - ME Pasta Sem Orelha Branca C Vinco 2 04/04/2011 G.B Impressos LTDA - ME Pasta em Cartolina Ouro C Vinco 5 04/04/2011 G.B Impressos LTDA - ME Pasta em Cartolina Verde Claro C Vinco e F 1 289 05/04/2011 NF 1995 ALT -TEC Serv.. Téc. em Geral LTDA - EPP Mão de Obra para Copa Limp. Faxina 290 05/04/2011 NF 2795 Companhia Paulista de Força e Luz Força 291 05/04/2011 NF 1227 RPS Bar e Restaurante LTDA Despesas Com Refeições 1 05/04/2011 NF 1228 RPS Bar e Restaurante LTDA Despesas COM REFEIÇÕES 1 05/04/2011 C. FISCAL Barbao American Bar LTDA.-ME Despesas 1 05/04/2011 NF 1226 RPS Bar e Restaurante LTDA Despesas COM REFEIÇÕES 1 05/04/2011 Recibo Sintaxi - DF Sindicato dos Taxistas Despesa com Taxi 1 05/04/2011 Recibo Karpeças Sindicato Motoristas DF Despesa com Taxi 1 05/04/2011 Recibo Sinpetáxi Sindicato Motoristas DF Despesa com Taxi 1 05/04/2011 Recibo Sintaxi - DF Sindicato dos Taxistas Despesa com Taxi 1 292 07/04/2011 NF 741 R.B. Engenharia e Construções LTDA Construção da Nova Sede da CMV 293 07/04/2011 NF 737 R.B. Engenharia e Construções LTDA Mudança de Projeto Nova Sede CMV 294 08/04/2011 NF 8285 Terrao Com. e Representações LTDA Café e Açucar 295 08/04/2011 Recibo 296 11/04/2011 NF 082 Editora e Public. Terceira Visão LTDA-ME Public. Edital de Concurso 297 11/04/2011 NF 139 Xerografia Copiadora e Informática LTDA Contrato de Manutenção 298 11/04/2011 Fatura 1206502 Unimed Campinas Serviço Medico-Hospitalar 299 11/04/2011 NF 4223 Julemar Hotel LTDA Hospedagens 300 11/04/2011 NF 3180 Danjoveni Refrigeração LTDA- ME Man. Cons de Máq. E Equip. 1 301 11/04/2011 C. Fiscal Borsato Rest. E Lanchonete Refeição 2 Sub Total 110 Férias 1 202 R$ 522,85 R$ 522,85 R$ 522,85 R$ 468,75 R$ 440,00 R$ 760,00 R$ 1.450,00 R$ 420,00 R$ 7.039,46 R$ 2.705,51 R$ 120,00 R$ 124,50 R$ 12,00 R$ 121,00 R$ 40,00 R$ 38,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 352.142,02 R$ 22.562,60 R$ 432,50 R$ 184,58 R$ 500,00 R$ 628,00 R$ 29.816,57 R$ 744,70 R$ 2.117,00 R$ 12,00 R$ 424.467,74 MÊS DE ABRIL DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Valor Pagto. 11/04/2011 C. Fiscal Lanches Boa Vista LTDA Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Lanches Boa Vista LTDA Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Borsato Rest. E Lanchonete Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Auto Posto do Imigrante de Vinhedo LTDA Combustível 11/04/2011 Recibo Anhanguera - Bandeirantes S/A Pedágio 1 11/04/2011 Recibo Concess do Rodoanel Oeste S/A Pedágio 1 11/04/2011 Recibo Concess Ecovias dos Imigrantes S/A Pedágio 1 11/04/2011 Recibo Dersa S/A Pedágio 1 11/04/2011 Recibo Dersa S/A Pedágio 1 11/04/2011 Recibo Concess Ecovias dos Imigrantes S/A Pedágio 1 11/04/2011 Recibo Centro Automotivo Mar Azul LTDA Combustível 11/04/2011 Recibo Anhanguera - Bandeirantes S/A Pedágio 1 11/04/2011 NF 2495 Restaurante Frutos do Mar LTDA- EPP Refeição 1 11/04/2011 NF 2809 Quiosque Tomodati Refeição 1 11/04/2011 NF 3858 Restaurante Dona Eva - EPP Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Borsato Rest. E Lanchonete Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Lanches Boa Vista LTDA Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Borsato Rest. E Lanchonete Refeição 1 11/04/2011 Recibo Concess Ecovias dos Imigrantes S/A Pedágio 1 11/04/2011 C. Fiscal Lanches Boa Vista LTDA Refeição 1 11/04/2011 C. Fiscal Borsato Rest. E Lanchonete Refeição 1 302 12/04/2011 Recibo 303 12/04/2011 Recibo 304 12/04/2011 NF 1421 Abre Alas Empree. Jornalísticos LTDA Public. Edital de Concurso 305 12/04/2011 Fatura 9503748404 ECT - Correios Serviço de Postagens 306 12/04/2011 NF 1420 Abre Alas Empree. Jornalísticos LTDA Public. Edital de Audiência Pública 307 12/04/2011 Recibo 308 13/04/2011 NF 1628 Sub Total Qtde. 31,865 26,429 13º Salário Férias 1 135 1 13º Salário W. Office Com. De Mat. De Informatica Produtos de Informática 72 R$ 60,65 R$ 110,00 R$ 37,00 R$ 89,19 R$ 6,35 R$ 1,35 R$ 18,50 R$ 8,20 R$ 8,20 R$ 8,50 R$ 75,03 R$ 6,35 R$ 87,89 R$ 115,50 R$ 73,55 R$ 10,50 R$ 60,65 R$ 7,00 R$ 18,50 R$ 60,65 R$ 14,00 R$ 1.500,00 R$ 1.583,40 R$ 546,00 R$ 181,14 R$ 470,00 R$ 2.000,00 R$ 321,70 R$ 7.479,80 MÊS DE ABRIL DE 2011 Art. Caixa 309 Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 13/04/2011 NF 127 Encadernadora G. da Silva LTDA Encadernação de livros fiscais 5 13/04/2011 NF 108 Bom Peso Acess. E Peças de Cozinha Ind. Ressistência Cafeteira 27 W 1 13/04/2011 C. Fiscal Zona Centro Bar e Restaurante Despesa com Refeição 3 13/04/2011 NF 012186 Restaurante O Gato Que Ri LTDA Despesa com Refeição 3 13/04/2011 NF 18286 Lanchonete Metros LTDA - ME Despesa com Refeição 1 13/04/2011 NF 776 Passarelli e Passarelli LTDA - ME Lâmpada Farol 1 13/04/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado LTDA Despesa com Refeição 3 13/04/2011 NF 039 Viena Delicatessen Despesa com Refeição 3 13/04/2011 Recibo Sistema Impark Despesa com Estacionamento 1 13/04/2011 C. Fiscal Pimenta Verde Alimentos LTDA Despesa com Refeição 1 13/04/2011 C. Fiscal Papelaria Aumimo Despesa com Encadernação 1 13/04/2011 C. Fiscal Bar e Lanchonete Foljada LTDA - ME Despesa com Refeição 1 13/04/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - ME Engate Flexível 1 13/04/2011 C. Fiscal Elite Laser LTDA - EPP Hub Switch 8 Portas Multilaser 1 13/04/2011 C. Pgto Embratel - Emp Bras Telecom S/A Serviço de Telefonia 27 13/04/2011 NF 029 Digital Tools Gráfica Expressa LTDA Xeróx Colorido 15 13/04/2011 NF 1008 Blumi Comércio e serv. Carimbos LTDA Confecção de Carimbos 13/04/2011 NF 1009 Blumi Comércio e serv. Carimbos LTDA Confecção de Carimbos 13/04/2011 C. Fiscal Papelaria Aumimo Xeróx Colorido 13/04/2011 NF 2161 Comercial Franca de Tintas LTDA Lixa massa e Duraplast Branco 3 13/04/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'Vila LTDA DVD - R Multilaser 1 13/04/2011 C. Fiscal Gandin & Chiesa LTDA Despesa com Refeição 1 13/04/2011 NF 0218809 Grup Network com. Equi. Inf. LTDA Roteador Wifi 1 13/04/2011 NF 208 Elite Laser LTDA - EPP Teclado Multimidia 3 13/04/2011 C. Fiscal Eletrica Avenida Valinhos LTDA Utensílios de Jardinagem e Esguicho 3 13/04/2011 C. Fiscal Nicolau Barreto Alimentos LTDA Despesa com Refeição 1 13/04/2011 C. Fiscal Discopo Dist. Loc. Copos Equip. LTDA- EPP Ampola Térmica 1 13/04/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - ME Fechadura Divisória 1 R$ 100,00 R$ 45,00 R$ 27,40 R$ 121,88 R$ 3,60 R$ 35,00 R$ 18,60 R$ 158,00 R$ 18,00 R$ 46,80 R$ 3,00 R$ 43,34 R$ 4,00 R$ 52,90 R$ 35,81 R$ 65,25 R$ 100,00 R$ 19,00 R$ 59,00 R$ 22,90 R$ 77,40 R$ 74,36 R$ 100,00 R$ 60,40 R$ 85,00 R$ 22,29 R$ 38,50 R$ 38,00 R$ 1.475,43 MÊS DE ABRIL DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento 13/04/2011 NF 089 Fornecedor Acel Chaveiro Valinhos LTDA - ME Descrição Cópia de Chave Qtde. Valor Pagto. 2 311 14/04/2011 312 15/04/2011 NF 623 E. L. Garcia Manutenção equip. acesso Internet 313 15/04/2011 NF 640 C. Lopes Garcia Manutenção de hospedagem de Servidor 314 15/04/2011 NF 5635 Sino Consultoria e Inf. LTDA-EPP Locação de Softwares 315 15/04/2011 Recibo 316 18/04/2011 C. Pgto DAEV - Dep. De àgua e Esgoto de Valinhos Serv. De Àgua e Esgoto 317 19/04/2011 NF 12905 Antonio Ricci - Àguas - ME Àgua Mineral/Copos 300ml 318 20/04/2011 343 20/04/2011 NF 73127 SMARAPD Locação de Softwares 344 20/04/2011 NF 397 Papelaria Gilberto A'vila LTDA Carimbo 345 20/04/2011 NF 534 JV Editora Limitada Public. Edital Audiência Pública 350 20/04/2011 Guia Instituto Nacional do Seguro Social Recolhimento de INSS 351 20/04/2011 Recibo 352 20/04/2011 Recibo 355 25/04/2011 NF 31515 IBRAP-Instituto Bras. De Adm. Pública LTDA Prestação de serv. De Preinamento curso 356 25/04/2011 C. Pgto Telecomunicações de São Paulo S. A. Serv. De Telefonia 357 25/04/2011 NF 09300 Terrão Comércio e Representções LTDA Café/Açucar 25/04/2011 NF 09304 Terrão Comércio e Representções LTDA Café 358 25/04/2011 NF 6397 Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA Serviços de Vigilância/Segurança 359 25/04/2011 NF 3710 Vieira & Stefani LTDA - ME Toner HP 6 360 25/04/2011 NF 007 Danjoveni Refrigeração LTDA - ME Rotativo 30 HP/Capacitor/Gas 3 361 25/04/2011 NF 013 Danjoveni Refrigeração LTDA - ME Moto Ventilador/Evaporador 362 25/04/2011 Fatura Pedágio Sem Parar Despesa com Pedagio 363 26/04/2011 NF 3295 Magnoni & Roque Peças e Serv. LTDA -ME GM 2416 T 364 26/04/2011 Recibo 13º Salario 365 28/04/2011 Recibo 13º Salario 366 28/04/2011 Recibo Férias Sub Total 13º Salario 1 Licença Prêmio 25 Folha de Pagamento Funcionários/CMV 10 1 13º Salario 13º Salario 110 10 2 72 1 R$ 8,00 R$ 1.000,00 R$ 589,90 R$ 593,90 R$ 2.539,47 R$ 6.496,16 R$ 1.998,70 R$ 295,00 R$ 457.935,95 R$ 4.248,63 R$ 263,50 R$ 180,00 R$ 82.981,08 R$ 514,68 R$ 2.472,21 R$ 1.296,00 R$ 5.833,58 R$ 432,50 R$ 58,30 R$ 8.266,51 R$ 300,00 R$ 995,00 R$ 825,00 R$ 495,90 R$ 185,00 R$ 1.727,91 R$ 1.600,00 R$ 1.019,71 R$ 585.152,59 MÊS DE ABRIL DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Devolução Referente - Processo de Pronto Pagament nº276 R$ 43.879,08 R$ 127,60 R$ 560,30 R$ 710,75 R$ 546,00 R$ 945,95 R$ 1.408,22 R$ 510,68 R$ 6.110,44 R$ 16,57 -R$ 88,49 Sub Total R$ 54.727,10 367 29/04/2011 Recibos 368 29/04/2011 C. Pgto Adiantamento de 13º Salario 369 29/04/2011 Recibo 370 29/04/2011 Recibo 371 29/04/2011 NF 1432 372 29/04/2011 Recibo 13º Salário 373 29/04/2011 Recibo Férias 374 29/04/2011 Recibo 13º Salário Rápido Luxo Campinas LTDA 44 13º Salário 13º Salário Abre Alas Empreendimentos Jornalist. Ltda Sobra referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº301 Sobra referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº309 Valor Total Transporte Public. Edital 1 R$ 1.073.302,66 MÊS DE MAIO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição 376 02/05/2011 NF. 2659 Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda. Publicação 377 02/05/2011 NF. 231 Ribeiro & Henze Comércio de Baterias Ltda. Bateria Heliar 378 02/05/2011 NF. 26704 Griffon Brasil Assessoria Ltda. Consultoria Asses.Pública Acomp.Publ.D.Oficial 381 03/05/2011 Quitação Rescisão Contratual 382 03/05/2011 Recibo 1218896 Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas Vale Transporte 383 03/05/2011 NF. 141 Encadernadora Guimarães da Silva Ltda. Pasta p/ Certificados A4 - Cor Azul Marinho Pasta p/ Certificados A3 - Cor Verde Qtde. Valor Pagto. 1 44 150 03/05/2011 NF. 141 Encadernadora Guimarães da Silva Ltda. 384 03/05/2011 Quitação Rescisão Contratual 385 04/05/2011 Quitação Rescisão Contratual 386 04/05/2011 NF. 1495 Qualibombas Mot. Bombas e Ferramentas Ácido Muriático - 5 Lts. 1 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Pino Adaptador 1 04/05/2011 C. Fiscal Ponto Faria Lima Comércio de Alimentos Ltda. Refeição 04/05/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado Ltda. Refeição 04/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Extensão Telefônica Lisa 1 04/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Plug Macho 1 04/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Tom. Regua 3X1 Radial 1 04/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Cabo Paralelo 2X1 5mm 1 04/05/2011 NF. 149454 Campclean Com. Importação Exportação Ltda. Caixa de Copos Plásticos 180 ml 1 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Cantoneira Leve 2 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Parafuso Sextavado Soberbo 4 04/05/2011 NF. 90 Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me Cópia de Chave 1 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Cantoneira Branca 2 04/05/2011 NF. 50 D. dos Santos Gama Móveis Me Prateleira MDF 04/05/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Cópia/Impressão Colorida 40 04/05/2011 NF. 50 Lú Lavanderia Ltda. Lavagem Toalhas de Mesa 2 04/05/2011 NF. 7927 Sérgio Delben - Me Cópias de Projetos 4 04/05/2011 C. Fiscal Elite Laser Ltda. EPP Cartuchos Originais Epson 3 04/05/2011 NF. 7938 Sérgio Delben - Me Escaneamento de Projetos 4 04/05/2011 NF. 7938 Sérgio Delben - Me Gravação em CD 1 Sub Total 50 1 R$ 468,75 R$ 240,00 R$ 230,00 R$ 22.568,00 R$ 125,40 R$ 1.132,50 R$ 797,50 R$ 17.074,83 R$ 19.636,63 R$ 14,00 R$ 5,00 R$ 21,79 R$ 29,20 R$ 6,00 R$ 2,50 R$ 6,50 R$ 5,05 R$ 62,68 R$ 14,00 R$ 1,60 R$ 4,00 R$ 10,80 R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 17,50 R$ 89,70 R$ 18,90 R$ 3,50 R$ 62.776,33 MÊS DE MAIO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Rolo de Pintura - Espuma 2 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Rolo de Pintura - Espuma 2 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Rolo de Pintura - Espuma 2 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Trincha 1 04/05/2011 NF. 4237 Erby Comercial Ltda. Cimento 1 04/05/2011 NF. 4237 Erby Comercial Ltda. Talhadeira nº 12 1 04/05/2011 NF. 48805 Valinhos Comércio de Gás Ltda. Botijão de Gás 1 04/05/2011 NF. 25728 Valwatt Elétrica e Hidráulica Ltda. Reator Eletrônico Duplo 3 04/05/2011 NF. 322 Expresso Vidros Londres Ltda. - Me Canaleta p/ Vidro - Veículo 1 04/05/2011 NF. 323 Expresso Vidros Londres Ltda. - Me Arraste Máquina p/ Vidro - Veículo 1 04/05/2011 C. Fiscal Daniela de Cássia Nellis - Me Refeições 04/05/2011 NF. 364186 Fazenda Auto Posto da Rondon Ltda. Combustivel 04/05/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Papel Opaline 180 g - branco 3 04/05/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Caneta Stabilo Point88/46 1 04/05/2011 NF. 40 Zangrossi & Baldin Limitada Lavagem Veículo - BNZ 0318 1 04/05/2011 NF. 40852 Empresa Brasileira de Telecomunicações S A Conta Telefônica 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Cantoneira Branca 2 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Parafuso AA Cab. Pan. 4,8 4 04/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Fechadura Divisória 1 04/05/2011 NF. 91 Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me Cópias de Chave 5 04/05/2011 NF. 92 Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me Cópias de Chave Yale 4 04/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Fita Dupla Face 1 04/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Extensão Telefônica Lisa 2 04/05/2011 NF. 4424 Ecco Brasil Informática e Eletrônicos Ltda. HD - Unidade de Disco Rígido 1 04/05/2011 NF. 18 Lú Lavanderia Ltda. Lavagem de Toalhas de Mesa 4 387 04/05/2011 NF. 15194 Elevadores Atlas Schindler S A Manutenção de Elevador 388 04/05/2011 NF. 31606 Ibrap- Inst. Brasil. Administração Pública Ltda. Curso - Capacitação de Pregoeiro 389 04/05/2011 NF. 751 R.B. Engenharia e Construções Ltda. Construção Nova Sede da Câmara 390 05/05/2011 NF. 1433 Abre Alas Empreendimentos Jornalísticos Ltda. Publicação Sub Total 53,352 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 4,60 R$ 11,00 R$ 8,60 R$ 41,00 R$ 38,00 R$ 95,00 R$ 50,00 R$ 13,50 R$ 160,00 R$ 31,00 R$ 3,60 R$ 25,00 R$ 141,69 R$ 10,00 R$ 0,80 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 16,00 R$ 9,00 R$ 12,00 R$ 101,46 R$ 80,00 R$ 336,85 R$ 1.944,00 R$ 280.323,89 R$ 1.092,00 R$ 284.607,99 MÊS DE MAIO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 391 05/05/2011 Fatura 428396 Companhia Paulista de Força e Luz Energia Elétrica 392 06/05/2011 NF. 406 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Papel Sulfite A4 - pct. 50 06/05/2011 NF. 406 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Cola 40g 12 50 06/05/2011 NF. 406 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Caneta Esferográfica 393 10/05/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S A Publicação 394 10/05/2011 NF. 6546 Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda. Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial 395 10/05/2011 NF. 3203 Danjoveni Refrigeração Ltda. - Me Manutenção Ar Condicionado 396 10/05/2011 NF. 211 Xerografia Copiadoras e Informática Ltda. Manutenção Copiadoras 397 10/05/2011 Fatura 1213926 Unimed Campinas Coop. Trab. Médico Plano de Saude 398 11/05/2011 NF. 2175 Alt Tec Servs. Técs. Em Geral Ltda. - EPP Prestação de Serviços de Limpeza 399 12/05/2011 Fatura 42238 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Postagens 400 13/05/2011 NF. 2674 Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda. Publicação 401 13/05/2011 NF. 58 Studio D2 Comunicação Visual Ltda. Confecção de Faixas em Impressão Digital 402 16/05/2011 NF. 641 C. Lopes Garcia - Me Manutenção de Hospedagem do Servidor 403 16/05/2011 NF. 877 E.L. Garcia - Me Manutenção Equipamento p/ Acesso Internet 404 16/05/2011 NF. 5704 Sino Consultoria e Informática Ltda. Locação Software Controle Processo Legislativo 405 16/05/2011 Fatura 3541-6 Depto. Águas e Esgotos de Valinhos Conumo de Água 409 20/05/2011 Recibos Folha de Pagamento 419 20/05/2011 Recibo Adiantamento 13º Salário 423 20/05/2011 NF. 73477 Smarapd Informática Ltda. Locação Software Sist. Almox./RH/Compra/Licit. 424 20/05/2011 NF. 2057 Alt Tec Servs. Técs. Em Geral Ltda. - EPP Prestação de Serviços de Limpeza 425 20/05/2011 Guias Instituto Nacional do Seguro Social Recolhimento de INSS 442 20/05/2011 Recibo Férias 446 23/05/2011 Recibo Licença Premio 447 23/05/2011 NF. 31764 Ibrap- Inst. Brasil. Administração Pública Ltda. Treinamento - Processo e Técnica Legislativa 448 23/05/2011 NF. 3 Vieira & Stéfani Ltda. - Me Recarga de Cartuchos - Toner HP 449 24/05/2011 NF. 10023 Terrão Comércio e Representações Ltda. Café (pct.) 50 24/05/2011 NF. 10023 Terrão Comércio e Representações Ltda. Açucar Refinado (pct.) 60 24/05/2011 NF. 8372 ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda. Rend. Extra Eucatex Branco 450 Sub Total 3 4 2 R$ 3.053,38 R$ 572,00 R$ 4,56 R$ 27,50 R$ 645,33 R$ 8.266,51 R$ 2.117,00 R$ 628,00 R$ 29.981,06 R$ 951,81 R$ 326,70 R$ 937,50 R$ 124,50 R$ 593,90 R$ 589,90 R$ 2.539,47 R$ 538,70 R$ 476.182,65 R$ 900,00 R$ 4.248,63 R$ 7.039,46 R$ 87.852,19 R$ 1.625,11 R$ 7.199,64 R$ 1.944,00 R$ 200,00 R$ 291,50 R$ 141,00 R$ 240,00 R$ 639.762,00 MÊS DE MAIO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 24/05/2011 NF. 8372 ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda. Tinta Eucatex Piso Azul 1 24/05/2011 NF. 8372 ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda. Rolo de Lã 23 cm. s/ Cabo 1 24/05/2011 NF. 8372 ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda. Pincel 2" 2 451 24/05/2011 Faturas Telecomunicações de São Paulo S A Contas de Telefone 452 25/05/2011 Fatura 57130917 Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A Tarifas de Pedágio 453 25/05/2011 NF. 111 Editora e Publicações Terceira Visão Ltda. Publicação 454 26/05/2011 NF. 5852 Future Tintas Ltda. - Me Tinta Acrílica Piso Preta 1 26/05/2011 NF. 5852 Future Tintas Ltda. - Me Rolo de Espuma 5 cm. 1 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Tomada Macho 1 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Tomada Pino Macho 1 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Tomada Femea Externa 1 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Tomada Barra Universal 1 26/05/2011 C. Fiscal Auto Posto e Restaurante Castelo Ltda. Refeições 26/05/2011 C. Fiscal Rodosnack Coral Lanchonete e Retaurante Ltda. Refeições 26/05/2011 NF. 22 Lú Lavanderia Ltda. Lavagem de Toalhas de Mesa 2 26/05/2011 NF. 952 Fast One Comércio e Serviços Informática Ltda. Fonte ATX 450w 2 26/05/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Envelope Branco para CD 26/05/2011 NF. 605 Adriano de Paola EPP Cartuchos de Toner HP 26/05/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Plasticos p/ Colocar Documentos 26/05/2011 NF. 12034 Carimbos Ideal Ltda. - Me Tinta p/ Carimbo Automático 2 26/05/2011 NF. 34 Lú Lavanderia Ltda. Lavagem de Toalhas de Mesa 1 26/05/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila Ltda. DVD-R Multilaser 26/05/2011 NF. 35 Lú Lavanderia Ltda. Lavagem de Toalhas de Mesa 3 26/05/2011 NF. 93 Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me Cópia de Chave 1 26/05/2011 NF. 1036 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Bloco Papel Canson A3 - Esc. Acervo Vis. 2 26/05/2011 NF. 1036 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Bloco Papel Canson A3 - Off Paper 2 26/05/2011 NF. 1036 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Bloco Papel Couche 180g 2 26/05/2011 NF. 1036 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Bloco Papel Couche 120g 2 26/05/2011 NF. 1036 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Rolo Etiquetas Preço 1 Sub Total 100 2 15 100 R$ 109,00 R$ 9,00 R$ 6,00 R$ 5.889,05 R$ 316,49 R$ 1.000,00 R$ 36,90 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 3,30 R$ 6,60 R$ 35,00 R$ 34,95 R$ 40,00 R$ 84,00 R$ 20,00 R$ 100,00 R$ 18,00 R$ 17,00 R$ 20,00 R$ 77,40 R$ 60,00 R$ 4,00 R$ 15,00 R$ 9,80 R$ 22,40 R$ 13,40 R$ 1,60 R$ 7.955,89 MÊS DE MAIO DE 2011 Art. Caixa Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 26/05/2011 C. Fiscal Luiz Fantinato Filho Valinhos Gasolina 26/05/2011 NF. 538 A.M. Organização Farmaceutica Ltda. Pares de Luvas Cirúrgicas 3,848 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Fita Dupla Face 1 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Fita Dupla Face 1 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Fita Isolante 1 26/05/2011 C. Fiscal Bezerra e Bandeira Restaurante Ltda. - Me Refeição 26/05/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado Ltda. Refeição 26/05/2011 NF. 4387 Karina Barbin - Me Bolsa p/ Transporte de Documentos 1 26/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Silicone 1 26/05/2011 NF. 58 Aragão Comercial Ltda. Lâmpada 1 26/05/2011 C. Fiscal Bim Boldi - Olivia Quaiotti Bottura - Me Funis 5 26/05/2011 C. Fiscal Droa Nova de Valinhos Ltda. Agulhas 4 26/05/2011 C. Fiscal General Paraiso Buffet Ltda. - Me Refeição 26/05/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Extensão Telefônica Lisa 1 26/05/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila Ltda. Divisória Fichario c/ 5 8 26/05/2011 NF. 30966 Claudete M. O. Marcondes Presentes - Me Calculadora 1 26/05/2011 NF. 30966 Claudete M. O. Marcondes Presentes - Me Pilhas 2 26/05/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Fitas Dupla Face 4 26/05/2011 C. Fiscal Luiz Fantinato Filho Valinhos Botijão de Gás 1 26/05/2011 C. Fiscal S H A Comércio de Alimentos Ltda Refeição 26/05/2011 C. Fiscal Bezerra e Bandeira Restaurante Ltda. - Me Refeição 26/05/2011 C. Fiscal Churrascaria Passo Fundo Ltda. - EPP Refeição 26/05/2011 Fatura 33526 Empresa Brasileira de Telecomunicações S A Conta Telefônica 26/05/2011 NF. 46 José A. Jorge e Cia. Ltda. Disco de Freio 2 26/05/2011 NF. 46 José A. Jorge e Cia. Ltda. Pastilhas de Freio 1 26/05/2011 NF. 46 José A. Jorge e Cia. Ltda. Óleo/Fluido de Freio 1 26/05/2011 NF. 2 Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me Cópias de Chave Yale 4 26/05/2011 Guia Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Cópias de Processo 26/05/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado Ltda. Refeição 30 R$ 10,00 R$ 10,50 R$ 11,00 R$ 14,20 R$ 4,80 R$ 9,10 R$ 26,40 R$ 34,00 R$ 11,00 R$ 3,00 R$ 2,49 R$ 1,20 R$ 22,44 R$ 6,00 R$ 26,60 R$ 10,00 R$ 1,00 R$ 50,00 R$ 37,99 R$ 22,99 R$ 7,30 R$ 43,34 R$ 44,53 R$ 65,00 R$ 35,00 R$ 12,00 R$ 16,00 R$ 67,32 R$ 50,60 R$ 655,80 MÊS DE MAIO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº 454 - a ser devolvido em Junho/2011 R$ 14,00 R$ 12,70 R$ 20.221,44 R$ 116,00 R$ 546,00 R$ 114,00 R$ 336,85 R$ 420,00 R$ 140,00 R$ 70,00 R$ 600,00 R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 189,00 -R$ 6.110,44 -R$ 16,57 R$ 191,15 Sub Total R$ 32.844,13 26/05/2011 Recibo VDC Park Estacionamento 26/05/2011 Recibo Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A Pedágios 455 26/05/2011 Quitação Rescisão 456 26/05/2011 Recibo Rápido Luxo Campinas Ltda. Vale Transporte 457 26/05/2011 NF. 1447 Abre Alas Empreendimentos Jornalísticos Ltda. Publicação 460 26/05/2011 Recibo 1234310 Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas Vale Transporte 461 30/05/2011 NF. 17330 Elevadores Atlas Schindler S A Manutenção de Elevador 462 30/05/2011 NF. 17948 Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda. Publicação 463 30/05/2011 NF. 230 Marcosoft Informática Ltda. Impressão e Autoenvelopamento Holerites 464 30/05/2011 NF. 219 Marcosoft Informática Ltda. Impressão e Autoenvelopamento Holerites 465 30/05/2011 NF. 746 JV. Editora Ltda. Publicação 466 30/05/2011 NF. 43 Foptra Prest.Servs.Engenharia Civil Ltda. Prest. de Servs Fiscal.Const.Nova Câmara 467 30/05/2011 NF. 44 Foptra Prest.Servs.Engenharia Civil Ltda. Prest. de Servs Fiscal.Const.Nova Câmara 468 30/05/2011 NF. 45 Foptra Prest.Servs.Engenharia Civil Ltda. Prest. de Servs Fiscal.Const.Nova Câmara 469 30/05/2011 NF. 3308 Magnoni & Roque Peças e Serviços Ltda Escapamento Veículo Palio Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 301 Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 309 Valor Total R$ 1.028.602,14 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Qtde. Valor Pagto. 470 01/06/2011 C.FISCAL 471 01/06/2011 RECIBO 13º salario 472 01/06/2011 RECIBO 13º salario 473 02/06/2011 NF 763 474 02/06/2011 RECIBO 475 02/06/2011 NF 31558 PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP CART EPSON T133220 CYAN 2 475 02/06/2011 NF 31558 PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP CART EPSON T133320 MAGENTA 2 475 02/06/2011 NF 31558 PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP CART EPSON T133420 AMARELO 2 475 02/06/2011 NF 31558 PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP CART HP C9385AL PT 1 476 02/06/2011 RECIBO 477 03/06/2011 NF 101 478 06/06/2011 RECIBO 479 06/06/2011 NF 785 PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA PAPEL SULFITE A4 75G BR 500 FOLHAS 40 480 06/06/2011 NF 1428 OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP PAPEL HIG ROLÃO BR 300 M ALFAPAPER SLIM C/8 45 480 06/06/2011 NF 1428 OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP COPO ABNT 180ML CX C/2500 25 480 06/06/2011 NF 1428 OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP SABÃO 800 ML LIQ ERVA DOCE SOFT PREMISSE 20 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA retentor de caixa de câmbio 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA óleo de câmbio/diferencial 2 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA COIFA DE CAIXA DIREÇÃO 2 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA COIFA DO CÂMBIO 2 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA REPARO TRAMBULADOR CÂMBIO 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA KIT BARRA ESTABILIZADORA 2 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA CORREIA DISTRIBUIÇÃO 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA CORREIA POLY-V 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA TENSOR CORREIA DENTADA 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ANEL VEDADOR 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA JUNTA TRAMBULADOR 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA DEFLETOR COLETOR 1 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO 1 Sub Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Descrição RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ANUNCIO DE PREGÃO EXECUÇÃO DA OBRA NOVA SEDE DA CMV 13º salario FÉRIAS EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA RESCISÃO R$ 645,33 R$ 300,00 R$ 700,00 R$ 318.338,98 R$ 1.000,00 R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 1.383,34 R$ 500,00 R$ 6.362,12 R$ 400,00 R$ 1.278,90 R$ 1.273,75 R$ 103,60 R$ 25,00 R$ 24,00 R$ 50,00 R$ 44,00 R$ 28,00 R$ 18,00 R$ 42,00 R$ 38,00 R$ 75,00 R$ 25,00 R$ 15,00 R$ 90,00 R$ 185,00 R$ 333.161,02 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 481 06/06/2011 NF 7055 TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA FILTRO COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA 1 482 06/06/2011 NF 1633 MATRIX MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. EPP CADEIRA DIGITADOR 6 483 06/06/2511 NF 12 J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA. SERVIÇOS DE REVISÃO VEÍCULO 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP COPO LOCALIZADOR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO 2 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 2 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP BRAÇO AXIAL DIREÇÃO 2 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP SAPATA DE FREIO ASTRA/MERIVA/MONTANA 1 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4 2 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP JUNTA TAMPA DE VALVULA VECTRA/OMEGA 2.0/2.2 1 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP VELA DE IGNIÇÃO AC DELCO 4 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP ADITIVO RANDAQ LONG LIFE T5 1 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP TENSOR CORREIA DENTADA VECTRA/CELTA 1 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP POLIA DO ALTERNADOR CORSA/CELTA 1 484 06/06/2011 NF 10105 SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP PALHETA DIANTEIRA VALEO 1 485 06/06/2011 RECIBO 486 07/06/2011 NF 2696 PHOLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA. PUBLICAÇÃO TAM. 1/4 PAGINA 487 07/06/2011 NF 643 JV EDITORA LIMITADA PUBLICAÇÃO EM 15/04 3 X 24 P/B EDITAL 488 08/06/2011 NF 1175 TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.EPP MÃO OBRA PASSAR FIOS/INST.TOMADAS/MATERS. 489 08/06/2011 NF 376 CAÇULA TINTAS CORALAR BRANCO NEVE 18L 490 08/06/2011 NF 001 ABRE ALAS EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA VEICULAÇÃO JORNAL NOTICIAS 491 08/06/2011 RECIBO LICENÇA PRÊMIO 492 08/06/2011 RECIBO RESCISÃO 493 10/06/2011 RECIBO 13º salario 494 10/06/2011 RECIBO 13º salario 495 10/06/2011 RECIBO 13º salario 496 10/06/2011 NF 002 C LOPES GARCIA MANUTENÇÃO DE HOPEDAGEM DO SERVIDOR 497 10/06/2011 NF 1232 E.L. GARCIA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ACESSO A INTERNET 498 10/06/2011 NF 023 J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA. PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO VEÍCULO 499 10/06/2011 FATURA 1221650 UNIMED CAMPINAS SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR Sub Total RESCISÃO 6 R$ 22,00 R$ 930,00 R$ 157,50 R$ 49,00 R$ 52,00 R$ 76,00 R$ 69,00 R$ 24,00 R$ 19,00 R$ 40,00 R$ 16,00 R$ 100,00 R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 7.172,00 R$ 468,75 R$ 180,00 R$ 364,00 R$ 588,00 R$ 385,00 R$ 7.025,82 R$ 4.341,77 R$ 1.100,00 R$ 1.200,00 R$ 480,00 R$ 593,90 R$ 589,90 R$ 875,00 R$ 30.495,53 R$ 57.510,17 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Qtde. Valor Pagto. 500 10/06/2011 NF 281 501 10/06/2011 RECIBO 13º salario 502 10/06/2011 RECIBO LICENÇA PRÊMIO 503 10/06/2011 NF 022 504 10/06/2011 RECIBO 505 13/06/2011 NF272 LOJAS COLOMBO S/A-COM.DEUTIL.DOMESTICAS CIRCULADOR DE AR 30CM TURBOFAN-ARNO 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA ROCKET S SNAP CARTUCHOS + ACESSO 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA BULK EPSON T25 5 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA BULK INK C/CHIP T50/270/290/700 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA KIT CARTUCHO TORTO H8500 BLACK BIG 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM HP550 5300 BLACK PIGMENTADA 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM HP550 5300 YELLOW 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM HP550 5300 MAGENTA 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM HP550 5300 CYAN 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM R290 CYAN LIGHT 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM R290 MAGENTA LIGHT 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM EPSON BLACK 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM EPSON CYAN 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM EPSON MAGENTA 1 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TINTA PRISM EPSON YELLOW 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA TONER HP278 COMPATIVEL 22 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA CARTUCHO HP645 10 506 13/06/2011 NF 938 KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA CARTUCHO COMPATIVEL IMP.HP6578 10 507 13/06/2011 NF 8417 ZF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE TINTAS ESMALTE A/B BASE DE ÁGUA SUVINIL 5 508 13/06/2011 NF 533 JV EDITORA LIMITADA PUBLICAÇÃO 508 13/06/2011 NF 798 JV EDITORA LIMITADA PUBLICAÇÃO 509 14/06/2011 NF 14 POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA PUBLICAÇÃO 510 14/06/2011 EXTRATO ECT/CORREIOS SERVIÇO DE POSTAGENS 511 14/06/2011 NF 28056 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA Sub Total XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA Descrição TOTAL OFFICE COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA MANUTENÇÃO MÁQUINA XEROX ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40 18M 02 GAVETAS 3 FÉRIAS 1 22 1 R$ 628,00 R$ 1.500,00 R$ 13.626,92 R$ 1.335,00 R$ 2.092,40 R$ 89,00 R$ 2.750,00 R$ 695,00 R$ 130,00 R$ 135,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 1.298,00 R$ 199,00 R$ 369,00 R$ 279,50 R$ 180,00 R$ 20,00 R$ 609,00 R$ 224,20 R$ 230,00 R$ 26.840,02 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 512 15/06/2011 NF 799 JV EDITORA LIMITADA PUBLICAÇÃO 513 15/06/2011 NF 800 JV EDITORA LIMITADA PUBLICAÇÃO 514 15/06/2011 NF 18368 PANORAMA DIÁRIO COMERC. PUBLICIDADE LTDA PUBLICAÇÃO 515 15/06/2011 NF 261 LOJAS COLOMBO S/A-COM.DEUTIL.DOMESTICAS AUTO RADIO PIONEER DEH-2380 516 15/06/2011 NF 4236 BALANÇAS BORDON LTDA GARRAFA TERMICA LUMINA INOX 1,8 LTS 517 15/06/2011 NF 5791 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP LOCAÇÃO SOFTWARE CONTR. PROC LEGISLATIVO 521 16/06/2011 C.FISCAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÃO 522 16/06/2011 C.FISCAL DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS CONTA AGUA DE MÊS 06/2011 522 16/06/2011 C.FISCAL DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS CONTA AGUA DE MÊS 06/2011 522 16/06/2011 C.FISCAL DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS CONTA AGUA DE MÊS 06/2011 523 17/06/2011 RECIBO 524 17/06/2011 RECIBO 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL SERV.INSP+ ADV 20 MIL MAIS TROCA DE ÓLEO 1 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL 2 PASTILHAS DE FREIO (TRAVADO) DIA RE 2 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL DISCOS DE FREIO DIÂNTEIRO RETIFICADOS 1 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL COMANDO ELÉTRICO ESPELHO 1 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL REVESTIMENTO DA PORTA DIÂNTEIRA 1 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL LIMPEZA SISTEMA ALIMENT/REG ELETRON 1 550 17/06/2011 NF 384 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL OUTROS SERVIÇOS 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL ÓLEO DE MOTOR ELAION PLUS 5W40 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL ÓLEO DE MOTOR 5W40 3 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL FILTRO DE ÓLEO 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL FILTRO DE COMBÚSTIVEL 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL JOGO DE PASTILHAS 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL PARAFUSO DO DRENO ÓLEO M14X 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL INTERRUPTO 1 550 17/06/2011 NF 14356 TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL JOGO DE PALHETAS LIMPADOR P.BRISA 2 1 555 20/06/2011 NF 127 EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME PUBLICAÇÃO Sub Total 1 12 13º salario FOLHA DE PAGAMENTO R$ 300,00 R$ 450,00 R$ 420,00 R$ 345,00 R$ 1.138,80 R$ 2.064,76 R$ 645,33 R$ 15,90 R$ 522,70 R$ 210,10 R$ 900,00 R$ 480.267,20 R$ 120,00 R$ 112,00 R$ 45,00 R$ 32,00 R$ 48,00 R$ 115,00 R$ 139,20 R$ 12,11 R$ 38,76 R$ 116,28 R$ 27,23 R$ 14,08 R$ 195,58 R$ 6,33 R$ 260,08 R$ 74,19 R$ 500,00 R$ 489.135,63 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 556 20/06/2011 NF 73802 SMARAPD INFORMATICA LTDA SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO 556 20/06/2011 NF 73802 SMARAPD INFORMATICA LTDA SMARrh 556 20/06/2011 NF 73802 SMARAPD INFORMATICA LTDA SMARcp 556 20/06/2011 NF 73802 SMARAPD INFORMATICA LTDA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO 556 20/06/2011 NF 73802 SMARAPD INFORMATICA LTDA SISTEMA INFORMATIZADO COMPRAS/LICITAÇÕES 560 20/06/2011 NF 413326 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELÉTRICA 561 20/06/2011 NF 094 VIEIRA E STEFANI LTDA-ME RECARCA DE TONER 562 20/06/2011 NF 3218 DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LTDA-ME MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 564 21/06/2011 NF 036 AUTÊNTICA COM. DE ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS TAPEÇARIA E REFORMA ESTOFAMENTOS EM GERAL 1 564 21/06/2011 NF 1250 TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.EPP MÃO DE OBRA PARA REPROGRAMAR PABX 1 564 21/06/2011 NF 870 WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS BUTIJÃO DE GÁS 1 564 21/06/2011 NF 052 LÚ LAVANDERIA LTDA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA 564 21/06/2011 C.FISCAL JOBER COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LDTA FUSIVEL DE VIDRO 564 21/06/2011 C.FISCAL ELITE LASER LTDA-EPP CABO USB 2.0 2 564 21/06/2011 C.FISCAL ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA PLUG MACHO+TOMADA REGUA+ADAPT. TOMADA 4 564 21/06/2011 C.FISCAL JN TERRAPLENAGEM E PAV LTDA GASOLINA COMUM 564 21/06/2011 C.FISCAL AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA REFEIÇÃO 564 21/06/2011 C.FISCAL ELETRICA AVENIDA VALINHOS LDTA CABO DE TELEFONE+CONECTOR 564 21/06/2011 C.FISCAL BIMBOLDI-OLIVIA QUAIOTTI BOTTURA ME DESPESAS 564 21/06/2011 NF 055 R. CALEFI ME MODELAGEM DE CHAVE 1 564 21/06/2011 NF 075 LÚ LAVANDERIA LTDA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA 3 564 21/06/2011 NF 001 ANTONIO RICCI-ÁGUAS-ME REFIL IBBL C+3 2 564 21/06/2011 C.FISCAL ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA FITA CREPE + FITA DE EMPACOTAMENTO 2 564 21/06/2011 C.FISCAL L.B. ERNESTO ME TRINCHA TIGRE+ROLO PINTURA ESPUMA 2 564 21/06/2011 NF 6087 FUTURE TINTAS LTDA ME ROLO ANTI-GOTA 2 564 21/06/2011 C.FISCAL AUTO POSTO NIGÉRIA LTDA GASOLINA COMUM 564 21/06/2011 NF 026 BLUMI COMERCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA CONFECÇÃO DE CARIMBOS Sub Total 2 4 20 2 R$ 472,07 R$ 1.416,21 R$ 1.416,21 R$ 472,07 R$ 472,07 R$ 2.471,66 R$ 100,00 R$ 2.117,00 R$ 20,00 R$ 120,00 R$ 40,00 R$ 80,00 R$ 4,00 R$ 19,90 R$ 43,00 R$ 145,00 R$ 14,00 R$ 4,50 R$ 25,87 R$ 67,00 R$ 60,00 R$ 132,00 R$ 8,00 R$ 11,20 R$ 20,00 R$ 60,00 R$ 32,00 R$ 9.843,76 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 564 21/06/2011 NF 0873 WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA-EPP BUTIJÃO DE GÁS 1 564 21/06/2011 NF 004 ANTONIO RICCI- ÁGUAS-ME REFIL IBBL C+3 1 564 21/06/2011 NF 051 VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA FERRAGEM 1 564 21/06/2011 C.FISCAL L.B. ERNESTO CABO COAXIAL+DIVISOR ANTENA+TERM. DE CABO 3 564 21/06/2011 C.FISCAL ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA CABO DE TELEFONE CHATO 1 564 21/06/2011 NF 045 AUTÊNTICA COM. DE ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS SOLDA EM CADEIRA 1 564 21/06/2011 C.FISCAL ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA CABO DE TELEFONE CHATO+DIV TELEFONE 2 564 21/06/2011 NF 227373 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A CONTA DE TELEFONE 1 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A CONTA DE TELEFONE PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA PAPEL SULFITE A4 565 22/062011 FATURA 0057 1 566 22/06/2011 NF 1055 567 22/06/2011 RECIBO 568 22/06/2011 RECIBO 569 27/06/2011 NF 11063 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CAFÉ MELITA 500 GRS 50 569 27/06/2011 NF 11063 TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA AÇUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG 50 570 27/06/2011 NF 246 MARCOSOFT INFORMATICA LTDA IMPRESSÃO E AUTOENVELOPAMENTO DE HOLERITES 1 571 27/06/2011 FATURA 2903 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A SEM PARAR PEDAGIO 1 572 28/06/2011 C.FISCAL RAPIDO LUXO CAMPINAS VALE TRANSPORTE 1 573 28/06/2011 NF 0294 MILTON NERES DA SILVA JUNIOR ME BATERIA 60 AH ZETTA 1 574 28/06/2011 NF 133 EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LDTA ANUNCIO PUBLICADO EM 27/05/2011 1 576 28/06/2011 RECIBO 577 29/06/2011 NF 3162 RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA BOMBA DE ÁGUA 1 577 29/06/2011 NF 3160 RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA COXIM DE MOTOR/CÂMBIO 1 577 29/06/2011 NF 3160 RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA COXIM INFERIOR DO AGREGADO AO MOTOR 1 579 30/06/2011 NF 32077 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBL TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 580 30/06/2011 NF 18174 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 581 30/06/2011 NF 29358 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PUBLICA 582 30/06/2011 RECIBO 583 30/06/2011 NF 524 FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA PREST. SERVS. TECNICOS AREA ADMINISTRATIVA 584 30/06/2011 NF 028 PONTO BIZ SERVIÇOS DE TEC DE INFORMAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE DA CVM Sub Total 20 FÉRIAS 13º SALÁRIO FÉRIAS FÉRIAS R$ 40,00 R$ 68,00 R$ 60,00 R$ 12,90 R$ 7,60 R$ 30,00 R$ 17,80 R$ 52,55 R$ 6.162,69 R$ 200,00 R$ 2.133,97 R$ 500,00 R$ 291,50 R$ 117,50 R$ 70,00 R$ 323,99 R$ 121,80 R$ 180,00 R$ 800,00 R$ 1.219,45 R$ 73,80 R$ 59,00 R$ 63,45 R$ 658,00 R$ 336,85 R$ 230,00 R$ 326,17 R$ 3.250,00 R$ 2.470,00 R$ 19.877,02 MÊS DE JUNHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição 585 30/06/2011 RECIBO FÉRIAS 586 30/06/2011 RECIBO FÉRIAS 587 30/06/2011 RECIBO FÉRIAS 588 30/06/2011 NF 013 BLUME COMERCIO E SERVIÇOS DE CARIMBO LTDA CONFECÇÃO DE CAMBIBOS 557 20/06/2011 GUIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº 564 a ser devolvido em Julho/2011 Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 454 Sub Total Valor Total Qtde. Valor Pagto. R$ 2.092,40 R$ 1.625,11 R$ 3.084,97 R$ 260,00 R$ 92.917,67 R$ 304,68 -R$ 191,15 R$ 100.093,68 R$ 1.036.461,30 MÊS DE JULHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 590 01/07/2011 Recibo Férias 591 01/07/2011 Recibo Férias 592 04/07/2011 Recibo Férias 593 04/07/2011 Recibo 594 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Limpeza de motor 1 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Aditivo 1 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Oleo de motor 4 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Filtro óleo 1 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Filtro comb. 1 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Parafuso de dreno do oleo 1 05/072011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Troca de oleo + serviços 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Limpeza de carter 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Alinham./Balanc. 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Lavagem 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Limpeza interna motor 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Sist alinh./reg eletron 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Higienização sistema 05/07/2011 NF 14717 Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda Outros serviços 595 05/07/2011 Nº 5898 Companhia Paulista de Força e Luz Força 596 05/07/2011 Recibo 597 06/07/2011 NF 776 RB Engenharia e Construções Ltda Construção Nova Sede Câmara 598 06/07/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S/A Publicação 599 06/07/2011 NF 18732 Panorama Diário Comercial Public. Ltda Publicação 600 07/07/2011 NF 1066 SHS Agendamento de Software Ltda Licenciamento de Software 601 07/07/2011 Recibo Férias 602 08/07/2011 Recibo Férias 603 08/07/2011 Recibo Férias 604 08/07/2011 Recibo Férias 605 08/07/2011 Recibo Férias Sub Total Férias Férias R$ 1.893,19 R$ 589,20 R$ 1.745,20 R$ 1.465,51 R$ 23,43 R$ 68,49 R$ 155,04 R$ 27,23 R$ 14,08 R$ 6,33 R$ 120,00 R$ 80,00 R$ 115,00 R$ 18,00 R$ 108,80 R$ 70,40 R$ 139,20 R$ 12,11 R$ 1.974,08 R$ 2.671,04 R$ 319.405,83 R$ 580,80 R$ 210,00 R$ 2.440,00 R$ 1.639,63 R$ 622,04 R$ 2.256,42 R$ 1.059,03 R$ 671,43 R$ 340.181,51 MÊS DE JULHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 606 08/07/2011 NF 50 FOPTRA Prest. De Serv. Em Eng. Civil Ltda Prestação de serviços técnicos 1 607 11/07/2011 NF 56 Fernandes e Filhos Ltda-Me Tinta Acrilica 1 11/07/2011 NF 56 Fernandes e Filhos Ltda-Me Massa Acrilica 1 11/07/2011 NF 56 Fernandes e Filhos Ltda-Me Lona Preta 1 608 11/07/2011 NF 354 Xerografia Copiadoras e Informatica Ltda Contrato de Manutenção 1 609 11/07/2011 NF 141 Vieira e Stefani Ltda Tonner 78A 1 610 11/07/2011 NF 1313 Telca Telefonia de Campinas Ltda Mão de obra de instalação de ramais 1 611 11/07/2011 NF 1601 E. L. Garcia Manut. p/ esquip. De internet 1 612 11/07/2011 NF 354 C. Lopes Garcia Manut. p/ esquip. De internet 1 613 11/07/2011 NF 387 Expresso Vidros Londres Parabrisa Santana 1 11/07/2011 NF 387 Expresso Vidros Londres Borracha Porta Malas 1 614 11/07/2011 NF 1228914 Unimed Camp. Coop. De Trab. Médico Plano de saúde 615 11/07/2011 Recibo 617 12/07/2011 NF 5044 ECCO do Brasil Inf. E Elet. Ltda Sansung HD Disco rigido 618 13/07/2011 F 13903 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Despesas de postagens 619 14/07/2011 Recibo 620 15/07/2011 NF 3233 Danjoveni Refrigeração Ltda - Me Prestação de ser. E manut. Preventiva 1 621 15/07/2011 NF 6803 Panorama Diário Comercial Public. Ltda Anuncio em jornal 1 622 15/07/2011 NF 5860 SINO Consultoria e Informática Ltda-EPP Consultoria de locação de software 623 15/07/2011 NF 7037 Strategic Security Prot. Patrim. Ltda Vigilância e Segurança Patrimonial 1 624 15/07/2011 NF 2483 Alt Tec Serv. Téc. Em Geral Ltda-Epp Serviços de limpeza 1 625 15/07/2011 NF 37 J. C. de Oliveira Dorta & cia Prestação de serviços técnicos 1 626 15/07/2011 NF 3051 Edna Aparecida Galli Tonelotto Caneta azul 15/07/2011 NF 3051 Edna Aparecida Galli Tonelotto Pasta AZ 50 15/07/2011 NF 3051 Edna Aparecida Galli Tonelotto Lapis 50 15/07/2011 NF 3051 Edna Aparecida Galli Tonelotto caneta vermelha 50 15/07/2011 NF 3051 Edna Aparecida Galli Tonelotto grampeador 10 15/07/2011 NF 3051 Edna Aparecida Galli Tonelotto Cola 20 Sub Total Férias 1 Férias 250 R$ 8.000,00 R$ 275,80 R$ 21,30 R$ 23,00 R$ 628,00 R$ 150,00 R$ 190,00 R$ 589,90 R$ 593,90 R$ 200,00 R$ 40,00 R$ 30.742,02 R$ 894,84 R$ 133,35 R$ 502,00 R$ 251,50 R$ 2.117,00 R$ 420,00 R$ 2.064,76 R$ 16.533,02 R$ 14.078,92 R$ 105,00 R$ 90,00 R$ 160,00 R$ 7,00 R$ 18,00 R$ 68,00 R$ 9,00 R$ 78.906,31 MÊS DE JULHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Papel Sulfite A4 Qtde. Valor Pagto. 627 15/07/2011 NF 2749 628 15/07/2011 Recibo 630 18/07/2011 N 35424 Depart. De Águas e Esgotos de Valinhos Água 631 18/07/2011 NF 2 Antonio Ricci Aguas - Me Água mineral 350 ml 28 632 19/07/2011 NF 349 Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP Monitor Philips 20 10 19/07/2011 NF 349 Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP No Break 1 19/07/2011 NF 349 Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP Teclado 20 19/07/2011 NF 349 Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP Pen Drive 19/07/2011 NF 349 Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP Filtro de linha 6 tomadas 10 19/07/2011 NF 349 Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP Mouse Ótico 20 633 20/07/2011 Recibo Folha de Pagamento 645 20/07/2011 Recibo Instituto Nacional Seguro Social Recolhimento INSS 655 20/07/2011 NF 74154 SMARAPD Informatica Ltda Locação de sistema informatizado 661 20/07/2011 Recibo 675 21/07/2011 NF 2108 Matrix Móveis Coop. Ltda - EPP Cadeira de escritório 2 676 21/07/2011 NF 012678 Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda Placa de computador 2 21/07/2011 C. Fiscal A. M. Org. Farmaceutica Medicamentos 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Conec. TV 6 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Divis. TV 3 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Divis. TV 1 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Cabo Coaxial 21/07/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Encadernacao 21/07/2011 NF 4 Acel Chaveiro Valinhos Ltda Copia de chaves 4 21/07/2011 NF 226 Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda Papel linho 1 21/07/2011 NF 226 Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda Papel couche 1 21/07/2011 NF 226 Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda Papel persico 2 21/07/2011 NF 226 Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda Papel Graffite 2 21/07/2011 C. Fiscal Churrascaria Bela Rio Ltda Refeição 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Dupla face Sub Total Edna Aparecida Galli Tonelotto Descrição 150 Férias 2 Férias 1 R$ 1.432,50 R$ 615,50 R$ 1.506,00 R$ 330,40 R$ 4.450,00 R$ 1.690,00 R$ 350,00 R$ 160,00 R$ 235,00 R$ 195,00 R$ 479.443,81 R$ 96.357,00 R$ 4.248,63 R$ 598,09 R$ 428,00 R$ 83,61 R$ 93,40 R$ 1,80 R$ 2,70 R$ 4,00 R$ 41,50 R$ 5,50 R$ 16,00 R$ 10,90 R$ 8,90 R$ 20,40 R$ 36,60 R$ 163,03 R$ 8,50 R$ 592.536,77 MÊS DE JULHO DE 2011 Art. Caixa Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Ext. Telefone lisa 1 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Fita Isolante 2 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Parafuso Sex. 10 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Bucha 10 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Broca 1 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Bucha 8mm 10 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Parafuso 10 21/07/2011 NF 1185 Fast One Com. E serv. De inform. Ltda Fonte Advanced 1 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Lampada Vapor 1 21/07/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Refletor 1 21/07/2011 Recibo Tabeliao de Notas e protesto de Valinhos Serviços de cartório 21/07/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Cadeado 1 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Corrente soldada 1 Recibo Tribunal de contas do estado de S.P. C. Fiscal Comercial Frango Assado Refeição 1 C. Fiscal A. Damasio - ME Parafuso 1 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Parafuso 1 NF 66 Autentica Com. De aces.p/ veic. E Tape. Ltda Suporte para filmadora 1 C. Fiscal Luiz Bassetto & Cia Ltda Formicida Gel 1 C. Fiscal Comercial Frango Assado Refeição 1 C. Fiscal Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP Adaptador 4 C. Fiscal Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP Cabo Coaxial C. Fiscal Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP Conector 2 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Cabo paral. 1 NF 16120 Lanch. M.J. Santana Ltda-ME Refeição 1 C. Fiscal Nicolau Barreto Alimentos Ltda Refeição 1 NF 39 Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda Confeccao de carimbos 1 NF 1326 WP Com. E Distrib. De Gás Ltda - EPP Gás 1 NF 153 Sérgio Delben Cópias de projetos 1 10 R$ 6,00 R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 0,50 R$ 8,50 R$ 0,50 R$ 1,50 R$ 84,00 R$ 32,00 R$ 40,50 R$ 40,00 R$ 10,80 R$ 1,85 R$ 41,82 R$ 42,90 R$ 1,80 R$ 3,00 R$ 55,00 R$ 11,12 R$ 29,80 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 10,00 R$ 19,60 R$ 21,80 R$ 5,90 R$ 28,00 R$ 40,00 R$ 106,06 R$ 673,45 MÊS DE JULHO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. C. Fiscal Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP Conector 6 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug macho 1 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug femea 1 C. Fiscal Elite Laser Ltda-EPP Adap. Audio 1 C. Fiscal Elite Laser Ltda-EPP Pino adap. 1 NF 15687 Elektra Com. De Mat. Elét. Ltda-Me Cabo de força 1 NF 15687 Elektra Com. De Mat. Elét. Ltda-Me Femea RCA 4 NF 13284 Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda Roteador wireless 1 NF 1352 Kartucamp Com. Sup. Inform. Ltda Kit cartuchao 1 NF 41 Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda Confeccao de carimbos 21/07/2011 NF 3095 Edna Aparecida Galli Tonelotto Porta Lapis 21/07/2011 NF 3095 Edna Aparecida Galli Tonelotto Papel A4 21/07/2011 NF 3095 Edna Aparecida Galli Tonelotto Caixa p/ CD/DVD 200 21/07/2011 NF 3095 Edna Aparecida Galli Tonelotto Papel A4 creme 20 678 22/07/2011 NF 3233 ARF Soluções Adm. Cont. Ltda-Me Curso de dept. pessoal 679 22/07/2011 NF 699 RBComp Com. De Prod. p/ Inform. Ltda Impressora Laser Monocromática 680 22/07/2011 Recibo Licença Premio 681 22/07/2011 Recibo Férias 682 25/07/2011 NF 11757 Terrão Com. E Repres. Ltda Café 50 50 677 25/07/2011 NF 11757 Terrão Com. E Repres. Ltda Açucar 683 25/07/2011 NF 420942 Centro de gestao de maios de Pgto. Pedágio 684 25/07/2011 NRC 0057 Telecomunicações de S.P. Serviços telefonicos 686 29/07/2011 Recibo Rapido Luxo Campinas Ltda Vale transporte 687 29/07/2011 NF 30629 Griffon Brasil Assessoria Ltda Prest. Serv. Consult. Assesso. publica 688 30/07/2011 Elevadores Atlas Schindler Manutenção elevador Devolução referente processo de pronto pagamento nº 7 Sobra referente despesas de pronto pagamento - processo nº 114 a ser devolvido em mar./2011 Sub Total Valor Total 30 20 6 R$ 21,00 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,75 R$ 5,00 R$ 1,60 R$ 86,30 R$ 125,00 R$ 6,00 R$ 180,00 R$ 150,00 R$ 230,00 R$ 150,00 R$ 360,00 R$ 11.640,00 R$ 8.645,92 R$ 199,70 R$ 291,50 R$ 117,50 R$ 251,79 R$ 5.984,28 R$ 133,40 R$ 230,00 R$ 336,85 -R$ 304,68 R$ 74,56 R$ 28.925,97 R$ 1.041.224,01 MÊS DE AGOSTO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 690 01/08/2011 NF. 19658 Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda. Publicação 691 03/08/2011 NF. 3321 Edna Aparecida Galli Tonelotto Fita de PVC 48X45 Transparente 03/08/2011 NF. 3321 Edna Aparecida Galli Tonelotto DVD-R 692 05/08/2011 Fatura 425098 Companhia Paulista de Força e Luz Consumo de Energia Elétrica 693 05/08/2011 Recibo Férias 694 05/08/2011 NF. 50 J.C. de Oliveira Dorta & Cia. Ltda. Prestação Serviços Manutenção Veículos 695 05/08/2011 NF. 299 Lojas Colombo S A Aparelhos Telefônicos 696 05/08/2011 Recibo Licença Premio 697 05/08/2011 Quitação Rescisão 698 08/08/2011 NF. 787 R.B. Engenharia e Construções Ltda. 699 08/08/2011 Recibo Férias 700 09/08/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S A Publicação 701 10/08/2011 NF. 392 Xerografia Copiadoras e Informática Ltda. Manutenção Máquinas Xerox 702 10/08/2011 NF. 171 Editora e Publicações Terceira Visão Ltda. Renovação de Assinaturas 703 10/08/2011 Fatura 1237086 Unimed Campinas Coop. Trab. Médico Plano de Saude 704 10/08/2011 NF. 233 Vieira e Stefani Ltda. - Me Recarga Toner HP 705 10/08/2011 NF. 6 C. Lopes Garcia Manutenção de Hospedagem do Servidor 706 10/08/2011 NF. 2604 Alt Tec Servs. Técnicos Em Geral Ltda. - EPP Prestação de Serviços de Limpeza 707 10/08/2011 NF. 7116 Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda. Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial 708 10/08/2011 NF. 276 Seegma Comércio Treinamento Informática Ltda Bolsa para Filmadora 1 10/08/2011 NF. 277 Seegma Comércio Treinamento Informática Ltda Filmadora 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Cantoneira 2 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Tarjetas 3 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Cantoneiras 4" 2 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Broca Aço Rápido 4,5 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Broca Aço Rápido 2,5 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Mod. Duale Tomada 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Esp. Cond. Galvanizado 1 10/08/2011 NF. 45242 Empresa Brasileira de Telecomunicações S A Conta Telefônica 709 Sub Total 10 1500 15 Construção Nova Sede da Câmara 4 R$ 420,00 R$ 13,50 R$ 900,00 R$ 2.039,39 R$ 1.031,17 R$ 87,50 R$ 478,50 R$ 19.382,04 R$ 24.704,12 R$ 248.611,22 R$ 400,02 R$ 580,80 R$ 628,00 R$ 1.768,00 R$ 31.058,02 R$ 200,00 R$ 593,90 R$ 7.039,46 R$ 8.266,51 R$ 200,00 R$ 7.230,00 R$ 9,40 R$ 8,40 R$ 9,40 R$ 4,90 R$ 3,90 R$ 5,00 R$ 1,30 R$ 47,75 R$ 355.722,20 MÊS DE AGOSTO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 10/08/2011 C. Fiscal Auto Posto Valinhos Ltda. Gasolina 10/08/2011 Recibo 211568 E-Park Estacionamento Ltda. - EPP Estacionamento 5,081 10/08/2011 NF. 47 Blumi Comércio Serviços de Carimbos Ltda. Confecção de Carimbos 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Mangueira p/ Tanquinho 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Trincha 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Trinchas 2 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Disco Desb. - Lixa 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Disco Desb. - Lixa 1 10/08/2011 NF. 1321 Fast One Comércio Serviços Informática Ltda. Fonte ATX 450w 2 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Mód. CZ Pulsador Campainha 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Linha Pedreiro 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Picareta 1 10/08/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Cabo de Enxada 1 10/08/2011 NF. 8 Acel Chaveiro Valinhos Ltda. Cópias de Chave Yale 4 10/08/2011 NF. 1079 Valifitas Comercial Ltda. Suporte para Copos de Água 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Tomada Universal 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Plug Macho 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Cabo Paralelo 2X1 5mm - 10 mts. 1 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Caixa Sist. X Sobrepor 1 10/08/2011 NF. 52 Blumi Comércio Serviços de Carimbos Ltda. Confecção de Carimbos 6 10/08/2011 C. Fiscal Sira Com. E Serviços de Prod. Informática Ltda. Adaptador Para Cartão de Memória 1 10/08/2011 C. Fiscal Churrascaria e Pizzaria Rei do Sul Ltda. Refeições 10/08/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda. Lâmpada Fluorescente Avant 20w Branca 1 10/08/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Marcadores Para Quadro Branco 2 10/08/2011 NF. 130 Lú Lavanderia Ltda. Lavagem de Toalhas de Mesa 4 10/08/2011 C. Fiscal Flashcar Auto Posto Ltda. Gasolina 710 11/08/2011 Fatura 24687 Empresa Brasileira Correios e Telégrafos Postagens 711 15/08/2011 NF. 248 Vieira e Stefani Ltda. - Me Recargas Toner HP 3 15/08/2011 NF. 248 Vieira e Stefani Ltda. - Me Recargas Cartuchos HP 8 Sub Total 19,239 R$ 13,00 R$ 25,00 R$ 7,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 7,60 R$ 5,00 R$ 2,20 R$ 81,00 R$ 2,70 R$ 2,00 R$ 49,00 R$ 4,50 R$ 16,00 R$ 15,75 R$ 4,80 R$ 2,50 R$ 9,80 R$ 1,50 R$ 80,00 R$ 30,00 R$ 131,67 R$ 8,50 R$ 11,90 R$ 80,00 R$ 50,00 R$ 61,89 R$ 150,00 R$ 86,00 R$ 945,31 MÊS DE AGOSTO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 712 15/08/2011 Faturas 3542/3541 Depto. Águas e Esgotos de Valinhos 713 15/08/2011 Recibo Férias 714 15/08/2011 NF. 5932 Sino Consultoria e Informática Ltda. Locação Software Controle Processo Legislativo 715 15/08/2011 NF. 2354 E.L. Garcia Manutenção Equipamento p/ Acesso Internet 717 16/08/2011 NF. 26 Gianoni Funilaria e Pintura Ltda. - EPP Franquia Veículo Palio - BNZ 0287 718 16/08/2011 Quitação Rescisão 719 18/08/2011 NF. 608 Lince Grafica e Editora Ltda. - EPP 720 19/08/2011 Recibos 729 19/08/2011 Guia Instituto Nacional do Seguro Social Recolhimento de INSS 760 22/08/2011 NF. 262 Vieira e Stefani Ltda. - Me Recarga Toner HP 3 22/08/2011 NF. 262 Vieira e Stefani Ltda. - Me Recarga Cartuchos HP 4 761 22/08/2011 NF. 3245 Danjoveni Refrigeração Ltda. - Me Manutenção Ar Condicionado 762 22/08/2011 NF. 74482 Smarapd Informática Ltda. Locação Software Sist. Almox/RH/Compras/Licit. 763 22/08/2011 NF. 385 Magics Video Comércio Representações Ltda. Cartão Memoria 16 GB 1 22/08/2011 NF. 387 Magics Video Comércio Representações Ltda. Koss Fone Mod. Porta Pro Subs. 1 22/08/2011 NF. 386 Magics Video Comércio Representações Ltda. Gravador Digital 1 22/08/2011 NF. 386 Magics Video Comércio Representações Ltda. Koss Fone Mod. Porta Pro Subs. 1 22/08/2011 NF. 384 Magics Video Comércio Representações Ltda. Bateria Alta Duração 1 22/08/2011 NF. 384 Magics Video Comércio Representações Ltda. Cartão Memoria 16 GB 23/08/2011 NF. 12433 Terrão Comércio e Representações Ltda. Café (pct.) 50 23/08/2011 NF. 12433 Terrão Comércio e Representações Ltda. Açucar Refinado (pct.) 50 766 24/08/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S A Publicação 767 24/08/2011 Faturas Telecomunicações de São Paulo S A Contas de Telefone 768 25/08/2011 Recibo Rápido Luxo Campinas Ltda. Vale Transporte 769 25/08/2011 Fatura 63119261 Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A Tarifas de Pedágio 770 26/08/2011 Recibo 1285486 Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas Vale Transporte 771 29/08/2011 NF. 290 Marcosoft Informática Ltda. Impressão e Autoenvelopamento Holerites 772 29/08/2011 Fatura Telecomunicações de São Paulo S A Conta de Telefone 773 30/08/2011 Recibos 765 Sub Total Consumo de Água Impressão de Pastas Processo 300 Folha de Pagamento Adiantamento 2ª Parcela 13º Salário R$ 808,20 R$ 1.731,31 R$ 2.064,76 R$ 589,90 R$ 912,00 R$ 13.183,69 R$ 669,00 R$ 465.607,08 R$ 101.773,31 R$ 150,00 R$ 44,00 R$ 2.117,00 R$ 4.248,63 R$ 305,00 R$ 300,00 R$ 680,00 R$ 300,00 R$ 489,00 R$ 305,00 R$ 291,50 R$ 117,50 R$ 709,86 R$ 5.900,82 R$ 121,80 R$ 307,11 R$ 119,70 R$ 140,00 R$ 1.143,72 R$ 46.957,10 R$ 652.086,99 MÊS DE AGOSTO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº 709 a ser devolvido em Setembro/2011 R$ 702,58 R$ 514,64 R$ 542,85 R$ 2.664,21 336,85 R$ 230,00 R$ 420,00 R$ 494,10 -R$ 74,56 R$ 762,53 Sub Total R$ 6.593,20 774 30/08/2011 Recibo Adiantamento 13º Salario 775 30/08/2011 Recibo Adiantamento 13º Salario 776 30/08/2011 Recibo Adiantamento 13º Salario 777 30/08/2011 Recibo 778 30/08/2011 NF. 21016 Elevadores Atlas Schindler S A Manutenção de Elevador 780 30/08/2011 NF. 31893 Griffon Brasil Assessoria Ltda. Consultoria Asses.Pública Acomp.Publ.D.Oficial 781 30/08/2011 NF. 20704 Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda. Publicação 784 31/08/2011 Recibo Adiantamento 13º Salario Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 676 Total Geral Férias R$ 1.015.347,70 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 Art. Caixa 785 Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Apontador 20 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Tesoura escolar 20 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Fita adesiva 50 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Pasta cartão 110 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Pasta cartão ferragem 15 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Pincel p/ retro 15 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Pincel marca texto 30 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Pincel marca texto 10 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Cola bastao 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Arquivo morto 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Aparelho p/ durex 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Perfurador 20 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Clips 100 uni 50 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Caderno 10 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Bloco auto adesivo 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Molha dedo 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Porta cd 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Compact disc 01/09/2011 NF 767 Cesar Cabral de Souza Distr. EPP Pasta oficio 786 05/09/2011 N 23 Companhia Paulista de Força e Luz Força 787 06/09/2011 Recibo 788 06/09/2011 NF 1218 Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda Proc. Intel 1 06/09/2011 NF 1218 Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda MB Intel 1 06/09/2011 NF 1218 Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda Memória 4G 2 06/09/2011 NF 1218 Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda VGA 1GB 1 1 70 150 5 100 15 200 1.000 20 Férias 06/09/2011 NF 1218 Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda Fonte ATX 789 06/09/2011 NF 9454 DMP Sistemas de Identificação Impressao grafica 790 08/09/2011 NF 531 Promtec Informática Ltda-Me Etiqueta adesiva 6 08/09/2011 NF 531 Promtec Informática Ltda-Me Ribbon cera 1 Sub Total R$ 7,80 R$ 17,20 R$ 14,00 R$ 70,40 R$ 8,10 R$ 24,60 R$ 16,20 R$ 5,40 R$ 84,00 R$ 144,00 R$ 23,10 R$ 124,00 R$ 36,50 R$ 36,00 R$ 48,00 R$ 22,50 R$ 122,00 R$ 540,00 R$ 14,00 R$ 1.821,33 R$ 598,09 R$ 510,00 R$ 320,00 R$ 209,00 R$ 184,00 R$ 112,00 R$ 163,68 R$ 176,70 R$ 27,00 R$ 5.479,60 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 791 08/09/2011 NF 3910 Edna Aparec. Galli Tonelotto Papel Sulfite 792 08/09/2011 NF 012782 Capózio & Capózio Borracharia Limitada Conserto 1 08/09/2011 C. Fiscal ZF Comercial e Distr. De Tintas Ltda-Me Resina 1 08/09/2011 C. Fiscal ZF Comercial e Distr. De Tintas Ltda-Me Manta de Vidro 1 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Silicone 1 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Parafuso 4 08/09/2011 Elétrica Avenida Valinhos Ltda Cabo Multilan 1 08/09/2011 Elétrica Avenida Valinhos Ltda Conec. Macho 10 08/09/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Cabo Paral. 2 08/09/2011 Elétrica Avenida Valinhos Ltda Estabilizador 1 08/09/2011 Elétrica Avenida Valinhos Ltda Adaptador Tomada 2 08/09/2011 Sira Com. E Serv. De Prod. De Inform. Ltda Cabo de força 2 08/09/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug macho 2 08/09/2011 Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug macho 1 08/09/2011 Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug femea 2 08/09/2011 NF 58 Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda Confecção de carimbos 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Cabo enxada 1 08/09/2011 NF 2785 Xu Chun Yu - Me Refeicao 1 08/09/2011 NF 708 Ibrafitas Quimica e Textil Ltda Fita 1 08/09/2011 C. Fiscal Bim Boldi-Olivia Quaiotti Bottura-Me Peças sortidas 13 08/09/2011 NF 4 Célia Maria Marques de Nóbrega Pote plastico 1 08/09/2011 NF 1361 WP Com. E Distr. De Gás Ltda-Epp Gás 1 08/09/2011 NF 13712 Olides e Claudir Rest. Ltda-Me Refeicao 1 08/09/2011 NF 5143 CMC Park. Serv. De Estac. Ltda-Me Estacionamento 1 08/09/2011 NF 010428 Timbiras Park Ltda-Me Estacionamento 1 08/09/2011 NF 114 William da Silveira Andreotti - Me Prestação de servico 1 08/09/2011 NF 11686 Good Stop Estac. Ltda Estacionamento 1 08/09/2011 C. Fiscal Instituto mensageiro Refeição 1 08/09/2011 C. Fiscal Pizzaria Camelo Ltda Refeição 1 Sub Total 100 R$ 955,00 R$ 10,00 R$ 17,00 R$ 9,00 R$ 12,80 R$ 1,60 R$ 12,80 R$ 5,00 R$ 9,80 R$ 68,00 R$ 11,00 R$ 10,00 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,80 R$ 85,00 R$ 4,50 R$ 9,50 R$ 20,00 R$ 19,90 R$ 15,00 R$ 40,00 R$ 19,50 R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 80,00 R$ 14,00 R$ 7,00 R$ 153,00 R$ 1.612,20 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 08/09/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Pasta c/ 50 plasticos 1 08/09/2011 NF 251 Sérgio Delben - Me Copia, escaneamento e cd. 1 08/09/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Canaleta 1 08/09/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Tomada telefone 1 08/09/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Extensao telefone 1 08/09/2011 NF 1696 Lanchonete Stylus Burguer Ltda Refeicao 1 08/09/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Extensao telefone 1 08/09/2011 NF 72 Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda Confecção de carimbos 1 08/09/2011 NF 12 Acel Chaveiro Valinhos Ltda Copia de chaves 1 08/09/2011 C. Fiscal Luiz Basetto & cia Ltda Formicida 1 08/09/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - Me Refeicao 1 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Tachinha 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Rebite 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Linha pedreiro 1 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Tomada barra 1 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Tomada pino 1 08/09/2011 C. Fiscal L. B. Ernesto - Me Rodizio giratorio 1 08/09/2011 NF 158 Lu lavanderia Toalha de mesa 1 08/09/2011 NF 107 Autentica Com. De Aces.p. veic. E tapeç. Ltda Solda base de cadeira 08/09/2011 NF 159 Lu lavanderia Toalha de mesa 1 08/09/2011 NF 157 Vidros Freitas Valinhos Ltda Vidro Cristal 1 08/09/2011 NF 79 Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda Confecção de carimbos 1 793 08/09/2011 NF 800 R. B. Engenharia e Construções Ltda Construção nova sede câmara 794 08/09/2011 NF 319 Encadernadora Guimarães da Silva Ltda Capas para certificado 795 12/09/2011 F: 1244845 Unimed Cps. Coop. De Trab. Médico Plano de saúde 796 12/09/2011 NF 74712 SMARAPD informática Ltda Dif. Ref. NF 68883 797 12/09/2011 NF 77632 Dimas de Melo Pimenta Sist. De Ponto e Aces. Aparelho e instalação 798 12/09/2011 NF 14 Antonio Ricci Águas - Me Copos de água 799 12/09/2011 NF 63 J. C. de Oliveira Dorta & cia Serviços mecânicos Sub Total 2 40 20 R$ 20,20 R$ 111,00 R$ 7,00 R$ 2,00 R$ 6,00 R$ 16,00 R$ 10,50 R$ 92,00 R$ 36,00 R$ 10,00 R$ 40,40 R$ 2,00 R$ 2,80 R$ 2,50 R$ 4,50 R$ 2,50 R$ 4,50 R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 64,00 R$ 67,00 R$ 140.030,26 R$ 780,00 R$ 31.236,51 R$ 174,06 R$ 2.838,00 R$ 236,00 R$ 367,50 R$ 176.233,23 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 800 12/09/2011 NF 106 C. Lopes Garcia Manut. De equip. sistema inform. 801 12/09/2011 NF 327 Vieira & Stefani Ltda - Me Toners 802 12/09/2011 NF 7261 Strategic Security Prot. Patrim. Ltda Segurança patrimonial e Vigilância 803 12/09/2011 NF 2792 E. L. Garcia Manutenção de esquipamentos 804 12/09/2011 NF 43 Edson Maximovitch Controle Remoto Portão Eletrônico 808 15/09/2011 NF 21106 Panorama Diario Com. E Public. Publicação 810 15/09/2011 N 275905 Depto. De águas e esgotos de Valinhos Água 811 15/09/2011 NF 5997 Sino Consultoria e Infor. Ltda Locaçao de software 812 19/09/2011 F 35889 Empresa Bras. De Correios e Telégrafos Serviços de postagem 813 19/09/2011 NF 3250 Danjoveni Refrig. Ltda-Me Manutenção de ar condicionado 817 20/09/2011 NF 936 Favero e Esteves Equip. de Seg. Ltda Carga água / Carga e pó químico 818 20/09/2011 NF 74821 SMARAPD informática Ltda Locação e sistemas de setores 819 20/09/2011 Recibo Instituto Nacional Seguro Social Recolhimento INSS 821 20/09/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S/A Publicação 823 20/09/2011 Recibo Folha de Pagamento 825 21/09/2011 NF 13019 Terrão Comércio e Repres. Ltda Açucar 61 21/09/2011 NF 13019 Terrão Comércio e Repres. Ltda Café 40 22/09/2011 NF 1495 Galmaq Equip. p/ Escritórios Ltda Mesa retangular 2 22/09/2011 NF 1495 Galmaq Equip. p/ Escritórios Ltda Painel Divisor 1 826 22/09/2011 NF 1495 Galmaq Equip. p/ Escritórios Ltda GAV econ. 827 23/09/2011 NF 42 Parodi Rel. e Pres. Ltda - EPP Pilha AA 828 23/09/2011 Recibo 829 23/09/2011 NF 10989 Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda Cabo Lan. 23/09/2011 NF 10989 Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda Com. RJ45 Vias NV 5 - AD 830 26/09/2011 NF 352 Vieira & Stefani Ltda - Me Recarga de tonner 831 26/09/2011 recibo Rapido Luxo Campinas Ltda Recarga Vale Transporte 832 26/09/2011 N 1303238 Assoc. das Empresas de Transp. Col. Urb. Cps Recarga Vale Transporte 833 26/09/2011 NRC 1700 Telecomunicações de SP Serviços Telefonicos 834 26/09/2011 NF 32490 Ibrap Instituto Bras. De Adm. Pública Prest. De Serviço de Treinamento Sub Total 3 2 30 Férias 60 100 4 R$ 593,90 R$ 250,00 R$ 8.266,51 R$ 589,90 R$ 200,00 R$ 420,00 R$ 2.621,80 R$ 2.064,76 R$ 166,75 R$ 2.117,00 R$ 671,50 R$ 4.248,63 R$ 97.233,86 R$ 645,33 R$ 480.190,03 R$ 143,35 R$ 233,20 R$ 266,00 R$ 50,00 R$ 104,00 R$ 78,00 R$ 1.679,79 R$ 69,60 R$ 53,00 R$ 200,00 R$ 116,00 R$ 114,00 R$ 6.464,25 R$ 648,00 R$ 610.499,16 MÊS DE SETEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. Sobra referente processo de pronto pagamento processo nº 792 a ser devolvido em Outubro/2011 R$ 555,00 R$ 313,10 R$ 6.652,58 R$ 26.355,63 R$ 209,90 R$ 26,00 R$ 645,33 R$ 70,00 R$ 2.243,30 R$ 169,10 R$ 907,93 R$ 4.788,40 -R$ 762,53 R$ 271,90 Sub Total R$ 42.445,64 835 26/09/2011 NF 914 VR Com. De Equip. Eletronicos Ltda - Me Placa de som 836 26/09/2011 N 65169121 Centro de Gestão de Meios de Pagamento Serviços Sem Parar 837 26/09/2011 NF 2731 Alt Tec Serv. Téc. Em Geral Ltda - EPP Serviços de limpeza 838 26/09/2011 Quitação 839 27/09/2011 NF 2275 Fernanda V. N. de Barros Etiquetas Rolo de etiqueta 27/09/2011 NF 2275 Fernanda V. N. de Barros Etiquetas RB Code Ribbon 840 28/09/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S/A Publicação 841 29/09/2011 NF 313 Marcosoft Informática Ltda Impressão e autoenvelopamento 842 19/09/2011 Recibo 843 30/09/2011 NF 11049 Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda Server 844 30/09/2011 Extratos Banco do Brasil S A Despesas Bancárias 845 30/09/2011 P 12402869 Mafre Vera Cruz Seguradora S/A Seguro de carro Rescisão Gratificação Motorista Devolução referente processo de pronto pagamento nº 709 Valor Total 1 R$ 836.269,83 MÊS DE OUTUBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 847 03/10/2011 NF 3467 RRA Comércio de Auto Peças Ltda Peças 847 03/10/2011 NF 3467 RRA Comércio de Auto Peças Ltda Kit de Coifa 1 847 03/10/2011 NF 3467 RRA Comércio de Auto Peças Ltda Rolamento de Cambio 1 847 03/10/2011 NF 3467 RRA Comércio de Auto Peças Ltda Discos de Freio 2 847 03/10/2011 NF 3467 RRA Comércio de Auto Peças Ltda Pastilhas P\ Freio 1 847 03/10/2011 NF 3467 RRA Comércio de Auto Peças Ltda Terminal Axial 1 848 04/10/2011 NF 026.150 Mediatch Informática Ltda Minidv Digital Video Cassete 60min 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Cadeado 1 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Porta Cadeado 1 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Parafuso 4 849 04/10/2011 NF 0291 Ségio Delben -ME Cópias\Escaneamentos 849 04/10/2011 C.Fiscal Churrascaria e Pizzaria Rei do Sul Ltda Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Fita Crepe 1 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Fita Dupla Face 1 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Adesivo Super Bonder 1 849 04/10/2011 NF 0080 Marilu vedovato Missiato-ME Oxford Diversos 849 04/10/2011 NF 119 Autêntica Com.de Aces.p/ Veic. E Tapeç. Consertos 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug 1 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Adap.Telefone 4 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Fita Isolante 2 849 04/10/2011 NF 0089 Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda Carimbos 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Cabo Paral. 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Vedante PVC 10 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Plug Macho 2 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Prego\Arame 849 04/10/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato-ME Papal Celofane 2 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Fita Isolante 2 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Rele Foto Célula 1 849 04/10/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato-ME Papal Celofane 5 Sub Total 50 20mt R$ 15,10 R$ 9,40 R$ 15,60 R$ 84,80 R$ 25,00 R$ 19,70 R$ 397,50 R$ 9,00 R$ 1,20 R$ 0,20 R$ 114,50 R$ 130,02 R$ 3,80 R$ 14,80 R$ 4,30 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 2,80 R$ 12,00 R$ 5,00 R$ 79,00 R$ 31,20 R$ 1,50 R$ 4,00 R$ 10,50 R$ 2,00 R$ 6,00 R$ 14,00 R$ 5,00 R$ 1.177,92 MÊS DE OUTUBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 849 04/10/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato-ME Fita Transparente 1 849 04/10/2011 C.Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato-ME Fita Crepe 1 849 04/10/2011 C.Fiscal Faruk Rei do Suco Ltda-ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 NF 4758 Lanchonete Garota do Arouche Ltda-ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 C.Fiscal Elétrica Avenida Valinhos Ltda Rele Foto Célula 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Tomadas 849 04/10/2011 C.Fiscal Casa Guanabara Restaurante e Bar Ltda -ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 NF 3670 Supermercados Caetano Açucar Refinado 849 04/10/2011 NF 3670 Supermercados Caetano Café 849 04/10/2011 NF 44068 Empresa Brasileira de Telecomunicaçôes Serviços 849 04/10/2011 C.Fiscal Instituto Mensageiros Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 C.Fiscal Nishihata & Nishihata Ltda -ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 C.Fiscal Nishihata & Nishihata Ltda -ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 NF 0191 Lú Lavanderia Ltda Lavagem Toalhas Mesa 849 04/10/2011 NF 0174 Eletro Eletronica Vimatron Ltda Serviços executados 849 04/10/2011 NF 079 Adriano Monteiro Telecomunicações-ME Bateria p/Telefone sem fio 2 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Cadeado 1 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Porta Cadeado 1 849 04/10/2011 NF 0194 Lú Lavanderia Ltda Serviços 849 04/10/2011 C.Fiscal NB de Angelis & Cia.-ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 C.Fiscal NB de Angelis & Cia.-ME Despesa Alimenticia 849 04/10/2011 C.Fiscal Eletrica Avenida Valinhos Ltda Lamp.Bolinha 849 04/10/2011 NF 0198 Lú Lavanderia Ltda Serviços 849 04/10/2011 C.Fiscal L.B. Ernesto -ME Fita Dupla Face 1 849 04/10/2011 NF 1556 WP Comércio e Distribuição de Gás Ltda-EPP botijão 13kg 1 850 05/10/2011 NF 626 Promotec Informatica Ltda -ME Bobina termica 851 05/10/2011 NF 431257 Companhia Paulista de Força e Luz Energia Eletrica 852 05/10/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S/A Publicação 853 06/10/2011 NF 0153991 Campclean Com. Imp. E Expot. Ltda Copo Sub Total 1 10 9 2 12 R$ 2,90 R$ 1,30 R$ 7,50 R$ 25,80 R$ 14,00 R$ 5,80 R$ 19,69 R$ 25,90 R$ 53,82 R$ 105,67 R$ 8,10 R$ 26,20 R$ 44,00 R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 30,00 R$ 11,00 R$ 1,50 R$ 20,00 R$ 46,00 R$ 100,19 R$ 4,00 R$ 60,00 R$ 14,80 R$ 40,00 R$ 250,20 R$ 2.127,29 R$ 645,33 R$ 452,00 R$ 4.322,99 MÊS DE OUTUBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição 854 06/10/2011 Recibo Prêmio 855 06/10/2011 Recibo Prêmio 856 07/10/2011 NF 0813 RB Engenharia e Construções Ltda Obras Câmara 857 10/10/2011 FAT.1252805 Unimed Campinas cooperativa Convenio médico 858 10/10/2011 NF 7407 Stratégic security Proteção Patrimonial Ltda Serviços Segurança 859 11/10/2011 NF 375 Araujo Terranova Construções Com. Ind. Ltda Prest Serv Fiscal Obra Câmara 860 11/10/2011 NF 0073 J.C de Oliveira Dorta & Cia Ltda Prest Serv Mão de Obra Mecânica 861 13/10/2011 NF 3265 Danjoveni Refrigeração Ltda -ME Prest Serv Manutenção Ar Condicionado 862 13/10/2011 FAT.46946 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Postagens 863 17/10/2011 NF 71 Sino Consultoria e Informática Ltda-EPP Locação Software Controle Proc Legislativo 864 17/10/2011 NF 654 Xerografia Copiadora e Informática Ltda Maquina de Xorex 865 17/10/2011 NF 419 Vieira e Stefani Ltda-ME Recargas Cartuchos 866 17/10/2011 NF 21969 Panorama Diário comercial e Publicação Publicação 868 17/10/2011 NF 034287 Griffon Brasil Assessoria Ltda Prestação Consultoria Assessoria Publica 869 17/10/2011 n:275905 Departamento de Água e Esgoto de Valinhos Água 870 19/10/2011 NF 001.567 Magazine Luiza Climatizador 871 20/10/2011 Recibo Folha de Pagamento 878 20/10/2011 NF 0056 Apóstolo Manutenção Ltda Serviço Manutenção Életrica 879 20/10/2011 NF 0199 C.Lopes Garcia-ME Serv Manutenção Hospedagem do Servidor 880 21/10/2011 NF 0265 Studio 2D Comunicação Visual Ltda Faixa em Impressão 881 24/10/2011 FAT.3296680057 Telecomunicações de São Paulo Serviços de teleconunicações 882 24/10/2011 NF 0230 Adivisenet Tecnologia em Sistemas Ltda Prest Serv Informativo Judicial 883 24/10/2011 Recibo 884 25/10/2011 NF 3272 Danjoveni Refrigeração Ltda -ME Manutenção Ar Condicionado 885 25/10/2011 NF 30 Abre Alas Empreendimentos Jornalisticos Ltda Publicação 886 25/10/2011 NF 225 Editora e Publicações 3º Visão Ltda Publicação 887 25/10/2011 FAT.67251322 Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Tarifas Pedágio 888 26/10/2011 NF 4439 Phabrica de Produção e Serv.Prop. Publ. Ltda Publicação Sub Total Férias Qtde. Valor Pagto. 3 R$ 2.243,30 R$ 2.243,30 R$ 105.361,92 R$ 32.209,98 R$ 8.266,51 R$ 6.560,00 R$ 105,00 R$ 2.117,00 R$ 137,30 R$ 2.064,76 R$ 416,00 R$ 242,00 R$ 420,00 R$ 230,00 R$ 523,80 R$ 580,00 R$ 484.700,71 R$ 250,00 R$ 593,90 R$ 117,00 R$ 6.739,68 R$ 53,00 R$ 196,21 R$ 1.050,00 R$ 625,00 R$ 500,00 R$ 239,80 R$ 375,96 R$ 659.162,13 MÊS DE OUTUBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 890 26/10/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S/A Publicação 891 27/10/2011 NF 339 Marcosoft Informática Ltda Impressão e Autoenvelopamento Holerites 892 27/10/2011 NF 438 Vieira e Stefani Ltda-ME Recargas Cartuchos 893 31/10/2011 NF 003.231 Eletrotec Campinas Com. De Máquinas e Ltda Furadeira 894 31/10/2011 Recibo Rapido Luxo Campinas Vale Transporte 895 31/10/2011 NF 23891 Elevadores Atlas Schindler S/A Manutenção Elevador 896 31/10/2011 Recibo Associação das Emp de Trans Col Urb Camp Vale Transporte 897 31/10/2011 NF 149 Politheia Editora de Jornais e Rev Ltda Publicação 898 31/10/2011 NF 004.554 Edna Aparecida Galli Tonelotto Papel Sulfite 899 31/10/2011 NF 1507 JV Editora Ltda Publicação 877 20/10/2011 Instituto Nacional Seguro Social Recolhimento INSS 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Correia Alternador 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Rolamento Polia Alternador 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Aditivo Radiador 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Vela Ignição 4 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Oléo Cambio 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Bucha Barra Direção 2 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Retentor Cambio Alavanca Seletora 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Filtro de Gasolina 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Correia Dentada 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Rolamento Polia Tensora Correia Dentada 1 889 26/10/2011 NF 23391 Acacia Auto Peças Bucha Barra Estabilizadora 2 Sobra referente Processo de Proto Pagamento Processo n: 849 a ser Devolvido em novembro 2011 Devolução referente Processo de Pronto Pagamento n: 792 1 100 R$ 645,33 R$ 70,00 R$ 284,00 R$ 237,60 R$ 116,00 R$ 336,85 R$ 114,00 R$ 468,75 R$ 955,00 R$ 300,00 R$ 97.295,78 R$ 28,18 R$ 159,88 R$ 12,69 R$ 62,72 R$ 10,40 R$ 8,22 R$ 9,89 R$ 10,96 R$ 27,88 R$ 26,07 R$ 5,38 R$ 41,01 -R$ 271,90 Sub Total R$ 100.954,69 Valor Total R$ 765.617,73 MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 902 01/11/2011 NF 75369 SMARAPD Informática LTDA Softwares 903 01/11/2011 NF 32654 IBRAP - Instituto Bras. Adm. Pública Treinamento- curso de capacitação 904 01/11/2011 Recibo 905 03/11/2011 Recibo 906 03/11/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado LTDA Despesas com Refeição 03/11/2011 C. Fiscal Posto Valesso Comercio de L. Valesso LTDA Despesas com Gasolina Maquina cortar grama 03/11/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - ME Despesa com Adesivo Super Bonder 1 03/11/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - ME Despesas com Papel Vegetal e Canetas 3 03/11/2011 NF 000447 Encadernadora Guimarães da Silva LTDA Despesas com Encadernação de Livros 2 03/11/2011 NF 000864 Elite Laser LTDA - EPP Despesas com Aquisição de CD'S 1 03/11/2011 C. Fiscal Nishihata & Nishihata LTDA - ME Despesas com Refeição 2 03/11/2011 NF 3207 C & C Carimbos LTDA - ME Etiquetas Laminadas 03/11/2011 NF 000060 Liondor Comércio e Serv. De Prod. Esp. LTDA-ME Papel Pergaminho 2 03/11/2011 C. Fiscal Nishihata & Nishihata LTDA - ME Despesas com Refeição 1 03/11/2011 NF 000110 Blumi Comércio e Serv. De Carimbos LTDA Confecção de Carimbos 03/11/2011 NF 001724 Telca Telefonia de Campinas LTDA - EPP Mão de Obra Ramais CMV 03/11/2011 NF 002002 Papelaria Gilberta A'vila LTDA Despesas com Enfeites Arvore de Natal 03/11/2011 C. Fiscal Churrascaria Bela Rio LTDA Despesas com Refeição 2 03/11/2011 C. Fiscal Churrascaria Bela Rio LTDA Despesas com Refeição 1 03/11/2011 NF 000062 Liondor Comércio e Serv. De Prod. Esp. LTDA-ME Papel Pergaminho 03/11/2011 NF 000077 Zup Lavanderia e comercio LTDA - ME Lavagem Tapete Presidência CMV 1 03/11/2011 NF 000131 Autentica Com. de Aces. p/ veículo LTDA - ME Peça p/cadeira giratória 1 03/11/2011 NF 42703 Embratel Serviço de Telefonia 03/11/2011 C. Fiscal Carlos Eduardo C. Stamato - ME Fita de Cetim 03/11/2011 NF 000465 Encadernadora Guimarães da Silva LTDA Capa para Certificado 4 1 Férias Férias 03/11/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado LTDA Despesas com Refeição 907 04/11/2011 NF 6898 Mercantil Paulista 250 LTDA Açucar Refinado 908 04/11/2012 NF 003 Shalom Auto Peças Valinhos LTDA Peças para Veículo Oficial Sub Total 1 3,88 500 1 14 175 8 R$ 6.000,00 R$ 664,00 R$ 1.317,38 R$ 850,95 R$ 54,20 R$ 10,00 R$ 7,20 R$ 9,20 R$ 40,00 R$ 35,00 R$ 41,25 R$ 120,00 R$ 50,00 R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 120,00 R$ 72,30 R$ 94,38 R$ 51,59 R$ 220,00 R$ 80,00 R$ 50,00 R$ 59,23 R$ 85,75 R$ 84,00 R$ 12,50 R$ 196,00 R$ 383,00 R$ 10.787,93 MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Publicação Qtde. Valor Pagto. 909 04/11/2011 C. Pagamento 910 04/11/2011 Recibo 911 07/11/2011 NF 3470 Companhia Paulista de Força e Luz Força 912 07/11/2011 NF 020776 Service Coml e Distr de Veic LTDA Vareta de Ligação EX 2 913 07/11/2011 NF 156 Politheia Editota de jor. Revistas LTDA Publicação 1 915 07/11/2011 NF 0689 Hortograph Producoes Graficas LTDA EPP Cartilha Regimento Interno CMV 916 07/11/2011 NF 6498 Companhia Paulista de Força e Luz Força 921 10/11/2011 NF 153 Sino Consultoria e Informática LTDA EPP Manutenção e Suporte ao Sistema 922 10/11/2011 Fatura 1261089 Unimed Campinas Serviço Médico Hospitalar 923 10/11/2011 NF 0030 Antonio Ricci - Àguas - ME Caixa de Copos 305ML 924 10/11/2011 NF 7553 Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA Serviço de Segurança Patrimonial 925 10/11/2011 NF 0082 J.C.de Oliveira Dorta & Cia LTDA Serviços mecânicos prestados 926 10/11/2011 NF 2883 Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral LTDA Mão de Obra para Copa, Limpeza e Faxina 927 10/11/2011 NF 2857 Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral LTDA Mão de Obra para Copa, Limpeza e Faxina 928 10/11/2011 Fatura 1261042 Unimed Campinas Serviço Médico Hospitalar 929 10/11/2011 NF 4530 Phabrica de Produções Serv. De Prop. Public. LTD Publicação 930 11/11/2011 NF 790 Xerografia Copiadora e Inf. LTDA Contrato de Manutenção 931 11/11/2011 C. Pagamento DAEV - Departamento de àgua e esgoto Serv. De água e esgoto 932 11/11/2011 NF 0824 RB Engenharia e Construções LTDA Obra de Engenharia Construção Sede CMV 933 11/11/2011 NF 3278 Danjoveni Refrigeração LTDA - ME Manutenção Ar Condicionado 934 11/11/2011 NF 380 Araújo Terranova comercio LTDA Gerenciamento de Obras Civil 936 18/11/2011 937 18/11/2011 Guia Instituto Nacional de Seg. Social - INSS Recolhimento de INSS 938 18/11/2011 NF 0502 Vieira e Stefani LTDA - ME Toner HP 943 21/11/2011 NF 0261 Zangrossi & Baldin Limitada Lavagem de veículos Frota 945 22/11/2011 C. Fiscal Papelaria Gilberta A'vila LTDA Aquisição Cantetas gel e pen 2 22/11/2011 NF 000051 Neusa Aparecida Abilio - ME Mão de Obra Roçadeira marca Toyama 1 22/11/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos LTDA Lâmpadas Dicróicas 4 Sub Total Imprensa Oficial do Estado S/A Descrição 1 Quitação 200 203 40 205 1 1 Folha de Pagamento Funcionários/CMV 5 R$ 580,80 R$ 11.467,77 R$ 2.465,04 R$ 219,42 R$ 468,75 R$ 1.500,00 R$ 558,28 R$ 1.376,51 R$ 2.505,02 R$ 472,00 R$ 8.266,51 R$ 735,00 R$ 7.184,52 R$ 5.268,65 R$ 32.578,47 R$ 375,96 R$ 416,00 R$ 661,40 R$ 162.123,38 R$ 2.117,00 R$ 3.280,00 R$ 484.423,51 R$ 101.573,35 R$ 250,00 R$ 400,00 R$ 27,25 R$ 90,00 R$ 85,50 R$ 831.470,09 MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 Art. Caixa Sub Total Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 22/11/2011 NF 000118 Blumi Comércio e Serv. De Carimbos LTDA Confecção de Carimbos 22/11/2011 NF 000449 Sérgio Delben - ME Plantas Nova Sede CMV 22/11/2011 NF 1802 W P Comércio e Distrib. Gás LTDA EPP Botijão de Gás cozinha CMV 1 22/11/2011 Recibo Tabelião de Notas e Protesto Reconhecimento de Firma 4 22/11/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - ME Aquisição de Fita Demarcação de Solo 1 22/11/2011 NF 8595 Ecco do Brasil Inf. E Eletronicos LTDA Dlink Switch 8 portas 1 22/11/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - ME Fita Dupla Face 1 22/11/2011 C. Fiscal RRC Auto Posto LTDA Palhetas veículo Astra CMV 2 22/11/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - ME Broca de aço e adesivo super bonder 2 22/11/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos LTDA Lâmpadas Fluorescentes 3 22/11/2011 NF 000474 Sérgio Delben - ME Impressões coloridas 22/11/2011 NF 001904 Telca Telefonia de Campinas LTDA - EPP mão de obra ramais telefonicos 1 22/11/2011 C. Fiscal Luiz Basetto & Cia. LTDA Soda Caustica desentupimento banheiro CMV 1 22/11/2011 NF 000018 Acel Chaveiro Valinhos LTDA Cópias de chaves 8 22/11/2011 NF 001795 Fast One Comércio e Serv. De Informática LTDA Fontes ATX 450W 2 22/11/2011 C. Fiscal Elétrica Avenida Valinhos LTDA Adaptadores de Tomada 5 22/11/2011 NF 001565 W P Comércio e Distrib. Gás LTDA EPP Botijão de Gás cozinha CMV 1 22/11/2011 C. Fiscal SHA Comércio de Alimentos LTDA Despesas com Refeição 1 22/11/2011 NF 203 Bom Cheri Presentes LTDA - ME Aparelho Telefonico 1 22/11/2011 C. Fiscal Posto Valesso - Comércio de Lubrificantes LTDA Despesas com gasolina e óleo 22/11/2011 NF 002107 Papelaria Gilberta Avila LTDA Tubos de cola 22/11/2011 NF 000146 Autentica Com. Aces. p/ Veic. LTDA - ME mão de obra cadeira diretor solda 1 22/11/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado LTDA Despesas com Refeição 1 22/11/2011 Recibo Estampar Estacionamentos Despesas com Estacionamento 1 22/11/2011 C. Fiscal Pimenta Verde Alimentos LTDA Despesas com Refeição 1 22/11/2011 C. Fiscal Pimenta Verde Alimentos LTDA Despesas com Refeição 2 22/11/2011 Recibo Banco do Brasil Tribunal de Contas Despesas com cópias processo 22/11/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - ME Fita Dupla Face 10 2 R$ 25,00 R$ 41,80 R$ 41,00 R$ 14,00 R$ 21,50 R$ 41,95 R$ 13,00 R$ 38,90 R$ 10,00 R$ 249,98 R$ 7,50 R$ 120,00 R$ 12,10 R$ 40,00 R$ 80,38 R$ 20,00 R$ 41,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 19,90 R$ 8,00 R$ 70,00 R$ 14,40 R$ 13,00 R$ 63,69 R$ 169,07 R$ 8,16 R$ 36,00 R$ 1.270,33 MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 946 22/11/2011 Recibo Rápido Luxo Campinas Vale Transporte 44 947 22/11/2011 Recibo Associação Empresas Transporte Coletivo Vale Transporte 44 948 22/11/2011 NF 14 Luiz Eduardo Piato Leite Serviço/Manutenção Portão Eletrônico CMV 949 22/11/2011 Recibo 950 23/11/2011 NF 4741 Phabrica Prod. Serv. De Prop. E Publicidade LTDA Publicação Edital 951 24/11/2011 NF 41255 Nutricionale Com. de Alimentos LTDA Café e Chá 952 24/11/2011 Fatura 0057 Telecomunicações de São Paulo S. A. Serviço de Telefonia 954 25/11/2011 Recibo Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A Serviço de Pedágio 955 25/11/2011 Fatura 58007 ECT - Correios serviço de Postagens 956 25/11/2011 NF 132296 Dimas de Melo P. Sistemas de Ponto LTDA Software Relógio Ponto CMV 957 29/11/2011 NF 4833 Edna Ap. Galli Tonelotto Papel Sulfite 958 29/11/2011 Recibo Rachel Lavorenti Rocha Pardo Serviço de Advocacia 959 30/11/2011 NF 23158 Panorama Diario Comerc. Public. LTDA Publicação Edital 1 960 30/11/2011 NF 25261 Elevadores Atlas Schindler S.A Manutenção Elevador CMV 1 961 30/11/2011 NF 25260 Elevadores Atlas Schindler S.A Manutenção Elevador CMV 1 962 30/11/2011 NF 0262 Advinet Tecnologia em Sistemas LTDA Serviço Informativo Judicial 964 30/11/2011 Recibo Imprensa Oficial do Estado S/A Publicação Edital 1 Licença Prêmio Sobra Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº945 a ser Devolvido em Dez de 2011 1 90 100 1 R$ 127,60 R$ 125,40 R$ 390,00 R$ 6.619,00 375,96 R$ 441,50 R$ 6.394,66 R$ 295,50 R$ 244,60 R$ 2.162,00 R$ 955,00 R$ 7.500,00 R$ 350,00 R$ 89,41 R$ 336,85 R$ 53,00 R$ 580,80 R$ 26,92 -R$ 41,01 Devolução Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº849 Sub Total Valor Total R$ 27.027,19 R$ 870.555,54 MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 965 05/12/2011 NF 0811 RB Engenharia e Construçoões LTDA Projeto edificação Nova Sede CMV 1 966 05/12/2011 C. Fiscal Filho Meu Comercial LTDA - ME Despesa com Refeição 1 05/12/2011 C. Fiscal Comercial Frango Assado LTDA Despesa com Refeição 1 05/12/2011 NF 8052 CR dos Santos Ribeirão Preto - Me Despesa com Refeição 1 05/12/2011 NF 70870 Dan Inn Hotel Ribeirão Preto LTDA Hospedagem 1 05/12/2012 C. Fiscal Rodosnak Coral Lanchonete e Rest - Me Despesa com Refeição 1 05/12/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Despesa com Refeição 1 05/12/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Despesa com Refeição 1 05/12/2011 C. Fiscal Rogério Rodrigues Martins - Lanchonete - Me Despesa com Refeição 1 05/12/2011 C. Fiscal Shalom Auto Peças Valinhos LTDA Extintor de Incendio Carro CMV 1 05/12/2011 C. Fiscal Supermercado Sempre Facil LTDA Açucar 1 05/12/2011 C. Fiscal Cap Valinhos Com. de Auto Peças LTDA - EPP Palhetas veiculo 2 05/12/2011 NF 000255 Lú Lavanderia LTDA Lavagem de Toalhas 1 05/12/2011 NF 42541 Empresa Brasileira de Telecomunicações Serviços de Telefonia 05/12/2011 NF 01087 Priscila da S. Siqueira cabo de GPS 1 05/12/2011 NF 0478 Auto Elétrica Valinhense LTDA serviço de Revisão de Instalação 1 05/12/2011 NF 001294 Bbcomp Com. de Prd. Para Inf. LTDA Cabo USB impressora 1 05/12/2011 C. Fiscal L.B. Ernesto - Me Bico para Torneira e Tomada 2 967 05/12/2011 NF 088134 Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA Fragmentadota de papel 2 968 05/12/2011 NF 877 Impacto Controle de Pragas LTDA Dedetização Prédio da CMV 1 969 05/12/2011 NF5871 Companhia Paulista de Força e Luz Força 972 07/12/2011 NF 0552 Vieira e Stefani LTDA - ME Cartucho e Toner HP 10 973 08/12/2011 NF 8943 Ominicron Distrib. Com. Prod. Limp. LTDA - EPP Pap Int 2D Alfapaper 20 X 21 70 974 09/12/2011 Folha de Pagamento Funcionários 13º CMV 977 09/12/2011 Recibo Férias 978 12/12/2011 Fatura 1269012 Unimed Campinas Serviço Médico Hospitalar 203 979 12/12/2011 NF 0673 Fundação Pref. Faria Lima Serviços Técnicos Estudos 1 980 12/12/2011 NF 7703 Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA Serviços de Vigilância/Segurança 1 Sub Total R$ 62.047,15 R$ 58,00 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 254,66 R$ 47,30 R$ 9,60 R$ 8,00 R$ 54,78 R$ 48,00 R$ 15,54 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 92,82 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 25,00 R$ 7,60 R$ 498,00 R$ 380,00 R$ 2.309,95 R$ 302,00 R$ 444,50 R$ 266.797,37 R$ 1.219,45 R$ 34.885,83 R$ 3.250,00 R$ 8.266,51 R$ 381.174,56 MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 981 12/12/2011 NF 229 Sino Consultoria e Informática LTDA EPP Manutenção e Suporte ao Sistema Siscam 1 982 12/12/2011 NF 091 J.C. de Oliveira Dorta & Cia LTDA Serviços de Mecânica 1 983 12/12/2011 Fatura 68885 ECT - Correios Serviços de Postagens 984 12/12/2011 NF 0303 C Lopes Garcia Manutenção de Equipamento Internet 1 985 14/12/2011 NF 1017 L.M. Concon Com. de Baterias LTDA - ME Bateria Heliar 1 986 15/12/2011 C. Pagamento DAEV - Departamento de Àgua e Esgoto Serv. De Agua e Esgoto 987 15/12/2011 NF 0934 Xerografia Copiadora e Inf. LTDA Contrato de Manutenção 1 988 15/12/2011 NF 2963 Alt - Tec Serviços Téc em Geral LTDA - EPP Mão de Obra Copa, Limpeza e Faxina 1 992 16/12/2011 997 16/12/2011 NF 388 1000 19/12/2011 Recibo Férias 1001 19/12/2011 Recibo Férias 1002 19/12/2011 Recibo Férias 1003 19/12/2011 Recibo Férias 1006 19/12/2011 NF 5097 Phabrica de Prod. Serv. De Prop. E Publ. LTDA Publicação Edital 1007 19/12/2011 NF 0398 Marcosoft Informatica LTDA Impressão de Holerites 1008 19/12/2011 NF 46641 Nutricionale Com. de Alimentos LTDA Café 1009 19/12/2011 Guia Instituto Nacional de Seg. Social - INSS Recolhimento de INSS - RPA - Rachel Pardo 19/12/2011 Guia Instituto Nacional de Seg. Social - INSS Recolhimento de INSS Folha de Pagamento Funcionários CMV Araújo Terranova Constr. Com. e \ind. LTDA Gerenciamento de Obra Civil 1010 19/12/2011 Recibo Férias 1011 19/12/2011 Recibo Férias 1013 19/12/2011 Recibo Férias 1014 19/12/2011 Recibo Férias 1015 19/12/2011 Recibo Férias 1016 19/12/2011 Recibo Férias 1017 19/12/2011 Recibo 1018 20/12/2012 Fatura 71564090 Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A Serviço de Pedágio 1019 20/12/2011 Fatura 0026 Telefonica Brasil S/A Serviço de telefonia Sub Total Férias 1 1 2 meses 60 R$ 2.530,00 R$ 443,67 R$ 346,15 R$ 593,90 R$ 250,00 R$ 483,10 R$ 416,00 R$ 7.184,52 R$ 486.809,06 R$ 3.280,00 R$ 587,84 R$ 1.816,45 R$ 1.625,11 R$ 615,50 R$ 335,00 R$ 140,00 R$ 351,00 R$ 1.500,00 R$ 99.959,40 R$ 2.186,45 R$ 1.161,24 R$ 196,21 R$ 1.718,95 R$ 1.040,47 R$ 1.758,34 R$ 1.915,80 R$ 487,00 R$ 6.459,82 R$ 626.190,98 MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 Art. Caixa Data Pagto. Documento Fornecedor Descrição Qtde. Valor Pagto. 1020 20/12/2011 NF 0159 Welcomp Tecnologia e Inf. LTDA - EPP Impressora 1 1021 20/12/2011 NF 0841 RB Engenharia e Construções LTDA Obra de Engenharia CMV 1 1022 20/12/2011 NF 7221 Companhia Paulista de Força e Luz Força 1 1023 21/12/2011 NF 75706 Smarapd Informática LTDA Locação de Sistemas de Informática 3 1024 21/12/2011 Guia Instituto Nacional de Seg. Social - INSS Recolhimento de INSS 1025 21/12/2011 NF 0300 Advinet Tecnologia em Sistemas LTDA Serviço Informativo Judicial 1026 21/12/2011 NF 26666 Elevadores Atlas Schindler S.A. Manutenção Elevador CMV 1027 21/12/2011 Fatura 1278135 Unimed Campinas Serviço Médico Hospitalar 1028 21/12/2011 NF 0624 Vieira e Stefani LTDA - ME Cartucho e Toner HP 1029 22/12/2011 NF 042 Antonio Ricci - Àguas - ME Refil IBBL C3 1009 19/12/2011 Guia Instituto Nacional de Seg. Social - INSS Recolhimento de INSS Devolução Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº945 Sub Total Valor Total 1 1 206 16 3 R$ 9.200,00 R$ 170.760,96 R$ 2.801,23 R$ 6.000,00 R$ 102.119,39 R$ 53,00 R$ 336,85 R$ 36.460,49 R$ 248,00 R$ 240,00 R$ 77.478,12 -R$ 26,92 R$ 405.671,12 R$ 1.413.036,66