Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO
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Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO
Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA L 5690 01006865 29.12.2014 30699 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 224,20 02006639 12.12.2014 10599 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA CAMARA DE VEREADORES DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 194,75 Total do Fornecedor....: 418,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACONTRUS - ASSOC CONS EX-CONS TUTEL 5593 01006465 03.12.2014 640548 INSCRIÇÃO NO XX ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E DPV-Dispensa EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RS, QUE OCORRE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2014 EM OSORIO/RS (CONSELHEIROS EDUARDO PETRY E LEONEL PEREIRA Total do Empenho.......: 120,00 Total do Fornecedor....: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER 1220 01006436 01.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 22,23,24,26,29,30 E 31/12/2014 CFE SOLICITA NSA-Não se Ap ÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 180,00 01006727 16.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 16/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 01006728 16.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 15/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A. 35 01006818 22.12.2014 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap ILUMINAÇÃO PÚBLICA Total do Empenho.......: 11.611,75 01006819 22.12.2014 60643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Total do Empenho.......: 1.835,94 01006820 22.12.2014 81443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.......: 1.608,64 01006821 22.12.2014 66443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Total do Empenho.......: 50,49 01006822 22.12.2014 52943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap PRAÇA OTTO ENZWEILER Total do Empenho.......: 693,44 01006823 22.12.2014 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 1.930,89 01006824 22.12.2014 88943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap BIBLIOTECA Total do Empenho.......: 133,32 01006825 22.12.2014 68243 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap CRAS Total do Empenho.......: 245,45 01006826 22.12.2014 861543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap GINÁSIO MUNICIPAL Total do Empenho.......: 635,88 01006827 22.12.2014 89143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap CENTRO EVENTOS Total do Empenho.......: 50,49 01006828 22.12.2014 53643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Total do Empenho.......: 13.896,84 01006829 22.12.2014 83143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.......: 1.049,48 01006830 22.12.2014 861043 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap PRAÇAS DE ESPORTE Total do Empenho.......: 367,66 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006831 22.12.2014 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap CASAS MORTUARIAS Total do Empenho.......: 30,28 02006817 22.12.2014 10543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NSA-Não se Ap CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 268,69 Total do Fornecedor....: 34.409,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBINO EMILIO MOLTER 971 01006796 19.12.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 01006797 19.12.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 35,00 Total do Fornecedor....: 51,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMIGRAF GRAFICA LTDA 4905 01006468 03.12.2014 82999 AGENDA ESCOLAR 2015 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DPV-Dispensa AGENDA ESCOLAR PEDAGÓGICA 2015 PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Total do Empenho.......: 3.716,00 01006469 03.12.2014 81399 AGENDA ESCOLAR 2015 PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DPV-Dispensa (BERÇÁRIO E MATERNAL) AGENDA ESCOLAR 2015 PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR) AGENDA ESCOLAR PEDAGOGICA 2015 PARA OS EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.......: 3.252,50 Total do Fornecedor....: 6.968,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA LUCIA SOARES 4885 01006416 01.12.2014 65006 VALOR REF. 02 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM GRUPO COM 045/20 DPV-Dispensa TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CRAS (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 150,00 01006417 01.12.2014 61906 VALOR REF. 12 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM TERAPIA 045/20 DPV-Dispensa OCUPACIONAL PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 540,00 Total do Fornecedor....: 690,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREA FABIANE ENZWEILER ME 4984 01006860 23.12.2014 621805 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO 091/20 PRP-Pregão Pr Nº109/2014 (VENC. 02/12/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.900,00 Total do Fornecedor....: 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY 3841 01006415 01.12.2014 65032 REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS (10 HORAS 060/20 DPV-Dispensa SEMANAIS) CFE. CONTRATO Nº 056/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 850,00 Total do Fornecedor....: 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. CULT. GRAMADO-CASA DA JUVENT 105 01006480 04.12.2014 87002 CASA DA JUVENTUDE DE GRAMADO - ANUIDADE 2014 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 92 01006408 01.12.2014 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES DPV-Dispensa ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 004/2011, ADITIVO Nº 002 (VENC. Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/01/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.066,00 Total do Fornecedor....: 3.066,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277 01006776 18.12.2014 86399 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. CONVENIO Nº 003/2011 ADITIVO DPV-Dispensa 002 REF NOVEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 7.890,87 Total do Fornecedor....: 7.890,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 690 01006407 01.12.2014 61550 COMPLEMENTOS SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO DPV-Dispensa 003 (VENC. 01/01/20145) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 16.174,41 01006474 03.12.2014 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. DPV-Dispensa CONVÊNIO Nº 003 (VENC. 01/01/2015) ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.100,40 Total do Fornecedor....: 18.274,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA 4581 01006445 02.12.2014 51339 FILTRO HIDRAULICO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 160,00 01006525 08.12.2014 51301 OLEO CAIXA DIFERENCIAL PARA O CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 52,00 01006535 08.12.2014 62739 CAMARA NOVA PARA PNEU VEICULO SIENA PLACA IVL-4970 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 35,00 Total do Fornecedor....: 247,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919 01006561 09.12.2014 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap DPTO JURÍDICO Total do Empenho.......: 154,00 01006562 09.12.2014 23901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 154,00 01006563 09.12.2014 31801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 581,00 01006564 09.12.2014 41102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 413,00 01006565 09.12.2014 51901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS Total do Empenho.......: 1.799,00 01006566 09.12.2014 51802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. OBRAS - RGPS Total do Empenho.......: 378,00 01006567 09.12.2014 63701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do Empenho.......: 308,00 01006568 09.12.2014 67201 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 245,00 01006569 09.12.2014 63702 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. SAÚDE - RGPS Total do Empenho.......: 616,00 01006570 09.12.2014 67202 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap DPTO. A. SOCIAL - RGPS Total do Empenho.......: 224,00 01006571 09.12.2014 621902 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap DPTO M. AMBIENTE - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 287,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006572 09.12.2014 72602 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - RGPS Total do Empenho.......: 154,00 01006573 09.12.2014 72702 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 154,00 01006574 09.12.2014 73801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap INSP. SANITÁRIA Total do Empenho.......: 154,00 01006575 09.12.2014 72601 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap INSP. SANITÁRIA Total do Empenho.......: 133,00 01006576 09.12.2014 87801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 154,00 01006577 09.12.2014 801701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 3.983,00 01006578 09.12.2014 800901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap EDUC. FUND. Total do Empenho.......: 3.017,00 01006579 09.12.2014 800802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap PEISC Total do Empenho.......: 609,00 01006580 09.12.2014 861102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap DPTO DESPORTO Total do Empenho.......: 105,00 01006581 09.12.2014 87802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. EDUC. CULT. E DESP. - RGPS Total do Empenho.......: 861,00 01006582 09.12.2014 41101 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. FAZ. E PLAN. SERVIDORES Total do Empenho.......: 693,00 01006583 09.12.2014 65301 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 1.260,00 01006584 09.12.2014 65302 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 154,00 01006585 09.12.2014 72701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do Empenho.......: 462,00 02006560 09.12.2014 11401 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap CÂMARA Total do Empenho.......: 154,00 Total do Fornecedor....: 17.206,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 4437 01006461 03.12.2014 40581 TARIFAS BANCÁRIAS - COMPLEMENTO AO EMP.6354/2014 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 27,00 01007014 31.12.2014 40537 VLR JUROS INCORRIDOS DIA 31/12/2014, POIS NÃO FOI POSSÍVEL DPV-Dispensa REALIZAR TODAS AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NECESSÁRIAS NO HORÁRIO EM QUE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS POR INTERNET ESTAVAM DISPONÍVEIS. Total do Empenho.......: 140,08 Total do Fornecedor....: 167,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA 246 01007015 31.12.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 61,60 Total do Fornecedor....: 61,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 303 03007013 30.12.2014 33481 VLR TARIFAS BANCÁRIAS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 28,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELSINO MAURER 315 01006458 02.12.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN 4495 01006521 05.12.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PARA 070/20 PRP-Pregão Pr ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6359/2014 Total do Empenho.......: 217,60 01006767 16.12.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PARA 070/20 PRP-Pregão Pr ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL CFE CONTRATO Nº075/2013, ADITIVO 001 (VENC. 29/11/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.507,40 Total do Fornecedor....: 2.725,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 5025 03006647 15.12.2014 33043 VLR 13º SALÁRIO 2014 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 713,35 03006648 15.12.2014 33206 VLR 13º SALÁRIO 2014 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 5.654,69 03006873 29.12.2014 33001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.347,84 03006874 29.12.2014 33201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.151,71 03006875 29.12.2014 33203 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.526,45 03006876 29.12.2014 33205 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 119,32 Total do Fornecedor....: 13.513,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3832 01006487 04.12.2014 30625 CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DPV-Dispensa DE VIGÊNCIA, CONTRATO Nº0388732-42/2012/MCIDADES Total do Empenho.......: 60,00 01006773 18.12.2014 41601 VLR RESTITUIÇÃO CONTRATO DE REPASSE 385.472-46/2012 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 2.049,65 01006774 18.12.2014 41701 VLR RESTITUIÇÃO CONTRATO DE REPASSE 338.819-34/2010 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 643,32 01006775 18.12.2014 41801 VLR RESTITUIÇÃO CONTRATO DE REPASSE 372.036-75/2011 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 1.360,00 01006861 23.12.2014 30625 CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DPV-Dispensa CONTRAPARTIDA, CONTRATO Nº0388732-42/2012/MCIDADES Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 4.172,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA 4520 01006485 04.12.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 PRP-Pregão Pr E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6099/2014 Total do Empenho.......: 439,60 01006486 04.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 PRE-Pregão El E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5734/2014 Total do Empenho.......: 217,64 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006615 10.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 PRP-Pregão Pr E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 10/12 A 20/12/2014 Total do Empenho.......: 590,00 01006834 22.12.2014 82207 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO 037/20 PRP-Pregão Pr COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6374/2014 Total do Empenho.......: 27,00 01006835 22.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 PRP-Pregão Pr E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 948,10 01006935 29.12.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS 003/20 PRP-Pregão Pr E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 6371/2014 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO. Total do Empenho.......: 703,60 Total do Fornecedor....: 2.925,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER 1257 01006939 29.12.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO CHP-Chamada P Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO /2014 COMPLEMENTO AO EMP. Nº 6373 Total do Empenho.......: 22,00 01006940 29.12.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO CHP-Chamada P Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO /2014 COMPLEMENTO AO EMP. Nº 6373 Total do Empenho.......: 20,81 01006942 29.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO CHP-Chamada P Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA NOVEMBRO /2014 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6116/2014 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO. Total do Empenho.......: 649,25 01007011 30.12.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO NSA-Não se Ap Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 COMPLEMENTO AO EPM. Nº 6373 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMPENHO 6939/201 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO Total do Empenho.......: 0,19 Total do Fornecedor....: 692,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS A. KLEIN - CURTO ARTES 4026 01006522 05.12.2014 68299 APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "MEU SONHO DE NATAL" DA CURTO DPV-Dispensa ARTES COMPANHIA DE TEATRO, NA NOITE DE 05/12/2014 JUNTO A PROGRAMAÇÃO SO STILLE NACHT Total do Empenho.......: 4.200,00 Total do Fornecedor....: 4.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 24 01006833 22.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES, 003/20 PRP-Pregão Pr CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6367/2014 Total do Empenho.......: 470,50 Total do Fornecedor....: 470,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN 1868 01006472 03.12.2014 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE 052/20 DPV-Dispensa DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E PARA USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°045/2014 REF. DEZEMBRO/2014 (VENC. 31/12/2014) Total do Empenho.......: 300,00 Total do Fornecedor....: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHRISTIANO ALBINO MAURER 1019 01006544 09.12.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 126,00 Total do Fornecedor....: 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER 4817 01006418 01.12.2014 65099 VALOR REF. OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS, CFE. 047/20 DPV-Dispensa CONTRATO Nº 052/2014 (VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 660,00 Total do Fornecedor....: 660,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A. 5289 01006771 17.12.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 530,36 Total do Fornecedor....: 530,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO 973 01006763 16.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 15 E 16/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO KEHL 945 01006642 15.12.2014 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 2006 01006627 10.12.2014 80417 RECARGA TONNER TN-580 PARA IMPRESSORA DA SMECD DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 75,00 01006634 12.12.2014 30517 TONNER MODELO CE-285 (PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA DPV-Dispensa ADMINISTRAÇÃO E DPTO JURIDICO) Total do Empenho.......: 207,00 01006635 12.12.2014 80417 RECARGA TONNER CC530 PARA IMPRESSORA DA SMECD DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 139,00 01006636 12.12.2014 40417 RECARGA TONNER MODELO 7553-X PARA IMPRESSORA DA DPV-Dispensa CONTABILIDADE Total do Empenho.......: 105,00 01006739 16.12.2014 80417 KIT FOTO CONDUTOR NOVO PARA IMPRESSORA DCP-8085 DA SMECD DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 325,00 01006750 16.12.2014 30517 RECARGA TONNER MODELO CE-505A DPV-Dispensa TONNER MODELO CE 505A NOVO PARA IMPRESSORA DO SECRETÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO Total do Empenho.......: 170,00 Total do Fornecedor....: 1.021,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372 01006766 16.12.2014 61550 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CFE CONTRATO Nº027/2014 (VENC. 026/20 DPV-Dispensa 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 600,00 Total do Fornecedor....: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA 1035 01006859 23.12.2014 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E 030/20 PRP-Pregão Pr PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. CFE CONTRATO Nº 034/2014 (VENC. 20/03/2015) Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 6.509,25 Total do Fornecedor....: 6.509,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ 5007 01006409 01.12.2014 30706 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE 016/20 DPV-Dispensa LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 010/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 225,00 01006748 16.12.2014 30706 PLANO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTA DE LEIS, DPV-Dispensa DOMINIO WWW.LEISPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR (PERÍODO DE 01/12/2014 A 01/12/2015) Total do Empenho.......: 264,00 Total do Fornecedor....: 489,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÊNIO CASSOL 5201 01006414 01.12.2014 89628 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 029/20 DPV-Dispensa PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 030/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 4513 01006643 15.12.2014 52199 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO ESTRADA GERAL PICADA SCHNEIDER 041/20 TMP-Tomada de CFE ADITIVO 002 Total do Empenho.......: 69.480,77 Total do Fornecedor....: 69.480,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 2407 01006493 04.12.2014 30599 PILHA ALCALINA AAA DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 10,00 01006502 04.12.2014 60599 SPRAY PARA FORMIGAS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 9,90 01006540 08.12.2014 62999 PILHA ALCALINA C/2 DPV-Dispensa BATERIA ALCALINA 9V PARA OS APARELHOS DA VIGILANCIA SANITARIA EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6285/2014 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO Total do Empenho.......: 22,20 Total do Fornecedor....: 42,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1061 01007004 30.12.2014 30602 MENSALIDADE REF. 12/2014 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 472,00 Total do Fornecedor....: 472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274 01006404 01.12.2014 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E DPV-Dispensa RESGATE DE PESSOAS, CFE TERMO DE CONVENIO N° 002/2013, ADITIVO 001 (VENC. 01/07/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.100,00 Total do Fornecedor....: 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREA RS 328 01006840 23.12.2014 53699 ART REF PROJETO REDE DE AGUA PICADA SCHNEIDER/MORRO DO PEDRO DPV-Dispensa E ARROIO DOS RATOS Total do Empenho.......: 127,28 Total do Fornecedor....: 127,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058 03006421 01.12.2014 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO 005/20 DPV-Dispensa DE PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO N° 002/2014 (VENC. Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 636,00 Total do Fornecedor....: 636,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEIVISON LAUX 5610 01006726 15.12.2014 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN. NSA-Não se Ap Nº 966/2014 Total do Empenho.......: 48,75 Total do Fornecedor....: 48,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP 69 01006460 03.12.2014 30605 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM 069/20 PRI-Inexigibi CONSULTORIA NAS ÁREAS JURIDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO, CFE CONTRATO Nº081/2012, ADITIVO 002 (VENC. 16/10/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.446,11 Total do Fornecedor....: 1.446,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHEIN WEBER-OFICINA MEC.LTDA 943 01006516 05.12.2014 51339 MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA PARA O TRATOR MASSEY 1 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 43,47 Total do Fornecedor....: 43,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHEINHAUS - COM. DE ALIM. LTDA 15 01006862 26.12.2014 63041 ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE NOS DIAS DPV-Dispensa 08/11/2014 E 22/11/2014 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6832/2014 PARA ALTERAÇAO DO RECURSO VINCULADO Total do Empenho.......: 212,50 Total do Fornecedor....: 212,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA 3976 01006640 15.12.2014 53524 ADAPTADOR SOLDAVEL 40X1/4' DPV-Dispensa VALVULA RET. HORIZONTAL 230 D 1.1/4' Total do Empenho.......: 73,59 Total do Fornecedor....: 73,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 617 01006759 16.12.2014 61336 AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE (GALAO DE 5 LITROS) DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 9,40 Total do Fornecedor....: 9,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534 01006422 01.12.2014 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS 015/20 DPV-Dispensa INFECTANTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONTRATO 012/2014 (VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER 2504 01006435 01.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 01/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 01006476 03.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 01006632 11.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 11/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 01006769 17.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 17 E 18/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA GUSSMAN LTDA EPP 5589 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02006637 12.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DESTAK REF INFORMATIVO DA CAMARA DE DPV-Dispensa VEREADORES Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 61 01006462 03.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 04/12/2014 REF. DPV-Dispensa PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 018 (COZINHEIRA) E Nº019 (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS) Total do Empenho.......: 192,00 01006548 09.12.2014 82914 ENCARTE VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA (320 EXEMPLARES) PARA DPV-Dispensa OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (REF. DEZEMBRO/2014) Total do Empenho.......: 800,00 01006629 11.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 12/12/2014 REF. DPV-Dispensa PREGÃO PRESENCIAL Nº 040 (MERENDA ESCOLAR) E Nº041 (AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS) Total do Empenho.......: 192,00 01006784 18.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 19/12/2014 REF. DPV-Dispensa PERIODO DE INSCRIÇÕES PARA "PROGRAMA DE INCENTIVO DE CALÇADAS" Total do Empenho.......: 192,00 01006785 18.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 19/12/2014 REF DPV-Dispensa PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÃO NOS PROCESSOS SELETIVOS Nº 018 (COZINHEIRA) E 019 (AUX SERV GERAIS) Total do Empenho.......: 192,00 02006550 09.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 10/12/2014 REF DPV-Dispensa CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA Total do Empenho.......: 350,00 02006800 22.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO REF RESUMO DAS ATIVIDADES DPV-Dispensa DESENVOLVIDAS EM 2014 PELA CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 2.568,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALÍSTICA RS LTDA 5654 02006638 12.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS REF INFORMATIVO DA CAMARA DE DPV-Dispensa VEREADORES Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO GASPAR PETRY 1656 01006466 03.12.2014 640599 HOSPEDAGEM COM PERNOITE E CAFE DA MANHÃ DPV-Dispensa REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA O CONSELHEIRO EDUARDO GASPAR PETRY, NOS DIAS 05 A 06/12/2014 Total do Empenho.......: 195,00 Total do Fornecedor....: 195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDWINO ARNHOLD 970 01006546 09.12.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540 01006434 01.12.2014 52899 LONA PRETA 200MC DPV-Dispensa NIPEL GALVANIZADO 2' ADAPTADOR SOLD 60X2 BUCHA RED SOLD 60X50 CHAVE BOIA AUTOMATICA Total do Empenho.......: 578,29 01006495 04.12.2014 81924 TORNEIRA GIRATORIA 1168 1/2 BICA DPV-Dispensa CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO CONVERTEDOR TF7 500ML TINTA ESMALTE EXTRA 900ML 1144-1144 LIXA FERRO 180 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01006496 04.12.2014 63124 01006497 04.12.2014 52824 01006498 04.12.2014 53026 01006499 04.12.2014 53524 01006500 04.12.2014 30524 PINCEL 355X21/2 SOLVENTE 900ML MAÇANETA PARA FECHADURA PARAFUSO 4,5X3,5 TOMADA 10A PLACA COM SUPORTE SIST X 11740 CABO 2,5MM CABO 1,5MM EMEI URSINHO CARINHOSO Total do Empenho.......: CABO AUTOPLAST 4,0MM LAMPADA FLUORESCENTE 40W REATOR ELETRONICO 2X40W CHAVE 2 TECLA SIMPLES EMBUT 1305 CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM DISJUNTOR CONECTOR HASTE TERRA HASTE TERRA 5/8X1,2 POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: LAMPADA VAPOR SODIO 100W E40 LONA PRETA FIO PLASTICHUMBO PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER Total do Empenho.......: SUPORTE DE PORCELANA 1450 GLOBO Total do Empenho.......: LUVA SOLDAVEL CORRER 40MM JOELHO RB 3/4 FITA VEDA ROSCA 10MTS CAPS SOLD 60 TORNEIRA DE JARDIM PRETA 3/4 ADAPTADOR SOLD 25X3/4 RELE FALTA FASE 380 C/NEUTRO TAMPAO RB 1/2 TAMPAO RB 3/4 REGISTRO BORBOLETA 1/2 CONTACTORA 10683 CHAVE BOIA ELETRICA AUTOMATICA Total do Empenho.......: SOLVENTE 900ML TRAVA PARA PORTA PISO BUCHA NYLON S-6 PARAFUSO 4,5X40 PARAFUSO 3,5X22 CABO POLIPP 3X1,5MM FLECHA MONOFASICA MACHO 2P+T 10A FLECHA MONOFASICA FEMEA 2P+T 20A FILTRO LINHA C/4 TOMADA FILTRO LINHA C/5 TOMADA TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR 1342 10A CANO SOLD 25MM LUVA GALVANIZADA 3/8 TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR 10A CABO POLITT 2X40MM HASTE TERRA 5/8X1,20 BRAVA MOD TOMADA 10A 573421 BRAVA SIST X COM PLACA 2MOD DISJUNTOR 1X25A PARAFUSO 3,5X40 BUCHA NYLON 6' CONECTOR COBRE 16M CONECTOR COBRE 35M TOMADA EMB RETANGULAR 10A VASSOURA COM CABO Total do Empenho.......: 359,20 DPV-Dispensa 191,77 DPV-Dispensa 504,12 10,50 DPV-Dispensa DPV-Dispensa 596,38 251,75 DPV-Dispensa Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006504 04.12.2014 51042 COLHER DE PEDREIRO Nº7 01006505 04.12.2014 53599 LINHA NYLON 3,0M BARRA FERRO 12,0M SACO DE CIMENTO 50KG Total do Empenho.......: 17,50 DPV-Dispensa DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 566,99 09.12.2014 82924 CAPACITOR PARA VENTILADOR SW TETO 2 FIOS DPV-Dispensa TELA MOSQUITEIRO 1MT GANCHO REDONDO COM BUCHA 5/6 LAMPADA 34W EMEF ROBERTO SILVEIRA LAMPADA FLUORESCENTE 40W LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20W TRAVA PORTA PISO SACO DE CIMENTO 50KG TELA BRANCA LAMPADA COMPACTA 25W PARAFUSO 5,0X60 VARA PARA CORTINA SUPORTE PARA CORTINA GANCHO TIPO L COM BUCHA 8 BUCHA NYLON 8 EMEF NOVA VILA Total do Empenho.......: 770,08 01006813 22.12.2014 821024 TINTA ESMALTE (BALDE DE 3,6 LITROS) DPV-Dispensa BALDE DE TINTA Nº6151 (18 LITROS) BALDE DE TINTA Nº6149 (18 LITROS) MATERIAL PARA PINTURA NA EMEI URSINHO CARINHOSO) Total do Empenho.......: 1.700,00 Total do Fornecedor....: 5.546,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624 01007003 30.12.2014 72505 MENSALIDADE REF. 12/2014 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 1.758,88 Total do Fornecedor....: 1.758,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME 5178 01007010 30.12.2014 610299 ACADEMIA DE SAUDE - ADITIVO 001(CFE PLANILHA) AO TERMO DE 043/20 TMP-Tomada de CONTRATO Nº066/2014 Total do Empenho.......: 7.998,40 Total do Fornecedor....: 7.998,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4465 01006737 16.12.2014 30647 DESPESAS COM POSTAGENS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 58,45 01006854 23.12.2014 30647 VALOR REF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUNDERGS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 16,20 Total do Fornecedor....: 74,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 1639 02006740 16.12.2014 10424 CABO 4 VIAS 4X50 DPV-Dispensa CONECTOR RJ11 DISCADORA TELEFONICA DISCADORA TELEFONICA PROTETOR REDE ELETRICA 3 ESTAGIOS Total do Empenho.......: 155,16 02006741 16.12.2014 10516 MANUTENÇÃO ALARME DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 295,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 2571 01006519 05.12.2014 60521 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DPV-Dispensa AÇUCAR REFINADO CAFE EM PO 500GR PARA O POSTO DE SAUDE 01006547 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 48,30 15.12.2014 60599 PILHAS 9V PARA USO NO POSTO DE SAUDE DPV-Dispensa EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6520/2014, POR ERRO DE FORNE CEDOR Total do Empenho.......: 12,25 Total do Fornecedor....: 60,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVANDRO KUNZ 337 01006543 08.12.2014 40314 DIÁRIA P/ POA EM 09/12/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA 1063 01006530 08.12.2014 71239 GRAFITE EM PO DE 1KG DPV-Dispensa QUEBRA DEDO 1/4X2 QUEBRA DEDO 5/16x2 QUEBRA DEDO 3/8x2 LUVA NITRILICA LATEX PARAFUSO SEXT M10X50 PARAFUSO SEXT M12X50 PORCA SEXT M12 TRAVA PORCA SEXT M10 TRAVA REGISTRO ESFERA METAL 1/2 Total do Empenho.......: 146,05 01006531 08.12.2014 70942 CHAVE BILLA 19MM DPV-Dispensa CHAVE COMBINADA 34 CHAVE COMBINADA 10 Total do Empenho.......: 107,35 01006554 09.12.2014 63124 LAMPADA FLUORESCENTE 40W DPV-Dispensa INTERRUPTOR PARA ABAJUR PLUGUE MACHO PRENSA COM CABO PARA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 16,85 01006556 09.12.2014 81924 PLUGUE MACHO PRENSA CABO DPV-Dispensa FECHADURA EXTERNA INOX CANALETA SIST X COM ADESIVO Total do Empenho.......: 40,90 01006557 09.12.2014 30524 LAMPADA FLUORESCENTE 40W DPV-Dispensa CANALETA SIST X COM ADESIVO LAMPADA ECO 15W PARAFUSO SOBERBA 1/4X60 CAIXA SOBREPOR SISTEMA X FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS VALVULA PARA LAVATORIO PVC LUVA ESG 40 CURVA ESG 40 TORNEIRA PARA COZINHA GIRATORIA TUBO EG 40 Total do Empenho.......: 134,05 01006558 09.12.2014 82924 CABO PP 2X2,5MM DPV-Dispensa LAMPADA FLUORESCENTE 40W PLUGUE MACHO PRENSA PLUGUE FEMEA PRENSA REATOR ELETRONICO 2X40 SOQUETE TETO PORCELANA FIO RIGIDO 6MM DISJUNTOR MONO 25 EMEF NOVA VILA FECHADURA EXTERNA INOX EMEF FELIPE ODY Total do Empenho.......: 236,80 01006559 09.12.2014 53524 LUVA SOLD 32 DPV-Dispensa LUVA CORRER 32 TUBO SOLD 32 REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4 01006707 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUVA CORRER 40 ADAPTADOR SOLD 25X3/4 TUBO SOLD 40 FITA TEFLON 10MTS CAPS SOLD 60 COLAR TOMADA 60X3/4 Total do Empenho.......: 465,90 10.12.2014 51028 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDOR DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 8,90 01006620 10.12.2014 51042 BROCA SOS DPV-Dispensa CHAVE TESTE Total do Empenho.......: 23,25 01006621 10.12.2014 87326 ABRAÇADEIRA DPV-Dispensa BUCHA S8 PARAFUSO PHILIPS 5X65 ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200 ABRAÇADEIRA NYLON 400X4,8 ARAME GALVANIZADO 16 FIO PLASTICHUMBO 2X1,5 PREGO 12X12 ARAME GALVANIZADO 18 PREÇO DE AÇO 15X45 CORDAO LUMINOSO LED EXTENSAO PARA CORDAO LUMINOSO GANCHO COM BUCHA 8 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 Total do Empenho.......: 957,72 Total do Fornecedor....: 2.137,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F N FRAGA CONSULTORIA ME 5686 01006517 05.12.2014 55080 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE OUTORGA PARA USO DE AGUA 094/20 DPV-Dispensa SUBTERRANEA DOS POÇOS LOCALIZADOS EM ARROIO DOS RATOS E PICADA SCHNEIDER Total do Empenho.......: 3.000,00 Total do Fornecedor....: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME 1804 01006781 18.12.2014 62739 LAMPADA PINGO (VEICULO DUCATO IPS-5006) DPV-Dispensa LAMPADA H7 12 VOLTS (VEICULO DOBLO IVH-9808) Total do Empenho.......: 32,00 01006782 18.12.2014 84639 CONTATO DE IGNIÇÃO DPV-Dispensa RELE DE IGNIÇÃO LAMPADA DE SINALEIRA (VEICULO MICRO ESCOLAR) Total do Empenho.......: 116,00 01006783 18.12.2014 84819 CONSERTO DA IGNIÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO MICRO ESCOLAR DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 80,00 Total do Fornecedor....: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FABIANO DILL MEI 5650 01006438 02.12.2014 82999 AGUA MINERAL 500ML DPV-Dispensa PARA A BANDA DA BRIGADA MILITAR NA FORMATURA DO PROERD EM 02/12/2014 NO GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER Total do Empenho.......: 66,00 Total do Fornecedor....: 66,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528 01007002 30.12.2014 30602 MENSALIDADE REF. 12/2014 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 672,61 Total do Fornecedor....: 672,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 14 01006539 08.12.2014 60046 VLR 20 DIAS DE FÉRIAS DA AUX. SERV. GERAIS MATR. 295 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 1.029,18 01006752 16.12.2014 50646 VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS: NSA-Não se Ap - OPERÁRIO MATR. 234 01006619 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006753 16.12.2014 70546 01006754 16.12.2014 60846 01006755 16.12.2014 60047 01006756 16.12.2014 80946 01006846 23.12.2014 80046 01006847 23.12.2014 40046 01006848 01006849 23.12.2014 50646 23.12.2014 80047 01006850 23.12.2014 60846 01006852 23.12.2014 800146 01006853 23.12.2014 801046 01006855 23.12.2014 640147 OPERÁRIO MATR. 378 OPER. MÁQUINAS MATR. 28 OPER. ESPECIALIZADO MATR. 186 OPERÁRIO MATR. 94 MOTORISTA MATR. 164 ENGENHEIRO MATR. 53 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA: OPER. MÁQUINAS MATR. 213 OPER. MÁQUINAS MATR. 448 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE: MOTORISTA MATR. 294 MOTORISTA MATR. 397 Total do Empenho.......: VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA CHEFE DE NÚCLEO MATR. 449 Total do Empenho.......: VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA COZINHEIRA MATR. 388 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS SERV. SEC. EDUC. CULT. E DESP.: AG. ADMINISTRATIVO MATR. 440 PROFESSOR MATR. 249 Total do Empenho.......: VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA AG. ADMINISTRAIVO MATR. 453 Total do Empenho.......: VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO OP. MÁQUINAS MATR. 26 Total do Empenho.......: VLR 30 DIAS FÉRIAS DA ASSES. TEC. NÍVEL MÉDIO MATR. 456 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS SERV. SEC. SAÚDE: FARMACÊUTICA MATR. 460 TÉC. ENFERMAGEM MATR. 459 ENFERMEIRA MATR. 127 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS PROFESSORES DO ENS. FUND.: PROFESSOR MATR. 198 PROFESSOR MATR. 180 PROFESSOR MATR. 178 PROFESSOR MATR. 174 PROFESSOR MATR. 171 PROFESSOR MATR. 51 PROFESSOR MATR. 25 PROFESSOR MATR. 16 PROFESSOR MATR. 15 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL: PROFESSOR 2 MATR. 355 PROFESSOR 2 MATR. 445 PROFESSOR 2 MATR. 446 PROFESSOR 2 MATR. 455 PROFESSOR 2 MATR. 387 PROFESSOR 2 MATR. 389 PROFESSOR 2 MATR. 398 PROFESSOR 2 MATR. 328 PROFESSOR 2 MATR. 337 PROFESSOR 2 MATR. 259 PROFESSOR 2 MATR. 258 PROFESSOR 2 MATR. 253 PROFESSOR 2 MATR. 205 PROFESSOR 2 MATR. 227 PROFESSOR 2 MATR. 228 PROFESSOR 2 MATR. 238 PROFESSRO 2 MATR.204 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DA CONS. TUTELAR MATR. 360 13.733,08 2.806,71 5.301,14 753,66 637,42 2.629,21 837,62 3.070,87 1.490,93 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap 7.963,66 NSA-Não se Ap 10.868,57 NSA-Não se Ap 45.354,24 NSA-Não se Ap Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 768,05 29.12.2014 80946 VLR FÉRIAS SERVIDORES EDUC. INFANTIL: NSA-Não se Ap AUX. SERV. GERAIS - MATR. 175 COZINHEIRA - MATR. 371 AUX. DE CRECHE - MATR. 279 AUX. SERV. GERAIS - MATR. 263 Total do Empenho.......: 5.390,45 01006937 29.12.2014 82446 VLR FÉRIAS SERVIDORES ENS. FUND.: NSA-Não se Ap AUX. SERV. GERAIS - MATR. 432 AUX. SERV. GERAIS - MATR. 255 AUX. SERV. GERAIS - MATR. 192 AUX. SERV. GERAIS - MATR. 22 AUX. SERV. GERAIS - MATR. 20 Total do Empenho.......: 6.587,05 01006938 29.12.2014 80946 VLR FÉRIAS SERVIDORES EDUC. INFANTIL: NSA-Não se Ap AUX. DE CRECHE - MATR. 12 AUX. DE CRECHE - MATR. 11 Total do Empenho.......: 4.064,08 01006941 29.12.2014 82446 VLR FÉRIAS DE PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NSA-Não se Ap EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 6852/2014 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO Total do Empenho.......: 12.954,63 Total do Fornecedor....: 126.240,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636 01006778 18.12.2014 71225 PERFIL 12X5 2M DPV-Dispensa FERRO CHATO 1.1/4X1/4 12M FERRO CHATO 1.1/8 6M FERRO REDONDO 1/2 3,6M FERRO CHATO 2.1/4 1M DOBRADIÇAS TUBO 30X50 12,3M PARAFUSOS 1.1/2 X 1/4 TUBO 7,5X5 5M TABUAS 25X2,5X3,4 TABUAS 25X2,5X2,5 TABUA 25X2,5X1,9 TABUAS 25X2,5X0,90 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PORTA TRAEEIRA NO CARRETAO PARA ENSILADEIRA Total do Empenho.......: 1.205,00 01006786 18.12.2014 71317 INSTALAÇÃO DE PORTA TRASEIRA NO CARRETAO PARA ENSILADEIRA DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 540,00 01006837 23.12.2014 52916 SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA PRAÇA LOBO DA COSTA DPV-Dispensa (BRINQUEDOS) SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA PRAÇA LINHA NOVA BAIXA (BRINQUEDOS) SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA PRAÇA OTTO ENZWEILER (BRINQUEDOS) Total do Empenho.......: 278,00 Total do Fornecedor....: 2.023,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME 2702 01006537 08.12.2014 51419 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL PLACA IMU-6380 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 30,00 01006815 22.12.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO IGL-9401 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAFICA DOMINIO LTDA 4307 01006626 10.12.2014 60516 FORMULÁRIO REQUISIÇÃO/RESULTADO DE EXAMES (FRENTE E VERSO) DPV-Dispensa FICHA DE REGISTRO DE VACINAS (FRENTE E VERSO) FICHA DOCUMENTO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA FICHA DE ATENDIMENTO PARA O POSTO DE SAUDE 01006936 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 416,00 Total do Fornecedor....: 416,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 104 02006475 03.12.2014 10597 VALOR SERCIÇOS INTERNET NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 15,90 02006864 29.12.2014 10597 VLR SERVIÇOS INTERNET NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 15,90 Total do Fornecedor....: 31,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 1690 01006746 16.12.2014 62701 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:PETROBRAS CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 1.275,75 01006747 16.12.2014 51301 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:PETROBRAS CFE ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 3.827,25 Total do Fornecedor....: 5.103,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 4382 01006863 29.12.2014 61336 CARGA DE OXIGENIO MEDIO PPU DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 110,00 Total do Fornecedor....: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 4716 01006841 23.12.2014 61907 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) DPV-Dispensa SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 662,56 01006842 23.12.2014 81507 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) DPV-Dispensa EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 6.750,00 01006843 23.12.2014 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) DPV-Dispensa ENS. FUND. Total do Empenho.......: 5.758,68 01006844 23.12.2014 80607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) DPV-Dispensa SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 1.384,48 01006845 23.12.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 1.149,90 Total do Fornecedor....: 15.705,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELENA MEDTLER 1095 01006772 18.12.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA 776 01006501 04.12.2014 30599 LIVRO: DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, DE HELY LOPES DPV-Dispensa MEIRELLES ED.40 Total do Empenho.......: 130,00 Total do Fornecedor....: 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRENSA NACIONAL 4985 01006622 10.12.2014 30690 PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3309098 ENVIADO EM 10/12/2014 PARA DPV-Dispensa IMPRENSA NACIONAL Total do Empenho.......: 151,85 01006641 15.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REF OFICIO 3314915 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 242,96 Total do Fornecedor....: 394,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA 198 01006628 11.12.2014 51554 BRITA Nº0 087/20 PRP-Pregão Pr Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRITA Nº1 CONTRATO Nº005/2014, ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 3.506,64 Total do Fornecedor....: 3.506,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INMETRO 5172 01006432 01.12.2014 62819 VISTORIA DO VEICULO PLACA IVY-7828 JUNTO AO INMETRO DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 149,00 Total do Fornecedor....: 149,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343 01006999 30.12.2014 20199 IPERGS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap GABINETE Total do Empenho.......: 978,86 Total do Fornecedor....: 978,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3 01006708 15.12.2014 20801 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap DPTO JURÍDICO Total do Empenho.......: 1.299,01 01006709 15.12.2014 40103 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 790,04 01006710 15.12.2014 40101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 803,19 01006711 15.12.2014 50103 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. OBRAS - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 790,04 01006712 15.12.2014 50101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do Empenho.......: 935,99 01006713 15.12.2014 60115 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 112,99 01006714 15.12.2014 640299 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap CONS. TUTELAR Total do Empenho.......: 647,25 01006715 15.12.2014 60201 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 1.662,02 01006716 15.12.2014 66201 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap DPTO. A. SOCIAL Total do Empenho.......: 338,98 01006717 15.12.2014 630315 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap DPTO. A.SOCIAL - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 152,63 01006718 15.12.2014 622315 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap DPTO M.AMBIENTE Total do Empenho.......: 36,68 01006719 15.12.2014 70103 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 580,04 01006720 15.12.2014 30101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap COMPLEMENTO AO EMP. 6719/2014 Total do Empenho.......: 210,00 01006721 15.12.2014 72915 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP. Total do Empenho.......: 992,71 01006722 15.12.2014 73315 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 60,42 01006723 15.12.2014 83615 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap ENS. FUND. - PEISC Total do Empenho.......: 739,52 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006724 01006725 01006958 01006959 01006960 01006961 01006962 01006965 01006966 01006967 01006970 01006977 01006978 01006981 01006982 01006983 01006984 01006985 01006987 01006988 01006989 01006990 15.12.2014 860201 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 DPTO DESPORTO Total do Empenho.......: 15.12.2014 80101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014 SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 20801 INSS REF DEZEMBRO/2014 DPTO JÚRIDICO Total do Empenho.......: 30.12.2014 40103 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 30.12.2014 40101 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 30.12.2014 50103 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 30.12.2014 50101 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do Empenho.......: 30.12.2014 60115 INSS REF DEZEMBRO/2014 ASSIST.SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 640299 INSS REF DEZEMBRO/2014 CONS. TUTELAR Total do Empenho.......: 30.12.2014 60201 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do Empenho.......: 30.12.2014 66201 INSS REF DEZEMBRO/2014 DPTO A. SOCIAL Total do Empenho.......: 30.12.2014 630315 INSS REF DEZEMBRO/2014 DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 622315 INSS REF DEZEMBRO/2014 DPTO M. AMBIENTE - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 72915 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. AGRICULTURA - VETER. TEMP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 73315 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 83615 INSS REF DEZEMBRO/2014 ENS. FUND. - PEISC Total do Empenho.......: 30.12.2014 860201 INSS REF DEZEMBRO/2014 DPTO DESPORTO Total do Empenho.......: 30.12.2014 80101 INSS REF DEZEMBRO/2014 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 30.12.2014 62018 INSS REF DEZEMBRO/2014 SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 30.12.2014 87618 INSS REF DEZEMBRO/2014 SERV. TERC. P. FÍSICA - EVENTOS CULTURAIS Total do Empenho.......: 30.12.2014 30818 INSS REF DEZEMBRO/2014 SERV. TERC. P. FÍSICA - EVENTOS CULTURAIS Total do Empenho.......: 30.12.2014 65118 INSS REF DEZEMBRO/2014 SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO A. SOCIAL NSA-Não se Ap 677,96 NSA-Não se Ap 1.811,07 NSA-Não se Ap 1.299,01 NSA-Não se Ap 790,04 NSA-Não se Ap 803,19 NSA-Não se Ap 790,04 NSA-Não se Ap 935,99 NSA-Não se Ap 677,96 NSA-Não se Ap 647,25 NSA-Não se Ap 1.690,69 NSA-Não se Ap 677,96 NSA-Não se Ap 457,88 NSA-Não se Ap 220,09 NSA-Não se Ap 1.004,41 NSA-Não se Ap 352,89 NSA-Não se Ap 902,41 NSA-Não se Ap 677,96 NSA-Não se Ap 2.178,09 NSA-Não se Ap 108,00 NSA-Não se Ap 400,00 NSA-Não se Ap 33,20 NSA-Não se Ap Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 420,00 30.12.2014 640618 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - CONS. TUTELAR Total do Empenho.......: 14,00 01006992 30.12.2014 30818 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 190,40 01006993 30.12.2014 30818 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 241,80 01006994 30.12.2014 81618 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 261,80 01006995 30.12.2014 87218 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - DANÇAS Total do Empenho.......: 156,00 01007000 30.12.2014 70103 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 790,04 01007001 30.12.2014 83318 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND. Total do Empenho.......: 312,00 02006777 18.12.2014 10718 INSS REF NOVEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - CÂMARA EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.6381/2014 POR ERRO DE DOTAÇÃO Total do Empenho.......: 1.332,00 02006957 30.12.2014 10103 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap CÂMARA Total do Empenho.......: 1.635,13 02006986 30.12.2014 10718 INSS REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SERV. TERC. P. FÍSICA - CÂMARA Total do Empenho.......: 132,00 Total do Fornecedor....: 32.772,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814 01006446 02.12.2014 51419 TROCA DO FILTRO HIDRAULICO NA RETROESCAVADEIRA CASE DPV-Dispensa TROCA DE PNEUS NO TRATOR URSUS VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO TRATOR NEW HOLLAND REPARO NA PATROLA VELHA TROCA DE NAVALHAS E SOLDAGEM MONTAGEM DE PNEUS VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA PATROLA NOVA Total do Empenho.......: 935,00 01006526 08.12.2014 51419 LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO COM MOTOR E TROCA DAS GRAXEIRAS NO DPV-Dispensa CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871 CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO NA RETROESCAVADEIRA RANDON NOVA Total do Empenho.......: 340,00 01006534 08.12.2014 62819 GEOMETRIA DPV-Dispensa RODIZIO DE PNEU BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808 Total do Empenho.......: 135,00 01006536 08.12.2014 62819 BALANCEAMENTO DPV-Dispensa CONSERTO DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO NO VEICULO SIENA PLACA IVL-4970 Total do Empenho.......: 95,00 01006808 22.12.2014 62819 TROCA DE PNEUS DPV-Dispensa BALANCEAMENTO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA RODA COM TROCA DE PARAFUSOS VEICULO SPRINTER IKE-7684 Total do Empenho.......: 271,00 Total do Fornecedor....: 1.776,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL LEMES 5607 01006991 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006770 17.12.2014 30314 DIARIA P/ PELOTAS DIA 11/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME 2894 01006450 02.12.2014 62399 ADTIL GOTAS EM FRASCO DPV-Dispensa DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS PARA PACIENTE DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 26,89 01006533 08.12.2014 62399 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MG FRASCO DPV-Dispensa FORASEQ 12/400MG (CX C/60 COMP) DUOVENT N AERO FRASCO COMPRA EMERGENCIAL CFE CPROCESSO Nº 166/1.14.0001835-8 Total do Empenho.......: 393,54 Total do Fornecedor....: 420,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ 5489 01006758 16.12.2014 65099 OFICINAS DE TEATRO PARA INSCRITOS NO CRAS COM DURAÇÃO DE UMA DPV-Dispensa HORA, CFE. CONTRATO Nº 053/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 120,00 Total do Fornecedor....: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORGE LUIS DORR 4221 01006552 09.12.2014 61325 CHAVE DE ACESSO PARA O COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE DPV-Dispensa SAUDE Total do Empenho.......: 134,10 01006553 09.12.2014 61520 CONSERTO COM A TROCA DA CHAVE DE ACESSO PARA O COMPRESSOR DPV-Dispensa ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 220,00 Total do Fornecedor....: 354,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ALBERTO FROHLICH 4930 01006453 02.12.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928 Total do Empenho.......: 42,00 Total do Fornecedor....: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE 2020 01006411 01.12.2014 87128 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO 028/20 DPV-Dispensa VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 029/2014 (VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME 5168 01006503 04.12.2014 640317 CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901 DPV-Dispensa PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 60,00 01006541 08.12.2014 62999 CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº122 DPV-Dispensa PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6212/2014 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO Total do Empenho.......: 40,00 01006742 16.12.2014 80499 EMBALAGEM PLASTIFICADA TRANSPARENTE PARA CARTEIRINHAS DE DPV-Dispensa TRANSPORTE ESCOLAR Total do Empenho.......: 600,00 Total do Fornecedor....: 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463 01006866 29.12.2014 61550 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DE PRESIDENTE 077/20 TMP-Tomada de LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2013 (VENC. 11/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 1.649,23 Total do Fornecedor....: 1.649,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME 2990 01006532 08.12.2014 85407 MASSA DE PASTEL DPV-Dispensa PLIC PLAC POLVILHO AZEDO MASSA PASTEL PP Total do Empenho.......: 63,61 01006614 10.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 PRP-Pregão Pr PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) ESTIMATIVA 10/12 A 20/12/2014 Total do Empenho.......: 798,58 01006836 22.12.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 PRP-Pregão Pr PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014) COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6365/2014 Total do Empenho.......: 269,84 Total do Fornecedor....: 1.132,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURO MARCOS HUB - MEI 5195 01006816 22.12.2014 821116 SERVIÇOS DE PINTURA NA EMEI URSINHO CARINHOSO DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 4.242,48 Total do Fornecedor....: 4.242,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 394 01006420 01.12.2014 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E 061/20 DPV-Dispensa SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. CONTRATO Nº 054/2014, (VENC. 15/05/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 510,00 02006419 01.12.2014 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO DPV-Dispensa SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 019/2013, ADITIVO 001 (VENC. 04/03/2015) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 295,88 Total do Fornecedor....: 805,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEONEL PEREIRA 5684 01006467 03.12.2014 640599 HOSPEDAGEM COM PERNOITE E CAFE DA MANHÃ DPV-Dispensa REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA O CONSELHEIRO LEONEL PEREIRA, NOS DIAS 05 A 06/12/2014 Total do Empenho.......: 195,00 Total do Fornecedor....: 195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA 1617 01006425 01.12.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE 071/20 TMP-Tomada de QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013 REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 569,70 01006749 16.12.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE 071/20 TMP-Tomada de QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013, CFE. ADITIVO 001 (VENC. 11/12/15) VALOR PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO (CFE ADITIVO 001) Total do Empenho.......: 1.281,55 Total do Fornecedor....: 1.851,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI 5159 02006412 01.12.2014 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA JURIDICA, 032/20 DPV-Dispensa LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU PESSOAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2014 (VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 660,00 Total do Fornecedor....: 660,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA 4720 01006549 09.12.2014 30697 IMPLANTAÇÃO DE LINK PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DPV-Dispensa DE SERVIÇOS NO SITE WWW.PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR Total do Empenho.......: 300,00 Total do Fornecedor....: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO SCHMITT 1391 01006545 09.12.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS 4793 01006757 16.12.2014 65099 REF. OFICINAS DE MÚSICA CANTO CORAL PARA MULHERES INSCRITAS DPV-Dispensa NO CRAS COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS, CFE. CONTRATO Nº 051/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 320,00 Total do Fornecedor....: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO MIGUEL METZ 3209 01006633 11.12.2014 30314 DIARIA P/ NH EM 12/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 4107 01006515 05.12.2014 71319 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL PLACA IKV-1536 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 25,00 01006743 16.12.2014 51099 CARRETEL PARA AS ROÇADEIRAS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 320,00 01006744 16.12.2014 51339 VELA PARA MOTOSERRA DPV-Dispensa EIXO DE TRANSMISSAO ROÇADEIRA Total do Empenho.......: 210,00 01006745 16.12.2014 51419 AFIAÇÃO DAQ CORRENTE DA MOTOSERRA DPV-Dispensa CONSERTO DA ROÇADEIRA CONSERTO DE MOTOSERRA LIMPEZA GERAL DE ROÇADEIRA LIMPEZA DE CARBURADOR MOTOSERRA Total do Empenho.......: 281,00 01006814 22.12.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS SIENA IVL-4970 E DOBLO DPV-Dispensa IVH-9808 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPRINTER IVY-7828 Total do Empenho.......: 90,00 Total do Fornecedor....: 926,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARMOARTE E S W LTDA - EPP 5503 01006624 10.12.2014 91601 VLR INCENTIVO CFE PROCESSO ADMINISTR. Nº 3833/2014 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 250,00 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAXXIM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME 5687 01006518 05.12.2014 55080 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 087/20 DPV-Dispensa LIGANDO PICADA SCHNEIDER A LOCALIDADE DO MORRO DO PEDRO Total do Empenho.......: 4.000,00 Total do Fornecedor....: 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA IVOTI LTDA 755 01006555 09.12.2014 62819 MANUTENÇÃO E GEOMETRIA DAS RODAS NO VEICULO IVY-7828 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 110,00 Total do Fornecedor....: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 5351 01007005 30.12.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL 009/20 PRP-Pregão Pr DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL CFE CONTRATO Nº 032/2014 REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 45.028,00 01007006 30.12.2014 68750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL 009/20 PRP-Pregão Pr DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 4.600,00 Total do Fornecedor....: 49.628,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME 3254 01006442 02.12.2014 51419 SOLDAGEM NO SUPORTE DO BRAÇO DO TRATOR URSUS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 45,00 01006443 02.12.2014 51325 PARAFUSO 3/4X4 DPV-Dispensa PORCA 3/4 PARAFUSO 7/8X7 PORCA 7/8 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA Total do Empenho.......: 41,00 01006444 02.12.2014 51417 MANUTENÇÃO E MONTAGEM DA ROÇADEIRA DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 300,00 01006483 04.12.2014 51417 COLOCAÇÃO DE PINO ELASTICO E SOLDAGEM NA PROTEÇÃO DA DPV-Dispensa ROÇADEIRA ARTICULADA JUNTO AO TRATOR NEW HOLLAND Total do Empenho.......: 50,00 01006484 04.12.2014 71317 SOLDAGEM NO SUPORTE DA ACOPLAGEM DA COLHEDORA DE MILHO JUNTO DPV-Dispensa AO TRATOR Total do Empenho.......: 40,00 01006791 18.12.2014 51325 PINO PISTAO DPV-Dispensa HASTE DE PISTAO 38X1000 PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA Total do Empenho.......: 515,00 01006792 18.12.2014 51417 TROCA DE PINO E DE HASTE NA ROÇADEIRA ARTICULADA DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 285,00 01006793 18.12.2014 71225 BRAÇO TERCEIRO PONTO PARA O TRATOR AGRALE DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 350,00 01006794 18.12.2014 71225 ROLAMENTO 6206 PARA BATEDEIRA (IMPLEMENTO) DPV-Dispensa TERMINAL DE CARDAN PARA A ROTATIVA AGRICOLA Total do Empenho.......: 160,00 01006795 18.12.2014 71317 TROCA DE ROLAMENTO NA BATEDEIRA (IMPLEMENTO AGRICOLA) DPV-Dispensa TROCA DE TERMINAL DO CARDAN DA ROTATIVA Total do Empenho.......: 170,00 Total do Fornecedor....: 1.956,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972 01006477 04.12.2014 62499 SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG 077/20 PRP-Pregão Pr CONTRATO Nº089/2014 ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 2.176,95 01006478 04.12.2014 62399 SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG 077/20 PRP-Pregão Pr Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO Nº089/2014 ADITIVO 001 Total do Empenho.......: 596,85 Total do Fornecedor....: 2.773,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER 3272 01006403 01.12.2014 88615 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE 046/20 DPV-Dispensa DANILO EXNER. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2013 ADITIVO 001 (VENC. 12/08/15) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.277,90 Total do Fornecedor....: 1.277,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA 4413 01006423 01.12.2014 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ATRAVES DE TELE DPV-Dispensa ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011 (VENC. 13/01/15) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 84,60 01006424 01.12.2014 30699 MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE DPV-Dispensa ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011 (VENC. 13/01/15) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 84,60 Total do Fornecedor....: 169,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A. 27 01006730 16.12.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453011 34453111 34453177 34453172 Total do Empenho.......: 1.271,75 01006731 16.12.2014 60658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453000 34453175 34453379 Total do Empenho.......: 414,80 01006732 16.12.2014 68258 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453448 Total do Empenho.......: 146,21 01006733 16.12.2014 81458 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453293 Total do Empenho.......: 91,76 01006734 16.12.2014 83158 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453180 34453185 34453195 34457054 Total do Empenho.......: 380,22 01006735 16.12.2014 88958 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453312 Total do Empenho.......: 180,99 02006736 16.12.2014 10558 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453077 Total do Empenho.......: 181,72 Total do Fornecedor....: 2.667,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SENO FUHR 3473 01006457 02.12.2014 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E LANCHERIA BROT HAUS LTDA 3484 01006433 01.12.2014 68007 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS MENSAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DPV-Dispensa Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPANTES DE OFICINAS NO CRAS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS, BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS, COMES DIVERSOS DE DOCES E SALGADOS) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 474,39 Total do Fornecedor....: 474,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR 13 01006454 02.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ ICMS DESON. NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 12,56 01006623 10.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/: NSA-Não se Ap FPM REC. MINERAIS Total do Empenho.......: 5.473,70 01006798 19.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 1.499,86 01006839 23.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ F.ESPECIAL NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 77,78 01007012 30.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/: NSA-Não se Ap FPM ICMS DESON. Total do Empenho.......: 1.505,83 01007017 31.12.2014 41012 VLR PASEP REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 5.207,38 Total do Fornecedor....: 13.777,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA TRABALHO 5536 01006471 03.12.2014 30605 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA 064/20 DPV-Dispensa NA SEGURANÇA DO TRABALHO, CFE. CONTRATO Nº 058/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 770,00 Total do Fornecedor....: 770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUC 4612 01006463 03.12.2014 52811 PASTILHAS DE TRICLORO DPV-Dispensa CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG) ALGICIDA MANUTENÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AGUA NO CHAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 515,40 Total do Fornecedor....: 515,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 1646 01006764 16.12.2014 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS DE EMAIL (PERIODO DE DPV-Dispensa NOVEMBRO/2014) Total do Empenho.......: 36,46 01006765 16.12.2014 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS DE EMAIL (PERIODO DE DPV-Dispensa DEZEMBRO/2014) Total do Empenho.......: 36,46 01006799 22.12.2014 30697 REF HOSPEDAGEM WEB DOMINIO VIRTUAL DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 11,34 Total do Fornecedor....: 84,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI 5409 01006410 01.12.2014 89628 SERVIÇO REF INSTRUTOR DE DANÇAS GAUCHESCAS PARA OS ALUNOS DA 040/20 DPV-Dispensa REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 039/2014 (VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA 4039 01006542 08.12.2014 68014 FESTAO PRATA 2 MTS DPV-Dispensa ENFEITE CORRENTE COM SINOS Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENFEITE SINOS X6 ESTRELA COM GLITTER X4 ENFEITE BOTA NATALINA BOLAS DE NATAL BOLAS DE NATAL FLOR DE NATAL VERMELHA DECORAÇÃO NATALINA DO CRAS (ARTENASATO) EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6308/2014 POR ERRO DE FORNECEDOR Total do Empenho.......: 331,72 Total do Fornecedor....: 331,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFRIGERACAO PREDITEC LTDA 5144 01006506 04.12.2014 30699 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT 9000 BTUS NAS SALAS DO DPV-Dispensa CONTROLE INTERNO E ENGENHARIA Total do Empenho.......: 600,00 01006507 04.12.2014 81499 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT 24000 BTUS NA COZINHA DA DPV-Dispensa EMEI URSINHO CARINHOSO Total do Empenho.......: 470,00 02006508 04.12.2014 10599 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT 12000 BTUS NA CAMARA DE DPV-Dispensa VEREADORES Total do Empenho.......: 300,00 Total do Fornecedor....: 1.370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROBERTO WALTER 5310 01006514 05.12.2014 50539 BEBEDOURO DE PRESSAO E COLUNA 40 LITROS DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 699,00 Total do Fornecedor....: 699,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 4160 01006470 03.12.2014 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL 070/20 TMP-Tomada de DOS RESIDUOS SOLIDOS E ORGENICOS GERADOS NO MUNICIPIO NO PERIMETRO URBANO E RURAL, CFE. CONTRATO Nº 085/2012, TERMO ADITIVO 003 (VENC. 30/11/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 18.666,62 Total do Fornecedor....: 18.666,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA 4337 01006780 18.12.2014 52899 EXTERMIX 100ML DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 26,50 Total do Fornecedor....: 26,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER 4263 01006437 01.12.2014 60414 DIARIA P/ POA EM 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18 E NSA-Não se Ap 19/112/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 450,00 Total do Fornecedor....: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5449 01006464 03.12.2014 60522 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20X21CM, PACOTE COM 1000 DPV-Dispensa FOLHAS Total do Empenho.......: 208,50 Total do Fornecedor....: 208,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002 01006678 15.12.2014 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 109,82 01006679 15.12.2014 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 658,54 01006680 15.12.2014 340101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 1.931,23 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006681 01006682 01006683 01006684 01006685 01006686 01006687 01006688 01006689 01006690 01006691 01006692 01006693 01006695 01006696 01006697 01006698 01006699 01006700 01006701 01006702 15.12.2014 350701 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 15.12.2014 360201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 15.12.2014 361001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 15.12.2014 366201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 DPTO A.SOCIAL Total do Empenho.......: 15.12.2014 370601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: 15.12.2014 74201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 INSP. VETER. E ZOOT. Total do Empenho.......: 15.12.2014 380101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 15.12.2014 382901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 15.12.2014 381001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES COMPLEMENTO AO EMP. 6688/2014 Total do Empenho.......: 15.12.2014 381001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 15.12.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.......: 15.12.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 15.12.2014 382601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 ENS. FUND. - SERVIDORES COMPLEMENTO AO EMP. 6692/2014 Total do Empenho.......: 15.12.2014 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 15.12.2014 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 15.12.2014 340299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 15.12.2014 350899 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 15.12.2014 360399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 15.12.2014 361199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 15.12.2014 366399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 DPTO A.SOCIAL Total do Empenho.......: 15.12.2014 370799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: NSA-Não se Ap 3.352,50 NSA-Não se Ap 740,05 NSA-Não se Ap 4.269,12 NSA-Não se Ap 479,94 NSA-Não se Ap 808,56 NSA-Não se Ap 419,71 NSA-Não se Ap 712,66 NSA-Não se Ap 1.532,07 NSA-Não se Ap 4.477,11 NSA-Não se Ap 1.786,98 NSA-Não se Ap 3.824,58 NSA-Não se Ap 408,76 525,04 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap 33,29 NSA-Não se Ap 199,64 NSA-Não se Ap 585,48 NSA-Não se Ap 1.016,36 NSA-Não se Ap 224,35 NSA-Não se Ap 1.294,24 NSA-Não se Ap 145,50 NSA-Não se Ap 245,12 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006703 01006704 01006705 01006706 01006945 01006946 01006947 01006948 01006949 01006950 01006951 01006952 01006953 01006954 01006955 01006956 01006963 01006964 01006968 01006969 01006971 01006972 15.12.2014 74399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 INSP. VETER. ZOOT. Total do Empenho.......: 15.12.2014 380299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 15.12.2014 381199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 15.12.2014 382799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 ENS. FUND. Total do Empenho.......: 30.12.2014 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 30.12.2014 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 30.12.2014 340101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 30.12.2014 350701 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 30.12.2014 360201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 30.12.2014 361001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 30.12.2014 366201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 DPTO. A.SOCIAL Total do Empenho.......: 30.12.2014 370601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: 30.12.2014 74201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. AGRICULTURA - INSP. VET. ZOOT. Total do Empenho.......: 30.12.2014 380101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 30.12.2014 382601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 ENS. FUND. Total do Empenho.......: 30.12.2014 381001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 30.12.2014 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 CONTROLE INTERNO Total do Empenho.......: 30.12.2014 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 30.12.2014 340299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. FAZ. E PLAN. Total do Empenho.......: 30.12.2014 350899 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 30.12.2014 361199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 30.12.2014 360399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 SEC. SAÚDE NSA-Não se Ap 127,24 NSA-Não se Ap 216,05 NSA-Não se Ap 2.363,51 NSA-Não se Ap 1.442,56 NSA-Não se Ap 263,57 NSA-Não se Ap 933,20 NSA-Não se Ap 2.034,10 NSA-Não se Ap 3.838,84 NSA-Não se Ap 773,25 NSA-Não se Ap 4.973,53 NSA-Não se Ap 465,69 NSA-Não se Ap 865,45 NSA-Não se Ap 419,71 NSA-Não se Ap 705,61 NSA-Não se Ap 4.623,69 NSA-Não se Ap 7.754,11 NSA-Não se Ap 79,90 NSA-Não se Ap 282,91 NSA-Não se Ap 616,66 NSA-Não se Ap 1.163,79 NSA-Não se Ap 1.507,79 NSA-Não se Ap Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 234,41 30.12.2014 366399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap DPTO A.SOCIAL Total do Empenho.......: 141,18 01006974 30.12.2014 370799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: 262,37 01006975 30.12.2014 74399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. AGRICULTURA - INSP. VETER. E ZOOT. Total do Empenho.......: 127,24 01006976 30.12.2014 380299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 213,91 01006979 30.12.2014 382799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 333,35 01006980 30.12.2014 381199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 554,34 01006997 30.12.2014 382799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap ENS. FUND. PROFESSORES Total do Empenho.......: 1.229,84 01006998 30.12.2014 381199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 1.796,42 01007016 31.12.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap ENS. FUND. - PROFESSORES EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMP. 6955/2014 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO Total do Empenho.......: 532,58 02006677 15.12.2014 310101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap CÂMARA Total do Empenho.......: 454,61 02006694 15.12.2014 310299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014 NSA-Não se Ap CÂMARA Total do Empenho.......: 137,82 02006944 30.12.2014 310101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap CÂMARA Total do Empenho.......: 454,61 02006996 30.12.2014 310299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap CÂMARA Total do Empenho.......: 137,82 Total do Fornecedor....: 71.842,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT 1129 01006455 02.12.2014 80314 DIARIA P/ PELOTAS EM 9 A 11/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE Total do Empenho.......: 330,00 Total do Fornecedor....: 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TE 5683 01006451 02.12.2014 61325 CAPACITOR DPV-Dispensa SELO DE SEGURANÇA ANEL DE VEDAÇÃO TERMOSTATO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.......: 375,90 01006452 02.12.2014 61520 CONSERTO DO APARELHO DE AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 310,00 Total do Fornecedor....: 685,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 5601 01006426 01.12.2014 60697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA 01006973 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 720,00 01006427 01.12.2014 83197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015) PARA AS EMEFS REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 399,60 01006428 01.12.2014 81497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015) PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 01006429 01.12.2014 88997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015) BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 01006430 01.12.2014 64997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015) PARA O CRAS REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 01006459 03.12.2014 30697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 3 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.080,80 02006431 01.12.2014 10597 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM 074/20 PRP-Pregão Pr VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014 PARA A CAMARA DE VEREADORES REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 99,90 Total do Fornecedor....: 2.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 3882 01006789 18.12.2014 30935 PAD PARA CAPTURA DE ASSINATURAS DPV-Dispensa LEITOR OPTICO DIGITAL (PARA USO NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO) Total do Empenho.......: 2.830,00 01006790 18.12.2014 30906 WEB CAM DPV-Dispensa (PARA USO NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO) Total do Empenho.......: 150,00 Total do Fornecedor....: 2.980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY 3695 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006738 16.12.2014 640499 DESLOCAMENTO COM TAXI PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DPV-Dispensa SERVIÇO Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILDETE E. STAUDT 3700 01006481 04.12.2014 86923 TECIDO TNT DPV-Dispensa TECIDO VOAL 100% POLIESTER PARA O GRUPO DE DANÇAS MOVER Total do Empenho.......: 392,00 Total do Fornecedor....: 392,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE MARIA BRAUN 5453 01006768 17.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 17/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097 01006405 01.12.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE DPV-Dispensa LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.400,00 01006406 01.12.2014 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE. DPV-Dispensa CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC. 27/02/2015) ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.370,00 Total do Fornecedor....: 3.770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD 8 01006395 01.12.2014 51301 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5777/2014 Total do Empenho.......: 172,27 01006396 01.12.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5775/2014 Total do Empenho.......: 690,15 01006397 01.12.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5778/2014 Total do Empenho.......: 146,39 01006398 01.12.2014 31601 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5776/2014 Total do Empenho.......: 26,91 01006399 01.12.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA CFE ADITIVO 001 ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.987,00 01006400 01.12.2014 31601 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA CFE ADITIVO 001 ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 624,75 01006401 01.12.2014 51301 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA CFE ADITIVO 001 ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.194,80 01006402 01.12.2014 640801 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA CFE ADITIVO 001 ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 103,02 03.12.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA CFE ADITIVO 001 ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 238,96 01006751 16.12.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6473/2014 Total do Empenho.......: 62,01 01007007 30.12.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6473/2014 Total do Empenho.......: 177,84 01007008 30.12.2014 51301 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6401/2014 Total do Empenho.......: 202,76 01007009 30.12.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014) 058/20 PRP-Pregão Pr Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6399/2014 Total do Empenho.......: 137,45 Total do Fornecedor....: 6.764,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SONORIZAÇÃO LOOK SOM COMPANY LTDA 4236 01006441 02.12.2014 87499 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NA NOITE DE 05/12/2014 DPV-Dispensa JUNTO A PROGRAMAÇÃO DO STILLE NACHT Total do Empenho.......: 800,00 Total do Fornecedor....: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME 3719 01006509 04.12.2014 640839 SELO DE AGUA DPV-Dispensa SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL JOGO PALHETAS LIMPADOR BUCHINHA ACELERADOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO MATERIAL PARA CONSERTO NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 161,00 01006510 04.12.2014 640801 ADITIVO PARA RADIADOR DPV-Dispensa OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 123,00 01006511 04.12.2014 640919 SERVIÇO CONSERTO E TROCA DO SELO DE AGUA, SENSOR DE NIVEL, DPV-Dispensa TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 300,00 01006512 04.12.2014 62701 OLEO 5W30 PARA O VEICULO SIENA PLACA IVL-4970 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 111,00 01006513 04.12.2014 62819 TROCA DE OLEO, LIMPEZA DO FILTRO DO AR CNDICOONADO DO DPV-Dispensa VEICULO SIENA PLACA IVL-4970 Total do Empenho.......: 30,00 01006527 08.12.2014 62739 JOGO DE PASTILHAS DPV-Dispensa FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684 Total do Empenho.......: 86,00 01006528 08.12.2014 62701 OLEO MOTOR DPV-Dispensa LIQUIDO DE FREIO/500ML PARA O VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684 Total do Empenho.......: 135,00 01006529 08.12.2014 62819 TROCA DE PASTILHAS, LIQUIDO DE FREIO, TROCA DE OLEO E DPV-Dispensa FILTRO, SOLDAGEM NA SURDINA NO VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684 Total do Empenho.......: 200,00 01006473 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006551 09.12.2014 51417 MANUTENÇÃO NAS ESCOVAS DA VARREDORA DE RUA DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 50,00 01006630 11.12.2014 62819 TROCA DE AMORTECEDORES, SUSPENSÃO E ROLAMENTOS NO VEICULO DPV-Dispensa DUCATO PLACA IPS-5006 Total do Empenho.......: 350,00 01006631 11.12.2014 62739 KIT AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO DPV-Dispensa KIT SUSPENSÃO COFAP ROLAMENTO OLEO HIDRAULICO PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006 Total do Empenho.......: 1.288,00 01006802 22.12.2014 71201 BALDE DE OLEO BF 100 (20 LITROS) PARA O TRATOR MASSEY NOVO 1 DPV-Dispensa BALDE DE OLEO BFW 100 (20 LITROS) PARA O TRATOR MASSEY VELHO Total do Empenho.......: 580,00 01006803 22.12.2014 71239 MANGUEIRA DPV-Dispensa ABRAÇADEIRA PARA O TRATOR MASSEY VELHO Total do Empenho.......: 35,00 01006804 22.12.2014 71319 TROCA DE OLEO NO TRATOR MASSEY NOVO 1 DPV-Dispensa TROCA DE MANGUEIRA E COMPLEMENTO COM OLEO NO TRATOR MASSEY VELHO CONSERTO DE VAZAMENTO DO COMBUSTIVEL NO VEICULO SANTANA PLACA IGK-6328 Total do Empenho.......: 290,00 01006805 22.12.2014 62701 OLEO 5W30 PARA O VEICULO AMBULANCIA IPT-6746 DPV-Dispensa ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006 OLEO 5W30 PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 Total do Empenho.......: 391,50 01006806 22.12.2014 62819 MANGUEIRA DE AGUA PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006 DPV-Dispensa FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 Total do Empenho.......: 147,00 01006807 22.12.2014 62819 TROCA DE OLEO NO VEICULO AMBULANCIA ITP-6476 DPV-Dispensa TROCA DE MANGUEIRA NO VEICULO DUCATO IPS-5006 TROCA DE FILTROS E OLEO NO VEICULO DOBLO IVL-4985 Total do Empenho.......: 90,00 Total do Fornecedor....: 4.367,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE I 4627 01006779 18.12.2014 30666 DESPESAS COM TABELIONATO DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 384,20 Total do Fornecedor....: 384,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME 5163 01006856 23.12.2014 60695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 CNV-Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 112,50 01006857 23.12.2014 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 CNV-Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 225,00 01006858 23.12.2014 81495 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E DEMAIS 049/20 CNV-Convite EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 247,50 Total do Fornecedor....: 585,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190 01006489 04.12.2014 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 092/20 PRI-Inexigibi INFORMÁTICA: * FOLHA DE PAGAMENTO Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 560,00 01006490 04.12.2014 40511 * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 092/20 PRI-Inexigibi * ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO * CONTROLE DA TESOURARIA * CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES * CONTROLE DE ALMOXARIFADO * CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS * CONTROLE DE PATRIMÔNIO * CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS * PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.900,00 01006491 04.12.2014 80511 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 092/20 PRI-Inexigibi INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 508,00 01006492 04.12.2014 60611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 092/20 PRI-Inexigibi INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 420,00 Total do Fornecedor....: 5.388,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A. 4231 01006524 08.12.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 34453293 34453000 34453180 Total do Empenho.......: 54,84 01006729 16.12.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NSA-Não se Ap 97901847 99183031 97901828 99168011 Total do Empenho.......: 886,92 Total do Fornecedor....: 941,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719 01006447 02.12.2014 51339 COXIM DPV-Dispensa MANGUEIRA HIDRAULICA TUBO LD ESTABILIZADOR TAMPA KIT REPARO KIT REPARO ESTABILIZADOR PARAFUSOS ARRUELAS SILICONE PORCAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE Total do Empenho.......: 2.201,00 01006448 02.12.2014 51301 BALDE DE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 210,00 01006449 02.12.2014 51419 MANUTENÇÃO CONSERTO - BRONIMENTO TUBO CILINDRICO DE DPV-Dispensa PROFUNDIDADE, RETIRAR E COLOCAR CILINDROS E MANGUEIRA HISRAULICA NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA CASE Total do Empenho.......: 1.110,00 01006523 05.12.2014 51301 OLEO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 6448/2014 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 85,00 01006787 18.12.2014 51339 JUNTA DPV-Dispensa Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTA BOMBA DAGUA FILTRO DE OLEO RETENTOR KIT REPARO GUIA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON Total do Empenho.......: 1.170,00 01006788 18.12.2014 51419 TROCA DA BOMDA DAGUA, JUNTA FRONTAL, FILTRO, MANUTENÇÃO NA DPV-Dispensa RETROESCAVADEIRA RANDON Total do Empenho.......: 1.380,00 Total do Fornecedor....: 6.156,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431 01006439 02.12.2014 83198 TRANSPORTE DA BANDA DA BRIGADA MILITAR DE NH PARA SE DPV-Dispensa APRESENTAREM NA FORMATURA DO PROERD NO DIA 02/12/2014 NO GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER Total do Empenho.......: 500,00 01006494 04.12.2014 68298 TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CRAS NA NOITE DE DPV-Dispensa 04/12/2014 PARA O CAMPUS I DA FEEVALE EM NH PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS Total do Empenho.......: 350,00 01006809 22.12.2014 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 007/20 TMP-Tomada de ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.614,56 01006810 22.12.2014 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 007/20 TMP-Tomada de 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.168,96 01006811 22.12.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO MATRICULADOS 007/20 DPV-Dispensa NO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EJA - ROTEIRO 04 (CFE. ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.562,00 01006812 22.12.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 DPV-Dispensa ROTEIRO 05 (CFE. ADITIVO 002 AO CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 5.790,12 01006838 23.12.2014 84598 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 TMP-Tomada de ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF AOS 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.456,16 01006851 23.12.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 TMP-Tomada de ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014) REF AOS 12 DIAS LETIVOS EM DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 10.487,72 01006929 29.12.2014 84298 VLR ANULADO DO EMP. 6200 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO TMP-Tomada de Total do Empenho.......: 2.089,32 Total do Fornecedor....: 31.018,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALI HECK ARNHOLD 3759 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006625 10.12.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928 Total do Empenho.......: 216,00 Total do Fornecedor....: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALQUIRIA HANAUER DHEIN 3764 01006482 04.12.2014 87599 VALOR REF. CABELO E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DE DPV-Dispensa PRESIDENTE LUCENA EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS PELA REGIÃO Total do Empenho.......: 395,00 Total do Fornecedor....: 395,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS 1788 01006538 08.12.2014 62819 TAXA TACÓGRAFO DO VEICULO PLACA IVY-7828 DPV-Dispensa Total do Empenho.......: 80,00 Total do Fornecedor....: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 4 01006586 10.12.2014 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.474,30 01006587 10.12.2014 23208 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 775,78 01006588 10.12.2014 30008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.073,01 01006589 10.12.2014 40008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 4.973,55 01006590 10.12.2014 40028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.529,87 01006591 10.12.2014 50028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.864,78 01006592 10.12.2014 50608 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 9.344,05 01006593 10.12.2014 60008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 622,94 01006594 10.12.2014 60028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.165,76 01006595 10.12.2014 60199 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.291,36 01006596 10.12.2014 60808 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 15.140,61 01006597 10.12.2014 66008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.432,96 01006598 10.12.2014 66028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.291,36 01006599 10.12.2014 70508 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.487,95 01006600 10.12.2014 72999 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.870,24 01006601 10.12.2014 73399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 690,52 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006602 01006603 01006604 01006605 01006606 01006607 01006608 01006609 01006610 01006611 01006612 01006644 01006645 01006646 01006649 01006650 01006651 01006652 01006653 01006654 01006655 01006656 01006657 01006658 01006659 01006660 01006661 10.12.2014 74008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 80008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 80028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 80908 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 82408 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 83699 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 622399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 630399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 800108 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 801008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 10.12.2014 860128 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014 Total 15.12.2014 20745 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 23243 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 30043 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 40043 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 40045 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 50045 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 50643 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 60043 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 60045 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 60199 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 60843 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 66043 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 66045 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 70045 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 70543 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total 15.12.2014 72999 VLR 13º SALÁRIO 2014 Total NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.235,37 do Empenho.......: 1.363,02 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 4.247,80 do Empenho.......: 5.010,50 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 2.967,10 do Empenho.......: 1.736,18 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 419,21 do Empenho.......: 872,15 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 12.307,30 do Empenho.......: 18.354,84 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.434,87 do Empenho.......: 3.092,88 do Empenho.......: 808,10 do Empenho.......: 3.325,64 do Empenho.......: 5.769,40 do Empenho.......: 3.793,40 do Empenho.......: 4.109,62 do Empenho.......: 13.102,41 do Empenho.......: 3.623,49 do Empenho.......: 3.957,20 do Empenho.......: 538,07 do Empenho.......: 19.463,58 do Empenho.......: 1.783,20 do Empenho.......: 1.614,20 do Empenho.......: 1.881,06 do Empenho.......: 3.072,85 do Empenho.......: 2.717,61 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006662 15.12.2014 73399 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006663 15.12.2014 74043 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006664 15.12.2014 80043 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006665 15.12.2014 80045 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006666 15.12.2014 80943 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006667 15.12.2014 80943 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006668 15.12.2014 82443 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006669 15.12.2014 83699 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006670 15.12.2014 622399 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006671 15.12.2014 630399 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006672 15.12.2014 640145 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006673 15.12.2014 800143 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006674 15.12.2014 801043 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006675 15.12.2014 860145 VLR 13º SALÁRIO 2014 01006867 29.12.2014 20074 01006868 29.12.2014 20702 01006869 29.12.2014 23201 01006870 29.12.2014 30001 01006871 29.12.2014 30033 01006872 29.12.2014 30037 01006877 29.12.2014 40001 01006878 29.12.2014 40002 01006879 29.12.2014 40031 01006880 29.12.2014 40033 01006881 29.12.2014 40037 01006882 29.12.2014 40074 01006883 29.12.2014 50002 Total do Empenho.......: 287,72 Total do Empenho.......: 1.193,16 Total do Empenho.......: 3.197,78 Total do Empenho.......: 5.119,15 Total do Empenho.......: 6.039,15 Total do Empenho.......: 3.190,28 Total do Empenho.......: 4.059,34 Total do Empenho.......: 1.827,34 Total do Empenho.......: 174,67 Total do Empenho.......: 726,79 Total do Empenho.......: 1.618,05 Total do Empenho.......: 13.688,26 Total do Empenho.......: 20.088,17 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. Empenho.......: 1.614,20 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Empenho.......: 8.135,21 Empenho.......: 3.711,46 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Empenho.......: 1.163,67 Empenho.......: 2.168,34 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Empenho.......: 572,19 Empenho.......: 556,29 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Empenho.......: 4.713,66 Empenho.......: 2.294,82 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Empenho.......: 1.120,30 Empenho.......: 215,03 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Empenho.......: 2.080,63 Empenho.......: 3.762,12 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZEMBRO/2014 01006884 01006885 01006886 01006887 01006888 01006889 01006890 01006891 01006892 01006893 01006894 01006895 01006896 01006897 01006898 01006899 01006900 01006901 01006902 01006903 01006904 Total 29.12.2014 50074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 50601 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 50637 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 50844 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60199 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60801 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 60837 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 61144 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 66001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 66002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 66037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 70074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 70501 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 70537 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 70744 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 72999 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 73399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 2.592,34 NSA-Não se Ap do Empenho.......: 3.762,12 do Empenho.......: 7.059,69 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 3.174,76 do Empenho.......: 153,05 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.691,93 do Empenho.......: 4.382,74 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 60,83 do Empenho.......: 4.067,61 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.937,04 do Empenho.......: 16.523,59 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 3.427,93 do Empenho.......: 2.928,87 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.945,62 do Empenho.......: 1.937,04 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 48,17 do Empenho.......: 3.762,12 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.879,62 do Empenho.......: 548,94 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 189,65 do Empenho.......: 2.912,62 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 986,42 Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006905 01006906 01006907 01006908 01006909 01006910 01006911 01006912 01006913 01006914 01006915 01006916 01006917 01006918 01006919 01006920 01006921 01006922 01006923 01006924 01006925 01006926 29.12.2014 74001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 74033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 74037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80901 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80901 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80931 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80937 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 80937 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 81144 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82401 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82401 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82431 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82437 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82437 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82744 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 82744 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 83699 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 622399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 Total 29.12.2014 630399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap do Empenho.......: 583,62 do Empenho.......: 560,15 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 709,28 do Empenho.......: 1.688,43 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 6.124,04 do Empenho.......: 252,77 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 4.706,78 do Empenho.......: 20.994,25 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 410,98 do Empenho.......: 1.930,77 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 3.435,30 do Empenho.......: 419,53 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 2.902,38 do Empenho.......: 11.050,71 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 1.643,92 do Empenho.......: 839,37 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 4.442,07 do Empenho.......: 736,82 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 279,75 do Empenho.......: 2.558,90 NSA-Não se Ap NSA-Não se Ap do Empenho.......: 628,82 NSA-Não se Ap Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014 Pg. 42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 1.308,23 29.12.2014 640173 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 3.236,15 01006928 29.12.2014 860102 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.793,53 01006934 29.12.2014 40001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2014 NSA-Não se Ap COMPLEMENTO Total do Empenho.......: 0,01 02006613 10.12.2014 10008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 1.338,10 02006676 15.12.2014 10043 VLR 13º SALÁRIO 2014 NSA-Não se Ap Total do Empenho.......: 1.674,24 02006930 29.12.2014 10001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 812,16 02006931 29.12.2014 10031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 560,15 02006932 29.12.2014 10037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 634,84 02006933 29.12.2014 10074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NSA-Não se Ap DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 7.786,60 Total do Fornecedor....: 419.963,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG 730 01006413 01.12.2014 30706 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DIREITO PARA O SETOR DE 013/20 DPV-Dispensa COMPRAS E LICITAÇÕES CFE. CONTRATO Nº 011/2014 (VENC. 31/12/2014) REF. DEZEMBRO/2014 Total do Empenho.......: 720,00 Total do Fornecedor....: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......: 1.098.024,59 01006927