MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 53 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1065 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER COLORIDA Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 CERTIFICADO DIGITAL Empenho Fornecedor Descrição 1 CARTÃO E- CPF A3 EM TOKEN 36 MESES Dotação Empenho 88 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Dotação Empenho 92 Fornecedor Descrição 1 MOUSE PRETO USB Empenho Fornecedor Descrição 1 HD SATA 500 GB 2 TECLADO PRETO USB CER02800 - SMARapd Informática Ltda 708,00 708,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 1.350,00 1.350,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PC 433,00 433,00 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor Unitário UN 185,00 Valor Total 185,00 185,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 654,50 Valor Total 327,25 654,50 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 6 Valor Unitário UN 14.704,20 Valor Total 2.450,70 14.704,20 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 433,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 1.350,00 Valor Total Valor Unitário UN 2.700,00 Valor Total 1.350,00 2.700,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 10 Valor Unitário UN 59,15 Valor Total 5,92 59,15 Subelemento 1075 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item PC 708,00 Valor Total Subelemento 1063 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item 1 Valor Unitário Subelemento 1129 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Subelemento 1067 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item 4.901,40 Valor do Empenho Subelemento 1054 13848 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A Item 2.450,70 Subelemento 1052 10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 80 UN 4.901,40 Valor Total Subelemento 1124 13861 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME 76 2 Valor Unitário Subelemento 1127 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1116 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 7 10 UN UN Valor Unitário 1.332,80 Valor Total 171,00 13,58 1.197,00 135,80 Página 1 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 102 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1066 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 MONITOR 20" Empenho Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Dotação Empenho 188 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Dotação Empenho 198 Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK CER02800 - SMARapd Informática Ltda 398,17 1.990,83 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 2.398,00 2.398,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 1.350,00 4.050,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 2.450,70 39.211,20 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 2.398,00 7.194,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 414,00 5.796,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário PC 433,00 866,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 4.901,40 Valor Total 2.450,70 4.901,40 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 866,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 2 5.796,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 2 7.194,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 14 39.211,20 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 3 4.050,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 16 2.398,00 Valor Total Subelemento 1099 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP Item PC 1.990,83 Valor Total Subelemento 1071 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item 5 Valor Unitário Subelemento 1125 13861 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME Item 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Subelemento 1118 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item 24.507,00 Valor do Empenho Subelemento 1096 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP Item 2.450,70 Subelemento 1064 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME 130 UN 24.507,00 Valor Total Subelemento 1128 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item 10 Valor Unitário Subelemento 1097 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1094 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UN Valor Unitário 2.398,00 Valor Total 2.398,00 2.398,00 Página 2 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 198 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1121 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item Descrição 1 IMPRESSORA LASER COLORIDA Dotação Empenho 208 Fornecedor Descrição 1 ESTABILIZADOR - P/ COMPUTADOR Dotação Empenho 218 Fornecedor 1 Valor Unitário PC 708,00 708,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 11 Valor Unitário UN 752,40 Valor Total 68,40 752,40 Subelemento Descrição 1 BOLSA DE COLOSTOMIA Empenho Fornecedor Valor do Empenho 315,00 Quantidade Unidade 45 Valor Unitário UN Valor Total 7,00 315,00 Subelemento Valor do Empenho 1035 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME 219 Item Descrição 1 DESVENLAFAXINA 100MG Empenho Fornecedor 355,44 Quantidade Unidade 90 Valor Unitário CO Valor Total 3,95 355,44 Subelemento Valor do Empenho 1036 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME Item Descrição 1 ROFLUMILASTE 500MG 2 MEIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO 30/40 MMHG 3/4 DE SILICONETAMANHO G 3 INDACATEROL 150 MCG Empenho Fornecedor 806,58 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 90 3 CO PR 4,95 34,06 90 CO 2,88 445,05 102,18 259,35 Subelemento Valor do Empenho 1037 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Item Descrição 1 PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR Empenho Fornecedor 793,80 Quantidade Unidade 270 Valor Unitário CO Valor Total 2,94 793,80 Subelemento Valor do Empenho 1038 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME Item Descrição 1 PREDSIN 5 MG NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR 2 PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR 3 HALOPERIDOL 1 MG Empenho Fornecedor 464,13 Quantidade Unidade 90 9 180 Valor Unitário CO FR CO Valor Total 0,30 44,69 0,20 26,73 402,21 35,19 Subelemento Valor do Empenho 1039 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Item Descrição 1 CALDE MASTIGÁVEL NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR Empenho Fornecedor 151,20 Quantidade Unidade 180 Valor Unitário CO Valor Total 0,84 151,20 Subelemento Valor do Empenho 1040 13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Item Descrição 1 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML CER02800 - SMARapd Informática Ltda 708,00 Valor Total 1055 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Item Dotação Quantidade Unidade Subelemento 1115 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 306,00 Quantidade Unidade 36 Valor Unitário FR Valor Total 8,50 306,00 Página 3 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 1056 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME Item Descrição 1 CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG (ETNA) 2 HYLO COMOD COLÍRO Empenho Fornecedor 560,07 Quantidade Unidade 180 9 Valor Unitário CO FR Valor Total 1,42 33,77 256,14 303,93 Subelemento Valor do Empenho 1057 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho DESVENLAFAXINA 50MG CICLOSPORINA 0,05% COLÍRIO (RESTASIS) DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTALMICO CETOTIFENO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO OFTÁLMICA) Fornecedor 714,69 Quantidade Unidade 90 90 3 3 Valor Unitário CO FL BI FR Valor Total 1,87 4,61 27,15 16,68 168,30 414,90 81,45 50,04 Subelemento Valor do Empenho 1058 13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Item Descrição 1 CANDESARTANA 16MG Empenho Fornecedor 324,00 Quantidade Unidade 540 Valor Unitário CO Valor Total 0,60 324,00 Subelemento Valor do Empenho 1078 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Descrição 1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG Empenho Fornecedor 1.357,50 Quantidade Unidade 1500 Valor Unitário CO Valor Total 0,91 1.357,50 Subelemento Valor do Empenho 1079 11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Item Descrição 1 CLOPIDOGREL 75 MG Empenho Fornecedor 12.300,00 Quantidade Unidade 30000 Valor Unitário UN Valor Total 0,41 12.300,00 Subelemento Valor do Empenho 1083 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 CER02800 - SMARapd Informática Ltda BROMOPRIDA 10MG ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS DEXCLORFENIRAMINA LIQ. (POLARAMINE) CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE) AZITROMICINA 900 SUSP. CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX) ESPIRONOLACTONA 50 MG (ALDACTONE) 18.186,00 Quantidade Unidade 7500 800 400 3000 40000 200 10000 10000 CP FR FR FR DR FR CO CO Valor Unitário Valor Total 0,09 0,88 1,66 0,88 0,14 3,09 0,52 0,22 660,00 704,00 664,00 2.640,00 5.520,00 618,00 5.180,00 2.200,00 Página 4 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 1085 12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho AZITROMICINA 500MG CETOCONAZOL 200MG DELTAMETRINA SHAMPOO ACICLOVIR CREME 5% CLORETO DE SODIO+BENSALCONICO 0,1MG/9MG/ML SOLUÇAO NASAL Fornecedor 2.392,00 Quantidade Unidade 4000 4000 50 100 1000 Valor Unitário CP CP FR TB FR Valor Total 0,34 0,09 1,35 1,54 0,45 1.360,00 360,00 67,50 154,50 450,00 Subelemento Valor do Empenho 1089 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Item Descrição 1 ALOPURINOL 300MG 2 ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML 3 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG Empenho Fornecedor 1.779,00 Quantidade Unidade 15000 100 5000 Valor Unitário CO AP CO Valor Total 0,10 0,24 0,06 1.455,00 24,00 300,00 Subelemento Valor do Empenho 1090 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BISACODIL 5MG CARBONATO DE CALCIO 500MG DOMPERIDONA 10MG ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG (BUSCOPAN COMPOSTO) CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % CLINDAMICINA 300 MG CPR BETAISTINA 24MG CLARITROMICINA 500 MG OMEPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 20+500+500MG (OMEPRAMIX) 11 FENOTEROL 5MG/ML COM 20ML Empenho Fornecedor 9.203,87 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 750 7500 5000 10000 20 150 2500 8000 240 5 CP CP CP CP FR AP CO CO CO CX 0,10 0,05 0,09 0,19 7,20 0,50 1,00 0,35 0,93 97,30 150 FR 1,21 75,00 367,50 450,00 1.900,00 144,00 75,00 2.500,00 2.800,00 223,92 486,50 181,95 Subelemento Valor do Empenho 1103 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Item Descrição 1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA) 2 LEVOTIROXINA 50 MCG Empenho Fornecedor 5.350,00 Quantidade Unidade 5000 10000 Valor Unitário CO CO Valor Total 0,83 0,12 4.150,00 1.200,00 Subelemento Valor do Empenho 1105 12607 - CM HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 760 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 Valor Total 4.360,00 4.360,00 Página 5 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 1107 12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 760 Empenho Fornecedor 450,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 Valor Total 450,00 450,00 Subelemento Valor do Empenho 1111 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 LIDOCAINA 50MG GEL 2 TRAMADOL 50MG/ML AMPOLAS 2ML 3 IPATROPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA COM 20ML Empenho Fornecedor 374,50 Quantidade Unidade 100 100 150 Valor Unitário TB AP FR Valor Total 1,78 1,08 0,59 178,00 108,00 88,50 Subelemento Valor do Empenho 1113 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 760 Empenho Fornecedor 144,50 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 Valor Total 144,50 144,50 Subelemento Valor do Empenho 1117 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho EPITEZAN - POM. OFTALMOLOGICA 3,5 GR FLORATIL (REPOFLOR) 100 MG VITAMINA B12 5000 RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL QUETIAPINA 200 MG PAPAINA 10% Fornecedor 7.512,80 Quantidade Unidade 10 1500 100 150 4000 15 Valor Unitário TB CP AP FR CO TB Valor Total 7,83 0,66 1,55 3,93 1,38 12,00 78,30 990,00 155,00 589,50 5.520,00 180,00 Subelemento Valor do Empenho 1135 11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Item Descrição 1 METFORMINA 850MG 2 LEVOFLOXACINO 500 MG (CX C/ 7 CP) 3 PERICIAZINA 4% SOL ORAL ADUL. (NEULEPTIL) CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2.217,20 Quantidade Unidade 15000 1500 20 CP CO FR Valor Unitário Valor Total 0,07 0,60 11,26 1.095,00 897,00 225,20 Página 6 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 1136 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho NORFLOXACINO 400MG PERMANGANATO DE POTASSIO IVERMECTINA 6MG LORATADINA 10MG IBUPROFENO 50MG/ML NEOMICINA + BACITRACINA POM PENTOXIFILINA 400 MG CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 5% / 5ML (VISONEST COLIRIO) QUETIAPINA 100 MG (SEROQUEL) TRAMADOL 50MG Fornecedor 7.297,80 Quantidade Unidade 5000 500 400 10000 400 1000 2000 5 3500 10000 Valor Unitário CP CP CP CP FR TB CX FR CO CO Valor Total 0,13 0,06 0,25 0,05 0,96 0,80 0,37 7,00 0,72 0,15 645,00 30,00 100,00 500,00 382,80 795,00 740,00 35,00 2.520,00 1.550,00 Subelemento Valor do Empenho 1137 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho 223 VARFARINA SODICA 5MG (MAREVAM) GINKO BILOBA 80MG NISTATINA SOLUÇAO TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME (TALSUTIN) LEVOTIROXINA 75MGR (PURAN T4 75 MG) ISOSSORBIDA 10 MG Fornecedor Descrição 1 INSPEÇAO DE VEICULOS Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,11 0,12 1,50 7,99 0,16 0,15 550,00 2.400,00 150,00 639,20 1.113,00 750,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 350,00 Valor Total 350,00 350,00 Valor do Empenho 02 - CONDOMÍNIOS Quantidade Unidade 0,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 28.130,33 Subelemento 1041 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item CP CP FR TB CO CO Valor Total Subelemento 1027 10832 - EDUARDO DOS SANTOS 229 5000 20000 100 80 7000 5000 Valor Unitário Subelemento 1059 13847 - HDA INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA Item 5.602,20 Quantidade Unidade Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 35.851,91 Valor Total 35.851,91 35.851,91 Página 7 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 229 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1042 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Dotação Empenho 238 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Dotação Empenho 239 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER COLORIDA 2 IMPRESSORA LASER Dotação Empenho 256 Fornecedor Descrição 1 HD SATA 500 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PLACA MÃE 2 PROCESSADOR i 3 1155 Dotação Empenho 258 Fornecedor Descrição 1 HD SATA 500 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 HD SATA 500 GB CER02800 - SMARapd Informática Ltda 7 Valor Unitário UN 2.450,70 17.154,90 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 2.450,70 9.802,80 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário PC UN 708,00 414,00 708,00 3.726,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Valor Unitário UN 171,00 Valor Total 171,00 171,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 146,00 Valor Total 73,00 146,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PC UN 542,76 Valor Total 158,33 384,43 158,33 384,43 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 342,00 Valor Total 171,00 342,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 4.434,00 Valor Total 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 9.802,80 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 9 17.154,90 Valor Total Subelemento 1082 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1081 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Subelemento 1102 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item 103.211,16 Subelemento 1086 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item 103.211,16 Subelemento 1076 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item - 103.211,16 Valor Total Subelemento 1120 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item 1 Valor Unitário Subelemento 1069 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1070 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB UN Valor Unitário 171,00 Valor Total 171,00 171,00 Página 8 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 258 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1084 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item Descrição 1 HD SATA 500 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PLACA MÃE 2 PROCESSADOR i 3 1155 Empenho Fornecedor Descrição 1 PLACA MÃE 2 PROCESSADOR i 3 1155 Empenho Fornecedor Descrição 1 PLACA MÃE 2 PROCESSADOR i 3 1155 Dotação Empenho 262 Fornecedor Descrição 1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA ARZÍLIO FERNANDES ,30 JARDIM SUMARÉ- COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, REFERENTE AO INQUÉRITO 045/2012. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 4 Valor Unitário UN 292,00 Valor Total 73,00 292,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 146,00 Valor Total 73,00 146,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 146,00 Valor Total 73,00 146,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário PC UN 1.085,52 Valor Total 158,33 384,43 316,66 768,86 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PC UN 542,76 Valor Total 158,33 384,43 158,33 384,43 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PC UN 542,76 Valor Total 158,33 384,43 158,33 384,43 Subelemento 1043 13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE Item 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Subelemento 1110 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item 171,00 Valor do Empenho Subelemento 1109 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item 171,00 Subelemento 1108 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item UN 171,00 Valor Total Subelemento 1093 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item 1 Valor Unitário Subelemento 1092 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1091 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 6.000,00 Valor Unitário CT Valor Total 500,00 6.000,00 Página 9 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1060 13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE Item Descrição 1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA PASCHOAL DE PELICIO ,33 JARDIM SÃO JOÃO- COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS QUE TEVE SUA CASA INCENDIADA ACIDENTALMENTE. Empenho Fornecedor Descrição 1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA ROSALVO PASTOR, 203 JARDIM MACEDO- COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, REFERENTE AO INQUÉRITO 045/2012. Empenho Fornecedor Descrição 1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, 95 CENTRO, COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, REFERENTE AO INQUÉRITO 045/2012. Dotação Empenho 270 Fornecedor Descrição 1 MONITOR 20" Dotação Empenho 271 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER COLORIDA Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 12 7.680,00 Valor Unitário CT Valor Total 640,00 7.680,00 Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 3.600,00 Valor Unitário CT Valor Total 300,00 3.600,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PC 398,17 398,17 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 2.450,70 2.450,70 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 2.398,00 2.398,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário PC 708,00 Valor Total 708,00 708,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 2.398,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 2.450,70 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 398,17 Valor Total Subelemento 1130 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Subelemento 1119 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item 6.000,00 Subelemento 1098 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP Item 500,00 Subelemento 1068 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item CT Valor Total Subelemento 1095 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item 12 6.000,00 Valor Unitário Subelemento 1062 13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO Item Quantidade Unidade Subelemento 1061 13878 - JANAIR JOAQUIM TEIXEIRA Item Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS UN Valor Unitário 1.350,00 Valor Total 1.350,00 1.350,00 Página 10 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 271 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1131 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Dotação Empenho 288 Fornecedor Descrição 1 HD SATA 500 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PLACA MÃE 2 PROCESSADOR i 3 1155 Dotação Empenho 289 Fornecedor Descrição 1 HD SATA 500 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB Empenho Fornecedor Descrição 1 PLACA MÃE 2 PROCESSADOR i 3 1155 Dotação Empenho 298 Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK CER02800 - SMARapd Informática Ltda UN 1.350,00 1.350,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 513,00 Valor Total 171,00 513,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 6 Valor Unitário UN 438,00 Valor Total 73,00 438,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 3 Valor Unitário PC UN 1.628,28 Valor Total 158,33 384,43 474,99 1.153,29 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 171,00 Valor Total 171,00 171,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 146,00 Valor Total 73,00 146,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PC UN 542,76 Valor Total 158,33 384,43 158,33 384,43 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1.350,00 Valor Total Subelemento 1100 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP Item 1 Valor Unitário Subelemento 1104 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Subelemento 1087 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item 1.350,00 Valor do Empenho Subelemento 1077 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item 1.350,00 Subelemento 1106 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item UN 1.350,00 Valor Total Subelemento 1088 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA Item 1 Valor Unitário Subelemento 1080 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1132 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UN Valor Unitário 2.398,00 Valor Total 2.398,00 2.398,00 Página 11 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 298 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1133 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Dotação Empenho 303 Fornecedor Descrição 1 CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR Empenho Fornecedor Descrição 1 SWITCH 24 PORTAS Empenho Fornecedor Descrição 1 ESTABILIZADOR - P/ COMPUTADOR Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 NOTEBOOK Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650 Dotação Empenho 329 Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00000286320115150058 EM NOME DE MARIA ABADIA MARQUES BUZATO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 13,55 271,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 559,00 Valor Total 559,00 559,00 Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 20 Valor Unitário UN 1.368,00 Valor Total 68,40 1.368,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 2.450,70 9.802,80 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 2.398,00 4.796,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 414,00 2.484,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário PC 433,00 1.299,00 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário UN 1.350,00 Valor Total 1.350,00 1.350,00 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 0 1.299,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 2.484,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 3 4.796,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 6 9.802,80 Valor Total Subelemento 1012 13841 - MARIA ABADIA MARQUES BUZATO Item UN 271,00 Valor Total Subelemento 1134 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item 20 Valor Unitário Subelemento 1126 13861 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME Item 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Subelemento 1123 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item 1.350,00 Valor do Empenho Subelemento 1101 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP Item 1.350,00 Subelemento 1073 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME 314 UN 1.350,00 Valor Total Subelemento 1114 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item 1 Valor Unitário Subelemento 1112 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1074 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Valor Unitário 14.122,92 Valor Total 0,00 14.122,92 Página 12 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 329 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1014 1191 - LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES Item Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00022230520038260459 EM NOME DE LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007325520068060459 EM NOME DE IZAURA CANELLO DE SOUZA Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007325520068060459 EM NOME DE IZAURA CANELLO DE SOUZA Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 000040348200038260459 EM NOME DE PESSOLO RETÍFICA E PEÇAS LTDA Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00030398420038260459 EM NOME DE LUIZ ALBERTO DI TULIO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 28.130,33 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 76.671,71 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 28.130,33 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 76.671,71 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 1.757,42 Subelemento 1020 3492 - LUIZ ALBERTO DI TULIO Item 54.553,88 Subelemento 1019 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA Item 0,00 Subelemento 1018 1258 - ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO DE SOUZA Item 0 0,00 Valor Total Subelemento 1017 10832 - EDUARDO DOS SANTOS Item Valor Unitário Subelemento 1016 13841 - MARIA ABADIA MARQUES BUZATO Item Quantidade Unidade Subelemento 1015 13841 - MARIA ABADIA MARQUES BUZATO Item Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 30.335,35 Página 13 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 329 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1021 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO Item Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007192720048260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00048579020118260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00004034820038060459 EM NOME DE PESSOLO RETÍFICA E PEÇAS LTDA Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00010125520088260459 EM NOME DE PEDRO CORREA Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00022230520038260459 EM NOME DE LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00022230520038260459 EM NOME DE LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007325520068068060459 EM NOME DE ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO DE SOUZA -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 23.748,43 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 19.022,12 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 29.810,14 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 54.553,88 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 54.553,88 Subelemento 1028 1258 - ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO DE SOUZA Item 147.666,08 Subelemento 1026 1191 - LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES Item 0,00 Subelemento 1025 1191 - LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES Item 0 0,00 Valor Total Subelemento 1024 13840 - PEDRO CORRÊA Item Valor Unitário Subelemento 1023 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1022 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO Item Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 76.671,71 Página 14 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 329 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1029 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA Item Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 000040348200038260459 EM NOME DE PESSOLO RETIFICA E PEÇAS LTDA -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00030398420038260459 EM NOME DE LUIZ ALBERTO DI TULIO -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007192720048260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO -( AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00048579020118260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO -( AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00004034820038060459 EM NOME DE PESSOLO RETIFICA E PEÇAS LTDA ( AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00010125520088260459 EM NOME DE PEDRO CORREA (AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00022230520038260459 EM NOME DE LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES(PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 30.335,35 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 147.666,08 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 23.748,43 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 19.022,12 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 29.810,14 Subelemento 1044 1191 - LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES Item 1.757,42 Subelemento 1034 13840 - PEDRO CORRÊA Item 0,00 Subelemento 1033 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA Item 0 0,00 Valor Total Subelemento 1032 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO Item Valor Unitário Subelemento 1031 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO Item Quantidade Unidade Subelemento 1030 3492 - LUIZ ALBERTO DI TULIO Item Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 54.553,88 Valor Total 0,00 54.553,88 Página 15 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 02/02/2015 Dotação Empenho 329 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1045 10832 - EDUARDO DOS SANTOS Item Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS(PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007325520068068060459 EM NOME DE ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO DE SOUZA -(PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 000040348200038260459 EM NOME DE PESSOÇO RETIFICA E PEÇAS LTDA - (PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00030398420038260459 EM NOME DE LUIZ ALBERTO DI TULIO (PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00007192720048260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00048579020118260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Empenho Fornecedor Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00004034820038060459 EM NOME DE PESSOLO RETÍFICA E PEÇAS LTDA - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS) CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 76.671,71 Valor Total 0,00 76.671,71 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.757,42 Valor Total 0,00 1.757,42 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 30.335,35 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 30.335,35 Valor Total Valor Unitário 0 147.666,08 Valor Total 0,00 147.666,08 Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 23.748,43 Valor Total 0,00 23.748,43 Subelemento 1051 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA Item 28.130,33 Subelemento 1050 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO Item 0,00 Subelemento 1049 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO Item 0 28.130,33 Valor Total Subelemento 1048 3492 - LUIZ ALBERTO DI TULIO Item Valor Unitário Subelemento 1047 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1046 1258 - ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO DE SOUZA Item Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 19.022,12 Valor Total 0,00 19.022,12 Página 16 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 02/02/2015 Empenho 329 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1053 13840 - PEDRO CORRÊA Item Descrição 1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO 00010125520088260459 EM NOME DE PEDRO CORREA - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS) Dotação Empenho 343 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Empenho Fornecedor Descrição 1 IMPRESSORA LASER Data 06/02/2015 Dotação Empenho 41 Fornecedor Descrição 1 LUVA DE RASPA COURO PUNHO 7CM Empenho Fornecedor Descrição 1 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 29.810,14 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 2.450,70 2.450,70 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 414,00 1.656,00 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Valor Unitário PR PNEU RADIAL 195/60/15 PNEU 60/100-17 BIZ DIANTEIRO PNEU 80/100-14 BIZ TRAZEIRO PNEU 175 / 70R 14 PNEU 185 R 14 C PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO. 1.180,00 Valor Total 5,90 1.180,00 Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade 100 Valor Unitário PR 2.460,00 Valor Total 24,60 2.460,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 1 1 4 12 6 1.656,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 200 2.450,70 Valor Total Subelemento 1192 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 0,00 Subelemento 1143 13869 - TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME Item 0 29.810,14 Valor Total Subelemento 1142 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Item Valor Unitário Subelemento 1122 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1072 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA UN UN UN UN PC UN Valor Unitário 8.645,00 Valor Total 220,00 85,00 80,00 190,00 250,00 640,00 880,00 85,00 80,00 760,00 3.000,00 3.840,00 Página 17 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 57 Subelemento 1144 13638 - GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Empenho 58 APARELHO MANUAL P/DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PONTA SEM FIM 2" P.4 PONTA SEM FIM 1" PONTA SEM FIM 3" MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 50 CM MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 100 CM PONTA HELICOIDAL 6" MOLA ESPIRAL DE 3 METROS Fornecedor Descrição 1 CAIXA D' AGUA 1000 LITROS Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação Empenho 61 PINO DA CAIXA DE SATÉLITES JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA DE SATÉLITES PARAFUSO TRAVA DO PINO DA CAIXA DE SATÉLITES RETENTOR DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL ÓLEO PARA DIFERENCIAL JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL COROA E PINHÃO 11 X 39 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA P/ TROCA DE DIFERENCIAL E CABO DO AFOGADOR EM VEÍCULO Dotação Empenho 71 Fornecedor Descrição 1 RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - 02 PLANILHAS Dotação Empenho 75 Fornecedor Descrição 1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AOS PROC. NR. 00109748920145150058 E 00109757420145150058 - REQTES.: MARIA O. S. SANTOS E LUCINEIDE L. DA SILVA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2.400,00 120,00 100,00 140,00 180,00 240,00 120,00 260,00 Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 285,09 1.140,36 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 3 3 1 1 Valor Unitário PC PC PC PC L PC PC 1.147,00 Valor Total 105,00 135,00 45,00 30,00 22,00 6,00 700,00 105,00 135,00 45,00 90,00 66,00 6,00 700,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 460,00 Valor Total 460,00 460,00 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 9.960,57 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 9.960,57 Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 0 1.140,36 Valor Total Subelemento 1140 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Item 1.200,00 60,00 50,00 70,00 90,00 120,00 60,00 260,00 Subelemento 1139 9270 - OFICIAL JUSTICA Item UN UN UN UN PC PC PC PC 3.560,00 Valor Total Subelemento 1188 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item 2 2 2 2 2 2 2 1 Valor Unitário Subelemento 1187 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1145 1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 800,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 800,00 Página 18 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 80 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1193 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item Descrição 1 PNEU 175/70 R 13 . Dotação Empenho 82 Fornecedor Empenho 86 Descrição Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho 92 Fornecedor 138,00 1.104,00 Valor do Empenho Descrição 1 PNEU 205/55 R16. Empenho Fornecedor Descrição 1 PNEU RADIAL 195/60/15 Empenho 93 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS Empenho 118 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 6.600,00 6.600,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN ELETRODUTO PVC PRETO 2'' LUVA PRETA PVC 2'' DISJUNTOR CA ELETROMAR TRIPOLAR 150ª CABO NAX FLEX 70,0 MM2 EPR-90° PRETO CABO NAX FLEX 70,0 MM2 EPR-90° AZUL TERMINAL ILHOS ISOLADO TI 70MM F-20 AM TERMINAL COMPRESSÃO TM 70MM F-10 CHAVE SECCIONADORA NH01 C/C PARA FUSÍVEL ATÉ 250A TEE 1.040,00 Valor Total 260,00 1.040,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 880,00 Valor Total 220,00 880,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.500,00 Valor Total 0,00 3.500,00 Subelemento 1189 1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Item UN Valor Total Subelemento 1254 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS Item 1 Valor Unitário Subelemento 1198 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 6.600,00 Quantidade Unidade Subelemento 1195 13425 - A A DOMINGUES PNEUS Item Dotação UN 1.104,00 Valor Total Subelemento 1146 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Dotação 8 Valor Unitário Subelemento 1 MOTOCICLETA 125 CC GASOLINA MONOCILÍNDRICO, ARREFECIDO A AR,SIST. DE CARBURAÇÃO PARTIDA ELÉTRICA (SORTEIO NATAL LEGAL) Dotação Quantidade Unidade 1179 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Item Dotação Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 2 3 1 30 10 15 8 1 PC PC PC M M PC PC PC Valor Unitário 1.438,00 Valor Total 14,50 1,00 216,00 20,90 20,90 4,00 4,00 262,00 29,00 3,00 216,00 627,00 209,00 60,00 32,00 262,00 Página 19 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 118 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1194 13425 - A A DOMINGUES PNEUS Item Descrição 1 PNEU 225/70/R 15 LISO RADIAL. Empenho Fornecedor Descrição 1 PNEU RADIAL 195/65/15-ZAFIRA 2 PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO Empenho Fornecedor Descrição 1 PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO 2 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO. Dotação Empenho 171 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Empenho ACELGA MAMÃO MELÃO REPOLHO Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 347,80 2.086,80 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 12 Valor Unitário UN UN ABACATE ABACAXI CABOTIÁ ALFACE BROCOLIS 3.888,00 Valor Total 222,00 250,00 888,00 3.000,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 24 26 Valor Unitário UN UN 22.640,00 Valor Total 250,00 640,00 6.000,00 16.640,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1500 2000 4000 2000 Valor Unitário UN KG KG KG 16.100,00 Valor Total 2,36 1,48 1,95 0,90 3.540,00 2.960,00 7.800,00 1.800,00 Subelemento 1183 11605 - SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA Item UN 2.086,80 Valor Total Subelemento 1182 1837 - CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA Item 6 Valor Unitário Subelemento 1200 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1199 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1500 2000 1500 3500 2000 KG PC KG KG KG Valor Unitário 32.070,00 Valor Total 1,65 1,92 1,47 3,94 4,88 2.475,00 3.840,00 2.205,00 13.790,00 9.760,00 Página 20 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 171 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1184 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empenho BANANA LIMÃO MAÇA MORANGO PERA QUIABO TOMATE CHEIRO VERDE (CASAL) OVOS COUVE MANDIOQUINHA SALSA Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho ABOBRINHA BATATA BETERRABA CEBOLA CENOURA LARANJA MANDIOCA MANGA MARACUJA MELANCIA TANGERINA CHUCHU COUVE - FLOR Fornecedor Descrição 1 LEITE INTEGRAL UHT ( CAIXINHA ) Dotação Empenho 178 Fornecedor Descrição 1 PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO CER02800 - SMARapd Informática Ltda KG KG KG KG KG KG KG UN DZ KG KG 74.924,00 Valor Total 1,00 0,89 1,55 11,32 3,79 3,99 1,19 6,99 2,57 3,95 4,79 10.000,00 1.335,00 15.500,00 16.980,00 5.685,00 1.995,00 5.950,00 4.194,00 2.570,00 5.925,00 4.790,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2000 10000 2000 2000 4000 6000 5000 2000 1500 2000 3000 2000 2000 Valor Unitário KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG 59.370,00 Valor Total 0,98 1,10 1,15 1,25 1,15 0,81 1,00 1,65 3,20 0,74 1,63 1,44 4,90 1.960,00 11.000,00 2.300,00 2.500,00 4.600,00 4.860,00 5.000,00 3.300,00 4.800,00 1.480,00 4.890,00 2.880,00 9.800,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 20000 Valor Unitário UN 35.800,00 Valor Total 1,79 35.800,00 Subelemento 1201 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 10000 1500 10000 1500 1500 500 5000 600 1000 1500 1000 Valor Unitário Subelemento 1186 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1185 13287 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI- EPP Item Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 UN Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 250,00 1.000,00 Página 21 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 208 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1147 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Item Descrição 1 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INSTESTINAL HOLLISTER REF.18184 2 BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA ,CONVEXA COM FLANGE FLOTANTE DE 70MM , RECORTÁVEL , C/ ADESIVO HIPOALERGÊNICO REF.14804 Empenho Fornecedor Descrição 1 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO Empenho Fornecedor Descrição 1 KIT EMBREAGEM 2 ÓLEO DE CÂMBIO Empenho Fornecedor Descrição 1 TOALHEIRO ABS BRANCO AMERICANO Empenho Fornecedor Descrição 1 ROLAMENTO PRIMÁRIO DO EIXO ENTRADA 2 ROLAMENTO SECUNDÁRIO DO EIXO ENTRADA 3 ALAVANCA DE MUDANÇAS Dotação Empenho 209 Fornecedor Descrição 1 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO 2 RETENTOR DO FLANGE DE SAÍDA DO SEMI-EIXO 3 INTERRUPTOR Empenho Fornecedor Descrição 1 COIFA HOMOCINÉTICA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 350,00 Valor Total 350,00 350,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário KI L 368,00 Valor Total 350,00 18,00 350,00 18,00 Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.197,00 Quantidade Unidade 30 Valor Unitário UN Valor Total 39,90 1.197,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário PC PC PC 450,00 Valor Total 192,00 178,00 80,00 192,00 178,00 80,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário UN PC PC 955,00 Valor Total 145,00 60,00 750,00 145,00 60,00 750,00 Subelemento 1150 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 1.064,00 2.408,00 Subelemento 1149 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item 19,00 43,00 Subelemento 1160 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item UN UN Valor Total Subelemento 1159 8255 - BAYKER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Item 56 56 3.472,00 Valor Unitário Subelemento 1158 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1148 12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Item Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 50,00 Valor Total 50,00 50,00 Página 22 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 209 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1151 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TENSOR CORREIA DENTADA JOGO PASTILHA DE FREIO CORREIA DENTADA BOMBA D'ÁGUA Fornecedor Descrição 1 DISCO DE FREIO 2 JOGO PASTILHA DE FREIO Empenho Fornecedor Descrição 1 PNEU 185/65 R14 Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho 217 PNEU 175/70 R 13 . PNEU 205/70 R 15C DUCATO PNEU 185 R 14 C PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO. Fornecedor Descrição 1 PNEU 205/70 R 15C DUCATO Dotação Empenho 100,00 110,00 50,00 120,00 100,00 110,00 50,00 120,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário PC JG Fornecedor 734,00 Valor Total 231,00 272,00 462,00 272,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 16 Valor Unitário UN 3.280,00 Valor Total 205,00 3.280,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 30 40 44 6 Valor Unitário UN UN PC UN 32.820,00 Valor Total 138,00 346,00 250,00 640,00 4.140,00 13.840,00 11.000,00 3.840,00 Subelemento 1203 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item UN JG UN PC 380,00 Valor Total Subelemento 1202 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 1 1 1 1 Valor Unitário Subelemento 1197 13425 - A A DOMINGUES PNEUS Item Quantidade Unidade Subelemento 1161 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 14 Valor Unitário UN 4.844,00 Valor Total 346,00 4.844,00 Subelemento Valor do Empenho 1152 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219 Item Descrição 1 CETOPROFENO 100 MG / ML INJ Empenho Fornecedor 502,50 Quantidade Unidade 150 Valor Unitário AP Valor Total 3,35 502,50 Subelemento Valor do Empenho 1153 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ÁGUA DESTILADA 5ML BROMOPRIDA 5MG/ML INJ DIPIRONA 500MG/ML INJ GLICOSE 25% INJ CEFTRIAXONA 1G IV/IM 1.324,30 Quantidade Unidade 400 150 240 200 200 Valor Unitário AP AP AP AP AP Valor Total 0,17 0,85 0,48 0,19 4,88 67,60 127,50 115,20 38,00 976,00 Página 23 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Item Descrição 1 GLIMEPIRIDA 2 MG + METFORMINA 1000MG Dotação Empenho 220 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM; Empenho 223 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO Empenho Fornecedor Descrição 1 RETIRAR E DESMONTAR CAIXA DE MUDANÇA DA KOMBI E TROCAR ROLAMENTOS DO EIXO PRIMÁRIO Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR EMBREAGEM Dotação Empenho 224 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR HOMOCINÉTICA Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO 2 SERVIÇO PARA TIRAR ADMISSÃO E REMOVER VAZAMENTOS 3 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA / TENSOR E CORREIA DENTADA Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0 800,00 Valor Total 0,00 800,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 350,00 Valor Total 350,00 350,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 550,00 Valor Total 550,00 550,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 250,00 Valor Total 250,00 250,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 150,00 Valor Total 150,00 150,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 160,00 Valor Total 160,00 160,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário - 280,00 Valor Total 40,00 120,00 120,00 40,00 120,00 120,00 Subelemento 1165 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Item Valor Unitário Subelemento 1164 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Subelemento 1157 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item 236,05 Valor do Empenho Subelemento 1156 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 1,31 Subelemento 1163 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item CO Valor Total Subelemento 1162 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item 180 Valor Unitário Subelemento 1155 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Item 236,05 Quantidade Unidade Subelemento 1138 9672 - PAULO SERGIO PISTORI Item Dotação Valor do Empenho 1154 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 350,00 Valor Total 350,00 350,00 Página 24 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 229 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1255 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS Empenho Fornecedor Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS Dotação Empenho 249 Fornecedor Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃOANTI-RÁBICA Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 PNEU 185/65 R14 Empenho Fornecedor Descrição 1 PNEU 185 R 14 C Dotação Empenho 262 Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 1.058,33 Valor do Empenho 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Quantidade Unidade 24 Valor Unitário - 600,00 Valor Total 25,00 600,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 6 Valor Unitário UN 1.230,00 Valor Total 205,00 1.230,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 8 Valor Unitário PC 2.000,00 Valor Total 250,00 2.000,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1213 13746 - MARINA GOMES RIBEIRO Item 0 1.058,33 Valor Total Subelemento 1212 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Item Valor Unitário Subelemento 1211 13748 - MARIA APARECIDA ROCHA BATISTA Item 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Subelemento 1210 13747 - MARIA VIRGINIA DOBRE FERNANDES Item 1.058,33 Valor do Empenho Subelemento 1209 13766 - LUZIA MOREIRA DOS SANTOS Item 0,00 Subelemento 1204 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 0 0,00 Valor Total Subelemento 1196 13425 - A A DOMINGUES PNEUS 258 Valor Unitário Subelemento 1166 13860 - SILVA & CAPELLI CLINICA VETERINARIA LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1256 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 25 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1214 13750 - NATALINA FERREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1223 13725 - JADIELMA CARDOSO DA SILVA Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1222 13728 - LUCIANA SANTOS DE JESUS Item Valor Unitário Subelemento 1221 13710 - ALEF FERNANDO SANTOS Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1220 12339 - ROSELI DE FREITAS Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1219 12043 - ROSEMARY MENDES MATOS Item 0,00 Subelemento 1218 13745 - LUZIA FELICIANO DA SILVA Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1217 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Item Valor Unitário Subelemento 1216 13744 - ELISANDRA BATISTA DA CRUZ Item Quantidade Unidade Subelemento 1215 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 26 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1224 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1233 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1232 13711 - ALESSANDRA APARECIDA TAVARES DA ROCHA Item Valor Unitário Subelemento 1231 13718 - EMERSON ANTONIO FERRAZ Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1230 13715 - CINTIA SANTA FE SILVA Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1229 13713 - ANDREIA PEREIRA PANTA Item 0,00 Subelemento 1228 13730 - MARIA APARECIDA DE SOUZA Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1227 13720 - ERIKA PATRICIA COTRIM Item Valor Unitário Subelemento 1226 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Item Quantidade Unidade Subelemento 1225 12668 - CINEIA DA FATIMA CARDOSO Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 27 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1234 13714 - CICERA IVONETE PESSOA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1243 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1242 13825 - KELLI TATIANE FERREIRA Item Valor Unitário Subelemento 1241 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1240 13722 - IVONETE CRISTINA ANASTACIO Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1239 13717 - EDNA PESSOA Item 0,00 Subelemento 1238 12313 - CLARICE APARECIDA DE CARVALHO Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1237 11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA Item Valor Unitário Subelemento 1236 11386 - CRISTIANA GERMANO Item Quantidade Unidade Subelemento 1235 13712 - ANA PAULA CABRAL FERREIRA Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 28 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1244 13731 - MARIA DE FLOR MAIO MACHADO MATOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1253 11897 - VENILZA DE JESUS Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1252 13742 - VALDENICE DA SILVA Item Valor Unitário Subelemento 1251 13741 - TIAGO APARECIDO DOS SANTOS Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1250 11892 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1249 11885 - PATRÍCIA DANIELA GONÇALVES DE PAULA Item 0,00 Subelemento 1248 13739 - SIRLENE LEMES Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1247 13737 - ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS Item Valor Unitário Subelemento 1246 13735 - ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA Item Quantidade Unidade Subelemento 1245 11382 - RENATA RODRIGUES PEREIRA Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 29 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/02/2015 Empenho 266 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1167 10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Item Descrição 1 SEGURO DE VIDA Dotação Empenho 278 Fornecedor Descrição 1 PNEU 175/70 R 13 . Dotação Empenho 289 Fornecedor Descrição 1 PNEU 175/70 R 13 . Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 AREIA MEDIA Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 RECONDICIONAR CONVERSOR 2 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CONVERSOR Dotação Empenho 318 Fornecedor Descrição 1 CAMARA DE AR R14 2 PNEU 185 R 14 C Dotação Empenho 337 Fornecedor Descrição 1 PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX 10mm, PUXADOR "H", FECHADURA E TRINCO DE SEGURANÇA Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 4 Valor Unitário UN PNEU 110/ 90 -17 TRASEIRO MOTOCICLETA BROZ. PNEU 90/ 90 R-19 DIANTEIRO MOTOCICLETA BROZ PNEU 185/70 R 14. PNEU 185 R 14 C PNEU 120/80/18 TRAZEIRO MOTO PNEU 165/ 70/ 13 552,00 Valor Total 138,00 552,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 552,00 Valor Total 138,00 552,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário M3 2.280,00 Valor Total 76,00 2.280,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 1.600,00 Valor Total 1.000,00 600,00 1.000,00 600,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 4 Valor Unitário UN PC 1.100,00 Valor Total 25,00 250,00 100,00 1.000,00 Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 535,00 535,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 2 8 4 1 4 535,00 Valor Total Subelemento 1208 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Subelemento 1168 12721 - MARCIO ELI DOS SANTOS ME Item 1.233,72 Valor do Empenho Subelemento 1207 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item 102,81 Subelemento 1191 12376 - TRATOR SERV LTDA ME 308 - Valor Total Subelemento 1190 12460 - GVALENTIM LTDA - ME 303 12 1.233,72 Valor Unitário Subelemento 1206 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1205 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL UN UN UN PC UN UN Valor Unitário 4.043,00 Valor Total 160,00 140,00 220,00 250,00 163,00 130,00 320,00 280,00 1.760,00 1.000,00 163,00 520,00 Página 30 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2015 Empenho 48 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1270 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 58 Fornecedor Descrição 1 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2 ÁCIDO FLUOSSILICICO Empenho Fornecedor Descrição 1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO 2 POLICLORETO DE ALUMÍNIO Dotação Empenho 61 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 63 Fornecedor Descrição 1 BOMBA CENTRIFUGA PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS SUPERFICIAIS Dotação Empenho 86 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 98 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 81 33 128.010,00 Valor Unitário TN TN Valor Total 1.230,00 860,00 99.630,00 28.380,00 Valor do Empenho 11 - MATERIAL QUÍMICO Quantidade Unidade 400 63 73.900,00 Valor Unitário KG TN Valor Total 11,50 1.100,00 4.600,00 69.300,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 6.307,00 Valor Total 6.307,00 6.307,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Subelemento 1274 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 11 - MATERIAL QUÍMICO Subelemento 1273 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1272 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1269 11009 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1271 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 105,25 Valor Unitário Subelemento 1268 11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Item Quantidade Unidade Subelemento 1267 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 105,25 Valor Unitário Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Página 31 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2015 Empenho 124 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1275 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 171 Fornecedor Descrição 1 SASSAMI(FRANGO) 2 HAMBURGER BOVINO Empenho Fornecedor Descrição 1 ALMONDEGA Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Empenho CARNE EM CUBO CARNE EM ISCAS CARNE SUINA EM CUBO EMPANADO DE PEIXE Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 3000 1000 Valor Unitário KG KG 29.150,00 Valor Total 7,15 7,70 21.450,00 7.700,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1200 Valor Unitário KG 14.160,00 Valor Total 11,80 14.160,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 3000 3000 3000 2000 Valor Unitário KG KG KG KG 123.830,00 Valor Total 11,75 11,75 10,91 10,30 35.250,00 35.250,00 32.730,00 20.600,00 Subelemento 1266 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item 101,10 4,15 Subelemento 1265 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1264 11761 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1263 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Item 1 1 105,25 Valor Unitário Subelemento 1279 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1277 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL LINGUIÇA CALABRESA SALSICHA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO (TEMPERADA) LINGUIÇA TOSCANA CARNE MOÍDA Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2000 2000 2000 2000 3000 KG KG KG KG KG Valor Unitário 75.890,00 Valor Total 5,99 3,69 6,49 8,29 8,99 11.980,00 7.380,00 12.980,00 16.580,00 26.970,00 Página 32 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2015 Empenho 210 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1280 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho 211 Fornecedor Descrição 1 FITAS ACCUCHEK ACCTIVE Dotação Empenho 213 Fornecedor Descrição 1 FITAS ACCUCHEK ACCTIVE Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM; Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Dotação Empenho 221 Fornecedor 0,00 1.000,00 Valor do Empenho 35 - MATERIAL LABORATORIAL Quantidade Unidade 20000 9.200,00 Valor Unitário Valor Total UN 0,46 9.200,00 Valor do Empenho 35 - MATERIAL LABORATORIAL Quantidade Unidade 50000 23.000,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,46 23.000,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 800,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1 Empenho originário da reserva 816 Empenho 223 Fornecedor 0,00 2.000,00 Valor do Empenho Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1 Valor Total 228.742,89 228.742,89 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Subelemento 1283 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 0 Valor Unitário Subelemento 1282 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 228.742,89 Quantidade Unidade Subelemento 1281 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA 2.000,00 Valor Total Subelemento Descrição 800,00 Valor Total 1260 13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Item Dotação 0 Subelemento 1278 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO Item 986,59 Valor Total Subelemento 1276 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI 220 Valor Unitário Subelemento 1259 12338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1258 12338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 105,25 Valor Unitário Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Página 33 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 09/02/2015 Dotação Empenho 223 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1284 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Subelemento 1291 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1290 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1289 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1288 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1287 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 105,25 Valor Unitário Subelemento 1286 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1285 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 105,25 Valor Unitário Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Página 34 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 09/02/2015 Dotação Empenho 223 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1292 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Subelemento 1299 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1298 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1297 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1296 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1295 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 105,25 Valor Unitário Subelemento 1294 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1293 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 105,25 Valor Unitário Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Página 35 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2015 Empenho 229 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1313 10526 - MEMORIAL HOSPITAL S/A Item Descrição 1 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA Dotação Empenho 262 Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Dotação Empenho 266 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 296 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Subelemento 1305 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1304 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA 307 1.825,00 Valor do Empenho Subelemento 1303 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 365,00 Subelemento 1302 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA 282 UN 1.825,00 Valor Total Subelemento 1301 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 5 Valor Unitário Subelemento 1300 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1257 12537 - ELISÂNGELA XAVIER DO NASCIMENTO Item Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 105,25 Valor Unitário Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Página 36 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 09/02/2015 Dotação Empenho 307 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1306 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 848 Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 0,00 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Subelemento 1314 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1312 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1311 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1310 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1309 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 105,25 Valor Unitário Subelemento 1308 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1307 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 105,25 Valor Unitário Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Página 37 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2015 Empenho 307 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1316 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 855 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 861 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 862 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 863 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 864 Dotação Empenho 321 Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 888 Dotação Empenho 341 Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 876 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 877 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 880 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Subelemento 1325 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 0 105,25 Valor Unitário Subelemento 1324 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1323 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1322 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1321 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 101,10 4,15 Subelemento 1320 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1319 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 105,25 Valor Unitário Subelemento 1318 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1317 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Página 38 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 09/02/2015 Empenho 341 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1326 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 881 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 882 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 883 Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 886 Dotação Empenho Fornecedor Item 10/02/2015 Empenho 41 Descrição Fornecedor 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 0 105,25 Valor Unitário 1 Valor Total 105,25 105,25 Valor do Empenho Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AMPERES 2 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES Empenho 48 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda 15.678,75 15.678,75 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 3 Valor Unitário PC PC 976,00 Valor Total 436,00 180,00 436,00 540,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PC 599,88 Valor Total 299,94 599,88 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Subelemento 1383 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 Valor Total Subelemento 1382 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 0 Valor Unitário Subelemento 1377 13456 - ELION COMERCIAL LTDA-EPP Item 15.678,75 Quantidade Unidade Subelemento 1361 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item Dotação 105,25 Valor do Empenho Subelemento 1 Empenho originário da reserva 817 Dotação 105,25 1261 13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA 373 Data 1 Valor Total Subelemento 1329 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 0 105,25 Valor Unitário Subelemento 1328 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1327 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 109,96 Valor Unitário Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Página 39 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 61 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1419 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 71 Fornecedor Descrição 1 RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROC. NR;0005359020128260459- REQDO. WALDIR DE FELÍCIO Empenho Fornecedor Descrição 1 TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESO NR. 1748/2003 - UNIMED COOP. TRAB. MÉDICOS Dotação Empenho 80 Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Dotação Empenho 92 Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Dotação Empenho 118 Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES Dotação Empenho 119 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 127,50 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 127,50 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 24,40 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 24,40 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PC JOGO DE SAPATA RETENTOR DIANTEIRO GRAXA FLUIDO ATF PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO 360,00 Valor Total 180,00 360,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PC 360,00 Valor Total 180,00 360,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 15 Valor Unitário PC 4.499,10 Valor Total 299,94 4.499,10 Subelemento 1343 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1378 13456 - ELION COMERCIAL LTDA-EPP Item 242,33 4,15 Subelemento 1368 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item 242,33 4,15 Subelemento 1363 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item UN UN Valor Total Subelemento 1342 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item 1 1 246,48 Valor Unitário Subelemento 1341 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Quantidade Unidade Subelemento 1420 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 1 2 1 2 UN UN KG L PC UN Valor Unitário 1.372,00 Valor Total 175,00 110,00 17,00 17,00 150,00 388,00 175,00 220,00 17,00 34,00 150,00 776,00 Página 40 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 10/02/2015 Dotação Empenho 119 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1344 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP Item Descrição 1 BUCHA DA BORRACHA MOLA TRAS/DIANT 2 ALGEMA Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho CILINDRO DE FREIO DISCO DE FREIO JOGO PASTILHA DE FREIO HIDROVACO FLUÍDO DE FREIO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RETENTOR JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2 2 Valor Unitário UN PC CARRETEL DO ESTABILIZADOR BUCHA DA MOLA DIANT. E TRASEIRA PARAFUSO DE AÇO 14 X 100MM PARAFUSO DE AÇO 10 X25MM PORCA 10MM TORK PORCA 14MM TORK BUCHA DO OLHO DA MOLA TRASEIRA 355,28 Valor Total 13,20 164,44 26,40 328,88 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 2 1 Valor Unitário PC PC JG UN FR UN PC PC 1.589,00 Valor Total 260,00 180,00 68,00 800,00 15,00 60,00 13,00 180,00 260,00 180,00 68,00 800,00 15,00 60,00 26,00 180,00 Subelemento 1346 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1345 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 8 10 4 6 6 4 2 PC UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 253,36 Valor Total 9,15 13,00 2,10 0,41 0,33 0,72 17,22 73,20 130,00 8,40 2,46 1,98 2,88 34,44 Página 41 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 119 Subelemento 1356 11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dotação 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Empenho GRAXA BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO REPARO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO JOGO DE CALÇO DO EMBUCHAMENTO PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO REPARO DO CONTRAPÓ C/ BUCHAS DA PINÇA RETENTOR CUBO TRASEIRO RETENTOR CUBO DIANTEIRO JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO REPARO DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA DA MOLA TRASEIRA (FRONTAL) BUCHA DA MOLA TRASEIRA (INFERIOR) ÓLEO DIFERENCIAL Fornecedor Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Dotação Empenho 124 Fornecedor Descrição 1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO 2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA NOS FREIOS E CUBO TRASEIRO, SUBSTITUIR AMORTECEDOR E CONSERTAR VAZAMENTO HIDRÁULICO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 92,00 36,00 36,00 220,00 153,00 54,00 18,00 612,00 48,00 40,00 320,00 188,00 33,00 65,00 18,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 530,00 Valor Total 350,00 180,00 350,00 180,00 Subelemento 1348 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 23,00 18,00 18,00 110,00 153,00 27,00 18,00 306,00 24,00 20,00 320,00 23,50 33,00 32,50 18,00 Subelemento 1347 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP Item KG UN UN PC PC PC UN UN PC PC PC PC PC PC L 1.933,00 Valor Total Subelemento 1336 11553 - VAGNER SPONCHIADO 121 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 8 1 2 1 Valor Unitário Subelemento 1338 13887 - LARISSA GODOY Item Quantidade Unidade Subelemento 1335 13019 - ADRIANA GALLO 120 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 510,00 Valor Total 510,00 510,00 Página 42 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 10/02/2015 Dotação Empenho 124 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1350 11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Item Descrição 1 RETIFICAR DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2 MÃO DE OBRA TÉCNICA Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA) Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 1.200,00 Valor Total 1.200,00 1.200,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 360,00 Valor Total 360,00 360,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Subelemento 1422 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Subelemento 1421 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 110,00 770,00 Subelemento 1386 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 55,00 770,00 Subelemento 1385 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN 880,00 Valor Total Subelemento 1384 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 2 1 Valor Unitário Subelemento 1357 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1351 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 246,48 Valor Unitário Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Página 43 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 10/02/2015 Dotação Empenho 124 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1423 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Subelemento 1430 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1429 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 242,33 4,15 Subelemento 1428 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 242,33 4,15 Subelemento 1427 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1426 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 246,48 Valor Unitário Subelemento 1425 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1424 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 246,48 Valor Unitário Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Página 44 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 124 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1431 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 171 Fornecedor Descrição 1 SASSAMI(FRANGO) 2 HAMBURGER BOVINO Dotação Empenho 184 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 185 Fornecedor Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 3000 1000 Valor Unitário KG KG 0,00 Valor Total 7,15 7,70 21.450,00 7.700,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Subelemento 1330 13853 - ROSELENA TEIXEIRA DA SILVA FRANCISCO CARLOS - ME Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1436 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 242,33 4,15 Subelemento 1262 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Item 242,33 4,15 Subelemento 1435 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1434 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 246,48 Valor Unitário Subelemento 1433 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1432 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 99.750,00 Valor Total 99.750,00 99.750,00 Página 45 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 185 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1349 13316 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 969 Dotação Empenho 208 Fornecedor Descrição 1 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES 2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES. Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES Dotação Empenho 217 Fornecedor Descrição 1 BATERIA 150 AMPERES Dotação Empenho 219 Fornecedor 114.752,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 200 Valor Unitário UN 3.600,00 Valor Total 18,00 3.600,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 24 4 Valor Unitário PC PC 5.676,00 Valor Total 180,00 339,00 4.320,00 1.356,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 8 Valor Unitário PC 2.399,52 Valor Total 299,94 2.399,52 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 872,00 Valor Total 436,00 872,00 Subelemento Valor do Empenho 1395 12589 - CM HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 ZIPRASIDONA 80MG Dotação 114.752,00 Subelemento 1370 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item 1 Empenho 220 Fornecedor Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 500 Valor Unitário CO Valor Total 8,72 4.360,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Subelemento 1418 8965 - MICHELI APARECIDA SANTA ROZA GARONI Item 4.360,00 Quantidade Unidade Subelemento 1331 3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE 0,00 Valor Total Subelemento 1379 13456 - ELION COMERCIAL LTDA-EPP Item 0 Valor Unitário Subelemento 1369 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1352 12510 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Item Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Página 46 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 221 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Item Descrição 1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO 2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF) 3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.) 4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA) Dotação Valor do Empenho 1340 13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Empenho 223 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda 31.099,20 23.730,00 29 HR 194,26 5.633,54 6 HR 126,30 757,80 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Subelemento 1392 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 129,58 141,25 Subelemento 1391 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item HR HR Subelemento 1390 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 240 168 Subelemento 1389 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor Total Subelemento 1388 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor Unitário Subelemento 1387 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 61.220,54 Quantidade Unidade Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 109,96 Valor Unitário Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Página 47 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 10/02/2015 Dotação Empenho 223 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1393 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Subelemento 1441 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1440 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 105,81 4,15 Subelemento 1439 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 105,81 4,15 Subelemento 1438 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1437 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 109,96 Valor Unitário Subelemento 1396 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1394 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 246,48 Valor Unitário Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Página 48 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 224 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1353 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO Dotação Empenho 229 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS Empenho Fornecedor Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS Empenho Fornecedor Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 256 Fornecedor Descrição 1 AGENDA Dotação Empenho 258 Fornecedor Descrição 1 AGENDA Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES CER02800 - SMARapd Informática Ltda UN 4.500,00 Valor Total 1.500,00 4.500,00 Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 46.500,00 Valor Total 46.500,00 46.500,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA46.500,00 Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN Valor Total 46.500,00 46.500,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 34,00 Valor Unitário Valor Total UN 17,00 34,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 6 102,00 Valor Unitário UN Valor Total 17,00 102,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PC 360,00 Valor Total 180,00 360,00 Subelemento 1372 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item 3 Valor Unitário Subelemento 1371 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Subelemento 1359 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item 229,60 Valor do Empenho Subelemento 1358 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item 229,60 Subelemento 1397 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA 230 - 229,60 Valor Total Subelemento 1334 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/S LT ME Item 1 Valor Unitário Subelemento 1332 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1315 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA Item Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 PC Valor Unitário 360,00 Valor Total 180,00 360,00 Página 49 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 260 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Dotação Empenho 271 Fornecedor Descrição 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Empenho 278 Fornecedor Descrição 1 AGENDA Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Dotação Empenho 288 Fornecedor Descrição 1 AGENDA Empenho Fornecedor Descrição 1 AGENDA Empenho Fornecedor Descrição 1 AGENDA Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Dotação Empenho 292 Fornecedor CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PC 312,00 Valor Total 312,00 312,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 8 136,00 Valor Unitário Valor Total UN 17,00 136,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PC 360,00 Valor Total 180,00 360,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 85,00 Valor Unitário Valor Total UN 17,00 85,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 20 340,00 Valor Unitário Valor Total UN 17,00 340,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 4 68,00 Valor Unitário Valor Total UN 17,00 68,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PC 360,00 Valor Total 180,00 360,00 Subelemento 1367 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Subelemento 1374 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP 289 200,00 Subelemento 1366 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item 0,00 Subelemento 1365 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item 0 Subelemento 1364 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item Valor Total Subelemento 1373 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item Valor Unitário Subelemento 1362 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item 200,00 Quantidade Unidade Subelemento 1360 13102 - XAVIER COMERCIAL LTDA Item Dotação Valor do Empenho 1333 12838 - ROSANA DOS SANTOS MASSUCATO Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Descrição Quantidade Unidade 1 AGENDA 5 UN 85,00 Valor Unitário Valor Total 17,00 85,00 Página 50 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 303 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1375 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AMPERES 2 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES Dotação Empenho 304 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho 307 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 10 Valor Unitário PC 2.999,40 Valor Total 299,94 2.999,40 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.998,96 Valor Total 0,00 2.000,00 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 105,25 Valor Unitário UN UN Valor Total 101,10 4,15 101,10 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Subelemento 1401 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Subelemento 1400 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 4.360,00 1.800,00 Subelemento 1399 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 436,00 180,00 Subelemento 1398 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item PC PC 6.160,00 Valor Total Subelemento 1339 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 10 10 Valor Unitário Subelemento 1337 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Quantidade Unidade Subelemento 1380 13456 - ELION COMERCIAL LTDA-EPP Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 109,96 Valor Unitário Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Página 51 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 10/02/2015 Dotação Empenho 307 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1402 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Subelemento 1409 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1408 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 105,81 4,15 Subelemento 1407 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 105,81 4,15 Subelemento 1406 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1405 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 109,96 Valor Unitário Subelemento 1404 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1403 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 109,96 Valor Unitário Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Página 52 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 10/02/2015 Dotação Empenho 307 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1410 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 109,96 Valor Unitário UN UN Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Subelemento 1417 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1416 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 105,81 4,15 Subelemento 1415 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 105,81 4,15 Subelemento 1414 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item UN UN Valor Total Subelemento 1413 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 109,96 Valor Unitário Subelemento 1412 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1411 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 UN UN 109,96 Valor Unitário Valor Total 105,81 4,15 105,81 4,15 Página 53 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 307 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1442 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 318 Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES Dotação Empenho 337 Fornecedor Descrição 1 KIT EMBREAGEM 2 ÓLEO DE CÂMBIO Empenho Fornecedor Descrição 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES Dotação Empenho 341 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISÃO EM EMBREAGEM E CÂMBIO DE VEÍCULO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 246,48 Valor Unitário UN UN Valor Total 242,33 4,15 242,33 4,15 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário PC 1.199,76 Valor Total 299,94 1.199,76 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 3 Valor Unitário KI L 660,00 Valor Total 600,00 20,00 600,00 60,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 7 Valor Unitário PC 1.260,00 Valor Total 180,00 1.260,00 Subelemento 1355 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1376 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP Item 242,33 4,15 Subelemento 1354 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 242,33 4,15 Subelemento 1381 13456 - ELION COMERCIAL LTDA-EPP Item UN UN Valor Total Subelemento 1445 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 1 246,48 Valor Unitário Subelemento 1444 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1443 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 2.600,00 Valor Total 2.600,00 2.600,00 Página 54 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 10/02/2015 Empenho 341 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1446 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Data Dotação 11/02/2015 Empenho 122 Fornecedor Descrição 1 CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL DA RUA LEONARDO F. FRAGA 159 Dotação Empenho 171 Fornecedor Descrição 1 PÃO FRANCÊS 25GR Empenho Fornecedor Descrição 1 PÃO FRANCÊS 50GR Empenho Fornecedor Descrição 1 PÃO FRANCÊS 25GR Empenho Fornecedor Descrição 1 PÃO FRANCÊS 50GR Data 12/02/2015 Dotação Empenho 43 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 13.010,52 Valor Unitário CT Valor Total 1.084,21 13.010,52 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10000 Valor Unitário KG 105.000,00 Valor Total 10,50 105.000,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 8000 Valor Unitário KG 80.000,00 Valor Total 10,00 80.000,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10000 Valor Unitário KG 105.000,00 Valor Total 10,50 105.000,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 8000 Valor Unitário KG 80.000,00 Valor Total 10,00 80.000,00 Subelemento 1452 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item 242,33 4,15 Subelemento 1450 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item 242,33 4,15 Subelemento 1449 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME Item UN UN Valor Total Subelemento 1448 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item 1 1 246,48 Valor Unitário Subelemento 1447 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1451 13089 - MARIO LUIS DAIRES Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML OLEO LUBRIFICANTE 140 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML OLEO 30 SEM DETERGENTE OLEO 10 W 30 MAQUINAS PESADAS. GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. GRAXA NLGI 2 ( CHASSI ) ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE. Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 12 12 50 6 20 42 12 20 80 20 18 50 L L L FR L UN L L KG KG L L Valor Unitário 3.113,07 Valor Total 8,67 8,51 7,90 8,50 8,26 6,30 7,00 8,72 10,60 11,30 9,68 10,49 104,08 102,12 395,00 51,00 165,20 264,60 84,00 174,40 847,93 226,00 174,24 524,50 Página 55 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 43 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1465 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 999 Dotação Empenho 61 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 80 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) CER02800 - SMARapd Informática Ltda 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 16 15 4 4 7 Valor Unitário L L L KG L 17,91 7,90 8,67 10,60 9,68 286,56 118,55 34,69 42,40 67,76 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 2 12 Valor Unitário FR FR 9,45 14,40 18,90 172,80 Valor do Empenho Quantidade Unidade Valor Unitário L L L L KG L 2.652,38 Valor Total 17,91 7,90 8,67 7,90 10,60 9,68 2.023,83 150,17 60,71 237,00 74,19 106,48 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 15 191,70 Valor Total 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 113 19 7 30 7 11 549,96 Valor Total Subelemento 1467 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item 982,50 Valor do Empenho Subelemento 1454 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME 92 982,50 Subelemento 1466 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item 1 0,00 Valor Total Subelemento 1453 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item 0 Valor Unitário Subelemento 1482 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1481 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário FR 216,00 Valor Total 14,40 216,00 Página 56 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 119 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1455 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS OLEO LUBRIFICANTE 140 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE. Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho 124 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) OLEO HIDRAULICO 68 LITRO OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 . Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Dotação Empenho 125 Fornecedor Descrição 1 PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U Dotação Empenho 178 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 17,91 7,90 8,67 8,51 8,26 6,30 10,60 9,68 10,49 9.850,50 901,00 173,46 42,55 82,60 378,00 211,98 387,20 104,90 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 50 10 30 10 Valor Unitário FR L FR L 9,45 5,38 14,40 7,03 472,50 53,80 432,00 70,30 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE. 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 503,33 Valor Total 503,33 503,33 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 15 9 18 8 9 9 1.028,60 Valor Total Subelemento 1456 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item L L L L L UN KG L L 12.132,19 Valor Total Subelemento 1470 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item 550 114 20 5 10 60 20 40 10 Valor Unitário Subelemento 1484 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1468 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS L L L KG L L Valor Unitário 605,13 Valor Total 7,90 8,67 7,90 10,60 9,68 10,49 118,55 78,06 142,20 84,79 87,12 94,41 Página 57 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 178 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1469 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) 3 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 . Dotação Empenho 185 Fornecedor Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA Dotação Empenho 208 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE. Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO HIDRAULICO 68 LITRO 3 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 . Dotação Empenho 223 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda 85,05 129,60 632,70 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA114.752,00 Quantidade Unidade 352 Valor Unitário - Valor Total 326,00 114.752,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 267 20 20 200 20 20 10 20 Valor Unitário L L L L UN KG L L 17,91 8,67 8,51 7,90 6,30 10,60 9,68 10,49 4.781,97 173,46 170,20 1.580,00 126,00 211,98 96,80 209,80 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 50 400 117 Valor Unitário FR L L 9,45 5,38 7,03 472,50 2.152,00 822,51 Valor do Empenho Quantidade Unidade 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 3.447,01 Valor Total 69 - SEGUROS EM GERAL 1 1 7.350,21 Valor Total Subelemento 1487 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 9,45 14,40 7,03 Subelemento 1486 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item FR FR L 847,35 Valor Total Subelemento 1478 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item 9 9 90 Valor Unitário Subelemento 1457 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1497 13316 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS UN UN 290,90 Valor Unitário Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Página 58 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 258 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1458 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) Empenho Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) Dotação Empenho 262 Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 17,91 8,67 7,90 8,50 6,30 10,60 9,68 555,21 69,39 118,50 68,00 25,20 42,40 48,40 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 24 8 15 8 5 4 4 Valor Unitário L L L FR UN KG L 17,91 8,67 7,90 8,50 6,30 10,60 9,68 429,84 69,39 118,50 68,00 31,50 42,40 38,72 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 6 6 Valor Unitário FR FR 9,45 14,40 56,70 86,40 Valor do Empenho Quantidade Unidade Valor Unitário FR FR 0 143,10 Valor Total 9,45 14,40 56,70 86,40 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 143,10 Valor Total 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6 6 798,35 Valor Total Subelemento 1496 13736 - ROSA PEREIRA Item L L L FR UN KG L 927,10 Valor Total Subelemento 1480 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item 31 8 15 8 4 4 5 Valor Unitário Subelemento 1479 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1459 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 59 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 278 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1460 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. Fornecedor Descrição 1 LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Empenho Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) Dotação Empenho 288 Fornecedor Descrição 1 LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Empenho Fornecedor Descrição 1 LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Empenho Fornecedor Descrição 1 LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Dotação Empenho 289 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário EX ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. 360,00 Valor Total 360,00 360,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 5 5 Valor Unitário FR FR 9,45 14,40 47,25 72,00 Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário EX 360,00 Valor Total 360,00 360,00 Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário EX 360,00 Valor Total 360,00 360,00 Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário EX 360,00 Valor Total 360,00 360,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 24 8 15 8 4 4 4 119,25 Valor Total Subelemento 1461 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item 429,84 69,39 118,50 68,00 25,20 42,40 38,72 Subelemento 1474 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP Item 17,91 8,67 7,90 8,50 6,30 10,60 9,68 Subelemento 1473 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP Item L L L FR UN KG L 792,05 Valor Total Subelemento 1472 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP Item 24 8 15 8 4 4 4 Valor Unitário Subelemento 1483 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1471 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS L L L FR UN KG L Valor Unitário 792,05 Valor Total 17,91 8,67 7,90 8,50 6,30 10,60 9,68 429,84 69,39 118,50 68,00 25,20 42,40 38,72 Página 60 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 289 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1485 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) Dotação Empenho 292 Fornecedor Descrição 1 LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2 LIVRO : DROGAS - EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO 3 COLEÇÃO : AUGUSTO CURY - 2 VOLUMES Dotação Empenho 303 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML OLEO LUBRIFICANTE 140 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML OLEO 30 SEM DETERGENTE OLEO 10 W 30 MAQUINAS PESADAS. GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. GRAXA NLGI 2 ( CHASSI ) ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE. Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO HIDRAULICO 68 LITRO 3 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 . Dotação Empenho 308 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda 9,45 14,40 47,25 72,00 Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 3 1 1 Valor Unitário EX EX CE 1.270,00 Valor Total 360,00 90,00 100,00 1.080,00 90,00 100,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 225 75 10 187 37 45 37 225 180 10 90 10 45 Valor Unitário L L L L FR L UN L L KG KG L L 7,90 8,67 8,51 7,90 8,50 8,26 6,30 7,00 8,72 10,60 11,30 9,68 10,49 1.778,29 650,49 85,10 1.477,30 314,50 371,70 233,10 1.575,00 1.569,60 105,99 1.017,00 96,80 472,05 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 37 300 450 Valor Unitário FR L L 5.127,15 Valor Total 9,45 5,38 7,03 349,65 1.614,00 3.163,50 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 9.746,92 Valor Total Subelemento 1489 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item FR FR 119,25 Valor Total Subelemento 1488 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item 5 5 Valor Unitário Subelemento 1462 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1475 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS UN UN 290,90 Valor Unitário Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Página 61 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 318 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1463 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML OLEO LUBRIFICANTE 140 ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML OLEO 30 SEM DETERGENTE GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE. OLEO 100 PARA SISTEMA HIDRAULICO DO TORK Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO HIDRAULICO 68 LITRO 3 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 . Dotação Empenho 337 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ÓLEO 90 API GL 04 ÓLEO ATF (VERMELHO) ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS. ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA. OLEO SAE 5 W 30 API SN. Fornecedor Descrição 1 FLUIDO ATF 2 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA Empenho Fornecedor Descrição 1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) 2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) CER02800 - SMARapd Informática Ltda 7,90 8,67 7,90 8,50 8,26 6,30 7,00 10,60 10,49 7,59 893,10 329,58 892,70 255,00 371,70 69,30 525,00 116,59 314,70 1.138,50 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 38 300 225 Valor Unitário FR L L 9,45 5,38 7,03 359,10 1.614,00 1.581,75 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 155 17 4 50 90 7 1 17 80 Valor Unitário L L L L L UN KG L L 17,91 7,90 8,67 8,51 7,90 6,30 10,60 9,68 14,91 2.776,05 134,36 34,69 425,50 711,00 44,10 10,60 164,56 1.192,80 Valor do Empenho Quantidade Unidade Valor Unitário L PC 668,00 Valor Total 18,00 650,00 18,00 650,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 7 18 5.493,66 Valor Total 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 1 3.554,85 Valor Total Subelemento 1492 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item L L L FR L UN L KG L L 4.906,17 Valor Total Subelemento 1476 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 113 38 113 30 45 11 75 11 30 150 Valor Unitário Subelemento 1464 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1490 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário FR FR 325,35 Valor Total 9,45 14,40 66,15 259,20 Página 62 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 12/02/2015 Empenho 341 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1477 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Descrição 1 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIRADA E TROCA DE REPARO DA CAIXADE DIREÇÃO Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Empenho Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT Data Dotação 13/02/2015 Empenho 93 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS Dotação Empenho 185 Fornecedor Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA. Dotação Empenho 210 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 1 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 290,90 Valor Unitário UN UN Valor Total 286,75 4,15 286,75 4,15 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA89.794,00 Quantidade Unidade 323 Valor Unitário - Valor Total 278,00 89.794,00 Subelemento 1501 5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Item Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Subelemento 1498 13316 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP Item 150,00 Subelemento 1503 12002 - PATRÍCIA TEDESCO Item 150,00 Subelemento 1495 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item - 150,00 Valor Total Subelemento 1494 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 1 Valor Unitário Subelemento 1493 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1491 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Página 63 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 13/02/2015 Empenho 210 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1502 13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS Dotação Empenho 222 Fornecedor Descrição 1 CONTRATO ALUGUEL IMÓVEL RUA MINAS GERAIS 507 Empenho Fornecedor Descrição 1 CONTRATO ALUGUEL IMÓVEL RUA MINAS GERAIS 507 Data Dotação 18/02/2015 Empenho 71 Fornecedor Descrição 1 TAXA DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO NR; 000323469.2003.8.26.0459 - LUIS C. R. GARCIA E OUTROS Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 REQUIT. PQNO. VALOR - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROC. NR. 12130092.2009.5.15.0058 - REQTE. ALINE CRISTINA GOMES Dotação Empenho 119 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2.000,00 Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 0,00 Valor Unitário ct Valor Total 948,12 11.377,44 Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 11.377,44 Valor Unitário ct Valor Total 948,12 11.377,44 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 24,40 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 24,40 Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 1.244,43 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.244,43 Subelemento 1505 13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRA Item 0,00 Subelemento 1517 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO 74 0 2.000,00 Valor Total Subelemento 1516 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Valor Unitário Subelemento 1500 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM Item Quantidade Unidade Subelemento 1499 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO LONA DE FREIO KOMBI JOGO CABO DE EMBREAGEM ÓLEO CÂMBIO ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI JUNTA CATALIZADOR PINO CENTRAL (KOMBI) AMORTECEDOR DIREÇÃO FLUÍDO DE FREIO COXIM DO ESCAPAMENTO TAMBOR FREIO TRASEIRO FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO FLEXÍVEL DO FREIO DO HIDROVÁCUO Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 UN UN UN PC PC UN PC FR PC PC UN UN UN Valor Unitário 1.226,80 Valor Total 115,00 46,00 16,00 158,00 10,00 132,00 135,00 25,00 10,00 145,90 45,00 35,00 35,00 115,00 46,00 64,00 158,00 20,00 132,00 135,00 50,00 20,00 291,80 90,00 70,00 35,00 Página 64 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 18/02/2015 Empenho 119 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1513 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Descrição 1 PINÇA DE FREIO 2 PASTILHA DE FREIO Dotação Empenho 124 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO Empenho Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 3 SERVIÇOS DE SANGRIA DE FREIO Dotação Empenho 209 Fornecedor Descrição 1 KIT DE PALHETA 2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO 3 PASTILHA DE FREIO Empenho Fornecedor Descrição 1 ROLAMENTO INT. CUBO TRASEIRO 2 RETENTOR CUBO TRASEIRO Dotação Empenho 223 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO 2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO Dotação Empenho 224 Fornecedor CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - Descrição 350,00 Valor Total 350,00 350,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário - 507,00 Valor Total 350,00 97,00 60,00 350,00 97,00 60,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário KI PC PC 444,77 Valor Total 45,85 212,77 186,15 45,85 212,77 186,15 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PC PC 415,00 Valor Total 370,00 45,00 370,00 45,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário - 80,00 Valor Total 40,00 40,00 40,00 40,00 Subelemento 1511 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item 1.650,00 250,00 Subelemento 1510 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Item 1.650,00 250,00 Subelemento 1509 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item UN PC 1.900,00 Valor Total Subelemento 1508 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Item 1 1 Valor Unitário Subelemento 1507 13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRA Item Quantidade Unidade Subelemento 1506 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 370,00 Valor Total 1 DESMONTAGEM DO CUBO DE RODA TRASEIRA 2 RETIFICAR ROSCA DA PONTA EIXO SERVIÇO NO TORNO 3 RETIFICAR ASSENTO DO ROLAMENTO CUBO TRASEIRO SERVIÇO EM TORNO 1 1 1 UN UN UN 60,00 110,00 120,00 60,00 110,00 120,00 4 TROCAR CUBO TRASEIRO 1 UN 80,00 80,00 Página 65 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 18/02/2015 Empenho 224 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1512 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Item Descrição 1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS Dotação Empenho 306 Fornecedor Descrição 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PARAIBA 764 PARA A COZINHA PILOTO Data Dotação 19/02/2015 Empenho 92 Fornecedor Descrição Fornecedor Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRACRECHES Empenho 123 Fornecedor 51,76 51,76 Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 21.600,00 Valor Unitário CT Valor Total 1.800,00 21.600,00 Valor do Empenho Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS Empenho 164 Fornecedor Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS Empenho 178 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 128,88 Valor Total UN 1,79 128,88 Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade 7 106.779,12 Valor Unitário - Valor Total 15.254,16 106.779,12 Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade 5 343.218,60 Valor Unitário - Valor Total 68.643,72 343.218,60 Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade 2 137.287,44 Valor Unitário - Valor Total 68.643,72 137.287,44 Subelemento 1520 1771 - VANILDO SIMOES ESTIMA ME Item 72 Valor Unitário Subelemento 1525 11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1524 11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME Item Dotação PC Subelemento 1523 11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME 108 Dotação 51,76 Valor Total Subelemento 1 ÁGUA MINERAL 510ml Empenho Dotação 1 Valor Unitário 1519 9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Item Dotação Quantidade Unidade Subelemento 1504 13893 - CELIA DOS SANTOS RODRIGUES Item Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS REFLETOR 250 W LÂMPADA MISTA 250W/220V E27 LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 250W E40 REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 250W RECEPTÁCULO PORCELANA E40 C/ FIXAÇÃO 2 PARAFUSO ANTI-GIRO CABO FLEX PP 2 X 1,5 MM LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED 1,5W BIVOLT ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8MM BRANCA Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 2 3 2 2 3 100 15 100 UN UN UN UN UN M UN UN Valor Unitário 970,00 Valor Total 30,00 19,00 35,00 50,00 2,00 1,72 31,00 0,40 60,00 57,00 70,00 100,00 6,00 172,00 465,00 40,00 Página 66 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 19/02/2015 Empenho 223 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1522 12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME Item Descrição 1 SERV. DE MANUT. DE ELETROCARDIÓGRAFO , CÂMARA DE CONSERVAÇÃO HEMATOIMUNO, BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA Dotação Empenho 229 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Dotação Empenho 288 Fornecedor Descrição 1 GARRAFA TÉRMICA 1L Data Dotação 20/02/2015 Empenho 86 Fornecedor Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. 01/2015 - BANCO DO BRASIL Dotação Empenho 179 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA; Dotação Empenho 330 Fornecedor Descrição 1 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE, DEFERIDA NO PROCESSO NR. 4212/2013 REF. AUTO DE INFRAÇÃO NR. A003307-1 Data Dotação 23/02/2015 Empenho 57 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho 60 KIT EMBREAGEM REPARO TRAMBULADOR JUNTA SUPORTE DA ALAVANCA DE FREIO MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA Fornecedor Descrição 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISÃO EM EMBREAGEM E CÂMBIO DE VEÍCULO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 33.804,00 Valor Total 33.804,00 33.804,00 Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PC 27,90 Valor Total 27,90 27,90 Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 434,38 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 434,38 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 600,00 Valor Total 0,00 600,00 Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 194,29 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 194,29 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 Valor Unitário KI UN PC PC 1.720,00 Valor Total 1.300,00 80,00 80,00 260,00 1.300,00 80,00 80,00 260,00 Subelemento 1530 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Subelemento 1529 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 4.880,00 Subelemento 1526 13333 - DAVID DE SOUZA MELLO Item Valor Total 4.880,00 Subelemento 1527 9060 - JULIO CESAR RAGGHIANTI Item Valor Unitário - Subelemento 1528 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item 1 Subelemento 1521 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1518 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.880,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 450,00 Valor Total 450,00 450,00 Página 67 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 23/02/2015 Empenho 118 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1534 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 1048 Empenho Fornecedor Descrição 1 OVO DE PASCOA, AO LEITE 220 GR EMBALADO Dotação Empenho 119 Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 1047 Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 RELOGIO DE PONTO. Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 PAGAMENTO ECAD REFERENTE CARNAVAL Dotação Empenho 208 Fornecedor Descrição 1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ Empenho Fornecedor Descrição 1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 1065 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 8500 Valor Unitário PC 62.645,00 Valor Total 7,37 62.645,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 2.670,00 2.670,00 Valor do Empenho 04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 6.360,00 Valor Total 1.590,00 6.360,00 Valor do Empenho 04 - DIREITOS AUTORAIS Quantidade Unidade 1 10.407,64 Valor Unitário - Valor Total 10.407,64 10.407,64 Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 250 Valor Unitário AP 372,50 Valor Total 1,49 372,50 Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 300 Valor Unitário AP 300,00 Valor Total 1,00 300,00 Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 0 2.670,00 Valor Total Subelemento 1538 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Item 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Subelemento 1537 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Item 1.066,47 Valor do Empenho Subelemento 1536 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Item 1.066,47 Subelemento 1531 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD 185 1 1.066,47 Valor Total Subelemento 1544 13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-ME 130 0 Valor Unitário Subelemento 1535 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1545 13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário 1 2.028,00 Valor Total 2.028,00 2.028,00 Página 68 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 23/02/2015 Empenho 209 Subelemento 1542 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Empenho 223 KIT CORREIA DENTADA JUNTA COM RETENTOR COMPLETA BRONZINA DE MANCAL BRONZINA DE BIELA CAMISA MOTOR REPARO BOMBA OLEO PISTÃO COM ANEIS Fornecedor Descrição 1 CONSERTO DA CONECTA 2X8 , REFORMA GERAL E TROCA DE PLACA DOPABX Dotação Empenho 224 Fornecedor Descrição 1 SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DE PEÇAS (MÃO DE OBRA) Dotação Empenho Fornecedor Item Descrição 1 PROCEDIMENTOS (EXAMES LABORATORIAIS) QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS Empenho Fornecedor Descrição 1 PROCEDIMENTOS (EXAMES LABORATORIAIS) QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS Dotação Empenho 262 Fornecedor Descrição 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TRÊS Nº 220 Dotação Empenho 308 Fornecedor Descrição 1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P/ REPAROS EM GUARDA CORPO, RETIRADA DECABOS DE AÇO E ARGOLAS, CHUMBAR, SOLDAR BARRAS E PINTURA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 195,00 Valor Total 195,00 195,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 3.200,00 Valor Total 3.200,00 3.200,00 Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 1.500,00 Valor Total 1.500,00 1.500,00 Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 Valor Unitário - 1.500,00 Valor Total 1.500,00 1.500,00 Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 12 8.400,00 Valor Unitário CT Valor Total 700,00 8.400,00 Subelemento 1540 13875 - DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS CONSTRUCOES - ME Item 380,00 450,00 268,00 180,00 380,00 580,00 1.520,00 Subelemento 1539 11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA Item 380,00 450,00 268,00 180,00 95,00 580,00 380,00 Subelemento 1533 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item UN JG JG JG PC PC PC 3.758,00 Valor Total Subelemento 1532 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/S LT ME 229 1 1 1 1 4 1 4 Valor Unitário Subelemento 1543 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1541 10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário Valor Total 5.000,00 5.000,00 Página 69 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 25/02/2015 Empenho 171 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 1071 Empenho Fornecedor Item Descrição 1 Empenho originário da reserva 1071 Empenho 220 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM; Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Dotação Empenho 260 Fornecedor 1 55.100,00 Valor Total 55.100,00 55.100,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 800,00 Valor Total 0,00 800,00 Valor do Empenho 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS Quantidade Unidade 800,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 800,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 800,00 Valor Total 0,00 800,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Subelemento Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTR. GRATUITA Empenho 280 Fornecedor Valor do Empenho Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM; - CONSELHO TUTELAR. Empenho 304 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 600,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Subelemento 1554 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item 600,00 Quantidade Unidade Subelemento 1561 12457 - MARCELA FABRINA FATARELI Item Dotação 0 Valor Unitário 1558 10576 - SUELEN ANDRADE SALANDINI Item Dotação 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Subelemento 1551 12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Item 40.800,00 Valor do Empenho Subelemento 1550 9672 - PAULO SERGIO PISTORI Item 40.800,00 Subelemento 1549 9209 - VITOR ANTONIO SECONDINO Item 1 40.800,00 Valor Total Subelemento 1548 10050 - EDERVAL ROCHA Item 0 Valor Unitário Subelemento 1547 5013 - HIRALDO LEONE Item Quantidade Unidade Subelemento 1560 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA Dotação Valor do Empenho 1559 11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES07 LTDA. - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Página 70 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 25/02/2015 Empenho 314 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1565 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME Item Descrição 1 IMPRESSORA LASER Empenho Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Dotação Empenho 319 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho 323 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Dotação Empenho 343 Fornecedor Descrição 1 COMPUTADOR COMPLETO Dotação Empenho 385 Fornecedor Descrição 1 KIT DE MONITORAMENTO P/ 32 CÂMERAS, C/ FONTES, HD, CABOS, CONECTORES, BUCHAS. Dotação Empenho 386 Fornecedor Descrição 1 KIT DE MONITORAMENTO P/ 32 CÂMERAS, C/ FONTES, HD, CABOS, CONECTORES, BUCHAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda UN 29.408,40 Valor Total 2.450,70 29.408,40 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 2.450,70 7.352,10 Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 2.450,70 7.352,10 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Valor Unitário UN 55.872,38 Valor Total 9.312,06 55.872,38 Valor do Empenho 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade 10 7.352,10 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 6 7.352,10 Valor Total Subelemento 1556 13681 - DONISETE FRUTUOSO 27113891896 Item 12 Valor Unitário Subelemento 1557 13681 - DONISETE FRUTUOSO 27113891896 Item 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Subelemento 1568 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item 1.242,00 Valor do Empenho Subelemento 1567 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item 414,00 Subelemento 1555 13218 - CLODOALDO RIBEIRO Item UN 1.242,00 Valor Total Subelemento 1553 13218 - CLODOALDO RIBEIRO Item 3 Valor Unitário Subelemento 1552 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Quantidade Unidade Subelemento 1566 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME Item Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UN Valor Unitário 93.120,63 Valor Total 9.312,06 93.120,63 Página 71 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/02/2015 Empenho 249 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1569 13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. Item Descrição Quantidade Unidade 1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES Data Dotação 27/02/2015 Empenho 41 Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho 42 Descrição 43 Dotação Empenho OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML ) OLEO HIDRAULICO 68 LITRO OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML) ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 . Fornecedor 47 49 Descrição PAGTO 1614 13692 - 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI -EPP Empenho 52 FR L FR L 9,45 5,38 14,40 7,03 56,70 215,20 57,60 281,20 Valor do Empenho Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 247,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 247,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 5000 1787 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Descrição 245,00 Valor Unitário FL Valor Total 0,05 245,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 0 610,70 Valor Total Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 6 40 4 40 Valor Unitário 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Descrição Fornecedor Item 1.000,00 Valor do Empenho Subelemento 1 IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO OFÍCIO 2 COLORIDO Dotação 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.000,00 Valor Total Subelemento 1636 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 0 Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Valor Unitário 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Descrição Item 1.477,00 Subelemento 1599 10179 - FLAUDEMIR APARECIDO PEREIRA Empenho 2,11 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Dotação L 1.477,00 Valor Total 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Descrição Item Valor Unitário Subelemento 1633 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP 46 813,00 64,60 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 1 2 3 4 2,71 3,23 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Descrição Item L L 877,60 Valor Total 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 700 1598 10179 - FLAUDEMIR APARECIDO PEREIRA Empenho Valor Unitário Subelemento 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS Dotação Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 19.950,84 Subelemento 1 ETANOL Dotação Valor Total 1.662,57 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 300 20 1984 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Valor Unitário - Quantidade Unidade 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM Empenho 12 Subelemento 1983 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA19.950,84 Valor Unitário 1 1.689,55 Valor Total 0,00 1.689,55 Página 72 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 58 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1985 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM Empenho 3800 1500 Fornecedor Descrição Empenho 62 Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 70 PAGTO 1637 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 71 Descrição PAGTO 1944 9270 - OFICIAL JUSTICA Empenho 73 1795 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 74 Descrição PAGTO 1924 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Empenho 81 Descrição Fornecedor Descrição 1 GASOLINA COMUM Dotação Empenho 86 Fornecedor Descrição 1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT CER02800 - SMARapd Informática Ltda 4.139,78 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 65,87 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 65,87 Valor do Empenho 5.163,75 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.163,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.054,41 Valor Total 0,00 1.054,41 Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 1.239,43 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.239,43 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 150 Valor Unitário L 3,23 484,50 Valor do Empenho 69 - SEGUROS EM GERAL Quantidade Unidade 1 1 484,50 Valor Total Subelemento 1578 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item 0,00 Subelemento 1987 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 1 4.139,78 Valor Total Subelemento 1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR (HONORÁRIOS ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF. AOS PROC. NR. 002326.2.2009 E 004161.25.2009 Dotação 0 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 1.266,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 2,11 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Descrição 1.266,00 Valor Total Subelemento 1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - 01 PLANILHA Dotação L Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 10.298,00 4.845,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 2,71 3,23 Subelemento 1911 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 15.143,00 Valor Total 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 600 Fornecedor Item L L Quantidade Unidade 1 ETANOL Dotação Valor Unitário Subelemento 1986 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS UN UN 267,00 Valor Unitário Valor Total 262,85 4,15 262,85 4,15 Página 73 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 86 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1579 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição Quantidade Unidade 1 TARIFA BANCÁRIA - C/C. 2 - 06 Empenho 87 0 1802 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Item Descrição Fornecedor Descrição 1 Empenho originário da reserva 1017 Empenho Fornecedor Descrição 1 KIT DE CÓPIAS Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho AMORTECEDOR TRASEIRO TERMINAL DE DIREÇÃO PIVÔ BIELETA AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL AXIAL KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO Fornecedor Descrição 1 GASOLINA COMUM CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 1.575,15 Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 510,00 510,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 7.799,99 Valor Total 7.799,99 7.799,99 Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 280,00 280,00 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário PR UN UN UN UN UN UN UN 1.586,38 Valor Total 141,98 71,26 86,93 51,98 233,25 63,83 92,00 51,96 283,96 142,52 173,86 103,96 466,50 127,66 184,00 103,92 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 500 280,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 2 2 2 2 2 2 2 2 510,00 Valor Total Subelemento 1988 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 1 1.575,15 Valor Total Subelemento 1619 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Item 0 Valor Unitário Subelemento 1600 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Subelemento 1572 10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME Item 573,40 Valor do Empenho Subelemento 1 Empenho originário da reserva 1084 Empenho Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 1571 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 92 573,40 Valor Unitário Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 645,46 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA - B. BRASIL. Empenho Valor Total Subelemento 1582 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Dotação 645,46 Valor Unitário 0 Fornecedor Item Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Valor Unitário L 1.615,00 Valor Total 3,23 1.615,00 Página 74 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 92 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1989 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Descrição Quantidade Unidade 1 ETANOL Dotação Empenho 94 800 Fornecedor Descrição Empenho 97 Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Item Descrição Fornecedor 1 IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO OFÍCIO 2 COLORIDO Empenho 100 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO Fornecedor Descrição 120,00 Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 120,00 1 Valor Unitário - Valor Total 120,00 120,00 Valor do Empenho 40000 1.960,00 Valor Unitário FL Valor Total 0,05 1.960,00 Valor do Empenho 1 1 2 2 Valor Unitário UN - 40,00 108,67 10,00 10,00 40,00 108,67 20,00 20,00 Valor do Empenho Valor Unitário 0 Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0,00 6.536,44 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 6.536,44 Valor Total Subelemento 1815 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 188,67 Valor Total 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1 AUXÍLIO ALIMENT. REF. INSTIT. PREV. MUNIC. - COMP. 02/2015. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Total 120,00 Subelemento Fornecedor Item Valor Unitário 1 Quantidade Unidade 1577 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 120,00 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Descrição Item 1.136,43 Subelemento 1620 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Dotação 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 1 2 3 4 1 Valor Total 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Descrição Item 0 1.136,43 Valor Unitário Subelemento 1615 13692 - 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI -EPP Empenho 49.000,00 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade 1 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM COPIADORA Item 49,00 Subelemento Descrição 49.000,00 Valor Total Valor do Empenho 0 1601 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Empenho PG Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Subelemento 1 Empenho originário da reserva 1083 Empenho 1.688,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1573 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 98 2,11 Subelemento 1634 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1.688,00 Valor Total 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1000 Fornecedor Item L Quantidade Unidade 1 JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO Dotação Valor Unitário Subelemento 1699 10361 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0 Valor Unitário 1 5.607,78 Valor Total 0,00 5.607,78 Página 75 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 100 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1918 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição Quantidade Unidade 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTO ( ANUL. OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS) Dotação Empenho 101 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fornecedor Valor Unitário 0 1.769,04 Valor Total 0,00 1.769,04 Subelemento Valor do Empenho 1649 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 288,90 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 288,90 Subelemento Valor do Empenho 1697 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 97,46 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 97,46 Subelemento Valor do Empenho 1751 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 759,36 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 759,36 Subelemento Valor do Empenho 1775 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 11.970,26 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 11.970,26 Subelemento Valor do Empenho 1919 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - COMPLEMENTO Dotação Empenho 118 Fornecedor Descrição 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM Empenho Fornecedor Descrição 1 ETANOL Dotação Empenho 119 Fornecedor Descrição 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 184,66 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 3000 4000 Valor Unitário L L 2,71 3,23 8.130,00 12.920,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 800 Valor Unitário L 1.688,00 Valor Total 2,11 1.688,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 3000 3000 21.050,00 Valor Total Subelemento 1992 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 0 Valor Total Subelemento 1991 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Valor Unitário Subelemento 1990 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 184,66 Quantidade Unidade Valor Unitário L L 17.820,00 Valor Total 2,71 3,23 8.130,00 9.690,00 Página 76 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 120 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1584 10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. MÁRIO ROSSIN Empenho Fornecedor Descrição 1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. LUCIMARA C.V.T. MENIN Empenho Fornecedor Descrição 1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. JOSÉ FORESTI Empenho Fornecedor Descrição 1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. WALDOMIRO F. FRAGA. Empenho Fornecedor Descrição 1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. ANTÔNIO D. PARO Empenho Fornecedor Descrição 1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CRECHE REJANE E PATRÍCIA PARO, Empenho Fornecedor Descrição 1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CRECHE MARIA PRECIOSA. Empenho Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - E. PROF. CELINA M.C. RICCI. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Subelemento 1591 8851 - SELMA VALERIA DALLA COSTA Item 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Subelemento 1590 2672 - MARLEI MUNIZ RODRIGUES Item 700,00 Valor do Empenho Subelemento 1589 10863 - ROSANGELA DE LURDES N. MARIM Item 0,00 Subelemento 1588 3335 - MARCIA MARIA BENTO MARIM Item 0 700,00 Valor Total Subelemento 1587 9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI Item Valor Unitário Subelemento 1586 10605 - CLEUSA AP. DE LIMA Item Quantidade Unidade Subelemento 1585 3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Página 77 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 120 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1593 13911 - ELTON FABRINO FATARELI Item Descrição Quantidade Unidade 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E. DR. CLÓVIS G. SPÍNOLA Empenho Fornecedor Descrição Fornecedor Fornecedor Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho 128 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Valor do Empenho Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Subelemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Valor Unitário Quantidade Unidade 1757 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA. Empenho 700,00 Subelemento 1597 13908 - ANA ALICE SANTOS L. SORRENTE 126 0,00 Quantidade Unidade 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CRECHE MARCELO GOMES DA SILVA. Dotação 0 700,00 Valor Total Subelemento Descrição Item Valor Unitário Quantidade Unidade 1596 13907 - ALESSANDRA REGINA DA CUNHA MAÇÃO Empenho Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Descrição Item 700,00 Subelemento 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - E. CRECHE PRINCESA ISABEL. Empenho 0,00 Quantidade Unidade 1595 13909 - TATIANA REGINA BAFFI PARO Item 0 700,00 Valor Total 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - E. PROF. DIRCE DA SILVA DIAS. Empenho Valor Unitário Subelemento 1594 13910 - GREICE FABÍOLA S. ESTIMA Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 2.132,63 Valor Total 0,00 2.132,63 Subelemento Valor do Empenho 1665 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 100,00 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 100,00 Subelemento Valor do Empenho 1708 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 2.879,19 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 2.879,19 Subelemento Valor do Empenho 1717 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 17.075,15 Quantidade Unidade PAGTO 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 17.075,15 Página 78 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 128 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 156 PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 163 PAGTO 1638 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 165 Descrição PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 171 PAGTO Descrição 1 Empenho originário da reserva 1082 Fornecedor Descrição 1 AÇUCAR CRISTAL 5KG Empenho Fornecedor Descrição 1 PÃO FRANCÊS 50GR CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 38.721,64 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 129,25 Valor Total 0,00 129,25 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 3.462,16 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 3.462,16 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 17,23 Valor Total 0,00 17,23 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.990,08 Valor Total 0,00 4.990,08 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1 88.500,00 Valor Total 88.500,00 88.500,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 250 Valor Unitário PT 1.430,00 Valor Total 5,72 1.430,00 Subelemento 1925 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item 1 38.721,64 Valor Total Subelemento 1592 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP Item 0 Valor Unitário Subelemento 1570 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 3.824,89 Subelemento 1742 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 3.824,89 Valor Total Subelemento 1664 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 359,19 Subelemento 1763 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Total Subelemento 1716 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Subelemento 1707 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 359,19 Quantidade Unidade Fornecedor Item Dotação Valor do Empenho 1758 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 657,3 KG Valor Unitário 6.540,14 Valor Total 9,95 6.540,14 Página 79 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 173 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1750 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 178 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho 184 1616 13692 - 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI -EPP Empenho 186 1821 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 192 Descrição Dotação Empenho 194 BOLA DE FUTSAL MAX 50 SUB 9 BOLA DE FUTSAL SUB11 BOLA FUTSAL 32 GOMOS 61 X 64 ( 1000 ) BOLA FUTSAL 08 GOMOS ( 500 ) Fornecedor Descrição PAGTO 1916 9060 - JULIO CESAR RAGGHIANTI Empenho 197 245,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 575,50 Valor Total 0,00 575,50 Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3 3 4 10 Valor Unitário UN UN UN UN 2.384,00 Valor Total 89,00 89,00 145,00 127,00 267,00 267,00 580,00 1.270,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 423,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 423,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.000,00 Subelemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,05 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 Descrição 1829 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item FL Valor Total Subelemento 1 ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO E COBRIR DESPESAS EQUIPES ESPORTIVAS Dotação 5000 245,00 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item 422,00 Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 195 2,11 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1639 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho L 422,00 Valor Total Subelemento Descrição Item Dotação PAGTO 1621 11163 - COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA - ME 1 2 3 4 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor do Empenho Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 5.420,00 1.615,00 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 2,71 3,23 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Descrição 7.035,00 Valor Total Subelemento 1 IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO OFÍCIO 2 COLORIDO Dotação Valor Unitário L L 200 Fornecedor Item 2.406,80 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 1 ETANOL Dotação 0,00 Subelemento Descrição 2.406,80 Valor Total Valor do Empenho 2000 500 1994 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item 1 Quantidade Unidade 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM Empenho 0 Valor Unitário Subelemento 1993 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 0 Valor Unitário 1 997,72 Valor Total 0,00 997,72 Página 80 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 208 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1602 1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Item Descrição 1 SUPORTE P/ AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS 2 SUPORTE P/ AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS 3 SUPORTE P/ AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTUS Empenho Fornecedor Descrição 1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Empenho Fornecedor Descrição 1 EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS Empenho Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Empenho SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML EQUIPO P/ NUTRIÇAO ENTERAL MACRO SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N°5,5 COM BALÃO Fornecedor Descrição 1 ETIQUETA PERSONALIZADA P/ DISPENSA DE MEDICAMENTOS 2 EMBALAGENS DE PAPEL PARA FARMÁCIA 500g 3 EMBALAGENS DE PAPEL P/ DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS TAM 2Kg Empenho Fornecedor Descrição 1 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+ FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML Empenho Fornecedor Descrição 1 DIPIRONA 500MG/ML INJ 2 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO) CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 450 306,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,68 306,00 Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 400 316,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,79 316,00 Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 500 200 350 15 1.507,50 Valor Unitário FR FR UN UN Valor Total 1,50 1,90 0,95 3,00 750,00 380,00 332,50 45,00 Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Quantidade Unidade 10000 10000 10000 Valor Unitário UN UN UN 0,06 0,13 0,16 600,00 1.300,00 1.600,00 Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 600 Valor Unitário AP 1.716,00 Valor Total 2,86 1.716,00 Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 1000 600 3.500,00 Valor Total Subelemento 1608 13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Item 838,05 247,10 466,25 Subelemento 1607 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Item 22,65 35,30 93,25 Subelemento 1606 11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ ME Item UN UN UN 1.551,40 Valor Total Subelemento 1605 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Item 37 7 5 Valor Unitário Subelemento 1604 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Item Quantidade Unidade Subelemento 1603 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor Unitário AP AP 1.375,00 Valor Total 0,63 1,25 625,00 750,00 Página 81 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 208 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1978 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 PLACA FONTE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530 Dotação Empenho 209 Fornecedor Descrição 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM Empenho Fornecedor Descrição 1 ETANOL Dotação Empenho 214 Fornecedor Descrição 1 GASOLINA COMUM Empenho Fornecedor Descrição 1 ETANOL Dotação Empenho 218 389,00 389,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 7000 7000 Valor Unitário L L Fornecedor 2,71 3,23 18.970,00 22.610,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 8000 Valor Unitário L 2,11 16.880,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 2000 Valor Unitário L 1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G 2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG Empenho Fornecedor 3,23 6.460,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 4000 Valor Unitário L 2,11 8.440,00 Valor do Empenho 4.747,59 Quantidade Unidade 4000 504 Valor Unitário UN UN Valor Total 1,04 1,19 4.150,00 597,59 Subelemento Descrição 1 TIMOMODULINA (LEUCOGEN) Dotação Empenho 219 Fornecedor Valor do Empenho 60 Valor Unitário CO Valor Total 4,69 281,40 Subelemento Descrição 1 MAPROTILINA 75MG 2 MAPROTILINA 25MG CER02800 - SMARapd Informática Ltda 281,40 Quantidade Unidade Valor do Empenho 1610 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Item 8.440,00 Valor Total 1609 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Item 6.460,00 Valor Total Subelemento Descrição 16.880,00 Valor Total 1574 9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Item 41.580,00 Valor Total Subelemento 1998 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item UN 389,00 Valor Total Subelemento 1997 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 1 Valor Unitário Subelemento 1996 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 1995 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 887,76 Quantidade Unidade 180 180 CO CO Valor Unitário Valor Total 3,55 1,39 638,46 249,30 Página 82 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 219 Subelemento Valor do Empenho 1668 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor CARVEDILOL 6,25 MG CITALOPRAM 20MG SERTRALINA 50MG AMITRIPTILINA 25 MG FUROSEMIDA 40MG LORAZEPAN 2MG CARVEDILOL 12,5 MG ALPRAZOLAM 2 MG BETAISTINA 24MG OMEPRAZOL 40MG ANLODIPINO 5MG ÓLEO MINERAL 100 ML 865,80 Quantidade Unidade 360 360 720 180 180 180 360 360 180 180 360 18 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CP CO FR Valor Unitário Valor Total 0,18 0,30 0,18 0,10 0,10 0,15 0,20 0,40 0,28 0,70 0,15 3,00 64,80 108,00 129,60 18,00 18,00 27,00 72,00 144,00 50,40 126,00 54,00 54,00 Página 83 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 219 Subelemento Valor do Empenho 1669 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor CARVEDILOL 6,25 MG CITALOPRAM 20MG AMITRIPTILINA 25 MG ALPRAZOLAM 2 MG ANLODIPINO 5MG ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G ANLODIPINO 10MG CIPROFIBRATO 100MG ÁCIDO FÓLICO 5MG ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG ALOPURINOL 100MG AMIODARONA 200MG ATENOLOL 100MG ATENOLOL 50MG ATENOLOL 25MG BROMOPRIDA 10MG CARVEDILOL 25MG CICLOBENZAPRINA 5MG CILOSTAZOL 100MG DILTIAZEM 60MG ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG GLICLAZIDA 30MG LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG TICAGRELOR 90MG FENOTEROL 5MG/ML FRASCO 20ML ANTHELIOS AC FPS 40 FLUIDO EXTREME 50ML CARBAMAZEPINA 200MG ARIPIPRAZOL 10MG ALPRAZOLAM 0,25MG BUPROPIONA 150MG BIPERIDENO 2MG AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,3MM X 8MM (CAIXA COM 100) AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,3MM X 6MM (CAIXA COM 100) AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,25MM X 8MM (CAIXA COM 100) ALPRAZOLAM 0,5 MG AMINOFILINA 100MG VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA 19.006,40 Quantidade Unidade 2000 3360 3500 600 2560 240 360 600 720 420 360 1200 500 4000 4000 1000 3000 180 240 1080 360 2100 360 420 600 720 90 2 2500 240 240 1000 2400 24 18 6 420 720 420 CO CO CO CO CO EV CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO FR UN CO CO CO CO CO CX CX CX CO CO CO Valor Unitário Valor Total 0,20 0,60 0,10 0,40 0,10 0,70 0,10 0,60 0,09 0,70 0,06 0,30 0,10 0,04 0,03 0,20 0,25 0,20 0,46 0,12 0,18 0,30 0,38 0,60 1,63 3,82 1,30 60,00 0,10 10,00 0,10 0,40 0,25 70,00 70,00 70,00 0,13 0,08 1,64 400,00 2.016,00 350,00 240,00 256,00 168,00 36,00 360,00 64,80 294,00 21,60 360,00 50,00 160,00 120,00 200,00 750,00 36,00 110,40 129,60 64,80 630,00 136,80 252,00 978,00 2.750,40 117,00 120,00 250,00 2.400,00 24,00 400,00 600,00 1.680,00 1.260,00 420,00 54,60 57,60 688,80 Página 84 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 1669 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Empenho Item Descrição Fornecedor 19.006,40 Quantidade Unidade Subelemento Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Valor do Empenho 1670 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Descrição 1 CALTRATE D 600MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR) Empenho Fornecedor 442,80 720 CO Valor Total 0,61 442,80 Subelemento Valor do Empenho 1671 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho DOXAZOSINA 2 MG FINASTERIDA 5 MG BISOPROLOL 10MG CLORTALIDONA 50MG ENALAPRIL 5MG ENALAPRIL 10MG FISIOGEL LOÇÃO CREMOSA 120ML ÔMEGA 3 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG FLUOXETINA 20MG Fornecedor 2.472,48 Quantidade Unidade 960 1200 360 180 1500 4200 12 240 1200 3600 Valor Unitário CO CO CO CO CO CO FR CP CO CP Valor Total 0,10 0,22 0,65 0,10 0,05 0,06 65,96 1,20 0,20 0,06 96,00 264,00 234,00 18,00 75,00 252,00 791,52 288,00 237,96 216,00 Subelemento Valor do Empenho 1672 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Item Descrição 1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG 2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG 3 DIGETRAT 200MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR) Empenho Fornecedor 7.309,20 Quantidade Unidade 3600 1600 940 Valor Unitário CO CO CO Valor Total 1,47 0,45 1,38 5.292,00 720,00 1.297,20 Subelemento Valor do Empenho 1673 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda DABIGATRANA 110MG DILTIAZEM 180 MG GLICLAZIDA 30MG GLICLAZIDA 60MG 1.536,00 Quantidade Unidade 360 240 240 360 CO CO CO CO Valor Unitário Valor Total 2,53 1,70 0,17 0,49 910,80 408,00 40,80 176,40 Página 85 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 219 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento Valor do Empenho 1674 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Empenho INSULINA NPH 100UI/ML FRASCO 10ML INSULINA REGULAR 100UI/ML FRASCO 10ML CIPROFIBRATO 100MG GINKO BILOBA 80MG GLICOSAMINA 1,5MG METFORMINA 850MG METOTREXATO DE SÓDIO 2,5MG PREDNISONA 20MG GABAPENTINA 400MG MIRTAZAPINA 30MG INSULINA ASPARTE (NOVOMIX FLEX PEN) 100UI/ML CANETA 3ML INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIK PEN) 100UI/ML CANETA 3ML INSULINA NPH (NOVOLIN PENFILL) 100UI/ML CANETA 3ML LANCETA ACCU CHEK SOFT CLIX Fornecedor 17.948,20 Quantidade Unidade 75 30 480 5000 900 5600 800 240 1200 1000 42 36 60 6000 Valor Unitário FR FR CO CO SA CO CO CO CP CO CN CN RF UN Valor Total 32,00 32,00 1,09 0,12 2,50 0,10 0,70 1,50 0,80 1,55 42,00 33,00 16,30 0,55 2.400,00 960,00 523,20 595,00 2.250,00 560,00 560,00 360,00 960,00 1.550,00 1.764,00 1.188,00 978,00 3.300,00 Subelemento Valor do Empenho 1675 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Item Descrição 1 PROPAFENONA 300 MG Empenho Fornecedor 1.908,00 Quantidade Unidade 1200 Valor Unitário CO Valor Total 1,59 1.908,00 Subelemento Valor do Empenho 1676 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho RANITIDINA XAROPE 150/10 ML PARACETAMOL 750MG RAMIPRIL 5MG TANSULOSINA 0,4MG RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA D3 200UI ORYZA SATIVA 600MG (MONALESS) POLIVITAMÍNICO OCUVITE OU SIMILAR POLIVITAMÍNICO OCUVITE LUTEIN Fornecedor 5.264,20 Quantidade Unidade 50 2000 480 720 240 540 240 240 480 Valor Unitário FR CO CO CO SA CO CP CO CO Valor Total 4,30 0,07 0,80 2,50 4,40 0,26 1,35 1,70 1,66 215,00 140,00 384,00 1.800,00 1.056,00 140,40 324,00 408,00 796,80 Subelemento Valor do Empenho 1977 12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP Item Descrição 1 AZITROMICINA 500MG Dotação Empenho 220 Fornecedor Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 215 Valor Unitário CP Valor Total 0,34 73,10 Subelemento 1948 13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA Item 73,10 Quantidade Unidade Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Página 86 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 222 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1641 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 223 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 2.856,70 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 2.856,70 Subelemento Valor do Empenho 1580 1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO22 DR. - EXPOSIÇÕES, SEBASTIAO DE CONGRESSOS MORAES - COSEMS/ E CONFERÊNCIAS Item Descrição Quantidade Unidade 1 TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO Empenho Fornecedor 1 Valor Unitário - 180,00 Valor Total 180,00 180,00 Subelemento Valor do Empenho 1611 13834 - MACOM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA 47 - SERVIÇOS LTDA -DE MECOMUNICAÇÃO EM GERAL Item Descrição Quantidade Unidade 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITA TÉCNICA E DESLOCAMENTO PARACONSERTO DE PABX Empenho Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho 224 1613 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Empenho 229 Fornecedor Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 49,00 1 Valor Unitário - 370,00 370,00 Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB 1 Valor Unitário - 1 37.203,11 Valor Total 37.203,11 37.203,11 Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Valor Unitário - 101.859,96 Valor Total 101.859,96 101.859,96 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 370,00 Valor Total Subelemento 1685 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,05 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Empenho Valor Total Subelemento 1576 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS 233 FL Quantidade Unidade 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Dotação 1000 49,00 Valor Unitário Subelemento Descrição Item 180,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1575 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Empenho 180,00 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Descrição Item UN 180,00 Valor Total Subelemento 1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO Dotação 1 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Descrição 1 IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO OFÍCIO 2 COLORIDO Dotação 180,00 Subelemento 1617 13692 - 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI -EPP Item 180,00 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR HOMOCINÉTICA Empenho - 180,00 Valor Total Subelemento 1612 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 1 Valor Unitário 0 Valor Unitário 1 81,48 Valor Total 0,00 81,48 Página 87 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 233 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1839 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 234 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 236 0,00 25.766,34 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 PAGTO 94,78 Valor Total 0,00 94,78 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor 25.766,34 Valor Total Subelemento 1848 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Subelemento 1690 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 6.378,26 Valor Total 0,00 6.378,26 Subelemento Valor do Empenho 1686 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 100,00 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 100,00 Subelemento Valor do Empenho 1840 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 8.581,46 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 0 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 8.581,46 Subelemento Valor do Empenho 1849 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 247 PAGTO Fornecedor Descrição 1 CAMISETAS PV MALHA FRIA, BRANCA, DET. GOLA E BARRADO MANGACOLOR, ESTAMP. SILK FRENTE E COSTA (2 SILK´SDIFER)TAM PP À EXG Empenho Fornecedor Descrição 1 CAMISETAS PV MALHA FRIA, BRANCA, DET. GOLA E BARRADO MANGACOLOR, ESTAMP. SILK FRENTE E COSTA (2 SILK´SDIFER)TAM PP À EXG Dotação Empenho 258 Fornecedor Descrição 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 3.128,98 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 126 Valor Unitário UN 1.575,00 Valor Total 12,50 1.575,00 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 26 Valor Unitário UN 325,00 Valor Total 12,50 325,00 Subelemento 1999 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 1 Valor Total Subelemento 1980 13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - ME Item 0 Valor Unitário Subelemento 1979 13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - ME Item 3.128,98 Quantidade Unidade Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 500 700 Valor Unitário L L 3.616,00 Valor Total 2,71 3,23 1.355,00 2.261,00 Página 88 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 258 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 2000 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Descrição Quantidade Unidade 1 ETANOL Dotação Empenho 262 400 Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1 Valor Total 0,00 141,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1932 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Item 0 141,00 Valor Unitário Subelemento 1931 13746 - MARINA GOMES RIBEIRO Item 07 - ESTAGIÁRIOS Subelemento 1930 13750 - NATALINA FERREIRA Item 141,00 Valor do Empenho Subelemento 1929 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Item 0,00 Subelemento 1928 13744 - ELISANDRA BATISTA DA CRUZ Item 1 Valor Total Subelemento 1927 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Item 141,00 Valor Unitário Subelemento 1926 13745 - LUZIA FELICIANO DA SILVA Empenho 844,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 2,11 07 - ESTAGIÁRIOS 0 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 844,00 Valor Total Subelemento 1643 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho L Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Subelemento 1642 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 89 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1933 13748 - MARIA APARECIDA ROCHA BATISTA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 210,00 Valor Total 0,00 210,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 285,00 Valor Total 0,00 285,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 285,00 Valor Total 0,00 285,00 Subelemento 1942 11892 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1941 13741 - TIAGO APARECIDO DOS SANTOS Item Valor Unitário Subelemento 1940 13742 - VALDENICE DA SILVA Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1939 11897 - VENILZA DE JESUS Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1938 11885 - PATRÍCIA DANIELA GONÇALVES DE PAULA Item 0,00 Subelemento 1937 13718 - EMERSON ANTONIO FERRAZ Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1936 13731 - MARIA DE FLOR MAIO MACHADO MATOS Item Valor Unitário Subelemento 1935 13766 - LUZIA MOREIRA DOS SANTOS Item Quantidade Unidade Subelemento 1934 13747 - MARIA VIRGINIA DOBRE FERNANDES Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 285,00 Valor Total 0,00 285,00 Página 90 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1943 11481 - SILVIA HELENA PAULINO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,00 Valor Total 0,00 270,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1955 13714 - CICERA IVONETE PESSOA DA SILVA Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1954 11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA Item Valor Unitário Subelemento 1953 13825 - KELLI TATIANE FERREIRA Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1952 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1951 11382 - RENATA RODRIGUES PEREIRA Item 0,00 Subelemento 1950 13735 - ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1949 13915 - MARILENE DA SILVA CANTANHEDE Item Valor Unitário Subelemento 1946 12535 - MARINA QUIOCA PEREIRA Item Quantidade Unidade Subelemento 1945 11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 91 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1956 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 270,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1965 13725 - JADIELMA CARDOSO DA SILVA Item 0 270,00 Valor Total Subelemento 1964 13715 - CINTIA SANTA FE SILVA Item Valor Unitário Subelemento 1963 13711 - ALESSANDRA APARECIDA TAVARES DA ROCHA Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1962 12537 - ELISÂNGELA XAVIER DO NASCIMENTO Item 285,00 Valor do Empenho Subelemento 1961 13720 - ERIKA PATRICIA COTRIM Item 0,00 Subelemento 1960 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Item 0 285,00 Valor Total Subelemento 1959 12043 - ROSEMARY MENDES MATOS Item Valor Unitário Subelemento 1958 11386 - CRISTIANA GERMANO Item Quantidade Unidade Subelemento 1957 13739 - SIRLENE LEMES Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 92 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/02/2015 Dotação Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1966 13730 - MARIA APARECIDA DE SOUZA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Subelemento 1975 13737 - ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1974 12313 - CLARICE APARECIDA DE CARVALHO Item Valor Unitário Subelemento 1973 13717 - EDNA PESSOA Item 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Subelemento 1972 13710 - ALEF FERNANDO SANTOS Item 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1971 13712 - ANA PAULA CABRAL FERREIRA Item 0,00 Subelemento 1970 13722 - IVONETE CRISTINA ANASTACIO Item 0 300,00 Valor Total Subelemento 1969 13728 - LUCIANA SANTOS DE JESUS Item Valor Unitário Subelemento 1968 13713 - ANDREIA PEREIRA PANTA Item Quantidade Unidade Subelemento 1967 12668 - CINEIA DA FATIMA CARDOSO Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 93 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 262 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1976 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Item Descrição Quantidade Unidade 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Dotação Empenho 268 Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Item Empenho 288 Descrição Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Empenho LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COLEÇÃO FALANDO SOBRE O CORPO - 6 VOL. COLEÇÃO A ESSÊNCIA DAS VIRTUDES - 15 VOL. COLEÇÃO AUGUSTO CURY - FORM. JOVENS BRILHANTES Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 555,55 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 TINTA PVA - 250 ML PINCEL Nº 10 PINCEL Nº 18 TINTA PARA TECIDO - 37ML COLA GEL - 60 GR 66,67 Valor Total 0,00 66,67 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 3.986,05 Valor Total 0,00 3.986,05 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 700 Valor Unitário L 3,23 2.261,00 Valor do Empenho 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL Quantidade Unidade 1 1 1 1 Valor Unitário EX CE CE CE 925,00 Valor Total 360,00 270,00 165,00 130,00 360,00 270,00 165,00 130,00 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 20 10 10 26 10 2.261,00 Valor Total Subelemento 1623 2020 - LINO STRAMBI - ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP Item 1 555,55 Valor Total Subelemento 1622 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP Item 0 Valor Unitário Subelemento 1 GASOLINA COMUM Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2001 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA 278 300,00 Valor do Empenho Subelemento 1870 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor 300,00 Valor Total Subelemento 1654 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Subelemento 1648 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO UN UN UN UN VD Valor Unitário 323,70 Valor Total 8,15 1,65 6,85 1,70 3,15 163,00 16,50 68,50 44,20 31,50 Página 94 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 288 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1624 10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP Item Descrição 1 2 3 4 Empenho COLA PANO - 35 GR TERMOLINA LEITOSA VERNIZ 100ML GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE Fornecedor Descrição 1 2 3 4 Empenho AGULHA CROCHÊ LÂMINA PARA CORTADOR VIES 3 CM VIES 5 CM Fornecedor Descrição 1 TECIDO TRICOLINE Dotação Empenho 289 Fornecedor Descrição 1 AGENDA Empenho Fornecedor Descrição 1 ETANOL Dotação Empenho 292 Fornecedor Descrição 1 MINI FLOR IXORA CER02800 - SMARapd Informática Ltda 18,00 32,50 70,50 26,00 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 10 2 5 5 Valor Unitário UN UN RL RL 83,55 Valor Total 2,90 10,90 2,65 3,90 29,00 21,80 13,25 19,50 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 10 Valor Unitário M 99,00 Valor Total 9,90 99,00 Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 4 68,00 Valor Unitário UN Valor Total 17,00 68,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 200 Valor Unitário L 2,11 422,00 Valor do Empenho 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Quantidade Unidade 24 422,00 Valor Total Subelemento 1628 13850 - MARY ANGELA BUZATO PIAZENTINE Item 1,80 3,25 4,70 0,65 Subelemento 2002 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item UN VD VD UN 147,00 Valor Total Subelemento 1627 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME Item 10 10 15 40 Valor Unitário Subelemento 1626 12630 - MATEUS PEREIRA RIOS-ME Item Quantidade Unidade Subelemento 1625 12630 - MATEUS PEREIRA RIOS-ME Item Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS UN Valor Unitário 52,80 Valor Total 2,20 52,80 Página 95 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 302 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1981 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empenho PORCA DUPLA 5/8" PORCA DUPLA 12MM CÔNICO 3/4 PRIMEIRA MOLA TRASEIRA PORCA 3/4 DUPLA PINO DE CENTRO 12mm X 4" CB 8.8 SEGUNDA MOLA DO CONTRA FEIXE TERCEIRA MOLA DO CONTRA FEIXE GRAMPO DE MOLA 5/8 X 72 X 260 GRAMPO DE MOLA 3/4 X 82 X 380 ESPAÇADOR DO GRAMPO DA MOLA Fornecedor Descrição 1 DIESEL COMUM 2 GASOLINA COMUM Empenho Fornecedor Descrição 1 ETANOL Dotação Empenho 303 Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho RETENTOR PINHÃO FLANGE DO PINHÃO JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS SEMI EIXO ROLAMENTO DIFERENCIAL CAIXA DE SATÉLITES COMPLETA Fornecedor Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2,00 1,00 2,20 200,00 3,00 2,00 100,00 90,00 20,00 30,00 30,00 4,00 1,00 8,80 400,00 12,00 2,00 100,00 90,00 20,00 60,00 30,00 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 9500 730 Valor Unitário L L 2,71 3,23 25.745,00 2.357,90 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 2500 Valor Unitário L VELA JUNTA DO MOTOR COMPLETO VEDADOR DE VÁVULA VARETA DE VÁVULA 2,11 5.275,00 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário UN UN UN PC PC PC 1.135,00 Valor Total 30,00 75,00 20,00 260,00 150,00 600,00 30,00 75,00 20,00 260,00 150,00 600,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 8 8 5.275,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 28.102,90 Valor Total Subelemento 1630 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC 727,80 Valor Total Subelemento 1629 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item 2 1 4 2 4 1 1 1 1 2 1 Valor Unitário Subelemento 2004 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Quantidade Unidade Subelemento 2003 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JG PC PC PC Valor Unitário 531,00 Valor Total 60,00 280,00 17,00 6,88 60,00 280,00 136,00 55,00 Página 96 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 308 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1618 13692 - 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI -EPP Item Descrição Quantidade Unidade 1 IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO OFÍCIO 2 COLORIDO Empenho Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição Empenho 311 Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 318 PAGTO Descrição Descrição 320 Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 400,00 160,00 380,00 400,00 160,00 380,00 Valor do Empenho Valor Unitário 0 0,00 102,16 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 Valor Unitário - 200,00 200,00 Valor do Empenho Valor Unitário 1 7.627,49 Valor Total 0,00 7.627,49 Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário L 3,23 2.584,00 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Valor Unitário L 316,50 Valor Total 2,11 316,50 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 2.584,00 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 200,00 Valor Total 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 102,16 Valor Total Subelemento 1645 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 940,00 Valor Total 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 150 Fornecedor Item UN UN UN Quantidade Unidade 1 ETANOL Empenho Valor Unitário Subelemento 2006 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Dotação 1 1 1 800 Fornecedor Item 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 GASOLINA COMUM Empenho 550,00 Subelemento 2005 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item 550,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 550,00 Valor Total Subelemento 1877 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item UN Quantidade Unidade 1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM SUSPENSÃO PARA TROCA DE MOLAS Dotação 1 Valor Unitário Subelemento 1982 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP Item 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA FQD5821- SERVIDOR ARMANDO DRUDI NETO Empenho 735,00 Subelemento 1947 1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Item 0,05 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 SERVIÇO DE CONSERTO DE CABEÇOTE 2 SERVIÇO EM CONSERTO DE DISTRIBUIDOR E AFERIÇÃO 3 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL Empenho Valor Total Subelemento 1632 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Item FL Quantidade Unidade 1 SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO NO DIFERENCIAL Empenho 15000 735,00 Valor Unitário Subelemento 1631 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME Item Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS 206,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 206,00 Página 97 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/02/2015 Empenho 322 02/02/2015 a 27/02/2015 Fornecedor Subelemento 1886 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho 337 Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição Descrição Empenho Item Empenho 342 Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Fornecedor 348 Descrição 378 Descrição PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 384 0,00 1.000,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 PAGTO 0,00 23,12 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA - B.B C/C. 4 - 233. 0,00 7.078,59 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 129,25 Valor Total 0,00 129,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 240,36 Valor Total 0,00 240,36 Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 0 43,80 Valor Unitário Valor Total 0,00 Total Geral CER02800 - SMARapd Informática Ltda 7.078,59 Valor Total Subelemento 1581 4002 - BANCO DO BRASIL S/A 23,12 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Total Subelemento 1914 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 1.000,00 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item Dotação PAGTO 1902 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 10.550,00 Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 2,11 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 10.550,00 Valor Total Subelemento 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho L Quantidade Unidade 1896 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação Valor Unitário Subelemento Descrição Item 2.261,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1696 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 3,23 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Descrição Item L 2.261,00 Valor Total Subelemento 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Valor Unitário 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5000 Fornecedor 1583 3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE 338 250,77 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 ETANOL Dotação 0,00 Subelemento 2008 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP 250,77 Valor Total 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 700 Fornecedor Item 1 Quantidade Unidade 1 GASOLINA COMUM Empenho 0 Valor Unitário Subelemento 2007 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 43,80 4.879.265,29 Página 98