Liquidação PMC - Prefeitura Municipal de Camamu
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Liquidação PMC - Prefeitura Municipal de Camamu
Página: 1/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/01/2014 2 1 15.000,00 2 7.500,00 3 7.283,18 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 30/01/2014 3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 30/01/2014 4 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANE 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/01/2014 8 96 3.530,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 04/02/2014 80 114 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSER 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 11/02/2014 114 134 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 10/02/2014 132 155 369,02 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 03/02/2014 162 161 7.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/02/2014 215 96 3.332,05 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 225 96 2.457,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/02/2014 247 96 1.115,10 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 28/02/2014 271 161 2.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE Página: 2/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/02/2014 272 161 5.000,00 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 289 96 1.099,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 28/02/2014 297 3 7.322,95 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVE 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 28/02/2014 298 1 15.000,00 2 7.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 28/02/2014 299 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 07/03/2014 328 114 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 354 96 1.108,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 12/03/2014 365 306 369,02 REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MU 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 18/03/2014 387 134 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 406 96 1.134,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 478 96 1.074,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 25/03/2014 526 413 357,52 REF. DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE Página: 3/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/03/2014 544 161 7.500,00 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 03/04/2014 586 114 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 28/03/2014 609 1 15.000,00 2 7.500,00 3 7.331,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 28/03/2014 610 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 28/03/2014 612 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇ 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 07/04/2014 648 432 357,52 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, ACOMPANHANDO 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 15/04/2014 690 96 1.275,75 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 761 96 409,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 25/04/2014 770 489 357,52 REF. LIQUIDÇÃO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 25/04/2014 771 490 208,55 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSU 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 24/04/2014 779 134 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 30/04/2014 862 161 2.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE Página: 4/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 863 161 5.000,00 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 30/04/2014 885 1 15.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MES DE ABRIL/2014 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 30/04/2014 886 2 7.500,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. SUBSÍDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 30/04/2014 887 3 7.331,10 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS COM SERVIDORES DESTE GABINETE DURANTE O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO M 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 06/05/2014 920 114 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 936 96 658,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 968 134 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 993 96 132,30 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 13/05/2014 998 536 369,02 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUN 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/05/2014 1022 96 554,40 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1087 96 441,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 29/05/2014 1141 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 1 15.000,00 Página: 5/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/05/2014 1144 2 7.500,00 3 7.331,10 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1145 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 02/06/2014 1195 161 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 02/06/2014 1196 161 4.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/06/2014 1200 96 633,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 04/06/2014 1219 609 357,52 REF. LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/06/2014 1252 626 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1333 96 633,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 10/06/2014 1350 114 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1393 96 633,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1408 96 1.748,25 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 30/06/2014 1450 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 1 15.000,00 Página: 6/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1451 2 7.500,00 3 8.831,10 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1464 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNH 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 30/06/2014 1554 96 1.282,05 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1570 706 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 30/06/2014 1572 709 4.125,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 30/06/2014 1573 709 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 14/07/2014 1614 710 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1634 96 650,82 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1674 96 650,82 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 22/07/2014 1677 778 715,04 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL M 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 22/07/2014 1679 780 715,04 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 29/07/2014 1766 798 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE Página: 7/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/07/2014 1768 1 15.000,00 2 7.500,00 3 10.331,10 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 30/07/2014 1769 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 30/07/2014 1770 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULH 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/07/2014 1796 96 650,82 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 28/07/2014 1825 709 4.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 31/07/2014 1828 709 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 06/08/2014 1862 706 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 08/08/2014 1918 710 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 29/08/2014 2084 1 15.000,00 2 7.500,00 3 10.331,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 29/08/2014 2085 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2086 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/09/2014 2193 947 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB Página: 8/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 08/09/2014 2199 709 3.000,00 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 08/09/2014 2200 709 4.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 10/09/2014 2218 710 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANUEL MARCOS DE SOUZA LYRA 631.591.045-91 10/09/2014 2219 960 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE AS 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 29/09/2014 2316 1 15.000,00 2 7.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 29/09/2014 2317 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2318 3 10.331,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 02/10/2014 2383 709 4.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 02/10/2014 2384 709 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 09/10/2014 2452 710 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 14/10/2014 2485 1050 4.116,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO POPULAR, QUATRO PORTAS, COMPLETO E 01 TIPO PICK-UP, CAB 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2554 96 630,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D Página: 9/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2606 1 15.000,00 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. P 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 31/10/2014 2607 2 7.500,00 3 5.437,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2608 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTU 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 31/10/2014 2696 709 4.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 31/10/2014 2699 709 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORA DE RÁDIO FM DE INFORMATIVOS DE 02.02.04.131.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FM ITUBERA LTDA - ME 34.181.461/0001-20 04/11/2014 2712 710 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPAÇOS DE VEÍCULAÇÃO SEMANAL E MENSAL EM EMISSORAS DE RÁDIO, COM INSERÇÕES ROTAT 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2780 3 10.331,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVE 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS 241.958.125-34 28/11/2014 2802 1 15.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. P 02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 EDEVAL SOLZA BATISTA 400.528.007-25 28/11/2014 2803 2 7.500,00 1166 1.575,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE 2014. 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/11/2014 2866 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D 02.02.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/11/2014 2871 1166 796,95 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO D Total da Unidade: 534.112,23 Página: 10/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/01/2014 5 4 68.214,84 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 30/01/2014 6 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/01/2014 37 103 3.487,99 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 42 111 175.396,70 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 70 87 40.863,57 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 07/02/2014 78 118 5.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 98 122 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 101 125 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 11/02/2014 109 131 29.057,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 31/01/2014 131 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 09/02/2014 133 156 369,02 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS A SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/01/2014 149 103 7.432,59 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 11/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/02/2014 174 205 1.650,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FÁCIL INFORMÁTICA LTDA - ME 07.493.390/0001-28 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DOS SETORES ADMINISTRAIVOS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFOR 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 05/02/2014 187 31 354,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 20/02/2014 196 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 18/02/2014 217 172 1.210,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 220 103 3.376,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 226 103 3.915,27 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 25/02/2014 240 34 820,72 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 LUIZ ALBERTO BOMFIM DOCIO 012.744.675-35 25/02/2014 242 285 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇ0S DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, D 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/02/2014 246 103 2.300,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 26/02/2014 250 34 7.309,29 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 254 125 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 255 122 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL Página: 12/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 26/02/2014 264 207 8.750,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 273 111 178.485,84 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 06/03/2014 280 118 5.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 290 103 2.235,32 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 28/02/2014 300 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/02/2014 302 4 68.396,98 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 07/03/2014 306 295 1.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 349 103 2.261,55 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 13/03/2014 357 288 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 11/03/2014 358 305 68.692,40 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOÇÕES DE AÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 13/03/2014 359 202 1.540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 10/03/2014 366 34 1.101,14 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO Página: 13/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 17/03/2014 375 259 365,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D 03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 18/03/2014 384 332 184,51 REF. DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 18/03/2014 388 131 18.424,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 405 103 2.528,47 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 412 87 41.891,02 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 20/03/2014 441 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 20/02/2014 458 52 1.673,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 479 103 2.583,55 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 25/03/2014 490 389 130,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DE USO DO PONTO CIDADÃO DE CAMAMU, D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 27/03/2014 494 125 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 27/03/2014 495 122 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 31/03/2014 519 411 124,25 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE Página: 14/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/03/2014 522 239 432,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIDEVAL JOSE MORENO DOS SANTOS 02.706.868/0001-37 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS TIPO BLUSA GOLA COM BOLSO E TAMPA, PARA FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORM 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 31/03/2014 539 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 31/03/2014 540 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/03/2014 549 103 2.407,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 551 87 41.892,37 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 02/04/2014 568 207 8.750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 02/04/2014 569 207 8.750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 10/03/2014 570 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/02/2014 571 421 16.298,34 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - DESPESAS DE ENE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/03/2014 581 34 8.713,44 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/03/2014 591 111 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PAULO CESAR MORENO 212.933.845-34 03/03/2014 593 422 1.476,34 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR PAULO CESAR MORENO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MU Página: 15/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/03/2014 605 111 189.494,19 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 28/03/2014 611 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/03/2014 613 4 67.390,98 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 645 103 2.407,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 09/04/2014 655 31 350,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 09/04/2014 656 171 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 09/04/2014 657 206 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 09/04/2014 663 437 4.432,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 10/04/2014 665 305 68.692,40 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOÇÕES DE AÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIA 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 10/04/2014 666 288 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 14/04/2014 677 118 5.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/03/2014 681 13 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. 18.191,72 Página: 16/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 15/04/2014 689 103 2.528,47 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 16/04/2014 707 444 2.138,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA - MAUSE, CONECTOR RJ45, TECLADO, PLACA DE MEMÓRIA, HD EXTERNO E ROTEAD 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 16/04/2014 722 172 780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 16/04/2014 724 13 51,78 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 16/04/2014 729 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IMAP - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76 16/04/2014 737 337 2.400,00 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBL 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 760 103 2.407,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 764 125 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 765 122 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 25/04/2014 774 201 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 24/04/2014 781 131 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 24/04/2014 791 499 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASS Página: 17/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/04/2014 795 364 2.012,38 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AD 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/04/2014 809 502 4.281,60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 30/04/2014 844 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 09.134.416/0001-77 01/04/2014 860 277 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 09.134.416/0001-77 14/04/2014 861 277 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 30/04/2014 888 5 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE SUBSÍDIO DO ME 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/04/2014 889 4 66.316,08 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE SA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 01/04/2014 890 13 13.741,95 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 10/04/2014 904 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 918 111 56.023,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 919 510 133.641,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IMAP - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76 30/04/2014 925 337 1.200,00 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBL Página: 18/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 07/05/2014 931 502 2.208,15 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 932 514 2.093,38 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 07/05/2014 939 202 1.365,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 947 87 40.823,69 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/05/2014 958 34 9.126,30 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 969 131 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/05/2014 980 118 5.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 981 510 4.227,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 12/05/2014 984 31 527,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 985 514 906,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 986 527 3.374,98 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 12/05/2014 1001 288 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC Página: 19/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 12/05/2014 1002 305 68.692,40 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOÇÕES DE AÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 15/05/2014 1009 542 405,00 1017 527 4.301,53 REF. LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/05/2014 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 23/05/2014 1030 207 8.750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 23/05/2014 1035 13 18,18 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 LUIZ ALBERTO BOMFIM DOCIO 012.744.675-35 23/05/2014 1038 563 2.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPORTE À CONTROLADORIA MUNICIPAL NO FECHAMENTO DE PASTA BALANÇO, REVISÃO DO ORÇAM 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1042 122 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1043 125 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 26/05/2014 1060 259 248,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 26/05/2014 1062 259 465,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 27/05/2014 1081 118 5.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1082 527 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 20/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/05/2014 1124 154 1.275,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 29/05/2014 1146 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1147 4 67.424,37 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 09/05/2014 1154 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA - ME 10.472.731/0001-93 29/05/2014 1180 592 300,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO PANDIN EM AÇO COM 04 GAVETAS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 30/05/2014 1184 288 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/06/2014 1210 527 3.004,12 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/06/2014 1211 604 1.315,25 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ITAMETRO INSPEÇÕES VEICULARES 13.959.091/0001-39 03/06/2014 1212 605 280,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISTORIA PARA RETIRADA DE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSASTICAS DO VEÍCUL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1217 608 193.765,72 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 09/05/2014 1218 13 14.964,77 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/06/2014 1247 623 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA Página: 21/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/06/2014 1262 305 68.692,40 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOÇÕES DE AÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 ITAREL ITABUNA RETÍFICA LTDA 13.740.543/0001-97 05/06/2014 1267 603 18.215,40 DDSTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO F400 DE PLACA JOP 5870, CONFORME PROCESSO LICIT 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIDIANE LUZ ROCHA - ME 20.112.378/0001-94 05/06/2014 1269 549 750,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA DE ADMINISSTRA 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 05/06/2014 1270 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1304 87 40.915,49 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1306 87 3.841,78 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 06/06/2014 1307 201 2.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 06/05/2014 1308 13 338,11 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 09/06/2014 1312 13 168,84 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/06/2014 1317 34 7.762,96 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 10/06/2014 1324 202 420,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1327 604 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 22/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/06/2014 1335 604 1.644,30 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 10/06/2014 1344 31 299,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 10/06/2014 1346 651 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE AS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 11/06/2014 1359 172 1.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 13.195.920/0001-54 DA BAH 12/06/2014 1361 641 83,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO CAÇAMBA, MARAC VW MODELO 26.280 CRM 6X4, AD 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 13.195.920/0001-54 DA BAH 12/06/2014 1362 642 222,00 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VISTORIADO DO VEÍCULO CAÇAMBA, MARAC VW MODELO 26.280 CRM 6X4, ADQUIRIDO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MARCELO PNEUS COMERCIAL LTDA - EPP 09.645.039/0001-30 16/06/2014 1365 272 800,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 16/06/2014 1366 411 3.885,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 16/06/2014 1367 336 4.560,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 CLEBSON DE JESUS DA LUZ 005.641.375-02 16/06/2014 1370 648 400,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 16/06/2014 1371 241 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1387 604 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 23/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/06/2014 1397 13 179,31 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/06/2014 1404 118 5.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕE 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1405 675 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1409 675 1.288,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 09.134.416/0001-77 26/06/2014 1410 277 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 30/06/2014 1444 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 30/06/2014 1452 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1467 4 67.607,75 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 30/06/2014 1492 288 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1499 623 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1501 683 188.898,09 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/06/2014 1510 87 41.362,16 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP Página: 24/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 07/07/2014 1523 265 4.000,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1526 125 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1527 122 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1538 241 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 30/06/2014 1553 675 2.248,45 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1556 683 868,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 08/07/2014 1559 31 528,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 30/06/2014 1560 268 5.000,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMININISTRAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 30/06/2014 1561 701 7.891,09 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMININISTRAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 30/06/2014 1562 701 16.801,82 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMININISTRAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1585 675 4.143,83 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1586 722 175,54 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 25/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/06/2014 1587 683 868,80 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONF 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/06/2014 1590 725 15.629,62 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 11/07/2014 1596 305 68.692,40 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOÇÕES DE AÇÕES E FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 14/07/2014 1617 172 2.020,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 15/07/2014 1624 34 10.089,80 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1630 722 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 17/07/2014 1645 725 104,44 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/07/2014 1657 683 4.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 01/07/2014 1663 767 10.734,37 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1668 773 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 23/07/2014 1684 31 240,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 24/07/2014 1688 201 4.810,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D Página: 26/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/07/2014 1689 786 2.140,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO MU 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 24/07/2014 1729 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 25/07/2014 1740 788 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (02) DOIS NOBREAKS PARA ATENDER AS NECESSID 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 M. E. CAMPOS DE JESUS ARMAZEM - ME 06.973.635/0001-51 29/07/2014 1763 740 315,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA OS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO D 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 30/07/2014 1771 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/07/2014 1772 4 67.714,83 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/07/2014 1791 773 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1813 87 41.986,80 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1814 87 924,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 31/07/2014 1826 202 805,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 01/08/2014 1832 288 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA DE SERVIÇOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA EXEC 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 LUIZ ALBERTO BOMFIM DOCIO 012.744.675-35 01/08/2014 1833 803 2.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPORTE À CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE ÀS SEGUINTES ATIVIDADES: FECHAMENTO DE Página: 27/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/08/2014 1836 31 209,07 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 18/07/2014 1842 52 1.732,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/08/2014 1854 773 2.528,47 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 06/08/2014 1859 815 58.400,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, COM EMISSÃO DE PARECERES E A 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 06/08/2014 1863 817 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1869 821 194.093,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 29/07/2014 1890 757 5.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, TRI 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 08/08/2014 1919 756 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 08/08/2014 1920 758 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 11/08/2014 1934 773 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1940 821 1.737,60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/08/2014 1955 34 120,90 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO Página: 28/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 14/08/2014 1959 34 6.626,49 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 14/08/2014 1963 34 1.885,76 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 13/08/2014 1964 786 4.120,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO MU 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 13/08/2014 1965 786 650,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO MU 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 14/08/2014 1973 172 1.695,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO 03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 21/08/2014 1993 885 369,02 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/08/2014 1997 773 4.281,60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 22/08/2014 2027 154 1.275,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/08/2014 2035 725 128,36 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 13/08/2014 2049 202 525,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 25/08/2014 2055 757 5.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, TRI 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/08/2014 2062 773 2.098,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 29/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/08/2014 2087 5 5.000,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2088 4 68.894,02 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 29/08/2014 2102 240 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 29/08/2014 2103 253 38,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE 03.03.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 29/08/2014 2108 240 3.260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 29/08/2014 2111 253 980,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 02/09/2014 2122 758 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 02/09/2014 2123 756 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2138 817 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2140 87 924,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2141 87 42.896,86 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 04/09/2014 2163 31 800,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU Página: 30/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/09/2014 2165 41 76,79 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIX 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2169 941 197.165,38 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 08/08/2014 2183 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/09/2014 2192 946 8.115,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/08/2014 2196 950 18.365,69 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/08/2014 2197 950 4.440,86 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 09/09/2014 2211 815 58.400,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, COM EMISSÃO DE PARECERES E A 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 09/09/2014 2217 172 1.015,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE CO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/09/2014 2228 965 4.936,77 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 17/09/2014 2245 950 140,52 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/09/2014 2249 965 5.185,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/09/2014 2269 965 5.624,55 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 31/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/09/2014 2286 154 1.275,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 09.134.416/0001-77 26/09/2014 2309 759 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 09.134.416/0001-77 26/09/2014 2310 759 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA 09.134.416/0001-77 26/09/2014 2311 759 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS INFORMATIZADA DO SI 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 29/09/2014 2319 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2320 4 68.218,50 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 01/10/2014 2344 965 5.576,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2353 87 42.954,19 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2354 87 924,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIP 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/10/2014 2365 757 5.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, TRI 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 07/10/2014 2391 31 855,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 02/09/2014 2402 1011 9.073,59 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV Página: 32/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/09/2014 2403 1011 3.376,46 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/10/2014 2407 1016 1.782,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA A 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/10/2014 2409 1017 3.749,91 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 08/10/2014 2414 1019 1.872,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 10/09/2014 2426 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/10/2014 2454 965 5.699,98 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 10/10/2014 2460 41 78,08 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIX 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 14/10/2014 2482 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 14/10/2014 2483 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 14/10/2014 2484 265 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 14/10/2014 2486 1051 29.302,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MURIGÁS COMERCIAL DE GÁS LTDA 15.136.612/0001-83 14/10/2014 2488 1053 3.915,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, C Página: 33/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/09/2014 2490 1054 1.348,32 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/09/2014 2491 1054 204.317,70 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 14/10/2014 2492 1056 9.411,36 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.197.734/0001-66 01/10/2014 2518 741 5.585,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CUNSULTURIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VINCULADOS A JURÍDICOS-ADMIN 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 ALMIR BOMFIM DE JESUS 045.550.965-41 22/10/2014 2541 154 1.275,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CERQUEIRA CAMPOS S/N, CIDADE BAIXA, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAR 03.03.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 22/10/2014 2551 1078 369,02 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 21/10/2014 2552 758 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 21/10/2014 2553 756 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2558 758 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2559 756 1.170,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DOS SETORES DA SECREAS 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 LUIZ ALBERTO BOMFIM DOCIO 012.744.675-35 28/10/2014 2568 803 2.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPORTE À CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE ÀS SEGUINTES ATIVIDADES: FECHAMENTO DE 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/3834-44 30/10/2014 2576 31 430,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MU Página: 34/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/11/2014 2587 1070 650,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ MARCOS CHAGAS PINTO 541.616.575-87 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO, ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO NA BOMBA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTEC 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 07/11/2014 2602 41 75,80 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIX 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 31/10/2014 2605 1017 2.401,23 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2609 4 46.491,73 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 31/10/2014 2624 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 13/11/2014 2634 757 5.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANO (PESSOAL), COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, TRI 03.03.04.122.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 META GESTÃO PÚBLICA LTDA 08.833.724/0001-28 10/11/2014 2646 815 58.400,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, COM EMISSÃO DE PARECERES E A 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2648 1099 4.301,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/10/2014 2651 1099 5.193,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 10/10/2014 2669 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2674 1110 51.330,03 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2675 1110 143.474,07 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SERVIÇOS PÚBLICOS) DE CONFORMIDADE C Página: 35/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/10/2014 2689 87 33.246,91 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/10/2014 2720 1122 8.734,38 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/10/2014 2724 1122 3.914,87 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 21/10/2014 2729 758 530,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MURIGÁS COMERCIAL DE GÁS LTDA 15.136.612/0001-83 28/11/2014 2761 1139 315,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, C 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2781 4 66.195,76 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES 03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO 464.657.405-59 28/11/2014 2805 5 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83 10/11/2014 2815 52 866,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO VALOR DE RS$ 866,00 PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO EX 03.03.04.122.008 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/11/2014 2824 87 42.194,25 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IMAP - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76 28/11/2014 2850 338 1.620,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFOR 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IMAP - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76 05/11/2014 2851 1161 6.750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFOR 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 IMAP - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76 28/11/2014 2852 1161 1.830,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFOR Página: 36/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 18/11/2014 2853 1162 4.616,00 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/11/2014 2854 1162 4.319,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/11/2014 2855 1162 3.855,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 27/11/2014 2856 1162 3.855,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/11/2014 2858 1164 7.377,07 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV 03.03.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 28/11/2014 2860 1164 4.817,47 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, DESTE MUNICÍPIO RELATIV Total da Unidade: 4.696.523,03 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 20/01/2014 1 84 25.375,25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 30/01/2014 7 7 22.865,19 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JA 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 30/01/2014 9 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 09/01/2014 55 74 1.030,16 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/01/2014 56 74 9.227,27 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 37/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/01/2014 57 74 2.838,59 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/01/2014 58 74 6.203,35 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 27/01/2014 59 76 224,52 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 31/01/2014 60 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 06/01/2014 62 74 0,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/01/2014 63 74 0,57 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/01/2014 64 74 0,42 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/01/2014 65 74 0,17 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 27/01/2014 66 76 18,31 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0016 - 360 PASEP 00.394.460/0058-87 07/01/2014 68 78 35,04 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0016 - 360 PASEP 00.394.460/0058-87 13/01/2014 69 78 14,05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 07/02/2014 79 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA Página: 38/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/01/2014 81 60 3.645,07 74 7.906,90 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 21/01/2014 82 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 29/01/2014 83 61 29,60 84 61 14,80 85 86 1.900,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/01/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 10/01/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 24/01/2014 86 86 24.903,05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 31/01/2014 88 81 6.811,68 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE JANE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 22/01/2014 89 61 7,40 90 61 7,40 92 85 7,40 94 61 210,20 102 79 161,88 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 22/01/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 22/01/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/01/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 31/01/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. Página: 39/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/01/2014 144 115 16.364,90 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM 18/02/2014 157 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 19/02/2014 159 22 0,71 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNIC 04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 13/01/2014 166 193 342,22 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 DE IMÓVEIS ALUGADOS P 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/02/2014 169 22 24,74 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/02/2014 172 22 4,99 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 21/02/2014 232 22 0,96 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/02/2014 236 22 7,13 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 05/02/2014 237 32 2,22 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 26/02/2014 251 22 1,59 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 26/02/2014 260 22 6,69 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 27/02/2014 268 22 8,09 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI Página: 40/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/03/2014 282 116 2.546,00 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/03/2014 294 32 2,34 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 14/02/2014 301 296 184,51 REF. CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PAR 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 28/02/2014 303 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 28/02/2014 304 7 26.008,05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/03/2014 327 32 3,45 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/03/2014 332 22 5,36 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 10/03/2014 333 32 0,59 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/02/2014 335 84 25.375,25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/02/2014 338 74 15.078,98 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/02/2014 339 74 1.040,53 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/02/2014 340 74 4.489,41 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 41/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/02/2014 341 74 16,77 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/02/2014 342 74 0,75 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/02/2014 343 74 0,11 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/02/2014 344 74 0,93 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 17/01/2014 367 74 343,47 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/01/2014 369 308 34.447,99 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 20/01/2014 370 308 7.270,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/02/2014 371 308 68.049,81 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/02/2014 372 308 10.871,98 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 17/03/2014 373 314 50,75 REF. DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL EXTENSÃO BRANCA DE NEVE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - DESP 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/01/2014 376 61 2,50 60 1.055,42 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 20/01/2014 377 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. Página: 42/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/01/2014 379 79 49,35 390 321 4.387,04 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 ADRIANA DE CÁSSIA SUZA PASSOS 682.470.795-34 14/03/2014 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001448.53.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO E 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 AMILTON DAMASCENO COSTA 240.008.685-00 14/03/2014 391 322 2.495,91 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001429.47.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 CREUZA SOUZA SANTOS OLIVEIRA 484.437.605-59 14/03/2014 392 323 4.386,00 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001441.61.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 EDSON RAMOS DE SOUZA 911.681.555-68 14/03/2014 393 324 4.387,04 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001447.68.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO E 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 IOLANDA MARIA CARDOSO SILVA SOUZA 905.615.035-91 14/03/2014 394 325 3.976,72 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001451.08.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JOÃO ARLÉU BONFIM CONCEIÇÃO 343.500.395-20 14/03/2014 395 326 2.890,61 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001433.84.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JOELMA RITA DOS REIS NASCIMENTO 484.407.525-04 14/03/2014 396 327 1.246,97 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001440.76.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 LISALVA COUTINHO DE OLIVEIRA 262.729.205-63 14/03/2014 397 328 3.976,72 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001449.38.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MARCUS COSTA ALVES ROCHA 670.055.005-04 14/03/2014 398 329 2.890,61 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001430.32.2012.8.05.0040, CONFORME ACORDDO EN 04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 13/01/2014 399 334 0,09 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DE IMÓVEL ALUGADO - DESPESAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FACILITA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME 14.734.301/0001-53 19/03/2014 408 318 2.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ASEREM PRESTADSOS DE INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DA REDE LÓGICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFO Página: 43/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 19/03/2014 411 22 0,82 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 31/01/2014 456 74 18.377,95 LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DIFERENÇA JANEIRO 2014 - PASEP. DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADAD 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 28/02/2014 460 61 22,20 61 210,20 85 14,80 79 173,08 60 4.977,03 86 11.593,24 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 28/02/2014 461 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 12/02/2014 464 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 28/02/2014 468 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 06/02/2014 469 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 26/02/2014 470 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/02/2014 471 81 2.740,08 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 28/02/2014 473 61 17,40 79 11,95 397 50,58 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 28/02/2014 483 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/03/2014 487 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2013 DO IMÓVEL ALUGA Página: 44/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/03/2014 510 405 49,50 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS APLICADAS PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO, EM FAVOR 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 31/03/2014 550 22 0,80 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/03/2014 560 74 6.145,75 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/03/2014 561 74 882,52 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/03/2014 562 74 5.196,83 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 05/03/2014 563 76 247,74 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/03/2014 564 74 0,33 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/03/2014 565 74 0,21 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 05/03/2014 566 76 20,19 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.04.123.008 - 33909200 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 03/04/2014 567 420 29,21 REF. DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO IMÓVEL PSF RODAGEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - DESPESAS DE EXER 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 573 85 22,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 4489-X, DURANTE NO M 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 574 60 22,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 2202-0, DURA Página: 45/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/03/2014 575 60 357,00 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 3900-4, DURAN 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 576 61 81,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 02/04/2014 584 86 6.411,19 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO EN 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 27/02/2014 588 61 51,80 11/02/2014 589 74 3.085,51 REF. TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 REF. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O MUNICÍPIO, 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 02/04/2014 590 22 9,70 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33909300 - 00.01.0022 - 04 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 33.641.663/0001-44 14/02/2014 592 423 832.249,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO TOTAL DO CONVÊNIO 65808/2009 , CONTRATO DE REPESSE Nº: 2649.0305443-00/209MDA/CAIXA,CO 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/02/2014 595 74 24.136,12 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/04/2014 597 22 7,75 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 608 60 5.863,97 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 28/03/2014 614 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 28/03/2014 615 7 25.214,65 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MA Página: 46/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/03/2014 639 60 6.741,18 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 25/03/2014 640 74 4.942,42 REF. CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O MUNICÍPIO, 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 31/03/2014 641 79 1.482,72 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/201. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 13/03/2014 642 430 4.077,73 02.839.639/0001-90 11/03/2014 667 86 5.235,09 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FAPAG. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO REF. PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRI 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 19/03/2014 668 86 4.053,44 REF. PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TR 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/03/2014 671 84 25.375,25 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. PARCELA RETIDA NA COTA 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 14/03/2014 674 86 525,90 REF. PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRI 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 14/04/2014 675 81 350,83 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O PASEP. REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELA 04.04.28.846.008 - 32902100 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 14/04/2014 676 445 155,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTTRATADA, NO DECOR 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 14/04/2014 678 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM 14/04/2014 679 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP Página: 47/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 14/04/2014 680 115 16.364,90 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 31/03/2014 704 74 19.177,57 LIQUIDAÇÃO PASEP REF. DIFERENÇA MARÇO/2014. DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRAN 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 10/04/2014 725 32 6,05 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 16/04/2014 726 22 0,50 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MARIA DO AMPARO DE QUEIROZ PIRAJÁ 435.443.985-91 16/04/2014 738 475 2.890,61 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001431.17.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MARIA DO ROSARIO COUTINHO SANTANA 743.010.985-34 16/04/2014 739 476 4.386,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001443.31.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 AILDO BENEDITO DA HORA CUNHA 975.198.985-04 23/04/2014 741 477 2.574,86 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000809.35.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOTE 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 ALMIR DE JESUS AMARAL 182.921.195-15 23/04/2014 742 478 2.874,73 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 898.58.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOTE, CO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS SILVA 947.180.755-72 23/04/2014 745 479 2.963,41 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000773-90.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 EDENILDA SOUSA BOMFIM 468.915.955-68 23/04/2014 746 481 2.895,39 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000904-65.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 EDENILSON NASCIMENTO ANDRADE 510.584.135-20 23/04/2014 747 482 2.874,07 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000813-72.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 EDSON LUIZ OLIVEIRA 439.340.995-72 23/04/2014 748 483 3.134,69 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000800-73.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT Página: 48/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 23/04/2014 749 484 3.111,61 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 EDUARDO TAVARES DA CRUZ 341.527.685-68 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000772-08.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 ELISANGELA BONFIM MORENO 891.581.215-87 23/04/2014 750 485 2.895,39 DESTINA-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº: 0000816-27.2012.8.05.0040,REFERENTE AO SEGUNDO LOT 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/04/2014 825 22 13,50 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/04/2014 845 84 25.375,25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. PARCELA RE 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/04/2014 846 74 7.421,70 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 17/04/2014 847 74 1.505,51 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/04/2014 848 74 5.025,69 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/04/2014 849 76 242,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/04/2014 850 76 19,98 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 01/04/2014 851 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 11/04/2014 852 74 0,55 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 17/04/2014 853 74 1,16 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 49/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 855 74 1,14 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 04/04/2014 856 74 12,31 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 08/04/2014 857 74 3.621,18 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 25/04/2014 891 61 37,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 30/04/2014 892 6 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MES D 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 30/04/2014 893 7 25.625,23 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENT 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/04/2014 894 61 66,60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 10/04/2014 897 61 7,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE AB 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 24/04/2014 898 61 7,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE AB 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 06/05/2014 900 61 7,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE AB 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 24/04/2014 903 61 7,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE AB 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 29/04/2014 907 61 29,60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE Página: 50/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/04/2014 922 86 3.000,00 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO EN 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 10/04/2014 923 86 8.123,78 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO EN 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 29/04/2014 924 74 4.595,75 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 33.641.663/0001-44 30/04/2014 926 506 669,70 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS CAIXA ESCOLARES PROFESSOR 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/04/2014 928 61 506,90 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 30/04/2014 938 79 211,81 DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIIAS RELATIVO AO MÊS DE AB 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 24/04/2014 941 85 22,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/05/2014 946 22 4,99 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/05/2014 952 32 1,94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/05/2014 957 22 18,05 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 V TELES SANTOS ME 16.726.411/0001-07 08/05/2014 973 424 4.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS REVISÕES E ALTERAÇÕES NO IPTU, REVISÃO GERAL DE TODA LE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/05/2014 979 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA Página: 51/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 13/05/2014 1003 22 10,86 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM 12/05/2014 1005 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/04/2014 1013 74 22.864,55 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 06/05/2014 1027 60 1.932,45 556 495,05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 RITA DE CÁSSIA SANTANA DOS SANTOS 010.487.815-00 23/05/2014 1032 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV, PROCESSO DE Nº 0000012-36.2011.5.05.0431 RT ORD, CONFORME REQ 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 EDNALDO SANTOS TAVARES 088.691.705-00 23/05/2014 1034 557 3.370,57 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV, PROCESSO DE Nº 0000012-36.2011.5.05.0431 RT ORD, CONFORME REQ 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 23/05/2014 1037 22 1,88 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 33.641.663/0001-44 26/05/2014 1056 571 2.009,10 REF. LIQUIDAÇÃO.DAS DESPESAS COM MULTAS EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES RELATIVAS AOS CAIXAS ESCOLARES ANTONIO LEMOS M 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 26/05/2014 1078 22 10,55 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 27/05/2014 1079 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 09/05/2014 1085 74 12.611,53 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/05/2014 1086 74 1.326,08 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 52/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 09/05/2014 1088 579 25.375,25 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 02/05/2014 1089 76 224,72 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 02/05/2014 1090 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 09/05/2014 1092 74 0,23 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/05/2014 1093 74 0,24 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 02/05/2014 1094 76 20,20 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 28/05/2014 1140 22 9,54 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 29/05/2014 1148 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1150 7 25.648,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 02/06/2014 1194 22 7,37 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/05/2014 1223 74 4.656,33 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/05/2014 1224 74 3,78 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 53/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/06/2014 1261 22 2,92 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS 04.04.04.123.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CHAVE K COMERCIAL DE CHAVES E FERRAGENS LTDA-ME 05.257.219/0001-94 05/06/2014 1266 550 630,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (2) CARIMBOS NUMERADOR PROCESSUAL E TRINTA, PARA ATENDER 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/05/2014 1272 61 93,60 08/05/2014 1273 61 7,80 06/05/2014 1280 61 2,00 30/05/2014 1281 61 436,70 05/05/2014 1282 61 2.918,62 1283 61 1.180,26 1284 61 2.526,50 1285 61 1.141,00 1287 79 183,02 424 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 09/05/2014 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 19/05/2014 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 09/05/2014 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 30/05/2014 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 V TELES SANTOS ME 16.726.411/0001-07 06/06/2014 1290 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS REVISÕES E ALTERAÇÕES NO IPTU, REVISÃO GERAL DE TODA LE Página: 54/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 14/05/2014 1296 85 15,60 30/05/2014 1297 79 64,40 13/05/2014 1309 74 4.748,33 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 28/05/2014 1310 61 31,20 10/06/2014 1326 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 11/06/2014 1353 32 5,56 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 02/06/2014 1354 74 24.955,44 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 12/06/2014 1360 32 8,34 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/06/2014 1398 22 3,13 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 26/06/2014 1401 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/06/2014 1431 22 9,36 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 30/06/2014 1453 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. Página: 55/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/06/2014 1455 74 7.402,17 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/06/2014 1456 74 3.171,28 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/06/2014 1458 74 3.370,80 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 02/06/2014 1459 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/06/2014 1460 74 0,39 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/06/2014 1461 74 0,07 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 06/06/2014 1462 74 2,05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 02/06/2014 1463 76 241,18 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 02/06/2014 1465 76 20,32 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/06/2014 1466 579 25.375,25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1469 7 25.659,54 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JU 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 30/06/2014 1481 678 1.400,00 DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO SELETIVO PAC, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBAN Página: 56/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/07/2014 1514 691 1.350,00 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOCK ASUS X 451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/07/2014 1535 22 8,33 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/07/2014 1536 22 2,46 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/06/2014 1539 61 70,20 30/06/2014 1550 85 15,60 26/06/2014 1563 61 85,80 04.229.761/0001-70 30/06/2014 1575 714 2.753,83 04.229.761/0001-70 30/06/2014 1577 79 219,38 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃOAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FAPAG. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. REF TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JUNHO. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/06/2014 1578 715 5.551,77 30/06/2014 1580 717 494,90 11/07/2014 1598 86 292,05 REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, MÊS DE JUNHO. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS DE JUNHO. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 REF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - SENDO TITULAR DO CRÉDIO OLÍCIO MATIAS DA SILVA, PROCESSO 0130000-81.2009.5..0 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 KEEP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 01.367.422/0001-62 11/07/2014 1600 449 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORE Página: 57/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 11/07/2014 1602 22 25,50 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 14/07/2014 1603 729 1.380,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE i3, 4GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, DVD-RW, TECLADO E MOUSE, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR D 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 FRANCISCO RAMUNDO MATOS PEREIRA 309.678.565-15 14/07/2014 1604 730 4.386,00 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000893.36.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JACIARA NASCIMENTO PIRES DE SOUZA 484.403.705-63 14/07/2014 1605 731 2.895,39 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000774-75.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JAIRO XAVIER BOMFIM 508.930.255-34 14/07/2014 1606 732 3.054,10 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000891-66.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JERFSON SILVA SANATOS DA SILVA 001.281.825-98 14/07/2014 1607 733 2.809,29 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000801-58.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JORGE KENED SANTOS NASCIMENTO 952.727.985-20 14/07/2014 1608 734 3.008,50 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000775-60.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 JORGE SOARES DO NASCIMENTO 352.334.785-87 14/07/2014 1609 735 4.386,00 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000776-45.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 LUCIARA OLIVEIRA SILVA 435.468.115-34 14/07/2014 1610 736 2.110,13 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000900-28.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL DE JESUS 508.929.085-72 14/07/2014 1611 737 4.386,00 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000901-13.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIRO LOT 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MARIA DAS CANDEIAS DE EÇA MATOS 510.583.915-34 14/07/2014 1612 738 2.852,84 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº0000894-21.2012.8.05.0040,REFERENTE AO TERCEIR 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 15/07/2014 1623 32 7,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX Página: 58/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/07/2014 1639 74 29.669,27 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 17/07/2014 1646 22 7,81 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 01/07/2014 1647 86 809,98 REF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - SENDO TITULAR DO CRÉDIO ELENICE COSTA FERREIRA, PROCESSO 0095400-05.2007. 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM 20/07/2014 1652 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.04.123.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 22/07/2014 1680 781 78,52 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE 04.04.04.123.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 23/07/2014 1681 782 184,51 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR , NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 24/07/2014 1701 22 2,01 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/07/2014 1743 22 2,53 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/07/2014 1746 74 7.248,29 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 18/07/2014 1747 74 1.506,57 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/07/2014 1748 76 224,21 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 01/07/2014 1749 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 59/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/07/2014 1750 74 1,23 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 18/07/2014 1751 74 0,04 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/07/2014 1752 76 19,07 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/07/2014 1753 579 25.375,25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 28/07/2014 1754 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/07/2014 1762 22 12,73 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 29/07/2014 1773 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1774 7 27.546,18 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JU 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 31/07/2014 1802 22 17,95 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/07/2014 1821 74 3.221,50 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/07/2014 1823 74 0,56 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS DE JULHO. 01/07/2014 1834 717 539,90 Página: 60/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/08/2014 1835 22 2,58 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 31/07/2014 1838 79 366,89 DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014. REF TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/07/2014 1839 717 54,60 31/07/2014 1840 717 70,20 16/07/2014 1841 717 39,00 10/07/2014 1845 85 15,60 08/08/2014 1899 115 16.364,90 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 22/07/2014 1939 74 4.219,63 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 03/07/2014 1941 857 4.405,00 857 5.226,64 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/07/2014 1942 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 07/07/2014 1943 717 7,80 16/07/2014 1944 717 7,80 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. Página: 61/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 13/08/2014 1949 32 6,95 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/08/2014 1950 32 6,92 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 DANIEL PIRAJÁ VIVAS 929.408.115-04 19/08/2014 1974 866 2.172,71 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001428.62.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 HIRAN TAVARES DE MELO 288.682.855-68 19/08/2014 1975 867 4.386,00 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000903.80.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 IVANILZA MARIA OLIVEIRA CAETANO 561.523.295-15 19/08/2014 1976 868 2.852,84 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000814.57.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MARIA DAS NEVES SOUZA DE JESUS 018.577.747-36 19/08/2014 1977 869 4.386,00 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000819.79.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 MARIA JOSÉ DE EÇA MATOS 510.575.575-87 19/08/2014 1978 870 2.852,84 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000895.06.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 RITA MATOS PEREIRA FERNANDES 034.101.267-08 19/08/2014 1979 871 2.572,28 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0001003.35.2012.8.05.0040, NREFERENTE AO QUAR 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 ROMILDO CONCEIÇÃO NASCIMENTO 928.821.295-72 19/08/2014 1980 872 3.157,87 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000896.88.2012.8.05.0040, REFERENTE AO QUARTO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 SILVIO COSTA VIVAS 561.632.905-34 19/08/2014 1981 873 3.933,77 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000905.50.2012.8.05.0040, REFERENTE AO QUARTO 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 SINDSERV - SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO CAMAMU 13.211.946/0001-49 19/08/2014 1982 874 3.949,76 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV - PROCESSO DE Nº 0000345.74.2012.8.05.0040, REFERENTE AO QUARTO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/08/2014 2036 22 2,04 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI Página: 62/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/08/2014 2038 22 4,93 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 26/08/2014 2043 22 7,46 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 25/08/2014 2054 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 29/08/2014 2058 32 0,80 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/08/2014 2059 22 1,54 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/08/2014 2061 22 0,32 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 02/09/2014 2070 22 2,88 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 08/08/2014 2072 74 9.765,18 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/08/2014 2073 74 1.295,19 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 29/08/2014 2074 74 3.488,87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/08/2014 2075 76 241,24 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 01/08/2014 2076 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 63/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 08/08/2014 2077 74 1,28 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/08/2014 2078 74 0,37 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 29/08/2014 2079 74 0,50 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/08/2014 2080 76 19,34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 06/08/2014 2081 74 18,93 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 08/08/2014 2082 926 25.375,25 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 29/08/2014 2089 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2090 7 26.190,28 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AG 04.04.04.123.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 29/08/2014 2116 932 720,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO C/2 PORTAS E 4/PRATELEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/09/2014 2174 22 8,98 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/09/2014 2177 22 11,01 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 28/08/2014 2178 717 46,80 Página: 64/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/08/2014 2179 717 46,80 07/08/2014 2180 857 1.286,40 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 29/08/2014 2181 717 297,03 28/08/2014 2182 79 108,56 14/08/2014 2185 85 15,60 04/09/2014 2191 32 1,90 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 08/08/2014 2198 951 47.905,52 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 12/08/2014 2201 953 391,76 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 857. REF. LIQUIDA 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM 09/09/2014 2208 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 11/09/2014 2226 32 25,12 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 17/09/2014 2246 22 2,58 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 V TELES SANTOS ME 16.726.411/0001-07 17/09/2014 2247 424 5.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS REVISÕES E ALTERAÇÕES NO IPTU, REVISÃO GERAL DE TODA LE Página: 65/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 23/09/2014 2264 22 5,15 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/09/2014 2315 22 2,72 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 29/09/2014 2321 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2322 7 26.147,63 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 01/10/2014 2364 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 19/09/2014 2366 74 1.680,97 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 03/09/2014 2367 74 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/09/2014 2368 74 1,96 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 19/09/2014 2369 74 6,12 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/09/2014 2370 74 7,57 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/09/2014 2371 996 8.106,34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/09/2014 2372 996 2.966,31 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 66/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/09/2014 2373 76 19,13 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/09/2014 2374 76 246,41 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/09/2014 2375 926 21.762,64 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013. 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 10/09/2014 2376 997 58.197,06 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 19/09/2014 2377 717 62,40 25/09/2014 2378 717 54,60 02/09/2014 2379 996 5.352,16 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 09/09/2014 2380 998 4.540,29 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 02/10/2014 2381 22 4,11 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 KEEP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 01.367.422/0001-62 07/10/2014 2396 449 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/09/2014 2418 85 7,80 717 232,00 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 30/09/2014 2419 Página: 67/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/09/2014 2420 717 7,80 30/09/2014 2429 79 137,59 04.229.761/0001-70 30/09/2014 2431 1023 4.275,08 00.000.000/2228-44 30/09/2014 2435 1025 7.532,48 32 1,32 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FAPAG. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/10/2014 2451 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE 14.976.682/0001-87 SIM 14/10/2014 2477 115 16.364,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NESTE MUNICÍP 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GS SERV. DE ASSESS. TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA 02.133.732/0001-85 10/09/2014 2487 876 18.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GS SERV. DE ASSESS. TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA 02.133.732/0001-85 10/09/2014 2489 1052 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSULTORIA E ASS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 21/10/2014 2514 22 3,42 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 21/10/2014 2517 32 6,96 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/10/2014 2574 22 14,37 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/10/2014 2579 22 2,62 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI Página: 68/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/10/2014 2584 1085 66.502,66 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 31/10/2014 2585 22 2,72 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2610 7 18.950,03 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OU 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/10/2014 2620 32 1,30 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 10/11/2014 2621 22 4,17 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 12/11/2014 2622 22 0,96 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 31/10/2014 2623 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 12/11/2014 2627 32 8,93 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 13/11/2014 2633 116 2.546,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO VA 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/11/2014 2640 32 0,49 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/11/2014 2642 32 1,69 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EX 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/10/2014 2652 1085 6.983,46 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA Página: 69/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/10/2014 2653 1085 1.816,16 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/10/2014 2654 1085 3.253,85 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/10/2014 2655 76 246,37 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 24/10/2014 2656 76 246,28 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULA 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 01/10/2014 2657 1085 16,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA MENSAL DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁ 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/10/2014 2658 1085 36,71 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA PARTE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 21/10/2014 2659 1085 0,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA PARTE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 30/10/2014 2660 1085 0,96 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA PARTE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 01/10/2014 2661 76 18,53 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA PARTE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 24/10/2014 2662 76 18,14 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA PARTE DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁR 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 08/10/2014 2663 1085 5,23 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE A COTA MENSAL DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNT 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 18/11/2014 2664 22 0,69 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI Página: 70/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2670 717 212,80 31/10/2014 2672 717 54,60 31/10/2014 2673 717 31,20 31/10/2014 2678 85 31,20 31/10/2014 2680 717 7,80 31/10/2014 2681 717 15,60 01/10/2014 2691 926 21.762,64 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0042 - 320 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/10/2014 2693 717 7,80 31/10/2014 2694 717 7,80 31/10/2014 2698 79 75,06 04.229.761/0001-70 31/10/2014 2702 1113 850,08 04.229.761/0001-70 31/10/2014 2710 79 14,85 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FAPAG. 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. Página: 71/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 21/11/2014 2727 22 3,46 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ALUGADOS NESTE MUNI 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 03/10/2014 2730 1123 5.075,30 14/10/2014 2731 1124 5.296,16 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2782 7 25.713,03 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NO 04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS 123.341.975-72 28/11/2014 2806 6 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2014 2857 1163 10.449,77 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/11/2014 2859 1163 1.536,94 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/11/2014 2861 1163 3.967,62 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 03/11/2014 2863 1163 16,77 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 10/11/2014 2864 1163 3,17 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 20/11/2014 2867 1163 0,33 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP 00.394.460/0058-87 28/11/2014 2868 1163 2,07 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS Página: 72/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 21/11/2014 2870 1168 238,61 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 33904700 - 00.01.0042 - 320 PASEP 00.394.460/0058-87 21/11/2014 2872 1168 17,60 DESTINA-SE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS E VINCULADAS PARA O M 04.04.28.846.008 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 10/11/2014 2878 1171 21.762,64 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO COM O INSS LEI 12.810/2013, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 04.04.28.846.008 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.839.639/0001-90 28/11/2014 2879 1172 51.014,59 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - PRECATÓRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO FIRMADO EN 04.04.04.123.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 19/11/2014 2880 1173 7.100,00 DESTINA-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO SELETIVO PAC, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBAN Total da Unidade: 2.675.282,29 05 - SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/01/2014 24 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 71 92 1.141,99 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 05.05.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 13.100.722/0001-60 23/01/2014 140 163 702,90 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/02/2014 324 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 414 92 924,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 552 92 924,00 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC Página: 73/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/03/2014 652 15 4.400,00 05 - SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/04/2014 883 15 4.700,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 948 92 924,00 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 954 92 2.229,92 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC 05.05.13.392.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GENIVALDO SILVA DA LUZ - ME 04.907.862/0001-53 14/05/2014 1006 524 7.800,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS NOS FESTEJOS DA 05.05.13.392.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 ASSOCIAÇÃO CAMAMUENSE DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS 03.420.555/0001-80 16/05/2014 1016 541 10.000,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CAMAMUENSE DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS, DESTINADO PARA EXECUSSÃO DO PROJETO DE 05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0022 - 00 MOVETERRA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 07.341.611/0001-42 26/05/2014 1136 586 53.695,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR, 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1165 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1185 92 2.070,64 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1190 92 924,00 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1305 92 949,85 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1474 15 5.133,26 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C Página: 74/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1511 92 1.085,31 05 - SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL 41.956.400/0001-52 30/06/2014 1566 551 3.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMUENSE DE FUTEBOL, DESTINADO A EXECUÇÃO D 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL 41.956.400/0001-52 30/07/2014 1566 551 -3.900,00 41.956.400/0001-52 30/06/2014 1618 551 3.900,00 ANULAÇÃO POR NÃO TER SIDO EFETIVADA A DESPESAS 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMUENSE DE FUTEBOL, DESTINADO A EXECUÇÃO D 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL 41.956.400/0001-52 30/07/2014 1618 551 -3.900,00 MOVETERRA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 07.341.611/0001-42 24/07/2014 1731 789 19.122,02 ANULAÇÃO POR NÃO TER SIDO EFETIVADA A DESPESAS 05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0022 - 00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR, 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1806 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1817 92 3.506,49 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL 41.956.400/0001-52 06/08/2014 1858 816 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE MENSAL, NO IMPORTE DE R$ 4.00,00, MENSAL, DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMU 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2112 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C 05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0015 - 144 NORDESTE CONSTRUTORA LTDA 08.909.919/0001-04 16/09/2014 2243 977 51.136,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR D 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2335 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C Página: 75/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/10/2014 2352 816 4.000,00 05 - SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL 41.956.400/0001-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE MENSAL, NO IMPORTE DE R$ 4.00,00, MENSAL, DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMU 05.05.27.812.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 LIGA CAMAMUENSE DE FETEBOL 41.956.400/0001-52 29/10/2014 2575 816 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE MENSAL, NO IMPORTE DE R$ 4.00,00, MENSAL, DA PREFEITURA PARA LIGA CAMAMU 05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0015 - 144 MOVETERRA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 07.341.611/0001-42 28/10/2014 2636 1091 25.361,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR, 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2639 15 2.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/10/2014 2692 1112 550,00 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/10/2014 2701 1090 2.229,92 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC 05.05.27.812.004 - 44905100 - 00.01.0015 - 144 NORDESTE CONSTRUTORA LTDA 08.909.919/0001-04 25/11/2014 2750 1132 24.368,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR D 05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2790 15 4.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 05.05.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/11/2014 2827 1090 2.229,92 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC Total da Unidade: 271.410,63 09 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 30/01/2014 10 50 3.446,64 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO 071.703.005-91 30/01/2014 12 49 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 Página: 76/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 12/02/2014 163 37 119,48 09 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/03/2014 293 37 137,04 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO 071.703.005-91 28/02/2014 305 49 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 28/02/2014 307 50 3.857,55 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 25/03/2014 489 391 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA, DE CONFORMIDAD 09.09.04.122.003 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO 071.703.005-91 19/03/2014 525 412 369,02 REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁR 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/03/2014 533 37 260,24 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO 071.703.005-91 28/03/2014 617 49 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 201 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 28/03/2014 619 50 4.251,98 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 25/04/2014 782 495 1.190,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁR 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO 071.703.005-91 30/04/2014 895 49 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE SU 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 30/04/2014 896 50 3.692,90 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE Página: 77/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/05/2014 1151 49 5.000,00 09 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO 071.703.005-91 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRILCULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1152 50 3.692,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA-CAU-B 15.158.665/0001-03 06/06/2014 1288 631 283,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS RRT SIMPLES DE NºS: 2346208, 2346330, 2346405 E 2346453, REFERENTE AO PROJETO DE CON 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 10/06/2014 1342 349 4.215,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRI 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 11/06/2014 1351 37 112,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1472 50 3.692,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 17/07/2014 1644 761 15,24 DESTINA-SE A DESPESAS DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 30/07/2014 1775 50 3.692,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2091 50 4.031,36 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2323 50 3.692,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M 09.09.04.122.003 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 02/10/2014 2382 999 121,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁREA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVE 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2612 50 3.492,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M Página: 78/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/11/2014 2784 50 3.692,90 09 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M Total da Unidade: 73.320,77 10 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 30/01/2014 13 55 4.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 30/01/2014 14 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JAN 10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOUBERT LAYTYNHER RIBEIRO 654.962.215-87 18/02/2014 164 191 492,00 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE 10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANDRÉ VINÍCIUS SOUZA COSTA 022.977.925-57 18/02/2014 165 192 184,51 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE CHEFE DO SETOR DE EVENTOS, COM A FINALIDADE DE P 10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 ANA PAULA LEAL SILVA CORREIA 025.262.265-03 18/02/2014 170 194 492,00 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE PART 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 04.378.466/0001-86 28/02/2014 269 290 20.874,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POVOADO DA ILH 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 04.378.466/0001-86 28/02/2014 270 289 25.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS BANDAS, PARA ABRILHANTAR OS 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 28/02/2014 309 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEV 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 28/02/2014 310 55 4.824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 25/03/2014 491 390 210,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA, DE CONFORMIDAD Página: 79/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/03/2014 528 415 369,00 10 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOUBERT LAYTYNHER RIBEIRO 654.962.215-87 REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA PATICIPAR DO CURSO DE 10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 27/03/2014 529 416 553,53 REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA PATICIPAR 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GENIVALDO SILVA DA LUZ - ME 04.907.862/0001-53 31/03/2014 531 175 37.975,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS NOS FESEJOS TRADICIONAIS DA PADROEI 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 28/03/2014 620 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 28/03/2014 622 55 4.824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 RENATO SOARES DE MATOS 085.119.935-68 09/04/2014 638 429 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 04.378.466/0001-86 10/04/2014 669 290 48.706,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCO DO POVOADO DA ILH 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 04.378.466/0001-86 10/03/2014 670 289 25.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS BANDAS, PARA ABRILHANTAR OS 10.10.04.695.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 16/04/2014 711 185 139,36 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 25/04/2014 775 491 800,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE TURISMO E ME 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 30/04/2014 899 53 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. REF 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 30/04/2014 901 55 4.824,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXER Página: 80/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/05/2014 1153 53 5.000,00 10 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1155 55 4.824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 30/06/2014 1454 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUN 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1476 55 5.088,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GENIVALDO SILVA DA LUZ - ME 04.907.862/0001-53 03/07/2014 1507 688 30.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ALUGUEL DE PALCO, PARA OS FESEJOS JU 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 30/07/2014 1776 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUL 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 30/07/2014 1777 55 5.088,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GENIVALDO SILVA DA LUZ - ME 04.907.862/0001-53 19/08/2014 1985 688 30.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ALUGUEL DE PALCO, PARA OS FESEJOS JU 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 29/08/2014 2092 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AG 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2093 55 5.088,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 29/09/2014 2324 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SE 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2325 55 5.450,63 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA Página: 81/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2613 55 3.224,00 10 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 31/10/2014 2626 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OU 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2785 55 3.588,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELA 10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 SONIA SOUZA ROCHA 279.720.975-34 28/11/2014 2807 53 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NO Total da Unidade: 327.502,54 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 30/01/2014 15 58 29.711,59 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/01/2014 23 100 10.729,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/01/2014 25 101 1.000,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/01/2014 38 100 13.398,27 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/01/2014 53 100 15.369,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/01/2014 54 113 890,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 03/02/2014 95 120 40.394,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE Página: 82/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/01/2014 96 119 158.368,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 11/02/2014 111 133 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/01/2014 147 113 6.676,63 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 19/02/2014 153 19 21,82 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICOS EM OCASIÕES EVENTUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 22/01/2014 156 179 616,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 19/02/2014 160 19 201,87 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICOS EM OCASIÕES EVENTUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/02/2014 167 19 126,19 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICOS EM OCASIÕES EVENTUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/02/2014 210 101 13.753,34 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 221 101 2.995,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 222 222 9.827,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 227 113 9.827,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 RS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-EPP 34.082.784/0001-66 24/02/2014 241 238 6.526,68 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO Página: 83/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/02/2014 245 113 12.529,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 NORDESTE CONSTRUTORA LTDA 08.909.919/0001-04 26/02/2014 262 286 8.034,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BALSA FLUTUANTE DA PONTE DO POVOADO DE ILHA GRANDE 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ JOAQUIM DO ESPÍRITO SANTO DE ASSUNÇÃO 947.442.465-91 06/03/2014 281 244 760,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PODA EM ÁRVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DA ILHA GRANDE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 06/03/2014 283 119 158.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOILSON MIRANDA DOS SANTOS 280.064.885-68 06/03/2014 284 293 525,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DOS SERVIÇOS DE ABASSTECIMENT 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 288 222 12.801,75 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 28/02/2014 311 58 32.197,86 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 07/03/2014 316 120 24.456,56 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 350 222 12.800,22 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 MONTERREY CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 07.593.795/0001-38 14/03/2014 368 307 12.240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM MASSA ASFALTICA EM RUAS DESTE MUNIC 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 18/03/2014 389 133 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 401 222 3.115,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 84/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 17/03/2014 404 113 10.220,62 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 20/03/2014 417 381 63,64 REF. LIQUIDAÇÃO DA EMISSÃO DA ART BA 2014.039067, REF. AO LEVANTAMENT TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA PROJETO DE PAVIME 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 20/03/2014 423 382 60,00 REF. DESPESAS PARA FIRMAR TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 303479-98 VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CAMAMU E O MINISTÉRIO DO ESP 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 20/03/2014 424 383 60,00 REF. DESPESAS PARA FIRMAR TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 305443-30 VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CAMAMU E O MINISTÉRIO DO DES 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MARCIO RIBEIRO ROCHA 013.966.385-12 20/03/2014 457 317 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO EM SAID 69 E E-CAD DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISP 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 477 113 16.387,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BONFIM 701.895.365-00 24/03/2014 482 330 184,51 REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTAD 11.11.17.512.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 25/03/2014 484 177 6.788,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO TIPO MANILHAS, MEIO-FIO, TAMPA PARA BOCA DE LOGO PRE-MOLDADA 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 NORDESTE CONSTRUTORA LTDA 08.909.919/0001-04 27/03/2014 499 286 18.746,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BALSA FLUTUANTE DA PONTE DO POVOADO DE ILHA GRANDE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 31/03/2014 521 180 1.850,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 31/03/2014 523 212 5.000,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 31/03/2014 530 120 25.401,79 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE Página: 85/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/04/2014 534 248 7.650,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 AMPM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 12.850.747/0001-18 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS COM MASSA ASFÁLTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICI 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/03/2014 546 222 10.307,08 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CYDICLEI CORREIA RAMOS 898.260.195-34 01/04/2014 547 418 246,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTO 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/03/2014 548 419 6.680,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 HILBERTO EMANUEL SEPÚVEDA DA COSTA - ME 09.220.755/0001-76 31/03/2014 578 357 831,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DE ENGENHARIA DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA ETAP 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ JOAQUIM DO ESPÍRITO SANTO DE ASSUNÇÃO 947.442.465-91 03/04/2014 587 244 760,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PODA EM ÁRVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DA ILHA GRANDE 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 28/03/2014 625 58 33.696,73 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 647 113 13.148,38 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 649 419 1.669,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 650 419 2.170,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 09/04/2014 662 179 150,32 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 01/04/2014 672 119 120.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V Página: 86/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/04/2014 673 119 38.368,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 15/04/2014 691 459 13.613,75 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 16/04/2014 723 468 63,64 REF. SERVIÇOS DE EMISSÃO DA ART BA 2014.052050, REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA ÁREA DA QUADRA DE ES 11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TERWAL MAQUINAS LTDA 15.103.070/0001-42 23/04/2014 744 480 1.815,76 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NO CONSERTO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PO 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 757 419 2.400,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 759 459 9.701,02 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/04/2014 772 459 5.116,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 24/04/2014 780 133 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 25/04/2014 783 212 5.501,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 25/04/2014 784 212 8.004,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 28/04/2014 792 500 63,64 REF. LIQUIDAÇÃO DAOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DA ART BA 2014.059401, REF. A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO D 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 29/04/2014 794 180 2.960,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP Página: 87/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/04/2014 799 498 369,02 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BONFIM 701.895.365-00 REF. LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/04/2014 803 459 17.448,60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 29/04/2014 820 120 9.747,65 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 29/04/2014 821 505 33.070,53 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ JOAQUIM DO ESPÍRITO SANTO DE ASSUNÇÃO 947.442.465-91 05/05/2014 880 244 760,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PODA EM ÁRVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DA ILHA GRANDE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 06/05/2014 882 508 120.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 30/04/2014 902 58 32.532,05 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIVO AO E 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 30/04/2014 927 513 63,64 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESSAS COM EMISSÃO DA ART BA 2014.061845, REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA ÁR 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 935 419 16.767,93 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 970 133 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 DITÃO COMÉRCIO DE BOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA - ME 40.595.159/0001-10 09/05/2014 976 518 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PO 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 NORDESTE CONSTRUTORA LTDA 08.909.919/0001-04 30/04/2014 978 425 4.354,55 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SUB DELEGACIA DO PROVOADO DE TRAVESSÃO NESTE MUNICÍPIO, Página: 88/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 13/05/2014 987 459 4.119,77 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 988 529 4.296,76 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 989 419 9.952,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CYDICLEI CORREIA RAMOS 898.260.195-34 13/05/2014 995 533 123,00 REF. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA SALVADOR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O SE 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BONFIM 701.895.365-00 13/05/2014 997 535 369,02 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPAR 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 LUIZ CARLOS BORGES OLIVEIRA JUNIOR 000.285.745-67 15/05/2014 1010 543 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE UMA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC 2, DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA O MUNICÍPIO DE C 11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FEIRA POÇOS TUBULARES LTDA 13.000.231/0001-47 19/05/2014 1015 545 5.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO TUBULAR DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CAJAÍB 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/05/2014 1023 529 16.767,93 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 23/05/2014 1028 560 60,00 REF. DESPESAS COM REPUBLICAÇÃO NO DOU DO CONVÊNIO Nº 0303479-81/2009 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU E O MINISTÉRIO DO ESPO 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 A & A TERRAPLANAGEM LTDA - EPP 19.031.607/0001-67 23/05/2014 1048 538 98.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDAD 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 RECAUCHUTADORA RLM LTDA 14.990.258/0001-97 21/05/2014 1055 521 3.900,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFOMRMA DOS PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DOS SERVIÇOS PÚBLIC 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 26/05/2014 1063 180 1.480,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP Página: 89/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 26/05/2014 1064 212 1.493,76 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1070 575 16.333,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1071 575 7.378,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1072 575 10.231,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1095 529 2.880,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1097 581 16.626,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 12/05/2014 1114 508 38.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO 123.108.755-20 27/05/2014 1134 546 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 29/05/2014 1143 179 616,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍP 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1156 58 30.783,18 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIVO AO E 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 30/05/2014 1181 593 128.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 30/05/2014 1182 593 30.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V Página: 90/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/06/2014 1193 594 300,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 VILMÁRIO ARAGÃO BASRBOSA 364.301.375-20 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DOS SERVIÇOS PÚB 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 03/06/2014 1208 505 26.929,47 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 03/06/2014 1209 602 11.719,53 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/06/2014 1227 419 10.071,29 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/06/2014 1228 615 5.190,22 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/06/2014 1229 529 1.055,31 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/06/2014 1230 616 3.670,04 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 05/06/2014 1258 628 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CYDICLEI CORREIA RAMOS 898.260.195-34 02/06/2014 1292 611 123,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE MOTORIST 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1330 615 10.071,29 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1336 616 690,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1338 649 8.305,57 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 91/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 11/06/2014 1352 652 56,20 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGA 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CYDICLEI CORREIA RAMOS 898.260.195-34 05/06/2014 1356 653 123,00 REF. LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE G 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A 13.330.634/0001-54 17/06/2014 1377 655 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTA P 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1383 649 16.626,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1384 667 2.210,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1411 676 16.626,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO 123.108.755-20 30/06/2014 1449 546 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1479 58 30.540,95 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIV 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 03/07/2014 1505 686 63,64 REF. LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DA ART BA 2014.095895, REF. A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 03/07/2014 1506 687 63,64 REF. LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DA ART BA 2014.096003, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA SEDE D 11.11.04.122.008 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 03/07/2014 1509 690 1.350,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOCK ASUS X 451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONF 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 08/07/2014 1540 652 56,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGA Página: 92/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1547 615 14.273,33 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 30/06/2014 1555 676 1.500,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 03/07/2014 1557 700 17.173,17 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 07/07/2014 1558 700 15.015,78 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1569 705 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BONFIM 701.895.365-00 10/07/2014 1576 713 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1593 615 10.396,16 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1594 676 6.230,70 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.17.512.004 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOSADAQUE DE SÁ CARDOSO 242.727.105-59 11/07/2014 1597 582 1.575,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO P 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 A & A TERRAPLANAGEM LTDA - EPP 19.031.607/0001-67 14/07/2014 1613 538 48.510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDAD 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 RS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-EPP 34.082.784/0001-66 16/07/2014 1622 743 8.526,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPÍO DE CA 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1635 746 2.340,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 93/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 16/07/2014 1637 746 3.115,35 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1638 746 13.511,51 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 01/07/2014 1641 593 128.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 01/07/2014 1642 593 30.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1669 746 6.033,14 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1670 774 2.288,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1671 774 8.305,57 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 CYDICLEI CORREIA RAMOS 898.260.195-34 22/07/2014 1676 777 246,00 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE GABIN 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 23/07/2014 1685 783 120,00 REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA COM PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE NºS 0333654-40/20 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 24/07/2014 1690 787 930,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNIC 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO 123.108.755-20 24/07/2014 1730 546 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 ANULAÇÃO POR VALOR EM DESACORDO COM O DEMONST. ARR 03/11/2014 1732 17 -16.676,66 Página: 94/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/07/2014 1732 17 16.676,66 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 1733 17 -16.478,00 24/07/2014 1733 17 16.478,00 ANULAÇÃO VALOR INCORRETO CONF. DEMOST.DE ARRECADAÇ 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 1734 17 -15.819,84 24/07/2014 1734 17 15.819,84 ANULAÇÃO VALOR INCORRETO CONF. DEMOST.DE ARRECADAÇ 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 24/07/2014 1735 17 17.722,71 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 24/07/2014 1736 17 13.302,79 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 1736 17 -13.302,79 03/11/2014 1737 790 -4.900,18 24/07/2014 1737 790 4.900,18 ANULAÇÃO VALOR INCORRETO CONF. DEMOST.DE ARRECADAÇ 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 ANULAÇÃO VALOR INCORRETO CONF. DEMOST.DE ARRECADAÇ 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 1738 790 -19.654,86 24/07/2014 1738 790 19.654,86 ANULAÇÃO POR VALOR EM DESACORDO COM O DEMONSTRATIV 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER Página: 95/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/07/2014 1756 791 2.983,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 AMAZONAS SPORT CAR LTDA 00.089.602/0001-67 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS/CÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE M 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1778 58 29.905,79 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIV 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 30/07/2014 1784 795 6.878,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100L PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE, PO 11.11.17.512.004 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 JOSADAQUE DE SÁ CARDOSO 242.727.105-59 30/07/2014 1788 794 1.260,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO P 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/07/2014 1790 774 16.626,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 RS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-EPP 34.082.784/0001-66 16/07/2014 1811 743 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPÍO DE CA 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 31/07/2014 1812 804 24.501,58 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04.229.761/0001-70 01/08/2014 1830 805 60,00 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REPUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO 0329383-87/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAM 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 01/07/2014 1831 802 68.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/08/2014 1857 814 13.335,97 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 06/08/2014 1861 705 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 01/08/2014 1874 802 60.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V Página: 96/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 11/08/2014 1931 814 12.396,16 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 11/08/2014 1933 774 690,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 11/08/2014 1937 856 6.230,70 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 01/07/2014 1938 790 1.316,10 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 01/08/2014 1945 802 30.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 13/08/2014 1957 863 63,64 LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DA ART BA 2014.095970, REF. A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 14/08/2014 1961 652 60,45 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGA 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A 13.330.634/0001-54 14/08/2014 1970 827 1.033,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) INTERRUPTOR ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DO SETO 11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 RR MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME 19.979.653/0001-92 21/08/2014 1992 844 730,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA BOMBA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/08/2014 1994 886 14.950,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO 123.108.755-20 22/08/2014 2034 546 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DA BAHIA -CAU-BA 15.158.665/0001-03 21/08/2014 2040 909 70,83 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE RRT SIMPLES, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, BOM J Página: 97/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/08/2014 2044 913 26.284,90 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 27/08/2014 2050 901 300,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONCONDIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 11.11.17.512.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TERWAL MAQUINAS LTDA 15.103.070/0001-42 28/08/2014 2063 912 1.988,09 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NO CONSERTO DA BOMDA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PO 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/08/2014 2066 921 16.626,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 MARCIO ROBERTO DOS SANTOS BONFIM 701.895.365-00 28/08/2014 2067 922 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR -BA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO LO 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/08/2014 2068 790 20.469,84 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2094 58 33.575,99 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIV 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2128 790 -88,54 01/08/2014 2128 790 88,54 CONTAS DE ENERGIA DAS VIAS PÚBLICAS, QUITADAS ATRA 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2130 790 -477,19 01/08/2014 2130 790 477,19 CONTAS DE ENERGIA DAS VIAS PÚBLICAS, QUITADAS ATRA 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 02/09/2014 2131 809 70.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V Página: 98/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/09/2014 2132 809 30.000,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/09/2014 2157 814 20.075,96 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/09/2014 2195 949 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/09/2014 2227 966 25.226,12 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 02/09/2014 2231 809 58.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 17/09/2014 2244 19 183,18 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICOS EM OCASIÕES EVENTUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/09/2014 2248 966 24.923,13 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 S. SOUZA ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA14.503.303/0001-31 17/09/2014 2253 959 23.677,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A CARTA C 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 S. SOUZA ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA14.503.303/0001-31 17/09/2014 2254 958 23.421,72 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO DE TRAVESSÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CO 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DA BAHIA -CAU-BA 15.158.665/0001-03 23/09/2014 2263 987 70,83 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE RRT SIMPLES, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/09/2014 2266 966 29.058,29 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO 123.108.755-20 24/09/2014 2293 546 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO Página: 99/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 26/09/2014 2312 743 22.999,66 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 RS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-EPP 34.082.784/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPÍO DE CA 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 WELINTON DE JESUS 001.079.745-92 26/09/2014 2313 963 210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE NUNICÍPIO, CONFORME DISPEN 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2326 58 34.119,77 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIV 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 01/10/2014 2347 814 11.790,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 01/10/2014 2348 995 11.746,02 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.17.512.004 - 44905200 - 00.01.0000 - 00 DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 73.512.030/0001-50 30/09/2014 2363 990 4.567,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA MARCA EBARA BHS-511 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/10/2014 2450 652 121,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGA 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/10/2014 2453 995 5.780,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 10/10/2014 2462 809 120.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 10/10/2014 2463 809 38.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 14/10/2014 2472 1046 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/10/2014 2493 1057 30.724,74 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 100/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/10/2014 2494 1059 12.630,91 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 01/10/2014 2509 1061 18.724,25 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 21/10/2014 2513 1071 179,30 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO D 11.11.04.122.008 - 33903600 - 00.01.0000 - 00 MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA FILHO 123.108.755-20 22/10/2014 2549 546 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOTILDES SALGADO ZENHA,CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO F 11.11.17.512.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 CONLAR MAT ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO 40.499.527/0001-27 LTD 28/10/2014 2570 1044 1.671,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE CAJAIBA, 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/10/2014 2582 1084 17.460,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/10/2014 2583 1084 9.123,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2614 58 28.682,32 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIV 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/11/2014 2641 652 60,60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGA 11.11.17.512.004 - 33903000 - 00.01.0030 - 310 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/11/2014 2650 1103 5.190,22 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2707 1115 2.835,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2708 1116 2.205,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S Página: 101/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/10/2014 2709 1116 9.170,00 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 08/10/2014 2722 1061 19.925,76 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/10/2014 2723 1061 19.069,08 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 21/11/2014 2726 1071 200,85 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO D 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DA BAHIA -CAU-BA 15.158.665/0001-03 12/11/2014 2728 1093 70,83 DESTINA-SE A DESPESAS COM EMISSÃO DE RRT SIMPLES Nº 0000002918944, REFERENTE VISTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 27/10/2014 2732 1116 7.707,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2733 17 16.765,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2734 17 16.756,59 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2735 17 15.909,74 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2736 17 12.845,76 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2737 790 5.431,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 03/11/2014 2738 790 19.689,37 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXER Página: 102/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/11/2014 2848 1160 8.958,12 11 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903000 - 00.01.0042 - 320 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 27/11/2014 2849 1160 13.050,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA S 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 10/11/2014 2862 1165 120.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR E SERVIÇOS DA 17.704.386/0001-15 CONST 18/11/2014 2865 1165 38.368,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO COM ADMINI8TRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, V 11.11.04.122.008 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 27/11/2014 2869 1167 10.682,00 DESTINA-SE AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 01 TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLE E 01 TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, A DIESEL, 4 TONELADAS, PAR 11.11.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 21/11/2014 2874 1170 32.708,40 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE Total da Unidade: 3.698.775,71 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 30/01/2014 17 63 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 30/01/2014 18 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 28/02/2014 312 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 28/02/2014 313 63 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 28/03/2014 626 62 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 4.000,00 Página: 103/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/03/2014 627 63 5.333,20 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 30/04/2014 905 62 4.000,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. LEANDRO 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 30/04/2014 906 63 4.666,60 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENT 12.12.04.124.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 LEANDRO FONSECA PEREIRA 004.731.295-58 13/05/2014 996 534 184,51 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE CONROLADOR INTERNO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1157 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1158 63 4.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1482 63 4.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1484 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1779 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1780 63 4.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2095 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2096 63 4.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO D Página: 104/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/09/2014 2327 62 4.000,00 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2328 63 4.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBR 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2615 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2616 63 2.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2786 62 4.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2787 63 3.136,67 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA CONTROLADORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR Total da Unidade: 89.420,98 13 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 30/01/2014 19 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JA 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 28/02/2014 314 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE F 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 28/03/2014 628 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE M 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 30/04/2014 908 65 10.000,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. R 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1159 65 10.133,33 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE M Página: 105/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1485 65 10.000,00 13 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JU 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1781 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JU 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2097 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE A 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2333 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE S 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2617 65 8.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE O 13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2788 65 10.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE N Total da Unidade: 108.133,33 14 - SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 30/01/2014 20 68 6.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE J 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 30/01/2014 22 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 10/02/2014 134 157 369,02 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TR 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 28/02/2014 315 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 28/02/2014 317 68 6.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE F Página: 106/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 12/03/2014 380 320 369,02 14 - SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 26/03/2014 527 414 369,02 REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 31/03/2014 545 417 553,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM PARA SALVADOR,A FIM DE TRATAR DE ASS 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 28/03/2014 629 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 28/03/2014 630 68 6.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE M 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 07/04/2014 637 428 357,52 REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMPANHAN 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 25/04/2014 776 492 357,52 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMPANHAN 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 25/04/2014 777 493 208,55 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTNA-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMP 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 30/04/2014 909 67 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013. REFERENTE SU 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 30/04/2014 910 68 6.600,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. R 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 13/05/2014 994 532 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATAR D 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 29/05/2014 1160 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. Página: 107/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/05/2014 1161 68 6.600,00 14 - SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE M 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 04/06/2014 1220 612 357,52 REF. LIQUIDAÇÃO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, ACOMPANHANDO A SRª PRE 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 06/06/2014 1303 610 184,51 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA T 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 10/06/2014 1345 650 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DEA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA TRATA 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1486 68 6.600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE J 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 30/06/2014 1489 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. 14.14.04.122.008 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 22/07/2014 1678 779 715,04 DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO D 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 29/07/2014 1782 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1783 68 6.600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE J 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 29/08/2014 2098 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2099 68 6.993,69 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE A 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 29/09/2014 2329 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. Página: 108/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/09/2014 2332 68 6.866,67 14 - SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE S 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2618 68 6.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE O 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 31/10/2014 2625 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2789 68 6.600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE N 14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS 064.908.595-72 28/11/2014 2808 67 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 Total da Unidade: 130.970,63 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/01/2014 16 98 12.424,06 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/01/2014 26 9 20.813,55 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 30/01/2014 27 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/01/2014 28 9 1.190,94 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 30/01/2014 32 10 186.820,14 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/01/2014 33 11 82.523,28 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO Página: 109/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/01/2014 34 16 1.055.248,39 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 03/02/2014 35 102 14.466,25 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PEJA - PROGRAMA DE EDU 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 31/01/2014 36 18 6.180,47 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/01/2014 39 98 10.777,64 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/01/2014 47 98 4.880,29 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 51 104 126.263,71 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/01/2014 52 112 7.543,77 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 05/02/2014 61 14 359,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 72 91 5.340,30 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 73 89 40.695,31 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 74 88 229.387,40 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 75 93 17.939,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE Página: 110/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/01/2014 93 82 44,40 103 126 2.632,50 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 104 123 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 FACILITA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME 14.734.301/0001-53 05/02/2014 105 127 1.530,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMNÁTICA DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR PIRAJÁ D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 31/01/2014 126 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 31/01/2014 127 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 31/01/2014 128 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 31/01/2014 129 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 31/01/2014 130 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 31/01/2014 135 158 650,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 31/01/2014 136 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 31/01/2014 137 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT Página: 111/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/01/2014 138 162 824,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 31/01/2014 139 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 31/01/2014 141 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 31/01/2014 142 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 31/01/2014 143 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/01/2014 148 112 7.081,03 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 05/02/2014 152 14 194,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/01/2014 154 98 1.918,01 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/01/2014 155 178 2.138,60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 19/02/2014 161 189 184,51 REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PART 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/02/2014 171 12 356,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 FÁCIL INFORMÁTICA LTDA - ME 07.493.390/0001-28 05/02/2014 173 198 2.998,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS EMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN Página: 112/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/02/2014 175 150 1.300,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 20/02/2014 178 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 20/02/2014 179 158 650,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 20/02/2014 180 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 20/02/2014 181 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 20/02/2014 183 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 05/02/2014 184 23 353,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 20/02/2014 185 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 20/02/2014 186 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 20/02/2014 189 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 20/02/2014 194 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 20/02/2014 195 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA Página: 113/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/02/2014 200 178 4.074,45 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 20/02/2014 205 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/02/2014 206 112 6.760,39 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 20/02/2014 207 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 18/02/2014 216 173 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 218 178 5.177,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 219 112 7.079,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 228 112 6.951,47 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 229 178 4.764,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 GEISON DAVID DA SILVA PEREIRA 12.368.020/0001-07 21/02/2014 234 249 20.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 GEISON DAVID DA SILVA PEREIRA 12.368.020/0001-07 21/02/2014 235 249 20.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 24/02/2014 239 14 3.590,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS Página: 114/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/02/2014 243 112 6.911,58 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/02/2014 244 178 4.761,23 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 252 126 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 253 123 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 25/02/2014 265 292 79.086,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 05/02/2014 266 14 63,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 27/02/2014 267 12 282,29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 274 104 121.609,05 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 287 178 1.108,26 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 291 112 6.693,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 292 178 3.613,05 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 07/03/2014 295 23 769,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS Página: 115/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 07/03/2014 308 284 4.040,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/02/2014 321 9 22.014,28 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 28/02/2014 322 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/02/2014 323 9 1.206,65 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 28/02/2014 326 10 187.694,19 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/02/2014 329 16 956.558,16 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/02/2014 330 18 3.845,17 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/02/2014 331 11 78.333,29 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ALMIRENE SILVA DE ROMA 726.550.625-15 11/03/2014 334 297 738,04 REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO D 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 347 178 4.803,12 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 348 112 6.904,55 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 13/03/2014 361 197 805,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA Página: 116/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 13/03/2014 363 298 23.079,15 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERASÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA E ÁUREA CRUZ, CONFORME PROCES 05.50.12.361.002 - 33909200 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 17/01/2014 378 312 78.073,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VÉICULOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE 05.50.12.122.002 - 33909200 - 00.01.0004 - 49 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 02/01/2014 381 313 6.812,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR,K PARA ATENDER AS NEC 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 18/03/2014 385 292 35.525,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 402 178 4.966,83 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 403 112 7.402,77 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 413 91 5.944,62 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 415 89 41.051,72 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 416 88 206.891,44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 418 93 16.930,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 20/03/2014 421 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 20/03/2014 426 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D Página: 117/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/03/2014 427 158 650,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 20/03/2014 428 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 20/03/2014 429 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 20/03/2014 430 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 20/03/2014 431 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 20/03/2014 432 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 20/03/2014 434 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 20/03/2014 439 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 20/03/2014 440 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 20/03/2014 449 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 20/03/2014 450 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.361.002 - 33903600 - 00.01.0019 - 47 CELIO ROBERTO CONCEIÇÃO AMARAL 000.437.015-58 20/03/2014 459 331 560,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DE ENSINO DOS COLÉGIOS PIRAJÁ DA S Página: 118/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/02/2014 462 80 4,00 82 108,88 82 7,40 178 3.890,25 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 26/02/2014 465 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 28/02/2014 472 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 474 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 475 387 1.234,02 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 476 112 7.575,19 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/03/2014 485 12 13,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 25/03/2014 486 14 57,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 25/03/2014 488 392 140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA, DE CONFORMIDAD 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 27/03/2014 492 126 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 27/03/2014 493 123 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 28/03/2014 500 228 19.405,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR Página: 119/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/03/2014 501 399 4.109,35 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 28/03/2014 502 399 5.796,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 28/03/2014 503 400 9.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/03/2014 504 401 2.819,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/03/2014 505 367 4.263,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/03/2014 508 367 4.930,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 31/03/2014 511 233 3.400,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 31/03/2014 512 406 6.394,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 31/03/2014 520 184 1.257,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 31/03/2014 524 215 5.012,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 31/03/2014 535 267 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 31/03/2014 536 267 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE Página: 120/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/03/2014 541 112 7.533,15 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/03/2014 542 387 5.185,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 553 91 7.057,82 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 554 89 54.853,29 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 555 88 233.282,75 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 556 93 20.188,16 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 31/03/2014 572 23 785,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 580 82 111,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 7.447-0, DURANTE NO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/03/2014 583 14 4.822,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 04/04/2014 598 298 53.851,36 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERASÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA E ÁUREA CRUZ, CONFORME PROCES 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/03/2014 604 104 220.838,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/04/2014 606 14 234,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS Página: 121/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/04/2014 607 12 297,62 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/03/2014 616 9 1.603,26 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 28/03/2014 618 8 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE SUBSÍDIO DO MES DE 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/03/2014 621 9 26.677,64 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 28/03/2014 623 10 251.484,34 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/03/2014 624 16 1.071.518,25 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/03/2014 631 11 92.442,71 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO D 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/03/2014 633 18 5.870,27 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 00 MOVETERRA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 07.341.611/0001-42 03/04/2014 636 426 14.340,17 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE DO POVOADO DO OROJÓ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 643 387 5.185,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 644 431 7.533,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/03/2014 654 104 2.719,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) Página: 122/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 09/04/2014 659 345 7.200,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA M 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 09/04/2014 660 435 1.440,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 PEREIRA MONTARGIL MÓVEIS LTDA 08.531.752/0001-90 10/04/2014 664 438 9.520,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 15/04/2014 682 452 369,02 REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPA 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ROSEMEYRE FREITAS SACRAMENTO 484.402.995-91 15/04/2014 683 453 184,51 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE DIRETAORA DE DEPARTAMENTO, PARA PARTICIPAR 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 MAISÃ GONÇALVES DA PAIXÃO 892.217.885-04 15/04/2014 684 454 184,51 DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS, PA 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ANA ANGELICA RIBEIRO CERQUEIRA SILVA 000.725.185-88 15/04/2014 685 455 184,51 REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 15/04/2014 686 431 8.380,37 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 15/04/2014 692 460 5.773,23 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/04/2014 695 168 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/04/2014 696 210 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDE 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/04/2014 697 169 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR Página: 123/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 15/04/2014 698 210 5.670,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDE 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 01/04/2014 699 333 2.004,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 01/04/2014 700 333 2.488,80 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 15/04/2014 701 462 4.410,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADE 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 01/04/2014 702 463 600,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROGRAMA PEJA, CONFORME PRO 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 GUSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA08.906.647/0001-99 16/04/2014 705 451 39.000,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃ 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 GUSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA08.906.647/0001-99 16/04/2014 706 456 990,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CONJUNTOS - MESAS E CADEIRAS, PARA OS PROFESSORES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 16/04/2014 708 446 2.100,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 16/04/2014 709 365 3.637,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 16/04/2014 710 442 2.590,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES 6 LITROS 220V E UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE M 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 16/04/2014 713 440 3.600,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 16/04/2014 714 467 1.687,17 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DES Página: 124/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 16/04/2014 715 439 6.480,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 IMPACT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 96.730.585/0001-74 16/04/2014 716 447 14.735,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUC 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 16/04/2014 721 173 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 16/04/2014 727 267 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 MARIA ASSUNÇÃO LUZ BORGES 935.468.745-87 16/04/2014 730 472 3.856,01 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE M 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 AMPLO PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA 04.719.599/0001-79 10/04/2014 731 299 78.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 CLOTILDES DA CRUZ 435.451.145-20 16/04/2014 732 473 2.362,83 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA NA QUALIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 ROSENIL DOS SANTOS 197.178.815-53 16/04/2014 733 474 1.725,88 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA NA QUALIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 131 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 15/04/2014 735 280 25.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 15/04/2014 736 283 193.704,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 23/04/2014 740 333 4.260,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 23/04/2014 751 486 231,43 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CÓPIAS, VIA CORREIO, DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO DO FNDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 094 Página: 125/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/11/2014 754 488 -10.000,00 15/04/2014 754 488 10.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 755 460 5.500,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 756 431 7.582,93 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 762 126 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 763 123 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR CRUZ LIMAS 932.119.295-68 24/04/2014 769 471 3.838,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA ANDER O PROJETO DE LITERATURA COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 25/04/2014 773 200 8.037,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 24/04/2014 778 279 110.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 44909200 - 00.01.0015 - 129 IVECO LATIN AMERIA LTDA 01.844.555/0005-06 28/04/2014 785 496 132.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS, 0KM MOTOR DIESEL MOD FIC. POCONVE PV, POT. 170 C 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 25/04/2014 786 237 3.532,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 25/04/2014 787 400 3.006,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR Página: 126/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/04/2014 788 399 23.894,54 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 25/04/2014 789 232 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 25/04/2014 790 497 2.711,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.122.002 - 44906100 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 29/04/2014 793 501 13.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL , MEDIDINDO 08,00 METROS DE FRENTE POR 12,00 METROS DE FR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 29/04/2014 796 366 2.751,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 29/04/2014 797 374 2.840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE I O G U R T E,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 29/04/2014 798 367 5.347,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 29/04/2014 800 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/04/2014 801 460 3.726,62 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 29/04/2014 802 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/04/2014 804 431 8.478,84 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 29/04/2014 805 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT Página: 127/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/04/2014 807 158 650,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 29/04/2014 808 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 29/04/2014 810 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 29/04/2014 811 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/04/2014 812 503 3.395,22 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 29/04/2014 813 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 29/04/2014 814 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 29/04/2014 815 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 29/04/2014 816 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 29/04/2014 817 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 29/04/2014 818 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 30/04/2014 858 215 11.501,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS Página: 128/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 859 448 2.223,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE 01.705.536/0001-75 ITUBE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 30/04/2014 864 360 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECH 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 30/04/2014 865 14 137,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/04/2014 866 12 145,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 04.437.615/0001-30 30/04/2014 867 427 46.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICOS, PES 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 30/04/2014 868 8 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MES D 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/04/2014 869 9 22.863,85 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/04/2014 870 9 1.215,48 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/04/2014 871 16 1.177.274,74 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/04/2014 872 11 101.493,96 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCÍCIO D 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/04/2014 873 18 20.686,92 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 30/04/2014 874 10 190.343,84 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO Página: 129/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 878 23 935,37 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 30/04/2014 881 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 917 104 257.796,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 929 503 7.144,39 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 930 431 8.521,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 25/04/2014 944 82 111,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/05/2014 945 12 199,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 949 91 6.133,43 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 950 89 41.174,40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 951 88 258.017,39 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 953 93 22.098,78 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 960 488 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D Página: 130/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/11/2014 960 488 -10.000,00 08/05/2014 961 282 20.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 962 519 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 963 283 170.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 964 283 36.296,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 965 520 8.704,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 966 279 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 971 292 44.389,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 08/05/2014 972 199 1.855,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 974 522 9.315,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/05/2014 975 523 5.065,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 12/05/2014 982 367 3.929,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN Página: 131/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 12/05/2014 983 526 8.373,40 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 991 431 8.478,84 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 992 503 7.121,84 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 CONSTRUTORA MARANGUÁ LTDA - ME 03.017.334/0001-66 13/05/2014 999 461 7.957,10 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEOREFERENCIAMENTO DAS SALAS DE AULA DA CRECHE DO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 12/05/2014 1000 520 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136 BR COMÉRCIO DE BRINDES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 10.326.292/0001-00 LTD 14/05/2014 1004 511 3.318,40 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS PROFESSORES E ALUNOS MATARICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LUCIANE ASSUNÇÃO FREITAS CONCEIÇÃO 561.609.925-20 15/05/2014 1007 539 553,53 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SUBCOORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 CELIDALVA ESPÍRITO SANTO DE JESUS ROCHA 004.271.765-57 15/05/2014 1008 540 553,53 REF. LIQUIDÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SUBCOORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCON 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 15/05/2014 1011 544 2.526,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO E AULA INAUGURAL 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 15/05/2014 1012 333 9.846,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/05/2014 1019 431 8.521,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 20/05/2014 1024 12 132,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, Página: 132/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/05/2014 1025 553 7.144,39 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 23/05/2014 1039 399 6.375,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1040 126 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1041 123 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LUCIANE ASSUNÇÃO FREITAS CONCEIÇÃO 561.609.925-20 23/05/2014 1044 564 120,51 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NA QUALIDADE DE SUBCOORDENADORA, PARA PARTICIP 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 RITA MATOS PEREIRA FERNANDES 034.101.267-08 23/05/2014 1049 565 120,51 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRASTIVO N2 D, PA 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 23/05/2014 1050 566 1.937,70 REF. LIQUIDAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR D 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 RITA DA HORA BONFIM SOARES 260.810.325-15 23/05/2014 1051 567 180,88 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 CLEDENCIA QUIRINO LIMAS 000.033.265-86 23/05/2014 1052 568 180,88 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE F 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 ALMIRACI SILVA DE ROMA 510.603.535-04 23/05/2014 1053 569 361,76 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE SUB CORRDENADORA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO D 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 ROSEMEYRE FREITAS SACRAMENTO 484.402.995-91 23/05/2014 1054 570 361,76 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 SO ONIBUS COMERDCIAL DE PEÇAS LTDA 06.316.728/0001-03 26/05/2014 1057 512 2.800,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃODE PAÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NTN 2661 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPEN Página: 133/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 26/05/2014 1058 184 2.065,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU 04.449.409/0001-40 26/05/2014 1059 384 12.453,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARAÇ 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 00 MOVETERRA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 07.341.611/0001-42 23/05/2014 1061 426 33.460,38 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE DO POVOADO DO OROJÓ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO L 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 RITA DE CÁSSIA SANTOS CARDOSO 188.672.435-00 26/05/2014 1069 574 553,53 REF. LIQUIDAÇÃO DEDIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA PARTIC 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1073 215 1.588,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1074 576 31.145,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1075 576 15.968,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 26/05/2014 1076 578 220,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1080 553 7.180,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1084 431 8.529,21 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 27/05/2014 1096 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 27/05/2014 1098 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D Página: 134/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/05/2014 1099 158 650,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 27/05/2014 1100 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 27/05/2014 1101 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 27/05/2014 1102 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 27/05/2014 1103 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 27/05/2014 1104 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 27/05/2014 1105 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 27/05/2014 1106 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 27/05/2014 1107 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 27/05/2014 1108 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 27/05/2014 1109 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25 PEREIRA MONTARGIL MÓVEIS LTDA 08.531.752/0001-90 28/05/2014 1137 587 1.240,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS 04 LUGARES POLIPROPILENO E 02 (DOIS) ARMÁRIOS MISTOS COM 03 PRATELEIRAS, PARA MANUTEN Página: 135/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/05/2014 1138 588 3.720,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 PEREIRA MONTARGIL MÓVEIS LTDA 08.531.752/0001-90 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA ESTOFADA, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁRTICA DAS ESC 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 28/05/2014 1139 12 141,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 02/05/2014 1142 441 545,00 DESTINA-SE A QUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME PROCESSO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 MAISÃ GONÇALVES DA PAIXÃO 892.217.885-04 26/05/2014 1149 589 553,53 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ -BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA PA 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1166 9 1.215,48 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 29/05/2014 1167 183 4.178,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1168 9 22.982,97 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 29/05/2014 1169 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1170 10 185.877,23 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1171 16 1.185.477,67 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 IMPACT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 96.730.585/0001-74 29/05/2014 1172 447 5.265,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUC 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1173 18 24.665,37 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, Página: 136/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/05/2014 1174 11 101.250,66 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1175 507 9.412,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 IMPACT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 96.730.585/0001-74 29/05/2014 1176 590 3.503,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO, NO DECORR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 29/05/2014 1177 497 2.288,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 29/05/2014 1178 591 231,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 29/05/2014 1179 399 9.658,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE 01.705.536/0001-75 ITUBE 30/05/2014 1183 448 2.223,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 02/06/2014 1186 93 -22.103,91 30/05/2014 1186 93 22.103,91 ANULAÇÃO POR VALOR INCORRETO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1187 88 260.988,74 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1188 89 40.015,18 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/05/2014 1189 91 6.044,13 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT Página: 137/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/06/2014 1192 595 115,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 VILMÁRIO ARAGÃO BASRBOSA 364.301.375-20 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/06/2014 1197 431 9.140,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/06/2014 1198 553 7.659,53 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1206 601 264.889,15 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 BAHIASERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.007.837/0001-37 03/06/2014 1207 577 9.987,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DA CRECHE CECILIA ALEXANDRINA, LOCALIZ 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 02/06/2014 1215 399 20.166,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 02/06/2014 1216 607 14.164,69 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS LIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/06/2014 1221 523 81,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/06/2014 1222 12 15,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 04/06/2014 1232 406 5.522,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/06/2014 1233 526 3.626,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/06/2014 1234 617 2.735,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN Página: 138/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/06/2014 1235 401 2.180,13 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/06/2014 1236 618 4.310,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/06/2014 1237 520 120.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/06/2014 1238 520 97.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/06/2014 1239 618 6.410,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/06/2014 1240 619 65.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/06/2014 1241 618 2.216,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/06/2014 1242 620 103.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/07/2014 1242 620 -103.100,00 04/06/2014 1243 280 32.900,00 REF. ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1242 PROCESSADA INDEV. 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 131 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 04/06/2014 1244 435 3.560,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 04/06/2014 1245 621 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D Página: 139/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/06/2014 1246 622 280,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/06/2014 1248 462 6.271,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADE 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 04/06/2014 1249 345 2.880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA M 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 04/06/2014 1251 578 780,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 04/06/2014 1253 625 4.040,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 04/06/2014 1254 406 3.083,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 04/06/2014 1255 627 4.672,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU 04.449.409/0001-40 04/06/2014 1256 384 2.252,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARAÇ 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 05/06/2014 1257 629 53.704,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 LIDIANE LUZ ROCHA - ME 20.112.378/0001-94 05/06/2014 1259 548 3.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/06/2014 1260 12 156,82 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS P 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 CHAVE K COMERCIAL DE CHAVES E FERRAGENS LTDA-ME 05.257.219/0001-94 05/06/2014 1265 597 1.095,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE3) CARIMBOS AUTOMÁTICOS Nº 911, 17 (DEZESSETE) CARIMBOS Nº 912, 02 (DOIS) CARAIMBOS Nº 915 E 02 (DOIS) V Página: 140/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/06/2014 1271 267 8.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 22/05/2014 1276 82 117,00 28/05/2014 1277 630 7,80 06/06/2014 1291 24 58,46 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0149-36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 09/06/2014 1314 23 603,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 JOSENAIDE SANTOS PALMA NASCIMENTO 993.851.395-68 09/06/2014 1315 644 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SUB COORDENADORA LOTADA NA SECRETASRIA DE ED 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/06/2014 1316 523 6.220,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25 MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA - ME 10.472.731/0001-93 29/05/2014 1320 646 1.488,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO PANDIN EM AÇO COM 04 GAVETAS E 06 (SEIS) MESAS 1,20M COM GAVETAS E CHAVE, PARA MANUTENÇÃO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/06/2014 1322 523 277,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 10/06/2014 1325 197 1.785,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1331 553 7.659,53 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1334 431 4.832,10 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA Página: 141/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/06/2014 1337 647 4.308,76 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 10/06/2014 1348 173 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 04.437.615/0001-30 11/06/2014 1355 427 40.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICOS, PES 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 11/06/2014 1357 200 11.963,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 11/06/2014 1358 654 26,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 16/06/2014 1364 184 1.216,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 16/06/2014 1368 622 3.840,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 16/06/2014 1372 618 2.063,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 16/06/2014 1373 659 4.806,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 16/06/2014 1374 660 18.223,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 16/06/2014 1375 661 5.664,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 16/06/2014 1376 625 3.624,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP Página: 142/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 17/06/2014 1378 251 1.840,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1379 663 6.540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1380 664 12.940,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1381 663 4.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 05.50.12.366.002 - 44905200 - 00.01.0015 - 136 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1382 665 5.720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1385 647 9.832,32 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1386 666 11.354,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1388 666 663,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/06/2014 1389 666 1.035,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 25/06/2014 1399 674 24.454,46 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 08/08/2014 1399 674 -24.454,46 18/06/2014 1400 672 7.953,45 ANULAÇÃO PARA EFEITO DE DESDOBRAMENTO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR Página: 143/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 25/06/2014 1406 672 7.659,53 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1407 647 9.140,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 30/06/2014 1412 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 30/06/2014 1413 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 30/06/2014 1414 158 650,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 30/06/2014 1415 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 30/06/2014 1416 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 30/06/2014 1417 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 30/06/2014 1418 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 30/06/2014 1419 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 30/06/2014 1420 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 30/06/2014 1421 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA Página: 144/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1422 165 870,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 30/06/2014 1423 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 30/06/2014 1424 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/06/2014 1428 12 450,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/07/2014 1438 523 -35,66 30/06/2014 1438 523 566,56 ANULAÇÃO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1468 16 25.199,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1470 11 101.366,79 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1471 18 17.082,73 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1473 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1475 9 1.215,48 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 30/06/2014 1477 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. Página: 145/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1478 9 21.984,42 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1480 677 1.158.058,74 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1483 10 185.387,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 30/06/2014 1490 354 10.513,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 30/06/2014 1491 679 3.112,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1493 680 276.299,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE 01.705.536/0001-75 ITUBE 03/07/2014 1494 448 2.223,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1496 621 45.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1498 681 217.900,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/06/2014 1512 91 5.807,95 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/06/2014 1513 89 39.982,03 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/06/2014 1515 88 258.786,69 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO Página: 146/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1516 93 22.085,47 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/06/2014 1517 90 2.229,92 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATI 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 07/07/2014 1521 267 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1524 126 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1525 123 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU 04.449.409/0001-40 07/07/2014 1531 384 6.773,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARAÇ 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 07/07/2014 1532 661 2.215,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 07/07/2014 1533 625 270,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP 05.50.12.366.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1537 696 2.700,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NTB NOTBOOK ASUS X451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 08/07/2014 1542 23 704,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/06/2014 1548 630 109,20 30/06/2014 1549 672 5.215,65 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR Página: 147/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1551 697 7.543,77 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 02/06/2014 1564 93 22.107,91 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 08/07/2014 1565 702 1.350,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NTB NOTBOOK ASUS X451 CEL 2/320G W8, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1567 620 16.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 1567 620 -16.900,00 03/11/2014 1568 704 -81.000,00 30/06/2014 1568 704 81.000,00 ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1571 707 53.704,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 10/06/2014 1574 711 4.050,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMID 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 OBIRICY RODRIGUES DOS SANTOS 561.487.715-00 10/07/2014 1579 716 317,10 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PART 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LIDIALICY JULIANA GOMES SANTOS 950.800.235-20 10/07/2014 1581 718 190,26 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PART 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LINDIVÂNIA LIMA PEREIRA 483.581.425-87 10/07/2014 1582 719 190,26 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PART Página: 148/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/07/2014 1583 720 190,26 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 NELI SANTOS 484.428.605-68 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PART 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 VALQUIRIA BARBOSA LIMAS DA SILVA 726.550.975-72 10/07/2014 1584 721 190,26 REF. LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PART 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1589 672 5.320,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1591 697 9.832,32 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 PATRIZIA ANDRADE FERREIRA - ME 18.287.916/0001-30 10/07/2014 1595 723 2.750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS, PARA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DAS CRECHES DESSTE 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 15/07/2014 1619 269 5.000,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 15/07/2014 1620 742 12.026,88 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 15/07/2014 1621 742 18.195,14 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 15/07/2014 1625 523 7.780,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 15/07/2014 1626 745 3.950,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1632 697 8.529,21 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1633 672 7.180,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR Página: 149/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/07/2014 1651 681 35.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 01/07/2014 1653 12 8.109,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 21/07/2014 1654 654 9.962,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 10/07/2014 1655 739 25.168,78 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, C 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 10/07/2014 1656 739 20.081,91 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, C 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 V M COMÉRCIO LTDA 03.019.930/0001-85 10/07/2014 1658 739 19.805,97 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, C 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 ADAUTO DIAS VIEIRA & CIA LTDA - EPP 14.340.053/0001-66 01/07/2014 1660 583 1.330,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 50 LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS CRECHES DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO D 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1664 697 4.094,70 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1665 772 2.201,16 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1666 772 2.233,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1667 672 7.180,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 24/07/2014 1686 784 1.800,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS EM AÇO C/3 PORTAS E 4/PRATELEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU Página: 150/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/07/2014 1687 785 609,80 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 24/07/2014 1691 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 24/07/2014 1692 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 24/07/2014 1693 158 650,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 24/07/2014 1694 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 24/07/2014 1695 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 24/07/2014 1696 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 24/07/2014 1697 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 24/07/2014 1698 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JORGE DE SOUZA PACHECO 364.132.675-34 24/07/2014 1699 167 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM TRAVESSÃO - CENTRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 24/07/2014 1700 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 24/07/2014 1702 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D Página: 151/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/07/2014 1703 153 3.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 24/07/2014 1704 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURACY ANTÔNIO AMARAL 440.417.307-59 24/07/2014 1715 708 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR AS SAL 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURACY ANTÔNIO AMARAL 440.417.307-59 24/07/2014 1716 708 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR AS SAL 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 RCV MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME 03.549.461/0001-06 25/07/2014 1739 747 305,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA ESCOLA PROFESSOR PIRAJÁ DA SILVA,DESTA C 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 25/07/2014 1741 769 4.120,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DOS PROJETOS E AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME D 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 25/07/2014 1742 766 3.025,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFO 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 25/07/2014 1744 766 80,95 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 AMAZONAS SPORT CAR LTDA 00.089.602/0001-67 28/07/2014 1755 276 1.242,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROC 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MARCELO PNEUS COMERCIAL LTDA - EPP 09.645.039/0001-30 29/07/2014 1757 555 2.940,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AS NECESS 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MARCELO PNEUS COMERCIAL LTDA - EPP 09.645.039/0001-30 29/07/2014 1758 555 22.026,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AS NECESS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0149-36 29/07/2014 1759 24 16,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS Página: 152/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/07/2014 1761 12 299,17 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1789 9 1.215,48 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/07/2014 1792 772 8.529,21 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/07/2014 1793 672 7.180,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1795 9 29.617,13 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 29/07/2014 1797 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1798 10 186.189,93 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1800 11 103.083,45 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1803 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1804 18 21.768,76 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1805 677 1.184.773,66 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25 KEVIN SACRAMENTO VIVAS NERES 15.145.522/0001-59 31/07/2014 1807 673 6.144,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DOS PROFESSORES DO ENSINO BASICO Página: 153/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/07/2014 1815 91 7.355,15 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1816 91 949,85 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% - BIBLIOTECA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1818 89 40.228,29 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1819 90 2.229,92 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATI 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/07/2014 1820 93 22.439,43 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 31/07/2014 1827 197 1.995,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE 01.705.536/0001-75 ITUBE 31/07/2014 1829 448 2.223,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 05/08/2014 1843 810 545,00 DESTINA-SE A QUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 220V, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME PROCESSO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 25/07/2014 1846 630 124,80 06/08/2014 1855 772 7.402,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/08/2014 1856 672 2.110,24 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 06/08/2014 1860 707 53.704,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Página: 154/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/08/2014 1865 819 700,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 06/08/2014 1867 346 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFAN 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 06/08/2014 1870 360 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECH 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/07/2014 1871 822 259.941,60 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 06/08/2014 1872 625 1.228,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1873 823 285.691,29 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 06/08/2014 1875 824 3.840,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/08/2014 1876 681 155.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/08/2014 1877 621 65.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/08/2014 1878 462 3.787,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADE 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/08/2014 1879 825 97.900,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/08/2014 1880 376 2.840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE I O G U R T E,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES, DA MERENDA ESCOLA Página: 155/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/08/2014 1881 620 10.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO LIQUIDAÇÃO REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 1881 620 -10.000,00 06/08/2014 1882 368 3.334,40 ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/08/2014 1884 620 22.900,00 LIQUIDAÇÃO REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 1884 620 -22.900,00 01/08/2014 1885 519 16.200,00 ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/08/2014 1886 519 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/07/2014 1887 828 27.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 13.195.920/0001-54 DA BAH 07/08/2014 1888 829 468,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IVECO/CITCILASS 70C17, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLA 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 RAIMUNDA CONCEIÇÃO GOMES 000.325.345-74 07/08/2014 1891 830 9.914,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RESCISÃO CONTRATUAL, POR APOSENTADORIA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 07/08/2014 1892 659 7.625,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 07/08/2014 1893 659 2.215,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN Página: 156/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 07/08/2014 1894 661 1.639,44 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 EDEZIA TOMASIA DOS SANTOS SANTANA 280.722.355-91 07/08/2014 1895 831 9.037,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RESCISÃO CONTRATUAL, POR APOSENTADORIA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/08/2014 1896 617 7.264,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/08/2014 1897 832 2.240,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/08/2014 1898 833 1.294,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0022 - 00 CMM - COMERCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA 10.835.665/0001-79 07/08/2014 1903 835 4.014,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1904 837 7.232,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 126 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1905 838 11.846,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1906 839 55.024,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1907 840 20.225,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1908 841 5.281,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1909 842 859,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E Página: 157/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 08/08/2014 1910 674 5.277,22 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 08/08/2014 1911 674 4.794,31 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 08/08/2014 1912 674 4.794,31 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 08/08/2014 1913 674 4.794,31 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 OBIRICI MARIA AMARAL PIRAJÁ 337.342.327-91 08/08/2014 1914 674 4.794,31 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 08/08/2014 1921 750 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 08/08/2014 1922 751 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 OBIRICY RODRIGUES DOS SANTOS 561.487.715-00 11/08/2014 1924 849 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 NELI SANTOS 484.428.605-68 11/08/2014 1925 850 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LINDIVÂNIA LIMA PEREIRA 483.581.425-87 11/08/2014 1926 851 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ANA ANGELICA RIBEIRO CERQUEIRA SILVA 000.725.185-88 11/08/2014 1927 852 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 VALQUIRIA BARBOSA LIMAS DA SILVA 726.550.975-72 11/08/2014 1928 853 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO Página: 158/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 11/08/2014 1929 854 492,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LIDIALICY JULIANA GOMES SANTOS 950.800.235-20 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO NASCIMENTO 331.332.715-04 11/08/2014 1930 855 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 11/08/2014 1935 772 8.529,21 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 11/08/2014 1936 672 7.180,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 01/07/2014 1946 858 35,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/08/2014 1948 745 338,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 ANA LUCIA DOS ANJOS SILVA MORAES 329.748.415-20 13/08/2014 1951 860 3.898,74 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DESTE MUN 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 MARIA DAS GRAÇAS SOUZA 561.482.085-04 13/08/2014 1952 861 9.520,79 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GE 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 HELENA CONCEIÇÃO DOS PASSOS CARDOSO 183.363.885-91 13/08/2014 1953 862 14.811,80 DESTINA-SE A DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, NA QUALIDADE PROFESSORA, LOTADA NA SEC 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 13/08/2014 1956 23 437,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 14/08/2014 1958 745 7.378,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 14/08/2014 1962 745 1.435,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS Página: 159/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/08/2014 1967 864 184,51 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33901400 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 REF. LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADO-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 MAISÃ GONÇALVES DA PAIXÃO 892.217.885-04 06/08/2014 1968 865 184,51 REF. LIQUIDAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA TRATAR D 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 04.437.615/0001-30 14/08/2014 1969 427 40.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICOS, PES 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 14/08/2014 1972 173 410,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 19/08/2014 1989 880 11.540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.122.002 - 44905200 - 00.01.0001 - 25 GUSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA08.906.647/0001-99 21/08/2014 1990 884 7.990,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 GUSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA08.906.647/0001-99 21/08/2014 1991 875 99,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICO, CONFORME PROCESSO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/08/2014 1995 672 5.033,70 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/08/2014 1996 772 8.935,59 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURACY ANTÔNIO AMARAL 440.417.307-59 22/08/2014 1998 708 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR AS SAL 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 22/08/2014 1999 150 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 22/08/2014 2000 151 1.400,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO D Página: 160/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/08/2014 2001 158 650,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RUR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 22/08/2014 2002 160 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENT 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 22/08/2014 2003 162 824,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 22/08/2014 2004 164 727,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ES 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 22/08/2014 2005 149 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 22/08/2014 2006 152 500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS G 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 22/08/2014 2007 166 1.300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 22/08/2014 2008 165 870,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 22/08/2014 2009 153 3.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EXT 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 22/08/2014 2010 159 1.700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAM 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/08/2014 2037 12 256,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/08/2014 2039 12 30,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, Página: 161/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 26/08/2014 2041 910 2.494,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003P 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 26/08/2014 2042 911 4.987,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBOL 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 13/08/2014 2047 199 1.820,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 27/08/2014 2051 900 2.360,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DO COLÉGIO PIRAJÁ DA SILVA, NESTE MUNI 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 27/08/2014 2052 899 750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DO COLÉGIO PIRAJÁ DA SILVA E RECARGA DE GÁ NO REFRIGERADOR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 27/08/2014 2053 846 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE E CONDENSADO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 29/08/2014 2057 858 41,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/08/2014 2060 12 14,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/08/2014 2064 772 8.529,21 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/08/2014 2065 672 7.180,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 04.378.466/0001-86 29/08/2014 2069 882 7.950,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS COM TOLDOS 5 X 5, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS E APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 BR COMÉRCIO DE BRINDES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 10.326.292/0001-00 LTD 02/09/2014 2071 883 5.775,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA I GINCANA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA Página: 162/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/09/2014 2083 625 270,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 003PRP 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU 04.449.409/0001-40 29/08/2014 2100 929 1.334,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O C 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 29/08/2014 2106 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2109 9 28.598,82 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2110 9 1.215,48 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BI 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2113 10 188.095,63 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 JNG DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 12.921.158/0001-83 02/09/2014 2114 930 42.681,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS (LIVROS), DESTINADOS A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM APOIO AS CRECHES, DE CO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0004 - 49 JNG DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 12.921.158/0001-83 02/09/2014 2115 931 24.012,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS (LIVROS), DESTINADOS A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO BÁSICO, DE CONFO 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2117 11 102.750,19 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2118 18 21.908,83 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2119 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2120 933 1.161.017,28 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, Página: 163/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/08/2014 2121 933 26.199,90 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 02/09/2014 2127 751 2.632,80 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 02/09/2014 2129 750 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 02/09/2014 2134 934 10.805,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 02/09/2014 2135 935 18.597,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 02/09/2014 2136 936 42.849,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2139 823 292.671,51 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2142 91 7.254,32 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2145 89 40.726,13 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2146 822 260.668,91 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2147 90 2.229,92 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATI 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2148 93 22.344,12 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E Página: 164/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/09/2014 2150 681 42.100,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2151 937 22.900,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2152 937 120.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2153 620 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2153 620 -27.000,00 03/09/2014 2154 825 97.900,00 ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2155 938 45.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2156 939 35.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/09/2014 2160 772 9.140,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 04/09/2014 2166 365 2.873,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0022 - 00 CMM - COMERCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA 10.835.665/0001-79 04/09/2014 2167 835 70.612,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/09/2014 2186 12 38,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, Página: 165/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/08/2014 2187 630 109,20 04/09/2014 2190 745 507,23 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/09/2014 2194 948 7.659,53 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 08/09/2014 2202 745 75,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.365.002 - 44905200 - 00.01.0019 - 47 GUSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA08.906.647/0001-99 09/09/2014 2203 458 7.400,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME D 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 02/09/2014 2204 954 53.704,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 09/09/2014 2206 957 3.840,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU 04.449.409/0001-40 09/09/2014 2207 956 10.815,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARAÇ 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 05/09/2014 2209 823 1.273,31 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) DE CONFORM 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 M S SOUZA DE UBAITABA - EPP 05.078.599/0001-08 09/09/2014 2212 928 1.368,00 DESTINA-SE A QUISÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA I GINCANA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDU 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 09/09/2014 2214 333 6.767,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 09/09/2014 2215 333 6.941,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX E SALGADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES Página: 166/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 09/09/2014 2216 173 290,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 10/09/2014 2220 858 116,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 10/09/2014 2221 961 3.303,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 143 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 10/09/2014 2222 962 5.516,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DE ENCONTROS E CURSOS DE APERFEIÇAMENTO PARA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/09/2014 2223 772 9.346,76 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/09/2014 2229 964 6.168,49 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 NELI SANTOS 484.428.605-68 12/09/2014 2232 967 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO NASCIMENTO 331.332.715-04 12/09/2014 2233 968 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 ANA ANGELICA RIBEIRO CERQUEIRA SILVA 000.725.185-88 12/09/2014 2234 969 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LIDYALICE JULIANA GOMES SANTOS 950.800.235-20 12/09/2014 2235 970 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 VALQUIRIA BARBOSA LIMAS DA SILVA 726.550.975-72 12/09/2014 2236 971 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LINDIVÂNIA LIMA PEREIRA 483.581.425-87 12/09/2014 2237 972 492,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO Página: 167/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 12/09/2014 2238 973 492,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 OBIRICY RODRIGUES DOS SANTOS 561.487.715-00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NAQUALIDADE DE POFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 LUCIANE ASSUNÇÃO FREITAS CONCEIÇÃO 561.609.925-20 12/09/2014 2239 974 922,55 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LENÇOIS-BA, NAQUALIDADE DE SUB-COORDENADORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO SEGUN 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 ALMIRACI SILVA DE ROMA 510.603.535-04 12/09/2014 2240 975 922,55 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LENÇOIS-BA, NAQUALIDADE DE SUB-COORDENADORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO SEGUN 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0019 - 47 NELMA SUELI DOS SANTOS 484.412.285-15 12/09/2014 2241 976 922,55 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LENÇOIS-BA, NAQUALIDADE DE SUB-COORDENADORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO SEGUN 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE 01.705.536/0001-75 ITUBE 16/09/2014 2242 448 2.223,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/09/2014 2250 964 6.169,14 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/09/2014 2252 772 9.538,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00 ROSEMEYRE FREITAS SACRAMENTO 484.402.995-91 18/09/2014 2255 978 533,20 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00 ALMIRENE SILVA DE ROMA 726.550.625-15 18/09/2014 2256 979 533,20 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00 JOSICLEIDES CORREIA DOS SANTOS 296.601.208-00 18/09/2014 2257 980 533,20 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE SUB COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE C 05.50.12.365.002 - 33901400 - 00.01.0015 - 00 JUCILENE PINTO DE JESUS SILVA 754.007.405-10 18/09/2014 2258 981 533,20 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAGUAQUARA-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/09/2014 2271 964 6.477,95 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR Página: 168/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/09/2014 2275 772 9.934,69 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURACY ANTÔNIO AMARAL 440.417.307-59 24/09/2014 2295 708 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA C 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 24/09/2014 2296 150 1.300,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 24/09/2014 2297 151 1.400,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO DOMINGOS SÁ 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZILDA BRITO DA SILVA 901.337.145-00 24/09/2014 2298 158 650,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL B. DIAS, TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO RURAL DE TRAVE 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 24/09/2014 2299 160 700,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PDE/PD 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 24/09/2014 2300 162 824,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 24/09/2014 2301 164 727,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CATAR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 24/09/2014 2302 149 500,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA NER 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 24/09/2014 2303 152 500,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS GOMES DESTE 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 24/09/2014 2304 166 1.300,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA NPÉ 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 24/09/2014 2305 165 870,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DE Página: 169/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/09/2014 2306 153 3.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FU 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 24/09/2014 2307 159 1.700,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SE 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 02/09/2014 2308 12 6.616,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 29/09/2014 2314 12 344,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2336 9 1.215,48 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 29/09/2014 2339 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2340 10 187.419,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2341 18 21.461,86 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2342 11 102.669,84 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2343 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 01/10/2014 2345 993 5.810,89 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2346 992 1.194.666,83 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, Página: 170/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/10/2014 2350 772 8.901,79 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2351 994 30.159,20 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2355 91 7.896,37 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2356 89 39.876,26 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2357 822 208.282,46 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2358 93 22.348,44 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.366.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2359 90 2.229,92 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATI 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 ESADI-EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE 01.705.536/0001-75 ITUBE 02/10/2014 2362 448 2.223,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, NA REESTRUTURAÇÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2416 620 5.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 201 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2416 620 -5.900,00 30/09/2014 2424 630 117,00 08/10/2014 2427 1018 503,00 ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE DE RECURSOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE Página: 171/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 08/10/2014 2428 1021 7.091,56 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBOL 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 08/10/2014 2430 1022 2.001,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMAMU 04.449.409/0001-40 08/10/2014 2432 956 6.323,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARAÇ 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 01/09/2014 2433 1024 7.300,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/10/2014 2436 1029 1.377,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME O CONTRATO Nº 01 05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0015 - 00 CMM - COMERCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA 10.835.665/0001-79 02/10/2014 2441 1031 54.969,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A 05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 09/10/2014 2442 1033 8.114,95 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS IDOSOS DO PROGRAMA TOPA, DE CONF 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/10/2014 2443 1036 12.461,90 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBOL 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 09/10/2014 2444 1037 2.771,25 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DE CONFO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 145 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 09/10/2014 2445 1034 16.440,90 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,, CONFORME O 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 09/10/2014 2446 1035 40.458,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 09/10/2014 2447 1035 25.390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E Página: 172/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 08/10/2014 2448 1038 6.812,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 08/10/2014 2449 1039 3.840,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PARA MANUTENÇÃO DA MENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/10/2014 2456 772 6.361,36 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/10/2014 2457 1040 3.997,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/10/2014 2458 1041 3.453,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 10/10/2014 2461 365 3.442,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/09/2014 2464 1042 301.902,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/09/2014 2465 937 120.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/09/2014 2466 937 37.100,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/09/2014 2467 1043 60.800,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 13/10/2014 2468 12 2,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/09/2014 2473 1047 28.658,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D Página: 173/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/10/2014 2474 938 100.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/10/2014 2475 1048 45.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/09/2014 2476 1047 4.242,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/10/2014 2478 1049 5.999,98 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 15/10/2014 2495 751 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 15/10/2014 2496 750 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 15/10/2014 2498 1062 1.730,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 25/09/2014 2499 1063 53.704,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/10/2014 2500 1063 53.079,74 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 01/10/2014 2501 1063 624,26 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 IMPACT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 96.730.585/0001-74 01/09/2014 2502 590 5.497,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO, NO DECORR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 IMPACT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 96.730.585/0001-74 01/09/2014 2503 1064 2.683,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO, NO DECORR Página: 174/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 01/09/2014 2504 1065 8.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 01/09/2014 2505 1065 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.122.002 - 33903500 - 00.01.0001 - 25 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 01/10/2014 2506 1065 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/10/2014 2507 168 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/10/2014 2508 1066 2.938,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 03/11/2014 2508 1066 -2.938,00 15.136.612/0001-83 20/10/2014 2510 1067 4.876,00 ANULAÇÃO POR VALOR INCORRETO 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MURIGÁS COMERCIAL DE GÁS LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRET 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 01 MURIGÁS COMERCIAL DE GÁS LTDA 15.136.612/0001-83 20/10/2014 2511 1068 8.055,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 20/10/2014 2512 1069 9.230,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS AÇÕES DO ENSINO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURACY ANTÔNIO AMARAL 440.417.307-59 22/10/2014 2519 708 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL VASCONCELOS, 308, RODAGEM, NESTA C 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 NERIVALDO BATISTA BAGA 251.336.325-68 22/10/2014 2520 150 1.300,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, 120, POVOADO DE TRAVESSÃO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARCONY MENDONÇA SOARES 045.792.615-50 22/10/2014 2521 151 1.400,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONS. RAMIRO MONTEIRO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO DOMINGOS SÁ Página: 175/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/10/2014 2522 160 700,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ALICE MARIA DO BONFIM 174.798.515-53 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 1 ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PDE/PD 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 ASSOCIAÇÃO DOS ASSENT. DO PROJ. ASSENT. DANDARA 02.842.031/0001-15 DO 22/10/2014 2523 162 824,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA DANDARA DOS PALMARES, KM 14, RODOVIA CAMAMU/TRAVESSÃO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNC 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 22/10/2014 2524 164 727,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CATAR 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 DENIS SACRAMENTO DA ALEXANDRIA 024.932.677-96 22/10/2014 2525 149 500,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANA NER 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 ZEZILDO ALVES DOS SANTOS 308.958.635-53 22/10/2014 2526 152 500,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARROSO, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CARLOS GOMES DESTE 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 JURANDIR JOSÉ DA SILVA 880.876.975-53 22/10/2014 2527 166 1.300,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA - 651 - VITORIA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA NPÉ 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/10/2014 2528 832 6.940,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 BENEDITA CONCEIÇÃO DA HORA MAGALHÃES 007.646.495-40 22/10/2014 2529 165 870,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, 136, NESTA CIDADE DE CAMAMU, DE 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 NEIDE DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME 04.197.585/0001-32 22/10/2014 2530 153 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 27 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FU 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 10/10/2014 2531 1077 10.808,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 MARIA LUCIA BONFIM DAMASCENO 376.882.435-72 22/10/2014 2532 159 1.700,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 2º E 3º ANDAR, CIDADE ALTA, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SE 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 22/10/2014 2539 1076 3.653,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA MEREN Página: 176/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/10/2014 2542 1075 6.054,70 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 123 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 22/10/2014 2545 1074 46.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0022 - 201 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 22/10/2014 2547 1073 16.824,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 128 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 22/10/2014 2548 1072 5.728,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2556 1040 8.493,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2563 751 2.632,50 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2564 750 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL R 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 23/10/2014 2565 1041 39,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 23/10/2014 2566 12 49,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.361.002 - 44905200 - 00.01.0015 - 00 AUTO MIRAI COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA05.456.752/0001-85 24/10/2014 2567 1080 94.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM (01),NOVO, TIPO PICK-UP, MOVIDO A DIESEL, COM TRAÇÃO 4X4, GABINE DUPLA COM AR CONDICIONA 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2569 822 53.723,11 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/10/2014 2578 12 110,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, Página: 177/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2586 1041 107,62 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 04.437.615/0001-30 04/11/2014 2588 427 40.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIAGNÓSTICOS, PES 05.50.12.365.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 143 SPACE BAHIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 05.594.623/0001-53 04/11/2014 2589 1081 7.950,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO EDUCATIVO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORE 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 07/11/2014 2603 23 781,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 07/11/2014 2604 23 635,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/10/2014 2619 1089 655,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 31/10/2014 2628 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2631 11 98.435,90 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2632 10 170.306,01 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2635 18 18.509,76 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.365.002 - 44905100 - 00.01.0015 - 00 CMM - COMERCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA 10.835.665/0001-79 24/10/2014 2637 1092 17.207,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2638 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS Página: 178/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2645 1096 295.051,98 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 05.50.12.122.002 - 31901300 - 00.01.0001 - 25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/10/2014 2647 1097 6.131,09 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 25% DESTE MUNICIPIO, RELAT 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/10/2014 2649 1100 17.510,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2666 1098 21.853,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2667 1098 1.015,48 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2668 1101 1.110.164,77 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/10/2014 2686 1111 126,78 30/10/2014 2695 89 37.527,65 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/10/2014 2697 1102 246.348,38 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/10/2014 2700 93 21.482,97 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 125 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 22/10/2014 2705 1074 25.080,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE E 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2706 1114 7.136,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR Página: 179/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/11/2014 2711 1089 460,34 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 20/11/2014 2713 1117 3.170,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ED 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 20/11/2014 2714 1118 8.159,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 20/11/2014 2715 1119 464,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECH 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 20/11/2014 2716 1120 7.152,60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍIO, CONFORME O CONTRATO Nº 01 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 20/11/2014 2717 1121 504,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFAN 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 20/11/2014 2718 1121 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFAN 05.50.12.306.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 122 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 20/11/2014 2719 957 3.840,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - POLPAS DE FRUTAS, PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DEST 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/10/2014 2721 12 6.859,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 21/11/2014 2725 23 744,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O O SERVIÇO DE TEFEFONIA PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, UTILIZADOS 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 136 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 27/11/2014 2746 1128 13.500,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUENTINHAS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136 MASKATE DISTRIBUIÇÃO DE PROD. DE PAPELARIA E 73.693.665/0001-00 ARMAR 27/11/2014 2747 1129 80.000,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVE Página: 180/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/11/2014 2748 1130 7.452,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.366.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 136 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 27/11/2014 2749 1131 13.147,68 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAM 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 20/11/2014 2752 1135 32.900,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ED 05.50.12.365.002 - 33903000 - 00.01.0015 - 00 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/11/2014 2756 1137 9.998,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2791 1098 1.215,48 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP 05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40% 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2794 10 184.503,70 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 40%, 05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2797 11 102.669,84 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05.50.12.361.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46 DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60% 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2798 18 16.890,29 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDEB 60%, 05.50.12.366.002 - 31900400 - 00.01.0015 - 136 DIVERSOS SERVIDORES - EJA 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2799 507 10.136,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,ATRAVES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS 05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25 ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA 726.559.505-00 28/11/2014 2801 8 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 01 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 03/11/2014 2809 1066 2.936,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 05.50.12.361.002 - 31901300 - 00.01.0019 - 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/11/2014 2825 89 39.546,05 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO Página: 181/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/11/2014 2826 93 22.348,44 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.365.002 - 31901300 - 00.01.0018 - 46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 60% - INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO E 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 11/11/2014 2837 1152 65.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0004 - 49 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 20/11/2014 2838 1152 45.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903000 - 00.01.0019 - 47 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/11/2014 2839 1153 16.581,21 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0019 - 47 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2840 1154 269.861,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 132 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 05/11/2014 2843 1157 23.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.122.002 - 33903600 - 00.01.0001 - 25 CRISTIANE JORGE TAVARES 043.027.095-02 28/11/2014 2844 164 727,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA BEIRA DA ESTRADA, POVOADO LARANJEIRA, CAMAMU-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CATAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/11/2014 2845 1158 15.373,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903000 - 00.01.0001 - 25 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/11/2014 2846 1158 12.040,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETAR 05.50.12.122.002 - 33903900 - 00.01.0001 - 25 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 25/11/2014 2847 1159 7.992,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS E IMÓVEIS LOCADOS, 05.50.12.366.002 - 33903900 - 00.01.0022 - 202 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 06/11/2014 2885 1175 7,80 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER OS DEBITOS EM CONTAS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXXERCÍCIO. DEBITO NO C 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2886 1176 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D Página: 182/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/11/2014 2887 1176 10.000,00 50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2889 1177 16.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2890 1178 81.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2892 1176 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2895 1177 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2896 1177 22.900,00 LIQUIDAÇÃO REFEREBTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 11/11/2014 2897 1179 19.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D 05.50.12.361.002 - 33903900 - 00.01.0015 - 130 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/11/2014 2898 1177 5.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO ATENDIMENTO D Total da Unidade: 27.957.352,75 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/01/2014 11 97 1.291,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/01/2014 21 99 1.260,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 30/01/2014 29 35 12.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV Página: 183/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/01/2014 30 33 5.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 30/01/2014 31 38 6.405,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANE 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/01/2014 40 99 1.197,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/01/2014 41 97 1.263,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 43 110 12.840,00 LIQUIDAÇÃO REFENTE DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TERMO 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 44 109 3.420,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE COM O TER 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 45 108 4.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/01/2014 46 99 1.260,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/01/2014 48 97 1.291,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 49 107 19.552,33 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE COM O TERM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/01/2014 50 106 28.569,97 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/01/2014 76 94 3.784,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO Página: 184/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/01/2014 77 95 1.079,10 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MU 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/01/2014 91 77 74,00 97 121 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 99 117 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 20/01/2014 100 124 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 31/01/2014 106 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 31/01/2014 107 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 31/01/2014 108 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 31/01/2014 110 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 31/01/2014 112 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 31/01/2014 113 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 31/01/2014 115 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ Página: 185/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/01/2014 116 138 700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 31/01/2014 117 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 31/01/2014 118 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 31/01/2014 119 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 09/02/2014 120 142 184,51 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PARA PART 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 31/01/2014 121 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 31/01/2014 122 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 31/01/2014 123 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 31/01/2014 124 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 31/01/2014 125 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 17/02/2014 145 145 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 05/02/2014 146 30 672,99 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM Página: 186/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/01/2014 150 99 1.197,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/01/2014 151 97 1.263,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 19/02/2014 158 27 53,87 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 05/02/2014 168 27 560,24 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 20/02/2014 176 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 20/02/2014 177 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 05/02/2014 182 40 77,26 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 20/02/2014 188 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 20/02/2014 190 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 20/02/2014 191 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 20/02/2014 192 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 20/02/2014 193 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL Página: 187/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/02/2014 197 144 600,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 20/02/2014 198 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 20/02/2014 199 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 20/02/2014 201 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 20/02/2014 202 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 20/02/2014 203 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 20/02/2014 204 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 20/02/2014 208 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 20/02/2014 209 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 31/01/2014 211 208 820,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/02/2014 212 97 1.275,75 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/02/2014 213 99 1.228,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS Página: 188/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 18/02/2014 214 174 60,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 223 99 1.231,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 12/02/2014 224 97 1.291,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 230 99 1.231,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/02/2014 231 97 1.291,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278 SÔNIA JESUS QUEIROZ 860.516.011-04 21/02/2014 233 246 3.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 24/02/2014 238 30 286,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/02/2014 248 97 1.275,75 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/02/2014 249 99 1.200,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 256 124 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 257 121 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 26/02/2014 258 117 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST Página: 189/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 26/02/2014 259 27 410,44 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 26/02/2014 261 30 208,52 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 25/02/2014 263 291 14.259,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 275 110 16.560,00 LIQUIDAÇÃO REFENTE DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TERMO 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 276 106 31.044,37 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 277 109 2.280,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE COM O TER 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 278 108 5.280,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 279 107 19.670,34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE COM O TERM 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 285 99 1.228,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/03/2014 286 97 1.247,40 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 07/03/2014 296 40 138,01 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 28/02/2014 318 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20 Página: 190/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/02/2014 319 35 12.396,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 28/02/2014 320 38 6.681,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/03/2014 325 30 255,58 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.244.006 - 33904800 - 00.01.0000 - 05 SIMONE SANTOS CARDOSO 008.471.502-24 11/03/2014 336 300 180,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO,PARA PESSOA COM VUNERABILIDADE SOCIAL, COM A F 08.52.08.244.006 - 33904800 - 00.01.0000 - 05 SIMONE SANTOS CARDOSO 008.471.502-24 11/03/2014 337 300 722,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO,PARA PESSOA COM VUNERABILIDADE SOCIAL, COM A F 08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 11/03/2014 345 301 164,70 REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESSAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE AÇÃO 08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05 CARLOS CÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA 873.364.135-87 11/03/2014 346 302 164,70 REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESSAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ILHÉUS-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR LOTAD 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 351 303 1.234,80 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE 04.332.120/0001-47 ASSIS 11/03/2014 352 304 160,00 REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/REGIÃO NORDESTE, PARA A SECRETARIA A AÇÃO SOCIAL ELI 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/03/2014 353 97 1.269,45 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 13/03/2014 355 27 32,04 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 13/03/2014 356 30 188,99 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM Página: 191/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/02/2014 360 106 868,80 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFO 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/02/2014 362 107 898,39 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 13/03/2014 364 294 1.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 17/03/2014 374 145 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 18/03/2014 386 291 6.958,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 400 303 1.266,30 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/03/2014 407 97 1.420,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 19/03/2014 409 30 243,96 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 19/03/2014 410 27 65,75 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 419 94 3.827,12 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/02/2014 420 95 1.139,82 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MU 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 20/03/2014 422 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO Página: 192/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/03/2014 425 128 2.080,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 20/03/2014 433 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 20/03/2014 435 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 20/03/2014 436 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 20/03/2014 437 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 20/03/2014 438 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 20/03/2014 442 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 20/03/2014 443 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 20/03/2014 444 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 20/03/2014 445 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 20/03/2014 446 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 20/03/2014 447 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ Página: 193/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 20/03/2014 448 136 1.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 20/03/2014 451 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 20/03/2014 452 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 20/03/2014 453 315 800,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 03/03/2014 454 287 220,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 20/03/2014 455 287 220,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 28/02/2014 463 77 81,40 75 7,40 73 7,40 303 1.263,15 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 25/02/2014 466 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 21/02/2014 467 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 480 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/03/2014 481 388 1.285,20 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 27/03/2014 496 117 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST Página: 194/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/03/2014 497 121 1.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 27/03/2014 498 124 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/03/2014 506 402 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/03/2014 507 403 644,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 28/03/2014 509 404 2.379,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 31/03/2014 513 348 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 31/03/2014 514 348 864,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 31/03/2014 515 407 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 31/03/2014 516 408 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 31/03/2014 517 410 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊN 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 SIMONE SANTOS REIS - ME 07.593.267/0001-89 31/03/2014 518 398 1.881,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, CONF 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 31/03/2014 532 40 153,31 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI Página: 195/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/03/2014 537 266 3.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 31/03/2014 538 266 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/03/2014 543 303 3.109,05 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 557 94 3.827,12 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 558 95 1.139,82 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 31/03/2014 559 95 1.139,82 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 577 77 88,80 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 7.448-9, DURANTE NO M 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/03/2014 579 75 29,60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CC 22.826-5, DURANTE NO 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/03/2014 582 30 286,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 02/04/2014 585 145 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/03/2014 594 108 10.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/04/2014 596 27 438,73 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS Página: 196/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/03/2014 599 106 32.227,57 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMI 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/03/2014 600 107 24.783,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/04/2014 601 30 221,03 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/03/2014 602 109 2.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/03/2014 603 110 16.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 28/03/2014 632 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 28/03/2014 634 35 12.396,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇOO DE 2014 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 28/03/2014 635 38 6.681,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 09/04/2014 646 303 3.109,05 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 BRAZ FERNANDO ARAÚJO GUIMARÃES 347.744.245-87 09/04/2014 651 433 553,53 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/03/2014 653 106 868,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMI 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 09/04/2014 661 436 49,40 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO R Página: 197/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 15/04/2014 687 388 1.496,25 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 15/04/2014 688 303 1.307,25 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/04/2014 693 170 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETAR 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 ALEXSANDRO VIVAS DA SILVA 00.095.213/0001-44 15/04/2014 694 211 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 15/04/2014 703 464 1.935,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITEX PARA AS ORIENTADORAS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PEDAGÓGICO MENSAL DO SCFV 08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279 REDLEY PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.143.605/0001-10 16/04/2014 712 443 2.500,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 16/04/2014 717 216 3.000,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 16/04/2014 718 465 369,02 REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 MÔNICA TATIANE DOS SANTOS 008.776.565-92 16/04/2014 719 466 184,51 REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DIRETORA DE DEPARTAMENTO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CEA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 16/04/2014 720 174 90,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 16/04/2014 728 266 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 02/04/2014 734 107 1.416,79 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID Página: 198/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 14/04/2014 752 291 7.303,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 14/04/2014 753 487 6.907,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/04/2014 758 303 3.109,05 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 766 124 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 767 121 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 24/04/2014 768 117 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 29/04/2014 806 303 3.168,90 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 29/04/2014 819 504 3.820,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO BOLSA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 29/04/2014 822 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 29/04/2014 823 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 30/04/2014 824 27 469,90 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 30/04/2014 826 30 529,39 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM Página: 199/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/04/2014 827 135 700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 29/04/2014 828 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 29/04/2014 829 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 29/04/2014 830 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 30/04/2014 831 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 30/04/2014 832 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 30/04/2014 833 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 30/04/2014 834 470 463,60 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRMA IGD, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 30/04/2014 835 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 30/04/2014 836 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 30/04/2014 837 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 30/04/2014 838 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ Página: 200/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 839 136 1.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 30/04/2014 840 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 30/04/2014 841 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 30/04/2014 842 315 800,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 30/04/2014 843 287 220,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 30/04/2014 875 33 5.000,00 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO M 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 30/04/2014 876 35 12.396,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍC 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 30/04/2014 877 40 142,01 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 30/04/2014 879 38 5.567,50 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ FREITAS DO ESPÍRITO SANTO 362.588.225-68 06/05/2014 884 316 200,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 911 110 14.040,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 912 509 3.388,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA Página: 201/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 913 107 30.211,87 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 914 106 32.616,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMI 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 915 108 10.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/04/2014 916 109 2.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 06/05/2014 921 145 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 933 515 1.603,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 07/05/2014 934 516 1.732,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/04/2014 937 77 81,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. LIQUIDAÇÃO DE TASRIFAS BANCÁRIAS DURANTE NO MÊS DE AB 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 07/05/2014 940 517 560,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS AÇÕES DO IGD, DE CONFORMIDADE C 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 23/04/2014 942 73 22,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 24/04/2014 943 75 59,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REF. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/04/2014 955 94 3.827,12 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC Página: 202/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/04/2014 956 95 949,85 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 07/05/2014 959 30 261,76 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/05/2014 967 487 14.210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 09/05/2014 977 525 4.500,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 13/05/2014 990 516 3.168,90 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278 KLEITON LUIZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 025.425.995-21 16/05/2014 1014 494 280,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/05/2014 1020 552 1.603,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/05/2014 1021 516 1.732,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 20/05/2014 1026 30 51,06 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 23/05/2014 1029 558 369,02 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,A FIM DE PARTICIPAR DA 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 CARLOS CÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA 873.364.135-87 23/05/2014 1031 559 369,02 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA DE BEM ESTAR SOCIAL,A FIM DE PARTICI 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 MÔNICA TATIANE DOS SANTOS 008.776.565-92 23/05/2014 1033 561 369,02 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTA Página: 203/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 23/05/2014 1036 562 369,02 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 JOUBERT LAYTYNHER RIBEIRO 654.962.215-87 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO,A FIM DE PARTICIPAR DA REU 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1045 124 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1046 121 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/05/2014 1047 117 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1065 525 5.499,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1068 573 1.812,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA 13.888.672/0001-27 26/05/2014 1077 573 1.940,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO GERAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1083 516 1.609,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 26/05/2014 1091 580 1.729,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 27/05/2014 1110 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 27/05/2014 1111 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 27/05/2014 1112 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D Página: 204/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/05/2014 1113 148 1.200,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 27/05/2014 1115 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 27/05/2014 1116 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 27/05/2014 1117 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 27/05/2014 1118 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 27/05/2014 1119 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 27/05/2014 1120 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 27/05/2014 1121 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 27/05/2014 1122 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 27/05/2014 1123 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 27/05/2014 1125 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 27/05/2014 1126 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA Página: 205/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 27/05/2014 1127 139 600,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 27/05/2014 1128 530 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 27/05/2014 1129 287 220,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 27/05/2014 1130 469 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 27/05/2014 1131 469 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EVERALDO NASCIMENTO SANTOS 484.425.505-34 27/05/2014 1132 528 250,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO 288.686.175-87 27/05/2014 1133 531 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ MARON DE OLIVEIRA 065.511.735-00 27/05/2014 1135 585 300,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENS 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1162 35 12.462,67 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 29/05/2014 1163 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 29/05/2014 1164 38 5.567,50 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 POUSADA COSTA DO DENDÊ LTDA 10.812.081/0001-88 29/05/2014 1191 598 124,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO E UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE Página: 206/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 03/06/2014 1199 552 41,27 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1201 509 16.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTEAS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1202 599 10.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1203 109 2.280,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE COM O TER 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1204 600 33.015,83 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/05/2014 1205 106 37.158,76 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/06/2014 1213 606 1.953,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 03/06/2014 1214 30 36,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/06/2014 1225 580 1.270,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 04/06/2014 1226 614 713,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 CHAVE K COMERCIAL DE CHAVES E FERRAGENS LTDA-ME 05.257.219/0001-94 04/06/2014 1231 596 285,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS A912 E 02 (DOIS) VASOS DE TINTA PARA CARIMBOS, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇ 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/06/2014 1250 624 14.210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS Página: 207/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/06/2014 1263 266 3.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 05/06/2014 1264 404 878,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 05/06/2014 1268 404 512,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/05/2014 1274 77 93,60 28/05/2014 1278 75 85,80 30/05/2014 1279 73 31,20 06/06/2014 1286 547 1.050,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 LIDIANE LUZ ROCHA - ME 20.112.378/0001-94 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 06/06/2014 1289 145 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/06/2014 1293 403 2.781,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 280 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/06/2014 1294 636 2.441,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 280 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/06/2014 1295 637 594,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/06/2014 1298 638 1.280,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE Página: 208/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/06/2014 1299 639 1.055,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 289 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 06/06/2014 1300 640 3.178,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 06/06/2014 1301 27 660,38 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 06/06/2014 1302 30 367,21 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 POUSADA COSTA DO DENDÊ LTDA 10.812.081/0001-88 30/05/2014 1311 643 126,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO E UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 09/06/2014 1313 40 109,90 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 09/06/2014 1318 30 348,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 03/06/2014 1319 645 750,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 08.52.08.244.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 279 RAFICK LOPES DA SILVA 058.119.425-08 09/06/2014 1321 635 352,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, NA SEDE DO CREAS, NESTA CID 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 10/06/2014 1323 517 420,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS AÇÕES DO IGD, DE CONFORMIDADE C 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1328 614 1.984,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/06/2014 1329 606 1.953,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS Página: 209/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 10/06/2014 1332 552 41,27 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 10/06/2014 1339 634 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕAO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDA DO C D C, DESTA 08.52.08.244.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 279 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 10/06/2014 1340 633 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSLALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREAS E CRAS 08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278 PEDRO DE SOUZA MORAIS SANTOS 506.370.615-00 10/06/2014 1341 632 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS NA GELADEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 10/06/2014 1343 204 1.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DOS ÓRGÃOS D 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 10/06/2014 1347 174 30,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 30/05/2014 1349 261 2.793,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 13/06/2014 1363 656 1.268,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORM 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 16/06/2014 1369 195 5.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO URNAS FUNERÃRIAS, A FIM DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS CARENTES, NO DECORR 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1390 614 1.301,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1391 668 682,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/06/2014 1392 606 1.953,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS Página: 210/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 18/06/2014 1394 669 201,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 KYNHA TECIDOS LTDA 07.336.888/0001-87 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 18/06/2014 1395 436 1.406,07 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO R 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ÓLEOS 10.430.885/0001-12 LTD 18/06/2014 1396 181 1.678,86 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CO 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1402 606 1.953,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 25/06/2014 1403 668 1.984,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 30/06/2014 1425 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 30/06/2014 1426 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 30/06/2014 1427 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 30/06/2014 1429 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 30/06/2014 1430 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 30/06/2014 1432 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 30/06/2014 1433 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH Página: 211/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1434 140 600,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 30/06/2014 1435 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 30/06/2014 1436 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 30/06/2014 1437 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 30/06/2014 1439 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 30/06/2014 1440 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 30/06/2014 1441 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 30/06/2014 1442 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 30/06/2014 1443 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 30/06/2014 1445 530 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 30/06/2014 1446 469 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EVERALDO NASCIMENTO SANTOS 484.425.505-34 30/06/2014 1447 528 250,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGR Página: 212/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1448 531 700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO 288.686.175-87 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVA 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 30/06/2014 1457 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1487 35 10.272,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 30/06/2014 1488 38 5.567,50 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNH 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1495 509 16.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTEAS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1497 109 4.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE COM O TER 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 30/06/2014 1500 682 14.210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1502 684 29.568,23 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1503 684 2.606,40 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/06/2014 1504 685 47.965,18 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O 08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 03/07/2014 1508 245 5.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/06/2014 1518 94 3.359,84 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC Página: 213/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1519 95 949,85 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/07/2014 1520 859 461,75 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 07/07/2014 1522 266 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1528 124 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1529 121 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 07/07/2014 1530 117 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 07/07/2014 1534 27 524,57 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 08/07/2014 1541 40 152,80 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. TARI 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/06/2014 1543 699 101,40 30/06/2014 1544 698 1.260,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 30/06/2014 1545 552 1.291,50 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 30/06/2014 1546 75 62,40 Página: 214/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 30/06/2014 1552 73 54,60 08/07/2014 1588 724 1.984,50 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 08/07/2014 1592 698 1.953,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ALEX LUIS ARAGÃO DE BARROS 001.103.495-55 11/07/2014 1599 726 1.768,78 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 11/07/2014 1601 27 134,13 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 14/07/2014 1615 409 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 14/07/2014 1616 174 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 15/07/2014 1627 30 495,84 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 J. C. S. BOMFIM - ME 96.701.156/0001-79 15/07/2014 1628 744 450,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS PARATICIPANTES DE EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PR 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1629 724 1.729,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 16/07/2014 1631 698 1.609,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05 LUCAS DE MENEZES SÃO JOSÉ 036.217.725-29 17/07/2014 1640 749 45,11 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPÉ-BA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA LEVAR O MENOR M.N.S. PAR Página: 215/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 17/07/2014 1643 760 738,04 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 BRAZ FERNANDO ARAÚJO GUIMARÃES 347.744.245-87 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PA 08.52.08.122.006 - 33901400 - 00.01.0000 - 05 DÉBORA GAMA VITOR DA COSTA 609.873.835-15 17/07/2014 1648 748 45,11 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPÉ-BA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR O MENOR M.N.S. PAR 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/07/2014 1649 762 320,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SCFV, D 08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279 MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA ME 03.218.556/0001-47 17/07/2014 1650 763 4.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO,DE TRÊS (03) VENTILADORES, TIPO PE, UM 01 APARELHO DE TV, COLORIDO 42 POLE 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CARLOS A. COSTA GUIMARÃES 14.166.862/0002-84 16/07/2014 1659 712 2.031,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO D 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 18/07/2014 1661 768 738,04 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,A FIM DE PARTICIPAR DA 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 MÔNICA TATIANE DOS SANTOS 008.776.565-92 18/07/2014 1662 770 738,04 DESTINA-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1672 776 1.609,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 22/07/2014 1673 775 1.729,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ MARON DE OLIVEIRA 065.511.735-00 22/07/2014 1675 585 300,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENS 08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278 ALMERINDO URSOLINO DOS SANTOS FILHO 229.365.725-68 23/07/2014 1682 695 510,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM NA ÁREA DOS SCFVs DA SEDE E NOS POVOADOS - TIRIRI, TABELA, BARCELOS, ACARAÍ, O 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 23/07/2014 1683 145 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, Página: 216/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/07/2014 1705 138 700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 24/07/2014 1706 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 24/07/2014 1707 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 24/07/2014 1708 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 24/07/2014 1709 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 24/07/2014 1710 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 24/07/2014 1711 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 24/07/2014 1712 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 24/07/2014 1713 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 24/07/2014 1714 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 24/07/2014 1717 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 24/07/2014 1718 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA Página: 217/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/07/2014 1719 143 740,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 24/07/2014 1720 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 24/07/2014 1721 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 24/07/2014 1722 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 24/07/2014 1723 530 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 24/07/2014 1724 694 280,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, VALOR MENSAL R$ 280,00 NO PERÍODO DE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 24/07/2014 1725 728 1.330,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EVERALDO NASCIMENTO SANTOS 484.425.505-34 24/07/2014 1726 528 250,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO 288.686.175-87 24/07/2014 1727 531 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ MARON DE OLIVEIRA 065.511.735-00 24/07/2014 1728 585 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENSAL R 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0149-36 29/07/2014 1760 796 117,49 DESTINA-SE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. REF. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 29/07/2014 1764 504 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO BOLSA Página: 218/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/07/2014 1765 797 900,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO S C F V 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 12.355.578/0001-40 29/07/2014 1767 792 2.740,31 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SEDE DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 29/07/2014 1785 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1786 35 10.938,60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 29/07/2014 1787 38 5.567,50 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULH 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 31/07/2014 1794 799 155,23 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/07/2014 1799 800 282,92 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 31/07/2014 1801 27 731,96 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1808 684 2.606,40 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMID 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1809 599 10.320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1810 801 4.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( IGD) DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 31/07/2014 1824 203 210,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA Página: 219/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/08/2014 1837 40 129,94 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. LIQU 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 29/07/2014 1844 699 140,40 29/07/2014 1847 75 54,60 24/07/2014 1848 73 31,20 16/07/2014 1849 57 7,80 30/07/2014 1850 811 37.945,18 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1851 812 27.858,23 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE COM O TERM 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/08/2014 1852 813 1.420,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 06/08/2014 1853 776 1.266,30 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 06/08/2014 1864 818 14.210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 MARCELO PNEUS COMERCIAL LTDA - EPP 09.645.039/0001-30 06/08/2014 1866 273 1.120,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCES 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/07/2014 1868 820 15.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE Página: 220/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 06/08/2014 1889 195 3.150,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO URNAS FUNERÃRIAS, A FIM DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS CARENTES, NO DECORR 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 08/08/2014 1900 755 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1901 834 2.764,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/08/2014 1902 836 2.091,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO,DO PROGRAMA S C F 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 08/08/2014 1915 752 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ZULMERINDA DE EÇA MATOS SOUZA 257.310.505-97 08/08/2014 1916 845 1.086,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 08/08/2014 1917 754 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 HELENILTON PEREIRA BARRETO 10.378.212/0001-60 08/08/2014 1923 410 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊN 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 11/08/2014 1932 776 174,04 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 31/07/2014 1947 800 306,45 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0149-36 13/08/2014 1954 796 32,36 DESTINA-SE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014. REF. 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 14/08/2014 1960 859 93,16 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM Página: 221/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 11/08/2014 1966 753 1.700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 14/08/2014 1971 174 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 19/08/2014 1983 797 990,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO S C F V 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 PRINTER INFORMÁTICA LTDA - ME 10.603.464/0001-46 19/08/2014 1984 504 220,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO BOLSA 08.52.08.244.006 - 33904800 - 00.01.0000 - 05 ANA MARIA LIMA MARQUES 002.571.625-50 19/08/2014 1986 877 948,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS CAMAMU X S 08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 19/08/2014 1987 806 1.400,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 VANEMAR PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 11.159.863/0001-22 19/08/2014 1988 807 840,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - MOUSE, TECLADO USB ABNT2 E HD EXTERNO 500GB, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 22/08/2014 2011 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 22/08/2014 2012 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 22/08/2014 2013 135 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 22/08/2014 2014 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 22/08/2014 2015 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS Página: 222/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/08/2014 2016 147 600,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 22/08/2014 2017 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 22/08/2014 2018 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 22/08/2014 2019 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 22/08/2014 2020 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 22/08/2014 2021 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 22/08/2014 2022 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 22/08/2014 2023 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 22/08/2014 2024 144 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 22/08/2014 2025 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 22/08/2014 2026 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 22/08/2014 2028 530 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN Página: 223/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/08/2014 2029 694 280,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, VALOR MENSAL R$ 280,00 NO PERÍODO DE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 22/08/2014 2030 728 1.330,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EVERALDO NASCIMENTO SANTOS 484.425.505-34 22/08/2014 2031 528 250,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO 288.686.175-87 22/08/2014 2032 531 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ MARON DE OLIVEIRA 065.511.735-00 22/08/2014 2033 585 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENSAL R 08.52.08.244.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 279 DELVEQUIO THEMES FERREIRA BONFIM 432.881.897-04 27/08/2014 2045 848 694,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 INFORMATICA EL SHADAI LTDA - ME 14.781.100/0001-07 13/08/2014 2046 517 595,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS AÇÕES DO IGD, DE CONFORMIDADE C 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 295 HAMILTON VIVAS NERES 43346251500 20.703.110/0001-27 27/08/2014 2048 887 3.164,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ESPORTIVO E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS JOGOS PEDAGÓGICOS DO SERVIÇO 08.52.08.243.006 - 33903600 - 00.01.0029 - 278 WELINTON DE JESUS 001.079.745-92 28/08/2014 2056 888 370,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 29/08/2014 2101 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2104 35 10.272,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 29/08/2014 2105 38 6.143,10 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGO Página: 224/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 02/09/2014 2124 754 1.023,75 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 02/09/2014 2125 753 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 02/09/2014 2126 752 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.244.006 - 44905200 - 00.01.0029 - 279 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 29/08/2014 2133 245 730,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MÁQUINA PARA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 03/09/2014 2137 818 14.210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2143 95 1.076,48 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 29/08/2014 2144 94 3.112,56 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2149 801 4.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( IGD) DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/09/2014 2158 776 1.987,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 03/09/2014 2159 775 2.075,85 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 03/09/2014 2161 836 836,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO,DO PROGRAMA S C F 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 03/09/2014 2162 940 1.078,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C Página: 225/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 04/09/2014 2164 40 109,67 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. LIQU 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 04/09/2014 2168 859 348,16 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2170 942 10.320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2171 943 15.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDADE COM O TE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/09/2014 2172 27 788,57 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2173 944 16.419,19 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE COM O TERM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/09/2014 2175 945 38.236,30 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMIDADE COM O 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 04/09/2014 2176 27 74,28 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 21/08/2014 2184 699 85,80 28/08/2014 2188 75 46,80 26/08/2014 2189 73 39,00 29/08/2014 2205 955 2.220,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 TELECOMUNICAÇÕES BAHIA NET LTDA 11.087.742/0001-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE Página: 226/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 09/09/2014 2210 174 90,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 09/09/2014 2213 755 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/09/2014 2224 776 3.090,15 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 10/09/2014 2225 775 2.485,35 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 10/09/2014 2230 859 60,45 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 17/09/2014 2251 776 1.420,65 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 BRAZ FERNANDO ARAÚJO GUIMARÃES 347.744.245-87 23/09/2014 2259 983 164,70 DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 MÔNICA TATIANE DOS SANTOS 008.776.565-92 23/09/2014 2260 984 164,70 DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, PARA PARTICIPAR DO 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 CARLOS CÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA 873.364.135-87 23/09/2014 2261 985 164,70 DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 SUZIANE SANTOS DA SILVA 025.147.465-82 23/09/2014 2262 986 164,70 DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TANCREDO NEVES-BA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 23/09/2014 2265 138 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS PROGRAMAS DO PETI E PROJO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 24/09/2014 2267 128 2.080,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA S Página: 227/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/09/2014 2268 135 700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL D 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 24/09/2014 2270 148 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 24/09/2014 2272 146 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 24/09/2014 2273 776 1.521,45 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ODETE SOARES DE MATOS 942.979.675-53 24/09/2014 2274 147 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM DA LOCALIDADE DO ACARAÍ, NESTE MUNICIPIO, VALOR M 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 24/09/2014 2276 132 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELH 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 24/09/2014 2277 140 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 24/09/2014 2278 130 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCION 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 24/09/2014 2279 129 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃO,ONDE FUNCIONARÁ O EXPEDIEN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 24/09/2014 2280 137 1.500,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 24/09/2014 2281 136 1.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 24/09/2014 2282 143 740,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL Página: 228/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 24/09/2014 2283 144 600,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABI 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 24/09/2014 2284 141 320,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 24/09/2014 2285 139 600,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEIS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 24/09/2014 2287 530 1.200,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊN 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 24/09/2014 2288 694 280,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, VALOR MENSAL R$ 280,00 NO PERÍODO DE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 24/09/2014 2289 728 1.330,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO PO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EVERALDO NASCIMENTO SANTOS 484.425.505-34 24/09/2014 2290 528 250,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGR 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO 288.686.175-87 24/09/2014 2291 531 700,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ MARON DE OLIVEIRA 065.511.735-00 24/09/2014 2292 585 300,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENSAL R 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 CAROLINA FREITAS SILVA 025.583.105-69 24/09/2014 2294 925 300,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE CAMAMU BAHIA,VALOR MENSAL R$ 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 BRAZ FERNANDO ARAÚJO GUIMARÃES 347.744.245-87 29/09/2014 2330 988 553,53 DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTI 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 CARLOS CÁSSIO OLIVEIRA DA SILVA 873.364.135-87 29/09/2014 2331 989 553,53 DESTINA-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS, PARA PARTICIPA Página: 229/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/09/2014 2334 33 5.000,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 20 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2337 991 12.138,60 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 29/09/2014 2338 38 5.855,30 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETE 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 01/10/2014 2349 776 1.512,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2360 94 3.770,49 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 01/10/2014 2361 95 1.013,16 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/10/2014 2385 801 4.560,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( IGD) DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/09/2014 2386 1000 36.397,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMI 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 30/09/2014 2387 1001 15.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/10/2014 2388 1002 32.541,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/10/2014 2389 1002 2.515,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 01/10/2014 2390 1003 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDA Página: 230/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 07/10/2014 2392 1005 3.656,80 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903200 - 00.01.0000 - 05 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI 08.52.08.244.006 - 33903200 - 00.01.0000 - 05 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 07/10/2014 2393 1005 1.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI 08.52.08.122.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 07/10/2014 2394 1006 2.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA DE A 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 07/10/2014 2395 755 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 289 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 07/10/2014 2397 1007 840,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 07/10/2014 2398 1008 2.253,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 07/10/2014 2399 407 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 07/10/2014 2400 1009 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0000 - 05 COMERCIAL NOVA SORTE LTDA-ME 10.686.943/0001-73 07/10/2014 2401 1009 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 07/10/2014 2404 1010 1.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO,DO PROGRAMA S C F 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 07/10/2014 2405 1010 15.256,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO,DO PROGRAMA S C F 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 295 COMERCIAL BOMFIM FIGUEIREDO LTDA - ME 18.290.959/0001-74 08/10/2014 2406 771 494,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA COZINHA - TEGELA, PRATOS, PETISQUEIRA, XÍCARA, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DURANTE O Página: 231/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 08/10/2014 2408 1015 374,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 08/10/2014 2410 1014 345,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME 03.275.718/0001-89 08/10/2014 2411 1013 1.086,90 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 08/10/2014 2412 1012 5.888,20 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROF. TRANSP. 09.534.409/0001-62 E CO 08/10/2014 2415 818 14.210,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSIS 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 296 CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO 19.315.118/0030-71 09/10/2014 2417 1020 1.246,02 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CAMAMU-BA X SÃO PAULO-SP E 01 (UMA) SÃO PAULO-SP X CAMAMU-BA, PARA A SRª RO 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 30/09/2014 2421 75 93,60 30/09/2014 2422 73 23,40 30/09/2014 2423 699 93,60 09/10/2014 2455 775 1.575,00 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 10/10/2014 2459 40 156,90 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. LIQU 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 14/10/2014 2469 754 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST Página: 232/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 14/10/2014 2470 753 1.700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 14/10/2014 2471 752 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 14/10/2014 2479 266 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 14/10/2014 2480 266 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 RESENDE SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.230.050/0001-70 14/10/2014 2481 266 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LE 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 ALDAIR JULIO SILVA DOS SANTOS DE CAMAMU 10.845.736/0001-14 15/10/2014 2497 174 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE USO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU 06.322.666/0001-42 21/10/2014 2515 1015 374,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PELA SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 21/10/2014 2516 1010 1.083,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO,DO PROGRAMA S C F 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA 011.978.515-34 22/10/2014 2533 128 2.080,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PIRAJÁ DA SILVA, 460, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPA 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 PATRICK GONÇALVES REIS 004.855.125-21 22/10/2014 2534 148 1.200,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS NO POVOADO DE TRAVESSÃO NESTE MUNICIP 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA HERMOGENES DO NASCIMENTO 541.589.315-68 22/10/2014 2535 146 320,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE MORADIA PARA FAMÍLIA CARENTE COM VULNERABILIDADE SOCIAL E HABITACIONAL - PSH - DESTE M 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 22/10/2014 2536 130 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178 NO 1º PAVIMENTO N Página: 233/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 22/10/2014 2537 129 300,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DE FÁTIMA SILVA ROSÁRIO 241.958.125-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JACINTO CARDOSO, Nº: 178, NO BAIRRO MUTIRÃ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 HÉLIDO SILVA DOS SANTOS 920.526.065-72 22/10/2014 2538 137 1.500,00 DESTINA-SE A ALOCAÇÃO DE DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL - C 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARMENIO FERREIRA COSTA 373.069.105-82 22/10/2014 2540 143 740,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR COMO SEDE DO PROJOVEM UNIDADE DE DENDÊ, NESTE MUNICIPIO, VALOR MENSAL R$ 740,00 (SE 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO CARDOSO RAMOS 043.694.835-49 22/10/2014 2543 530 1.200,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DR. FRANCISCO XAVIER BORGES PARA SERVIR COMO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 MARIA DOMINGAS DE JESUS QUARESMA 596.520.715-87 22/10/2014 2544 728 1.330,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EVERALDO NASCIMENTO SANTOS 484.425.505-34 22/10/2014 2546 528 250,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO AMANCIO DA HORA - RODAGEM - CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 CAROLINA FREITAS SILVA 025.583.105-69 22/10/2014 2550 925 300,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE CAMAMU BAHIA,VALOR MENSAL R$ 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 21/10/2014 2555 775 1.260,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 23/10/2014 2557 1079 369,02 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, A FIM DE PARTIC 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2560 754 1.023,75 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2561 753 1.700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESSTE MUNICÍPIO, VALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BAHIANET- TELECOMUNICAÇÕES BAHIANET LTDA 11.087.742/0001-12 23/10/2014 2562 752 1.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INFOCENTRO DO POVOADO DE TRAVESSÃO, VALOR MENSAL R$ 1 Página: 234/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 29/10/2014 2573 1083 818,95 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 DESTINA-SE ÀS DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVE IMÓVEIS ALUGADOS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 30/10/2014 2580 859 61,83 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 30/10/2014 2581 859 382,60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS DE CONSUMO COM AGUA ENCANADA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE IM 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ DA LUZ SACRAMENTO 510.604.425-15 31/10/2014 2590 138 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO EM TAPUIA, PARA FUNCIONAMENTO DO EXPEDIENTE DOS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 WILSON CAMPELO DOS SANTOS 242.254.955-15 31/10/2014 2591 135 700,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA SÃO JOÃO, ILHA GRANDE, CAMAMU/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL DE CIDADANIA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CAMAMU 13.628.433/0014-52 31/10/2014 2592 132 700,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 BENEDITO MALTA DE OLIVEIRA 062.850.745-34 31/10/2014 2593 140 600,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARCELOS DO SUL, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, VALOR MENSAL R$ 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDUARDO CALLADO FADUL 059.866.305-30 31/10/2014 2594 136 1.000,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CONSELHEIRO RAMIRO MONTEIRO, CENTRO, CAMAMU-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CO 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDILENE CONCEIÇAO BONFIM 541.473.285-04 31/10/2014 2595 144 600,00 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO DENDE DE BAIXO, 18, CAMAMU-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCAIL DE HABITAÇÃO - PSH, 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADEMIR FERNANDES LOBO 207.998.705-44 31/10/2014 2596 141 320,00 VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ADAMILSON SOUZA SILVA 343.510.785-53 31/10/2014 2597 139 600,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM UNIDADE DE BARCELOS DO SUL,VALOR MENSAL R$ 600,00 ( 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 EDSON AMARAL RIJO 005.200.825-83 31/10/2014 2598 694 280,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, VALOR MENSAL R$ 280,00 NO PERÍODO Página: 235/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2599 531 700,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 ARNALDO SOARES DO NASCIMENTO 288.686.175-87 DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ROGÉRIO DE SOUZA, Nº 20, PARA FUNCIONAMENTO DO CDC/SEDE, VVALOR MENSAL 08.52.08.122.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 05 JOSÉ MARON DE OLIVEIRA 065.511.735-00 31/10/2014 2600 585 300,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH, PARA FAMÍLIA CARENTE, VALOR MENS 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 07/11/2014 2601 40 188,06 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014 REF. LIQU 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 FUNERÁRIA CAMAMU LTDA 11.167.043/0001-82 11/11/2014 2611 755 2.000,00 DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASLADOS DE FUNERÁRIOS DE PESSOAS DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO, 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2629 38 3.620,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUT 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 31/10/2014 2630 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 17/11/2014 2643 1094 553,53 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, A FIM DE PARTIC 08.52.08.244.006 - 33901400 - 00.01.0029 - 279 MÔNICA TATIANE DOS SANTOS 008.776.565-92 17/11/2014 2644 1095 553,53 REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE BE 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL 13.753.306/0001-60 31/10/2014 2665 1105 8.396,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIV 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2676 1109 36.785,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS-MAUT.SEC) DE CONFORMI 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2677 1107 30.803,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2679 1107 3.909,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE Página: 236/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 31/10/2014 2682 1104 4.560,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2683 1108 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 31/10/2014 2684 1106 15.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA 08.52.08.122.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 05 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 31/10/2014 2685 699 114,86 31/10/2014 2687 75 7,80 31/10/2014 2688 73 39,00 31/10/2014 2690 75 23,40 30/10/2014 2703 94 2.947,12 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2228-44 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 30/10/2014 2704 95 796,40 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 18/11/2014 2742 775 3.150,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.243.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 278 MB - BONFIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 06.789.097/0001-40 LTDA 20/11/2014 2744 775 1.575,00 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E/OU ÓLEO DIESEL E/OU ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 L. RAMOS DE VASCONCELOS - ME 17.452.900/0001-72 28/11/2014 2745 1127 879,23 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS PARTICIPANTES DAS AÇOES DOS PR Página: 237/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 05/11/2014 2771 1142 2.447,30 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903000 - 00.01.0029 - 279 SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA - ME 12.982.763/0001-64 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C 08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0029 - 278 DIVERSOS SERVIDORES - PETI 13.753.306/0001-60 28/11/2014 2783 1145 5.124,00 DESTINA-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO PETI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. COMPLEMENTÇÃO DO E 08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05 ELIENE FERREIRA COSTA 159.065.315-72 28/11/2014 2800 33 5.000,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0029 - 278 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/11/2014 2828 1147 396,00 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERC 08.52.08.122.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/11/2014 2829 94 3.670,83 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - 5% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCIC 08.52.08.243.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 28/11/2014 2830 95 949,85 DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 303 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2841 1155 10.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- CREAS) DE CONFORMIDA 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 281 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2842 1156 14.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- C R A S) DE CONFORMIDA 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2873 1169 3.909,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2875 1169 5.718,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2876 1169 26.906,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE 08.52.08.243.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 278 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2877 1169 1.572,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- PETI) DE CONFORMIDADE Página: 238/238 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU Relação de Liquidações Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Liquidação Empenho Valor 28/11/2014 2881 1174 4.560,00 52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE 08.52.08.244.006 - 33903900 - 00.01.0029 - 279 IPASB - INSTITUTO DE PROJETOS E APOIO SOCIAIS NO 13.641.513/0001-23 B 28/11/2014 2882 1174 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL DO PROJETO-PROGRAMA APOIO SOCIAIS ( SAS- I G D ) DE CONFORMIDADE Total da Unidade: Quantidade de Registros: 2835 Total Geral: 1.911.286,78 42.474.091,67