MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO
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MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 112 05.01.2009 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT Tomada de Pre 09.01.2009 Liquidacao 19.490,00 03.02.2009 Liquidacao 208,00 06.03.2009 Liquidacao 19.490,00 FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CFE TP 004 E CONTRATO 027/2008. Total do Empenho.......: 39.188,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------173 05.01.2009 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT Tomada de Pre 03.02.2009 Liquidacao 19.282,00 FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE T.P. N. 004 E CONTRATO N. 027/ 2008. Total do Empenho.......: 19.282,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1596 04.03.2009 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA Tomada de Pre 26.03.2009 Liquidacao 18.550,00 13.04.2009 Liquidacao 18.550,00 12.05.2009 Liquidacao 18.550,00 02.06.2009 Liquidacao 15.085,07 22.06.2009 Liquidacao 16.695,00 06.07.2009 Liquidacao 17.990,00 03.08.2009 Liquidacao 17.990,00 01.09.2009 Liquidacao 17.990,00 17.09.2009 Liquidacao 17.990,00 13.10.2009 Liquidacao 18.190,00 FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 016 DE 04.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 177.580,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1597 04.03.2009 101213 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA Tomada de Pre 02.06.2009 Liquidacao 1.609,93 FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 016 DE 04.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 1.609,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1598 04.03.2009 51301 Fr 033356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD Tomada de Pre 12.03.2009 Liquidacao 21.990,00 23.03.2009 Liquidacao 21.990,0015.06.2009 Liquidacao 61.184,77 31.07.2009 Liquidacao 9.592,00 03.08.2009 Liquidacao 4.398,00 17.09.2009 Liquidacao 21.990,00 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015 DE 04.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 97.164,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1599 04.03.2009 101213 Fr 033356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD Tomada de Pre 15.06.2009 Liquidacao 4.785,23 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015 DE 04.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 4.785,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1600 04.03.2009 112603 Fr 033356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD Tomada de Pre 31.07.2009 Liquidacao 5.000,00 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015 DE 04.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 5.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1753 13.03.2009 51301 Fr 018691 POSTO LAVAGEM E LUBRIFICAC SIMONAGGIO LT 5 Dispensada 18.03.2009 Liquidacao 307,20 OLEO MULTIVISCOSO 20W50 QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98 Material para manutenção de veículos a gasolina da Prefeitura, cfe requisição n. 93/4611 anexa. Total do Empenho.......: 307,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1823 17.03.2009 112603 Fr 033356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD Tomada de Pre 31.07.2009 Liquidacao 3.000,00 FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 015 DE 04.03.09 E MEMORANDO N. 577 ANEXO. Total do Empenho.......: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4036 29.05.2009 51301 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA 17 Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 722,56 OLEO Lubrificante Semi-Sintético para motores de dois tempos a gasolina que exijam lubrificação com nível de desmpenho API - TC frasco com 500 ml OLEO Multiviscoso 20w50 qualificado de acordo com os protocolos de ACC,API SL/CF e o europeu ATC/ATIEL, ACEA A3-98 Frasco com 1 litro NECESSARIO PARA ROÇADEIRAS STHIL MOTOR 2 TEMPOS, E VEICULOS LEVES CFE REQUISIÇAO N. 173/5230 ANEXA Total do Empenho.......: 722,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 4628 24.06.2009 51301 Fr 033803 J. CAPPELLARO & CIA. LTDA. 21 Tomada de Pre 03.08.2009 Liquidacao 9.444,00 OLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. CLASSIFICAÇÃO DIN 51524 PARTE 2 (HLP) GRAU ISSO 46 (TAMBOR DE 200L UN) FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO DEVENDO ATENDER AS NORMAS FMVSS 116 DOT4, M SAE J 1703 E ABNT NBR 9292 TIPO A E TIPO B (FRASCO DE 500ML UN) FLUIDO SINTÉTICO PARA RADIADORES, DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J1034, ASTMD 4985 E 5345, NBR 13705 TIPO A E MBB DBL 7700.00 E 7700.20 (FRASCO 500 ML UN) NECESSARIA AQUISIÇAO DE OLEOS LU BRIFICANTES POIS O MAQUINARIO E AS VIATURAS NECESSITAM CONSTANTE MENTE DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO ,CFE TOMADA DE PREÇOS 007/09 REQUISIÇAO Nº 5585 ANEXA. Total do Empenho.......: 9.444,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4630 24.06.2009 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT 21 Tomada de Pre 30.06.2009 Liquidacao 12.310,50 OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 APICI4 (TAMBOR DE 200L UN) OLEO MULTIVISCOSO 15W40 QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98 (UN = 1L) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS E VIATURAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO,TOMADA DE PRE ÇO 007/2009, REQUISIÇAO N° 5585 ANEXA Total do Empenho.......: 12.310,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4637 24.06.2009 51301 Fr 033804 FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA. 21 Tomada de Pre 13.07.2009 Liquidacao 5.957,00 OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A GASOLINA QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API TC (500 ML CADA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 4637 24.06.2009 51301 Fr 033804 FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA. 21 Tomada de Pre FRASCO) GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS GRAU NLGI 2 OLEO 50 API-SF OU API-CD SAE 50 PARA CAIXA VOLKSWAGEN 23220 E 24220 (TAMBOR DE 200L CADA) OLEO MULT - F 20W30 (20L UN) OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS, ATENDENDO AS NORMAS API GL - 5, MIL - L - 2105D, COM GRAU SAE 80W/90 (TAMBOR DE 200L UN) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS E VIATURAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO CONSTANTEMENTE.TOMADA DE PRE ÇO 007/2009, REQUISIÇAO N.5584 ANEXA Total do Empenho.......: 5.957,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 376.351,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.03.000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid 6870 09.09.2009 621120 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 01.10.2009 Liquidacao 49,50 CARVAO SACO 4 KG NECESSARIO PARA ESCOLA MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6613 PREGAO 56/09 ANEXA. Total do Empenho.......: 49,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 49,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 198 05.01.2009 31213 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA Dispensada 15.01.2009 Liquidacao 74,00 19.03.2009 Liquidacao 74,00 25.03.2009 Liquidacao 39,0014.05.2009 Liquidacao 35,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE GÁS PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINSTRATIVO CFE REQUISICAO 4028 ANEXA. Total do Empenho.......: 144,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 05.01.2009 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Dispensada 16.01.2009 Liquidacao 37,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 05.02.2009 Liquidacao 37,00 18.03.2009 Liquidacao 37,00 04.05.2009 Liquidacao 37,00 26.05.2009 Liquidacao 74,00 02.06.2009 Liquidacao 37,00 05.10.2009 Liquidacao 74,00 RECARGA DE GÁS GLP PARA O SETOR DE SOLDA E COZINHA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI SICAO 4 ANEXA. Total do Empenho.......: 333,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209 05.01.2009 51302 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Dispensada 01.04.2009 Liquidacao 186,00 12.05.2009 Liquidacao 112,00 09.07.2009 Liquidacao 190,48 01.09.2009 Liquidacao 120,96 RECARGA DE GÁS O2 RECARGA DE GÁS CO2 PARA O SETOR DE SOLDA DO PARQUE DE MAQUINAS PARA A REALIZACAO DAS MAIS DIVERSAS OBRAS DA MUNI CIPALIDADE CFE REQUISICAO 03 ANEXA. Total do Empenho.......: 609,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------283 08.01.2009 631301 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Dispensada 13.02.2009 Liquidacao 37,00 31.03.2009 Liquidacao 37,00 CARGA DE GÁS P 13 Material para SMEC, cfe requisição n. 4025 anexa. Total do Empenho.......: 74,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------414 22.01.2009 101201 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 1 Dispensada 27.01.2009 Liquidacao 51,10 CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³ Material para a Unidade Básica de Saúde PAM, cfe requisição n. 4200 anexa. Total do Empenho.......: 51,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------434 22.01.2009 101201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA 1 Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 35,00 10.03.2009 Liquidacao 35,00 12.03.2009 Liquidacao 35,00 24.03.2009 Liquidacao 35,00 08.04.2009 Liquidacao 35,00 28.04.2009 Liquidacao 35,00 13.05.2009 Liquidacao 35,00 18.05.2009 Liquidacao 74,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 09.06.2009 Liquidacao 35,00 19.06.2009 Liquidacao 35,00 06.07.2009 Liquidacao 48,00 15.07.2009 Liquidacao 35,00 05.08.2009 Liquidacao 13,00 01.10.2009 Liquidacao 35,00 26.10.2009 Liquidacao 13,00 CARGA DE GÁS P 13KG CARGA DE GAS P 2KG Material para Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4172 anexa. Total do Empenho.......: 533,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------475 26.01.2009 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP 1 Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 246,85 17.02.2009 Liquidacao 51,10 17.03.2009 Liquidacao 102,20 18.03.2009 Liquidacao 51,10 20.03.2009 Liquidacao 102,20 07.04.2009 Liquidacao 51,10 27.04.2009 Liquidacao 85,10 12.05.2009 Liquidacao 51,10 20.05.2009 Liquidacao 136,20 22.05.2009 Liquidacao 68,00 26.05.2009 Liquidacao 34,00 01.06.2009 Liquidacao 51,10 08.06.2009 Liquidacao 34,00 16.06.2009 Liquidacao 34,00 18.06.2009 Liquidacao 68,00 19.06.2009 Liquidacao 85,10 23.06.2009 Liquidacao 102,20 09.07.2009 Liquidacao 102,20 20.07.2009 Liquidacao 85,10 22.07.2009 Liquidacao 85,10 03.08.2009 Liquidacao 51,10 05.08.2009 Liquidacao 51,10 14.08.2009 Liquidacao 51,10 20.08.2009 Liquidacao 51,10 01.09.2009 Liquidacao 34,00 09.09.2009 Liquidacao 51,10 CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³ CARGA DE OXIGENIO MED 3.5 M³ CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³ Material para ambulâncias e Unidades de Saúde, cfe requisição n 4171 anexa. Total do Empenho.......: 1.915,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 18.02.2009 91201 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 3 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 37,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 12.03.2009 Liquidacao 37,00 01.06.2009 Liquidacao 37,00 04.06.2009 Liquidacao 37,00 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA E PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI SICAO 4454 ANEXA. Total do Empenho.......: 148,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1390 26.02.2009 612406 Fr 032087 JEFERSON RALDI 4 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 238,00 22.04.2009 Liquidacao 102,00 GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS PARA AS EMEFS VALENTIN TRAMONTIN MADRE FELICIDADE, ATTILIO TOSIN, PEDRO CATTANI, MADRE JUSTINA INES, N. SRA DA GLORIA, JACOB SEBBEN, ANITA GARIBALDI E IRMAO JOSE SION CFE REQUISICAO 4530 ANEXA. Total do Empenho.......: 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1392 26.02.2009 621106 Fr 032087 JEFERSON RALDI 4 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 420,00 GÁS de cozinha botijão com 45kg para as EMEIs. CFE REQUISICAO 4527 ANEXA. Total do Empenho.......: 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1751 13.03.2009 614410 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 38,00 31.03.2009 Liquidacao 1,00BOTIJÃO P 13. MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO FOGAO DO MUSEU E ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N. 4649. Total do Empenho.......: 37,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1757 13.03.2009 612406 Fr 032087 JEFERSON RALDI 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 280,00 GÁS de cozinha botijão com 45kg. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS EMEKS PEDRO CATTANI E VISCONDE DE CAIRU PARA O PREPARO DA ME RENDA, CFE REQUISICAO 4596 ANEXA Total do Empenho.......: 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2285 31.03.2009 612406 Fr 032087 JEFERSON RALDI 7 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 306,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 2285 31.03.2009 612406 Fr 032087 JEFERSON RALDI 7 Dispensada GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS Material para as EMEFS Valentin Tramontina, Madre Felicidade, At tílio Tosin, Pedro Cattani, Madre Justina Inês, N.Sra.da Glória, Jacob Sebben, Anita Garibal di e Irmão José Sion. O gás será utilizado no preparo da merenda escolar, cfe requisição n.4831, anexa. Total do Empenho.......: 306,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2586 13.04.2009 612406 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 8 Pregao 04.05.2009 Liquidacao 267,00 29.05.2009 Liquidacao 495,00 01.07.2009 Liquidacao 991,00 31.07.2009 Liquidacao 418,00 01.09.2009 Liquidacao 457,00 02.10.2009 Liquidacao 800,00 GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS GÁS botijão com 45kg. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES BO TIJÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. O GÁS SERÁ UTILIZADO PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4971, ANEXA. Total do Empenho.......: 3.428,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2587 13.04.2009 621106 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 8 Pregao 04.05.2009 Liquidacao 1.224,00 29.05.2009 Liquidacao 1.071,00 01.07.2009 Liquidacao 1.071,00 31.07.2009 Liquidacao 918,00 01.09.2009 Liquidacao 1.224,00 02.10.2009 Liquidacao 1.071,00 GÁS botijão com 45kg. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES BO TIJÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. O GÁS SERA UTILIZADO PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4970, ANEXA. Total do Empenho.......: 6.579,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3103 30.04.2009 621106 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 9 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 228,00 RECARGA extintor PQ 12kg; MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 3103 30.04.2009 621106 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 9 Dispensada NECESSÁRIA A RECARGA DESTES EXTINTORES PARA AS EMEI PINGO DE GENTE, CRIANÇA ESPERANÇA, ESPAÇO APRENDER E O MUNDO DOS PEQUENINOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4982, ANEXA AO EMPENHO N.3102/2009. Total do Empenho.......: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3104 30.04.2009 612406 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 9 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 251,00 RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC RECARGA de extintor PQ 4kg BC; RECARGA de extintor PQ 12kg BC. NECESSÁRIA A RECARGA DESTES EXTINTORES PARA A EMEF ATTÍLIO TOSIN, CFE REQUISIÇÃO N. 4983, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 251,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3502 18.05.2009 614410 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 11 Dispensada 02.06.2009 Liquidacao 38,00 08.06.2009 Liquidacao GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS NECESSARIO PARA ABASTECIMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇAO N. 5226 ANEXA. Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 04.06.2009 91201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA 19 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 38,00 24.08.2009 Liquidacao 38,00 CARGAS DE GAS P13 NECESSARIA COMPRA DE GAS PARA RE POSIÇAO NO CENTRO DE IDOSOS E NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CFE REQUISIÇAO N. 5433 ANEXA. Total do Empenho.......: 76,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4184 04.06.2009 31213 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 19 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 152,00 RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 8KG NECESSARIA RECARGA E MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO AEROCLUBE, CFE REQUISIÇAO N.5429 ANEXA. Total do Empenho.......: 152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 4532 23.06.2009 31213 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA 21 Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 38,00 26.07.2009 Liquidacao 38,00 27.07.2009 Liquidacao 38,00 26.08.2009 Liquidacao 38,00 GAS DE COZINHA BOTIJÃO NECESSARIO PARA AQUECER AGUA, ALÉM DO CAFÉ E CHÁ PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO Nº 5692 ANEXA. Total do Empenho.......: 152,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4788 25.06.2009 81311 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 21 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 38,00 CARGA DE GÁS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS, CFE REQUISIÇAO N° 5621 ANEXA. Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4795 25.06.2009 616205 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 21 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 38,00 02.10.2009 Liquidacao 38,00 GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,O MESMO ATEN DE APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS E SAO OFERECIDOS LANCHES NO INTERVALO DAS OFICINAS, CFE REQUISIÇAO 5664 ANEXA Total do Empenho.......: 76,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4853 26.06.2009 104420 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 38,00 GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS NECESSARIO PARA O POSTO DE SAUDE DO PAM,CFE REQUISIÇAO N 5630 ANE XA Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5923 04.08.2009 101201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 70,00 CARGA DE GÁS P 13KG CARGAS DE GAS P 2KG MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO 6106 ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5987 07.08.2009 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP Dispensada 01.09.2009 Liquidacao MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 08.09.2009 Liquidacao 85,10 01.10.2009 Liquidacao 34,00 02.10.2009 Liquidacao 51,10 09.10.2009 Liquidacao 51,10 26.10.2009 Liquidacao 34,00 CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³ CARGA DE OXIGENIO MED 3.5 M³ CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³ MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO 6105 ANEXA. Total do Empenho.......: 255,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7758 06.10.2009 10901 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 42,00 BOTIJAO P13 ENVASADO NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N.2398 ANEXA Total do Empenho.......: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7882 14.10.2009 31213 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA 68 Dispensada 15.10.2009 Liquidacao 35,00 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N.6958 ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 16.649,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 341 14.01.2009 10902 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 168,95 CAFÉ EM PÓ 500 G AÇÚCAR 5KG Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2266 anexa. Total do Empenho.......: 168,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------384 16.01.2009 631310 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 26.02.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO PARA A SECRETÁRIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE REQUISIÇÃO N. 4024 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------828 30.01.2009 98001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 2 Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 48,27 QUEIJO LANCHE FATIADO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 828 30.01.2009 98001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 2 Dispensada MAIONESE 500G Aquisição de gêneros alimentícios para o Centro de Convivência de Idosos Giuseppe Garibaldi cfe requisição n. 4293 anexa. Total do Empenho.......: 48,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------829 30.01.2009 98001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 2 Dispensada 18.03.2009 Liquidacao 156,25 APRESUNTADO SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR UVA SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR LARANJA SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR PÊSSEGO GELATINA DIVERSOS SABORES (CX 85GR) Aquisição de gêneros alimentício para o Centro de Convivência de Idosos Giuseppe Garibaldi, cfe requisição n. 4293 anexa ao empe nho n. 828/00. Total do Empenho.......: 156,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------830 30.01.2009 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 2 Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 84,62 PAO FATIADO CUCA BISCOITO COLONIAL Aquisição de gêneros alimentícios para o Centro de Convivên cia de Idosos Giuseppe Garibaldi cfe requisição n. 4293 anexa ao empenho n. 828/00. Total do Empenho.......: 84,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1066 17.02.2009 631310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 3 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 51,00 SUCO DE UVA SUCO DE ABACAXI SUCO de pessêgo c/ 1lt. GUARDANAPOS pequenos c/ 50un. ÁGUA MINERAL sem gás com 1,5 L. PARA O 1° ENCONTRO COM AS EQUI PES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS E SMEC NO DIA 18/02/2009 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDO SOS CFE REQUISICAO 4480 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 1066 17.02.2009 631310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 3 Dispensada Total do Empenho.......: 51,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1067 17.02.2009 631310 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 3 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 15,72 COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN de 200ml. BISCOITO ÁGUA E SAL BISCOITO DOCE PARA O 1° ENCONTRO COM AS EQUI PES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS E SMEC A SER REALIZADO NO DIA 18/02/2009 NO CENTRO DE CON VIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUISI CAO 4480 ANEXA AO EMPENHO 1066. Total do Empenho.......: 15,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1117 18.02.2009 10902 Fr 005117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 101,50 AQUISICAO DE AGUA FARDOS COM 12 GARRAFAS AGUA MINERAL RECEPIENTE DE 20L CFE REQUISICAO 2285 ANEXA. Total do Empenho.......: 101,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1567 03.03.2009 611901 Fr 005315 CONWRE COMERCIAL LTDA Pregao 24.03.2009 Liquidacao 3.909,57 31.03.2009 Liquidacao 373,50 14.04.2009 Liquidacao 1.938,97 07.05.2009 Liquidacao 1.977,96 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE, CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 011/2009 DE 03.03.09. Total do Empenho.......: 8.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1568 03.03.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao 17.03.2009 Liquidacao 1.364,00 15.04.2009 Liquidacao 1.364,00 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE, CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 013/2009 DE 03.03.09. Total do Empenho.......: 2.728,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1569 03.03.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA Pregao 03.04.2009 Liquidacao 5.365,00 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE, CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 014/2009 DE 03.03.09. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 1569 03.03.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA Pregao Total do Empenho.......: 5.365,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1586 03.03.2009 616001 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA Pregao 17.03.2009 Liquidacao 1.689,03 FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SEM AÇÚCAR, CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 012 DE 03.03.09. Total do Empenho.......: 1.689,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1587 03.03.2009 613201 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA Pregao 17.03.2009 Liquidacao 1.390,97 FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SEM AÇÚCAR, CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 012 DE 03.03.09. Total do Empenho.......: 1.390,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1588 03.03.2009 611901 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA Pregao 10.03.2009 Liquidacao 1.169,68 24.03.2009 Liquidacao 3.725,60 31.03.2009 Liquidacao 1.235,59 14.04.2009 Liquidacao 905,13 04.05.2009 Liquidacao 664,00 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE, CONTRATO N. 012 DE 03.03.09 E PREGÃO N. 001/2009. Total do Empenho.......: 7.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1645 09.03.2009 98801 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 442,45 SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1LITRO MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE BANANA TIPO PRATA DE BOA QUALIDADE SEM BATIDAS E SEM MANCHAS PRETAS Material para lanche das crianças do Programa Semeando o Futuro do Loteamento Fenachamp, cfe requisição n. 4484 anexa. Total do Empenho.......: 442,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1647 09.03.2009 98801 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 666,75 LEITE INTEGRAL CX COM 12 LTS PÃO DE CACHORRO QUENTE 100G PAO FATIADO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250 G APRESUNTADO FATIADO QUEIJO LANCHE FATIADO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 1647 09.03.2009 98801 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 5 Dispensada SALSICHA MAÇÃ FUJI DE BOA QUALIDADE, MADURA SEM BATIDAS E MANCHAS. MAMÃO MADURO DE BOA QUALIDADE SEM BATIDAS E SEM MANCHAS. CARNE MOÍDA 2A. AÇÚCAR Material p/Programa Semeando o Futuro, cfe requisição n. 4484. Total do Empenho.......: 666,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1648 09.03.2009 98801 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 495,83 SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR LARANJA SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR MARACUJÁ SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR PÊSSEGO SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR UVA MAIONESE 500G MARGARINA COM SAL (POTE 500G) CEREAL DE MILHO PACOTE COM 200 GRS GELATINA DIVERSOS SABORES (CX 85GR) TOMATE LONGA VIDA MADURO SEM BATIDAS E MANCHAS Material para o Programa Semeando o Futuro, cfe requisição n. 4484 anexa ao empenho n. 1645/00 Total do Empenho.......: 495,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1810 17.03.2009 98001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 539,07 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA. EMBAL. TETRA-PACK (1 LITRO) AÇÚCAR BISCOITO DOCE C/ 400 GRS BISCOITO SALGADO C/ 400 GRS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL FERMENTO PARA BOLO LATA 250GR OLEO DE SOJA C/900 ML PEPINO EM CONSERVA (VIDRO) MAIONESE 500ML QUEIJO LANCHE FATIADO APRESUNTADO FATIADO CUCA CANELA EM CASCA TUBO 15GR MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 1810 17.03.2009 98001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 5 Dispensada CRAVO DA INDIA (TUBO 15G ) GRÃO DE BICO C/ 500 GRS OVOS DE GALINHA VERMELHO ( CX COM 12 ) SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR LARANJA SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR MARACUJÁ SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR PÊSSEGO SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA PACK - SABOR UVA GELATINA DIVERSOS SABORES (CX 85GR) Compra de gêneros alimentícios para o lanche aos idosos nos encontros semanais do Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi e suas extenções (verba API), cfe requisição 4621, anexa. Total do Empenho.......: 539,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1811 17.03.2009 98001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 5 Dispensada 31.03.2009 Liquidacao 177,85 FARINHA DE MILHO MARGARINA SEM SAL - PT C/ 500 GRS MAÇÃ SECA (PCTE 200G) CAQUI CHOCOLATE PEQUENOS EM BOM ESTADO E SEM MANCHAS Compra de gêneros alimentícios para o lanche aos idosos nos encontros semanais do Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi e suas extençoes (verba API), cfe requisicao n. 4621, anexa ao Empenho n. 1810/2009. Total do Empenho.......: 177,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1812 17.03.2009 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 5 Dispensada 31.03.2009 Liquidacao 276,63 CAFÉ EM PÓ - C/ 500 GRS PAO FATIADO PIPOCA PACOTE C/500 G LUVAS - PCTE C/ 2 - MÉDIO SAGU DE MANDIOCA PCTE 500GR BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR BANANA PRATA MADURA, SEM MANCHAS E EM BOM ESTADO MAÇÃ FUJI MADURA, SEM MANCHAS E MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 1812 17.03.2009 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 5 Dispensada EM BOM ESTADO Compra de gêneros alimentícios p/Centro de Convivência de Idoso s e extenções (verba API),cfe req.n.4621, anexa ao Emp.1810/09 Total do Empenho.......: 276,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1913 24.03.2009 611101 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 6 Dispensada 26.03.2009 Liquidacao 11,94 BOLACHA DOCE pacote de 400g. Material para Encontro do Progra ma dos Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi, a realizar-se no dia 24.03.09, na Fisul, cfe requisição n. 4784 anexa. Total do Empenho.......: 11,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1914 24.03.2009 611101 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 6 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 24,04 AÇÚCAR CAFE EM PO PCTE 500GR BOLACHA SALGADA pacote de 400g. Material para o Encontro do Programa dos Multiplicadores Ambien tais do Municipio de Garibaldi, a realizar-se no dia 24.03.09, na Fisul, cfe requisição n. 4784 anexa ao empenho n. 1913/00. Total do Empenho.......: 24,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2307 31.03.2009 611101 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 40,89 LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE ( 400 G ) BISCOITO ÁGUA E SAL Necessária a aquisição destes gê neros alimentícios, pois os mesmos serão oferecidos de lanche para os cinco alunos do SIGA-Sis tema Integrando Garibaldense de Alfabetização, que frequentam à Escola Valentin Tramontina, no turno da noite, nas 2. e 4. fei ras,cfe requisição n.4736, anexa Total do Empenho.......: 40,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2308 31.03.2009 611101 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 6 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 32,68 BISCOITO DOCE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 2308 31.03.2009 611101 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 6 Dispensada AÇÚCAR NESCAFÉ (vidro grande). Necessária a aquisição dos gêneros alimentícios, pois os mesmos serão oferecidos de lanche para os cinco alunos do SIGA - Sistema Integrando Garibaldense de Al fabetização, que frequentam à Es cola Valentin Tramontina, no tur no da noite, nas 2. e 4. feiras, cfe requisição n. 4736, anexa ao Empenho n. 2307/2009. Total do Empenho.......: 32,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2473 03.04.2009 621111 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 12.649,00 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO N. 039 DE 03.04.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 12.649,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2474 03.04.2009 621111 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 2.005,55 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO N. 040 DE 03.04.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 2.005,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2539 09.04.2009 98801 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 270,72 LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM LONGA VIDA - VALIDADE SUPERIOR 3 MESES GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA QUE ATENDE CRIANÇAS NO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO.- VERBA-CONTRAPARTIDA MUNIC. PSB-, CFE REQUISIÇÃO N. 4905, ANEXA. Total do Empenho.......: 270,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2540 09.04.2009 98801 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 8 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 25.05.2009 Liquidacao 11,45 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 2540 09.04.2009 98801 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 8 Dispensada OVOS DE GALINHA VERMELHO ( CX COM 12 ) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA QUE ATENDE CRIANÇAS NO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO - VERBA-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PSB-, CFE REQUISIÇÃO N. 4905, ANEXA AO EMPENHO N. 2539/2009. Total do Empenho.......: 11,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2557 09.04.2009 81313 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 8 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 45,18 BOLACHA SALGADA COM GERGELIN BISCOITO WAFFER CHOCOLATE CAFÉ EM PÓ AÇÚCAR COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN PARA CAFEZINHO COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 ML Material será servido durante um curso de atendimento ao turista que acontecerá nos dia 13 e 27 de abril, no Museu Muncipal, cfe requisição n. 4941, anexa. Total do Empenho.......: 45,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2905 27.04.2009 621111 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI Pregao 03.07.2009 Liquidacao 4.465,89 01.10.2009 Liquidacao 1.660,74 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS PERECÍVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 005/2009 E CONTRATO N. 044 DE 15.04.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 6.126,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2925 27.04.2009 10902 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Dispensada 27.04.2009 Liquidacao 107,50 ÁGUA MINERAL COM GÁS ÁGUA 20 LITROS Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2322 anexa. Total do Empenho.......: 107,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 2990 28.04.2009 614412 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 66,80 BALAS SORTIDAS Material para a Biblioteca Publi ca Municipal conf.requisiçao 4989 anexa. Total do Empenho.......: 66,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3082 30.04.2009 98001 Fr 017989 PADARIA E CONFEITARIA PONVALLI LTDA 9 Dispensada 25.05.2009 Liquidacao 390,00 TORTA com 3 camadas de recheio: ameixa, doce de leite e côco. Cobertura em chantili. SERÁ REALIZADO NO DIA 15.05.09, NA SOC.COMUNIT.DO BAIRRO CAIRU, ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES ENVOLVENDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BEM COMO AS EXTENSÕES DO CHAMPAGNE,SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ, ALFÂNDEGA,FENACHAMP E STA.TEREZINHA, CONFORME REQUISIÇÃO N. 5083, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3158 30.04.2009 614412 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 88,80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM 500ML 10 fardos NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTES PARA OS EVENTOS CULTURAIS DA SMEC,CFE REQUISIÇÃO N. 5151, ANEXA. Total do Empenho.......: 88,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3189 04.05.2009 125001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 10 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 62,65 REFRIGERANTE C/2 LITROS sabor guaraná COMPRA NECESSÁRIA PARA COMPLEMEN TAR ALMOÇO E SERVIR DE LANCHE DU RANTE O DIA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNICIPAL DOS JO GOS GURI BOM DE BOLA A SER REALIZADO NO DIA 06.05.09 NO ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUI SIÇÃO N. 5144, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 62,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3190 04.05.2009 125001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 10 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 58,91 AGUA MINERAL (EMB. DE 2 LITROS) sem gás MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 3190 04.05.2009 125001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 10 Dispensada BANANA CATURRA BOLACHA SALGADA de água e sal com 500g COMPRA NECESSÁRIA PARA COMPLEMEN TAR ALMOÇO E SERVIR DE LANCHE DU RANTE O DIA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNICIPAL DOS JO GOS GURI BOM DE BOLA A SER REALI ZADO NO DIA 06.05.09, NO ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUISIÇÃO N. 5144, ANEXA AO EMPENHO N. 3189/2009. Total do Empenho.......: 58,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3297 07.05.2009 616201 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 10 Dispensada 25.05.2009 Liquidacao 895,37 SAL ACHOCOLATADO em pó pcte 400g. LEITE em pó integral pcte 400g. BISCOITO DOCE pacote de 400g. BISCOITO SALGADO pacote de 400g/350g. NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERAO SERVIDOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DE OFI CINAS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI ÇAO N. 5141 ANEXA. Total do Empenho.......: 895,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3298 07.05.2009 616201 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 10 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 998,08 AÇÚCAR MILHO PARA PIPPOCA CEREAL pcte 500g. SUCO DE UVA integral embalagem tetra-pack 1Litro NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERÃO SERVIDOS AOS ESTUDANTES QUE PARTCIPAM DE OFICINAS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSÉ, CFE REQUISI ÇÃO N.5141, ANEXADA AO EMPENHO N.3297. Total do Empenho.......: 998,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3299 07.05.2009 616201 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 10 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 1.119,56 OLEO de soja 900ml. SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 3299 07.05.2009 616201 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 10 Dispensada TETRA-PACK 1LITRO SUCO DE LARANJA INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1 LITRO SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL EMB. TETRA PACK 1 LITRO SUCO DE PESSEGO INTEGRAL EMB. TETRA-PACK 1 LITRO NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERAO SERVIDOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DE OF. CULT. NO CENTRO S.C.SAO JOSE,CFE REQ.N.5141 ANEXA EMPENHO N.3297. Total do Empenho.......: 1.119,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3354 12.05.2009 614412 Fr 031361 CONFEITARIA E PADARIA CHIESA LTDA. 10 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 320,00 DOCES NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO P/SEREM SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚ BLICA FREI MIGUEL, NO DIA 12.05. 09, ÀS 18 HORAS, CONFORME REQUISIÇÃO N. 5233, ANEXA AO EMPENHO N. 3353/2009. Total do Empenho.......: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3562 20.05.2009 631310 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 17 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 118,32 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM 500 mL. SUCO DE UVA NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO SE MINARIO DA PROBLEMATICA DA DISCI PLINA NO AMBITO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/05/2009 NO CEN TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,CFE REQUISIÇAO N. 5287 ANEXA. Total do Empenho.......: 118,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3573 20.05.2009 621111 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 15.09.2009 Liquidacao 3.272,46 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, CONFORME PREGÃO N. 015/09 E CONTRATO N. 067/2009, ANEXO. Total do Empenho.......: 3.272,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 21.05.2009 10902 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 29.05.2009 Liquidacao 194,99 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 3622 21.05.2009 10902 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada ENTE, CONFORME LISTAGEM QUE ACOM PANHA A REQUISIÇÃO N. 2332, ANEXA AO EMPENHO N. 3621/2009. Total do Empenho.......: 194,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3888 26.05.2009 98001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 18 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 516,36 CUCA PAO FATIADO BISCOITO ÁGUA E SAL pct c/ 400 grs BISCOITO COLONIAL DOCE - PCT C/ 400 GRS ACUCAR MAÇA SECA EM PACOTE CANELA EM CASCA TUBO 15GR CRAVO DA INDIA (TUBO 15G ) PEPINO EM CONSERVA (VIDRO) MAIONESE 500ML NECESSARIA COMPRA EMERGENCIAL DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, VISTO QUE O PEDIDO DE LICITAÇÃO NAO TER SIDO EXECUTADO, CFE REQUISIÇAO N. 5258 ANE XA. Total do Empenho.......: 516,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3889 26.05.2009 98001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 18 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 69,00 APRESUNTADO fatiado QUEIJO LANCHE FATIADO NECESSARIA COMPRA EMERGENCIAL DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS VISTO QUE O PEDIDO DE LICITAÇÃO AINDA NAO FOI EXECUTADO, CFE REQUISIÇAO N. 5258 ANEXO AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 69,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4003 28.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 16.06.2009 Liquidacao 5.179,40 18.06.2009 Liquidacao 9.287,60 23.06.2009 Liquidacao 1.007,62 30.06.2009 Liquidacao 2.731,8208.07.2009 Liquidacao 4.490,06 14.07.2009 Liquidacao 120,35 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍ CIOS, CONFORME ANEXO V, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4003 28.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao CONTRATO N. 077/2009 DE 28.05.09 E PREGÃO N. 016/2009, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 17.353,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4023 29.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 18 Pregao 03.06.2009 Liquidacao 2.452,00 04.06.2009 Liquidacao AÇÚCAR branco. Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em pacotes de 2kg, embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. ARROZ subgrupo parboilizado. Tipo I, classe longo fino, em pacotes de 01kg e 05 kg, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação Nutricional: 50 g (1/4 xícara) = 174 Kcal. (Observação: 60 Kg em embalagem de 01 Kg e o restante pode ser em 05 Kg). MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo cabelo de anjo. Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 100g= 280kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste. MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo Pena ou Penne. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4023 29.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 18 Pregao glúten. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste. FARINHA DE TRIGO Especial. Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Pacotes de 1kg e 5 kg. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. S NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CFE REQUISIÇAO N. 5361 PREGAO 016/09. ANEXO Total do Empenho.......: 2.452,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4024 29.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 18 Pregao 03.06.2009 Liquidacao 5.177,00 16.06.2009 Liquidacao 650,00 FARINHA DE MILHO fina. Composição de 100% milho, cor amarela, embalagem transparente e resistente, com solda íntegra. Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura (pacotes de 01 Kg). LENTILHA -Tipo I.Graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados.Pacotes de 500 g, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínima de 01 ano. OLEO VEGETAL DE SOJA (embalagem de 900 ml).Embalagem de 900ml, não amassadas. Acondicionadas em MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4024 29.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 18 Pregao caixas com 20 unidades, não amassadas e/ou violadas.Validade mínima de 1 ano, registro no Ministério da saúde.Validade mínima de 6 meses. BISCOITO DOCE tipo maizena. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, açúcar, açúcar invertido, sal, fermento químico (bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Contém glúten, pode conter traços de leite.. Embalagem plástica contendo 360 gramas. BISCOITO salgado, tipo cream cracker. Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento químico,aromatizante.Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 40g = 129 Kcal. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Pacotes contendo 400 gramas SUCO de pêssego. Pronto para beber, natural, integral. Embalagem tipo longa vida ou pet, unidades de 1litro acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 1 ano. CALDO CONCENTRADO DE GALINHA Caixinhas de papelão com 06 cubos, cubos com peso líquido de 57 a 60g.Prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo.Registro no MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4024 29.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. 18 Pregao Ministério da saúde. DOCE cremoso de fruta para pão, sabor figo, embalagem plástica de 400g,transparente e resistente. Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura ou Saúde. Validade mínima de 6 meses. NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5361 , PREGAO 016/2009 ANEXO Total do Empenho.......: 5.827,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4025 29.05.2009 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 18 Pregao 04.06.2009 Liquidacao 5.700,00 SUCO DE UVA de uva tinto, integral e orgânico, elaborado somente c/ uvas ,sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de fabricação e Validade mínima de 1 ano. Deve apresentar selo de qualidade que comprove autenticidade de produto orgânico. Amostra p/ análise. NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CFE REQUISIÇAO N. 5364 PREGAO 016/2009 ANEXA. Total do Empenho.......: 5.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4026 29.05.2009 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA 18 Pregao 04.06.2009 Liquidacao 2.680,00 ALMÔNDEGAS ao molho, enlatadas em latas de 830g, apresentação em bolas de carne com aproximadamente 50 a 83g, pronta para servir. Alimento de 1ªqualidade, latas sem ferrugem e/ou amassadas. Embalagem secundária de papelão c/ Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura ou Saúde. Validade mínima de 12 meses NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4026 29.05.2009 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA 18 Pregao DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5363 PREGAO 016/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 2.680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4045 29.05.2009 616001 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 18 Pregao 03.06.2009 Liquidacao 3.212,50 09.06.2009 Liquidacao 447,00 LEITE em pó, integral, sem açúcar. Pacotes de 400g ou 1kg. AMIDO DE MILHO 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Em caixa de 500g. NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENRIQUECER NUTRICIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS FREQUENTADORAS DAS ESCO LAS MUNICIPAIS E DA APAE, CFE RE QUISIÇAO 5424 ANEXA Total do Empenho.......: 3.659,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4046 29.05.2009 613201 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 18 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 2.056,00 LEITE em pó, integral, sem açúcar. Pacotes de 400g ou 1kg. NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENRIQUECER NUTRICIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS FREQUENTADORAS DAS ESCO LAS MUNICIPAIS E DA APAE, CFE RE QUISIÇAO N.5424 ANEXA AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 2.056,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4231 05.06.2009 614412 Fr 025374 DIEGO GIOVANAZ 10 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 1.085,00 SALGADOS ÁGUA MINERAL estimativo REFRIGERANTE estimativo NECESSARIA AQUISIÇAO P SEREM SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAO DA INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA PÚ BLICA FREI MIGUEL, DIA 12/05/09, CFE REQUISIÇAO N. 5233 ANEXA. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.3353 POR ERRO NA RAZAO SOCIAL. Total do Empenho.......: 1.085,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4356 16.06.2009 112103 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 20 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 28,00 ÁGUA MINERAL BOMBONA 20L, COM SUPORTE E CAPAS EM COMODATO. NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N. 5531 ANEXA Total do Empenho.......: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4357 16.06.2009 112103 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 70,81 CAFE EM PO PCTE 500GR AÇUCAR CRISTAL PCTE C/5KG NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N. 5530 ANEXA Total do Empenho.......: 70,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4817 25.06.2009 611101 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 21 Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 89,25 LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE DE 400G BISCOITO DOCE BISCOITO ÁGUA E SAL AÇÚCAR COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 200ML NESCAFÉ VIDRO GRANDE NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES, PARA SEREM OFERECIDOS AOS 9 ALUNOS DO SIGA-SISTEMA INTEGRANDO GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇAO DA ESCOLA ATILIO TOSIN,CFE REQUISIÇAO N° 5623 ANEXA Total do Empenho.......: 89,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4856 26.06.2009 111215 Fr 023776 GILMAR PARMIGIANI 18 Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 183,00 BERGAMOTA LARANJA DE UMBIGO CAQUI CHOCOLATE NECESSARIO PARA O EVENTO "CONEXAO VERDE" QUE SE REALIZARÁ DIA 06/06/09, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, PELA SMMS, CFE REQUISIÇAO N 5318 ANEXA. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N 3880 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 4856 26.06.2009 111215 Fr 023776 GILMAR PARMIGIANI 18 Dispensada DE 26/05/09, POR ERRO DE RAZAO SOCIAL. Total do Empenho.......: 183,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4924 02.07.2009 125001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 57 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 151,00 BANANA CATURRA BERGAMOTA comum MAÇÃ fugi NECESSARIO REPOSIÇAO DE NUTRIENTES AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA DE SAO PEDRO, REALIZADA DIA 05 DE JULHO/09 PELAS RUAS DA CIDADE, CFE REQUISIÇAO Nº 5730 ANEXA Total do Empenho.......: 151,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4925 02.07.2009 125001 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 57 Dispensada 04.07.2009 Liquidacao 14,00 BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS sem casco NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE LIQUIDO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA SAO PEDRO, DIA 05/07/ 09, PELAS RUAS DA CIDADE, CFE RE QUISIÇAO Nº 5732 ANEXA Total do Empenho.......: 14,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5026 07.07.2009 98801 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA Pregao 03.08.2009 Liquidacao 3.078,73 07.08.2009 Liquidacao 639,18 11.08.2009 Liquidacao 84,49 18.08.2009 Liquidacao 644,54 09.09.2009 Liquidacao 952,67 15.09.2009 Liquidacao 179,04 16.09.2009 Liquidacao 272,04 01.10.2009 Liquidacao 700,49 09.10.2009 Liquidacao 638,49 20.10.2009 Liquidacao 129,48 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA PROGRAMA "SEMEANDO O FUTURO", E CEN TRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS GI USEPPE GARIBALDI, CFE CONTRATO 081/2009 DE 29/05/09 E PROCESSO LICITATORIO POR PREGAO N.019/09 Total do Empenho.......: 7.319,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5264 15.07.2009 106202 Fr 033932 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA 58 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 576,00 COFEE-BRAK PARA 180 PESSOAS, EM DOIS TURNOS (MANHÃ E TARDE) NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DE CO FEE BREAK PARA O EVENTO A REALIZAR DIA 16/07/09, NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO REF. AO PROJETO "O UNIVERSO DA VIOLENCIA NO MUNI CIPIO DE GARIBALDI", CFE REQUISI ÇAO N. 5880 ANEXA. Total do Empenho.......: 576,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5271 16.07.2009 107916 Fr 033932 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA 58 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 192,00 COFEE-BRAK PARA 60 SESSENTA PESSOAS NECESSARIO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SMS, NO DIA 16/07/09 PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, NO AUDITORIO DA TRAMONTINA,CFE REQUISIÇAO N. 5879 ANEXA. Total do Empenho.......: 192,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5376 22.07.2009 41609 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 59 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 55,36 CAFÉ MELITA 500 G. AÇÚCAR CRISTAL 1 PCT. BOLACHA SALGADA PIC-NIC 500 G. BISCOITO ROSCA DE LEITE 500 G. COPOS PLÁSTICOS DE 800 ML PCT COM 100 UNIDADES. ÁGUA MINERAL SEM GÁS 600 ML. NECESSARIO PARA O COFEE BREAK DO CURSO DE TRIBUTAÇAO IMOBILIARIA MUNICIPAL QUE SERA MINISTRADO PE LO SR. FERNANDO CARVALHO MOLLER, ( CHULIPA AVALIAÇOES SOCIED. SIM PLES LTDA) DIAS 22 E 23/07/09 NA CAMARA MUN.CFE REQ. N.6035 ANEXA Total do Empenho.......: 55,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5710 28.07.2009 616201 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD Pregao 06.08.2009 Liquidacao 2.100,00 SUCO DE UVA tinto, integral e orgânico, elaborado somente c/ uvas, sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5710 28.07.2009 616201 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD Pregao fabricação e Validade mínima de 1 ano. Deve apresentar selo de qualidade que comprove autenticidade de produto orgânico, na proposta. GENERO ALIMENTICIO PARA SER OFERECIDO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6082 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5711 28.07.2009 616201 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME Pregao 06.08.2009 Liquidacao 285,30 LEITE em pó, integral instantâneo sem açúcar. Pacotes de 400g ou 01 Kg. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER OFERECIDO AOS ALUNOS QUE FREQUEN TAM O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6081 A NEXA. Total do Empenho.......: 285,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5712 28.07.2009 616201 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 06.08.2009 Liquidacao 3.784,70 14.08.2009 Liquidacao 507,80 CEREAL de milho tipo flocos com açúcar. Pacotes de 2 kg, com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano BISCOITO salgado pacote de 400g. Com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, sal e glúten, embalagem plástica com dupla proteção. Data de fabricação e validade mínima de 8 (oito) meses. BISCOITO doce, (pacotes de 400g), com registro no MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5712 28.07.2009 616201 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 08 meses. ALIMENTO ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. AMIDO DE MILHO Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Caixa de 500 gramas. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Não contém glúten. Prazo de validade: 01 ano. AÇÚCAR branco. Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em pacotes de 2kg, embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. OLEO vegetal de soja, (latas ou embalagem plástica de 900 ml). Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 1 ano. MILHO para pipoca. Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5712 28.07.2009 616201 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao Agricultura. Embalagem plástica contendo 500 gramas. Validade mínima de 180 dias. SAL refinado iodado. Ingredientes: cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses. SAGU de mandioca, tipo I. Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra, contendo 500gramas. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. GELATINA PCTE 1KG Pó para Gelatina sabores variados. Embalagem plástica de 1kg, com embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses. GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER OFERECIDO AOS ALUNOS QUE FREQUEN TAM O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JPSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6078 ANEXA. Total do Empenho.......: 4.292,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5756 30.07.2009 611901 Fr 033990 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pregao 01.09.2009 Liquidacao 3.781,20 15.09.2009 Liquidacao 1.422,80 01.10.2009 Liquidacao 2.541,00 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PROCESSO DE LICITAÇAO POR PREGAO N. 035/2009, CONTRATO N.111/2009 DE 29/07/2009 ANEXO Total do Empenho.......: 7.745,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5757 30.07.2009 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD Pregao 01.09.2009 Liquidacao 1.709,95 15.09.2009 Liquidacao 1.337,56 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 01.10.2009 Liquidacao 1.150,49 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PROCESSO DE LICITAÇAO POR PREGAO N. 035/2009, CONTRATO N. 112/2009 DE 29/07/2009 ANEXO Total do Empenho.......: 4.198,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5758 30.07.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 18.08.2009 Liquidacao 851,85 01.09.2009 Liquidacao 1.908,85 08.09.2009 Liquidacao 908,85 15.09.2009 Liquidacao 192,00 01.10.2009 Liquidacao 1.912,05 02.10.2009 Liquidacao 659,85 14.10.2009 Liquidacao 1.917,80 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PROCESSO DE LICITAÇAO POR PREGAO N. 035/2009, CONTRATO N. 113/2009 DE 29/07/2009 ANEXO Total do Empenho.......: 8.351,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5786 31.07.2009 616001 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME Pregao 04.08.2009 Liquidacao 3.295,95 LEITE em pó Integral sem açúcar. Pacotes de 400g ou 01 Kg. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano MATERIAL NECESASARIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE EN SINO, CONF.REQUISIÇÃO 6156 ANEXA Total do Empenho.......: 3.295,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5787 31.07.2009 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA 60 Pregao 17.08.2009 Liquidacao 3.549,00 BISCOITO Doce Sortido. Embalagem plástica contendo 400g.Ingredientes: amido, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,açúcar,gordura vegetal, sal. Cada 30g . Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. BISCOITO salgado, tipo mignon. Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5787 31.07.2009 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA 60 Pregao gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 30g (50 biscoitos) = 138 Kcal. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Pacotes contendo 350 gramas. MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo caramujo p/ sopa. Pacotes de 500g, embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Ingredientes: Sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 8 meses. MASSA alimentícia de sêmola com ovos e vegetais, tipo Parafuso. Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste. Composição Nutricional: Porção de 80g: 284Kcal,2,6g de fibra. Validade mínima de 8 meses. MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo Gravatinha. Embalagens contendo 500g.Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Contém Glúten. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5787 31.07.2009 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA 60 Pregao resiste. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 8 meses. GENEREOS ALIMENTICIOS PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONF.REQUISIÇÃO 6145 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.549,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5788 31.07.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA Pregao 07.08.2009 Liquidacao 2.463,50 17.08.2009 Liquidacao 234,40 27.08.2009 Liquidacao 472,00 AÇÚCAR branco. Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em pacotes de 2kg, embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. ARROZ subgrupo parboilizado. Tipo I, classe longo fino, em pacotes de 01kg e 05 kg, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação Nutricional: 50 g (1/4 xícara) = 174 Kcal. (Observação: 60 Kg em embalagem de 01 Kg e o restante pode ser em 05 Kg). AMIDO DE MILHO Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Caixa de 500 gramas. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Não contém glúten. Prazo de validade: 01 ano. FARINHA DE MILHO fina. Composição de 100% milho, cor amarela, embalagem transparente e resistente, com solda íntegra. Data de fabricação e registro no MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5788 31.07.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA Pregao Ministério da Agricultura (pacotes de 01 Kg). FARINHA DE TRIGO Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Pacotes de 1kg e 5 kg. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. S FEIJÃO preto, tipo l. Classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade: 01 ano. CEREAL de milho tipo flocos com açúcar. Pacotes de 2 kg, com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.REQUISIÇÃO 6144 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.169,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5795 31.07.2009 613201 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 04.08.2009 Liquidacao 1.300,00 FARINHA DE TRIGO tipo l. Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Pacotes de 5 kg. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. MASSA alimentícia de sêmola com MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5795 31.07.2009 613201 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao ovos, tipo Parafuso. Embalagens de 500g.Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste. LEITE em pó Integral sem açúcar. Pacotes de 400g ou 01 Kg. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS CONF,REQUISIÇÃO 6155 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5796 31.07.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 11.08.2009 Liquidacao 480,00 AÇÚCAR Mascavo (embalagem de polietileno, contendo 01kg em embalagem secundária de caixas de papelão). Ingredientes: caldo natural de cana. MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS CONF. REQUISIÇÃO 6155 ANEXA. Total do Empenho.......: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5825 31.07.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao 01.09.2009 Liquidacao 8.790,00 EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g). Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (1 colher de sopa) = 106,54mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5825 31.07.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 3 anos. SALSICHA tipo viena (latas de 180g) Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixasde papelão resistentes (embalagem secundária).Validade mínima de 8 meses GELATINA PCTE 1KG Pó para Gelatina sabores variados. Embalagem plástica de 1kg, com embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses. MILHO para pipoca. Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Embalagem plástica contendo 500 gramas. Validade mínima de 180 dias. OLEO VEGETAL DE SOJA (latas ou embalagem plástica de 900 ml). Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 1 ano. VINAGRE de maçã. Embalagem plástica de 750 ml. Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 6 unidadesembalagem intacta. Validade mínima de 4 meses. SAGU de mandioca, tipo I. Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra, contendo 500gramas. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5825 31.07.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao Validade mínima de 01 ano. SAL refinado iodado. Ingredientes: cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses. SUCO DE ABACAXI pronto para beber, natural, integral (embalagem tipo longa vida ou pet), unidades de 1l acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 1 ano. QUEIJO parmesão ralado. Informações Nutricionais: Composição média em 15g: 69,1 Kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25mg de Cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura. Embalagem primária de plástico, embalagem secundária caixas com 10 unidades de 500g cada, sendo caixas com 5 Kg. Validade de 06 meses. SARDINHA em óleo comestível, em conserva, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida, adicionada de óleo de soja como líquido de cobertura e enlatadas em latas com tampa abre-fácil, rotuladas, recravadas e esterilizadas. Composição: Sardinhas, água de constituição(ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém conservantes. Não contém glúten. Inspecionada pelo SIPA( embalagens de 125 ou 250g peso líquido. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão. Validade mínima de 8 meses. GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 5825 31.07.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao CONF.REQUISIÇÃO 6149 ANEXA. Total do Empenho.......: 8.790,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5859 31.07.2009 616201 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA. Pregao 18.08.2009 Liquidacao 51,84 01.09.2009 Liquidacao 45,00 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE PREGAO 041/2009 E CONTRATO N.107 /2009 ANEXOS Total do Empenho.......: 96,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6097 12.08.2009 621111 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 62 Pregao 01.09.2009 Liquidacao 2.400,00 SUCO DE UVA tinto, integral e orgânico, elaborado somente c/ uvas ,sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de fabricação e Validade mínima de 1 ano. Deve apresentar selo de qualidade que comprove autenticidade de produto orgânico. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N. 6283 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6099 12.08.2009 621111 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 62 Pregao 14.08.2009 Liquidacao 5.250,00 LEITE em pó, integral, sem açúcar (pacotes de 01 Kg), com registro no Ministério da Agricultura. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Deve conter registro no Ministério da Agricultura. NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPA IS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6285 PREG.49/09 ANEXA Total do Empenho.......: 5.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6781 03.09.2009 611101 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 64 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 48,00 AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 ML EMBALAGEM PLÁSTICA. NECESSARIO PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAO NO DESFILE CIVICO, NO DIA 06.09.09 A PARTIR DAS 14 HS, CFE REQUISIÇAO N. 6532 ANEXA Total do Empenho.......: 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6851 08.09.2009 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao 01.10.2009 Liquidacao 5.571,16 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL,LOTES 17,18,19 CFE CONTRATO N.130/2009 DE 08/09 /09 ANEXO. Total do Empenho.......: 5.571,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6852 08.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao 13.10.2009 Liquidacao 401,76 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL,LOTES 15 E 16 CFE CONTRATO N.129/2009 DE 08/09 /09 ANEXO. Total do Empenho.......: 401,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6868 09.09.2009 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 64 Pregao 01.10.2009 Liquidacao 1.601,70 CHÁ mate natural, à base de folhas de erva mate, caixa com 40g. CHÁ de camomila, caixa com 30g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses. CHÁ de flores e frutas(caixa de 30g com 15 un) CANELA em casca (pacotes de 40g) CANELA em pó (pacotes de 40g) ESSENCIA DE BAUNILHA líquida vidros de 30 ml. Ingredientes: água destilada, álcool etílica, corante de caramelo e aromatizante. Não contém glúten, validade mínima de 1 ano. CHÁ de fruta seca, maçã desidratada natural(pcte 200g), composição 100% fruta, registro MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6868 09.09.2009 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 64 Pregao no Ministério de Agricultura. Data de fabricação e validade mínima de 5 meses. CHÁ de fruta seca, marmelo desidratado natural(pcte 200g), composição 100% fruta, registro no Ministério de Agricultura. Data de fabricação e validade mínima de 5 meses. NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPA IS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6614 PREGAO N.56/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 1.601,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6869 09.09.2009 621111 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 01.10.2009 Liquidacao 2.036,40 AMIDO DE MILHO de milho (caixa de 500g), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. AMEIXA PRETA sem caroço (embalagem plástica contendo 500g) DOCE DE BANANA cremoso, (embalagem plástica) Ingredientes: polpa de banana, açúcar e amido. Registro no Ministério da Agricultura ou Saúde. DOCE DE LEITE pastoso, com registro no Ministério da Agricultura ou da Saúde e no SIF, data de fabricação e validade mínima de 01 ano, (embalagem plástica). MELADO de cana, batido (pote plástico). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT 47,04 Kcal, CHO 11,62g, Proteína 0,08g, lipídeo 0,03g, cálcio 11,2 mg, ferro 0,19mg). MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6869 09.09.2009 621111 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao GOIABADA Ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, xarope de glucose, estabilizante pectina e acidulante. Tablete de 500g MASSA para lasanha ingredientes: sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais, curcum e curcuma. Contém glúten. Pacote de 500g, embalagem plástica primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. MASSA grossa, tipo parafuso (pacotes de 500g). Embalagem resistente e transparente, com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo especial, ovos, glúten natural do trigo, betacaroteno, com data de fabricação e validade de 1 ano. MASSA alimentícia alfabeto (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. MASSA fina cabelinho de anjo (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Registro no Ministério da Saúde. MASSA conchinha (pacotes de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE RE QUISIÇAO N.6613 PREGAO N.056/09 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6869 09.09.2009 621111 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao Total do Empenho.......: 2.036,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6872 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 23.10.2009 Liquidacao 4.841,80 AÇÚCAR branco (pacotes de 5 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. AÇÚCAR refinado (embalagem plástica contendo 1Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. AÇÚCAR mascavo (embalagem de polietileno, contendo 01 Kg em embalagem secundária de caixas de papelão), Ingredientes: caldo natural de cana. ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 01 e 05 Kg, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) 174 Kcal. (Observação: 60 Kg em embalagem de 01 Kg e o restante pode ser em 05 Kg). ARROZ branco tipo I Longo, fino, embalagem plástica contendo 5kg, prazo de validade mínimo de 1 ano. Não contém glúten. Porção 50g ¼ xícara de chá = 174 kcal. ATUM Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 130g ou 170g, abre fácil, com Registro no MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6872 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao Ministério da saúde e SIF EXTRATO DE TOMATE concentrado, Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. ERVILHA enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. SARDINHA em óleo comestível em conserva, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida, adicionada de óleo de soja como líquido de cobertura e enlatadas em latas cilíndricas, rotuladas, recravadas e esterilizadas. Composição: Sardinha, óleo e sal. Inspecionada pelo SIPA. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI SIÇAO N.6609 PREGAO 56/09 ANEXA Total do Empenho.......: 4.841,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6873 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 23.10.2009 Liquidacao 1.489,14 BISCOITO mini plic-plac (pacotes de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. BISCOITO água e sal pacote de 400g, embalagem plástica. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, vitamina B9, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar invertido, fermento químico, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6873 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao estabilizante lecitina de soja, contém glúten, pode conter traços de leite. Validade mínima de 1 ano. BISCOITO salgado integral (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico, estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. BISCOITO maisena Embalagem plástica 500g. Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, leite, amido de milho, margarina, ovos, bicarbonato de sódio. Contém glúten. Validade 3 meses. BISCOITO Maria de chocolate (pacotes de 800g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, cacau, e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. CALDO CONCENTRADO DE GALINHA (Caixinhas de papelão com 06 cubos com peso líquido de 57g a 60g) prazo de validade mínima:18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde. CALDO CONCENTRADO DE CARNE (caixinhas de papelão com 6 cubos com peso líquido de 57g a 60g) prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6873 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao de preparo. Registro no Ministério da Saúde. CHOCOLATE GRANULADO Embalagem plástica de 1kg, validade de 1 ano. Ingredientes: açúcar cristal, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, xarope de glicose de milho, estabilizante, lecitina de soja, aroma idêntico natural de baunilha e sal refinado. Não contém glúten. COCO RALADO PCTE 100GR sem açúcar, Ingredientes amêndoa de coco desidratada e conservante INS 223, não contém glúten. MAIONESE embalagem pote plástico com 500g. Ingredientes: água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, vinagre, açúcar, sal, amido modificado EDTA, cálcio dissódico antioxidante, óleo, resina de páprica, aromatizante, sorbato de potássio. Não contém glúten. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUISIÇAO N, 6609 PREGAO N. 56/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 1.489,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6874 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 23.10.2009 Liquidacao 2.947,60 AVEIA em flocos finos, Caixa de 250g. Porção de 30g= 107 Kcal; 4,6g de proteínas; 1,1 mg de ferro. Validade mínima de 1 ano. CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. FARINHA LACTÉA LATA 400G rico em 11 vitaminas e em ferro. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, óleo de milho, óleo de MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6874 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao canola, oleína de palma, sais minerais e aromatizante, contém glúten. Recomendável a partir do 6º mês de vida, sabor e textura suave. MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CAIXA 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais. Porção de 22g=76Kcal, 140mg de cálcio, 6,1mg de ferro. Ingredientes: amido, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais, aromatizante e corante urucum. Sem glúten. Validade mínima de 1 ano. CEREAL para alimentação infantil sabor: arroz e milho. Lata 400g. Pode ser servido a partir do 6º mês de vida, fácil digestão, fonte de 9 vitaminas, não precisa ir ao fogo, porção de 21g=80 Kcal. Validade mínima de 1 ano. FLOCOS CEREAIS 3 Cereais. Lata 400g (Trigo, cevada e aveia) Porção de 24g=83Kcal. Contém traços de leite e soja. Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, cevada, sais minerais, aveia, sal e vitaminas. Validade mínima de 1 ano. LEITE condensado, embalagem 395g. Ingredientes: leite integral, açúcar e lactose. Não contém glúten. Porção de 20g=65 kcal. Validade: 1 ano. ALIMENTO ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6874 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. COMPOSTO ALIMENTAR artificial sabor morango(lata 400g), colorido artificialmente, rico em vitaminas e fonte de cálcio, ferro e magnésio (porção de 20g=78 Kcal, 114mg de cálcio, 1,5mg de ferro), validade mínima de 1 ano. BISCOITO salgado, tipo mignon (pacotes de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI SIÇAO N. 6609 PREGAO 056/2009 ANEXO Total do Empenho.......: 2.947,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6875 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 23.10.2009 Liquidacao 2.629,16 FERMENTO químico, seco, para pão.(pacotes de 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. FERMENTO em pó, para bolo(lata 200g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. CONFEITOS COLORIDOS granulado (embalagem plástica de 1 kg). Ingredientes: açúcar branco, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, xarope de glicose de milho, estabilizante lecitina de soja, aroma de baunilha, sal refinado, corante vermelho e azul, não contém glúten. Data de fabricação e MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6875 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao validade mínima de 1 ano. ERVILHA seca, embalagem transparente 500g, resistente com solda íntegra e reforçada. FARINHA DE TRIGO l, enriquecida com ferro e ácido fólico. (pacotes de 5 Kg) Ingredientes: Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (sem aditivos químicos, contém glúten natural do trigo). Com registro no M.S. SIF OU M.A. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Valores nutricionais: ½ xícara (50g) 173 Kcal. FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. FARINHA DE TRIGO integral Embalagem plástica contendo 1kg. Ingredientes: carboidratos, sais minerais, fibras e vitaminas, essenciais para o ser humano. Contém glúten e 100% farinha de trigo integral. Validade mínima de 1 ano. FARINHA DE ROSCA embalagem plástica de 500g. Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar e fermento biológico, contém glúten. Validade de 3 meses. OLEO vegetal de soja (latas de 900 ml) (Validade mínima de 01 ano, registro no Ministério da Saúde. Latas sem ferrugem ou MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6875 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes com 20 unidades.) FEIJÃO branco Embalagem plástica 500g, porção ½ xícara de chá = 156 kcal. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI SIÇAO N. 6609 PREGAO 56/09 ANEXA Total do Empenho.......: 2.629,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6876 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 23.10.2009 Liquidacao 1.896,40 FEIJÃO preto, tipo l, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. LENTILHA tipo I, graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima: 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. MILHO para pipoca, grupo ouro, classe amarelo, tipo I (embalagem plástica contendo 500g). Registro no M.A. Validade mínima de 180 dias. Grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. SAL refinado iodado, Composição: cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6876 09.09.2009 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. VINAGRE de maçã, (embalagem plástica 5 litros, embalagem secundária em plástico forte, embalagem intacta) Validade mínima de 4 meses. QUEIJO ralado, (embalagem plástica). informações nutricionais: composição média em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25 mg de cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura (validade 06 meses) Embalagem primária plástica, embalagem secundária caixas com 10 unidades de 500g cada sendo caixas com 5kg. CAFÉ em pó puro sem açúcar (pacotes de 500g). ingredientes: grão de café torrado e moído. As embalagens devem ser vedadas em alto vácuo. Deve constar a data de fabricação e validade mínima de 1 ano. CAFÉ solúvel granulado (embalagem de vidro de 200g). Ingredientes: café puro sem açúcar, sem glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 1 ano. NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUISIÇAO N. 6609 PREGAO N. 56/2009 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.896,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6945 14.09.2009 611101 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 43,04 BISCOITO DOCE BISCOITO ÁGUA E SAL MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6945 14.09.2009 611101 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO SIGA- SISTEMA INTEGRADO GARIBALDENSE DE ALFABE TIZAÇÃO, DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM TRAMONTINA, CONF.REQUISIÇÃO 6582 Total do Empenho.......: 43,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6953 14.09.2009 633214 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 08.10.2009 Liquidacao 4,80 MAÇÃ TAMANHO MÉDIO, PARA OFICINA 27. GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA 27, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 6493 ANEXA Total do Empenho.......: 4,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6994 14.09.2009 611101 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 81,14 ABACAXI ALFACE BICARBONATO DE SÓDIO COUVE - FOLHA MAÇO COUVE-FLOR COLORAU PACOTE C/100 G CARNE MOÍDA FARINHA DE MANDIOCA FARELO DE TRIGO FRANGO INTEIRO APROXIMADAMENTE 8KG LEITE LONGA VIDA INTEGRAL OVOS PROTEÍNA DE SOJA RADICCI RÚCULA REPOLHO TOMATE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS PARA O CURSO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6550 ANEXA. Total do Empenho.......: 81,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6997 14.09.2009 611101 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 31,98 AÇÚCAR BAUNILHA BANANA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 6997 14.09.2009 611101 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada BETERRABA com folha 500g BROCOLIS 500g CENOURA com folha CEBOLA CHUCHU ESPINAFRE 100 GRAMAS LARANJA LIMÃO MOLHO DE SOJA PIMENTÃO VERDE 500 GRAMAS TEMPERO VERDE VAGEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS PARA O CURSO DE NERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6550 ANEXA AO EMPENHO 6994. Total do Empenho.......: 31,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7024 14.09.2009 611101 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 12,98 CAFE EM PO PCTE 500GR KIWI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS PARA O CURSO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA Total do Empenho.......: 12,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7028 14.09.2009 611101 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 18,86 AÇÚCAR MAÇÃ BANANA MAMÃO PAPAIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ME RENDEIRAS NOS DIAS 24 E 25 DE SE TEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA AO EMPENHO 7024 Total do Empenho.......: 18,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7147 18.09.2009 633214 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 22,50 BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS NECESSARIO PARA OFERECER AOS PAR TICIPANTES DO 1º CURSO DE ATUALI ZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDESENHANDO A VIDA E PA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7147 18.09.2009 633214 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA Dispensada RA OS PARTICIPANTES DO CUROS DE MERENDEIRAS AMBOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CONF. REQUISIÇÃO 6723 ANEXA Total do Empenho.......: 22,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7486 25.09.2009 10902 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 112,50 AGUA MINERAL COM GAS(50 ML) AGUA MINERAL (20L) NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2389 ANE XA Total do Empenho.......: 112,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7577 30.09.2009 125001 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 67 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 98,00 BANANA CATURRA BERGAMOTA comum NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE NUTRIENTES AOS ATLETAS DA RUSTICA NO DIA 04/10/09 PELAS RUAS DA CI DADE, CFE REQUISIÇAO N.6827 ANEXA Total do Empenho.......: 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7579 30.09.2009 125001 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 67 Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 52,00 COPO de água com 200ml NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO DE LIQUIDOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA NO DIA 04/10/09 PELAS RUAS DA CIDADE CFE REQUISIÇAO N. 6830 ANEXA Total do Empenho.......: 52,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7674 30.09.2009 631310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 68 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 189,60 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM 500ML FARDO COM 12UNIDADES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS EVENTOS DA SMEC PARA O PROXIMO TRIMESTRE, CFE REQUISIÇAO N.6859 ANEXA Total do Empenho.......: 189,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7732 05.10.2009 611901 Fr 033990 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pregao 20.10.2009 Liquidacao 3.469,79 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, CFE PREGÃO N. 062/2009 E MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7732 05.10.2009 611901 Fr 033990 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pregao CONTRATO N. 156/2009 DE 05/10/09 ANEXO. Total do Empenho.......: 3.469,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7737 05.10.2009 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao 06.10.2009 Liquidacao 1.667,70 20.10.2009 Liquidacao 1.030,00 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, CFE PREGÃO N. 062/2009 E CONTRATO N. 158/2009 DE 05/10/09 ANEXO. Total do Empenho.......: 2.697,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7740 05.10.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA Pregao 14.10.2009 Liquidacao 2.486,00 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, CFE PREGÃO N. 062/2009 E CONTRATO N. 160/2009 DE 05/10/09 ANEXO. Total do Empenho.......: 2.486,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7786 09.10.2009 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 68 Pregao 23.10.2009 Liquidacao 2.257,50 SUCO de uva tinto, integral e orgânico, elaborado somente c/ uvas tipo Isabel,sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de fabricação e Validade mínima de 1 ano. Deve apresentar selo de qualidade que comprove autenticidade de produto orgânico. NECESSARIO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO LICITATORIO N.062/09 E REQ. N. 6946 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.257,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7787 09.10.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 68 Pregao 14.10.2009 Liquidacao 141,00 VINAGRE de maçã. Embalagem plástica de 750 ml. Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 6 unidades-embalagem intacta. Validade mínima de 4 meses. NECESSARIO AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO N.062/09 E RE- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7787 09.10.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 68 Pregao QUISIÇAO N. 6950 ANEXA. Total do Empenho.......: 141,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7788 09.10.2009 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 68 Pregao 19.10.2009 Liquidacao 2.100,10 AMIDO DE MILHO Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Caixa de 500 gramas. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Não contém glúten. Prazo de validade: 01 ano. BISCOITO salgado Cream Gergelim, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém Glúten. Pode conter traços de leite. Informação Nutricional: porção de 40g = 127kcal. Embalagem plástica contendo 400 gramas. FARINHA DE MILHO Composição de 100% milho, cor amarela, embalagem transparente e resistente, com solda íntegra. Data de fabricação e registro no Ministério da Agricultura (pacotes de 01 Kg). FARINHA DE TRIGO tipo l. Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Pacotes de 5 kg. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7788 09.10.2009 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 68 Pregao açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. SAGU de mandioca, tipo I. Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra, contendo 500gramas. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO LICITATORIO PREGAO N. 062/2009 E REQUISIÇAO N. 6940 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.100,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7789 09.10.2009 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 68 Pregao 16.10.2009 Liquidacao 2.035,00 AÇÚCAR branco. Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em pacotes de 2kg, embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. BISCOITO Doce de Côco Tipo Colonial, formato Rosquinha. (formato rosquinha). Ingredientes: amido de milho, açúcar, margarina, côco, fermento químico em pó. Contém glúten. Embalagem plástica contendo 300 gramas. Informação Nutricional: porção de 40g = 88kcal. Validade 120 dias. MELADO batido de cana. (Pote plástico contendo 900 gramas) Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações nutricionais: Porção de 16g VCT (47,04 Kcal), CHO (11,62g), PTN (0,08g), lipídeos (0,03g), cálcio (11,2 mg), ferro (0,19 mg). Obs: As embalagens deverão estar intactas, não MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7789 09.10.2009 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 68 Pregao apresentando sinais de fermentação e vazamento(produto). Validade mínima de 01 ano. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO LICITATORIO PREGAO N.062/2009 E REQUISIÇAO N. 6943 ANEXO. Total do Empenho.......: 2.035,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7790 09.10.2009 611901 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA 68 Pregao 15.10.2009 Liquidacao 1.166,00 BISCOITO doce, tipo Maria. (embalagem plástica de 350g ou 400g). Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido, sal, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, glúten. Validade mínima de 6 meses. MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo Pena ou Penne. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LICITATORIO PREGAO 062/09 E REQUISIÇAO N. 6948 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.166,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7791 09.10.2009 616001 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 68 Pregao 14.10.2009 Liquidacao 4.575,80 LEITE em pó Integral sem açúcar. Pacotes de 400g ou 01 Kg. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7791 09.10.2009 616001 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 68 Pregao NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LICITATORIO PREGAO N. 062/09 E REQUISIÇAO N. 6953 ANEXA. Total do Empenho.......: 4.575,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7792 09.10.2009 613201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 68 Pregao 19.10.2009 Liquidacao 270,00 FARINHA DE TRIGO tipo l. Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Pacotes de 5 kg. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LI CITATORIO PREGAO N. 062/09 E REQUISIÇAO N. 6941 ANEXA. Total do Empenho.......: 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7793 09.10.2009 613201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 68 Pregao 16.10.2009 Liquidacao 444,00 AÇÚCAR branco. Origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em pacotes de 2kg, embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LI CITATORIO PREGAO N. 062/2009 E REQUISIÇAO N. 6942 ANEXA Total do Empenho.......: 444,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7794 09.10.2009 613201 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 68 Pregao 14.10.2009 Liquidacao 1.486,30 LEITE em pó Integral sem açúcar. Pacotes de 400g ou 01 Kg. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 7794 09.10.2009 613201 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 68 Pregao validade mínima de 01 ano. NECESSARIO AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LICITATORIO PREGAO N. 062/2009 E REQUISIÇAO N. 6951 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.486,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7796 09.10.2009 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA 68 Pregao 26.10.2009 Liquidacao 1.425,00 ERVILHA enlatada, (latas de 500g). Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. MILHO verde enlatado, (latas de 500g). Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. FRANGO ao molho em pedaços,(latas de 830g). Composição: frango, molho e especiarias. Validade mínima de 24 meses. Acondicionados em embalagem secundária contendo 12 unidades NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LICITATORIO PREGAO N.062/2009 E REQUISIÇAO N. 6949 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.425,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8010 19.10.2009 10902 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 23.10.2009 Liquidacao 619,10 CAFE EM PO 500G AÇUCAR 5KG NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES ,CFE REQUISIÇAO N.2408 ANE XA. Total do Empenho.......: 619,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8049 22.10.2009 21315 Fr 033244 FRUTEIRA E AÇOUGUE ESSENCIA DA TERRA LTD 70 Dispensada 29.10.2009 Liquidacao 216,00 REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE 12Kg DE CARNE DE PICANHA PARA JANTAR NO DIA 23-10-2009 NECESSARIO PARA JANTAR DA COMITI VA ITALIANA QUE ESTARA VISITANDO A CIDADE DE GDI PARA FINS DE INTERCAMBIO ECONOMICO, ALEM DE PALESTRAR SOBRE REALIDADE VITIVINI COLA LOCAL E ASSINAR CARTA DE IN MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação 8049 22.10.2009 21315 Fr 033244 FRUTEIRA E AÇOUGUE ESSENCIA DA TERRA LTD 70 Dispensada TENÇOES DE INTERCAMBIO TECNOLOGI CO, CFE REQUISIÇAO N. 7083 ANEXA Total do Empenho.......: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8050 22.10.2009 21315 Fr 008728 FRINAL S/A FRIGORIFICO E INTEGRACAO AVIC 70 Dispensada 26.10.2009 Liquidacao 238,00 REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE 20Kg DE PERNIL DE OVELHA PARA JANTAR DO DIA 23-10-2009 NECESSARIO PARA O JANTAR DA COMI TIVA ITALIANA QUE ESTARA VISITAN DO A CIDADE DE GDI PARA FINS DE INTERCAMBIO ECONOMICO ALEM DE PA LESTRAR SOBRE A REALIDADE VITIVI NICOLA LOCAL E ASSINAR CARTA DE INTENÇOES DE INTERCAMBIO TECNOLO GICO, CFE REQUISIÇAO N. 7083 ANE XA Total do Empenho.......: 238,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8088 26.10.2009 21315 Fr 008728 FRINAL S/A FRIGORIFICO E INTEGRACAO AVIC 70 Dispensada 26.10.2009 Liquidacao 11,90 REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 8050/2009 REFERENTE AO PERNIL DE OVELHA PARA JANTAR DO DIA 23-10-2009 NECESSARIO PARA O JANTAR DA COMI TIVA ITALIANA QUE ESTA VISITANDO A CIDADE PARA FINS DE INTERCAMBIO ECONOMICO, ALEM DE PALESTRAR SOBRE A REALIDADE VITIVINICOLA LOCAL E ASSINAR CARTA DE INTENÇOES DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO, CFE REQUISIÇAO N. 7103 ANEXA. Total do Empenho.......: 11,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 214.389,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.09.000000 Material Farmacológico 7131 18.09.2009 31222 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA 66 Dispensada 22.09.2009 Liquidacao 42,77 CEFALEXINA 500 MG COMP. (CAIXA) CAIXA BIOFENAC TUBO DE HIRUDOID FRASCO DE FILDERM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SERVIDOR JALMIR JOSE RABAIOLI QUE SOFREU UM ACIDENTE DE TRABALHO NO DIA 10/09/09 NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.09.000000 Material Farmacológico 7131 18.09.2009 31222 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA 66 Dispensada ÇAO N. 6762 ANEXA. Total do Empenho.......: 42,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 42,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 819 30.01.2009 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD 2 Dispensada 10.02.2009 Liquidacao 224,00 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, À BASE DE LIDOCAÍNA COM FENILFRINA, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES. FIXADOR PARA RAIO X , COM 475 ML REVELADOR PARA RX COM 475 ML Material para o Centro Odontológico, cfe requisição n. 4249 ane xa. Total do Empenho.......: 224,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2974 27.04.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA 9 Pregao 19.05.2009 Liquidacao 5.765,00 AGULHA DESCARTÁVEL 30 G, CURTA, DIÂMETRO DE 0,30/21, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA ,FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, A BASE DE LIDOCAINA COM FENILEFRINA, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, SEM VASO CONSTRITOR, A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES BROCA CÔNICA DIAMANTADA Nº 3195, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA Nº 3083, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 2974 27.04.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA 9 Pregao EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA Nº 4084, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA BROCA DOURADA PARA ACABAMENTO Nº 3168, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1014, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº 1016, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, COSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS. BROCA ESFÉRICA PARA ACABAMENTO EM RESINA 1012 F, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 2974 27.04.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA 9 Pregao DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO RX COM TAMPA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO MS. CANETA ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PUSH BOTON SPRAY TRIPLO QUE GARANTE REFRIGERAÇÃO CONSTANTE NA PARTE ATIVA DA BROCA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS NEGATOSCOPIO PARA LEITURA DE RADIOGRAFIASPANORÂMICAS, COM VISOR ACRÍLICO, MEDINDO 30/20 CM DE ÁREA ÚTIL, 3 POSIÇÕES, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DEITADO OU EM PÉ SOBRE A MESA, COM CHAVE SELETORA PARA 110/220 VOLTS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E LOTE FIXADOR DE RX C/ 475ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS PELICULA PARA RX, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REVELADOR DE RX C/ 475ML Material para ser utilizado nas Unidades de Saude do Chacaras, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 2974 27.04.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA 9 Pregao São Franscisco, Marcorama, São José de Costa Real, Tamandaré, São Roque, ale´m do Centro odontologico municipal, conf requisi ção 5030 anexa. Total do Empenho.......: 5.765,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6594 25.08.2009 104404 Fr 002831 ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA. 63 Dispensada 08.09.2009 Liquidacao 162,00 CARIOSTÁTICO 10ML CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE. SUGADOR CIRÚRGICO PLÁSTICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER PARA POLIMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO QUE ABASTECERA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 6275 ANEXA. Total do Empenho.......: 162,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6595 25.08.2009 104404 Fr 033851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA 63 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 1.539,77 CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZIN CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA, MATERIAL DESCARTÁVEL. KIT COM 120 DISCOS DE CONTORNO E POLIMENTOS SORTIDOS, CONTENDO DADOS FABRICAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO NO MS (KIT) ESCOVAS DENTAIS INFANTIL, MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA PIGMENTO E ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 6595 25.08.2009 104404 Fr 033851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA 63 Dispensada FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO, SUJEITO À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, PARA CABO ROSQUEAVEL, PLANO Nº 5, CAIXA COM 12 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO CARBONO , NÚMERO 15C, MATERIAL DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO CARBONO , NÚMERO 12, MATERIAL DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS MATRIZ DE ACO 0,05X7X500MM SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS PASTA ALVEOLAR ANTI-SÉPTICA E ANALGÉSICA COM 10 GRAMAS, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS ÁCIDO PARA RESINA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS FLÚOR GEL E ACIDULADO, FRASCOS C/ 200ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR 20ML CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 6595 25.08.2009 104404 Fr 033851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA 63 Dispensada VALIDADE. FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 PRETO, COM AGULHA CIRCULAR 3/8, 2 CM, ESTÉRIL E NÃO REABSORVÍVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CENTRO ODONTOLOGICO QUE ABASTECERA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N. 6275 ANEXA AO EMPE NHO N. 6594 Total do Empenho.......: 1.539,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6596 25.08.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA 63 Dispensada 14.09.2009 Liquidacao 446,40 FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL, SINTÉTICO ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, AGULHA 2 CM, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL, SINTÉTICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSARIO PARA CENTRO ODONTOLO GICO QUE ABASTECERA TODAS AS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 6275 ANEXA AO EMPE NHO N. 6594 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico 6596 25.08.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA 63 Dispensada Total do Empenho.......: 446,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 8.137,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico 2319 31.03.2009 51320 Fr 022817 VETERINARIA COSTA REAL LTDA 6 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 70,00 VENENO Pacotes de 1 kg Veneno para exterminar com os ra tos existentes no Parque de Máquinas portadores e causadores de doenças, conforme requisição n. 4763 anexa. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2749 24.04.2009 101219 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 8 Dispensada 27.04.2009 Liquidacao 13,50 DEDETIZADOR PARA CUPINS, GÁS FUMIGANTE Material para sala da vigilancia ambiental, cfe requisição n. 4964 anexa. Total do Empenho.......: 13,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3681 25.05.2009 101219 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18 Dispensada 29.05.2009 Liquidacao 24,00 FORMOL 10% NECESSARIA COMPRA PARA SER USADA NA UNIDADE DE SAUDE PAM, CFE REQUISIÇAO N. 5316 ANEXA. Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 107,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo 4494 19.06.2009 616204 Fr 009373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 17,20 PING PONG SEM MESA FUTEBOL DE BOTÃO BOLAS DE PING PONG. Material necessario para as atividades recreativas do Centro Cultural e Social São José, conf.requiisção 5606 anexa. Total do Empenho.......: 17,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5713 28.07.2009 125003 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 687,20 BOLAS oficial de futsal, costurada, PU, 61 - 64 cm, 410 - MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo 5713 28.07.2009 125003 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA Dispensada 440 g, camara airbility, miolo removível e lubrificado MATERIAL NECESSARIO PARA O CAM PEONATO CITADINO DE FUTSAL ADULTO, CONF.REQUISIÇÃO 6086 ANEXA. Total do Empenho.......: 687,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7584 30.09.2009 621119 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 67 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 190,00 QUEBRA-CABEÇA COM 12 PEÇAS QUEBRA-CABEÇA COM 24 PEÇAS TAPETE BICHOS SACOLA MULTIBLOCOS LOUSA E APAGADOR BOLICHE CASINHA BABY BALÕES COLORIDOS PACOTE COM 50 UNIDADES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM DISPONIBILIZADOS PARA CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS BRINCAREM NO ESPAÇO DE RECREAÇAO INF. NOS PAVILHOES DA FENACHAMP,CFE REQ.6847 Total do Empenho.......: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 894,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens 78 05.01.2009 10903 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 50,00 ARRANJO PARA A SOLENIDADE DE POS SE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE GARIBALDI REALIZADA NO DIA 01/01 2009 ÀS 10 HORAS NA CAMARA MUNI CIPAL CFE REQUISICAO 2256 ANEXA. Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 13.02.2009 81308 Fr 025378 PORTO PRESENTES COM DE ARTIGOS IMP. LTDA 3 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 693,30 MÁSCARA DE PAPEL PAINEL E.V.A ADORNO CHINÊS MÁSCARA COLOMBI COLARES HAVAINOS COROA DE REI CHICOTE FIO METÁLICO ESTRELA METÁLICA ESTRELA METALICA GRANDE PARA A DECORACAO DAS RUAS JACOB MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens 1047 13.02.2009 81308 Fr 025378 PORTO PRESENTES COM DE ARTIGOS IMP. LTDA 3 Dispensada ELY, PRESIDENTE VARGAS, PRACA LOUREIRO DA SILVA ONDE ACONTECE RÁ O CARNAVAL DE RUA DIA 21/02 CFE REQUISICAO 4438 ANEXA. Total do Empenho.......: 693,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1092 18.02.2009 81308 Fr 033214 MAFFESSONI FASOLI CIA LTDA 3 Dispensada 07.03.2009 Liquidacao 216,40 GOTA PRATA G GOTA DOURADA GOTA PRATA P CHATONS BOTAO G BOTAO P ALJOFRE GREGA PAETÊ CONTAS RETRÓZ AGULHA PARA DECORACAO DA CORTE CARNAVA LESCA NO CARNAVAL DE RUA, DIA 21 DE FEVEREIRO CFE REQ. 4391 ANEXA Total do Empenho.......: 216,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2305 31.03.2009 611112 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 30,60 TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na cor vermelha. TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na cor preta. TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na cor branco. Materiais serão utilizados para a festa da Páscoa, que será rea lizada no dia 04 de abril na Pra ça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4786, em anexo. Total do Empenho.......: 30,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2306 31.03.2009 611112 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 12,00 PINCEL P/TEMPERA Nº06 PONTA CHATA Material será utilizado para a festa da Páscoa, que será reali zada no dia 04 de abril, na Pra ça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4786, anexa ao Empenho n. 2305/2009. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens 2306 31.03.2009 611112 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 6 Dispensada Total do Empenho.......: 12,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2328 31.03.2009 611112 Fr 009491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 53,00 VALE NO TAMANHO: 5 x 8cm; tipo de papel: sulfite 75g; cor do papel: branco; cor da tinta: 1 x 0 Necessária a aquisição destes va les pois os mesmos serão distribuídos nas escolas municipais, estaduais e particulares, para que os mesmos possam ser trocados por um lanche na festa da Páscoa que será realizada no dia 04 de abril de 2009, na Praça Loureiro da Silva,cfe requisição n. 4788, anexa. Total do Empenho.......: 53,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2331 31.03.2009 611112 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 7 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 24,60 BALÃO COLORIDO com 50un. cada nº 7. Material para a festa da Páscoa que será realizada no dia 04 de abril de 2009, na Praça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4791, anexa. Total do Empenho.......: 24,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2332 31.03.2009 611112 Fr 008905 GENERINO ROSSONI S.A. IND. COM. E AGRIC. 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 1.036,80 SUCO DE UVA caixa com 200ml. Aquisição de produtos para a fes ta da Páscoa a ser realizada no dia 04 de abril de 2009, na Praça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4791, anexa ao Empenho n. 2331/2009. Total do Empenho.......: 1.036,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2333 31.03.2009 611112 Fr 016792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 1.662,60 CHOCOLATE choco snack, embalgem com 48g. BALA DE IOGURTE PCTE 1KG BALA kg de bala 7 belo. Aquisição para a festa da Páscoa a ser realizada no dia 04 de a- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens 2333 31.03.2009 611112 Fr 016792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 7 Dispensada bril de 2009, na Praça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4791 anexa ao Empenho n. 2331/2009. Total do Empenho.......: 1.662,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5778 31.07.2009 81308 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 60 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 23,90 ARAME FINO ROLO NECESSARIO PARA DECORAÇAO DOS PA VILHOES DA FENACHAMP NO EVENTO FESTIVAL COLONIAL ITALIANO QUE ACONTECERA NOS DIAS 01-02/08/09 CFE REQUISIÇAO N. 6123 ANEXA. Total do Empenho.......: 23,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6579 25.08.2009 611112 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI 63 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 180,25 PLACA TAMANHO 10 x 20, GRAVADAS COM ESTOJO, CONFORME TEXTO EM ANEXO. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM ENTREGUES NO DIA 17/09/09 À SOCI EDADE RECREATIVA E CULTURAL TRES LAGOAS E AO PROJETO DE QUALIFICA ÇAO AMBIENTAL, COMO FORMA DE HOMENAGEM EM NIVEL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6459 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6755 01.09.2009 102002 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 64 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 65,81 SUCO 1 LITRO (CAIXA) REFRIGERANTE C/2 LITROS GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24 CM PACOTE C/50 UN BOLACHA SALGADA PALITOS SALGADOS BOLACHA DOCE NECESSARIO PARA INAUGURAÇAO DA FARMACIA MUNICIPAL, NO DIA 01/ 09/09, QUE VISANDO MELHORAR CONDIÇOES FISICAS E ESTRUTURAIS MUDOU-SE DE ENDEREÇO, CFE REQUISIÇAO N.6544 ANEXA. Total do Empenho.......: 65,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 4.049,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 77 05.01.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA Dispensada 07.01.2009 Liquidacao 224,00 FOLHAS DE PAPEL A4 CFE REQUISI CAO 2255 ANEXA. Total do Empenho.......: 224,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------289 08.01.2009 41601 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA Dispensada 05.03.2009 Liquidacao 106,00 PASTA Material para arquivar notas de empenho na tesouraria, cfe requisição n. 4017 anexa. Total do Empenho.......: 106,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------295 09.01.2009 104410 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 29,70 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL Material para Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4055 anexa. Total do Empenho.......: 29,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 13.01.2009 131201 Fr 023536 LIVRARIA E BAZAR SUGESTOES E PRESENTES L Dispensada 22.01.2009 Liquidacao 10,60 PORTA CANETAS CALCULADORA COMUM Material para Secretaria de Planejamento e Incubadora, cfe requisição n. 4067 anexa. Total do Empenho.......: 10,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------338 14.01.2009 101204 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA Dispensada 16.02.2009 Liquidacao 241,00 FICHA SS51 FICHA BPA-I Material para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4059 anexa. Total do Empenho.......: 241,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------378 16.01.2009 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 20.01.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO N. 3976 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------379 16.01.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 20.01.2009 Liquidacao 80,00 CARIMBO AUTOMATICO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 379 16.01.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada IDENTIFICAÇÃO. Material para Secretaria da Admi nistração, cfe requisição n. 4003 anexa. Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------380 16.01.2009 111202 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 21.01.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SR BALDUINO PUERARI CUSTODIO, CFE REQUISIÇÃO N. 4181 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------381 16.01.2009 121205 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO PARA O SECRETÁRIO MUNICI PAL DE ESPORTES E LAZER IVANES ZAPPAZ, CFE REQUISIÇÃO N. 4022 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------382 16.01.2009 131201 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 10,00 SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE IDENTIFICACAO SUBSTITUINDO O NOME, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE REQUISIÇÃO N. 4001 ANEXA. Total do Empenho.......: 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------383 16.01.2009 81301 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 21.01.2009 Liquidacao 10,00 SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE IDEN TIFICAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, CFE REQUISIÇÃO N. 4000 ANEXA. Total do Empenho.......: 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------385 16.01.2009 71101 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 35,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4015 ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------386 16.01.2009 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 30,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 386 16.01.2009 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CARIMBOS, SUBSITUINDO OS NOMES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DIRETOR DE TRANSPORTE E TRÂNSITO E ASSES SOR DA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N. 4002 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------387 16.01.2009 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 120,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO PREFEITO CIRANO CISILOTTO, VICE FRANCISCO TEDESCO, LILIAN MARIA BUENO LUZ ADVOGADA E DELANO BRAN DELLI PIETA ASSESSOR DE COMUNICA ÇÃO SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE IDEN TIFICAÇÃO DE CARIMBOS PARA OS AD VOGADOS FERNANDA GUZATTO E FILIE BALBINOT. CFE REQUISIÇÃO N. 4032 ANEXA. Total do Empenho.......: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------388 16.01.2009 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 130,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETORA TÉCNICA DE SAÚDE, DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA SMS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO, CFE REQUI SIÇÃO N. 4016 ANEXA. Total do Empenho.......: 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------389 16.01.2009 91203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 65,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4180 ANEXA. Total do Empenho.......: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 21.01.2009 131201 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 13,10 SACOS PLÁSTICOS COM DOIS FUROS TAMANHO A4 PASTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES PARA ARQUIVAR FOLHAS ( COMO UM ARQUIVO PARA ARQUIVAR FOLHAS COM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 401 21.01.2009 131201 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada DOIS FUROS) Material para Secretaria e Incubadora, cfe requisição n. 4067 anexa ao empenho n. 320/00. Total do Empenho.......: 13,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------405 21.01.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 35,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA A SERVIDORA ANGELA M. V. BENINI - DIRETORA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4182 ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426 22.01.2009 31203 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 1 Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 28,75 PASTA L Material para SMA, cfe requisição n. 4189 anexa. Total do Empenho.......: 28,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------485 26.01.2009 633206 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 1 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 1.862,65 CADERNO DE CHAMADA AREA 1 CADERNO DE CHAMADA AREA 2 CADERNO de chamada para educação infantil CADERNO de chamada para Educação de Jovens e Adultos - EJA CADERNO de chamada para o Sistema Integrado Garibaldense de Alfabetização - SIGA Material para controle de frequência dos alunos da rede municipal, cfe requisição n. 4117 anexa. Total do Empenho.......: 1.862,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------743 30.01.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 1 Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 148,80 PAPELEIRA PLASTICA INDIVIDUAL EMPILHAVEL Material para o Setor de Cópias do Centro Administrativo Municipal, cfe requisição n. 4241 anexa. Total do Empenho.......: 148,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 744 30.01.2009 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 1 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 56,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA A ASSESSORIA JURÍDICA, CFE REQUISI ÇÃO N. 4225 ANEXA. Total do Empenho.......: 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------816 30.01.2009 31203 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 2 Dispensada 12.02.2009 Liquidacao 99,00 PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, ALTURA 06CM, TAMANHO OFICIO 02 Material para organizar contratos e leis no Setor de Serviços Administrativos, cfe requisição n. 4244 anexa. Total do Empenho.......: 99,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------820 30.01.2009 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2 Dispensada 13.02.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA A ASSISTENTE SOCIAL MONICA DE ANTONI FA RIAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4270 ANE XA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------827 30.01.2009 631302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO Material para identificação de documentos a ser assinados pela nova Secretária da Educação, cfe requisição n. 4272 anexa. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------878 04.02.2009 81301 Fr 033214 MAFFESSONI FASOLI CIA LTDA 2 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 37,80 LANTEJOULA OLOGRÁFICA Material para decoração da corte carnavalesca do carnaval de rua que acontecerá no dia 21.02.09, cfe requisição n. 4344 anexa. Total do Empenho.......: 37,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------984 10.02.2009 107906 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 3 Dispensada 20.02.2009 Liquidacao 40,00 FICHA DE VACINAÇÃO Material para controle de vacina nas Unidades de Saúde Central e São Francisco, cfe requisição n. 4191 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 984 10.02.2009 107906 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 3 Dispensada Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------986 10.02.2009 111202 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 3 Dispensada 13.02.2009 Liquidacao 145,00 PASTA DE PROTOCOLO verde com brasão da Prefeitura Municipal de Garibaldi para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para arquivar documentos, cfe requisi ção n. 4286 anexa. Total do Empenho.......: 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------989 10.02.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 3 Dispensada 13.02.2009 Liquidacao 10,00 SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CARIMBO PARA A PRESIDENTE DO RPPS, CFE REQUISIÇÃO N. 4316 ANEXA. Total do Empenho.......: 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1001 10.02.2009 631302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO Material para o Setor de Informá tica da SMEC, cfe requisição n. 4361 anexa. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1002 10.02.2009 631302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2 Dispensada 13.02.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO para a Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, cfe requisição n. 4337 anexa. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 13.02.2009 21302 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 19,50 ENVELOPES PARDOS TAMANHO GRANDE CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAMANHO MÉDIO GRAMPO TRILHO TIPO 80 MM CAIXA C/50 PARA O DEPTO JURIDICO DA PREFEI TURA CFE REQUISICAO 4355 ANEXA. Total do Empenho.......: 19,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1044 13.02.2009 21302 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 42,50 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAMANHO GRANDE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 1044 13.02.2009 21302 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 3 Dispensada PASTA SUSPENSA C/VISOR PARA O DEPTO JURIDICO DA PREFEI TURA CFE REQUISICAO 4355 ANEXA AO EMPENHO 1043. Total do Empenho.......: 42,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1071 18.02.2009 111202 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 3 Dispensada 27.02.2009 Liquidacao 40,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DA SMMA NO PROTOCOLO DE NOVOS PROCESSOS DE ALVARA CFE REQUISICAO 4431 ANEXA. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1365 25.02.2009 21302 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 3 Dispensada 04.03.2009 Liquidacao 17,20 PASTAS POLIONDA (PLÁSTICO) COM ELÁSTICO DE 4CM (3 UNIDADES) E DE 5CM. (2 UNIDADES) PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA ÇÃO CFE REQUISICAO 4373 ANEXA. Total do Empenho.......: 17,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1366 25.02.2009 21302 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 3 Dispensada 04.03.2009 Liquidacao 8,00 MARCADOR PARA CD NAS CORES AZUL (2 UNIDADES), VERMELHO (1 UNIDADE) E PRETO (1 UNIDADE) PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA ÇÃO CFE REQUISICAO 4373 ANEXA AO EMPENHO 1365. Total do Empenho.......: 8,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1393 26.02.2009 631302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO PARA A IDENTIFICACAO DOS DOCUMEN TOS A SEREM ASSINADOS NO SETOR PEDAGOGICO CFE REQUISISCAO 4519 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1394 26.02.2009 631302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 10,00 BORRACHA para carimbo. PARA CADASTRO DOS DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO CFE REQUISI CAO 4494 ANEXA. Total do Empenho.......: 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 1395 26.02.2009 633206 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO PARA A IDENTIFICACAO DOS DOCUMEN TOS A SEREM ASSINADOS PELA SECRE TARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISICAO 4513 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1396 26.02.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 4 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDEN CIAS PARA O SERVIDOR JOAO ALBERI R DA SILVA CFE REQUISICAO 4520 A NEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1422 26.02.2009 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA Dispensada 24.03.2009 Liquidacao 660,15 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE CFE LISTA ANEXA E REQUISI CAO 2287 ANEXA. Total do Empenho.......: 660,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1444 27.02.2009 131201 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 4 Dispensada 11.03.2009 Liquidacao 19,50 PASTAS FERRAGEM - ( TRANSPARENTE - PARA ARQUIVAR FOLHAS COM DOIS FUROS ) PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL CFE REQUISICAO 4547 ANEXA. Total do Empenho.......: 19,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1445 27.02.2009 131201 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 4 Dispensada 11.03.2009 Liquidacao 7,50 SACOS PLÁSTICOS COM DOIS OU QUATRO FUROS PARA ARQUIVAR FOLHAS TAMANHO A4 PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL CFE REQUISICAO 4547 ANEXA AO EMPENHO 1444. Total do Empenho.......: 7,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1546 02.03.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA Dispensada 03.03.2009 Liquidacao 228,00 PAPEL A4 Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2288 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 1546 02.03.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1702 11.03.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA Dispensada 01.04.2009 Liquidacao 139,00 CAPA A4 PRETA CAPA A4 TRANSPARENTE ESPIRAL 14MM PRETA ATÉ 100 FLS ESPIRAL 20MM PRETA 130 FLS Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2292 anexa. Total do Empenho.......: 139,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1715 11.03.2009 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 5 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 92,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME MODELO EM ANEXO CARIMBO AUTOMATICO DE RECEBIMENTO, DE ACORDO COM O MODELO EM ANEXO MATERIAL SOLICITADO PARA MELHORIA DO SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE ANEXO. Total do Empenho.......: 92,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1739 13.03.2009 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 5 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 25,00 CARIMBO AUTOMATICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. CARIMBO AUTOMATICO PARA O SERVIDOR RONALDO EMER, CFE REQUISICAO n. 4545, ANEXA. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1762 13.03.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 64,00 PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Material para sala do Secretário da Administração, cfe requisição n. 4605 anexa. Total do Empenho.......: 64,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1790 17.03.2009 91203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 178,50 PAPEL PARDO 120 CM ALTURA Material de expediente para o Centro de Geracao de Emprego e Renda, Centro de Convivencia de MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 1790 17.03.2009 91203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 5 Dispensada Idosos e Sec.de Assistencia Social, cfe requisicao n. 4622,anexa. Total do Empenho.......: 178,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1809 17.03.2009 31203 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 40,00 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4 Material de expediente parao Setor de Compras e para o Xerox, cfe requisição n. 4654, anexa. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1816 17.03.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 123,80 BLOCO DE NOTA FISCAL CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO OFICIO Material de expediente para o Se tor de Compras e para o Xerox, cfe requisição n.4654, anexa ao Empenho n. 1809/2009. Total do Empenho.......: 123,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1881 23.03.2009 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 6 Dispensada 17.04.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMATICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. Material necessário para as atividades da servidora Daniela L. Simonaggio, cfe requisição n. 4588, anexa. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1884 23.03.2009 111202 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 6 Dispensada 24.04.2009 Liquidacao 49,80 CALCULADORA GRANDE Material necessário para calcular taxas de licenciamento ambiental, cfe requisição n.4709, anexa. Total do Empenho.......: 49,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1886 23.03.2009 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 6 Dispensada 07.04.2009 Liquidacao 20,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 1886 23.03.2009 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 6 Dispensada CARIMBO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA Necessária a substituição da bor racha para uso dos engenheiros da Secretaria, cfe requisição n. 4745, anexa. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2218 30.03.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 152,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA ENVIO DE CARTAS CARIMBO AUTOMATICO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS Material necessário para envio de cartas para o Correio e para arquivar diversos arquivos, na Administração, cfe requisição n. 4819, anexa. Total do Empenho.......: 152,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2262 31.03.2009 51305 Fr 033436 MAFFEI COMERCIAL GRAFICA 7 Dispensada 01.04.2009 Liquidacao 360,00 PAPEL PARA PLOTTER GRAMATURA 90 MEDINDO 914 X 50M Material para impressão de projetos, mapas e demais impressões que devam ser feitas no plotter devido o tamanho da impressão, cfe requisição n. 4778, anexa. Total do Empenho.......: 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2280 31.03.2009 131201 Fr 018539 PGS COMERCIO E REPRESENT LTDA 7 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 65,40 TUBOS DE PAPELÃO PARA MAPAS TAMANHO : 10 (DEZ) CENTÍMETROS DE DIÂMETRO (BOCAL) E 01 (UM) METRO DE ALTURA. Material necessário para armazenar mapas do plano diretor e outros importantes projetos, para preservar o maior tempo possível cfe requisição n. 4812, em anexo Total do Empenho.......: 65,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2290 31.03.2009 131201 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 10,00 SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO, NOVA BORRACHA CONFORME MODELO EM ANEXO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 2290 31.03.2009 131201 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 7 Dispensada Material faz-se necessário para agilizar o recebimento de documentos na secretaria, cfe requisição n. 4768, em anexo. Total do Empenho.......: 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2310 31.03.2009 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 6 Dispensada 07.04.2009 Liquidacao 40,00 CARIMBO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA CARIMBO Material necessário para a Secre taria e Parque de Máquinas, cfe requisição 4771 e modelo anexo. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2311 31.03.2009 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 6 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 66,00 CARIMBO AUTOMÁTICO C/ ALMOFADA VERDE Material para uso dos fiscais, cfe requisição n. 4818 anexa. Total do Empenho.......: 66,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2327 31.03.2009 631302 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 7 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 96,00 PASTAS catálogo com 50 plásticos com ajuste para mais plásticos. Material necessário para guardar de maneira organizada a documentação pertinente ao setor de supervisão escolar e depto. cultural da SMEC, cfe requisição n. 4746 anexa. Total do Empenho.......: 96,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2439 03.04.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 24,00 CAIXA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL PARA CD MATERIAL NECESSÁRIO PRA O BOM DE SEMPENHO DAS FUNÕES EXERCIDAS PE LOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4859, ANEXA. Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2440 03.04.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 42,70 ORGANIZADOR PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE (CAIXINHA DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 2440 03.04.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 7 Dispensada PLÁSTICO) CONJUNTO DE LETRAS VAZADAS( DE METAL OU PLÁSTICO) - 0 A 9 GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS 26/6 MÉDIO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELOS DEPTOS QUE FAZEM PARTE DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4859, ANEXA AO EMPENHO N. 2439/2009. Total do Empenho.......: 42,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 03.04.2009 631302 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 29,70 AQUISIÇÃO de livro ponto do professor e dos funcionários de 400folhas. MATERIAL PARA REGISTRAR O PONTO DIÁRIO DOS PROFESSORES E FUNCIO NÁRIOS DA SMEC, PARA FINS DE EFE TIVIDADE, CFE REQUISIÇÃO N. 4894 ANEXA. Total do Empenho.......: 29,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 03.04.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 145,00 CALCULADORA COMUM FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL 12,7MM X 20,3 EPSON REF:1235 MATERIAL PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA SEC.MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4836, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2451 03.04.2009 31203 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 1.046,00 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CONTRACHEQUES (2 VIAS) MATERIAL PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4836, ANEXO AO EMPENHO N. 2450/2009. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 2451 03.04.2009 31203 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 7 Dispensada Total do Empenho.......: 1.046,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2453 03.04.2009 21302 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 6,00 PORTA CD EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL MATERIAL PARA CONDICIONAR OS CDS COM FOTOGRAFIAS OU OUTROS ARQUIVOS QUE SERÃO ENVIADOS PARA AS DIVERSAS MÍDIAS (REPORTAGENS, JORNAIS E REVISTAS), CONFORME RE QUISIÇÃO N. 4865, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 6,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2492 06.04.2009 41601 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 18,00 FOLHA DE DESENHO MATERIAL NECESSÁRIO A IMPRESSÃO DOS CARTÕES DE ALVARÁ, CFE REQUISIÇÃO N. 4841, ANEXA. Total do Empenho.......: 18,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2493 06.04.2009 111202 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 8 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 310,00 BANDEJA PLÁSTICA ORGANIZADORA DE MESA. SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ORGA NIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SMMA, CFE REQUISIÇÃO N. 4815, ANEXA. Total do Empenho.......: 310,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2545 09.04.2009 21302 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 8 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 5,00 SUPORTE FITA DUREX PEQUENO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNCÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO GABINETE, CFE REQUISIÇÃO N. 4837, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2546 09.04.2009 21302 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 8 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 14,10 CALCULADORA 12 DIGITOS APONTADOR PLASTICO CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MATERIAL NECESSÁRIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FA- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 2546 09.04.2009 21302 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 8 Dispensada ZEM PARTE DO GABINETE, CFE REQUISIÇÃO N. 4837, ANEXA AO EMPENHO 2545/2009. Total do Empenho.......: 14,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2704 17.04.2009 10904 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 05.05.2009 Liquidacao 565,00 PASTAS DE "PROTOCOLO DE TRAMITAÇÃO" Total do Empenho.......: 565,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2771 24.04.2009 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 207,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA AS COORDENADORAS MARIONE, SIMONE, MÁRCIA, RACHEL E GLÁDIS, CONFORME MODELO EM ANEXO CARIMBO SIMPLES PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO (PAM), CONFORME MODELO EM ANEXO Material para as servidoras dos Postos de Saúde do Municipio, conforme requisição 5007, anexa. Total do Empenho.......: 207,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2809 27.04.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMATICO Material a ser uitlizado no condecom, conf. requisição 5015 ane xa. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2813 27.04.2009 107906 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 270,00 CARIMBO CONFORME MODELO EM ANEXO Material para ser utilizado na campanha de vacinação contra a Febre Amarela, conf. requisição 5005 anexa. Total do Empenho.......: 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2979 27.04.2009 111202 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 9 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 100,00 FURADOR grande de papel para 70 folhas. Material para uso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 2979 27.04.2009 111202 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 9 Dispensada requisição 4959 anexa. Total do Empenho.......: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2989 28.04.2009 614401 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 37,06 PISTOLA DE COLA QUENTE pequena; REFIL COLA QUENTE finos; PALITOS espetinho, pacotes com 100un. CARTUCHOS para pipoca, tamanho médio; Material para a Biblioteca Publi ca Municipal, conf requisição 4989 anexa. Total do Empenho.......: 37,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3108 30.04.2009 614401 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 21,75 FOLHAS coloridas (canson) A4 pacote com 24 folhas; LAPIS DE COR C/24 COLA pequenas; NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES MA TERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL. COM A MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NECES SÁRIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇÃO N.4979, ANEXA. Total do Empenho.......: 21,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3109 30.04.2009 614401 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 10,35 EVA folha em tamanho cartolina, na cor lilás claro; EVA folha em tamanho cartolina, na cor lilás escuro; COLA BRILHO média; NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES MA TERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL. COM A MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NECES SÁRIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO CFE REQUISIÇÃO N. 4979 ANEXA AO EMPENHO 3108/2009. Total do Empenho.......: 10,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3110 30.04.2009 614401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 38,20 EVA folha em tamanho cartolina, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 3110 30.04.2009 614401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 9 Dispensada na cor verde; EVA folha em tamanho cartolina, na cor amarelo; EVA folha em tamanho cartolina, na cor laranja; EVA folha em tamanho cartolina, na cor vermelho; EVA folha em tamanho cartolina, na cor preto; EVA folha em tamanho cartolina, na cor azul; EVA folha em tamanho cartolina, na cor de pele; EVA folha em tamanho cartolina, na cor marrom; FOLHA peso 60; NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES MA TERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL. COM A MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NECES SÁRIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO CFE REQUISIÇÃO N. 4979, ANEXA AO EMPENHO N. 3108/2009. Total do Empenho.......: 38,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3265 06.05.2009 631302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 10 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO NECESSARIO PARA FAZER A IDENTIFI CAÇÃO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS PELA DIRETORA DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REJANE CARNIEL PILATTI,CFE REQUISIÇÃO N.5103 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3281 07.05.2009 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 10 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMÁTICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. NECESSARIO PARA ASSINATURAS EM DOCUMENTOS PELO DIRETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ROSELI SARCONY, CFE REQUISIÇÃO N.5184 ANEXA Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3285 07.05.2009 91203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 10 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 30,00 CARIMBO AUTOMATICO CONFORME MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 3285 07.05.2009 91203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 10 Dispensada MODELO ANEXO NECESSARIO PARA ASSINATURAS EM DOCUMENTOS PELO DIRETOR DE HABI TAÇÃO ELISANDRO CASTRO,CFE REQUI SIÇAO N. 5169 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3302 07.05.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 10 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 15,00 CARIMBO NECESSARIA PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA JUNTA MILITAR- SMA, CFE REQUISIÇAO N. 5159 ANEXA Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3389 13.05.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 228,00 PAPEL A4 MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N 2328 ANEXA. Total do Empenho.......: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3397 13.05.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 10 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 14,50 FOLHA DE DESENHO PESO 60 ENVELOPE PARDO GRANDE COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIA PA RA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS DO DEPTO. DE RH, CFE REQUISIÇÃO N. 5183, ANEXA. Total do Empenho.......: 14,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3414 13.05.2009 111202 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 11 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 46,00 CARIMBO AUTOMATICO NECESSARIO PARA CATALOGAR LIVROS CONTIDOS NO ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE REQUISIÇAO N. 5215 ANEXA Total do Empenho.......: 46,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3432 13.05.2009 31203 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 11 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 12,00 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES DIESEL 73GR NECESSARIO PARA COLAGENS DAS ETI QUETAS NO PATRIMONIO PUBLICO,CFE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 3432 13.05.2009 31203 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 11 Dispensada REQUISIÇAO N. 5243 ANEXA Total do Empenho.......: 12,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3504 18.05.2009 31203 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 11 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 15,20 FITA IMPRESSORA EPSON MX 80/LQ 570 - PRETO - COMPRIMENTO 6M LARGURA 13MM NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N. 5158 ANEXA. Total do Empenho.......: 15,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3540 19.05.2009 41601 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 17 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 320,00 FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 FLS FOLHA ETIQUETA 10 X 5 AUTO-ADESIVA. NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE A IMPRESSAO E ENVIO DOS TERMOS DE DIVIDA ATIVA/2008, NA SMF, CF E REQUISIÇÃO N. 5244 ANEXA Total do Empenho.......: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3561 20.05.2009 631302 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 17 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 32,40 AQUISIÇÃO DE UM FLIP SHARP COM 50 FOLHAS; NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DO SE MINARIO DA PROBLEMATICA DA DISCI PLINA NO AMBITO ESCOLAR QUE SERA DIA 21/05/2009 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE REQUISIÇAO N. 5287 ANEXA. Total do Empenho.......: 32,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3617 21.05.2009 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA Dispensada 28.05.2009 Liquidacao 260,15 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE LISTAGEM ANEXA. SOLICITAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N. 2336, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 260,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3636 21.05.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 17 Dispensada 28.05.2009 Liquidacao 250,00 FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 3636 21.05.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 17 Dispensada FLS NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS BUROCRATICOS DE DI VERSAS SECRETARIAS,CFE REQUISIÇAO N. 5322 ANEXA Total do Empenho.......: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3686 25.05.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 4,90 PORTA CANETAS NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA SMA, CFE REQUISIÇÃO N. 4990 ANEXA Total do Empenho.......: 4,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3687 25.05.2009 31203 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 18 Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 56,00 FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA POLIET. CORRIG. (8mmX320m) NECESSARIO PARA BOM DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA SMA CFE REQUISIÇAO N.4990 ANEXA AO EMPENHO N. 3686 Total do Empenho.......: 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3882 26.05.2009 91203 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 18 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 32,96 PILHAS PEQUENAS A GUARDANAPOS PEQUENOS BRANCOS PACOTES COM 50 UNID PLUGUE UNIVERSAL 2P+T NECESSARIO PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E EXTENSOES COMO OFICINAS DE ARTESANATO, CFE REQUISIÇÃO N. 5167 ANEXA. Total do Empenho.......: 32,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3883 26.05.2009 91203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 18 Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 57,15 FOLHA DE EVA TAMANHO CARTOLINA 2 VERMELHA, 2 BRANCA, 2 AMARELA, 2 VERDE ESCURO, 2 VERDE CLARO, 2 COR-DE-ROSA, 2 LARANJA, 2 AZUL CLARO, 2 AZUL MÉDIO E 2 LILÁS. APONTADOR PLASTICO CARTOLINA 3 verde, 3 amarela, 3 azul, 3 laranja, 3 preta, 3 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 3883 26.05.2009 91203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 18 Dispensada vermelha e 3 lilás. PAPEL CARTAZ - 2 BRANCO, 2 PRETO, 2 LILÁS, 2 LARANJA, 2 VERDE, 2 VERMELHO, 2 AZUL E 2 AMARELO. PORTA FITA ADESIVA ESTREITA COM CORTADOR NECESSARIO PARA BOM ANADAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E EXTENSOES COMO OFICINAS DE ARTESANATO, CFE REQUISIÇÃO N. 5167 ANEXA AO EMPENHO N. 3882 Total do Empenho.......: 57,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4075 29.05.2009 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 20,00 REFIL PARA CARIMBO, COR PRETA BORRACHA PARA CARIMBO, CONTENDO OS DIZERES "MATRÍCULA 904" NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CA RIMBO DA ASSISTENTE SOCIAL MONICA, E CORREÇAO DO CARIMBO DA FUN CIONARIA MARCIA EM QUE NAO CONTA O NUMERO DE SUA MATRICULA, CFE REQUISIÇAO N. 5388 ANEXA, Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4080 29.05.2009 81301 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 19 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 16,00 ENVELOPES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ENVIO DOS CONVITES DO LANÇAMENTO DO SI TE ESTRADA DO SABOR DA SMTUR,CFE REQUISIÇAO N. 5367 ANEXA. Total do Empenho.......: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4136 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 19 Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 813,50 CANETA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1 MM CX C/50 CANETA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4136 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 19 Dispensada ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1 MM CX C/50 CANETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1 MM CX C/50 PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G CLIPS NIQUELADO Nº 6 500 G ALMOFADA DE CARIMBO Nº 3, COR PRETA APONTADOR PLASTICO BORRACHA BRANCA MACIA, Nº 40, CX C/ 40 UNIDADES LIVRO ATA 100 FLS TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA 42 ML MOLHA DEDO EM PASTA CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA SIMPLES, C/ 96 FLS CADERNO PEQUENO ESPIRAL, 96 FLS, CAPA SIMPLES CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS, CAPA DURA NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE PREGAO 020/09, NECESSARIO PARA O RE GULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE REQ.N.5445 ANEXA Total do Empenho.......: 813,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4137 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 19 Pregao 29.07.2009 Liquidacao 2.681,50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M FITA CREPE 18 MM X 50 M ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO P/FICHARIO FOLHA OFÍCIO BRANCA A4, C/ 500 210X297 MM, 75G/M2 CALCULADORA DE MESA, BATERIA SOLAR, 12 DÍGITOS, DISPLAY GRANDE, TECLAS PLÁSTICAS. PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA CARTOLINA BRANCA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4137 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 19 Pregao CARTOLINA AZUL CLARO CARTOLINA ROSA CLARO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LARG 45 CM PAPEL TERMICO P/FAC SIMILE 216MM X 30 M PINCEL ATOMICO PRETO PONTA REDONDA PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA REDONDA PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, P/ 35 FLS, DE MESA, COR PRETA GRAMPO GALVANIZADO 23/08, C/ 5000 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 26/6, SEM REBARBA DE CORTE E/OU EXCESSO DE COLA, CX C/ 5000 CDR GRAVAVEL (80MIN/700MB) 52XPINO, C/ 25 UND DVD -RW REGRAVÁVEL PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO POLIONDA GROSSA 4 CM, COR AZUL PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM. 235X325MM TRANSPARENTE PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM. 235X325MM COR FUMÊ PASTA AZ TAM 35X8CM PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES, TAM. OFICIO, CAPA LIVRE ABERTURA P/ ACRESCENTAR PLÁSTICOS, COR PRETA NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O REGULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SE CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO 5445 PREGAO 020/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 2.681,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4138 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 19 Pregao 15.07.2009 Liquidacao 1.175,90 CANETA PARA CD, PONTA MÉDIA, COR PRETA CANETA AZUL PARA TECIDO, PONTA MÉDIA, COR PRETA ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 23X11CM ENVELOPE PARDO 80G/M² 20X28 CM ENVELOPE PARDO 250 X 353 MM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4138 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 19 Pregao 80G/M² LAPIS BORRACHA LAPIS PRETO Nº 02 LAPISEIRA 0.5 MM GRAFITE ESTOJO C/ 12 MINAS 0,5MM 2B COLA ESCOLAR BRANCA 90G CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA DE POLIÉSTER EM DUPLA FACE, POSSIBILITANDO TRAÇO CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, NÃO TÓXICO 18 ML, SECAGEM RÁPIDA TESOURA COM CABO POLIPROPILENO, TAMANHO MÉDIO, RESISTENTE, COM LÂMINA DE CORTE E PONTA C/ AÇO INOX TAMANHO MÉDIO TESOURA COM CABO POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM LÂMINA DE CORTE E PONTA C/ AÇO INOX TAMANHO GRANDE PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR FUME TAM.OFICIO PORTA CANETAS COR PRETA, EM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO DUAS REPARTIÇÕES, SENDO UMA PARA CANETAS E OUTRA PARA CLIPS SEPARADOR /DIVISOR DE FOLHAS, EM PLÁSTICO, SENDO CADA DIVISÓRIA COM COR DISTINTA, COM 10 DIVISÓRIAS, TAMANHO OFÍCIO REGUA DE 30 CM PLÁSTICA PAPEL CARBONO CAIXAS COM 100 FOLHAS CADA, NA COR PRETA NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O REGULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SE CRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N 5445 PREGAO 020/2009 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.175,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4169 04.06.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 19 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 250,00 FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 FLS NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5404 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4169 04.06.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 19 Dispensada Total do Empenho.......: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4235 08.06.2009 131201 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 19 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 7,00 SACOS PLÁSTICOS COM DOIS OU QUATRO FUROS PARA ARQUIVAR FOLHAS TAMANHO A4. NECESSARIO PARA A SMPIC, PARA AR QUIVAR E PRESERVAR DOCUMENTOS, CFE REQUISIÇAO N. 5487 ANEXA Total do Empenho.......: 7,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4264 08.06.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 19 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 25,00 CARIMBO AUTOMÁTICO PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIA NECESSARIA QUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPE NHADAS PELO DPTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CFE REQUISIÇAO N. 5465 ANEXA. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4353 16.06.2009 112102 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 91,50 CANETA MARCADORA (TIPO PINCEL ATOMICO) BALÕES COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES - Nº 7. FOLHA A4 RECICLADA. PACOTE COM 500 FOLHAS. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO N. 5533 ANEXA Total do Empenho.......: 91,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4354 16.06.2009 112102 Fr 019851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA 20 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 30,60 TNT BRANCO TNT VERDE JUTA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO Nº 5535 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 101 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4359 16.06.2009 112102 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 278,00 FOLHA A4 210 MM X 297 MM PCT C/500 75G/M2 BRANCA FOLHA A4 210MM X 297MM PCT C/ 500 75G/M2 PAPEL RECICLADO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SMMA, CFE REQUISIÇAO N.5549 ANEXA Total do Empenho.......: 278,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4360 16.06.2009 107906 Fr 033779 DIKA'S COM DE MATER DE ESCRITORIO LTDA 20 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 3.420,00 CARTEIRINHA CFE MODELO "Carteira de vacinação", tipo envelope tamanho 20X28cm, impressão em três cores, material plástico transparente, com abertura na parte de cima e sistema de fechamento, possibilitando que sejam guardadas as carteiras de vacinação. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIOMIELI TE, A SER REALIZADA DIAS 20/06 1ª DOSE E 22/08 2ª DOSE, CFE REQUISIÇAO Nº5534 ANEXA Total do Empenho.......: 3.420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4365 16.06.2009 614401 Fr 032195 VESTRO ETIQUETAS LTDA 20 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 48,00 ETIQUETAS ADESIVAS COM CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSO; NECESSARIO AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, PARA A IDENTIFICAÇAO E O CONTROLE DE QUANTOS LIVROS A BI BLIOTECA POSSUI, CFE REQUISIÇAO Nº 5559 ANEXA Total do Empenho.......: 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 18.06.2009 51305 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 20 Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 328,00 PASTA DE PROTOCOLO COM IMPRESSAO EM PRETO NA CAPA E VERSO DA CAPA, EM PAPEL BRANCO, GRAMATURA, TAMANHO E IMPRESSAO CONFORME MODELO ANEXO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARQUIVAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 102 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4438 18.06.2009 51305 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 20 Dispensada PARA APROVAÇAO NA SMOTT,CFE REQUISIÇAO N° 5546 ANEXA Total do Empenho.......: 328,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4439 18.06.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 20 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 28,75 CLIPS NIQUELADO Nº 0 CANETA MARCA TEXTO AMARELA LAPISEIRA 2B GRAFITE 2B NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO ADMINISTRATIVO,CFE REQUI SIÇAO N° 5575 ANEXA Total do Empenho.......: 28,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4510 19.06.2009 113101 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA 21 Pregao 13.07.2009 Liquidacao 123,50 PAPEL PARDO ROLO DE 120 CM X 200 M. NECESSARIA AQUISIÇAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SMMA, CFE REQUISIÇAO N 5635 ANEXA. Total do Empenho.......: 123,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4511 19.06.2009 113101 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA 21 Pregao 13.07.2009 Liquidacao 582,00 PASTA ABA C/ ELÁSTICO POLIETILENO TAMANHO 235 X 325 MM (OFÍCIO) TRANSPARENTE. GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 23/ 08, CX C/ 1000 UNIDADES. NECESSARIO PARA USO DA SMMA, CFE REQUISIÇAO Nº 5636 ANEXA. Total do Empenho.......: 582,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4512 19.06.2009 112601 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA Pregao 13.07.2009 Liquidacao 733,48 FOLHA OFÍCIO 2 BRANCA 216 X 330 MM E 75 G/M², PACOTE C/ 500 FOLHAS. FOLHA A4 BRANCA 210 X 297 MM E 75 G/M², PACOTE C/ 500 FOLHAS. ENVELOPE PAPEL SACO, PARDO, MÉDIO 265 X 370 MM. ALFINETE CAIXA C/50 NIQUELADO Nº 28. CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº06, CX C/ 100 UNIDADES. CADERNO CAPA DURA, 48 FOLHAS, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 103 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4512 19.06.2009 112601 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA Pregao 140 X 202 MM C/ ESPIRAL. CALCULADORA BÁSICA TAMANHO MÉDIO 10 DIGITOS. PORTA CARTÕES] CAPACIDADE P/ 240 CARTÕES. CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAMANHO 344 X 125 X 237 MM. Material necesario para o uso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf. requisição 5637 anexa. Total do Empenho.......: 733,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4513 19.06.2009 112601 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao 16.07.2009 Liquidacao 374,59 PASTAS POLIONDA C/ ELASTICO, TAMANHO 335 X 245 X 55MM COR VERDE. CANETA P/ QUADRO LOUSA BRANCO, COR DA TINTA: PRETA. CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA C/5000 UNIDADES FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50 M. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 48MM COLA BASTAO GLICERINA,ÉSTER, COMPOSTO POLIVINÍLICO, ATÓXICO 10G. COLA ESCOLAR BRANCA 90G. PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA , COR TINTA AZUL. PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA. PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA. GIZ DE CERA COLORIDO, COM 12 CORES. CDR GRAVAVEL VIRGEM , TUBO C/ 50 UNIDADES. PEN-DRIVE 4 GB. Material para uso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf.requisição 5625 anexa. Total do Empenho.......: 374,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4514 19.06.2009 112601 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 13.07.2009 Liquidacao 2.545,40 CANETA ESFEROGRÁFICA COR TINTA AZUL, CORPO TRANSPARENTE COM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 104 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4514 19.06.2009 112601 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 01 MM. GIZ COLORIDO CAIXA C/60 UNIDADES ANTI-ALÉRGICO P/ QUADRO NEGRO. FOLHA A4 RECICLADA 210 X 297 MM, PACOTE C/ 500 FOLHAS. PAPEL ADESIVO BRANCO, FORMATO CARTA (1 ETIQUETA POR FOLHA) CX C/ 100 FOLHAS. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES LATONADO CANETA HIDROCOR COLORIDA, CONJUNTO COM 6 CORES, PONTA FINA. ALBUM P/ FOTOS CAPACIDADE 300 FOTOS. TONER P/OKI C5500/5800 PRETO. TONER P/OKI C5500/5800 CIANO. TONER P/OKI C 5500/5800 MAGENTA. TONER P/OKI C 5500/5800 AMARELO. Material para ser utilizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf.requisição 5 627 anexa. Total do Empenho.......: 2.545,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4515 19.06.2009 112601 Fr 033802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA. Pregao 13.07.2009 Liquidacao 288,40 PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 50 FOLHAS PLÁSTICAS TAMANHO OFÍCIO, CAPA LIVRE E ABERTURA PARA ACRESCENTAR MAIS PLÁSTICOS. GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS 23/08. CD-RW VIRGEM TUBO C/50 UNIDADES. DVD VIRGEM TUBO C/ 50 UNIDADES. Material para ser usado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conf.requisição 5628 anexa Total do Empenho.......: 288,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4544 23.06.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 56,00 CARIMBO AUTOMATICO Material necessario para uso no MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 105 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4544 23.06.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada Departamento de Recursos Humanos conf.requisição 5639 anexa. Total do Empenho.......: 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4793 25.06.2009 21302 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 23,35 PORTA CARTAO COM DIVISÓRIAS PARA ARQUIVAR 400 CARTÕES DE VISITA CARTOLINA BRANCA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZA DAS PELO GABINETE,CFE REQUISIÇAO N. 5634 ANEXA Total do Empenho.......: 23,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4846 26.06.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 16,10 KIT COM NO MÍNIMO 5 CANETAS MARCA TEXTO COLORIDAS GRAFITE 0.9 BORRACHA BRANCA COLA ESCOLAR LIQUIDA NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, CFE REQUISIÇAO N 5669 ANEXA Total do Empenho.......: 16,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4848 26.06.2009 51305 Fr 013798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 21 Dispensada 03.07.2009 Liquidacao 20,00 CARTEIRA PLÁSTICA NECESSARIO PARA GUARDAR OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO DO CONDU TOR DE TAXI, QUE SERAO CONFECCIO NADOS PELO DPTO DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO N 5648 ANEXA. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4995 07.07.2009 612401 Fr 033878 TR COM DE MATER DE ESCRIT E SERV LTDA 57 Dispensada 10.07.2009 Liquidacao 1.188,00 FOLHAS TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS EMEIS,PARA GARANTIR O BOM FUNCIO NAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CFE REQUISIÇAO N. 5696 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 106 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 4996 07.07.2009 612401 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 57 Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 1.050,00 FOLHAS TAMANHO OFÍCIO 2, PACOTE COM 500 FOLHAS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEIS PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO BUROCRATICO, CFE REQUISIÇAO N. 5696 ANEXA AO EMPENHO N. 4995 Total do Empenho.......: 1.050,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4997 07.07.2009 614401 Fr 033878 TR COM DE MATER DE ESCRIT E SERV LTDA 57 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 49,50 FOLHAS TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS NECESSARIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO BUROCRATICO, CFE REQUISIÇAO N.5697 ANEXA. Total do Empenho.......: 49,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4998 07.07.2009 616206 Fr 033878 TR COM DE MATER DE ESCRIT E SERV LTDA 57 Dispensada 10.07.2009 Liquidacao 49,50 FOLHAS TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO BUROCRATICO,CFE RE QUISIÇAO N. 5699 ANEXA Total do Empenho.......: 49,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5003 07.07.2009 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 21 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 147,00 PORTA CANETAS GRANDE ADESIVO POST-ITS NECESSARIO PARA O SETOR DE COMPRAS, CFE REQUISIÇAO N. 5372 ANE XA. Total do Empenho.......: 147,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5005 07.07.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 21 Dispensada 21.07.2009 Liquidacao 10,00 TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SMA, CFE REQUISIÇAO N. 5757 ANEXA. Total do Empenho.......: 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 107 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5056 07.07.2009 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 22 Dispensada 16.07.2009 Liquidacao 292,00 CARIMBO AUTOMATICO NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DE EN CAMINHAMENTOS DOS USUARIOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE,CFE REQUISIÇAO N. 5654 ANEXA. Total do Empenho.......: 292,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5239 15.07.2009 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 58 Dispensada 04.08.2009 Liquidacao 56,00 CARIMBO AUTOMATICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA, DA SMF CFE REQUISIÇAO N.5849 ANEXA. Total do Empenho.......: 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5288 16.07.2009 81301 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 56,00 TNT VERMELHO COM 1M40CM DE ALTURA TNT BRANCO COM 1M40CM DE ALTURA NECESSARIO PARA DECORAÇAO DO FES TIVAL COLONIAL ITALIANO,QUE ACON TECERA DIAS 01 E 02/08/09, NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5874 ANEXA. Total do Empenho.......: 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5324 21.07.2009 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA 58 Pregao 29.07.2009 Liquidacao 404,60 01.09.2009 Liquidacao 86,40 EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPATULA PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES LATONADO ESTILETE COM LÂMINA 9MM GRAMPO TRILHO 80MM CX C/ 50UN GRAMPO EM ALUMÍNIO EM FORMATO "U" P/ ARQUIVO MORTO CX C/ 50UN GRAMPO GALVANIZADO 23/08 CAIXA COM 5000 GRAMPO GALVANIZADO 23/10 CAIXA COM 5000 GRAMPO GALVANIZADO 23/13 CAIXA COM 5000 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60MM COM 30M MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 108 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5324 21.07.2009 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA 58 Pregao NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS DA SMA, CFE REQUISIÇAO N. 5897 ANEXA. Total do Empenho.......: 491,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5327 21.07.2009 31203 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA 58 Pregao 11.08.2009 Liquidacao 887,29 PAPEL TÉRMICO PARA FAX SÍMILE 216MM X 30M ROLO CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1MM CX C/ 50 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1MM CX C/ 50 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTENIO COM ESFEREA DE 1MM CX C/ 50 CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 0 500G CX CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 6 500G CX FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRANCO 80 COLUNAS 240 X 11 POLEGADAS 75G/M² CAIXA COM 3000UN TESOURA INOX, COM PONTA, CABO PLÁSTICO, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, TAMANHO MÍNIMO DE 18CM NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, CFE REQUISIÇAO N. 5912 ANEXA Total do Empenho.......: 887,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5328 21.07.2009 31203 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO 58 Pregao 27.07.2009 Liquidacao 8.889,66 FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4 210x297mm, 75g/m² CAIXA COM 10pc de 500fls CADA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 109 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5328 21.07.2009 31203 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO 58 Pregao NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS QUE FAZEM PARTE DA SMA CFE REQUISIÇAO N. 5914 ANEXA. Total do Empenho.......: 8.889,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5336 21.07.2009 31203 Fr 033802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA. Pregao 17.08.2009 Liquidacao 307,25 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 MÉDIO GRAMPEADOR P/ GRAMPOS 23/08, 23/10 e 23/12 PARA 100 FOLHAS GRAMATURA 75g/m² PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS DE MESA PARA 35 FOLHAS GRAMATURA 75g/m² MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 5915 ANEXA. Total do Empenho.......: 307,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5337 21.07.2009 31203 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 02.09.2009 Liquidacao 03.09.2009 Liquidacao 2.202,49 APONTADOR PLASTICO REGUA DE 30 CM PLÁSTICA LAPIS PRETO Nº 2 LAPISEIRA 0.5 MM BORRACHA BRANCA nº 40 CAIXA 40 un REQUISIÇÃO DE GRAFITE ESTOJO C/ 12 MINAS 0,5MM LIVRO ATA 100 FLS UN CADERNO DE PROTOCOLO 100 FLS CAPA DURA FORMATO 160x220mm(LxA) CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO GRANDE TAM 250x355x135mm PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM 235 X 325 MM TRANSPARENTE PASTA AZ LE TAM 35 x 5cm PASTA AZ LL TAM 35 X 08cm PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO TAM 335 X 245 X 55mm COR AZUL TRANSLÚCIDO PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO TAM 335 X 250 X 20mm COR AZUL TRANSLÚCIDO PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES, TAM. OFÍCIO, CPA LIVRE, ABERTURA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 110 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5337 21.07.2009 31203 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao P/ ACRESCENTAR PLÁSTICOS PASTA SUSPENSA MARMORIZADO PARA ARQUIVO DE AÇO CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA DE POLIESTER EM DUPLA FACE, POSSIBILITANDO TRAÇO GROSSO E FINO CX CAPA P/ENCADERNAÇÃO PVC TAM. 220 X 330mm PRETA C/ 50un CAPA P/ENCADERNAÇÃO PVC TAM. 220 X 330mm TRANSPARENTE C/ 50un FOLHA DE DESENHO PESO 60 PACOTES COM 50UN ETIQUETA ADESIVA TAM CARTA 50,8 X 101,6 COM 10 ETIQUETAS POR FOLHA CX COM 25 FOLHAS ETIQUETA ADESIVA CARTA 215,9 X 279,40 CX C/ 100un ETIQUETA ADESIVAS TAM. CARTA(33,9 X 101,6mm folhas com 14 un) - CX C/100 FOLHAS ETIQUETA ADESIVA TAM. CARTA (106.36 X 138,11mm folhas com 04 un) - CX C/ 25 FOLHAS PINCEL ATÔMICO PONTA REDONDA COR AZUL PINCEL ATÔMICO PONTA REDONDA COR PRETA TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO PRETA 42ML PAPEL VERGÊ 85G COR BIRILO TAM 210 X 297 MM PACOTE C/ 100UN MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARI DA ADMIMISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 5905 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.202,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5338 21.07.2009 616206 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO Pregao 24.07.2009 Liquidacao 177,79 FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 FLS Folha de ofício branca A4 210x297mm, 75g/m² caixa com 10pc de 500fls cada MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 5908 ANEXA. Total do Empenho.......: 177,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 111 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5339 21.07.2009 616206 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 20.08.2009 Liquidacao 166,83 REGUA DE 30 CM PLÁSTICA LAPIS preto nº 2 BORRACHA branca nº 40 caixa 40 un CORRETIVO LIQUIDO a base de agua, branco, não tóxico 18 ml, secagem rápida un CANETA hidrocor grande ponta ponta fina com 12 cores CANETA marca texto amarela, ponta de poliester em dupla face, possibilitando traço grosso e fino cx CARTOLINA BRANCA CARTOLINA de cor amarelo CARTOLINA de cor verde CARTOLINA de cor azul CARTOLINA de cor vermelho FOLHA de desenho peso 60 pacotes com 50un. COLA escolar branca 90 gr FITA crepe 18mmx50m FITA crepe 50mmx50m FOLHA de EVA de verde ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor vermelho ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor amarela ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor azul ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor preta ( tamanho 40cm X 50 cm) PINCEL atômico ponta redonda cor vermelho PINCEL atômico ponta redonda cor azul PINCEL atômico ponta redonda cor preta TINTA com gliter 15ml(dourada, prateada, azul, vermelho e amarelo) MATERIAL PARA SER UITLIZADO PE LO CENTRO CULTURLA E SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 5902 ANEXA Total do Empenho.......: 166,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5340 21.07.2009 616206 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao 01.09.2009 Liquidacao 122,97 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 112 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5340 21.07.2009 616206 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao CANETA esferográfica azul, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica preta, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica vermelha, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstenio com esferea de 1mm cx c/ 50 CLIPS em aço niquelado nº 0 500 g cx CLIPS em aço niquelado nº 6 500 g cx FITA adesiva dupla face papel 25mmx30m FITA adesiva transparente polietileno50m x 48mm FITA adesiva transparente polietileno50m x12mm FITA adesiva transparente 12mmx30m CAIXA de lápis de cor com 12 unidades tam. Grande cx TESOURA escolar inox, sem ponta, cabo plástico, pequena, com lâminas de aço inox TESOURA inox, com ponta, cabo plástico, com lâminas de aço inox, tamanho mínimo 18 cm GIZ DE CERA bastao caixa com 12 unid. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 5909 ANEXA Total do Empenho.......: 122,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5341 21.07.2009 614401 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 20.08.2009 Liquidacao 551,63 REGUA DE 30 CM plastica LAPIS preto nº 2 BORRACHA branca nº 40 caixa 40 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 113 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5341 21.07.2009 614401 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao un CORRETIVO LIQUIDO a base de agua, branco, não tóxico 18 ml, secagem rápida un CAIXA de arquivo morto papelão grande tam 250x355x135mm PASTA catálogo 50 envelopes, tam. Ofício, cpa livre, abertura p/ acrescentar plásticos CANETA hidrocor grande ponta ponta fina com 12 cores CANETA marca texto amarela, ponta de poliester em dupla face, possibilitando traço grosso e fino cx CARTOLINA BRANCA CARTOLINA de cor amarelo CARTOLINA de cor verde CARTOLINA de cor azul CARTOLINA de cor vermelho FOLHA de desenho peso 60 pacotes com 50un. COLA adesivo PVA 500gr COLA escolar branca 90 gr ETIQUETAS adesivas tam. carta 25,4x101,6mm, com 20 un por folha, com 100 fls por pcte FITA crepe 18mmx50m FITA crepe 50mmx50m FOLHAS de EVA de verde ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor vermelho ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor amarela ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor azul ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor preta ( tamanho 40cm X 50 cm) PINCEL atômico escrita grossa cor azul PINCEL atômico escrita grossa cor preta PINCEL atômico escrita grossa cor vermelha PINCEL atômico ponta redonda cor vermelho PINCEL atômico ponta redonda cor azul PINCEL atômico ponta redonda cor MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 114 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5341 21.07.2009 614401 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao preta TINTA com gliter 15ml(dourada, prateada, azul, vermelho e amarelo) MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 5925 ANE XA Total do Empenho.......: 551,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5342 21.07.2009 614401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao 01.09.2009 Liquidacao 253,77 CANETA esferográfica azul, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica preta, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica vermelha, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstenio com esferea de 1mm cx c/ 50 CLIPS em aço niquelado nº 0 500 g cx CLIPS em aço niquelado nº 6 500 g cx FITA adesiva dupla face papel 25mmx30m FITA adesiva transparente polietileno50m x 48mm FITA adesiva transparente polietileno50m x12mm FITA adesiva transparente 12mmx30m GIZ DE CERA bastao caixa com 12 unid. CAIXA de lápis de cor com 12 unidades tam. Grande cx TESOURA escolar inox, sem ponta, cabo plástico, pequena, com lâminas de aço inox TESOURA inox, com ponta, cabo plástico, com lâminas de aço MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 115 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5342 21.07.2009 614401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao inox, tamanho mínimo 18 cm MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTUA CONF. REQUISIÇÃO 5927 ANEXA. Total do Empenho.......: 253,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5343 21.07.2009 614401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA Pregao 29.07.2009 Liquidacao 114,50 PLÁSTICO tam ofício un CD gravável (80 min./700mb) 52 x pino caixa com 25 unid DVD -r gravável pote c/ 50 un. MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 5916 ANEXA. Total do Empenho.......: 114,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5344 21.07.2009 614401 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO Pregao 24.07.2009 Liquidacao 765,29 PAPEL contact 45 cm x25 transparente FOLHA de ofício branca A4 210x297mm, 75g/m² caixa com 10pc de 500fls cada MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 5921 ANEXA. Total do Empenho.......: 765,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5345 21.07.2009 614401 Fr 033802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA. Pregao 17.08.2009 Liquidacao 8,65 BASTÃO de silicone, comprimento 30 cm, diâmetro 7,4mm GRAMPEADOR de mesa p/ grampos 26/6 médio MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA CONF.REQUIISÇÃO 5920 ANE XA. Total do Empenho.......: 8,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5346 21.07.2009 612401 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO Pregao 24.07.2009 Liquidacao 5.333,79 FOLHA de ofício branca A4 210x297mm, 75g/m² caixa com 10pc de 500fls cada MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI LIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,CONF.REQUISIÇÃO 5933 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 116 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5346 21.07.2009 612401 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO Pregao Total do Empenho.......: 5.333,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5347 21.07.2009 612401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao 01.09.2009 Liquidacao 1.295,62 ELÁSTICO LATEX AMARELO N.º 18 PCTE 1KG CANETA esferográfica azul, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica preta, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica vermelha, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstenio com esferea de 1mm cx c/ 50 CLIPS em aço niquelado nº 0 500 g cx CLIPS em aço niquelado nº 6 500 g cx FITA adesiva dupla face papel 25mmx30m FITA adesiva transparente polietileno50m x 48mm FITA adesiva transparente polietileno50m x12mm FITA adesiva transparente 12mmx30m FORMULARIO CONTINUO 1 via branco 80 colunas 240 x 11 polegadas 75g/M² caixa com 3000un GIZ DE CERA bastao caixa com 12 unid. GIZ escolar não toxico branco cx com 50un GIZ escolar não toxico colorido cx com 50un. CAIXA de lápis de cor com 12 unidades tam. Grande cx TESOURA escolar inox, sem ponta, cabo plástico, pequena, com lâminas de aço inox MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 117 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5347 21.07.2009 612401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao TESOURA inox, com ponta, cabo plástico, com lâminas de aço inox, tamanho mínimo 18 cm MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN TAL CONF.REQUISIÇÃO 5935 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.295,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5348 21.07.2009 612401 Fr 033802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA. Pregao 17.08.2009 Liquidacao 31,55 BASTÃO de silicone, comprimento 30 cm, diâmetro 7,4mm PISTOLA de cola quente para bastões com diâmetro 7,4mm GRAMPEADOR de mesa p/ grampos 26/6 médio MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 5932 ANEXA. Total do Empenho.......: 31,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5349 21.07.2009 612401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA Pregao 29.07.2009 Liquidacao 222,65 PLÁSTICO tam ofício un PAPEL hectográfico caixa com 50 CD gravável (80 min./700mb) 52 x pino caixa com 25 unid MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 5929 ANEXA. Total do Empenho.......: 222,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5350 21.07.2009 612401 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 20.08.2009 Liquidacao 2.719,12 APONTADOR PLASTICO REGUA DE 30 CM plastica LAPIS preto nº 2 BORRACHA branca nº 40 caixa 40 un CORRETIVO LIQUIDO a base de agua, branco, não tóxico 18 ml, secagem rápida un LIVRO ATA 100 FLS CADERNO de protocolo c/100 fls, capa dura, formato 160x220mm(LxA) CAIXA de arquivo morto papelão grande tam 250x355x135mm PASTA catálogo 50 envelopes, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 118 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5350 21.07.2009 612401 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao tam. Ofício, cpa livre, abertura p/ acrescentar plásticos PASTA suspensa marmorizado para arquivo de aço CANETA hidrocor grande ponta ponta fina com 12 cores CANETA marca texto amarela, ponta de poliester em dupla face, possibilitando traço grosso e fino cx CARTOLINA BRANCA CARTOLINA de cor amarelo CARTOLINA de cor verde CARTOLINA de cor azul CARTOLINA de cor vermelho PAPEL de seda de cor vermelho PAPEL de seda de cor amarelo PAPEL de seda de cor azul PAPEL de seda de cor verde PAPEL dobradura cor amarelo PAPEL dobradura de cor verde PAPEL dobradura de cor vermelho PAPEL dobradura de cor azul PAPEL dupla face cor preto PAPEL dupla face cor amarelo PAPEL dupla face cor azul PAPEL dupla face cor verde PAPEL dupla face cor vermelho FOLHA de desenho peso 60 pacotes com 50un. COLA adesivo PVA 500gr COLA escolar branca 90 gr ETIQUETAS adesivas tam. carta 25,4x101,6mm, com 20 un por folha, com 100 fls por pcte FITA crepe 18mmx50m FITA crepe 50mmx50m FOLHAS de EVA de verde ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor vermelho ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor amarela ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor azul ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHAS de EVA de cor preta ( tamanho 40cm X 50 cm) PINCEL atômico escrita grossa cor azul PINCEL atômico escrita grossa MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 119 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5350 21.07.2009 612401 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao cor preta PINCEL atômico escrita grossa cor vermelha PINCEL atômico ponta redonda cor vermelho PINCEL atômico ponta redonda cor azul PINCEL atômico ponta redonda cor preta MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. REQUISIÇÃO 5936 ANEXA Total do Empenho.......: 2.719,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5351 21.07.2009 631302 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO Pregao 24.07.2009 Liquidacao 1.006,47 PAPEL contact 45 cm x25 transparente FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500 FLS Folha de ofício branca A4 210x297mm, 75g/m² caixa com 10pc de 500fls cada MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO, CONF.REQUIISÇÃO 5899 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.006,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5352 21.07.2009 631302 Fr 033802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA. Pregao 17.08.2009 Liquidacao 16,55 BASTÃO de silicone, comprimento 30 cm, diâmetro 7,4mm GRAMPEADOR de mesa p/ grampos 26/6 médio MATERIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. REQUISIÇÃO 5898 ANEXA. Total do Empenho.......: 16,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5353 21.07.2009 631302 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA Pregao 29.07.2009 Liquidacao 493,20 ALFINETE CAIXA C/50 nº 28 cx c/50g PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES latonado ESTILETE com lâmina 9mm PLÁSTICO tam ofício un DVD Dvd -r gravável pote c/ 50 un. MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDU- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 120 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5353 21.07.2009 631302 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA Pregao CAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 5893 ANEXA Total do Empenho.......: 493,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5354 21.07.2009 631302 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao 01.09.2009 Liquidacao 297,55 ELÁSTICO LATEX AMARELO N.º 18 PCTE 1KG CANETA esferográfica azul, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica preta, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de 1mm cx c/ 50 CANETA esferográfica vermelha, escrita grossa, corpo transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstenio com esferea de 1mm cx c/ 50 CLIPS em aço niquelado nº 0 500 g cx CLIPS em aço niquelado nº 6 500 g cx FITA adesiva dupla face papel 25mmx30m FITA adesiva transparente polietileno50m x 48mm FITA adesiva transparente polietileno50m x12mm FITA adesiva transparente 12mmx30m GIZ DE CERA bastao caixa com 12 unid. LAPIS de cor com 12 unidades tam. Grande cx TESOURA escolar inox, sem ponta, cabo plástico, pequena, com lâminas de aço inox TESOURA inox, com ponta, cabo plástico, com lâminas de aço inox, tamanho mínimo 18 cm MATERIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF.REQUIISÇÃO 5900 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 121 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5354 21.07.2009 631302 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA Pregao Total do Empenho.......: 297,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5355 21.07.2009 631302 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 20.08.2009 Liquidacao 1.340,73 REGUA DE 30 CM plastica LAPIS preto nº 2 BORRACHA branca nº 40 caixa 40 un CORRETIVO LIQUIDO a base de agua, branco, não tóxico 18 ml, secagem rápida un LIVRO ATA 200FLS LIVRO ATA 100 FLS CADERNO de protocolo c/100 fls, capa dura, formato 160x220mm(LxA) CAIXA de arquivo morto papelão grande tam 250x355x135mm PASTA catálogo 50 envelopes, tam. Ofício, cpa livre, abertura p/ acrescentar plásticos PASTA suspensa marmorizado para arquivo de aço PINCEL nº 08 PINCEL nº 12 PORTA Cracha de plastico transparente mais ou menos 9 cm x por 10 cm ( com presilha) REGUA de madeira 1 m CANETA hidrocor grande ponta ponta fina com 12 cores CANETA marca texto amarela, ponta de poliester em dupla face, possibilitando traço grosso e fino cx CARTOLINA branca CARTOLINA de cor amarelo CARTOLINA de cor verde CARTOLINA de cor azul CARTOLINA de cor vermelho PAPEL de seda de cor vermelho PAPEL de seda de cor amarelo PAPEL de seda de cor azul PAPEL de seda de cor verde PAPEL dobradura cor amarelo PAPEL dobradura de cor verde PAPEL dobradura de cor vermelho PAPEL dobradura de cor azul PAPEL dupla face cor preto PAPEL dupla face cor amarelo MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 122 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5355 21.07.2009 631302 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao PAPEL dupla face cor azul PAPEL dupla face cor verde PAPEL dupla face cor vermelho FOLHA de desenho peso 60 pacotes com 50un. COLA adesivo PVA 500gr COLA escolar branca 90 gr COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE C/100 UNIDADES COPO PLASTICO DE 80 ML tira com 100 un ETIQUETAS adesivas tam. carta 25,4x101,6mm, com 20 un por folha, com 100 fls por pcte FITA crepe 18mmx50m FITA crepe 50mmx50m FOLHA de EVA de verde ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor vermelho ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor amarela ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor azul ( tamanho 40cm X 50 cm) FOLHA de EVA de cor preta ( tamanho 40cm X 50 cm) PINCEL atômico escrita grossa cor azul PINCEL atômico escrita grossa cor preta PINCEL atômico escrita grossa cor vermelha PINCEL atômico ponta redonda cor vermelho PINCEL atômico ponta redonda cor azul PINCEL atômico ponta redonda cor preta TINTA com gliter 15ml(dourada, prateada, azul, vermelho e amarelo) MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 5895 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.340,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5377 22.07.2009 614401 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 59 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 129,00 PASTAS A2 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 123 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5377 22.07.2009 614401 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA 59 Dispensada NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MUSEU MUNICIPAL,ONDE GUARDARAO DOCUMEN TOS ANTIGOS, CFE REQUISIÇAO N. 5992 ANEXA. Total do Empenho.......: 129,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5383 22.07.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 288,00 PAPEL A4 ( 5000 FOLHAS) NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES,CFE REQUISIÇAO N.2364 ANEXA. Total do Empenho.......: 288,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5630 27.07.2009 31203 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 59 Dispensada 28.07.2009 Liquidacao 70,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (PRETO) NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INFORMAÇOES QUE SERAO PASSADAS NOS QUADROS PARA CANDIDATOS DO CONCURSO PUBLICO NO DIA 02.08.09 CFE REQUISIÇAO N. 6058 ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5721 28.07.2009 21302 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 195,00 CARTEIRINHA CFE MODELO TAM: 8CM DE ALTURA E 11CM DE COMPRIMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DA JUNTA MILITAR, CONF. REQUISIÇÃO 5917 ANEXA Total do Empenho.......: 195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5808 31.07.2009 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 25,00 CARIMBO AUTOMATICO PARA A SERVIDORA MARCIANA MAGNI CONFORME MODELO ANEXO E REQUISIÇÃO 6132. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5816 31.07.2009 51305 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 16,10 CANETA RETROPROJETORA MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. REQUISIÇÃO 6111 ANEXA. Total do Empenho.......: 16,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 124 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 5994 07.08.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 14.08.2009 Liquidacao 40,00 CARIMBO AUTOMATICO BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO FUNPRES, CONF.REQUISIÇÃO 6229 ANEXA. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6039 10.08.2009 91203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 60,00 CARIMBO com os dizeres: "INUTILIZADO PARA NOVOS CONTRATOS" CARIMBO COM OS DIZERES: "ROSANE KURMANN - ESCRITURÁRIO - M.2173 - SMHTAS - GARIBALDI - RS" MATERIAL NECESSARIO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO E SINE CONF.REQUISIÇÃO 6252 ANEXA. Total do Empenho.......: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6126 13.08.2009 31203 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 62 Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 296,00 PASTA PERSONALIZADA PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS PRO CESSOS LICITATORIOS EM GERAL NO DPTO DE LICITAÇAO,CFE REQUISIÇAO N. 6294 ANEXA Total do Empenho.......: 296,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6127 13.08.2009 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 62 Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 297,00 CARTEIRINHA CFE MODELO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARMAZENAR OS DOCUMENTOS MILITARES, CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCOR PORAÇAO, EMITIDOS PELO DPTO DA JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N. 6284 ANEXA. Total do Empenho.......: 297,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6210 18.08.2009 95901 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada 10.09.2009 Liquidacao 98,90 TESOURAS GRANDES MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 125 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 6210 18.08.2009 95901 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada TESOURAS DE CORTE PICADO TESOURA PEQUENA S/PONTA FOLHA DE DESENHO PESO 60 PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.RE QUISIÇÃO 6274 ANEXA. Total do Empenho.......: 98,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6212 18.08.2009 95901 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA Dispensada 28.08.2009 Liquidacao 39,35 PINCEL ATOMICO AMARELO PONTA REDONDA LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADES PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS GIZ BRANCO CAIXA C/60 CANETA MARCA TEXTO CORRETIVO LIQUIDO,BRANCO,N TOXICO 18ML MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANEXA AO EMPENHO 6274. Total do Empenho.......: 39,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6214 18.08.2009 95901 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 150,80 PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES CADERNOS 50 FLS PEQUENO - COM ESPIRAL PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA REDONDA PINCEL ATOMICO PRETO PONTA REDONDA PINCEL ATOMICO VERDE PONTA REDONDA COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE COLA BRILHO PEQUENA - 2 AZUL, 2 PRATA, 2 VERDE, 1 VERMELHO, 2 AMARELO, 1 ROSA APONTADOR PLASTICO BORRACHA BRANCA MACIA - PEQUENA PAPEL LAMINADO COLORIDO CORES VARIADAS PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 126 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 6214 18.08.2009 95901 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME Dispensada EVA PRETO - TAMANHO CARTOLINA EVA CORES VARIADAS - TAMANHO CARTOLINA COLA BRANCA - TUBO PEQUENO PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANE XA AO EMPENHO 6210. Total do Empenho.......: 150,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6262 19.08.2009 631302 Fr 013798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 62 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 231,04 FOLHAS DE CORES VARIADAS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRO DE UNIVER SITARIOS QUE ACONTECERA NO DIA 29/08/09 NA UNIAO DE MOÇOS CATOLICOS, EM QUE CADA ASSOCIAÇAO RE CEBERA UMA CARTEIRINHA DE COR DI FERENTE COMO FORMA DE CADASTRO PARA MELHOR FISCALIZAÇAO, CFE RE QUISIÇAO N. 6332 ANEXA. Total do Empenho.......: 231,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6274 20.08.2009 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 62 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 4.465,00 ADESIVO MEDINDO 1,10M DE ALTURA POR 2M DE LARGURA (VIDRO TRASEIRO DE UM ÔNIBUS) CONTENDO BRASÃO OFICIAL, SITE E LOGOMARCA DA PREFEITURA. ADESIVO MEDINDO 60CM DE ALTURA POR 6M DE LARGURA (LATERAL DE UM ÔNIBUS) CONTENDO BRASÃO OFICIAL, SITE E LOGOMARCA DA PREFEITURA. ADESIVO MEDINDO 30CM X 40CM (PORTA DOS CARROS) CONTENDO LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE. ADESIVO MEDINDO 15CM X 16CM (TRASEIRA DOS CARROS) CONTENDO A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE. ADESIVO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 127 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 6274 20.08.2009 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 62 Dispensada NO TAMANHO 40CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA. ADESIVO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE NO TAMANHO 22CM DE ALTURA POR 40CM DE LARGURA. NECESSARIO AQUISIÇAO PARA IDENTI FICAÇAO DA FROTA DE VEICULOS QUE PERTENCEM AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, ALEM DE SUBSTITUIÇAO DO MODELO ANTIGO NAS PARADAS DE ONIBUS, CFE REQ. N. 6305 ANEXA Total do Empenho.......: 4.465,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6275 20.08.2009 21302 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA 62 Dispensada 21.08.2009 Liquidacao 6,00 PORTA CD DE PAPEL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE REQUISIÇAO N. 6340 ANEXA. Total do Empenho.......: 6,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6587 25.08.2009 31203 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 63 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 39,00 ESPIRAL 50 MM ESPIRAL 14 MM ESPIRAL 20 MM NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO DE XEROX, CFE REQUISIÇAO N. 6414 ANEXA. Total do Empenho.......: 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6782 03.09.2009 111202 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 64 Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 313,00 PASTAS DE PROTOCOLO. NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS NO ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS PARA O SETOR DE LICENCIAMENTO DA SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 6556 ANE XA. Total do Empenho.......: 313,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7760 06.10.2009 10904 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA Dispensada 27.10.2009 Liquidacao 39,00 PAPEL COUCHE LASER ( 30 FLS) PAPEL BRILHANTE 170 G NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES PARA COPIAS COLORIDAS OU MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 128 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente 7760 06.10.2009 10904 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA Dispensada DE ALTA QUALIDADE CFE REQUISIÇAO N. 2394 ANEXA. Total do Empenho.......: 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7846 13.10.2009 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA 69 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 76,00 FITA PARA MÁQUINA ELETRÔNICA IBM POLIET. (8mmx320m) NECESSARIO PARA BOM ANDAMENTO DA S ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS QUE FAZEM PARTE DA SMA, CFE REQUISIÇAO N. 6973 Total do Empenho.......: 76,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7901 14.10.2009 10904 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 20,00 BORRACHA PARA CARIMBRO TINTA PARA CARIMBO (CARIMBO DE PROTOCOLO DE RECEBIMENTO) MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2402 ANEXA. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7904 14.10.2009 10904 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 160,70 GRAMPOS TRILHO (50 UN) CANETA P ESCREVER EM CD GRAMPEADOR CANETAS MARCA TEXTO CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUIS EXTRATOR DE GRAMPOS GRAMPOS P/ GRAMPEADOR BOBINAS DE PAPEL PARA FAX NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2405 ANEXA. Total do Empenho.......: 160,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 62.451,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 272 07.01.2009 101205 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada 19.01.2009 Liquidacao 60,00 FONTE ATX Material para substituição no computador do Dpto Administrativo da SMS, cfe requisição n. 4005 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 129 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 272 07.01.2009 101205 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------282 08.01.2009 91204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT Dispensada 20.01.2009 Liquidacao 260,00 TONER HP CB435A Material para impressora da SMHTAS, cfe requisição n. 4021 anexa. Total do Empenho.......: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------319 13.01.2009 131205 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 124,47 CARTUCHO COR PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 Material para a Secretaria de PLanejamento, cfe requisição n. 4076 anexa. Total do Empenho.......: 124,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------339 14.01.2009 51306 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 587,46 CARTUCHO AMARELO HP 51640 Y P/PLOTTER HP ORIGINAL CARTUCHO AZUL HP 51640 C P/PLOTTER HP ORIGINAL CARTUCHO MAGENTA HP 51640 M P/PLOTTER HP ORIGINAL CARTUCHO PRETO HP 51640 A P/PLOTTER HP ORIGINAL Material para impressão de mapas e projetos, cfe requisição n. 4086 anexa. Total do Empenho.......: 587,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------373 16.01.2009 104409 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 129,00 MODEM ROTEADOR ADSL Material para substituição na Unidade de Saúde São Francisco cfe requisição n. 4114 anexa. Total do Empenho.......: 129,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------376 16.01.2009 21303 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 207,00 CARTUCHO COLOR HP 49 11 ML. Material para atividades no Gabi nete do Prefeito, cfe requisição n. 4119 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 130 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 376 16.01.2009 21303 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 207,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 21.01.2009 31204 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 209,65 TECLADO ABNT PS 2 TECLADO USB PADRAO ABNT Material para estoque no Centro Administrativo Municipal, cfe re quisição n. 4088 anexa. Total do Empenho.......: 209,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1088 18.02.2009 41602 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 3 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 500,00 CARTUCHO TONER HP LASERJET 1015/3015 PRETO Q2612A ORIGINAL, CAIXA COM 02 UNIDADES PARA A SECRETARIA CFE REQUISICAO 4343 ANEXA. Total do Empenho.......: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1090 18.02.2009 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 3 Dispensada 20.02.2009 Liquidacao 430,00 CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER P1005. PARA A SECRETARIA CFE REQUISI CAO 4386 ANEXA AO EMPENHO 1089. Total do Empenho.......: 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 18.02.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 3 Dispensada 26.02.2009 Liquidacao 218,00 CARTUCHO TONER 12018SL PARA IMPRESSORA LEXMARK E120. PARA O DEPTO DE CONTABILIDADE CFE REQUISICAO 4406 ANEXA. Total do Empenho.......: 218,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 19.02.2009 95902 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 58,00 20.03.2009 Liquidacao 58,0024.03.2009 Liquidacao 58,00 CARTUCHO EPSON STYLUS BLACK NR.S020047 PARA USO DA IMPRESSORA NO CONSE LHO TUTELAR CFE REQUISICAO 4245 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 1102 DE 18/02/2009. Total do Empenho.......: 58,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1136 20.02.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 3 Dispensada 03.03.2009 Liquidacao 720,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 131 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 1136 20.02.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 3 Dispensada CARTUCHO CANON BC-02 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 4518 ANEXA. Total do Empenho.......: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1371 25.02.2009 31204 Fr 000646 AGATTI BAZAR E MATERIAL ELTRICO LTDA 4 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 549,00 CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA 5E PADRÃO RJ45 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 4440 ANEXA AO EMPENHO 1370. Total do Empenho.......: 549,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1409 26.02.2009 131205 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 4 Dispensada 05.03.2009 Liquidacao 132,00 CARTUCHO COR PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 PARA A IMPRESSAO DE MAPAS DO PLANO DIRETOR CFE REQUISICAO 4443 ANEXA. Total do Empenho.......: 132,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1420 26.02.2009 10905 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 132,40 DVD´S R CD'S R CFE REQUISICAO 2286 ANEXA AO EMPENHO 1419. Total do Empenho.......: 132,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1442 27.02.2009 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 4 Dispensada 04.03.2009 Liquidacao 150,00 ROLO PRESSÃO. PELICULA . BUCHA ROLO PRESSÃO. PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS CFE REQUISICAO 4479 ANEXA. Total do Empenho.......: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1457 27.02.2009 51306 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 4 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 239,00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 (PRETO)PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO 4493 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 132 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 1457 27.02.2009 51306 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 4 Dispensada Total do Empenho.......: 239,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1497 27.02.2009 81302 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 4 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 239,00 PLACA MAE MODELO FOXCONN 865G7MF Material para substituição no computador da Secretaria de Turismo, cfe requisição n. 4556 anexa. Total do Empenho.......: 239,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1530 27.02.2009 41602 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 4 Dispensada 05.03.2009 Liquidacao 139,00 FONTE ATX DE 24 PINOS DE 500 W. Material para substituição no Se tor de Tributos, cfe requisição n. 4570 anexa. Total do Empenho.......: 139,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1653 09.03.2009 91204 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 5 Dispensada 12.03.2009 Liquidacao 235,00 TONER HP CB435A Material para a impressora HP La ser Jet P1005, cfe requisição n. 4577 anexa. Total do Empenho.......: 235,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1661 09.03.2009 101205 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA 5 Dispensada 16.03.2009 Liquidacao 60,00 FONTE PARA MODEM 500B Material para acesso a internet no Posto de saúde PAM, cfe requi sição n. 4502 anexa. Total do Empenho.......: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1672 10.03.2009 51306 Fr 017573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA 5 Dispensada 11.03.2009 Liquidacao 135,00 MOTOR DO CARRO DO PLOTTER DESKJET HP 650C Material para substituição, cfe requisição n. 4648 anexa. Total do Empenho.......: 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1733 13.03.2009 31204 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 30,00 NUMERO PARA MARCAÇÃO DO CABO DE REDE Material para manutenção de equi pamentos de informática do Centro Administrativo, cfe requisi- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 133 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 1733 13.03.2009 31204 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4 Dispensada ção n. 4440 anexa. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1734 13.03.2009 31204 Fr 024555 ARIEL MAYER & CIA LTDA ME 4 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 350,00 PONTEIRA PADRÃO RJ45 Material para manutenção dos equipamentos de informática, cfe requisição n. 4440 anexa ao empenho n. 1733/00. Total do Empenho.......: 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1876 23.03.2009 91204 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 5 Dispensada 24.03.2009 Liquidacao 90,00 CARTUCHO CANON BCI - 24BK PRETO ORIG. Material para emissão dos formulários de identificação datiloscópia do Posto de Identificação, cfe requisição n. 4742, em anexo. Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2216 30.03.2009 51306 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 6 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 270,00 CARTUCHO BC 02 CANON. 27ML Material para uso dos fiscais e engenheiros da Secretaria, cfe requisição n. 4807, anexa. Total do Empenho.......: 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2279 31.03.2009 111203 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 278,00 FONTE ATX DE 24 PINOS DE 500W. Necessário para que o computador entre em funcionamento depois de pressionada a chave liga/desliga A fonte anterior parou de funcio nar, segundo exame preliminar do depto de informática, cfe requisição n. 4643, em anexo. Total do Empenho.......: 278,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2296 31.03.2009 101205 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 7 Dispensada 07.04.2009 Liquidacao 210,00 FONTE ATX 20 MAIS 04 PINOS, 500W Aquisição necessária em razao da queima da existente junto ao com putador localizado na unidade de Saúde Central, cfe requisição n. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 134 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 2296 31.03.2009 101205 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 7 Dispensada 4740, em anexo. Total do Empenho.......: 210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2301 31.03.2009 81302 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 145,00 COOLER MEMORIA DE 512 DDR 2 Material para substituição de pe ças em uma das máquinas existentes na SMTIC, cfe requisição n. 4772, em anexo. Total do Empenho.......: 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2398 01.04.2009 10905 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 423,00 CARTUCHO PRETO COMPATÍVEL P/IMPRESSORA CANON CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL P/IMPRESSORA CANON CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP 640C CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL P/IMPRESSORA HP 640C CARTUCHO PRETO COMPATÍVEL P/IMPRESSORA HP 640C Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2307 anexa. Total do Empenho.......: 423,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2401 01.04.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 40,00 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 640C PRETO REMANUFATURADO CFE REQUISIÇÃO N. 2306 ANEXA. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2428 03.04.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 7 Dispensada 27.04.2009 Liquidacao 35,00 CABO ALONGADOR DE USB MATERIAL PARA AUXILIAR E APRIMORAR O TRABALHO NO SETOR DE INFOR MÁTICA, CFE REQUISIÇÃO N. 4871, ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2441 03.04.2009 107908 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 85,00 MEMORIA DDR - 2 667MHZ, 1 GB AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA PARA O MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 135 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 2441 03.04.2009 107908 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA 7 Dispensada COMPUTADOR EXISTENTE NO POSTO CENTRAL, NA SALA DE VACINAS, EM RAZÃO DA QUEIMA DA MESMA, CFE REQUISIÇÃO N. 4895, ANEXA. Total do Empenho.......: 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2459 03.04.2009 131205 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 153,90 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 CARTUCHO CANON CL 41 COLORIDO C/13ML PARA IMPRESSORA iP 1200 MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRE TARIA, POIS CARTUCHOS DA IMP. 98 00 É PARA A ARQUITETA IMPRIMIR MAPAS COLORIDOS EM TAMANHOS A3, E A IMPR.IP 1200 CANON É PARA TRABALHOS DIVERSOS, OFÍCIOS, MEMORANDOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4767 ANEXA. Total do Empenho.......: 153,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 03.04.2009 131205 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 125,00 CARTUCHO COR PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 CARTUCHO CANON PG 40 PRETO C/16ML PARA IMPRESSORA iP 1200 MATERIAL PARA A SECRETARIA, POIS CARTUCHOS DA IMP.9800 É PARA ARQUITETA IMPRIMIR MAPAS COLORIDOS E PROJETOS EM TAMANHOS A3, E A IMP.IP 1200 CANON É PARA TRABALHOS DIVERSOS, OFÍCIOS, MEMORANDOS CFE REQUISIÇÃO N. 4767, ANEXA AO EMPENHO N. 2459/2009. Total do Empenho.......: 125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 03.04.2009 31204 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 7 Dispensada 16.04.2009 Liquidacao 418,00 TONER LEXMARK E120 MATERIAL PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO DEPTO DA SMA.,CFE REQUISIÇÃO N. 4880, ANEXA. Total do Empenho.......: 418,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2520 08.04.2009 111203 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 8 Dispensada 24.04.2009 Liquidacao 1.325,00 CARTUCHO P/CANON S200X COLORIDO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 136 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 2520 08.04.2009 111203 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 8 Dispensada BCI 24 CARTUCHO P/CANON S 200X BLACK BCI 24 Material para uso da Secretaria de Meio Ambiente, cfe requisição n. 4920 anexa. Total do Empenho.......: 1.325,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2521 08.04.2009 51306 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 8 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 294,00 CARTUCHO PRETO HP 51640 A P/PLOTTER HP ORIGINAL Material para impressão de mapas e cartazes, cfe requisição n. 4940 anexa. Total do Empenho.......: 294,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2596 14.04.2009 91204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 7 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 500,00 TONER para impressora HP LASER JET P1005 (CB435 A) MATERIAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 DA SMHTAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4912, ANEXA. Total do Empenho.......: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2768 24.04.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 782,00 CARTUCHO TONER 12018SL PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK E120. CARTUCHO TONER HP LASERJET 1015/3015 PRETO Q2612A ORIGINAL. Material para o departamento de contabilidade, empenho e tributos, conf requisição 4951 anexa. Total do Empenho.......: 782,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2778 24.04.2009 612402 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 9 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 567,00 TONER Brother tn 580 Material para as escolas municipais conf. requisição 4947 anexa Total do Empenho.......: 567,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2779 24.04.2009 612402 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 190,00 TONER Minolta EP 1054 Material paras as escolas munici pais, conf. requisição 4947 ane- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 137 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 2779 24.04.2009 612402 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 9 Dispensada xa ao empenho 2778/2009 Total do Empenho.......: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 27.04.2009 41602 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 40,00 FITA IMPRESSORA MATRICIAL, REF:1249, COR: PRETO. Material para a setor de tesoura ria conf. requisição 4948 anexa Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2982 28.04.2009 111203 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 9 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 630,00 TONER PARA IMPRESSORA LASER OKI C5500 Material para ser utilizado pela Secretaria do Meio Ambiente conf requisição 4959 anexa ao empenho 2979/2009 Total do Empenho.......: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3070 29.04.2009 614402 Fr 033552 PHAMA TELECOMUNICACOES LTDA 9 Dispensada 30.04.2009 Liquidacao 5.117,00 PLACA de rede wireless D linck 802.11G; PLACA de rede 10/100 - especial para internet; PLACA de vídeo AGP X 512 M; NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTES MATE RIAIS PARA INSTALAÇÃO DO TELECEN TRO E DIFUSÃO DE INTERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 5079, ANEXA. Total do Empenho.......: 5.117,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3201 04.05.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 9 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 285,00 TONER HP Q2612A AQUISIÇÃO NECESSARIA PARA O SETOR DE COMPRAS,POIS O MESMO ACABOU, CFE REQUISIÇÃO N 5107 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 285,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3232 05.05.2009 10905 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 650,00 PLACA COM SOFTWARE SUPER DVR PARA 4 CÂMARAS, PARA CÂMARA MUNICI PAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2326, EM ANEXO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 138 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 3232 05.05.2009 10905 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD Dispensada Total do Empenho.......: 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3246 06.05.2009 131205 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 10 Dispensada 12.05.2009 Liquidacao 75,00 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRES SAO DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA SMPIC,CFE REQUISIÇÃO N. 5000 ANEXA. Total do Empenho.......: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3247 06.05.2009 131205 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 10 Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 73,73 CARTUCHO COLORIDO CANON CL 41 PARA IMPRESSORA iP 1200 MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRES SAO DE DOCUMENTOS P/ SECRETARIA SMPIC, CFE REQUISIÇÃO N. 5000 ANEXA. Total do Empenho.......: 73,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3290 07.05.2009 81302 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 10 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 180,00 CARTUCHO CANON BC 02 PRETO ORIGINAL NECESSARIO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SMTUR, CFE REQUISIÇÃO N. 5120 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3506 18.05.2009 21303 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 11 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 458,40 TONER LEXMARK E120 NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPTO JURIDICO, CFE REQUISIÇAO N. 5131 ANEXA Total do Empenho.......: 458,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3510 18.05.2009 111203 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 11 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 630,00 TONER PARA IMPRESSORA LASER OKI C5500 para impressão de documentos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. NECESSARIO PARA BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SMMA CFE REQUISIÇAO N. 5253 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 3510 18.05.2009 111203 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 11 Dispensada Total do Empenho.......: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3682 25.05.2009 91204 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 348,00 CARTUCHO BCI 24 CANON PRETO NECESSARIO PARA A IMPRESSAO DE DOCUMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E DAS FICHAS DATILOSCO PICAS DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5332 ANEXAS Total do Empenho.......: 348,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4028 29.05.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 20,00 CABO DE IMPRESSORA PARA A COPIADORA RICOH DE 5M Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4030 29.05.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 32,00 CABOS USB PARA AS IMPRESSORAS ADQUIRIDAS CONFORME LICITAÇÃO N. 3(CARTA -CONVITE) Total do Empenho.......: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4073 29.05.2009 131205 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 19 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 62,00 CARTUCHO COR PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800 NECESSARIO PARA IMPRESSAO DOS DOCUMENTOS DA SMPIC, CFE REQUISI ÇAO N. 4999 ANEXA. Total do Empenho.......: 62,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4074 29.05.2009 131205 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 19 Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 79,00 CARTUCHO COR PRETO CANON PG 40 C/ 16ML PARA IMPRESSORA iP 1200 NECESSARIO PARA IMPRESSAO DOS DO CUMENTOS DA SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 4999 ANEXA AO EMPENHO N. 4073. Total do Empenho.......: 79,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4092 29.05.2009 51306 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 18 Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 237,00 CARTUCHO CANON PG 40 PRETO C/16ML NECESSARIA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSAO DE CERTIDOES MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 140 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 4092 29.05.2009 51306 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 18 Dispensada ALVARAS, NOTIFICAÇÕES,MEMORANDOS E OFICIOS PARA SETOR OBRAS,TRANS PORTE E TRANSITO E PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 5389 ANEXA. Total do Empenho.......: 237,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4094 29.05.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 18 Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 02.06.2009 Liquidacao 110,00 FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS. NECESSARIA SUBSTITUIÇAO DA FONTE ATUAL NO COMPUTADOR DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO MAZZOTTI NO SETOR DE TRIBUTOS DA SMF, CFE REQUISIÇAO N. 5325 ANEXA Total do Empenho.......: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4102 29.05.2009 31204 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 18 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 132,30 CABO DE REDE PARA TESTE(TESTADOR) CABO USB PARA EXTENSÃO COM NO MÍNIMO 1 METRO E MEIO DE COMPRIMENTO. NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE REQUISIÇAO N. 5381 ANEXA AO EMPENHO N. 4100 Total do Empenho.......: 132,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4177 04.06.2009 41602 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 19 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 173,80 CARTUCHO TONER LEXMARK 32 BLACK ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK X7350 CARTUCHO TONER LEXMARK 33 COLOR ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK X7350 NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NO DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO 4176 Total do Empenho.......: 173,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4178 04.06.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 19 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 918,00 CARTUCHO TONER HP Q2612A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 141 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 4178 04.06.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 19 Dispensada LASERJET 1015 NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NO DPTO DE TRI BUTOS CFE REQUISIÇAO N. 5483 ANE XA AO EMPENHO N. 4176 Total do Empenho.......: 918,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4192 04.06.2009 51306 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 19 Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 90,00 CARTUCHO CANON BC 02 PRETRO ORIGINAL NECESSARIA COMPRA PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DPTO DE TRANSITO, CFE REQUI SIÇAO N. 5449 ANEXA Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4262 08.06.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 19 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 306,00 TONER Q2612A NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS,CFE REQUISIÇAO N. 5467 ANEXA Total do Empenho.......: 306,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4373 16.06.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 20 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 180,00 CARTUCHO CANON BJC 250 - BC 02 NECESSARIO PARA DAR ANDAMENTO AO TRABALHO NA SMF-TESOURARIA, CFE REQUISIÇAO Nº 5555 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4374 16.06.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 20 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 90,00 CARTUCHO BC 02 NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA A IMPRESSORA DA SALA DE REUNIOES QUE ESTA SEM CARTUCHO, CFE REQUI SIÇAO Nº 5554 ANEXA. Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4414 18.06.2009 104409 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 20 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 896,00 TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8860DN, REFERÊNCIATN 580, COR PRETA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPRES SORA MULTIFUNCIONAL UTILIZADA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 142 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 4414 18.06.2009 104409 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA 20 Dispensada PAM, CFE REQUISIÇAO Nº 5565 ANEXA. Total do Empenho.......: 896,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4429 18.06.2009 104409 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 20 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 351,00 FONTE ATX 20 MAIS 4 PINOS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SERVI DOR LOCALIZADO NA UNIDADE CENTRAL, POIS ESTE FAZ LIGAÇAO COM AS DEMAIS MAQUINAS E ALIMENTA O SISTEMA, CFE REQUISIÇAO Nº 5539 ANEXA Total do Empenho.......: 351,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4772 25.06.2009 91204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 426,00 CARTUCHO LEXMARK PRETO 17G0050 ORIGINAL CARTUCHO LEXMARK 17G0060 COLORIDO ORIGINAL NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRE TARIA DA SMHTAS,CFE REQUISIÇAO N° 5666 ANEXA. Total do Empenho.......: 426,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4773 25.06.2009 91204 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 281,00 TONER HP LASER JET P1005 - 35A NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N°5666 ANEXA AO EMPENHO 4772 Total do Empenho.......: 281,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4845 26.06.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 109,00 FONTE ATX 500W E 24 PINUS. NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO DE RH,DEVIDO AO FATO QUE A FONTE QUE FICA LOCALIZADA DENTRO DO GABINETE DA MAQUINA DO SERVIDOR QUEIMOU, CFE REQUISIÇAO N 5702 ANEXA Total do Empenho.......: 109,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4974 03.07.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 22 Dispensada 07.07.2009 Liquidacao 592,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 143 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 4974 03.07.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 22 Dispensada CARTUCHO PRETO HP CB435A PARA IMPRESSORA HP LASER P1005 CARTUCHO PRETO Q2612A PARA IMPRESSORA HP LASER JET 3015 NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DPTO DA ADMINISTRAÇAO E PELO RH CFE REQUISIÇAO N° 5765 ANEXA Total do Empenho.......: 592,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5000 07.07.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 21 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 306,00 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1018 - Q2612A PRETO NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE EDI TAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES, CFE REQUISIÇAO N. 5717 ANEXA Total do Empenho.......: 306,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5001 07.07.2009 31204 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 21 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 83,00 CARTUCHO Nº 40 PRETO PARA A IMPRESSORA CANON iP 1.300 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZA DAS PELO COMDECON, CFE REQUISIÇAO N. 5737 ANEXA. Total do Empenho.......: 83,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5018 07.07.2009 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 21 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 262,00 PELICULA ROLETE DO FUSOR. ROLETE DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL. NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 2100, DA SMF SETOR DE TRIBUTOS, CFE REQUI SIÇAO N. 5703 ANEXA Total do Empenho.......: 262,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5019 07.07.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 22 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 109,00 FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS. NECESSARIA COMPRA DA FONTE PARA O COMPUTADOR DA SERVIDORA VERA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SMF,CFE REQUISIÇAO N. 5725 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 144 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5019 07.07.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 22 Dispensada Total do Empenho.......: 109,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5053 07.07.2009 131205 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 22 Dispensada 21.07.2009 Liquidacao 83,00 CARTUCHO NA COR PRETA PARA IMPRESSORA CANON iP 1200 PG 40 NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA SMPIC,CFE REQUISIÇAO N. 5733 ANEXA. Total do Empenho.......: 83,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5133 10.07.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 205,00 CARTUCHO ORIGINAL PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 4ML CARTUCHO COMPATIVEL PRETO PARA IMPRESSORA HP 640C CARTUCHO COMPATIVEL COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 640C NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N° 2358 ANEXA. Total do Empenho.......: 205,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5325 21.07.2009 31204 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA 58 Pregao 29.07.2009 Liquidacao 167,35 CD R-W REGRAVÁVEL (80min/700MB) 12X PINO COM 25 DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10 DVD -R GRAVÁVEL POTE C/ 50UN DVD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7GB C/ CAIXA CD GRAVÁVEL (80 min./700mb) 52 x PINO CAIXA COM 25 UN NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS DA SMA, CFE REQUISIÇAO N. 5897 ANEXA AO EMPENHO N.5324 Total do Empenho.......: 167,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5668 27.07.2009 71102 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 456,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BCJ 250 OU 240 COMPATÍVEL COM BC 02. MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DA AGRI CULTRA E PECUARIA CONF.REQUISIÇÃO 6043 ANEXA. Total do Empenho.......: 456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 145 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5669 27.07.2009 131205 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA Pregao 01.10.2009 Liquidacao 940,00 TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6470A - PRETO TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6471A - AZUL TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6472A - AMARELO TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6473A - MAGENTA MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DO PLANE JAMENTO, CONF.REQUISIÇÃO 6037 ANEXA. Total do Empenho.......: 940,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5670 27.07.2009 616207 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 935,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP C4280, COMPATIVEL COM 74XL CB336WL PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP C4280, COMPATIVEL COM 74XL CB338WL COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DO CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6018 ANEXA. Total do Empenho.......: 935,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5671 27.07.2009 614402 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 561,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4180/2360/1360, COMPATIVEL COM 21 C 9351AL PRETO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200, COMPATIVEL COM C7115A MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6021 ANEXA. Total do Empenho.......: 561,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5672 27.07.2009 614402 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 190,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 1000, COMPATIVEL COM BC 02 PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 146 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5672 27.07.2009 614402 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6020 ANEXA. Total do Empenho.......: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5674 27.07.2009 631303 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 556,80 TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3550, COMPATIVEL COM C8727AL PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4180/2360/1360, COMPATIVEL COM 21 C 9351AL PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6013 ANEXA. Total do Empenho.......: 556,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5675 27.07.2009 631303 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 2.524,00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120, COMPATIVEL COM 12018SL TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1018 E 1015, COMPATIVEL COM Q2612A TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP1300/1200, COMPATIVEL COM PG 40 PRETO TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP1300/1200, COMPATIVEL COM CL 41 COLORIDO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3550, COMPATIVEL COM C8728AL COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF REQUISIÇÃO 6011 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.524,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5677 27.07.2009 633203 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME 60 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 1.702,20 TINTA PARA IMPRESSORA CANON S200X/IP 1000, COMPATIVEL COM BCI24 COLORIDO TINTA PARA IMPRESSORA CANON S200X/IP 1000, COMPATIVEL COM BCI24 BK PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3550, COMPATIVEL COM C8727AL PRETO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5677 27.07.2009 633203 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME 60 Dispensada TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4180/2360/1360, COMPATIVEL COM 21 C 9351AL PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP 695C/640C, COMPATIVEL COM 51629GL PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C, COMPATIVEL COM C6615NL PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 640C, COMPATIVEL COM C6614NL PRETO FITA DE NYLON PARA IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX 300 + MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. REQUISIÇÃO 6027 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.702,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5682 27.07.2009 633203 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 01.10.2009 Liquidacao 6.352,00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120, COMPATIVEL COM 12018SL TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP1300/1200, COMPATIVEL COM PG 40 PRETO TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP1300/1200, COMPATIVEL COM CL 41 COLORIDO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3550, COMPATIVEL COM C8728AL COLORIDO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C, COMPATIVEL COM C6625AL COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. REQUISIÇÃO 6026 ANEXA. Total do Empenho.......: 6.352,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5684 27.07.2009 633203 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA Pregao 04.08.2009 Liquidacao 100,00 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS C79, COMPATIVEL COM TO73120 PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF REQUISIÇÃO 6023 ANEXA. Total do Empenho.......: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 148 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5687 27.07.2009 51306 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 08.10.2009 Liquidacao 5.348,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 250 OU BJC 240, COMPATÍVEL COM BC 02 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120, COMPATÍVEL COM 12018SL TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1018 E 1015, COMPATÍVEL COM Q2612A TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP1300/1200, COMPATÍVEL COM PG 40 PRETO TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP1300/1200, COMPATÍVEL COM CL 41 COLORIDO CARTUCHO PARA PLOTTER HP 650C, COMPATÍVEL COM 51640 - A CARTUCHO PARA PLOTTER 650C, COMPATÍVEL COM 51640 - C CARTUCHO PARA PLOTTER 650C, COMPATÍVEL COM 51640 - M CARTUCHO PARA PLOTTER 650C, COMPATÍVEL COM 51640 - Y MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE OBRAS E PARQUE DE MAQUI NAS, CONF.REQUISIÇÃO 5999 ANEXA. Total do Empenho.......: 5.348,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5688 27.07.2009 131205 Fr 029197 DOTCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 60 Pregao 12.08.2009 Liquidacao 474,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800, COMPATÍVEL COM C8766W COLORIDO - 27ML MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DO PLANEJAMENTO CONF.REQUI SIÇÃO 6038 ANEXA. Total do Empenho.......: 474,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5689 27.07.2009 91204 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 10.08.2009 Liquidacao 1.463,20 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 2100, COMPATIVEL COM BC20 PRETO TINTA PARA IMPRESSORA CANON S200X/IP1000, COMPATIVEL COM BCI24 BK PRETO TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z33, COMPATIVEL COM 50 PRETO TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z32, COMPATIVEL COM 60 COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 149 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5689 27.07.2009 91204 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao TARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,TRA BALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CONF.REQUISIÇÃO 6015 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.463,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5691 27.07.2009 104409 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 19.10.2009 Liquidacao 950,00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E250D, COMPATÍVEL COM E250A11L PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.REQUISIÇÃO 6052 ANEXA. Total do Empenho.......: 950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5692 27.07.2009 104409 Fr 033967 FABIO VITOR REOLON Pregao 25.08.2009 Liquidacao 864,00 TONER PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8860 DN, COMPATÍVEL COM TN 580 PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.REQUISIÇÃO 6051 ANEXA. Total do Empenho.......: 864,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5693 27.07.2009 31204 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 11.08.2009 Liquidacao 230,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 2100, COMPATIVEL COM BC 20 PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 6007 ANEXA. Total do Empenho.......: 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5694 27.07.2009 31204 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 21.09.2009 Liquidacao 2.502,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 250 OU BJC 240, COMPATIVEL COM BC 02 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120, COMPATIVEL COM 12018SL TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1018 E 1015, COMPATIVEL COM Q2612A MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 6006 A MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 150 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5694 27.07.2009 31204 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao NEXA. Total do Empenho.......: 2.502,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5695 27.07.2009 41602 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA Pregao 03.09.2009 Liquidacao 180,00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X7350, COMPATÍVEL COM 32 PRETO. TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X7350, COMPATÍVEL COM 32 COLORIDO. MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE TRIBUTOS CONF.REQUISI ÇÃO 6008 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5696 27.07.2009 41602 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA Pregao 09.09.2009 Liquidacao 3.760,00 TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR-LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6470A PRETO. TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR-LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6471A AZUL. TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR-LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6472A AMARELO. TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR-LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM Q6473A MAGENTA. MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE TRIBUTOS CONF.REQUISI ÇÃO 6002 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.760,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5697 27.07.2009 41602 Fr 033967 FABIO VITOR REOLON Pregao 12.08.2009 Liquidacao 827,00 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER P1005, COMPATÍVEL CB435A. TINTA PARA IMPRESSORA HP IMPRE CHEQUES, COMPATÍVEL COM 51604A. MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE TRIBUTOS E TESOURARIA CONF.REQUISIÇÃO 6012 ANEXA. Total do Empenho.......: 827,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5698 27.07.2009 41602 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 17.08.2009 Liquidacao 1.292,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 250, COMPATÍVEL COM BC 02. TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 151 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5698 27.07.2009 41602 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao E120, COMPATÍVEL COM 12018SL. TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1015, COMPATÍVEL COM Q2612A. MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF REQUISIÇÃO 6014 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.292,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5699 27.07.2009 81302 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA Pregao 04.08.2009 Liquidacao 440,00 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 640C OU 656C PRETO CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 640C OU 656C COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE TURISMO CONF.REQUISIÇÃO 6001 ANEXA. Total do Empenho.......: 440,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5700 27.07.2009 81302 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 05.10.2009 Liquidacao 692,00 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA CANON BJC 250 OU BJC 240, COMPATIVEL COM BC 02 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E 120, COMPATIVEL COM 12018SL MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONF.REQUISIÇÃO 5997 ANEXA. Total do Empenho.......: 692,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5701 27.07.2009 81302 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 10.08.2009 Liquidacao 32,80 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA CANON S200X/IP 1000, COMPATIVEL COM BCI24 COLORIDO CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA CANON S200X/IP 1000, COMPATIVEL COM BCI24 BK PRETO MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO CONF.REQUI SIÇÃO 6000 ANEXA. Total do Empenho.......: 32,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5703 27.07.2009 633203 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA Pregao 04.08.2009 Liquidacao 484,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP 695C/640C, COMPATÍVEL COM HP51649NL MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5703 27.07.2009 633203 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA Pregao MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6028 ANEXA. Total do Empenho.......: 484,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5705 27.07.2009 21303 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA Pregao 12.08.2009 Liquidacao 13.08.2009 Liquidacao 456,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F380, COMPATÍVEL COM 22 C9352A COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO GABINETE, CONF.REQUISIÇÃO 5996 ANEXA. Total do Empenho.......: 456,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5706 27.07.2009 21303 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA Pregao 12.08.2009 Liquidacao 176,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 640C OU 656C PRETO TINTA TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 640C OU 656C COLORIDO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO GABINETE, CONF.REQUI SIÇÃO 6004 ANEXA. Total do Empenho.......: 176,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5707 27.07.2009 21303 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME Pregao 11.08.2009 Liquidacao 656,00 TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC 2100, COMPATIVEL COM BC 20 PRETO TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F380, COMPATIVEL COM 21 C9351A PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO GABINETE, CONF.REQUISIÇÃO 6003 ANEXA. Total do Empenho.......: 656,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5708 27.07.2009 21303 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 10.08.2009 Liquidacao 468,00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120, COMPATIVEL COM 12018SL MATERIAL NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO GABINETE, CONF.REQUISIÇÃO 5998 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5708 27.07.2009 21303 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao Total do Empenho.......: 468,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5709 27.07.2009 131205 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME Pregao 13.08.2009 Liquidacao 948,00 TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 9800, COMPATÍVEL COM C8765W PRETO TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP 1200, COMPATÍVEL COM CL 41 COLORIDO TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP 1200, COMPATÍVEL COM PG40 PRETO MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE PLANEJAMENTO CONF.REQUI SIÇÃO 6039 ANEXA. Total do Empenho.......: 948,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5803 31.07.2009 616207 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT Dispensada 04.08.2009 Liquidacao 819,00 PLACA MAE COM SOM, VIDEO E REDE INTEGRADA, PROCESSADOR COMPATIVEL COM A PLACA MAE COM DOIS NÚCLEOS DE 2.8GHZ, PENTE DE MEMÓRIA DDR2 DE 800MHZ MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF. REQUISIÇÃO 6124 ANEXA. Total do Empenho.......: 819,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5813 31.07.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 290,00 PLACA MAE COM SOM, VÍDEO E REDE RJ 45 INTEGRADOS, PADRÃO ATX. MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS CONF.REQUISIÇÃO 6173 ANEXA. Total do Empenho.......: 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5869 03.08.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 11.08.2009 Liquidacao 296,34 DVD-R 4.7GB GRAVAVEL CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 4614 PRETO -COMPATIVEL CARTUCHO HP 60 4ML PRETO - ORIGI NAL CARTUCHO HP 60 3ML COLORIDA ORIGINAL NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA DOS VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 5869 03.08.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 2373 ANEXA Total do Empenho.......: 296,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6070 11.08.2009 51306 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA , Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 160,00 WINCHESTER SATA 160Gb MATERIAL NECESSARIO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS, CONF.REQUISIÇÃO 6282 ANEXA. Total do Empenho.......: 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6124 13.08.2009 612402 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 62 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 720,00 CABO DE REDE NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAR REPAROS NAS EMEFS, CFE REQUISIÇAO N. 6287 ANEXA. Total do Empenho.......: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6211 18.08.2009 95902 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 15,00 CDR GRAVAVEL MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANEXA AO EMPENHO 6210. Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6213 18.08.2009 95902 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA Dispensada 28.08.2009 Liquidacao 94,30 DVD GRAVAVEL 4.7 GB DISQUETE C/10UN MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANEXA AO EMPENHO 6210. Total do Empenho.......: 94,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6260 19.08.2009 31204 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 62 Dispensada 21.08.2009 Liquidacao 280,00 FONTE ATX 24 PINOS 500 W NECESSARIO PARA TROCA DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 6345 ANEXA. Total do Empenho.......: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 6784 03.09.2009 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 64 Dispensada 09.09.2009 Liquidacao 43,00 TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2 NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO DO TECLADO ATUALMENTE EM USO NO DPTO DE CONTABILIDADE, SOB N.DE PATRIMONIO N. 012387, CFE REQUISIÇAO N. 6518 ANEXA. Total do Empenho.......: 43,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6785 03.09.2009 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 64 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 1.089,00 UNIDADE FUSORA HP 3600. NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASERJET HP 3600 DO SETOR DE TRIBUTOS-SMF, CFE REQUISI ÇAO N. 6497 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.089,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6926 14.09.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 109,00 FONTE ATX 500W MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATIVA,CONF REQUISIÇÃO 6589 ANEXA Total do Empenho.......: 109,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6944 14.09.2009 633203 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 149,00 FONTE ATX 500W com 24 pinos MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE FELICIDADE CONF.REQUISIÇÃO 6583 ANEXA. Total do Empenho.......: 149,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7583 30.09.2009 51306 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 67 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 130,00 FONTE ATX DE 500W E 24 PINOS MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO COMPUTADOR DO SERVIDOR VALMIR SETOR DE MAPAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6852 ANEXA. Total do Empenho.......: 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7638 30.09.2009 31204 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 67 Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 190,00 JOGO DE ROLETE PARA IMPRESSORA RECARGA DE TONER REFIL DE CILINDRO MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 7638 30.09.2009 31204 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 67 Dispensada TO DA IMPRESSORA DO DPTO DE COM PRAS E LICITAÇOES,CFE REQUISIÇAO N. 6855 ANEXA. Total do Empenho.......: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7639 30.09.2009 21303 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 67 Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 70,00 JOGO DE ROLETE DE TRAÇÃO DO PAPEL PARA IMPRESSORA CABEÇOTE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA RECEPÇAO DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇAO N. 6856 ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7680 30.09.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 285,00 TECLADO PS/2 BRANCO MOUSE 700 DPI PS2 OEM BRANCO FILTRO ELETRICO CARTUCHO ORIGINAL PRETO HP60 4ML CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP60 4ML CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP60 3ML NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA DORES,CFE REQUISIÇAO N. 2393 ANE XA Total do Empenho.......: 285,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7902 14.10.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 416,00 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 4ML PRETO CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 3ML COLORIDO CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 4ML PRETO CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 3ML COLORIDO CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BCI-244052 PT PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BCI-244053 COLORIDO NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA DORES CFE REQ N. 2403 ANEXA. Total do Empenho.......: 416,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados 7982 19.10.2009 633203 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 69 Dispensada 23.10.2009 Liquidacao 28,00 ABSORVENTE PARA IMPRESSORA CANON IP 1300 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MADRE FELICIDADE, CFE REQUISIÇAO N. 7020 ANEXA. Total do Empenho.......: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 68.356,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem 3207 04.05.2009 91216 Fr 000599 ADRIANO LAZZARI 10 Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 08.05.2009 Liquidacao 55,00 SACOLA PLÁSTICA branca - 48 x 58 - com capacidade para 10 kilos NECESSARIA A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA MELHORAR A DISTRI BUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,POIS OS ALIMENTOS DISPONIVEIS SE ENCONTRAM AVULSOS, CFE REQUISIÇÃO N 5082 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4929 02.07.2009 107911 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 57 Dispensada 07.07.2009 Liquidacao 267,96 CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTOEM POLIURETANO LAVÁVEL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ENTRE OUTROS, 20 LITROS, TAMPA COM TRAVA, ALÇA DE SUPORTE, DE FÁCIL MANUSEIO, MATERIAL ATÓXICO E LEVE. CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA, 38L, SEM REPARTIÇÃO, MEDINDO CERCA DE 35X40X45 CM NECESSARIO PARA A VIGILANCI SANI TARIA E AMBIENTAL FAZER O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS, CFE REQUI SIÇAO N. 5661 ANEXA. Total do Empenho.......: 267,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 322,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho 4239 08.06.2009 104419 Fr 033362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 19 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 1.188,00 COBERTOR SOLTEIRO, TAMANHO 1,50 x 2,20 M, ANTIALÉRGICO, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho 4239 08.06.2009 104419 Fr 033362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 19 Dispensada ANTIMOFO, COM FIBRA MACIA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O PRON TO ATENDIMENTO MEDICO, VISTO QUE COM A CHEGADA DO INVERNO TENDE AUMENTAR O NUMERO DE ATENDIMENTOS, CFE REQUISIÇAO 5402 ANEXA Total do Empenho.......: 1.188,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 1.188,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha 330 14.01.2009 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 181,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2265 ANEXA. Total do Empenho.......: 181,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------342 14.01.2009 10906 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 13,45 FILTRO PARA CAFÉ EM PÓ Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2266 anexa ao empenho n. 341/00. Total do Empenho.......: 13,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------736 30.01.2009 51323 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 40,64 GARRAFA TERMICA 2 L Material para o Parque de Máquinas, cfe requisição n. 22/4075 anexa. Total do Empenho.......: 40,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1915 24.03.2009 611110 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 6 Dispensada 26.03.2009 Liquidacao 5,70 COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN médio. Material para Encontro do Progra mados Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi, cfe requisição n. 4784 anexa ao empe nho n. 1913/00. Total do Empenho.......: 5,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1916 24.03.2009 611110 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 6 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 2,32 GUARDANAPOS médios, pacote com 50 un. Material para Encontro do Progra MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha 1916 24.03.2009 611110 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 6 Dispensada ma de Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi, cfe requisição n. 4784 anexa ao empe nho n. 1913/00. Total do Empenho.......: 2,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2309 31.03.2009 611110 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 6 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 5,70 COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN de 200ml. Material para o lanche de cinco alunos do SIGA - Sistema Integrando Garibaldense de Alfabeti zação, que frequentam à Escola Valentin Tramontina, no turno da noite, nas 2. e 4. feiras, cfe requisição n. 4736, anexa ao Empenho n. 2307/2009. Total do Empenho.......: 5,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3618 21.05.2009 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 160,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA A REQUISIÇÃO N. 2331, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4098 29.05.2009 31205 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 18 Dispensada 02.06.2009 Liquidacao 29,90 COPOS PLÁSTICOS NECESSARIO PARA OS BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, CFE REQUISIÇAO N. 5356 ANEXA Total do Empenho.......: 29,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4398 17.06.2009 112101 Fr 009373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA 20 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 328,00 COPOS COPOS GOMADOS - 300ML NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04/07, CFE REQUISIÇAO Nº 5528 ANEXA. Total do Empenho.......: 328,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4926 02.07.2009 125002 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 57 Dispensada 04.07.2009 Liquidacao 9,00 COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha 4926 02.07.2009 125002 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 57 Dispensada C/100 UNIDADES NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE LIQUIDO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA DE SAO PEDRO, DIA 05/ 07/09 PELAS RUAS DA CIDADE, CFE REQUISIÇAO Nº 5732 ANEXA AO EMPE NHO Total do Empenho.......: 9,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4927 02.07.2009 125002 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 57 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 84,00 COPO de água com 200 ml. NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE LIQUIDO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA DE SAO PEDRO, DIA 05/ 07/09, PELAS RUAS DA CIDADE CFE REQUISIÇAO Nº 5732 ANEXA AO EMPE NHO Total do Empenho.......: 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4952 03.07.2009 31205 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 22 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 49,50 COPO PLASTICO DESCARTAVEL TAMANHO MÉDIO NECESSARIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 5758 ANEXA. Total do Empenho.......: 49,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5797 31.07.2009 104415 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 13.08.2009 Liquidacao 210,00 02.09.2009 Liquidacao 420,00 COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE C/100 UNIDADES MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPE ZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONF.REQUIISÇÃO 6088 ANEXA. Total do Empenho.......: 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5806 31.07.2009 31205 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 04.08.2009 Liquidacao 25,20 COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISI ÇÃO 6113 ANEXA. Total do Empenho.......: 25,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6871 09.09.2009 621104 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao 01.10.2009 Liquidacao 445,50 FÓSFORO LONGO caixa com 240un. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha 6871 09.09.2009 621104 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA 64 Pregao PAPEL toalha pacote com 02 rolos FILTRO de papel para café 103 caixa com 40 unidades. SACOS especiais para congelar 5 litros rolos com 100 unidades. PAPEL alumínio culinário rolo com 7,5m x 45 cm. FILME de PVC transparente rolo com 30m x 28 cm. NECESSARIO PARA ESCOLAS DE EDUCA ÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N. 6613 PREGAO 56/09 ANEXA AO EMP. N. Total do Empenho.......: 445,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7025 14.09.2009 611110 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 16,43 COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 300ML COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 50ML GUARDANAPOS FOLHA SIMPLES 30 X 30CM, PACOTE COM 200UN PRATO DESCARTÁVEIS SOBREMESA MATERIAL NECESSARIO PARA O CURSO DE MERENDEIRAS A SER REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA AO EMPENHO 7024 Total do Empenho.......: 16,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7029 14.09.2009 611110 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 14,00 PRATO DESCARTÁVEIS GRANDES MATERIAL NECESSARIO PARA O CURSO DE MERENDEIRAS A SER REA LIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEM BRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA AO EMPENHO 7024 Total do Empenho.......: 14,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7225 23.09.2009 91214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 08.10.2009 Liquidacao 84,56 ESPREMEDOR DE FRUTAS PLÁSTICO MANUAL SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAMENTO/EMBALAGEM - 2LTS SALEIRO PLÁSTICO ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA CREME DENTAL MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha 7225 23.09.2009 91214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada GARRAFA TERMICA CAPACIDADE PARA 1.8L MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO NO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA CONF.REQUISIÇÃO 6764 ANEXA Total do Empenho.......: 84,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7675 30.09.2009 631311 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 68 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 72,80 GUARDANAPOS PEQUENOS PCT COM 50UNIDADES COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN DE 250ML NECESSARIO PARA EVENTOS DA SMEC A SER REALIZADO NO PROXIMO TRIMESTRE, CFE REQUISIÇAO N. 6859 ANEXA. Total do Empenho.......: 72,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8008 19.10.2009 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 22.10.2009 Liquidacao 334,00 COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100UN COPOS DESCARTAVEIS 80ML C/100UN NECESSARIO AQUISIÇAO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2409 ANEXA AO EMPENHO N.8007 Total do Empenho.......: 334,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8011 19.10.2009 10906 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 23.10.2009 Liquidacao 123,03 FILTRO PARA CAFE EM PO GARRAFA TERMICA 1L GARRAFA TERMICA 1,8L PINCEL 5CM DE LARGURA ISQUEIRO TESOURA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2408 ANEXA AO EMPENHO N. 8010 Total do Empenho.......: 123,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 2.655,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 264 06.01.2009 51307 Fr 033110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dispensada 22.01.2009 Liquidacao 420,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 264 06.01.2009 51307 Fr 033110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dispensada XAMPU PARA CHASSIS Material para auxilio na limpeza de máquinas e veículos da munici palidade, cfe requisição n. 14/ 3980 anexa. Total do Empenho.......: 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------322 13.01.2009 131202 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 22.01.2009 Liquidacao 4,80 SACOS BRANCOS DE LIMPEZA Material para Incubadora, cfe re quisição n. 4080 anexa. Total do Empenho.......: 4,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------331 14.01.2009 10907 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 23.01.2009 Liquidacao 572,65 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2265 ANEXA AO EMPENHO N. 330/00. Total do Empenho.......: 572,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------425 22.01.2009 31206 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 1 Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 23,10 PA PARA LIXO Material para limpeza no Centro Administrativo Municipal, cfe requisição n. 4155 anexa. Total do Empenho.......: 23,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1642 09.03.2009 621105 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 5 Pregao 27.03.2009 Liquidacao 497,00 ÁLCOOL etílico hidratado: embalagem plástica, transparente, de 1 (um) litro, 100% álcool etílico hidratado, 92,8° INPM NBR 5991. CERA líquido incolor, auto brilho, frasco com 750ml, composição: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante, resina fumárica, nivelador, essência e água. SABÃO DE GLICERINA em barra, 400g, composição: sabão base, glicerina, coadjuvantes, pigmento mascarante e água. Material para as EMEIs, cfe Pre- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 1642 09.03.2009 621105 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 5 Pregao gão n. 003 e requisição n. 4628 anexa. Total do Empenho.......: 497,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1643 09.03.2009 621105 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 5 Pregao 01.04.2009 Liquidacao 920,60 ESPONJA de lã de aço: composta de aço carbono. Embalagem plástica contendo 08 unidades de 60g. LUVAS de látex: tamanho médio, composta de látex natural, conforme norma NBR 13393, internamente aveludadas, antiderrapantes. RODO grande. RODO Médio. SACOS para lixo de 100 litros: pacotes com 5 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta, suportando 20 quilos e suas condições de acordo com a NRB 9190 e NRB 9191. SACOS para lixo de 50 litros: pacotes com 10 unidades. Confeccionado em polietileno, na cor preta e suas condições de acordo com a NRB 9190 E NRB 9191. PANO PARA LIMPEZA de chão, composto de 100% alçgodão, tipo saco alvejado, medindo 40X90cm, urdume de 16 fios e trama com 12 fios, peso de aproximadamente 170 gramas, com variação de 10% de oscilação nas medidas, sem bainhas, brancos. SABAO EM PO biodegradável: embalagem de 1kg, cor azul, composto de tensoativo aniônico, tamponantes, branqueador óptico, enzimas, alvejante e fragrância. SABÃO DE COCO em barra, 400g, composição: gordura vegetal e animal, hidróxido de sódio, branqueador óptico, coadjuvantes, essência e água. VASSOURA DE PALHA VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON com cabo rosqueado, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 1643 09.03.2009 621105 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 5 Pregao resistente, em madeira envolto em plástico. As cerdas deverão ter comprimento mínimo de 12 cm. O cabo da vassoura deverá ser de madeira resistente (envolvido com capa "tipo plástico") e ter rosca eficiente para não entortar ou soltar a base na utilização. INSETICIDA e Multiinseticida em embalagem de 300ml, spray. Material para as EMEIs, cfe Pregão n. 003 e requisição n. 4629 anexa. Total do Empenho.......: 920,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1646 09.03.2009 98802 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 22,69 GUARDANAPOS COM 100 UNID TAMANHO MÉDIO PANO P/LIMPEZA (SACO BRANCO) TAPETE 44,5 CM X 73,5 CM EMBORRACHADO Material para as crianças do Projeto Semeando o Futuro, cfe requisição n. 4484 anexa ao empenho n. 1645/00. Total do Empenho.......: 22,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1649 09.03.2009 98802 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 27,03 PANO DE PRATO LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS C/TAMPA Material para o Programa Semeando o Futuro, cfe requisição n. 4484 anexa ao empenho n. 1645/00 Total do Empenho.......: 27,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1807 17.03.2009 31206 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 74,50 ALCOOL DE 1 LITRO Material para limpeza do Centro Administrativo, cfe requisição n. 4672, anexa. Total do Empenho.......: 74,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1808 17.03.2009 31206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 181,50 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1000 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 166 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 1808 17.03.2009 31206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 5 Dispensada FOLHAS Material para limpeza do Centro Administrativo, cfe requisição n. 4672,anexa ao Empenho n.1807/ 2009. Total do Empenho.......: 181,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 16.04.2009 31206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 8 Dispensada 27.04.2009 Liquidacao 101,95 PULVERIZADOR COM ASTE PARA PULVERIZAR 5L DESINFETANTE CRIOLINA 3L COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A ESTERILIZAÇÃO DAS GAVETAS QUE FA ZEM PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL O QUAL PERTENCE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4937, ANEXA AO EMPENHO N. 2669/2009. Total do Empenho.......: 101,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3090 30.04.2009 31206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 17,70 AGUA SANITARIA 1 LITRO MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE QUISIÇÃO N. 5063, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 17,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3159 30.04.2009 614407 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 9 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 27,00 GUARDANAPOS pequenos NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES PA RA OS EVENTOS CULTURAIS DA SMEC, CFE REQUISIÇÃO N. 5151, ANEXA AO EMPENHO N. 3158/2009. Total do Empenho.......: 27,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3407 13.05.2009 31206 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 10 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 313,56 PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA NECESSARIO PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 5201 ANEXA Total do Empenho.......: 313,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3409 13.05.2009 31206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 10 Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 140,71 DETERGENTE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 3409 13.05.2009 31206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 10 Dispensada SAPÓLIO LIQUIDO DESINFETANTE PINHO 500ML COPOS PLÁSTICOS SABÃO EM PÓ PANO PARA LIMPEZA DO CHÃO GRANDE NAFTALINA EMBALAGEM C/30 (DE CANFORA) NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO N. 5201 ANEXA Total do Empenho.......: 140,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3619 21.05.2009 10907 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 282,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO QUE ACOMPANHA A REQUISIÇÃO N. 2331 ANEXADA AO EMPENHO N. 3618/2009. . Total do Empenho.......: 282,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 21.05.2009 10907 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA Dispensada 29.05.2009 Liquidacao 7,16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LISTAGEM QUE ACOM PANHA A REQUISIÇÃO N. 2332, EM ANEX0. Total do Empenho.......: 7,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4097 29.05.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 18 Dispensada 02.06.2009 Liquidacao 26,50 CERA INCOLOR ESPONJA NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 5387 ANEXA Total do Empenho.......: 26,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4099 29.05.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 18 Dispensada 02.06.2009 Liquidacao 150,18 DESINFETANTE PINHO 500ML PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 22,5X22,5 BRANCO PCTE C/1000 FOLHAS ÁLCOOL SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CEN- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 4099 29.05.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 18 Dispensada TRO ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N. 5356 ANEXA AO EMPENHO N. 4098 Total do Empenho.......: 150,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4265 08.06.2009 126002 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 19 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 107,30 BALDE plástico para limpeza com vassoura de pano para enxaguar e torcer DETERGENTE BIO DEGRADAVEL 500ML CX C/24 DESINFETANTE 2 LITROS perfumado NECESSARIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE PESSOAS QUE OS UTILIZAM, CFE REQUISIÇAO N. 5505 ANEXO Total do Empenho.......: 107,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4479 19.06.2009 621105 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 21 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 32,30 ALCOOL DE 1 LITRO DETERGENTE COM 500 ML Material necessario para a limpe sa das Escolas Municipais de Edu cação Infantil Total do Empenho.......: 32,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4480 19.06.2009 612414 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 114,60 ALCOOL DE 1 LITRO DETERGENTE COM 500ML NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5610 ANEXA Total do Empenho.......: 114,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4481 19.06.2009 612414 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 20 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 370,98 AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L DESINFETANTE GALÃO DE 5L PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS EMEF CFE REQUISIÇAO Nº 5610 ANEXA AO EMPENHO Nº 4480 Total do Empenho.......: 370,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 4482 19.06.2009 621105 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 21 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 144,08 AGUA SANITARIA GALÃO COM 5L DESINFETANTE GALÃO DE 5L PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS Material necessario para a limpe za da sescolas de educação infan til, conforme requisição 5611 an exa. Total do Empenho.......: 144,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4489 19.06.2009 616203 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 19,69 ALCOOL DE 1 LITRO DETERGENTE COM 500ML NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO Nº 5613 ANEXA. Total do Empenho.......: 19,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4490 19.06.2009 616203 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 20 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 39,42 AGUA SANITARIA GALÃO COM 5L DESINFETANTE GALÃO COM 5L PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS NECESSARIA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,CFE REQUISIÇAO Nº 5613 ANEXA AO EMPENHO 4489 Total do Empenho.......: 39,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4492 19.06.2009 614407 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 17,92 ALCOOL DE 1 LITRO DETERGENTE COM 500ML NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5612 ANEXA. Total do Empenho.......: 17,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4493 19.06.2009 614407 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 20 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 55,26 AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L DESINFETANTE GALÃO DE 5L PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL CFE REQUISIÇAO Nº 5612 ANEXA AO EMPENHO N. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 4493 19.06.2009 614407 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 20 Dispensada 4491 Total do Empenho.......: 55,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4503 19.06.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 67,85 AGUA SANITARIA ÁLCOOL SABÃO EM PÓ DESINFETANTE PINHO 500ML BALDE PARA LIMPEZA Material necessario para a manutenção do Centro Administrativo, conf.requisição 5595 anexa. Total do Empenho.......: 67,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4922 02.07.2009 53007 Fr 008186 FABRICA DE VASSOURAS CARINA LTDA 21 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 1.260,00 VASSOURA CIPÓ NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LIMPEZA DAS RUAS, ESSE MATERIAL NAO FOI COTADO NA LICITAÇAO, CFE REQUISIÇAO N 5738 ANEXA Total do Empenho.......: 1.260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4970 03.07.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 22 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 236,51 SAPÓLIO LIQUIDO DETERGENTE LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G ÁLCOOL DESINFETANTE DE PINHO (500ML) PANO MULTIUSO PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO 100 LT COM 05 UNIDADES SACO DE LIXO 50 LT NECESSARIO PARA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO N. 5758 ANEXA AO EMPENHO N. 4952 Total do Empenho.......: 236,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4980 07.07.2009 91205 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 57 Dispensada 08.07.2009 Liquidacao 31,52 ESPONJA LA DE ACO (PCTE 60GR) ÁLCOOL - 1 LITRO SABAO EM PO 900 GR (CAIXA) NECESSARIO PARA HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DO SINE, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 4980 07.07.2009 91205 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 57 Dispensada CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, SMHTAS E CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA, CFE REQUISIÇAO N. 5755 ANEXA. Total do Empenho.......: 31,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4981 07.07.2009 91205 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 57 Dispensada 08.07.2009 Liquidacao 59,61 AGUA SANITARIA 1 LT. PAPEL HIGIENICO COM 60 METROS DESINFETANTE C/500 MLS ESPONJA NECESSARIO PARA HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DO SINE, CONSELHO TU TELAR, CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, SMHTAS E CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA,CFE REQUI SIÇAO N. 5755 ANEXA AO EMPENHO N 4980 Total do Empenho.......: 59,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5378 22.07.2009 107918 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 59 Dispensada 27.07.2009 Liquidacao 1.300,00 ÁLCOOL LÍQUIDO 70°, CONTENDO 01 LITRO, DADOS DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES, EM ESPECIAL VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5379 22.07.2009 107918 Fr 030793 SIDD COML. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 59 Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 276,00 ALMOTOLIA FRASCOS DE 250ML, COR AMBAR, DE MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES EM ESPECIAL DO VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANE XA AO EMPENHO N.5378 Total do Empenho.......: 276,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5401 23.07.2009 81315 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 59 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 11,62 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5401 23.07.2009 81315 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 59 Dispensada BOM AR NECESSARIO PARA SER SER USADO NA SMTUR,DEVIDO AO ODOR FORTE DE MOFO DO PREDIO ANTIGO ONDE A SECRETARIA ESTA INSTALADA, CFE REQUISIÇAO N. 5948 ANEXA. Total do Empenho.......: 11,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5412 23.07.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 59 Dispensada 27.07.2009 Liquidacao 161,29 PAPEL HIGIENICO PANO P/LIMPEZA DO CHÃO (GRANDE) SACO DE LIXO 50L DESINFETANTE DE PINHO (500ML) ÁLCOOL DETERGENTE NECESSARIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO N. 5991 ANEXA. Total do Empenho.......: 161,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5596 24.07.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 59 Dispensada 28.07.2009 Liquidacao 47,52 PAPEL HIGIENICO NECESSARIO PARA ABASTECER OS BANHEIROS DAS ESCOLAS ONDE IRA ACONTECER O CONCURSO PUBLICO DIA 02.08.09, CFE REQUISIÇAO N.6056 ANEXA. Total do Empenho.......: 47,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5602 24.07.2009 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 59 Dispensada 28.07.2009 Liquidacao 84,00 ÁLCOOL GEL 70° NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DIA 02.08.09, PARA EVITARMOS A PROLI FERAÇAO DO VIRUS DA GRIPE NO CON CURSO PUBLICO E SER USADO DIARIA MENTE NA PORTARIA ANTES DOS SERVIDORES REGISTRAREM A ENTRADA NO PONTO ELETRONICO, CFE REQUISIÇAO N. 6048 ANEXA. Total do Empenho.......: 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5681 27.07.2009 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 02.09.2009 Liquidacao 4.224,85 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM PEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE, PROCESSO DE LICI TAÇAO PREGAO 030/2009, CONTRATO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5681 27.07.2009 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao N. 110/2009 DE 27.07.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 4.224,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5685 27.07.2009 104411 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 04.08.2009 Liquidacao 3.080,00 02.09.2009 Liquidacao 1.385,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM PEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE, REF PREGAO N. 30 /2009 CONTRATO N.109/2009 DE 27.07.09 ANEXO Total do Empenho.......: 4.465,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5771 31.07.2009 616203 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 60 Pregao 20.08.2009 Liquidacao 601,14 ÁGUA SANITARIA 1000 ML ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8° DESINFETANTE LIMPA VIDRO COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500 ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS 500ml DETERGENTE EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÊNCIA, ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE : COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110 X 75 X 20MM ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PC 60 GR) LUVAS DE LÁTEX: TAM MÉDIO COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5771 31.07.2009 616203 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 60 Pregao PALHA DE AÇO Nº 0 PANO MULTIUSO 53 X 33 CM C/05 PANOS DE PRATO 70 X 45CM SABÃO EM BARRA C/ 400 SABAO EM PO 1 KG (TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, ENZIMAS E FRAGRÂNCIA). SABONETE DE 90 GRAMAS SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA 300 GR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA. VASSOURA DE PALHA VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON, COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO TOALHA DE ROSTO FELPUDA TAM, 50X70(MENOS BRANCA) NECESSARIO PARA CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 6095 ANEXA. Total do Empenho.......: 601,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5772 31.07.2009 612414 Fr 003551 BONDMANN QUIMICA LTDA 60 Pregao 10.08.2009 Liquidacao 5.600,00 CERA EM PASTA AMARELA 13KG NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISIÇAO N. 6100 ANEXA. Total do Empenho.......: 5.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5773 31.07.2009 612414 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 60 Pregao 20.08.2009 Liquidacao 3.738,75 ÁGUA SANITARIA 1000 ML ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8° CERA AMARELA EM PASTA 400G CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM PLÁSTICA 750 ML, COMPOSTA DE CERA CINÉTICA, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL, PRODUTO INDICADO PARA TOODS OS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5773 31.07.2009 612414 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 60 Pregao DESINFETANTE LIMPA VIDRO COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500 ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE PINHO 500ml DETERGENTE EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÊNCIA, ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE : COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110 X 75 X 20MM ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PC 60 GR) LUVAS DE LÁTEX: TAM MÉDIO COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES LUVAS DE LÁTEX: TAM GRANDE COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES PALHA DE AÇO nº 0 PANO MULTIUSO 53 X 33 CM C/05 SABÃO EM BARRA C/ 400 SABÃO EM PÓ 1 KG (TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, ENZIMAS E FRAGRÂNCIA). SABONETE DE 90 GRAMAS SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA 300 GR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5773 31.07.2009 612414 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA 60 Pregao FRAGRÂNCIA. VASSOURA DE PALHA VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON, COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISIÇAO N. 6102 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.738,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5774 31.07.2009 612414 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA 60 Pregao 19.08.2009 Liquidacao 3.179,50 PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/64 ROLOS DE 30 M SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM 74x45cm BRANCO SACO PARA LIXO 100 LT C/05 SUPER REFORÇADO (10 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 50 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS)EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 30 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISIÇAO N. 6101 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.179,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5775 31.07.2009 614407 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA 60 Pregao 19.08.2009 Liquidacao 925,56 PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/64 ROLOS DE 30 M SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM 74x45cm BRANCO SACO PARA LIXO 100 LT C/05 SUPER REFORÇADO (10 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 50 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS)EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 30 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA NECESSARIO PARA DEPARTAMENTO CUL TURAL, CFE REQUISIÇAO N. 6109 A- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5775 31.07.2009 614407 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA 60 Pregao NEXA Total do Empenho.......: 925,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5776 31.07.2009 631304 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA 60 Pregao 19.08.2009 Liquidacao 155,70 SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM 74x45cm BRANCO SACO PARA LIXO 100 LT C/05 SUPER REFORÇADO (10 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 50 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS)EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 30 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA NECESSARIO PARA SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 6083 ANEXA Total do Empenho.......: 155,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5784 31.07.2009 616203 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA 60 Pregao 19.08.2009 Liquidacao 697,70 PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/64 ROLOS DE 30 M SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM 74x45cm BRANCO SACO PARA LIXO 100 LT C/05 SUPER REFORÇADO (10 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 50 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS)EM POLIETILENO COR PRETA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN TRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇAO N. 6092 ANEXA Total do Empenho.......: 697,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5785 31.07.2009 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 12.08.2009 Liquidacao 2.099,60 BALDE PLÁSTICO P/ LIMPEZA 15 LITROS DESINFETANTE LIMPA VIDRO COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500 ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA ESCOVA PARA LIMPEZA, COM CERDAS DE NYLON FLEXÍVEIS E CABO PARA ENCAIXE PARA AS MÃOS, TAMANHO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5785 31.07.2009 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 8CM DE COMPRIMENTO POR 2,5 DE LARGURA ESPONJA DE LÃ DE AÇO ( PACOTE 60 G ) LIXEIRA PLÁSTICA 12 LTS C/ TAMPA LUSTRA MOVEIS 500 ML BRILHO SECO LAVANDA LUVA DE BORRACHA MÉDIA LUVA DE BORRACHA PEQUENA PA PARA LIXO PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05 SAPONACEO LÍQUIDO (EMBALAGEM PLÁTICA DE 30ML, TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE ABRASIVO, ESPESSANTE, CONSERVANTE , ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL 300 GR VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPE ZA DAS UNIDADES DE SAÚDE R SECRE TARIA DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO 6091 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.099,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5789 31.07.2009 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 20.08.2009 Liquidacao 2.487,21 ÁGUA SANITARIA 1000 ML ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8° AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS (EMBALAGEM PLÁSTICA 2 LITROS, CLORETO DIALQUI, DIMETIL, AMÔNIO, PRESERVANTE, PERFUME, CORANTE, COADJUVANTE E ÁGUA. CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML COM BRILHO (EMBALAGEM 750ML, DISPERSÕES ACRÍLICAS, EMULSÃO DE POLIETILENO, SOLVENTES, RESINA FULMÁTICA, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, ESSÊNCIA E ÁGUA. DESINFETANTE LIMPA VIDRO 500 ML COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500 ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5789 31.07.2009 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA DESINFETANTE COM LIMÃO (EMBALAGEM 1 LITRO, INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTES E ÁGUA) DESENGORDURANTE (EMBALAGEM DE 500ML, ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, ÁGUA, ESSÊNCIAS, CONSERVANTE E CORANTES). DETERGENTE EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÊNCIA, ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE : COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110 X 75 X 20MM ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PC 60 GR) ESFREGAO DE ACO (EMBALAGEM COM 02 UNIDADES) LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO SEM AMÔNIA, EMBALAGEM DE 500ML LUSTRA MÓVEIS 500ML BRILHO SECO LAVANDA LUVAS DE LÁTEX: TAM MÉDIO COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES LUVAS DE LÁTEX: TAM GRANDE COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES SABÃO DE GLICERINA (BARRA DE 400G) SABÃO DE COCO (BARRA DE 400G) SABAO EM PO 1 KG (TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, ENZIMAS E FRAGRÂNCIA). MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5789 31.07.2009 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS SACO PARA LIXO 15 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLÁSTICA 300 GR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA. SAPONÁCEO LÍQUIDO (EMBALAGEM PLÁTICA DE 30ML, TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE ABRASIVO, ESPESSANTE, CONSERVANTE , ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL 300 GR VASSOURA DE PALHA VASSOURA DE CERDA PLÁSTICA MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIAPAIS DE EDUCAÇÃO CONF .REQUISIÇÃO 6090 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.487,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5790 31.07.2009 621105 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 13.08.2009 Liquidacao 1.554,15 PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/64 ROLOS DE 30 M PAPEL TOALHA INTERCALADO 2 DOBRAS 20X21 C/1250 UN SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM 74x45cm BRANCO SACO PARA LIXO 100 LT C/05 SUPER REFORÇADO (10 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 50 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS)EM POLIETILENO COR PRETA SACO PARA LIXO 30 LT C/10 SUPER REFORÇADO (08MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS CONF.REQUISIÇÃO 6089 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.554,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5791 31.07.2009 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 20.08.2009 Liquidacao 511,02 ÁGUA SANITARIA 1000 ML ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8° MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5791 31.07.2009 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao BALDE PLÁSTICO 10 LITROS CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM PLÁSTICA 750 ML, COMPOSTA DE CERA CINÉTICA, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL, PRODUTO INDICADO PARA TOODS OS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS. DESINFETANTE LIMPA VIDRO COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500 ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS 500ml DETERGENTE EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÊNCIA, ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE : COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110 X 75 X 20MM ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PC 60 GR) LUSTRA MÓVEIS 500ML BRILHO SECO LAVANDA LUVAS DE LÁTEX: TAM MÉDIO COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES PALHA DE AÇO Nº 0 PANO MULTIUSO 53 X 33 CM C/05 SABÃO EM BARRA C/ 400 SABAO EM PO 1 KG (TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5791 31.07.2009 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao ENZIMAS E FRAGRÂNCIA). SABONETE DE 90 GRAMAS SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA 300 GR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA. VASSOURA DE PALHA VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON, COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA CON.REQUISIÇÃO 6110 ANEXA. Total do Empenho.......: 511,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5792 31.07.2009 631304 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 20.08.2009 Liquidacao 160,67 ÁGUA SANITARIA 1000 ML ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8° CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML COMPOSTA DE CERA CINÉTICA, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL, PRODUTO INDICADO PARA TOODS OS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS. DESINFETANTE LIMPA VIDRO COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500 ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO, TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA DETERGENTE EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÊNCIA, ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE : COM UMA FACE DE ESPUMA DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5792 31.07.2009 631304 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110 X 75 X 20MM ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PC 60 GR) LUSTRA MÓVEIS 500ML BRILHO SECO LAVANDA LUVAS DE LÁTEX: TAM MÉDIO COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES PALHA DE AÇO Nº 0 PANO MULTIUSO 53 X 33 CM C/05 PANOS DE PRATO 70 X 45CM SABÃO EM BARRA C/ 400 SABÃO EM PÓ 1 KG (TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, ENZIMAS E FRAGRÂNCIA). SAPONÁCEO EM PÓ EM PÓ: EMBALAGEM PLÁSTICA 300 GR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA. VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON, COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM MATERISL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 6084 ANEXA. Total do Empenho.......: 160,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5794 31.07.2009 31206 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 11.08.2009 Liquidacao 2.017,50 12.08.2009 Liquidacao 1.980,50 COPO DESCARTAVEL 50 ML TIRA C/100 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PACOTE COM 100 UN ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 110MM X 75MM X 20MM PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/64 ROLOS DE 30M PAPEL TOALHA INTERCALADO 2 DOBRAS 20X21 C/ 1250 UN SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM 74 X 45CM BRANCO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 184 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 5794 31.07.2009 31206 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao SACO P/LIXO 100LT C/ 05 SUPER REFORÇADO (10 MICRAS) E POLIETILENO COR PRETA SACO P/LIXO 50LT C/ 10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA SACO P/LIXO 30 LT C/ 10 SUPER REFORÇADO (08 MICRAS) EM POLIETILENO COR PRETA MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPE ZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.REQUISIÇÃO 6079 ANE XA. Total do Empenho.......: 3.998,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5798 31.07.2009 104411 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 13.08.2009 Liquidacao 39,00 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 110MM X 75MM X 20MM MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPE ZA DAS UNIDADES DE SAÚDE CONF. REQUISIÇÃO 6088 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5799 31.07.2009 81315 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 152,88 PAPEL HIGIENICO SABONETE LIQUIDO PAPEL TOALHA DESINFETANTE SAPÓLIO EM PÓ SACO P/LIXO DE 100 LITROS C/5 UNIDADES SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 UNIDADES MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, PARA O EVENTO FESTIVAL COLONIAL ITALINO QUE ACONTECE NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO, CONF.REQUISIÇÃO 6126 ANEXA. Total do Empenho.......: 152,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6841 04.09.2009 112105 Fr 034176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA Pregao 03.10.2009 Liquidacao 36.750,00 CONTÊINER PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 650 A 700 LITROS COMPOSIÇÃO: 1 CORPO, 1 TAMPA, 4 RODAS, 1 PEDAL E 02 SUPORTES DE PEGA LATERAL; MATÉRIA PRIMA: MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 185 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 6841 04.09.2009 112105 Fr 034176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA Pregao CORPO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM, COM DRENO INCORPORADO AO CORPO PARA LIMPEZA E SEM PARTES METÁLICAS; TAMPA: POLIETILENO DELTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM E SEM PARTES METÁLICAS; RODAS: RODAS DE AROS INTERNOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E AROS EXTREMOS DE BORRACHA MACIÇA, COM SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 360 GRAÚS DE ROTAÇÃO, DUAS DAS QUAIS INCORPORADO FREIO INDIVIDUAL; PEDAL: PEDAL FRONTAL EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PARA A ARTICULAÇÃO DA TAMPA; SUPORTE: SUPORTE DE PEGA LATERAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: VERDE; CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS: PESO SEM ACESSÓRIOS: 40 A 45 KG; ALTURA:1150 A 1200MM; LARGURA: 1370 A 1375MM; PROFUNDIDADE: 750 A 800MM: CARGA ÚTIL: 300 A 320KG; DIÂMTERO RODAS: 180 A 200MM; ESPESSURA PAREDE: 03 A 06MM; CONTÊINER PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 900 A 1000 LITROS COMPOSIÇÃO: 1 CORPO, 1 TAMPA, 4 RODAS, 1 PEDAL E DOIS SUPORTES DE PEGA LATERAL; MATÉRIA PRIMA: CORPO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM, COM DRENO INCORPORADO AO CORPO PARA LIMPEZA E SEM PARTES METÁLICAS; TAMPA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100% VIRGEM E SEM PARTES METÁLICAS; RODAS: RODAS DE AROS INTERNOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E AROS EXTREMOS DE BORRACHA MACIÇA, COM SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 360 GRAÚS DE ROTAÇÃO, DUAS DAS QUAIS INCORPORADO FREIO INDIVIDUAL; PEDAL: PEDAL FRONTAL EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PARA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 186 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 6841 04.09.2009 112105 Fr 034176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA Pregao A ARTICULAÇÃO DA TAMPA; SUPORTE: SUPORTES DE PEGA LATERAL PARA COLETA MECANIZADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COR: AZUL; CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS: PESO SEM ACESSÓRIOS: 50 A 55 KG; ALTURA: 1200 A 1300MM; LARGURA: 1370 A 1375MM; PROFUNDIDADE: 1000 A 1100MM; CARGA ÚTIL: 400 A 460 KG; DIÂMETRO RODAS: 180 A 200MM; ESPESSURA PAREDE: 03 A 06MM. Total do Empenho.......: 36.750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7265 23.09.2009 612414 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 23.10.2009 Liquidacao 2.948,60 ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L). ÁLCOOL gel com glicerol - 70% embalagem de 1L. SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L). MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6796 ANEXA Total do Empenho.......: 2.948,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7266 23.09.2009 612414 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 13.10.2009 Liquidacao 400,00 19.10.2009 Liquidacao 1.026,00 TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250). SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão. MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6787 ANEXA Total do Empenho.......: 1.426,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 187 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 7267 23.09.2009 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 23.10.2009 Liquidacao 459,00 ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L). ÁLCOOL gel com glicerol - 70% embalagem de 1L. SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L). MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMETNO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6793 ANEXA Total do Empenho.......: 459,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7268 23.09.2009 614407 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 13.10.2009 Liquidacao 80,00 19.10.2009 Liquidacao 114,00 TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250). SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão. MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6786 ANEXA Total do Empenho.......: 194,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7269 23.09.2009 616203 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 13.10.2009 Liquidacao 40,00 19.10.2009 Liquidacao 114,00 TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250). SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão. MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6788 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 188 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 7269 23.09.2009 616203 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao Total do Empenho.......: 154,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7270 23.09.2009 616203 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 23.10.2009 Liquidacao 459,00 ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L). ÁLCOOL gel com glicerol - 70% embalagem de 1L. SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L). MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6798 ANEXA Total do Empenho.......: 459,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7271 23.09.2009 621105 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao 23.10.2009 Liquidacao 58,18 ESFREGAO DE ACO ( embalagem com 02 unidades). VASSOURA plástica com cabo. MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN TIL CONF.REQUISIÇÃO 6800 ANEXA Total do Empenho.......: 58,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7273 23.09.2009 621105 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 19.10.2009 Liquidacao 1.750,20 ESPONJA de aço (embalagem com 60g, aço carbono). LUVAS de látex: tamanho médio, composta de látex natural, internamente aveludadas, antiderrapantes. PAPEL HIGIENICO branco (com extrato de algodão, embalagem plástica com 64 unidades de 30m) fardos. SACO para lixo 100L 10 micras, pacotes com 05 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta. SACO para lixo 50L 08 micras, pacotes com 10 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta. SACO para lixo 30L 08 micras, pacotes com 10 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta. SACO brancos para limpeza MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 189 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 7273 23.09.2009 621105 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao (tamanho 74x45). TOALHA de papel interfolha branca (pacotes com 1250). MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF.RE QUISIÇÃO 6801 ANEXA Total do Empenho.......: 1.750,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7274 23.09.2009 631304 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA Pregao 09.10.2009 Liquidacao 40,00 SUPORTE dispenser para sabonete líquido com reservatório, tampa frontal basculante construída em plástico reforçado, trava de segurança, visor frontal para inspeção de nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, tamanho padrão. MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF REQUISIÇÃO 6789 ANEXA Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7275 23.09.2009 631304 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 23.10.2009 Liquidacao 41,70 SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L). MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF REQUISIÇÃO 6797 ANEXA Total do Empenho.......: 41,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7276 23.09.2009 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao 23.10.2009 Liquidacao 2.815,90 AGUA SANITARIA (embalagem plástica 1L, hipoclorito de sódio e água). AMACIANTE (embalagem plástica 2L, cloreto dialquil, dimetil, amônio, preservante, perfume, corante, coadjuvante e água). ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º (embalagem plástica 1L). CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML com brilho (dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fulmática, plastificante, coadjuvante, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 7276 23.09.2009 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao atenuador de espuma, essência e água). DESINFETANTE com limão (embalagem 1L, ingrediente ativo, conservante, emulsificante, sequestrante, corretores de pH, solvente, perfume, corantes e água). DESENGORDURANTE (embalagem de 500ml, alquibenzeno, sufonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, água, essências, conservante e corantes). DETERGENTE neutro (embalagem 500ml, tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, fragrância, água, linear alquilbenzeno sulfato de sódio). LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO sem amônia, embalagem de 500ml. LIMPA VIDRO antiestático e antiembaçante (embalagem 500ml, éter etileno glicólico, tensoativos não-iônico, aditivo perfume, corante e água). LUSTRA MÓVEIS (embalagem plástica 500ml). SAPONÁCEO LÍQUIDO (embalagem plástica 300ml, tensoativo aniônico, agente abrasivo, espessante, conservante, água, linear alquilbenzeno sulfato de sódio, biodegradável). SAPONACEO EM PO embalagem plástica 300g (tensoativo aniônico, agente abrasivo, espessante, conservante, linear alquilbenzeno e sulfato de sódio). SACOS para lixo 15L 08 micras, pacotes com 10 unidades, confeccionado em polietileno, na cor preta. SABONETE líquido perfume suave (embalagem 5L). SABÃO em pó (embalagem de 1kg, tensoativo aniônico, tamponantes, branqueador óptico, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 191 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 7276 23.09.2009 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA Pregao alvejante, enzimas e fragrância). SABÃO de glicerina (barra de 400g). SABÃO de coco (barra de 400g). VASSOURA de palha. MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN TIL CONF.REQUISIÇÃO 6802 ANEXA Total do Empenho.......: 2.815,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8009 19.10.2009 10907 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 22.10.2009 Liquidacao 811,64 NECESSARIA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2409 E LISTAGEM ANEXA Total do Empenho.......: 811,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 90.747,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 732 30.01.2009 51308 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 169,60 MACACAO AZUL MANGA LONGA TAMANHO 60 MACACAO AZUL MANGA CURTA TAMANHO 56 MACACAO AZUL MANGA LONGA TAMANHO 56 MACACAO AZUL MANGA CURTA TAMANHO 52 Material para funcionários que trabalham na limpeza e conservação de prédios públicos, cfe requisição n. 40/4173 anexa. Total do Empenho.......: 169,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------748 30.01.2009 51308 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI 1 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 200,00 CAPA DE CHUVA DE LONA AMARELA COM CAPUZ Material para servidores da SMOT que trabalham nas ruas e estrada em dias de chuva, cfe requisição n. 4157 anexa. Total do Empenho.......: 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 20.02.2009 81319 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 3 Dispensada 27.02.2009 Liquidacao 125,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 192 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1135 20.02.2009 81319 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 3 Dispensada CAMISETA PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECERA DIA 21/02/2009 CFE REQUISICAO 4439 ANEXA. Total do Empenho.......: 125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1378 25.02.2009 81319 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 4 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 39,70 MACACAO AZUL TAMANHO Nº58 PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE XA AO EMPENHO 1374. Total do Empenho.......: 39,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 17.03.2009 51308 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 5 Dispensada 07.04.2009 Liquidacao 838,00 MACACAO TAMANHO G COR AZUL ROYAL MANGA LONGA MACACAO TAMANHO GG COR AZUL ROYAL MANGA LONGA MACACAO TAMANHO EXTRA-G COR AZUL ROYAL MANGA LONGA Material para os funcionarios que executam limpeza e conservacao das vias publicas, no setor da pintura, operam maquinas e ex ecutam a manutencao das maq. e viaturas,cfe requisicao n.4674, anexa. Total do Empenho.......: 838,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2292 31.03.2009 621117 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA 7 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 318,00 CALÇA branca reta em Oxford; JALECO branco manga longa ou manga curta em tecido Oxford; TOUCAS branca tipo cozinheira em tecido Oxford; O Munícipio é atendido pelo Programa Nacional de Alimentação Es colar PNAE-MEC, onde recebe recursos para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda esco lar para todos os alunos do ensi no fundamental, da rede municipal e estadual de ensino. Portan to, cabe o Município, a responsa bilidade de garantir o fornecimento adequado e seguro da alimentação escolar. Nessa contra- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 193 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2292 31.03.2009 621117 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA 7 Dispensada partida também consta a uniformi zação completa (aspecto sanitário)dos profissionais responsáve is pelo preparo desta alimentação, cfe requisição n. 4799, em anexo. Total do Empenho.......: 318,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2470 03.04.2009 612418 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA 7 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 1.383,00 JALECO branco manga longa ou curta em tecido Oxford; CALÇA branca reta em tecido Oxford; TOUCAS branca tipo cozinheiro em tecido Oxford; MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DOS UNIFORMES ÀS MERENDEIRAS DE EMEF, VISTO O MUNICÍPIO SER ATENDIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN TAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MEC, CFE REQUISIÇÃO N. 4900, ANEXA. Total do Empenho.......: 1.383,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2471 03.04.2009 612418 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 8 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 574,60 MOLECA com ou sem cadarço. MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DOS UNIFORMES ÀS MERENDEIRAS DE EMEF, VISTO O MUNICÍPIO SER ATENDIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN TAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MEC, CFE REQUISIÇÃO N. 4900, ANEXA AO EMPENHO N. 2470/2009. Total do Empenho.......: 574,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3199 04.05.2009 111216 Fr 031644 FELIPE LOSS ME 10 Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 99,80 COLETE PARA FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÃO NECESSARIA DE UM COLETE EM TECIDO OXFORD PRETO, E OUTRO COLETE EM TECIDO IMPERMEAVEL PRETO P USO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CFE REQUISIÇÃO N 4915 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 99,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4768 24.06.2009 621117 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 7 Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 191,50 MOLECA com ou sem cadarço. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 194 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 4768 24.06.2009 621117 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 7 Dispensada MATERIAL NECESSARIO PARA UNIFORMIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS RES PONSAVEIS PELO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE REQUISIÇAO N° 4799 ANEXA AO EMPENHO N 2292 EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.2293 DE 31/03/09, (VALOR INCORRETO) Total do Empenho.......: 191,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5269 16.07.2009 51308 Fr 033940 MARIA THEIS - ME Pregao 12.08.2009 Liquidacao 1.663,20 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE PREGÃO N. 033/2009 E CONTRATO N. 104/2009, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 1.663,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5270 16.07.2009 51308 Fr 011463 J.J.B. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 4.542,20 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE PREGÃO N. 033/2009 E CONTRATO N. 103/2009, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 4.542,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5770 31.07.2009 21319 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA 60 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 900,00 COLETE PARA DEFESA CIVIL NA COR LARANJA, COM ZÍPER, TRÊS BOLSOS, FAIXAS REFLETIVAS FRENTE E COSTAS COM O LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL FRENTE E COSTAS. NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DE MEMBROS DO COMDEC QUE ATUAM NA PREVENÇAO DE RISCOS E DESASTRES QUE PODERAO ATINGIR NOSSO MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO N. 6175 ANEXA. Total do Empenho.......: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 11.044,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 390 16.01.2009 31207 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 1 Dispensada 19.01.2009 Liquidacao 164,00 COPIA DE CHAVE PEQUENA COPIA DE CHAVE MEDIA COPIA DE CHAVE GRANDE Material para substituição no Centro Administrativo Munici- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 195 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 390 16.01.2009 31207 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 1 Dispensada pal, cfe requisição n. 4150 anex a. Total do Empenho.......: 164,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------427 22.01.2009 31207 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 1 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 336,05 CILINDRO PARA FECHADURA MEDIO CILINDRO PARA FECHADURA PEQUENO CADEADO 25 MM FECHADURA 40MM FECHADURA AUXILIAR FECHADURA DE SEGURANCA FECHADURA DE SEGURANCA SIMPLES CROMADA PARAFUSO CADEADO 50MM Material para subsituição no Cen tro Administrativo Municipal, cfe requisição n. 4158 anexa. Total do Empenho.......: 336,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------439 22.01.2009 104402 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1 Dispensada 02.02.2009 Liquidacao 26,50 TAMPA SIMPLES PARA VASO SANITÁRIO COMUM, NA COR BRANCA, COM DOIS PARAFUSOS. Material para Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4142 anexa. Total do Empenho.......: 26,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------444 22.01.2009 614403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 1 Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 103,94 CANO 100 MM JOELHO 100 X 90 JOELHO 100X45 ADESIVO 75 Material para colocação de canos no Museu Municipal, cfe requisição n. 4167 anexa. Total do Empenho.......: 103,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------474 26.01.2009 131206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada 27.01.2009 Liquidacao 1,70 TORNEIRA PLÁSTICA COMUM, PRETA, COM EXTENSÃO PARA COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA( BICO) Material para a Incubadora Empre sarial, cfe requisição n. 4214 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 196 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 474 26.01.2009 131206 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada Total do Empenho.......: 1,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 13.02.2009 612403 Fr 006397 DIVIBEL MONTAGENS E DECORACOES LTDA 3 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 1.330,00 PAREDES DIVISORIAS PARA A EMEF N. SRA. DA GLORIA CFE REQUISICAO 4403 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1082 18.02.2009 51309 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 3 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 550,00 JOELHO VINILFORT 100 MM JOELHO VINILFORT 200MM JOELHO VINILFORT 150 PARA REPOSICAO DO ESTOQUE QUE POSTERIORMENTE SERA USADO NA MA NUTENCAO DAS ETES DOS BAIRROS BE LA VISTA, FENACHAMP, TRES LAGOAS E CORSAN CFE REQUISICAO 65 ANEXA. Total do Empenho.......: 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1126 19.02.2009 31207 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 3 Dispensada 13.03.2009 Liquidacao 45,28 TUBO ELETRODUTO 3/4 ARMACAO ZINC AE-11 PESADA CONECTOR P/HASTE 5/8 MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CE MITERIO MUNICIPAL CFE REQUISICAO 4512 ANEXA. Total do Empenho.......: 45,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 19.02.2009 31207 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 3 Dispensada 13.03.2009 Liquidacao 244,78 POSTE 6M S/CANO ARRUELA AL 3/4 BUCHA AL 3/4 FITA PERFUMADA 1MTX18MM HASTE TERRA 5/8X2.4M SUPORTE P/CAIXA LUZ GDE SP-23 FIO PVC 6,0MM FITA ISOLANTE 10M PARAFUSO FE SEX NC 1/4X1 ZB PORCA FE SEX NC 1/4-CH 7/16 ZB CURVA 180º 1 180 ELET PESADO 3/4 CURVA 90 CURTA ELETRICA 3/4 CURVA 90 ELET. PESADO 3/4 LUVA ELETRODUTO PES. 3/4 ARRUELA QUADRADA F.14 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 197 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1127 19.02.2009 31207 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 3 Dispensada SUPORTE FIX DISJUNTOR PVC 913008 CONECTOR SPLIT-BOLT 10.0MM PARAFUSO AA PAN FS AB 3.9x13 ISOLADOR ROLDANA 76x79 GERMER PARAFUSO C.Q. 1/2 x 200 CAIXA DE INSPECAO TERRA 2325 MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CFE REQUISICAO 4512 ANEXA AO EMPENHO 1126. Total do Empenho.......: 244,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 19.02.2009 31207 Fr 024555 ARIEL MAYER & CIA LTDA ME 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 123,50 CAIXA P/MEDIDOR 50X50 EXT DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 09949 MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CE MITERIO PUBLICO MUNICIPAL CFE RE QUISICAO 4512 ANEXA AO EMPENHO 1126. Total do Empenho.......: 123,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1359 25.02.2009 51309 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 3 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 35,00 VIDRO LISO FUMÊ 4MM MEDINDO 0,65M X 1,07M PARA SUBSTITUICAO DE VIDRO QUE BRADO NA SALA DE PROJETOS E EN GENHARIA DA SECREATARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO 4466 ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1411 26.02.2009 104402 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4 Dispensada 04.03.2009 Liquidacao 24,30 FECHADURA EXTERNA DE FERRO, COMPRIMENTO 17,5 CM PARA A PORTA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO CHACARAS CFE REQUI SIÇÃO 4506 ANEXA. Total do Empenho.......: 24,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1619 06.03.2009 614403 Fr 032376 IBANEZ BASSO 5 Dispensada 24.04.2009 Liquidacao 365,00 TINTA acrílica int. lavável semi-brilho s/ alvenaria, amarelo ouro 27B 3D, galão contendo 3,6L. TINTA acrílica int. lavável MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 198 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1619 06.03.2009 614403 Fr 032376 IBANEZ BASSO 5 Dispensada seni - brilho s/ alvenaria, roxo claro 72C 1P, balde com 18L. Material para pintura da nova sa la da Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4616 anexa. Total do Empenho.......: 365,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1620 06.03.2009 614403 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 5 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 320,00 TINTA acrílica int. lavável semi - brolho s/ alvenaria, verde claro 41B 2T, balde com 18L. TINTA primer para magnetos, galão com 3,6L. Material para pintura da nova sa la da Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4616 anexa ao empenho n. 1619/00. Total do Empenho.......: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2320 31.03.2009 51309 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 6 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 276,70 FECHADURA Estreita CADEADO 50 mm CADEADO 45 mm CILINDRO CADEADO 40 mm Cadeados substituídos para melho rar a segurança do Parque de Máquinas, devido a troca de gestão conforme requisição n. 4766 anexa. Total do Empenho.......: 276,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2447 03.04.2009 612403 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 7 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 50,00 VIDRO com espessura de 4mm, 540 X 610 mm. MATERIAL PARA EMEF MADRE FELICIDADE, POIS O MESMO ESCONTRA-SE QUEBRADO, CFE REQUISIÇÃO N.4897 ANEXA. Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2500 07.04.2009 31207 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 8 Dispensada 07.04.2009 Liquidacao 70,00 VIDRO FOSCO COM DIMENSÕES DE 117,5CM DE ALTURA E LARGURA DE 0,94CM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 199 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 2500 07.04.2009 31207 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 8 Dispensada MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUE SE TENHA UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO, REDUZINDO A LUMINOSIDADE E OS RUÍDOS EXTERNOS NO DEPTO.DE TELEFONIA QUE FAZ PARTE DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4924, ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2791 27.04.2009 614403 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA 9 Pregao 05.05.2009 Liquidacao 9.900,00 DIVISÓRIA /vidro:148 m² divisórias internas diviluz, tipo standart montadas em perfis de aço com pintura epóxi cor preta, painéis na cor gelo ou cinza claro e portas da mesma cor. Alguns painéis serão cegos e outros terão vidro. Incluindo 06 portas medindo 0,82x2,11m(sem visor) completas com fechadura tubular e 01 porta medindo 1,00x2,11m(sem visor) completa com fechadura tubular.24,50 m² vidro transparente 4mm colocado nos painéis, sendo altura de 1,00m e largura conforme dimensão da estrutura das divisórias.As divisórias deverão ser instaladas e montadas no local pela licitante vencedora conforme layout apresentado.O preço apresentado deverá incluir a montagem das divisórias/vidros no local. Material para as novas instalações da Biblioteca Publica Munipal Frei Miguel, conf. requisição anexa. Total do Empenho.......: 9.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2804 27.04.2009 31207 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 209,00 CHAVE MIOLO Material para a segurança do patrimonio público,Parque da Fenachamp, Cemiterio, Centro Adminis trativo, conf. requisição 5002 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 200 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 2804 27.04.2009 31207 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 9 Dispensada Total do Empenho.......: 209,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2808 27.04.2009 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 8 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 59,40 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO KIT P/VALVULA DE DESCARGA KIT P/VALVULA MOLA DE VASO SANITÁRIO Material para a reforma do banhe iros utilizados pelos funcionari os da secretaria da administração e gabinete, conf. requisição 5006 anexa. Total do Empenho.......: 59,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2815 27.04.2009 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 8 Dispensada 18.09.2009 Liquidacao 20,00 CHAVE TETRA Material para a troca de chaves do Ginásio Municipal de Esportes conf. requisição 4995, anexa. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3084 30.04.2009 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 23,31 LUVAS 100 MM JOELHO 100 X 90 CANO 100 MM ADESIVA 75 GM ABAFADOR 25 X 3/4 MATERIAL SOLICITADO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, POIS EXISTE VAZEMENTO DE ÁGUA E PROBLEMAS DE ESGOTO NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N. 5070, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 23,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3166 04.05.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 9 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 105,10 ROLO DE PINTURA 15CM PINCEL MÉDIO GALÃO DE TINTA ACRÍLICA Nº 1396 3 LITROS CADA LIXA GRAO 120 Material para pintura da sala do Dpto de Informática, cfe requisi ção n. 5136 anexa. Total do Empenho.......: 105,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 201 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3196 04.05.2009 614403 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 92,00 TORNEIRA metálica giratória para pia copa. JOELHO 90° azul 25X20 CANO de 25 soldavel SANFONA flexível para esgoto da pia; TUBO de cola PVC; BARRA de cano de esgoto de 40mm; JOELHO 40 X 90 esgoto; JOELHO 45 X 40 esgoto. CANO T 25 soldavel. LIXA MASSA N 80 COMPRA NECES P/BIBLIOTECA MUNIC, FREI MIGUEL,DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO,CFE REQ.N 5146 EM ANEX. Total do Empenho.......: 92,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3202 04.05.2009 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 9 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 19,86 CANO 25MM PRESSAO 5 METROS JOELHO SOLDÁVEL 25 X 45º LUVAS 25MM ADESIVO 75G COMPRA SE FAZ NECESSARIA, POIS O PARQUE DE EVENTOS DA FENACHAMP ESTA APRESENTANDO VAZAMENTO DE AGUA, CFE REQUISIÇÃO N 5149 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 19,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3242 06.05.2009 126001 Fr 032376 IBANEZ BASSO 10 Dispensada 12.05.2009 Liquidacao 600,00 CAL para pintura MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL ALCIDES SAN TAROSA, CFE REQUISIÇÃO N. 4997 ANEXA. Total do Empenho.......: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3296 07.05.2009 614403 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 33,00 ADESIVO PVC 17gramas; MANGUEIRA preta 1/2; ENGATE flexível 60cm²; JUNCAO 40 esgoto; JOELHO Bco rosca 3/4 X 1/2; JOELHO Bco rosca 1/2; JOELHO para mangeira 1/2 com rosca; MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 202 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3296 07.05.2009 614403 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10 Dispensada NIPEL rosca Bco 1/2; ADAPTADOR nº1 para válvula; T rosca Bco 1/2; PLUG 1/2 rosca; FITA VEDA ROSCA 3/4 X 25. NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL DEVI DO A MUDANÇAS DE ENDEREÇO, FAZSE NECESSARIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇÃO N.5157 ANEXA. Total do Empenho.......: 33,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3301 07.05.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 10 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 55,00 SPRAY PRETO NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELO DPTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SMA, CFE REQUISIÇÃO N. 5148 ANEXA. Total do Empenho.......: 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3342 11.05.2009 101208 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 10 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 83,40 TORNEIRA MODELO C 23 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM JOELHO 20 X 1/2 JOELHO 20 X 90 ADESIVO 75 GRAMAS MATERIAL PARA CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE PAM, CFE REQUISISÇÃO N. 5101 ANEXA. SUBSTITUI EMPENHO N. 3167/09 DE 04/05/09 PARA CORREÇÃO DE RAZAO SOCIAL. Total do Empenho.......: 83,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3403 13.05.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 10 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 53,50 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO Nº 1396 / 3,6 LITROS BANDEJA PARA PINTURA NECESSARIO PARA A COMPLEMENTAÇAO DA PINTURA NA SALA QUE SERA OCUPADA PELO DEPARTAMENTO DE INFOR MATICA, CFE REQUISIÇAO N. 5213 ANEXA. Total do Empenho.......: 53,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 203 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3431 13.05.2009 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 11 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 9,50 ADESIVO CASCOLA NECESSARIA PARA COLARMOS O CARPE TE EMBORRACHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE ESTA DESCOLANDO, CFE REQUISIÇAO N. 5247 ANEXA Total do Empenho.......: 9,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3503 18.05.2009 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 11 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 23,00 PARAFUSOS PHILLIPS 4,0 X 25 PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 40 BUCHA Nº 6 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA QUE SE JAM MONTADAS AS DIVISORIAS NO DE PARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE REQUISIÇAO N. 5272 ANEXA. Total do Empenho.......: 23,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3542 19.05.2009 31207 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 17 Dispensada 25.05.2009 Liquidacao 34,40 FECHADURA 3F PARAFUSOS CADEADO PAPAIZ 40M NECESSARIA TROCA DE FECHADURAS E CADEADO DO CENTRO ADMINISTRATI VO, CFE REQUISIÇAO N. 5297 ANEXA Total do Empenho.......: 34,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3582 21.05.2009 619701 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 261,80 BARROTE DE EUCALIPTO DE 5X7X5,40; NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE AULA NA ESOLA MUNIC.ENS.FUND.NOS SA SENHORA DA GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5304 ANEXA . Total do Empenho.......: 261,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3583 21.05.2009 619701 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 615,10 CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 14mm; PREGOS 14 X 21; PREGOS 12 X 12; PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA BUCHA N°6, COMPRIMENTO APROXIMADO 6CM; BUCHA 6 NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 204 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3583 21.05.2009 619701 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 18 Dispensada PLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA GLORIA, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO N. 3582 Total do Empenho.......: 615,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3585 21.05.2009 619701 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18 Dispensada 03.06.2009 Liquidacao 150,00 FORRO DE PVC BEGE (h=2,00m); NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5304 ANEXA AO EMPENHO N. 3582 Total do Empenho.......: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3586 21.05.2009 619701 Fr 023285 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 18 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 29,76 SARRAFO DE EUCALIPTO 2,5 X 5 X 5,40; NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE UMIDADE EM UMA SALA DE AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA GLORIA CFE REQUISIÇAO N.5304 ANEXA AO EMPENHO 3582. Total do Empenho.......: 29,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3601 21.05.2009 619701 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ 18 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 390,00 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/8" X 1 1/8" e= 2,65mm, INSTALADAS E PINTADAS NA COR AZUL (PARA AMARRAÇÃO DA ALVENARIA AOS PILARES); NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHAMENTO DE UMA PAREDE NA AREA DE RECREAÇÃO COBERTA DA ESCOLA MEF MADRE FELICIDADE, PARA TORNAR AM BIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISIÇAO N. 5305 ANEXA. Total do Empenho.......: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3602 21.05.2009 619701 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 18 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 800,00 PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,1 X 2,10m COM FUNDO E PINTURA ESMALTE NA COR AZUL INSTALADA; PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,05 X 2,10m COM FUNDO E PINTURA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 205 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3602 21.05.2009 619701 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 18 Dispensada ESMALTE NA COR AZUL INSTALADA; NECESSARIO PARA FECHAMENTO DE UMA PAREDE NA AREA DE RECREAÇÃO NA EMEF MADRE FELICIDADE, A FIM DE TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUI SIÇAO N. 5305 ANEXA. Total do Empenho.......: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3603 21.05.2009 619701 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 18 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 17.06.2009 Liquidacao 1.107,50 CAL HIDRATADA SACO DE 20KG; AREIA MÉDIA TIJOLO DE 06 FUROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHAMENTO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO COBERTA NA EMEF MADRE FELICIDADE PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISIÇÃO N. 5305 ANEXA AO EMPENHO N. 3601 Total do Empenho.......: 1.107,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3604 21.05.2009 619701 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 163,10 CIMENTO SACO DE 50KG; HIDROASFALTO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHAMENTO DE AREA DE RECREAÇÃO COBERTA DA EMEF MADRE FELICIDADE PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA,CFE REQUISIÇAO N.5305 ANEXA AO EMPENHO N. 3601 Total do Empenho.......: 163,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3678 25.05.2009 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 18 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 23,15 ABRAÇADEIRA PLASTICA C28/22 PRETA ABRAÇADEIRA PLASTICA C15/12 BRANCA NECESSARIO PARA MELHORIAS DE LAYOUT REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES, CFE REQUISIÇAO N 5331 ANEXA. Total do Empenho.......: 23,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 206 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3679 25.05.2009 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 59,69 ADESIVO PVC BISNAGA 75GR JOELHO 90 GRAUS DE 25MM LUVA 25 MM SOLDAVEL SIMPLES FITA VEDA ROSCA 1/2 X 25 DUREPOXI 100GR TORNEIRA BOIA ALTA PRESSAO 3/4 ADAPTADOR COM FLANGE 25 X 3/4 TUBO PRESSÃO DE 25MM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CON SERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 5330 ANEXA Total do Empenho.......: 59,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3689 25.05.2009 619701 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 18 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 42,25 JUNÇÃO Y PVC 75mm ESGOTO; CURVA PVC 45° 75mm - ESGOTO TUBO PVC 75mm - ESGOTO NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA. Total do Empenho.......: 42,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3690 25.05.2009 619701 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 18 Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 35,40 TUBO GALVANIZADO COMPRIMENTO DE 3m - ESPESSURA DA PAREDE 2,25mm; ADESIVO PLASTICO DE 75g. NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE CO BERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA AO N. 3689 Total do Empenho.......: 35,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3693 25.05.2009 619701 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 18 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 21,00 PARAFUSO PARA TELHA METÁLICA, FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306 ANEXA AO EMPENHO N .3689 Total do Empenho.......: 21,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 207 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 3710 25.05.2009 10908 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 1.413,50 MATERIAL PARA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA, CFE DESCRIÇAO ANEXA A REQUISIÇAO N.2338 Total do Empenho.......: 1.413,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4084 29.05.2009 619701 Fr 033715 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 588,60 TELHA ALUZINC 28, COMPRIMENTO 12,50, LARGURA 1,70M (CONSIDERADO O TRANSPASSE DE 10 CM); CALHA PVC COM SAÍDA PARA TUBO DE QUEDA DE 75MM NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM RAMPA DE ACESSO A ENTRADA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5359 ANEXA Total do Empenho.......: 588,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4204 05.06.2009 71103 Fr 007710 ERVINO PILGER 19 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 430,00 JOELHO 150X45 CANO COM CHAPA ALUZINC (24 OU 26) TELHAS ARGEROSA PARA CANO 150 CHAPÉUS PARA CANO 150 GIRATÓRIO NECESSARIO PARA REFORMA DO FOGAO E DAS CHAMINES DOS FORNOS DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA ONDE É REALIZADA A FEIRA DOS AGRICULTORES,CFE REQUISIÇAO N. 5407 ANEXA Total do Empenho.......: 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4237 08.06.2009 104402 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 19 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 170,45 JOELHO DE ESGOTO 75 MM 90° CANO DE ESGOTO 75MM, COMPRIMENTO 6 METROS T DE 100MM PARA 75 MM JOELHO 100MM 90° JOELHO 100MM POR 45° CANO PARA ESGOTO 100MM, 6 METROS DE COMPRIMENTO NECESSARIA COMPRA DO MATERIAL, EM RAZAO DE QUE HÁ UM ACUMULO DE AGUA NA PARTE EXTERNA DO POSTO SAO FRANCISCO , CFE REQUISIÇAO N. 5391 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 208 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 4237 08.06.2009 104402 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 19 Dispensada Total do Empenho.......: 170,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4266 08.06.2009 126001 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 114,15 CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO TORNEIRA PLASTICA preta FITA VEDA ROSCA branca BORRACHA para vedação de torneiras comuns e de registro TAMPAO 1/2 pvc COLA para cano de pvc SILICONE NECESSARIO PARA MANUTENÇAO EM BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS E DO GINASIO MUNICIPAL CFE REQUISI ÇAO N. 5506 ANEXA. Total do Empenho.......: 114,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4341 15.06.2009 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 20 Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 24,00 BOIA 3/4 NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE, PARA EFETUAR REPAROS NA EMEF MADRE JUSTINA INES, DEVIDO A UMIDADE NAS PAREDES DO PREDIO ESCOLAR, CFE REQUISIÇAO Nº 5497 ANEXA Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4343 15.06.2009 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 20 Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 34,85 30.06.2009 Liquidacao CAIXA DE DESCARGA SFRUDE WC FITA TEFLON NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA EFETUAR REPAROS NA EMEF VISCONDE DE CAIRU QUE VEM APRESENTADO UM GRANDE CONSUMO MENSAL DE AGUA, CFE REQUISIÇAO Nº 5496 ANEXA Total do Empenho.......: 34,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4380 16.06.2009 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 20 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 55,65 MATERIAL L1 TOM 2P+T P/COMP. C/PL 10104-0 BROCA DE WIDDIA 6,00 CANALETA ELET. 20X10X2000 5730 PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 X 32,0 ABRACADEIRA P/ CABO COAXIAL 6 673 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 209 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 4380 16.06.2009 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 20 Dispensada BUCHA DE NYLON NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RECEPÇAO E INSTALAÇAO DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO Nº 5538 ANEXA Total do Empenho.......: 55,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4381 16.06.2009 616202 Fr 033768 CENTRAL DAS ESPUMAS - COM ATAC E VAREJ 20 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 2.736,70 ESPUMA PARA REVESTIMENTO ACÚSTICO, COM 4CM DE ESPESSURA, NA COR CINZA. COLA DE CONTATO LATA DE 2,8KG NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A FORAÇAO ACUSTICA DE UMA SALA, LOCALIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, QUE SERA UTILIZADA PARA AULAS DE MUSICA OFERECIDAS AO ESTUDANTES, CFE REQUISIÇAO Nº 5435 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.736,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4426 18.06.2009 104402 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 20 Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 73,50 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, DE FERRO, MEDINDO 17,5 CM DE COMPRIMENTO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A PORTA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO, POIS A FECHADURA EXIS TENTE ENCONTRA-SE QUEBRADA, CFE REQUISIÇAO Nº 5556 ANEXA Total do Empenho.......: 73,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4458 19.06.2009 126001 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 19 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 100,80 TAMPAO 2" pvc REPARO de registro de parede de 25, metal CHAVE para cano média NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS E DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5506 ANEXA AO EMPENHO N 4266. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 4268 DE 08/06/09, RAZAO SOCIAL INCORRETA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 210 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 4458 19.06.2009 126001 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 19 Dispensada Total do Empenho.......: 100,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4478 19.06.2009 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 21 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 291,00 SOLVENTE ESMALTE Sintético Branco ESMALTE Sintético Vermelho ESMALTE Sintético Azul ESMALTE Sintético Verde ESMALTE Sintético Amarelo FUNDO anti-corrosivo para metal NECESSARIO PARA PINTURA DE PARQUINHOS QUE ESTAO SENDO RESTAU RADOS, CFE REQUISIÇAO Nº 5596 ANEXA. Total do Empenho.......: 291,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4486 19.06.2009 104402 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO Dispensada 24.06.2009 Liquidacao 25,00 FLEXIVEL CROMADO PARA LAVANDERIA, TAMANHO 40 CM CANO CROMADO PARA ENCAIXE PARA VASO, UTILIZADO PARA FAZER A CONEXÃO ENTRE O VASO SANITÁRIO E O CANO DE ÁGUA Material necessario para o concerto dos canos do Posto de Saude Chacaras, conf.requisição 5583 anexa. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4542 23.06.2009 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 162,83 CANO 25mm; JOELHO 25X90 JOELHO 25 X 1/2 AZ JOELHO 25 X 3/4 T 25 x 25 mm ADESIVO 75g TORNEIRA 1/2 FITA TEFLON 50 X 18m FITA METÁLICA BRAÇADEIRA 3/4. Material necessario para o concerto de vazamento de água na EM EF Madre Justina Inês, conf. requisição 5572 anexa. Total do Empenho.......: 162,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 211 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 4737 24.06.2009 121209 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 21 Dispensada 07.07.2009 Liquidacao 158,00 TINTA PLASTICA BRANCA NECESSARIO PARA PINTURA NOS CORDOES DA PISTA ATLETICA, JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, COMO FORMA DE EMBELEZAR E PRESERVAR O LOCAL, CFE REQUISIÇAO N° 5650 ANEXA. Total do Empenho.......: 158,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4794 25.06.2009 41612 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA 21 Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 770,00 PAREDES DIVISORIAS EUCATEX DIVILUX-NAVAL STANDART, MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM PINTURA EPOXI, COR PRETA. PAINEL EUCAPLAC UV, COR AREIA PEROLA. NECESSARIO PARA REFORMA NA SMF, DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISIÇAO N. 5626 ANEXA. Total do Empenho.......: 770,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4938 02.07.2009 104402 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 57 Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 220,00 CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA 1000 LITROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POSTO DE SAUDE SAO JOSE DE COSTA RE AL, DEVIDO AO FATO DA TAMPA DA CAIXA EXISTENTE TER SE RACHADO, CFE REQUISIÇAO N. 5742 Total do Empenho.......: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5004 07.07.2009 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 201,00 SACOS DE CIMENTO AREIA NECESSARIO PARA CONSERTOS DE PE QUENAS RACHADURAS NO PISO DO PAR QUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5744 ANEXA. Total do Empenho.......: 201,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5008 07.07.2009 126001 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT 22 Dispensada 08.07.2009 Liquidacao 520,00 PRANCHA de madeira garapeira 3,00x0,28x0,04m, aplainadas, com bordas arredondadas em um dos lados. PRANCHA de madeira garapeira de 3,00x0,15x0,04 m, aplainadas, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 212 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 5008 07.07.2009 126001 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT 22 Dispensada com bordas arredondadas em um dos lados. NECESSARIO PARA CONSTRUÇAO DE 4 BANCOS: 02 P/ GINASIO E 02 P/ O QUADRA STA TEREZINHA,SERAO UTILI ZADOS COMO BANCO DE RESERVAS,CFE REQUISIÇAO N. 5682 ANEXA. Total do Empenho.......: 520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5051 07.07.2009 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 22 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 114,40 KIT VÁLVULA BOIA 1/2 REGISTRO 1/2 ESFERA NIPLE 12MM FITA TEFLON DUREPOXI NECESSARIO PRA MANUTENÇAO E CONSERTOS REFERENTE AO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,CFE REQUI SIÇAO N. 5768 ANEXA Total do Empenho.......: 114,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5131 10.07.2009 10908 Fr 023402 ZANATTA DECORACOES LTDA Dispensada 11.08.2009 Liquidacao 280,00 BASALTO SERRADO PARA RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE REQUISIÇAO N. 2360 ANEXA. Total do Empenho.......: 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5152 13.07.2009 104402 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 11,00 PARAFUSO PARA PRENDER VASO SANITÁRIO ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE CANO DE VASO SANITÁRIO NECESSARIO PARA O CONSERTO DO VA SO SANITARIO DA UNIDADE DE SAUDE DO CHACARAS QUE APRESENTA VAZAMENTO,CFE REQUISIÇAO N. 5700 ANE XA Total do Empenho.......: 11,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5170 13.07.2009 612403 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 58 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 93,00 FUNDO PARA MADEIRA TINTA ÓLEO NA COR CAMURÇA; SOLVENTE NECESSARIO PARA PINTURAS DE CHA- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 213 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 5170 13.07.2009 612403 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 58 Dispensada PAS DE MADEIRAS COLOCADAS NO PISO DA SALA DE AULA DA EMEF NS GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5746 ANEXA. Total do Empenho.......: 93,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5173 13.07.2009 31207 Fr 007710 ERVINO PILGER Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 60,00 CALHA COM MEDIDAS DE 1M DE COMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA, 25CM DE DOBRA EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA EXTREMIDADE 5CM. MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO TELHADO DA ESTRUTURA DO PARQUE DA FENACHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 5690 ANEXA. Total do Empenho.......: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5209 14.07.2009 101208 Fr 005261 CONSTRUCASA MAT DE CONSTRUCAO LTDA Pregao 16.07.2009 Liquidacao 5.700,00 DIVISÓRIA leves, do tipo standart, montadas em perfis de aço com pintura epóxi na cor preta, painel na cor bege claro, e portas na mesma cor. Painéis serão cegos, atendendo plenamente as indicações do projeto e memorial descritivo. DIVISÓRIAS PARA O NOVO PRÉDIO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONF.REQUISI ÇÃO 5863 ANEXA Total do Empenho.......: 5.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5212 14.07.2009 31207 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 1.170,00 CHAPA LISA 0,14 mm de 2x1m GRADE EM TELA OTIS 2,02 X 1,29m GRADES 94 X 1,29 EM FERRO DE MEIA REDONDO GRADES 55 X 1,29 EM FERRO FR MRIS REDONDO MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DO LOCAL ONDE FICARÁ ARMAZENADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PRÉDIO DO CSCS JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 5847 ANE XA. Total do Empenho.......: 1.170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 214 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 5237 15.07.2009 612403 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 58 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 849,75 CHAPAS DE MADERITE 1,10 x 2,20 x1CM SARRAFO 7 x 1" PARAFUSOS 7 CM BUCHAS PLÁSTICAS 8 MM PREGOS 16 X 24 PREGOS 15 X 18 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRU, QUE ESTA REALIZANDO OBRAS NO PARQUINHO E NECESSITA ISOLAR A AREA PARA PROTE ÇAO DAS CRIANÇAS, CFE REQUISIÇAO N. 5888 ANEXA. Total do Empenho.......: 849,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5246 15.07.2009 621109 Fr 016188 METAIS CAPRICHE LTDA ME 58 Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 2.140,00 PORTÃO DE CORRER EM FERRO 1/2 REDONDO, MEDINDO 4,50 X 2,00m COM VIGA DE CONCRETO, COM CONTROLE NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEI PINGO DE GENTE, A FIM DE PROPORCIONAR AO PAIS,CRIANÇAS E FUNCIONARIOS CONFORTO, SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, CFE REQUISIÇAO N. 5840 ANEXA Total do Empenho.......: 2.140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5394 23.07.2009 126001 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 59 Dispensada 27.07.2009 Liquidacao 340,00 CIMENTO NECESSARIO PARA REFORMAS E RECUPERAÇAO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER, CFE REQUISIÇAO N. 5984 ANEXA. Total do Empenho.......: 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5396 23.07.2009 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 59 Dispensada 27.07.2009 Liquidacao 50,00 CORDA de polipropileno, 4mm. NECESSARIO PARA VIABILIZAR UM SISTEMA DE SUSPENSAO DAS REDES DE PROTEÇAO DA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL, BEM COMO O CONSERTO DAS MESMAS, CFE REQUISIÇAO N. 5990 ANEXA Total do Empenho.......: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 5617 27.07.2009 121209 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 59 Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 17,50 CÓPIA DE CHAVES NECESSARIO PARA SEGURANÇA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQUISIÇAO N. 6065 ANEXA. Total do Empenho.......: 17,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5734 28.07.2009 104402 Fr 033979 DIVIMAC DECORACOES LTDA ME 60 Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 542,00 PAINEL CORRIDOS (7,05X 2,10MT) NECESSARIO PARA REFORMA NA UNIDA DE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO N. 5766 ANEXA. Total do Empenho.......: 542,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5737 28.07.2009 10908 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 11.08.2009 Liquidacao 368,40 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTEN ÇAO PARA TINTURA DAS DEPENDENCI AS DA CAMARA NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N.2368 E LISTAGEM DE METERIAIS ANEXAS Total do Empenho.......: 368,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5804 31.07.2009 81303 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dispensada 07.08.2009 Liquidacao 39,00 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ENGATE REFORÇADO 40CM MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS, CONF. REQUISIÇÃO 6099 ANEXA. Total do Empenho.......: 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5807 31.07.2009 104402 Fr 012599 JOSE ONGARATTO Dispensada 24.08.2009 Liquidacao 46,00 BOIA DE ALTA PRESSÃO DE METAL PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LTS, TAMANHO 25MM FLANGE DE 25 MM MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE COSTA RE AL, CONF.REQUISIÇÃO 6103 ANEXA. Total do Empenho.......: 46,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5822 31.07.2009 633209 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA 59 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 87,60 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 216 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 5822 31.07.2009 633209 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA 59 Dispensada GUIAS DE 7cm X 5,40cm; ESCORAS DE 3 METROS; NECESSARIO PARA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU QUE ESTA REALIZANDO OBRAS NO PARQUINHO E NECESSITA ISOLAR A AREA PARA SEGURANÇA DE TODOS, CFE REQUISIÇAO N. 6034 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 5761 POR VALORES UNITARIOS INCOR RETOS Total do Empenho.......: 87,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5921 04.08.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 07.08.2009 Liquidacao 70,00 SOLUCAO PRIMER CONECTOR (200ML) THINNER REMOVEDOR PATOSO TINTA SINTÉTICA AUTOMOTIVA AZUL SAFIRA MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DOS PUXADORES DA PORTA DE EN TRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISIÇÃO 6208 ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5922 04.08.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 135,00 TINTA NA COR LARANJA (18 LITROS) MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTU RA DA SALA ONDE FICARÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR CONF.REQUISIÇÃO 6193 ANEXA. Total do Empenho.......: 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5936 05.08.2009 71103 Fr 007710 ERVINO PILGER 61 Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 80,00 CANO DE 110 MM JOELHO DE 90° COM 110 MM NECESSARIO AQUISIÇAO PARA O CON SERTO DO FORNO DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA PARA EVENTO DE FEIRAS CFE REQUISIÇAO N. 6195 ANEXA. Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5990 07.08.2009 104402 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 19.08.2009 Liquidacao 28,60 PARAFUSOS 1/4 X 1PARA CADA PORCA SEXTAVADA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 217 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 5990 07.08.2009 104402 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada CADEADO 40MM FECHO PARA PORTÃO 145 MM ARRUELA LISA 5/16 BROCA A.R 7,00 MM MATERIAL NECESASARIO PARA A MANU TENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO POSTO DO CHACARAS,CONF.REQUISIÇÃO 6223 ANEXA. Total do Empenho.......: 28,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5991 07.08.2009 104402 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dispensada 19.08.2009 Liquidacao 43,00 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO FITA VEDA ROSCA ENGATE REFORÇADO FLEXÍVEL 40 MATERIAL NECESSARIO PARA TROCAR A TORNEIRA EXISTENTE NO POSTO CHACARAS, CONF.REQUISIÇÃO 6226 ANEXA. Total do Empenho.......: 43,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6041 10.08.2009 31207 Fr 026262 APPOLLINARIO & MIOTTI SISTEMAS DE SEG LT Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 519,00 COMANDO ELETRONICO CONTROLE REMOTO MATERIAL NECESSARIO PARA A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISIÇÃO 6261 ANEXA. Total do Empenho.......: 519,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6063 10.08.2009 91210 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 16,00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL NECESSARIO PARA O VASO SANITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.REQUISIÇÃO 6262 ANEXA. Total do Empenho.......: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6073 11.08.2009 126001 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dispensada 14.08.2009 Liquidacao 361,00 ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO com 5 cm de largura REMOVEDOR de ferrugem, 1lt cada MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE BRINQUEDOS INFANTIS, CONF. RE QUISIÇÃO 5981 ANEXA. Total do Empenho.......: 361,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6074 11.08.2009 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 14.08.2009 Liquidacao 1.979,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 218 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6074 11.08.2009 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada LIXA DE FERRO n° 80 LIXA DE FERRO 100 ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO, C/23 CM DE LARGURA PINCEL 2,5" ESPÁTULA média de metal ESCOVA DE ACO TINTA ACRILICA BRANCA (18 L) semi-brilho TINTA esmalte brilho branco TINTA esmalte brilho azul marinho TINTA esmalte brilho amarelo TINTA esmalte brilho verde TINTA esmalte brilho vermelho TINTA ACRILICA SEMI BRILHO azul-marinho TINTA ACRILICA SEMI BRILHO amarela MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE BRINQUEDOS INFANTIS, CONF.REQUISIÇÃO 5981 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 1.979,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6076 11.08.2009 126001 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 14.08.2009 Liquidacao 120,90 SILICONE PISTOLA PARA SILICONE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO MUCIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6272 ANEXA. Total do Empenho.......: 120,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6117 13.08.2009 10908 Fr 023402 ZANATTA DECORACOES LTDA Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 890,00 BASALTO 30 X 30CM NECESSARIO PARA RAMPA DE ENTRADA DA CAMARA DOS VERESDORES, CFE RE QUISIÇAO N. 2376 ANEXA. Total do Empenho.......: 890,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6121 13.08.2009 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 62 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 23,80 CANO 100mm LUVA DE 100mm COM ANEL. NECESSARIO PARA REALIZAR CONSERTOS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE REQUISIÇAO N. 6292 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 219 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6121 13.08.2009 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 62 Dispensada Total do Empenho.......: 23,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6125 13.08.2009 51309 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI 62 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 25,00 FECHADURA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA DE FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 6312 ANEXA. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6203 18.08.2009 101208 Fr 028189 SULARTE - IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 240,00 ESTRADO TAMANHO 3,00X0,75X0,20M MATERIAL NECESSARIO PARA O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA FARMÁCIA PÚBLICA, CONF. REQUISIÇÃO 6279 ANEXA. Total do Empenho.......: 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6308 21.08.2009 81303 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 26.08.2009 Liquidacao 39,00 COLA DE SILICONE DE 300G CADA MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO NOS PAVILHÕES GUARITA E DEMAIS EDIFICAÇÕES NO PARQUE DA FENACHAMP CON.REQUISIÇÃO 6366 ANEXA. Total do Empenho.......: 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6311 21.08.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 24.08.2009 Liquidacao 50,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO ( 3 LITROS E MEIO) MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTU RA DOS PORTÕES DO CEMITÉRIO MUNI CIPAL CONF.REQUISIÇÃO 6379 ANEXA Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6314 21.08.2009 126001 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 601,84 PRANCHA de madeira eucalipto de 3,50x0,25x0,04m, aplainadas, com bordas arredondadas em um dos lados. PRANCHA de madeira eucalipto de 0,50x0,25x0,025m, apalinadas, com bordas arredondadas em um dos lados. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 220 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6314 21.08.2009 126001 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA Dispensada TÁBUA de eucalipto de 5,40x0,25x0,025m, bruta. MATERIAL NECESSARIO PARA RECUPERAR BRINQUEDOS DAS PRAÇAS E CONS TRUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO NA P RACINHA NO BAIRRO BELLA VISTA II CONF.REQUISIÇÃO 6386 ANEXA. Total do Empenho.......: 601,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6324 21.08.2009 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 93,10 LAMINA SERRA 185x20 24D PARAFUSO atarrachante 1/4x90 PARAFUSO atarrachante 1/4x75 COLA PARA MADEIRA de 250 grs BROCA 10x210mm ESPATULA DE ACO polido 2.1/2 com plástico BUCHA DE NYLON n° 10 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO MUNI CIPAL DE ESPORTES, CONF.REQUISIÇÃO 6394 ANEXA. Total do Empenho.......: 93,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6325 21.08.2009 126001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 24.08.2009 Liquidacao 215,40 ZINCO aluzinc de 2,00m de comprimento x 1,10m de lagura. MATERIAL NECESSARIO PARA PROTEÇÃO DO BANCO DE RESERVAS NO CAMPO DE FUTEBOL NO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL,CONF. REQUISIÇÃO 6385 ANEXA. Total do Empenho.......: 215,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 25.08.2009 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 63 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 156,65 KIT MOLA KIT COMPLETO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO KIT TECLA KIT MOLA KIT PISTÃO NECESSARIO PARA CONSERTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6433 ANEXA. Total do Empenho.......: 156,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 221 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6589 25.08.2009 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 63 Dispensada 28.08.2009 Liquidacao 145,00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO KIT ACIONADOR 1- 1/4 KIT ACIONADOR 1 - 1/2 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CON SERTO DA TORNEIRA E VALVULA DOS BANHEIROS E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N.6415 ANEXA Total do Empenho.......: 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6633 27.08.2009 81303 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 63 Convite 01.09.2009 Liquidacao 74,46 LIXA MASSA 120 ROLO DE LA 23CM C/ GARFO PINCEL 1'' 1/2 ROLO DE LÃ 15CM NECESSARIO PARA PINTURA DE RESTAURAÇAO DOS PAVILHOES DA FENA CHAMP PARA FESTA DE 1° A 25 DE OUTUBRO/09, CFE REQUISIÇAO N. 6484 ANEXA. Total do Empenho.......: 74,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6652 28.08.2009 10908 Fr 023402 ZANATTA DECORACOES LTDA Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 129,00 PEÇAS DE BASALTO 30X30CM NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2381 ANEXA. Total do Empenho.......: 129,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6658 28.08.2009 126001 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 63 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 162,00 TORNEIRA PRESSMATIC CROMADA BRACO PARA CHUVEIRO FITA 18x50 NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE CHUVEIROS E PIA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6494 ANEXA Total do Empenho.......: 162,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6665 28.08.2009 104402 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 63 Dispensada 11.09.2009 Liquidacao 66,00 REPARO NA HIDRA ACIONADOR PARA HIDRA ENGATE FLEXÍVEL 40CM, AÇO NECESSARIO PARA CONSERTO EM DU MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 222 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6665 28.08.2009 104402 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 63 Dispensada AS TORNEIRAS NO PAM, CFE REQUISI ÇAO N. 6441 ANEXA. Total do Empenho.......: 66,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6812 04.09.2009 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 33,20 TUBO DE ESGOTO SILICONE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DO POSTO DE SAÚDE CHÁCARAS, CONF.REQUISIÇÃO 6545 ANEXA. Total do Empenho.......: 33,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6814 04.09.2009 126001 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR Dispensada 13.10.2009 Liquidacao 2.050,00 PEDRA de areia, de 0,45x0,20x0,12, aproximadamente MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6558 ANEXA Total do Empenho.......: 2.050,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6818 04.09.2009 81303 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 382,00 BARRA ANTIPÂNICO MATERIAL NECESSARIO PARA UMA DAS PORTAS DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 6409 ANEXA Total do Empenho.......: 382,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6819 04.09.2009 91210 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 290,00 GRADE 1,38 X 1,62 - PINTADA E INSTALADA MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA EM UMA DAS JANELAS NO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA, CONF. REQUISIÇÃO 6535 ANEXA. Total do Empenho.......: 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6823 04.09.2009 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dispensada 10.09.2009 Liquidacao 22,50 CAIXA DE DESCARGA FLEXIVEL 40 CM MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DO BANHEIRO PÚBLICO DA ERMIDA CONF.REQUISIÇÃO 6537 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 223 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6823 04.09.2009 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 22,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6830 04.09.2009 51309 Fr 034143 CERAMICA KASPARY LTDA Dispensada 10.09.2009 Liquidacao 4.050,00 CUMEEIRA NATURAL TELHA PORTUGUESA NATURAL MATERIAL NECESSARIO PARA A COBERTURA DO NOVO POSTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO PARQUE DE MÁQUINAS CONF.REQUISIÇÃO 6506 ANEXA Total do Empenho.......: 4.050,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6845 04.09.2009 81303 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 64 Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 210,00 GLOBO DE VIDRO PARA LÂMPADAS NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS ATUAIS FORAM QUEBRADAS POR VANDA LOS, CFE REQUISIÇAO N. 6551 ANEXA. Total do Empenho.......: 210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6924 14.09.2009 31207 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 51,77 FIO TELEFÔNICO PARA INSTALAÇÃO INTERNA (2 PARES) FITA ISOLANTE ( 1 ROLO ) ADAPTADOR P/ TELEFONE(PINO C/ PLUG) MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6597 ANEXA Total do Empenho.......: 51,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6925 14.09.2009 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 105,00 TORNEIRA DE LAVATÓRIO AUTOMÁTICA MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA DA TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 6590 ANEXA Total do Empenho.......: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6935 14.09.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 411,00 SELADOR LATAS TINER LIXA Nº20 ( 2 METROS) LIXA Nº50 ( 1 METRO ) MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 224 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 6935 14.09.2009 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NAS SALAS ONDE FICARÃO A COZINHA REFEITÓRIO E O DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CENTRO CULTURAL E SOCI AL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 657 6 ANEXA Total do Empenho.......: 411,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6942 14.09.2009 633209 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 125,00 TUBO PVC 3/4 MATERIAL NECESSARIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VICONDE DE CAIRU, CONF.REQUISIÇÃO 6567 ANEXA Total do Empenho.......: 125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6947 14.09.2009 81303 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 4.520,00 ARMAÇÃO DE INOX PARA CHURRASQUEIRAS MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI LIZADO NA CHURRASQUEIRA EXISTENTE NO PAVILHÃO DA FENACHAMP,CONF REQUISIÇÃO 6598 ANEXA Total do Empenho.......: 4.520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6973 14.09.2009 81303 Fr 012599 JOSE ONGARATTO Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 36,00 CANO 100 MM JOELHO 100 MATERIAL NECESSARIO PARA ESCOAR A ÁGUA DO TELHADO DOS PAVILHÕES, CONF.REQUISIÇÃO 6620 ANEXA Total do Empenho.......: 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6984 14.09.2009 81303 Fr 007710 ERVINO PILGER Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 414,00 CALHA COM ALGEROSAS MATERIAL NECESSARIO PARA OS PAVI LHÕES DA FENACHAMP, CONF.REQUISI ÇÃO 6677 ANEXA Total do Empenho.......: 414,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7006 14.09.2009 126001 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA Dispensada 22.09.2009 Liquidacao 512,00 ESTICADORES ARAME 12 galvanizado ARAME 18 galvanizado TELA galvanizada, malha 60mm, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 225 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 7006 14.09.2009 126001 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA Dispensada arame 16 MATERIAL NECESSARIO PARA CERCAR A PRAÇINHA DO BAIRRO BELA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6516 ANEXA Total do Empenho.......: 512,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7030 14.09.2009 31207 Fr 005138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 45,00 SARRAFO 5,5 CM MATERIAL NECESSARIO PARA ESTRUTU RA DE DIVISÓRIAS DE UMA SALA DE AULA NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6659 ANEXA Total do Empenho.......: 45,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7081 16.09.2009 81303 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 66 Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 92,45 AVENTAL RESISTENTE CADEADO MÉDIO GRAFITE PARA ENGRAXAR CADEADO FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS NA ESTRUTURA DOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6600 ANEXA. Total do Empenho.......: 92,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7082 16.09.2009 81303 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 66 Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 34,45 TORNEIRA PLASTICA BRANCA CANO 15 COMPRIDO TAMPO PARA RALO DESEMGRIPADOR TAMPA PARA DESCARGA MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO NA ESTRUTURA DOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.6600 ANEXA AO EMPENHO N. 7081 Total do Empenho.......: 34,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7088 16.09.2009 621109 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 66 Dispensada 18.09.2009 Liquidacao 188,40 TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE ÁGUA MÓVEL. NECESSARIO PARA MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS DO BERÇARIO DAS EMEIS, CFE REQUISIÇAO N. 6676 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 226 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 7088 16.09.2009 621109 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 66 Dispensada Total do Empenho.......: 188,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7093 16.09.2009 126001 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 66 Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 48,00 COLA DE VEDACAO NECESSARIO PARA VEDAR GOTEIRAS NAS CALHAS DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.6693 ANEXA. Total do Empenho.......: 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7235 23.09.2009 81303 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. Dispensada 25.09.2009 Liquidacao 7,70 PREGO 39 MATERIAL NECESSARIO PARA OS DIVERSOS TRABALHOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6742 ANEXA Total do Empenho.......: 7,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7239 23.09.2009 633209 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 7.900,00 MADEIRA 8 X20 X 6,80 MADEIRA 4 X 15 X 8,40 MADEIRA ASSOALHO DE GRAPIA MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CONF.REQUISIÇÃO 6777 ANEXA Total do Empenho.......: 7.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7603 30.09.2009 616202 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA 68 Dispensada 21.10.2009 Liquidacao 3.485,00 PAREDES DIVISORIAS EUCATEX, MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM PINTURA EPOXI. PAINEL EUCAPLAC UV, COR A DEFINIR. ACOMPANHA 2 PORTAS COMPLETAS PAREDES DIVISORIAS EUCATEX, MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM PINTURA EPOXI. PAINEL EUCAPLAC UV, COR A DEFINIR. ACOMPANHA DUAS PORTAS COMPLETAS NECESSARIO PARA SER MONTADAS 2 SALAS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 6829 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.485,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 227 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 7608 30.09.2009 81303 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 67 Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 750,00 ABA DE PROTEÇÃO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER CO LOCADO NAS CHURRASQUEIRAS DOS PA VILHOES DA FENACHAMP, PROTEGENDO A ENTRADA DE CHUVA, CFE REQUISIÇAO N. 6885 ANEXA. Total do Empenho.......: 750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7620 30.09.2009 126001 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 68 Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 2.400,00 GRADES de 1,60 x 0,60cm, com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, com tela otis, malha 20 x 20, arame 12, colocadas. GRADES de 1,20 x 0,60cm, com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, com tela otis, malha 20 x 20, arame 12, colocadas. GRADES de 0,60 x 0,60cm, com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, com tela otis, malha 20 x 20, arame 12, colocadas GRADE de 3,00 x 1,60cm, com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, com tela otis, malha 20 x 20, arame 12, colocada. PORTA de ferro, de 2,10 x 0,85cm, com pintura esmalte, colocadas. NECESSARIO PARA RECUPERAR OS VES TIARIOS DO COMPLEXO DESPORTIVO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 6816 ANEXA Total do Empenho.......: 2.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7622 30.09.2009 616202 Fr 023709 MADEIREIRA HERVAL LTDA 67 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 2.518,08 PAREDE INTERNA PINUS PORTA MONTADA DE MEDEIRA AMESCLA 80 X 210 X 13 DIREITA, COMPLETA. JOGO DE GUARNIÇÃO PARA PORTA PINUS 7CM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MONTAGEM DE SALAS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 6864 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.518,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 228 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 7627 30.09.2009 126001 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 67 Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 17,02 LUVAS de correr 25mm CANO 25MM PASTA LUBRIFICANTE NECESSARIO PARA CONSERTO DE SAIDA DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA DO GI NASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6851 ANEXA. Total do Empenho.......: 17,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7634 30.09.2009 633209 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 67 Dispensada 15.10.2009 Liquidacao 36,00 CURVA 50 X 90 ESGOTO CURVA 40 X 90 PRESSÃO BUCHA 50 X 40 ESGOTO TUBO ESGOTO 40mm CANO 50 esgoto ADESIVO 75g NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE VAZAMENTO EXISTENTE NA PIA DA COZINHA DA ESCOLA MADRE JUSTINA INES, CFE REQUISIÇAO N. 6839 ANEXA. Total do Empenho.......: 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7849 14.10.2009 104402 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 69 Dispensada 20.10.2009 Liquidacao 18,00 CAIXA D'AGUA PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA. NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO POSTO DE SAUDE SAO JOSE DE COSTA REAL , A ATUAL ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO N.6895 ANEXA. Total do Empenho.......: 18,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7864 14.10.2009 616202 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 68 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 300,05 TUBO ESGOTO 40. REGISTRO 1" ADAPTADOR 32 X 144 REGISTRO ESFERAL/2 PROLONGAMENTO 1/2 C CAIXA DESCARGA ASSENTO BRANCOS SFRUDE WC MATERIAL NECESSARIO PARA A ATIVAÇAO DE BANHEIROS EXISTENTES JUNTO AO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE QUE ATENDE CRIANÇAS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 229 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 7864 14.10.2009 616202 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 68 Dispensada E ADOLESCENTES EM TURNO EXT.CLAS SE, CFE REQUISIÇAO N.6916 Total do Empenho.......: 300,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7866 14.10.2009 612403 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA 68 Dispensada 26.10.2009 Liquidacao 370,00 COBERTURA DE 1(UM) METRO DE LARGURA. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A ESCOLA MADRE FELICIDADE, QUE SERA COLOCADA ENTRE O SALAO COMUNITARIO E A QUADRA DE ESPORTES DA ES COLA, PARA PROTEÇAO DOS ALUNOS EM DIAS CHUVOSOS, CFE REQUISIÇAO N. 6917 ANEXA. Total do Empenho.......: 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7878 14.10.2009 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA 68 Dispensada 20.10.2009 Liquidacao 258,66 CANO 50 PRESSÃO JOELHO 50 X 45 CURVA 50 X 90 LUVA 50C/ ANEL LUVA 25 C/ ANEL ADESIVO 75 GMS CANO 25 PRESSÃO MATERIAL NECESSARIO PARA DESVIOS DE CANOS DE AGUA NO PARQUE DA FE NACHAMP PARA CONSTRUÇAO DO NOVO PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE REQUI SIÇAO N. 6925 ANEXA. Total do Empenho.......: 258,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7898 14.10.2009 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 68 Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 135,00 TORNEIRA P/ MICTÓRIO CANO SIFON DE 1 METRO MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE ESTA COM VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO N.6956 ANEXA. Total do Empenho.......: 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7916 15.10.2009 126001 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 69 Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 65,55 CORDA de polipropileno, 4mm NECESSARIO PARA VIABILIZAR UM SISTEMA DE SUSPENSAO DAS REDES DE PROTEÇAO DA QUADRA DO GINA- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 230 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 7916 15.10.2009 126001 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 69 Dispensada SIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6986 ANEXA. Total do Empenho.......: 65,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7973 19.10.2009 31207 Fr 023285 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 69 Dispensada 23.10.2009 Liquidacao 635,40 REQUISIÇÃO DE US PARA DIVISÓRIAS (135 METROS) FORRO DE PINUS MEIA CANA DE PINOS MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI ÇAO N. 6969 ANEXA. Total do Empenho.......: 635,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7990 19.10.2009 126001 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 69 Dispensada 22.10.2009 Liquidacao 50,00 SODA caustica, granulada MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE RALOS, VASOS E PIAS DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL,CFE REQUISI ÇAO N. 6987 ANEXA. Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8390 29.10.2009 126001 Fr 034317 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA Dispensada 29.10.2009 Liquidacao 32,00 LAMINA DE ENCAIXE T, PARA CORTES RAPIDOS EM MADEIRA DURA E MACIA, COMPENSADO ATE 60MM, CARTELA COM 5 LAMINAS. NECESSARIO PARA RECUPERAÇÃO E RE FORMAS EM PARQUINHOS INFANTIS, BANCOS DE PRAÇAS ENTRE OUTROS, CFE REQUISIÇÃO N. 6669, ANEXA AO EMPENHO 7109 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 7700/09 POR ERRO DE RUBRICA. Total do Empenho.......: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 77.947,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 201 05.01.2009 51312 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 13.01.2009 Liquidacao 336,00 FIO DE CORTE QUADRADO 3,0 M PARA AS ROÇADEIRAS QUE SERAO UTI LIZADAS NO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA CFE REQUISICAO 5 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 231 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 201 05.01.2009 51312 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 336,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------317 13.01.2009 51312 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME Dispensada 29.01.2009 Liquidacao 144,50 TUBO COM SOLDA COBREADO COLA LENTE VERDE PARA MASCARA DE SOLDA LENTE PROTETORA PARA SOLDA Material para manutenção de máquinas e veículos, cfe requisição n. 16/4035 anexa. Total do Empenho.......: 144,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------328 14.01.2009 10909 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 198,00 TONER PARA COPIADORA RICOH MP 161, CFE REQUISIÇÃO N. 2262 ANEXA. Total do Empenho.......: 198,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------419 22.01.2009 51312 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME 1 Dispensada 29.01.2009 Liquidacao 380,00 EIXO DA ROÇADEIRA Material para manutenção da roçadeira articulada da SMOTT, cfe requisição n. 35/4147 anexa. Total do Empenho.......: 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------749 30.01.2009 31208 Fr 027842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA 1 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 19,00 CAPACITOR PARA VENTILADOR Material para o ventilador da Sa la de Informática, cfe requisição n. 4237 anexa. Total do Empenho.......: 19,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------944 09.02.2009 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA 2 Dispensada 10.02.2009 Liquidacao 42,50 FILTRO DE AR FILTRO DIESEL Material para conserto do Trator de Cortar Grama utilizado nos campos de futebol municipais, cfe requisição n. 4393 anexa. Total do Empenho.......: 42,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 10.02.2009 51312 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 2 Dispensada 11.02.2009 Liquidacao 336,00 FIO DE CORTE QUADRADO 3MM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 232 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 1000 10.02.2009 51312 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 2 Dispensada Material para limpeza de vias e praças, cfe requisição n. 71/ 4385 anexa. Total do Empenho.......: 336,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1355 25.02.2009 81304 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 3 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 62,00 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO PARA O PARQUE DA FENACHAMP CFE REQUISICAO 4398 ANEXA. Total do Empenho.......: 62,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1362 25.02.2009 51312 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 37,00 BICO GRAXEIRA BICO PULVERIZADOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS CFE REQUISICAO 81 ANEXA Total do Empenho.......: 37,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1416 26.02.2009 51312 Fr 017573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA 4 Dispensada 27.02.2009 Liquidacao 530,00 CORREIA DO CARRO DO PLOTTER HP650C GRANDE CORREIA DO CARRO DO PLOTTER PEQUENA PARA O SETOR DE PROJETOS CFE REQUISICAO 4184 ANEXA. Total do Empenho.......: 530,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1531 27.02.2009 81304 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 9,00 CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO Material para substituição, cfe requisição n. 4398 anexa ao empe nho n. 1355/00. Total do Empenho.......: 9,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1735 13.03.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 5 Dispensada 03.06.2009 Liquidacao 19,00 CABEÇOTE TELA DO CARBURADOR FILTRO DO AR Peca para a rocadeira Shill mode lo 160, cfe requisicao n.4639, anexa. Total do Empenho.......: 19,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 233 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 2325 31.03.2009 612404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 130,00 REVELADOR Necessária a aquisição para a EMEF Attílio Tosin, conforme requisição n. 4776 anexa. Total do Empenho.......: 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2326 31.03.2009 612404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 550,00 CILINDRO REVELADOR LÂMINA de limpeza. Material necessário para a EMEF Visconde de Cairú, cfe requisição n. 4775, anexa. Total do Empenho.......: 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2422 03.04.2009 101209 Fr 004334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 7 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 450,00 KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO APARELHO DE HEMATOLOGIA, EXISTE NO LABORATORIO MUNICIPAL,POIS O MESMO ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS, TAIS COMO, VARIAÇÃO DE HEMOGLOBINA, CFE REQUISIÇÃO N. 4598, ANEXA. Total do Empenho.......: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2533 09.04.2009 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA 8 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 307,00 POLIA de saída do motor para correia B do trator de cortar grama modelo MTD 672 G de 15,5 HP Material para substituição de pe ça danificada do Trator de Cortar Grama, cfe requisição n. 4927 anexa. Total do Empenho.......: 307,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2561 09.04.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 8 Dispensada 03.06.2009 Liquidacao 334,00 CILINDRO Com Pistão RETENTORES Virabrequim ROLAMENTO Virabrequim REPARO Carburador FILTRO COMBUSTIVEL VELA PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 234 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 2561 09.04.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 8 Dispensada DO MOTOR DA MOTOSSERRA, CONFORME REQUISIÇÃO N. 132/4911, ANEXA. Total do Empenho.......: 334,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2617 15.04.2009 104403 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 8 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 5,60 DISJUNTOR de 30 amperes, 220 volts MATERIAL NECESSÁRIO P/INSTALAÇÃO DA AUTOCLAVE NO POSTO CENTRAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4882, ANEXA. Total do Empenho.......: 5,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2632 15.04.2009 612404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME 8 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 514,00 27.05.2009 Liquidacao ROLO fusor; BUCHAS da fusão; SOLENOIDE UNHAS da fusão. MATERIAL P/ A COPIADORA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇÃO N. 4962, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 514,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2633 15.04.2009 31208 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 8 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 831,60 RECARGA DE EXTINTOR PQ 6KG ABC / MANUTENÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PROTE ÇÃO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N. 4969, ANEXA. Total do Empenho.......: 831,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 15.04.2009 51312 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 8 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 74,00 RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 Kg RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 Kg RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 Kg MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS, CAMINHÕES E DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, DEVIDO A ESTE EQUIPAMENTO SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NORMAS DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO N. 4675, ANEXO. Total do Empenho.......: 74,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 235 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 2635 15.04.2009 51312 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 8 Dispensada 12.05.2009 Liquidacao 51,81 RECARGA DE EXTINTOR AP 10 litros MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS, CAMINHÕES E DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, DEVIDO A ESTE EQUIPAMENTO SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NORMAS DE TRANSITO, CFE REQUISIÇÃO N. 4675, ANEXA AO EMPENHO N.2634 DE 2009. Total do Empenho.......: 51,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2639 15.04.2009 51312 Fr 018752 PRIMOTEC EXTINTORES LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 363,00 RECARGA DE EXTINTOR PQS 1 Kg RECARGA DE EXTINTOR PQS 2 Kg RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 Kg MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS, CAMINHÕES E DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, DEVIDO A ESTE EQUIPAMENTO SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NORMAS DE TRANSITO, CFE REQUISIÇÃO N. 4675, ANEXA AO EMPENHO 2634/ 2009. Total do Empenho.......: 363,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2648 15.04.2009 41603 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 8 Dispensada 16.04.2009 Liquidacao 28,80 PREGO 17 X 27 PARAFUSOS PHILIPS 4,5 X 50 Material para reforma na Secreta ria da Fazenda, cfe requisição n 4967 anexa. Total do Empenho.......: 28,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2649 15.04.2009 41603 Fr 005138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA 8 Dispensada 27.04.2009 Liquidacao 810,00 TÁBUA 30 X 5,40 PLAINADAS LADO A LADO SEM NÓ. GUIAS 6 X 5,40 PLAINADAS. Material para reforma do arquivo da Secretaria da Fazenda, cfe re quisição n. 4967 anexa ao empenho n. 2648/00. Total do Empenho.......: 810,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2705 17.04.2009 31208 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME 6 Dispensada 17.04.2009 Liquidacao 2.346,00 JOGO DE BUBINAS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 236 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 2705 17.04.2009 31208 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME 6 Dispensada MANCAIS QUADRO DE COMANDO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO PARQUE FENACHAMP QUE ESTOUROU, CFE REQUISIÇÃO N. 4352, ANEXA. (obs.: este empenho substitui o Empenho de n. 1945/2009, anulado por erro de código de credor). Total do Empenho.......: 2.346,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2777 24.04.2009 81304 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 9 Dispensada 28.04.2009 Liquidacao 81,60 CARRETEL LÂMINA Material para as roçadeiras do Parque da Fenachamp conforme requisiçâo 4988 anexa. Total do Empenho.......: 81,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2799 27.04.2009 51312 Fr 003500 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 9 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 230,00 MANOMETRO Regulador de pressão p/ cilindros de oxigênio Material para o setor de solda do Parque de Máquinas conf requisição 5029 anexa. Total do Empenho.......: 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3087 30.04.2009 121210 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 9 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 36,00 REPARO JUNTAS INJETOR ARRUELA MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA MARCA TRAMONTINA QUE ESTAVA QUEBRADA, CFE REQUISIÇÃO N. 5076, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3209 04.05.2009 51312 Fr 018525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD 10 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 475,00 BICO AUTOMATICO OPW PONTEIRA Normal Completa GAXETA Grafitada p/ bico Abastecimento CONJUNTO De Vedação p/ bico abastecimento MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 237 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 3209 04.05.2009 51312 Fr 018525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD 10 Dispensada CONJUNTO Diafragma p/ bico abastecimento PEÇAS NECESSARIAS PARA AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N 5089 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 475,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3259 06.05.2009 41603 Fr 005138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA 10 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 680,00 TÁBUAS 30 X 5,40 PLAINADAS LADO A LADO SEM NÓ. GUIAS 6 X 5,40 PLAINADAS. Material para reforma e ampliação da sala do arquivo da Secretaria da Fazenda, cfe requisição n. 5147 anexa. Total do Empenho.......: 680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3289 07.05.2009 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 10 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 24,00 GRAXA PARA ROÇADEIRA NECESSARIO PARA MELHOR DESEMPENHO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA, Q ESTA SENDO UTILIZADA NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N. 5121 ANEXA. Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3300 07.05.2009 41603 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ 10 Dispensada 12.05.2009 Liquidacao 220,00 REFORCOS DE FUNDO PARA ESTANTE DE METAL. REFORCOS LATERAIS PARA ESTANTE DE METAL. NECESSARIA PARA MONTAGEM DAS ESTANTES NO NOVO LOCAL DESTINADO AO ARQUIVO DA SMF,CFE REQUISIÇÃO N. 5115 ANEXA. Total do Empenho.......: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3391 13.05.2009 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 10 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 65,00 TUBO PUNHO MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NA ROÇADEIRA, LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP,POIS A MESMA ESTA DANIFICADA O QUE IMPEDE SEU USO, CFE REQUISIÇAO N 5205 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 238 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 3391 13.05.2009 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 10 Dispensada Total do Empenho.......: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3392 13.05.2009 612404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME 10 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 300,00 CILINDRO REVELADOR LÂMINA de limpeza. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPIA DORA DA EMEF VALENTIN TRAMONTINA POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE DANI FICADOS, CFE REQUISIÇÃO N.5210, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3393 13.05.2009 614404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME 10 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 70,00 TROCA de engrenagem da tração da fusão. NECESSÁRIA PARA A COPIADORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N. 5209, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3400 13.05.2009 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 10 Dispensada 04.06.2009 Liquidacao 52,00 ROLAMENTO 6001 ROLAMENTO 6002 ROLAMENTO 609 O MATERIAL CITADO SERÁ SUBSTITUÍ DO NA ROÇADEIRA, LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA E IMPEDE O USO DA MESMA, CFE REQUISIÇÃO N.5161 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 52,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3516 18.05.2009 41603 Fr 006016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 11 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 414,00 LAMINA DE LIMPEZA DE FOTOCOPIADORA CLUTH DO TONER DE TRAÇÃO FIO DE CORONA MATERIAL NECESSARIO PARA DAR CON TINUIDADE AOS TRABALHOS DA SMF, CFE REQUISIÇÃO N. 5275 ANEXA Total do Empenho.......: 414,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 21.05.2009 51312 Fr 013845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 18 Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 26,90 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 239 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 3620 21.05.2009 51312 Fr 013845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 18 Dispensada FONE BADISCO (FONE DE TESTE) NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TESTES DE TELEFONIA NOS CONSERTOS REALI ZADOS NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS PUBLICOS, CFE REQUISIÇAO N. 5271 ANEXA Total do Empenho.......: 26,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3991 27.05.2009 51312 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 18 Dispensada 05.06.2009 Liquidacao 737,50 CARRETEL 40037102104 FIO De corte quadrado 3 mm com 312 m NECESSARIO PARA ROÇADEIRAS STHIL CFE REQUISIÇAO N. 167/5221 ANEXA Total do Empenho.......: 737,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4082 29.05.2009 612404 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 500,83 CILINDRO REVELADOR LÂMINA NECESSARIA TROCA DESTAS PEÇAS PA RA COPIADORA DA EMEF ATILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N.5220 ANEXA Total do Empenho.......: 500,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4124 01.06.2009 41603 Fr 033747 IRMAOS SIQUEIRA DE LIMA LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 120,00 TROCA DO MECANISMO DO ABRE E FECHA DA LENTE LG DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA, SONY P-52 NECESSARIO PARA CONSERTO DA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA DAR CONTI NUIDADE AS VISTORIAS DOS CADASTROS IMOBILIARIOS E ECONOMICOS DA SMF, CFE REQUISIÇAO N. 5339 ANEXA. Total do Empenho.......: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4175 04.06.2009 614404 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 19 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 520,00 PAINEL metálicos para lateral estante 0,60m X 2,00m, na cor amarelo ouro. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A BIBLIOTECA PUBLICA , DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NE CESSARIA A ADEQUAÇAO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇAO N. 5155 ANE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 240 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 4175 04.06.2009 614404 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 19 Dispensada XA. Total do Empenho.......: 520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4240 08.06.2009 101209 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 75,00 FLUXOMETRO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CILINDRO DE OXIGENIO EXISTENTE NO PAM, EM RAZAO DE O ATUAL ESTAR DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO N. 5432 ANEXA Total do Empenho.......: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4329 15.06.2009 51312 Fr 021278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 286,14 TOCHA E CABO (3M) NECESSARIO PARA APARELHO DE SOLDA SUMING 450S GTFA, PARA REALIZAR OS TRABALHOS INTERNOS DO PARQUE DE MAQUINAS EM MAQUINAS VIATURAS E PARA CONFECÇAO DE TAM PAS DE BOCAS DE LOBO, CFE REQUISIÇAO N. 197/5454 ANEXA EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.4254 POR RAZAO SOCIAL INCORRETA. Total do Empenho.......: 286,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4368 16.06.2009 614404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME 20 Dispensada 07.07.2009 Liquidacao 330,00 PLACA DA FONTE. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA A COPIADORA DA BIBLIOTECA PUBLICA FREI MIGUEL. A MESMA ENCONTRA SE QUEIMADA, CFE REQUISIÇAO Nº 5558 ANEXA Total do Empenho.......: 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4427 18.06.2009 104403 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA. 20 Dispensada 03.07.2009 Liquidacao 600,00 KIT CILINDRO CAIXA REVELADORA RECARGA DE TONER NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA COPIADORA EXISTENTE NO CATES, QUE APRESENTA PROBLEMAS, CFE REQUISIÇAO Nº 5550 ANEXA Total do Empenho.......: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4463 19.06.2009 53006 Fr 033819 SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA 21 Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 2.693,35 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 241 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 4463 19.06.2009 53006 Fr 033819 SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA 21 Dispensada DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 450MM PARA CORTADORA DE ASFALTO WEBER SM62 G NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REFORMA DE VIAS PUBLICAS, CFE REQUISIÇAO Nº 5578 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.693,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4506 19.06.2009 51312 Fr 006016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 80,00 CONTACTORA Material para o relógio ponto do Parque de Máquinas do Municipio, conf. requiisição 209 e 5567 anexa Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4509 19.06.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 76,00 VELA B PM 6A PINO 1010 1000 004 JUNTA 7007 006 026 REPARO CARB. 43 10 007 ELEMENTO 0000 358 1800 VELA B M 7 A CORDÃO ARRANQUE 1113 195 TELA 1110 Material necessario para a manutenção da roçadeira Sthil FS160, conf.requisição 206 e 5563 anexa Total do Empenho.......: 76,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4851 26.06.2009 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 21 Dispensada 10.07.2009 Liquidacao 1.059,35 PLACA DO FOTOPOLIMERIZADOR REGISTRO CUSPIDEIRA TROCA DA VÁLVULA TROCA DA CHAVE DE COMANDO DA BOMBA SUCÇÃO TROCA DO ROTOR DAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA DE TANQUE PRESSURIZADO TROCA DA VÁLVULA SPRAY TROCA DO BORDEN DE ALTA ROTAÇÃO OLEO DO COMPRESSOR NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO NOS CONJUNTOS E MATERIAIS ODONTOLOGI COS,CFE REQUISIÇAO N 5475 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 242 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 4851 26.06.2009 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 21 Dispensada Total do Empenho.......: 1.059,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5027 07.07.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 22 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 25,00 FILTRO DE ÁGUA 92 8925 00 ANEL DE VEDAÇÃO 90 38 27 00 ANEL DE VEDAÇÃO 90 38 20 00 ANEL DE VEDAÇÃO 90 38 41 00 NECESSARIO PARA CONSERTO DE LAVA JATO UTILIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS PARA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 5769 ANEXA Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5171 13.07.2009 621107 Fr 032812 FELASI COMERCIAL PURIF DE AGUA LTDA 58 Dispensada 06.08.2009 Liquidacao 696,00 REFIL para purificador NECESSARIO PARA EMEIS, CFE REQUI SIÇAO N. 5500 ANEXA Total do Empenho.......: 696,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5403 23.07.2009 81304 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 59 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 33,00 ENGRAXADEIRA NECESSARIO PARA ENGRAXAR AS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEI RA, CFE REQUISIÇAO N. 6005 ANEXA Total do Empenho.......: 33,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5595 24.07.2009 633204 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 59 Dispensada 04.08.2009 Liquidacao 13,00 MICRO INTERUPTOR MARGIRIUS 2601 IR / E3 NECESSARIO PARA CONSERTO DA ENCERRADEIRA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 6055 ANEXA. Total do Empenho.......: 13,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5680 27.07.2009 633204 Fr 033967 FABIO VITOR REOLON Pregao 01.10.2009 Liquidacao 2.200,00 TONER PARA COPIADORA BROTHER DCP8065DN/MFC8860DN, COMPATIVEL COM TN 580 MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. REQUISIÇÃO 6025 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 243 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 5686 27.07.2009 633204 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA Pregao 01.10.2009 Liquidacao 911,70 TONER PARA COPIADORA OKI PRINTING SOLUTIONS B2200N TONER PARA COPIADORA MINOLTA EP 2130 KONICA TONER PARA COPIADORA EP 1054, COMPATIVEL MT104B MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF REQUISIÇÃO 6023 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 911,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5704 27.07.2009 633204 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA Pregao 04.08.2009 Liquidacao 4.779,00 TONER PARA COPIADORA SHARP ARM 207, COMPATÍVEL COM AR202LT MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6028 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 4.779,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5715 28.07.2009 104403 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 430,00 CILINDRO PARA COPIADORA MATERIAL NECESSARIO PARA A COPIA DORA BROTHER MFC-8860DN DO POSTO DE SAUDE CENTRAL , CONF.REQUISIÇÃO 6063 ANEXA. Total do Empenho.......: 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5719 28.07.2009 51312 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 30.07.2009 Liquidacao 146,85 CHAVE FENDA 3/75MM CHAVE FENDA 5/75MM CHAVE FENDA 5/100MM ABRAÇADEIRA 51 X 64 ABRACADEIRA 57 X 76 ABRACADEIRA 57 X 65 MASSA P/ CALAFETAR ROLAMENTO 6203 POXIPOL METAL 14ML SILICONE ALTA TEMP. 50G REBITADOR MANUAL ABRAÇADEIRA 63 X 71 RETENTOR 69,8 X 98,45 X 11,8 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUT TENÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS CONF.REQUISIÇÃO 237 E 6071 ANEXA Total do Empenho.......: 146,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 244 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 5810 31.07.2009 51312 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 44,75 ADAPTADOR P/ FURADEIRA MANDRIL 1/2 MATERIAL NECESSARIO PARA O MELHOR DESEMPENHO DA FURADEIRA, AQUIRIDA PELA SECRETARIA CONF. REQUISIÇÃO 6140 ANEXA. Total do Empenho.......: 44,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6008 07.08.2009 81304 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 55,75 RODA PARA CARRINHO DE TROL MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA DE RODA DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO NO PARQUE DA FENACHAMP, CONF REQUISIÇÃO 6233 ANEXA. Total do Empenho.......: 55,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6206 18.08.2009 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 134,00 FIO PARA ROÇADEIRA CARRETEL P/LINHA DA ROCADEIRA STIHL 220 PROTEÇÃO DA NAVALHA DA ROÇADEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA OS EQUI PAMENTOS DO PARQUE DA FENACHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 6318 ANEXA. Total do Empenho.......: 134,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 25.08.2009 104403 Fr 033336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA 63 Dispensada 08.09.2009 Liquidacao 150,00 VIDRO DE 4 MILÍMETROS MEDINDO 38/93 CM VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 35,5CMX1M VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 47,5X35,5 VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 47X28 CM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ARMA RIO VITRINE DO POSTO SAO FRANCIS CO QUE GUARDA MATERIAIS, E ESTA DANIFICADO CFE REQUISIÇAO N.6418 ANEXA. Total do Empenho.......: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6669 28.08.2009 51312 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 63 Dispensada 03.09.2009 Liquidacao 92,55 MANGUEIRA TRAÇADA LARANJA ABRAÇADEIRA 3/1X1" MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 245 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 6669 28.08.2009 51312 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 63 Dispensada NECESSARIO PARA CONSERTO DO LAVA JATO QUE E UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS E PRAÇAS MUNICIPA IS, CFE REQUISIÇAO N. 257/6391 ANEXA. Total do Empenho.......: 92,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6677 28.08.2009 51312 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 63 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 580,00 DISCO DE CORTE 12' DISCO DE DESBASTE 7' NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇAO NO SETOR DE SOLDA PARA CONFECÇAO DE TAMPAS PARA BOCA DE LOBO, MAUTENÇAO DAS VIATURAS E MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 277/6407 ANEXA Total do Empenho.......: 580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6685 28.08.2009 101209 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dispensada 03.09.2009 Liquidacao 165,00 REGULADOR MEDICINAL FLUXOMETRO CATETER MATERIAL NECESARIO PARA O CILINDRO DE OXIGÊNIO EXISTENTE NO CEN TRO DE SAÚDE SÃO FRANSCISCO CONF REQUISIÇÃO 6489 ANEXA. Total do Empenho.......: 165,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6694 28.08.2009 51312 Fr 027842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 38,00 ROLAMENTO 6205 ROLAMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA O CONCERTO DO MOTOR ELÉTRICO, CONF. REQUISIÇÃO 283 E 6500 ANEXA. Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6697 28.08.2009 631305 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 64 Dispensada 09.09.2009 Liquidacao 580,00 ROLO BUCHA ENGRENAGEM REVELADOR KIT CILINDRO NECESSARIO PARA COPIADORA SHARP AL 1041 DA SMEC QUE APRESENTA PROBLEMAS, CFE REQUISIÇAO N.6505 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 246 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 6697 28.08.2009 631305 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 64 Dispensada Total do Empenho.......: 580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6974 14.09.2009 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 45,00 DENTES CORREIA MOTORA 3/8 MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBTI TUIÇÃO NA MOTOSERRA, QUE ESTÁ JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6635 ANEXA Total do Empenho.......: 45,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6990 14.09.2009 31208 Fr 020083 RUDIMAR POSTINGHER ME Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 55,00 ROLAMENTO ESCOVA DE PELOS VENTOINHA DO MOTOR MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA ENCERADEIRA UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. REQUISIÇÃO 6591 ANEXA Total do Empenho.......: 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6992 14.09.2009 51312 Fr 031217 BGTEC COM. E MANUTENCAO DE MAQUINAS Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 867,30 KIT REPARO KR-MP 13020 KIT REPARO KR-MO 13020-1 GAXETA DA TAMPA 13056 GAXETA DE COBRE 13080 SUPORTE DE MOLA 13082 LANCADEIRA 13081 EIXO DE COMANDO 13078 CAPA DO EIXO 13064 ANEL DE SEGURANÇA 13065 ARRUELA DE METAL 13066 ACOPLADOR DO DIST 13090 CONJUNTO LUBRIFICANTE MINI 1/4 PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTEN ÇÃO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA 13020 BOZZA, CONF.REQUISIÇÃO 286 E 6601 ANEXA Total do Empenho.......: 867,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7071 16.09.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 65 Dispensada 23.09.2009 Liquidacao 269,00 TAMBOR EMBREAGEM EMBREAGEM PORCA ROLAMENTO 6001 ROLAMENTO 6000 ROLAMENTO 6202 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 247 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 7071 16.09.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 65 Dispensada CABO 4137 PARAFUSO 9022 NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERAS DA SMOTT QUE SAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA,CFE REQUISIÇAO N.298/ 6687 ANEXA. Total do Empenho.......: 269,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7204 22.09.2009 633204 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 103,30 TUBO ESGOTO LUVA 50 ESGOTO JOELHO 1/2 NIPEL 1/2 MANGOTE PARA GÁS 1/2 MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA LAÇÃO DA PIA E DO GÁS NA NOVA CO ZINHA DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU CONF.REQUISIÇÃO 6759 ANEXA Total do Empenho.......: 103,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7226 23.09.2009 104403 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 500,00 FILTRO PARA O PURIFICADOR NOBLESSE PLUS MATERIAL NECESSARIO PARA TROCA NAS UNIDADES DE SAÚDE SÃO FRANS CISCO, CHÁCARAS, PAM E SANTA TEREZINHA CONF.REQUISIÇÃO 6745 ANE XA Total do Empenho.......: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7609 30.09.2009 633204 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 67 Dispensada 15.10.2009 Liquidacao 1.210,00 CILINDRO LÂMINA DE LIMPEZA COLARES SUPORTE DE CORONA CLUTCH DO SINCRONISMO CABO DE SENSORES 2º GAVETA SOLENOIDE ARBOR MOLA DO CLUTCH CORREIAS DE TRAÇÃO DO PAPEL MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA EP-2000 DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 6697 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 248 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 7609 30.09.2009 633204 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 67 Dispensada Total do Empenho.......: 1.210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7612 30.09.2009 31208 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 67 Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 40,00 TROCA DE VÁLVULA MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇAO DO FILTRO DE AGUA LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE QUISIÇAO N. 6891 ANEXA. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7747 06.10.2009 101209 Fr 016568 MOVEIS MASUTTI LTDA 68 Dispensada 14.10.2009 Liquidacao 900,00 REVESTIMENTO PARA BALCÃO SOB MEDIDA, TAMANHO 5Mx76CM, EM MDF PADRÃO, COR PADRÃO OVO APLIQUE EM MDF LAQUEADO VERDE, 5M SUPORTE PARA TECLADO PARA COMPUTADOR EM MDF, COR PADRÃO OVO NECESSARIO PARA BALCAO DE ATENDI MENTO LOCALIZADO NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6737 ANEXA. Total do Empenho.......: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7798 09.10.2009 31208 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L 66 Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 100,00 REFIL DO FILTRO DE AGUA MATERIAL NECESSARIO PARA O FILTRO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRA TIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6740 ANE XA Total do Empenho.......: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 33.825,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 275 07.01.2009 52301 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 3.878,62 RELE FOTOELETRICO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 FLUXO LUMINOSO 6600 LUMENS, VIDA MEDIANA 28000 HORAS LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E 40 FLUXO LUMINOSO 16700 LUMENS, VIDA MEDIANA 32000 HORAS LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40 FLUXO LUMINOSO 31000 LUMENS, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 249 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 275 07.01.2009 52301 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada VIDA MEDIANA 32000 HORAS LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E40 FLUXO LUMINOSO 55000 LUMEN, VIDA MEDIANA 32000 HORAS REATOR VAPOR DE SODIO 70W C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO REATOR VAPOR DE SODIO 150W C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO Material para manutenção da iluminação pública, cfe requisição n. 3965 anexa. Total do Empenho.......: 3.878,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------280 08.01.2009 52301 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 30.01.2009 Liquidacao 1.004,58 REATOR VAPOR DE SODIO 250W C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO REATOR VAPOR DE SODIO 400W C/ACOPLAMENTO IGNITOR IMBUTIDO Material para iluminação pública cfe requisição n. 3965 anexa ao empenho n. 275/00. Total do Empenho.......: 1.004,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------281 08.01.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 19.01.2009 Liquidacao 222,70 REATOR ELETRONICO 1 X 40 REATOR ELETRONICO 2 X 40 Material para luminárias das Uni dades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 3972 anexa. Total do Empenho.......: 222,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 09.01.2009 101214 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 44,00 PILHA P/MAQUINA FOTOGRAFICA RECARREGAVEL AA Material para equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4054 anexa. Total do Empenho.......: 44,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------302 09.01.2009 101214 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 29.01.2009 Liquidacao 97,35 PILHA ALCALINA AA 1,5 V Material para equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4054 anexa ao empenho n. 301/00. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 250 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 302 09.01.2009 101214 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 97,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 13.01.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 30.01.2009 Liquidacao 29,00 LAMPADA DICROICA 220V 50W Material para focos utilizados nas salas de curativo das Unidades Básicas de Saúde e de emergência para a Unidade PAM, cfe requisição n. 4104 anexa. Total do Empenho.......: 29,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------370 16.01.2009 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 26.01.2009 Liquidacao 27,00 LAMPADA MARTELO 100W Material para reposição no semáforo instalado na Av. Independên cia próximo ao INSS, cfe requisi ção n. 4107 anexa. Total do Empenho.......: 27,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------417 22.01.2009 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 1 Dispensada 09.03.2009 Liquidacao 40,50 LAMPADA MARTELO 100W Material para substituição nas sinaleiras do Municipio, cfe requisição n. 31/4123 anexa. Total do Empenho.......: 40,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------438 22.01.2009 81310 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 1 Dispensada 02.02.2009 Liquidacao 5,28 LAMPADAS DE 60 WATS Material para substituição e estoque, cfe requisição n. 4120 anexa. Total do Empenho.......: 5,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------680 28.01.2009 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 1 Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 6,00 LAMPADA DICROICA VERMELHA Material para decoração do Stand da Secretaria na Fenavinho, cfe requisição n. 4216 anexa. Total do Empenho.......: 6,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------741 30.01.2009 31211 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME 1 Dispensada 02.02.2009 Liquidacao 29,00 PILHA PALITO AAA Material para ser utilizado no MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 251 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 741 30.01.2009 31211 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME 1 Dispensada mouse do Secretário da Administração, cfe requisição n. 4236 anexa. Total do Empenho.......: 29,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------742 30.01.2009 31211 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 1 Dispensada 02.02.2009 Liquidacao 29,90 CARREGADOR DE PILHAS Material para uso do Secretário da Administração, cfe requisição n. 4236 anexa ao empenho n. 741/ 00. Total do Empenho.......: 29,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1349 25.02.2009 131209 Fr 017933 OTICA E RELOJOARIA JA LTDA 4 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 5,00 PILHA PARA CALCULADORA AG 10 ( ENCONTRADA EM RELOJOARIAS) CFE REQUISICAO 4444 ANEXA. Total do Empenho.......: 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1421 26.02.2009 10910 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 80,20 PILHAS 3A PILHAS 2A CARTELA DE PILHAS RECARREGÁVEIS COM 4 UNIDADES 2A CFE REQUISICAO 2286 ANEXA AO EM PENHO 1419. Total do Empenho.......: 80,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1449 27.02.2009 612407 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 85,00 BATERIA de 12wolts e 7ampéres, para o alarme da EMEF Attílio Tosin. CFE REQUISICAO 4525 ANEXA. Total do Empenho.......: 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1712 11.03.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 80,41 TOMADA DE PAREDE EXTERNA (NÃO IMBUTIDA) TOMADA COM TRÊS PONTAS PARA ATERRAMENTO ASTE PARA ATERRAMENTO FIO PARA REFORÇO DE REDE , FLEXÍVEL, DE 6 MM FIO FLEXÍVEL, DE 2,5 MM PARAFUSOS COM BUCHA DE 6 MM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 252 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 1712 11.03.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 5 Dispensada LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W TRANSFORMADOR ELETRÔNICO 220 V MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO DE SAUDE BAIRRO CHACARAS, CFE RE QUISICAO. Total do Empenho.......: 80,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1738 13.03.2009 41606 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 5 Dispensada 30.03.2009 Liquidacao 31,60 LAMPADA DE LUZ NEGRA, CONFORME ANEXO. LAMPADA DE LUZ NEGRA PARA IDENTI FICACAO DE NOTAS FALSAS NA TESOU RARIA, CFE REQUISICAO N. 4614, ANEXA. Total do Empenho.......: 31,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1755 13.03.2009 614408 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 5 Dispensada 27.03.2009 Liquidacao 1.462,96 ELETRODUTO 3/4. CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 -3/4 TOMADA redonda Universal 2PU + T para computado INTERRUPTOR 1 TS+TOM Universal distanciada PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4 PLACA 2 modulos separados 1/2 -3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 LUVA 3/4 CURVA 3/4 CABO de telefone CCI 02 pares CABO flexivel 2,5MM 750V CABO flexivel 4,0MM 750V CABO flexível 1,5MM 750V CABO flexível 10,0MM 750V HASTE Terra baixa camada simples 1/2X2438MM MATERIAL NECESSARIO DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N. 4608, ANEXA. Total do Empenho.......: 1.462,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1758 13.03.2009 104407 Fr 024555 ARIEL MAYER & CIA LTDA ME 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 5,00 REGUA ELÉTRICA COM TRÊS TOMADAS PARA LUZ Material para Unidades Básicas MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 253 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 1758 13.03.2009 104407 Fr 024555 ARIEL MAYER & CIA LTDA ME 5 Dispensada de Saúde, cfe requisição n. 4615 anexa. Total do Empenho.......: 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1759 13.03.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 276,72 TOMADAS SISTEMA X, COM CAIXINHA PARAFUSO 6MM FENDA BUCHAS 6MM FIO 2 X 1,5 MM PARA REDE ELÉTRICA TOMADA 03 PINOS BRAÇADEIRA PARA CANO DE ELETRICIDADE 3/4, NA COR CINZA CAIXA DE PASSAGEM CURVA PARA CANO DE ELETRICIDADE 3/4, NA COR CINZA CANALETA DE ELETRICIDADE 3/4, NA COR CINZA PARAFUSO TAMANHO 6 MM TOMADA DE TRÊS PINOS, COM CAIXA PARA COMPUTADORES SISTEMA X FIO DE ELETRICIDADE 1X2,5 MM, FLEXÍVEL TOMADA DE TELEFONE COM CAIXA, SISTEMA X Material para Unidades de Saúde, cfe requisição n. 4615 anexa ao empenho n. 1758/00. Total do Empenho.......: 276,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1760 13.03.2009 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 5 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 27,83 TOMADAS DUPLAS DE 3 PINOS MODULADA CANALETA PARA ELETRICIDADE TAMANHO 3/4, NA COR BRANCA FIO DE TELEFONE 2 PARES Material para Unidades de Saúde, cfe requisição n. 4615 anexa ao empenho n. 1758/00. Total do Empenho.......: 27,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1795 17.03.2009 51313 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 44,00 PILHA RECARREGÁVEL TIPO AA, 2500 MAH, 1,2V. Material para a Camera Digital, usada para vistoria e fiscalizacao de obras e para relatorios, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 254 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 1795 17.03.2009 51313 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME 5 Dispensada cfe requisicao n. 4634, anexa. Total do Empenho.......: 44,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1805 17.03.2009 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 5 Dispensada 24.03.2009 Liquidacao 6,84 CAIXA DE SOBREPOR BRANCA 4 X 2 Material para adequação nas instalações da Sec.de Obras, Setor de Projetos, cfe requisição n. 4630, anexa. Total do Empenho.......: 6,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1806 17.03.2009 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 2,34 PINO DE TELEFONE COM 3 PLUGUES Material para adequação nas instalações da Sec.de Obras, Setor de Projetos, cfe requisição n. 4630, anexa ao empenho 1805/2009 Total do Empenho.......: 2,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1893 23.03.2009 121211 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 6 Dispensada 25.03.2009 Liquidacao 42,18 RESISTENCIA 5.500 Watts Lorenzetti CANO P/CHUVEIRO PVC Material p/ troca nos chuveiros do ginásio municipal e para ser viços de manutenção, cfe requisi ção n. 4731, em anexo. Total do Empenho.......: 42,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1894 23.03.2009 121211 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI 6 Dispensada 25.03.2009 Liquidacao 77,00 RESTEL C/CABO plástico grande SPRAY lubrificante RESISTENCIA 5.500 Watts Fame Material p/a troca nos chuveiros do ginásio municipal e para serviços de manutenção, cfe requisi ção anexa ao Empenho n.1893/2009 Total do Empenho.......: 77,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1927 24.03.2009 21310 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 6 Dispensada 24.03.2009 Liquidacao 27,65 BATERIA PARA O MICROFONE LE SON VH - 202HT Material para ser utilizado no equipamento do Municipio, cfe requisição n. 4805 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 255 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 1927 24.03.2009 21310 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 6 Dispensada Total do Empenho.......: 27,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2274 31.03.2009 121211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 255,00 LAMPADAS compactas frias 30 Watts REATOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W 220 V P/USO INTERNO Solicitação necessária para subs tituição de material danificado no Ginásio Municipal, bem como para reserva de estoque, cfe requisição n. 4660, anexa. Total do Empenho.......: 255,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2276 31.03.2009 121211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 624,40 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W interna LAMPADAS fluorescente compacta 42 watts, emite um fluxo luminoso em torno de 2600 lumens LAMPADAS fluorescente tubular de 40 Watts. Fluxo luminoso mínimo de 2700 lumes e vida mediana mínima de 7500 horas. Temperatura de cor 4000 Kelvin. REATOR P/FLUORESCENTE 2 X 40 W CHUVEIRO 5.500 Watts Solicitação necessária para subs tituição de material danificado do Ginásio Municipal, bem como para reserva de estoque, cfe requisição n. 4660, anexa ao Empenho n. 2274/2009. Total do Empenho.......: 624,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2278 31.03.2009 111210 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 113,70 CARREGADOR DE PILHAS PILHAS RECARREGAVEIS tamanho AA com capacidade de no mínimo 2500 mAH Carregador para pilhas NI-MH tipo AA e AAA (palito) voltagem: AC 110~240 V função Refrresh (o carregador descarrega toda a pilha e depois recarrega completamente, aumentando a vida útil da bateria)desligamento automático MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 256 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 2278 31.03.2009 111210 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 7 Dispensada controle automático de carga,cfe requisição n. 4747, anexa. Total do Empenho.......: 113,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2405 01.04.2009 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 9,54 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 PARAFUSOS 5,5 X 50 BUCHAS N. 08 CFE REQUISIÇÃO N. 2309 ANEXA AO EMPENHO N. 2404/00. Total do Empenho.......: 9,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2424 03.04.2009 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada 08.04.2009 Liquidacao 31,40 LAMPADAS MARTELO 100 W NECESSÁRIA COMPRA DE LÂMPADAS PO IS EXISTEM LOCAIS EM QUE FALTAM E LOCAIS AONDE ESTÃO QUEIMADAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4890, ANEXA. Total do Empenho.......: 31,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2431 03.04.2009 104407 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 32,83 PILHAS TAMANHO AAA (PALITO) MATERIAL A SER UTILIZADO NOS APA RELHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 4853, ANEXA. Total do Empenho.......: 32,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2434 03.04.2009 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada 08.04.2009 Liquidacao 42,84 PILHAS TAMANHO AA PILHAS TAMANHO C MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS APARELHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N.4853 ANEXA AO EMPENHO N. 2431/2009. Total do Empenho.......: 42,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2442 03.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 49,85 FIO de telefone externo; PARAFUSO 0,6mm; BUCHAS 0,6 mm; CANALETA largas. MATERIAL PARA A EMEF PEDRO CATTA NI, PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 257 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 2442 03.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDE RAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4749, ANE XA. Total do Empenho.......: 49,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2443 03.04.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 26,56 FIO de telefone interno 02 pares; ISOLADOR de telefone com suporte, parafuso e prego; MATERIAL PARA EMEF PEDRO CATTANI PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO EM 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDERAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4749, ANEXA AO EMPENHO N.2442/2009. Total do Empenho.......: 26,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2444 03.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 11,78 TOMADA com interruptor; TOMADA dupla com 03 pinos. MATERIAL PARA EMEF N.SRA.DA GLÓRIA PARA QUE POSSAM SER REALIZADOS CONSERTOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉ TRICO NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N 4752, ANEXA. Total do Empenho.......: 11,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2445 03.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 6,67 TOMADA de telefone com plug, caixa e sistema X. MATERIAL PARA EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAM BANDA LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDERAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4750, ANEXA. Total do Empenho.......: 6,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 03.04.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 8,30 FIO de telefone interno 02 pares; MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 258 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 2446 03.04.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada MATERIAL PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/2008, PELO GOVERNO FEDERAL CFE REQUISIÇÃO N. 4750, ANEXA AO EMPENHO N. 2445/ 2009. Total do Empenho.......: 8,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2467 03.04.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 18,11 TOMADAS de 03 pinos sistema X; MATERIAL PARA EMEF N.SRA.DA GLÓRIA, PARA QUE POSSAM SER REALIZADOS OS CONSERTOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4752, ANEXA AO EMPENHO N. 2444/2009. Total do Empenho.......: 18,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2468 03.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 6,67 TOMADA de telefone com plug, caixa e sistema X; MATERIAL PARA A EMEF ATTILIO TOSIN, PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/08, PELO GOVERNO FEDERAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4748,ANEXA. Total do Empenho.......: 6,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2469 03.04.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 4,15 FIO de telefone 02 pares; MATERIAL PARA A EMEF ATTÍLIO TOSIN, PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDERAL CFE REQUISIÇÃO N. 4748, ANEXA AO EMPENHO N. 2468/2009. Total do Empenho.......: 4,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2631 15.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 8 Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 179,15 ISOLADOR 24 X 24 com prego; MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 259 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 2631 15.04.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 8 Dispensada BUCHA S6; BUCHA S8; PARAFUSO auroatarrachante cabeca panela 3,9 X 32; PARAFUSO autoatarrachante cabeca panela 4,8 X 38; DISJUNTOR unic unipolar 25A CABO flexivel 6,0mm 750V MATERIAL PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA E LÉTRICA DA PARTE VELHA COM A PAR TE NOVA, CFE REQUISIÇÃO N. 4963, ANEXA. Total do Empenho.......: 179,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 16.04.2009 31211 Fr 023299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 105,00 LAMPADA H3 - 12V 55W COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE SEJAM SUBSTITUIDAS AS LAMPADAS QUEIMADAS QUE FAZEM PARTE DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N. 4993, ANEXA. Total do Empenho.......: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2668 16.04.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 279,00 LAMPADA MISTA 160W LAMPADA MISTA 250W A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE SEJAM SUBSTITUÍDAS AS LÂMPADAS QUEIMADAS QUE FAZEM PARTE DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N. 4994, ANEXA. Total do Empenho.......: 279,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3236 05.05.2009 10910 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 284,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONECTORES BWC CABO MATERIAL PARA CÂMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇÃO N. 2326, ANEXO AO EMPENHO N. 3232/2009. Total do Empenho.......: 284,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3305 07.05.2009 31211 Fr 033593 MATTNER E BUENO LTDA - ME 10 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 220,00 CABO COAXIAL RGC 059 NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 260 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3305 07.05.2009 31211 Fr 033593 MATTNER E BUENO LTDA - ME 10 Dispensada SISTEMA DE SEGURANÇA DE MONITORA MENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇÃO N. 5177 ANEXADA AO EMPENHO N. 3304. Total do Empenho.......: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3322 11.05.2009 614408 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 10 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 261,00 LAMPADA HO REATOR 2 x 110 Material para Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 5224 anexa. Total do Empenho.......: 261,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3324 11.05.2009 31211 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA 10 Dispensada 12.05.2009 Liquidacao 23,00 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E UM METRO E MEIO DE COMPRIMENTO DO CABO. NECESSARIO PARA TROCA DE UM MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RH QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE REQUISIÇÃO N.5214 ANEXA Total do Empenho.......: 23,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3327 11.05.2009 52301 Fr 033620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA 10 Pregao 09.06.2009 Liquidacao 13.482,00 LUMINARIA CEIP 3 -Luminária fechada para lâmpada VSAP 150 watts, constituída por corpo único em alumínio injetado; pintura eletrostática, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoeletrônico); o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em vidro plano , curvo ou policurvo e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada roscaE-40 em porcelana MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 261 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3327 11.05.2009 52301 Fr 033620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA 10 Pregao reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá vir com reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível) (PADRÃO CEIP E SELO PROCEL), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 30,3 mm a 60,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; (1) grau de proteção mínimo - IP 65 ; (2) rendimento ótico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 3, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS. BRAÇO padrão IP-B3 Braço em Aço Galvanizado a fogo SAE 1020 para iluminação pública; com diâmetro externo de 48,3 mm; projeção de 2339 mm; altura de 1307 mm; base de 360mm; espessura mínima de 3,5 mm; ângulo de saída de 10º. Conforme especificação técnica CEIP. MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE PREGAO N. 008/2009,REQUISIÇAO N. 5153 ANEXA. Total do Empenho.......: 13.482,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3328 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA 10 Pregao 28.05.2009 Liquidacao 11.900,00 LUMINARIA CEIP 4 -Luminária fechada para lâmpada VSAP 70 watts, constituída por corpo único em alumínio injetado; pintura eletrostática, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 262 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3328 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA 10 Pregao auxiliares (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoeletrônico); o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em vidro plano , curvo ou policurvo e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-27 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá vir com reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível) (PADRÃO CEIP E SELO PROCEL), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 30,3 mm a 60,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; (1) grau de proteção mínimo - IP 65 ; (2) rendimento ótico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 3, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS. LUMINARIA CEIP 2 -Luminária fechada para lâmpada VSAP 250 watts, constituída por corpo único em alumínio injetado; pintura eletrostática, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoeletrônico); o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em vidro plano , MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 263 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3328 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA 10 Pregao curvo ou policurvo e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá vir com reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível)(PADRÃO CEIP E SELO PROCEL), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; (1) grau de proteção mínimo - IP 65 ; (2) rendimento ótico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 3, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS. MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUB.CFE PREGAO N.008/09 REQ.N.5153 ANEXA Total do Empenho.......: 11.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3329 11.05.2009 52301 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 10 Pregao 29.05.2009 Liquidacao 8.507,00 29.06.2009 Liquidacao BRAÇO padrão IP-B1Braço em aço galvanizado a fogo SAE 1020 para iluminação pública; com diâmetro externo de 60,3mm; projeção de 3007 mm; altura de 2284 mm; base de 360mm; espessura mínima de 3,5mm; ângulo de saída de 10º. Conforme especificação técnica CEIP. PARAFUSO 1/2 X 25 ROSCA ATÉ O FIM FIO 1,5 MM SÓLIDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO MATERIAL P ILUMINAÇÃO PUB. CFE PREGAO N 008/09 REQ N. 5153 ANEX Total do Empenho.......: 8.507,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 264 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3348 11.05.2009 52301 Fr 029794 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA Dispensada 03.07.2009 Liquidacao 12.180,00 FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO RES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE CONTRATO N. 059/ 2009, PREGÃO N. 008/2009, DE 11. 05.2009. Total do Empenho.......: 12.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3349 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA Pregao 15.06.2009 Liquidacao 10.800,00 FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO RES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/ 2009, E CONTRATO N. 060/2009 DE 11.05.09. Total do Empenho.......: 10.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3350 11.05.2009 52301 Fr 016200 METALICA IND E COM DE METAIS LTDA Pregao 01.06.2009 Liquidacao 27.697,50 FORNECIMENTO E GARANTIA DE LÂMPA DAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/ 2009 E CONTRATO N. 061/2009 DE 11.05.09. Total do Empenho.......: 27.697,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3351 11.05.2009 52301 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Pregao 15.06.2009 Liquidacao 4.425,00 FORNECIMENTO DE GARANTIA DE RELÉS FOTOELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/2009 E CONTRATO N. 062/2009 DE 11.05.2009. Total do Empenho.......: 4.425,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3398 13.05.2009 31211 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 10 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 217,10 CABO ALUMINIO 1/0 CABO ALUMINIO 4 CONECTOR PARALELO EMENDA CONDUTORA LS0124 1/0 EMENDA CONDUTORA LS0912 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA REDE ELETRICA E EMENDA DE FIOS NO PARQUE DA FENACHAMP DEVI DO AO ACIDENTE CAUSADO PELO CAMI NHAO DA PREFEITURA, CFE REQUISIÇAO N. 5186 ANEXA. Total do Empenho.......: 217,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 265 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3426 13.05.2009 53004 Fr 007214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 11 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 178,20 FONTE DO TERMINAL NECESSARIA COMPRA DE MATERIAL PA RA CONSERTO DA SINALEIRA NA AVENIDA INDEPENDENCIA, CFE REQUISIÇAO N. 5170 ANEXA Total do Empenho.......: 178,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3497 18.05.2009 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 11 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 59,13 DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A, COM CAIXINHA NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO DA AUTO CLAVE EXISTENTE NO POSTO CENTRAL, POIS E RESPONSAVEL PELA ESTERILIZAÇAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS, CFE RE QUISIÇAO N. 5140 ANEXA. Total do Empenho.......: 59,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3500 18.05.2009 621114 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 11 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 22,00 TOMADA externa sistema X; CAIXAS 2 X 2 para tomadas sistema X; CANALETA estreitas; BUCHA S5 PARAFUSOS para bucha S5; NECESSARIO AQUISIÇAO PARA A ESCO LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, QUE UTILIZA RA PARA CONSERTOS NA REFERIDA ES COLA, CFE REQUISIÇAO N. 5237 ANE XA Total do Empenho.......: 22,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3895 26.05.2009 131209 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 18 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 26,60 FIO FLEXIVEL DUAS CORES 1 X 2,5 TOMADA DE 3 PINOS CAIXA ( CAIXINHAS SISTEMA X PARA TOMADA ) NECESSARIO PARA INSTALAÇOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 5345 ANEXA. Total do Empenho.......: 26,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3992 27.05.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 18 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 137,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 266 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 3992 27.05.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 18 Dispensada LAMPADA DE MERCÚRIO 400 W NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5385 ANEXA. Total do Empenho.......: 137,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3993 27.05.2009 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 18 Dispensada 29.05.2009 Liquidacao 315,00 REATOR DE MERCÚRIO 400 W LAMPADA MARTELO INCANDESCENTE 60 W NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5385 ANEXA AO EMPENHO 3992. Total do Empenho.......: 315,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4101 29.05.2009 31211 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 18 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 65,70 FILTRO DE LINHA NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE LO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE REQUISIÇAO N. 5381 ANEXA AO EMPENHO N. 4100 Total do Empenho.......: 65,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4197 04.06.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 20,00 VOLTIMETRO NECESSARIA COMPRA PARA MANUTENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5393 ANEXA. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4228 05.06.2009 10910 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 220,60 TRILHO ELETRIFICADO LAMPADA 230 V X 50 W PLUG ADAPTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO SPOTT PARA TRILHO ELETRIFICADO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2346 ANEXA Total do Empenho.......: 220,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4238 08.06.2009 101214 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 50,06 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 267 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 4238 08.06.2009 101214 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 19 Dispensada TOMADA TRÊS PINOS PARA COMPUTADOR SISTEMA X CAIXAS SISTEMA X, 2 X 2 FIO FLEXÍVEL, TRÊS CORES, 1 X 2,5 TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA DE SOBREPOR, SISTEMA X FIO DE TELEFONE, DOIS PARES INTERNO CHAPA PARA DIVISÓRIA TAMPA CEGA 4 X 2 TOMADA DE EMBUTIR TRÊS PINOS NECESSARIA COMPRA DESTE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALAÇAO DE UM COMPUTADOR NA SMS, E INSTALAÇAO DE NOVAS TOMADAS, CFE REQUISIÇAO N. 5392 ANEXA Total do Empenho.......: 50,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4241 08.06.2009 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 19 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 38,40 DISJUNTOR 50A TRIFASICO. (50 AMPERES) NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANTER ESTAVEL A ENERGIA ELETRICA D A SMHTAS, POR TER MUITAS QUEDAS DE ENERGIA DURANTE O DIA, CFE RE QUISIÇAO N. 5491 ANEXA. Total do Empenho.......: 38,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4251 08.06.2009 21310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 19 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 13,20 REGUA ELÉTRICA COM DUAS TOMADAS FLEXA MACHO PARA EXTENSÃO NECESSARIO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO DEPARTAMENTO JURI DICO, CFE REQUISIÇAO N. 5469 ANE XA Total do Empenho.......: 13,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4371 16.06.2009 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 20 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 64,90 CABO 2X2,5MM TOMADA 2P + T PLUGUE FEMEA 2P PLUGUE 2P NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,CFE REQUISIÇAO Nº 5561 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 268 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 4371 16.06.2009 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 20 Dispensada Total do Empenho.......: 64,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4440 18.06.2009 31211 Fr 017933 OTICA E RELOJOARIA JA LTDA 20 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 62,00 PILHAS CR2025 + 3 VOLTS PILHAS LR1130 NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMA, CFE REQUISIÇAO N° 5570 ANEXA. Total do Empenho.......: 62,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4487 19.06.2009 621114 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 03.07.2009 Liquidacao 61,14 DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 60A Material necessario para a EScola de Educação Infantil Criança Esperança, conf.requisição 5629 anexa. Total do Empenho.......: 61,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4502 19.06.2009 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 25.06.2009 Liquidacao 253,20 LAMPADA FLUORESCENTE 32W COM 20 UNIDADES CADA CAIXA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA FLÚOR 15W Material necessario para a manutenção do Centro Admnistrativo, conf.requisição 5594 anexa. Total do Empenho.......: 253,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4538 23.06.2009 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 734,63 AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA CAMARA DE VEREA DORES, CFE REQUISIÇAO Nº2351 E LISTAGEM DE MATERIAIS ANEXAS. Total do Empenho.......: 734,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4738 24.06.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 106,00 FIO ELÉTRICO DUPLO COM 2,5 MILÍMETROS QUADRADO NECESSARIO PARA LIGAR O GRAVADOR DE DADOS DE VIDEO-DVR, DAS CAMARAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO N° 5652 ANEXA Total do Empenho.......: 106,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 269 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 4802 25.06.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 21 Dispensada 10.07.2009 Liquidacao 714,75 DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A LAMPADA FLUORESCENTE 40WT CAIXA COM 25 UNIDADES. TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE ÁGUA MÓVEL. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISIÇAO N. 5588 ANEXA. Total do Empenho.......: 714,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4823 26.06.2009 52301 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 21 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 2.800,00 CABO QUADRIPLEX TRIFÁSICO. CORES: VERMELHO, CINZA E PRETO NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E INSTALAÇAO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PU BLICA, CFE REQUISIÇAO N° 5656 ANEXA Total do Empenho.......: 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5174 13.07.2009 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 16.07.2009 Liquidacao 108,80 LAMPADA FLUORESCENTE 40W(CAIXA COM 20 UNIDADES) LAMPADA MISTA 160W MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DAS LAMPADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISIÇÃO 5797 ANEXA. Total do Empenho.......: 108,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5179 13.07.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 16.07.2009 Liquidacao 32,50 PINO DE TELEFONE COM 2 PLUG MATERIAL NECESSARIA PARA O CONCERTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF REQUISIÇÃO 5817 ANEXA Total do Empenho.......: 32,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5201 14.07.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 34,20 LAMPADA HALOGENA, 6 VOLTS X 10W MATERIAL NECESSARIO PARA SER COLOCADO NO APARELHO COLPOSCÓPIO, UTILIZADA PELOS GINECOLOGISTAS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 270 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 5201 14.07.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONF.REQUISIÇÃO 5802 ANEXA. Total do Empenho.......: 34,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5234 15.07.2009 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 58 Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 34,90 REATOR 1 X 110 - HO NECESSARIA TROCA DE REATOR NO SINE, QUE APRESENTA FALHAS NA ILUMUNAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5887 ANEXA Total do Empenho.......: 34,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5364 21.07.2009 52301 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 30.07.2009 Liquidacao 54,00 FIO RÍGIDO DE 1,5MM MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER INSTALAÇÕES, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF REQUIISÇÃO 5931 ANEXA Total do Empenho.......: 54,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5402 23.07.2009 81310 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 59 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 18,11 LANTERNA PILHAS JOGO NECESSARIO PARA USO DO GUARDA NOTURNO DO PARQUE DA FENACHAMP EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, CFE REQUISIÇAO N. 5928 ANEXA. Total do Empenho.......: 18,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5579 23.07.2009 41606 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA 59 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 44,00 PILHA RECARREGÁVEL - TAMANHO AA - 2500 m A h. MATERIAL NECESSARIO PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE REQUISIÇAO 5867 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 5363 DE 21.07.09 P/ ERRO DE CNPJ Total do Empenho.......: 44,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5591 24.07.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 59 Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 58,71 ROLO DE FITA ALTA FUSÃO, COM 10 MTS LAMPADA INCANDESCENTE 100W, TUBULAR, 220V, TIPO LUZ DO DIA. LAMPADA LÂMPADA INCANDESCENTE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 271 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 5591 24.07.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 59 Dispensada 60W, 220V, TUBULAR, 220V NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE,E PARA TER EM ESTOQUE, CASO HAJA NECESSIDADE DE TROCA, CFE REQUISIÇAO N. 5877 ANEXA Total do Empenho.......: 58,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5592 24.07.2009 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 59 Dispensada 05.08.2009 Liquidacao 439,24 FIO FLEXÍVEL COBRE 10MM MANGUEIRA PRETA 01 POLEGADA X 2 MM CONECTORES PERFURANTES LAMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W T12, TUBULAR, 220V LAMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TUBULAR, 220V NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DA AUTOCLAVE NO POSTO CENTRAL, E TROCA DE LAMPADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.5877 ANEXA AO EMPENHO N. 5591 Total do Empenho.......: 439,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5720 28.07.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 9,82 DISJUNTOR 40 A MONOFÁSICO MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONF REQUISIÇÃO 6085 ANEXA Total do Empenho.......: 9,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5754 30.07.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 60 Dispensada 30.07.2009 Liquidacao 1.493,70 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÍDA. CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE AMBIENTE. NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP NOS FUTUROS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS CFE REQUISIÇAO N. 6122 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.493,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5767 31.07.2009 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 60 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 148,75 PILHA AAA (PALITO) PILHA AA (PEQUENA) NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 272 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 5767 31.07.2009 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 60 Dispensada APARELHOS EXISTENTES NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N. 6107 ANEXA AO EMPENHO N. 5766 Total do Empenho.......: 148,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5768 31.07.2009 104407 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 60 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 117,50 BATERIA DE LITHIUM, PARA SER USADA EM APARELHOS PORTÁTEIS E DIGITAIS, 3V NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DE APARELHOS EXISTENTES NAS UNI DADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.6107 ANEXA AO EMPENHO N.5766 Total do Empenho.......: 117,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5769 31.07.2009 81310 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 60 Dispensada 07.08.2009 Liquidacao 232,66 FIO PARALELO 2X1,5MM PLUGUE UNIVERSAL 2P+T PRETO C/ PRENSA CABO FITA ISOLANTE 20M LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8W (PACOTES) NECESSARIO CONFORME EXIGENCIAS DE SEGURANÇA SOLICITADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6192 ANEXA. Total do Empenho.......: 232,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5814 31.07.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 61 Dispensada 07.08.2009 Liquidacao 555,93 FIO PARALELO 2X1,5MM ABRAÇADEIRA COAXIAL BRANCA 6MM INTERRUPTOR ITS+TOM UNIVERSAL DISTANCIADA C/ P TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU CONT PROT C/ PL INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA PLAFONIER ALPI CD SOBREPOR 3UL/4DIN MARFIM ELETRODUTO 3/4 CINZA CLARO CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 - 3/4, COR CINZA CLARO CURVA 3/4 CINZA CLARO ADAPTADOR 3/4 PARA CAIXA 1/2-3/4 CINZA CLARO ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA CLARO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 273 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 5814 31.07.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 61 Dispensada BUCHA S6 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA PANELA 3 TOMADA TOMADA DE TELEFONE CINZA SEM PLACA PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4 CINZA CLARO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V LUVA 3/4 CINZA CLARO FITA ISOLANTE 20M MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA LAÇÃO ELETRICA DA NOVA FARMÁCIA PÚBLICA, CONF. REQUISIÇÃO 6076 Total do Empenho.......: 555,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5815 31.07.2009 101214 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 04.08.2009 Liquidacao 793,43 LUMINARIA COMERCIAL 2X40W COMPLETA DISJUNTOR UNIC DIN UNIPOLAR 25A TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU T P/ COMP C/ PLA TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU+T P/COMP S/PLA CABO PLASTICHUMBO 2X0,50MM ISOLADOR PTR COMPLETO MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA ÇÃO ELETRICA DA NOVA FARMACIA PU BLICA, CONF.REQUISIÇÃO 6076 ANEXA. Total do Empenho.......: 793,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5827 31.07.2009 104407 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 60 Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 90,75 PILHA MÉDIA 1,5 V NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS EXISTENTES NAS UNI DADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N 6107 ANEXA. Total do Empenho.......: 90,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5929 04.08.2009 616209 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 501,28 TUBO PVC BR 1/2" CURVA PVC BR 1/2" ADAPTADOR PVC BR 1/2" ABRAÇADEIRA BR 1/2" BUCHA DE NYLON Nº 6 PARAFUSO PHILIPS CHATO 3 X 30 CABO FLEXÍVEL 2,5MM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 274 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 5929 04.08.2009 616209 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada CABO FLEXÍVEL 1,5MM CAIXA PVC BR 1/2" 3/4" LUMINÁRIA PERFIL ALETADA 2 X 40 TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P + T INTERUPTOR EMBUTIR 2TS SEM PLACA TAMPA CEGA 1/2" 3/4" TAMPA PVC BR 02 POSTOS SEPARADOS MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE UMA SALA LOCALIZADA NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ , CONF.REQUI SIÇÃO 6158 ANEXA. Total do Empenho.......: 501,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5930 04.08.2009 614408 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 131,47 COLA DE CONTATO 3G CANALETA 20 X10 X2100 TOMADA 2P + T CANALETA PARA PISO 25 X 12,5 X 2000 MATA JUNTA LUVA MATA JUNTA COT. INTERNO MATA JUNTA COT 90 FITA DUPLA FACE 19mm TAMPA PVC BR PARA TOMADA REDONDA NUMERO PEQUENOS MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA LAÇÃO ELETRICA DA BIBLIOTECA PÚB LICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CONF .REQUISIÇÃO 6157 ANEXA. Total do Empenho.......: 131,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6128 14.08.2009 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 62 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 501,45 TOMADA 2P + T PADRÃO C/ PLACA LUMINARIA COMERCIAL HO 2X110W COMPLETA CABO PLASTICHUMBO 2X0,50 MM LINHA A TOMADA TELEFONE TIPO TELBRAS COM TOMADA NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE TOMADAS E CABOS PARA COMPUTADORES NA CASA ALUGADA PARA O CRAS RUA DANTE GROSSI, 54, CFE REQUISIÇAO N. 6286 ANEXA. Total do Empenho.......: 501,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6129 14.08.2009 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 62 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 225,70 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750 V MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 275 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 6129 14.08.2009 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 62 Dispensada CABO MULTILAN PLUS 24 AWG X 4 PARES CAIXA PADRÃO - SISTEMA X FECHADURA EXTERNA INOX DISJUNTOR 50A UNIC UNIPOLAR NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE COMPUTADORES NA CASA ALUGADA PARA O CRAS, RUA DANTE GROSSI 54 CFE REQUISIÇAO N. 6286 ANEXA AO EMPENHO 6128 Total do Empenho.......: 225,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6204 18.08.2009 104407 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 25,00 CONTROLE PARA PORTÃO CONTROLE REMOTO PARA O PORTÃO DO PAM, CONF.REQUISIÇÃO 6276 ANEXA. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6207 18.08.2009 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 21.08.2009 Liquidacao 22,00 LAMPADAS INCANDESCENTES ECONOMICAS 25W MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS, CONF.REQUISIÇÃO 6320 ANEXA. Total do Empenho.......: 22,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6208 18.08.2009 52301 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 51,25 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI LIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO TREVO DE ACESSO A GARIBALDI, CONF.REQUISIÇÃO 6319 ANEXA. Total do Empenho.......: 51,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6259 19.08.2009 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 62 Dispensada 21.08.2009 Liquidacao 27,20 LAMPADA INCANDESCENTE 7W (LÂMPADA DE EMERGÊNCIA) NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6346 ANEXA Total do Empenho.......: 27,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6267 19.08.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 62 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 58,83 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 276 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 6267 19.08.2009 101214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 62 Dispensada CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2X1829MM CONECTOR DE ATERRAMENTO REFORÇADO NECESSARIO PARA FINALIZAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA MU NICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6326 ANEXA. Total do Empenho.......: 58,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6313 21.08.2009 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 15,37 HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2X200MM CONECTOR DE ATERRAMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CRAS, CONF.REQUISIÇÃO 6383 ANEXA. Total do Empenho.......: 15,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6593 25.08.2009 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 63 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 652,50 LAMPADAS 160 WATS MISTA LAMPADAS 250 WATS MISTA LAMPADAS 100 WATS COMUNS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIR AS LAMPADAS QUEIMADAS NOS PAVILHOES DA FENACHAMP E GUARITA CFE REQUISIÇAO N. 6403 ANEXA. Total do Empenho.......: 652,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6659 28.08.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 63 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 316,67 CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 E -3/4 TOMADA 2P + T PADRAO SEM PLACA PLACA TOMADA REDONDA 1/2 -3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 BUCHA S6 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA PANELA 3,9 X TOMADA DE TELEFONE CINZA SEM PLACA CABO FLEXIVEL 2,5mm 750V CABO PLASTICHUMBO 2X05mm ABRAÇADEIRA COAXIAL BRANCA 6mm HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2 X 2438mm MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 277 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 6659 28.08.2009 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 63 Dispensada CONECTOR DE ATERRAMENTO NECESSARIO PARA NOVAS INSTALAÇOES NA SECRETARIA DA ESCOLA VIS CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N 6405 ANEXA. Total do Empenho.......: 316,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6660 28.08.2009 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 63 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 210,32 ELETRODUTO 3/4 ADAPTADOR 3/4 PARA CAIXA 1/2 -3/4 CURVA 3/4 CABO DE TELEFONE CCI 05 PARES CINZA CABO DE TELEFONE CCI 02 PARES CINZA SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE R11 ISOLADOR PTR COMPLETO NECESSARIO PARA NOVAS INSTALAÇOES NA SECRETARIA DA ESCOLA VIS CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO 6405 ANEXA AO EMP. N. 6659 Total do Empenho.......: 210,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6668 28.08.2009 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 63 Dispensada 06.10.2009 Liquidacao 70,33 FIO FLEXÍVEL PRETO 2,5 MM FIO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5MM FIO FLEXÍVEL VERDE 2,5 MM TOMADA DE EMBUTIR 3 PINOS FLUORESCENTE COMPLETA 2X40 (LÂMPADA, CALHA, REATOR, SOQUETES, PARAFUSOS) NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE MAIS DUAS TOMADAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DO CHACARAS, E A LAMAPADA PARA O POSTO SANTA TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO N. 6438 ANEXA. Total do Empenho.......: 70,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6963 14.09.2009 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 156,00 LAMPADA ECONÔMICA 20W MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.REQUISIÇÃO 6608 ANEXA. Total do Empenho.......: 156,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 278 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 6964 14.09.2009 31211 Fr 020994 SINASERV - IND.COM. E PREST.SERV.LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 890,00 NO BREAK 1,2 Kva NECESSARIO PARA A TROCA NA CÂMARA LOCALIZADA NA AVENIDA RIO BRANCO CONF.REQUISIÇÃO 6642 ANEXA. Total do Empenho.......: 890,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6965 14.09.2009 31211 Fr 026262 APPOLLINARIO & MIOTTI SISTEMAS DE SEG LT Dispensada 18.09.2009 Liquidacao 272,00 CABO COAXIAL 70% MALHA CABO 4 VIAS RADIO TRANSMISSOR RSHT5 MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA LAÇÃO DE UMA CÂMARA NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.RE QUISIÇÃO 6638 ANEXA. Total do Empenho.......: 272,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7014 14.09.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada 18.09.2009 Liquidacao 717,01 CD SOBREPOR 8 DISJUNTORES DIN COM PORTA BRANCA DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X10A DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X25A BOX BOLSA ROSCA 3/4 CINZA CLARO CAIXA CONDUMULTI 5 ENTRADAS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4 CINZA CLARO PLACA CEGA 1/2"-3/4" CINZA CLARO PLACA 3 MÓDULOS JUNTOS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO ELETRODUTO 3/4 CINZA CLARO ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA CLARO CURVA 3/4 CINZA CLARO BUCHA S6 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE-CABEÇA PANELA 3 CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V VERMELHO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AZUL CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V VERDE CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V PRETO CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AMARELO FITA ISOLANTE 20M HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES 1/2 X 2438MM CURVA 3/4 CINZA CLARO CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 279 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 7014 14.09.2009 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Dispensada - 3/4 CINZA CLARO ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4 PLACA 3 MODULOS JUNTOS 1/2 - 3/4 CINZA CLARO ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA CLARO BUCHA S6 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA PANELA 3 FIO PARALELO 2X2,5MM CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS SALAS ONDE FICARÃO A COZI NHA, REFEITÓRIO E DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CENTRO SOCIAL E CUL TURAL SÃO JOSÉ, CONF,REQUISIÇÃO 6570 ANEXA Total do Empenho.......: 717,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7016 14.09.2009 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 71,67 TOMADA 2P + T PADRÃO 36MM 10A SEM PLACA BR CONECTOR DE ATERRAMENTO TOMADA 2P + T PADRÃO 36MM 10A SEM PLACA BR TOMADA 2P + T PADRÃO MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS SALAS ONDE FICARÃO LOCALIZADAS A COZINHA, REFEITÓRIO E O DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CEN TRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6570 ANEXA AO EM PENHO 7013 Total do Empenho.......: 71,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7237 23.09.2009 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 147,60 LAMPADAS DE 500 WATS COM ROSCA GROSSA MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP EM VIRTUDE DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6657 ANEXA Total do Empenho.......: 147,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7550 28.09.2009 10910 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 605,00 CABO VIDEO COMPOSTO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 280 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 7550 28.09.2009 10910 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Dispensada CABO VIDEO ESTEREO PLUG DB15 PLUG RCA CABO VGA NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2390 ANE XA AO EMPENHO N. 7548 Total do Empenho.......: 605,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7630 30.09.2009 633201 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 67 Dispensada 22.10.2009 Liquidacao 260,20 FIO PLASTICHUMBO 2 X 1 CAIXAS PTR COMPLETAS TOMADAS TELEFONE RJ 11 COM CAIXA MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA ÇAO DA NOVA LINHA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET GRATUITA DO PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, CFE REQUISIÇAO N. 6858 ANEXA. Total do Empenho.......: 260,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7759 06.10.2009 10910 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 78,00 CARREGADOR DE BATERIA BATERIA 9V (PARA MICROFONES SEM FIO) NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2396 ANEXA. Total do Empenho.......: 78,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7907 14.10.2009 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 402,93 23.10.2009 Liquidacao AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇOES, TRANSFERENCIA DE MURAL E TROCA DE REATORES E LAMPADAS, PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2400 E LISTAGEM DE MATERIAL ANEXA. Total do Empenho.......: 402,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8285 27.10.2009 81310 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA 67 Dispensada 27.10.2009 Liquidacao 2.132,40 DISJUNTOR 10 32 A CD 8 DISJ. EXTERNO DISJUNTOR 3 X 32 - 3 X 63 CANO CINZA 3/4 ABRAÇADEIRA CINZA 3/4 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 281 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico 8285 27.10.2009 81310 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA 67 Dispensada CONDULETE CINZA 3/4 TOMADA 2P + T TAMPA CINZA 3/4 FIO FLEXÍVEL 6MM FITA ALTA FUSÃO FITA 20MTS CONECTOR PRESSÃO 50MM FIO FLEXÍVEL 4MM FIO FLEXÍVEL 2MM FIO FLEXÍVEL 10MM NECESSARIO PARA PAVILHOES DA FENACHAMP, PARA LIBERAÇAO DE ALVARA DOS BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO N. 6824 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 7288 DE 24/09/09 POR CNPJ INCORRETO Total do Empenho.......: 2.132,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 118.221,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 263 06.01.2009 51314 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 51,00 LONA PRETA 6X10M Material para ETE do Bairro Bela Vista I, cfe requisição n. 13/ 3979 anexa. Total do Empenho.......: 51,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 21.01.2009 51314 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 27.01.2009 Liquidacao 174,00 MÁSCARA ESPECIAL PARA GAZES COM 2 FILTROS Material para proteção individual de servidores que trabalham no Setor de Solda e Iluminação Pública da SMOTT, cfe requisição n. 18/4036 anexa. Total do Empenho.......: 174,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1045 13.02.2009 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 2 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 236,00 CHAVE DE SEGURANÇA CHAVE COMUM CHAVE PARA A SEGURANCA DO CENTRO ADMI NISTRATIVO DEVIDO A TROCA DE GO VERNO CFE REQUISICAO 4374 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 282 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 1045 13.02.2009 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 2 Dispensada Total do Empenho.......: 236,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1081 18.02.2009 51314 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 3 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 93,60 FILTRO SOLAR FATOR 30 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS ALVES ANHAIA QUE FICA DIARIAMEN TE EXPOSTO AO SOL CFE REQUISICAO 70 ANEXA. Total do Empenho.......: 93,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 18.02.2009 51314 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 3 Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 42,50 COLETE REFLEXIVO TIPO "X" COR LARANJA 100% POLIESTER COM CERTIFICADO DE GARANTIA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA LHAM NO SETOR DE TRANSITO CFE REQUISICAO 4409 ANEXA. Total do Empenho.......: 42,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 18.02.2009 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 3 Dispensada 27.02.2009 Liquidacao 62,00 ÓCULOS DE SEGURANÇA PRETOS ÁGUIA LUVAS DE SEGURANÇA PALMA EMBORRACHADA PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA LHAM NO SETOR DE TRANSITO CFE REQUISICAO 4409 ANEXA AO EMPENHO 1106. Total do Empenho.......: 62,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1374 25.02.2009 81317 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 4 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 31,18 BOTAS PRETA TAMANHO 43 LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G ABAFADOR P/OUVIDOS TIPO PLUG AVENTAL PLASTICO PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE XA. Total do Empenho.......: 31,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1375 25.02.2009 81317 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 4 Dispensada 09.03.2009 Liquidacao 10.03.2009 Liquidacao 3,50 OCULOS DE PROTECAO PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE XA AO EMPENHO 1374. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 283 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 1375 25.02.2009 81317 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 4 Dispensada Total do Empenho.......: 3,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2669 16.04.2009 31214 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 8 Dispensada 27.04.2009 Liquidacao 20,85 MASCARA DE PROTEÇÃO COM CARVÃO ATIVADO COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A ESTERILIZAÇÃO DAS GAVETAS QUE FAZEM PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, O QUAL PERTENCE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4937, ANEXA. Total do Empenho.......: 20,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 27.04.2009 31214 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 8 Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 91,93 CORRENTE PARA CADEADO CADEADOS MIOLO PADRÃO Material para a segurança do Cen miterio Público Municipal, conf. requisição 5008 anexa. Total do Empenho.......: 91,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3436 14.05.2009 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 11 Dispensada 18.09.2009 Liquidacao 75,00 FECHADURA PARA PORTA DE METAL COM CAIXA LARGA NECESSARIA PARA A SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE REQUISIÇAO N.5276 ANEXA Total do Empenho.......: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3485 15.05.2009 53005 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 11 Pregao 20.05.2009 Liquidacao 250,00 LUVA TRICOTADA COM REVESTIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL A SUPERFÍCIES ABRASIVAS, A CORTES, PERFURAÇÕES E RASGOS. LUVA DE PUNHO LONGO EM PVC COM SUPORTE TÊXTIL, CONFECCIONADA EM FIO DE ALGODÃO COM ACABAMENTO CORRUGADO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DEDOS E DORSO, QUE PERMITE UM MANUSEIO SEGURO DE OBJETOS MOLHADOS. OCULOS DE PROTECAO CONSTITUÍDO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 284 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 3485 15.05.2009 53005 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 11 Pregao POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. HASTES TIPO ESPÁTULA. VISOR CURVO OFERECENDO PROTEÇÃO LATERAL. COR: FUMÊ OCULOS DE PROTECAO CONSTITUÍDO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. HASTES TIPO ESPÁTULA. VISOR CURVO OFERECENDO PROTEÇÃO LATERAL. COR: AMBAR COLETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL "TIPO X", UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM SEGURANÇA DE OBRAS, EVENTOS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ETC. UTILIZADO QUANDO O INDIVÍDUO DEVE SER VISTO COM DESTAQUE, MESMO A GRANDES DISTÂNCIAS. FABRICADO EM TECIDO DE PVC COM TIRAS REFLETIVAS NA COR LARANJA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES EQUI PAMENTOS,PARA FAZER A DEMARCAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE O CENTRO E BAIRROS,CFE REQUISIÇAO N.5266 ANEXA. Total do Empenho.......: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3605 21.05.2009 51314 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 18 Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 166,80 LONA 4 X 3 M. NECESSARIO MATERIAL PARA CONSTRU ÇAO DE ABRIGO CONTRA O FRIO E CHUVA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS AO SEREM TRANS PORTADOS NA PARTE TRASEIRA DO CAMINHAO VOLKS 8120 PLACA IOG 0125 ANO 2006/2007, CFE REQUISI- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 285 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 3605 21.05.2009 51314 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 18 Dispensada ÇAO 176/5312 ANEXA Total do Empenho.......: 166,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4091 29.05.2009 51314 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 18 Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 24,00 MASCARA PARA SOLDA VIDROS PRETO Nº 12 TAMANHO 10 X 4,5 CM VIDRO TRANSPARENTE TAMANHO 10 X 4,5 CM NECESSARIO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SOLDA, CFE REQUISIÇAO N. 183/5340 ANEXA. Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4093 29.05.2009 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 18 Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 1.174,60 BOTINA Eletricista CA 11971 nº 39,41,42 LUVA Luva Eletricista 1000V CA 1383 ÓCULOS De Segurança lente Fume CA 13077 LUVA Vaqueta modelo engenheiro CA 3839 Média CALCA Anti-Chamas/ arco elétrico NR 10 CA 18389 CAMISA Anti-Chamas/ Arco elétrico NR 10 CA 18389 G CAPACETE MSA branco c/ jugular CA 498 NECESSARIOS EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO N. 130/4974 ANEXA Total do Empenho.......: 1.174,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4269 08.06.2009 126004 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 218,00 CADEADO 40 MM FECHADURA P/PORTA de metal comum DESINGRIPANTE SPREI C/400 ML NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ES PAÇOS PUBLICOS E DO GINASIO MUNI CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5511 ANEXA. Total do Empenho.......: 218,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4316 15.06.2009 51314 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 20 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 1.490,90 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 286 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 4316 15.06.2009 51314 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 20 Dispensada BOTAS DE BORRACHA Nº 41 BOTAS DE BORRACHA Nº 42 BOTAS DE BORRACHA Nº 43/44 BOTAS DE BORRACHA Nº 45 LUVA DE PANO (PAR) LUVA DE COURO (PAR) OCULOS DE PROTECAO LUVA DE BORRACHA GRANDE (PAR) CADEADO 35MM CADEADO 50MM LUVA NUTRILA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS, E USO POSTERIOR PARA OBRAS DE REPA RAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO EM CONSERTO DE REDES CLOACA IS E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO N. 024/2009 ANEXA AO EMPENHO N.4314 Total do Empenho.......: 1.490,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4739 24.06.2009 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 21 Dispensada 14.07.2009 Liquidacao 25,00 FECHADURA EXTERNA NECESSARIA TROCA DE FECHADURA DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE REQUI SIÇAO N° 5641 ANEXA Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4847 26.06.2009 53005 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 21 Dispensada 03.07.2009 Liquidacao 18,70 CORDA 5MM PARA MARCAÇÃO VIÁRIA NECESSARIA COMPRA PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE MARCAÇAO VIARIA DO DPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO CFE REQUISIÇAO N 5605 ANEXA. Total do Empenho.......: 18,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5057 07.07.2009 51314 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 22 Dispensada 16.07.2009 Liquidacao 18,00 RESPIRADOR NECESSARIO PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DO DPTO DE TRANSITO QUE ESTA REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE RUAS DA CIDADE,CFE REQUISIÇAO N. 5726 ANEXA. Total do Empenho.......: 18,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 287 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 5175 13.07.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 26,75 FECHADURA DE SEGURANCA MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA DA FECADURA DE SEGURANÇA DA SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONF REQUISIÇÃO 5801 ANEXA. Total do Empenho.......: 26,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5380 22.07.2009 107917 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 1.125,00 MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95, SEM VÁLVULA, COMPOSTA DE CAMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROTASTICAMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES EM ESPECIAL DO VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANE XA AO EMPENHO N. 5378 Total do Empenho.......: 1.125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5381 22.07.2009 107917 Fr 030470 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS 59 Dispensada 05.08.2009 Liquidacao 405,00 OCULOS DE PROTECAO COM AJUSTE NA LATERAL NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES EM ESPECIAL O VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANE XA AO EMPENHO N. 5378 Total do Empenho.......: 405,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5382 22.07.2009 107917 Fr 030793 SIDD COML. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 59 Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 193,50 AVENTAL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE POLIETILENO, COR BRANCA, TAMANHO 125X81 CM, MANGA LONGA NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES, EM ESPECIAL O VIRUS INFLUENZA A CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANEXA AO EMPENHO N. 5378 Total do Empenho.......: 193,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5590 24.07.2009 107917 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 59 Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 1.590,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 288 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 5590 24.07.2009 107917 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 59 Dispensada COM ELÁSTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO, CAIXA COM 50 UNIDADES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE, PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO AO VIRUS INFLUENZA A CFE REQUISIÇAO N. 6016 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.590,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5629 27.07.2009 31214 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA 59 Dispensada 30.07.2009 Liquidacao 212,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA BACTERIANA. NECESSARIO PARA EVITARMOS A PRO LIFERAÇAO DO VIRUS DA GRIPE NO CONCURSO PUBLICO QUE SERA REALI ZADO NO DIA 02.08.09, CFE REQUI SIÇAO N. 6047 ANEXA. Total do Empenho.......: 212,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5993 07.08.2009 101222 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 41,60 FECHADURA DE FERRO PARA PORTA CAIXA ESTREITA CADEADOS C40 MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA DA FECHADURA EXISTENTE NA SALA LOCADA PARA A FÁRMACIA MUNICIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6163 ANEXA. Total do Empenho.......: 41,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6264 19.08.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 62 Dispensada 24.08.2009 Liquidacao 60,43 CORRENTE SOLD 0,68 KG X 16,50 KG CADEADO PAPAIZ 40MM X 16,40 NECESSARIO PARA SEGURANÇA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE RE QUISIÇAO N. 6343 ANEXA. Total do Empenho.......: 60,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6585 25.08.2009 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 63 Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 106,00 CÓPIAS DE CHAVES FECHADURA P/ PORTA CHAVE DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA MAIOR SEGURANÇA DO CEMITERIO PUBLICO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 289 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 6585 25.08.2009 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 63 Dispensada 6434 ANEXA Total do Empenho.......: 106,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6787 03.09.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 64 Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 136,00 LONA PRETA 8 METROS X 20 METROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COBRIR OS DOCUMENTOS REFERENTE A MUDAN ÇA DA SALA COMERCIAL ONDE FICAM ARQUIVADOS OS DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL NO DIA 03.09.09 CFE REQUISIÇAO N. 6572 ANEXA. Total do Empenho.......: 136,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6941 14.09.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 56,75 MAÇANETA FECHADURA EXTERNA FECHADURA AUXILIAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6604 ANEXA Total do Empenho.......: 56,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6975 14.09.2009 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 8,00 TELA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS CONTRA INSETOS, COM 120 DE ALTURA MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI LIZADO NAS JANELAS DA COZINHA NO PAVILHÕES DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6625 ANEXA. Total do Empenho.......: 8,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6986 14.09.2009 51314 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 280,00 LONA PRETA MATERIAL NECESSARIO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CONF.REQUISIÇÃO 6683 ANEXA Total do Empenho.......: 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7067 16.09.2009 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 65 Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 78,30 LUVA VAQUETA MODELO ENGENHEIRO CA 3839 MÉDIA LUVA DE SOBREPOR ELETRECISTA G NECESSARIO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRI MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 290 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 7067 16.09.2009 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 65 Dispensada CIDADE,CFE REQUISIÇAO N.295/6670 ANEXA. Total do Empenho.......: 78,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7144 18.09.2009 126004 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA Dispensada 22.09.2009 Liquidacao 504,26 TELA galvanizada, malha 60mm, arame 12 NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NA PRA CINHA DO BAIRRO BELLA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6753 ANEXA Total do Empenho.......: 504,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7168 21.09.2009 111208 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 1.509,90 MASCARA RESPIRADORA SEMI-FACIAL JARDINEIRA COM BOTA ACOPLHADA CARTUCHO PARA MASCARA RESPIRADORA PARA GASES ACIDOS E GASES ORGANICOS OCULOS DE PROTECAO DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO LUVAS PVC CANO LONGO 65CM MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS SETE ES TAÇÕES DE TRATAMENTO CONF.REQUISIÇÃO 6773 ANEXA Total do Empenho.......: 1.509,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7223 23.09.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 9,90 CILINDRO AUXILIAR MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6805 ANEXA Total do Empenho.......: 9,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7229 23.09.2009 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. Dispensada 25.09.2009 Liquidacao 7,80 TRINCO DA PORTA MÉDIO MATERIAL NECESSARIO PARA SER COLOCADO EM UMA DAS CASINHAS COLONIAIS NO PARQUE DA FENACHAMP CON.REQUISIÇÃO 6757 ANEXA Total do Empenho.......: 7,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7240 23.09.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 149,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 291 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 7240 23.09.2009 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada CADEADO 35MM CADEADO 25MM FECHO PORTA TARGETA 3 " CILINDRO P/ FECHADURA PARAFUSO 4,5x25 PARAFUSO 4,5x20 MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA E BOM ANDAMENTO DAS ATIVI DADES DESEMPENHADAS NO CENTRO SO IAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6812 ANEXA Total do Empenho.......: 149,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7244 23.09.2009 81317 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 72,00 TELA COM 1M 20CM DE ALTURA MATERIAL NECESSARIO PARA A PROTE ÇÃO DAS LÂMPADAS FLURECENTES DA COZINHA DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6808 ANEXA Total do Empenho.......: 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7606 30.09.2009 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 68 Dispensada 06.10.2009 Liquidacao 17,50 CADEADO CÓPIAS DE CHAVES NECESSARIO PARA O PARQUE DA FENA CHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6854 ANEXA. Total do Empenho.......: 17,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7607 30.09.2009 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 67 Dispensada 02.10.2009 Liquidacao 24,54 TELA FINA 1M20 CM X 1M PARA PROTEÇÃO DE INSETOS PARAFUSO BUCHA 6 OCULOS DE PROTECAO ABAFADOR P/OUVIDOS TIPO PLUG MATERIAL NECESSARIO PARA RESTAURO, ADEQUAÇAO E PROTEÇAO NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6886 ANEXA Total do Empenho.......: 24,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7746 06.10.2009 53005 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 68 Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 365,00 TELA DE TAPUME DE TRANSITO COM 1,20M DE ALTURA (COR LARANJA) MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 292 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança 7746 06.10.2009 53005 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 68 Dispensada NECESSARIO PARA ISOLAMENTO DE AREAS ONDE SERAO REALIZADAS OBRAS COM ESCAVAÇOES, RETIRADA DE MATE RIAL E ISOLAMENTO DE AREAS COM DESMORRONAMENTO, CFE REQUISIÇAO N. 6911 ANEXA. Total do Empenho.......: 365,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7936 16.10.2009 126004 Fr 033336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA 69 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 502,10 VIDRO MARTELADO com 3mm de espessura, colocados. NECESSARIO PARA COLOCAÇAO E SUBS TITUIÇAO NO GINASIO MUNICIPAL E NO COMPLEXO DESPORTIVO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 7012 ANEXO. Total do Empenho.......: 502,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 11.748,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.29.000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto 806 30.01.2009 81312 Fr 021231 STUDIO FOTO ELY LTDA 2 Dispensada 12.02.2009 Liquidacao 17,00 AMPLIAÇÃO DE UMA FOTO DAS SOBERANAS DA FENACHAMP 2009 TAMANHO 20 X 30 Material para decoração do Stand na Fenavinho Brasil 2009, cfe re quisição n. 4310 anexa. Total do Empenho.......: 17,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1731 12.03.2009 10911 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 37,00 EMOLDURAÇÃO DE "VOTO DE LOUVOR" PARA A REDE MAIS NOVA FM PELOS 10 ANOS DE EXISTÊNCIA, CFE REQUI SIÇÃO N. 2293 ANEXA. Total do Empenho.......: 37,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1740 13.03.2009 21305 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 5 Dispensada 17.03.2009 Liquidacao 118,00 MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTI-REFLEXO TAMANHO 52cm. X 67cm. MOLDURA EM MADEIRA PARA POSSIBILITAR A COLOCAÇAO ADEQUADA DO RE TRATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISIÇAO N. 4618, ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 293 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.29.000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto 1740 13.03.2009 21305 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 5 Dispensada Total do Empenho.......: 118,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5159 13.07.2009 81312 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 25,00 ALBUM P/ FOTOS COM CAPACIDADE PARA 60 FOTOS TAMANHO 13 X18CM NECESSARIO PARA MELHOR CONSERVAÇAO E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DE FOTOS DA SECRETARIA DO TURISMO, CFE REQUISIÇAO N. 5739 ANEXA. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6724 31.08.2009 10911 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 27,93 2 CAIXAS DE SOM USB 1,5 W RMS NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA DORES CFE REQUISIÇAO N. 2382 ANE XA AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 27,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7757 06.10.2009 10911 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 86,00 EMOLDURAÇAO DE CERTIFICADO: - VOTO DE LOUVOR PARA A ESQUADRI LHA DA FUMAÇA, A SER ENTREGUE NO DIA 09/10/09 - SESSAO SOLENE: HOMENAGEM AOS 100 ANOS DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE A REALIZAR-SE NO DIA 15/10/09 QUADROS COM MOLDURA DE ALUMINIO ENTRE VIDROS 37CM X 28CM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2395 ANEXA. Total do Empenho.......: 86,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 310,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 3083 30.04.2009 111205 Fr 004533 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC STA MONICA 9 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 4.000,00 TAGETES PETÚNIA BOCA DE LEÃO AQUISIÇÃO DE FLORES NECESSÁRIAS PARA EMBELEZAMENTO DOS TREVOS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇÃO N. 4641, EM ANEXO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 294 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 3083 30.04.2009 111205 Fr 004533 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC STA MONICA 9 Dispensada Total do Empenho.......: 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3712 25.05.2009 10916 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 377,00 AQUISIÇAO DE ARBUSTOS, MUDAS DE FLORES E GRAMA PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE DESCRIÇAO ANEXA A REQUISIÇAO N. 2339, ANEXA. Total do Empenho.......: 377,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3980 26.05.2009 614418 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 18 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 213,00 CACHEPOTS EM MADEIRA; FLORES NATURAIS ORQUÍDEA PALMEIRA RÁPHIS 02 PONTAS PALMEIRA RÁPHIS 03 PONTAS. NECESSARIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO E ADEQUAÇAO DO NOVO ESPAÇO , CFE REQUISIÇÃO N. 5309 ANEXA Total do Empenho.......: 213,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4004 28.05.2009 111205 Fr 003349 BEIFIUR LTDA Pregao 06.07.2009 Liquidacao 1.740,00 06.08.2009 Liquidacao 10.527,00 12.08.2009 Liquidacao 1.522,50 01.09.2009 Liquidacao 1.740,00 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E/OU ÁRVORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO LICITA TÓRIO, CFE PREGÃO N. 017/2009 E CONTRATO N. 078/2009 DE 28.05.09 Total do Empenho.......: 15.529,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4005 28.05.2009 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA Pregao 13.07.2009 Liquidacao 1.305,00 12.08.2009 Liquidacao 1.305,00 11.09.2009 Liquidacao 870,00 01.10.2009 Liquidacao 5.938,50 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E/OU ÁRVORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO LICITA TÓRIO, CFE PREGÃO N. 017/2009 E CONTRATO N. 079/2009 DE 28.05.09 Total do Empenho.......: 9.418,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4128 01.06.2009 112602 Fr 024594 CESAR ARBUSTI 19 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 430,00 FEIJÃO PRETO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 295 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 4128 01.06.2009 112602 Fr 024594 CESAR ARBUSTI 19 Dispensada MILHO AMERELO NECESSARIA AQUISIÇAO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES FAMILIARES ENVOLVIDOS NO PRO JETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO , CFE REQUISIÇAO N. 5352 ANEXA. Total do Empenho.......: 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4206 05.06.2009 79001 Fr 018851 RAABE CALCÁRIOS LTDA Convite 15.07.2009 Liquidacao 5.867,55 10.09.2009 Liquidacao 4.089,15 01.10.2009 Liquidacao 731,25 AQUISIÇÃO DE ATÉ 400 TONELADAS DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO FAIXA B (SACOS C/50 KG), CFE C.C. N. 008/2009 E CONTRATO N. 087 DE 05.06.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 10.687,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4335 15.06.2009 111205 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 20 Dispensada 07.08.2009 Liquidacao 1.095,00 FERTILIZANTE ORGÂNICO SÓLIDO, SIMPLES OU COMPOSTO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA - ( COM SOMA DOS TEORES DE NPK DE NO MÍNIMO 5 E MÁXIMO 7 POR CENTO). NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADUBAÇAO DE FLORES E MUDAS DE ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO Nº 5255 ANEXA Total do Empenho.......: 1.095,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5274 16.07.2009 112602 Fr 023776 GILMAR PARMIGIANI 19 Dispensada 16.07.2009 Liquidacao 170,00 MILHO AMARELO FEIJÃO PRETO NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES, PA RA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES FAMILIARES ENVOLVIDOS NO PROJETO DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBI ENTAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5353 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 4127 POR NOME DE SOCIO ERRADO Total do Empenho.......: 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 296 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 5934 04.08.2009 113102 Fr 032531 ROBERTO LUIZ SOMACAL Pregao 24.08.2009 Liquidacao 7.300,00 MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS AMORA DE ÁRVORE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ABACATE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ARATICUM MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CANELA DOCE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CASTANHA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CAMÉLIA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS LIMA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS LOURO TEMPERO MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS MARMELO MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS NESPERA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS NOGUEIRA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ROMA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PATA DE VACA MUDAS PARA PLANTIO EM AREAS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PRO PRIEDADES DE AGRICULTORES FAMILI ARES, CON.REQUISIÇÃO 6162 ANEXA. Total do Empenho.......: 7.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5979 06.08.2009 10916 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 264,60 SUBSTRATO BROMELIA CASCA DE PINUS NECESSARIO PARA O AJARDINAMENTO DO HALL DE ENTRADA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2375ANEXA. Total do Empenho.......: 264,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7094 16.09.2009 111205 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 66 Dispensada 13.10.2009 Liquidacao 1.642,50 FERTILIZANTE ORGÂNICO SÓLIDO SIMPLES OU COMPOSTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA. NECESSARIO PARA ADUBAÇAO DOS CAN TEIROS CENTRAIS E LATERAIS, BEM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 297 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 7094 16.09.2009 111205 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 66 Dispensada COMO TREVOS DO MUNICIPIO, CFE RE QUISIÇAO N. 6690 ANEXO Total do Empenho.......: 1.642,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7142 18.09.2009 126005 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 288,00 ADUBO 4 14 8 - saco de 50kg NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NO GRA MADO DOS CAMPOS: ALCIDES SANTARO SA, BAIRRO SÃO FRANCISCO E O CAM PO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL CONF.REQUISIÇÃO 6751 ANEXA Total do Empenho.......: 288,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7143 18.09.2009 126005 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA Dispensada 15.10.2009 Liquidacao 346,50 UREIA - saco de 50kg NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NO GRA MADO DOS CAMPOS: ALCIDES SANTARO SA, BAIRRO SÃO FRANCISCO E O CAM PO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6751 ANEXA AO EMPENHO 7142 Total do Empenho.......: 346,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8007 19.10.2009 10916 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA Dispensada 20.10.2009 Liquidacao 359,00 CACHEPOT COM RODAS(MADEIRA) FOLHAGEM PAU D'AGUA FOLHAGEM COMIGO NINGUEM PODE PRATOS ARRANJO DE FLORES PARA MESA CASCA DE PINUS NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2407 ANEXA Total do Empenho.......: 359,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 52.121,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial 1613 05.03.2009 105105 Fr 004334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 1.120,00 MINOTON 20 LITROS MINILYSE 1L MINICLEAN 1 L Material para o aparelho de hema tologia do Laboratório Municipal cfe requisição n. 4523 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 298 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial 1613 05.03.2009 105105 Fr 004334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 4 Dispensada Total do Empenho.......: 1.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1614 05.03.2009 105105 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 4 Dispensada 02.04.2009 Liquidacao 57,00 MINOCLAIR 400ML Material para o aparelho de hema tologia do laboratório Municipal cfe requisiçãi n. 4523 anexa ao empenho n. 1613/00. Total do Empenho.......: 57,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4304 10.06.2009 101221 Fr 024817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 19 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 300,00 SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MUNICIPAL, PARA MANTER SERVIÇOS E PADROES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MU NICIPES, CFE REQUISIÇAO N. 5520 ANEXA Total do Empenho.......: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4305 10.06.2009 101221 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 19 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 6.728,49 KIT FATOR REUMATÓIDE KIT PCR (PROTEÍNA C REATIVA) KIT AMILOSE CINÉTICO COM 5X5 ML KIT COLESTEROL TOTAL COM 200ML KIT FOSFATOSE ALCALINA COM 20ML KIT CREATININA CINÉTICA 4X50ML KIT GLICOSE COM 200ML KIT TGO CINÉTICO COM 200 ML KIT TGP CINÉTICO COM 200ML KIT URÉIA CINÉTICO COM 4X50ML KIT GAMA GT CINÉTICO COM 50ML KIT HDL MÉTODO DIRETO, COM 8ML KIT CPK XOM 200 ML KIT TRIGLICERIDEOS COM 4X50ML KIT CALIBRADOR SERUM, 5 ML,PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA KIT ÁCIDO URICO XOM 200ML CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100ML (SOLUÇÃO DE LIMPEZA) SORO CONTROLE P/BIOQUIMICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 299 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial 4305 10.06.2009 101221 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT 19 Dispensada Nº DO LOTE NECESSARIA COMPRA DESTES PARA O APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PO PULAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5516 PREGAO N. 021/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 6.728,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4306 10.06.2009 105105 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 19 Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 3.000,00 30.06.2009 Liquidacao 3.840,00 TESTE DE HIV, COMPATÍVEL COM APARELHO MINI-VIDAS (METODOLOGIA ELFA), CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM APARELHO MINI VIDAS (METODOLOGIA ELFA), CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E NO APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO, CFE REQUISIÇAO N. 5521,PREGAO 021/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 6.840,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4307 10.06.2009 101221 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 19 Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 580,00 30.06.2009 Liquidacao 600,00 ANTICOAGULANTE EDTA 5 ML CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE ANTIGENO PARA VDRL COM PLACAS ESCAVADAS, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE FITA PARA URIANÁLISE CAIXA COM 100, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE SORO ANTI-A COM 20ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 300 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial 4307 10.06.2009 101221 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 19 Dispensada SORO ANTI-B COM 20 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE SORO ANTI-D COM 20 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE TESTE BHCG MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL,UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABO RATORIAIS E NO APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO,MAN TENDO ASSIM OS SERVIÇOS E PADROES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNICIPES, CFE REQUISIÇAO N.5515 PREGAO 021/2009 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7899 14.10.2009 101221 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 69 Pregao 26.10.2009 Liquidacao 10.621,80 DILUENTE 20 LITROS, COMPATÍVEIS COM APARELHO MICRO 60 ABX DETERGENTE 1 LITRO, COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS 60 ABX HEMOLIZANTES 1 LITRO, COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS 60 ABX MINOCLAIR 400ML COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS 60 ABX SORO ANTI-A COM 10 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE SORO ANTI-B COM 10 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE SORO ANTI-D COM 10 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE KIT STEREATHERMOPHILUS com 25 testes, com meio de cultura, em caixas TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 301 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial 7899 14.10.2009 101221 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 69 Pregao APARELHO MINI VIDAS (METODOLOGIA ALFA), CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE TUBO A VACUO PARA COLETAS, 4 ML, TAMPA VERMELHA, CAIXA COM 100 UNIDADES PSA, 60 TESTES COMPATÍVEL COM APARELHO MINI VIDAS, METODOLOGIA ELFA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O LABO RATORIO MUNICIPAL, QUE UTILIZA NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATO RIAIS E NO APARELHO DE HEMATOLOGIA, CFE REQUISIÇAO N. 6967 ANEXA. Total do Empenho.......: 10.621,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 26.847,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar 296 09.01.2009 101210 Fr 012703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA Dispensada 17.02.2009 Liquidacao 179,50 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 06 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 08 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 10 SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 12 Material para Unidades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 4056 anexa. Total do Empenho.......: 179,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------942 09.02.2009 101210 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2 Dispensada 12.02.2009 Liquidacao 28,50 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% DE 10ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES NA DATA DA ENTREGA. Material para uso nas Unidades Básicas de Saúde que possuem serviços de ginecologia, cfe requisição n. 4353 anexa. Total do Empenho.......: 28,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------982 10.02.2009 101210 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3 Dispensada 13.02.2009 Liquidacao 24,00 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 302 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar 982 10.02.2009 101210 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3 Dispensada GELÉIA, BISNAGA DE 30 G, EM GEL Material para Unidades de Saúde cfe requisição n. 4362 anexa. Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2202 30.03.2009 101210 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 6 Dispensada 02.04.2009 Liquidacao 57,00 MINOCLAIR 400ML Produto necessário para a limpeza do aparelho de hematologia,utilizado no Laboratório Municipal, cfe requisição n. 4689, em anexo. Total do Empenho.......: 57,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2621 15.04.2009 101210 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 36,00 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, GELÉIA, BISNAGA DE 30 G, EM GEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILI ZAÇÃO EM EXAMES FEITOS PELO UROLOGISTA, NA UNIDADE DE SAÚDE PAM , E EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CI RÚRGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 4954, ANEXA. Total do Empenho.......: 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3688 25.05.2009 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA Pregao 16.06.2009 Liquidacao 587,50 21.07.2009 Liquidacao 10.830,00 12.08.2009 Liquidacao 1.523,00 08.09.2009 Liquidacao 1.488,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 070 /2009 DE 25.05.2009. Total do Empenho.......: 14.428,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3691 25.05.2009 104401 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA Pregao 15.06.2009 Liquidacao 7.807,04 13.10.2009 Liquidacao 7.394,31 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071 /2009 DE 25.05.2009. Total do Empenho.......: 15.201,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 303 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar 3692 25.05.2009 105103 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA Pregao 15.06.2009 Liquidacao 957,80 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071 /2009 DE 25.05.2009. Total do Empenho.......: 957,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3695 25.05.2009 104401 Fr 008741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA Pregao 01.06.2009 Liquidacao 1.293,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 072 /2009 DE 25.05.2009. Total do Empenho.......: 1.293,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3696 25.05.2009 104401 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pregao 04.06.2009 Liquidacao 5.085,75 18.06.2009 Liquidacao 872,70 05.08.2009 Liquidacao 698,54 24.08.2009 Liquidacao 5.526,85 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 073 /2009 DE 25.05.2009. Total do Empenho.......: 12.183,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3983 26.05.2009 105103 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA Pregao 15.06.2009 Liquidacao 31,22 FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS, CFE ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL PREGAO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071 /2009 DE 25/05/2009. LOTE "16" CONTRATO Total do Empenho.......: 31,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4183 04.06.2009 105103 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA 19 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 144,00 ELETRODO DE CARBONO COM GEL, AUTO ADESIVO, FLEXÍVEL, TAMANHO PADRÃO (QUADRADO) 5CMX5CM, PACOTE COM QUATRO NECESSARIA COMPRA DE ELETRODOS UTILIZADOS NO APARELHO DE FIFIO TERAPIA , POIS SEM ESTES O APARELHO FICA IMPEDIDO DE USAR, CFE REQUISIÇAO N. 5382 ANEXO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 304 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar 4183 04.06.2009 105103 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA 19 Dispensada Total do Empenho.......: 144,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4932 02.07.2009 105103 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 57 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 20,00 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% NECESSARIO PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS REA LIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N. 5743 ANEXA. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6111 13.08.2009 105103 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 62 Dispensada 14.09.2009 Liquidacao 10,00 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% FRASCO COM 10 ML NECESSARIO PARA SER USADO NO POS TO DE SAUDE SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 6277 ANEXA. Total do Empenho.......: 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 44.594,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 285 08.01.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA Dispensada 21.01.2009 Liquidacao 868,00 EIXO 73125501 RETENTOR 70631119 Material para manutenção das Patrolas n. 17 e 18, cfe requisição n. 19/4037 anexa. Total do Empenho.......: 868,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------290 08.01.2009 51315 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA Dispensada 20.01.2009 Liquidacao 700,00 BATERIA 150A 12v Material para Patrolas n. 17 e 18, cfe requisição n. 3969 anexa Total do Empenho.......: 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------299 09.01.2009 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 20.01.2009 Liquidacao 290,00 KIT DA EMBREAGEM JOGO DE CALOTAS ARO 14 Material para o veiculo Santana placas IKN 7202, cfe requisição n. 4045 anexa. Total do Empenho.......: 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------304 12.01.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT Dispensada 22.01.2009 Liquidacao 93,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 305 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 304 12.01.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT Dispensada REPARO DO HIDRO AR Material para manutenção do guin cho do caminhão placas IHV 3702, cfe requisição n. 27/4093 anexa. Total do Empenho.......: 93,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------307 12.01.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME Dispensada 21.01.2009 Liquidacao 1.877,00 KIT EMBREAGEM ORIGINAL PARA FORD CARGO VOLANTE DO MOTOR FORD CARGO Material para o caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 26/ 4092 anexa. Total do Empenho.......: 1.877,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------309 12.01.2009 71105 Fr 033151 RETROPECAS LTDA Dispensada 05.03.2009 Liquidacao 06.04.2009 Liquidacao 2.611,00 ROLAMENTO DE RODA CAT ROLAMENTO DO MUNHÃO CAT RETENTOR DE RODA DT/TZ RETENTOR RETENTOR DO MUNHÃO CAT PONTEIRA PONTEEIRA DE DIREÇÃO CATERPILLAR CRUZETA CRUZETA DO EIXO CRUZETA CRUZETA DO CARDAN CAT Material para substituição na Re troescavadeira Caterpillar 10 Mo delo 416, cfe requisição n. 4062 anexa. Total do Empenho.......: 2.611,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------415 22.01.2009 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI 1 Dispensada 30.01.2009 Liquidacao 1.377,97 JOGO DE VELAS JOGO DE CABO DE VELAS ROTOR 677 TAMPA 442 CABO de aterramento MODULO 237 906 021.6 BOBINA 377.965.105B MAterial para conserto da Kombi placas IKS 1646 da APAE, cfe requisição n. 4126 anexa. Total do Empenho.......: 1.377,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------421 22.01.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 1 Dispensada 27.01.2009 Liquidacao 36,05 ARRUELA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 306 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 421 22.01.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 1 Dispensada PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO RETENTOR Material para Patrola n. 17, cfe requisição n. 34/4146 anexa. Total do Empenho.......: 36,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------424 22.01.2009 51315 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 1 Dispensada 28.01.2009 Liquidacao 20,00 TUBO DE COBRE BITOLA 1/4 material para sistema de freio da Motoniveladora n. 18, cfe requisição n. 42/4175 anexa. Total do Empenho.......: 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------430 22.01.2009 105305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 1 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 70,00 CALHA DE PORTA ACRILICA PARA VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IPH 0754 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4166 ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------432 22.01.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 1 Dispensada 28.01.2009 Liquidacao 132,00 OLEO 15W40 Material para veículo placas IPH 0568, cfe requisição n. 4127 ane xa. Total do Empenho.......: 132,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------433 22.01.2009 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 1 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 210,00 CALHA DE PORTA ACRILICA PARA VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IOP 1158, IPH 0568 E IPH 0042, CFE REQUISIÇÃO N. 4165 ANEXA. Total do Empenho.......: 210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------476 26.01.2009 101211 Fr 004606 CLAIMAR PASINI 1 Dispensada 02.02.2009 Liquidacao 571,00 BOMBA D'AGUA PARA VEÍCULO. ROLAMENTO DO ESTICADOR DO COMANDO DE VÁLVULA. GRADE DIANTEIRA PARABRISA DEGRADÊ GRADE CENTRAL PARA CHOQUE. GRADE SUPERIOR LATERAL ESQUERDA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 307 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 476 26.01.2009 101211 Fr 004606 CLAIMAR PASINI 1 Dispensada ADITIVO D'AGUA Material para conserto do veículo Gol placas IEI 5275, cfe requ isição n. 4153 anexa. Total do Empenho.......: 571,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------478 26.01.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 1 Dispensada 28.01.2009 Liquidacao 171,58 OLEO 15W40 FILTRO OLEO MOTOR Material para manutenção do veiculo Doblo placas IPH 0042, cfe requisição n. 4185 anexa. Total do Empenho.......: 171,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------486 26.01.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 1 Dispensada 29.01.2009 Liquidacao 1.920,00 MANGUEIRA lubrificadora do mancal da embreagem REPARO DA VALVULA pedal ROLAMENTO de embreagem FLUIDO DE FREIO 500 ml ARRUELA trambulador CILINDRO auxiliar de embreagem RETENTOR traseiro câmbio OLEO DE CAIXA KIT EMBREAGEM Ford caminhonete RETENTOR moringa câmbio DEFLETOR retentor moringa câmbio BUCHA garfo alavanca câmbio ANEL sincronizado 3 A 4 A 5 A MOLA sincronizador ANEL sincronizado MATERIAL DE LIMPEZA silicone / cola ANEL sincronizado interno ANEL sincronizado externo Material para conserto Microonibus da APAE placas IKR 7257, cfe requisição n. 4138 anexa. Total do Empenho.......: 1.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------488 26.01.2009 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 1 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 60,00 DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL Material para uso em caminhões da SMOTT, cfe requisição n. 38/ 4160 anexa. Total do Empenho.......: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 308 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 721 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 2 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 172,00 REGULADOR ESTATOR ROLAMENTO Material para Retro n. 09 JCB cfe requisição n. 45/4193 anexa. Total do Empenho.......: 172,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------723 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 1 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 38,00 KIT RELÉ Material para manutenção da Retro n. 11 Randon, cfe requisição n. 46/4194 anexa. Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------725 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 1 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 111,00 ROLETE ROLAMENTO REGULADOR Material para manutenção do veículo placas IBU 7130, cfe requisição n. 48/4195 anexa. Total do Empenho.......: 111,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------730 30.01.2009 51315 Fr 021409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA 1 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 586,00 ANEL EXCENTRICO PALHETAS VALVULA JOGO DE JUNTAS Material para manutenção da Retro n. 11, cfe requisição n. 17/ 4163 anexa. Total do Empenho.......: 586,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------733 30.01.2009 51315 Fr 028454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1 Dispensada 09.02.2009 Liquidacao 37,00 VASELINA SÓLIDA BRANCA Material para lubrificação dos reparos de freios das máquinas da municipalidade, cfe requisição n. 41/4174 anexa. Total do Empenho.......: 37,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------811 30.01.2009 51315 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 2 Dispensada 05.07.2009 Liquidacao 488,00 VIDRO LAMINADO 3MMX3MM, MEDINDO 77CM X 69CM X 79CM X 79CM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 309 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 811 30.01.2009 51315 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 2 Dispensada VIDRO LAMINADO 3MM X 3MM, MEDINDO 86CM X 93,5CM X 144,5CM X 144,5CM COM CANTOS ARREDONDADOS Material para Patrola n. 17, cfe requisição n. 21/4064 anexa. Total do Empenho.......: 488,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------812 30.01.2009 51315 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 2 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 170,00 AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DOS VIDROS LATERAIS DA RETRO RANDON RK 406B ANO 2007, CFE REQUISIÇÃO N. 44/4 186 ANEXA. Total do Empenho.......: 170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------821 30.01.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2 Dispensada 17.02.2009 Liquidacao 73,96 MORINGA CAMBIO RETENTOR MORINGA CAIXA Material para o caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 58/ 4306 anexo. Total do Empenho.......: 73,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------822 30.01.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 2 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 587,00 ROLAMENTO 22220W33C3 Material para a Motoniveladora FG 85 Patrola n. 17, cfe requisi ção n. 57/4305 anexa. Total do Empenho.......: 587,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------823 30.01.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 2 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 579,50 EIXO E 97547 ENGRENAGEM A 12901 ARRUELA A 40145 ARRUELA E 97546 Material para Carregadeira n. 08 cfe requisição n. 53/4247 anexa. Total do Empenho.......: 579,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------824 30.01.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2 Dispensada 17.02.2009 Liquidacao 33,18 ROLAMENTO VOLANTE FORD Material para caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 54/ 4281 anexa. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 310 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 824 30.01.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2 Dispensada Total do Empenho.......: 33,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------825 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 2 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 602,00 BUCHA MANCAL INDUZIDO AUTOMATICO JOGO DE ESCOVAS BENDIX Material para caminhão placas IET 9421, cfe requisição n. 9/ 3971 anexa. Total do Empenho.......: 602,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------832 30.01.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 2 Dispensada 06.02.2009 Liquidacao 235,00 JOGO DE CABO DE VELAS JOGO DE VELAS FILTRO DE AR Material para conserto do veiculo Gol placas ILG 7950, cfe requ isição n. 59/4307 anexa ao empenho n. 831/00. Total do Empenho.......: 235,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------983 10.02.2009 107907 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3 Dispensada 26.02.2009 Liquidacao 56,00 OLEO 20W50 Material para o veículo placas INC 2757, cfe requisição n. 4317 anexa. Total do Empenho.......: 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------994 10.02.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 2 Dispensada 12.02.2009 Liquidacao 58,00 RELE DO PISCA INTERRUPTOR DE OLEO SINALEIRA Material para veículo placas IHV 3702, cfe requisição n. 63/4366 anexa. Total do Empenho.......: 58,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------997 10.02.2009 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA 2 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 424,00 KIT 002K 75220797 KIT 002K 73110563 Material para manutenção das Patrolas n. 17 e 18, cfe requisi- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 311 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 997 10.02.2009 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA 2 Dispensada ção n. 61/4350 anexa. Total do Empenho.......: 424,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------998 10.02.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2 Dispensada 12.02.2009 Liquidacao 40,00 SELANTE PARA RADIADOR DE MÁQUINAS E CAMINHÕES Material para manutenção da Carregadeira n. 08, cfe requisição n. 60/4349 anexa. Total do Empenho.......: 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1004 10.02.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2 Dispensada 17.02.2009 Liquidacao 47,00 CALÇO DA CAIXA VW 24.220 Material para caminhão INQ 1908, cfe requisição n. 67/4378 anexa. Total do Empenho.......: 47,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1006 10.02.2009 101211 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 3 Dispensada 12.02.2009 Liquidacao 1.135,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO JOGO DE PASTILHAS BIELETA DIANTEIRA BIELETA TRASEIRA BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA PIVO LADO ESQUERDO BARRA AXIAL LADO DIREITO CAIXA DE SETOR FILTRO DO ÓLEO OLEO DE MOTOR DISCO DE FREIO Material para ambulância placas IGX 6488, cfe requisição n. 4329 anexa. Total do Empenho.......: 1.135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 10.02.2009 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3 Dispensada 17.02.2009 Liquidacao 32,90 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO Material para conserto da ambulãncia placas IMU 9012, cfe requisição n. 4331 anexa. Total do Empenho.......: 32,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 13.02.2009 71105 Fr 031089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 3 Dispensada 18.02.2009 Liquidacao 167,00 OLEO E FILTRO LAMPADA DE FREIO FILTRO DE COMBUSTIVEL MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 312 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1048 13.02.2009 71105 Fr 031089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 3 Dispensada PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IOJ 2055 CFE REQUISICAO 4446 ANEXA. Total do Empenho.......: 167,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1070 18.02.2009 101211 Fr 008976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 3 Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 1.800,00 PNEU Nº 225/70/15 PARA A AMBULANCIA IGX 6488 UTI LIZADA PELOS BOMBEIROS VOLUNTA RIOS CFE REQUISICAO 4342 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1075 18.02.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 74,00 CALÇO DIANTEIRO DO MOTOR CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO MANUTENCAO DO GOL PLACAS IDM 6722 CFE REQUISICAO 66 ANEXA. Total do Empenho.......: 74,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1079 18.02.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 362,80 DISCO DE FREIO SILICONE PASTILHA PASTILHA DE FREIO GRAXA /SPRAY SUSPENSÃO LONA DE FREIO ROTOR DA DISTRIBUICAO VELAS TUCHOS VELA OLEO MOTOR CABO ACIONADOR ACELERADOR MANGUEIRA HIDROVACUO MANUTENCAO DA KOMBI IDM 6730 CFE REQUISICAO 68 ANEXA. Total do Empenho.......: 362,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 18.02.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 3 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 36,30 COREIA A61 PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO WC PALCAS IDT 4380 CFE REQUISICAO 74 ANEXA. Total do Empenho.......: 36,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1086 18.02.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 39,80 SELO s bloco SELO cabeçote GRAXA sprey, cola MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 313 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1086 18.02.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 3 Dispensada CHAVETA s COLA especial embalagem 1/4. MANUTENCAO DO VEICULO IKQ 5668 CFE REQUISICAO 4427 ANEXA. Total do Empenho.......: 39,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1347 25.02.2009 91208 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 4 Dispensada 27.02.2009 Liquidacao 95,30 COIFA HOMOCINETICA CABO DA EMBREAGEM PALHETA DO LIMPADOR MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE REQUISICAO 4408 ANEXA AO EMPENHO 1346. Total do Empenho.......: 95,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1353 25.02.2009 101211 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 29,00 OLEO MOTOR FILTRO TUBO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA O VEICULO IGX 6488 UTILIZA DO PELOS BOMBEIROS CFE REQUISI CAO 4399 ANEXA AO EMPENHO 1352. Total do Empenho.......: 29,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1357 25.02.2009 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 3 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 340,00 REPARO DA CAIXA SATELITE JUNTA DIFERENCIAL MANUTENCAO DO CARRETO AGRICOLA IBK 9308 CFE REQUISICAO 83 ANEXA Total do Empenho.......: 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1358 25.02.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 442,00 MANGUEIRA 21K-62-34990 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 150 SE-5 CFE REQUISI CAO 72 ANEXA. Total do Empenho.......: 442,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1361 25.02.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 3 Dispensada 12.03.2009 Liquidacao 109,00 PORTA RELÉ PARA AR CONDICIONADO RELE BUCHA BUCHA PARA O VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CFE REQUISICAO 4421 ANEXA AO EMPENHO 1360. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 314 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1361 25.02.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 3 Dispensada Total do Empenho.......: 109,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1363 25.02.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 98,00 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA PARATI MOTOR 1000, 16V ANO 1998 JUNTA DO CARTER (JOGO) OLEO PARA MOTOR 1000, 16V VW ANO 1998 (LITROS) PARA O VEICULO PARATI 1000, 16V PLACAS IIL 9487 CFE REQUISICAO 79 ANEXA. Total do Empenho.......: 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1398 26.02.2009 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 4 Dispensada 04.03.2009 Liquidacao 3.654,60 SETOR DE DIREÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA ADITIVO RADIADOR SINTÉTICO CONSERTO DA AMBULANCIA IMU 9012 CFE REQUISICAO 4432 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.654,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1401 26.02.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 90,00 JOGO de calhas para proteção. PARA O DOBLO IPJ 4475 CFE REQUI SICAO 4429 ANEXA. Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1414 26.02.2009 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 4 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 269,00 FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA CALHA DE PORTA ACRILICA PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202 CFE REQUISICAO 4412 ANEXA. Total do Empenho.......: 269,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1437 27.02.2009 105305 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 4 Dispensada 11.03.2009 Liquidacao 171,58 OLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO FILTRO OLEO MOTOR PARA O VEICULO IPH 0574 CFE RE QUISICAO 4469 ANEXA. Total do Empenho.......: 171,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 315 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1439 27.02.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 47,00 COXIM TRASEIRO CAMBIO ESQUERDO PARA O CAMINHAO PLACAS INQ 1908 CFE REQUISICAO 87 ANEXA. Total do Empenho.......: 47,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1441 27.02.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 4 Dispensada 09.03.2009 Liquidacao 460,00 CILINDRO MESTRE FUNDIDO 945039 PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA N. 04, MICHIGAN 75 III CFE RE QUISICAO 85 ANEXA. Total do Empenho.......: 460,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1451 27.02.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 4 Dispensada 09.03.2009 Liquidacao 188,00 CONJUNTO INJETOR DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO IIL 9487 CFE REQUISICAO 4543 ANEXA. Total do Empenho.......: 188,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1454 27.02.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 4 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 125,80 MOLA 4ª MOLA DO FEIXE DIANTEIRO PINO DE CENTRO PARA O VEICULO IBU 7086 CFE REQUISICAO 80 ANEXA. Total do Empenho.......: 125,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1456 27.02.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 4 Dispensada 12.03.2009 Liquidacao 2.000,00 TACOGRAFO DIGITAL PARA CAMINHÃO TRUQUE VW 24-220, ANO 2006, PLACAS INQ1908 CFE REQUISICAO 4465 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1459 27.02.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 4 Dispensada 09.03.2009 Liquidacao 191,90 ANTICHAMA JOGO DE VELAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL CORREIA CVA PARA O VEICULO PLACAS IIL 9487 CFE REQUISICAO 4499 ANEXA. Total do Empenho.......: 191,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1654 09.03.2009 71105 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 5 Dispensada 16.03.2009 Liquidacao 33,50 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 316 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1654 09.03.2009 71105 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 5 Dispensada VALVULA DE BLOQUEIO Material para caminhão placas IMS 0304, cfe requisição n. 4554 anexa. Total do Empenho.......: 33,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1655 09.03.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 5 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 11.03.2009 Liquidacao 181,00 DISCO DE FREIO GRAXA PARA CUBOS E ROLAMENTOS JOGO DE PASTILHAS Material para veiculo ambulancia ILH 6667, cfe requisição n. 4578 anexa. Total do Empenho.......: 181,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1666 09.03.2009 631306 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 4 Dispensada 01.04.2009 Liquidacao 18,24 BUCHA para amortecedor dianteiro e traseiro Original para o veicu lo placas IKR 7257, cfe requisição n. 4574 anexa. Total do Empenho.......: 18,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1741 13.03.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 5 Dispensada 18.03.2009 Liquidacao 108,00 FILTRO DIESEL Material para caminhão 1720 placas IKV 2653, cfe requisição n. 89/4551 anexa. Total do Empenho.......: 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1742 13.03.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 5 Dispensada 24.03.2009 Liquidacao 600,00 CLIMATIZADOR DE AR MODELO R5 LED INDICADOR DA FUNÇÃO DA ÁGUA LIGADA, MICROPROCESSADOR COM 6 VELOCIDADES, LUMINOSO EXTERNO. SENSOR FALTA DE ÁGUA. RECEPTOR CONTROLE REMOTO. Equipamento para a escavadeira hidráulica Komatsu, cfe requisição n. 91/4553 anexa. Total do Empenho.......: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1745 13.03.2009 51315 Fr 007022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 5 Dispensada 25.03.2009 Liquidacao 156,00 BICO INJETOR MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 317 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1745 13.03.2009 51315 Fr 007022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 5 Dispensada RANDON RK 406, N.11, CFE REQUISI CAO N. 4638 ANEXA. Total do Empenho.......: 156,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1747 13.03.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 5 Dispensada 24.03.2009 Liquidacao 250,00 BATERIA 60 AH FIO FIO 9MM Material para substituição no veiculo gol placas ILG 7950, cfe requisição n. 4565 anexa. Total do Empenho.......: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1750 13.03.2009 51315 Fr 028465 MECANICA DUPONT LTDA 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 450,00 PALHETAS 298 X 41,5 X 6MM Material para manutenção da esterqueira, cfe requisição n. 73/4405 anexa. Total do Empenho.......: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 17.03.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 5 Dispensada 23.03.2009 Liquidacao 141,00 RETENTOR L 35032 Peça para a carregadeira n. 8 Case W 20, ano 1987, cfe requisicao n. 4633, anexa. Total do Empenho.......: 141,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1887 23.03.2009 51315 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 6 Dispensada 30.03.2009 Liquidacao 355,40 DESCARBONIZANTE COLA ALTA TEMPERATURA PARA CARTER FILTRO DO OLEO OLEO 15W40 CORREIA DO PONTO TENSOR DA CORREIA DO PONTO REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHAS Material para substituição de pe ças danificadas pelo tempo de uso do veículo Gol Placa ILG 7950, cfe requisição n. 4613, em anexo. Total do Empenho.......: 355,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1889 23.03.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 6 Dispensada 27.03.2009 Liquidacao 1.184,80 SETOR DE DIREÇÃO BARRA AXIAL do setor lado MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 318 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1889 23.03.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 6 Dispensada direito e esquerdo COXIM Sup. Amortecedor Dianteiro com Rolamento BIELETA BUCHA Balança Dianteira BUCHA Feixe mola (maior) BUCHA Feixe Mola (menor) BUCHA Carcaça TERMINAL Direção lado direito TERMINAL Direção lado esquerdo KIT Bucha Barra Estabilizadora COXIM Escapamento Peças para a troca de todo o sis tema de suspensão dianteira e traseira da viatura placa IKA 2374, Ford Courier, cfe requisição n. 4694, em anexo. Total do Empenho.......: 1.184,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1891 23.03.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 6 Dispensada 27.03.2009 Liquidacao 465,00 PLACA Central Tacógrafo Eletrônico KIT Lacre ODOMETRO Eletrônico Peças para o caminhão placa IKV 2653, pois o tacógrafo não está funcionando, cfe requisição n. 4700, em anexo. Total do Empenho.......: 465,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1895 23.03.2009 41604 Fr 001351 ALMIR PENA 6 Dispensada 25.03.2009 Liquidacao 498,00 JOGO CABOS DE VELAS. JOGO DE VELAS. FILTRO DE AR FILTRO DO AR CONDICIONADO. JOGO DE ANEIS ORIGINAIS. CORREIA DENTADA FILTRO DO COMBUSTIVEL ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA. Material para manutenção do veículo Placa INC 2754, para seu me lhor desempenho e segurança, cfe requisição n. 4739, em anexo. Total do Empenho.......: 498,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1944 25.03.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 6 Dispensada 31.03.2009 Liquidacao 453,00 CORPO DE BORBOLETA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 319 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 1944 25.03.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 6 Dispensada SENSOR TEMPERATURA MATERIAL NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO GOL PLACAS ILG 7950, CFE RE QUISIÇÃO N. 4612, ANEXA AO EMPENHO N. 1943/2009. Total do Empenho.......: 453,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2203 30.03.2009 104413 Fr 024651 RONALDO VERONESE 6 Dispensada 31.03.2009 Liquidacao 10,00 PONTE PARA BATERIA Material necessário para o funcionamento do veículo placas LNC 4700, pois as baterias originais não estão funcionando, cfe requi sição n. 4666, anexa. Total do Empenho.......: 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2205 30.03.2009 101211 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 6 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 496,07 FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICULA ELEMENTO FILTRANTE OLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO FILTRO ÓLEO MOTOR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Material para manutenção do veículo Doblô placas IPH 0568, a ser realizada na concessionária autorizada em razão do mesmo estar sob garantia contratual, cfe requisição n. 4712, anexa. Total do Empenho.......: 496,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2207 30.03.2009 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 6 Dispensada 01.04.2009 Liquidacao 381,00 ROLAMENTO COLUNA AMORTECEDOR DIANTEIRO ANÉIS ELÁSTICOS ISOLANTES BUCHAS SUPORTE SUPERIOR COXIM Material para a manutenção urgen te da ambulância Placas IMU 9012 pois a mesma está apresentando problemas nos rolamentos e amortecedores, comprometendo o seu regular trânsito, cfe requisição n. 4667, anexa. Total do Empenho.......: 381,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 320 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2214 30.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 22,00 LENTE Para Sinaleira LAMPADA Para Sinaleira Lente da sinaleira necessária pa ra a viatura IBU 7489 e lâmpadas para a viatura INQ 1908. São peças de uso obrigatório, cfe requisição n. 4703, anexa. Total do Empenho.......: 22,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2215 30.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 6 Dispensada 03.04.2009 Liquidacao 94,00 PALHETA Para limpador pára-brisa Material para o caminhão Volks 14150, ano 1994, placa IBU 7489, que não está funcionando, cfe re quisição n. 4762, anexa. Total do Empenho.......: 94,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2267 31.03.2009 631306 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 171,58 FILTRO óleo motor. OLEO Selena K - 15W 40 semi sintético. Material necessário para a Doblo ELX 1.8, Flex, Placas IPJ 4475/ RS, adquirida em abril/2008, cfe requisição n. 4773, anexa. Total do Empenho.......: 171,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2294 31.03.2009 111209 Fr 004606 CLAIMAR PASINI 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 138,00 FILTRO DO OLEO OLEO DE MOTOR ANEL VEDADOR BUJÃO. JUNTA COLETOR ESCAPE Material necessário para manuten ção do veículo utilitário da SMM A - S10 Placa IOI 1257, cfe requisição n. 4681,anexa. Total do Empenho.......: 138,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2297 31.03.2009 101211 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 76,00 CONEXAO COLETOR ADITIVO Material para manutenção do Corsa, placa INC 2757, cfe requisição n. 4780, em anexo. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 321 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2297 31.03.2009 101211 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 7 Dispensada Total do Empenho.......: 76,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2299 31.03.2009 101211 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 7 Dispensada 07.04.2009 Liquidacao 28,00 VALVULA Material para o veículo Doblô, placa IOP 1158, cfe requisição n 4760, em anexo. Total do Empenho.......: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2303 31.03.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 100,00 RETROVISOR do lado esquerdo com controle interno. Material necessário para a Scort Placa IKQ 5668, pois o mesmo encontra-se quebrado, cfe requisição n. 4820, em anexo. Total do Empenho.......: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2314 31.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 6 Dispensada 08.04.2009 Liquidacao 140,00 PALHETAS TIRANTE Do Limpador LENTE FIO CONTATO DA IGNIÇÃO Material para substituição de pe ças no caminhão placa IBU 7086 e revisão da parte elétrica, cfe requisição n. 4701, anexa. Total do Empenho.......: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2316 31.03.2009 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 6 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 410,00 REPARO BOMBINHA BUJAO JUNTA e aneis SOLENOIDE FILTRO DIESEL R26A50 Material para a viatura Volks 8.120, ano 2006/2007, placa IOG 0125 necessaria pois é a viatura que transporta todo o pessoal que trabalha com as roçadeiras, cfe requisição n. 4759 anexa. Total do Empenho.......: 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2321 31.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 6 Dispensada 08.04.2009 Liquidacao 250,00 BATERIA 105 AH Material para o funcionamento da retroescavadeira JCB n.8, confor me requisição n. 4758 anexa. Total do Empenho.......: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2323 31.03.2009 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 6 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 804,00 BICO Injetor REPARO REPARO REPARO JUNTA E anéis PISTÃO DISCO Intermediário VALVULA De Retorno Peças para o caminhão Mercedes 1720, placa IKV 265, cfe requisição n. 4706, anexa. Total do Empenho.......: 804,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2425 03.04.2009 51315 Fr 033456 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQ. LTDA 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 2.328,00 PLATO Do Freio 450/10226 DISCO Do Freio 450/10224 PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB N. 8 ANO 1997, NECESSÁRIAS PARA O SISTEMA DE FREIO DO EIXO TRASEIRO, CFE REQUISIÇÃO N. 4829, ANEXA. Total do Empenho.......: 2.328,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2436 03.04.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 171,58 FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO MATERIAL PARA TROCA DO FILTRO OLEO MOTOR E OLEO 15W40 DO VEÍCULO PLACAS IOP 1158, CFE REQUISIÇÃO N. 4845, ANEXA. Total do Empenho.......: 171,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2437 03.04.2009 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 7 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 204,22 FILTRO ÓLEO - DUPLA FILTRAGEM OLEO MOTOR DUCATO MATERIAL PARA TROCA DE FILTRO DO OLEO E OLEO NO VEÍCULO IPI 6327 A SER REALIZADO NA CONCESSIONÁRI MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 323 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2437 03.04.2009 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 7 Dispensada A AUTORIZADA, CFE REQUISIÇÃO N. 4821, ANEXA. Total do Empenho.......: 204,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2454 03.04.2009 91208 Fr 001351 ALMIR PENA 7 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 52,00 TROCA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO GOL IMR 8196 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IMR 8196, CFE REQUISIÇÃO N. 4803, ANEXA. Total do Empenho.......: 52,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2464 03.04.2009 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 7 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 1.067,20 ESFERA 73125403 PASTILHA De freio 75285169 PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85B, ANO 1997, NECESSÁ RIAS PARA O DESLOCAMENTO LATERAL DO CÍRCULO E AS PASTILHAS PARA O SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRA SEIRO DA MÁQUINA CFE REQUISIÇÃO N. 4828, ANEXA. Total do Empenho.......: 1.067,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2465 03.04.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 7 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 335,00 CAVALETE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ADITIVO TAMPA MATERIAL PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL PLACA ILG 7950, CFE REQUISIÇÃO N. 4878, ANEXA. Total do Empenho.......: 335,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2543 09.04.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 8 Dispensada 05.05.2009 Liquidacao 126,50 MANGUEIRA HIDRÁULICA DIÂMETRO INTERNO 2" DE 2 TRAMAS MATERIAL PARA A CARREGADEIRA CASE W 20, N. 8, CFE REQUISIÇÃO N. 4765, ANEXA. Total do Empenho.......: 126,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2619 15.04.2009 105107 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 8 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 870,00 ROLAMENTO DIANTEIRO OLEO 80W90 MATERIAL PARA AMBULÂNCIA FIAT DU MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 324 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2619 15.04.2009 105107 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 8 Dispensada CATO, PLACAS IMU 9012, CFE REQUI SIÇÃO N. 4892, ANEXA. Total do Empenho.......: 870,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2627 15.04.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 15,00 MAÇANETA externa do lado direito; NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO PARA O SCORT SW PLACAS IKQ 5668, CFE RE QUISIÇÃO N. 4896, ANEXA. Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2672 16.04.2009 91208 Fr 001351 ALMIR PENA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 110,00 MOTOR DE PASSO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IMR 8196, CFE REQUISIÇÃO N. 4981, ANEXA. Total do Empenho.......: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2674 16.04.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 8 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 265,44 MANGUEIRA Hidráulica 1/2" TERMINAL 7/8" X 1/2" TERMINAL 7/8" X 5/8" PEÇAS P/A CAMINHONETE MERCEDES, PLACA IHV 3702 NECESSÁRIAS POIS A VIATURA EXECTUA OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE REQUISIÇÃO N. 124/4872, ANEXA. Total do Empenho.......: 265,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2676 16.04.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 8 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 214,76 MANGUEIRA Hid. 3/4" TERMINAL FL 90 44,4mm X 3/4" TERMINAL FL 44,4mm X 3/4" MANGUEIRA Hid. 5/8" TERMINAL Hidr. 1/2" x 5/8" PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU, ANO 2002, CFE REQUISIÇÃO N. 126/4874, ANEXA. Total do Empenho.......: 214,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 16.04.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 36,00 FAROLETE LAMPADA NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS PE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 325 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2677 16.04.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 8 Dispensada ÇAS RELACIONADAS NA VIATURA IBK 9308 MARCA TRAMONTINI, ANO 1994, POIS SAO DE USO OBRIGATÓRIO, CFE REQUISIÇÃO N. 135/4978, ANEXA. Total do Empenho.......: 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2680 16.04.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 8 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 48,00 PARAFUSO Da Roda Traseira PARAFUSOS PARA O CUBO DA RODA TRASEIRA NECESSÁRIOS PARA A CAMINHONETE MERCEDES 608, ANO 1984 CONFORME REQUISIÇÃO N. 138/4980, ANEXA. Total do Empenho.......: 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 16.04.2009 51315 Fr 033456 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQ. LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 70,00 VEDADOR L 35032 PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CARREGADEIRA N. 08 CASE W 20B, ANO 1987 DEVIDO AO GRANDE USO DESSA MÁQUI NA NAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO N. 134/4977, ANEXA. Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2682 16.04.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 8 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 240,00 BOBINA DA IGNIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUI ÇÃO DE PEÇA DANIFICADA PELO TEMPO DE USO NO VEÍCULO GOL PLACAS ILG 7950, CFE REQUISIÇÃO N.4707, ANEXA. Total do Empenho.......: 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2685 16.04.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 8 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 201,20 SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA DE ACRÍLICO CABO DO VELOCÍMETRO CATRACA DO FREIO DE MÃO LONA DE FREIO COM REBITE GRAXA ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA COM RETENTORES MATERIAL PARA CONSERTO DO AUTOMÓ VEL GOL PLACA IKM 6722 PARA USO DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 326 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2685 16.04.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 8 Dispensada 4720, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 201,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2707 17.04.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 268,00 VALVULA NSS (pedal do freio) VALVULA L 10392 PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CARREGADEIRA N. 08 CASE W 20B, ANO 1987 DEVIDO AO GRANDE USO DESSA MÁQUI NA NAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO N. 134/4977, ANEXA AO EMPENHO N. 2681/2009. Total do Empenho.......: 268,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2765 24.04.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 9 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 289,00 FILTRO LUBRIFICANTE ELEMENTO DE AR OLEO LUBRIFICANTE Material para o veiculo placas IMU 9012, conf. requisição 4943 anexa. Total do Empenho.......: 289,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2769 24.04.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 9 Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 258,55 FILTRO COMBUSTÍVEL ELEMENTO FILTRANTE OLEO 15W40 FILTRO OLEO MOTOR ANEL 12X2,62 GUIA SUPERIOR CENTRAGEM PORTA Material para o veiculo doblo IPH 0574, conf requisição 5009 anexa. Total do Empenho.......: 258,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2775 24.04.2009 81305 Fr 022373 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 348,00 JOGO DE LONAS DE FREIO CILINDRO DE RODA Material para o caminhão Tim Tim IET 9549, conf requisição 4986 anexa. Total do Empenho.......: 348,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2780 24.04.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 80,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 327 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2780 24.04.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 9 Dispensada JOGO de calhas para proteção. Material para o veiculo IKQ 5668.conf. requisição 5017 anexa. Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2784 27.04.2009 41604 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9 Dispensada 29.04.2009 Liquidacao 42,00 OLEO DE MOTOR Material para o veiculo placa INC 2754 conf. requisição 5095 anexa Total do Empenho.......: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2811 27.04.2009 21306 Fr 001351 ALMIR PENA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 171,00 JOGO DE PASTILHAS BARRA AXIAL LADO ESQUERDO Material para o carro Astra INL 6351, conf.requisição 5021 anexa. Total do Empenho.......: 171,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2816 27.04.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 545,00 MANGUEIRA Do Braço da Caçamba 0709800608 MANGUEIRA Do Braço da Caçamba 0709900608 Material para a Escavadeira HIdraúlica komtsu, ano 2002. conf. requisição 123/4869 anexa. Total do Empenho.......: 545,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2817 27.04.2009 51315 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 560,67 TRAVESSA Da Navalha 8901.11.22.00/7 NAVALHA P/ Roçadeira 889011128005 PARAFUSO Da Navalha 88911031000P PORCA Castelo 88911039000P Material para a Roçadeira Articu lada Lavrale, conf. requisição 141/5045 anexa. Total do Empenho.......: 560,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2972 27.04.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 9 Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 124,10 PARAFUSO 10 x 120 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 328 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 2972 27.04.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 9 Dispensada ORING 9 x 2 CHAVE Combinada 24 REBITES Aluminio 4.8 x 19 REBITES Aluminio 4.8 x 14 BROCA Aço Rápido 6.50 DISCO Ferro 177,8 x 7 ORING 6.0 CORDÃO Oring 6.5mm TUBO PU 6mm FITA Isolante MANGUEIRA 3/8 AR TEK Bond Material para o maquinário do mu nicipio conf.requisição 144/5049 anexa. Total do Empenho.......: 124,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2973 27.04.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 9 Dispensada 07.05.2009 Liquidacao 212,65 PARAFUSOS 5/8 x 2 1/2 PARAFUSOS 5/8 x 2 PARAFUSOS M 14 x 40 PORCA 5/8 ARRUELA M 14 PARAFUSO M 14 X 35 DISCO Corte 7" TRAVA Rolamento SILICONE Alta T PARAFUSO 7/16 x 1 1/2 PARAFUSO 7/16 x 2 BICO Pul. Aluminio SOQUETE 1/2 PARAFUSO 3/8 x 1 MANGUEIRA 5/16 x 2 ARRUELA Pressão 3/8 PINO Elasticos 16 x 70 PINO Elasticos 5 x 70 SACA PINOS 004 SACA PINOS 003 PINO Elastico 4 x 50 MANDRIL 1/2 x 20 ANEL de Retenção QUEBRA Dedo Material para a oficina do municipio conf.requisição 137/5043 anexa. Total do Empenho.......: 212,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3081 30.04.2009 91208 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 42,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 329 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3081 30.04.2009 91208 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9 Dispensada ÓLEO - KOMBI ILH 6667 Material para troca no veiculo plavas ILH 6667, cfe requisição n. 5104 anexa. Total do Empenho.......: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3097 30.04.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 9 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 450,00 VALVULA Solenóide de parada PEÇA NECESSÁRIA P/O CAMINHÃO VOL KSWAGEM 14150 PLACA IBU 7489, ANO 1994, ESSAS PEÇAS SÃO RESPONSÁVEIS PELO DESLIGAMENTO DO MOTOR, AS PEÇAS DO ATUAL CAMINHÃO FORAM PERDIDAS PELA ESTRADA, CFE REQUISIÇÃO N. 142/5048, ANEXA. Total do Empenho.......: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3210 04.05.2009 51315 Fr 007022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 10 Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 225,00 BOMBA Alimentadora 270200 PEÇA NECESSARIA PARA A RETROESCA VADEIRA RANDON(RETRO N 11), ANO 2007.ESTA PEÇA É RESPONSAVEL PELA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, SENDO ASSIM É IMPORTANTE SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CFE REQUISIÇÃO N 5055 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 225,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3215 04.05.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 10 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 25,00 TUBO Encaixe 2 1/2" universal PEÇA NECESSARIA PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB N9,ANO 1997 CFE REQUISIÇÃO N 5085, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3221 04.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 10 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 282,00 ESTATOR ROLAMENTO REGULADOR ROLAMENTO REPAROS PEÇAS NECESSARIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NA RETROESCAVADEIRA JCB N 8, DEVIDO AO DESGASTE PROVOCADO NAS MESMAS,CFE REQUISIÇÃO N 4876 EM ANEXO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 330 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3221 04.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 10 Dispensada Total do Empenho.......: 282,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3222 04.05.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 9 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 450,00 VALVULA Solenóide de parada PEÇA NECESSARIA PARA O CAMINHAO FORD CARGO 1215, PLACA IET 9421, ANO 1987,CFE REQUISIÇÃO N 5080 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3233 05.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 10 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 260,00 REGULADOR ROLAMENTO ROLAMENTO ESTATOR PEÇAS NECESSARIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NA ESCAVADEIRA HIDRAU LICA KOMATSU, CFE REQUISIÇÃO N 4877, EM ANEXO Total do Empenho.......: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3248 06.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 9 Dispensada 08.05.2009 Liquidacao 66,00 RABICHO DA REDUZIDA NECESSARIA A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA RELACIONADA NO CAMINHAO FORD CARGO, IET 9421, ANO 1987, POIS É UM CABO QUE DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AO SISTEMA DE MARCHAS DA REDUZIDA, CFE REQUISIÇÃO N.5078 ANEXA. Total do Empenho.......: 66,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3260 06.05.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 10 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 529,12 JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO GUIA SUPERIOR CENTRAGEM PORTA LATERAL OLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO FILTRO ÓLEO MOTOR FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICULAR ELEMENTO FILTRANTE LAMPADA UM FILAMENTO12V21W MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEÍCULO DOBLO IPH0042, CFE REQUISIÇÃO N. 5110 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 331 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3260 06.05.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 10 Dispensada Total do Empenho.......: 529,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3263 06.05.2009 51315 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 10 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 1.706,00 KIT EMBREAGEM 24220 COM MORINGA PARAFUSO 10 mm RETENTOR Da Tomada de força PEÇAS NECESSARIAS PARA O CONSERTO DO CAMINHAO WOLKSWAGEN 24220, PLACA INQ 1908, ANO 2006/2007, CFE REQUISIÇÃO N. 5087 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.706,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3266 06.05.2009 91208 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10 Dispensada 06.05.2009 Liquidacao 42,00 OLEO DE MOTOR NECESSARIA TROCA DE OLEO DO VEICULO IMR 8196 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO, CFE REQUISIÇAO N. 5194 ANEXA Total do Empenho.......: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3291 07.05.2009 631306 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 10 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 13,00 RECARGA DE EXTINTOR PQ 1Kg. NECESSARIO PARA SCORT IKQ 5668, SECRETARIA SMEC, CFE REQUISIÇÃO N. 5190 ANEXA Total do Empenho.......: 13,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3292 07.05.2009 633208 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 10 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 16,00 RECARGA DE EXTINTOR PQ 2Kg. NECESSARIA A RECARGA DESTE EXTIN TOR PARA MICRO ONIBUS PLACA ILT 6665, P/SECRETARIA SMEC, CFE REQUISIÇÃO N. 5191 ANEXA. Total do Empenho.......: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3295 07.05.2009 631306 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 10 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 80,00 TAPETE de borracha, para a parte traseira do veículo IPJ 4475. NECESSARIO TAPETE PARA O VEÍCULO IPJ 4475, DA SECRETARIA SMEC,CFE REQUISIÇÃO N. 5139 ANEXA Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3307 07.05.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 10 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 270,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 332 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3307 07.05.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 10 Dispensada KIT EMBREAGEM, GARFO E REPARO DO GARFO NECESSARIA TROCA DE PEÇAS DO VEI CULO IMR 8196, PARA MELHOR ANDAMENTO DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇÃO N.5166 ANEXA Total do Empenho.......: 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3390 13.05.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 10 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 71,71 PORCA MA 12 AÇO PORCA 7/16 AÇO CORREIA A 61 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 NF 8.8 ARRUELA ZINCADA 3/8 PORCA 8 mm PARAFUSO 8 x 90 RETENTOR 817 MATERIAL NECESSÁRIO P/ PEQUENAS MANUTENÇÕES NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, CFE REQUISIÇÃO N. 160/5162 ANEXA. Total do Empenho.......: 71,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3408 13.05.2009 111209 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 84,00 OLEO DE MOTOR MATERIAL NECESSÁRIO PARA O MOTOR DO VEÍCULO UTILITÁRIO DA SMMA, CFE REQUISIÇÃO N. 5217, ANEXA. Total do Empenho.......: 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3417 13.05.2009 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 11 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 1.675,80 DENTES 211201 AR 1 NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 1997,RETROESCAVADEIRA RANDOM ANO 2007, DENTES UTILIZADOS NA FRENTE DA PÁ CARREGADEIRA E DA CONCHA DE ESCAVAMENTO,CFE REQUISIÇAO N. 149/5118 ANEXA Total do Empenho.......: 1.675,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3419 13.05.2009 51315 Fr 001351 ALMIR PENA 11 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 2.581,00 KIT DE PISTÃO BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL VIRABREQUIM (ENCOSTO) MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 333 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3419 13.05.2009 51315 Fr 001351 ALMIR PENA 11 Dispensada TUCHOS PARAFUSO DO CABEÇOTE BOMBA DO ÓLEO BIELA SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA CALÇOS DO MOTOR L. ESQ. JOGO DE JUNTAS MANGUEIRA DO RESPIRO OLEO DO MOTOR FILTRO DO OLEO CANO DE ÁGUA RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM RETENTOR VÁLVULAS RETENTOR DO COMANDO CORREIA DENTADA FILTRO DO AR MATERIAL DE LIMPEZA INTERRUPTOR DO VENTILADOR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO DO MOTOR DO GOL IIO 1796, DA SECRETARIA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 5231 ANEXA AO EMPENHO N. 3418 Total do Empenho.......: 2.581,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3420 13.05.2009 51315 Fr 032848 THIAGO DANIEL R. VARELA METALURGICA 11 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 456,00 PISTAO 73110566 PEÇAS NECESSARIAS PARA AS MOTONI VELADORAS FIAT ALLIS,(PATROLA 17 E 18), ANO 1997 E CARREGADEIRA CASE W20 ANO 1987, FAZEM PARTE D O SISTEMA DE FREIO DESTAS MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 155/5123 ANEXA. Total do Empenho.......: 456,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3421 13.05.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 11 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 176,31 MANGUEIRA Hidráulica 5/8" R2 TERMINAIS HIDRAULICOS FB 10 10 MANGUEIRA Derivador 2" ABRACADEIRA Mangote 54.62 MATERIAL NECESSARIO PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB N.9 ANO 1997 E CARREGADEIRA CASE W 20B ANO 1987 CFE REQUISIÇAO N. 158/5132 ANEXA Total do Empenho.......: 176,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 334 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3422 13.05.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 11 Dispensada 22.05.2009 Liquidacao 54,44 MANGUEIRA Hidráulica R 2 AT - 06 3/8" TERMINAL Hidráulico FG 9/16" JIC37" x 3/8" TERMINAL Hidráulico FG 90" 9/16" JIC37" x 3/8" PEÇAS NECESSARIAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS,(PATROLA 18) A NO 1997, FAZEM PARTE DO SISTEMA HIDRAULICO , CFE REQUISIÇAO N. 157/5130 ANEXA Total do Empenho.......: 54,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3423 13.05.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 11 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 99,90 PIVO DE SUSPENSÃO PARA O LADO ESQUERDO ARRUELA DO BUJÃO OLEO LAMPADA PARA FAROL TRASEIRO NECESSARIO PARA REPARAR E CONSER VAR O AUTOMOVEL GOL PLACA IDM 6722, UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS E FISCAIS DA SACRETARIA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N. 5187 ANEXA Total do Empenho.......: 99,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3428 13.05.2009 51315 Fr 023299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS 11 Dispensada 15.05.2009 Liquidacao 195,00 BATERIA 45 AP PARA VEÍCULO GOL 1000 PLACAS IIO 1796 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI TUIÇAO DE BATERIA DO VEICULO GOL PLACA IIO 1796, DA SMOTT, CFE RE QUISIÇAO N. 5218 ANEXA Total do Empenho.......: 195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3435 14.05.2009 633208 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 10 Dispensada 02.06.2009 Liquidacao 130,00 FECHADURA DA PORTA NECESSARIA A AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA O MICRO ONIBUS PLACA IKR 7257,UTILIZADO PARA TRANSPOR TE DE ALUNOS DA ASSOCIAÇAO DE PA IS E MESTRES DOS EXCEPCIONAISAPAE, CFE REQUISIÇAO N. 5096 ANEXA Total do Empenho.......: 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 335 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3439 14.05.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 11 Dispensada 14.05.2009 Liquidacao 18.05.2009 Liquidacao 3.563,40 ROLAMENTO 70634395 CUBO ESQUERDO 75222543 ROLAMENTO 73133298 RETENTOR 73145398 LUVA 70634519 BUCHA 70620170 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS(PATROLA 18) ano 1997, CFE REQUISIÇAO N. 5264 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.563,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3440 14.05.2009 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA 11 Dispensada 18.05.2009 Liquidacao 840,40 MANCAL 73123080 ANEL ELÁSTICO 70927763 ORING 73133081 PARAFUSO 70927475 RETENTOR EIXO 70634440 ANEL 70653828 MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS( PATROLA 18)ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 5264 ANEXA AO EMPE NHO N. 3439. Total do Empenho.......: 840,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3441 14.05.2009 51315 Fr 026861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 11 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 857,14 CORRENTE 73155084 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS (PATROLA 18) ANO 1997, CFE REQUI SIÇAO N.5264 ANEXA AO EMPENHO N. 3439 Total do Empenho.......: 857,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3448 14.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS 11 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 2.409,55 BOMBA D'AGUA MOTOR JUNTA TAMPA FRONTAL MOTOR RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR ADITIVO PARA RADIADOR EIXO DE ENTRADA DA TRANSMISSÃO ROLAMENTO P/ EIXO DE ENTRADA DA TRANSMISSÃO RETENTOR EIXO SAÍDA DA TRANSMISSÃO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 336 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3448 14.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS 11 Dispensada SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA AQUISIÇAO NECESSARIA PARA SUBSTI TUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE REQUISIÇAO N. 5268 ANEXA Total do Empenho.......: 2.409,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3468 15.05.2009 106201 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 11 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 96,50 VELAS FILTRO AR FILTRO COMBUSTÍVEL NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER TO DO CORSA INC 2757, UTILIZADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CFE RE QUISIÇAO N. 5252 ANEXA Total do Empenho.......: 96,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3470 15.05.2009 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 11 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 5.469,24 GUIDE 23B7031331 GUIDE 23B7353320 SHIM 23B7353350 SHIM 23B70311451 BUSHING 19N7211220 SEAL 0714500075 PLATE 23B7031630 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER TO DA PATROLA 19 KOMATSU,ANO 2007, CFE REQUISIÇAO N. 5284 ANE XA. Total do Empenho.......: 5.469,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3471 15.05.2009 51315 Fr 026861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 11 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 242,42 ROLAMENTO 70684817 (HM 21210 , 212049, 212011) NECESSARIA AQUISIÇAO DA PEÇA PA RA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS(PATROLA 18) ANO 1997. CFE REQUISIÇAO N. 177/5291 ANEXA Total do Empenho.......: 242,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3498 18.05.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 11 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 201,50 OLEO 15W40 FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE NECESSARIA A TROCA DO FILTRO E D DO OLEO DA AMBULANCIA DUCATTO PLACA IMU 9012 PARA REGULAR FUN- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 337 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3498 18.05.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 11 Dispensada CIONAMENTO DO VEICULO E ADEQUADO USO DO MOTOR, CFE REQUISIÇAO N. 5248 ANEXA. Total do Empenho.......: 201,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3512 18.05.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 11 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 98,00 INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO MATERIAL NECESSARIO PARA A AMBULANCIA IMU 9012, QUE TRANSPORTA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUISIÇAO N. 5052 ANEXA Total do Empenho.......: 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3514 18.05.2009 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 11 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 441,65 ELEMENTO FILTRO AR FILTRO OLEO DUPLA FILTRAGEM ELEMENTO FILTRANTE OLEO MOTOR MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU TENÇAO DO VEICULO DUCATO PLACA IPI 6327,AMBULANCIA QUE TRANSPOR TA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUI SIÇAO N. 5150 ANEXA. Total do Empenho.......: 441,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3518 18.05.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 11 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 330,16 FLUIDO FREIO FILTRO COMUSTÍVEL RETENÇÃO ELEMENTO FILTRANTE JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇAO DO VEICULO DOBLO IOP 1158, QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIA MENTE, CFE REQUISIÇÃO N. 5245 ANEXA. Total do Empenho.......: 330,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3598 21.05.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 18 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 682,09 CORREIA motor; KIT polia correia REPARO valvula 4 circuitos WABCO REPARO reg. pressão VW/cargo mod. REPARO compressor VW 7-100 / 8-140 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 338 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3598 21.05.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 18 Dispensada KIT reparo compressor volare VALVULA dreno automatico NECESSARIA COMPRAS DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MICRO ONIBUS PLACA IKR 7257 UTILIZADO PELA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5236 ANEXA AO EMPENHO N. 3589 Total do Empenho.......: 682,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3606 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 143,00 AUTOMATICO CONTATO IGNICAO CILINDRO De ignição NECESSARIAS PEÇAS PARA CONSERTO DA KOMBI PLACA IDM 6730 ANO 1995 QUE SERVE DE APOIO PARA O TRANSPORTE DE UTENSILIOS E PESSOAS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.170/5228 ANEXA Total do Empenho.......: 143,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3608 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 242,00 ESTATOR ROLAMENTO ROLETE CONTATO DA IGNIÇÃO AUTOMATICO BUCHAS ESCOVA NECESSARIA COMPRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 13130 PLACA IDT 4380 ANO 1986, TANQUE D'AGUA SAO PEÇAS PARA O SISTEMA ELETRICO CFE REQUISIÇAO N.172/5292 Total do Empenho.......: 242,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3610 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 288,00 BATERIA 105 amperes LAMPADAS RELE Do Pisca NECESSARIO MATERIAL PARA CONSER TO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 (RETRO 8),1997 CFE REQUISIÇAO N. 171/5229 ANEXA Total do Empenho.......: 288,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 339 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3623 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 39,00 PORTA Escovas BUCHAS ESCOVA NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERTO DA VIATURA TRAMONTINI CTT1600 PLACA IBK 9308 ANO 1994, REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO, CFE REQUISIÇAO N. 169/5225 ANEXA Total do Empenho.......: 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3627 21.05.2009 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 18 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 260,00 REPARO PISTÃO NECESSARIO REPARO PARA VEDAÇAO NA PASSAGEM DE FLUIDO HIDRAULICO DENTRO DO CILINDRO, NO CAMINHAO MERCEDEZ BENS L 608 PLACA IHV 3702, ANO 1984, CFE REQUISIÇAO N. 179/5311 ANEXA. Total do Empenho.......: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3633 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 17 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 27,00 SINALEIRA LATERAL LAMPADA NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 8120 ANO 2006/2007 PLACA IOG 0125, CFE REQUISIÇAO N.178/5295 ANEXA. Total do Empenho.......: 27,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3635 21.05.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 17 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 50,00 CONTROLE Do Alarme NECESSARIA AQUISIÇAO POIS O VEICULO FORD CARGO 1215 PLACA IET 9421 ANO 1987, FICA ALOJADO NA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, QUAN DO NAO ESTA EM SERVIÇO, CFE REQUISIÇAO N. 165/5212 ANEXA Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3887 26.05.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 18 Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 32,00 PARAFUSO PARA BANCO NECESSARIO PARA CONSERTO DO BANCO DA KOMBI PLACA IDH 8575 ANO 1990/1991,CFE REQUISIÇAO N. 180/ 5310 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 340 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 3887 26.05.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 18 Dispensada Total do Empenho.......: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3985 27.05.2009 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 17 Dispensada 03.06.2009 Liquidacao 4.598,00 KIT MOTOR VALVULA DE ESCAPE JUNTAS SUPERIOR CORREIA TURBINA BICO INJETOR COLA PARA AS JUNTAS DO MOTOR OLEO PARA MOTOR NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 85, CFE REQUISIÇÃO N.5321 ANEXA. Total do Empenho.......: 4.598,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3987 27.05.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 17 Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 288,00 PATIM C/ Lona CUBO, Tambor Freio NECESSARIO PARA CONSERTO DO SIS TEMA DE FREIO TRASEIRO DA VIATURA COURIER 1.6 L PLACA IKA 2374 ANO 2001, CFE REQUISIÇAO N. 168/ 5222 ANEXA. Total do Empenho.......: 288,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3988 27.05.2009 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 17 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 425,00 REPARO Caixa Satélite 0637 NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRAÇAO TRASEIRA DA VIATU RA TRAMONTINI MODELO CTT 1600B PLACA IBK 9308 ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N. 164/5211 ANEXA. Total do Empenho.......: 425,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3990 27.05.2009 51315 Fr 014840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 17 Dispensada 03.06.2009 Liquidacao 626,32 PATIN DO FREIO MF 50 x 235 REPARO MF COLA HS NECESSARIO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON(TRATOR 1) ANO 1983, SIS TEMA DE FREIO TRASEIRO, CFE REQUISIÇAO N. 166/5216 ANEXA Total do Empenho.......: 626,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 341 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4076 29.05.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 19 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 171,58 FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 NECESSARIA TROCA DE OLEO E FILTRO DA DOBLO IPH 0568, QUE TRANS PORTA DIARIAMENTE PACIENTES, CFE REQUISIÇAO N. 5300 ANEXA Total do Empenho.......: 171,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4077 29.05.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 151,80 JOGO CABO DE VELAS BUCHA RESER NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IMR 8196 PARA O BOM ANDAMEN TO DO TRABALHO DA SMHTAS E CONSE LHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N. 5327 ANEXA. Total do Empenho.......: 151,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4081 29.05.2009 633208 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 19 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 50,00 RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR PQS BC 4KG NECESSARIA PARA EXTINTOR DO MICRO ONIBUS PLACA ILT 6665, DA SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 5374 ANE XA. Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4088 29.05.2009 631306 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 18 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 242,86 FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICU ELEMENTO FILTRANTE FLUIDO FREIO - DOT 4 OLEO SELENIA K - 15W40 SEMI SINTETICO FILTRO OLEO MOTOR OLEO DIR HIDRAULICA - GI/A NECESSARIA TROCA DESTES PARA O DOBLO ELX 1.8 FLEX PLACAS IPJ 4475, CFE REQUISIÇAO N. 5333 ANEXA. Total do Empenho.......: 242,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4090 29.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS 18 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 439,30 CORDOALHA CABO TERRA SOLENOIDE PARADA MOTOR MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 342 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4090 29.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS 18 Dispensada MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR NECESSARIAS PEÇAS PARA COMPLEMEN TAR O CONSERTO DA RETROESCAVADEI RA RANDON(RETRO 11) ANO 2007,CFE REQUISIÇAO N. 182/5341 ANEXA Total do Empenho.......: 439,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4111 29.05.2009 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA Inexigivel 16.06.2009 Liquidacao 18.575,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC150SE-5, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 008/2009 E CONTRATO N. 082 DE 29.05.09 ANEXA. Total do Empenho.......: 18.575,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4113 29.05.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 18 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 1.913,25 PARAFUSO 3/8 X 1 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 3/8 X 1 1/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 3/8 X 1 1/2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 3/8 X 1 3/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 3/8 X 2 1/2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 3/8 X 2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 5/16 X 1 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 5/16 X 1 1/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 5/16 X 1 3/4 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 5/16 X 2 DE AÇO 8.8 SEXTAVADO PARAFUSO 1/4 X 1 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 1/4 X 1 1/4 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 1/4 X 1/2 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 1/4 X 3/4 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 1/4 2 DE FERRO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 343 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4113 29.05.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 18 Dispensada SEXTAVADO PARAFUSO 7/16 X 1 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 7/16 X 1 1/4 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 7/16 X 1 1/2 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 7/16 X 1 3/4 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 7/16 X 2 DE FERRO SEXTAVADO PARAFUSO 1/2 X 1 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 1/2 X 1 1/4 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 1/2 X 2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 1/2 X 2 1/2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 1/2 X 3 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 5/8 X 2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 6MM X 20 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 6MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 6MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 6MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 8MM X 20 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 8MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 8MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 8MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 10MM X 20 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 10MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 10MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 10MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 10MM X 60 DE AÇO 8.8, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 344 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4113 29.05.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 18 Dispensada SEXTAVADO PARAFUSO 12MM X 30 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 12MM X 40 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 12MM X 50 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 12MM X 60 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PORCA 12MM DE AÇO 8.8 PORCA 10MM DE AÇO 8.8 PORCA 8MM DE AÇO 8.8 PORCA 6MM DE AÇO 8.8 PORCA 5/8 DE AÇO 8.8 PORCA 3/8 DE AÇO 8.8 PORCA 5/16 DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 12 MM DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 10MM DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 8MM DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 6MM DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 5/8 DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 3/8 DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 5/16 DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 1/4 DE FERRO ARRUELA LISA 1/2 DE AÇO 8.8 ARRUELA PRESSÃO 12MM DE AÇO 8.8 ARRUELA PRESSÃO 10MM DE AÇO 8.8 ARRUELA PRESSÃO 8MM DE AÇO 8.8 ARRUELA PRESSÃO 6MM DE AÇO 8.8 ARRUELA PRESSÃO 5/8 DE AÇO 8.8 NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA CIDADE , NOS VEICULOS PARA TRANSPORTE DAS MESMAS E PARA ARMAZENAR NO ESTOQUE.CFE REQUISIÇAO N. 5313 ANEXA Total do Empenho.......: 1.913,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4122 01.06.2009 51315 Fr 033752 SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 692,75 GRAXEIRA 3/8 x 90° GRAXEIRA 5/16 x 90° GRAXEIRA 3/8 x 45° GRAXEIRA 5/16 x 45° LAMPADA 12 V 21w LAMPADA 12 V 21/5w CINTA NYLON ANTI CHAMAS 154MM CINTA NYLON ANTI CHAMAS 230MM. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 345 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4122 01.06.2009 51315 Fr 033752 SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 19 Dispensada PARAFUSO 5/8 X 1 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 5/8 X 1 1/4 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 5/8 X 1 1/2 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 5/8 X 1 3/4 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 10MM X 80 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 12MM X 80 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PARAFUSO 12MM X 100 DE AÇO 8.8, SEXTAVADO PORCA 1/2 DE AÇO 8.8 ARRUELA LISA 7/16 DE FERRO NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USA DAS NA CONSERVAÇAO DA CIDADE E NOS VEICULOS QUE AS TRANSPORTAM CFE REQ 5313 ANEXA AO EMP.4113 Total do Empenho.......: 692,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4123 01.06.2009 51315 Fr 033751 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA 19 Dispensada 08.07.2009 Liquidacao 130,84 BROCA DIFERENTES DE 1MM A 10MM (JOGO) PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8 X 1 PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8 X 1 1/4 PORCA 1/4 DE FERRO PORCA 7/16 DE FERRO NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USADAS NA CONSERVAÇAO DAS CIDADE,NOS VEICULOS QUE AS TRANSPORTAM E ARMAZENAGEM NO ESTOQUE, CFE REQUISISAO N. 5313 ANEXA EMPENHO N. 4113 Total do Empenho.......: 130,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4181 04.06.2009 51315 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 19 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 126,00 SELO CABEÇOTE JUNTA ESCAPAMENTO E ADMISSÃO ANEL ORING FLAUTA ÁGUA NECESSARIA COMPRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O VEICULO VOLKS 14150 ANO 1994 PLACA IBU 7489, CFE REQUISIÇAO N. 181/5398 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 346 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4181 04.06.2009 51315 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 19 Dispensada Total do Empenho.......: 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4182 04.06.2009 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 19 Dispensada 08.06.2009 Liquidacao 98,00 FILTRO DE AR CONDICIONADO JOGO DE PALHETA COM SPOILER NECESSARIA COMPRA PARA MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.5403 ANEXA. Total do Empenho.......: 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4193 04.06.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 109,39 MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-12 3/4" TERMINAL HIDR. FG90" 1.3/16"SP X 3/4" TERMINAL HIDR. FG 09/16 SP X 1/4" NECESSARIA COMPRA DESTES ITENS, PARA A MANUTENÇAO DA MOTONIVELA DORA KOMATSU (PATROLA 19) ANO 2007,SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO CFE REQUISIÇAO N. 186/5416 ANEXA Total do Empenho.......: 109,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4194 04.06.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 19 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 138,00 CHAVE DE SETA NECESSARIO PARA O CAMINHAO FORD CARGO 1215 PLACA IET 9421 ANO 198, PARA CONSERTO DO INDICADOR DE DIREÇAO ( PISCAS), CFE REQUISIÇAO N. 187/5419 ANEXA. Total do Empenho.......: 138,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4196 04.06.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 48,39 RETENTOR PORCA ZINCADA PARAFUSO P/ MÁQUINA REDONDO PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 PORCA SEXTAVADA CONTRAPINO 3/16 X 2 1/2 CONTRAPINO 3/16 X 2 COLA PARA JUNTA CHAVE ALLLEN 7/32 PARAFUSO 10 X 25 PARAFUSO 10 X 20 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 347 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4196 04.06.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 19 Dispensada GAXETA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EXECUTAR MANUTENÇOES RÁPIDAS EM TODAS AS MAQUINAS QUE DISPOMOS, CFE RE QUISIÇAO N. 195/5427 ANEXA Total do Empenho.......: 48,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4209 05.06.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 19 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 1.800,00 BLOCO DO RADIADOR NECESSARIO TROCA P/ MOTONIVELADO RA FIAT ALLIS FG(PATROLA 17)ANO 1997,CFE REQUISIÇAO N. 193/5493 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4244 08.06.2009 633208 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA. 19 Dispensada 10.06.2009 Liquidacao 90,00 CILINDRO MESTRE DA EMBRIAGEM LIQUIDO DE FREIO NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS ILT 6669, CFE REQUISIÇAO N. 5470 ANEXA Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4247 08.06.2009 51315 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 19 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 390,00 VIDRO FRONTAL LAMINADO 3 + 3 (PARABRISA) NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85 ( PATROLA 17) ANO 1997, E NECESSARIO PARA PROTEGER OS OPERADORES E O SISTEMA ELETRICO DO PAINEL DO CHUVISQUEI RO , CFE REQUISIÇAO N. 199/5481 ANEXA. Total do Empenho.......: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4248 08.06.2009 51315 Fr 011446 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 19 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 293,09 SURDINA NECESSARIO PARA CARREGADEIRA CASE W 20 ( CARREG. N. 8) ANO 1987, QUE ESTA COM A SURDINA SEM CONDIÇOES DE CONSERTO, CFE REQUISIÇAO N. 185/5412 ANEXA Total do Empenho.......: 293,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4249 08.06.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 19 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 310,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 348 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4249 08.06.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 19 Dispensada PLACA 75285759 PLACA 75285760 DISCO 73118175 NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 85 ( PATROLA 17)ANO 1997, SAO COMPONENTES DO CONVERSOR DE TORUQUE, CFE REQUISIÇAO N 196/5453 ANEXA Total do Empenho.......: 310,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4252 08.06.2009 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD 19 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 15,00 MOLA PEDAL DE EMBREAGEM NECESSARIO PARA VIATURA FORD CAR GO 1215, PLACA IET 9421 ANO 1987 CFE REQUISIÇAO N. 198/5460 ANEXA Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4255 08.06.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 38,00 RELE AUXILIAR ORIGINAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA ILG 7950, PARA BOM ANDAMENTO DO VEICULO UTILIZADO PARA REALIZAR SER VIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇAO N.5447 ANE XA Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4257 08.06.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 19 Dispensada 15.06.2009 Liquidacao 394,90 JUNTA SUP. MOTOR VELAS OLEO FILTRO DO ÓLEO TENSIONADOR CORREIA GRAXA NECESSARIO PARA VIATURA FORD COU RIER 1.6 PLACA IKA 2374 ANO 2001 QUE PRESTA SOCORRO PARA MAQUINAS E CAMINHOES DURANTE OS TRABALHOS CFE REQUISIÇAO N. 189/5421 ANEXA Total do Empenho.......: 394,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4324 15.06.2009 105107 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 20 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 518,00 PNEU 205/75R16 NECESSARIA TROCA DE PNEU,AMBULAN CIA DUCATO IPI 6327, QUE TRANS- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 349 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4324 15.06.2009 105107 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 20 Dispensada PORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 5395 ANEXA AO EMPE NHO 4323 Total do Empenho.......: 518,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4326 15.06.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 20 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 171,58 FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 NECESSARIA TROCA PARA VEICULO DO BLO PLACAS IPH 0574,QUE TRANSPOR TA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE RE QUISIÇAO N. 5456 ANEXA. Total do Empenho.......: 171,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4327 15.06.2009 101211 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 42,00 OLEO DO MOTOR 15W40 NECESSARIA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL IMI 5275,CFE REQUISIÇAO N. 5394 ANEXA. Total do Empenho.......: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4330 15.06.2009 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 19 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 135,00 TAMPA PLÁSTICA DO CLIMATIZADOR NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA KOMATSU(PATROLA 19) ANO 2007, PARA PROTEÇAO DO CLIMATIZADOR DA CABINE DE DIREÇAO DA CABINE, CFE REQUISIÇAO N. 184/5410 ANEXA. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.4195 POR RAZAO SOCIAL INCORRETA. Total do Empenho.......: 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4339 15.06.2009 51315 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA 20 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 700,00 BATERIA 105 AMPERES BATERIA 150 AMPERES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 9)ANO 1997 E MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATRO LA 18) ANO 1995, CFE REQUISIÇAO Nº 205/5524 ANEXA Total do Empenho.......: 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4340 15.06.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 20 Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 208,00 MOLA MESTRE TRASEIRA E PINO DE CENTRO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 350 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4340 15.06.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 20 Dispensada NECESSARIO MATERIAL PARA O CAMINHAO VOLKS 14150 ANO 1994, PLACA IBU 7489,QUE COMPOE O SISTEMA DE SUSPENSAO TRASEIRA, CFE REQUISIÇAO Nº 5482 ANEXA Total do Empenho.......: 208,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4361 16.06.2009 107907 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 20 Dispensada 18.06.2009 Liquidacao 269,90 JOGO DE VELAS JOGO DE PASTILHAS PARA PNEU DIANTEIRO Nº 46 SILICONE EM PASTA PARAFUSO CALÇO AÇO BUCHAS EIXO TRASEIRO 6MM GRAXA EM SPRAY PARA SUSPENSÃO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA ILU 5162 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE À DENGUE, CFE REQUISIÇAO Nº 5474 ANEXA Total do Empenho.......: 269,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4363 16.06.2009 105107 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 20 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 90,00 TAPETE VERNIZ NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AMBULANCIA IPI 6327,DEVIDO AO FATO DO ATUAL ESTAR EM MAS CONDIÇOES CFE REQUISIÇAO Nº 5529 ANEXA Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4370 16.06.2009 633208 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A 20 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 273,32 MANGUEIRA SECADOR. NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA O MICRO ONIBUS MODELO VOLARE W-8 PLACAS IOS 0029, QUE TRANSPORTA DIARIAMENTE OS ALUNOS DA APAE, CFE REQUISIÇAO Nº 5557 ANEXA Total do Empenho.......: 273,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4430 18.06.2009 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 20 Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 155,00 JOGO DE DISCO DE FREIO KIT DE COIFA JOGO DE PASTILHA NECESSARIA TROCA DAS PASTILHAS DO VEICULO IMI 5275, CEDIDO À SMS PELA CAMARA DE VEREADORES, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 351 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4430 18.06.2009 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 20 Dispensada CFE REQUISIÇAO N 5503 ANEXA. Total do Empenho.......: 155,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4433 18.06.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 20 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 13,80 MANGUEIRA OLEO CINTA PLÁSTICA NECESSARIA TROCA DESTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ILH 6667 POR POSSUIR VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO Nº 5562 Total do Empenho.......: 13,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4500 19.06.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME Dispensada 03.07.2009 Liquidacao 113,80 ELEMENTO FILTRANTE - AR AGRALE SOLDA MIG / OXIGÊNIO Material necessario para o micro onibus placas IOS 0029 conf. requisição 5579 anexa. Total do Empenho.......: 113,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4505 19.06.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT Dispensada 30.06.2009 Liquidacao 190,00 CUICA DO FREIO TRASEIRO E ESTACIONÁRIO Material para o caminhão Ford Cargo 1215, conf.requisição 207 e 5564, anexa. Total do Empenho.......: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4541 23.06.2009 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF 21 Dispensada 06.07.2009 Liquidacao 2.799,67 PINO 811/50519 CONEXAO HIDRÁULICA 445/75600 JUNTA TRANSMISSÃO 813/50010 SOLENOIDE TRANSM. 25/104700 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 8)ANO 1997 PARA SISTEMA DE COMANDO HIDRAULI CO DA MAQUINA, CFE REQUISIÇAO N. 208/5566 ANEXA Total do Empenho.......: 2.799,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4550 23.06.2009 111209 Fr 028632 CASA DAS CAPOTAS & ACESSORIOS LTDA 21 Dispensada 07.08.2009 Liquidacao 305,00 LONA DE PROTEÇÃO PARA CAÇAMBA DA S-10. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO S 10 DA SMMA, CFE REQUISI- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 352 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4550 23.06.2009 111209 Fr 028632 CASA DAS CAPOTAS & ACESSORIOS LTDA 21 Dispensada ÇAO Nº 5643 ANEXA. Total do Empenho.......: 305,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4777 25.06.2009 81305 Fr 024651 RONALDO VERONESE 21 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 30,00 PINO DO GATILHO DA PORTA DO MOTORISTA NECESSARIA TROCA DO ITEM CITADO, NO VEICULO SANTANA IKN 7202, QUE ESTA DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO 5489 ANEXA. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4849 26.06.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 21 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 206,00 SILENCIOSO INTERNO SILENCIOSO TRASEIRO JUNTA CATALIZADORA NECESSARIA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI ILH 6667, CFE REQUISIÇAO N 5691 ANEXA. Total do Empenho.......: 206,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4931 02.07.2009 107907 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 57 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 15,00 TAMPA DO RESERVATÓRIO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA VEICULO CORSA SEDAN PLACA ILU 5462, CFE REQUISIÇAO Nº 5693 ANEXA Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4933 02.07.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 57 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 472,16 ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE CAIXA VENTILADOR KIT HIGIENIZADOR OLEO 15W40 FILTRO OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTÍVEL ADITIVO PARA ÁGUA DO RADIADOR NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IPH 0568, CFE REQUISIÇAO N. 5751 ANEXA Total do Empenho.......: 472,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4935 02.07.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 57 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 522,96 KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO FILTRO OLEO MOTOR MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 353 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 4935 02.07.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 57 Dispensada ELEMENTO FILTRANTE OLEO 15W40 ELEMENTO FILTRANTE CX VENTILAÇÃO VELA IGNIÇÃO ADITIVO PARA ÁGUA DO RADIADOR FILTRO COMBUSTÍVEL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IPH 0042, CFE REQUISIÇAO N. 5749 ANEXA Total do Empenho.......: 522,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4937 02.07.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 57 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 14,00 GUIA SUPERIOR CENTRAGEM PORTA LATERAL NECESSARIO PARA VEICULO DOBLO IOP 1158, CFE REQUISIÇAO N.5756 ANEXA Total do Empenho.......: 14,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4992 07.07.2009 643701 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A 57 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 136,25 PISTÃO DA PORTA NECESSARIO PARA O MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS PLACAS IKR 7257, QUE PRECISA ESTAR EM OTIMAS CONDIÇOES POIS TRANSPORTA DIARIMENTE OS ALUNOS DA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5723 ANEXA. Total do Empenho.......: 136,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5006 07.07.2009 101211 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 57 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 322,00 AMORTECEDOR BUCHAS PARA BARRA DE DIREÇÃO KIT BATENTES DO AMORTECEDOR NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA IMI 5275, CFE REQUISIÇAO N. 5735 ANEXA. Total do Empenho.......: 322,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5029 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 22 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 147,00 ESTATOR REGULADOR REPAROS TERMINAL BATERIA NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 9), PARA CONSERTO DO ALTERNADOR, CFE REQUISIÇAO N.191 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 354 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5029 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 22 Dispensada /5423 ANEXA. Total do Empenho.......: 147,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5031 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 22 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 396,00 INDUZIDO AUTOMATICO PORTA ESCOVAS BUCHAS BENDIX NECESSARIO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA Nº8 CASE W 20B, DO MOTOR DE PARTIDA, CFE REQUISIÇAO N. 192/5425 ANEXA. Total do Empenho.......: 396,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5034 07.07.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 22 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 45,00 ADITIVO PARA RADIADOR NECESSARIA COMPRA DE ADITIVO PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATROLA 17) ANO 1997, PARA ADICIONAR JUNTO COM A AGUA NO NOVO RADIADOR,CFE REQUISIÇAO N.214/5695 ANEXA. Total do Empenho.......: 45,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5035 07.07.2009 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 22 Dispensada 10.07.2009 Liquidacao 305,00 REPARO JUNTA E ANÉIS NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA BOMBA INJETORA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU(PATROLA 19) ANO 2007, CFE REQUISIÇAO N. 210/ 5668 ANEXA Total do Empenho.......: 305,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5037 07.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 22 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 370,00 ROLAMENTO 749/742 ROLAMENTO 6204 ROLAMENTO 6207 NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17) ANO 1997 CFE REQUISIÇAO Nº 226/5712 ANEXA Total do Empenho.......: 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5038 07.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 22 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 29,77 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 355 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5038 07.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 22 Dispensada PORCA SEXT. 3/8 PARAFUSO MILIM. 5 X 20 PARAFUSO 3/8 X 1 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2 DISCO FERRO A36 CHAVE SEXTAVADA 4 MM PORCA SEXT. 24 PORCA SEXT. 3/8 ARRUELA DE PRESSÃO PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35 NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATROLA 17) 1997, CFE REQUISIÇAO N. 225/ 5708 ANEXA. Total do Empenho.......: 29,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5039 07.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 22 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 177,50 RETENTOR FLEXA 06092 BGAPB ANEL RETENTOR FURO I-75 MANGUEIRA AR/ÁGUA 3/4 MANGUEIRA TRP 36 1.7/8 RETENTOR 44,5 X 73 X 12 NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA FIATALLI(PATROLA 17) ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 224/5707 ANEXA. Total do Empenho.......: 177,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5040 07.07.2009 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 22 Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 750,00 DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO 12 PEÇAS P/ CAIXA DISCO P/ TACÓGRAFO SEMANAL 12 PEÇAS P/ CAIXA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS, MATERIAL NAO FOI CO TADO NA LICITAÇAO,CFE REQUISIÇAO N. 5740 ANEXA. Total do Empenho.......: 750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5041 07.07.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 22 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 97,00 TUBO 3 X 1/2" JUNTA TUBO MOTOR NECESSARIO PARA SER ACOPLADO NA SURDINA NOVA DA CARREGADEIRA CASE W 20B(CARREG 8)1987, CFE RE QUISIÇAO N. 221/5706 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 356 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5041 07.07.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 22 Dispensada Total do Empenho.......: 97,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5043 07.07.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 22 Dispensada 13.07.2009 Liquidacao 80,00 CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA FLANGE CARCAÇA NECESSARIA MANUTENÇAO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR, DA VIATURA PARATI 16V PLACA IIL 9487 ANO 1998/1999, CFE REQUISIÇAO 218/5704 ANEXA. Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5045 07.07.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE 22 Dispensada 21.07.2009 Liquidacao 84,00 RESERVATORIO DE AGUA PARA RADIADOR NECESSARIO PARA CAMINHAO VOLKS 24220,PLACA INQ 1908 2006/2007 POIS O ATUAL ESTA COM RACHADURA, CFE REQUISIÇAO 219/5705 ANEXA Total do Empenho.......: 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5046 07.07.2009 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 22 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 228,00 CAMISA NOVA E REPAROS NECESSARIO PARA REFORMA DO CILIN DRO DE DIREÇAO DA MOTONIVELADORA KOMATSU (patrola19)ANO 2007, CFE REQUISIÇAO N 203/5615 ANEXA. Total do Empenho.......: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5048 07.07.2009 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 22 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 410,00 REPAROS CILINDRO DE BASCULAMENTO REPARO COMANDO DIANTEIRO NECESSARIO PARA CONCERTO DO COMANDO HIDRAULICO DIANTEIRO E NOS CILINDROS DE BASCULAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO6) ANO 1997, CFE REQUISIÇAO Nº 204/5617 ANEXA Total do Empenho.......: 410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5054 07.07.2009 105107 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 22 Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 506,50 DISCO de freio dianteiro JOGO de pastilhas dianteiro JOGO de pastilhas traseiro PARAFUSO da pinça traseira MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 357 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5054 07.07.2009 105107 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 22 Dispensada FLUIDO de freio SILICONE NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IMU 9012, QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS DE FREIO, CFE REQUISIÇAO N. 5655 ANEXA. Total do Empenho.......: 506,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5058 07.07.2009 41604 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22 Dispensada 09.07.2009 Liquidacao 25,00 EXTINTOR DE INCENDIO NECESSARIO DEVIDO AO DESAPARECIMENTO DO ANTIGO EXTINTOR, CFE MI 064/2009 DA SMF DE 30/06/09, CFE REQUISIÇAO N. 5754 ANEXA. Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5059 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 22 Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 66,00 RELE DO PISCA RELE AUXILIARES NECESSARIO PARA REGULARIZAR O SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB N. 6 ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 194/5426 ANEXA. Total do Empenho.......: 66,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5153 13.07.2009 91208 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA 58 Dispensada 21.07.2009 Liquidacao 35,00 MOTOR LIMPADOR PARABRISA INJETOR DE AGUA. NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VE ICULO GOL IMR 8196 DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N. 5778 ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5178 13.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 45,65 PARAFUSO MILIM. 12 MM PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2 PARAFUSO MILIM. 5 X 12 BROCA 3.0 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2 ARRUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO GERAL DA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA)ANO 1997, CONF . REQUISIÇÃO 5811 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 358 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5178 13.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 45,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5180 13.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 68,74 MANDRIL 3/8 X 24 MANGUEIRA DESCARGA ÓLEO TEK BOND TRAVA PARAFUSOS PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 3/4 ARRUELA LISA 12MM MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVALADORA FIA TALLIS ( PATROLA) ANO 1997 CONF. REQUISIÇÃO 5808 ANEXA. Total do Empenho.......: 68,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5181 13.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 31,50 ARRUELA LISA 5/8 AMORTECEDOR 5/16, 3/8 ABRACADEIRA 44 X 57 ABRAÇADEIRA 51 X 64 ABRAÇADEIRA 14 X 22 AMORTECEDOR 5/16, 1/4 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17) CONF.REQUISIÇÃO 217 E 5812 ANEXA. Total do Empenho.......: 31,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5200 14.07.2009 71105 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 126,00 ANTI FERUGEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA ORIGINAL PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 23 220. MARERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO PLACAS IMS0304, CONF. REQUI SIÇÃO 5860 ANEXA. Total do Empenho.......: 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5218 14.07.2009 51315 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 58 Dispensada 15.07.2009 Liquidacao 72,00 VELAS NECESSARIO PARA O VEICULO ILG 7950, DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 5710 ANEXA. Total do Empenho.......: 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5247 15.07.2009 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI 58 Dispensada 31.07.2009 Liquidacao 143,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 359 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5247 15.07.2009 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI 58 Dispensada MAÇANETA DO VIDRO INTERNO LADO ESQUERDO. SILENCIOSO TRASEIRO VW. 0105 T MOSTRA BRAÇADEIRA LIQUIDO DE FREIO DOT 4.1 1/2 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI IKS 1646 QUE TRANSPORTA DIARIMEN TE ALUNOS DA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5818 ANEXA. Total do Empenho.......: 143,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5249 15.07.2009 633208 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 58 Dispensada 31.07.2009 Liquidacao 325,00 PASTILHA DE FREIO PEÇA TORNO ROLAMENTO NECESSARIO PARA MICRO ONIBUS PLA CAS ILT 6669 QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIMENTE,CFE REQUISIÇAO N. 5821 ANEXA. Total do Empenho.......: 325,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5253 15.07.2009 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA. 58 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 1.028,00 BICO INJETOR 9430084733 REPARO 052A KIT DISCO INTERMEDIÁRIO KITÃO REPARO JUNTA E ANEIS NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 9)PARA CONSERTO DA BOM BA INJETORA DO MOTOR DA MAQUINA CFE REQUISIÇAO N. 213/5814 ANEXA Total do Empenho.......: 1.028,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5257 15.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 110,00 REPAROS REGULADOR SENSOR DO FREIO LAMPADAS NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 9)ANO 1997 E DA KOM BI PLACA IDH 8575 ANO 1990/1991 CFE REQUISIÇAO N. 222/5819 ANEXA Total do Empenho.......: 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 360 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5259 15.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 111,00 RELE PISCA TERMINAL BATERIA SENSOR TEMPERATURA NECESSARIO PARA CONSERTO DO PISCA DA VIATURA MERCEDEZ PLACA IHV 3702 ANO 1984 E TERMINAIS E SENSOR PARA PATROLA 18 FIATALLI ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 223/5823 ANEXA . Total do Empenho.......: 111,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5261 15.07.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 528,50 ROLAMENTO L30387 CAPA A9840 CONE L30032 CONE S 113921- CAPA A138433 ROLAMENTO NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE DIFERENCIAL DA MAQUINA CARREGADEIRA CASE W 20B(8) 1987 CFE REQUISIÇAO N. 5828 ANEXA. Total do Empenho.......: 528,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5262 15.07.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA 58 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 105,15 MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-04 1/4" TERMINAL HIDR. FG 9/16" TERMINAL HIDR. FG 90° 1/2" MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8" R2 C/ TERMINAIS NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTONIVELADO RA FIATALLIS(PATROLA 18)ANO 1997 CFE REQUISIÇAO N. 220/5815 Total do Empenho.......: 105,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5285 16.07.2009 101211 Fr 007618 ERI BALBINOT 58 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 740,00 BATERIA 170 AMPERES E 12 VOLTS NECESSARIO PARA ONIBUS LNC 4700 QUE SE ENCONTRA NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5858 ANEXA. Total do Empenho.......: 740,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5287 16.07.2009 81305 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME 58 Dispensada 21.07.2009 Liquidacao 35,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 361 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5287 16.07.2009 81305 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME 58 Dispensada GÁS 1340, COMPLEMENTO NECESSARIO PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202, PARA MELHOR DESEMPE NHO DO AR CONDICIONADO,CFE REQUI SIÇAO N. 5870 ANEXA. Total do Empenho.......: 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5298 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA 58 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 920,75 OLEO LUBRIFICANTE MD400 W40 OLEO 85W140 OLEO HIDRÁULICO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA REC. MBB JANELA LATERAL MBB OM371 FILTRO DE AR DELKRAFT DA-302 L111/MB 1924 A 1934 FILTRO LUBRIFICANTE MB 355/5/6 PL 345 FILTRO DIESEL DE FELTRO 1 LITRO ARRUELA LISA E PRESSÃO 6MM PORCA 10MM PORCA 6MM PORCA 8MM TUBO DE FERRO 7/8 PARAFUSO 8X110 PARAFUSO 6X20 PARAFUSO 10X30 ARRUELA LISA E PRESSÃO 8MM REPARO DA VALVULA DE PORTA 04 VIAS 519500 NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA REFORMA DO ONIBUS QUE FOI DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL PELA RECEITA FEDERAL, PLACA KNG 3464, CFE REQUISIÇAO N. 5977 ANEXA. Total do Empenho.......: 920,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5300 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA 58 Dispensada 24.07.2009 Liquidacao 3.561,13 REPARO DO FREIO DE MÃO WABCO 04 SAIDAS MOLA MANETIM 2/4 SAIDAS MD/SCANIA 91675-2 PORCA 5MM FILTRO DE AR DELKRAFT DA-302 L111/MB 1924 A 1934 ÓLEO LUBRIFICANTE TOTAL RUBIA W40 FILTRO DIESEL DE FELTRO 1 LITRO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 362 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5300 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA 58 Dispensada FILTRO LUBRIFICANTE MB 355/5/6 PL 345 CAPA DA VALVULA FREIO DE MÃO 9617221770 PRETA ÓLEO LUBRIFICANTE 90 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 80 LT PARAFUSO 5X20 ARRUELA LISA E PRESSAO 6MM PORCA 5MM REPARO DA VALVULA DE PORTA 04 VIAS 519500 FILTRO DE OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA OLEO HIDRÁULICO CAVALETE DO CONJUNTO ESTICADOR DE CORREIA EMBUCHADO POLIA INTERMEDIARIA C/ ROLAMENTO MBB 0370/0371 SUPORTE ESTICADOR CORREIA 0370/371 PINO DO SUPORTE CONJUNTO ESTICADOR CORREIA MB FINO ENGRAXADEIRA 8MM PARAFUSO 6X10 TRAVA DO EIXO POLIA INTERMEDIARIA ANEL DE BORRACHA DA ROTATIVA BJ305 ANEL DE BORRACHA DA TAMPA DA ROTATIVA AÇO 1045 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA T/R112/142/MBB SERVIÇO DE GUINCHO DE ITAIPU A EMPRESA MOLA DO ESTICADOR DE CORREIA M.B.B SA687 ADITIVO P/ RADIADOR RADIEX CONCENTRADO CORREIA DUPLA 2X9689 (1750) CORREIA DUPLA 2/9100 VENTILADOR MBB 0370/1 OLEO HIDRAULICO PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA 55198 REBITE POP LAMPADA 24V LANTERNA VIGIA BUSSCAR SOQUETE CMA 2 POLOS LAMPADA 24V MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 363 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5300 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA 58 Dispensada LAMPADA 69 24V RELÉ DO PISCA VETA PTP 24V LAMPADA FLUORESCENTE LANTERNA TRASEIRA BUSSCAR AM LANTERNA TRASEIRA BUSSCAR VM LANTERNA TRASEIRA BUSSCAR CR BATERIA 180 AMPERES (BASE DE TROCA) REATOR IR226G 24/28V 20W 6 FIOS FAROL AUXILIAR UNIVERSAL L/A LAMPADA H3 24V FAROL MBB HPN LD/LE 2101-09 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA KTS 2349 QUE FOI DOADO A PREFEITURA PELA RECEITA FEDERAL CFE REQUISIÇAO N. 5975 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.561,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5360 21.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 107,50 TRAVA ROSCA ALTA TEK BOND ROLAMENTO TORQUES 13" ANEL RETENÇÃO RS-8 ARRUELA 1/2 PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 PORCA SEXT. MA 10 PARAFUSO SEXT. MIL. 10 X 25 ELETRODO 53 P MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF REQUISIÇÃO 202 E 5869 ANEXA. Total do Empenho.......: 107,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5370 21.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 97,37 CONTRAPINO DE FERRO 5/32 X 1 1/4 PARAFUSO 3/8 X 1 1/4 ARRUELA 3/8 PARAFUSO 3/8 X 2 FRANCÊS ADESIVO 3M SILICONE ALTA TEMP. 50G SOQUETE 19 MM PARAFUSO 1/2 X 2 PARAFUSO 1/2 X 4 ARRUELA 1/2 PORCA TRAVA 1/2 CHAVE CANHÃO 7 MM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 364 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5370 21.07.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada PORCA NF 3/8 SEXTAVADA MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF.REQUISIÇÃO 201 E 5865 ANEXA Total do Empenho.......: 97,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5371 21.07.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA Dispensada 28.07.2009 Liquidacao 783,90 CHAPA AÇO AISI 1045 2400 X 300 X 1" MATERIAL NECESSARIO PARA A CARREGADEIRA N°8 CASE W 20B, CONF. REQUISIÇÃO 233 E 5831 ANEXA Total do Empenho.......: 783,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5372 21.07.2009 51315 Fr 013012 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA Dispensada 28.07.2009 Liquidacao 945,00 DENTES 211302 AR 1 MATERIAL NECESSARIO PARA A CARREGADEIRA N° 8 CASE W 20B, CONF REQUISIÇÃO 233 E 5831 ANEXA AO EMPENHO 5371. Total do Empenho.......: 945,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5398 23.07.2009 91208 Fr 001351 ALMIR PENA 59 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 18,00 KIT TAMBULADOR DE CÂMBIO NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196 DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N. 5804 ANEXA. Total do Empenho.......: 18,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5405 23.07.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 59 Dispensada 30.07.2009 Liquidacao 267,90 MOLA TRAS. 4º FOLHA PINO DE CENTRO PARAFUSO 10 X 120 CUPILHA 5 MM GRAMPO DE MOLA TRAS. ROLAMENTO TRAS. RODA NECESSARIO PARA CAMINHAO FORD CARGO 1215 PLACA IET 9421, 1987 P/ SISTEMA DE FIXAÇAO DA CAÇAMBA E DA SUSPENSAO DO VEICULO, CFE REQUISIÇAO N. 230/5884 ANEXA. Total do Empenho.......: 267,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 365 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5406 23.07.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 59 Dispensada 28.07.2009 Liquidacao 1.278,00 ROLAMENTO 73133298 CUBO ESQUERDO 75222543 NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PAT18) ANO 1997, PARA REFORMA DO TANDEI DIREITO, CFE REQUISIÇAO N. 232/ 5829 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.278,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5407 23.07.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 59 Dispensada 03.08.2009 Liquidacao 2.608,62 LUVA 70634440 RETENTOR P/EIXO 70634519 PARAFUSO 70927475 TAMPA 75239787 CALÇO 73134352 CALÇO 73134354 RETENTOR 73154532 BUCHA 70620170 ANEL 70653828 CARCAÇA 73134357 NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS(18), REFORMA DO TANDEI DIREITO, CFE REQUISIÇAO N. 232/ 5829 ANEXA AO EMPENHO 5406 Total do Empenho.......: 2.608,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5408 23.07.2009 51315 Fr 006171 DETYLINE PROD E SIST DE LIMPEZA LTDA 59 Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 900,00 DESENGRAXANTE PARA CHASSI XAMPU PARA LATARIA - AMARELO NECESSARIO PARA LAVAGEM DE VEICU LOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 211/5901 ANEXA. Total do Empenho.......: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5409 23.07.2009 51315 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 59 Dispensada 27.07.2009 Liquidacao 23,00 CILINDRO DO FREIO FLUIDO DE FREIO NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IDM 6722, QUE APRESENTA PROBLEMAS NO FREIO, CFE REQUISIÇAO N. 5993 ANEXA. Total do Empenho.......: 23,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5415 23.07.2009 51315 Fr 005498 D. MOTTIN 58 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 396,00 KIT EMBREAGEM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 366 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 5415 23.07.2009 51315 Fr 005498 D. MOTTIN 58 Dispensada NECESSARIO PARA VEICULO 1.6 PLACA IKA 2374 ANO 2001 , CFE REQUI SIÇAO N. 229/5826 ANEXA EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 5255 DE 15/07/09 Total do Empenho.......: 396,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5811 31.07.2009 51315 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 760,00 QUEROSENE MATERIAL NECESSARIO PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DO MUNICIPIO CONF.REQUISIÇÃO 238 E 5907 ANEXA. Total do Empenho.......: 760,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5985 07.08.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 180,76 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 R2 FL 90º 10 X 8 MATERIAL PARA O VEICULO IHV 3702 MERCEDES L608D, CONF.REQUISIÇÃO 240 E 6073 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5986 07.08.2009 51315 Fr 009250 GILMAR CHESINI Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 145,00 FLEXIVEL CORREIA 8 PS X 1420 MATERIAL NECESARIO PARA SUBSTITU IÇÃO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA FIATALLIS ANO 1997, CONF.REQUISI ÇÃO 241 E 6075 ANEXA. Total do Empenho.......: 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6001 07.08.2009 51315 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 135,00 TUBO TERMINAL - IDT 4380 CRUZETA 5 LX - IDT 4380 MOLAS L - 5004 - RETRO 6 TERMINAL CC 121 - ROÇADEIRA ART. CRUZETA 5121 - ROÇADEIRA ART. MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO VOLKS 13,130 PLACA IDT 4380 ANO 1986, CONF.REQUISIÇÃO 243 E 6097 ANEXA. Total do Empenho.......: 135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 367 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6002 07.08.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 381,60 CALÇO 450175 MATERIAL NECESSARIO PARA O MOTOR DO ROLO DYNAPAC, CONF.REQUISIÇÃO 248 E 6214 ANEXA. Total do Empenho.......: 381,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6010 07.08.2009 111209 Fr 001351 ALMIR PENA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 970,00 REFORMA da parte superior do radiador. ANEL de escapamento de borracha. JUNTA de escapamento do catalisador. ABRAÇADEIRA do escapamento ESCAPAMENTO traseiro ESCAPAMENTO intermediário INTERRUPTOR DE OLEO BUCHAS da coluna de direção BUCHAS da barra de direção KIT do batente da coifa do amortecedor FLEXIVEL DO FREIO dianteiro COIFA do lado da roda PIVO SETOR DE DIREÇÃO novo JOGO de pastilhas de freio JOGO de lonas de freio CILINDRO da roda traseira ROLAMENTO da roda dianteira GRAXA ,material de limpeza e rebites RETENTOR da roda traseira LAMPADA do farol dianteiro EXTINTOR MATERIAL NECESSARIO PARA O GOL IIO 1796, CONF.REQUISIÇÃO 6042 ANEXA. Total do Empenho.......: 970,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6024 10.08.2009 107907 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 289,00 TAMBOR TRASEIRO ESQUERDO SUPORTE FREIO MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAS ILU 5162, CONF.REQUISIÇÃO 6238 ANEXA. Total do Empenho.......: 289,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 368 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6027 10.08.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 68,00 VELAS para Kombi ano 2003 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI ANO 2003, PLACAS ILU 6667, CONF.REQUISIÇÃO 6154 ANEXA. Total do Empenho.......: 68,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6029 10.08.2009 101211 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA Dispensada 20.08.2009 Liquidacao 28,00 VALVULA MATERIAL MECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IMI 5275 CONF. REQUISIÇÃO 6237 ANEXA. Total do Empenho.......: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6032 10.08.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 794,49 FLUIDO FREIO JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO PARTICULAR ADITIVO PARA ÁGUA DO RADIADOR KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRANTE ANEL DE VEDAÇÃO OLEO 15W40 FILTRO ÓLEO MOTOR VELA IGNIÇÃO RESISTIVA ELEMENTO FILTRANTE CX VENT-AC C/ SUP REVISÃO DO VEICULO DOBLÔ, PLACAS IPH 0574, CONF.REQUISIÇÃO 6232 ANEXA. Total do Empenho.......: 794,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6036 10.08.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 1.319,90 KIT EMBREAGEM (disco, plato e rolamento) SINCRONIZADO PLANETARIA e satelite CAPA PLASTICA JUNTA COLA ALTA TEMPERATURA FLEXIVEL EMBREAGEM KIT BUCHA, VARAO E CAMBIO OLEO 90 GARFO 1a e 2a MARCHA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 369 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6036 10.08.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada RETENTOR LATERAL OLEO MOTOR CAPA TUCHO RETENTOR V R BREQUIM JOGO DE JUNTAS VELAS CABEÇOTE DE MOTOR L/E MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ILH 6667, CONF REQUISIÇÃO 6216 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.319,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6044 10.08.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 3.695,00 REFORMA DO MOTOR COMPLETA, PARA O VEICULO GOL,PLACA ILG 7950, CONF.REQUISIÇÃO 6253 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.695,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6045 10.08.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 137,70 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA GATILHO DE PORTA KIT INJEÇÃO MANGUEIRA ÁGUA (LIMPADOR) ABRAÇADEIRAS MATERIAL NECESSARIO PARA CONCERTO DO GOL ILG 7950 CONF.REQUISIÇÃO 6255 ANEXA. Total do Empenho.......: 137,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6048 10.08.2009 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF Dispensada 19.08.2009 Liquidacao 295,00 CABLE ASSEMBER THROTTLE CONTROL 910/48800 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA RETRO 08 JCB 214 X 41997, CONF.REQUISIÇÃO 254 E 6246 ANEXA Total do Empenho.......: 295,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6049 10.08.2009 51315 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA Dispensada 14.08.2009 Liquidacao 331,00 BATERIA 150 AMPERES MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1720, PLACA 2653, ANO 2002, COMF.REQUISIÇÃO 247 E 6242 ANEXA. Total do Empenho.......: 331,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6050 10.08.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA Dispensada 10.09.2009 Liquidacao 141,40 RETENTOR P/EIXO 70634519 RETENTOR 73154532 BUCHA 70620170 ANEL 70653828 MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17 , ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253 E 6245 ANEXA. Total do Empenho.......: 141,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6051 10.08.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 708,00 LUVA 70634440 CUBO ESQUERDO 75222543 MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17 , ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253 E 6245 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 708,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6054 10.08.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 579,00 ROLAMENTO 70634395 MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17 , ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253 E 6245 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 579,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6056 10.08.2009 51315 Fr 005498 D. MOTTIN Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 276,00 HOMOCINETICA VELAS MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU LO PARATI 16V, PLACA IIL 9487, ANO 1998/1999 CONF.REQUISIÇÃO 252 E 6244 ANEXA. Total do Empenho.......: 276,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6059 10.08.2009 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 155,49 VIDRO FRONTAL B1627 PAREDE 20Y-54-11321 MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150SE, ANO 2002, CON.REQUISIÇÃO 251 E 6243 ANEXA. Total do Empenho.......: 155,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 371 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6060 10.08.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA Dispensada 17.08.2009 Liquidacao 232,64 MANGUEIRA HIDRÁULICA R 1 AT-04 1/4" TERMINAL HIDRÁLICA MF 1/8" NPTF X 1/4" TERMINAL HIDRÁULICO FG 90° 1.1/16" MANGUEIRA HIDRÁULICA C/ TERMINAIS MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 150, ANO 2002, CONF.REQUISIÇÃO 246 E 6241 ANEXA. Total do Empenho.......: 232,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6061 10.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA Dispensada 13.08.2009 Liquidacao 268,00 CORRENTE 7/16 GANCHO 3000KG MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA MENTO DE TUBOS NAS ESTRADAS, VIAS E OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA CONF.REQUISIÇÃO 255 E 6247 ANEXA. Total do Empenho.......: 268,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6065 10.08.2009 51315 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 87,60 MASSA PARA POLIR N° 02 CERA DE POLIR ESTOPA DE 400 G MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VEÍCULOS, CONF.REQUISIÇÃO 6227 ANEXA. Total do Empenho.......: 87,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6067 10.08.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME Dispensada 19.08.2009 Liquidacao 302,06 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA LATERAL ORIGINAL GRAXA PARA CUBOS DIANTEIROS RETENTOR DIANTEIRO CARGO/VW CAMIONETES BUCHA ALGEMA MOLA TRASEIRA TERMINAL BARRA LONGA DIREÇÃO DIREITO TERMINAL BARRA LONGA DIREÇÃO ESQUERDO BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 372 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6067 10.08.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME Dispensada MATERIAL NECESSARIO PARA O MICRO ONIBUS PLACAS IKR 7257 DA APAE, CONF.REQUISIÇÃO 6127 ANEXA. Total do Empenho.......: 302,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6069 10.08.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 12.08.2009 Liquidacao 32,00 CABO EMBREAGEM TUBO FLEXIVEL GRAXA SPRAY MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO KOMBI ILH 6667, CONF.REQUISIÇÃO 6269 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6118 13.08.2009 101211 Fr 019771 ROQUE INACIO SCHNEIDER 62 Dispensada 24.08.2009 Liquidacao 38,00 TAPETE PARA VEÍCULO GOL NECESSARIO PARA VEICULO GOL IMI 5275 DA CAMARA DE VEREADORES, CE DIDO A SMS, CFE REQUISIÇAO N. 6221 ANEXA. Total do Empenho.......: 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6119 13.08.2009 81305 Fr 034052 SURDINAS FONTANA LTDA - ME 62 Dispensada 11.09.2009 Liquidacao 300,00 SILENCIOSO TUBO TRASEIRO ABRACADEIRA NECESSARIO PARA VEICULO TIM TIM IET 9549 E IET 9585, CFE REQUISI ÇAO N. 6296 ANEXA Total do Empenho.......: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6205 18.08.2009 25501 Fr 024651 RONALDO VERONESE Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 260,00 VIDRO FAROL LADO DIREITO VIDRO FAROL LADO ESQUERDO PISCAS LADO DIREITO PISCAS LADO ESQUERDO MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS CONF.REQUISIÇÃO 6297 ANEXA. Total do Empenho.......: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6261 19.08.2009 104413 Fr 034098 ALEMAO INDUSTRIA DE RODAS LTDA ME 62 Dispensada 11.09.2009 Liquidacao 65,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 373 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6261 19.08.2009 104413 Fr 034098 ALEMAO INDUSTRIA DE RODAS LTDA ME 62 Dispensada RODA DE FERRO, RAIO 14 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DOBLO IPH 0042,EM VIRTUDE DE A ATU AL ESTAR DANIFICADA, CFE REQUISI ÇAO N. 6334 ANEXA. Total do Empenho.......: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6305 21.08.2009 81305 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 1.403,20 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIROS GRAXA PARA CUBOS TRASEIROS MATERIAL DE LIMPEZA DA MONTAGEM CONTRA-PINO PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO BUCHAS DE BALANÇA RETENTORES DOS CUBOS TRASEIROS BUCHA QUADRO DIANTEIRO MECANISMO DO MOTOR LIMPADOR ROLAMENTO DIANTEIRO SURDINA INTERMEDIARIA JUNTA DO CATALISADOR KIT BATENTES DA COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO EXTINTOR PARAFUSOS COM POLCA E ROELAS MANGUEIRA DE MOLAS MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 7202, CONF.REQUISIÇÃO 6352 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.403,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6309 21.08.2009 51315 Fr 019771 ROQUE INACIO SCHNEIDER Dispensada 16.09.2009 Liquidacao 65,00 PALHETA DO LIMPADOR MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO GOL IKE 4919 E IHJ 7365, CONF.REQUISIÇÃO 6364 ANEXA. Total do Empenho.......: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6312 21.08.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 171,58 FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA DOBLO IPH 0568 CONF. REQUISIÇÃO 6368 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 374 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6312 21.08.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA Dispensada Total do Empenho.......: 171,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6315 21.08.2009 25501 Fr 024651 RONALDO VERONESE Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 65,00 LAMPADA H1 12V LAMPADA LADO ESQUERDO AMARELA LAMPADA LADO DIREITO AMARELA GRAMPO FONADO PORTA Total do Empenho.......: 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6320 21.08.2009 51315 Fr 034104 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 650,00 MANGUEIRA IND. 11/2 X 15M EMPATAÇÃO MANGUEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA DAR SUPORTE AO CAMINHÃO TANQUE CONF. REQUISIÇÃO 269 E 6372 ANEXA. Total do Empenho.......: 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6321 21.08.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 239,09 MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-16 1" TERMINAL HIDR. FL 44,4MM X 1" TERMINAL HIDR. FL 90 44,4MM X 1" TRAVA ROSCA ALTA RESIST. CX 12 MATERIAL NECESARIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KAMATSU PC 150SE, ANO 2002, CONF REQUISIÇÃO 250 E 6342 ANEXA. Total do Empenho.......: 239,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6322 21.08.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 1.912,00 REGUA DA LAMINA 75239608 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS (PATROLA 18), ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 274 E 6378 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.912,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6323 21.08.2009 81305 Fr 022373 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA Dispensada 09.09.2009 Liquidacao 573,00 REPARO DO CILINDRO MESTRE MAÇANETA DE PORTA MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TIM TIM IET 9545 E IET 9585 CON.REQUISIÇÃO 6317 ANEXA. Total do Empenho.......: 573,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 375 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6326 21.08.2009 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 25.08.2009 Liquidacao 335,00 ROLAMENTO TRAZEIRO GRAXA MAÇANETA DA PORTA LIMITADOR PORTA CALOTA MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 7202, CONF.REQUISIÇÃO 6351 ANEXA. Total do Empenho.......: 335,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6591 25.08.2009 25501 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA 63 Dispensada 01.09.2009 Liquidacao 289,00 LAMPADAS RELÉ RELE AUXILIAR FIO PONTEIRA ESPAGUETI PARA ISOLAÇÃO NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELOS BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO N. 6388 ANEXA. Total do Empenho.......: 289,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6598 25.08.2009 91208 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 63 Dispensada 14.09.2009 Liquidacao 288,00 BUCHA BALANÇA BUCHA ESTABILIZADOR COXINS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO PD-54 DISCO DE FREIO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL IMR 9186 DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N. 6410 ANEXA Total do Empenho.......: 288,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6670 28.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 63 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 51,40 CONTRAPINO DE FERRO VEDADOR DE ESCAPAMENTO COLA INSTANTANEA 0,005KG BROCA DE AÇO RÁPIDO p25 CORREIA PORCA SEXTAVADA MA NECESSARIO PARA PEQUENAS CONSERTOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6419 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 376 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6670 28.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 63 Dispensada Total do Empenho.......: 51,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6671 28.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 63 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 65,05 PORCA TRAVANTE MA ROLAMENTO PARAFUSO ALLEN NE RETENTOR 50X65X8,5 PARAFUSO MILIMÉTRICO 10X40 PARAFUSO MILIMÉTRICO 12X60 PARAFUSO MILIMÉTRICO 14X50 NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS EM MAQUINAS E EQUI PAMENTOS DA SMOTT , CFE REQUISIÇAO N. 6421 ANEXA Total do Empenho.......: 65,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6675 28.08.2009 51315 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 63 Dispensada 03.09.2009 Liquidacao 1.011,00 OLEO DE CAIXA JUNTA PARA TAMPA DE CAIXA COLA ALTA TEMPERATURA PARA CAIXA RETENTORES ROLAMENTO DO DIFERENCIAL ROLAMENTO DO PINHAO ABRAÇADEIRA PARA SEMI EIXO CAIXA DE SATÉLITE E PLANETARIAS CASCO DA CAIXA ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO FORD COURIER PLACA IKA 2374 CFE REQUISIÇAO N. 6313 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.011,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6678 28.08.2009 51315 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME 63 Dispensada 15.10.2009 Liquidacao 105,00 TERMINAL C 10 TERMINAL 8204B CRUZETA 52X TERMINAL CC11 NECESSARIO PARA O VEICULO IDT 4380, CAMINHAO TANQUE QUE TRABALHA EM OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, CFE REQUISIÇAO N. 258/6390 ANEXA. Total do Empenho.......: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6679 28.08.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 63 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 127,00 CONEXAO 4 MM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 377 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6679 28.08.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 63 Dispensada VALVULA ESTACIONÁRIO CONEXAO 6MM MANGUEIRA RADIADOR TRINCO PORTA DO CARGO NECESSARIO PARA CAMINHAO IKV 2653, IET 9421 E CARR.N.8 CFE REQUISIÇAO N. 260/6393 ANEXA. Total do Empenho.......: 127,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6681 28.08.2009 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES Dispensada 15.09.2009 Liquidacao 90,00 ESPELHO RETROVISOR - PATROLA 19 CAPA PARAFUSO 33 RODA DIANTEIRA MATERIAL PARA A MOTONIVELADORA KOMATSU (PATROLA 19) E CAMINHÃO VOLLKS 24200,PLACA INQ 1908, CONF.REQUISIÇÃO 268 E 6424 ANEXA Total do Empenho.......: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6684 28.08.2009 105107 Fr 001351 ALMIR PENA 63 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 09.09.2009 Liquidacao 156,00 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO LIQUIDO DE FREIO NECESSARIO PARA AMBULANCIA IPI 6327, CFE REQUISIÇAO N. 6426 ANEXA AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 156,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6689 28.08.2009 104413 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA Dispensada 02.09.2009 Liquidacao 960,00 PNEU 17570/14 PNEUS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DA DOBLÔ PLACAS IPH 0042 E DA DOBLÔ PLACAS IPH 0574, CONF REQUISIÇÃO 6416 ANEXA. Total do Empenho.......: 960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6696 28.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 63 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 194,00 MANCAL AUTOMATICO BUCHAS MANCAL INTERMEDIÁRIO JOGO DE ESCOVAS NECESSARIO PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO IHV 3702 QUE E RESPONSA VEL PELA ILUMINAÇAO DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO N. 264/6402 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 378 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6696 28.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 63 Dispensada Total do Empenho.......: 194,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6713 31.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 64 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 248,00 REGULADOR CABO DA BATERIA ROLAMENTO ROLAMENTO A1 REPARO NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO IKV 2653, CFE REQUISIÇAO N. 263/6397 ANEXA Total do Empenho.......: 248,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6716 31.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 64 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 81,00 RELE AUXILIAR SINALEIRA BUCHAS NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA MAQUINA RETRO 11, CFE REQUISIÇAO N. 261/6395 ANEXA. Total do Empenho.......: 81,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6718 31.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 64 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 60,84 PONTA MONTADA ELETRODO 88P/K RODA DE LIXA C/HASTE RODA DE LIXA C/HASTE W1K BROCA DE AÇO RÁPIDO FERROLHO PORTA CADEADO NECESSARIO PARA MANUTENÇOES EM GERAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6408 ANEXA. Total do Empenho.......: 60,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6719 31.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 64 Dispensada 04.09.2009 Liquidacao 61,58 RETENTOR CHAVE COMBINADA SILICONE ALTA TEMPERATURA SILICONE TRANSPARENTE ARRUELA LISA MILIMÉTRICA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NECESSARIO PARA MANUTENÇOES EM GERAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 379 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6719 31.08.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA 64 Dispensada DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6417 ANEXA. Total do Empenho.......: 61,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6808 04.09.2009 91208 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA Dispensada 14.09.2009 Liquidacao 126,00 ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO DIANTEIRO MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IMR 8196, CONF.REQUISIÇÃO 6557 ANE XA. Total do Empenho.......: 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6810 04.09.2009 104413 Fr 005498 D. MOTTIN Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 72,00 PASTILHA DE FREIO MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS IPH 0568 CONF.REQUISIÇÃO 6546 ANEXA Total do Empenho.......: 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6816 04.09.2009 81305 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA Dispensada 09.09.2009 Liquidacao 1.614,50 GARFO 1ª E 2ª GARFO 3ª E 4ª ROLAMENTO EIXO 1ª ROLAMENTO PINHÃO GRANDE ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO COROA E PINHAO RETENTOR RETENTOR EIXO SINCRONIZADO RETENTOR TRANSPULADOR JUNTA OLEO 80 COLA E MATERIAL DE LIMPEZA KIT BUCHAS TAMPA DE SELO SUPORTE P/ CALOTAS MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SANTANA IKN 7202, CONF.REQUISIÇÃO 6502 ANEXA AO EMPENHO 6816. Total do Empenho.......: 1.614,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6820 04.09.2009 25501 Fr 024651 RONALDO VERONESE Dispensada 11.09.2009 Liquidacao 15,00 LAMPADA 12V GRAMPO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 380 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6820 04.09.2009 25501 Fr 024651 RONALDO VERONESE Dispensada MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX 6488( BOMBEIROS) CONF.REQUISIÇÃO 6512 ANEXA. Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6828 04.09.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS Dispensada 10.09.2009 Liquidacao 1.710,23 CHAVE FRENTE E RÉ 219001573 RETENTOR EIXO SAIDA TRANSMISSÃO 219000490 TAMPA SAIDA TRANSMISSÃO 4X4 219000948 FLANGE SAIDA CARDAN DIANTERIO TRANS 219000949 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON R K 406B, CONF.REQUISIÇÃO 249 E 6511 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.710,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6831 04.09.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 09.09.2009 Liquidacao 33,80 MANGUEIRA DO RADIADOR REBITES FECHO DO CAPÔ DIANTEIRO MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO GOL IDM 6722 CONF.REQUISI ÇÃO 6513 ANEXA Total do Empenho.......: 33,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6834 04.09.2009 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF Dispensada 15.09.2009 Liquidacao 295,00 CABO ACELERADOR 910/48801 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB (RETRO 6), CONF.REQUISIÇÃO 284 E 6510 ANEXA Total do Empenho.......: 295,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6936 14.09.2009 21306 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 160,00 SILENCIOSO TRASEIRO ANEL MALHA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA PLACA INL 6351, CONF. REQUISIÇÃO 6539 ANEXA Total do Empenho.......: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 381 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 6939 14.09.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 105,00 SILENCIOSO TRASEIRO COXIM ABRAÇADEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO PLACAS IHJ 7365 CONF.REQUISIÇÃO 6586 ANEXA Total do Empenho.......: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6940 14.09.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 480,00 TAMPA TAMBOR 73134355 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85 (PATROLA 18) ANO 97, CONF.REQUISIÇÃO 285 E 6542 ANEXA Total do Empenho.......: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6969 14.09.2009 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 5.630,00 ANEL KO 07000-72120 DEFLETOR KO 714-11-14320 VEDADOR KO 714-12-19121 VEDADOR KO 714-12-19170 CONJUNTO ACOPLAMENTO KO 714-23-14110 PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTEN ÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 KAMATSU (PATROLA 19) ANO 2007 CONF REQUISIÇÃO 266 6369 ANEXA Total do Empenho.......: 5.630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7002 14.09.2009 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 25,00 CABO DE ACELERADOR MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IMI 5275 CONF.REQUISIÇÃO 6616 Total do Empenho.......: 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7004 14.09.2009 105107 Fr 034183 REY DO VIDRO LTDA Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 320,00 PARABRISA DIANTEIRO PARA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IMU 901 2 CONF.REQUISIÇÃO 6617 ANEXA Total do Empenho.......: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 382 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7008 14.09.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 47,00 TAMPA DISTRIBUIDORA MANGUEIRA COMBUSTIVEL MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS IDM 6722 ONF.REQUISIÇÃO 6606 Total do Empenho.......: 47,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7022 14.09.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 17.09.2009 Liquidacao 422,00 COMANDO DE VÁLVULAS OLEO LAMPADA 6/7 MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CONF.REQUISIÇÃO 6644 ANEXA Total do Empenho.......: 422,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7069 16.09.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 65 Dispensada 23.09.2009 Liquidacao 24,00 GRAMPOS NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IDH 8575, DA SMOTT CFE REQUISIÇAO N. 6640 ANEXA. Total do Empenho.......: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7075 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 66 Dispensada 22.09.2009 Liquidacao 70,00 ROLAMENTO ROLAMENTO A1 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER TO DO ALTERNADOR DA PATROLA FG 85B N.18, CFE REQUISIÇAO N. 288/ 6624 ANEXA AO EMPENHO N.7074 Total do Empenho.......: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7078 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 66 Dispensada 23.09.2009 Liquidacao 156,00 INDUZIDO BUCHAS MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO FORD CARGO IET 9421, CFE RE QUISIÇAO N. 292/6629 ANEXA. Total do Empenho.......: 156,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7080 16.09.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 66 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 91,00 COTOVELO TURBINA ROLAMENTO CARDAN MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 383 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7080 16.09.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 66 Dispensada REPARO VÁLVULA DESCARGA DE AR MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 08 CASE, FORD CARGO IET 9421 E VW 7100 IBU 7130, CFE REQUISIÇAO N. 293/6630 ANEXA. Total do Empenho.......: 91,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7091 16.09.2009 104413 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 66 Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 1.880,00 PNEU 17570/14 MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLOS IPH 0574, IPH 0042 E IPH 0574, CFE REQUISIÇAO N. 6603 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7103 16.09.2009 31221 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 66 Dispensada 22.09.2009 Liquidacao 3.711,00 TURBO COMPRESSOR JUNTA TURBO JG JUNTA TAMPA VALVULA BUCHA TIRANTE CATRACA PIVO MACHO TERMINAL FEMEA JUNTA UNIVERSAL CAMBIO JUNTA UNIVERSAL CAMBIO 2 FLANGE BICO INJETOR ABRAÇADEIRA INTERCOOLER MANGUEIRA TURBO PARAFUSO 8M COMPLETO NECESSARIO PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KTS 2349 QUE FOI DOADO PELA RECEITA FEDERAL QUE VAI SER UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS MU NICIPES NOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 6692 ANEXA Total do Empenho.......: 3.711,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7112 16.09.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 66 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 85,00 TUBO RETO ESCAPAMENTO TUBO RETO 4" MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA MAQUINA CARREGADEIRA 08 E RETROESCAVADEIRA N.09, CFE REQUI SIÇAO N. 297/6686 ANEXA. Total do Empenho.......: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 384 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7113 16.09.2009 51315 Fr 012599 JOSE ONGARATTO 66 Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 37,30 REGISTRO ESFERA LATÃO CANO COBRE 1/4 MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER TO DO CAMINHAO IDT 4380 AGUA, CFE REQUISIÇAO N. 296/6685 ANEXO Total do Empenho.......: 37,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7114 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 66 Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 380,00 BATERIA 170 AMPERES NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PATROLA 18 DEVIDO A ATUAL TER PERDIDO SUA VIDA UTIL, CFE REQUISIÇAO N. 6674 ANEXA. Total do Empenho.......: 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7116 16.09.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 66 Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 629,00 TERMINAL DIREÇÃO 126/01946 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇAO DA RETRO JCB 214 N.06, CFE REQUISIÇAO N. 300/6673 ANEXA. Total do Empenho.......: 629,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7117 16.09.2009 51315 Fr 007022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 66 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 900,00 TURBO RECONDICIONADO MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇAO DE RETRO JCB 214 N.09, CFE REQUISIÇAO N. 299/6672 ANEXA. Total do Empenho.......: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7118 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 66 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 180,00 BATERIA 60A NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI IDH 8575, POIS A ATUAL CHEGOU NO FIM DA SUA VIDA UTIL, CFE REQUI SIÇAO N.290/6668 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7119 16.09.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 66 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 352,00 REPARO DE VÁLVULA PEDAL REPARO DE VÁLVULA PEDAL ORIGINAL MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 8 CASE W20B, ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N. 271/ 6667 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 385 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7119 16.09.2009 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 66 Dispensada Total do Empenho.......: 352,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7145 18.09.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 154,99 FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS IPH 0574, CONF.REQUISIÇÃO 6711 ANEXA Total do Empenho.......: 154,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7150 18.09.2009 631306 Fr 004606 CLAIMAR PASINI Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 188,00 SILENCIOSO TRASEIRO BRAÇADEIRA DESCARGA FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO TUBO LÍQUIDO DE FREIO MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SCORT SW PLACAS IKQ 5668 CONF.REQUISIÇÃO ANE XA Total do Empenho.......: 188,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7154 18.09.2009 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 372,88 ELEMENTO FILTRANTE ADITIVO PARA RADIADOR ELEMENTO FILTRO AR MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IPI 6327 CONF.REQUISIÇÃO 6712 ANEXA Total do Empenho.......: 372,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7170 21.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT Dispensada 21.09.2009 Liquidacao 142,00 SENSOR DA BOMBA INJETORA RABICHOS DA INSTALAÇÃO DAS MARCHAS FRENTE E RÉ SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA PATROLA FG 85B N.17 CFE REQUISIÇÃO 289 6626 Total do Empenho.......: 142,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7187 21.09.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 64 Dispensada 13.10.2009 Liquidacao 72,00 FILTRO AR SECUNDÁRIO 32/915801 FILTRO AR PRIMÁRIO 32/915802 NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA JCB RETRO 6 ANO 1997,PARA CONSER MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 386 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7187 21.09.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 64 Dispensada TO DO CABO DE ACELERAÇAO, CFE RE QUISIÇAO N. 284/6510 ANEXA AO EM PENHO N. 6834. Total do Empenho.......: 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7228 23.09.2009 81305 Fr 004460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 102,00 BORRACHA PARA OS VIDROS DA JANELAS TRAVEIROS E DIANTEIROS E PARA AS PORTAS, DO CAMINHÃO TIM TIM IET 9549 CONF.REQUISIÇÃO 6754 ANEXA Total do Empenho.......: 102,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7231 23.09.2009 111209 Fr 008976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 434,00 PNEU 225/75/15 VALVULA PNEU MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO VEICULO PLACAS IOI 1257 U TILIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF.REQUSIÇÃO 6774 ANE XA Total do Empenho.......: 434,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7247 23.09.2009 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 87,70 TAMPA CARTER JUNTA CARTER PENEIRA ÓLEO COLA OLEO DE MOTOR MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA KOMBI ILH 6667 CONF.REQUI SIÇÃO 6806 ANEXA Total do Empenho.......: 87,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7249 23.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 333,00 PALHETAS LIMPA VIDRO PLACA DIODOS ESTATOR ROLAMENTO ROLAMENTO Wk 1 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVA DEIRA Nº9 CONF.REQUISIÇÃO 304/ 6784 ANEXA Total do Empenho.......: 333,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 387 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7251 23.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 52,00 RELE PISCA SINALEIRA BUZINA LAMPADA SINALEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO SITEMA ELÉTRICO DA MERCEDES 608 IHV3702 E RETROESCAVADEI RA Nº6 CONF.REQUISIÇÃO 303/6780 ANEXA Total do Empenho.......: 52,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7253 23.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 173,00 RELE AUXILIARES FIO nº 10 TERMINAL FUSIVEL LAMPADA SINALEIRA CORTA CIRCUITO MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETRO ESCAVADEIRA Nº 8 CONF.REQUISIÇÃO 305/6785 ANEXA Total do Empenho.......: 173,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7255 23.09.2009 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 320,00 ROLAMENTO 70681245 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85 B , ANO 1997 CONF.REQUISIÇÃO 308/6741 ANEXA Total do Empenho.......: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7256 23.09.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 128,50 ROLAMENTO 70684817 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85 B, ANO 1997 CONF.REQUISIÇÃO 308/6741 ANEXA AO EMPENHO 7255 Total do Empenho.......: 128,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7257 23.09.2009 51315 Fr 026861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 853,57 EIXO PARA RODAS -70684820 MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85 B , ANO 1997 CONF.REQUISI- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 388 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7257 23.09.2009 51315 Fr 026861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO Dispensada ÇÃO 308/6741 ANEXA AO EMPENHO 7255 Total do Empenho.......: 853,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7537 28.09.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA Dispensada 28.09.2009 Liquidacao 50,00 CARGA DE GAS 1/2 NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO N. 7022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO DE PARTE DO EMPENHO N. 7023, POR RUBRICA INCORRETA. Total do Empenho.......: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7572 30.09.2009 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 66 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 278,21 TRAVA CABO ENGATE MARCHAS FLUIDO PARA FREIOS/EMBREAGEM 50ML DOT 4 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VW/CARGO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM VW/CARGO NECESSARIO MATERIAL PARA MICRO ONIBUS PLACAS IKR 7257 DA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 6735 AMEXA Total do Empenho.......: 278,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7582 30.09.2009 104413 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 67 Dispensada 06.10.2009 Liquidacao 28,00 VALVULA DE AR MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA DOBLO IPH 0574 QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE CFE REQUISIÇAO N. 6882 ANEXA AO EMPENHO N. 6581 Total do Empenho.......: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7587 30.09.2009 41604 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 67 Dispensada 08.10.2009 Liquidacao 106,00 BUCHAS BALANÇAS. MATERIAL DE ISOLAMENTO. MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN ÇAO DO VEICULO CORSA PLACA INC 2754 -SMF, CFE REQUISIÇAO N.6841 ANEXA. Total do Empenho.......: 106,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 389 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7631 30.09.2009 633208 Fr 024651 RONALDO VERONESE 67 Dispensada 15.10.2009 Liquidacao 12,00 CHAVE IM 11039/5 MATERIAL NECESSARIO PARA MICRO ONIBUS PLACA ILT 6669, QUE TRANS PORTA ALUNOS DIARIAMENTE, CFE RE QUISIÇAO N. 6834 ANEXA. Total do Empenho.......: 12,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7643 30.09.2009 91208 Fr 034288 PASSOS & CIA LTDA Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 69,00 JOGO DE CALHA EM ACRILICO PARA GOL 4 PORTAS NECESSARIO PARA GOL IMR 8196 SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 6776 ANEXA Total do Empenho.......: 69,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7660 30.09.2009 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 68 Dispensada 21.10.2009 Liquidacao 216,00 JOGO DE PALHETAS PARA BOMBA DE VACUO NECESSARIO PARA RETRO JCB, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO,CFE REQUISIÇAO N. 313/6860 ANEXA. Total do Empenho.......: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7667 30.09.2009 51315 Fr 002390 ARAUJO RETIFICA DEMOTORES LTDA 68 Dispensada 23.10.2009 Liquidacao 349,80 VALVULA ADMISSÃO VALVULA ESCAPAMENTO SEDE DE VALVULA GUIA VALVULA ESCAPAMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 IDG 5944, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EM PENHO N. Total do Empenho.......: 349,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7669 30.09.2009 51315 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA 68 Dispensada 05.10.2009 Liquidacao 400,00 BATERIA 170 A NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN IBU 7086, CFE REQUISIÇAO N. 316/6875 ANEXA. Total do Empenho.......: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7670 30.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 68 Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 180,00 BATERIA 60 A NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MA- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 390 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7670 30.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT 68 Dispensada QUINA DE PINTURA DE VIAS ASFALTI CAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 315/6874 ANEXA. Total do Empenho.......: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7672 30.09.2009 51315 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 68 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 466,00 KIT EMBREAGEM PONTEIRA DIREÇÃO ESQIERDA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE/COIFA COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR MAÇANETA INTERNA DIREITA DIANTEIRA MAÇANETA INTERNA DIREITA TRASEIRA MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO GOL PLACA ILG 7950-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6791 ANEXA. Total do Empenho.......: 466,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7676 30.09.2009 104413 Fr 005498 D. MOTTIN 68 Dispensada 06.10.2009 Liquidacao 72,00 PASTILHA DE FREIO MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO IPH 0042-SMS, CFE REQUISIÇAO N. 6610 ANEXA Total do Empenho.......: 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7698 01.10.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 110,00 LIMPEZA DESCARB.SISTEMA INJEÇAO MATERIAL NECESSARIO PARA REVISAO DO VEICULO DOBLO IPH 0574, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO N. 6032 EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO PARTE DO N. 6034 DE 10/08/09 POR RUBRICA INCORRETA Total do Empenho.......: 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7745 06.10.2009 31221 Fr 003530 BLAVEL BLAUTH VEICULOS LTDA 68 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 164,34 BUCHAS Nº A 3052680150 PEÇA BOLACHA DO TRAMBULADOR COM OS PARAFUSOS Nº 3442687089 NECESSARIO PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KTS 2349, CFE REQUISIÇAO N. 6929 ANEXA. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 391 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7745 06.10.2009 31221 Fr 003530 BLAVEL BLAUTH VEICULOS LTDA 68 Dispensada Total do Empenho.......: 164,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7826 09.10.2009 31221 Fr 034350 RAVAS - RETIF E DISTR DE PECAS AUTOM LTD 68 Dispensada 13.10.2009 Liquidacao 219,91 CONJUNTO ACOPLAMENTO A3222600075 NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER TO DO ONIBUS PLACA KTS 2349, CFE REQUISIÇAO N. 6959 ANEXA. Total do Empenho.......: 219,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7847 14.10.2009 81305 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA 69 Dispensada 16.10.2009 Liquidacao 400,00 BATERIA 100 AMPERES BRINDADA NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO CAMINHAO TIM TIM IET 9549, CFE REQUISIÇAO N. 6974 ANEXA. Total do Empenho.......: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7874 14.10.2009 51315 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA 68 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 747,20 ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30 MATERIAL NECESSARIO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, CFE REQUISIÇAO N. 318/6877 ANEXA. Total do Empenho.......: 747,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7875 14.10.2009 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA 68 Dispensada 20.10.2009 Liquidacao 263,00 PINO DE CENTRO MOLA MESTRE 1ª FOLHA MOLA 7ª FOLHA CINTAS PLÁSTICAS MATERIAL NECESSARIO PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN IKV 2653, CFE REQUISIÇAO N. 320/6934 ANEXA. Total do Empenho.......: 263,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7880 14.10.2009 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 68 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 52,50 GRAXA P/CUBOS CONTRA-PINO ROLAMENTO MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO SANTANA IKN 7202, CFE REQUISIÇAO N. 6909 ANEXA. Total do Empenho.......: 52,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7883 14.10.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 68 Dispensada 19.10.2009 Liquidacao 144,00 FILTRO DE AR PRIMÁRIO 32/915802 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7883 14.10.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA 68 Dispensada FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 32/915801 NECESSARIO MATERIAL PARA RETRO JCB ANO 1997,CFE REQUISIÇAO N. 6968 ANEXA Total do Empenho.......: 144,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7884 14.10.2009 51315 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 68 Dispensada 21.10.2009 Liquidacao 112,60 SENSOR DIGITAL DO VELOCÍMETRO RETENTOR DE CÂMBIO MATERIAL NECESSARIO PARA GOL ANO 2003, PLACA ILG 7950-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6957 ANEXA. Total do Empenho.......: 112,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7886 14.10.2009 104413 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 68 Dispensada 21.10.2009 Liquidacao 115,00 POTENCIOMETRO METERIAL NECESSARIO PARA VEICULO DOBLO PLACA IOP 1158-SMS, CFE REQUISIÇAO N. 6932 ANEXA. Total do Empenho.......: 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7888 14.10.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME 69 Dispensada 27.10.2009 Liquidacao 34,00 JOGO FLUÍDO COLETOR MATERIAL NECESSARIO PARA AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES EM RISCO DIARIAMENTE, PLACA IMU 9012, CFE REQUISIÇAO N. 6933 ANE XA. Total do Empenho.......: 34,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7890 14.10.2009 91208 Fr 008976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 69 Dispensada 21.10.2009 Liquidacao 28,00 VALVULA MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO ILH 6667- SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 6960 ANEXA. Total do Empenho.......: 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7963 19.10.2009 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 69 Dispensada 22.10.2009 Liquidacao 155,00 COLOCAÇÃO DE PELÍCULA, NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475. NECESSARIO PARA DOBLO PLACA IPJ 4475, CFE REQUISIÇAO N. 6975 ANE XA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 393 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos 7963 19.10.2009 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 69 Dispensada Total do Empenho.......: 155,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7981 19.10.2009 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 69 Dispensada 23.10.2009 Liquidacao 220,00 BATERIA NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IKE 4919 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO N.6998 ANEXA. Total do Empenho.......: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7989 19.10.2009 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 69 Dispensada 26.10.2009 Liquidacao 166,00 OLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MATERIAL NECESSARIO PARA AMBULAN CIA PLACA IMU 9012, QUE TRANSPOR TA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUI SIÇAO N. 6899 ANEXA. Total do Empenho.......: 166,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8286 27.10.2009 104413 Fr 004868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 69 Dispensada 29.10.2009 Liquidacao 80,00 MATERIAL DE PINTURA MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO DOBLO PLACA IPH 0042, DANIFICADO EM RAZAO DE ACIDENTE DE TRANSITO O QUAL JA FOI INSTAURADA SINDICANCIA PARA APURAR A RESPONSABI LIDADE DO MOTORISTA SR. JAIME A. CHIES, CFE REQUISIÇAO N. 7041 ANEXA. Total do Empenho.......: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 180.234,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.40.000000 Material Biológico 232 05.01.2009 71106 Fr 004346 CENTRAL RIOGRAN INSEM ARTIF CRIA Dispensada 10.02.2009 Liquidacao 369,00 06.04.2009 Liquidacao 463,00 08.06.2009 Liquidacao 428,00 28.07.2009 Liquidacao 397,00 AQUISIÇÃO DE SEMEN, NITROGENIO, PALHETAS E LUVAS PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4106 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.657,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------484 26.01.2009 71106 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO 1 Dispensada 28.01.2009 Liquidacao 140,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 394 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.40.000000 Material Biológico 484 26.01.2009 71106 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO 1 Dispensada NITROGENIO Material para serviços de Inspetoria Veterinária, cfe requisição n. 4203 anexa. Total do Empenho.......: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5829 31.07.2009 71106 Fr 025989 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 271,00 01.10.2009 Liquidacao 235,00 AQUISIÇAO DE SEMEN, NITROGENIO PALHETAS E LUVAS PARA SERVIÇOS DE INSPEÇAO VETERINARIA, CFE RE QUISIÇAO N. 4106 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N. 232/2009 DE 05.01.09 POR RA ZAO SOCIAL INCORRETA Total do Empenho.......: 506,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 2.303,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 482 26.01.2009 81320 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 1 Dispensada 30.01.2009 Liquidacao 10,15 ENXADINHA P/JARDINAGEM C/CABO Material para limpeza no Parque Fenachamp, cfe requisição n. 4125 anexa. Total do Empenho.......: 10,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------483 26.01.2009 81320 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 4,55 RESTEL C/CABO Material para limpeza no Parque Fenachamp, cfe requisição n. 4125 anexa ao empenho n. 482/00. Total do Empenho.......: 4,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------745 30.01.2009 51316 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 1 Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 51,00 FACAO LONGO COM CABO DE MADEIRA CADEADO 35 ALICATE PARA PODE DE ÁRVORES ALICATE PARA MECÂNICA CHAVE DE FENDA MEDIA E LONGA CHAVE PHILIPS MÉDIA E LONGA Material para manutenção de roça deiras e limpeza de ruas, cfe re quisição n. 32/4124 anexa. Total do Empenho.......: 51,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 395 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 746 30.01.2009 51316 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 48,82 JOGO DE CHAVES ESTRELA COMBINADA DO 10 AO 22 CHAVE DE FENDA PEQUENA E LONGA CHAVE PHILIPS PEQUENA E LONGA Material para manutenção de roça deiras e limpeza de ruas, cfe re quisição n. 32/4124 anexa ao empenho n. 745/00. Total do Empenho.......: 48,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------747 30.01.2009 51316 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 1 Dispensada 25.02.2009 Liquidacao 23,60 JOGO DE CHAVES DE BOCA COMBINADA DO 10 AO 22 Material para manutenção de roça deiras e limpeza de ruas, cfe re quisição n. 32/4124 anexa ao empenho n. 745/00. Total do Empenho.......: 23,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1373 25.02.2009 31217 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 4 Dispensada 06.03.2009 Liquidacao 21,00 ALICATE DE CLIMPAGEM PADRÃO RJ45 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 4440 ANEXA AO EMPENHO 1370. Total do Empenho.......: 21,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1379 25.02.2009 81320 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 4 Dispensada 18.03.2009 Liquidacao 149,76 FOICE COM CABO JOGO CHAVES DE FENDA JOGO DE CHAVE DE BOCA CHAVE INGLESA ENXADA C/CABO PEDRA AFIAR MARTELO RESTEL C/CABO PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE XA AO EMPENHO 1374. Total do Empenho.......: 149,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1380 25.02.2009 81320 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 4 Dispensada 09.03.2009 Liquidacao 10.03.2009 Liquidacao 116,20 CARRINHO DE MAO PA C/CABO TROQUEZ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 396 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 1380 25.02.2009 81320 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 4 Dispensada FACAO PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE XA AO EMPENHO 1374. Total do Empenho.......: 116,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2334 31.03.2009 112604 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 260,65 ENXADA C/CABO PÁ DE CORTE C/CABO FOICE C/CABO PENEIRA N° 60 TESOURA P/PODA LEVE CARRINHO D/MÃO 60 LITROS PAZINHA DE JARDIM SERRA PARA PODA Ferramentas necessárias para manejos em sistemas agroflorestais e atividades de agricultura orgâ nica junto a agricultores e esco las envolvidas no projeto de qua lificação da política ambiental de Garibaldi, conforme requisição n. 4718, anexa. Total do Empenho.......: 260,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2361 31.03.2009 112604 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 7 Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 106,70 PÁ CURVA C/ CABO FACÃO C/BAINHA 45 CM MARTELO 23 MM C/CABO ALICATE 8 POLEGADAS REGADOR 10 LITROS DE JARDIM MANGUEIRA 30 METROS ANCINHO COM CABO Ferramentas necessárias para manejos em sistemas agroflorestais e atividades de agricultura orgâ nica junto a agricultores e esco las envolvidas no projeto de qua lificação da política ambiental, cfe req.4718,anexo no Emp.2334. Total do Empenho.......: 106,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 21.05.2009 51316 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 18 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 312,00 ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" BROCA SDS-MAX 25X320MM BROCA SDS-PLUS 8X260MM CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 397 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 3630 21.05.2009 51316 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 18 Dispensada 3X75MM CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 5X125MM CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 6X150MM CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO 9X200MM CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 3X100MM CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 5X125MM CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 6X150MM CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO 8X200MM NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SER VIDOR ALTAIR OGLIARI UTILIZAR EM VARIOS SERVIÇOS DE REPARAÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOCAIS PUBLICOS ADMINISTRADOS PELAS SECRETARIAS, CFE REQUISIÇAO N.5189 ANEXA. Total do Empenho.......: 312,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3631 21.05.2009 51316 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 18 Dispensada 25.05.2009 Liquidacao 52,55 ALICATE BOMBA D'ÁGUA 44038/110 BROCA SDS-PLUS 5X160MM BROCA SDS-PLUS 6X160MM NECESSARIA AQUISIÇAO DESTAS FERRAMENTAS PARA O SERVIDOR ALTAIR OGLIARI UTILIZAR NOS VARIOS SERVIÇOS DE REPAROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOCAIS PUBLICOS ADMINISTRADOS PELAS SECRETARIAS, CFE REQUISIÇÃO N. 5189 ANEXA AO EMPENHO N. 3630 Total do Empenho.......: 52,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4126 01.06.2009 112604 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 19 Dispensada 23.06.2009 Liquidacao 156,70 CARRINHO DE MÃO PAZINHA DE JARDIM REGADOR 10 LITROS DE JARDIM ENXADA C/CABO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5347 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 398 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 4126 01.06.2009 112604 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 19 Dispensada Total do Empenho.......: 156,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4199 04.06.2009 31217 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 10,85 ALICATE 1000 W NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA AO EMPENHO N. 4198. Total do Empenho.......: 10,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4200 04.06.2009 31217 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 58,50 SERROTE TORTO PARA PODAR ÁRVORES CINTO DE EGURANÇA DE LONA E NYLON NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA AO EMPENHO Total do Empenho.......: 58,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4250 08.06.2009 51316 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 300,00 CARRINHO DE MAO REFORÇADO NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES CARRINHOS DE MAO PARA REALIZAR SERVIÇOS QUE NECESSITEM DESTE MATERIAL, CFE REQUISIÇAO N. 5471 ANE XA. Total do Empenho.......: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4270 08.06.2009 126003 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 19 Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 15,68 TESOURA P/PODA grande NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ES PAÇOS PUBLICOS E DO GINASIO MUNI CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5511 ANEXA AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 15,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4275 09.06.2009 31217 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 19 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 96,23 CAIXA COMPLETA DE FERRAMENTAS JOGO DE FERRAMENTAS COM 2 CHAVES DE BOCA, 1 MINI ARCO DE SERRA, 1 MARTELO, 1 ALICATE, 4 CHAVE DE FENDA E PHILIPS. NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 399 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 4275 09.06.2009 31217 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 19 Dispensada CFE REQUISIÇAO N. 5390 ANEXA Total do Empenho.......: 96,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4315 15.06.2009 51316 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 20 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 1.351,75 PA DE BICO COM CABO LONGO ENXADA C/CABO NORMAL MARRETA 01 KG C/CABO TRENA 5M MARTELO COM CABO ALICATE MECANICO SERROTE PROFISSIONAL MACHADO COM CABO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUINAS, E USO POSTERIOR PARA OBRAS DE REPARAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO CONSERTO DE REDES CLOACAIS E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO N. 024/2009 ANEXA AO EMPENHO 4314 Total do Empenho.......: 1.351,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4372 16.06.2009 51316 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 20 Dispensada 22.06.2009 Liquidacao 39,55 ALICATE MEIA CANA 6" NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INSTALAÇAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5561 ANEXA AO EMPENHO Nº 4371 Total do Empenho.......: 39,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4375 16.06.2009 31217 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 20 Dispensada 19.06.2009 Liquidacao 8,65 TRENA DE AÇO COM TRAVA DE 5 METROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TIRAR MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS NAS ATI VIDADES REALIZADAS PELO DPTO DE PATRIMONIO, CFE REQUISIÇAO Nº 5502 ANEXA Total do Empenho.......: 8,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5185 13.07.2009 51316 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada 17.07.2009 Liquidacao 15,50 REBITADOR MANUAL MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 400 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 5185 13.07.2009 51316 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA Dispensada CONF.REQUISIÇÃO 5792 ANEXA Total do Empenho.......: 15,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5189 13.07.2009 31217 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 58 Dispensada 20.07.2009 Liquidacao 19,40 FOICE COM CABO RESTEL C/CABO NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO JARDIM E PEQUENOS CONSERTOS DO CENTRO CULTURAL SAO JOSE, CFE RE QUISIÇAO N.5798 ANEXA AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 19,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5191 13.07.2009 31217 Fr 005337 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 58 Dispensada 23.07.2009 Liquidacao 65,75 ENXADA COM CABO FACAO TESOURA DE PODA REQUISIÇÃO ENXADA DE JARDIM COLHER DE JARDIM GARFO PARA JARDIM PEDRA AFIAR FERRAMENTAS NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO JARDIM E PEQUENOS CONSERTOS DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 5798 ANEXA AO EMPENHO N. Total do Empenho.......: 65,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5197 14.07.2009 31217 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 58 Dispensada 10.08.2009 Liquidacao 103,40 VASSOURA CARRINHO DE MAO PA C/CABO NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO JARDIM E PEQUENOS CONSERTOS DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 5798 ANEXA Total do Empenho.......: 103,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7649 30.09.2009 51316 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 68 Dispensada 07.10.2009 Liquidacao 42,00 ALICATE UNIVERSAL 8" DE USO PROFISSIONAL, COM CABO REFORÇADO, ANTI-DESLIZANTE E ISOLADO, COM RESISTÊNCIA PARA DESCARGAS ELÉTRICAS DE 1000V. MATERIAL NECESSARIO PARA SERVIÇOS DEMANDADOS DE ILUMINAÇAO PU- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 401 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas 7649 30.09.2009 51316 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 68 Dispensada BLICA REALIZADA PELA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6883 ANEXA. Total do Empenho.......: 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 3.440,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 418 22.01.2009 53003 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 1 Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 5.100,00 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR (R-6b) AMBULÂNCIA PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR (R-6b) BRIGADA MILITAR PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR (R-6b) INFORMAÇÕES TURÍSTICAS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PROIBIDO ESTACIONAR (R-6A) PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTÊNCIA DE LOMBADA (A-18) MEDINDO 0,50 X 0,50M TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 2" POR 3,5M COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA (R-4a) CAMINHÕES E ÔNIBUS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PROIBIDO VIRAR À DIREITA (R-4b) CAMINHÕES E ÔNIBUS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X 0,60M, PERMITIDO ESTACIONAR (R-6B) MOTOS Material para sinalização vertical em diversas ruas da cidade, cfe requisição n. 4040 anexa. Total do Empenho.......: 5.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------448 22.01.2009 10918 Fr 001758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Dispensada 03.03.2009 Liquidacao 742,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 402 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 448 22.01.2009 10918 Fr 001758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Dispensada PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CFE MODE LO EM ANEXO E REQUISIÇÃO N. 2271 ANEXA. Total do Empenho.......: 742,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------740 30.01.2009 51318 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 1 Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 250,00 MOLDE EM MATERIAL RESISTENTE, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (DEF), SENDO QUE O QUADRO A SER PINTADO DEVE MEDIR 1,20M, ATENDENDO ASSIM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE. Material para fazer sinalização horizontal das vias públicas p/ estacionamento de deficientes físicos, cfe requisição n. 4168 anexa. Total do Empenho.......: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 18.02.2009 53003 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 3 Dispensada 19.02.2009 Liquidacao 450,00 CONE 75CM LARANJA E BRANCO CONE 75CM PRETO E AMARELO PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO NOS LOCAIS EM QUE SERAO REALIZA DAS PINTURAS DE FAIXAS DE SEGU RANCA OU OBSTRUCOES DE RUA CFE REQUISICAO 4383 ANEXA. Total do Empenho.......: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1364 25.02.2009 31209 Fr 031640 PLANNER GRAFICA LTDA 3 Dispensada 11.03.2009 Liquidacao 1.900,00 ETIQUETAS PARA PATRIMONIO PARA CONTROLE DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE REQUISI CAO 4473 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1461 27.02.2009 53003 Fr 007214 ELISEU KOPP E CIA LTDA 4 Dispensada 10.03.2009 Liquidacao 2.215,00 SEMAFORO GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM TEMPORIZADOR, BASEADO EM TECNOLOGIA À LED'S. CFE REQUISICAO 4230 ANEXA Total do Empenho.......: 2.215,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1701 11.03.2009 10918 Fr 006606 DREHSAN PRESENTES ART PROMOC LTDA Dispensada 06.04.2009 Liquidacao 430,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 403 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 1701 11.03.2009 10918 Fr 006606 DREHSAN PRESENTES ART PROMOC LTDA Dispensada BUTTON DOURADO RECORTADO Material para a Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2290 anexa. Total do Empenho.......: 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2541 09.04.2009 91212 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 8 Dispensada 22.04.2009 Liquidacao 30,00 PEÇA EM PLÁSTICO TIPO CHAVEIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4909, EM ANEXO. Total do Empenho.......: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 16.04.2009 51318 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA. 8 Dispensada 11.05.2009 Liquidacao 90,75 FITA PERFURADA 1MTX18MM COMPRA DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N. 4949, ANEXA. Total do Empenho.......: 90,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2688 16.04.2009 621121 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 8 Dispensada 04.05.2009 Liquidacao 95,90 PLACA de Saída com luminária 9 W. PLACA de saída sem luminária. LUZ de emergência 2 X 8 W. PLACA de sinalização para extintor. PLACA de Proibido Fumar. PLACA risco de incendio. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A EMEI ESPAÇO APRENDER ÀS EXIGÊN CIAS DO PLANO DE PREVENÇÃO E COM BATE A INCÊNCIO CFE REQUISIÇÃO N 4743, ANEXA. Total do Empenho.......: 95,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2706 17.04.2009 10918 Fr 033517 BWI INFORMÁTICA LTDA. Dispensada 01.06.2009 Liquidacao 182,50 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES EM PVC CORDÕES PERSONALIZADOS COM AS INSCRIÇÕES "CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI" MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 404 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 2706 17.04.2009 10918 Fr 033517 BWI INFORMÁTICA LTDA. Dispensada E VEREADORES DA CÂMARA CFE REQUI SIÇÃO N. 2317, ANEXA. Total do Empenho.......: 182,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3437 14.05.2009 53003 Fr 033650 PSICOARTES PAINEIS LTDA - ME 11 Dispensada 21.05.2009 Liquidacao 633,00 PLACA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 18 PINTADA NA COR AZUL EM AMBAS AS FACES, TAMANHO 50X25CM, LETREIRO NA COR BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. PLACA SINALIZAÇÃO DE RUA SEM SAÍDA (A-45) 50 CM DE LADO PLACA COM DENOMINAÇÃO EM AMBAS AS FACES INDICANDO: RUA COMENDADOR JOSÉ ANTÔNIO ZANETTI 50X25CM NECESSARIO MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO TAMAN DARÉ EM VIRTUDE DA SOLICITAÇAO EXPEDIDA PELO MINISTERIO PUBLICO EM VIRTUDE DO OFICIO N.252/09 DE 05/05/09 COM PRAZO PARA REGULARI ZAÇAO DA SITUAÇAO DE NO MAXIMO, 30 DIAS, CFE REQUISIÇAO N. 5251 ANEXA. Total do Empenho.......: 633,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3438 14.05.2009 53003 Fr 033652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 11 Dispensada 26.05.2009 Liquidacao 1.685,60 TUBO GALVANIZADO 2", 3M DE COMPRIMENTO PAREDE DE 1,95MM COM ALETA PARA FIXAÇÃO E TAMPA NA PARTE SUPERIOR, FURADA PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS. PARAFUSOS C/ ARRUELA E PORCA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS NECESSARIA A AQUISIÇAO DESTE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇAO DAS RUAS DO BAIRRO TAMANDARÉ EM VIRTUDE DA SOLICITAÇAO DO MINIST PU BLICO ATRAVES DO OF.252/09, CFE REQUISIÇAO N.5251 ANEX EMP 3437 Total do Empenho.......: 1.685,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3486 15.05.2009 53003 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 11 Pregao 20.05.2009 Liquidacao 3.580,00 CONE DE BORRACHA DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 405 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 3486 15.05.2009 53003 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 11 Pregao INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG. COR: LARANJA/BRANCO. COM FAIXAS REFLETIVAS. CONE DE BORRACHA DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG. COR: PRETO/AMARELO. SEM FAIXAS REFLETIVAS. CONE DE BORRACHA DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG. COR: LARANJA/BRANCO. SEM FAIXAS REFLETIVAS. NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATE RIAIS PARA A DEMARCAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE REQUISIÇÃO 5266 ANEXA AO EMPENHO 3480 Total do Empenho.......: 3.580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3489 15.05.2009 53003 Fr 033659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT 11 Pregao 26.05.2009 Liquidacao 14.000,00 PELICULA REFLETIVA COM LENTES ESFÉRICAS INCLUSAS EM RESINA TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE EXTERIOR LISA E PLANA. LARGURA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 406 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 3489 15.05.2009 53003 Fr 033659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT 11 Pregao DE 1,24M E ROLO COM 45,72M. COR: PRETA. GARANTIA DE 3 ANOS EM RELAÇÃO À COR, REFLETIVIDADE E ADESIVIDADE. PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: BRANCA. GARANTIA DE 7 ANOS ÁRA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444 PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: VERMELHO. GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444 PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: AZUL. GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444 PELICULA DURÁVEL, RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO. COR: LARANJA. GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS. LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444 NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE RIAIS PARA A DEMARCAÇAO ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE REQUISIÇAO N. 5267 ANEXA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 407 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 3489 15.05.2009 53003 Fr 033659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT 11 Pregao Total do Empenho.......: 14.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3522 18.05.2009 53003 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Pregao 17.06.2009 Liquidacao 19.880,00 TACHAS BIDIRECIONAL AMARELA MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM X 8 CM X 2,5 CM TACHAS BIDIRECIONAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM X 8 CM X 2,5 CM TACHAS MONODIRECIONAL 250 MM X 150MM X 5 CM MATERIAL NECESSARIO PARA DEMAR CAÇÃO ASFALTICA ENTRE CENTRO E BAIRROS, ONDE OUVER NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO, CFE REQUISIÇAO N. 5262 ANEXA AO EMPENHO N. 3521 Total do Empenho.......: 19.880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4302 10.06.2009 51318 Fr 033777 SINAL VALE IND DE SINALIZ DE TRANSIT LTD 20 Dispensada 29.06.2009 Liquidacao 1.427,60 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R3 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R4A PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R4B PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R5A PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R6A PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R6B PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R6C PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R19, 50KM/H PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R19, 40KM/H PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 408 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 4302 10.06.2009 51318 Fr 033777 SINAL VALE IND DE SINALIZ DE TRANSIT LTD 20 Dispensada MODELO R19, 30KM/H PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R24B PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO MODELO R25A NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPLAN TAR MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO NA CIDADE, BAIRROS E ES PECIALMENTE NO INTERIOR, CFE RE QUISIÇAO N. 5512 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.427,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4303 10.06.2009 51318 Fr 020790 SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA 20 Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 415,54 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO, 60KM/H MODELO R19 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE 50 CM DE DIÂMETRO MODELO R25B PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA COM 50CM DE LADO MODELO A-18 NECESSARIO PARA IMPLANTAR MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO NA CIDADE, BAIRROS E INTERIOR, CFE REQUISIÇAO N. 5510 ANEXA. Total do Empenho.......: 415,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4308 10.06.2009 57101 Fr 033776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA 19 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 12.085,51 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R2 COM 75CM DE LADO PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO S-11 DE 60CM DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO S-14 COM 60 CM DE COMPRIEMNTO X 1M DE ALTURA PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (TÁXI) COM 60 CM DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 409 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 4308 10.06.2009 57101 Fr 033776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA 19 Dispensada COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (SEM HORÁRIO DEFINIDO) DE 60 CM DE COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA) COM 60 CM DE COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA PLACA DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA LISA DE AÇO CARBONO 2 FACES, COR AZUL, 25CM DE ALTURA X 50 CM DE COMPRIMENTO, P/ADESIVAR E FIXAR EM POSTES. POSTE CANO GALVANIZADO 2 " À FOGO, COM REFORÇO TRANSVERSAL NA BASE, FURADOS, ACOMPANHA PARAFUSO, ARRUELA, PORCA E TAMPÃO, 3 M DE ALTURA E PAREDE DE 2MM NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA MELHORAR A SINALIZAÇAO DE TRANSI TO NO CENTRO, BAIRROS E INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5507 PREGAO 023/2009 ANEXA Total do Empenho.......: 12.085,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4309 10.06.2009 51318 Fr 033776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA 20 Dispensada 01.07.2009 Liquidacao 605,52 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (OBLÍQUO) DE 60CM DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (MOTOS) COM 60CM DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DO CENTRO, BAIRROS E INTERIOR DO MU NICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5507 PREGAO N.023/2009 ANEXA. Total do Empenho.......: 605,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4545 23.06.2009 10918 Fr 027773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI Dispensada 02.07.2009 Liquidacao 190,00 AQUISIÇAO DE BANNER DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL 720 DPIS COM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 410 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 4545 23.06.2009 10918 Fr 027773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI Dispensada ACABAMENTO, BASTOES, PONTEIRAS,E CORDINHA + LAYOUT TAMANHO 130 X 160 CM COM DIZERES: CAMARA TRANSPARENTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL OUVIDORIA COMUNIQUE-SE CONOSCO 0800 644 1234 Total do Empenho.......: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4857 26.06.2009 111211 Fr 001758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18 Dispensada 26.06.2009 Liquidacao 296,00 ADESIVOS Necessários para identificação da fiscalização da SMMA. NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DA FISCALIZAÇAO DA SMMA,VEICULO GOL IIO 1796, CFE REQUISIÇAO N 5344 ANEXA. EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N 3680 DE 25/05/09 POR RAZAO SOCIAL INCORRETA Total do Empenho.......: 296,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5369 21.07.2009 81309 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 29.07.2009 Liquidacao 640,00 TINTA BRANCA 18 LITROS FOSCA TINTA PRETA 3,5 LITROS FOSCA TINTA AMARELA 3,5 LITROS FOSCA TINTA AZUL 3,5 LITROS FOSCA TINTA VERDE 3, 5LITROS FOSCA TINTA VERMELHA 3, 5 LITROS FOSCA MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTU RA DA PONTE SECA, LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA ENTRADA DO BAIRRO TAMANDARÉ, CONF. REQUISIÇÃO 5890 ANEXA. Total do Empenho.......: 640,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5760 31.07.2009 81309 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 60 Dispensada 24.09.2009 Liquidacao 45,50 PLACA COM A DESCRIÇÃO " SAÍDA DE EMERGÊNCIA " FOTOLUMINECENTE PLACA DE ACRÍLICO COM A DESCRIÇÃO " PROIBIDO FUMAR " ( 30X20 DE LARGURA ) NECESSARIO PARA SINALIZAÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP NOS PROXIMOS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS,CFE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 411 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 5760 31.07.2009 81309 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 60 Dispensada REQUISIÇAO N. 6185 ANEXA. Total do Empenho.......: 45,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6580 25.08.2009 53003 Fr 033652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 63 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 4.488,00 FITA PRÉ FORMADA ELASTOPLÁSTICO 1,5MM, COR BRANCA, LARGURA 0,40M COM COLA. (66M²) NECESSARIO PARA DEMARCAÇAO DO PA VIMENTO PARA REALIZAÇAO DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE REQUISIÇAO N. 6381 ANEXA. Total do Empenho.......: 4.488,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6971 14.09.2009 614415 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA Dispensada 06.10.2009 Liquidacao 920,00 PLACA em TECBOND na cor preta, auto brilho, medindo 50 x 70cm com letras decoradas. Proteção em vidro de 8mm temperado com pinos de fixação com colocação. NECESSARIA PARA A FIXAÇÃO NA ENTRADA DO MUSEU PARA INFORMAR AOS VISITANTES, CONF.REQUISIÇÃO 6637 ANEXA. Total do Empenho.......: 920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7115 16.09.2009 51318 Fr 025068 D E D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA 66 Dispensada 23.09.2009 Liquidacao 2.750,00 PLACA DE PVC 40 X 60 CM FAIXA VINÍLICA 70 X 30 CM, IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO VINÍLICOS COM RECORTE, 10 X 10 CM MOLDE RECORTADOS EM PVC, 40 X 100 CM NECESSARIO MATERIAL PARA REALIZAR A CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO N. 6713 ANEXA. Total do Empenho.......: 2.750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7207 22.09.2009 111211 Fr 016053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME Dispensada 13.10.2009 Liquidacao 1.250,00 FAIXA REFLETIVA COR: BRANCO E VERMELHO. TAMANHO: 20CM X 50CM. MATERIAL NECESSARIO PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REFLETIVA PA RA SINALIZAR OS CONTEINERS QUE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 412 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros 7207 22.09.2009 111211 Fr 016053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME Dispensada FICARÃO EXPOSTOS NA ÁREA URBANA CONF.REQUISIÇÃO 6760 ANEXA Total do Empenho.......: 1.250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7209 22.09.2009 112106 Fr 026485 GUSTAVO GUERRA ME Dispensada 09.10.2009 Liquidacao 385,00 ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXO SECO. TAMANHO: 40CM X 50 CM. ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXO ORGÂNICO. TAMANHO: 40CM X 50CM. MATERIAL NECESSARIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO MATERILA (LIXO ORGA NICO E LIXO SECO) NOS CONTEINERS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A COLE TA SELETIVA DE LIXO CONF.REQUISI ÇÃO 6769 ANEXA Total do Empenho.......: 385,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7532 28.09.2009 81309 Fr 033019 PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA 67 Dispensada 01.10.2009 Liquidacao 60,00 PLACA DE SAÍDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 30 X 60 NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE EXIGENCIA DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇAO DE ALVARA CFE REQUISIÇAO N. 6743 ANEXA. Total do Empenho.......: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7679 30.09.2009 111211 Fr 016053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME 68 Dispensada 13.10.2009 Liquidacao 15,00 ADESIVOS COLORIDO. NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DE VEICULO UTILIZADO PELA SMMA NAS VISTORIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇAO N.6867 ANEXA. Total do Empenho.......: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 76.838,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 3600 21.05.2009 614405 Fr 033671 HELGA MAYER KLAUS 18 Dispensada 09.06.2009 Liquidacao 60,00 LIVRO SOJA - SUA FANTÁSTICA HISTÓRIA NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 413 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 3600 21.05.2009 614405 Fr 033671 HELGA MAYER KLAUS 18 Dispensada A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇAO N. 5314 ANEXA Total do Empenho.......: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5125 10.07.2009 614405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 57 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 3.902,31 01.09.2009 Liquidacao 16,45LIVRO 1001 VINHOS PARA BEBER ANTES DE MORRER LIVRO ALFABETIZAÇÃO AFETIVA NOVO LIVRO AMOR E FOGO LIVRO AMOR ETERNO LIVRO APRENDA A EDUCAR UMA CRIANÇA INDIGO LIVRO APRENDA A SER DONO LIVRO APRENDIZ (O) - AS AVENTURAS DO CACA FEITI LIVRO ARTE DE CORRER NA CHUVA (A) LIVRO ATEU (O) LIVRO ATRAÇÃO LIVRO BATMAN - A HISTÓRIA DO BATMAN LIVRO BATMAN - CONGELANTE LIVRO BATMAN - GATA ESPERTA LIVRO BATMAN - GOTHAN CITY VERDE LIVRO BATMAN - O CHAPELEIRO LOUCO LIVRO BATMAN - O CRIME DE IMITAÇÃO LIVRO BATMAN - O CRIME FELINO LIVRO BATMN - O LIVRO DOS CRIMIOSOS LIVRO BRISINGR LIVRO BULLIES LIVRO CABANA (A) - SEXTANTE LIVRO CÃES EDUCADOS, DONOS FELIZES LIVRO CHICO XAVIER - O AMIGO DOS ANIMAIS LIVRO CICATRIZ DA DAVID (A) LIVRO CÓDIGO DOS JUSTOS LIVRO COMO DESPERTAR O MELHOR DAS PESSOAS LIVRO COMO DEUS CURA A DOR LIVRO COMO PASSAR EM PROVAS E CONCURSOS LIVRO CONDESSA DE BARAL MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 414 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5125 10.07.2009 614405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 57 Dispensada LIVRO CONSPIRAÇÃO MORTAL LIVRO CONTOS DE HUMOR LIVRO CONTRAMÃO LIVRO CORAÇÃO DE TINTA LIVRO CREPUSCULO LIVRO CULTURA - UM CONCEITO ANTROPOLÓGICO LIVRO DAMA AZUL (A) LIVRO DE DERROTADA A PODEROSA LIVRO DE FRENTE PARA O SOL LIVRO DEUSES E DEUSAS HINDUS MADRAS LIVRO DICIONÁRIO MINI HOUAISS (REFORMA ORTOGRÁFICA) LIVRO DICIONÁRIO DO AMOR (O) NOVO LIVRO ECLIPSE LIVRO ESPANTALHO E SEU CRIADO (O) LIVRO ESPÍURITOS EM MINHA VIDA (OS) - LARANJA LIVRO EU PEGO ESSE HOMEN LIVRO FALA SÉRIO, AMIGA! LIVRO FALA SÉRIO, AMOR! LIVRO FARSA (A) LIVRO FAZENDO AS MALAS LIVRO FELICIDADE MORA AO LADO LIVRO FERRO E FLORES (A) LIVRO FILHAS DE RASCHI LIVRO FILOSOFIA EM COMUN LIVRO FOI APENAS UM SONHO LIVRO GAROTA AMERICANA (A) LIVRO GAROTA AMERICANA QUASE PRONTA (A) LIVRO GRITO DOS MAYAS (O) LIVRO GUIA PRÁTICO DA NOVA ORTOGRAFIA LIVRO HISTÓRIA ÍNTIMA DO BEIJO LIVRO HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES (OS) LIVRO JOHN LENNON - A VIDA LIVRO JULGAMENTO MORTAL LIVRO LIÇÕES DE UM JULGAMENTO LIVRE - PENSANTE LIVRO DAS GAROTAS AUDACIOSAS (O) LIVRO NEGRO LIVRO SECRETO DO BANHEIRO FEMININO LIVRO LUA NOVA LIVRO MAIS FELIZ QUE DEUS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 415 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5125 10.07.2009 614405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 57 Dispensada LIVRO MARLYN E JFK LIVRO MENSAGEIRO DE ATENAS (O) LIVRO MENTES PERIGOSAS LIVRO MEU GURI LIVRO MINÚSCULOS ASSASSINATOS E ALGUNS COPOS LIVRO MULHER EM PRIMEIRO LUGAR LIVRO MULHERES DE AÇO E DE FLORES LIVRO MUNDO SEM FIM LIVRO NAS TOCAS DOS LOBOS LIVRO NEFERTITI - SURRA DE LETRAS LIVRO ONDE DEIXEI MEU ÓCULOS LIVRO OPERAÇÃO VALKIRIA LIVRO ORIGEM DOS MEUS SONHOS LIVRO PERGUNTARAM-ME SE ACREDITO EM DEUS LIVRO PODEROSA 4 LIVRO PRIMAVERA NUM ESPELHO PARTIDO LIVRO QUASE NOITE LIVRO QUERO CONSTRUIR A MINHA HISTÓRIA LIVRO RECURSO (O) LIVRO RESISTÊNCIA - NOVA FRONTEIRA LIVRO ROSA DO INVERNO (A) LIVRO SARI VERMELHO (O) LIVRO SEGUNDA VEZ QUE TE CONHECI (A) LIVRO SÓ PARA MULHERES LIVRO SOMAS DOS DIAS (A) LIVRO SOMBRAS DA NOITE LIVRO SORTE OU AZAR? LIVRO SOUVENIR LIVRO SUA RESPOSTA VALE UM BILHÃO LIVRO TIGRE BRANCO (O) LIVRO TUDO ABAIXO DO CÉU LIVRO UM BESTSELLER PRA CHAMAR DE MEU LIVRO UM LUGAR PARA TODOS LIVRO UMA BREVE HISTÓRIA DO SÉCULO XX LIVRO UMA QUESTÃO DE FÉ LIVRO VIAGEM DE ELEFANTE (A) LIVRO WATCHEMEN - EDIÇÃO DEFINITIVA LIVRO XOGUM - GLORIOSA SAGA DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 416 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5125 10.07.2009 614405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 57 Dispensada JAPÃO (A) NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, QUE PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N.5851 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.885,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5126 10.07.2009 614405 Fr 017919 OTAVIO FRIGHETTO 57 Dispensada 08.09.2009 Liquidacao 900,00 LIVRO ITALIANOS NO BORGHETO EM GARIBALDI E NO RS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA BIBLIO TECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL QUE PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N. 5859 ANE XA. Total do Empenho.......: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5127 10.07.2009 614405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 57 Dispensada 18.08.2009 Liquidacao 1.625,60 01.09.2009 Liquidacao 429,44LIVRO 30FÁBULAS COMTEMPORÂNEAS PARA CRIANÇAS LIVRO A CABEÇA DE STEVE JOBS LIVRO A CHAVE DE SARAH LIVRO A CIDADE ILHADA LIVRO A ELEGÂNCIA DO OURIÇO LIVRO A NOVA ORTOGRAFIA LIVRO AS MAIS BELAS HISTÓRIAS DE MIL E UMA NOITES LIVRO BLACK MUSIC LIVRO COMO ME LIVRAR DE MATTEW LIVRO CONHECER UMA MULHER LIVRO CONSIÊNCIA LIVRO DESCULPE, SOU NOVO AQUI LIVRO DIÁRIO DE UM PAPAGAIO LIVRO DO JEITO QUE NÓS VIVEMOS LIVRO ELOGIO DA MADRASTA LIVRO ESCREVENDO PELA NOVA ORTOGRAFIA LIVRO FANTASMAS DO SÉCULO XX LIVRO FETICHE LIVRO FLORAIS AZUIS LIVRO JÔ ROMANCE DE UM HOMEM LIVRO LAOWAY LIVRO LEITE DERRAMADO LIVRO MAIS UMA VEZ LIVRO O AMOR DO PEQUENO PRÍNCIPE LIVRO O FILHO ETERNO MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 417 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5127 10.07.2009 614405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME 57 Dispensada LIVRO O LADRÃO DE ARTE LIVRO O LADRÃO DE RAIOS LIVRO O LEITOR LIVRO O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS LIVRO O ORIENTE DAS CRUZADAS LIVRO PESADELOS E PAISAGENS 1 LIVRO PESADELOS E PAISAGENS 2 LIVRO FONTE DE OUTONO LIVRO PROIBIDO PARA MAIORES LIVRO QUEM TEM MEDO DE LOBO LIVRO RESISTÊNCIA LIVRO SOLO LIVRO STONEHENGE LIVRO TEM OUTRO POR DENTRO LIVRO TESOURO SECRETO LIVRO TODO AR QUE RESPIRAS LIVRO TRIÂNGULO DAS ÁGUAS LIVRO UM LUGAR PARA TODOS LIVRO UM ROMANCE RUSSO LIVRO VINGANÇA EM VENEZA NECESSARIO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, QUE PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N. 5859 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.196,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5326 21.07.2009 112605 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao 07.08.2009 Liquidacao 3.097,60 CARTILHAS Plantas Doentes pelo uso de Agrotóxicos ? A teoria da trofobiose Francis Chaboussou. Editora Expressão popular. CARTILHAS Plantas do Brasil. Gabriela Brioschi. Editora Odysseus. CARTILHAS Eu protejo a natureza. Jean-René Gombert. Coleção Com os pés no chão. Editora Girafa. CARTILHAS Árvores ? As descobertas começam com uma palavra. Coleção Primeiras Descobertas. Editora Caramelo. CARTILHAS Curupira e o equilíbrio da natureza. Coleção Viramundo. 2002. Samuel Murgel Branco. Editora Moderna. CARTILHAS Natureza e os seres vivos. Coleção Viramundo. Samuel Murgel Branco. Editora Moderna. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 418 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5326 21.07.2009 112605 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA. Pregao CARTILHAS Lições da Natureza ? Projeto Ciência. Ruth de Gouvêa Duarte. Editora Atual. CARTILHAS Árvores ? um retrato da natureza muito viva. Silvana Menezes. Editora Cortez. CARTILHAS A Iara e a poluição das águas. Coleção Viramundo. Samuel Murgel Branco. Editora Moderna. CARTILHAS Tem um cabelo na minha terra - uma historia de minhoca - Gary Larson. Editora Cia Letras CARTILHAS Mandalas ecológicas para crianças - Niky Venancio. Editora Ground CARTILHAS Seis razões para cuidar bem da água - Nilson J. Machado. Editora Escritinha CARTILHAS Seis razões para cuidar bem da natureza - Nilson J. Machado Editora Escritinha CARTILHAS Seis razões para cuidar bem do planeta terra Nilson J. Machado - Editora Escritinhas CARTILHAS Seis razões para diminuir o lixo no mundo Nilson J. machado ? Editora Escritinhas CARTILHAS Eu protejo a natureza - para salvar os animais e as plantas - Jean Gombert. Ediora Girafinha CARTILHAS Eu fecho a torneira para economizar agua - Fean Gombert. Editora Girafinha MATERIAL NECESSARIO PARA O PROJE TO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DE GARIBALDI, CONF.RE QUISIÇÃO 5973 ANEXA. Total do Empenho.......: 3.097,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5333 21.07.2009 112605 Fr 033949 FOGACA LIVRARIA DAS CIENC JURIDICAS LTDA Pregao 12.08.2009 Liquidacao 3.573,89 LIVRO Arvores Brasileiras Vol I. Harri Lorenzi. Odessa, SP. Editora Instituto Plantarum. 1992 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 419 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5333 21.07.2009 112605 Fr 033949 FOGACA LIVRARIA DAS CIENC JURIDICAS LTDA Pregao LIVRO Árvores e madeiras úteis do Brasil. Carlos Rizzini. Editora Nobel. 1995. LIVRO Aves brasileiras e plantas que as atraem. Johan Dalgas Frisch e Christian Dalgas Frisch. Editora Nobel 2005. LIVRO Frutas brasileiras e exóticas cultivadas de consumo in natura. Harri Lorenzi, Luis Bacher, Marco Lacerda, Et Al. Editora Instituto Plantarum. 2006. LIVRO Plantas medicinais no Brasil. Harri Lorenzi. Editora Instituto Plantarum, 2002. LIVRO Plantas medicinais da mata atlântica. Sandra Pavan-Fruehauf. Editora Annablume. 2000. LIVRO Fitorremediação ? O uso de plantas na melhoria da qualidade ambiental. Julio César da Matta, Silvio Roberto de Lucena Tavares, Cláudio Fernando Mahler. Editora Oficina de Textos. LIVRO Comunidades Vegetais e Fitossociologia: fundamentos para avaliação e manejo de ecossistemas. Maria Luiza Porto. Editora da UFRGS LIVRO A Dança da Terra ? Sistemas Vivos em Evolução. Elisabet Sahtouris. Editora Rosa dos Tempos. LIVRO Fundamentos de Ecologia. Eugene P. Odum e Garry Baret. Editora Thompson Pioneira LIVRO Nós e a natureza ? uma introdução às relações homem-ambiente. Emilio F. Moran. Editora Senac São Paulo. LIVRO Biodiversidade e agricultores ? fortalecendo o manejo comunitário. Walter F. de Boef, Marja H. Thijssen. Ed. L&PM. LIVRO Biologia da Conservação. Richard P. Primack, Efraim MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 420 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5333 21.07.2009 112605 Fr 033949 FOGACA LIVRARIA DAS CIENC JURIDICAS LTDA Pregao Rodrigues. Editora Vozes. LIVRO Uma Verdade Inconveniente. Al Gore. Editora Manole. LIVRO A Origem das espécies. Charles Darwin. Coleção Clássicos de Ouro Ilustrados. Ed. Ediouro. RJ. LIVRO Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 2ª.ed. Genebaldo Freire Dias. Editora Gaia (Brasil) LIVRO Educação Ambiental: A formação do Sujeito Ecológico. Isabel Cristina de Moura Carvalho. Editora Cortez. LIVRO Invenção Ecológica ? Narrativas e trajetórias de educação ambiental. 3ª. ed. Isabel Cristina de Moura Carvalho. Editora de UFRGS. LIVRO 1001 Maneiras de Salvar o Planeta. Joanna Yarrow. Editora Publifolha. LIVRO Agrotóxicos ? Mutações, Câncer e Reprodução. César Koppe Grisolia. Editora da UNB. LIVRO Agricultura Sustentável ? Manual do produtor Rural. Ana Primavesi. Editora Nobel. LIVRO Ciência Ambiental - G. Tyler Miller Jr ? Editora Tompson LIVRO Vivencias com a Natureza guia de atividades para pais e educadores Vol 1 - Joseph Cornell. Editora Aquariana. LIVRO Vivencias com a Natureza guia de atividades para pais e educadores Vol 2 - Joseph Cornell. Editora Aquariana. LIVRO Nossa vida como Gaia praticas para reconectar nossas vidas e nosso mundo - Joanna Macy - Editora Gaia LIVRO Flora arbórea e arborescente do RS - Marcos Sobral e outros. Editora RIMA CARTILHAS Soluções Sustentáveis-Permacultura na MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 421 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico 5333 21.07.2009 112605 Fr 033949 FOGACA LIVRARIA DAS CIENC JURIDICAS LTDA Pregao agricultura familiar. Lucian Legan. Editora Mais Calango. Pirenópolis, GO. Instituto de Permacultura do Cerrado-IPEC, 2007. CARTILHAS Soluções Sustentáveis-Construção Natural. André Soares. Editora Mais Calango. Pirenópolis, GO. Instituto de Permacultura do Cerrado-IPEC, 2007. CARTILHAS Soluções Sustentáveis-Uso da Água na Permacultura. Editora Mais Calango. Pirenópolis, GO. Instituto de Permacultura do Cerrado-IPEC, 2007. CARTILHAS Uma fonte ? História da água na Terra. Rochelle Strauss. Editora Melhoramentos. CARTILHAS Crescendo com o verde - guia infantil para cuidar de nosso planeta - Christina Goodings - Editota Rosari MATERIAL PARA O PROJETO DA POLITICA AMBIENTAL DE GARIBALDI, CONF. REQUISIÇÃO 5971, ANEXA. Total do Empenho.......: 3.573,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 12.713,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.50.000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias 4227 05.06.2009 10912 Fr 029166 LUCILA ZANESCO CARBONARI Dispensada 16.06.2009 Liquidacao 385,00 BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL BANDEIRA DO MUNICIPIO (TODAS BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM NYLON MARITIMO, COM COSTURA REFORÇADAS, MEDINDO 1,13 X 1,61 SENDO DE 2 PANOS) PONTEIRA TIPO LANÇA DE METAL PARA MASTRO NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMA RA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2344 ANEXA Total do Empenho.......: 385,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 385,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 422 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.010000 Brita 305 12.01.2009 53001 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA Dispensada 28.01.2009 Liquidacao 3.862,30 BRITA (PEDRISCO, BRITA 1 E BRITA 2) Material para manutenção de vias em virtude de fortes chuvas, cfe requisição n. 4087 anexa. Total do Empenho.......: 3.862,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------719 30.01.2009 53001 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA Dispensada 05.02.2009 Liquidacao 4.037,80 26.02.2009 Liquidacao 21.960,38 FORNECIMENTO DE BRITA (PEDRISCO, BRITA N. 01 E BRITA N. 02), CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO N. 003 DE 28.01.09. Total do Empenho.......: 25.998,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1064 17.02.2009 52101 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA Pregao 17.03.2009 Liquidacao 13.241,02 22.04.2009 Liquidacao 38.067,29 12.05.2009 Liquidacao 3.891,69 FORNECIMENTO DE ATÉ 2.000 TONE LADAS DE PÓ DE BRITA E 9.000 TONELADAS DE BRITA (N.0, N.1 E N. 2) CFE PREGAO 002/2009 E CONTRATO 008/2009 ANEXO. Total do Empenho.......: 55.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1065 17.02.2009 53001 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA Pregao 12.05.2009 Liquidacao 21.414,22 01.06.2009 Liquidacao 19.644,73 01.07.2009 Liquidacao 39.170,90 18.08.2009 Liquidacao 29.069,76 09.09.2009 Liquidacao 31.459,36 06.10.2009 Liquidacao 33.972,98 FORNECIMENTO DE ATÉ 2.000 TONE LADAS DE PÓ DE BRITA E 9.000 TONELADAS DE BRITA (N.0, N.1 E N. 2) CFE PREGAO 002/2009 E CONTRATO 008/2009 ANEXO. Total do Empenho.......: 174.731,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....: 259.792,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 297 09.01.2009 53002 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 2.004,50 TINTA BRANCA C/18 LITROS p/ DEMARCACAO DE TRAFEGO A BASE DE ACRILATOS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 423 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 297 09.01.2009 53002 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA Dispensada TINTA AMARELA DEMARCATORIA VIARIA BASE ACRILATOS (BALDE 18 L) SOLVENTE PARA TINTA DEMARCATORIA (BALDE 18 L) ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 9 CM, COM CABO ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 15CM, COM CABO ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 23CM, COM CABO Material para pintura de faixas de segurança e vias pavimentadas cfe requisição n. 4063 anexa. Total do Empenho.......: 2.004,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------727 30.01.2009 53002 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 1 Dispensada 03.02.2009 Liquidacao 7,00 JOELHO 100 X 90° Material para manutenção de rede de esgoto do Bairro Bela Vista II, cfe requisição n. 30/4122 anexa. Total do Empenho.......: 7,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------728 30.01.2009 53002 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada 04.02.2009 Liquidacao 89,70 TUBO PLUVIAL 100 COM 6 M DE COMPRIMENTO Material para manutenção de rede de esgoto do Bairro Bela Vista II, cfe requisição n. 30/4122 anexa ao empenho n. 727/00. Total do Empenho.......: 89,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------898 05.02.2009 53002 Fr 033218 E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 2 Dispensada 16.02.2009 Liquidacao 2.560,00 MASSA ASFALTICA (SACOS DE 30Kg) Material para realização de repa ros nas vias pavimentadas com as falto nas ruas centrais e trecho do interior, cfe requisição n. 4261 anexa. Total do Empenho.......: 2.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------993 10.02.2009 53002 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 2 Dispensada 13.04.2009 Liquidacao 3.574,00 TINTA BRANCA C/18 LITROS P/DEMARCACAO DE TRAFEGO A BASE DE ACRILATOS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 424 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 993 10.02.2009 53002 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 2 Dispensada TINTA AMARELA DEMARCATORIA VIARIA BASE ACRILATOS (BALDE 18 L SOLVENTE PARA TINTA DEMARCATORIA (BALDE 18 L) ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 9 CM, COM CABO ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 18 CM, COM CABO Material para realização de operação volta às aulas, cfe requisição n. 4370 anexa. Total do Empenho.......: 3.574,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1076 18.02.2009 53002 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 597,00 VERGALHÃO 1" DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO COM 12M PARA CONFECCAO DE BOCAS DO LOBO PARA COLOCACAO NAS VIAS E ESTRA DAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNI CIPIO CFE REQUISICAO 28 ANEXA. Total do Empenho.......: 597,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 18.02.2009 53002 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA 3 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 900,00 CANTONEIRA DE AÇO 2"X1/4 COM 6M PARA CONFECCAO DE BOCAS DO LOBO PARA COLOCACAO NAS VIAS E ESTRA DAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNI CIPIO CFE REQUISICAO 28 ANEXA AO EMPENHO 1076. Total do Empenho.......: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1123 19.02.2009 53002 Fr 029704 VM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 1.628,00 TIJOLO MACICO AREIA REGULAR TABUA DE PINHEIRO ARAUCARIA MEDINDO 5,3M X 30CM PARA CONFECCAO E MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ESCOAR AS AGUAS FLUVIAIS E CLOACAIS CFE REQUISI ÇÃO 84 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.628,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1405 26.02.2009 53002 Fr 025064 BENTO CONCRETOS LTDA 4 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 5.769,00 TUBO CONCRETO PB PA-2 DE 1M DE MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 425 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 1405 26.02.2009 53002 Fr 025064 BENTO CONCRETOS LTDA 4 Dispensada DIÂMETRO PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA GALERIA EXISTEN TE NO LOCAL CFE REQUISICAO 4540 ANEXA. Total do Empenho.......: 5.769,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1406 26.02.2009 53002 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 4 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 498,00 CIMENTO COMUM SACO C/50 KILOS AREIA MEDIA PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA GALERIA EXISTEN TE NESTE LOCAL CFE REQUISICAO 4540 ANEXA AO EMPENHO 1405. Total do Empenho.......: 498,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1407 26.02.2009 53002 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4 Dispensada 02.03.2009 Liquidacao 690,00 TIJOLO MACICO PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE TUBULACAO EXISTENTE NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO AO ROM PIMENTO DA GALERIA EXISTENTE NO LOCAL CFE REQUISICAO 4540 ANEXA AO EMPENHO 1405. Total do Empenho.......: 690,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1748 13.03.2009 53002 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5 Dispensada 20.03.2009 Liquidacao 312,00 BARRA DE FERRO 1/2 BARRAS DE FERRO NECESSARIAS PARA CONFECÇAO DA PROTEÇAO DA CAIXA DA CAIXA DA REDE DE ESGOTO EXISTENTE NA RUA BUARQUE DE MACEDO E OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N. 4635 ANEXA. Total do Empenho.......: 312,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1754 13.03.2009 53002 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 5 Dispensada 19.03.2009 Liquidacao 300,00 PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA MEDINDO 0,80 X 0,60M INFORMAÇÃO TURISTICA (S-15) INF. TURISTICA À 500M PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA MEDINDO 0,80 X 0,60M AEROPORTO À DIREITA (S-11) MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 426 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 1754 13.03.2009 53002 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA 5 Dispensada PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA MEDINDO 0,80 X 0,60M AEROPORTO À ESQUERDA (S-11) MAterial para identificação de locais aos turistas, cfe requisi ção n. 4414 anexa. Total do Empenho.......: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1818 17.03.2009 53002 Fr 025064 BENTO CONCRETOS LTDA Dispensada 27.03.2009 Liquidacao 6.085,60 07.04.2009 Liquidacao 3.840,00 04.05.2009 Liquidacao 3.259,10 11.05.2009 Liquidacao 10.149,60 15.05.2009 Liquidacao 4.267,50 18.05.2009 Liquidacao 9.924,20 20.05.2009 Liquidacao 13.196,30 03.07.2009 Liquidacao 10.040,70 06.07.2009 Liquidacao 6.085,60 01.09.2009 Liquidacao 1.935,00 15.09.2009 Liquidacao 3.552,85 01.10.2009 Liquidacao 2.515,50 09.10.2009 Liquidacao 6.355,50 19.10.2009 Liquidacao 25.992,80 20.10.2009 Liquidacao 10.101,85 22.10.2009 Liquidacao 7.295,20 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 024 DE 17.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 124.597,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1819 17.03.2009 53002 Fr 028207 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA Dispensada 27.03.2009 Liquidacao 3.205,00 08.09.2009 Liquidacao 4.166,50 01.10.2009 Liquidacao 5.448,50 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 025 DE 17.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 12.820,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1820 17.03.2009 53002 Fr 010437 INDUSTRIA FLORENSE ARTEF CIMENTO LT Pregao 21.07.2009 Liquidacao 8.900,00 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 026 DE 17.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 8.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 17.03.2009 53002 Fr 029009 D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA Pregao 27.03.2009 Liquidacao 5.585,00 08.05.2009 Liquidacao 5.585,00 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 427 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 1821 17.03.2009 53002 Fr 029009 D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA Pregao TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 027 DE 17.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 11.170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1822 17.03.2009 53002 Fr 033394 ESTRELA CONCRETOS LTDA Pregao 14.07.2009 Liquidacao 4.917,00 28.07.2009 Liquidacao 4.917,00 30.07.2009 Liquidacao 9.834,00 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 028 DE 17.03.09 ANEXO. Total do Empenho.......: 19.668,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1879 23.03.2009 53002 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 6 Dispensada 30.03.2009 Liquidacao 68,53 BROCA ACO 6MM BROCA ACO 8 MM BROCA DE WIDDIA 6 MM PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 X 2.1/4 COMPL ARGOLAS GS 51 X 5/16 Material para ser colocado nos pontos de estacionamento para motos, cfe requisição n. 4695, anexa. Total do Empenho.......: 68,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1885 23.03.2009 53002 Fr 016884 NELDA LAZZAROTTO GHIDINI 6 Dispensada 20.05.2009 Liquidacao 300,00 MOLDE DE MADEIRA DE 3M X 0,40M Material necessário para a realização de pinturas das faixas de quebra mola e das faixas de segurança, cfe requisição n.4599 em anexo. Total do Empenho.......: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2329 31.03.2009 53002 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 7 Dispensada 15.04.2009 Liquidacao 126,36 CHAVE PARA MANDRIL 5/8 BROCA AÇO RÁPIDO 6MM BROCA AÇO RÁPIDO 8MM BROCA DE WIDDIA 6MM PARAFUSO PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 X 2.1/4 COMPL ARGOLAS 51 X 5/16 PARAFUSO MAQUINA FENDA CHATA 1/4x PARAFUSO MÁQUINA FENDA CHATA 1/4x 3" MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 428 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 2329 31.03.2009 53002 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 7 Dispensada PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 x 2.1/4 COMPL PORCA SEXTAVADAS 1/4 ABRACADEIRA U 4" MATRI ARGOLAS 51 X 5/16 Material para ser colocado nos pontos de estacionamentos privativos para motos, conforme requisição n. 4782 anexa. Total do Empenho.......: 126,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 03.04.2009 53002 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 7 Dispensada 14.04.2009 Liquidacao 337,50 FIO DE CORTE QUADRADO 3 MM MATERIAL PARA AS ROÇADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4827, ANEXA. Total do Empenho.......: 337,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2463 03.04.2009 53002 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA 7 Dispensada 09.04.2009 Liquidacao 360,00 CANTONEIRA 2" X 3/8" CANTONEIRAS NECESSÁRIAS PARA A CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA COLOCAÇÃO NAS VIAS E ESTRADAS DA CIDADE E INTERIOR, CFE REQUISIÇÃO N. 4931, ANEXA. Total do Empenho.......: 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2698 17.04.2009 53002 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Pregao 17.06.2009 Liquidacao 2.432,00 CAL PARA PINTURA COM FIXADOR Fornecimento de material cfe Pre gão n. 007/2009 e Contrato n. 46 de 17.04.09 em anexo. Total do Empenho.......: 2.432,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2700 17.04.2009 53002 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR Pregao 04.05.2009 Liquidacao 963,70 11.05.2009 Liquidacao 989,40 18.05.2009 Liquidacao 1.360,10 20.05.2009 Liquidacao 247,35 26.05.2009 Liquidacao 1.594,60 09.06.2009 Liquidacao 824,50 16.06.2009 Liquidacao 750,40 17.06.2009 Liquidacao 750,40 22.06.2009 Liquidacao 3.525,60 30.06.2009 Liquidacao 469,00 MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 429 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 13.07.2009 Liquidacao 824,50 29.07.2009 Liquidacao 469,00 12.08.2009 Liquidacao 824,50 19.08.2009 Liquidacao 824,50 04.09.2009 Liquidacao 750,40 01.10.2009 Liquidacao 824,50 06.10.2009 Liquidacao 3.600,00 19.10.2009 Liquidacao 824,50 CIMENTO SACOS DE 50 KG TIJOLOS MACIÇOS AREIA REGULAR Fornecimento de material cfe Pre gão n. 007/2009 e Contrato n. 45 de 17.04.09 em anexo. Total do Empenho.......: 20.416,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3072 29.04.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 9 Dispensada 07.07.2009 Liquidacao 6.040,00 DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SUPORTE P/ DEFENSA METÁLICA MÃOZINHA P/ DEFENSA METÁLICA MATERIAL SERÁ USADO NA RUA BUARQUE DE MACEDO, BAIRRO ALFÂNDEGA PARA A PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO E NA RUA ERCÍLIO FLORES, BAIRRO CAIRÚ PARA A PROTEÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E DOS PEDESTRES, CFE REQUISIÇÃO N. 5133, ANEXA. Total do Empenho.......: 6.040,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3169 04.05.2009 53002 Fr 028589 RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 9 Pregao 04.06.2009 Liquidacao 484,60 LUVA VINILFORT 100 MM COM ANEIS DE VEDAÇÃO LUVA VINILFORT 150MM COM ANÉIS DE VEDAÇÃO JOELHO PVC 100MM X 90º AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICARÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUI NAS,P/SER UTILIZADO POSTERIORMEN TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE DES DE ESGOTO CLOACAL,EXECUTADOS PELA SMOTT,CFE REQUISIÇÃO N.5124 EM ANEXO. Total do Empenho.......: 484,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3170 04.05.2009 53002 Fr 033577 HG COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME 9 Pregao 06.07.2009 Liquidacao 26,50 JOELHO PVC 100MM X 45º AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICA- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 430 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3170 04.05.2009 53002 Fr 033577 HG COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME 9 Pregao RÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUI NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTADOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N 5124, ANEXA AO EMPENHO N.3169/ 2009. Total do Empenho.......: 26,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3171 04.05.2009 53002 Fr 028619 AMANCO DO BRASIL LTDA 9 Pregao 18.06.2009 Liquidacao 10.995,00 JOELHO VINILFORT 100 MM X 90° JOELHO VINILFORT 100 MM X 45° TUBO VINILFORT 100 TUBO VINILFORT 150 TUBO VINILFORT 200 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICARÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUI NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTADOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N. 5124, ANEXO AO EMPENHO N. 3169/2009. Total do Empenho.......: 10.995,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3425 13.05.2009 53002 Fr 029638 SPADER EMPREENDIMENTOS LTDA 11 Dispensada 17.06.2009 Liquidacao 4.029,60 LADRILHO 20X20 BRANCO E PRETO HIDRÁULICO CIMENTO COLA SACOS COM 20KG NECESSARIO PARA PRESERVAR O CENTRO HISTORICO E MELHORAR AS CONDIÇOES DE TRAFEGABILIDADE DOS MUNICIPES EVITANDO TRANSTORNOS DEVIDO A FALHAS EXISTENTES, CFE REQUISIÇAO N. 5088 ANEXA. Total do Empenho.......: 4.029,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3429 13.05.2009 53002 Fr 002801 ARTES CONCRETOS LTDA 11 Dispensada 19.05.2009 Liquidacao 227,28 PISO INTERTRAVADO MODELO UNISTEIN MEDINDO 80MM ALTURA, 245 MM DE COMPRIMENTO E 165 MM DE LARGURA NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA ROTULA A SER IMPLANTADA NO TREVO DA RUA BUARQUE DE MACEDO COM A MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 431 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3429 13.05.2009 53002 Fr 002801 ARTES CONCRETOS LTDA 11 Dispensada RUA JACOB ELY, MELHORANDO A TRAFEGABILIDADE DE VEICULOS NO LOCAL, CFE REQUISIÇAO N. 5072 ANEXA. Total do Empenho.......: 227,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3480 15.05.2009 53002 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 11 Pregao 08.06.2009 Liquidacao 261,20 BANDEJA PARA PINTURA 23CM PINCEL PARA PINTURA DE LETREIROS PÊLO MARTA Nº22 PINCEL PARA PINTURA DE LETREIROS PÊLO MARTA Nº 24 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO 23CM NECESSARIA A AQUISIÇÃO DESTES MA TERIAS PARA A DEMARCAÇAO ASFALTI CA NOS TRECHOS ONDE É NECESSARIO FAZER A DEMARCAÇÃO JA EXISTENTE, ENTRE CENTRO E BAIRROS,CFE REQUI SIÇAO 5265 ANEXA. Total do Empenho.......: 261,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3487 15.05.2009 53002 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 11 Pregao 20.05.2009 Liquidacao 1.375,00 TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO AMARELO. GL C/ 3,6KG TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO BRANCA. GL C/ 3,6KG TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO PRETO. GL C/ 3,6KG FUNDO GALVANIZADO PARA ALUMÍNIO E GALVANIZADO. LATA C/ 3,6KG SOLVENTE PARA TINTA INDUSTRIAL E FUNDO. LATA C/ 5 LITROS TINTA ACRILICA BRANCA (18 L) NECESSARIO PARA DEMARCAÇAO ASFAL TICA NAS RUAS ENTRE CENTRO/BAIR ROS CFE REQ. N. 5263 ANEXA Total do Empenho.......: 1.375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3488 15.05.2009 53002 Fr 033652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 11 Pregao 26.05.2009 Liquidacao 1.849,95 SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA À BASE DE RESINA (COMPATÍVEL COM A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA), ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. GALÃO DE 18 LITROS NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DE- MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 432 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3488 15.05.2009 53002 Fr 033652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 11 Pregao MARCAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE RE QUISIÇAO N. 5261 ANEXA. Total do Empenho.......: 1.849,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3520 18.05.2009 53002 Fr 032229 MURIEL CRISTIANO DE VARGAS - ME 11 Pregao 28.05.2009 Liquidacao 17.720,00 BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR BRANCA (PADRÃO MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS. BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL 10YR 7,5/14). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS. BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AZUL (PADRÃO MUNSELL 5 PB 2/8). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS. BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL N 0,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 433 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3520 18.05.2009 53002 Fr 032229 MURIEL CRISTIANO DE VARGAS - ME 11 Pregao ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS. MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA PRÉ-MISTURA (IMERSÃO), ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. PCT COM 25KG LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCA LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO PRETA LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO AZUL LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA SEMIBRILHO VERMELHO NECESSARIO PARA DEMARCAÇÃO ASFAL TICA EM TRECHOS ENTRE CENTRO E BAIRROS, ONDE É NECESSARIO FAZER A CONSERVAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N 5259 ANEXA. Total do Empenho.......: 17.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3521 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Pregao 17.06.2009 Liquidacao 3.010,00 24.06.2009 Liquidacao 1.420,00 COLA PARA TACHOES COM SECANTE MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "A" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "A" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "C" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 434 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3521 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Pregao REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "D" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "E" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "E" NECESSARIO PARA DEMARCAÇÃO ASFAL TICAS NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E BAIRROS, ONDE NECESSITE CONSERVA ÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 5262 ANEXA. Total do Empenho.......: 4.430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3529 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Dispensada 24.06.2009 Liquidacao 2.280,00 MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "G" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 113 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "L" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "O" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 435 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3529 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Dispensada (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "P" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "R" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "R" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "S" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 1,60M CONFORME NORMA (PÁGINA 114 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "V" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "H" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "K" NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DEMARCAÇAO ASFALTICA NOS LOCAIS ONDE É NECESSARIA A CONSERVAÇÃO NOS TRECHOS ENTRE O CENTRO E OS MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 436 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3529 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Dispensada BAIRROS, CFE REQUISIÇAO N. 5262 ANEXA AO EMPENHO N. 3521 Total do Empenho.......: 2.280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3530 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Pregao 24.06.2009 Liquidacao 3.650,00 MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "M" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 116 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "/" (BARRA) MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DO NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "0" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "4" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "5" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA (PÁGINA 115 DO MANUAL) COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "6" MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 437 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3530 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA 11 Pregao SETA DE 5,00M CONFORME NORMA COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO (PÁGINA 83 DO MANUAL) MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA SETA DE 7,50M CONFORME NORMA COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO (PÁGINA 83 DO MANUAL) MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA SETA DE 5,00M CONFORME NORMA COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO (PÁGINA 84 DO MANUAL) MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA SETA DE 7,50M CONFORME NORMA COM REFORÇO EM CANTONEIRA PARA EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO (PÁGINA 84 DO MANUAL) MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER A DEMARCAÇÃO ASFALTICA ENTRE O CENTRO E BAIRROS ,ONDE FOR NECES SARIA A CONSERVAÇÃO CFE REQUISIÇAO N.5262 ANEXA AO EMPENHO N. 3521 Total do Empenho.......: 3.650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3632 21.05.2009 53002 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO 17 Dispensada 27.05.2009 Liquidacao 556,02 TUBO Soldável 40 mm LUVA Soldável 40 mm ESPIGAO PVC 1" TUBO Esgoto PVC 150 JOELHO Esgoto 150 x 90 JOELHO Esgoto 150 x 45 VALVULA de descarga FITA Veda rosca NECESSARIO PARA ANDAMENTO DE VARIAS OBRAS, QUE ESTAO COM O ESGOTO CLOACAL ABERTO, ESPERANDO ESTE MATERIAL, CFE REQUISIÇAO N. 163/5202 ANEXA. Total do Empenho.......: 556,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3638 22.05.2009 53002 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 18 Dispensada 28.05.2009 Liquidacao 170,60 LONA PRETA MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009 Pg. 438 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 3638 22.05.2009 53002 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 18 Dispensada CORDA 2,5 MM LAPIS PEDREIRO PREGO 17 X 27 CABEÇA DUPLA PREGO 17 X 27 MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS DE ESGOTO CLOACAL, CFE REQUISIÇAO N. 175/5294 ANEXA Total do Empenho.......: 170,