Portal Prefeitura Municipal de Santa Isabel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 1 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Julho de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000.73 - FICHA 4082 0/0 179.105.688-19 5051 - ALEXSANDRO MACHADO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEXSANDRO MACHADO DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGE NS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO E OUTROS EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00 , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INDEVIDAMENTE, PARCELAS 03 E 04 DO EXERCICIO CORRENTE, POR TRATAR - SE DE EMPRESA REGIME DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO N. 2340/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 133,78 , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DA MOTOCICLETA/HONDA/BROS 150 cc DE PLACA DAT 7941, ANO 2012, RENAVAM 458688312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA. DISPENSA D /0 290,90 0,00 0,00 0,00 0,00 524,90 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 4086 0/0 269.257.818-06 7045 - IVAIR CORREIA 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA 4125 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 2 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 478,72 /0 0,00 0,00 430,10 0,00 0,00 87,49 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D /0 0,00 0,00 217,76 DISPENSA D /0 0,00 0,00 113,16 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA 369 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 3 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA 01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA 2211 0/0 017.290.756/0001-15 6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE , REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7. CONCORRÊNC2/2012 0,00 0,00 50.000,00 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 01.08.02.17.512.0035.2028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) 01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA 373 0/0 017.290.756/0001-15 6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS , PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N. 02/2012. CONCORRÊNC2/2012 0,00 0,00 50.000,00 3022 0/0 017.290.756/0001-15 6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCIA N. 02/2012. CONCORRÊNC2/2012 0,00 0,00 1.534.628,29 PREGÃO ELE71/2014 206,50 0,00 0,00 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA 4126 1630/2015 004.063.331/0001-21 4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4127 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 4 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL CALIBRE 10 ( ALIVIO ) CADA PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES, PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2015. 1631/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGU A PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 ME Q/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGE M TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEMA FECHADO ), PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015. PREGÃO ELE10/2015 35,85 0,00 0,00 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 338,80 , FORMALDEIDO CRESOL ( FORMOCRESOL ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., HIDROXIDO DE CALCIO P.A., CONTENDO 10 GR, CADA FRASCO., HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ), CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS CADA FRASCO., I.R.M. MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ( LIQUIDO ), CONTENDO 15 ML CAD A FRASCO., I.R.M. - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ( PO), CONTENDO 38 GR CADA FRASCO., PAPEL CAR BONO PARA ARTICULACAO, DUPLA FACE AZUL VERMELHO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA BLOCO., PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGUA DEIONIZADA., PLACA DE VIDRO RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM., AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM FLUOR, FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE / DENTINA, CONTENDO 2 FRASCOS COM 4 ML CADA, 1 SERINGA CONDICIONADOR DENTAL GEL COM 3 ML, 5 AGULHAS APLICADORAS E 50 PONTAS APLICADORAS., ESPO NJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ( GELATINA ) LIOFILIZADA, COM 10 UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SODICA, LACTOSE , CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO ( LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO ( PO ), CONTENDO 28 GR CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) LIQUIDO, CONTENDO 8 ML CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) PO, CONTENDO 10 GR CADA FRASCO., LUBRIFICANTE PARA CANETA DE A R ( ALTA ROTACAO ) E BR ( BAIXA ROTACAO ) EM SPRAY, CONTENDO 200 ML CADA FRASCO., ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSICAO: ETANOL, BIS - GMA, SILANO TRATADO COM FILTER DE SILICA, 2 HIDROXIETILMETACRILATO, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO ITACONICO E DIURETANO DIMETACRILATO. O SISTEMA ADESIVO DE FRASCO UNICO QUE DEVE SER APLICADO EM ESALTE E DENTINA UMIDA E CONTEM 10% DE SILICA COLOIDAL ( TAMANHO DA PARTICULA DE 5 MM )., AGULHA GENGI VAL CURTA ( 22 X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 134/2014. PREGÃO PRE51/2014 1.812,50 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA 4128 1626/2015 006.175.908/0001-12 6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3826 Processo 0/0 CPF/CNPJ 267.945.918-04 Fornecedor 7041 - CYNTHIA MARIA LOMBARDI COSTA Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 5 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONARIA CYNTHIA MARIA LOMBARDI COSTA, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃ O NO VII CURSO BÁSICO DE EQUOTERAPIA PEGASUS, QUE ACONTECERÁ DIA 06 A 10 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA - SP, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 144/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 480,00 , REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216) DISPENSA D /0 0,00 0,00 200.000,00 , REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 0,00 84.881,71 , REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D 0,00 0,00 52.770,24 , REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D /0 0,00 0,00 198.265,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.821,58 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 419 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA 417 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA 416 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA 453 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3480 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 6 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN TADA 70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55. 23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA 55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85 .014;, TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI RA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO S HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE LAS 70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG UA RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136 4;, MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA 3427 0/0 011.268.149/0001-72 7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I , REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO N. PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 0,00 0,00 345.000,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 (CODIGO N. 2 216), CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 303/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D 0,00 0,00 100.000,00 DISPENSA D 0,00 0,00 1.756,25 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA 3428 0/0 011.268.149/0001-72 7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 7 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000.441 - FICHA 4083 0/0 015.131.560/0001-52 6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NECESSIDADE DE REGISTRO DE 4084 0/0 046.853.800/0001-56 6401 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,32 , REFERENTE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 425,00 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 74,10 ---------------------2.345,75 ---------------------1.821,58 ---------------------2.621.680,62 0,00 0,00 5.916,69 REPONSÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESNEVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. SUBTOTAL Movimentação do dia 02 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA 475 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 8 / 245) Descrição , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA 102 0/0 018.231.857/0001-88 6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. CONVITE , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA A DIRETO RIA DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 97/2015. 27/2014 0,00 34,39 0,00 /0 0,00 0,00 4.930,58 PREGÃO PRE90/2014 317,20 0,00 0,00 0,00 1.775,96 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA 480 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 4138 1609/2015 004.070.373/0001-90 3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 3805 0/0 033.645.482/0001-96 4306 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. M DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 9 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4764/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 99/2015 DESTA SECRETARIA. /// REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS E SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34 2/2014, CONTRATO 05/2014. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA 2552 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 -2.600,00 0,00 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.419,73 0,00 0,00 356,69 585,00 0,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME A 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA 483 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2015. PREGÃO PRE25/2015 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA 4144 1661/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 10 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DA MOTOCICLETA/HONDA/BROS 150 cc DE PLACA DAT 7941, ANO 2012, RENAVAM 458688312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 290,90 0,00 , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 86/2015 E DOCUMENTO ANEXO. , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 86/2015 E DOCUMENTO ANEXO. DISPENSA D /0 154.327,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 154.327,50 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.916,69 DISPENSA D /0 1.425,00 0,00 0,00 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA 4125 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA 4150 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB 4150 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001.96 - FICHA 486 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA 4154 0/0 069.333.011/0001-90 6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 11 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 89/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA 392 0/0 095.314.968-46 5277 - ROSANA FERREIRA LIMA , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 472,50 0,00 393 0/0 152.906.508-90 5651 - CRISTIAN URSI , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 682,50 0,00 394 0/0 103.568.808-50 5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 472,50 0,00 395 0/0 290.865.058-48 5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES DISPENSA D /0 0,00 472,50 0,00 395 0/0 290.865.058-48 5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES DISPENSA D /0 0,00 -442,06 0,00 396 0/0 187.607.628-37 6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO DISPENSA D /0 0,00 225,00 0,00 3225 0/0 152.260.808-75 7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO DISPENSA D 0,00 262,50 0,00 3226 0/0 220.246.218-05 7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 262,50 0,00 DISPENSA D 0,00 472,50 0,00 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA 390 0/0 014.366.573/0001-48 6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 391 Processo 0/0 CPF/CNPJ 018.077.593/0001-50 Fornecedor 6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 12 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D 0,00 945,00 0,00 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 0,00 3.633,00 0,00 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI CA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 0,00 5.911,87 0,00 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 0,00 7.266,00 0,00 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA 212 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 210 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR /0 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 213 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 13 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 51,07 0,00 1071 0/0 064.702.358-08 1073 0/0 0 . . - 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D -2.000,00 0,00 0,00 1073 0/0 0 . . - 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 1.334,44 0,00 4152 0/0 064.702.358-08 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 2.000,00 0,00 0,00 4152 0/0 064.702.358-08 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 299,04 0,00 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA 4146 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SUELI D OLIVEIRA SIQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. E DISPENSA D /0 0,00 319,91 0,00 4146 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SUELI D OLIVEIRA SIQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. E DISPENSA D /0 319,91 0,00 0,00 0,00 0,00 341.325,47 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 3228 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 14 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%). 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA 492 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.916,69 , PNEU NCYS;, OLEO MOTOR;, FILTRO DE OLEO;, ANEL DE VEDAÇÃO;, FILT RO DE COMBUSTIVEL;, ELEMENTO FILTRO;, JOGO DE 4 PLAQUE;, JOGO DE 4 PLAQU E. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃODO VEÍCULO JUMP ER MINIBUS 2.3 HDI DE PLACA FQS 1592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 508/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 3.845,00 0,00 0,00 , REVISÃO 15.000;, ALINHAMENTO;, MONTAGEM DOS P;, SUBST. DAS PASTI LHAS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI DE PLACA FQS 1592 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 509/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 1.810,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE55/2014 785,00 0,00 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA 4148 0/0 007.886.644/0001-78 6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA 4149 0/0 007.886.644/0001-78 6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 4132 1611/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4139 1613/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 4141 1612/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 15 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S; ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA, ZN, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML, ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 165/2014. PREGÃO PRE56/2014 222,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE65/2014 5.120,40 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 4143 1637/2015 011.818.493/0001-98 6755 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CORTE DE AGUA, INTERNO, INFLAVEL, DE LATAO NA MEDIDA DE 3/4" COM ENCAIXE SEXTAVADO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 179/2014. PREGÃO PRE70/2014 600,00 0,00 0,00 4145 1636/2015 008.026.075/0001-53 7036 - SAGA MEDICAO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA "B" QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL "A" NA VERTICAL, NOS DOIS LADOS DA CARCACA ACIMA DA NUMERACAO DEVERA CONTER EM BAIXO RELEVO A INSCRICAO "DAESI" CARCACA PINTADA AZUL DEL REY., DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2015. PREGÃO ELE24/2015 4.744,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 7/2015 10.098,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 7/2015 12.936,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE66/2014 493,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 7/2015 22.140,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE61/2014 61,90 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 4133 1371/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO D PREÇO N. 81/2015. E 4134 1373/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 82/2015. . 4140 1638/2015 045.817.467/0001-67 3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO 4142 1623/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2014. , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 4131 1620/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 16 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM 1,20 X 70 CM, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP AIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 257/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA 579 0/0 062.719.083/0001-20 2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA 1733 0/0 017.188.240/0001-64 6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012. , REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E CONTRATO N. 16/2015. CONVITE 67/2012 0,00 8.101,25 0,00 PREGÃO PRE 4/2015 0,00 287.197,75 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D 0,00 0,00 1.082,55 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 0,00 5.916,69 -210,00 0,00 0,00 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. /0 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2810 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 2773 1151/2015 071.336.101/0001-86 4658 - VALE COMERCIAL LTDA PREGÃO PRE78/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3238 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 17 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOSFATO TRICALCICO 12,9% FRASCO COM 150 ML., ZINCO QUELATO 5MG/M L, COBRE QUELATO 0,5MG/ML, SELENIO QUELATO 4MCG/ML. FRASCO COM 150 ML . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 275/2014. 1382/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G - POMADA COM 30 GR, COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G - POMADA COM 50 GR, QUETIAPINA, FUMARATO DE, 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1382/2015. DISPENSA D /0 0,00 2.775,60 0,00 , BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG/ML, SOL. ORAL, GLIMEPIRIDA 6 MG . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2015. PREGÃO ELE16/2015 10.140,44 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 4136 1615/2015 013.046.855/0001-03 6410 - CAMILA APARECIDA MINARI-ME 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 3578 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 48,40 0,00 1522/2015 055.309.074/0001-04 3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2015. PREGÃO PRE96/2014 0,00 18.500,00 0,00 ATA 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA 4129 1624/2015 006.968.511/0001-88 4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L , ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML, CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO: CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIENTE DE Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORE TO DE SODIO E AGUA PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 M L CADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2014. PREGÃO PRE51/2014 751,20 0,00 0,00 4130 1625/2015 007.620.849/0001-07 5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L , PASTA MAISTO., PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100 GRAMAS CADA FRASCO., OXIDO ZINCO, CONTENDO 50 GR CADA FRASCO., SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICO, CONTENDO 10 ML CADA FRASCO. COMPOSIÇAO: CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALCOOL ETILICO ., ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM APROVACAO DA A.B.O (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA )., RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B - 3, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N.137/2014. PREGÃO PRE51/2014 872,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3352 Processo 1393/2015 CPF/CNPJ 065.851.271/0001-04 Fornecedor 6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 18 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 4.640,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA HOMOCINETICA 467.071.103, PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 862,16 0,00 , REFERENTE AO PLANO OPERATIVO - INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE. DISPENSA D 0,00 60.000,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 2283 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA 452 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3484 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 467,40 0,00 3490 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI , ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 132,69 0,00 3492 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO 51736372. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS TRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 613,77 0,00 PREGÃO ELE27/2014 0,00 12.900,00 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 3639 1566/2015 058.069.956/0001-20 396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 19 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005 % P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 27/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 203/2014. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA 498 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.916,69 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPENSA D /0 0,00 63,75 0,00 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,40 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER REALIZADO EM EM 10 DE JULHO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 37/2015 E INEXIGIBILIDADE N. 02/2015. INEXIGÍVEL 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 5.916,69 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000.427 - FICHA 4085 0/0 011.171.395/0001-01 7044 - JEITO DE MATO PRODUÇOES ARTISTICAS 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA 500 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 20 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0111000.439 - FICHA 4137 1618/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME , ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, MANTA TERMICA FACE UNICA COM 1.30 DE LARGURA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. PREGÃO PRE61/2014 142,04 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 232/2014. PREGÃO ELE36/2014 246,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 37,52 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.916,69 01.12.01.20.122.0037.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000.439 - FICHA 4135 1616/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA 501 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA 502 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 21 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 659,93 0,00 ---------------------229.171,59 ---------------------727.082,22 ---------------------390.634,77 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA 132 0/0 0 1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS. , REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015. DISPENSA D /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 03 de Julho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 3365 1262/2015 018.091.804/0001-09 6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES , PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2014. PREGÃO PRE26/2014 0,00 63,93 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 113016699 82, PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5, PLACA DBS 6941 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINITRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 73,18 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.034,36 01.02.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.53 - FICHA 3495 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA 383 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 22 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA 389 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 634,54 , SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 23,80 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM ENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 97,80 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 294,46 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA 1617 568/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA 228 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA 385 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 23 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA 188 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 1.819,08 0,00 , PALHETA DO LIMPADOR COM PULVIREZADOR 2R2955425;, BOMBA DE AGUA D O LIMPADOR T11/130121. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR A MICRO ÔNIBUS, MODELO 8.160, ANO 2013 E PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 358,43 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010. CONVITE 46/2010 0,00 5.834,11 0,00 /0 0,00 0,00 2.306,92 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 2782 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA 1893 0/0 004.313.315/0001-40 4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 429 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 24 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA 4154 0/0 069.333.011/0001-90 6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME , REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 89/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 0,00 1.425,00 0,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE", SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. DISPENSA D /0 0,00 7.190,00 0,00 , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 170,10 0,00 DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 580,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 2132 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA 1923 714/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA 3636 1562/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 3757 1584/2015 006.150.272/0001-54 3453 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME. , REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1562/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 25 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO CENTRAL DE 1.500 L/H., MANUTENCAO DO FILTRO CENTRAL FUSATI CAP. 1. 500 L/H. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO FITRO , PARA CRECHE HEITOR MACHADO LOBO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) , CONFORME PEDIDO N. 1584/2014. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 3268 1433/2015 020.901.052/0001-46 6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578 , CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,00 X 1,00 M COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,50 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO, PARA CRECHE VICENTINA FERREIRA PORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1433/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.260,00 0,00 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 1477 621/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 30.886,00 0,00 2382 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 1.156,50 0,00 2383 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA L;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 7.551,51 0,00 2996 1185/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA PREGÃO PRE56/2014 0,00 1.343,13 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3000 Processo 1184/2015 CPF/CNPJ 053.372.363/0001-14 Fornecedor 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 26 / 245) Descrição , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM COM, NO MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE 400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJA. O PRODUTO DEVE RA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLU COES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA , NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA GEM COM, NO MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE 400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE56/2014 0,00 1.164,90 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 4.096,40 0,00 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 3560 1506/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA 3363 1376/2015 071.839.203/0001-14 7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC (Página: 27 / 245) , LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL AR NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 63 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM., INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR A TELEFONE SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC O BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA, CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP 220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP 220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP 220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 109/2015. PREGÃO ELE73/2014 0,00 13.259,35 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.668,54 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA 131 0/0 004.048.213/0001-44 5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA 387 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 28 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA 4095 0/0 0000000000446 4111 0/0 0 . . - 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 495/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.191, DE 15 DE JUNHO DE 2015 EM ANEXO. 652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO , ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 494/2015 DA SECRETARIA D ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.190 DE 15 DE JUNHO D 2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B. BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578 -X C/C 14130 -5), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 710,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.000,00 E E 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA 67 0/0 0000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA 68 0/0 0000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA 4096 0/0 062.153.176/0001-30 5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 29 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .192, DE JUNHO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 496/2015 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO. 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA 3047 1175/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGUR A X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2014. PREGÃO PRE82/2014 0,00 36,64 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E CONTRATO N. 17/2015. CONVITE 5/2015 0,00 11.299,80 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 196,29 DISPENSA D 0,00 0,00 200,00 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA 1879 0/0 020.792.086/0001-40 6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA 382 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA 1183 0/0 274.711.258-61 6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 30 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 4159 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ANTONIO SABINO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 312,01 0,00 4159 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ANTONIO SABINO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 312,01 0,00 0,00 , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 6.063,22 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 229/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 25 CM A 40 C PARA O USO NA CONCETRAÇÃO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO PRE73/2014 0,00 2.427,55 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.431,78 0,00 PREGÃO ELE29/2014 0,00 920,00 0,00 PREGÃO PRE19/2014 0,00 6.355,93 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 2350 1031/2015 061.586.129/0002-07 2807 0/0 056.899.602/0002-68 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA 3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA N. M, 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3058 1142/2015 000.226.324/0001-42 6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 4MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0 MTS), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1142/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 206/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 31 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 -6.355,93 0,00 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 5.320,53 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.177,88 , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 364/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. //// REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DEST INAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. PREGÃO PRE56/2012 98.893,60 0,00 0,00 /0 0,00 -5.196,00 0,00 11/2015 0,00 15.000,00 0,00 PREGÃO PRE78/2014 0,00 673,50 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA 379 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA 4164 0/0 002.363.548/0001-21 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2169 1004/2015 008.248.132/0001-49 4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT , REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40 X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2015. DISPENSA D 2727 0/0 019.934.239/0001-67 6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015. CONVITE 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3390 1449/2015 011.735.488/0001-11 6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 32 / 245) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA 2475 1072/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT , LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L ( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA., RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA: 155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA ., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID A 114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. PREGÃO PRE95/2014 0,00 -349,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2 X 9,14 M, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NICOLAU GUERBALE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1380/2015. DISPENSA D /0 0,00 100,00 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.177,80 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA 3236 1380/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME CM 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA 380 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 33 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 394,54 0,00 , REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013. DISPENSA D /0 0,00 632,29 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS", CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 876,13 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA 834 0/0 065.587.271-02 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ 835 0/0 065.587.271-02 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA 3331 0/0 506.228.978-53 58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES. 4115 0/0 663.915.208-87 609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3575 0/0 064.729.068-58 2908 - PAULO CESAR GARCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 34 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO PAULO CESAR GARCIA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BARRETOS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE KATHELYN ALVES DE ARAUJO, NO DIA 07/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA 3521 1528/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3465 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 93,33 0,00 3466 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 11,94 0,00 3467 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU LO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 447,62 0,00 3468 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 0,00 459,56 0,00 3485 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I, ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 195,21 0,00 3493 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.070,67 0,00 3494 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE EMBREAGEM 46.465.174. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P ARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. , JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD O RODA 2374981031. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 817,80 0,00 767,25 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017.382 - FICHA 4155 0/0 059.653.709/0001-39 7053 - VNO ORTOPEDIA IND. E COM. IMPORTAÇÃ DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 35 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE TRAVAS PARA AS MACAS DOS VEÍCULOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PLACA EOD 5163, EOD 5164 E EOD 5165, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO DE 2015 DESTA SECRETARIA. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA 229 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 97,80 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 147,24 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 49,80 DISPENSA D /0 0,00 213,41 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA 386 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 2851 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 36 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109 - CENTRO (BIBLIOTECA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA 231 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201 3, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 19,56 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 147,24 , REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2015. DISPENSA D /0 0,00 28.180,00 0,00 , DEJEMBE;, CAXIXI DUPLO;, ATABAQUE DE TARRAXA;, CHOCALHO DE PRATINELA;, KALIMBA COM 12 ASTES;, TUMBADORAS DE 10,5/11,5" COM SUPORTE;, BONGOS DE MADEIRAS PELE NATURAL 6 E 7";, BALAFON AFRICAN O;, RECO - RECO 3 MOLAS DE AÇO;, BERIMBAU COMPLETO COM CAXIXI;, AGOGO CROMADO COM BAQUETA;, AFOXE EM MADEIRA;, PANDEIRO ESPECIAL PARA CHORO/CHORINHO EM PELE;, CAVAQUINHO ACUSTICO;, BANJO ELETRICO;, REBOLO;, GUITARRA TG 530;, BAIXO;, VIOLÃO;, CUBO AMPLIFICADOR PARA GUITARRA 30 W;, METRONOMO TEMPO;, TECLADO XF 6 TECLA DO 5/8;, TECLADO GW8;, CLARINETA SIB 17 CHAVES;, FLAUTA TRANSVERSAL EM DO AMABILE SISTEMA BOEHM;, SAXOFONE TENOR SIB;, SAXOFONE ALTO MB;, SAXOFONE SOPRANO SIB;, TROMPETE SIB;, TROMPETE PICCOLO SIB/LA;, TRAMBONE TE NOR 1 VALVULAS ROTATIVA SIB/FA;, TROMBONE BAIXO 2 VALVULAS;, TUBA BBB/ 5/4;, TROMPA DUPLA FA/SIB;, AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO BOLCK 20BA;, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 30 WATTS;, AMPLIFICADOR DE GUITARRA FRONTMAN 212 R;, BANQUETA PARA PIANO;, BATERIA COMPLETA;, CABO BALANCEADO XLR 10 METROS;, CABO BALANCEADO XLR 5 METROS;, CABO P10 20 METROS;, CABO P10 3 METROS;, CABO P10 K SIGNATURE 7 METROS;, CAIXA AMPLIFICADORA;, CARRILHAO LATIN PERCUSSION CONCERT 36 BARRAS;, DIRECT BOX ULTRA G G/100;, EQUALIZADOR FBQ 3102;, ESTANTE DE PRATO DWCP 3 700 GIRAFA;, ESTANTES DE MADEIRA PARA PARTITURAS;, ESTENSÃO REGUA 10 TOADAS;, FILTRO DE LINHA;, FLAUTA PICOLLO;, FONE K 404;, FONTE TEC LADO 300 16 VOLTS;, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;, KIT PRATOS DE BATERIA AVEDIS;, MARIMBA L 4 -1/3 OITAVAS TECLAS MADEIRA;, MEDUSA 20 VIAS 10 METROS;, MESA 24 CANAIS MG 24/14 FX;, MICROFONE SV100;, P.A JS 151 A;, PEDAL PARA TECLADO DP 10;, POWER PLAY 8 SAIDAS HA8000 PRO - 8;, SAX BARITONO MIB;, SUB WOOFER PRX 618 S ATIVO;, TAMBORES;, TRIANGULO PROFISSIONAL LP ASPIRE 6";, TRAMBONE BAIXO SIB/FA/REB;, CABO DE EXTENSAO PARA FONE P10/P2. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONVÊNIO FUNARTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2015 E CONTRATO N. 36/2015. PREGÃO ELE20/2015 262.998,51 0,00 0,00 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA 384 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1361 0/0 007.618.241/0001-48 6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S 01.11.01.13.392.0029.2020.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 01.11.01.13.392.0029.2020.44905226.0510017 - CONVÊNIO FUNARTE - AQ. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.44905226.0510017.502 - FICHA 4158 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 37 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, TIPO PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO. DISPENSA D /0 751,45 0,00 0,00 , REFERENTE A REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, T PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO. DISPENSA D /0 560,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 102,08 DISPENSA D 0,00 28,00 0,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 4161 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA 4160 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS IPO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 381 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA 2863 1188/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 38 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECOCNOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1188/2015. 3587 1556/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1556/2015. DISPENSA D /0 0,00 56,00 0,00 3588 1558/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 68,00 0,00 3635 15545/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R -30) 30MM, PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1558/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -10) 10 X 27MM, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1554/2015. DISPENSA D /0 0,00 50,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1602/2015. DISPENSA D /0 0,00 41,51 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 245,38 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.176,92 PREGÃO PRE 224/2014 0,00 269,74 0,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000.451 - FICHA 3799 16025/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 460 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 378 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 3342 0/0 016.722.128/0001-07 6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 39 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903917.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903917.0141000.475 - FICHA 4162 1677/2015 001.292.729/0001-41 3708 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME , CONSERTO EM PLACA BICOLOR ( DEZENA ), CONSERTO EM PLACA BICOLOR ( UNIDADE ). /// REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS PARA SEMÁ FARO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N.º 1677/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.760,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL - DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 918,12 DISPENSA D /0 0,00 0,00 642,68 DISPENSA D /0 0,00 0,00 642,68 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 459,06 ---------------------366.042,82 ---------------------152.126,36 ---------------------48.931,99 0,00 0,00 2.722,49 01.14.03 - JARI 01.14.03.04.000 - Administração 01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA 587 0/0 741.185.288-00 6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA 588 0/0 027.336.898-27 6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS 589 0/0 027.479.438-10 6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO 590 0/0 317.599.468-77 6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA SUBTOTAL Movimentação do dia 06 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA 604 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 40 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 12.670,53 0,00 /0 0,00 4.000,00 0,00 52/2012 0,00 85,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA 647 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 1.161,36 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 815,18 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA 347 0/0 013.569.532/0001-96 5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA 101 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.122 - Administração Geral 01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA 648 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA 605 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 41 / 245) Descrição , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA 649 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 1.571,57 0,00 , ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS ;, IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC AL ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;, SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA. /// REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011. PREGÃO PRE 115/2011 0,00 41.283,07 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 357,05 0,00 681,37 0,00 0,00 0,00 730,70 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA 150 0/0 000.626.646/0001-89 24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA 606 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E /0 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA 650 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA 607 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 42 / 245) Descrição , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA 651 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 1.833,79 0,00 , CRACHA DE PVC EM BRANCO (53,98 MM X 85,60 MM), COM A ESPESSURA DE 076 MM. DEVE CONTER LOCAL VASADO PARA COLOCAR PRENDEDOR., PRENDEDOR TIPO JACARE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, SECRETARIA GERAL DE GABINETE , CONFORME PEDIDO N. 1608/2015. DISPENSA D /0 0,00 195,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 9.816,01 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 24.423,88 0,00 0,00 6.801,08 0,00 01.01.05.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.05.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903016.0111000.43 - FICHA 3801 1608/2015 002.645.391/0001-27 5924 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA 608 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA 652 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 73 0/0 065.760.365/0001-60 6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI CONVITE 32/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 43 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014 E CONVITE N. 32/2014. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA 69 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO. CONVITE , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 12/2015. CONVITE 52/2012 0,00 85,00 0,00 /0 0,00 0,00 4.922,87 0,00 16.797,73 0,00 12/2015 0,00 1.100,00 0,00 /0 0,00 0,00 3.973,84 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA 609 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA 653 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA 3527 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA 610 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 44 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 9.009,84 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA 654 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA 611 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.627,49 612 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 421,97 E 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA 655 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 7.297,65 0,00 656 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 805,26 0,00 0,00 0,00 4.014,90 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA 613 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 45 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA 657 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 11.154,65 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011. PREGÃO PRE 115/2011 0,00 1.815,80 0,00 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA 152 0/0 000.626.646/0001-89 24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON 01.05.01.12.122.0023.2300.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.103 - FICHA 4173 0/0 154.253.978-10 6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO SÃO CARLOS - SP, CONFORME C.I N. 88/2015 E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA. OUTROS/NÃO /0 800,00 0,00 0,00 4173 0/0 154.253.978-10 6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO SÃO CARLOS - SP, CONFORME C.I N. 88/2015 E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA. OUTROS/NÃO /0 0,00 800,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.348,80 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA 614 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 46 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 1860 771/2015 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 102,30 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA 210 X 0.80, PARA UNIDA ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 311/2014. PREGÃO ELE61/2014 1.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.365,00 0,00 31.578,55 0,00 0,00 2.023,50 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA 4172 1710/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L DES 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA 616 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA 659 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 2090 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 47 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA , CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0% DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA AS CRECHES (Q SE), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 307/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 455,72 0,00 PREGÃO ELE49/2014 0,00 10.890,00 0,00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 15.254,20 0,00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE PREGÃO ELE55/2014 0,00 8.550,72 0,00 925 177/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 937 279/2015 004.252.652/0001-74 6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA 1487 577/2015 005.906.781/0001-00 1489 576/2015 005.906.781/0001-00 1514 3251 CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. 574/2014 1501/2015 005.906.781/0001-00 020.409.484/0001-34 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME , PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICA DO COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA A FABRICACAO DE PAO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. PREGÃO PRE15/2015 0,00 1.254,53 0,00 , BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;, BISCOITO DE FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;, SUCO DE UVA, 100% NATURAL , INTEGRAL;, BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 475,00 0,00 0,00 7.166,25 0,00 (Página: 48 / 245) 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA 190 0/0 005.047.086/0001-21 5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 192 0/0 005.047.086/0001-21 5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO , BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;, BISCOITO DE FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;, SUCO DE UVA, 100% NATURAL , INTEGRAL;, BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 2.850,00 0,00 195 0/0 001.106.849/0001-07 6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA, SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 2.365,00 0,00 207 0/0 001.106.849/0003-79 6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I, PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 5.475,00 0,00 , BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;, BISCOITO DE FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;, SUCO DE UVA, 100% NATURAL , INTEGRAL;, BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 4.750,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 7.665,00 0,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 191 0/0 005.047.086/0001-21 5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO 209 0/0 001.106.849/0003-79 6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 49 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I, PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014. 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 4166 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 336,18 0,00 0,00 4166 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 0,00 336,18 0,00 4169 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 0,00 336,18 0,00 4169 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 336,18 0,00 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA 4167 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2,80 0,00 0,00 4167 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2,80 0,00 4170 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RAQU EL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2,80 0,00 0,00 4170 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RAQU EL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2,80 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.694,93 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.694,93 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA 4168 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 4168 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 50 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) , CONFORME TERMO EM ANEXO. 4171 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RAQUEL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.694,93 0,00 4171 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RAQUEL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.694,93 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 87.083,87 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 177.783,66 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 44.111,86 0,00 , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL PREGÃO PRE48/2014 0,00 442,00 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA 617 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA 660 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA 4092 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 3560 1506/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA 621 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Página: 51 / 245) , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. /0 0,00 0,00 51.901,56 DISPENSA D 0,00 106.956,75 0,00 , REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO, PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES, CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB). CONCORRÊNC1/2013 0,00 180,10 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 3.095,23 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 6.474,50 0,00 0,00 0,00 5.946,68 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA 662 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA 133 0/0 079.719.613/0001-33 4102 - EDITORA POSITIVO LTDA 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA 620 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA 661 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA 624 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 52 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA 663 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 15.362,50 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 2131 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 2.641,15 0,00 3825 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 255,46 0,00 , MAMÃO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA;, TOMATE SALADA EXTRA AA ;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA ARQUEADA DE CASCA FINA COR VERDE /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA GRANDE;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;, BETERRABA EXT RA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 787,28 0,00 PREGÃO PRE67/2014 0,00 1.968,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 0,00 399,60 0,00 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 3093 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3100 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3100 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 53 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA GRANDE;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;, BETERRABA EXT RA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA 3120 1200/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 172,85 0,00 , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE82/2014 0,00 108,75 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 1.998,36 0,00 4.236,60 0,00 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA 3049 1178/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA 627 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA 665 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 54 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.371,20 0,00 2.893,19 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO DE 2015. 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA 625 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA;, PIMENTÃO VE RDE EXTRA AA;, REPOLHO;, TOMATE SALADA EXTRA;, VAGEM MACARRÃO CURTA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJA AZEDO A;, MANDIOQUINH A EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PEPINO COMUM;, SALSA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA GRANDE;, BANANA PRATA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, BETERRABA EX TRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PA RA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , BROCOLIS EXTRA;, CEBOLA GRAUDA BULBO;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO;, CHUCHU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 272,93 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 88,65 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 277,89 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 135,95 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 176,18 0,00 0,00 /0 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA 664 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA 4183 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4184 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4185 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4186 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4187 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 55 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COUVE FLOR EXTRA;, ESCAROLA;, GOIABA;, INHAME BRANCO EXTRA;, LAR ANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELÃO ORANGE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA 4189 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , MARACUJA AZEDO 'A';, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, MELÃO ORANGE;, PE RA ESTRANGEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO PARA O PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001-4, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 179,90 0,00 0,00 4190 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, BANANA PRATA;, BANANA NANICA GRANDE;, GOIA BA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MAMAO FORMOSA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇ ÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 306,39 0,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. DIRCE DE SOUZA MACHADO, JARDIM ELDORADO, CONFORME CONTRATO N. 26/2015 E CARTA CONVITE N. 08/2015 (NE 2720/2015, ANULAÇÃO E REEMPENHADO PAR REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO). CONVITE 8/2015 0,00 31.785,94 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.239,84 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.122,68 0,00 01.06.01.08.244.0015.2501.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004.243 - FICHA 3768 0/0 005.444.811/0001-03 3513 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME A 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA 682 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA 3429 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 56 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 3.029,15 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CASA 01 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME À PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. 77/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA 628 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 6.093,07 0,00 /0 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA 666 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA 3442 1428/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 2,08 0,00 3450 1472/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S; ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA, ZN, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE55/2014 0,00 78,50 0,00 3451 1473/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. PREGÃO PRE33/2014 0,00 54,00 0,00 3453 1484/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI PREGÃO ELE55/2014 0,00 650,15 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 57 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. 3454 1477/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 3455 1415/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA 3456 1414/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS, - DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. , BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG O FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO ATE 335 GR. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJ A. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAIMO APRA CONSUMO, PESO LIQUIDO COMPONENTES DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO ORGAO COMPETENTE E INFORMACAO NUTRICIONAL. EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 400,80 0,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 398,70 0,00 , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS, - DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 1.101,40 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 58 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3457 1413/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/ PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 2.948,40 0,00 3459 1423/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES D A COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 17,76 0,00 3459 1423/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE56/2014 0,00 271,58 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 59 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES D A COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. 3460 1481/2015 019.685.191/0001-09 6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 350 GR, RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLA DE TOMATES MADUROSS, SEM PELE E SEM SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR CARACTERISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALAGEM DE 350 GR REEMBALADAS EM CAIXA D E PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 24 LATAS CADA. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, PARA SECRETA RIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 552014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 45,36 0,00 3463 1475/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE43/2014 0,00 53,00 0,00 3464 14742/2015 019.685.191/0001-09 6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI AS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO, COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. , ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS (MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONA IS, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1 (DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 18,18 0,00 3579 1509/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP PREGÃO PRE68/2014 0,00 596,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3797 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 60 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA D O ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR -SE COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE MANCHAS, PARTES DE PELE, CARTILAGENS, OSSOS E PARASITAS. VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A VARIACAO DE PESO DEVE SER DE NO MAXIMO 10% APOS O DESCONGELAMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA , ATOXICA TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO,TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO, TRANSPARENTE RESISTENTE ,A VACUO COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO ENTRE 01 KG A 02 KG.EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, RESISTENTE AO IMPACTO E AS CONDICOES DE ESTOCAGEM EM SISTEMA DE CONGELAMENTO, CAPACIDADE PARA 8 KGS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. 1599/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , LEITE EM PO, INTEGRAL COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDACOES, ENRIQUECIDO DE FERROS E VITAMINAS A E D EMBALAGEM DE 400 GR EM FILME ALUMINIZADO OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO, ROTULADO COM IDENTIFICACAO DO ORGAO CONTROLADOR RESPONSAVEL E ESPECIFICACOES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDA DE DO PRODUTO., BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO 335 GR. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICAC AO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGOS REGIONAIS EM TAUBATE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1599/2015. DISPENSA D /0 0,00 246,30 0,00 , COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO E M CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO CO M RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 49,70 0,00 PREGÃO PRE82/2014 0,00 14,87 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA 3449 1453/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA 3438 1479/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3440 1410/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 3443 1440/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 3461 14805/2015 002.514.617/0001-50 3461 14805/2015 3461 3472 Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 61 / 245) Descrição , VASSOURA DE PELO TAM. GRANDE., DESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA SINTETICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM Ø , CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERA TER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO. /// rREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 151/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE48/2014 0,00 3,99 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 4,60 0,00 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 9,52 0,00 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 -9,52 0,00 14805/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 3,57 0,00 1485/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA PREGÃO ELE 7/2015 0,00 50,40 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3474 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 62 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. 1482/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 4,60 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 30.349,70 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 64.584,29 0,00 PREGÃO PRE 9/2015 0,00 360,00 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA 629 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA 667 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3561 1274/2015 058.805.466/0001-44 3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3565 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 63 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY M1 300ML, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 106/2015. 1520/2015 020.363.508/0001-61 6976 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU-EPP , FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 3 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS IVO E ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE OP ERE EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATIVA FORMULADO COM OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, ESPECIAIS DE ALTA RESISTENCIA A OXIDACAO, BOA DEMUSIBILIDADE E LIBERACAO DE AR QUE ATENDA REQUISIT OS DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MILOCRON DE FILTROBILIDADE DENSON - GRAUS DISPONIVEIS ISSO 68.(TAMBOR 200 LTS), FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 4 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS IVO E ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS COM PROP RIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E COMANDOS FINAIS, SAE 20 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS., OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES, EIXOS TRAZEIROS,E DIFERENCIAIS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA PRESSAO ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU 140. (TAMBOR 200 LITROS). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 104/2015. PREGÃO PRE 9/2015 0,00 3.706,36 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 3487 1500/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS FARINHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. PREGÃO PRE15/2015 0,00 1.246,56 0,00 3648 1550/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, PARA SECRETARIA DE SERIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 132/2015. PREGÃO PRE15/2015 0,00 417,72 0,00 PREGÃO PRE27/2015 37.800,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2015 0,00 5.485,00 0,00 N. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA 4177 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 181/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3377 1310/2015 007.584.385/0001-20 6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 64 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUN TA GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F. F 250 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PV C/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 51/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 -579,02 0,00 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 885,92 0,00 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA PREGÃO PRE 9/2014 0,00 579,02 0,00 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 4.564,17 0,00 2350 1031/2015 061.586.129/0002-07 PREGÃO PRE73/2014 0,00 2.458,10 0,00 3415 1368/2015 001.704.019/0001-81 6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 229/2014. , TUBO PVC MARROM PBA 3" CL 15. COM 6 METROS, TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 6" X 6MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015. PREGÃO PRE 8/2015 0,00 11.175,00 0,00 3489 1411/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 124/2015. S . PREGÃO PRE 8/2015 0,00 1.527,36 0,00 3551 1408/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA , BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG .19.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0 CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 124/2015. PREGÃO PRE88/2015 0,00 5.570,00 0,00 PREGÃO ELE73/2014 0,00 2.438,40 0,00 PREGÃO PRE12/2015 0,00 2.032,00 0,00 PREGÃO ELE73/2014 0,00 14.552,00 0,00 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3775 1519/2015 007.052.056/0001-39 6998 - TAKT GTN INDÚSTRIA DE PRODUTOS EL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA POTENCIA DE 150 WATTS X 220 VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA. SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 113/2015. 3777 1517/2015 005.208.559/0001-25 7001 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 220 VOLTS ( LUZ BRANCA ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 12/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 118/2015. 3785 1505/2015 060.520.921/0001-07 6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C , A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 65 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.00 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO CO M POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS, NA COR BRANCO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2.50 MM FORMADO POR FIOS DE COB RE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUA S VEIAS DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PA RA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 4.00 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO CO M POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., FOTOCELULA COM BASE NF 220 VOLTS., FUSIVEL NH 02 - 250 AMPERES, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO C OM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 1 00 MTS, NA COR BRANCO, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE , ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA , ROLO COM 100 MTS, NA COR VERMELHO, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE N U, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 7 0ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, CABO PP 4 X 10 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 110/2015. 3786 1330/2015 016.699.057/0001-60 6821 - LUZ E CIA COMERCIAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO 220 VOLTS / 5400 WATTS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 111/2015. 3787 1503/2015 071.839.203/0001-14 7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC PREGÃO ELE73/2014 0,00 276,00 0,00 , LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., FIO FLEXIVEL PAR ALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO CO M POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., FUSIVEL NH 01 - 250 AMPERES ACAO RETARDADA., REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" DE 3 MTS., FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M TS ANTI - CHAMA, CONTENDO O CERTIFICADO PELO INMETRO, APROVADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS NBR 5037 CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 1 LAMPADA FLUORECENTE 40W., RELE FOTOCELULA 220 VOLTS COM BASE. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 109/2015. PREGÃO ELE73/2014 0,00 8.084,00 0,00 , CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 39, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, CALCADO DE PREGÃO PRE 2/2014 0,00 739,38 0,00 A 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 1334 518/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA 2767 SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 43, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 44, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 45, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA MISTA VAQUETA/RASPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. 1154/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA (Página: 66 / 245) , CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA , CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL ., LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM, TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO. TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 488,50 0,00 , PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE - 250 ML, PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE - 25 ML, PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET A II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1525/2015. DISPENSA D /0 0,00 301,00 0,00 PREGÃO PRE49/2014 0,00 980,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA 3549 15257/2015 052.078.276/0001-96 6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 3537 1526/2015 017.169.134/0001-33 6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 67 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DA COLETA DE LIXO, MED : 3.50 - 8, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 1.035,40 0,00 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 -4.643,07 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015. CONVITE 30/2015 0,00 7.800,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 1630 0/0 054.557.698-98 6897 - EDSON FORTES FERNANDES E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA 4176 0/0 015.321.898/0001-77 5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS , SAVEIRO CS 1.6, MARCA VOLKS, ANO 2015;, TAKE UP 1.0, MARCA VOLKS , ANO 2015. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM IMPRESSÃ O DIGITAL COM ADESIVA ESPESSURA 0,10 A BASE DE SOLVENTE COM VERNIZ UV PROTEÇÃO RAIOS SOLARES LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA, PARA OS VEÍCUL OS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2.320,00 0,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.040,74 PREGÃO PRE56/2012 0,00 7.779,85 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA 364 0/0 002.363.548/0001-21 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4164 Processo 0/0 CPF/CNPJ 002.363.548/0001-21 Fornecedor 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 68 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 364/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. //// REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DEST INAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. PREGÃO PRE56/2012 0,00 98.893,60 0,00 PREGÃO PRE26/2015 0,00 27.300,00 0,00 E DISPENSA D 0,00 0,00 7.734,66 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 17.212,64 0,00 0,00 0,00 28.362,55 01.08.01.15.451.0034.2021.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000 - ALIENAÇÃO DE BENS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000.307 - FICHA 3769 0/0 059.104.422/0024-46 6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU , VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, PROCEDENCIA NACIONAL, MARCA VOLKSWAGEM;, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, TOTALFLEX VEICULO DE PASSEIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015. 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA 630 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. /0 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA 668 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA 631 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 638 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 69 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 5.717,75 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 63.941,77 0,00 DISPENSA D 0,00 11.592,10 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO ORAL 4 % ( 1 MG/GOTA) FRASCO 20 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 285/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 2.067,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR. BENSERAZIDA 25 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193) CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 185/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 1.842,60 0,00 PREGÃO ELE34/2014 1.020,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 285,60 0,00 /0 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA 2849 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2849 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 3642 1565/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3392 1427/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES , 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530029.325 - FICHA 4181 1681/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AAQISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU US O FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO , PROCEDENCIA E QUALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA 3649 1587/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 70 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. 3754 1585/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 1.070,40 0,00 4179 1682/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100 % ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, MEDINDO: 20 CM X 20 CM DE BASE , CABO DE PINNUS DE 60 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 131/2015. PREGÃO ELE17/2015 265,50 0,00 0,00 4180 1683/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESEN TAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. PREGÃO PRE48/2014 696,00 0,00 0,00 4182 1680/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE LISOL CONTENDO 1.0 00 ML CADA FRASCO. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. PREGÃO ELE34/2014 478,56 0,00 0,00 , FITA CREPE HOSPITALAR 50 MM X 50 M., ATADURA DE CREPE 13 FIOS PA RA CM², 20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE., FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19 MM LARGURA X 30 MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 96/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 1.010,99 0,00 PREGÃO PRE 115/2011 0,00 1.815,80 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3252 1346/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA 363 0/0 000.626.646/0001-89 24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 71 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011. 01.09.01.10.301.0039.2029.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.44905235.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.44905235.0530029.332 - FICHA 3758 1586/2015 000.640.470/0001-10 6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME , MINI RACK PADRÃO 19" - 5U (FECHADO) - ESTRUTURA SOLDADA EM ACO SAE 1010/20 - 1 PAR DE PLANOS DE MONTAGEM - 1 PORTA EM ACO COM ACRILICO CRISTAL- LATERAIS REMOVIVEIS - FLANGE INFERIOR PARA ENTRADA DE CABOS ACABAMENTO - BEGE RAL 7032 = 44,45 MM, SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA UAC (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 1586/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.270,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015. , PREGÃO PRE26/2015 0,00 5.100,00 0,00 , PREGÃO PRE26/2015 0,00 60.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.505,13 DISPENSA D /0 0,00 11.355,39 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000.331 - FICHA 3325 0/0 059.104.422/0024-46 6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068 - EST - EMENDA PARLAMENTAR MARCO AURÉLIO DE SOUZA 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068.499 - FICHA 3326 0/0 059.104.422/0024-46 6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU , REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA 3165 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015. 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 3425 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 72 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 3264 1347/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA , FITA CREPE HOSPITALAR 50 MM X 50 M., ATADURA DE CREPE 13 FIOS PA RA CM², 20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE., FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19 MM LARGURA X 30 MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 96/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 2.353,75 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D /0 0,00 1.221,58 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA 2501 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA 470 0/0 003.863.392/0001-00 5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014. CONVITE 25/2014 0,00 4.600,00 0,00 , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 334,80 PREGÃO PRE17/2015 0,00 38.115,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021 - FED - VIS VACINAS 01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021.344 - FICHA 3547 1534/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 73 / 245) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.039,42 ATA 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA 632 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 2.346,56 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 546,95 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.552,06 DISPENSA D /0 0,00 21.899,12 0,00 /0 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA 670 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA 2013 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA 3221 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA 2850 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 74 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA 3382 1465/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L , SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUD O ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALI DADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CA DA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 20.601,40 0,00 3383 1466/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 1.000 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ) PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 87/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 3.510,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/20 15 E CONTRAPARTIDA DA EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA. PREGÃO PRE16/2015 0,00 25.500,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2015. PREGÃO PRE16/2015 0,00 89.000,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 3.549,96 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000.372 - FICHA 3633 0/0 003.093.776/0001-91 4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052 - EST - EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052.500 - FICHA 2718 0/0 003.093.776/0001-91 4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA 634 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 75 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 299,62 DISPENSA D 0,00 0,00 7.172,06 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 637 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 639 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. - DISPENSA D /0 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 588,11 0,00 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 16.306,31 0,00 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 7.882,45 0,00 , REFERENTE AO PLANO OPERATIVO - INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE. DISPENSA D 0,00 0,00 60.000,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123 DA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 149/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 990,00 0,00 0,00 , AMORTECEDORES DINATEIROS;, MOLAS AMORTECEDORES DIANTEIROS;, AMORTECEDORES TRASEIROS;, COXIM DO AMORTECEDOR;, KIT BATENTE DO AMORTECEDOR;, PIVOS DA BANDEJA INFERIOR;, BUCHAS BANDEJA INFERIOR; , MANCAIS BANDEJA INFERIOR;, BIELETAS;, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS; , JG. DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS;, DISCOS DE FREIOS TRASEIROS;, J G. DE PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS;, FILTRO DE AR;, FILTRO DE OLEO;, FI LTRO DE COMBUSTIVEL;, LITROS DE OLEO;, COXIM DO CAMBIO;, COXIM DO MOTOR;, MANOPLA DO CAMBIO;, MAÇANETA INTERNA DA PORTA CORRER;, FAROL DE MILHA DE TETO COM SUPORTE;, LAMPADA DO FAROL DE MILHA INFERIOR;, CARRINHO DA PORTA DO SALÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123 DO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 150/2015. DISPENSA D /0 3.870,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA 452 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA 4175 0/0 009.657.485/0001-65 7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 4174 0/0 009.657.485/0001-65 7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3780 Processo 1385/2015 CPF/CNPJ 002.125.620/0001-82 Fornecedor 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 76 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA FIAT DOBLO DE PLACXA DMN 8947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.000,30 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA 4178 0/0 006.283.388/0001-61 7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ , REFERENTE A 20 (VINTE) LOCAÇÕES DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (HU M) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 32.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.333,85 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 32.048,67 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 2.354,56 DISPENSA D 0,00 5.197,54 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA 2069 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2896 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA 635 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA 673 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 77 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA 2012 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.201,50 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA 636 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 852,30 4079 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 324,55 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 2.083,53 0,00 , ITRACONAZOL 25 MG, CAIXA CONTENDO 10 COMPRIMIDOS., CETOCONAZOL COM 200 MG. COMPRIMIDO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1581/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.875,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 625,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 674 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0131000.405 - FICHA 3756 1581/2015 001.353.146/0001-83 754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530012.409 - FICHA 3772 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 78 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO NOVO TIPO SAVEIRO DE PLACA FAC 8604 DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 143/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA 2081 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 4.044,85 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.910,58 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 10.741,23 0,00 , REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR FRONT A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014. CONVITE 27/2014 0,00 1.008,00 0,00 /0 0,00 466,16 0,00 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA 641 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA 676 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA 3152 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA 62 0/0 009.486.392/0001-15 2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 79 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.525,11 0,00 3.106,70 0,00 VO 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA 642 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.402,96 DISPENSA D /0 0,00 13.553,91 0,00 /0 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA 677 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA 643 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA 678 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 80 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 1180 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO IAT TIPO PA LIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, CONFORME COMUNICAÇ ÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. DISPENSA D /0 -621,73 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 242,92 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.754,64 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 8.602,42 0,00 PREGÃO PRE15/2015 0,00 474,36 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA 644 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA 679 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA 3488 15029/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 81 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA 645 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.661,23 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 18.917,57 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.224,81 0,00 5.059,40 0,00 1.858,68 0,00 0,00 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA 680 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA 646 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA 681 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 4188 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO ELE72/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 82 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ANEIS, COD. 032198151D;, JUNTA, CÓD. 038103383AL;, BRONZINA BIEL A, CÓD. 321198701;, BRONZINA MANCAL, CÓD. 032198101;, TUCHA - 030109411C;, BOMBA D'AGUA - 036121005;, BOMBA ÓLEO, CÓD. 030115105P;, FILTRO ÓLEO, CÓD. 036115561;, CORREIA, CÓD. 030109119AB;, VELAS - 10905609;, VALVULAS ADMISSÃO, CÓD. 032109601;, VALVULA ESCAPE, CÓD. 030109611;, VALVUL A TERMOSTATICA, CÓD. 032121110C;, FILTRO AR, CÓD. 377129620A. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 217/2014. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 459,06 0,00 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 459,06 0,00 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES DISPENSA D /0 0,00 459,06 0,00 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 459,06 0,00 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 459,06 0,00 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES DISPENSA D /0 0,00 918,12 0,00 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 18.959,53 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/2013 E CARTA CONVITE N. 29/2013. CONVITE 29/2013 0,00 5.682,54 0,00 ---------------------88.515,72 ---------------------1.484.794,93 ---------------------407.454,46 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 116 0/0 013.652.266/0001-60 6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SUBTOTAL Movimentação do dia 07 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 83 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA DBA 9670 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1674/2015. DISPENSA D /0 145,00 0,00 0,00 , CARIMBO AUTOMATICO (P-20) 14 X 38MM., CARIMBO DATADOR MODELO (Q-43) 43 X 43MM., CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM COM ALMOFADA ADICIONAL VERMELHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA A DIRETORIA DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1675/2015. DISPENSA D /0 158,00 0,00 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.032,53 , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DA MOTOCICLETA/HONDA/BROS 150 cc DE PLACA DAT 7941, ANO 2012, RENAVAM 458688312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,90 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA 4201 1674/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA 4202 1675/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA 4125 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4199 Processo 1676/2015 CPF/CNPJ 002.296.529/0001-20 Fornecedor 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 84 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1676/2015. DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 480,00 0,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 4193 0/0 010.858.946/0001-47 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE FREIO 4856030, PARA O CAMINHÃO BAÚ IVECO 7013, ANO 2005 DE PLACA DBA 9662, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE RGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. PREGÃO PRE72/2014 29,69 0,00 0,00 4194 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA 1138375816, PAR O VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 105,25 0,00 0,00 4195 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE VELOCIMETRO 357919149, PARA O VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 119,40 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 5.555,49 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SUELI D OLIVEIRA SIQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 319,91 PREGÃO PRE72/2014 11.574,48 0,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA 4204 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA 4146 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO E 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 4203 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 85 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHAS FG5;, BATERIA DE 100 AH 79062587; , LAMINA DIANTEIRA REVERSIVEL 75243536;, REPARO DO CILINDRO 73131331 ;, SUPORTE 73177554;, PONTA DO DENTE 8282867. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFO RME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 4200 1678/2015 061.613.881/0001-00 2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML ), PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1678/2015. DISPENSA D /0 1.612,74 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 414,12 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 0,00 0,00 285,28 60,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA 4192 1679/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 4191 1672/2015 007.938.147/0001-76 6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS PREGÃO ELE10/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 86 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 90/2015. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 4196 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , RADIADOR DE AGUA 5X3121253A;, SENSOR 5U7927807;, MOTOR DA VENTOI NHA 6X0959455F. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT ENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 902,01 0,00 0,00 4197 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , ARMAÇÃO COMPLETA PARABRISA 51760891;, BRAÇO LIMPADOR ESQUERDO 46.480.731;, BRAÇO LIMPADOR DIREITO 46.460.041;, SILENCIOSO INTERM EDIARIO 51.732.462;, SILENCIOSO TRASEIRO 51.737.936;, ABRAÇADEIRA ESCAPE 13.128.570;, COXIM ELASTICO SILENCIOSO TRASEIRO 46.416.588;, COXIM SILENCIOSO INTERMEDIARIO 46.417.173;, SONDA LAMBIDA DO ESCAPAMENTO 46.447.841. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 1.980,01 0,00 0,00 4198 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 46456026, PARA O VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 127,54 0,00 0,00 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.113,75 DISPENSA D /0 0,00 0,00 213,41 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 2851 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 87 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------23.263,73 ---------------------0,00 ---------------------3.255,78 , ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109 - CENTRO (BIBLIOTECA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. SUBTOTAL Movimentação do dia 08 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA 532 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 208,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 620,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.438,48 0,00 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA 1952 0/0 017.549.929/0001-77 6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA 2085 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 88 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 3645 1567/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. PREGÃO PRE15/2015 0,00 236,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 PRETO PARA IMPRESSORA HP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 100/2015. PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 , VARETA PARA FIXACAO DE TELHA CALHETAO, PRANCHA 5 X 20 COM 5.50 M TS CAMBARA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1603/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.030,35 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 3644 1568/2015 010.742.589/0001-57 6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA 3800 1603/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA 12 0/0 089.377.738-21 6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES 159 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 89 / 245) Descrição , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012.. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 3528 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 12/2015. CONVITE , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67 TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013 EM ANEXO. 12/2015 0,00 1.100,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.262,60 , REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 , CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 60.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D 0,00 121,48 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.161,59 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.742,39 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA 2634 0/0 003.361.125/0001-35 2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 4243 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA 706 0/0 004.196.645/0001-00 591 - IMPRENSA NACIONAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 707 0/0 007.602.781/0001-33 6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 90 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A A DISPENSA D /0 0,00 258,13 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. , REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 322,66 DISPENSA D /0 0,00 407,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 -298,20 0,00 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 298,20 0,00 3149 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 208,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM, PARA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1592/2015. DISPENSA D /0 0,00 28,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 270,00 0,00 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA 3790 1592/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME 3791 1593/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 91 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM., CARIMBO AUTOMATICO (P -55) 40 X 60MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1593/2015. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA 4106 1647/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO ( USB ) PARA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1647/2015. DISPENSA D /0 0,00 57,40 0,00 , FILTRO DE AR 377129620A;, FILTRO DE OLEO 036115561;, CORREIA DEN TADA 03010911-AB;, TENSOR DA CORREIA 030109243K;, LANTERNA TRASEIRA 5W6945096AA;, FAROL DINATEIRO 5W0941043;, FAROL TRASIEOR 5W0941044 ;, PALHETA DO LIMPADOR 5W0998002. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 1.100,62 0,00 0,00 , REFERENTE A RETIFICA DO CABECOTE AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA DMN 8978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDID O N. 1194/2015. DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA 4257 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA 2866 1194/2015 011.873.987/0001-75 5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA - 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 534 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 364,00 0,00 602 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 873,92 0,00 DISPENSA D 0,00 208,00 0,00 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA 3150 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 92 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 3817 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP15105E, PARA O VEÍCU VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. LO PREGÃO PRE72/2014 -151,34 0,00 0,00 4242 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP915105E, PARA O VEÍC ULO KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 447,62 0,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903607.0122000.121 - FICHA 3190 0/0 0 . . - 4580 - ESTAGIÁRIOS , ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 208,00 0,00 3190 0/0 0 . . - 4580 - ESTAGIÁRIOS , ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS, NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 -208,00 0,00 , REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 89/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%). DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.425,00 DISPENSA D /0 0,00 1.340,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA 4154 0/0 069.333.011/0001-90 6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA 531 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4204 Processo 0/0 CPF/CNPJ 061.600.839/0001-55 Fornecedor 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 93 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 4.224,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER COMPATIVEL COM APARELHOS DE SOM, CD/DVD PLAYERS, MP3, IPOD, IPHONE, COMPUTADORES, TELEVISORES OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DE AUDIO QUE CONTENHA ENTRADA P2 3.5MM, PARA AUXILIAR NO SETOR PEDAGOGICO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1673/2015. DISPENSA D /0 536,40 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 472,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 682,50 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.05.03.12.365.0023.2300.44905233.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.44905233.0520002.140 - FICHA 4208 1673/2015 013.074.433/0001-33 7022 - MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - E 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA 392 0/0 095.314.968-46 5277 - ROSANA FERREIRA LIMA 393 0/0 152.906.508-90 5651 - CRISTIAN URSI 394 0/0 103.568.808-50 5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 472,50 395 0/0 290.865.058-48 5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 472,50 396 0/0 187.607.628-37 6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 225,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3225 0/0 152.260.808-75 7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO 3226 0/0 220.246.218-05 7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 94 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D 0,00 0,00 262,50 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 262,50 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA 390 0/0 014.366.573/0001-48 6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 472,50 391 0/0 018.077.593/0001-50 6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 945,00 , PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR , GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA ( INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL ANTOCIANINA ( INS 163I ) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTR O NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE IOGURTE SABOR MORANGO ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAIS, INGREDIENTES; ACUCAR, LEITE EM PO, PROTEINA CONCENTRADA DO SORO DE LEITE, AMIDO MODIFICADO, LEITE FERMENTADO EM PO, FERRO, ZINCO, VITAMINA A, C, B 1E NIACINA, AROMA NATURAL MO RANGO E IOGURTE. CORANTE NATURAL CARMIM , PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL (QSE ), CONFORE PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2015. PREGÃO ELE55/2014 14.214,00 0,00 0,00 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 4218 1656/2015 007.824.339/0001-51 6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 95 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4219 1655/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG. , PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUC AO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 52.168,00 0,00 0,00 4222 1654/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S; ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA, ZN, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA AS CRECHES, EMEI S E EMEFS DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE55/2014 1.570,00 0,00 0,00 4223 1653/2015 004.252.652/0001-74 6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 307/2014. PREGÃO ELE49/2014 8.712,00 0,00 0,00 4229 1695/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICA DO COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS FARINHAS, PARA UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/201 5 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. PREGÃO PRE15/2015 5.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,07 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 1071 0/0 064.702.358-08 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 96 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1073 0/0 0 . . - 4152 0/0 064.702.358-08 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 0,00 1.334,44 DISPENSA D 0,00 0,00 299,04 , ENVELOPE PLASTICO, TRANSPARENTE, TIPO SACO, TAMANHO 24 X 33 CM, COM 4 FUROS., PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AZUL CLAR O., PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERMELHO., CANETA P ARA RETROPROJETOR POLIETILENO 1 MM COR VERMELHA., CANETA PARA CD 1º.QUALIDADE COR VERMELHA., ENVELOPE DE PAPELARIA OFFSET, 75/M², CARTA, SEM IMPRESSAO, 114 X 229 MM BRANCO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERDE ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AZUL ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 180 G/M² 48 X 66 CM MARROM, ENVELOPE KRAFT 340 MM X 241 MM., PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE 0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFIC IO PRETA., PASTA PORTIFOLIO POLIPROPILENO, A4, ESPESURA CAPA 0.07 MM, TRANSPARENTE., PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM LILA S, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AMARELO, PAPEL CART AO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM BRANCO, PASTA PLASTICA PROTETOR A L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ), CANETA PARA CD 1º. QUALIDADE COR PRETA., PASTA POLIONDA A3, COM ALCA, ESCOLAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 505 X 355 X 200 MM, NA COR AZUL., ENVELOPE CARTA 8 0 GRAMAS - MEDIDA DE 114 X 162 - MADRID . CAIXA COM 100 UNIDADES CADA., ENVELOPE OFICIO FORMATO 114 X 229 MM. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014. , PAPEL CAMURCA VERMELHO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M², PAPEL CAMURCA V ERDE CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M²., PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M², PLASTICO ADESIVO 45CM x 10 MTS MADEIRA CLARO (MARFIM)., PAPEL CAMURCA AZUL CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M2, PLASTICO ADESIVO 45 C M X 10 MTS NA CO AZUL., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR AMARELO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR BRANCO., PLASTICO ADESIVO 4 5 CM X 10 MTS NA COR CINZA., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR PRE TO., LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 299/2014. , PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 450 MM X 10 MT, PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA TRANSPARENTE MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA ROSA MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M²., PAPEL CELOFANE DE PAPEL ARIA VERMELHO MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA AMARELO MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA VE RDE MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA AZUL MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², BARBANTE CRU ROLO COM 250 GR, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM AZUL CLARO, PAPEL COLOR SET DE PAPELA RIA 180G/M² 48 X 66 CM ROXO, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM LILAS, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM VERDE CLARO , CARTOLINA 240 G/M² FORMATO 50 X 66 CM COR BRANCA, CARTOLINA 240 G/M² FORMATO 50 X 66 CM COR VERDE, BARBANTE MESCLADO COM ROXO E BRANCO COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR LARANJA COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR ROSA COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR AMARELA COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR VERMELHA COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR VERDE COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR AZUL COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR MARROM COM 550 METROS 100% ALGODAO, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM AMAR ELO, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180 G/M² 48 X 66 CM PRETO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES PREGÃO PRE80/2014 6.002,10 0,00 0,00 PREGÃO PRE80/2014 3.163,75 0,00 0,00 PREGÃO PRE80/2014 11.765,20 0,00 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA 4209 1665/2015 056.573.967/0001-17 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E 4210 1667/2015 015.725.489/0001-36 6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP 4213 1658/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 4214 ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 77/2015. 1657/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , BEXIGA LATEX COR ROSA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR AZUL Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR VERDE Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR BRANCA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR PRETA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LAT EX COR DOURADA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR PRATA Nº 9 COM 50 UNID. , FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS., ARGILA COM 01 KG., TINTA PA RA TECIDO AZUL 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGME NTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO BRANCA 37ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADIT IVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERMELHA 37ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANT E, TINTA PARA TECIDO PRETA 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, A GUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO ALT O RELEVO VERDE 35 ML COMP.RESINA ACRILICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTO S., PINCEL CHATO 815 Nº. 14 COM CERDAS SINTETICAS CABO DE MADEIRA NA C OR AMARELA, PINCEL CHATO 141 Nº. 08 COM CERDAS SINTETICAS CABO DE MADEIRA NA COR AMARELA, PINCEL CHATO 151 Nº. 4 COM SERDAS SINTETIC AS CABO DE MADEIRA NA COR AMARELA, TINTA PARA TECIDO VIOLETA 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADIT IVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERDE 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVAN TE, TINTA PARA TECIDO VERDE MUSGO 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO PURPURA 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO AMARELO 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTO S, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERDE PINHEIRO 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VINHO 37 ML , COMP. RES INA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERMELHO ESCARLATE 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO ROXO 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINT A PARA TECIDO MARROM 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO LARANJA 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO ROSA 37 ML, CO MP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO LILAS 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSA O ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, BEXI GA LATEX COR VERMELHA Nº 9 C/ 50 UNID., BOLINHA DE ISOPOR 25MM., BOLI NHA DE ISOPOR 35MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014. PREGÃO PRE80/2014 11.820,43 0,00 0,00 (Página: 97 / 245) 4215 1666/2015 012.980.648/0001-50 5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA , PAPEL VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR CORAL., PAPEL VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR TOPAZIO., PAPEL VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR AGUA MARINHA., PAPEL VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR TURMALINA., COLA BRANC A, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM EMULSAO AQUOS A, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO COM 500GR., CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS., PAPEL VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR BRANCA., PAPEL V ERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR DIAMANTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014. PREGÃO PRE80/2014 6.261,40 0,00 0,00 4220 1668/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., PRANCHETA TIPO EUCATEX COM PRENDEDOR DE ZINCO PA RA PAPEL MEDIDA 23 X 32 CM, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRAN DE, A FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A FERRAGEM DEVERA SER GALVANIZADA, ISENTA DE OXIDACAO EM TODO O SEU CONJUNTO E DEVERA VI R ACOMPANHADA DE FIXADOR DE PAPEIS EM METAL (NAO OXIDADO) OU PLASTICO., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMA TO OGIVA DESCARTAVEL AZUL, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, COLA COM GLITTER MAXIMO 23 GR ( CX COM 06 CORES SORT IDAS )., CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL, DIMENS OES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: IMPRESSA O 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOS, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART. VERMELHO, PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFICIO, 12 DIVIS. CRISTAL., PRANCHETA D E ACRILICO TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR METALICO, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A3 420 MM X 297 MM 75 G/M², PINCEL PARA QUADRO BRA NCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART. PRETO. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 4.457,85 0,00 0,00 4221 1669/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD PREGÃO PRE80/2014 5.373,46 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 98 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GIZ PARA LOUSA BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO E NAO TOXICO CX C/ 50 UNID., CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, PERFURADOR DE PAP EL FERRO FUNDIDO ATE 60 FOLHAS., LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., LIVRO D E ATAS DE PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO D O INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )., CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM ESPIRAL 200 FLS, LIVRO DE PONTO,TIPO MENSAL COM 2 ASSINATURAS 220 X 320MM COM 100 FLS, LIVRO DOCENTE MODELO OFICIAL, PESO 0.655 KG, MEDIDA ABERTO: 56 X 30,5CM; MEDIDA FECHADO: 28 X 30 ,5CM; MIOLO PAPEL SULFITE 75GR; CAPA COLCHE BRILHO 150GR, BLOCO 100 FLS NUMERADO DE 001 A 200. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 4228 1687/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE , GLICERINA AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 127/2015. PREGÃO ELE17/2015 70,56 0,00 0,00 , TORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 3/4", TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM 6 MTS., TUBO DE PVC BRANCO DE 2" COM 6 MTS. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 318/2014. PREGÃO ELE59/2014 2.872,20 0,00 0,00 623,82 0,00 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.155 - FICHA 4216 1645/2015 010.826.183/0001-52 5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA 4212 0/0 007.886.644/0001-78 6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 99 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OLEO MOTOR;, FILTRO DE OLEO;, ANEL DE VEDAÇÃO;, FILTRO DE COMBUSTIVEL;, ELEMENTO FILTRO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI, PLACA FTC 253 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 518/2015 DESTA SECRETARIA. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA 4211 0/0 007.886.644/0001-78 6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ , REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI DE PL ACA FTC 2531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICSÇÃO INTERNA N. 519/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 356,18 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 156,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I , SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R, CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5 VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO, EMBALAGEM DE 5 KG, COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 172/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 232,50 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 44,80 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 536 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA 3458 1434/2015 048.098.479/0001-77 6753 - COMAL ARROZ LTDA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA 3439 1478/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 100 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 1522014. 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 4205 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 208,00 0,00 4205 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 900,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. PREGÃO PRE17/2015 0,00 0,00 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA 3327 1370/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4159 Processo 0/0 CPF/CNPJ 0 . . - Fornecedor 45 - FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 101 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ANTONIO SABINO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 312,01 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA, PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 102/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR A GASOLINA, ALCOOL, GNV ADITIVOS ANTIDESGASTES, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA, CLASSIFICACAO APISJ - GRAU SAE 20 W 50.( TAMBOR COM 200 LTS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 106/2015. PREGÃO PRE 9/2015 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 9/2015 0,00 1.058,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE - FRASCO 10 GRAMAS, PARA ETA I E ETA II , SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1443/2015. DISPENSA D /0 0,00 248,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3555 1515/2015 001.169.098/0001-78 2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP 3556 1512/2015 058.805.466/0001-44 3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 3068 1243/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA 3237 1443/2015 018.016.106/0001-49 6439 - ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 3550 1530/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 102 / 245) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA DESENGRAXANTE ( BALDE COM 25 KG ), PARA OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO N. 15302015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3378 1313/2015 007.769.587/0001-47 6048 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 C OM 6 MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 53/2015. PREGÃO PRE 2/2015 0,00 1.578,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 229/2014. PREGÃO PRE73/2014 0,00 3.351,10 0,00 PREGÃO PRE 8/2015 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE58/2014 0,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 2350 1031/2015 061.586.129/0002-07 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA N. 3489 1411/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 124/2015. S . 3553 1367/2015 012.260.690/0001-05 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 163/2014. 4140 1638/2015 045.817.467/0001-67 3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2014. PREGÃO PRE66/2014 0,00 493,00 0,00 , LAMPADA DICRÓICA 50W/36 GR;, SOQUETE 9111 -C P/DICRÓICA 1.00 25 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 DE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3759 0/0 044.275.568/0001-90 7030 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 3412 0/0 066.618.638/0001-07 1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P , TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 4100 1642/2015 002.170.361/0001-01 7042 - LEBLON ROLAMENTOS LTDA , ROLAMENTO 6308 - ZZ 1° LINHA., ROLAMENTO 6307 - Z 1° LINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BOOSTER DO BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1642/2015. DISPENSA D /0 0,00 359,76 0,00 DISPENSA D /0 145,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 4206 1670/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 103 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL 1.6 POWER DE PLACA DBA 969 4, ANO 2007, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1670/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 140,42 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 416,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGEANA SOLAR FERREIRA SINGH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGEANA SOLAR FERREIRA SINGH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 285,88 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 285,88 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JORGEANA SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 11,67 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 11,67 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 538 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 4247 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 4247 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 4248 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 4248 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 104 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JORGEANA SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 4249 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JORGEAN A SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 5.950,84 0,00 4249 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JORGEAN A SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 5.950,84 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 4252 1708/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NISTATINA 25000UI CR VAG BISNAGA COM 60 G, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE83/2014 2.370,00 0,00 0,00 4253 1707/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATENOLOL 25 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 13/2015. PREGÃO PRE94/2014 480,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3393 1442/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 264/2014. PREGÃO ELE42/2014 0,00 0,00 0,00 3394 1425/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM 50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 0,00 , LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L ( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA., RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA: 155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA ., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL PREGÃO PRE95/2014 0,00 349,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA 2475 1072/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID A 114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. (Página: 105 / 245) 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA 141 0/0 986.554.428-87 4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332 , PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009. DISPENSA D , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40 ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2013. 0, O DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CPU -SUPORTE EM CHAPA DE ACO, PINTADOS COM TINTA EPOXI NA COR PRATA. RODIZIOS, QUATRO RODZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO E EIXO DE ACO. MEDIDAS: C 200 X P 400 X H 2 50MM, PARA UAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 1671/2015. DISPENSA D 0,00 0,00 4.015,78 /0 0,00 0,00 803,47 /0 285,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E A TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE FLUOXETINA COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 13/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX COM 4 CPR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM E PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014. PREGÃO ELE 8/2015 1.404,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE94/2014 1.116,50 0,00 0,00 PREGÃO PRE69/2014 577,50 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESPIRAMICINA 500 MG, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014. PREGÃO PRE69/2014 2.650,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE69/2014 300,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA 2633 0/0 052.580.453/0001-38 2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE 01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530029.332 - FICHA 4207 1671/2015 008.004.571/0001-06 7046 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA 4230 1705/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4231 1697/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4232 1698/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4234 1699/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA 4235 1700/2015 075.014.167/0001-00 6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 106 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 197/2014. 4236 1696/2015 043.295.831/0001-40 4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃ O N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 2/2015. PREGÃO PRE94/2014 2.160,00 0,00 0,00 4237 1704/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ETINILESTRADIOL 0.03 MG + LEVONORGESTREL 0.15 MG ( CARTELA COM 2 1 CPR )., METRONIDAZOL COM 250 MG., NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO OR AL 50 ML + CONTA GOTAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE83/2014 861,00 0,00 0,00 4238 1703/2015 007.024.772/0001-02 4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP , FLUCONAZOL COM 150 MG., GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 277/2014. PREGÃO PRE78/2014 2.211,00 0,00 0,00 4239 1702/2015 071.336.101/0001-86 4658 - VALE COMERCIAL LTDA , PREDNISONA COM 5 MG., AZITROMICINA 500 MG. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2215), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 275/2014. PREGÃO PRE78/2014 1.830,00 0,00 0,00 4240 1701/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG , PREGÃO PRE69/2014 240,00 0,00 0,00 4254 1706/2015 002.816.696/0001-54 6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 2 5 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃ O N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015. PREGÃO ELE 8/2015 230,00 0,00 0,00 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 260,58 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115 - SANTA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO). DISPENSA D 0,00 0,00 1.033,03 400,00 0,00 0,00 SUSPENSAO ORAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 199/2014. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA 3411 0/0 340.629.028-00 6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 4233 0/0 118.652.628-97 2623 - JOAO BATISTA DA SILVA FILHO OUTROS/NÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 107 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOÃO BATISTA DA SIL VA FILHO, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, NO DIA 28/07/2015 DA PACIENTE NICOLLE EMANUELY DA SILVA, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 153/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA 4251 1709/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA VOLARE A6 DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 3.535,35 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 4217 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTER DO OLEO DO MOTOR 46.790.517, PARA VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 528,68 0,00 0,00 4225 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , SERVO FREIO 1325882080;, TAMBOR DE FREIO 1306211080;, DISCO DE F REIO 1349871080;, PASTILHA DE FREIO DINATEIRO 1045863;, OLEO SINTETICO 5W40 PARA MOTOR 7086837. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 E DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 2.900,76 0,00 0,00 4245 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , CAVALETE D'AGUA COMPLETO 030121111A5;, TUBO AGUA DO MOTOR 5X0121065;, ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR SPA198269. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO 2007 DE PLACAS DBA 9660 E DBA 9685 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 673,62 0,00 0,00 4246 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA PREGÃO PRE72/2014 969,76 0,00 0,00 4256 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREGÃO PRE72/2014 1.796,03 0,00 0,00 4258 0/0 010.846.960/0001-20 6985 - PECACOM PECAS E SERVIÇOS PARA AUTO , BOMBA DE AGUA 6009001771000;, VALVULA TERMOSTATICA 608001257002; , TAMPA DO RESERVATORIO 4017010001006. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. , COXIM MOTOR 1.307.905.080;, SUPORTE DO COXIM 1.309.309.080;, COX IM DO CAMBIO 1.350.788.080;, SUPORTE DO COXIM CAMBIO 1.323.235.080;, FIL TRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO 1.317.643.080;, TERMINAL ESFERICO PIVO BANDEJ A 1.340.794.080;, PONTAL BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 1.300.716.080. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. , TRAMBULADOR 0002600009;, CABO TRANBULADOR 9012601338;, TERMINAIS DO CABO 9012680143;, HASTE BALANCIM 9032600189;, BRAÇO LIMPADOR ESQUE RDO 9018200044;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 0018204645;, LANTERN A TRASEIRA L/D 0008261656. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER 311 CDZ, ANO 2003 DE PLACA CZA 4 194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 221/2014. PREGÃO PRE72/2014 2.962,13 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 447,62 0,00 0,00 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005.394 - FICHA 4227 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 108 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP915105E, PARA O VEÍC ULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA 544 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 988,00 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 4226 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 10.000,00 0,00 0,00 4226 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 558,11 0,00 , MAÇANETA 1138375819/INN;, CARCAÇA 0133011039;, COROA PINHÃO 0134011436;, ROLAMENTO 013311375B. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA DBA 9676 E DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 2.808,11 0,00 0,00 , CALALETE D'AGUA COMPLETO 030121111AS;, TUBO AGUA DO MOTOR 5X0121065;, ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR SPA198269. /// REFE RENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9689 DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA, SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 333,81 0,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530005.406 - FICHA 4224 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA 4244 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4113 Processo 1640/2015 CPF/CNPJ 013.328.409/0001-83 Fornecedor 6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 109 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014. PREGÃO ELE33/2014 0,00 1.470,00 0,00 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 16,60 0,00 0,00 364,00 0,00 , REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.806,82 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.808,00 0,00 0,00 150.000,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 539 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA 1045 0/0 642.289.758-87 4189 - MARILENE REIS HAYAS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA 13 0/0 004.322.671/0001-20 5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD 01.11.01.13.392.0029.2020.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000.427 - FICHA 4085 0/0 011.171.395/0001-01 7044 - JEITO DE MATO PRODUÇOES ARTISTICAS INEXIGÍVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 110 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER REALIZADO EM EM 10 DE JULHO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 37/2015 E INEXIGIBILIDADE N. 02/2015. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 540 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 312,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 232/2014. PREGÃO ELE36/2014 0,00 246,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D 0,00 156,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 13/2015. PREGÃO ELE13/2015 0,00 11.200,00 0,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000.439 - FICHA 4135 1616/2015 017.766.093/0001-62 6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA 541 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA 2421 0/0 014.228.157/0001-83 6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 542 Processo 0/0 CPF/CNPJ 061.600.839/0001-55 Fornecedor 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 111 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 208,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 8.500,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 16,93 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 312,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 918,12 0,00 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA 1725 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA 543 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 112 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 536,60 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 72 0/0 062.577.929/0001-35 5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N . 10/2013. DISPENSA D , REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 659,93 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 3.794,19 0,00 ---------------------256.793,51 ---------------------51.385,91 ---------------------175.852,28 0,00 0,00 2.052,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA 132 0/0 0 1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA 2087 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA SUBTOTAL Movimentação do dia 13 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA 571 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREGÃO PRE 5/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 113 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA 235 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D 53/2013 0,00 0,00 39,12 /0 0,00 0,00 208,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 31,72 DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 590,00 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA 532 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA 3421 1468/2015 004.070.373/0001-90 3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2015. A 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA 3234 0/0 065.078.263/0001-69 179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 126/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE. 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA 6 0/0 000.660.095/0001-70 6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 114 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET (SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE. 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA 792 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 1731 0/0 062.577.929/0001-35 5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014 E CONTRATO N. 07/2015. , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO ACESSO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL N. 59.161 DE 08 DE MAIO DE 2013, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N. 01/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 /0 0,00 0,00 1.609,80 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E TA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 167/2015. PREGÃO PRE24/2015 0,00 0,00 126,06 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 4.860,00 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 55,40 DISPENSA D 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903004.0111000.53 - FICHA 3646 1543/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 569 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA 2153 8970/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 115 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM ESPIRAL 200 FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 30/2014. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 3365 1262/2015 018.091.804/0001-09 6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES , PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2014. PREGÃO PRE26/2014 0,00 0,00 63,93 3644 1568/2015 010.742.589/0001-57 6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 PRETO PARA IMPRESSORA HP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 100/2015. PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 264,80 , VARETA PARA FIXACAO DE TELHA CALHETAO, PRANCHA 5 X 20 COM 5.50 M TS CAMBARA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1603/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 494,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 0,00 282,40 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA 3800 1603/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA 1018 73/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- OS 34, OS 36, OS 37, OS 38, OS 39, OS 40, OS 41, OS 42, / DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 116 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4764/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 99/2015 DESTA SECRETARIA. /// REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS E SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34 2/2014, CONTRATO 05/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.775,96 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 3805 0/0 033.645.482/0001-96 4306 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. M 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA 2552 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 2803 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 91,32 0,00 4243 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 , CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 1.963,59 0,00 4243 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 , CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 1.974,59 0,00 4243 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D /0 0,00 14.701,23 0,00 4243 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 , CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. , REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 , CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 4.236,93 0,00 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 193,60 53/2013 0,00 0,00 293,40 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME A 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA 230 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 790 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 117 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,95 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO. CONVITE 52/2012 0,00 0,00 85,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA 69 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 445,63 0,00 3149 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 208,00 , CAMERA IR 20 MTS 600 LINHAS, MICRO CAMERA DAY NIGHT CCD 1/3. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1316/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 416,97 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 3.456,00 01.02.01.04.122.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000.61 - FICHA 3138 1316/2015 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA 576 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 118 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA 3060 1168/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE POLIONDA AMARELO, PARA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 944,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 158,60 0,00 0,00 79,30 /0 350,00 0,00 0,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA 3272 1323/2015 004.070.373/0001-90 3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2015. 3546 1545/2015 004.070.373/0001-90 3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2015. PREGÃO PRE90/2014 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYER 4X4 COR MEDIDA 150/20 MM, PAPEL COU CHE 115 GR, PARA DIVULGAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DOS BENEFICIOS DAS LEIS 175/15 E 178/15 - REFIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1721/2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E CARTA CONVITE N. 17/2014. CONVITE 17/2014 0,00 0,00 6.500,00 CONVITE 53/2013 0,00 0,00 391,20 A 01.03.01.04.122.0006.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA 4277 1721/2015 050.217.843/0001-12 2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA 403 0/0 014.775.200/0001-20 6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA 236 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 785 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 119 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. 31/2014 0,00 0,00 142,85 DISPENSA D /0 0,00 0,00 364,00 , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 26.229,12 0,00 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU N. 54133.33.73.0963.02.00 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO N. 2536/2015. DISPENSA D /0 120,17 0,00 0,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.620,00 DISPENSA D 0,00 0,00 427,20 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 534 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA 119 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 4266 0/0 480.569.368-15 7058 - FRANCISCO ALVES DE FARIA - 16458, 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA 548 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000.89 - FICHA 3584 1557/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 120 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO , CONFORME PEDIDO N. 1557/2015. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA 1617 568/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 23,80 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA 228 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM ENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 97,80 789 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00 154.327,50 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA 3150 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA 4150 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 121 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 86/2015 E DOCUMENTO ANEXO. 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA 188 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 1.819,08 791 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 /0 0,00 38.284,80 0,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 38.016,00 PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 2.245,60 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA 120 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. - DISPENSA D 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA 574 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA 2567 10785/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 122 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. , VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 2782 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME , PALHETA DO LIMPADOR COM PULVIREZADOR 2R2955425;, BOMBA DE AGUA D O LIMPADOR T11/130121. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR A MICRO ÔNIBUS, MODELO 8.160, ANO 2013 E PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 358,43 4271 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR 500388406, PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 170,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.834,11 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA 1893 0/0 004.313.315/0001-40 4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CONVITE 46/2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 123 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA 531 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.340,00 4204 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.224,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE", SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.190,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO", CONFORME CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014 (NE 794/2 015 ANULADO E REEMPENHADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). TOMADA DE 8/2014 0,00 0,00 17.393,33 , REFERENTE AQUISIÇÃO CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. PREGÃO PRE24/2015 0,00 0,00 2.338,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 38.016,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 2132 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001 - EST - CONV. EMEF JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001.503 - FICHA 3329 0/0 018.171.175/0001-27 6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.133 - FICHA 3511 1532/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP (A 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA 573 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 124 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA 1923 714/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 170,10 , REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1562/2015. , LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO CENTRAL DE 1.500 L/H., MANUTENCAO DO FILTRO CENTRAL FUSATI CAP. 1. 500 L/H. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO FITRO , PARA CRECHE HEITOR MACHADO LOBO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) , CONFORME PEDIDO N. 1584/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 580,00 , CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,00 X 1,00 M COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,50 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO, PARA CRECHE VICENTINA FERREIRA PORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1433/2015. , CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,20 X 1,00 COM 5 MM CO M CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 1,40 M X 0,65 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO D E ESPELHOS PARA CRECHE JARDIM ELDORADO E CEI PREF. OSVALDO R. DA SIL VA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1426/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.260,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00 PREGÃO PRE14/2015 0,00 0,00 18.550,00 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA 3636 1562/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 3757 1584/2015 006.150.272/0001-54 3453 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 3268 1433/2015 020.901.052/0001-46 6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578 3269 1426/2015 020.901.052/0001-46 6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA 2691 0/0 009.127.785/0001-32 5310 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 125 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO PARA BEBE, MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO 105 CM DE ALT. X 56 CM DE COMP. X 68 CM DE LARG, PESO 5.6 KILOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2015. 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 1477 621/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 32.648,20 1499 547/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE, PAC COM 1 KG, PARA EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. OTE PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 398,20 1506 546/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE, PAC OTE 1 KILO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 492,32 1512 571/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC , AVEIA EM FLOCOS FINOS, CAIXA C/ 250g NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E DA VALIDADE E O Nº. DO LOTE., REQUEIJAO CREMO SO. ( POTE DE 200g ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 22/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 1.520,10 0,00 1852 731/2015 009.420.744/0001-30 6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA , DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40 GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 1742014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 171,00 1862 724/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE68/2014 0,00 0,00 8.950,00 1902 725/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP PREGÃO PRE68/2014 0,00 0,00 9.840,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 126 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS , OSSOS E PARASITAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. 2039 732/2015 009.420.744/0001-30 6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA , DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40 GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 174/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 3.420,00 2381 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 611,22 2382 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD A;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDOND GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 1.156,50 2383 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA L;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 602,34 0,00 2383 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA L;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 7.551,51 2996 1185/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM COM, NO MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE 400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJA. O PRODUTO DEVE RA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLU COES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA , NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 1.343,13 2997 1186/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA PREGÃO PRE56/2014 0,00 9.203,55 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 127 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA GEM COM, NO MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE 400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. 3000 1184/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA , BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA GEM COM, NO MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE 400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 1.164,90 3536 15350/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SA BOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 K G PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 1.200,00 4281 1726/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA PREGÃO PRE57/2014 46.157,74 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4283 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 128 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 7.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG E MAXIMO 3.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR: NOME, MARCA, PESO LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE DE VALIDADE, CODIGO, REGISTRO INTERNO DO PRODUTO, QUANTIDADE DO PRODUTO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. 17257/2015 004.196.935/0002-27 4897 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA , ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGENEO, CO R: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 400 GR. , REQUEIJAO CREMOSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 169/2015. PREGÃO PRE25/2015 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI CA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.240,87 DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.200,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA 212 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 210 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 198 0/0 091.589.507/0001-88 6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 213 Processo 0/0 CPF/CNPJ 012.839.384/0001-10 Fornecedor 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 129 / 245) Descrição , BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;, BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 7.266,00 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 489 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 799,14 0,00 4166 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 336,18 4169 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 336,18 01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA 4167 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,80 4170 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RAQU EL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,80 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.694,93 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.694,93 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA 4168 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 4171 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 130 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RAQUEL REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.05.06.12.361.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200.155 - FICHA 3512 1533/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA L (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. PREGÃO PRE24/2015 0,00 1.870,40 0,00 3512 1533/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA L (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. PREGÃO PRE24/2015 0,00 0,00 1.402,80 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA 2562 1084/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/6 MM GALVANIZADO CAIXA COM 3000 UNIDADES DE 1°.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHA S., PAPEL SULFITE COLOR SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, SACO PLASTI CO 4F COM 10 UNID. GROSSO., PAPEL SEMI KRAFIT 80G 60CM X 200M, COLA D E CONTATO E.V.A. 90GR NAO TOXICA EMULSAO DE COPOLIMENTO ACRILICO E ESTIRENO BUTADIENO CARBOXILADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 272,00 2577 1036/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE., LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50 FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8. 9X 0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D E BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X 100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES , CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A, CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS, FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 4.029,20 2580 1033/2015 017.768.604/0001-85 6816 - DIRCEU BARBARA JUNIOR-ME , EVA 45 X 60 CM, ESPESSURA 2 MM LISO BRANCO, EVA 45 X 60 CM, ESPE SSURA 2 MM LISO BEGE PALHA, EVA 45 X 60 CM, ESPESSURA 2 MM LISO VERDE ESCU RO, EVA 45 X 60 CM, ESPESSURA 2 MM LISO AZUL ESCURO, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LISO VERDE CLARO, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LIS O MARRON, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LISO LARANJA, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LISO ROXO, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LISO VERMELHO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO N. 294/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 4.176,00 0,00 2582 1034/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 2.132,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 131 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AZUL CLARO., PAPE L CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERDE ESCURO, PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE 0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLRES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014. 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 3559 1504/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 3560 1506/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE , GLICERINA AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 127/2015. , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. PREGÃO ELE17/2015 0,00 0,00 277,20 PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 4.096,40 PREGÃO ELE73/2014 0,00 0,00 13.259,35 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA 3363 1376/2015 071.839.203/0001-14 7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4282 Processo 1727/2015 CPF/CNPJ 012.593.397/0001-51 Fornecedor 6995 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 132 / 245) Descrição , LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL AR NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 63 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM., INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR A TELEFONE SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC O BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA, CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP 220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP 220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP 220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 109/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE 40 WATTS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 112/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4.600,00 0,00 0,00 /0 0,00 0,00 650,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 5.292,00 PREGÃO ELE73/2014 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA 131 0/0 004.048.213/0001-44 5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR , REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA 568 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 133 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 357 0/0 003.517.009/0001-62 3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME , REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E CONVITE N. 46/2012. CONVITE 46/2012 0,00 0,00 500,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA 224 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 176,04 780 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 156,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA A ESCOLA ESPE CIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 307/2014. PREGÃO ELE49/2014 0,00 0,00 1.633,50 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 114,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 536 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 947 232/2015 004.252.652/0001-74 6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA 1120 298/2015 009.420.744/0001-30 6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 134 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40 GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA /// RFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 174/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. , MAMÃO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA;, TOMATE SALADA EXTRA AA ;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA ARQUEADA DE CASCA FINA COR VERDE /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , COUVE FLOR EXTRA;, INHAME BRANCO, LARANJA PERA AA;, LARANJA LIMA AA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM - S;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELÃO ORANGE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 162,45 PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 958,94 PREGÃO PRE67/2014 0,00 260,85 0,00 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , COUVE FLOR EXTRA;, INHAME BRANCO, LARANJA PERA AA;, LARANJA LIMA AA;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM - S;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELÃO ORANGE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 1.210,00 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 1.073,76 PREGÃO ELE12/2014 0,00 0,00 101,60 3024 1192/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA 3093 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3094 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3094 0/0 008.705.954/0001-01 3119 1199/2015 059.328.567/0001-34 01.06.01.08.242.0015.2501.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903099.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903099.0550007.207 - FICHA 1415 455/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 135 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 40 X 60CM COM 0.10 MICRAS., SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 80 X 120 CM COM 0.10 MICRAS., SACO ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423-), CONFORME PREGÃO N. 12/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2014. 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1101 2910/2014 009.420.744/0001-30 6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA 2915 1172/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 2916 1173/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40 GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PRA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 174/2014. , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BAS E DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 57,00 PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 4.722,00 , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES .EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO TRANSPARENTE,IMPRESSO, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, LACRE POR TERMO SOLDAGEM, CONTENDO 2,5 A 05 QUILOGRAMAS DO PRODUTO . ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NO ATO DA ENTREGA., FILE DE P EIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PEL E, CAPACIDADE PARA 8 KGS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE68/2014 0,00 0,00 1.580,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3089 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3089 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3090 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 3091 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 136 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA...;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA DE CASCA FINA COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA...;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA DE CASCA FINA COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 192,72 0,00 PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 521,30 , INHAME BRANCO EXTRA;, LARANJA PERA AA;, LARANJA LIMA AA;, PIMENT ÃO VERDE EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM -S;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELAO ORANGE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , BROCOLIS EXTRA;, CEBOLA GRAUDA BULBO;, REPOLHO;, CENOURA EXTRA A A;, VAGEM CARRAO CURTA EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 902,00 PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 125,37 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA 1458 454/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 40 X 60CM COM 0.10 MICRAS., SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 80 X 120 CM COM 0.10 MICRAS., SACO ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 12/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2014. PREGÃO ELE12/2014 0,00 0,00 231,30 3047 1175/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGUR A X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2014. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 36,64 PREGÃO ELE49/2014 0,00 0,00 1.633,50 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA 955 231/2015 004.252.652/0001-74 6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 137 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 307/2014. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA 1879 0/0 020.792.086/0001-40 6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI , REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E CONTRATO N. 17/2015. CONVITE 5/2015 0,00 0,00 11.299,80 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA 397 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 516,36 3293 0/0 003.474.081/0001-50 2046 - TRANSFER SERVICE LTDA. , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3019/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME C.I N. 361/2015. /// REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA, PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.475,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. DIRCE DE SOUZA MACHADO, JARDIM ELDORADO, CONFORME CONTRATO N. 26/2015 E CARTA CONVITE N. 08/2015 (NE 2720/2015, ANULAÇÃO E REEMPENHADO PAR REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO). CONVITE 8/2015 0,00 0,00 31.785,94 /0 0,00 0,00 2.870,00 01.06.01.08.244.0015.2501.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004.243 - FICHA 3768 0/0 005.444.811/0001-03 3513 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME A 01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.03.08.244.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000.260 - FICHA 3235 1379/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 138 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, COMPOSTA DE: 01 PACOTE DE 5 KG DE ARROZ AGULINHA TIPO 01; 02 PACOTES DE 1 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; 02 FRASC OS TIPO PET DE 900 ML DE OLEO DE SOJA REFINADO; 02 PACOTES DE 1 KG DE ACUC AR REFINADO; 01 PACOTES DE 500 GR DE MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS; 01 PACOTE DE 500 GR DE PO DE CAFE TORRADO E MOIDO;01 PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 400 GR; 01 PACOTE DE 01 KG DE SAL REFINADO EXTRA; 01 P ACOTE DE 500 GR DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA; 01 PACOTE DE 500 GR DE FARINHA DE MILHO; 01 PACOTE DE 500 GR DE FUBA MIMOSA; 01 POLPA DE TOMATE COM 520 GR; 01 PACOTE COM MINIMO DE 125 GR CADA DE BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE; 01 UNIDADE DE CAIXA DE PAPELAO PARA CONDICIONAR OS ITENS DA CESTA, PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 1379/2015. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA 577 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.620,00 , CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO , TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICA DO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS ), CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADI CIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 80/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 49,50 PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 2,16 01.07.01.27.812.0038.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA 1076 138/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA 3441 1412/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3445 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 139 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. 1445/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 3,55 , EIXO COMPLETO 2P0311515;, BUCHA DA BARRA 2P0407172;, BUCHA BIELA 2V5/141335;, CAIXA DE DIREÇÃO 2TJ109211;, ROLAMENTO INTERNO 2V5301 807;, ROLAMENTO EXTERNO 2V5311213/D;, RETENTOR 2Z0109215;, FILTRO DE AR 2V5881053;, FILTRO DE OLEO 2X2129620. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW ODELO 9.150, ANO 2012 DE PLACA DMN 8986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORM E PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 4.372,57 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 208,00 PREGÃO PRE17/2015 0,00 0,00 3.465,00 , 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.282 - FICHA 3535 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA 786 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 4205 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA 3327 1370/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 140 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3010 1253/2015 058.805.466/0001-44 3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA, PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1253/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.262,37 3555 1515/2015 001.169.098/0001-78 2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA, PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 102/2015. PREGÃO PRE 9/2015 0,00 0,00 1.126,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. PREGÃO PRE24/2015 0,00 0,00 126,06 01.08.01.15.451.0034.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000.301 - FICHA 3647 1544/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 20.844,00 3061 1245/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML, ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 165/2014. PREGÃO PRE65/2014 0,00 0,00 5.120,40 3068 1243/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 222,00 575 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4259 1659/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 4260 1662/2015 004.196.935/0002-27 4897 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 141 / 245) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. , ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI AS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 169/2015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE25/2015 1.170,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE25/2015 300,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014. PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 6.000,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA 1829 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 800 3550 48/2014 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMP, LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO : PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., REMOVEDOR COM CHEIRO EM FRASCO COM 500 ML . HIDROCARBONETO ALIFATICO SATURADO E FRAGRANCIA DE LAVANDA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 332,62 1530/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA DESENGRAXANTE ( BALDE COM 25 KG ), PARA OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO N. 15302015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2015 0,00 0,00 4.850,00 , 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3370 1305/2015 018.680.693/0001-76 6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 142 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37 8 MM., PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 42/2015. , TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN 12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 50/2015. PREGÃO PRE 1/2015 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 8.799,00 3372 1254/2015 005.958.760/0001-20 6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP 3373 1255/2015 007.965.552/0001-83 6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI - FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2015. PREGÃO PRE 1/2015 0,00 0,00 280,00 3379 1312/2015 007.965.552/0001-83 6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA PREGÃO PRE11/2015 0,00 0,00 1.160,00 3447 1496/2015 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP , LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN 200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 52/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1495/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 516,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1307 450/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 1.767,34 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 10.706,29 2350 1031/2015 061.586.129/0002-07 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 229/2014. PREGÃO PRE73/2014 0,00 0,00 6.474,25 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.431,78 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA N. 2807 0/0 056.899.602/0002-68 3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 25 CM A 40 C PARA O USO NA CONCETRAÇÃO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO. M, 3371 1304/2015 012.669.345/0001-11 5054 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO R R MARROM COM MANOPLA 3/4, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2015. PREGÃO PRE 1/2015 0,00 0,00 494,00 3448 1497/2015 054.816.996/0001-37 4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 187,60 3486 47/2014 018.033.786/0001-09 6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME , SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA USADO EM SERVICOS GERAIS ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO QUIMICAMENTE ( EX: AGUA, OLEO, LUBRIFICANTES SOLUCOES AQUOSA, ETC ) AO ELASTOMERO ( BUNA N ) EM PRESSOES DE ATE 12 KGF/CM² E TEMPERATU RA DE ATE 90ºC TAMANHO 1", SELO MECANICO T16 5/8". /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1497/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO, PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA POR ATE 12 MESES, CAPAZ DE SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM AGUA, EM PERIODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESAO E ADERENCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGACAO, (SACOS DE RAFIA DE 25 KG), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREG ÃO N. 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 304/2014. PREGÃO ELE47/2014 0,00 0,00 1.900,00 3489 1411/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE 8/2015 0,00 0,00 1.527,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 143 / 245) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 124/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 4.678,56 S . 3553 1367/2015 012.260.690/0001-05 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 163/2014. 4285 1684/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP , BARRA DE FERRO CA 50 10 MM ( 3/8 ) COM 12 MTS DESENVOLVIDA PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRODUZIDA RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 7480, POSSUI SUPERFICIE NERVURADA, PROPOCIONANDO MAIOR ADERENCIA COM O CONCRETO E GARANTINDO MAIOR SEGURANCA PARA A OBRA, BARRA DE FERRO CA 50 25 MM ( 1" ) COM 12 MTS DESENVOLVIDA PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRODUZIDA RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 7480, POSSUI SUPERFICIE NERVURADA, PROPOCIONANDO MAIO R ADERENCIA COM O CONCRETO E GARANTINDO MAIOR SEGURANCA PARA A OBRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1684/2015. DISPENSA D /0 2.520,00 0,00 0,00 6990 - SUPPLY COMERCIAL ELETRICA EIRELI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL NH 01 - 250 AMPERES ACAO RETARDADA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1259/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 645,00 PREGÃO ELE29/2014 0,00 0,00 920,00 DE PREGÃO PRE58/2014 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3011 1259/2015 012.939.066/0001-20 3058 1142/2015 000.226.324/0001-42 6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 4MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0 MTS), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1142/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 206/2014. 3270 1439/2015 045.010.717/0001-52 3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.364,00 3759 0/0 044.275.568/0001-90 7030 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA , COLAR DE TOMADA AUTO -TRAVANTE PP COM INCERTO METALICO 2" X 3/4 COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO -TRAVANTE., ADAPTADOR PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO., ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGIS TRO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1439/2015. , LAMPADA DICRÓICA 50W/36 GR;, SOQUETE 9111 -C P/DICRÓICA 1.00 25 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 77,00 3774 1341/2015 002.997.059/0001-21 6984 - DENISE T.PETRY CAMEJO-EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA REGULADOR DE NIVEL CB 2000, CAPACIDA DE DO INTERRUPTOR 15 (4) A 250 VOLTS, TEMPERATURA DE OPERACAO: A 60° C.GRAU DE PROTECAO IP XB, PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO CLASSE I I TIPO E INTERRUPCAO MICRO -DESCONEXAO CABO FLEXIVEL EMBORRACHADO 3 X 1.00 MM 500 V, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃ O N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 108/2015. PREGÃO ELE73/2014 0,00 624,60 0,00 3782 1516/2015 071.839.203/0001-14 7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC , FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 10 0 MTS, NA COR BRANCO, FIO FLEXIVEL 2.50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE , ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 7 0ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PV C/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AMARELO, FIO FLEXIV EL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR VERDE, F IO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORET O DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA C OR VERMELHO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E AT A DE REGISTRO DE RPEÇO N. 109/2015. PREGÃO ELE73/2014 0,00 2.717,00 0,00 3784 15108/2015 000.226.324/0001-42 6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS PREGÃO ELE29/2014 0,00 4.263,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 144 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 10 0 MTS, NA COR PRETO, FIO FLEXIVEL 2.50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR PRETO, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 7 0ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLEXIVEL 10 MM DE CO BRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PAR A 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL., FIO FLEXIVEL 10 M M DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC /A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR PRETO., FIO FLEXIVE L 16 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TI PO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR PRETO., FIO FLEXIVEL 16 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR A ZUL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 206/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 2570 1105/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURAO SEGURANCA TIPO PARA -QUEDISTA, CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO, ACOLCHOADOS NA ALTURA DA CINTURA NA PARTE TRASEIRA E NO CADARCO DAS PERNAS. POSSU I CINCO FIVELAS DUPLAS DE ACO SEM PINO, SENDO DUAS PARA AJUSTE DAS PERNAS, DUAS PARA AJUSTE DO SUSPENSORIO E UMA PARA REGULAGEM NA CINTURA. E DOTADO DE TRES ARGOLAS EM "D", CONFECCIONADAS EM ACO FORJADO, SENDO DUAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS E UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, FIXA ATRAVES DE COSTURAS REFORCADAS. HA UMA FIVELA PLASTICA, TIPO ENGATE RAPIDO, NA PARTE FRONTAL. O CINTURAO QUANDO UTILIZADO COM OS TALABARTES DE SEGURANCA. TALABARTE EM "Y" CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO TUBULAR C/ELASTICO INTERNO. POSSUI TRES MOSQUETOES DE DUPLA TRAVA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 558,42 2767 1154/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA , CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA , CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL ., LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM, TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO. TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 0,00 4.609,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4275 Processo 1719/2015 CPF/CNPJ 013.361.728/0001-90 Fornecedor 7047 - MOISES SOBRAL - ME Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 145 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA. GRAMATURA MINIMA DE 162G/M 2, TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELASTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDACAO. CORDAO OU CINTO DE AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORR ADO 90 X 60 CM PARA PROTECAO DO USUARIO NO PREPARO DA CALDA. BONE OU CAPUZ TIPO ARABE CONJUGADO A BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO. TAMANHO P, VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA. GRAMATURA MINIMA DE 162G/M 2, TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELASTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDACAO. CORDAO OU CINTO DE AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORR ADO 90 X 60 CM PARA PROTECAO DO USUARIO NO PREPARO DA CALDA. BONE OU CAPUZ TIPO ARABE CONJUGADO A BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO. TAMANHO M, VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA. GRAMATURA MINIMA DE 162G/M 2, TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELASTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDACAO. CORDAO OU CINTO DE AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORR ADO 90 X 60 CM PARA PROTECAO DO USUARIO NO PREPARO DA CALDA. BONE OU CAPUZ TIPO ARABE CONJUGADO A BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.TAMANHO G, VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA. GRAMATURA MINIMA DE 162G/M 2, TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELASTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDACAO. CORDAO OU CINTO DE AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORR ADO 90 X 60 CM PARA PROTECAO DO USUARIO NO PREPARO DA CALDA. BONE OU CAPUZ TIPO ARABE CONJUGADO A BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.TAMANHO GG, VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA, TRATADO NA PARTE EXTERNA D O TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORRADO 90 X 60 CM.TAMANHO EGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1719/2015. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA 3549 15257/2015 052.078.276/0001-96 6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 146 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE - 250 ML, PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE - 25 ML, PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET A II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1525/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA , REGULADOR VOLTAGEM BF0A10376AA;, ROLAMENTO ALTERNADOR BG5T10A303AA;, ROTOR BG5T10335AA;, PORTA ESCOVAS BG4T10260A;, POLI A F5TZ10344AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU TENÇÃO DO CAMINHÃO FORD MODELO F -350, ANO 2000 DE PLACA CPV 7372 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 224/2014. , RADIADOR DE AGUA 5X3121253A;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/ D 5X38372007D;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/E 5X38372007D;, MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA INTERNA L/E 5Z08371141GR;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2007, PLACA DBA 96994 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 683,31 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 598,09 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 5X911311B;, IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA 5X0911335;, SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA 5U0911287;, SUPO RTE DE ESCOVAS 3779112848;, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X098002 ;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9658 D A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E AT A DE REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2013. PREGÃO PRE72/2013 0,00 0,00 685,57 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA , EIXO 75285937;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;, RETENTO R BORRACHA VULCANIZADA 70653820;, RETENTOR 70631119;, ANEL TRECA DE AÇO 70927714;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, TAMPA TANDEM DIR/ESQ. 752 21772;, ROLAMENTO ROLOS CONI 70683926;, CHAVE MAGNETICA 73117176;, PONTA D O DENTE 8282867;, LANTERNA PISCA 79069588. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 2.841,81 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 765,16 4261 0/0 011.371.179/0001-00 6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO , INTERRUPTOR 71041624;, HORIMETRO CONT. TEMPORIZADOR 74392013. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOD. FB.1402, ANO 2001 DE PLACA CPV 7391 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. , RETROVISOR 71417035;, CHAVE RESERVA 71451203;, ENCAIXE DO DENTE 45481919;, DENTE DA CAÇAMBA 71464186;, FAROL DINATEIRO 80068300. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ESCAVADEIRA, ANO 20012 DE MODELO E215 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 225/2014. PREGÃO PRE72/2014 3.823,74 0,00 0,00 4262 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , RESERVATORIO 5N0955453A;, CORREIA;, PALHETA DE LIMPADOR DE PARAB RISA 6X0955452D. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃ O DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO 2006 DE PLACA DBA 9674 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 305,46 0,00 0,00 4263 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP915105E, PARA O VEÍC ULO GOL DE PLACAA DBA 9674, 9658 E DBA 9694 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 1.342,86 0,00 0,00 4264 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 2.545,72 0,00 0,00 3243 0/0 016.722.128/0001-07 6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - 3244 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3247 0/0 069.330.264/0001-00 3366 0/0 3563 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4265 0/0 011.371.179/0001-00 6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO 4272 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 147 / 245) Descrição Mod. Lic. , PISTÃO 0401980412;, ANEIS 036198151H;, JUNTA 036103383N;, BIELA 032198701;, BIELA MANCAL 030198701C;, VALVULA TERMOSTATICA 03212110C;, BOMBA D'AGUA 036121005H;, CORREIA DENTADA 030109119AB;, VELAS 101905609;, BOMBA OLEO 036115561;, FILTRO OLEO 036115561;, TUCHO 030109423C;, VALVUL A ADMISSÃO 032109601P;, VALVULA ESCAPE 030109611A6;, FILTRO DE AR 2171296201. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9684 DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA BDE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , DENTE LATERAL DIREITO 85801377;, DENTE LATERAL ESQUERDO 85801376 ;, DENTE CENTRAL RETRO 85811440;, PARAFUSO LAMINA 85801371;, PORCA 85801470;, ARRUELA LISA 10520221;, PARAFUSO 88706. /// R EFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 895B, ANO 2012 DE PLACA DMN 8979 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 225/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM 2U2121302A, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VW 15.180, ANO 2012 DE PLACA DMN 8981 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 223/2014. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE72/2014 746,40 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 3.157,37 0,00 0,00 DE 4274 1718/2015 006.236.883/0001-10 4992 - ELMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS , COLA QUENTE PARA CONSERTO DE PNEUS COM 1000 ML, COLA A FRIO VULC A FLEX LATA COM 900ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA O SETOR DE BORRACHARIA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1718/2015. DISPENSA D /0 750,00 0,00 0,00 4280 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME , VALVULA ACIONAMENTO TOMADA DE FORÇA 2V2607359B;, MAQUINA DE VIDR O LE 2R0827873C;, TIRANTE DO RETROVISOR T11857531/A;, TERMINAL DE DI REÇÃO L/E 2RP/415712;, TERMINAL DE DIREÇÃO L/D 2R0422818;, JUNTAS DO COL ETOR E ESCAPE 062129589;, JUNTAS DO COLETOR DE ADMISSÃO 2S0129589C;, PARA CHOQUE DIANTEIRO 2RD/807105/033;, PONTEIRA DO PARACHOQUE TAC807124 ;, VALVULA DE DRENO DO RESERVATORIO AR FREIO 2T2115313;, FAROL DINATE IRO L/E 2RD941007;, FAROL DINATEIRO L/D 2RD941008;, ACABAMENTO DO FARO L TAC 941626183. /// REFERENTE AUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DO CAMINHÃO BASCULANTE VW 14.150, ANO 1995 DE PLACA CDZ 6759 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 2.905,38 0,00 0,00 4286 16869/2015 007.825.684/0001-00 3653 - J.A DE QUELUZ BARBOSA - ME , BICO PARA PNEU SEM CAMARA TR 13., BICO PARA PNEU SEM CAMARA TR 1 BICO PARA PNEU SEM CAMARA TR 15. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE BORRACHARIA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1686/2015. 4, E DISPENSA D /0 348,00 0,00 0,00 , TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.833,84 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 3412 0/0 066.618.638/0001-07 1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3581 1561/2015 054.558.705/0001-58 20 - CASA DAS BOMBAS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO EM ACO 1045 - CAV. ITA 3, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1561/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 245,00 3582 1560/2015 054.558.705/0001-58 20 - CASA DAS BOMBAS LTDA , ROTOR Nº. 100330 A48 CL 30 ( FERRO FUNDIDO )., ROTOR EM FERRO FU NDIDO PARA ITA 100.33. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1560/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.800,00 PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 5.320,53 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3140 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 148 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. 1299/2015 012.939.066/0001-20 6990 - SUPPLY COMERCIAL ELETRICA EIRELI , JUNTA GIBAULT F.F 3" PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GI BAULT F.F 2" PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 2" PVC /CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 20 COM ANE L DE BORRACHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1299/2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 28/2013 CONVITE /0 0,00 0,00 1.574,75 28/2013 0,00 0,00 10.000,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA 115 0/0 007.123.800/0001-49 6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA 3789 1591/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE 3798 1601/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO DA MOTOSERRA STIH, MODELO MS 361 , SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1591/2015. , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO DA MOTOSERRA STIHL, MODELO MS 36 1 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1601/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,80 DISPENSA D /0 0,00 0,00 230,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 2670 0/0 065.035.222/0001-95 6622 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCO , REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTÍVE L E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 20/2014. PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 12.000,00 4268 1711/2015 058.512.096/0001-57 4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T PREGÃO PRE77/2014 9.660,00 0,00 0,00 4269 1713/2015 058.512.096/0001-57 4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCA CASE, DA PÁ CARREGADEIRA, MODELO W 20 B, MARCA CASE, ANO 1993, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2014. , REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCA CASE, RETRO ESCAVADEIRA CASE, ANO 1984, MODELO DE PLACA 580 - H, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2014. PREGÃO PRE77/2014 17.304,00 0,00 0,00 4270 1714/2015 058.512.096/0001-57 4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCA JCB (BAUKO), RETRO ESCAVADEIRA BAUKO, AN 1998 D E PLACA, MODELO JCB 214, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2014. PREGÃO PRE77/2014 24.444,00 0,00 0,00 4279 1724/2015 012.363.715/0001-98 5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA DBA 9690 FORD CARGO, ANO 2007, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1724/2015. DISPENSA D /0 110,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 64.572,56 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 149 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 201,55 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.301,21 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 6.751,20 0,00 DISPENSA D /0 0,00 21.186,74 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA 237 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 78,24 782 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012. PREGÃO PRE56/2012 0,00 0,00 7.779,85 CONVITE 67/2012 0,00 0,00 8.101,25 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA 364 0/0 002.363.548/0001-21 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME 579 0/0 062.719.083/0001-20 2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA 1733 0/0 017.188.240/0001-64 6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L , REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E CONTRATO N. 16/2015. PREGÃO PRE 4/2015 0,00 0,00 287.197,75 4164 0/0 002.363.548/0001-21 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 364/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. //// REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DEST INAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. PREGÃO PRE56/2012 0,00 0,00 98.893,60 DISPENSA D 0,00 0,00 416,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 538 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2727 Processo 0/0 CPF/CNPJ 019.934.239/0001-67 Fornecedor 6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 150 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. , REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado CONVITE Valor Liquidado Valor Pago 11/2015 0,00 0,00 15.000,00 , VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, PROCEDENCIA NACIONAL, MARCA VOLKSWAGEM;, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, TOTALFLEX VEICULO DE PASSEIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015. PREGÃO PRE26/2015 0,00 113.970,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D 0,00 115,39 0,00 DISPENSA D 0,00 128.692,48 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 307,98 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.892,29 0,00 0,00 490,82 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000 - ALIENAÇÃO DE BENS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000.307 - FICHA 3769 0/0 059.104.422/0024-46 6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2810 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 151 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054.323 - FICHA 3143 1318/2015 048.098.479/0001-77 6753 - COMAL ARROZ LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I , SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R, CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5 VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO, EMBALAGEM DE 5 KG, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 172/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 74,40 3145 1319/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 530,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 27.108,00 PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 8.500,00 PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 1.780,00 PREGÃO PRE69/2014 0,00 70,00 0,00 PREGÃO ELE42/2014 0,00 0,00 6.932,05 . 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA 572 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 3303 1387/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 3353 1390/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 3355 1388/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAGENASE 1,2U/G - CREME, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 5 ML COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MEBENDAZOL COM 100 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 3079 1277/2015 004.027.894/0003-26 4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3238 1382/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 3523 15886/2015 002.786.436/0002-64 7031 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA D Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 152 / 245) Descrição , INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML., INSULINA GLULISINA 100UI/ML REFIL DE 3 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA RA ATENDIMENTO A PACIENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 265/2014. , COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G - POMADA COM 30 GR, COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G - POMADA COM 50 GR, QUETIAPINA, FUMARATO DE, 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1382/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.775,60 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRICAO A BASE DE MALTODEXTRINA, PROTEIN A DE SORO DE LEITE HIDROLISADA, SACAROSE, TRIGLICERIDES DE CADEIA ME DIA, AMIDO, OLEO DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO, LECITIN A DE SOJA, FOSFATO DE CALCIO, FOSFATO DE POTASSIO, FOSFATO DE SODIO, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, ACIDO PANTOTENICO, BETA -CAROTENO, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA A, ACIDO FOLICO, BIOTINA, VITAMINA D E VITAMINA K), CLORE TO DE POTASSIO, CLORETO DE SODIO, MINERAIS (ZINCO, FERRO, MANGANES, COBR E, CROMO, SELENIO, MOLIBDENIO E IODO), BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE MAGNESIO, L -CARNITINA E AROMATIZANTE. ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE. PEPTAMEN JUNIOR. LATA COM 400G, PROCESSO JUDICIAL TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, PROCESSO N. 0004759 -76.2013.8.26.0543, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1588/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 476,96 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 2560 1103/2015 002.816.696/0001-54 6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETOCONAZOL 2% CREME -BISNAGA COM 30GR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015. PREGÃO ELE 8/2015 0,00 0,00 2.820,00 3792 1594/2015 056.158.777/0015-39 6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI, PARA CRIANCAS, RICO EM ENERGIA, VITAMINAS, MINERAIS. PROTEINAS, ACIDOS GRAXOS OMEGA 6 E 3. SEM LACTOSE E GLUTEN . SEM SABOR. LATA COM 4 00G, PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL RAPHAELLA LARYSSA VIEIRA CARACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1594/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.279,68 0,00 4284 1691/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , BRIMONIDINA 2,0 MG/ML SOL. OFT - 5 ML., DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL. OFT - 5 ML., TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL. OFT - 2,5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSO JUUDICIAL, PACIENTE SEBASTIÃO BENEDITO RODRIGUES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1691/2015. DISPENSA D /0 644,85 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3356 1392/2015 002.520.829/0001-40 4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H , ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40 MG / ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 126/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 1.017,00 3384 1460/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 1.500,00 3385 1458/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES , DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG - SOLUCAO EM AEROSSOL 250MCG/DOSE FRASCO COM (200 DOSES) SPRAY., DEXAMETASONA 0,1 % COLIRIO - FRASCO COM 5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 820,47 3389 1452/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP PREGÃO PRE78/2014 0,00 0,00 725,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 153 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 782014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014. 3390 1449/2015 011.735.488/0001-11 6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014. 3393 1442/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 3394 1425/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 3395 1429/2015 005.782.733/0001-49 3396 1430/2015 3397 PREGÃO PRE78/2014 0,00 0,00 673,50 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 264/2014. , ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM 50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014. PREGÃO ELE42/2014 0,00 0,00 300,00 PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 14.861,50 4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO ( 50 MG + 125 MG ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 191/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 6.093,90 0,00 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , RANITIDINA COM 150 MG., CLARITROMICINA 500 MG. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 2.620,00 1432/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML, DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 195/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 830,00 0,00 3397 1432/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML, DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 195/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 135,00 3398 1436/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 3.685,00 PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 760,00 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 82,50 PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 14,50 E 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 3437 1489/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO MDO MEDICAMENTO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COM 2 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054.323 - FICHA 3106 1302/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS), PAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N . 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA 2477 1065/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 154 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110 MM, TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12 DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.325 - FICHA 3542 0/0 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , CRACHÁS VERTICAL TRANSPARENTE COM CORDÃO;, CARIMBO C60;, CARIMBO C20;, QUADRO DE CORTIÇA 1,20 X 0,90;, REVOLVER PARA COLA QUENTE;, CONTACT TRANSPARENTE;, PASTA EM "L" NA COR VERDE;, CARTUCHO 22 PAR A HP;, CARTUCHO 21 PARA HP. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 128/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.041,50 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2 X 9,14 M, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NICOLAU GUERBALE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1380/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO TE CONTENDO 10 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 3.720,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 0,00 395,63 0,00 0,00 0,00 142,85 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA 3236 1380/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME CM 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3401 1469/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA 779 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME CONVITE 31/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 155 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA 121 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. - DISPENSA D /0 0,00 12.711,75 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIAZEPAN COM 10 MG, COMPRIMID O SULCADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 832014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 285/2015. PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 41,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR Nº. 20 MACIA , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 299/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 138,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA 3262 1334/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA 3435 1499/2015 015.725.489/0001-36 6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA 3432 1492/2015 062.144.308/0001-68 6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, RESISTENTE DE SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENIA, COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 30 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR, PACOTE 100 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 950,00 0,00 3433 1493/2015 013.703.567/0001-76 6961 - UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTI PREGÃO ELE 7/2015 0,00 0,00 1.860,00 3434 1494/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2 .5 CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 357,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 156 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2 015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2015. PREGÃO ELE10/2015 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 286,62 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 2786 1159/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 3399 1470/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO TE CONTENDO 10 UNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 2.480,00 3578 1522/2015 055.309.074/0001-04 3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2015. PREGÃO PRE96/2014 0,00 18.500,00 0,00 3578 1522/2015 055.309.074/0001-04 3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. PREGÃO PRE96/2014 0,00 0,00 18.500,00 4278 1723/2015 004.063.331/0001-21 4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2015. , LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL , COM TAMPA PROTETORA DE FACIL REMOCAO E QUE PROTEJA A LANCETA APOS O USO , EMBALAGE M RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO USO , TRAZENDO EXTREMAMENTE DADOS DE FABRICACAO ESTERILIZACA O E PROCEDENCIA - PARA LANCETADOR AUTOMATICO , ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., SERIN GA DESCARTAVEL; DE USO UNICO; ESTERIL; ATOXICA; APIROGENICA; PARA APLICACAO DE INSULINA; U -100; 1 ML; BICO TIPO WER SLIP; COM AGULHA 13 X 0,38 (27,5 G X ½") CONFORME ABNT NBR ISSO 8537; BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E NORMATIVOS (SERINGAS DE PLASTICO ESTEREIS; DE USO UNICO; COM AGULHA PARA INSULINA). DEVE TER PISTAO DE INSERCAO RESIDUAL( NAO DEVERA APRESENTAR PISTAO DE INSERCAO COM PROLONGAMENTO NO BICO DA SERINGA); EMBALADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES; EM INVOLUCRO APROPRIADO, INDIVIDUALMENTE; ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO; COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, EM EMBALAGEM INTACTA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215) , CONFORME PEDIDO N. 1723/2015. /0 5.250,00 0,00 0,00 25/2014 0,00 0,00 4.600,00 /0 0,00 0,00 4.400,00 ATA DISPENSA D 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA 470 0/0 003.863.392/0001-00 5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014. CONVITE 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA 3319 0/0 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 157 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA 2428 10580/2015 004.063.331/0001-21 4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO 1:50.000. COMPOSICAO: CLORIDRA TO DE LIDOCAINA 20.0 MG, EPINEFRINA BASE 20.0 UG, EXCIPIENTE DE Q.S.P . 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFATO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJEC AO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES ( DE VIDRO ) DE 1.8 ML CADA, SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1058/2015. DISPENSA D /0 0,00 977,50 0,00 , ANESTESICO TOPICO GEL, CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., REVELADOR PA RA RAIOS - X CONTENDO 475 ML., FIXADOR PARA RAIO - X DENTAL, CONTENDO 475 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 355,50 0,00 , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 122,58 0,00 PREGÃO PRE60/2014 0,00 1.044,88 0,00 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 3809 1604/2015 006.968.511/0001-88 4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA 2539 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000.369 - FICHA 2096 902/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM OS 36, OS 37, OS 38, OS 39, OS 40, OS 41, OS 42, VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, Nº. 43. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA (Página: 158 / 245) 3259 1396/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 1 9 MM LARGURA X 30 MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR, PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI A DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 96/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 148,50 3351 1400/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB , SOLUCAO DE RINGER LACTATO, ENVASADO EM FRASCO FLEXIVEL DE 500 ML , SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE ENTRADA PARA EQUIPO. ROTULO DE ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS, CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5% 1000ML, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD O 2000ML., COLETOR DE URINA DESCARTAVEL SISTEMA ABERTO COM CORDAO 2000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 3.014,00 3352 1393/2015 065.851.271/0001-04 6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E , ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 4.640,00 3354 1394/2015 013.217.490/0001-24 6972 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO D PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 19.107,00 3380 1419/2015 007.746.196/0001-07 6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME , MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ CLAMP 2 VIAS INFANTIL, EQUIPO MACROGOTAS PLUG EMBRAMED. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 90/2015. , SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ES TERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., FIT A MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X 10 MT COMPR., SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 10, SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12, ESCOVA CLOREXIDINA, MASCARA DE PROTECA O TUBERCULOSE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 85/2015. PREGÃO PRE10/2015 0,00 0,00 5.744,40 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 2283 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA HOMOCINETICA 467.071.103, PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 862,16 3368 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 194,43 3369 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO 2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.817.415. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE RPEÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 495,58 PREGÃO PRE77/2014 0,00 0,00 4.273,82 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 2101 896/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 159 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 400,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA VOLARE A6 DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 4233 0/0 118.652.628-97 2623 - JOAO BATISTA DA SILVA FILHO 4267 0/0 138.251.358-53 6409 - TARCISIO BARBOSA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOÃO BATISTA DA SIL VA FILHO, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, NO DIA 28/07/2015 DA PACIENTE NICOLLE EMANUELY DA SILVA, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 153/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE GISELE RODRIGUES SANTOS PARA O TRATATAMENTO NOS DIAS 15, 16, 22 E 29 DE JULHO E 05, 12,19, E 26 DE AGOSTO, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO INTERNA N. 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61 0 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 640,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3400 1464/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 0,00 0,00 572,76 3504 0/0 013.678.621/0001-70 7028 - MPA TRANSPORTE, LOCAÇAO E REMOÇOE , REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (UM) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 93,33 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA 3521 1528/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3465 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3466 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3467 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3468 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3470 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3471 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3475 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3476 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3477 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3478 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3479 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 160 / 245) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 217/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 11,94 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU LO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , ANEIS DO MOTOR 2995645;, RETENTOR DO MOTOR 504101720;, GUARNIÇÃO MOTOR TRASEIRO 504018307;, GUARNIÇÃO MOTOR DIANTEIRO 504052452;, MANGUEIRA DO MOTOR 1307421080;, MANGUEIRA DO MOTOR 1312318080. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO FIAT DUCATO ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 447,62 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 459,56 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.441,09 , OLEO MOTOR 7.088.486;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080 ;, CAMISA MOTOR 2.995.669;, GUIA DE VALVULAS 5.040.533.806;, VALVULA TERMOST ATICA 504.026.442;, BRONSINAS DE BIELA 2.996.415;, BRONZINAS DE MANCAL S TD 2.996.476;, TUBO COLA/LOCTITE 7.082.070;, JUNTAS DO MOTOR 504.049. 360;, RETENTOR DISTRIBUIÇÃO 4.004.910;, RETENTOR COMANDO 51.751.658;, RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 400101573;, TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR 465246692;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 504101355;, PLA TO DE EMBREAGEM 46519851;, DISCO DE EMBREAGEM 46543360;, COLAR DE MEBREAGEM 46465174;, BOMBA D'AGUA 46516713;, VALVULA DE ESCAPE 46727856;, TUCHO HIDRAULICO 4733350;, MANGUEIRA DO RETORNO OLEO 1344971080;, MANGUEIRA AGUA 136000680;, VALVULA DE ADMISSÃO 465278 55;, ADITIVO RADIADOR 51820784, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR 504410675;, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR 504086751. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA COMPLETA 504.083.122, PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. , LAMPADA FAROL H1.12V 14145090;, LAMPADA FAROL H7.12V 14145065. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 12.349,62 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 453,88 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 666,70 , FAROL COMPLETO ESQUERDO 51799629;, TUBO FLEXIVEL (MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL) 51759053;, FILTRO DE COMBUSTIVEL (PARTIDA) FREIO 4647 4249. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA DBA 9652 E FIORINO DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. , FREIO TRASEIRO (JG DE SAPATAS) 51.790.554;, TAMPA DO RESERVATORI O AGUA RADIADOR 46.441.858. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 446,65 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 190,74 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 855,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 161 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CUBO DA RODA TRASEIRA 46736515;, TERMINAL ESFERICO AXIAL 5173637 2;, BARRA ESTABILIZADORA 46308743;, COIFA CX DIREÇÃO 4642963;, COXIM B RAÇÃO OCILANTE 46447470. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. 3480 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN TADA 70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55. 23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA 55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85 .014;, TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI RA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO S HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE LAS 70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG UA RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136 4;, MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 9.383,72 3481 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 191,03 3484 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 467,40 3485 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40 TURBO 7.088.486, PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. , PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I, ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 195,21 3490 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI , ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 132,69 3491 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , FECHADURA INT. PORTA TRASEIRA 221057;, MAÇANETA EXT. PORTA TRASE IRA 221056;, CILINDRO COM CHAVE 221058;, FECHADURA EXT. PORTA TRASEIRA 220753;, PROLONGADOR DO PINO 022677;, MAÇANETA INT. LADO DIRETO 22 0768;, BASE TRAVAMENTO SUPERIOR 022591;, BASE DE TRAVAMENTO INFERIOR 022593;, BATENTE DA PORTA TRASEIRA 220754;, TRINCO SUPERIOR INF. L ADO ESQUERDO 220749;, TRINCO SUPERIOR INF. LADO DIREITO 220748;, VARET A DA PORTA SUP. INFERIOR 022597. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1.8, ANO 2007, PLACA DBA 9683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.430,86 3492 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 613,77 3493 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO 51736372. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS TRO DE PREÇO N. 218/2014. , PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE EMBREAGEM 46.465.174. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P ARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.070,67 3494 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 817,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 162 / 245) Descrição , JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD RODA 2374981031. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago O 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017.382 - FICHA 4155 0/0 059.653.709/0001-39 7053 - VNO ORTOPEDIA IND. E COM. IMPORTAÇÃ , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE TRAVAS PARA AS MACAS DOS VEÍCULOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PLACA EOD 5163, EOD 5164 E EOD 5165, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO DE 2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 767,25 0,00 , SAIDA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO LEVE, NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRESTACAO DE SERVIC O DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO LEVE., SAIDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRE STACAO DE SERVICO DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO. /// REFERENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA DIVERSOS VEÍCULOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 3/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 63/2015. PREGÃO PRE 3/2015 0,00 0,00 140,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA 3576 1514/2015 006.339.694/0001-72 5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC 01.09.01.10.302.0039.2043.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530005.386 - FICHA 4273 1716/2015 002.364.299/0001-99 5672 - L F FREITAS BASTOS , BOMBA DE INFUSÃO, POSSUIR SENSORES GOTEJAMENTO E AR FIXOS AO CORPO DO EQUIPAMENTO;, DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO ) ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, ACESSORIOS ACOMPANHANTES: TRANSDUTOR 2.2 MHZ, FONE DE OUVIDO, GEL E MANUAL. TEM A FINALIDADE DO BATIMENTO CARDIACO FETAL A PARTIR DA 10ª. SEMANA DE GESTACAO. LOCALIZACAO DA PLACENTA E CORDAO UMBILICAL. DETECCAO DE GRAVIDEZ MUTIPLA. DIAGNOSTICO DE MORTE FETAL /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PEDIDO N. 1716/2015. DISPENSA D /0 6.301,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 988,00 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA 544 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 163 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. 01.09.01.10.304.0039.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.09.01.10.304.0039.2029.44905212.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.44905212.0131000.398 - FICHA 4276 1720/2015 061.099.834/0437-52 575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, FREQUENCIA HZ60, VOLTAGEM 110 VOLTS, COM NIVEIS DE POTENCI PARA PRATOS RAPIDOS, TRAVA DE SEGURANCA E PAINEL DIGITAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N.1720/2015. DISPENSA D /0 449,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA, PARA SECRETARIA, ESTOFADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL , ACABAMENTO PRETO, MECANISMO COM PISTAO A GAZ PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELA DE 5 PATAS CROMADA COM RODIZIO DE ALUMINIO, BRACO REGULAVEL. ALTURA DO ENCOSTO ATE O CHAO 80 – 104 CM. LARGURA DOS ASSENTOS APROXIMADA DE 44 CM. COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40 CM, ALTURA DO ENCOSTO APROXIMADA DE 33 CM, LARGURA DO ENCOSTO APROXIMADA DE 40 CM, ALTURA DO BRACO APROXIMADA DE 23 - 30 CM. SUPORTE PARA NO MINIMO 150 QUILOS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1551/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 376,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL CONTRA VESPAS E MARIMBONDOS, COMPOSICAO: TETRAMETRINA 0.220%, D - FENOTRINA 0.122% SOLVENTE, PROPELENTE, CONTENDO 400 ML CADA FRASCO, PARA O SETOR DE ZOONOSES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 250/2014. PREGÃO ELE37/2014 0,00 0,00 984,00 PREGÃO ELE51/2014 0,00 0,00 4.078,41 A 01.09.01.10.304.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS 01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057.399 - FICHA 3580 1551/2015 010.803.615/0001-00 4671 - J.C. GALENO MOVEIS LTDA - ME 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012.406 - FICHA 3402 1467/2015 058.069.956/0001-20 396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 3419 1386/2015 011.790.393/0001-09 6385 - M.P.O. VENTURA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 3436 1491/2015 011.790.393/0001-09 3639 1566/2015 058.069.956/0001-20 Fornecedor 6385 - M.P.O. VENTURA - EPP 396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 164 / 245) Descrição , RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4% , MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS A MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2% , FOSFORO MINIMO DE 0,8%., RACAO PARA GATOS ADULTOS. PACOTE COM 25 K G; TEOR PROTEICO MINIMO DE 21% ,12% DE EXTRATO ETEREO (MINIMO) E ATE 8% MATERIA MINERAL; 10% DE UMIDADE (MAXIMO) .ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO RESISTENTE HERMETICAMENTE FECHADO. ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MAX.)10,00%; PROTEINA BRUTA (MIN.) 29,00%; EXTRATO ETEREO (MIN.) 10,00%; MATERIA FIBROSA (MAX.) 3,50%; MATERIA MINERAL (MAX.) 9,00%; CALCIO (MAX.) 1,80%; FOSFORO (MIN.) 0,90%. PRO -BIOTICOS (MIN): MANANOLIGOSSACARIDEOS 600,00 MG/KG; LACTOBACILLUS SSP 10.000,00 UFC/KG; SACCHAROMYCES CEREVISIAE 200.000,00 UFC/KG. SUPLEMENTOS(MIN): ZINCO ORGANICO 120,00 MG/KG; BIOTINA 0,1 5 MG/KG;TAURINA 1.000,00 MG/KG; OMEGA 6 18,00 G/KG; OMEGA 3 3.000,00 . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014. , RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4% , MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS A MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2% , FOSFORO MINIMO DE 0,8%. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO ELE51/2014 0,00 0,00 2.345,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005 % P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 27/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 203/2014. PREGÃO ELE27/2014 0,00 0,00 12.900,00 , REFERENTE AO SERV IÇO DE RETIFICA COMPLETA E DEMAIS SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 098/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 645,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.980,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.944,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530012.409 - FICHA 2883 0/0 011.873.987/0001-75 5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA - 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530021 - FED - VIS VACINAS 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530021.411 - FICHA 3824 0/0 078.589.504/0001-86 3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015 ( NE 2115/2015, ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 145/2015). 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA 3097 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 165 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA 1247 402/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO ATE 60 FOLHAS., LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFE RA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA, CARACTERISTICA ADICIONAI S MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )., PERFURADOR DE PAPEL PAR A MESA, 02 FUROS, PRETO, PARA ATE 30 FOLHAS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 0402/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 248,33 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME 2º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014. CONVITE 6/2014 0,00 0,00 11.000,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 4.748,24 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 97,80 CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA 1956 0/0 004.461.946/0001-06 6537 - RIGOLIN ADVOCACIA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000.417 - FICHA 2206 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA 229 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 788 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 166 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 825,00 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 15,00 0,00 539 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 364,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. DISPENSA D /0 0,00 0,00 756,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201 3, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 19,56 CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 /0 0,00 0,00 312,00 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA 564 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA 231 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 781 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 540 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1361 Processo 0/0 CPF/CNPJ 007.618.241/0001-48 Fornecedor 6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 167 / 245) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. , REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 28.180,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.512,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA 578 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA 233 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 19,56 787 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D 0,00 0,00 156,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.728,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA 541 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA 570 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 168 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA 2863 1188/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECOCNOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1188/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 28,00 3587 1556/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1556/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 56,00 3588 1558/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R -30) 30MM, PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1558/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,00 3635 15545/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -10) 10 X 27MM, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1554/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 50,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1602/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,51 01.13.01.23.695.0066.2057.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000.451 - FICHA 3799 16025/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA 234 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 , CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 58,68 784 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 /0 0,00 0,00 208,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA 542 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 169 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA 783 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 107,30 0,00 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 416,83 0,00 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 127,90 0,00 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 136,54 0,00 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 93,25 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 312,00 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA 543 0/0 061.600.839/0001-55 1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 566 Processo 0/0 CPF/CNPJ 053.437.315/0001-67 Fornecedor 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 170 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 6.156,00 , CARTUCHO DE TINTA Nº. 74 PRETO PARA IMPRESSORA HP - C4480, CARTUCHO DE TINTA Nº. 75 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP - C4480. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2015. PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 462,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903017.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903017.0146000.473 - FICHA 3077 1279/2015 018.436.917/0001-07 6975 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI-EPP 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 3342 0/0 016.722.128/0001-07 6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014. PREGÃO PRE 224/2014 0,00 0,00 269,74 3348 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD . 5N103201. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DOS VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 663,40 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA 3404 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO : 1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691, 35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 96/2015. DISPENSA D 0,00 837,16 0,00 3404 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO : 1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691, 35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 96/2015. DISPENSA D 0,00 1.742,99 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 58,68 /0 0,00 29,32 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 232 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA 593 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 171 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA 2087 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 2.854,43 , COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. PREGÃO PRE17/2015 0,00 0,00 13.860,00 ---------------------144.056,43 ---------------------509.637,73 ---------------------1.383.153,80 585,00 0,00 0,00 0,00 1.971,70 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA 3420 1450/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P SUBTOTAL Movimentação do dia 14 de Julho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 4292 1660/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2015. PREGÃO PRE25/2015 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 70 0/0 003.949.258/0001-27 5467 - BASS ELEVADORES LTDA CONVITE 51/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 172 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO 4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N. 104/2011 E CONVITE N. 51/2011. 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA 4300 1738/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL BRANCO DE PLACA DBA 9688 DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1738/2015. DISPENSA D /0 145,00 0,00 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903999.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903999.0120001.148 - FICHA 4298 1736/2015 010.313.428/0001-48 4061 - CLTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE , REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXA METALICA NA DIMENSÃO DE 450 MM X 400 MM X 200 MM COM PORTA, DOBRADICA E FECHADURA. MATERIAL CHAPA DE ALUMINIO, PARA SETOR DE MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1736/2015. DISPENSA D /0 398,00 0,00 0,00 4299 1737/2015 013.871.251/0001-93 5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783 , REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PORTA DE AÇO DO SETOR MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1737/2015. DISPENSA D /0 560,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 45.000,00 0,00 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 4303 0/0 004.258.040/0001-99 6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 173 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO 03 DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL E ASSOCIAÇÃO MARANATHÁ. 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903007.0151000.224 - FICHA 4289 1685/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, MODIFICADA, DE SEGUIMEN TO, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA, EM PO ACONDICION ADO EM LATA COM 400 GR. COMPOSICAO: LACTOSE, LEITE DESNATADO, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, OLEINA DE PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS ( CITRATO D E CALCIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODET O DE POTASSIO ), LECITINA DE SOJA, VITAMINAS ( VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VI TAMINA D, VITAMINA B2, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINA B12 ) OLEO DE PEIXE, CULTURA DE LACTOBACILLUS E BIFIDUS. NAO CONTEM GLUTEN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 201/2014. PREGÃO ELE26/2014 399,50 0,00 0,00 , DOBOK PARA TAEKEWONDO - TAMANHO 1.80 CM - CANELADO - BRANCO BORDADO TAEKWONDO NAS COSTAS, DOBOK PARA TAEKEWONDO - TAMANHO 1.90 MT - CANELADO - BRANCO - BORDADO TAEKWONDO NAS COSTAS, DOBOK PARA TAEKEWONDO - TAMANHO 1.70 MT - CANELADO - BRANCO -BORDADO TAEKWONDO NAS COSTAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1689/2015. , PROTETOR DE CABECA PARA TAEKWONDO - VERMELHO / AZUL - TAMANHO G, ESCUDO APARADOR PARA ARTES MARCIAIS TAMANHO G, COR PRETO., RAQUETE SIMPLES PARA ARTES MARCIAIS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS REGIONAIS 2015, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1690/2015. DISPENSA D /0 900,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.410,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.240,00 0,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903023.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903023.0111000.282 - FICHA 4288 1689/2015 003.714.916/0001-00 4217 - MASTER KIM LINE LTDA 4290 1690/2015 003.714.916/0001-00 4217 - MASTER KIM LINE LTDA 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 4287 168855/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 174 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINGRAXANTE TIPO SOLUPAN, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1688/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 4132 1611/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S; ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA, ZN, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE55/2014 0,00 785,00 0,00 , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 124/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 1.501,88 0,00 PREGÃO PRE 8/2015 4.830,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL EIXO LIVRE, MARCA IMBIL ITAP 125/4 00 V PARA BOMBA CENTRIFUGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA I, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 6.585,00 0,00 , LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR METALICO, POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40., LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W BASE E27 220V TUBULAR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 112/2015. PREGÃO ELE73/2014 0,00 4.050,00 0,00 PREGÃO PRE61/2014 0,00 61,90 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO 4293 1664/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010.301 - FICHA 3634 0/0 054.816.996/0001-37 4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3788 1507/2015 012.593.397/0001-51 6995 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 4131 1620/2015 012.059.278/0001-13 5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 175 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM 1,20 X 70 CM, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP AIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 257/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 3755 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 3812 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA L/D 15996013, PAR A VEICULO CELTA 1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9659 DA SECRETARIA DE SER VIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 50.017.067, PARA O VEÍCULO UNO 2004 DE PLACA DBA 9654 DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 153,18 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 534,33 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 2 4 DENTES, FABRICADA COM ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFOMACE DE CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE AO USO E A PROVA DE ESTILHACAMENTO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 20/2015. PREGÃO ELE69/2014 600,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNICAO, PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇA S E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PEDIDO N. 1728/2015. DISPENSA D /0 500,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.797,65 0,00 0,00 DISPENSA D /0 260,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010.301 - FICHA 4291 1694/2015 060.520.921/0001-07 6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 4294 1728/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA 4295 1729/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE , REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR 13 HP, DA SER RA CLIPER 13 HP, PARA MANUTENÇÃO ASFALTICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1729/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 4301 1739/2015 011.792.674/0001-92 4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 176 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CILINDRO DE IGNICAO E COMUTADOR DE PARTIDA, DO VEÍCULO CAMINHÃO BAU DE PLACA DMN 8972, V W 5.140, ANO 2010 , SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PEDID O N. 1739/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 15.833,80 0,00 , REFERENTE A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1735/2015. , REFERENTE A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE TETRA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1740/2015. DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 45,00 0,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D 0,00 5.869,06 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 4297 1735/2015 011.792.674/0001-92 4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA 4302 1740/2015 011.792.674/0001-92 4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 2.756,10 0,00 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 495,88 PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 193,60 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 177 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA 4115 0/0 663.915.208-87 609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS", CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 876,13 , FAROL DIANTEIRO L/D 5W941043;, ANEIS DE VEDAÇÃO DO OTOR SPA19826 9;, JUNTA CABEÇOTE 028103383;, SENSOR DE TEMPERATURA 547959481A;, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, CAVALETE D'AGUA COMPLETO 030121111 AT;, TUBO AGU DO MOTOR 5X0121065D. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.011,39 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 372,60 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA 198015D, PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO G5, ANO 2014 DE PLACA EOD 5165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA COMPLETO COM COLA 46.805.132, P ARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 372,60 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 582,91 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 406,87 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530005.382 - FICHA 3839 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530012.382 - FICHA 3814 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3815 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3816 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3819 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3837 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3838 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3840 0/0 010.858.946/0001-47 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 178 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 50.017.702, PARA O VEÍCU LO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. , BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 51.808.529;, VALVULA TERMOSTATICA 46.419.797;, CHAPA DE DEFLETORES DO CARTER 46.436.369;, TAMPA DE V ALVULA 46.777.141. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇ ÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947, AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 218/2014. DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 1.049,23 0,00 , GUARNIÇÕES DO CABEÇOTE 1,10 M 500.387.067;, VELA DE PRÉ AQUECIME NTO 500.316.493;, TUBO D'AGUA DO MOTOR 46.428.958;, CORREIA DENTEDA DO MOTOR 5.801.467.815;, VALVULA REGULADOR SENSOR DE PRESSÃO 4.677.68. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT VALLULAS FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 2.446,53 0,00 , PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 503120782;, PASTILHA DE FREIO TRASEI RO;, SAPATA FREIO DE MÃO COM LONA 1906403;, ROLAMENTO RODA TRASEIRA 7180066;, PARAFUSO FIXAÇÃO SEMI EIXO 16323631;, PARAFUSO DISCO AO CUBO TRASIEOR 42119082;, PARAFUSO RODA TRASEIRA 93802135;, PORCA RODA TRASEIRA 93805743;, BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 93801624;, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 93801556;, PORCA FI XAÇÃO CUBO TRASEIRO 42119082;, AMORTECEDOR TRASEIRO 93826663;, PORCA IMF . FIXAÇÃO AMORT. TRASEIRO 17039031;, ARRUELA IMF. FIXAÇÃO AMORT. TTRASEIRO 17097724;, TERMINAIS TIRANTE INFERIOR DINATEIRO 93802209 ;, BUCHA BRAÇOS OSCILANTE INF. DIANTEIRO 93802248;, COXIM CAMBIO 8582 452;, AMORTECEDOR DIANTEIRO 93827920;, BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO 93800197. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DO CAMINHÃO AMBULÂNCIA MOD. 4912, ANO 2004 DE PLACA DBS 7016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 2.957,99 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO MODELO APOLO (TERMO PLASTICO) INCOLOR, COM FORMATO ESFERICO. CERCA DE 220 MM DE DE LARGURA E 220 MM DE ALTURA. CONSTITUIDO DE COROA E CARNEI RA DE PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO E ATRAVES DE AJUSTE COM CATRACA, PAR O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD IGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1730/2015. DISPENSA D /0 90,12 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 16,60 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 4296 1730/2015 005.929.798/0001-74 6934 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 179 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 4161 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, TIPO PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO. DISPENSA D /0 0,00 751,45 0,00 , REFERENTE A REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, T PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO. DISPENSA D /0 0,00 560,00 0,00 PREGÃO PRE28/2014 0,00 250,80 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 179,51 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA 4160 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS IPO 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000 - GERAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000.473 - FICHA 1493 591/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 3747 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 180 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 884,82 0,00 ---------------------59.860,27 ---------------------51.928,65 ---------------------1.582,21 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR COD. 5U1857507M1NN, PA RA O VEÍCULO DE PLACA EOD 5147 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA 3404 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO : 1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691, 35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 96/2015. DISPENSA D SUBTOTAL Movimentação do dia 15 de Julho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA 3289 1356/2015 010.984.363/0001-62 6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME , PREGO DE ACO 10 X 10 PCT COM 100 UNID., BUCHA DE NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, BUCHA DE FIXACAO S -8, PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,2 X 40MM PARA BUCHA S -6., PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CEJUSC, ANEXO FISCAL E JUIZADO ESPECIAL , SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1356/2015. DISPENSA D /0 0,00 31,80 0,00 , FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VE IAS DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" DE 3 MTS., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., UNIDUT CONICO ( UC ) 1", UNIDUT CONICO ( UC ) 3/4", UNIDUT RETO VERSATIL ( URU ) 3/4", UNID UT RETO VERSATIL ( URU ) 1", ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4", ABRACADEIRA TIPO D 3/4, CAIXA MODELO DAISA 3/4, CAIXA MODELO DAISA 1", CANALETA SISTE MA X COM ADESIVO DE SOBREPOR., ABRACADEIRA TIPO D DE 1", FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA E M PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR PRETO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS,NA COR MARROM., TERMINAL T IPO AGULHA 4MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CEJUSC, ANEXO FISCAL E JUIZADO ESPECIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1358/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.096,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000.53 - FICHA 3290 1358/2015 010.984.363/0001-62 6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 181 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 707 0/0 007.602.781/0001-33 6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. , REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. A DISPENSA D /0 0,00 903,46 0,00 A DISPENSA D /0 0,00 580,80 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 407,00 17/2014 0,00 6.500,00 0,00 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA 403 0/0 014.775.200/0001-20 6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM. , REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E CARTA CONVITE N. 17/2014. CONVITE 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 4266 0/0 480.569.368-15 4320 0/0 011.698.773/0001-00 7058 - FRANCISCO ALVES DE FARIA , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU N. 54133.33.73.0963.02.00 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO N. 2536/2015. - 16458, 7059 - ENGENOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP , REFERENTE A DUPLICIDADE RELATIVO AO ISSQN DE COMPETÊNCIA 04/2015 AVISO N. 49331, CONFORME PROCESSO N. 2453/2015. , DISPENSA D /0 0,00 120,17 0,00 DISPENSA D /0 4.818,40 0,00 0,00 PREGÃO ELE34/2014 0,00 618,50 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0120001.100 - FICHA 2667 1009/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 182 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES;, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE CO M 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBAR BAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONAD O EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORE PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA 3760 1574/2015 064.996.945/0001-98 3659 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALAO PLASTICO PARA AGUA 20 LITROS - COM AGUA, PARA UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1574/2015. DISPENSA D /0 0,00 247,50 0,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÕ DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF "OSCAR FERREIRADE GODOY", (FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 08/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 09/2014. TOMADA DE 9/2014 0,00 21.693,17 0,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 1.684,18 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005 - EST - PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIAL. 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005.125 - FICHA 894 0/0 014.168.394/0001-04 6836 - CONSTRUTEC CONS. CIVIL E TERRAPLENA 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 971 185/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 183 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 284/2014. 2277 945/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 2347 944/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAG EM DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PARA EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAG EM DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 3.507,66 0,00 PREGÃO PRE57/2014 0,00 2.098,60 0,00 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA; , COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA; , COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 112,68 0,00 DISPENSA D /0 0,00 112,68 0,00 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA; , COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 -112,68 0,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA 211 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 211 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 211 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4228 Processo 1687/2015 CPF/CNPJ 003.169.808/0001-95 Fornecedor 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 184 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE , GLICERINA AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 127/2015. PREGÃO ELE17/2015 0,00 70,56 0,00 , REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 A NOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICI PAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 375/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 5.980,58 0,00 , COUVE FLOR EXTRA;, ESCAROLA;, GOIABA;, INHAME BRANCO EXTRA;, LAR ANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELÃO ORANGE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , BROCOLIS EXTRA;, CEBOLA GRAUDA BULBO;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO;, CHUCHU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJA AZEDO 'A';, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PEPINO COMUM;, SALSA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 908,37 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 782,51 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 573,60 0,00 0,00 PREGÃO PRE67/2014 1.762,38 0,00 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 3362 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903007.0151000.224 - FICHA 4306 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4307 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4308 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 4310 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4311 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 185 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.216,03 0,00 0,00 , OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM -S;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, REPOLHO;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA GRANDE;, BANANA PRATA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, BETERRABA EX TRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 , CABO DE ACO MEDIDA 0,5 MM 3/8, CLIPS DE CABO DE ACO 3/8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1263/2015. DISPENSA D /0 0,00 79,20 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 103/2015. PREGÃO PRE 9/2015 0,00 400,00 0,00 PREGÃO PRE 8/2015 0,00 1.527,36 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA 3014 1263/2015 010.984.363/0001-62 6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3562 1275/2015 074.434.457/0001-40 5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 3489 1411/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 186 / 245) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 124/2015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago S . 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0110010.301 - FICHA 4101 16418/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONTATOR JNG 22A - 220V, PARA CONSERTO DO BOMBEAMENTO DA VILA GUILHERME, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1641/2015. DISPENSA D /0 0,00 44,00 0,00 , GLOBO DE PVC LEITOSO BOCA 15 X 30, LAMPADA VAPOR METALICO 150W E 27 220 TUBULAR, CABO PP 4 X 16 MM, CABO QUADRUPLEX 16MM ALUMINIO (ROL O COM 100 MTS). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PPEDIDO N. 1648/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.255,00 0,00 PREGÃO ELE69/2014 0,00 1.500,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 4097 1648/2015 010.984.363/0001-62 6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 3552 1351/2015 060.520.921/0001-07 6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1", SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 20/2015. 4098 1652/2015 010.230.745/0001-09 5093 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AC , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GONZO DE FERRO DE 7/8", PARA O SETOR DE SERRALHERIA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1652/2015. DISPENSA D /0 0,00 140,40 0,00 , ROLAMENTO 6308 - ZZ 1° LINHA., ROLAMENTO 6307 - Z 1° LINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BOOSTER DO BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1642/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBALT FOFO JGI 200 mm, PARA O CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NA TRAVESSA ENTRE AVENIDA DA REPÚBLICA E MANOEL FERRZA DE CAMPOS SALES (TERMINO DO MONTE SERRAT), SENTIDO CENTRO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 359,76 DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 175,00 0,00 ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 4100 1642/2015 002.170.361/0001-01 7042 - LEBLON ROLAMENTOS LTDA 4304 0/0 074.602.616/0001-79 7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 3284 1328/2015 010.984.363/0001-62 6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 187 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 140,42 , ENGRAXADEIRA PARA 5 KG., BOMBA DE GRAXA MANUAL PARA 500G. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPRTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1328/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ONDE FIC A LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO N O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/201 5À 10/03/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO, EM ANEXO. , REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ONDE FIC A LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO N O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/201 5À 10/03/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO, EM ANEXO. DISPENSA D 19.245,10 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 19.245,10 0,00 /0 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 4309 0/0 061.565.222/0003-08 3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER 4309 0/0 061.565.222/0003-08 3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA 178 0/0 002.067.846/0001-74 6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM , REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014. PREGÃO PRE40/2014 0,00 7.000,00 0,00 178 0/0 002.067.846/0001-74 6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM , REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014. PREGÃO PRE40/2014 0,00 7.000,00 0,00 , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO VW/UP TAKE MA DE PLACA FWS 3613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D 63,13 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA 4305 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0110010.307 - FICHA 4319 1775/2015 009.193.580/0001-55 6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 188 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA KSB CENTRIFUGA, MANCALIZADA, MONESTAGIO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, VEDACAO GAXETA SUCCAO 80 MM RECALQUE 50 MM NORMA ANSI B16. 1 250 FF, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGU A E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1775/2015. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 4247 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGEANA SOLAR FERREIRA SINGH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 285,88 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JORGEANA SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11,67 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JORGEAN A SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.950,84 , KALIAMON KIDS 250 ML, SALMETEROL+FLUTICAZONA 25/125 MCG SPRAY 12 0 DOSES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIEN TE EM PROCESSO JUDICIAL N. 0004759 -76.2013.8.26.0543 EM NOME TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME PEDIDO N. 1553/2015. DISPENSA D /0 0,00 601,50 0,00 PREGÃO PRE69/2014 0,00 835,30 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 4248 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 4249 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 3585 1553/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 3641 1564/2015 005.005.873/0001-00 3779 - PORTAL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3843 Processo 1610/2015 CPF/CNPJ 043.295.831/0001-40 Fornecedor 4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 189 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA ( 50/850 MG ), PROCESSO JUDICIAL, SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 198/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO ( DERIVADA DE ADN RECOMBINANTE ), 100 UNIDADES POR ML, USO ADULTO E PEDIATRICO, ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, CADA CAIXA CONTEM 5 REFIS DE 3 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 2/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 1.135,52 0,00 , REFERENTE AAQISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU US O FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO , PROCEDENCIA E QUALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 1.020,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE LISOL CONTENDO 1.0 00 ML CADA FRASCO. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO ELE34/2014 0,00 478,56 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 414,12 0,00 PREGÃO ELE10/2015 -1,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530029.325 - FICHA 4181 1681/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA 4182 1680/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 4192 1679/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3346 1335/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 190 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0 00 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX , COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE , FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN A AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA 3278 0/0 065.078.263/0001-69 179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE /0 0,00 600,00 0,00 53/2013 0,00 938,88 0,00 PREGÃO PRE78/2014 -2.211,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA 138 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA 4238 1703/2015 007.024.772/0001-02 4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 191 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FLUCONAZOL COM 150 MG., GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 277/2014. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 3343 1336/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0 00 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX , COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE , FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN A AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 3.770,94 0,00 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 308,98 0,00 PREGÃO PRE45/2014 0,00 74,50 0,00 PREGÃO PRE45/2014 0,00 163,78 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 626 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 192 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 48,40 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 208,32 0,00 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 334,80 0,00 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 3810 1605/2015 006.175.908/0001-12 6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR , ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA SERINGA., FLUOR GEL COM 200 ML., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS CADA FRASCO., MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SOD ICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FIO DE SUTU RA SEDA, ODONTOLOGICA 2 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA CAIXA., CREME DENTAL, CONTENDO 50 GR CADA TUBO, COM APROVACAO DA A.B.O ( ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ). /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.134/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 7.928,90 0,00 3811 1607/2015 055.309.074/0001-04 3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. , AGUA QUIMICAMENTE PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA ) PARA AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO., FI O DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 4 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA CAIXA., FIO DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 3 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 133/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 1.032,75 0,00 3844 1606/2015 007.620.849/0001-07 5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L PREGÃO PRE51/2014 0,00 4.530,44 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 193 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESPELHO CLINICO PLANO Nº. 5 AUTOCLAVAVEL., ROLETE DE ALGODAO DEN TAL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE., OXIDO ZINCO, CONTENDO 50 GR CADA FRASCO., TIRA DE POLIESTER ABRAZIVA, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, 4 MM, GRAO MEDIO, CONTENDO 150 UNIDADES CADA CAIXA., APLICADOR DESCARTAVEL BRUSH ( 3 ), COMPOSTO DE POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA , COM 100 UNIDADES CADA CAIXA., SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICO, CONTENDO 10 ML CADA FRASCO. COMPOSIÇAO: CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALCOOL ETILICO ., ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM APROVACAO DA A.B.O (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA )., ESCOVA DENTAL ADULTO COM APROVACAO D A A.B.O ( ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ). /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 137/2014. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 4267 0/0 138.251.358-53 6409 - TARCISIO BARBOSA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE GISELE RODRIGUES SANTOS PARA O TRATATAMENTO NOS DIAS 15, 16, 22 E 29 DE JULHO E 05, 12,19, E 26 DE AGOSTO, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO INTERNA N. 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61 0 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 640,00 0,00 , RELATORIO DIARIO DE VEICULO ( MODELO 3 ) "SAMU", EM BLOCO DE 100 X 1., COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO., FICHA DE ATENDIMENTO SISTEMATIZADO DE ENFERMAGEM - SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV ( SAMU ), EM BLOCO DE 50 X 2., 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA COM CARBONO INTERCALADO, ENTRE AS FOLHAS, TAMANHO DO PAPEL A4., CHECK LIST DE VIATURA EM BLOCO 100 X 1 TAMANHO A4 - BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. PREGÃO PRE95/2014 0,00 1.698,50 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO , INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014. PREGÃO PRE64/2014 0,00 4.800,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017.381 - FICHA 2476 10479/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA 1846 795/2015 062.234.661/0001-39 6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 45 - FOLHA DE PAGAMENTO Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 194 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE TATIANE KAYOKO SAITO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/20 15 E DOCUMENTOS EM ANEXO. , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE FLÁVIA APARECIDA SANTOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 -51.200,00 0,00 0,00 10.228,55 0,00 0,00 DISPENSA D /0 10.228,55 0,00 0,00 498 0/0 0 . . - 4314 0/0 272.263.338-80 6050 - TATIANE KAYOKO SAITO 4315 0/0 269.142.098-12 6482 - FLAVIA APARECIDA SANTOS 4316 0/0 211.985.438-68 6358 - LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DISPENSA D /0 10.228,55 0,00 0,00 4317 0/0 303.855.668-83 6577 - RAQUEL BENEDETTI CEPINHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RAQUEL BENEDETTI CEPINHO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DISPENSA D /0 10.228,55 0,00 0,00 4318 0/0 038.287.508-77 7063 - ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N . 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DISPENSA D /0 10.228,55 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 466,16 DISPENSA D /0 0,00 16,60 0,00 DISPENSA D /0 0,00 37,70 0,00 27/2014 0,00 672,00 0,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA 62 0/0 009.486.392/0001-15 2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA. VO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA 86 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 195 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 4.081,44 0,00 ---------------------31.300,27 ---------------------123.983,65 ---------------------7.621,73 , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 72 0/0 062.577.929/0001-35 5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N . 10/2013. DISPENSA D SUBTOTAL Movimentação do dia 16 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000.27 - FICHA 2190 959/2015 054.096.763/0001-07 6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO JUT 90 MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 959/2015. A, DISPENSA D /0 0,00 350,06 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.938,18 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 4243 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 196 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 , CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 645,33 , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2222/2015. /// REFERENTE A CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 105,10 0,00 0,00 , REFERENTE A DUPLICIDADE RELATIVO AO ISSQN DE COMPETÊNCIA 04/2015 AVISO N. 49331, CONFORME PROCESSO N. 2453/2015. DISPENSA D /0 0,00 4.818,40 0,00 52/2012 0,00 1.360,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA 4327 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 4320 0/0 011.698.773/0001-00 7059 - ENGENOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP , 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA 82 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 197 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. 83 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES (RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 935,00 0,00 84 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 170,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER 1305138650, PARA O VEÍCULO DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 102,16 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 372,60 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, DA EMEF JARDIM ELDORADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1643/20115. DISPENSA D 0,00 600,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 10.823,51 0,00 DISPENSA D 0,00 2.932,17 0,00 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 3818 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0530002 - FED - VS-REDE DE FRIOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0530002.120 - FICHA 3813 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002.123 - FICHA 4107 1643/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 /0 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA 467 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 467 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 198 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 601 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 8.148,72 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 274,97 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 944,79 0,00 CONVITE 0,00 85,00 0,00 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 600 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA 85 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 52/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 199 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 489 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 799,14 , REFERENTE A LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO CENTRAL DE 1.500 L/H, DA EMEF HYEROCLIO (FUNDEB), CONFOR ME PEDIDO N. 1649/2015. DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00 , REFERENTE À ELABORAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO AVCB, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO - DE - OBRAS RELATIVAS ÀS LUZES DE EMERGÊNCI, BLOCOS AUTÔNOMOS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMAÇÃO E RECICLAGEM DA BRIGADA DE INCÊNDIO INSTALADO, FORNECIMENTO DE RRT DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO, ENTRE OUTROS CONFORME A COMUNICAÇÃO INTERNA N. 87/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. DISPENSA D /0 0,00 6.500,00 0,00 PREGÃO PRE27/2015 0,00 9.109,80 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903917.0226200.157 - FICHA 4103 1649/2015 006.150.272/0001-54 3453 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 3219 0/0 014.415.990/0001-33 6239 - FORTESPAÇO CONSTRUTORA LTDA - ME 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA 4177 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 200 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 181/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA 3807 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINI MO 21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2013 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 80/2013. PREGÃO PRE44/2013 0,00 1.044,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA AUTO -TRAVANTE PP COM INCERTO METALICO 2" X 3/4 COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO -TRAVANTE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1109/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 36 WATTS X 220 VOLTS ( LUZ BRANCA ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 12/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2015. DISPENSA D /0 0,00 700,00 0,00 PREGÃO PRE12/2015 0,00 2.227,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA CDZ 6759, VOLKS 14.150, ANO 1998, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1634/2015. , SERVICO DO MOLEJO TRAZEIRO LADO ESQUERDO, SERVICO DE MAO DE OBRA PARA RESTAURAR CARDAN. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA DMN 8981, ANO 2012, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1633/2015. DISPENSA D /0 0,00 2.226,08 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.715,00 0,00 , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO VW/UP TAKE MA DE PLACA FWS 3613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 63,13 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 490,82 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 2694 1109/2015 005.958.760/0001-20 6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP 3776 1518/2015 074.648.593/0001-33 7002 - J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 4109 1634/2015 053.695.383/0001-26 5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS 4110 1633/2015 053.695.383/0001-26 5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA 4305 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2810 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 201 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 4200 1678/2015 061.613.881/0001-00 2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML ), PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1678/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.612,74 0,00 25/2014 0,00 -4.600,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA 470 0/0 003.863.392/0001-00 5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014. CONVITE , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 122,58 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 640,00 DISPENSA D /0 -10.228,55 0,00 0,00 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA 2539 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 4267 0/0 138.251.358-53 6409 - TARCISIO BARBOSA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE GISELE RODRIGUES SANTOS PARA O TRATATAMENTO NOS DIAS 15, 16, 22 E 29 DE JULHO E 05, 12,19, E 26 DE AGOSTO, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO INTERNA N. 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61 0 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA 4314 0/0 272.263.338-80 6050 - TATIANE KAYOKO SAITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 202 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE TATIANE KAYOKO SAITO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/20 15 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 4315 0/0 269.142.098-12 6482 - FLAVIA APARECIDA SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE FLÁVIA APARECIDA SANTOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DISPENSA D /0 -10.228,55 0,00 0,00 4316 0/0 211.985.438-68 6358 - LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA DISPENSA D /0 -10.228,55 0,00 0,00 4317 0/0 303.855.668-83 6577 - RAQUEL BENEDETTI CEPINHO DISPENSA D /0 -10.228,55 0,00 0,00 4318 0/0 038.287.508-77 7063 - ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RAQUEL BENEDETTI CEPINHO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. , REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N . 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DISPENSA D /0 -10.228,55 0,00 0,00 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 840,00 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 115,00 0,00 /0 0,00 0,00 881,82 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA 88 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 203 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA 593 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,32 ----------------------51.037,65 ---------------------53.030,13 ---------------------8.387,19 0,00 0,00 12.670,53 /0 0,00 0,00 319,00 53/2013 0,00 39,12 0,00 SUBTOTAL Movimentação do dia 17 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA 647 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0130/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA 3407 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA 235 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 204 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.161,36 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. 01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.122 - Administração Geral 01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA 648 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 1.571,57 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 681,37 0,00 0,00 1.833,79 /0 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA 649 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA 650 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA 651 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 205 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 467,33 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.01.05.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000.43 - FICHA 3406 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0132/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 24.423,88 , ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D 0,00 60,69 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 105,10 0,00 /0 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA 652 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 117 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA 2222 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA , ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 4327 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2222/2015. /// REFERENTE A CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 653 Processo 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 206 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 16.797,73 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 9.009,84 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 7.297,65 DISPENSA D 0,00 0,00 805,26 DISPENSA D 0,00 0,00 11.154,65 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA 654 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA 655 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 656 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA 657 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 207 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA 4172 1710/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA 210 X 0.80, PARA UNIDA ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 311/2014. DES PREGÃO ELE61/2014 0,00 1.533,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 114,19 0,00 DISPENSA D 0,00 266,65 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 1.409,16 0,00 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 66,04 0,00 0,00 0,00 31.578,55 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA 659 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 208 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 236,30 0,00 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 349,59 0,00 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 575,30 0,00 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 266,90 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBE COM ESTAMPA NEUTRA, MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO 97 CM DE ALTURA X 80 CM DE COMPRIMENTO X 53 CM DE LARGURA, PESO 5 KILOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO N. 21/2015. PREGÃO PRE21/2015 0,00 11.470,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.023,50 PREGÃO PRE67/2014 0,00 2.755,87 0,00 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA 3746 0/0 006.934.847/0001-20 7038 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 2090 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 2381 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 209 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD A;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDOND GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. 2384 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP 2564 1080/2015 001.664.908/0001-62 2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 3536 15350/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA L;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE -COZIDO, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDA DE DO PRODUTO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 209/2014. , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SA BOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 K G PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 3.095,99 0,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 1.242,00 0,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 666,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 177.783,66 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA 660 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 210 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 44.111,86 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA 4092 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 106.956,75 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 6.474,50 DISPENSA D 0,00 0,00 15.362,50 /0 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA 662 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA 661 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA 663 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 211 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 2914 1171/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG E MAXIMO 3.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR: NOME, MARCA, PESO LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE DE VALIDADE, CODIGO, REGISTRO INTERNO DO PRODUTO, QUANTIDADE DO PRODUTO., PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 3.644,16 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 4.236,60 0,00 0,00 4.622,02 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA 665 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA 473 0/0 593.669.078-49 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 212 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. 01.06.01.08.243.0015.2505.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903996.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903996.0151000.226 - FICHA 4331 0/0 223.349.198-02 6758 - JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA, PARA AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO "ACONCHEGO", DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 524/2015 E LEI Nº 2.795, DE 16/06/ 2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO 200,00 0,00 0,00 4331 0/0 223.349.198-02 6758 - JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA, PARA AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO "ACONCHEGO", DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 524/2015 E LEI Nº 2.795, DE 16/06/ 2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO 0,00 200,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 2.893,19 , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 1.060,00 0,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 101,40 0,00 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA 664 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA 879 164/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 948 248/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 213 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, CO M IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO., FARINHA LACTEA SABOR NATURAL EMBALAGEM COM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA 682 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.239,84 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D /0 0,00 128,33 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 6.093,07 0,00 4.363,91 0,00 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA 369 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA 666 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 214 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 64.584,29 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA 667 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI AS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 169/2015. PREGÃO PRE25/2015 -300,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU A E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 183/2015. PREGÃO PRE31/2014 -28.800,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE31/2014 -12.900,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE27/2015 22.100,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE27/2015 6.300,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 4260 1662/2015 004.196.935/0002-27 4897 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA 2764 0/0 047.003.579/0001-00 6633 - NHEEL QUIMICA LTDA 2768 0/0 023.647.365/0001-08 4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 4344 0/0 023.647.365/0001-08 4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 4345 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4346 Processo 0/0 CPF/CNPJ 047.003.579/0001-00 Fornecedor 6633 - NHEEL QUIMICA LTDA Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 215 / 245) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINI MO 21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 181/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU A E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE27/2015 39.800,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU A E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINI MO 21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2013 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 80/2013. PREGÃO PRE31/2014 -4.992,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE31/2014 -12.784,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE44/2013 -1.230,00 0,00 0,00 , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 -404,80 0,00 0,00 , CHAVE GRIFO 8", CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PINTADO NA C OR VERMELHA, AJUSTE RAPIDO E FACIL MANUSEIO, CHAVE GRIFO 12", CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PINTADO NA COR VERMELHA , AJUSTE RAPIDO E FACIL MANUSEIO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1722/2015. DISPENSA D /0 579,20 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA 1401 0/0 047.003.579/0001-00 6633 - NHEEL QUIMICA LTDA 1829 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD 3807 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 4352 1722/2015 004.762.458/0001-39 6889 - SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - M 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 4304 0/0 074.602.616/0001-79 7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 216 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 14.495,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBALT FOFO JGI 200 mm, PARA O CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NA TRAVESSA ENTRE AVENIDA DA REPÚBLICA E MANOEL FERRZA DE CAMPOS SALES (TERMINO DO MONTE SERRAT), SENTIDO CENTRO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 4334 0/0 034.274.233/0360-42 3785 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 23/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 180/2015. PREGÃO PRE23/2015 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 6.998,68 0,00 DISPENSA D /0 0,00 8.413,39 0,00 , REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ONDE FIC A LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO N O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/201 5À 10/03/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO, EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 19.245,10 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D 0,00 781,74 0,00 0,00 951,24 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 4309 0/0 061.565.222/0003-08 3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 458 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 217 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 785,18 0,00 0,00 0,00 17.212,64 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 5.786,59 0,00 0,00 DISPENSA D /0 47,05 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5.040,19 0,00 0,00 /0 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA 668 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 4335 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 4336 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARI DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. A 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 4338 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 218 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 362,96 0,00 0,00 0,00 0,00 75.533,87 0,00 0,00 11.355,39 0,00 0,00 2.346,56 0,00 0,00 21.899,12 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA D O CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA 4337 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13ª SALÁRIO) MA RIA DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA 2849 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 3425 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA 670 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA 2850 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 219 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 4333 0/0 256.185.078-11 122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE SOROCABA - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE JULIANA SILVA LOPES, NO DIA 21/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 156/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.795 DE 16/06/2015, PRESTAR CONTAS J UNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00 4333 0/0 256.185.078-11 122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE SOROCABA - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE JULIANA SILVA LOPES, NO DIA 21/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 156/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.795 DE 16/06/2015, PRESTAR CONTAS J UNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 24.776,87 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA 2 (DOIS) VEÍCULOS UP DE PLACAS FIT 4261, FVE 1375 E AMBULÂNCIA FURGÃO RENAU T DE PLACA FBV 7642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 168/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 1.810,00 0,00 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004.384 - FICHA 4330 0/0 015.321.898/0001-77 5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS /0 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA 167 0/0 008.750.282/0001-56 5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE 4351 0/0 019.296.039/0001-26 7067 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI , PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388 -9/000000-000, (CODIGO N. 2216), CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. DISPENSA D DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 220 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI , PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388 -9/000000-000, (CODIGO N. 2216), CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (NE 167/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL). 01.09.01.10.302.0039.2043.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903969.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903969.0530005.384 - FICHA 4332 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4332 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , VEÍCULO VW/UP TAKE MA, PLACA FIT 4261;, VEÍCULO VW/UP TAKE MA, P LACA FVE 1375;, VEÍCULO RENAULT/MASTER MARIM AR A, PLACA FBV 7642. /// REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 163/2015 DESTA SECRETARIA. , VEÍCULO VW/UP TAKE MA, PLACA FIT 4261;, VEÍCULO VW/UP TAKE MA, P LACA FVE 1375;, VEÍCULO RENAULT/MASTER MARIM AR A, PLACA FBV 7642. /// REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 163/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 183,32 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 183,32 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 5.197,54 0,00 0,00 2.083,53 0,00 0,00 558,11 0,00 412,19 0,00 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA 673 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 674 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 4226 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 221 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 1.877,22 0,00 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 79,53 0,00 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 273,48 0,00 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 256,07 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.741,23 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 78,99 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 3.106,70 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA 676 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA 677 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 222 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 174 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 25/2015. DISPENSA D /0 0,00 974,03 0,00 4329 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 236/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.553,91 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, TIPO PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 751,45 , REFERENTE A REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, T PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 560,00 DISPENSA D /0 0,00 65,62 0,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA 678 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 4161 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA 4160 0/0 049.266.786/0004-25 5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS IPO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 223 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 8.602,42 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA 679 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 895,64 0,00 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 575,41 0,00 DISPENSA D /0 0,00 201,71 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.917,57 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA 60 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA 680 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 224 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 947,68 0,00 0,00 0,00 5.059,40 -250,80 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 4250 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 146/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. PREGÃO PRE28/2014 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 214,10 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.091,07 0,00 439,54 0,00 /0 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA 681 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000 - GERAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000.473 - FICHA 1493 591/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA 3405 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 225 / 245) Descrição , REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 2.880,00 0,00 ---------------------36.622,71 ---------------------62.815,16 ---------------------820.763,37 E E 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA 3420 1450/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P , COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. PREGÃO PRE17/2015 SUBTOTAL Movimentação do dia 20 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903969.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903969.0111000.29 - FICHA 4354 0/0 061.198.164/0001-60 3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO , REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO POLO SEDAN 1.6 DE PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 162/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 1.446,05 0,00 0,00 4383 0/0 061.198.164/0001-60 3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO , REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOLF 2.0 DE PLACA EOD 5114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 163/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 1.551,15 0,00 0,00 PREGÃO PRE25/2015 0,00 585,00 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 4292 1660/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 226 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2015. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 580,80 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 91/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 1.750,00 0,00 0,00 , ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2015. PREGÃO PRE25/2015 0,00 585,00 0,00 CONVITE 0,00 391,20 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA 4359 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA 4144 1661/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA 236 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 53/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 227 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA 119 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.229,12 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU N. 54133.33.73.0963.02.00 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO N. 2536/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,17 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 38.284,80 , REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 04388/2015, (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. DISPENSA D /0 98.955,32 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 98.955,32 0,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 4266 0/0 480.569.368-15 7058 - FRANCISCO ALVES DE FARIA - 16458, 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA 120 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA 4358 0/0 046.384.111/0001-40 1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. 4358 0/0 046.384.111/0001-40 1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 228 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 04388/2015, (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 1052 0/0 005.160.935/0001-59 3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A , REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO - PARATI, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%) DISPENSA D /0 0,00 2.192,40 0,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO 03 DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL E ASSOCIAÇÃO MARANATHÁ. DISPENSA D /0 0,00 15.000,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 607,93 0,00 DISPENSA D 0,00 190,83 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 4303 0/0 004.258.040/0001-99 6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA 515 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 515 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903014.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903014.0111000.282 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4356 0/0 010.852.944/0001-40 4864 - ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGO 4357 0/0 010.653.680/0001-04 7069 - AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 229 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL;, BOLA DE FUTSAL, ADULTO OFICIA L 12 GOMOS;, BOLA OFICIAL DE FUTSAL;, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL;, BOLA O FICIAL DE CIRCUITO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA;, BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOTEC, COM 8 GOMOS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI AL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2015. , REDE PARA TENIS DE MESA;, RAQUETE ESPORTIVA;, PETECA PARA BADMIN TON OFICIAL;, KIT DE BADMINTON, 4 RAQUETES DE LUMINIO, 3 PETECAS DE NY LON, 1 REDE, 1 SUPORTE, DE MONTAGEM, 1 CORDA DE NYLON E 4 PINOS DE FIXAÇÃ O;, REDE DE VOLEIBOL OFICIAL PROFISSIONAL PARA COMPETIÇÃO 4 AIXAS (LON A);, REDE PARA FUTSAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESP ORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 37/2015. PREGÃO PRE37/2015 20.790,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE37/2015 4.609,99 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 2.565,20 0,00 , ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 168/2015. PREGÃO PRE25/2015 0,00 1.170,00 0,00 PREGÃO ELE29/2014 0,00 582,00 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 603 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 4259 1659/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3783 1511/2015 004.210.938/0001-97 3989 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 230 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 1 00 MTS, NA COR PRETO, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA , ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 207/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 2.527,55 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.038,11 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL , SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015. , REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL , DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015. PREGÃO PRE 6/2015 0,00 10.000,00 0,00 PREGÃO PRE 6/2015 30.000,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2255 0/0 014.095.979/0001-33 6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E 4360 0/0 014.095.979/0001-33 6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA 4371 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , VEICULO VW SAVEIRO CS ST MB DE PLACA FIM 2256;, VEICULO VW SAVEI RO CS ST MB DE PLACA FWO 5382;, VEICULO VW SAVEIRO CS ST MB DE PLACA FGV 6224. /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGATÓRIOS DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 197,61 0,00 0,00 4371 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , VEICULO VW SAVEIRO CS ST MB DE PLACA FIM 2256;, VEICULO VW SAVEI RO CS ST MB DE PLACA FWO 5382;, VEICULO VW SAVEIRO CS ST MB DE PLACA FGV 6224. /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGATÓRIOS DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 197,61 0,00 OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0110010.304 - FICHA 4355 0/0 311.661.228-59 7068 - MARCOS CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4355 Processo 0/0 CPF/CNPJ 311.661.228-59 Fornecedor 7068 - MARCOS CARDOSO Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 231 / 245) Descrição , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO MARCOS CARDOSO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PAR UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº 2.795 DE 16/06/2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO MARCOS CARDOSO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PAR UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº 2.795 DE 16/06/2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago A OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.498,16 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 5.786,59 0,00 DISPENSA D /0 0,00 47,05 0,00 DISPENSA D /0 0,00 5.040,19 0,00 A 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1744 0/0 096.480.850/0001-03 5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 4335 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA 4336 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARI DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. A 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA 4338 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 232 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA D O CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA 4337 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13ª SALÁRIO) MA RIA DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 362,96 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 4365 1743/2015 020.918.668/0001-20 7040 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRE , GINKGO BILOBA 80 MG, VITAMINA B1 (MONONITRATO DE TIAMINA) 5 MG + VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 2 MG + VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA) 20 MG + VITAMINA B5 (PANTOTENATO DE CALCIO) 3 MG + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 2 MG, VALSARTANA 320 MG. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 179/2015. PREGÃO ELE25/2015 309,00 0,00 0,00 4366 1742/2015 026.921.908/0001-21 5040 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HO , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IVABRADINA 5 MG, PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE ISABEL MACHADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 25/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2015. PREGÃO ELE25/2015 291,20 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014. PREGÃO PRE83/2014 1.000,00 0,00 0,00 , FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML, METRONIDAZOL 500 MG / 5 G. GELEIA VAGINAL - BISNAGA COM 50 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 152/2015. , CARVEDILOL COM 25 MG, LEVOTIROXINA SODICA COM 50 MCG, NIFEDIPINO COMPRIMIDO 10 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 156/2015. , MALEATO DE ENALAPRIL COM 10 MG., CETOCONAZOL 2 % - XAMPU FRASCO COM 100 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 158/2015. PREGÃO PRE19/2015 15.893,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE19/2015 11.894,40 0,00 0,00 PREGÃO PRE19/2015 4.000,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE19/2015 1.000,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 4375 1731/2015 005.847.630/0001-10 3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 4372 1744/2015 073.856.593/0001-66 5400 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 4373 1746/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA 4374 1747/2015 012.927.876/0001-67 5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 4376 1749/2015 003.485.572/0001-04 3727 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 233 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 300 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 160/2015. 4377 1750/2015 009.192.829/0001-08 6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P , CARVEDILOL COM 6.25 MG., CARVEDILOL 3,125 MG., CARVEDILOL 12,5 M G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 166/2015. PREGÃO PRE19/2015 3.909,00 0,00 0,00 4378 1751/2015 012.927.876/0001-67 5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PERMETRINA 1%, FRASCO COM 60 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 158/2015. PREGÃO PRE19/2015 190,00 0,00 0,00 4382 1748/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BENZILPENICILINA ( BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA) PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 300.000 + 100.000 UI/ FRASCO AMPOLA, SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 19/2015 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2015. PREGÃO PRE19/2015 2.470,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML. COMPOSICAO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO E CLOR ETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO 0.07%. COMPOSICAO: INGREDIENT E ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/PROPANO. INFORMACAO ADICIONAL: CONTROLA OS ODORES DESAGRADAVEIS CAUSADOS POR FUNGOS E BACTERIAS. REFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 276,96 0,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 90,00 0,00 0,00 , COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO. , COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA , HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C OM CAPA., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X 10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 1.404,90 0,00 PREGÃO ELE10/2015 1.238,00 0,00 0,00 A ATA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA 4369 1758/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 4370 1757/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3345 1343/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.325 - FICHA 4367 1755/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4368 1756/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED 4379 1753/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L 4380 1752/2015 007.746.196/0001-07 6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME 4381 1754/2015 065.851.271/0001-04 6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 234 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 13 FIOS PARA CM², 20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 962015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 2.341,50 0,00 0,00 , POVIDINE DEGERMANTE. COMPOSIÇAO: IODOPOLIVIDONA 10%, EXCIPIENTES , FOSFATO DISSODICO, LAURIL - ETER, SULFATO SODIO , GLICERINA, ACIDO CITRICO E AGUA DEIONIZADA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ESPECULO VAGINAL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO ALONGADO, VALVA 119, SEM LUBRIFICACAO, DE ACRILICO, USO UNICO, DESCARTAVEL, EMBALA DO INDIVIDUALMENTE., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR , AGUA PARA INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0 MEQ/L + CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITI CO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEM A FECHADO ). /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM E PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015. PREGÃO ELE10/2015 1.737,00 0,00 0,00 , LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 10 0 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 12, EM ACO CARBONO, ES TERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., FI TA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X 10 MT COMPR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENFERMAGE ME CIRÚRGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM E PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015. PREGÃO ELE10/2015 4.152,84 0,00 0,00 PREGÃO ELE10/2015 960,00 0,00 0,00 , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.711,75 PREGÃO PRE83/2014 360,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE69/2014 1.660,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA 121 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. - 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA 4384 1734/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4385 1732/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 2 5 MG EM COMPRIMIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 235 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG., CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 194/2014. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 3263 1344/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED , COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO. , COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA , HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C OM CAPA., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X 10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 3.278,10 0,00 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 48,40 , ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA SERINGA., FLUOR GEL COM 200 ML., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS CADA FRASCO., MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SOD ICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FIO DE SUTU RA SEDA, ODONTOLOGICA 2 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA CAIXA., CREME DENTAL, CONTENDO 50 GR CADA TUBO, COM APROVACAO DA A.B.O ( ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ). /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.134/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 -7.928,90 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 3810 1605/2015 006.175.908/0001-12 6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4362 4362 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 902.545.628-68 902.545.628-68 Fornecedor 4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO 4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 236 / 245) Descrição Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI FILHO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE SOROCABA - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE STEFANY FERNANDES DE MELO, NO DIA 23/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 172/2015 D SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2,795 DE 16/06/2015, PRESTA CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00 , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4175/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 175/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123 DA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 149/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 550,00 0,00 0,00 , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4174/2015 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 174/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123 DO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 150/2015. DISPENSA D /0 844,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA DBA DMN 8986, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 173/2015 DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 37,70 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI FILHO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE SOROCABA - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE STEFANY FERNANDES DE MELO, NO DIA 23/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 172/2015 D SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2,795 DE 16/06/2015, PRESTA CONTAS JUNTO À TESOURARIA Licitação Valor Empenhado A R A R 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA 4361 0/0 009.657.485/0001-65 7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 4363 0/0 009.657.485/0001-65 7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017.384 - FICHA 4364 0/0 011.193.693/0001-00 6199 - A P DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 237 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 63,95 0,00 /0 0,00 176,77 0,00 PREGÃO ELE23/2015 0,00 4.409,32 0,00 CONVITE 0,00 58,68 0,00 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 172 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. DISPENSA D 4329 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 236/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. DISPENSA D 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0210032.504 - FICHA 4090 0/0 007.308.325/0001-85 4778 - PETROMARKKA AUTO POSTO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - MICROBACIAS II, CONFORME CONTRATO N. 38/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2015. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA 234 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 53/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 238 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 621,78 0,00 ---------------------216.547,02 ---------------------151.570,34 ---------------------89.930,10 0,00 38,50 0,00 0,00 450,30 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 , CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA 3404 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO : 1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691, 35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 96/2015. DISPENSA D SUBTOTAL Movimentação do dia 21 de Julho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA 1211 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 1728 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 239 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 1208 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D 0,00 1.005,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D 0,00 27,70 0,00 0,00 266,06 0,00 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA 1209 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA 1216 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 240 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 4399 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP15105E, PARA O VEÍCU VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME RREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 4400 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , BATERIA DE 90 AH 50501114;, JUNTA HOMOCINETICA ARO16 463087703. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. LO /// PREGÃO PRE72/2014 447,62 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 1.897,55 0,00 0,00 PREGÃO ELE 7/2015 8.736,00 0,00 0,00 0,00 95,38 0,00 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 4398 1741/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 1729 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 241 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA 4401 1759/2015 013.328.409/0001-83 6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014. PREGÃO ELE33/2014 392,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 4402 0/0 058.512.096/0001-57 4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T , MANGUEIRA 70200440;, MANGUEIRA 70200621;, MANGUEIRA 70200807. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE PIPA, ANO 2013 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 273/2014. PREGÃO PRE72/2014 545,74 0,00 0,00 4403 0/0 058.512.096/0001-57 4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T , MANGUEIRA 308440212;, MANGUEIRA 308440512;, MANGUEIRA 308440501; , MANGUEIRA 308440605. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PODA, ANO 2012 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 273/2014. PREGÃO PRE72/2014 1.480,77 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 30,80 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA 4387 0/0 300.279.838-03 7072 - MARCELO DOS ANJOS SANTOS , REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO MARCELO DOS ANJOS SANTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº 2.795 D E 16/06/2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1206 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 242 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA 4388 1733/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.285/2014. PREGÃO PRE83/2014 678,00 0,00 0,00 4391 0/0 004.274.988/0002-19 4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2015. PREGÃO PRE78/2014 1.800,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML. COMPOSICAO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO E CLOR ETO DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO 0.07%. COMPOSICAO: INGREDIENT E ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/PROPANO. INFORMACAO ADICIONAL: CONTROLA OS ODORES DESAGRADAVEIS CAUSADOS POR FUNGOS E BACTERIAS. REFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014. PREGÃO PRE48/2014 276,96 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA 4390 1761/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 4389 1762/2015 007.746.196/0001-07 6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME , LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 10 0 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 12, EM ACO CARBONO, ES TERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., FI TA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X 10 MT COMPR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2015. PREGÃO ELE10/2015 4.152,84 0,00 0,00 4392 1766/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 2.341,50 0,00 0,00 4393 1765/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA PREGÃO ELE10/2015 1.238,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4394 1764/2015 065.851.271/0001-04 6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 4395 1763/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 243 / 245) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 13 FIOS PARA CM², 20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA PACOTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 96/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUS O, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO ELE10/2015 960,00 0,00 0,00 , POVIDINE DEGERMANTE. COMPOSIÇAO: IODOPOLIVIDONA 10%, EXCIPIENTES , FOSFATO DISSODICO, LAURIL - ETER, SULFATO SODIO , GLICERINA, ACIDO CITRICO E AGUA DEIONIZADA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ESPECULO VAGINAL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO ALONGADO, VALVA 119, SEM LUBRIFICACAO, DE ACRILICO, USO UNICO, DESCARTAVEL, EMBALA DO INDIVIDUALMENTE., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR , AGUA PARA INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0 MEQ/L + CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITI CO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEM A FECHADO ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015. PREGÃO ELE10/2015 1.737,00 0,00 0,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA AMBULÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N. 1.717/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PROCESSO N. 001.0201.002.990/2013, CONTRATO N. 42 /2015 E TOMADA DE PREÇO N. 05/2015. TOMADA DE 5/2015 240.700,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.44905191.0230067 - EST - EMENDA PARLAMENTAR AFONSO LOBATO 01.09.01.10.301.0039.2030.44905191.0230067.498 - FICHA 4386 0/0 018.171.175/0001-27 6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 4396 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA COMPLETA 735309963, PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947 DA AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 284,06 0,00 0,00 4397 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO 13562608 0, PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DM 8954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 459,62 0,00 0,00 0,00 135,40 0,00 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA 1217 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 244 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 1730 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D /0 0,00 166,00 0,00 1730 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D /0 0,00 694,85 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D /0 0,00 52,65 0,00 DISPENSA D /0 0,00 91,78 0,00 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA 1998 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA 1219 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 23/07/2015 09:29:21 Sistema CECAM (Página: 245 / 245) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------271.127,66 ---------------------1.674.609,83 ---------------------3.054,42 ---------------------3.373.231,08 ---------------------0,00 ---------------------5.959.248,30 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SANTA ISABEL, 23 de Julho de 2015 PADRE GABRIEL GONZAGA BINA PREFEITO SERGIO F. DE PAULA C.R.C. 1SP284781/0-3 CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPES SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS