17 - Fundo Municipal de Assistência Social
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17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3394/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANDREI DORNELES RAMOS 08051129954 Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2649/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 VIA LASER ARTES GRÁFICAS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1208/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALEXANDRE FERNANDES MACEDO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2086/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MILAGROS VELEDA LOPEZ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2132/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2056/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ISAURA ISOLDI DE MELLO CASTANHO E OLIVEIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3395/2013 3396/2013 3400/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AWG TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. 1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA DE ACESSÓRIOS LTDA-ME 1 SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3397/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SANDRA MARA SAMPAIO ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 09.593-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.634,00 0,00 1.634,00 1.634,00 0,00 1.634,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.634,00 0 Conta Corrente: 09.593-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 Agência: 3793-1 1.900,00 113.385/07 Descontos Valor Líquido 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 250,00 Descontos Valor Líquido 4.545,00 0,00 4.545,00 4.545,00 0,00 Agência: 3793-1 66-5 76 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 1688 14.484-7 114 Detalhe Banco Agência 33 84 C. Corrente Nr. Boletim 01056007-3 481 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 800,00 Detalhe Banco Agência 0 33 84 C. Corrente Nr. Boletim 01047499-0 756 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 16.665,00 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 4011 66.675-9 810 4.545,00 Conta Corrente: 09.593-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.400,00 70,00 1.330,00 1.400,00 70,00 1.330,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 09.593-1 Valor Bruto 3877 Data de Pagamento: 24/06/2014 Conta Corrente: 09.593-1 Valor Bruto 104 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 07/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 09.593-1 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 12/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.330,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 10.210-5 1 C. Corrente Nr. Boletim 1817-1 5578-6 842 Data de Pagamento: 04/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.603,85 1.688,00 0,00 0,00 5.603,85 1.688,00 5.603,85 1.688,00 0 0 341 341 3836 3813 14239-2 22.586-3 281 281 512,97 0,00 512,97 512,97 0 341 3835 36871-7 281 7.804,82 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 7.804,82 Conta Corrente: 10.210-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.000,00 0,00 6.000,00 Página 1 de 205 Data de Pagamento: 17/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.000,00 054.028/10 Detalhe Banco Agência 0 1 1432-X C. Corrente Nr. Boletim 25.335-9 315 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3399/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 1470/2014 3398/2013 1467/2014 1468/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1469/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 862/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA DE ACESSÓRIOS LTDA-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 C V B CONSTANSKI INFORMÁTICA - ME 1 ECONÔMICA DISTRIBUIDORA LTDA 1 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI-ME 1 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 656/2014 657/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1638/2014 1640/2014 1639/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.210-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.481,00 0,00 1.481,00 7.481,00 0,00 7.481,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 17/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 10.210-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.520,00 1.600,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 1.600,00 2.690,00 3.050,00 0,00 3.050,00 8.860,00 0,00 8.860,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Agência: 3793-1 1.520,00 1.600,00 5.740,00 22.586-3 315 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 237 341 1 5828 8614 3007-4 480-4 35.422-6 33195-3 754 754 754 0 1 3007-4 33195-3 754 2.800,00 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 274 62098-8 897 2.800,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.125,50 0,00 2.125,50 2.125,50 0,00 2.125,50 Data de Pagamento: 02/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.125,50 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 283,29 823,06 0,00 0,00 283,29 823,06 1.106,35 0,00 1.106,35 1 C. Corrente Nr. Boletim 1244-0 6024-0 438 Data de Pagamento: 09/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.106,35 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 10.269-5 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 2947 2947 35.551-3 35.551-3 439 439 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 192,00 704,00 0,00 0,00 192,00 704,00 30.270,90 11.542,65 290,00 0,00 290,00 4.256,00 1.186,00 0,00 1.186,00 Página 2 de 205 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 10.269-5 Agência: 3793-1 3813 Data de Pagamento: 18/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.269-5 Agência: 3793-1 341 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.210-5 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 054.028/20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 341 104 2947 2975 35551-3 372-9 755 755 0 1 982-2 59.990-5 755 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1641/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 395/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 392/2014 526/2014 393/2014 410/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 419/2014 591/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 748/2014 394/2014 394/2014 421/2014 421/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 393/2014 420/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.269-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 203,00 0,00 203,00 203,00 0,00 203,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 203,00 0 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.675,20 0,00 2.675,20 2.675,20 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 5.867,68 652,12 2.847,64 0,00 0,00 313,24 5.867,68 652,12 2.534,40 32.016,52 3.521,82 28.494,70 41.383,96 3.835,06 2.675,20 Detalhe Banco Agência 0 13001445-9 783 1 C. Corrente Nr. Boletim 1432-X 28156-5 181 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.519,80 93.622,20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 1 1 392-1 392-1 1433-8 306.324-0 306.324-0 39.248-0 209 209 209 0 1 1433-8 39.248-0 209 37.548,90 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.867,68 0,42 0,00 0,00 5.867,68 0,42 5.868,10 0,00 5.868,10 Data de Pagamento: 27/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.868,10 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 10.320-9 1 1 392-1 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 240 240 Data de Pagamento: 08/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.675,20 0,00 2.675,20 2.675,20 3.738,43 5.777,07 272,59 3.929,76 518,02 0,00 0,00 546,35 3.220,41 5.777,07 272,59 3.383,41 370.978,37 16.393,05 1.064,37 Agência: 3793-1 4524 2.675,20 Valor Bruto Agência: 3793-1 33 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1432-X 28156-5 278 0 0 0 0 341 341 341 341 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 279 279 279 279 15.328,68 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.072,36 227,96 1.844,40 4.920,00 541,19 4.378,81 Página 3 de 205 Total/ Observações Fornecedor 116.404,87 Data de Pagamento: 15/04/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 303 0 1 1433-8 39.248-0 303 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 592/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 421/2014 421/2014 549/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 647/2014 391/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 410/2014 411/2014 592/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 591/2014 1003/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1003/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.314,79 1.024,63 8.290,16 16.307,15 1.793,78 14.513,37 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.549,54 1.763,61 736,51 492,92 0,00 0,00 3.056,62 1.763,61 736,51 6.049,66 492,92 5.556,74 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 1.687,14 33.233,80 0,00 0,00 1.687,14 33.233,80 34.920,94 0,00 34.920,94 Agência: 3793-1 476.610,24 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Descontos Valor Líquido 12.983,48 1.428,18 11.555,30 18.319,44 2.015,13 5.605,21 616,57 36.908,13 4.059,88 Agência: 3793-1 26.535,00 107.721,89 Toda e Qul 39.248-0 303 Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 327 327 327 Detalhe Banco Agência 0 0 1 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO 3406-1 31.027.210-6 361 335 Data de Pagamento: 14/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 102.629,13 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 381 16.304,31 0 1 1433-8 39.248-0 381 4.988,64 0 1 1433-8 39.248-0 381 32.848,25 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.867,26 0,84 0,00 0,00 5.867,26 0,84 5.868,10 0,00 5.868,10 Agência: 3793-1 1433-8 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 29/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 20/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.868,10 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.868,10 0,00 5.868,10 5.868,10 0,00 5.868,10 Página 4 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 392-1 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 400 400 Data de Pagamento: 22/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.987,69 Detalhe Banco Agência 0 1 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 410 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 391/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 733/2014 972/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 391/2014 422/2014 449/2014 1005/2014 808/2014 1007/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 916/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 916/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1133/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.100,43 0,00 29.100,43 29.100,43 0,00 29.100,43 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 53.434,50 Toda e Qul Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.617,24 3.432,42 0,00 0,00 2.617,24 3.432,42 6.049,66 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3406-1 31.027.210-6 391 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 182.156,40 Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 0056-5 0056-5 417 417 6.049,66 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.967,83 0,00 1.967,83 2.091,58 0,00 22.882,92 Data de Pagamento: 11/06/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 432 2.091,58 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 432 0,00 22.882,92 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 432 5.451,84 0,00 5.451,84 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 432 32.782,13 3.606,03 29.176,10 0 1 1433-8 39.248-0 432 9.234,69 1.015,82 8.218,87 0 1 1433-8 39.248-0 432 74.410,99 4.621,85 Agência: 3793-1 59.482,50 Detalhe Banco Agência 97.106,91 69.789,14 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 998,75 0,00 998,75 998,75 0,00 998,75 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.267,50 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.068,85 0,00 4.068,85 4.068,85 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 448 Data de Pagamento: 01/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 497 4.068,85 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.868,10 0,00 5.868,10 5.868,10 0,00 5.868,10 Página 5 de 205 Data de Pagamento: 16/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.868,10 Detalhe Banco Agência 0 1 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 530 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1454/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 972/2014 1228/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 411/2014 594/2014 808/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1571/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1667/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1372/2014 1409/2014 972/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.808,96 0,00 2.808,96 2.808,96 0,00 2.808,96 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.808,96 0 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.049,66 5.868,10 0,00 0,00 6.049,66 5.868,10 11.917,76 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 26.680,56 2.934,86 23.745,70 39.652,95 4.361,82 12.217,87 1.343,97 78.551,38 8.640,65 194.535,04 6.957,89 Toda e Qua 28156-5 551 Detalhe Banco Agência 0 0 341 1 98 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 0056-5 306.324-0 556 556 Data de Pagamento: 24/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 119.531,96 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 544 35.291,13 0 1 1433-8 39.248-0 544 10.873,90 0 1 1433-8 39.248-0 544 69.910,73 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 28.101,60 0,00 28.101,60 28.101,60 0,00 28.101,60 Data de Pagamento: 25/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 39.843,90 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.808,96 0,00 2.808,96 2.808,96 0,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 10.320-9 Agência: 3793-1 1432-X 11.917,76 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 23/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência BOLETO 567 Data de Pagamento: 07/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.808,96 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1432-X 28156-5 589 2.808,96 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 24.822,50 0,00 24.822,50 5.520,00 0,00 5.520,00 6.049,66 0,00 6.049,66 36.392,16 0,00 36.392,16 Página 6 de 205 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 30.342,50 187.178,16 Toda e Qua Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 12172-X 605 0 1 1534-2 12172-X 605 0 341 98 0056-5 605 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 590/2014 1005/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 594/2014 1007/2014 1134/2014 1144/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1591/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1571/2014 1720/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 972/2014 1205/2014 1205/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1588/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 59.323,53 0,00 59.323,53 103.307,96 0,00 103.307,96 162.631,49 0,00 162.631,49 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 455.951,09 Descontos Valor Líquido 5.347,05 588,18 4.758,87 5.685,31 625,39 3.389,30 C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 457 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 457 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 21/08/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 615 5.059,92 0 1 1433-8 39.248-0 615 372,82 3.016,48 0 1 1433-8 39.248-0 615 27.475,09 3.022,26 24.452,83 0 1 1433-8 39.248-0 615 41.896,75 4.608,65 37.288,10 Agência: 3793-1 96.687,88 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.868,10 0,00 5.868,10 5.868,10 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 22/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.987,69 0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.898,40 7.816,60 0,00 0,00 6.898,40 7.816,60 14.715,00 0,00 14.715,00 392-1 306.324-0 629 Data de Pagamento: 28/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 23.449,50 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 882,02 2.374,33 5.023,51 123,02 331,16 0,00 759,00 2.043,17 5.023,51 8.279,86 454,18 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 Conta Corrente: 10.320-9 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim 5.868,10 Conta Corrente: 10.320-9 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência BOLETO BOLETO 648 648 Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 144.325,56 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 673 673 673 7.825,68 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 56.785,80 0,00 56.785,80 56.785,80 0,00 56.785,80 Página 7 de 205 Data de Pagamento: 18/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 56.785,80 Detalhe Banco Agência 0 1 1534-2 C. Corrente Nr. Boletim 12172-X 656 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1780/2014 1729/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1720/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1134/2014 1229/2014 1247/2014 1601/2014 1800/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1798/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1690/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2092/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 567,00 0,00 567,00 5.868,10 0,00 5.868,10 6.435,10 0,00 6.435,10 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.987,69 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.183,40 0,00 7.183,40 7.183,40 0,00 7.183,40 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 11.530,70 1.268,38 10.262,32 10.854,24 1.193,97 45.000,00 C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 12172-X 716 0 1 392-1 306.324-0 716 Data de Pagamento: 01/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 23.022,90 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 728 Data de Pagamento: 08/10/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 762 9.660,27 0 1 1433-8 39.248-0 762 4.950,00 40.050,00 0 1 1433-8 39.248-0 762 31.655,52 3.482,11 28.173,41 0 1 1433-8 39.248-0 762 21.239,91 2.336,39 18.903,52 0 1 1433-8 39.248-0 762 120.280,37 13.230,85 Agência: 3793-1 144.865,37 Detalhe Banco Agência 107.049,52 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 51.970,50 0,00 51.970,50 51.970,50 0,00 51.970,50 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 51.970,50 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 749,37 11,24 738,13 749,37 11,24 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 12172-X 780 Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.636,98 Detalhe Banco Agência 0 399 358 C. Corrente Nr. Boletim 00.579-20 777 738,13 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.808,96 0,00 2.808,96 2.808,96 0,00 2.808,96 Página 8 de 205 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.808,96 Detalhe Banco Agência 0 1 1432-X C. Corrente Nr. Boletim 28156-5 789 04/02/2015 13:55:50 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2077/2014 1878/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1205/2014 1267/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2127/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2077/2014 2077/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1718/2014 1719/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 3 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 EMASA ENGENHARIA LTDA 1 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1229/2014 1592/2014 1592/2014 1601/2014 1730/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.156,00 0,00 12.156,00 12.156,00 0 1 1534-2 12172-X 805 5.868,10 0,00 5.868,10 11.987,69 0 1 392-1 306.324-0 805 18.024,10 0,00 18.024,10 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.998,68 3.220,78 0,00 449,33 1.998,68 2.771,45 5.219,46 449,33 Agência: 3793-1 105.835,80 Toda e Qua Toda e Qua Descontos Valor Líquido 14.769,00 0,00 14.769,00 14.769,00 0,00 14.769,00 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 0056-5 0056-5 815 815 Data de Pagamento: 29/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 21.861,90 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.162,60 0,00 5.162,60 11.221,50 0,00 11.221,50 16.384,10 0,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 827 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.884,10 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 12172-X 838 0 1 1534-2 12172-X 838 16.384,10 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.666,66 544,56 220,00 8,17 14.446,66 536,39 15.211,22 228,17 14.983,05 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 4.770,13 Valor Bruto Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 28/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 17.622,46 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.065,76 447,23 3.618,53 3.386,50 372,52 11.533,50 Total/ Observações Fornecedor 0 0 399 399 358 358 C. Corrente Nr. Boletim 00.579-20 00.579-20 847 847 Data de Pagamento: 07/11/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 853 3.013,98 0 1 1433-8 39.248-0 853 1.268,69 10.264,81 0 1 1433-8 39.248-0 853 38.875,38 4.276,29 34.599,09 0 1 1433-8 39.248-0 853 650,84 71,59 579,25 0 1 1433-8 39.248-0 853 Página 9 de 205 132.292,63 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1681/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1601/2014 1730/2014 1800/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2077/2014 2340/2014 2448/2014 1794/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2127/2014 2549/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2340/2014 2340/2014 2504/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 3 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 58.511,98 6.436,32 52.075,66 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 07/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.061,42 0,00 5.061,42 5.061,42 0,00 5.061,42 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 22.469,10 2.471,60 19.997,50 13.009,50 1.431,05 13.386,64 48.865,24 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 13/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 39.802,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Detalhe Banco Agência BOLETO 870 Data de Pagamento: 24/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 903 11.578,45 0 1 1433-8 39.248-0 903 1.472,52 11.914,12 0 1 1433-8 39.248-0 903 5.375,17 43.490,07 Agência: 3793-1 115.337,35 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.875,00 0,00 6.875,00 9.754,50 0,00 9.754,50 5.868,10 60.418,62 0,00 2.114,65 5.868,10 58.303,97 82.916,22 2.114,65 80.801,57 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 34.135,30 5.868,10 60.143,26 ProcurToda Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 231,00 14.959,50 0,00 0,00 231,00 14.959,50 15.190,50 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 12172-X 884 0 1 1534-2 12172-X 884 0 0 1 33 392-1 2044 306.324-0 13000365-2 884 884 Data de Pagamento: 27/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 24.396,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 BOLETO BOLETO 914 914 15.190,50 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.752,50 0,00 6.752,50 10.060,50 0,00 10.060,50 1.028,90 0,00 1.028,90 Página 10 de 205 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 16.813,00 3.761,40 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 12172-X 962 0 1 1534-2 12172-X 962 0 237 1369-2 2777-4 962 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2340/2014 2689/2014 2504/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA. 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2654/2014 1878/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2549/2014 2787/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2682/2014 2340/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1056/2014 1056/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 5 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1056/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.841,90 0,00 17.841,90 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.320-9 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.001,00 0,00 8.001,00 8.001,00 0 1 1534-2 12172-X 977 1.500,00 1.469,40 0,00 0,00 1.500,00 1.469,40 1.500,00 1.469,40 0 0 104 237 396 1369-2 666-0 2777-4 977 977 10.970,40 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 10.970,40 Conta Corrente: 10.320-9 Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0 1 1534-2 12172-X 990 5.868,10 0,00 5.868,10 11.987,69 0 1 392-1 306.324-0 990 8.268,10 0,00 8.268,10 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.320-9 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 40,50 8.119,05 0,00 0,00 40,50 8.119,05 8.159,55 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 23/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 14.680,35 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 BOLETO BOLETO 1001 1001 8.159,55 Conta Corrente: 10.320-9 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.808,96 0,00 2.808,96 2.808,96 0 1 1432-X 28156-5 1007 10.246,50 0,00 10.246,50 10.246,50 0 1 1534-2 12172-X 1030 13.055,46 0,00 13.055,46 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.593-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.593,48 12.827,80 0,00 1.789,55 5.593,48 11.038,25 18.421,28 1.789,55 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 23/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 194.535,04 Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 0056-5 0056-5 558 558 16.631,73 Conta Corrente: 10.593-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 618,72 0,00 618,72 Página 11 de 205 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 45.077,47 Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 341 98 C. Corrente Nr. Boletim 0056-5 661 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1628/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1628/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1628/2014 1801/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1/2014 2/2014 3/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 4/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 5/2014 6/2014 7/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 8/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.593-7 Data de Pagamento: 04/09/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 6.279,91 0,00 6.279,91 Toda e Qua 6.898,63 0,00 6.898,63 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 10.593-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 15.656,56 2.184,35 13.472,21 15.656,56 2.184,35 13.472,21 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 2.103,53 2.091,58 0,00 0,00 2.103,53 2.091,58 4.195,11 0,00 4.195,11 Agência: 3793-1 144.325,56 Toda e Qua Descontos Valor Líquido 3.274,17 1.956,70 5.124,76 0,00 0,00 0,00 3.274,17 1.956,70 5.124,76 10.355,63 0,00 10.355,63 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 105.835,80 Toda e Qua Toda e Qua Descontos Valor Líquido 37.186,54 0,00 37.186,54 37.186,54 0,00 Agência: 3793-1 5.230,87 5.124,76 0056-5 661 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 0056-5 668 Detalhe Banco Agência 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 0056-5 0056-5 814 814 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM 88 88 89 Data de Pagamento: 12/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 37.186,54 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 132 37.186,54 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.052,02 24.246,80 50.061,56 0,00 0,00 0,00 4.052,02 24.246,80 50.061,56 78.360,38 0,00 78.360,38 Agência: 3793-1 98 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto 341 Data de Pagamento: 28/10/2014 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 10.593-7 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 28/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 28.298,82 50.061,56 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 257.114,13 0,00 257.114,13 257.114,13 0,00 257.114,13 Página 12 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM 174 174 175 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 257.114,13 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 208 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 9/2014 10/2014 11/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 12/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 13/2014 14/2014 15/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 16/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 17/2014 18/2014 19/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 20/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 21/2014 22/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.852,93 13.030,09 36.917,86 0,00 0,00 0,00 10.852,93 13.030,09 36.917,86 60.800,88 0,00 60.800,88 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 23.883,02 36.917,86 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 104.589,89 0,00 104.589,89 104.589,89 0,00 104.589,89 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 4.258,01 19.091,06 41.088,31 0,00 0,00 0,00 4.258,01 19.091,06 41.088,31 64.437,38 0,00 64.437,38 Agência: 3793-1 104.589,89 Descontos Valor Líquido 192.136,70 0,00 192.136,70 192.136,70 0,00 192.136,70 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 23.349,07 41.088,31 Descontos Valor Líquido 4.024,39 8.890,76 21.298,74 0,00 0,00 0,00 4.024,39 8.890,76 21.298,74 34.213,89 0,00 Agência: 3793-1 192.136,70 73.555-8 73.555-8 DAM 249 249 248 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 311 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM 341 341 342 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 387 Data de Pagamento: 29/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.915,15 21.298,74 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM 428 428 429 34.213,89 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 90.286,82 0,00 90.286,82 90.286,82 0,00 90.286,82 Agência: 3793-1 3793-1 3793-1 Data de Pagamento: 14/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto 1 1 Data de Pagamento: 29/04/2014 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 11/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 90.286,82 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 504,51 70,00 0,00 0,00 504,51 70,00 Página 13 de 205 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 462 Data de Pagamento: 30/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 574,51 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim DAM DAM 490 490 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 23/2014 24/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 25/2014 26/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 27/2014 28/2014 29/2014 30/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 31/2014 32/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 33/2014 34/2014 35/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 36/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.527,69 201,81 0,00 0,00 4.527,69 201,81 5.304,01 0,00 5.304,01 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 154,00 61.515,55 0,00 0,00 154,00 61.515,55 61.669,55 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 9.317,95 6.722,38 70,00 27.647,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.317,95 6.722,38 70,00 27.647,18 43.757,51 0,00 43.757,51 61.949,55 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 154,00 92.458,49 0,00 0,00 154,00 92.458,49 92.612,49 0,00 92.612,49 Total/ Observações Fornecedor 16.040,33 27.717,18 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.419,89 6.117,28 2.121,44 0,00 0,00 0,00 2.419,89 6.117,28 2.121,44 10.658,61 0,00 92.892,49 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS Guia GPS 531 531 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM DAM 578 578 577 577 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS Guia GPS 622 622 Data de Pagamento: 29/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.419,89 8.238,72 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim DAM 73.555-8 73.555-8 3793-1 3793-1 653 652 652 10.658,61 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 34.918,46 0,00 34.918,46 34.918,46 0,00 34.918,46 Data de Pagamento: 17/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 34.918,46 Conta Corrente: 5.646-4 Descontos 489 489 Data de Pagamento: 19/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.646-4 Agência: 3793-1 73.555-8 73.555-8 Data de Pagamento: 31/07/2014 Conta Corrente: 5.646-4 Agência: 3793-1 3793-1 3793-1 61.669,55 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 16/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.646-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Valor Bruto Data de Pagamento: 30/06/2014 Valor Líquido Página 14 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 699 Data de Pagamento: 30/09/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 37/2014 38/2014 39/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 40/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 41/2014 42/2014 43/2014 44/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 45/2014 46/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 47/2014 48/2014 49/2014 50/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 51/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.149,84 1.655,09 2.973,28 0,00 0,00 0,00 6.149,84 1.655,09 2.973,28 10.778,21 0,00 10.778,21 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.973,28 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.106,63 0,00 18.106,63 18.106,63 0,00 18.106,63 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 16.434,87 3.277,97 6.126,04 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.434,87 3.277,97 6.126,04 210,00 26.048,88 0,00 26.048,88 Agência: 3793-1 18.106,63 Descontos Valor Líquido 198,00 58.419,91 0,00 0,00 198,00 58.419,91 58.617,91 0,00 58.617,91 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 19.712,84 6.336,04 Descontos Valor Líquido 15.911,86 13.176,84 70,00 25.997,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15.911,86 13.176,84 70,00 25.997,49 55.156,19 0,00 Agência: 3793-1 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM 725 725 724 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 779 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM DAM 830 830 829 829 Data de Pagamento: 19/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 59.457,91 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto 1 1 Data de Pagamento: 30/10/2014 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS Guia GPS 895 893 Data de Pagamento: 27/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 29.088,70 26.067,49 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 73.555-8 73.555-8 DAM DAM 917 917 916 916 55.156,19 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 124.044,12 0,00 124.044,12 124.044,12 0,00 124.044,12 Página 15 de 205 Data de Pagamento: 18/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 124.324,12 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 983 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 54/2014 52/2014 53/2014 55/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 56/2014 57/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3257/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3138/2013 3180/2013 3180/2013 3180/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 1 2 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA E.M. BARBOSA E.M. BARBOSA E.M. BARBOSA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3138/2013 3180/2013 3220/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 4 E.M. BARBOSA 1 NORSKPAR COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3537/2013 3138/2013 3172/2013 3287/2013 3180/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 4 1 1 5 ALTA COMERCIAL - EIRELI - ME COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E.M. BARBOSA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 45.113,77 5.061,19 6.251,49 16.570,49 0,00 0,00 0,00 0,00 45.113,77 5.061,19 6.251,49 16.570,49 72.996,94 0,00 72.996,94 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 45.113,77 11.312,68 0 0 0 0 16.570,49 Conta Corrente: 5.646-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.288,05 4.218,99 0,00 0,00 6.288,05 4.218,99 10.507,04 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 362,22 54,33 307,89 362,22 54,33 307,89 6.288,05 4.218,99 Detalhe Banco Agência 0 0 Guia GPS 73.555-8 73.555-8 DAM 998 996 996 997 1 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 73.555-8 1021 1024 Data de Pagamento: 06/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.145,13 FAS Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 808,22 31,10 31,10 31,10 0,00 0,00 0,00 0,00 808,22 31,10 31,10 31,10 901,52 0,00 901,52 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.010,27 31,10 18.950,00 0,00 0,00 0,00 1.010,27 31,10 18.950,00 19.991,37 0,00 Detalhe Banco Agência 0 399 356 C. Corrente Nr. Boletim 03.427-26 2 Data de Pagamento: 14/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 808,22 93,30 Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 3793-1 3793-1 10.507,04 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 17.219-7 25400-2 25400-2 25400-2 39 39 39 39 Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.636,43 130,62 18.950,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 399 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 1534-2 598 17.219-7 25400-2 13851-18 45 45 45 19.991,37 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 106,20 462,47 293,51 338,43 31,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,20 462,47 293,51 338,43 31,10 Página 16 de 205 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 995,55 10.497,82 26.547,92 130,62 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4500-4 1534-2 1534-2 392-1 1534-2 C. Corrente Nr. Boletim 20799-3 17.219-7 17.219-7 306.324-0 25400-2 65 65 65 65 65 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3524/2013 3150/2013 3150/2013 3517/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3181/2013 3181/2013 3514/2013 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 GOLDEN QUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3527/2013 3138/2013 3531/2013 3535/2013 3150/2013 1 5 1 1 3 3181/2013 3 3536/2013 1 3534/2013 1 3533/2013 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA REALENGO ALIMENTOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3510/2013 3527/2013 3143/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 388,20 0,00 388,20 5.867,68 0,00 5.867,68 1.128,40 0,00 1.128,40 1.592,66 0,00 1.592,66 10.208,65 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 34.934,16 6.062,33 SMAB C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1780-9 9339-4 65 0 33 809 13000215-5 65 0 33 809 13000215-5 65 0 1 4314-1 10996-7 65 10.208,65 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.080,00 0,00 1.080,00 540,00 0,00 540,00 2.847,50 0,00 2.847,50 4.467,50 0,00 4.467,50 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.620,00 3.307,50 SMAB Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.009,80 404,12 2.719,40 67,08 2.595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.009,80 404,12 2.719,40 67,08 2.595,32 540,00 0,00 297,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 33 809 13000215-5 83 0 33 809 13000215-5 83 0 1 4314-1 10996-7 83 Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 341 1 1 1 33 2947 1534-2 1244-0 2823-1 809 35.551-3 17.219-7 6024-0 35.299-3 13000215-5 93 93 93 93 93 540,00 0 33 809 13000215-5 93 0,00 297,50 0 33 809 13000215-5 93 416,08 0,00 416,08 4.358,96 0 1 4314-1 10996-7 93 912,60 0,00 912,60 3.684,05 0 237 3474-6 50-7 93 10.961,90 0,00 10.961,90 Agência: 3793-1 14.243,80 697,63 5.983,46 6.078,45 3.432,82 Detalhe Banco Agência SMAB Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.332,65 12.599,80 204,40 0,00 0,00 0,00 9.332,65 12.599,80 204,40 Página 17 de 205 Data de Pagamento: 25/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 21.932,45 245,28 Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 237 2947 2947 2383-3 C. Corrente Nr. Boletim 35.551-3 35.551-3 8434-4 131 131 131 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3150/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 -ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3145/2013 3156/2013 3174/2013 3175/2013 3176/2013 3177/2013 3178/2013 3179/2013 3189/2013 3181/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3509/2013 1214/2013 3534/2013 3519/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 8 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 SOLO COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3492/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos 1.579,76 0,00 1.579,76 23.716,61 0,00 23.716,61 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 25/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 287,28 0,00 287,28 2.679,37 0,00 2.168,70 Detalhe Banco Agência 33 809 C. Corrente Nr. Boletim 13000215-5 131 Data de Pagamento: 26/02/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 2.679,37 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 0,00 2.168,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 1.571,96 0,00 1.571,96 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 948,18 0,00 948,18 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 1.610,79 0,00 1.610,79 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 699,70 0,00 699,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 39,06 0,00 39,06 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 3.917,16 0,00 3.917,16 070.398/09 0 104 3397 787-3 136 540,00 0,00 540,00 0 33 809 13000215-5 136 14.462,20 0,00 14.462,20 Agência: 3793-1 61.438,58 Detalhe Banco Agência 3.207,54 Conta Corrente: 5.979-X Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.503,80 350,00 0,00 0,00 1.503,80 350,00 4.219,50 3.996,32 205,92 0,00 205,92 2.447,96 605,12 0,00 605,12 1.704,28 2.664,84 0,00 Agência: 3793-1 SMAB Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 341 1 2947 1534-2 35.551-3 17.219-7 163 163 0 1 4314-1 10996-7 163 0 1 756-0 55335-2 163 2.664,84 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.516,48 528,66 4.987,82 5.516,48 528,66 4.987,82 Página 18 de 205 Data de Pagamento: 11/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 189.687,06 Detalhe Banco Agência 0 104 1286-6 C. Corrente Nr. Boletim 1173-1 197 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3512/2013 3532/2013 2158/2013 3138/2013 3172/2013 3173/2013 3525/2013 3191/2013 3519/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 SOLO COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3281/2013 3188/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3513/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO 1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 705/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 677/2014 713/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.106,37 258,30 1.993,06 0,00 0,00 0,00 5.106,37 258,30 1.993,06 785,77 0,00 2.348,08 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 341 237 1 2947 2012 1534-2 35.551-3 304-2 17.219-7 220 220 220 785,77 0 1 1534-2 17.219-7 220 0,00 2.348,08 0 1 1534-2 17.219-7 220 275,94 0,00 275,94 275,94 0 237 2383-3 8434-4 220 2.006,90 0,00 2.006,90 2.006,90 0 33 4524 13001445-9 220 2.687,52 0,00 2.687,52 9.905,39 0 33 809 13000215-5 220 386,88 0,00 386,88 1.901,56 0 1 756-0 55335-2 220 15.848,82 0,00 Agência: 3793-1 30.992,24 258,30 8.848,94 Detalhe Banco Agência 15.848,82 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.200,00 1.379,70 0,00 0,00 18.200,00 1.379,70 19.579,70 0,00 19.579,70 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 18.200,00 1.379,70 0 0 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.705,79 0,00 3.705,79 3.705,79 0,00 Agência: 3793-1 341 237 C. Corrente Nr. Boletim 7213 2383-3 00124-6 8434-4 244 244 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.705,79 142.358/20 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3663-3 19.998-2 290 3.705,79 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.483,34 0,00 5.483,34 5.483,34 0,00 5.483,34 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.483,34 Conta Corrente: 5.979-X Detalhe Banco Agência 0 33 809 C. Corrente Nr. Boletim 13000215-5 354 Data de Pagamento: 20/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 195,00 0,00 195,00 3.753,94 0 1 1534-2 17.219-7 402 5.719,24 0,00 5.719,24 8.778,16 0 237 1369-2 2777-4 402 5.914,24 0,00 5.914,24 Página 19 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 677/2014 1923/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 713/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1262/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 802/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1222/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1675/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PAULO CESAR FURTADO ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1850/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2031/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CECILHA MARMITT BERARDI SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 854,00 0,00 854,00 7.049,13 0 1 1534-2 17.219-7 412 2.763,34 0,00 2.763,34 2.763,34 0 237 2222-5 19.868-4 412 3.617,34 0,00 3.617,34 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.727,84 0,00 3.727,84 3.727,84 0,00 3.727,84 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 4.605,84 0,00 4.605,84 4.605,84 0,00 4.605,84 Agência: 3793-1 5.969,51 Descontos Valor Líquido 944,20 0,00 944,20 944,20 0,00 944,20 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 4.950,00 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 Agência: 3793-1 4.605,84 Descontos Valor Líquido 10.941,00 0,00 10.941,00 10.941,00 0,00 10.941,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 2.079,45 0,00 2.079,45 2.079,45 0,00 2.079,45 Agência: 3793-1 5.033,94 Descontos Valor Líquido 453,04 124,59 328,45 Página 20 de 205 Detalhe Banco Agência 425 C. Corrente Nr. Boletim 483 Detalhe Banco Agência 0 237 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 2777-4 493 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.950,00 58.918/09 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 942 20.760-6 549 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.941,00 Detalhe Banco Agência 0 399 123 C. Corrente Nr. Boletim 01.578-72 662 Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 79.736,30 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto 2777-4 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto 1369-2 0 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto 237 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 24/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 05/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 4638-8 13.625-5 684 Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.262,50 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0PG MARECHAL 773 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2121/2014 2295/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2223/2014 2303/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2221/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2415/2014 2222/2014 2980/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MARIA ELISABETH KOPACHINSKI BIELA 1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 1 TURATTO & SALLA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2296/2014 2416/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 MARIA ELISABETH KOPACHINSKI BIELA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2331/2014 2422/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 453,04 124,59 328,45 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Descontos Valor Líquido 513,60 0,00 513,60 620,60 19.270,46 0,00 19.270,46 19.270,46 19.784,06 0,00 19.784,06 70.613/09 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.000,00 92,90 0,00 0,00 7.000,00 92,90 7.092,90 0,00 7.092,90 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 4.646,70 0,00 4.646,70 4.646,70 0,00 4.646,70 Agência: 3793-1 21.861,90 Descontos Valor Líquido 100,00 2.494,00 600,00 0,00 52,97 0,00 100,00 2.441,03 600,00 3.194,00 52,97 3.141,03 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 237 2762-6 33980-6 811 0 341 4013 13.935-9 811 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 BOLETO BOLETO 828 828 Data de Pagamento: 30/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.494,20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 29/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência BOLETO 832 Data de Pagamento: 12/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 100,00 2.441,03 600,00 FAS 070.398/09 Conta Corrente: 5.979-X Detalhe Banco Agência 0 0 0 33 399 1 1467-3 644 3007-4 C. Corrente Nr. Boletim 01007844-2 09.972-15 25.627-7 841 864 841 Data de Pagamento: 13/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 256,80 0,00 256,80 256,80 0 237 2762-6 33980-6 874 150,00 0,00 150,00 150,00 0 33 1467-3 01007844-2 874 406,80 0,00 406,80 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 19/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 158,07 0,00 158,07 158,07 0 840,00 0,00 840,00 59.457,91 0 Página 21 de 205 C. Corrente Nr. Boletim Detalhe Banco Agência 237 2762-6 C. Corrente Nr. Boletim 33980-6 878 Guia GPS 894 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2320/2014 2335/2014 2323/2014 2325/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3288/2013 2333/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP 1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 TURATTO & SALLA LTDA 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2221/2014 2550/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2221/2014 2224/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2687/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SILVANA DO ROCIO ALEXANDRE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2324/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2492/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 157,92 67,80 18,18 0,00 0,00 0,00 157,92 67,80 18,18 13,13 0,00 13,13 1.255,10 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 19/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 31,31 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 320,00 95,52 0,00 0,00 320,00 95,52 415,52 0,00 415,52 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 701,10 8.504,40 0,00 0,00 701,10 8.504,40 9.205,50 0,00 2.400,00 95,52 070.398/09 Descontos Valor Líquido 2.652,20 3.307,15 0,00 0,00 2.652,20 3.307,15 5.959,35 0,00 5.959,35 24.396,00 48584-5 48584-5 12.475-3 878 878 878 0 1 3275-1 12.475-3 878 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3007-4 1780-9 25.627-7 10959-2 844 844 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 BOLETO BOLETO 915 915 Data de Pagamento: 01/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.959,35 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 285,00 0,00 285,00 285,00 0,00 285,00 750,00 Descontos Valor Líquido 1.148,60 0,00 1.148,60 Página 22 de 205 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 BOLETO BOLETO 923 923 Detalhe Banco Agência 0 33 2027 C. Corrente Nr. Boletim 01015187-8 945 Data de Pagamento: 09/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 285,00 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 05/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 2456-2 2456-2 3275-1 9.205,50 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 1 1 Data de Pagamento: 27/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 0 0 0 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 1.255,10 Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3275-1 12.475-3 947 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.761,40 Detalhe Banco Agência 0 237 1369-2 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 961 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2493/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2474/2014 2498/2014 2328/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2715/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2550/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2224/2014 2550/2014 2859/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2474/2014 2489/2014 2739/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 QUICKHARD INFORMATICA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Agência: 3793-1 Conta Corrente: 5.979-X Valor Bruto Descontos 38,80 0,00 38,80 1.187,40 0,00 1.187,40 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 5.979-X Descontos Valor Líquido 128,40 0,00 128,40 413,02 2.230,80 273,60 0,00 0,00 2.230,80 273,60 3.498,30 353,40 2.632,80 0,00 122285/200 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.522,60 0,00 3.522,60 3.522,60 0,00 3.522,60 124.324,12 961 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 237 2762-6 33980-6 979 0 0 341 104 2947 371-9 35.551-3 147-6 979 979 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.692,85 1.973,00 2.854,95 0,00 0,00 0,00 1.692,85 1.973,00 2.854,95 6.520,80 0,00 6.520,80 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Guia GPS 982 Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.409,30 Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 2777-4 Data de Pagamento: 18/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 1369-2 2.632,80 Conta Corrente: 5.979-X Agência: 3793-1 237 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 991 Data de Pagamento: 23/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 14.680,35 Conta Corrente: 5.979-X Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 BOLETO BOLETO BOLETO 1000 1000 1000 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 192,60 0,00 192,60 1.656,36 0 237 2762-6 33980-6 1020 783,36 0,00 783,36 5.657,28 0 33 809 13000215-5 1020 10.940,00 0,00 10.940,00 10.940,00 0 341 879 19340-7 1020 11.915,96 0,00 11.915,96 Agência: 3793-1 Valor Bruto Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/01/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim ADELINO PELOZATO SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Página 23 de 205 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3250/2013 3252/2013 2798/2013 3256/2013 2808/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 1 2 2805/2013 3034/2013 3251/2013 2810/2013 2 2 1 2 3255/2013 3254/2013 3253/2013 1 1 1 AMARILDO LASKOSKI BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA IMOBILIÁRIA M E D LTDA J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA LUIZ MILTON DALAVECHIA MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. MIRELLE VERDASCA FERREIRA PEDRO HERMINIO NICHELE SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3049/2013 3224/2013 3224/2013 3224/2013 3393/2013 2863/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3528/2013 3529/2013 3318/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 1601/2013 2090/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 2 3 4 1 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA 1 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA 1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 06/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.626,58 1.688,00 9.676,30 2.943,78 6.700,00 213,02 0,00 0,00 106,54 0,00 3.413,56 1.688,00 9.676,30 2.837,24 6.700,00 1.688,00 9.676,30 3.145,13 6.700,00 4.983,74 3.672,59 4.747,50 7.588,95 0,00 0,00 479,41 0,00 4.983,74 3.672,59 4.268,09 7.588,95 4.983,74 3.672,59 4.268,09 7.588,95 70.613/09 70.613/09 2.494,00 3.900,00 2.637,50 52,97 274,54 63,73 2.441,03 3.625,46 2.573,77 2.441,03 3.625,46 2.573,77 FAS 54.658,94 1.190,21 Agência: 3793-1 FAS 70.613/09 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.717,60 94.424,62 2.190,00 6.797,60 1.990,40 12.994,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,42 6.717,60 94.424,62 2.190,00 6.797,60 1.990,40 11.565,31 125.114,95 1.429,42 123.685,53 0 0 0 0 0 104 399 1 399 399 998-9 1313 1622-5 356 54 5953-1 02080-02 40.747-X 03.427-26 22.530-03 1 1 1 1 1 0 0 0 0 341 33 41 1 4013 13.935-9 809 13000064-1 195-8 35022304-05 3020-1 9099-9 1 1 1 1 0 0 0 399 104 0 644 998-9 0-0 09.972-15 19924-4 CARTA 1 1 6 Data de Pagamento: 07/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 112.120,22 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 130.675,25 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.313,00 4.211,20 83.863,30 0,00 0,00 2.935,21 6.313,00 4.211,20 80.928,09 94.387,50 2.935,21 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 53.468,73 Conta Corrente: 58.120-8 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 1 C. Corrente Nr. Boletim 3892 3892 3892 3892 3892 1433-8 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 39.248-0 8 8 8 8 8 8 Data de Pagamento: 08/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.524,20 80.928,09 ProcurToda Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 33 655 655 2044 C. Corrente Nr. Boletim 14.732-0 14.732-0 13000365-2 19 19 19 91.452,29 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.560,41 0,00 4.560,41 589,79 0,00 589,79 Página 24 de 205 Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 15.362,28 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 371-9 679-6 30 0 104 371-9 679-6 30 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3050/2013 2751/2013 3046/2013 3051/2013 2057/2013 639/2013 639/2013 992/2013 992/2013 992/2013 992/2013 1260/2013 1586/2013 1586/2013 1665/2013 3338/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 3 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 4 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2927/2013 2931/2013 2932/2013 3227/2013 3228/2013 3229/2013 2676/2013 1 1 1 1 1 1 1 2089/2013 2 2828/2013 2 3223/2013 1 3249/2013 1992/2013 1 1 2030/2013 1 AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. EGON KRUGER INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.212,08 0,00 10.212,08 3.069,35 337,63 2.731,72 29.285,90 3.221,45 5.161,20 Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 371-9 679-6 30 070.398/09 0 104 371-9 299-5 30 26.064,45 070.398/09 0 104 371-9 299-5 30 567,72 4.593,48 070.398/09 0 104 371-9 299-5 30 20.108,45 0,00 20.108,45 140.420,08 Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 25 4.777,40 4.208,66 796,23 5.459,88 11.602,25 113,76 8.986,06 909,96 8.076,10 8.986,06 8.189,79 250,80 220,96 41,81 286,63 609,10 5,97 471,77 47,77 423,99 471,77 429,96 4.526,60 3.987,70 754,42 5.173,25 10.993,15 107,79 8.514,29 862,19 7.652,11 8.514,29 7.759,83 58.845,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 2537-2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 135.093,33 7.387,33 Agência: 3793-1 33.389,65 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 24.027-3 127.706,00 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 10/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.176,20 5.148,75 3.269,25 10.456,20 5.148,75 3.269,25 128,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.176,20 5.148,75 3.269,25 10.456,20 5.148,75 3.269,25 128,75 36.704,40 22.860,00 15.959,25 36.704,40 22.860,00 15.959,25 551,25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 104 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 3387 43909-6 56652-7 56651-9 43909-6 56652-7 56651-9 664-3 33 33 33 33 33 33 33 9.364,44 0,00 9.364,44 51.549,55 0 104 371-9 679-6 34 6.916,29 0,00 6.916,29 0 104 371-9 679-6 34 35.268,82 0,00 35.268,82 0 104 371-9 679-6 34 1.303,62 22.050,00 0,00 0,00 1.303,62 22.050,00 0 0 104 104 375-1 374-3 16.248-3 3372-2 34 33 22.050,00 0,00 22.050,00 0 104 374-3 3372-2 33 Página 25 de 205 1.303,62 66.150,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2619/2013 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 1966/2013 16 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 2 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 3 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 4 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 5 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 6 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 7 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 8 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 9 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 10 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 11 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 12 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 13 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 14 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 15 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 16 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC 17 FUNDO DE ABASTECIMENTO CTBA - FAAC Subtotal 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 22.050,00 0,00 22.050,00 157.600,32 0,00 157.600,32 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido ALIMENTAR DE 693,17 0,00 693,17 ALIMENTAR DE 25.337,85 0,00 ALIMENTAR DE 2.753,70 ALIMENTAR DE Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Data de Pagamento: 10/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 374-3 3372-2 33 Data de Pagamento: 14/01/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 41 25.337,85 0 BOLETO 41 0,00 2.753,70 0 BOLETO 41 2.974,95 0,00 2.974,95 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 4.074,96 0,00 4.074,96 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 24.108,08 0,00 24.108,08 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 35.721,48 0,00 35.721,48 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 785,22 0,00 785,22 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 2.953,48 0,00 2.953,48 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 3.623,96 0,00 3.623,96 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 20.850,50 0,00 20.850,50 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 32.785,06 0,00 32.785,06 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 33.804,56 0,00 33.804,56 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 2.867,87 0,00 2.867,87 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 216,39 0,00 216,39 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 21.552,76 0,00 21.552,76 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 3.654,69 0,00 3.654,69 0 BOLETO 41 ALIMENTAR DE 3.477,04 0,00 3.477,04 0 BOLETO 41 222.235,72 0,00 222.235,72 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Página 26 de 205 222.235,72 104 C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3113/2013 1273/2013 2157/2013 2500/2013 2579/2013 3081/2013 3259/2013 3259/2013 3259/2013 3259/2013 2775/2013 1 2 5 4 4 4 1 2 3 4 2 3111/2013 1 3027/2013 2 3027/2013 3 1257/2013 2 1258/2013 3 1580/2013 1 1656/2013 1 2058/2013 1 2059/2013 1 2065/2013 1 Banco: 1 Documento/ Ano 3/2014 5/2014 2796/2013 4/2014 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA E.M. BARBOSA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.680,45 1.902,50 3.524,50 727,40 472,72 6.254,87 1.875,83 454,01 6.671,09 10.717,20 1.130,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,45 1.902,50 3.524,50 727,40 472,72 6.254,87 1.875,83 454,01 6.671,09 10.717,20 1.130,49 1.773,51 0,00 1.773,51 27.443,30 0,00 27.443,30 2.550,00 0,00 2.550,00 5.148,04 566,28 4.581,76 3.128,72 344,16 23.833,33 Data de Pagamento: 15/01/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 1 1 1 1 104 104 104 104 104 33 2012 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 4524 304-2 17.219-7 17.219-7 17.219-7 25400-2 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 13001445-9 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 0 33 4524 13001445-9 37 58.918/09 0 341 942 20.760-6 37 58.918/09 0 341 942 20.760-6 37 0 1 1433-8 39.248-0 37 2.784,56 0 1 1433-8 39.248-0 37 2.621,66 21.211,67 0 1 1433-8 39.248-0 37 35.088,00 3.859,68 31.228,32 0 1 1433-8 39.248-0 37 35.088,00 3.859,68 31.228,32 0 1 1433-8 39.248-0 37 7.263,63 799,00 6.464,63 0 1 1433-8 39.248-0 37 13.536,96 1.489,07 12.047,89 0 1 1433-8 39.248-0 37 191.264,55 13.539,53 Agência: 3793-1 3.411,27 36.403,78 Detalhe Banco Agência 3.492,53 25.973,00 2.904,00 29.993,30 109.547,15 177.725,02 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.400,00 58.800,00 75.572,35 49.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 58.800,00 75.572,35 49.980,00 213.752,35 0,00 213.752,35 Página 27 de 205 Data de Pagamento: 16/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 29.400,00 58.800,00 75.572,35 49.980,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 104 1 1 104 1628-4 1869-4 4638-8 368-9 C. Corrente Nr. Boletim 1308-2 41491-3 13625-5 03376-2 43 43 43 43 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3096/2013 3383/2013 3384/2013 3385/2013 3386/2013 3117/2013 3094/2013 3124/2013 3128/2013 5 1 1 1 1 2 1 1 1 3343/2013 1 3340/2013 1 3516/2013 1 2057/2013 3 2064/2013 1 3473/2013 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LENINE TONIOLO LICITAL COMERCIAL LTDA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MERCADO DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3038/2013 3318/2013 3323/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3475/2013 3291/2013 3300/2013 3301/2013 3391/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.394,50 196,30 177,62 881,30 109,50 581,62 8.752,38 2.491,74 714,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.394,50 196,30 177,62 881,30 109,50 581,62 8.752,38 2.491,74 714,68 7.759,22 264,10 0,00 264,10 264,10 3.325,68 0,00 3.325,68 8.593,20 5.267,52 0,00 5.267,52 7.015,33 0,00 7.015,33 21.000,00 0,00 21.000,00 1.146,20 0,00 1.146,20 58.318,47 0,00 Agência: 3793-1 581,62 8.752,38 2.572,14 714,68 70.010,50 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 104 104 1 33 2947 2947 2947 2947 2947 371-9 3414 2823-1 809 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 147-6 417-4 35.299-3 13000215-5 44 44 44 44 44 44 44 44 44 0 237 2673-5 5042-3 44 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 44 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 44 Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 44 Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 44 0 1 2803-7 54 122285/200 8.709,60 31318-1 58.318,47 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.746,40 411,12 11.335,28 2.842,34 99,48 69.274,56 2.424,61 83.863,30 2.935,21 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 22/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 80.928,09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 57 2.742,86 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 57 66.849,95 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 57 80.928,09 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 23/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 4.814,33 0,00 0,00 4.354,80 4.814,33 8.709,60 11.613,31 0 0 1 1 4395-8 1244-0 11519-3 38302-3 59 59 20.000,00 0,00 20.000,00 26.000,00 0 1 1244-0 55227-5 58 6.000,00 0,00 6.000,00 0 1 1244-0 55227-5 58 85.000,00 0,00 85.000,00 0 1 2926-2 94.429-3 58 Página 28 de 205 85.000,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3298/2013 3299/2013 3451/2013 3331/2013 3332/2013 3236/2013 135/2014 3314/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIACAO BATISTA DE AÇÃO SOCIAL DE CURITIBA 1 ASSOCIACAO BATISTA DE AÇÃO SOCIAL DE CURITIBA 1 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MONTREAL 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 COMUNIDADE HERMON Subtotal Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 3378/2013 27/2014 72/2014 1 ALTA COMERCIAL - EIRELI - ME 1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIACAO DO DEFICIENTE MOTOR 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 18 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 GOLDEN QUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS DE 73/2014 3339/2013 3471/2013 42/2014 3384/2013 3114/2013 3/2013 1530/2013 3048/2013 3080/2013 101/2014 3259/2013 3325/2013 3101/2013 3362/2013 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 120.169,13 0,00 120.169,13 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 23/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 30.000,00 7.731,69 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 75.000,00 30.000,00 7.731,69 388,05 0,00 388,05 40.000,00 0,00 40.000,00 183.119,74 0,00 183.119,74 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 24/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.000,00 C. Corrente Nr. Boletim 0 104 1316-1 332-3 70 0 104 1316-1 332-3 70 99.525/07 0 0 0 0 104 104 104 104 1971-2 997-0 997-0 3397 2488-8 683-8 683-8 622-2 70 70 70 68 99.525/07 0 104 3397 622-2 68 0 1 1243-2 49.640-5 70 10.000,00 105.000,00 44.057,20 Detalhe Banco Agência 40.000,00 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 889,35 29.400,00 9.340,70 0,00 0,00 0,00 889,35 29.400,00 9.340,70 995,55 29.400,00 9.340,70 32.692,45 0,00 32.692,45 10.000,00 3.472,50 0,00 0,00 3.745,29 732,00 1.166,16 1.361,50 96,50 12.204,36 651,57 34,54 4.232,00 3.387,75 226,80 64,70 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 1 1 4500-4 1458-3 1622-5 20799-3 21526-0 19110-8 61 73 73 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 73 10.000,00 3.472,50 10.000,00 20.835,00 0 0 1 104 9-4 3387 60737-1 635-0 75 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,29 732,00 1.166,16 1.361,50 96,50 12.204,36 651,57 34,54 4.232,00 3.387,75 8.709,97 732,00 1.166,16 10.497,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 341 237 1 1 1 1 1 104 3397 2947 2012 1534-2 1534-2 392-1 392-1 392-1 1316-1 675-3 35.551-3 304-2 17.219-7 17.219-7 306.324-0 306.324-0 306.324-0 1798-7 BOLETO 73 61 61 61 61 61 61 61 61 72 0,00 0,00 226,80 64,70 226,80 452,90 0 0 104 1 371-9 1780-9 147-6 9339-4 61 61 Página 29 de 205 108.255/07 26.547,92 4.232,00 3.387,75 122285/200 04/02/2015 13:55:51 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3123/2013 3130/2013 3130/2013 3359/2013 1 1 2 1 3521/2013 1 2788/2013 3125/2013 3126/2013 3381/2013 3388/2013 2 1 1 1 1 3515/2013 1 3380/2013 1 LIMPEZA LTDA ITAVOL COMERCIAL LTDA JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 32/2014 3325/2013 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 19 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 20 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 21 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 22 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 3325/2013 3325/2013 3325/2013 2460/2013 2598/2013 2639/2013 2639/2013 3042/2013 97/2014 3341/2013 3017/2013 Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.266,00 6.436,73 1.702,80 320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 6.436,73 1.702,80 320,50 1.340,00 0,00 1.340,00 337,69 2.472,00 1.749,36 229,70 1.489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,69 2.472,00 1.749,36 229,70 1.489,50 2.980,17 0,00 2.980,17 512,09 0,00 512,09 134.534,71 0,00 134.534,71 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.266,00 8.139,53 237 237 237 1 926-1 1369-2 1369-2 2266-7 55.500-2 2777-4 2777-4 16.122-5 61 61 61 61 0 1 2266-7 16.122-5 61 SMAB 0 0 0 0 0 1 1 1 341 1 2823-1 2823-1 2823-1 624 4314-1 35.299-3 35.299-3 35.299-3 27865-1 10996-7 61 61 61 61 61 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 61 0 1 1780-9 10959-2 61 4.559,05 512,09 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.450,00 141,40 0,00 0,00 11.450,00 141,40 19.660,66 0,00 19.660,66 34.831,60 0,00 2.734,76 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 1.660,50 229,70 6.062,33 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 29/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 80 82 0 BOLETO 82 34.831,60 0 BOLETO 82 0,00 2.734,76 0 BOLETO 82 4.692,60 2.717,60 2.430,00 2.235,60 3.360,10 5.958,90 1.540,00 32.170,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692,60 2.717,60 2.430,00 2.235,60 3.360,10 5.958,90 1.540,00 32.170,87 0 0 0 0 0 0 0 0 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 01.948-3 25935-80 82 82 82 85 82 82 79 79 123.924,09 0,00 123.924,09 Valor Bruto 0 0 21.394,80 1.540,00 32.170,87 103209/07 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Valor Líquido Página 30 de 205 Total/ Observações Fornecedor 1 C. Corrente Nr. Boletim 5992-7 BOLETO Agência: 3793-1 21.774,93 57.368,42 Detalhe Banco Agência 341 399 756-0 3836 123 Data de Pagamento: 30/01/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 12/2014 13/2014 3392/2013 19/2014 25/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIACAO PARANAENSE DOS OSTOMIZADOS 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR INFANTIL SOL AMIGO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1518/2013 1519/2013 1519/2013 3271/2013 3271/2013 3272/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 6 1 2 2 3 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 7/2014 11/2014 52/2014 3232/2013 9/2014 2942/2013 17/2014 33/2014 34/2014 20/2014 21/2014 23/2014 24/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDARIOS PELA VIDA 1 COMUNIDADE HERMON 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 81/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ADELINO PELOZATO SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00 10.000,00 14.700,00 36.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 10.000,00 14.700,00 36.750,00 120.250,00 0,00 120.250,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 29.400,00 10.000,00 14.700,00 36.750,00 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.487,50 297,50 2.281,00 3.867,50 11.637,50 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,50 297,50 2.281,00 3.867,50 11.637,50 659,00 20.230,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 33002-7 87 0 0 0 0 104 104 1 1 997-0 3556 3511-4 4500-4 1359-1 515-7 10209-1 20531-1 87 86 87 87 Data de Pagamento: 31/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.230,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3793-1 3793-1 3793-1 3793-1 3793-1 3793-1 9603-2 9603-2 9603-2 9603-2 9603-2 9603-2 90 90 90 90 90 90 20.230,00 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 04/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 16.170,00 0,00 16.170,00 16.170,00 0 104 1000-6 2057-2 95 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0 1 1244-0 51503-5 95 60.197,54 17.281,69 29.400,00 14.516,46 29.400,00 12.402,61 9.909,37 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.197,54 17.281,69 29.400,00 14.516,46 29.400,00 12.402,61 9.909,37 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 60.197,54 17.281,69 29.400,00 14.516,46 29.400,00 41.475,01 34.563,37 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 104 1 1 1 1 1 1 1 1 3792-3 997-0 369-7 1244-0 1243-2 756-0 756-0 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 37709-0 429-0 2225-1 26413-X 25783-4 67182-7 18449-7 10201-6 10203-2 10206-7 10202-4 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 262.777,67 0,00 262.777,67 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.626,58 213,02 3.413,56 Página 31 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.413,56 Detalhe Banco Agência 0 104 998-9 C. Corrente Nr. Boletim 5953-1 91 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 83/2014 207/2014 6/2014 132/2014 3134/2013 3384/2013 3386/2013 3358/2013 3520/2013 1530/2013 2816/2013 2989/2013 2989/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3051/2013 1 1 1 1 2 3 2 1 1 4 2 2 3 1 2 3 4 2 197/2014 1 196/2014 3387/2013 3342/2013 75/2014 3111/2013 1 1 1 1 2 3363/2013 1 3526/2013 1 3364/2013 22/2014 171/2014 3124/2013 3125/2013 3374/2013 3375/2013 3376/2013 82/2014 87/2014 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 AMARILDO LASKOSKI ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO BI IMÓVEIS LTDA. CHAN KEN CHOON CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA H & D ALIMENTOS LTDA J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LUIZ MILTON DALAVECHIA MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.688,00 4.800,00 9.676,30 3.642,42 3.421,03 7.800,00 3.434,00 273,89 8.184,64 293,51 133,25 48.508,31 19.986,80 255.290,79 257.677,61 239.271,59 112.326,19 664,70 0,00 493,85 0,00 0,00 178,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,53 6.739,61 0,00 35.502,84 35.824,90 33.253,91 0,00 73,11 1.688,00 4.306,15 9.676,30 3.642,42 3.242,91 7.800,00 3.434,00 273,89 8.184,64 293,51 114,72 41.768,70 19.986,80 219.787,95 221.852,71 206.017,68 112.326,19 591,59 3.714,50 408,60 3.305,90 5.864,10 900,00 77,00 3.672,59 1.262,25 786,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077,62 900,00 77,00 3.672,59 1.262,25 1.233,68 0,00 6.174,94 3.264,06 14.000,00 700,00 45,53 407,12 1.536,87 2.827,99 1.193,86 4.747,50 7.588,95 Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 1622-5 357 548 2947 2947 3702 3702 1534-2 98 98 98 98 98 98 98 371-9 02080-02 Carta 40.747-X 00658-14 50.610-4 35.551-3 35.551-3 15874-6 15874-6 17.219-7 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 299-5 91 101 91 91 91 91 91 91 91 91 98 98 98 98 98 98 98 91 104 371-9 299-5 91 0 0 0 0 0 341 104 1 33 33 4079 371-9 3275-1 809 4524 01424-9 147-6 5992-7 13000064-1 13001445-9 91 91 91 91 91 1.233,68 0 33 4524 13001445-9 91 0,00 6.174,94 0 33 4524 13001445-9 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,41 0,00 3.264,06 14.000,00 700,00 45,53 407,12 1.536,87 2.827,99 1.193,86 4.268,09 7.588,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1244-0 6024-0 3511-4 10207-5 3511-4 10207-5 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 195-8 35022304-05 3020-1 9099-9 91 103 103 91 91 91 91 91 91 91 Página 32 de 205 4.306,15 9.676,30 3.642,42 3.242,91 14.243,80 399 1313 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 070.398/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399 341 341 341 341 341 1 341 341 341 341 341 341 341 104 070.398/09 0 C. Corrente Nr. Boletim 054.028/20 8.458,53 697,63 998.038,71 3.897,49 5.077,62 900,00 77,00 3.672,59 8.670,87 122285/200 70.613/09 5.983,46 14.700,00 6.078,45 4.268,09 7.588,95 70.613/09 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3372/2013 3373/2013 195/2014 3367/2013 206/2014 3283/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2989/2013 2990/2013 2990/2013 2990/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 2859/2013 3040/2013 3319/2013 3320/2013 3321/2013 3321/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 PEDRO HERMINIO NICHELE 1 REALENGO ALIMENTOS LTDA 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 1 2 3 5 6 7 8 9 2 2 1 1 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 1/2014 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA. 23 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 24 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 25 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE 2/2014 30/2014 3325/2013 3325/2013 3325/2013 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.601,33 0,00 3.601,33 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 91 341,55 0,00 341,55 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 91 3.900,00 2.771,45 32.170,87 4.853,11 274,54 0,00 0,00 72,80 3.625,46 2.771,45 32.170,87 4.780,31 0 0 0 0 104 237 399 341 998-9 3474-6 123 624 19924-4 50-7 25935-80 52589-5 91 91 91 91 1.087.548,86 114.319,72 Agência: 3793-1 3.625,46 3.684,05 32.170,87 4.780,31 103209/07 C. Corrente Nr. Boletim 973.229,14 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.756,24 16.230,56 48.729,94 8.039,50 271.592,82 112.326,19 32.558,88 19.986,80 267.656,33 82,33 109,78 113.740,82 124.084,42 3.622,68 4.940,14 0,00 0,00 6.771,11 1.117,92 37.773,31 0,00 4.527,39 0,00 37.207,74 10,47 13,97 14.468,97 12.682,66 460,83 628,43 3.756,24 16.230,56 41.958,83 6.921,58 233.819,51 112.326,19 28.031,49 19.986,80 230.448,59 71,86 95,81 99.271,85 111.401,76 3.161,85 4.311,71 1.027.457,43 115.662,80 911.794,63 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.017.910,78 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 230.689,96 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 104 104 104 104 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 Data de Pagamento: 07/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 88.200,00 0,00 88.200,00 88.200,00 108.288/07 0 1 1622-5 11987-3 118 73.500,00 0,00 73.500,00 73.500,00 108.288/07 0 1 1622-5 11986-5 118 14.700,00 219,19 0,00 0,00 14.700,00 219,19 14.700,00 53.201,50 0 0 1 3510-6 22850-8 BOLETO 118 113 20.083,25 0,00 20.083,25 0 BOLETO 113 2.302,41 0,00 2.302,41 0 BOLETO 113 Página 33 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3325/2013 85/2014 194/2014 45/2014 2075/2013 2848/2013 3326/2013 3326/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor CTBA - FAAC 26 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA 1 REDE ESPERANÇA 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 74/2014 53/2014 78/2014 86/2014 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 CHAN KEN CHOON COMUNIDADE HERMON EGON KRUGER HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3259/2013 3259/2013 2059/2013 10 11 12 13 14 6 7 2 2065/2013 2 2066/2013 1 2544/2013 1 2863/2013 2 2864/2013 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 30.596,65 0,00 30.596,65 4.983,74 6.859,21 37.327,75 556,19 1.403,69 69.024,33 20.312,49 0,00 0,00 0,00 64,12 161,84 7.958,15 1.568,32 4.983,74 6.859,21 37.327,75 492,07 1.241,85 61.066,18 18.744,17 370.068,90 9.752,43 360.316,47 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 07/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 3.421,03 4.200,00 1.303,62 6.700,00 877,30 0,00 0,00 0,00 2.543,73 4.200,00 1.303,62 6.700,00 15.624,65 877,30 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 4.983,74 13.718,42 37.327,75 84.448,42 70.613/09 139.098/09 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 341 399 1 104 104 104 104 4013 123 2456-2 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 BOLETO 113 13.935-9 00091-64 12.154-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 116 116 118 116 116 116 116 Data de Pagamento: 11/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.543,73 55.566,00 1.303,62 6.700,00 054.028/20 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 1 104 399 548 1243-2 375-1 54 C. Corrente Nr. Boletim 50.610-4 51727-5 16.248-3 22.530-03 123 125 119 119 14.747,35 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.988,12 1.998,68 1.998,68 17.988,12 17.988,12 6.913,72 9.809,13 16.569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822,67 17.988,12 1.998,68 1.998,68 17.988,12 17.988,12 6.913,72 9.809,13 14.747,03 21.551,04 2.370,61 13.833,33 Data de Pagamento: 13/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 341 341 341 341 341 104 104 1 98 98 98 98 98 1316-1 1316-1 1433-8 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 1798-7 1798-7 39.248-0 121 121 121 121 121 121 121 121 19.180,43 0 1 1433-8 39.248-0 121 1.521,67 12.311,66 0 1 1433-8 39.248-0 121 11.520,48 1.267,25 10.253,23 0 1 1433-8 39.248-0 121 10.572,79 1.163,01 9.409,78 0 1 1433-8 39.248-0 121 9.006,65 990,72 8.015,93 0 1 1433-8 39.248-0 121 16.722,85 115.187,97 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 Página 34 de 205 59.960,40 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2865/2013 3075/2013 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 43/2014 41/2014 3233/2013 204/2014 3409/2013 3405/2013 1 1 1 1 1 1 44/2014 1 3329/2013 1 37/2014 1 229/2014 1 3538/2013 3539/2013 3404/2013 1 1 1 3307/2013 39/2014 3469/2013 35/2014 3408/2013 1 1 1 1 1 Banco: 1 Documento/ Ano 3311/2013 3461/2013 3462/2013 3463/2013 3496/2013 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA ASSOCIACAO BENEFICENTE RENASCER ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO PROVE BRAS CONGREG. IRMAS FILHAS DE CARID. SAO VICENTE DE PAULO. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 AFAVI-ASSOCIAÇÃO DA FAMILIA VICENTINA ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA PROJETO CRISTÃO FAZENDO DIFERENÇA- FAZDI PROJETO CRISTÃO FAZENDO DIFERENÇA- FAZDI SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 13/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.013,42 2.201,48 17.811,94 0 1 1433-8 39.248-0 121 15.074,58 1.658,20 13.416,38 0 1 1433-8 39.248-0 121 192.826,56 12.995,61 179.830,95 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 14/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 5.971,05 3.575,33 6.459,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.354,80 5.971,05 3.575,33 6.459,00 5.000,00 5.000,00 8.709,60 25.798,50 16.590,42 6.459,00 5.000,00 5.000,00 4.510,83 0,00 4.510,83 29.028,00 3.333,33 0,00 3.333,33 13.062,60 3.472,50 0,00 3.472,50 20.835,00 94,08 0,00 94,08 55.000,00 60.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 60.000,00 12.000,00 115.000,00 10.000,00 3.076,34 26.000,00 1.745,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.076,34 26.000,00 1.745,50 15.000,00 224.592,76 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 1 104 1 104 1 1 4395-8 372-7 1443-5 3414 3510-6 1622-5 11519-3 2379-3 24496-1 425-5 29559-0 19297-X 139 139 139 139 138 138 0 1 1244-0 43787-5 139 0 104 2936 505-8 139 0 104 3387 635-0 139 0 104 3387 635-0 139 12.000,00 0 0 0 1 1 1 1243-2 1243-2 1432-X 41402-6 41402-6 26195-5 138 138 138 10.000,00 9.446,22 26.000,00 3.629,00 15.000,00 0 0 0 0 0 1 237 1 1 104 756-0 3286-7 4500-4 1534-2 374-3 71748-X 85352-6 110199-4 12135-5 4067-2 139 139 138 139 138 VER OFICIO 122285/200 224.592,76 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.000,00 16.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 16.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 Página 35 de 205 Data de Pagamento: 17/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.000,00 51.000,00 35.000,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 374-3 376-0 376-0 376-0 1282-3 C. Corrente Nr. Boletim 4095-8 2560-7 2560-7 2560-7 2282-0 147 147 147 147 147 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3497/2013 3238/2013 3495/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 47/2014 48/2014 10/2014 14/2014 15/2014 50/2014 16/2014 31/2014 46/2014 223/2014 49/2014 18/2014 51/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE ALEGRIA DE VIVER 1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDARIOS PELA VIDA 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 FUNDACAO INICIATIVA 1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 38/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3259/2013 88/2014 131/2014 3283/2013 91/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 8 1 1 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.000,00 29.704,50 13.550,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 29.704,50 13.550,00 141.254,50 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 17/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 29.704,50 13.550,00 103209/07 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 0 0 104 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1282-3 9-4 9-4 2282-0 42207-X 54997-5 147 143 147 141.254,50 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 18/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.640,00 22.050,00 0,00 0,00 17.640,00 22.050,00 17.640,00 22.050,00 0 0 1 1 3007-4 1244-0 34459-1 37296-X 146 146 44.100,00 29.400,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 29.400,00 26.460,00 44.100,00 29.400,00 26.460,00 0 0 0 104 104 104 375-1 1971-2 374-3 3325-6 306-6 3488-5 146 146 146 14.516,46 14.700,00 29.400,00 20.000,00 2.123,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.516,46 14.700,00 29.400,00 20.000,00 2.123,34 14.516,46 14.700,00 29.400,00 75.000,00 10.584,00 0 0 0 0 0 1 1 1 104 1 1244-0 1243-2 1243-2 1627-6 3792-3 26413-X 35783-9 41807-2 1410-5 34385-4 146 146 146 146 146 8.606,40 0,00 8.606,40 59.346,00 0 104 1524-5 2227-2 146 58.800,00 22.920,97 0,00 0,00 58.800,00 22.920,97 58.800,00 22.920,97 0 0 1 104 1458-3 375-1 16318-X 3103-2 146 146 310.717,17 0,00 310.717,17 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.146,18 0,00 1.146,18 1.146,18 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 19/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.709,60 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 2803-7 31318-1 152 1.146,18 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.356,58 75.572,35 30.000,00 4.223,11 0,00 0,00 0,00 63,35 11.356,58 75.572,35 30.000,00 4.159,76 630,00 9,45 620,55 121.782,04 72,80 121.709,24 Página 36 de 205 Data de Pagamento: 20/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.356,58 75.572,35 90.272,00 4.780,31 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 104 1 33 341 1316-1 4638-8 2190 624 1798-7 13625-5 13.001080-1 52589-5 150 160 150 150 0 341 624 52589-5 150 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3338/2013 355/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 29/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 222/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3097/2013 3385/2013 3385/2013 3386/2013 3368/2013 3368/2013 3368/2013 178/2014 3323/2013 4 2 3 3 1 2 3 1 2 108/2014 1 3382/2013 3508/2013 3377/2013 1 1 1 164/2014 1 3388/2013 2 3370/2013 3354/2013 3357/2013 91/2014 1 1 1 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA LENINE TONIOLO LENINE TONIOLO MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA SOLO COMERCIAL LTDA SOLO COMERCIAL LTDA SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.810,21 27.991,64 95,04 1.469,55 1.715,17 26.522,09 29.801,85 1.564,59 28.237,26 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 21/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 28.237,26 0 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 16.324,70 0,00 16.324,70 16.324,70 0,00 16.324,70 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 5.606,86 0,00 5.606,86 5.606,86 0,00 5.606,86 Agência: 3793-1 16.324,70 2537-2 2537-2 Detalhe Banco Agência 0 24.027-3 24.027-3 161 161 1 C. Corrente Nr. Boletim 1622-5 15747-3 164 Data de Pagamento: 25/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 18.900,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 58.120-8 1 C. Corrente Nr. Boletim 1432-X 24157-1 166 Data de Pagamento: 26/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.502,79 2.636,36 94,25 4.061,22 1.161,38 1.158,78 381,24 671,26 17.431,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,09 4.502,79 2.636,36 94,25 4.061,22 1.161,38 1.158,78 381,24 671,26 16.820,99 66.432,22 2.325,12 64.107,10 448,00 3.324,40 1.305,82 0,00 0,00 0,00 448,00 3.324,40 1.305,82 424,74 0,00 424,74 1.078,35 0,00 1.078,35 1.078,35 419,92 680,00 148,80 4.223,11 0,00 0,00 0,00 63,35 419,92 680,00 148,80 4.159,76 419,92 828,80 Página 37 de 205 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 24/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 11.294,62 3.372,66 80.928,09 C. Corrente Nr. Boletim 122285/200 122285/200 122285/200 122285/200 ProcurToda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 104 104 104 104 33 2947 2947 2947 2947 371-9 371-9 371-9 371-9 2044 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 147-6 147-6 147-6 147-6 13000365-2 128 128 134 128 134 134 134 134 134 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 134 0 0 0 104 104 33 3414 3414 809 417-4 417-4 13000215-5 134 134 134 0 33 809 13000215-5 134 0 1 4314-1 10996-7 134 0 0 0 0 1 1 1 341 355-7 756-0 756-0 624 47.835-0 55335-2 55335-2 52589-5 134 128 128 134 3.772,40 3.207,54 4.780,31 Detalhe Banco Agência SMAB 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 242/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 219/2014 220/2014 297/2014 28/2014 2639/2013 2993/2013 97/2014 402/2014 3498/2013 3499/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 5 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 406/2014 2993/2013 92/2014 92/2014 3003/2013 3003/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 5 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 185/2014 3402/2013 3403/2013 3096/2013 3385/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME 1 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS 1 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS 6 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 630,00 9,45 620,55 111.213,72 3.008,01 108.205,71 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 26/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Valor Líquido 4.169,02 0,00 4.169,02 12.502,35 7.731,69 0,00 7.731,69 44.057,20 388,05 0,00 388,05 36.750,00 0,00 36.750,00 12.576,60 761,40 2.041,10 5.251,60 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.576,60 761,40 2.041,10 5.251,60 15.000,00 30.000,00 114.669,46 0,00 114.669,46 624 52589-5 134 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 341 616 89723-7 172 99.525/07 0 104 3397 622-2 172 99.525/07 0 104 3397 622-2 172 36.750,00 0 1 2266-7 18419-5 172 20.630,70 0 0 0 0 0 0 2803-7 2803-7 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 33929-6 33929-6 171 171 171 171 165 165 45.000,00 Conta Corrente: 58.120-8 1 1 Data de Pagamento: 28/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 97.831,46 0,00 97.831,46 203.301,00 0 1.417,50 1.898,10 6.034,50 13.267,50 13.267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.417,50 1.898,10 6.034,50 13.267,50 13.267,50 9.350,10 0 0 0 0 0 133.716,56 0,00 Agência: 3793-1 341 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 27/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 26.535,00 Detalhe Banco Agência 104 C. Corrente Nr. Boletim 1524-5 2401-1 178 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 176 176 176 179 179 133.716,56 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.550,10 20.000,00 0,00 0,00 1.550,10 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1.827,00 783,00 0,00 0,00 1.827,00 783,00 Página 38 de 205 Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.550,10 40.000,00 4.219,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 104 4500-4 663-7 20799-3 525-8 162 180 0 104 663-7 525-8 180 0 0 341 341 2947 2947 35.551-3 35.551-3 162 162 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 188/2014 5/2013 276/2013 277/2013 1274/2013 3369/2013 101/2014 109/2014 365/2014 178/2014 182/2014 183/2014 163/2014 184/2014 3224/2013 111/2014 217/2014 217/2014 217/2014 3373/2013 180/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 361/2014 8/2014 225/2014 226/2014 360/2014 213/2014 3502/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA 1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 105,70 202,59 0,00 0,00 105,70 202,59 518,80 0,00 390,63 Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 341 1 2947 1534-2 35.551-3 17.219-7 162 162 518,80 0 1 1534-2 17.219-7 162 0,00 390,63 0 1 1534-2 17.219-7 162 74,30 0,00 74,30 0 1 1534-2 17.219-7 162 12.631,58 888,45 12.204,36 136,09 360,19 1.508,69 1.055,95 1.623,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.631,58 888,45 12.204,36 136,09 360,19 1.508,69 1.055,95 1.623,36 0 0 0 0 0 0 0 0 237 1 1 1 104 1 1 33 2372-8 392-1 392-1 392-1 371-9 2823-1 2823-1 809 70750-3 306.324-0 306.324-0 306.324-0 147-6 35.299-3 35.299-3 13000215-5 162 162 162 162 162 162 162 162 382,72 0,00 382,72 0 33 809 13000215-5 162 16.934,48 6.220,00 69.351,02 1.606,00 6.797,60 1.525,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.934,48 6.220,00 69.351,02 1.606,00 6.797,60 1.525,24 100.909,10 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 1 3892 3892 3892 3892 3892 4314-1 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 10996-7 162 162 162 162 162 162 266,80 0,00 266,80 266,80 0 1 355-7 47.835-0 162 178.944,65 0,00 178.944,65 Agência: 3793-1 3.996,32 12.631,58 20.028,12 360,19 2.564,64 122285/200 2.433,28 2.447,96 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 SMAB Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 70.000,00 35.280,00 9.340,70 0,00 0,00 0,00 70.000,00 35.280,00 9.340,70 70.000,00 35.280,00 9.340,70 0 0 0 104 104 1 3414 376-0 1622-5 425-5 1839-2 19110-8 184 186 184 32.692,45 0,00 32.692,45 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 184 104.874,50 0,00 104.874,50 104.874,50 0 1 1622-5 18413-6 184 22.050,00 77.000,00 0,00 0,00 22.050,00 77.000,00 22.050,00 114.108,30 0 0 104 341 385-9 1538 2034-5 61839-6 184 182 Página 39 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 359/2014 26/2014 3337/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 LAR O BOM CAMINHO 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3465/2013 3464/2013 36/2014 3501/2013 3401/2013 404/2014 3313/2013 3479/2013 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 AMAS ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A MUCOVISCIDOSE NO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIACAO DOS MOR. E AM. DE MORADIAS MARUMBI II 1 CENTRO DE ORIENTACAO E CONTROLE DE EXCEPCIONAIS DE CURITIBA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 2090/2013 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 27 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 3050/2013 3223/2013 110/2014 113/2014 112/2014 3325/2013 1999/2013 3483/2013 Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.442,24 44.100,00 157.122,64 0,00 0,00 19.987,57 20.442,24 44.100,00 137.135,07 572.902,53 19.987,57 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 07/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 0 44.100,00 137.135,07 104 1 104 C. Corrente Nr. Boletim 997-0 1432-X 1286-6 1748-1 11.460-X 1173-1 184 184 185 552.914,96 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 10/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 4.814,32 0,00 4.814,32 700,00 0,00 1.000,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1 3007-4 3020-1 28267-7 38165-9 189 189 11.613,29 0 1 1244-0 38302-3 191 700,00 700,00 0 104 3877 137-8 187 0,00 1.000,00 1.000,00 0 104 1633-0 2098-1 189 1.181,08 0,00 1.181,08 1.181,08 0 1 3390-1 21152-4 191 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0 104 3640-4 386-0 189 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0 1 1518-0 25903-9 189 94.695,40 0,00 Agência: 3793-1 99529/2007 108274/07 94.695,40 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.872,80 0,00 1.872,80 3.340,40 0,00 3.315,79 Data de Pagamento: 11/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 104 371-9 679-6 193 3.340,40 0 104 371-9 679-6 193 0,00 3.315,79 0 104 371-9 679-6 193 12.355,33 0,00 12.355,33 0 104 371-9 679-6 193 954,40 0,00 954,40 0 104 371-9 679-6 193 5.474,00 602,14 4.871,86 4.871,86 0 104 371-9 299-5 193 2.585,86 0,00 2.585,86 2.585,86 BOLETO 168 12.000,00 0,00 12.000,00 35.774,88 3406-1 31.027.210-6 193 179.862,20 18.395,37 161.466,83 189.687,06 1286-6 193 221.760,78 18.997,51 202.763,27 Página 40 de 205 21.838,72 Detalhe Banco Agência 070.398/09 0 Toda e Qul 0 1 0 104 1173-1 04/02/2015 13:55:52 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 259/2014 261/2014 303/2014 433/2014 1 1 1 1 239/2014 236/2014 80/2014 255/2014 253/2014 429/2014 429/2014 429/2014 237/2014 269/2014 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 264/2014 356/2014 243/2014 260/2014 79/2014 254/2014 263/2014 84/2014 262/2014 432/2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADELINO PELOZATO AMARILDO LASKOSKI AMARILDO LASKOSKI ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO CHAN KEN CHOON CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO EGON KRUGER EGON KRUGER EGON KRUGER EGON KRUGER GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA IMOBILIÁRIA M E D LTDA INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA LUIZ MILTON DALAVECHIA MIRELLE VERDASCA FERREIRA MIRELLE VERDASCA FERREIRA PEDRO HERMINIO NICHELE SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3480/2013 1410/2013 3385/2013 190/2014 191/2014 4/2013 509/2013 511/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 13/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.626,58 1.688,00 326,66 10.000,00 213,02 0,00 0,00 0,00 3.413,56 1.688,00 326,66 10.000,00 9.676,30 3.421,03 3.306,00 3.306,00 1.303,62 346,38 346,38 346,38 5.864,10 6.700,00 0,00 178,12 831,28 160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 786,48 0,00 9.676,30 3.242,91 2.474,72 3.145,13 1.303,62 346,38 346,38 346,38 5.077,62 6.700,00 9.676,30 3.242,91 5.619,85 4.983,74 9.390,65 3.672,59 4.747,50 2.494,00 2.494,00 3.900,00 2.637,50 2.637,50 32.170,87 0,00 0,00 0,00 479,41 52,97 492,58 274,54 63,73 560,75 0,00 4.983,74 9.390,65 3.672,59 4.268,09 2.441,03 2.001,42 3.625,46 2.573,77 2.076,75 32.170,87 4.983,74 9.390,65 3.672,59 4.268,09 4.442,45 119.385,78 4.093,75 115.292,03 Agência: 3793-1 3.413,56 2.014,66 10.000,00 054.028/20 FAS FAS 2.342,76 5.077,62 6.700,00 70.613/09 70.613/09 FAS FAS 3.625,46 4.650,52 32.170,87 103209/07 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 104 399 399 0 998-9 5953-1 1313 02080-02 1313 02080-02 0-0 CARTA-CILAR 198 198 198 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 399 399 104 104 104 104 341 399 1622-5 548 356 356 375-1 375-1 375-1 375-1 4079 54 40.747-X 50.610-4 03.427-26 03.427-26 16.248-3 16.248-3 16.248-3 16.248-3 01424-9 22.530-03 198 203 203 203 203 203 203 203 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 1 33 41 399 399 104 0 0 399 4013 13.935-9 4500-4 110206-0 809 13000064-1 195-8 35022304-05 644 09.972-15 644 09.972-15 998-9 19924-4 CARTA-GIACOMETI 0-0 CARTA-GIACOMETI 0-0 123 25935-80 198 202 198 198 203 203 198 206 206 198 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0 1 1622-5 19295-3 210 1.515,00 4.959,00 349,74 418,60 260,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,00 4.959,00 349,74 418,60 260,05 7.242,34 0 0 0 0 0 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 1534-2 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 17.219-7 192 192 192 192 192 609,26 0,00 609,26 0 1 1534-2 17.219-7 192 217,00 0,00 217,00 0 1 1534-2 17.219-7 192 Página 41 de 205 6.261,09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1470/2013 137/2014 138/2014 139/2014 140/2014 179/2014 3259/2013 178/2014 3478/2013 165/2014 166/2014 167/2014 168/2014 169/2014 170/2014 172/2014 173/2014 174/2014 175/2014 270/2014 164/2014 181/2014 3468/2013 3277/2013 3106/2013 3518/2013 1704/2013 3326/2013 98/2014 98/2014 105/2014 106/2014 2864/2013 3076/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 9 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 3 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO 1 SERRALHERIA MENINO DEUS LTDA - ME 1 SOLO COMERCIAL LTDA 1 SOLO COMERCIAL LTDA 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 128,47 0,00 128,47 0 1 1534-2 17.219-7 192 448,00 0,00 448,00 0 1 1534-2 17.219-7 192 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 192 1.623,18 0,00 1.623,18 0 1 1534-2 17.219-7 192 1.639,32 0,00 1.639,32 0 1 1534-2 17.219-7 192 2.741,70 7.650,26 755,16 50.000,00 9.001,20 2.714,03 1.147,50 3.339,72 1.694,44 46,56 1.293,10 2.991,50 4.005,00 1.370,30 7.588,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,70 7.650,26 755,16 50.000,00 9.001,20 2.714,03 1.147,50 3.339,72 1.694,44 46,56 1.293,10 2.991,50 4.005,00 1.370,30 7.588,95 2.741,70 7.650,26 755,16 50.000,00 31.998,15 122285/200 7.588,95 70.613/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 104 104 1 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 2372-8 1316-1 371-9 756-0 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 3020-1 70750-3 1798-7 147-6 67123-1 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 9099-9 192 192 192 210 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 424,74 0,00 424,74 424,74 0 33 809 13000215-5 192 4.632,00 0,00 4.632,00 4.632,00 0 1 4314-1 10996-7 192 10.000,00 1.430,00 541,02 1.584,66 284,07 1.959,88 18.352,61 70.984,21 139.841,16 3.897,23 4.826,68 0,00 0,00 0,00 0,00 29,20 151,32 1.417,01 8.184,11 14.293,00 495,66 530,93 10.000,00 1.430,00 541,02 1.584,66 254,87 1.808,56 16.935,60 62.800,10 125.548,16 3.401,57 4.295,75 10.000,00 1.430,00 2.125,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 1 1 104 104 104 104 104 104 1 1622-5 3703 756-0 756-0 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1433-8 19302-X 00540-9 55335-2 55335-2 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 39.248-0 210 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 8.961,24 985,74 7.975,50 0 1 1433-8 39.248-0 192 Página 42 de 205 224.723,74 93.622,20 SMAB Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 95/2014 3308/2013 187/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIENCIA HUMANA 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 281/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 141/2014 142/2014 143/2014 144/2014 145/2014 146/2014 147/2014 148/2014 149/2014 150/2014 151/2014 152/2014 153/2014 154/2014 155/2014 156/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.222,94 1.564,52 12.658,42 15.000,00 0,00 15.000,00 980,30 0,00 980,30 411.636,78 27.651,49 383.985,29 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 22.962,71 0,00 22.962,71 22.962,71 0,00 22.962,71 Agência: 3793-1 1 1433-8 39.248-0 192 15.000,00 0 1 3511-4 23734-5 210 980,30 0 1 1780-9 10959-2 192 Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 81.536,00 Descontos Valor Líquido 4.747,20 0,00 4.747,20 4.567,10 0,00 2.804,40 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 33 2190 C. Corrente Nr. Boletim 13.001080-1 217 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 4.567,10 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 0,00 2.804,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 2.822,50 0,00 2.822,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 2.339,79 0,00 2.339,79 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 779,80 0,00 779,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 647,52 0,00 647,52 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 1.018,08 0,00 1.018,08 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 706,20 0,00 706,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 963,16 0,00 963,16 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 691,04 0,00 691,04 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 225,80 0,00 225,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 320,00 0,00 320,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 277,00 0,00 277,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 1.022,89 0,00 1.022,89 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 1.423,40 0,00 1.423,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 Página 43 de 205 33.727,99 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 157/2014 158/2014 159/2014 160/2014 161/2014 162/2014 3407/2013 435/2014 3312/2013 221/2014 357/2014 3503/2013 3511/2013 192/2014 193/2014 307/2014 431/2014 1530/2013 137/2014 138/2014 437/2014 446/2014 3259/2013 3259/2013 3327/2013 3327/2013 3327/2013 100/2014 100/2014 274/2014 3470/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO - SANTA FELICIDADE 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMUNIDADE HERMON 1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA 10 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 11 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 INSTITUTO BETÂNIA DE AÇÃO SOCIAL SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 21/03/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 1.719,40 0,00 1.719,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 1.471,50 0,00 1.471,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 1.626,28 0,00 1.626,28 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 1.707,60 0,00 1.707,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 881,80 0,00 881,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 965,53 0,00 965,53 070.398/09 0 104 3397 787-3 229 30.000,00 58.800,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 58.800,00 20.000,00 30.000,00 58.800,00 20.000,00 0 0 0 104 1 104 3414 1869-4 376-0 280-5 41491-3 17848-6 222 224 222 3.333,33 0,00 3.333,33 13.062,60 0 104 2937-8 505-8 224 6.902,00 0,00 6.902,00 29.516,25 0 341 3707 12653-2 224 1.623,00 0,00 1.623,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 224 15.279,06 4.822,13 918,48 2.591,20 2.275,00 880,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.279,06 4.822,13 918,48 2.591,20 2.275,00 880,53 30.992,24 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 17.219-7 229 229 229 229 229 229 1.652,00 0,00 1.652,00 0 1 1534-2 17.219-7 229 347,00 0,00 347,00 0 1 1534-2 17.219-7 229 36.119,24 312.530,40 390,28 2.346,86 4.167,88 527,84 1.577,21 7.962,65 10.329,56 1.210,18 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.119,24 312.530,40 390,28 2.346,86 4.167,88 527,84 1.577,21 7.962,65 10.329,56 1.210,18 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1243-2 1622-5 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 1316-1 1525-3 55246-1 17451-3 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 1798-7 1743-6 224 224 229 229 229 229 229 229 229 229 222 Página 44 de 205 122285/200 8.848,94 36.119,24 312.530,40 28.512,46 100.000,00 100.840/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3379/2013 3379/2013 166/2014 167/2014 168/2014 169/2014 170/2014 174/2014 186/2014 186/2014 341/2014 342/2014 343/2014 344/2014 374/2014 308/2014 381/2014 383/2014 238/2014 163/2014 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 338/2014 1 339/2014 1 319/2014 313/2014 1 1 384/2014 1 385/2014 1 3406/2013 1 177/2014 318/2014 1 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA KAK DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME NUTRIPORT COMERCIAL LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES REALENGO ALIMENTOS LTDA VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 484/2014 275/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 BI IMÓVEIS LTDA. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.076,75 1.017,90 1.185,88 382,50 3.339,72 592,62 23,28 1.431,00 358,84 2.847,51 3.299,60 687,30 177,20 119,40 1.287,00 5.982,08 125,07 85,00 75.572,35 984,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076,75 1.017,90 1.185,88 382,50 3.339,72 592,62 23,28 1.431,00 358,84 2.847,51 3.299,60 687,30 177,20 119,40 1.287,00 5.982,08 125,07 85,00 75.572,35 984,96 1.862,01 0,00 129,82 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 104 237 1 33 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1244-0 370-0 3509-2 4638-8 809 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 6024-0 294-9 161860-1 13625-5 13000215-5 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 224 229 1.862,01 0 33 809 13000215-5 229 0,00 129,82 0 33 809 13000215-5 229 561,80 2.017,89 0,00 0,00 561,80 2.017,89 SMAB 0 0 341 1 624 4314-1 27865-1 10996-7 229 229 105,36 0,00 105,36 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 229 30,86 0,00 30,86 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 229 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0 104 368-9 5802-1 222 6.835,90 2.165,20 0,00 0,00 6.835,90 2.165,20 6.835,90 2.165,20 0 0 237 1 3474-6 1780-9 50-7 10959-2 229 229 785.598,62 0,00 785.598,62 Agência: 3793-1 5.982,08 125,07 85,00 75.572,35 9.905,39 561,80 2.200,61 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.971,05 3.642,42 0,00 0,00 5.971,05 3.642,42 Página 45 de 205 Data de Pagamento: 25/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 25.798,50 3.642,42 Detalhe Banco Agência 0 0 104 399 372-7 357 C. Corrente Nr. Boletim 2379-3 00658-14 232 236 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 3324/2013 100/2014 3500/2013 436/2014 626/2014 626/2014 3319/2013 104/2014 283/2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 1 1 2 2 1 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO SERGIO ANTONIO DALLALIBERA SERGIO ANTONIO DALLALIBERA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 3325/2013 28 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 29 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 30 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 31 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 5 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 6 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 7 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 8 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3002/2013 3002/2013 3002/2013 3002/2013 3002/2013 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 25/03/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 19.986,80 29.800,65 14.723,61 6.049,66 116.069,26 6.049,66 16.193,36 6.049,66 22.303,08 13.990,76 6.049,66 20.614,87 35.579,85 13.990,76 6.049,66 112.326,19 7.721,21 7.350,00 36.750,00 1.866,66 3.500,00 1.356,52 115.097,34 13.796,97 0,00 4.152,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110,95 0,00 0,00 2.875,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 643,76 174,87 14.661,93 1.732,41 19.986,80 25.648,41 14.723,61 6.049,66 116.069,26 6.049,66 16.193,36 6.049,66 19.192,13 13.990,76 6.049,66 17.739,38 35.579,85 13.990,76 6.049,66 112.326,19 7.721,21 7.350,00 36.750,00 1.860,74 2.856,24 1.181,65 100.435,41 12.064,56 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 642.879,66 27.357,57 615.522,09 Agência: 3793-1 7.721,21 44.100,00 4.716,98 116.961,20 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 32.640,82 0,00 32.640,82 17.424,06 0,00 2.110,37 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 104 104 104 0 0 104 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 1316-1 1798-7 2122-9 997-4 2122-9 997-4 CARTA-FERRARINI 0-0 CARTA-FERRARINI 0-0 1286-6 1173-1 1286-6 1173-1 1286-6 1173-1 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 232 232 231 231 236 236 236 Data de Pagamento: 27/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 241 17.424,06 0 BOLETO 241 0,00 2.110,37 0 BOLETO 241 2.405,49 0,00 2.405,49 0 BOLETO 241 9.299,00 9.299,00 9.299,00 9.960,00 9.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.299,00 9.299,00 9.299,00 9.960,00 9.299,00 0 0 0 0 0 Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto 241 241 241 241 241 Página 46 de 205 54.580,74 Detalhe Banco Agência 57.110,50 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3002/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 9 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 316/2014 3366/2013 110/2014 113/2014 115/2014 280/2014 288/2014 112/2014 595/2014 311/2014 743/2014 744/2014 165/2014 242/2014 296/2014 98/2014 105/2014 277/2014 277/2014 282/2014 284/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 92/2014 92/2014 244/2014 560/2014 740/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 4 1 1 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos 5.153,22 0,00 5.153,22 106.889,96 0,00 106.889,96 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 27/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 338,10 1.264,26 43.647,38 0,00 0,00 0,00 338,10 1.264,26 43.647,38 14.960,22 0,00 3.511,50 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Boleto 241 Data de Pagamento: 28/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 237 104 4500-4 2012 371-9 20799-3 304-2 679-6 238 238 238 14.960,22 0 104 371-9 679-6 238 0,00 3.511,50 0 104 371-9 679-6 238 922,13 12.204,36 24.242,00 0,00 0,00 2.666,62 922,13 12.204,36 21.575,38 13.126,49 21.575,38 070.398/09 0 0 0 1 1 104 392-1 392-1 371-9 306.324-0 306.324-0 299-5 238 238 238 297,50 1.383,33 1.107,09 13.152,23 1.584,00 4.223,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,35 297,50 1.383,33 1.107,09 13.152,23 1.584,00 4.159,76 297,50 1.383,33 14.259,32 122285/200 0 0 0 0 0 0 1 104 3793-1 371-9 237 341 1369-2 624 9603-2 147-6 Guia GPS Guia GPS 2777-4 52589-5 238 238 247 247 238 238 630,00 9,45 620,55 0 341 624 52589-5 238 1.959,88 2.794,42 69.024,33 20.312,49 130.250,83 137.330,81 225,17 285,27 7.958,94 1.568,32 16.569,21 14.036,93 1.734,71 2.509,15 61.065,39 18.744,17 113.681,62 123.293,88 0 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 104 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 238 238 238 238 238 238 485.139,97 43.383,26 441.756,71 Agência: 3793-1 338,10 1.264,26 62.119,10 Detalhe Banco Agência 1.584,00 4.780,31 321.028,92 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.835,00 4.232,40 1.291,80 5.572,80 12.349,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 4.232,40 1.291,80 5.572,80 12.349,80 Página 47 de 205 Data de Pagamento: 31/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.281,80 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 250 250 250 250 250 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 473/2014 501/2014 651/2014 651/2014 460/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 2 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS LAR BATISTA ESPERANCA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 538/2014 537/2014 534/2014 587/2014 528/2014 539/2014 536/2014 510/2014 731/2014 3003/2013 541/2014 626/2014 627/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 3 1 ADELINO PELOZATO CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO EGON KRUGER FRANCISCO GOOSSEN FILHO GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ LUIZ MILTON DALAVECHIA MIRELLE VERDASCA FERREIRA PEDRO HERMINIO NICHELE PEDRO HERMINIO NICHELE PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA SERGIO ANTONIO DALLALIBERA SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 486/2014 397/2014 487/2014 730/2014 732/2014 566/2014 474/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES 1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 1 BI IMÓVEIS LTDA. 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 26.281,80 0,00 26.281,80 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 31/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 60.000,00 9.390,65 18.827,76 18.827,76 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 9.390,65 18.827,76 18.827,76 14.700,00 121.746,17 0,00 121.746,17 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 3.626,58 3.306,00 1.650,00 5.175,00 5.864,10 4.747,50 2.494,00 1.430,00 2.470,00 13.267,50 2.637,50 3.300,00 200,00 213,02 160,87 0,00 596,98 786,48 479,41 52,97 0,00 274,54 0,00 63,73 159,97 30,00 3.413,56 3.145,13 1.650,00 4.578,02 5.077,62 4.268,09 2.441,03 1.430,00 2.195,46 13.267,50 2.573,77 3.140,03 170,00 50.168,18 2.817,97 47.350,21 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 01/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 60.000,00 9.390,65 37.655,52 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 14.700,00 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 104 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3414 4500-4 4500-4 4500-4 3511-4 425-5 110206-0 110205-2 110205-2 10201-6 251 251 251 251 251 Data de Pagamento: 02/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.413,56 3.145,13 1.650,00 4.578,02 5.077,62 4.268,09 2.441,03 3.625,46 FAS FAS 20.239,50 2.573,77 3.310,03 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 399 104 0 341 41 399 104 104 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 998-9 5953-1 356 03.427-26 375-1 16.248-3 0-0CARTA-JOSIAS 4079 01424-9 195-8 35022304-05 644 09.972-15 998-9 19924-4 998-9 19924-4 Boleto 0-0 CARTA-GIACOM 0-0 CARTA-FERRAR 0-0 CARTA-FERRAR 261 261 261 262 261 261 261 261 261 257 262 262 262 Data de Pagamento: 03/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 2.187,90 0,00 0,00 4.354,80 2.187,90 8.709,60 6.251,20 0 0 1 1 4395-8 3510-6 11519-3 24008-7 270 270 4.510,83 0,00 4.510,83 29.028,00 0 1 1244-0 43787-5 270 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0 0 0-0 CARTA-CILAR 272 9.676,30 3.642,42 11.450,00 0,00 0,00 0,00 9.676,30 3.642,42 11.450,00 9.676,30 3.642,42 21.774,93 0 0 0 1 399 1 Página 48 de 205 Detalhe Banco Agência 1622-5 357 756-0 C. Corrente Nr. Boletim 40.747-X 00658-14 5992-7 267 267 270 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 547/2014 543/2014 475/2014 476/2014 548/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA 1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3096/2013 309/2014 100/2014 100/2014 279/2014 2675/2013 7 1 4 5 1 2 382/2014 111/2014 217/2014 217/2014 217/2014 293/2014 310/2014 1 2 4 5 6 1 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME REALENGO ALIMENTOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 430/2014 211/2014 445/2014 755/2014 456/2014 472/2014 471/2014 527/2014 500/2014 745/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA. 1 CHAN KEN CHOON 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.700,00 0,00 6.700,00 4.983,74 12.402,61 9.909,37 7.588,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.983,74 12.402,61 9.909,37 7.588,95 87.406,92 0,00 87.406,92 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.983,74 41.475,01 34.563,37 7.588,95 70.613/09 70.613/09 Conta Corrente: 58.120-8 C. Corrente Nr. Boletim 0 399 54 22.530-03 267 0 0 0 0 341 1 1 1 4013 756-0 756-0 3020-1 13.935-9 67182-7 18449-7 9099-9 267 270 270 267 Data de Pagamento: 04/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.915,00 589,22 271,29 3.715,29 1.216,41 1.076,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,00 589,22 271,29 3.715,29 1.216,41 1.076,77 3.915,00 589,22 5.202,99 211,20 12.440,00 2.920,00 6.797,60 57.420,47 56.263,49 6.328,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,20 12.440,00 2.920,00 6.797,60 57.420,47 56.263,49 6.328,90 211,20 135.841,56 153.165,64 0,00 153.165,64 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 1.076,77 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 6.328,90 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 341 237 104 104 104 33 2947 2012 1316-1 1316-1 1316-1 4524 35.551-3 304-2 1798-7 1798-7 1798-7 13001445-9 245 245 245 245 245 245 0 0 0 0 0 0 0 104 341 341 341 341 341 237 370-0 3892 3892 3892 3892 3892 3474-6 294-9 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 50-7 245 245 245 245 245 245 245 Data de Pagamento: 08/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 277.238,24 36.750,00 0,00 0,00 277.238,24 36.750,00 277.238,24 36.750,00 0 0 341 1 274 1534-2 78204-4 33000-0 260 260 29.400,00 1.277,97 14.700,00 29.400,00 14.700,00 3.421,03 85.990,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,12 0,00 29.400,00 1.277,97 14.700,00 29.400,00 14.700,00 3.242,91 85.990,33 29.400,00 1.277,97 14.700,00 29.400,00 14.700,00 3.242,91 203.301,00 0 0 0 0 0 0 0 104 1 1 1 1 341 104 1628-4 1622-5 1243-2 1243-2 3510-6 548 1524-5 1308-2 40.747-X 35783-9 41807-2 22850-8 50.610-4 2401-1 260 277 260 260 260 277 260 117.310,67 0,00 117.310,67 0 104 1524-5 2401-1 260 Página 49 de 205 054.028/20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SOCIAL DO PARANA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 438/2014 439/2014 495/2014 3411/2013 3412/2013 488/2014 490/2014 491/2014 765/2014 442/2014 454/2014 750/2014 502/2014 459/2014 462/2014 463/2014 464/2014 467/2014 652/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE ALEGRIA DE VIVER 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 499/2014 483/2014 751/2014 481/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID COMUNIDADE HERMON SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos 610.188,24 178,12 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 08/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 610.010,12 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 11/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 88.200,00 0,00 88.200,00 88.200,00 108.288/07 0 1 1622-5 11987-3 291 73.500,00 0,00 73.500,00 73.500,00 108.288/07 0 1 1622-5 11986-5 291 22.050,00 0,00 22.050,00 22.050,00 0 1 1244-0 37296-X 291 30.000,00 135.000,00 104.874,50 0,00 0,00 0,00 30.000,00 135.000,00 104.874,50 165.000,00 104.874,50 0 0 0 1 1 1 3792-3 3792-3 1622-5 19.156-6 19.156-6 18413-6 284 284 282 9.340,70 0,00 9.340,70 9.340,70 0 1 1622-5 19110-8 291 32.692,45 0,00 32.692,45 65.384,90 0 1 1622-5 19109-4 282 32.692,45 0,00 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 282 29.400,00 29.400,00 5.606,86 0,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00 5.606,86 29.400,00 29.400,00 18.900,00 0 0 0 104 104 1 369-7 1971-2 1432-X 2225-1 306-6 24157-1 282 282 282 20.442,24 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 49.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,24 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 49.980,00 20.442,24 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 49.980,00 0 0 0 0 0 0 104 1 1 1 1 104 997-0 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 368-9 1748-1 10209-1 10207-5 10206-7 10202-4 03376-2 282 291 291 291 291 282 148.260,00 0,00 148.260,00 148.260,00 0 1 9-4 42207-X 298 870.239,20 0,00 870.239,20 Agência: 3793-1 103209/07 Conta Corrente: 58.120-8 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 14/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 60.197,54 6.902,00 0,00 0,00 60.197,54 6.902,00 60.197,54 29.863,50 8.119,74 0,00 8.119,74 44.057,20 3.076,34 0,00 3.076,34 9.446,22 Página 50 de 205 Detalhe Banco Agência 99.525/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 341 3792-3 3707 37709-0 12653-2 299 299 0 104 3397 486-6 299 0 237 3286-7 85352-6 299 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 457/2014 224/2014 742/2014 767/2014 461/2014 652/2014 480/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 2 1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO LAR BATISTA ESPERANCA SOCORRO AOS NECESSITADOS VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3096/2013 192/2014 304/2014 304/2014 305/2014 305/2014 306/2014 3366/2013 139/2014 8 2 1 2 1 2 1 2 2 139/2014 3 140/2014 2 140/2014 3 320/2014 1 321/2014 1 322/2014 1 341/2014 342/2014 343/2014 344/2014 374/2014 314/2014 315/2014 2 2 2 2 2 1 1 338/2014 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES LICITAL COMERCIAL LTDA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.400,00 7.350,00 36.750,00 44.100,00 14.700,00 148.260,00 1.146,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 7.350,00 36.750,00 44.100,00 14.700,00 148.260,00 1.146,18 360.001,80 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 14/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 88.200,00 14.700,00 148.260,00 8.709,60 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 1 104 104 104 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1243-2 2122-9 2122-9 2122-9 3511-4 9-4 2803-7 25783-4 997-4 997-4 997-4 10203-2 42207-X 31318-1 299 299 299 299 299 299 299 360.001,80 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.350,50 492,00 201,48 853,20 5.930,17 7.822,74 1.007,92 598,03 854,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,50 492,00 201,48 853,20 5.930,17 7.822,74 1.007,92 598,03 854,59 768,57 0,00 819,66 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 237 1 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2012 1534-2 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 304-2 17.219-7 252 252 252 252 252 252 252 252 252 768,57 0 1 1534-2 17.219-7 252 0,00 819,66 0 1 1534-2 17.219-7 252 819,62 0,00 819,62 0 1 1534-2 17.219-7 252 1.728,50 0,00 1.728,50 0 1 1534-2 17.219-7 252 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 252 283,72 0,00 283,72 0 1 1534-2 17.219-7 252 1.870,00 891,00 169,52 348,88 1.287,00 1.154,10 434,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870,00 891,00 169,52 348,88 1.287,00 1.154,10 434,24 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 1 33 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 2823-1 809 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 35.299-3 13000215-5 252 252 252 252 252 252 252 3.912,57 0,00 3.912,57 0 33 809 13000215-5 252 Página 51 de 205 21.658,01 Detalhe Banco Agência 598,03 5.481,66 4.566,40 1.154,10 4.647,51 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 339/2014 189/2014 554/2014 107/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 444/2014 768/2014 496/2014 94/2014 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MERCADO DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 755/2014 89/2014 90/2014 90/2014 90/2014 216/2014 216/2014 216/2014 216/2014 240/2014 241/2014 241/2014 409/2014 451/2014 451/2014 279/2014 3325/2013 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 1 2 2 32 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 300,70 0,00 300,70 5.928,35 0,00 5.928,35 5.928,35 2.017,40 0,00 2.017,40 2.017,40 4.640,00 0,00 4.640,00 4.640,00 50.691,46 0,00 Agência: 3793-1 58.918/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 33 809 13000215-5 252 0 237 2673-5 5042-3 252 0 341 942 20.760-6 252 0 341 910 09.239-4 307 50.691,46 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0 1 1244-0 51503-5 309 9.340,70 0,00 9.340,70 9.340,70 0 1 1622-5 19110-8 309 8.606,40 0,00 8.606,40 59.346,00 0 104 1524-5 2227-2 309 10.738,00 0,00 10.738,00 155.746,60 0 1 3406-1 31.027.210-6 293 43.385,10 0,00 Agência: 3793-1 Toda e Qul Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 43.385,10 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.277,97 36.500,00 7.889,77 19.986,80 8.623,43 273.872,61 126.316,95 6.049,66 8.960,57 36.500,00 11.525,67 11.363,37 245.854,47 15.357,32 117.162,93 14.118,09 356,11 0,00 5.077,38 1.097,52 0,00 0,00 38.106,67 0,00 0,00 0,00 5.076,63 1.603,06 0,00 34.190,29 2.135,70 0,00 0,00 0,00 1.277,97 31.422,62 6.792,25 19.986,80 8.623,43 235.765,94 126.316,95 6.049,66 8.960,57 31.423,37 9.922,61 11.363,37 211.664,18 13.221,62 117.162,93 14.118,09 356,11 Página 52 de 205 Data de Pagamento: 17/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.277,97 838.676,30 14.118,09 53.662,66 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 104 1 1622-5 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1316-1 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 40.747-X 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 1798-7 7669-4 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3325/2013 3325/2013 3325/2013 1518/2013 595/2014 108/2014 108/2014 287/2014 111/2014 290/2014 293/2014 293/2014 293/2014 582/2014 281/2014 565/2014 99/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 33 CTBA - FAAC 34 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 35 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 7 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 3 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 TURATTO & SALLA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 540/2014 801/2014 212/2014 757/2014 441/2014 453/2014 479/2014 497/2014 482/2014 503/2014 798/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AMARILDO LASKOSKI 1 AMARILDO LASKOSKI 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA 1 REDE ESPERANÇA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 17/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.727,52 17.561,16 0,00 0,00 1.727,52 17.561,16 0 0 1 1 3793-1 3793-1 7669-4 7669-4 285 285 34.017,87 0,00 34.017,87 0 1 3793-1 7669-4 285 297,50 5.057,50 7.583,45 0,00 0,00 265,41 297,50 5.057,50 7.318,04 ProcurToda 0 0 0 1 1 33 3793-1 3793-1 2044 9603-2 9603-2 13000365-2 285 285 286 12.689,97 444,14 12.245,83 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 286 72.080,26 2.522,81 69.557,45 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 286 12.440,00 6.935,30 2.774,00 6.797,60 79.057,60 32.635,91 7.037,29 30.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.440,00 6.935,30 2.774,00 6.797,60 79.057,60 32.635,91 7.037,29 30.000,00 600,00 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 33 33 1 3892 3892 3892 3892 3892 3892 2190 2190 3007-4 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 13.001080-1 13.001080-1 25.627-7 286 286 286 286 286 286 286 286 285 1.271.008,65 90.519,61 1.180.489,04 Agência: 3793-1 5.355,00 89.121,32 140.640,41 90.272,00 600,00 070.398/09 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.688,00 350,00 14.700,00 0,00 18,77 0,00 1.688,00 331,23 14.700,00 14.700,00 0,00 14.700,00 35.280,00 29.400,00 3.566,58 0,00 0,00 0,00 35.280,00 29.400,00 3.566,58 14.516,46 1.623,00 0,00 0,00 312.530,40 38.816,68 467.171,12 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 23/04/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 399 399 104 1313 1313 3877 02080-02 02080-02 137-8 316 316 313 0 104 3877 137-8 313 35.280,00 29.400,00 20.835,00 0 0 0 104 104 104 376-0 997-0 3387 1839-2 1359-1 635-0 313 313 313 14.516,46 1.623,00 14.516,46 6.945,00 0 0 1 104 1244-0 3387 26413-X 664-3 313 313 0,00 0,00 312.530,40 38.816,68 312.530,40 38.816,68 0 0 1 1 1622-5 2456-2 17451-3 12154-1 313 313 18,77 467.152,35 Página 53 de 205 2.019,23 Detalhe Banco Agência 29.400,00 100.840/07 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 468/2014 3309/2013 3310/2013 455/2014 1 1 1 1 40/2014 1 458/2014 477/2014 542/2014 1 1 1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA FUNDACAO INICIATIVA LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 452/2014 215/2014 759/2014 478/2014 787/2014 241/2014 529/2014 530/2014 530/2014 569/2014 569/2014 569/2014 564/2014 575/2014 112/2014 291/2014 469/2014 244/2014 244/2014 567/2014 871/2014 287/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 25/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.400,00 10.000,00 10.000,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 10.000,00 10.000,00 26.460,00 29.400,00 10.000,00 10.000,00 26.460,00 1.623,00 0,00 1.623,00 58.800,00 1.745,50 75.572,35 0,00 0,00 0,00 58.800,00 1.745,50 75.572,35 213.600,85 0,00 213.600,85 Agência: 3793-1 108.255/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 1 1 1 104 1458-3 1869-4 1869-4 374-3 21526-0 43671-2 43669-0 3488-5 323 323 323 323 6.945,00 0 104 3387 664-3 323 58.800,00 3.629,00 75.572,35 0 0 0 1 1 1 1458-3 1534-2 4638-8 16318-X 12135-5 13625-5 323 323 323 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 29/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00 0 1 1534-2 33002-7 330 3.575,33 3.575,33 4.814,32 0,00 0,00 0,00 3.575,33 3.575,33 4.814,32 33.180,84 0 0 0 1 1 1 1443-5 1443-5 1244-0 24496-1 24496-1 38302-3 330 330 330 1.181,08 0,00 1.181,08 10.885,50 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 330 13.610,96 36.500,00 17.553,83 6.375,84 261.432,20 532,79 3.549,54 922,13 12.204,36 23.231,62 0,00 5.078,47 2.442,37 0,00 36.377,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,48 13.610,96 31.421,53 15.111,46 6.375,84 225.054,66 532,79 3.549,54 922,13 12.204,36 20.676,14 476.610,24 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 070.398/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 1 1 104 98 98 98 98 98 98 98 392-1 392-1 371-9 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 306.324-0 306.324-0 299-5 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 8.947,68 984,24 7.963,44 070.398/09 0 104 371-9 299-5 322 36.750,00 0,00 36.750,00 36.750,00 0 1 2266-7 18419-5 330 7.365,60 1.342,60 1.616,60 5.160,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.365,60 1.342,60 1.616,60 5.160,60 10.324,80 0 0 0 0 1 1 1 104 3793-1 3793-1 3793-1 377-8 7742-9 7742-9 7742-9 1292-6 347 347 347 330 14.625,38 511,88 14.113,50 81.803,28 0 33 2044 13000365-2 322 Página 54 de 205 11.613,29 19.246,08 28.639,58 5.160,60 ProcurToda Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 574/2014 106/2014 277/2014 283/2014 284/2014 285/2014 562/2014 562/2014 570/2014 571/2014 573/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 740/2014 884/2014 3003/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 7 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 465/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LAR INFANTIL SOL AMIGO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 741/2014 552/2014 324/2014 325/2014 326/2014 327/2014 328/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 ADELINO PELOZATO 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 29/04/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 70.144,85 2.455,07 67.689,78 ProcurToda 1.042,91 1.959,88 1.356,52 5.304,77 3.897,23 18.352,61 70.984,21 128.894,31 134.820,46 4.640,00 132,91 148,27 174,88 529,36 495,52 1.420,06 8.184,11 16.394,33 13.792,84 0,00 910,00 1.811,61 1.181,64 4.775,41 3.401,71 16.932,55 62.800,10 112.499,98 121.027,62 4.640,00 935.665,54 91.677,33 843.988,21 Agência: 3793-1 325.340,62 4.640,00 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.650,20 13.237,00 3.643,00 0,00 0,00 0,00 7.650,20 13.237,00 3.643,00 24.530,20 0,00 24.530,20 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 36.750,00 0,00 36.750,00 36.750,00 0,00 36.750,00 Agência: 3793-1 20.887,20 Descontos Valor Líquido 277.238,24 3.626,58 7.486,20 0,00 213,02 0,00 277.238,24 3.413,56 7.486,20 5.276,80 0,00 3.518,00 0 33 2044 13000365-2 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 104 104 104 104 341 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 910 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 09.239-4 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 13.267,50 BOLETO BOLETO BOLETO 348 348 345 Data de Pagamento: 05/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 36.750,00 1 C. Corrente Nr. Boletim 4500-4 20531-1 352 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 0 0 341 104 104 274 998-9 3397 78204-4 5953-1 787-3 351 353 340 5.276,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 0,00 3.518,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 953,50 0,00 953,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 789,90 0,00 789,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 Página 55 de 205 277.238,24 3.413,56 23.050,31 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 30/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 329/2014 330/2014 331/2014 332/2014 333/2014 367/2014 368/2014 669/2014 556/2014 876/2014 644/2014 489/2014 443/2014 485/2014 739/2014 755/2014 621/2014 388/2014 630/2014 551/2014 191/2014 304/2014 305/2014 638/2014 639/2014 640/2014 640/2014 641/2014 642/2014 655/2014 320/2014 320/2014 321/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME 1 AMARILDO LASKOSKI 1 AMARILDO LASKOSKI 1 ANDREI DORNELES RAMOS ME 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 3 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 1 BI IMÓVEIS LTDA. 1 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME 1 BORGES & BORGES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAME 1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/05/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 572,10 0,00 572,10 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 229,30 0,00 229,30 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 414,50 0,00 414,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 209,20 0,00 209,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 1.951,38 0,00 1.951,38 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 1.620,50 0,00 1.620,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 28,93 0,00 28,93 070.398/09 0 104 3397 787-3 340 1.791,45 1.688,00 350,00 581,88 2.187,91 0,00 18,77 0,00 0,00 0,00 1.791,45 1.669,23 350,00 581,88 2.187,91 1.791,45 2.019,23 0 0 0 0 0 1 399 399 104 1 4500-4 1313 1313 3915-2 3510-6 20799-3 02080-02 02080-02 00002599-0 24.008-7 340 353 353 340 351 44.100,00 3.745,29 9.676,30 1.277,97 3.642,42 131,73 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 3.745,29 9.676,30 1.277,97 3.642,42 131,73 630,00 44.100,00 8.709,97 10.954,27 0 0 0 0 0 0 0 104 104 1 1 399 1 1 375-1 3397 1622-5 1622-5 357 3432-0 3007-4 3325-6 675-3 40.747-X 40.747-X 00658-14 21570-8 16.524-7 351 351 353 353 353 340 340 3.306,00 6.067,60 17.823,96 1.945,86 268,38 17.547,94 7.033,60 2.494,89 212,91 1.932,84 838,80 2.311,50 160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145,13 6.067,60 17.823,96 1.945,86 268,38 17.547,94 7.033,60 2.494,89 212,91 1.932,84 838,80 2.311,50 3.145,13 56.166,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 1 356 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 03.427-26 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 17.219-7 353 332 332 332 340 340 332 340 332 340 332 332 2.075,66 0,00 2.075,66 0 1 1534-2 17.219-7 340 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 332 Página 56 de 205 581,88 6.251,16 3.642,42 131,73 630,00 4.998,02 FAS Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 321/2014 322/2014 312/2014 662/2014 110/2014 113/2014 115/2014 289/2014 292/2014 606/2014 738/2014 661/2014 559/2014 631/2014 558/2014 214/2014 758/2014 665/2014 317/2014 341/2014 342/2014 343/2014 344/2014 374/2014 670/2014 658/2014 553/2014 611/2014 339/2014 607/2014 672/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 EGON KRUGER 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA 1 ILUMIX COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA 1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA 1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 ITAVOL COMERCIAL LTDA 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA 1 LUIZ MILTON DALAVECHIA 1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 340 196,86 0,00 196,86 0 1 1534-2 17.219-7 332 28.212,34 22.096,62 3.768,63 0,00 0,00 0,00 28.212,34 22.096,62 3.768,63 0 0 0 237 237 104 2372-8 2372-8 371-9 70750-3 70750-3 679-6 340 340 332 20.863,39 0,00 20.863,39 0 104 371-9 679-6 332 1.334,37 0,00 1.334,37 0 104 371-9 679-6 332 46.472,76 0,00 46.472,76 0 104 371-9 679-6 332 4.094,17 0,00 4.094,17 0 104 371-9 679-6 332 1.650,00 5.864,10 1.545,08 6.700,00 0,00 786,48 0,00 0,00 1.650,00 5.077,62 1.545,08 6.700,00 1.650,00 5.077,62 1.545,08 6.700,00 0 0 0 0 104 341 104 399 375-1 4079 371-9 54 16.248-3 01424-9 147-6 22.530-03 353 353 340 353 1.065,00 4.973,74 22.050,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 4.973,74 22.050,00 1.065,00 4.973,74 44.100,00 0 0 0 104 341 104 1633-0 003.000405-6 4013 13.935-9 374-3 3372-2 340 353 351 22.050,00 0,00 22.050,00 0 104 4.903,64 2.991,21 5.834,00 2.535,60 368,56 1.175,44 8.423,52 1.620,14 4.168,70 4.747,50 7.588,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,41 0,00 4.903,64 2.991,21 5.834,00 2.535,60 368,56 1.175,44 8.423,52 1.620,14 4.168,70 4.268,09 7.588,95 4.903,64 22.948,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 1 41 1 168,70 0,00 168,70 168,70 0 33 809 13000215-5 340 2.494,00 159,00 52,97 0,00 2.441,03 159,00 2.441,03 159,00 0 0 399 341 644 624 09.972-15 27865-1 353 340 Página 57 de 205 50.308,96 76.533,32 4.168,70 4.268,09 7.588,95 122285/200 70.613/09 70.613/09 FAS Detalhe Banco Agência 374-3 C. Corrente Nr. Boletim 3372-2 351 926-1 55.500-2 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1244-0 6024-0 195-8 35022304-05 3020-1 9099-9 340 340 340 340 340 340 340 340 340 353 353 04/02/2015 13:55:53 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 663/2014 664/2014 498/2014 650/2014 470/2014 660/2014 94/2014 557/2014 554/2014 554/2014 671/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO 1 REALENGO ALIMENTOS LTDA 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 885/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 737/2014 305/2014 640/2014 641/2014 641/2014 279/2014 511/2014 511/2014 531/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 650/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 4 3 2 3 3 1 2 1 CHAN KEN CHOON CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.161,85 0,00 1.161,85 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 340 1.605,24 0,00 1.605,24 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 340 22.920,97 11.043,98 16.324,70 7.841,30 14.902,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.920,97 11.043,98 16.324,70 7.841,30 14.902,13 22.920,97 26.535,00 16.324,70 7.841,30 107.721,89 104 375-1 Toda e Qul 0 0 0 0 0 1 237 1 3103-2 BOLETO 1622-5 15747-3 3474-6 50-7 3406-1 31.027.210-6 351 364 351 340 334 2.637,50 6.877,50 63,73 0,00 2.573,77 6.877,50 2.573,77 13.571,60 58.918/09 0 0 0 341 0-0 CARTA-GIACOM 942 20.760-6 356 340 6.694,10 0,00 6.694,10 58.918/09 0 341 942 20.760-6 340 524,26 0,00 524,26 0 1 1780-9 10959-2 340 770.641,57 1.775,25 Agência: 3793-1 524,26 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.995,48 0,00 8.995,48 8.995,48 0,00 8.995,48 Data de Pagamento: 08/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.995,48 122285/200 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.421,03 23.121,44 4.936,21 13.593,68 1.005,00 1.577,42 9.710,29 3.163,77 4.853,11 178,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80 3.242,91 23.121,44 4.936,21 13.593,68 1.005,00 1.577,42 9.710,29 3.163,77 4.780,31 65.381,95 250,92 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 768.866,32 Conta Corrente: 58.120-8 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 2937-8 505-8 372 Data de Pagamento: 09/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.242,91 42.656,33 054.028/20 14.451,48 4.780,31 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 104 104 104 341 C. Corrente Nr. Boletim 548 2947 2947 2947 2947 1316-1 1316-1 1316-1 624 50.610-4 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 1798-7 1798-7 1798-7 52589-5 365 365 365 365 365 365 365 365 365 65.131,03 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.267,50 0,00 13.267,50 Página 58 de 205 Data de Pagamento: 13/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.267,50 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO 386 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 938/2014 909/2014 908/2014 905/2014 906/2014 936/2014 893/2014 889/2014 924/2014 926/2014 927/2014 942/2014 944/2014 760/2014 883/2014 887/2014 929/2014 933/2014 891/2014 896/2014 897/2014 907/2014 451/2014 569/2014 890/2014 899/2014 900/2014 901/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 COMUNIDADE HERMON 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 FUNDACAO INICIATIVA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.267,50 0,00 13.267,50 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 13/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 14/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 88.200,00 0,00 0,00 4.354,80 88.200,00 8.709,60 88.200,00 29.400,00 0,00 29.400,00 14.700,00 0,00 22.050,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1 4395-8 1622-5 11519-3 11987-3 374 374 29.400,00 0 1 1534-2 33002-7 374 14.700,00 14.700,00 0 1 1244-0 51503-5 374 0,00 22.050,00 22.050,00 0 1 1244-0 37296-X 374 4.814,32 0,00 4.814,32 11.613,29 0 1 1244-0 38302-3 374 35.280,00 44.100,00 32.692,45 0,00 0,00 0,00 35.280,00 44.100,00 32.692,45 35.280,00 44.100,00 32.692,45 0 0 0 104 104 1 376-0 375-1 1622-5 1839-2 3325-6 19109-4 374 374 374 104.874,50 0,00 104.874,50 104.874,50 0 1 1622-5 18413-6 374 9.340,70 0,00 9.340,70 9.340,70 0 1 1622-5 19110-8 374 4.510,83 0,00 4.510,83 29.028,00 0 1 1244-0 43787-5 374 6.902,00 0,00 6.902,00 29.863,50 0 341 3707 12653-2 374 4.169,02 0,00 4.169,02 12.502,35 0 341 616 89723-7 374 33.000,00 29.400,00 3.566,58 0,00 0,00 0,00 33.000,00 29.400,00 3.566,58 33.000,00 29.400,00 20.835,00 0 0 0 104 104 104 385-9 997-0 3387 2034-5 1359-1 635-0 374 374 374 3.745,29 14.516,46 14.700,00 29.400,00 29.400,00 36.825,07 91.621,06 58.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,29 14.516,46 14.700,00 29.400,00 29.400,00 36.825,07 91.621,06 58.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 8.709,97 14.516,46 14.700,00 29.400,00 29.400,00 128.446,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1 1 1 1 341 341 1 1 1 1 3397 1244-0 1243-2 1243-2 1243-2 98 98 1458-3 3511-4 3511-4 3511-4 675-3 26413-X 35783-9 41807-2 25783-4 0056-5 0056-5 16318-X 10209-1 10201-6 10203-2 374 374 374 374 374 377 377 374 374 374 374 Página 59 de 205 58.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 108.288/07 Toda e Qua Toda e Qua 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 902/2014 903/2014 904/2014 466/2014 886/2014 888/2014 95/2014 1 1 1 1 1 1 2 96/2014 1 96/2014 2 266/2014 1 267/2014 1 Banco: 1 Documento/ Ano LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR O BOM CAMINHO PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 493/2014 974/2014 984/2014 952/2014 1 1 1 1 955/2014 1 961/2014 948/2014 766/2014 1 1 1 964/2014 975/2014 978/2014 980/2014 977/2014 950/2014 976/2014 946/2014 1 1 1 1 1 1 1 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO REDE ESPERANÇA VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.700,00 14.700,00 14.700,00 44.100,00 22.920,97 16.324,70 20.865,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295,16 14.700,00 14.700,00 14.700,00 44.100,00 22.920,97 16.324,70 18.569,90 6.369,80 700,68 7.463,53 Data de Pagamento: 14/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 104 1 1 3511-4 3511-4 3511-4 1432-X 375-1 1622-5 1433-8 10207-5 10206-7 10202-4 11.460-X 3103-2 15747-3 39.248-0 374 374 374 374 374 374 377 5.669,12 0 1 1433-8 39.248-0 377 820,99 6.642,54 0 1 1433-8 39.248-0 377 3.544,20 389,86 3.154,34 0 1 1433-8 39.248-0 377 3.641,95 400,61 3.241,34 0 1 1433-8 39.248-0 377 963.793,29 4.607,30 Agência: 3793-1 14.700,00 14.700,00 44.100,00 22.920,97 16.324,70 102.629,13 959.185,99 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 15/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.640,00 277.238,24 17.640,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640,00 277.238,24 17.640,00 73.500,00 35.280,00 277.238,24 35.280,00 73.500,00 2.187,91 0,00 2.187,91 58.800,00 3.076,34 2.123,34 0,00 0,00 0,00 11.450,00 312.530,40 12.402,61 9.909,37 20.442,24 1.745,50 38.816,68 1.146,18 860.648,81 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 1 341 1 1 3007-4 274 3007-4 1622-5 34459-1 78204-4 34459-1 11986-5 388 388 388 388 6.251,16 0 1 3510-6 24.008-7 388 58.800,00 3.076,34 2.123,34 58.800,00 9.446,22 10.584,00 0 0 0 1 237 1 1869-4 3286-7 3792-3 41491-3 85352-6 34385-4 388 388 388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.450,00 312.530,40 12.402,61 9.909,37 20.442,24 1.745,50 38.816,68 1.146,18 21.774,93 312.530,40 41.475,01 34.563,37 20.442,24 3.629,00 38.816,68 8.709,60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 104 1 1 1 756-0 1622-5 756-0 756-0 997-0 1534-2 2456-2 2803-7 5992-7 17451-3 67182-7 18449-7 1748-1 12135-5 12154-1 31318-1 388 388 388 388 388 388 388 388 0,00 860.648,81 Página 60 de 205 108.288/07 100.840/07 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 762/2014 954/2014 93/2014 93/2014 93/2014 93/2014 614/2014 894/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 4 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 LAR INFANTIL SOL AMIGO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 680/2014 681/2014 192/2014 640/2014 803/2014 856/2014 320/2014 321/2014 322/2014 574/2014 317/2014 670/2014 555/2014 793/2014 667/2014 867/2014 338/2014 668/2014 703/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 LETICIA MULLER ME 1 LETICIA MULLER ME 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 16/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.333,33 0,00 3.333,33 13.062,60 29.400,00 1.583,54 0,00 0,00 29.400,00 1.583,54 29.400,00 52.756,79 209,94 0,00 209,94 32.604,29 0,00 15.951,30 C. Corrente Nr. Boletim 0 104 2937-8 505-8 396 0 0 104 369-7 2225-1 BOLETO 396 395 0 BOLETO 395 32.604,29 0 BOLETO 395 0,00 15.951,30 0 BOLETO 395 2.407,72 0,00 2.407,72 0 BOLETO 395 36.750,00 0,00 36.750,00 20531-1 396 122.240,12 0,00 Agência: 3793-1 122285/200 Detalhe Banco Agência 36.750,00 0 1 4500-4 122.240,12 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 779,80 0,00 779,80 617,52 0,00 617,52 23.399,92 1.651,49 2.448,00 223,80 3.147,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.399,92 1.651,49 2.448,00 223,80 3.147,66 84,00 0,00 327,28 Data de Pagamento: 20/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 378 070.398/09 0 104 3397 787-3 378 0 0 0 0 0 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 1534-2 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 17.219-7 378 378 378 378 378 84,00 0 1 1534-2 17.219-7 378 0,00 327,28 0 1 1534-2 17.219-7 378 84.770,23 2.966,95 81.803,28 81.803,28 0 33 2044 13000365-2 405 2.602,17 456,75 1.330,00 1.330,00 1.002,90 853,40 2.415,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602,17 456,75 1.330,00 1.330,00 1.002,90 853,40 2.415,64 8.778,16 0 0 0 0 0 0 0 237 237 1 1 1 1 33 1369-2 1369-2 314-X 314-X 2823-1 2823-1 809 2777-4 2777-4 22794-3 22794-3 35.299-3 35.299-3 13000215-5 378 378 378 378 378 378 378 688,16 0,00 688,16 0 33 809 13000215-5 378 2.608,32 0,00 2.608,32 0 33 809 13000215-5 378 Página 61 de 205 1.397,32 Detalhe Banco Agência 27.723,21 3.753,94 2.660,00 1.856,30 6.437,32 ProcurToda 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 704/2014 620/2014 865/2014 792/2014 285/2014 572/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 895/2014 210/2014 753/2014 892/2014 1014/2014 1015/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS ASSOCIAÇÃO FENIX ASSOCIAÇÃO FENIX ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 868/2014 861/2014 492/2014 640/2014 640/2014 854/2014 855/2014 857/2014 859/2014 859/2014 321/2014 673/2014 673/2014 674/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 5 6 1 1 1 1 2 5 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME ANDREI DORNELES RAMOS ME CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 20/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 725,20 0,00 725,20 30.000,00 586,65 0,00 0,00 30.000,00 586,65 87.360,00 586,65 14.763,70 0,00 14.763,70 14.763,70 1.042,91 3.835,98 132,90 485,12 910,01 3.350,86 4.260,87 181.691,48 3.584,97 178.106,51 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 33 809 13000215-5 378 SMAB 0 0 748 1 7347 4314-1 79277-2 10996-7 405 378 58.918/09 0 341 942 20.760-6 378 0 0 104 104 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 378 378 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 22/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.400,00 17.281,69 17.281,69 26.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 17.281,69 17.281,69 26.460,00 29.400,00 34.563,38 18.827,76 9.390,65 0,00 0,00 18.827,76 9.390,65 118.641,79 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 108.255/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 26.460,00 0 0 0 0 1 104 104 104 1458-3 997-0 997-0 374-3 21526-0 429-0 429-0 3488-5 407 407 407 407 18.827,76 9.390,65 0 0 1 1 4500-4 4500-4 110205-2 110206-0 407 407 118.641,79 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 210,45 780,00 20.000,00 7.240,80 4.060,00 318,08 188,30 1.247,76 3.792,00 1.911,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,45 780,00 20.000,00 7.240,80 4.060,00 318,08 188,30 1.247,76 3.792,00 1.911,00 56,00 406,00 0,00 1.501,50 207,00 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 104 341 341 341 341 341 341 341 1 4500-4 3915-2 1627-6 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 20799-3 00002599-0 1410-5 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 17.219-7 390 390 416 390 390 390 390 390 390 390 390 406,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 0,00 1.501,50 0 1 1534-2 17.219-7 390 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 Página 62 de 205 210,45 780,00 75.000,00 18.757,94 Detalhe Banco Agência 7.049,13 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 674/2014 675/2014 810/2014 811/2014 812/2014 813/2014 814/2014 575/2014 619/2014 875/2014 595/2014 878/2014 343/2014 344/2014 374/2014 708/2014 709/2014 710/2014 711/2014 712/2014 866/2014 880/2014 94/2014 130/2014 791/2014 791/2014 792/2014 570/2014 571/2014 624/2014 625/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 911,99 0,00 911,99 0 1 1534-2 17.219-7 390 1.584,66 0,00 1.584,66 0 1 1534-2 17.219-7 390 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 56,00 0,00 56,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 42,00 0,00 42,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 195,00 0,00 195,00 0 1 1534-2 17.219-7 390 12.204,36 922,13 306,00 0,00 0,00 0,00 12.204,36 922,13 306,00 13.126,49 0 0 0 1 1 1 392-1 392-1 1534-2 306.324-0 306.324-0 16.595-6 390 390 390 3.675,12 363,00 15,52 294,88 1.138,70 7.824,20 891,00 5.152,50 1.497,40 108,00 642,42 2.471,89 961,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675,12 363,00 15,52 294,88 1.138,70 7.824,20 891,00 5.152,50 1.497,40 108,00 642,42 2.471,89 961,97 3.675,12 363,00 17.437,63 Toda e Qul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 237 237 237 237 237 237 237 237 1 1 1 3793-1 7742-9 371-9 147-6 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 3406-1 31.027.210-6 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 12.086,73 0,00 12.086,73 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 390 6.630,00 0,00 6.630,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 390 10.370,00 0,00 10.370,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 390 825,30 0,00 825,30 58.918/09 0 341 942 20.760-6 390 1.356,52 7.815,12 128.894,31 132.310,11 174,87 798,79 16.394,34 13.523,41 1.181,65 7.016,33 112.499,97 118.786,70 0 0 0 0 104 104 104 104 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 390 390 390 390 Página 63 de 205 306,00 122285/200 3.114,31 53.434,50 17.825,30 239.484,65 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 379/2014 882/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNICÓPIAS - LIVROS E PAPÉIS LTDA 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 560/2014 934/2014 989/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 115/2014 289/2014 292/2014 576/2014 530/2014 569/2014 601/2014 601/2014 602/2014 736/2014 736/2014 291/2014 603/2014 562/2014 616/2014 616/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 5 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1019/2014 1011/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 36,36 418,10 0,00 0,00 36,36 418,10 384.334,18 30.891,41 353.442,77 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 0 418,10 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.427,20 15.452,10 5.646,80 0,00 0,00 0,00 1.427,20 15.452,10 5.646,80 22.526,10 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 399 1 C. Corrente Nr. Boletim 152 1780-9 9455-71 10959-2 390 390 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 22.526,10 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 BOLETO BOLETO BOLETO 427 427 427 22.526,10 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.260,62 0,00 4.260,62 13.298,58 0,00 31.065,72 Data de Pagamento: 29/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 104 371-9 679-6 419 13.298,58 0 104 371-9 679-6 419 0,00 31.065,72 0 104 371-9 679-6 419 37.494,61 0,00 37.494,61 0 104 371-9 679-6 419 12.570,33 58.064,20 7.416,47 29.083,53 18.820,25 70.455,35 242.775,94 31.631,90 0,00 0,00 0,00 4.042,28 2.615,80 0,00 33.761,55 3.479,50 12.570,33 58.064,20 7.416,47 25.041,25 16.204,45 70.455,35 209.014,39 28.152,40 398.766,44 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 104 98 98 98 98 98 98 98 371-9 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 299-5 419 419 419 419 419 419 419 419 4.853,11 72,80 4.780,31 4.780,31 0 341 624 52589-5 419 1.959,88 18.352,61 70.984,21 151,32 1.417,01 8.184,11 1.808,56 16.935,60 62.800,10 81.544,26 0 0 0 104 104 104 1286-6 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 1173-1 419 419 419 653.087,31 53.724,37 Agência: 3793-1 86.119,53 Detalhe Banco Agência 28.152,40 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 070.398/09 599.362,94 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.971,05 84.383,65 0,00 0,00 5.971,05 84.383,65 Página 64 de 205 Data de Pagamento: 02/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 27.088,45 84.383,65 Detalhe Banco Agência 0 0 104 104 372-7 3414 C. Corrente Nr. Boletim 2379-3 425-5 435 435 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 567/2014 567/2014 561/2014 1150/2014 1150/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 3 1 1 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1149/2014 967/2014 1000/2014 999/2014 388/2014 959/2014 857/2014 1039/2014 1040/2014 675/2014 941/2014 878/2014 708/2014 709/2014 711/2014 712/2014 845/2014 846/2014 847/2014 848/2014 849/2014 850/2014 851/2014 666/2014 966/2014 987/2014 958/2014 290/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ADELINO PELOZATO 1 AMARILDO LASKOSKI 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES 1 BI IMÓVEIS LTDA. 2 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME 1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 EGON KRUGER 2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LUIZ MILTON DALAVECHIA 1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME OTTMANN &COLLEONE LTDA ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.991,60 3.850,20 75.572,35 16.655,80 3.328,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.991,60 3.850,20 75.572,35 16.655,80 3.328,62 192.753,27 0,00 192.753,27 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 02/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 95.556,77 Conta Corrente: 58.120-8 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO BOLETO 13625-5 13625-5 13625-5 4638-8 4638-8 4638-8 436 436 435 435 435 Data de Pagamento: 04/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.626,58 2.038,00 15.000,00 213,02 18,77 0,00 3.413,56 2.019,23 15.000,00 3.413,56 2.019,23 15.000,00 0 0 0 104 399 0 3.642,42 159,20 3.306,00 1.237,08 360,48 2.992,82 842,99 0,00 0,00 160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.642,42 159,20 3.145,13 1.237,08 360,48 2.992,82 842,99 3.642,42 159,20 3.145,13 4.590,38 0 0 0 0 0 0 0 399 1 399 341 341 341 1 357 3432-0 356 2947 2947 2947 1534-2 00658-14 21570-8 03.427-26 35.551-3 35.551-3 35.551-3 17.219-7 422 422 422 422 422 422 422 1.650,00 77,74 2.761,00 891,00 418,00 72,00 2.217,10 3.195,00 483,76 1.142,60 108,00 1.591,40 516,82 705,84 4.747,50 7.588,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,41 0,00 1.650,00 77,74 2.761,00 891,00 418,00 72,00 2.217,10 3.195,00 483,76 1.142,60 108,00 1.591,40 516,82 705,84 4.268,09 7.588,95 1.650,00 77,74 16.161,53 705,84 4.268,09 7.588,95 70.613/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 41 1 375-1 16.248-3 371-9 147-6 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 2823-1 35.299-3 195-8 35022304-05 3020-1 9099-9 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 2.494,00 11.196,00 52,97 0,00 2.441,03 11.196,00 2.441,03 140.572,52 FAS 054.028/20 0 0 399 341 Página 65 de 205 FAS 842,99 122285/200 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 998-9 5953-1 1313 02080-02 0-0 CARTA-CILAR 644 3892 09.972-15 29.292-5 422 422 441 422 422 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 582/2014 582/2014 734/2014 968/2014 187/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 3 1 1 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME PEDRO HERMINIO NICHELE SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 754/2014 910/2014 986/2014 650/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 1 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA 3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1004/2014 1006/2014 532/2014 1002/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA. J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 858/2014 1127/2014 676/2014 676/2014 878/2014 670/2014 869/2014 881/2014 387/2014 879/2014 130/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 LUIZ ANTONIO DO ESPIRITO SANTO - ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.797,60 122.578,92 3.900,00 2.637,50 305,64 0,00 0,00 1.044,31 63,73 0,00 6.797,60 122.578,92 2.855,69 2.573,77 305,64 211.281,94 2.033,08 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 04/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 054.028/20 054.028/20 6.481,15 2.573,77 305,64 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 341 341 104 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3892 29.292-5 3892 29.292-5 998-9 19924-4 0-0 CARTA-GIACOM 1780-9 10959-2 422 422 422 441 422 209.248,86 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 05/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 36.750,00 0,00 36.750,00 36.750,00 0 1 1534-2 33000-0 446 10.954,27 6.700,00 0,00 0,00 10.954,27 6.700,00 10.954,27 6.700,00 0 0 1 399 1622-5 54 40.747-X 22.530-03 444 444 2.653,50 0,00 2.653,50 2.653,50 0 BOLETO 445 57.057,77 0,00 57.057,77 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 60.197,54 14.700,00 3.672,59 32.170,87 0,00 0,00 0,00 0,00 60.197,54 14.700,00 3.672,59 32.170,87 110.741,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 10/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 60.197,54 14.700,00 3.672,59 32.170,87 70.613/09 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 33 399 3792-3 3510-6 809 123 C. Corrente Nr. Boletim 37709-0 22850-8 13000064-1 25935-80 455 455 456 456 110.741,00 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 11/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 642,00 125,60 1.266,56 0,00 0,00 0,00 642,00 125,60 1.266,56 2.533,12 0,00 2.533,12 284,05 1.341,54 4.645,80 284,49 111,30 1.382,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,05 1.341,54 4.645,80 284,49 111,30 1.382,32 284,05 6.271,83 111,30 1.382,32 7.913,27 0,00 7.913,27 59.482,50 Página 66 de 205 767,60 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 341 341 1 2947 2947 1534-2 35.551-3 35.551-3 17.219-7 430 430 430 0 1 1534-2 17.219-7 430 SMAB 0 0 0 0 0 0 104 237 237 237 104 1 371-9 1369-2 1369-2 1369-2 3414 4314-1 147-6 2777-4 2777-4 2777-4 232-5 10996-7 430 430 430 430 430 430 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 430 3.799,68 122285/200 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 265/2014 770/2014 771/2014 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 440/2014 1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 36 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 37 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 38 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 39 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA 1 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA 4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal 1224/2014 3325/2013 3325/2013 3325/2013 3325/2013 614/2014 604/2014 914/2014 650/2014 266/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 864/2014 872/2014 920/2014 920/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1176/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 11/06/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 6.612,36 0,00 6.612,36 Toda e Qul 25.562,72 2.811,90 22.750,82 8.560,88 941,70 7.619,18 61.266,01 3.753,60 57.512,41 Agência: 3793-1 97.106,91 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 3406-1 31.027.210-6 430 0 1 1433-8 39.248-0 430 0 1 1433-8 39.248-0 430 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 16.170,00 0,00 16.170,00 16.170,00 0 104 1000-6 2057-2 465 85.990,33 0,00 85.990,33 203.301,00 0 104 1524-5 2401-1 478 494,85 0,00 494,85 56.137,61 0 BOLETO 451 1.151,24 0,00 1.151,24 0 BOLETO 451 35.409,04 0,00 35.409,04 0 BOLETO 451 16.585,42 0,00 16.585,42 0 BOLETO 451 2.497,06 0,00 2.497,06 0 BOLETO 451 3.672,59 3.672,59 9.719,50 14.413,23 0,00 0,00 0,00 1.585,45 3.672,59 3.672,59 9.719,50 12.827,78 13000064-1 13000064-1 BOLETO 39.248-0 469 469 449 469 189.775,85 1.585,45 Agência: 3793-1 7.345,18 70.613/09 70.613/09 13.267,50 366.399,43 0 0 0 0 33 33 809 809 1 1433-8 C. Corrente Nr. Boletim 188.190,40 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 455,70 89,70 9.733,49 9.954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 455,70 89,70 9.733,49 9.954,50 20.233,39 0,00 20.233,39 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 545,40 122285/200 122285/200 19.914,50 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 22.050,00 0,00 22.050,00 Página 67 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 371-9 371-9 147-6 147-6 BOLETO BOLETO 506 506 505 505 Data de Pagamento: 04/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 22.050,00 Detalhe Banco Agência 0 104 2122-9 C. Corrente Nr. Boletim 997-4 508 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1364/2014 1169/2014 653/2014 653/2014 653/2014 769/2014 898/2014 1020/2014 1177/2014 1196/2014 1197/2014 1373/2014 1172/2014 1175/2014 1165/2014 1368/2014 1257/2014 1167/2014 1170/2014 3218/2013 1365/2014 993/2014 1173/2014 1171/2014 1012/2014 1174/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 2 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 3 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ 1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 22.050,00 0,00 22.050,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 04/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.814,32 0,00 4.814,32 11.613,29 0 1 1244-0 38302-3 485 7.350,00 0,00 7.350,00 7.350,00 0 104 3877 137-8 485 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 29.400,00 1.000,00 1.000,00 9.340,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 29.400,00 1.000,00 1.000,00 9.340,70 6.000,00 9.340,70 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 104 104 1 1628-4 1628-4 1628-4 1628-4 1628-4 1628-4 1628-4 1622-5 1482-8 1482-8 1482-8 1482-8 1308-2 1482-8 1482-8 19110-8 485 485 485 485 485 485 485 485 32.692,45 0,00 32.692,45 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 485 4.510,83 0,00 4.510,83 30.028,00 0 1 1244-0 43787-5 485 3.333,33 0,00 3.333,33 13.062,60 122285/200 0 104 2937-8 505-8 485 1.181,08 0,00 1.181,08 10.885,50 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 485 7.595,04 0,00 7.595,04 7.595,04 0 1 2926-2 31013-1 485 6.902,00 0,00 6.902,00 29.863,50 0 341 3707 12653-2 485 17.281,69 4.169,02 0,00 0,00 17.281,69 4.169,02 17.281,69 12.502,35 0 0 104 341 997-0 616 429-0 89723-7 485 485 33.000,00 2.179,50 3.566,58 0,00 0,00 0,00 33.000,00 2.179,50 3.566,58 33.000,00 7.831,50 20.835,00 0 0 0 104 1 104 385-9 3404-5 3387 2034-5 6026-7 635-0 485 485 485 20.000,00 5.606,86 0,00 0,00 20.000,00 5.606,86 75.000,00 18.900,00 0 0 104 1 1627-6 1432-X 1410-5 24157-1 485 485 8.119,74 0,00 8.119,74 44.057,20 0 104 3397 622-2 485 1.623,00 0,00 1.623,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 485 2.123,34 0,00 2.123,34 10.584,00 0 1 3792-3 34385-4 485 Página 68 de 205 29.400,00 6.000,00 99.525/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 998/2014 511/2014 511/2014 618/2014 618/2014 1361/2014 1362/2014 1385/2014 3466/2013 1363/2014 960/2014 615/2014 991/2014 962/2014 1366/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 1 LAR O BOM CAMINHO 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1371/2014 1149/2014 816/2014 817/2014 818/2014 819/2014 820/2014 821/2014 822/2014 823/2014 824/2014 825/2014 826/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 2 ADELINO PELOZATO 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.606,40 0,00 8.606,40 350,93 4.775,01 893,55 7.821,70 12.402,61 9.909,37 0,03 20.000,00 1.745,50 44.100,00 75.572,35 4.163,95 49.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,93 4.775,01 893,55 7.821,70 12.402,61 9.909,37 0,03 20.000,00 1.745,50 44.100,00 75.572,35 4.163,95 49.980,00 13.841,19 1.146,18 0,00 1.146,18 452.257,06 0,00 452.257,06 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 4.354,80 3.626,58 4.796,52 0,00 213,02 0,00 4.354,80 3.413,56 4.796,52 3.215,70 0,00 3.980,40 C. Corrente Nr. Boletim 0 104 1524-5 2227-2 485 49.980,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 341 341 104 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 756-0 756-0 756-0 3511-4 1534-2 1432-X 3858 3858 368-9 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 67182-7 18449-7 18449-7 27.664-2 12135-5 11460-X 10.696-0 10.696-0 03376-2 528 528 528 528 485 485 485 485 485 485 485 485 485 8.709,60 0 1 2803-7 31318-1 485 41.475,01 34.563,40 20.000,00 3.629,00 44.100,00 79.736,30 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 0 0 1 104 104 4395-8 998-9 3397 11519-3 5953-1 787-3 525 521 460 3.215,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 0,00 3.980,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 1.802,40 0,00 1.802,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 961,72 0,00 961,72 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 779,80 0,00 779,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 617,52 0,00 617,52 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 338,80 0,00 338,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 178,00 0,00 178,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 345,00 0,00 345,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 225,60 0,00 225,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 Página 69 de 205 8.709,60 3.413,56 23.632,84 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 827/2014 828/2014 829/2014 830/2014 831/2014 832/2014 833/2014 834/2014 835/2014 967/2014 1043/2014 1399/2014 1000/2014 1370/2014 910/2014 999/2014 1387/2014 959/2014 640/2014 857/2014 857/2014 1039/2014 1040/2014 1041/2014 674/2014 675/2014 676/2014 810/2014 810/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 AMARILDO LASKOSKI 1 ANDREI DORNELES RAMOS ME 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 2 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 2 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 2 BI IMÓVEIS LTDA. 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA 2 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO 7 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 15/07/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 484,81 0,00 484,81 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 459,40 0,00 459,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 386,20 0,00 386,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 253,90 0,00 253,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 1.208,74 0,00 1.208,74 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 1.015,40 0,00 1.015,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 1.366,80 0,00 1.366,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 912,70 0,00 912,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 303,43 0,00 303,43 070.398/09 0 104 3397 787-3 460 2.038,00 56,16 2.187,46 18,77 0,00 0,00 2.019,23 56,16 2.187,46 2.019,23 56,16 6.250,71 0 0 0 399 104 1 1313 3915-2 3510-6 02080-02 00002599-0 31883-3 521 460 525 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0 0 0-0 CARTA-CILAR 522 3.745,29 10.954,27 3.642,42 20.000,00 3.306,00 2.688,00 980,00 170,00 1.128,08 1.039,92 131,04 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,29 10.954,27 3.642,42 20.000,00 3.145,13 2.688,00 980,00 170,00 1.128,08 1.039,92 131,04 140,00 8.709,97 10.954,27 3.642,42 75.000,00 3.145,13 3.897,92 2.239,12 3.897,92 2.239,12 3.897,92 2.239,12 11.842,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1 399 104 399 341 341 341 341 341 341 1 3397 1622-5 357 1627-6 356 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 675-3 40.747-X 00658-14 1410-5 03.427-26 35551-3 35.551-3 35551-3 35.551-3 35551-3 35.551-3 17.219-7 525 521 521 525 521 460 460 460 460 460 460 460 565,91 0,00 565,91 0 1 1534-2 17.219-7 460 1.266,56 0,00 1.266,56 0 1 1534-2 17.219-7 460 2.035,71 0,00 2.035,71 0 1 1534-2 17.219-7 460 2.961,82 0,00 2.961,82 0 1 1534-2 17.219-7 460 Página 70 de 205 FAS Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 811/2014 811/2014 812/2014 812/2014 813/2014 813/2014 814/2014 814/2014 1057/2014 1058/2014 115/2014 292/2014 399/2014 576/2014 579/2014 280/2014 564/2014 619/2014 996/2014 1108/2014 291/2014 578/2014 386/2014 941/2014 1162/2014 618/2014 618/2014 618/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 ECONÔMICA DISTRIBUIDORA LTDA 2 EGON KRUGER 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 460 140,00 0,00 140,00 0 1 1534-2 17.219-7 460 692,24 0,00 692,24 0 1 1534-2 17.219-7 460 681,74 0,00 681,74 0 1 1534-2 17.219-7 460 1.137,85 0,00 1.137,85 0 1 1534-2 17.219-7 460 1.049,98 0,00 1.049,98 0 1 1534-2 17.219-7 460 425,50 0,00 425,50 0 1 1534-2 17.219-7 460 195,00 0,00 195,00 0 1 1534-2 17.219-7 460 207,00 0,00 207,00 0 1 1534-2 17.219-7 460 136,50 0,00 136,50 0 1 1534-2 17.219-7 460 257,51 0,00 257,51 0 104 371-9 679-6 460 1.618,12 0,00 1.618,12 0 104 371-9 679-6 460 2.715,56 0,00 2.715,56 0 104 371-9 679-6 460 50.793,19 0,00 50.793,19 0 104 371-9 679-6 460 29.638,48 0,00 29.638,48 0 104 371-9 679-6 460 0,86 0,86 0,86 919,55 1.089,79 12.368,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,48 0,86 0,86 0,86 919,55 1.089,79 11.007,56 070.398/09 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 104 392-1 392-1 392-1 392-1 392-1 371-9 306.324-0 306.324-0 306.324-0 306.324-0 306.324-0 299-5 460 460 460 460 460 507 28.022,26 3.082,45 24.939,81 070.398/09 0 104 371-9 299-5 507 67,60 1.650,00 300,00 0,00 0,00 0,00 67,60 1.650,00 300,00 67,60 1.650,00 300,00 0 0 0 341 104 1 8614 375-1 1534-2 35.422-6 16.248-3 16.595-6 460 521 460 14.747,03 6.797,48 4.620,41 0,00 0,00 0,00 14.747,03 6.797,48 4.620,41 32.338,99 0 0 0 1 1 1 3510-6 3510-6 3510-6 31513-3 31513-3 31513-3 460 460 507 Página 71 de 205 85.022,86 2.011,92 35.947,37 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 618/2014 963/2014 595/2014 595/2014 613/2014 932/2014 1118/2014 1154/2014 1418/2014 1033/2014 986/2014 1396/2014 874/2014 914/2014 710/2014 844/2014 844/2014 845/2014 845/2014 846/2014 847/2014 847/2014 848/2014 848/2014 849/2014 849/2014 850/2014 850/2014 851/2014 851/2014 1038/2014 1095/2014 1096/2014 1097/2014 1098/2014 1099/2014 1100/2014 1101/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 5 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA 1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA 1 ITAVOL COMERCIAL LTDA 2 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.174,07 36.750,00 0,00 0,00 6.174,07 36.750,00 11.944,14 3.021,34 1.266,30 2.150,17 3.802,60 6.004,10 51,33 732,12 6.700,00 0,00 0,00 0,00 560,81 264,17 1.651,13 0,00 0,00 0,00 11.944,14 3.021,34 1.266,30 1.589,36 3.538,43 4.352,97 51,33 732,12 6.700,00 16.231,78 20.442,24 32,94 3.672,59 1.813,50 3.830,40 5.301,16 2.236,10 801,00 2.709,00 292,70 622,70 998,40 727,40 1.453,10 526,00 1.519,15 1.823,15 355,62 471,82 916,75 2.502,28 285,18 745,90 1.043,10 566,10 518,90 834,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,24 32,94 3.672,59 1.813,50 3.830,40 5.301,16 2.236,10 801,00 2.709,00 292,70 622,70 998,40 727,40 1.453,10 526,00 1.519,15 1.823,15 355,62 471,82 916,75 2.502,28 285,18 745,90 1.043,10 566,10 518,90 834,50 20.442,24 32,94 3.672,59 33.366,91 Página 72 de 205 36.750,00 9.532,09 732,12 6.700,00 122285/200 70.613/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1 3510-6 2266-7 31513-3 18419-5 507 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 341 341 341 341 104 399 3793-1 3793-1 3793-1 4079 4079 4079 4079 371-9 54 9603-2 9603-2 9603-2 01424-9 01424-9 01424-9 01424-9 147-6 22.530-03 460 507 507 521 521 521 521 460 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 237 33 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 997-0 926-1 809 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1748-1 55.500-2 13000064-1 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 525 460 521 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1102/2014 1151/2014 987/2014 840/2014 958/2014 997/2014 873/2014 1035/2014 1035/2014 1178/2014 1032/2014 968/2014 1002/2014 1128/2014 1128/2014 913/2014 572/2014 572/2014 616/2014 624/2014 625/2014 992/2014 992/2014 1024/2014 1025/2014 1026/2014 278/2014 563/2014 107/2014 286/2014 1027/2014 103/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 LUIZ MILTON DALAVECHIA 2 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 REALENGO ALIMENTOS LTDA 2 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA 2 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TURATTO & SALLA LTDA 1 TURATTO & SALLA LTDA 2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 473,00 4.747,50 7.588,95 0,00 479,41 0,00 473,00 4.268,09 7.588,95 4.268,09 7.588,95 5.764,80 0,00 5.764,80 5.764,80 2.494,00 60.000,00 38,88 52,97 0,00 0,00 2.441,03 60.000,00 38,88 2.441,03 90.272,00 4.930,75 4.058,70 0,00 522,57 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 237 41 1 0 33 809 13000215-5 460 SMAB 0 0 0 399 748 1 644 7347 4314-1 09.972-15 79277-2 10996-7 521 460 460 4.058,70 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 460 0,00 522,57 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 460 310,60 0,00 310,60 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 460 41,00 2.637,50 32.170,87 8.069,60 0,00 63,73 0,00 0,00 41,00 2.573,77 32.170,87 8.069,60 103209/07 58.918/09 0 0 0 0 237 0 399 341 3474-6 50-7 0-0 CARTA-GIACOM 123 25935-80 942 20.760-6 460 522 521 460 7.519,40 0,00 7.519,40 58.918/09 0 341 942 20.760-6 460 4.853,11 72,80 4.780,31 4.780,31 0 341 624 52589-5 507 4.878,89 1.165,41 1.959,88 1.356,52 10.325,47 69.024,33 20.312,49 128.894,31 129.799,76 3.774,73 600,00 600,00 300,68 618,02 148,25 306,18 172,56 1.055,28 10.861,13 1.568,32 16.396,65 13.266,91 480,18 0,00 0,00 0,00 4.260,87 1.017,16 1.653,70 1.183,96 9.270,19 58.163,20 18.744,17 112.497,66 116.532,85 3.294,55 600,00 600,00 300,68 326.618,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1 1 341 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 3007-4 3007-4 910 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 25.627-7 25.627-7 09.239-4 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 460 460 460 4.640,00 0,00 4.640,00 0 341 910 09.239-4 460 4.940,68 0,00 4.940,68 0 341 910 09.239-4 460 227,50 10,91 216,59 0 1 2537-2 24.027-3 507 Página 73 de 205 41,00 2.573,77 32.170,87 15.589,00 1.200,00 9.881,36 2.598,92 70.613/09 FAS 070.398/09 070.398/09 1369-2 2777-4 195-8 35022304-05 3020-1 9099-9 460 521 521 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 103/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Valor Bruto 2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1394/2014 1360/2014 614/2014 1423/2014 3410/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 INSTITUTO PRÓ-CIDADANIA DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 614/2014 990/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1463/2014 1452/2014 1421/2014 618/2014 618/2014 995/2014 995/2014 1420/2014 582/2014 1051/2014 1051/2014 1051/2014 1390/2014 1220/2014 992/2014 992/2014 Agência: 3793-1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS 4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 6 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 REDE ESPERANÇA 4 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 4 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Valor Líquido 2.502,45 120,12 2.382,33 928.362,70 52.985,12 875.377,58 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Valor Líquido 361.200,00 11.450,00 2.140,46 0,00 0,00 0,00 361.200,00 11.450,00 2.140,46 361.200,00 21.774,90 2.140,46 0 0 0 280,00 11.000,00 0,00 0,00 280,00 11.000,00 61.949,55 11.000,00 0 0 386.070,46 0,00 24.027-3 507 Detalhe Banco Agência 341 1 274 756-0 1 1433-8 C. Corrente Nr. Boletim 78204-4 5992-7 BOLETO 537 537 529 Guia GPS 70028-2 532 537 386.070,46 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.055,56 0,00 1.055,56 15.375,33 0,00 15.375,33 16.430,89 0,00 16.430,89 Agência: 3793-1 2537-2 Data de Pagamento: 16/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 18/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 16.430,89 Conta Corrente: 58.120-8 C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 541 0 BOLETO 541 Data de Pagamento: 24/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 24.200,00 3.575,34 7.595,04 0,00 0,00 0,00 24.200,00 3.575,34 7.595,04 24.200,00 17.419,94 30.610,74 309,13 636,63 4.986,69 13.290,18 27.300,00 2.920,00 2.920,00 111.565,75 2.044,00 38.816,68 9.895,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,13 636,63 4.986,69 13.290,18 27.300,00 2.920,00 2.920,00 111.565,75 2.044,00 38.816,68 9.895,20 19.222,63 70.984,21 20.312,49 8.184,11 1.568,32 62.800,10 18.744,17 Página 74 de 205 Detalhe Banco Agência 27.300,00 119.449,75 38.816,68 9.895,20 321.028,92 108.255/07 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 58.918/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 1 1 1458-3 1443-5 2926-2 21526-0 24496-1 31013-1 542 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 341 341 341 341 1 341 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 4500-4 3892 3892 3892 3892 2456-2 942 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 110205-2 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 12154-1 20.760-6 538 538 538 538 542 533 533 533 533 542 538 0 0 104 104 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 538 538 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1024/2014 1025/2014 286/2014 573/2014 266/2014 267/2014 546/2014 546/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 989/2014 1343/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 567/2014 622/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1367/2014 1668/2014 991/2014 1150/2014 1274/2014 1472/2014 1621/2014 1393/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA 2 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 3 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 130.250,83 140.125,23 300,68 16.569,21 14.322,20 0,00 113.681,62 125.803,03 300,68 4.640,00 0,00 4.640,00 17.130,57 1.884,36 15.246,21 30.191,05 3.321,02 2.359,83 Data de Pagamento: 24/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 104 104 341 1286-6 1286-6 910 1173-1 1173-1 09.239-4 538 538 564 0 341 910 09.239-4 564 0 1 1433-8 39.248-0 543 26.870,03 0 1 1433-8 39.248-0 543 259,58 2.100,25 0 1 1433-8 39.248-0 543 6.072,74 668,00 5.404,74 0 1 1433-8 39.248-0 543 672.422,27 46.776,80 Agência: 3793-1 4.940,68 119.531,96 625.645,47 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.353,20 3.389,10 0,00 0,00 8.353,20 3.389,10 11.742,30 0,00 11.742,30 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 39.843,90 Descontos Valor Líquido 1.541,60 6.261,40 0,00 0,00 1.541,60 6.261,40 7.803,00 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência BOLETO BOLETO 566 566 Data de Pagamento: 28/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 BOLETO BOLETO 568 568 7.803,00 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.623,00 0,00 1.623,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 591 2.123,34 0,00 2.123,34 10.584,00 0 1 3792-3 34385-4 591 43.698,53 4.721,68 29.236,64 2.079,45 16.324,70 178.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.698,53 4.721,68 29.236,64 2.079,45 16.324,70 178.500,00 79.736,30 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4638-8 4638-8 4638-8 4638-8 1622-5 9-4 13.625-5 13.625-5 13.625-5 13.625-5 19.301-1 42207-X 591 591 591 591 591 594 278.307,34 0,00 278.307,34 Página 75 de 205 16.324,70 178.500,00 103209/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:54 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1613/2014 1614/2014 953/2014 1608/2014 1625/2014 1404/2014 1405/2014 1458/2014 1615/2014 1661/2014 1392/2014 1649/2014 1617/2014 93/2014 1411/2014 1412/2014 1413/2014 1414/2014 1415/2014 1457/2014 1461/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1489/2014 1491/2014 1479/2014 756/2014 999/2014 640/2014 640/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA 1 FUNDACAO INICIATIVA 5 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 3 8 9 ADELINO PELOZATO AMARILDO LASKOSKI BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO BI IMÓVEIS LTDA. BI IMÓVEIS LTDA. CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 08/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 108.288/07 0 1 1622-5 11987-3 570 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 108.288/07 0 1 1622-5 11986-5 596 16.170,00 0,00 16.170,00 16.170,00 0 104 1000-6 2057-2 596 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0 1 1244-0 37296-X 596 30.800,00 0,00 30.800,00 30.800,00 0 1 1244-0 51503-5 570 9.340,70 0,00 9.340,70 9.340,70 0 1 1622-5 19110-8 570 32.692,45 0,00 32.692,45 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 570 44.000,00 14.516,46 8.119,74 0,00 0,00 0,00 44.000,00 14.516,46 8.119,74 44.000,00 14.516,46 44.057,20 0 0 0 104 1 104 997-0 1244-0 3397 1359-1 26413-X 622-2 570 570 570 85.990,33 0,00 85.990,33 85.990,33 0 104 1524-5 2401-1 570 218.771,28 66.000,00 1.926,15 0,00 0,00 0,00 218.771,28 66.000,00 1.926,15 218.771,28 66.000,00 1.926,15 0 0 0 1 1 1622-5 1458-3 17451-3 16318-X BOLETO 570 570 607 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83.600,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83.600,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 104 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 368-9 10209-1 10201-6 10207-5 10206-7 10202-4 10203-2 03376-2 570 570 570 570 570 570 570 952.927,11 0,00 Agência: 3793-1 99.525/07 100.840/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 952.927,11 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.626,58 2.038,00 10.954,27 1.650,45 660,18 627,20 7.213,50 213,02 18,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.413,56 2.019,23 10.954,27 1.650,45 660,18 627,20 7.213,50 Página 76 de 205 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.413,56 2.019,23 10.954,27 2.310,63 33.928,45 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 104 399 1 399 399 341 341 998-9 1313 1622-5 357 357 2947 2947 C. Corrente Nr. Boletim 5953-1 02080-02 40.747-X 00658-14 00658-14 35551-3 35551-3 585 585 585 585 585 511 511 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 641/2014 1040/2014 1251/2014 1252/2014 1253/2014 1255/2014 810/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 3 1 1 1 1 4 1057/2014 2 1058/2014 2 1059/2014 1 1239/2014 1486/2014 875/2014 1 1 2 1478/2014 643/2014 860/2014 1042/2014 1238/2014 1238/2014 1589/2014 1182/2014 1278/2014 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1281/2014 1 1474/2014 1484/2014 1094/2014 1129/2014 1036/2014 1037/2014 1495/2014 1 1 1 1 1 1 1 1496/2014 1 841/2014 1 842/2014 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL EGON KRUGER FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOTINO MANOEL MENDES H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL LTDA J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES LETICIA MULLER ME LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.912,47 906,22 40,20 1.887,58 14.748,28 6.593,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,47 906,22 40,20 1.887,58 14.748,28 6.593,00 56,00 2.755,33 0,00 1.082,76 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 17.219-7 511 511 511 511 511 511 511 2.755,33 0 1 1534-2 17.219-7 511 0,00 1.082,76 0 1 1534-2 17.219-7 511 767,26 0,00 767,26 0 1 1534-2 17.219-7 511 1.235,00 1.650,00 612,00 0,00 0,00 0,00 1.235,00 1.650,00 612,00 1.235,00 1.650,00 612,00 0 0 0 237 104 1 2372-8 375-1 1534-2 70750-3 16.248-3 16.595-6 511 585 511 6.004,10 688,32 452,80 475,20 272,10 238,70 2.627,00 2.150,00 3.068,25 824,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,95 0,00 0,00 5.179,12 688,32 452,80 475,20 272,10 238,70 2.564,05 2.150,00 3.068,25 5.179,12 2.127,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 104 104 104 104 104 1 341 399 4079 371-9 371-9 371-9 371-9 371-9 1243-2 3836 54 01424-9 147-6 147-6 147-6 147-6 147-6 37.220-X 01.948-3 22.530-03 585 511 511 511 511 511 585 511 585 281,75 0,00 281,75 0 399 54 22.530-03 585 790,36 3.870,18 7.787,80 1.330,00 2.669,35 939,71 7.106,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,36 3.870,18 7.787,80 1.330,00 2.669,35 939,71 7.106,01 70.613/09 0 0 0 0 0 0 0 33 33 237 1 1 1 1 809 809 1369-2 314-X 2823-1 2823-1 3020-1 13000064-1 13000064-1 2777-4 22794-3 35.299-3 35.299-3 9099-9 585 585 511 511 511 511 585 482,94 0,00 482,94 70.613/09 0 1 3020-1 9099-9 585 725,68 0,00 725,68 0 33 809 13000215-5 511 3.275,02 0,00 3.275,02 0 33 809 13000215-5 511 Página 77 de 205 5.019,75 2.564,05 2.150,00 3.350,00 4.660,54 122285/200 122285/200 122285/200 122285/200 122285/200 70.613/09 70.613/09 70.613/09 7.787,80 1.330,00 3.819,34 7.588,95 17.528,90 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1089/2014 1090/2014 1091/2014 1487/2014 1249/2014 1242/2014 1242/2014 1034/2014 1241/2014 1630/2014 1201/2014 1001/2014 1181/2014 1220/2014 1220/2014 1220/2014 379/2014 1248/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK 1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 UNICÓPIAS - LIVROS E PAPÉIS LTDA 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1062/2014 1063/2014 1064/2014 1065/2014 1066/2014 1067/2014 1068/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.607,76 0,00 7.607,76 0 33 809 13000215-5 511 3.434,76 0,00 3.434,76 0 33 809 13000215-5 511 2.485,68 0,00 2.485,68 0 33 809 13000215-5 511 2.494,00 121,20 1.738,81 52,97 0,00 0,00 2.441,03 121,20 1.738,81 SMAB 0 0 0 399 341 1 644 624 4314-1 09.972-15 27865-1 10996-7 585 511 511 791,76 0,00 791,76 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 511 35,76 89,40 5.800,00 50,00 0,00 0,00 768,85 0,00 35,76 89,40 5.031,15 50,00 5.031,15 50,00 0 0 0 0 1 1 1 341 355-7 355-7 2881-9 616 47.835-0 47.835-0 52515-4 63881-3 511 511 585 511 148.260,00 7.040,00 0,00 0,00 148.260,00 7.040,00 148.260,00 34.451,30 103209/07 58.918/09 0 0 1 341 9-4 942 42207-X 20.760-6 609 511 6.024,90 0,00 6.024,90 58.918/09 0 341 942 20.760-6 511 11.172,00 0,00 11.172,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 511 10.214,40 0,00 10.214,40 58.918/09 0 341 942 20.760-6 511 445,50 265,00 0,00 0,00 445,50 265,00 0 0 399 1 152 1780-9 9455-71 10959-2 511 511 314.322,48 1.941,54 312.380,94 Agência: 3793-1 2.441,03 121,20 2.623,64 FAS 125,16 445,50 265,00 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 927,06 0,00 927,06 2.498,30 0,00 4.863,30 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 2.498,30 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 0,00 4.863,30 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 4.341,00 0,00 4.341,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 2.766,50 0,00 2.766,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 3.303,77 0,00 3.303,77 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 2.422,25 0,00 2.422,25 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 Página 78 de 205 31.630,81 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1069/2014 1070/2014 1071/2014 1072/2014 1073/2014 1074/2014 1075/2014 1076/2014 1077/2014 1078/2014 1079/2014 1114/2014 1130/2014 1131/2014 854/2014 857/2014 1252/2014 1253/2014 1253/2014 1357/2014 1430/2014 1445/2014 1446/2014 1448/2014 1449/2014 675/2014 810/2014 1058/2014 1058/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 13/08/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 792,90 0,00 792,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 410,25 0,00 410,25 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 569,55 0,00 569,55 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 573,00 0,00 573,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 482,70 0,00 482,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 241,50 0,00 241,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 999,90 0,00 999,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 695,20 0,00 695,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 1.289,50 0,00 1.289,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 670,70 0,00 670,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 553,18 0,00 553,18 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 2.499,00 0,00 2.499,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 468,00 0,00 468,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 263,25 0,00 263,25 070.398/09 0 104 3397 787-3 555 129,22 17.920,00 1.312,00 3.039,34 96,90 5,46 20,00 59,64 100,50 1.602,95 147,84 427,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,22 17.920,00 1.312,00 3.039,34 96,90 5,46 20,00 59,64 100,50 1.602,95 147,84 427,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 17.219-7 576 555 576 555 576 555 576 576 576 576 576 555 23,97 0,00 23,97 0 1 1534-2 17.219-7 555 716,38 0,00 716,38 0 1 1534-2 17.219-7 555 217,00 0,00 217,00 0 1 1534-2 17.219-7 555 Página 79 de 205 24.433,85 2.695,19 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1059/2014 1059/2014 602/2014 736/2014 911/2014 1023/2014 996/2014 1213/2014 1471/2014 1427/2014 995/2014 995/2014 995/2014 995/2014 995/2014 995/2014 995/2014 1502/2014 1502/2014 614/2014 990/2014 178/2014 1238/2014 1202/2014 1354/2014 844/2014 1094/2014 1095/2014 1095/2014 1096/2014 1097/2014 1098/2014 1098/2014 1099/2014 1100/2014 1101/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 9 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 5 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 4 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 HELDER ROTH SANTOS LIMA - ME 1 ITAVOL COMERCIAL LTDA 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 787,63 0,00 787,63 0 1 1534-2 17.219-7 555 522,63 0,00 522,63 0 1 1534-2 17.219-7 555 17.679,75 101.968,50 2.307,05 20.957,57 922,13 5.029,80 10.983,42 119,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.679,75 101.968,50 2.307,05 20.957,57 922,13 5.029,80 10.983,42 119,08 142.912,87 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 1 1 1 1 98 98 98 98 392-1 392-1 392-1 3020-1 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 306.324-0 306.324-0 306.324-0 7.690-2 555 555 555 555 555 555 555 576 9.212,45 6.946,41 10.549,23 7.998,09 4.091,24 273,33 2.652,38 2.344,23 8.136,15 818,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.212,45 6.946,41 10.549,23 7.998,09 4.091,24 273,33 2.652,38 2.344,23 8.136,15 818,20 52.203,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 BOLETO 555 555 555 555 576 555 555 555 555 575 1.588,53 0,00 1.588,53 BOLETO 575 28,80 1.956,10 865,88 72,60 1.984,04 6.724,50 2.950,28 2.521,28 285,18 1.405,00 1.496,65 831,71 1.310,00 1.190,50 2.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,80 1.956,10 865,88 72,60 1.984,04 6.724,50 2.950,28 2.521,28 285,18 1.405,00 1.496,65 831,71 1.310,00 1.190,50 2.044,00 147-6 147-6 22760-5 55.500-2 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 555 555 555 576 555 576 555 555 555 555 555 576 555 555 555 Página 80 de 205 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 16.935,35 119,08 2.406,73 Detalhe Banco Agência 0 1.984,90 865,88 72,60 38.171,42 122285/200 122285/200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 341 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 371-9 371-9 3721 926-1 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1102/2014 1107/2014 1107/2014 1246/2014 1328/2014 1330/2014 1331/2014 1332/2014 1334/2014 866/2014 1036/2014 1037/2014 1244/2014 1245/2014 1320/2014 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1320/2014 2 1320/2014 3 1321/2014 1 1321/2014 2 1321/2014 3 1322/2014 1 1322/2014 3 1349/2014 1 1349/2014 2 1243/2014 1 1342/2014 1 1353/2014 1 1439/2014 1 1440/2014 1 1441/2014 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA LICITAL COMERCIAL LTDA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.172,10 1.984,04 990,09 3.725,80 3.652,80 1.567,70 971,69 498,70 865,36 331,18 251,24 524,16 3.418,14 2.820,74 1.715,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,10 1.984,04 990,09 3.725,80 3.652,80 1.567,70 971,69 498,70 865,36 331,18 251,24 524,16 3.418,14 2.820,74 1.715,52 1.452,48 0,00 1.715,52 Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 1 1 1 1 33 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 2823-1 2823-1 2823-1 2823-1 2823-1 809 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 35.299-3 35.299-3 35.299-3 35.299-3 35.299-3 13000215-5 555 555 576 555 576 576 576 576 576 555 555 555 555 555 555 1.452,48 0 33 809 13000215-5 555 0,00 1.715,52 0 33 809 13000215-5 576 181,86 0,00 181,86 0 33 809 13000215-5 555 747,60 0,00 747,60 0 33 809 13000215-5 555 181,86 0,00 181,86 0 33 809 13000215-5 576 211,66 0,00 211,66 0 33 809 13000215-5 555 211,66 0,00 211,66 0 33 809 13000215-5 576 664,80 0,00 664,80 0 33 809 13000215-5 555 664,80 0,00 664,80 0 33 809 13000215-5 576 1.075,20 0,00 1.075,20 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 555 10.947,50 0,00 10.947,50 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 555 120,36 0,00 120,36 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 555 5.499,10 0,00 5.499,10 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 555 3.727,20 0,00 3.727,20 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 555 819,54 0,00 819,54 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 555 Página 81 de 205 7.345,46 7.747,76 22.188,90 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1431/2014 919/2014 920/2014 920/2014 920/2014 1237/2014 1436/2014 265/2014 1 1 3 4 5 1 1 2 544/2014 1 608/2014 1 735/2014 1 1277/2014 1 1180/2014 1 1219/2014 1 380/2014 1444/2014 1 1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A REALENGO ALIMENTOS LTDA REALENGO ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP UNICÓPIAS - LIVROS E PAPÉIS LTDA VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1488/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1168/2014 1459/2014 1419/2014 1616/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.700,00 11.664,68 18.720,00 9.360,00 18.720,00 672,10 1.066,90 39.989,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 11.664,68 18.720,00 9.360,00 18.720,00 672,10 1.066,90 39.989,74 46.602,10 0,00 26.602,10 Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Toda e Qul 0 0 0 0 0 0 0 0 054.028/20 237 237 1 576 611 611 611 611 555 576 534 46.602,10 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 534 0,00 26.602,10 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 534 4.090,22 0,00 4.090,22 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 534 44.326,59 0,00 44.326,59 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 534 8.253,00 0,00 8.253,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 555 4.950,00 0,00 4.950,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 555 393,53 147,00 0,00 0,00 393,53 147,00 0 0 399 1 152 1780-9 9455-71 10959-2 555 576 588.972,27 0,00 1.739,00 455.951,09 13.203,00 393,53 147,00 982-2 588.972,27 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.306,00 160,87 3.145,13 3.306,00 160,87 3.145,13 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim 59.990-5 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 3474-6 50-7 3474-6 50-7 3406-1 31.027.210-6 Agência: 3793-1 1.700,00 60.067,50 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 14/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.145,13 FAS Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência 0 399 C. Corrente Nr. Boletim 1284 0984-33 613 Data de Pagamento: 15/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 36.750,00 0,00 36.750,00 36.750,00 0 1 1534-2 33000-0 619 52.800,00 60.197,55 30.800,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00 60.197,55 30.800,00 52.800,00 60.197,55 30.800,00 0 0 0 104 1 104 376-0 3792-3 374-3 1839-2 37709-0 3488-5 619 619 619 180.547,55 0,00 Agência: 3793-1 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim 180.547,55 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 82 de 205 Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 19/08/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1505/2014 931/2014 1781/2014 1781/2014 1715/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 2 1 BI IMÓVEIS LTDA. CHAN KEN CHOON CHAN KEN CHOON CHAN KEN CHOON INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1369/2014 1657/2014 1622/2014 1408/2014 1464/2014 1676/2014 1460/2014 1663/2014 1670/2014 1655/2014 1659/2014 1626/2014 1693/2014 1646/2014 1456/2014 1620/2014 1395/2014 1462/2014 1492/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ATILA JOSE BORGES 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS 1 LAR O BOM CAMINHO 1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1656/2014 1410/2014 545/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ 1 LAR INFANTIL SOL AMIGO 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.972,51 2.394,72 1.026,31 3.421,03 280,00 0,00 45,52 132,60 877,30 0,00 3.972,51 2.349,20 893,71 2.543,73 280,00 11.094,57 1.055,42 10.039,15 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 19/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.786,64 054.028/20 054.028/20 054.028/20 92.892,49 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 399 341 341 341 357 548 548 548 C. Corrente Nr. Boletim 00658-14 50.610-4 50.610-4 50.610-4 Guia GPS 624 624 624 624 623 Data de Pagamento: 20/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.971,05 3.575,34 22.000,00 0,00 0,00 0,00 5.971,05 3.575,34 22.000,00 27.088,42 17.419,94 22.000,00 0 0 0 104 1 104 372-7 1443-5 3877 2379-3 24496-1 137-8 620 620 626 1.000,00 44.000,00 1.000,00 88.000,00 3.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 44.000,00 1.000,00 88.000,00 3.333,33 2.000,00 44.000,00 2.000,00 88.000,00 13.062,60 122285/200 0 0 0 0 0 104 104 104 1 104 1628-4 1628-4 1628-4 1869-4 2937-8 1482-8 1308-2 1482-8 41491-3 505-8 620 620 620 620 620 1.181,08 0,00 1.181,08 10.885,50 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 620 17.281,69 4.169,02 0,00 0,00 17.281,69 4.169,02 17.281,69 12.502,35 0 0 104 341 997-0 616 429-0 89723-7 620 620 4.000,00 3.076,35 8.606,40 297,04 0,00 0,00 3.702,96 3.076,35 8.606,40 3.702,96 9.918,53 59.346,00 0 0 0 0 104 104 0-0 375-1 1524-5 HABITEC 4394-4 2227-2 625 620 626 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0 1 2266-7 18419-5 620 66.000,00 7.945,94 66.000,00 2.549,60 0,00 0,00 0,00 57,14 66.000,00 7.945,94 66.000,00 2.492,46 66.000,00 7.945,94 66.000,00 2.492,46 0 0 0 0 104 1 1 0 2122-9 998-2 4500-4 110206-0 1432-X 11460-X 0-0 CARTA-GIACOM 620 626 620 625 404.689,80 354,18 404.335,62 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 33.000,00 52.800,00 25.593,91 0,00 0,00 2.815,33 33.000,00 52.800,00 22.778,58 Página 83 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 33.000,00 52.800,00 96.687,88 Detalhe Banco Agência 0 0 0 104 1 1 385-9 4500-4 1433-8 C. Corrente Nr. Boletim 2034-5 20531-1 39.248-0 628 628 617 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 546/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1490/2014 968/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LUIZ MILTON DALAVECHIA 3 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1594/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 399/2014 399/2014 576/2014 579/2014 579/2014 1046/2014 1046/2014 1049/2014 290/2014 577/2014 577/2014 577/2014 582/2014 1051/2014 1051/2014 1051/2014 1051/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 7 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.412,48 925,37 7.487,11 119.806,39 3.740,70 116.065,69 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 21/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.747,50 87,90 479,41 6,59 4.268,09 81,31 4.835,40 486,00 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 617 Data de Pagamento: 27/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.268,09 81,31 Detalhe Banco Agência 0 0 41 0 C. Corrente Nr. Boletim 195-8 35022304-05 0-0 CARTA-GIACOM 646 647 4.349,40 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.734,50 0,00 8.734,50 8.734,50 0,00 8.734,50 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 28/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 23.449,50 Descontos Valor Líquido 1.685,52 0,00 1.685,52 1.310,96 0,00 31.254,88 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Detalhe Banco Agência BOLETO 649 Data de Pagamento: 03/09/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 104 371-9 679-6 565 1.310,96 0 104 371-9 679-6 565 0,00 31.254,88 0 104 371-9 679-6 565 26.436,88 0,00 26.436,88 0 104 371-9 679-6 565 17.480,66 0,00 17.480,66 0 104 371-9 679-6 565 17.634,60 0,00 17.634,60 0 104 371-9 679-6 565 46.627,10 0,00 46.627,10 0 104 371-9 679-6 565 9.481,14 0,00 9.481,14 0 104 371-9 679-6 565 12.968,70 4.011,90 10.014,20 23.728,64 124.852,95 1.260,11 6.797,60 6.797,60 111.198,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,70 4.011,90 10.014,20 23.728,64 124.852,95 1.260,11 6.797,60 6.797,60 111.198,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 3892 3892 3892 3892 3892 3892 3892 3892 3892 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 565 565 565 565 565 565 565 565 565 Página 84 de 205 151.911,74 Detalhe Banco Agência 310.058,38 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1051/2014 1051/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 8 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 9 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1489/2014 969/2014 1491/2014 1786/2014 1488/2014 1492/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 1 2 2 2 2 ADELINO PELOZATO AMARILDO LASKOSKI AMARILDO LASKOSKI CHAN KEN CHOON CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 934/2014 1343/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1359/2014 1672/2014 1673/2014 1417/2014 1650/2014 1472/2014 1500/2014 1618/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 1 COMUNIDADE HERMON 2 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1487/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 5.361,90 3.066,00 0,00 0,00 5.361,90 3.066,00 054.028/20 054.028/20 461.970,12 0,00 461.970,12 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.626,58 67,92 1.970,08 3.421,03 3.306,00 2.637,50 213,02 5,09 13,68 877,30 160,87 63,73 3.413,56 62,83 1.956,40 2.543,73 3.145,13 2.573,77 15.029,11 1.333,69 Agência: 3793-1 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 3892 3892 29.292-5 29.292-5 565 565 3.413,56 2.019,23 2.543,73 3.145,13 2.573,77 054.028/20 FAS Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 104 399 399 341 399 0 C. Corrente Nr. Boletim 998-9 5953-1 1313 02080-02 1313 02080-02 548 50.610-4 1284 0984-33 0-0 CARTA-GIACOM 666 666 666 666 666 667 13.695,42 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.547,90 2.790,70 0,00 0,00 4.547,90 2.790,70 7.338,60 0,00 7.338,60 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 10/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.704,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 Conta Corrente: 58.120-8 BOLETO BOLETO 682 682 Data de Pagamento: 11/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 84.383,65 9.340,70 0,00 0,00 84.383,65 9.340,70 84.383,65 9.340,70 0 0 104 1 3414 1622-5 425-5 19110-8 655 655 32.692,45 0,00 32.692,45 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 655 44.000,00 22.000,00 77.656,85 2.079,45 22.920,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 22.000,00 77.656,85 2.079,45 22.920,97 44.000,00 22.000,00 79.736,30 0 0 0 0 0 104 1 1 1 104 369-7 1243-2 4638-8 4638-8 375-1 2225-1 25783-4 13.625-5 13.625-5 3103-2 655 655 655 655 655 295.074,07 0,00 295.074,07 Agência: 3793-1 22.920,97 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 2.494,00 52,97 2.441,03 Subtotal 2.494,00 52,97 2.441,03 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Data de Pagamento: 03/09/2014 Página 85 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 16/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.441,03 FAS Detalhe Banco Agência 0 399 644 C. Corrente Nr. Boletim 09.972-15 700 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1802/2014 1786/2014 1484/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AMARILDO LASKOSKI 1 CHAN KEN CHOON 2 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1397/2014 1805/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1826/2014 1811/2014 1898/2014 1808/2014 1812/2014 1908/2014 1825/2014 1810/2014 1809/2014 1813/2014 1814/2014 1899/2014 1815/2014 1887/2014 1896/2014 1816/2014 1900/2014 1818/2014 1823/2014 1824/2014 1886/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 COMUNIDADE HERMON 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO 1 FUNDACAO INICIATIVA 1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR INFANTIL SOL AMIGO 1 LAR O BOM CAMINHO 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 231,26 3.421,03 3.870,18 17,34 178,12 0,00 213,92 3.242,91 3.870,18 7.522,47 195,46 7.327,01 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 19/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 213,92 3.242,91 3.870,18 054.028/20 70.613/09 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 104.874,50 0,00 104.874,50 40.926,63 0,00 40.926,63 145.801,13 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 0 0 399 341 33 1313 548 809 C. Corrente Nr. Boletim 02080-02 50.610-4 13000064-1 710 710 710 Data de Pagamento: 23/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 145.801,13 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1622-5 18413-6 723 0 1 1622-5 18413-6 723 145.801,13 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 30/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.100,00 15.400,00 0,00 0,00 12.100,00 15.400,00 12.100,00 15.400,00 11.000,00 0,00 11.000,00 26.400,00 22.000,00 500,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00 22.000,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 11.000,00 27.500,00 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1 1458-3 1244-0 21526-0 51503-5 726 726 11.000,00 0 104 3877 137-8 726 26.400,00 22.000,00 500,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00 22.000,00 15.400,00 26.400,00 22.000,00 500,00 44.000,00 33.000,00 22.000,00 22.000,00 15.400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 1 104 104 104 104 376-0 1628-4 1628-4 1869-4 375-1 369-7 997-0 374-3 1839-2 1308-2 1482-8 41491-3 3325-6 2225-1 1359-1 3488-5 726 726 726 726 726 726 726 726 0,00 0,00 0,00 22.000,00 11.000,00 27.500,00 22.000,00 11.000,00 27.500,00 0 0 0 1 1 1 1243-2 1243-2 2266-7 65675-5 25783-4 18419-5 726 726 726 33.000,00 33.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 11.000,00 33.000,00 33.000,00 11.000,00 0 0 0 104 1 104 2122-9 1458-3 374-3 998-2 16318-X 3372-2 726 726 726 11.000,00 26.400,00 33.000,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 26.400,00 33.000,00 41.800,00 11.000,00 26.400,00 33.000,00 41.800,00 0 0 0 0 1 1 1 104 3511-4 4500-4 1432-X 368-9 10201-6 20531-1 11460-X 03376-2 726 726 726 726 Página 86 de 205 108.255/07 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1343/2014 1594/2014 2032/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1888/2014 1806/2014 1807/2014 1832/2014 1932/2014 1784/2014 1894/2014 1827/2014 1416/2014 1934/2014 1831/2014 1828/2014 1623/2014 1688/2014 1830/2014 1901/2014 1653/2014 1874/2014 1817/2014 1819/2014 1820/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA 1 LAR BATISTA ESPERANCA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 473.500,00 0,00 473.500,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.598,40 5.265,50 4.975,60 0,00 0,00 0,00 5.598,40 5.265,50 4.975,60 15.839,50 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 01/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 23.022,90 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 BOLETO BOLETO BOLETO 727 727 727 15.839,50 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 55.000,00 0,00 0,00 4.354,80 55.000,00 8.709,60 55.000,00 108.288/07 0 0 1 1 4395-8 1622-5 11519-3 11987-3 683 734 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 108.288/07 0 1 1622-5 11986-5 734 5.971,05 11.000,00 0,00 0,00 5.971,05 11.000,00 27.088,42 11.000,00 0 0 104 1 372-7 3020-1 2379-3 9.228-2 683 734 25.300,00 0,00 25.300,00 25.300,00 0 1 1534-2 33000-0 734 2.187,91 0,00 2.187,91 6.251,16 0 1 3510-6 31883-3 683 4.814,32 0,00 4.814,32 11.613,29 0 1 1244-0 38302-3 683 66.000,00 4.510,83 0,00 0,00 66.000,00 4.510,83 66.000,00 29.028,00 0 0 104 1 375-1 1244-0 3325-6 43787-5 738 738 6.902,00 0,00 6.902,00 29.863,50 0 341 3707 12653-2 683 3.566,58 0,00 3.566,58 20.835,00 0 104 3387 635-0 738 44.000,00 2.500,00 0,00 0,00 44.000,00 2.500,00 44.000,00 14.553,00 0 0 1 1 1243-2 1432-X 65675-5 24157-1 738 683 1.623,00 0,00 1.623,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 683 3.076,33 22.000,00 0,00 0,00 3.076,33 22.000,00 9.918,53 22.000,00 0 0 104 104 375-1 374-3 4394-4 3372-2 683 738 20.442,24 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.442,24 11.000,00 11.000,00 11.000,00 20.442,24 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0 0 0 0 104 1 1 1 997-0 3511-4 3511-4 3511-4 1748-1 10209-1 10203-2 10207-5 738 734 734 734 Página 87 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1821/2014 1822/2014 1500/2014 1897/2014 1873/2014 1407/2014 1678/2014 1871/2014 1829/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 1 1 1 1 1 1 LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO REDE ESPERANÇA SOCORRO AOS NECESSITADOS SOCORRO AOS NECESSITADOS SOCORRO AOS NECESSITADOS VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1907/2014 1806/2014 1807/2014 1826/2014 1811/2014 1881/2014 1898/2014 1808/2014 1812/2014 1908/2014 1884/2014 1825/2014 1810/2014 1895/2014 1809/2014 1813/2014 1814/2014 1883/2014 1899/2014 1815/2014 1882/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 2 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2 ASSOCIAÇÃO ACACIAS 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 2 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 2 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 2 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 2 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 2 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 2 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 2 ASSOCIACAO LAR MOISES 2 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA 2 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 2 COMUNIDADE HERMON 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.000,00 11.000,00 77.656,85 16.324,70 38.816,68 2.133,58 2.133,58 178.500,00 1.146,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 77.656,85 16.324,70 38.816,68 2.133,58 2.133,58 178.500,00 1.146,18 687.960,63 0,00 687.960,63 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.000,00 79.736,30 16.324,70 38.816,68 32.449,20 178.500,00 8.709,60 103209/07 103209/07 103209/07 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3511-4 3511-4 4638-8 1622-5 2456-2 9-4 9-4 9-4 2803-7 10206-7 10202-4 13.625-5 19.301-1 12154-1 60468-2 60468-2 42207-X 31318-1 734 734 738 738 738 738 738 738 738 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 361.200,00 55.000,00 0,00 0,00 361.200,00 55.000,00 361.200,00 55.000,00 108.288/07 0 0 341 1 274 1622-5 78204-4 11987-3 695 743 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 108.288/07 0 1 1622-5 11986-5 743 12.100,00 15.400,00 0,00 0,00 12.100,00 15.400,00 12.100,00 15.400,00 108.255/07 0 0 1 1 1458-3 1244-0 21526-0 51503-5 695 695 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0 1 1244-0 37296-X 695 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0 104 3877 137-8 695 26.400,00 22.000,00 500,00 60.197,55 44.000,00 33.000,00 7.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 22.000,00 500,00 60.197,55 44.000,00 33.000,00 7.595,04 26.400,00 22.000,00 500,00 60.197,55 44.000,00 33.000,00 30.610,74 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 1 1 104 1 376-0 1628-4 1628-4 3792-3 1869-4 375-1 2926-2 1839-2 1308-2 1482-8 37709-0 41491-3 3325-6 31013-1 695 695 695 695 695 695 695 22.000,00 22.000,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 15.400,00 22.000,00 22.000,00 15.400,00 0 0 0 104 104 104 369-7 997-0 374-3 2225-1 1359-1 3488-5 695 695 695 14.516,46 22.000,00 11.000,00 8.606,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14.516,46 22.000,00 11.000,00 8.606,40 14.516,46 22.000,00 11.000,00 59.346,00 0 0 0 0 1 1 1 104 1244-0 1243-2 1243-2 1524-5 26413-X 65675-5 25783-4 2227-2 695 695 695 695 Página 88 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1889/2014 1887/2014 1896/2014 1816/2014 1900/2014 1891/2014 1892/2014 1818/2014 1823/2014 1824/2014 1504/2014 1872/2014 1886/2014 1910/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 2 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 2 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO 2 FUNDACAO INICIATIVA 2 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS 2 LAR BATISTA ESPERANCA 2 LAR INFANTIL SOL AMIGO 2 LAR O BOM CAMINHO 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE 2 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1936/2014 1424/2014 1425/2014 1290/2014 1291/2014 1292/2014 1293/2014 1294/2014 1295/2014 1296/2014 1297/2014 1298/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CECILHA MARMITT BERARDI 1 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI 1 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 85.990,33 0,00 85.990,33 27.500,00 0,00 27.500,00 33.000,00 33.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 7.945,94 11.000,00 26.400,00 33.000,00 10.266,10 22.920,97 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,58 1.203.172,37 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 1524-5 2401-1 695 27.500,00 0 1 2266-7 18419-5 695 33.000,00 33.000,00 11.000,00 33.000,00 33.000,00 11.000,00 0 0 0 104 1 104 2122-9 1458-3 374-3 998-2 16318-X 3372-2 695 695 695 27.300,00 7.945,94 11.000,00 26.400,00 33.000,00 10.266,10 22.920,97 41.800,00 27.300,00 7.945,94 11.000,00 26.400,00 33.000,00 90.272,00 22.920,97 41.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 748 104 104 4500-4 4500-4 3511-4 4500-4 1432-X 7347 375-1 368-9 110205-2 110206-0 10201-6 20531-1 11460-X 79277-2 3103-2 03376-2 695 695 695 695 695 708 695 695 0,00 2.133,58 16.224,60 0 1 9-4 60468-2 695 0,00 1.203.172,37 Agência: 3793-1 103209/07 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.500,00 5.540,00 411,35 0,00 4.088,65 5.540,00 4.250,00 0,00 4.250,00 5.396,52 0,00 5.396,52 3.349,50 0,00 2.442,80 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 0-0PG MARECHAL 9-4 157.134-6 758 645 0 1 9-4 157.134-6 645 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 3.349,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 0,00 2.442,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 1.963,40 0,00 1.963,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 1.552,36 0,00 1.552,36 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 681,60 0,00 681,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 517,84 0,00 517,84 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 366,40 0,00 366,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 271,20 0,00 271,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 Página 89 de 205 4.088,65 9.790,00 Detalhe Banco Agência 24.062,19 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1299/2014 1300/2014 1301/2014 1302/2014 1303/2014 1304/2014 1305/2014 1306/2014 1307/2014 1345/2014 1346/2014 1347/2014 1348/2014 1714/2014 1788/2014 1479/2014 1505/2014 1040/2014 1250/2014 1252/2014 1252/2014 1253/2014 1254/2014 1430/2014 1447/2014 1447/2014 1447/2014 1447/2014 1447/2014 1448/2014 1449/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ANDREI DORNELES RAMOS ME 1 ATILA JOSE BORGES 2 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 2 BI IMÓVEIS LTDA. 5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/10/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 434,40 0,00 434,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 405,20 0,00 405,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 345,60 0,00 345,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 239,50 0,00 239,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 915,54 0,00 915,54 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 847,30 0,00 847,30 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 703,20 0,00 703,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 380,63 0,00 380,63 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 146,25 0,00 146,25 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 1.881,80 0,00 1.881,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 440,40 0,00 440,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 375,00 0,00 375,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 405,75 0,00 405,75 070.398/09 0 104 3397 787-3 645 249,60 8.000,00 10.954,27 3.972,51 5.465,60 229,50 25,12 328,00 605,16 409,92 1.920,00 2.854,30 1.546,16 2.730,00 4.074,84 328,00 2.006,85 1.008,00 0,00 1.373,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,60 6.626,15 10.954,27 3.972,51 5.465,60 229,50 25,12 328,00 605,16 409,92 1.920,00 2.854,30 1.546,16 2.730,00 4.074,84 328,00 2.006,85 1.008,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 1 399 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 3915-2 0-0 1622-5 357 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 00002599-0 HABITEC 40.747-X 00658-14 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 675 758 674 674 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 Página 90 de 205 249,60 6.626,15 10.954,27 3.972,51 30.270,90 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1450/2014 1698/2014 1699/2014 1709/2014 1710/2014 1711/2014 1711/2014 1712/2014 1713/2014 675/2014 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 810/2014 6 810/2014 7 1057/2014 3 1058/2014 5 1059/2014 4 1282/2014 1 1282/2014 2 1283/2014 1 1283/2014 2 1284/2014 1 1344/2014 1 1432/2014 1 1432/2014 2 1701/2014 1 1701/2014 2 1438/2014 1704/2014 996/2014 1045/2014 1 1 3 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.064,70 244,90 852,80 100,50 506,50 1.054,80 959,25 672,00 1.092,00 47,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,70 244,90 852,80 100,50 506,50 1.054,80 959,25 672,00 1.092,00 47,94 1.780,63 0,00 59,96 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 17.219-7 675 675 675 675 675 675 675 675 675 645 1.780,63 0 1 1534-2 17.219-7 645 0,00 59,96 0 1 1534-2 17.219-7 645 6.298,51 0,00 6.298,51 0 1 1534-2 17.219-7 645 1.386,24 0,00 1.386,24 0 1 1534-2 17.219-7 645 787,63 0,00 787,63 0 1 1534-2 17.219-7 645 406,00 0,00 406,00 0 1 1534-2 17.219-7 645 4.343,82 0,00 4.343,82 0 1 1534-2 17.219-7 645 70,00 0,00 70,00 0 1 1534-2 17.219-7 645 1.421,88 0,00 1.421,88 0 1 1534-2 17.219-7 645 56,00 0,00 56,00 0 1 1534-2 17.219-7 645 826,98 0,00 826,98 0 1 1534-2 17.219-7 645 4.089,59 0,00 4.089,59 0 104 2975 372-9 645 2.579,36 0,00 2.579,36 0 104 2975 372-9 645 1.320,00 0,00 1.320,00 0 104 2975 372-9 645 2.849,70 0,00 2.849,70 0 104 2975 372-9 645 4.446,00 8.398,00 4,30 2.034,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.446,00 8.398,00 4,30 2.034,06 0 0 0 0 237 237 1 1 2372-8 2372-8 392-1 392-1 70750-3 70750-3 306.324-0 306.324-0 645 645 645 645 Página 91 de 205 17.485,59 11.542,65 12.844,00 11.905,55 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1503/2014 1563/2014 1695/2014 1486/2014 1783/2014 1502/2014 1502/2014 1502/2014 1502/2014 1518/2013 988/2014 988/2014 1787/2014 1875/2014 1935/2014 850/2014 851/2014 1328/2014 1329/2014 1330/2014 1331/2014 1332/2014 1333/2014 1334/2014 1443/2014 1550/2014 1551/2014 1551/2014 1553/2014 1553/2014 1554/2014 1554/2014 1555/2014 1555/2014 1556/2014 1556/2014 1557/2014 1557/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 2 EGON KRUGER 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 8 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GOTINO MANOEL MENDES 1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 917,83 8.949,36 241,30 0,00 0,00 0,00 917,83 8.949,36 241,30 1.650,00 800,00 0,00 0,00 8.146,39 11.683,17 5.495,21 10.961,39 306,26 1.225,04 1.531,30 6.004,10 2.627,00 4.500,00 539,00 521,42 8.726,08 9.960,20 1.911,60 971,69 688,80 672,56 865,36 2.815,14 3.968,08 2.507,98 2.666,36 372,48 585,40 646,80 1.725,80 763,60 797,50 682,40 1.270,60 158,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,98 62,95 411,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 92 de 205 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 241,30 0 0 0 1 1 1 392-1 392-1 3020-1 306.324-0 306.324-0 7.690-2 645 645 675 1.650,00 800,00 1.650,00 800,00 0 0 104 1 375-1 1534-2 16.248-3 16.595-6 674 645 8.146,39 11.683,17 5.495,21 10.961,39 306,26 1.225,04 1.531,30 5.179,12 2.564,05 4.088,65 539,00 521,42 8.726,08 9.960,20 1.911,60 971,69 688,80 672,56 865,36 2.815,14 3.968,08 2.507,98 2.666,36 372,48 585,40 646,80 1.725,80 763,60 797,50 682,40 1.270,60 158,00 773,00 36.286,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 341 1 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 3510-6 31513-3 3510-6 31513-3 3510-6 31513-3 3510-6 31513-3 3793-1 9603-2 3793-1 9603-2 3793-1 9603-2 4079 01424-9 1243-2 37.220-X 0-0PG MARECHAL 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 645 645 645 645 675 645 675 749 749 758 675 675 645 645 645 645 645 645 645 645 675 645 675 645 675 645 675 645 675 645 675 645 675 3.062,60 5.179,12 2.564,05 4.088,65 44.589,85 70.613/09 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1433/2014 1434/2014 1434/2014 666/2014 866/2014 1244/2014 1245/2014 1355/2014 1442/2014 1708/2014 1490/2014 1320/2014 1321/2014 1322/2014 1322/2014 1428/2014 1429/2014 1696/2014 1697/2014 1504/2014 1243/2014 1243/2014 1439/2014 1440/2014 1706/2014 1707/2014 1466/2014 1586/2014 1674/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 2 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 2 LICITAL COMERCIAL LTDA 3 LICITAL COMERCIAL LTDA 2 LICITAL COMERCIAL LTDA 2 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 2 LUIZ MILTON DALAVECHIA 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME 1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME 1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME 1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 PAULO CESAR FURTADO ME 2 PAULO CESAR FURTADO ME 1 PAULO CESAR FURTADO ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.215,00 0,00 1.215,00 0 33 4524 13001445-9 645 1.823,40 0,00 1.823,40 0 33 4524 13001445-9 645 3.174,00 0,00 3.174,00 0 33 4524 13001445-9 645 268,37 256,95 252,66 459,82 35,04 614,97 277,48 4.747,50 881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,41 0,00 268,37 256,95 252,66 459,82 35,04 614,97 277,48 4.268,09 881,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 41 33 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 2823-1 35.299-3 195-8 35022304-05 809 13000215-5 645 645 645 645 645 645 675 749 645 518,40 0,00 518,40 0 33 809 13000215-5 645 170,88 0,00 170,88 0 33 809 13000215-5 645 64,80 0,00 64,80 0 33 809 13000215-5 645 740,00 0,00 740,00 0 1 2456-2 13.018-4 645 7.020,00 0,00 7.020,00 0 1 2456-2 13.018-4 645 2.220,00 0,00 2.220,00 0 1 2456-2 13.018-4 675 3.900,00 0,00 3.900,00 0 1 2456-2 13.018-4 675 58.964,18 608,40 0,00 0,00 58.964,18 608,40 SMAB 0 0 748 1 7347 4314-1 79277-2 10996-7 645 645 639,60 0,00 639,60 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 645 800,60 0,00 800,60 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 645 371,12 0,00 371,12 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 645 1.866,30 0,00 1.866,30 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 645 431,00 0,00 431,00 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 645 5.210,00 4.300,00 4.689,00 0,00 0,00 0,00 5.210,00 4.300,00 4.689,00 0 0 0 399 399 399 123 123 123 01.578-72 01.578-72 01.578-72 645 675 645 Página 93 de 205 2.165,29 4.268,09 1.635,36 13.880,00 90.272,00 4.717,02 18.003,51 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:55 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1870/2014 1700/2014 1705/2014 1203/2014 1220/2014 1 1 1 1 5 1220/2014 6 1220/2014 7 1223/2014 1 913/2014 2 1483/2014 1 1574/2014 1465/2014 1 1 PAULO CESAR FURTADO ME PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA SHOPPING DE FERRAGENS LTDA - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 1932/2014 2 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 4 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 10 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2090/2013 1046/2014 1049/2014 578/2014 578/2014 578/2014 1048/2014 622/2014 1343/2014 577/2014 1051/2014 1610/2014 1610/2014 1610/2014 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.804,51 3.966,00 29,80 52,80 12.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.804,51 3.966,00 29,80 52,80 12.369,00 6.104,70 0,00 5.266,80 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 58.918/09 0 0 0 0 0 399 1 1 33 341 123 982-2 355-7 4296 942 01.578-72 59.990-5 47.835-0 13.000470-2 20.760-6 675 645 675 675 645 6.104,70 58.918/09 0 341 942 20.760-6 645 0,00 5.266,80 58.918/09 0 341 942 20.760-6 645 13.650,00 0,00 13.650,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 645 4.853,11 72,80 4.780,31 0 341 624 52589-5 745 4.853,11 72,80 4.780,31 0 341 624 52589-5 745 3.775,76 1.418,55 547,48 0,00 3.228,28 1.418,55 0 0 104 1 1286-6 1780-9 1173-1 10959-2 745 645 411.107,16 4.256,97 Agência: 3793-1 4.256,00 29,80 52,80 37.390,50 054.028/20 9.560,62 17.254,47 1.418,55 406.850,19 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 08/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0 104 1000-6 2057-2 765 5.946,14 0,00 5.946,14 87.423,29 0 104 371-9 679-6 704 50.793,19 0,00 50.793,19 0 104 371-9 679-6 704 30.683,96 0,00 30.683,96 0 104 371-9 679-6 704 30.537,10 3.359,08 27.178,02 070.398/09 0 104 371-9 299-5 767 34.408,00 3.784,88 30.623,12 070.398/09 0 104 371-9 299-5 767 12.927,88 1.422,06 11.505,82 070.398/09 0 104 371-9 299-5 704 28.830,92 3.171,40 25.659,52 070.398/09 0 104 371-9 299-5 704 118,50 8.221,80 16.248,96 43.603,40 75.666,25 3.691,80 3.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,50 8.221,80 16.248,96 43.603,40 75.666,25 3.691,80 3.066,00 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 0 0 0 0 0 0 0 3892 3892 3892 3892 3892 BOLETO BOLETO 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 764 764 704 704 704 704 704 Página 94 de 205 94.966,48 8.340,30 142.276,41 Detalhe Banco Agência 341 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2075/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2026/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1804/2014 2022/2014 2025/2014 2037/2014 2021/2014 2017/2014 2020/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Documento/ Ano 2030/2014 1528/2014 1529/2014 1530/2014 1531/2014 1532/2014 1533/2014 1534/2014 1535/2014 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 355.743,90 11.737,42 344.006,48 Agência: 3793-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 880,57 0,00 880,57 880,57 0,00 Agência: 3793-1 1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA 2.790,21 83,50 2.706,71 Subtotal 2.790,21 83,50 2.706,71 1 1 1 1 1 1 1 ADELINO PELOZATO ADELINO PELOZATO AMARILDO LASKOSKI BI IMÓVEIS LTDA. CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA MIRELLE VERDASCA FERREIRA BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CECILHA MARMITT BERARDI 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 09/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 880,57 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim Quitar Bloqueto 768 Data de Pagamento: 10/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.706,71 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.165,25 3.920,34 2.155,59 3.972,51 3.306,00 3.870,18 2.494,00 293,27 279,12 27,59 0,00 160,87 0,00 52,97 871,98 3.641,22 2.128,00 3.972,51 3.145,13 3.870,18 2.441,03 20.883,87 813,82 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 58.120-8 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 880,57 Valor Líquido Pc Credor Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Descontos BANCO DO BRASIL S.A. Data de Pagamento: 08/10/2014 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Subtotal Banco: 1 Agência: 3793-1 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-GIACOM 769 Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.513,20 2.128,00 3.972,51 3.145,13 3.870,18 2.441,03 FAS 70.613/09 FAS Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 104 104 399 399 399 33 399 998-9 998-9 1313 357 1284 809 644 C. Corrente Nr. Boletim 5953-1 5953-1 02080-02 00658-14 0984-33 13000064-1 09.972-15 766 766 766 766 766 766 766 20.070,05 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.046,96 4.702,80 1.112,91 0,00 2.934,05 4.702,80 1.898,70 0,00 3.869,40 Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 0 0 104 0-0PG MARECHAL 3397 787-3 772 712 1.898,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 0,00 3.869,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 1.836,40 0,00 1.836,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 2.339,76 0,00 2.339,76 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 921,80 0,00 921,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 423,36 0,00 423,36 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 152,80 0,00 152,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 Página 95 de 205 3.262,50 21.276,16 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1536/2014 1537/2014 1538/2014 1539/2014 1540/2014 1541/2014 1542/2014 1543/2014 1544/2014 1545/2014 1546/2014 1931/2014 2114/2014 1944/2014 1893/2014 1902/2014 1903/2014 2028/2014 2013/2014 2012/2014 1253/2014 1254/2014 1449/2014 1451/2014 1710/2014 1711/2014 1712/2014 1282/2014 1284/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ANDREI DORNELES RAMOS ME 1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ATILA JOSE BORGES 1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 1 CHAN KEN CHOON 5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 20/10/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 315,00 0,00 315,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 195,60 0,00 195,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 441,06 0,00 441,06 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 308,40 0,00 308,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 394,20 0,00 394,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 333,90 0,00 333,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 1.001,10 0,00 1.001,10 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 649,80 0,00 649,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 810,20 0,00 810,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 601,20 0,00 601,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 80,68 0,00 80,68 070.398/09 0 104 3397 787-3 712 468,00 7.186,42 0,00 0,00 468,00 7.186,42 468,00 7.186,42 0 0 104 104 3915-2 1000-6 00002599-0 2057-2 712 730 188.124,50 145.801,13 0,00 0,00 188.124,50 145.801,13 188.124,50 145.801,13 0 0 104 1 3414 1622-5 425-5 18413-6 730 730 9.340,70 0,00 9.340,70 9.340,70 0 1 1622-5 19110-8 730 32.692,45 0,00 32.692,45 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 730 8.000,00 10.954,27 3.421,03 3.229,60 1.768,08 2.724,40 9.503,20 12.600,00 860,28 834,00 1.122,73 2.200,00 0,00 178,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 10.954,27 3.242,91 3.229,60 1.768,08 2.724,40 9.503,20 12.600,00 860,28 834,00 1.122,73 5.800,00 10.954,27 3.242,91 31.519,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 341 341 341 341 341 341 341 1 0-0 1622-5 548 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 HABITEC 40.747-X 50.610-4 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 17.219-7 772 778 778 712 712 712 712 712 712 712 712 1.901,44 0,00 1.901,44 0 1 1534-2 17.219-7 712 Página 96 de 205 5.173,42 054.028/20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1525/2014 1527/2014 1737/2014 1738/2014 1739/2014 1503/2014 1563/2014 1885/2014 1783/2014 2010/2014 2011/2014 2029/2014 1434/2014 1702/2014 1703/2014 1703/2014 1547/2014 1548/2014 1549/2014 1765/2014 1765/2014 1766/2014 1766/2014 1220/2014 1736/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA 2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI 3 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 2 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 8 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 684,20 0,00 684,20 0 1 1534-2 17.219-7 712 639,20 0,00 639,20 0 1 1534-2 17.219-7 712 138,00 0,00 138,00 0 1 1534-2 17.219-7 712 223,72 0,00 223,72 0 1 1534-2 17.219-7 712 464,13 0,00 464,13 0 1 1534-2 17.219-7 712 922,13 10.983,42 218.771,28 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,13 10.983,42 218.771,28 265,00 0 0 0 0 1 1 1 1 392-1 392-1 1622-5 1534-2 306.324-0 306.324-0 17451-3 16.595-6 712 712 730 712 5.435,10 7.500,00 4.500,00 1.587,00 1.494,65 2.062,50 1.237,50 0,00 3.940,45 5.437,50 3.262,50 1.587,00 0 0 0 0 341 341 0 33 4079 01424-9 4079 01424-9 0-0PG MARECHAL 4524 13001445-9 778 778 772 712 729,00 0,00 729,00 0 33 4524 13001445-9 712 5.118,00 0,00 5.118,00 0 33 4524 13001445-9 712 3.650,10 0,00 3.650,10 0 33 4524 13001445-9 712 2.639,28 0,00 2.639,28 0 33 809 13000215-5 712 316,88 0,00 316,88 0 33 809 13000215-5 712 1.144,32 0,00 1.144,32 0 33 809 13000215-5 712 243,11 0,00 243,11 0 33 809 13000215-5 712 598,08 0,00 598,08 0 33 809 13000215-5 712 253,01 0,00 253,01 0 33 809 13000215-5 712 427,20 0,00 427,20 0 33 809 13000215-5 712 14.344,00 0,00 14.344,00 14.344,00 0 341 942 20.760-6 712 2.965,66 0 1 1780-9 10959-2 712 2.965,66 0,00 2.965,66 750.397,17 8.285,68 742.111,49 Página 97 de 205 11.905,55 218.771,28 265,00 100.840/07 9.377,95 3.262,50 11.084,10 5.621,88 58.918/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2244/2014 1784/2014 2138/2014 2140/2014 2150/2014 2142/2014 2144/2014 2137/2014 2139/2014 2153/2014 2141/2014 1817/2014 1819/2014 1820/2014 1821/2014 1822/2014 2149/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 2 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 2 LAR BATISTA ESPERANCA 2 LAR BATISTA ESPERANCA 2 LAR BATISTA ESPERANCA 2 LAR BATISTA ESPERANCA 2 LAR BATISTA ESPERANCA 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1040/2014 1253/2014 1448/2014 1448/2014 1913/2014 1926/2014 1927/2014 1928/2014 1928/2014 1929/2014 1057/2014 1282/2014 1282/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 6 6 3 4 1 1 1 1 2 1 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0 104 1000-6 2057-2 788 25.300,00 0,00 25.300,00 75.900,00 0 1 1534-2 33000-0 788 50.600,00 0,00 50.600,00 0 1 1534-2 33000-0 788 3.575,35 1.000,00 3.333,33 0,00 0,00 0,00 3.575,35 1.000,00 3.333,33 17.419,94 1.000,00 13.062,60 122285/200 0 0 0 1 104 104 1443-5 1628-4 2937-8 24496-1 1482-8 505-8 788 788 788 1.181,08 0,00 1.181,08 10.885,50 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 788 17.281,69 33.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 17.281,69 33.000,00 2.500,00 17.281,69 33.000,00 14.553,00 0 0 0 104 104 1 997-0 385-9 1432-X 429-0 2034-5 24157-1 788 788 788 8.119,74 0,00 8.119,74 44.057,20 99.525/07 0 104 3397 622-2 788 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 2.133,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 2.133,58 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 16.224,60 103209/07 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 9-4 10209-1 10203-2 10207-5 10206-7 10202-4 60468-2 788 788 788 788 788 788 225.024,77 0,00 225.024,77 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.926,40 1.174,40 14.973,60 10.863,20 381,60 238,56 2.926,31 290,70 1.511,10 1.608,00 104,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,40 1.174,40 14.973,60 10.863,20 381,60 238,56 2.926,31 290,70 1.511,10 1.608,00 104,99 69,00 0,00 1.194,64 0,00 Página 98 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 22/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 35.893,87 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 1 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 17.219-7 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 69,00 0 1 1534-2 17.219-7 751 1.194,64 0 1 1534-2 17.219-7 751 3.832,60 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1344/2014 1737/2014 1738/2014 1739/2014 1739/2014 1920/2014 1796/2014 1906/2014 1502/2014 1502/2014 1502/2014 2009/2014 2009/2014 2009/2014 2009/2014 93/2014 93/2014 93/2014 93/2014 252/2014 252/2014 252/2014 252/2014 533/2014 533/2014 990/2014 1642/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 9 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 6 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 7 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 8 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 9 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 4 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC 1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CTBA - FAAC SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 22/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 195,76 0,00 195,76 0 1 1534-2 17.219-7 751 276,00 0,00 276,00 0 1 1534-2 17.219-7 751 729,45 0,00 729,45 0 1 1534-2 17.219-7 751 781,26 0,00 781,26 0 1 1534-2 17.219-7 751 481,50 0,00 481,50 0 1 1534-2 17.219-7 751 7.410,00 62.000,00 0,00 0,00 7.410,00 62.000,00 0 0 237 2372-8 so bloquet 70750-3 fatura 751 701 5.894,06 0,00 5.894,06 so bloquet 0 fatura 701 5.016,41 8.202,19 14,86 490,28 4.806,59 269,01 9.412,78 33.015,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,41 8.202,19 14,86 490,28 4.806,59 269,01 9.412,78 33.015,96 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 BOLETO 751 751 751 751 751 751 751 638 959,83 0,00 959,83 0 BOLETO 638 423,69 0,00 423,69 0 BOLETO 638 2.325,30 0,00 2.325,30 0 BOLETO 638 13.139,33 0,00 13.139,33 0 BOLETO 638 36.991,74 0,00 36.991,74 0 BOLETO 638 37.328,48 0,00 37.328,48 0 BOLETO 638 1.007,37 0,00 1.007,37 0 BOLETO 638 14.415,96 0,00 14.415,96 0 BOLETO 638 567,38 0,00 567,38 0 BOLETO 638 874,14 0,00 874,14 0 BOLETO 638 1.177,20 0,00 1.177,20 0 BOLETO 638 Página 99 de 205 7.410,00 70.631,27 28.212,12 142.226,38 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 988/2014 178/2014 1238/2014 1352/2014 574/2014 3 5 4 1 3 1028/2014 1 1028/2014 2 1259/2014 1 1333/2014 1551/2014 1552/2014 1553/2014 1554/2014 1555/2014 1556/2014 1557/2014 1770/2014 1771/2014 1772/2014 1773/2014 1774/2014 1775/2014 1925/2014 2068/2014 2036/2014 1922/2014 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1923/2014 1 1483/2014 2 617/2014 994/2014 994/2014 1501/2014 1501/2014 3037/2013 1 1 2 1 2 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES LICITAL COMERCIAL LTDA OI S.A OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS TURATTO & SALLA LTDA TURATTO & SALLA LTDA TURATTO & SALLA LTDA TURATTO & SALLA LTDA TURATTO & SALLA LTDA UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.531,30 47,70 228,60 35,88 18.496,20 0,00 0,00 0,00 0,00 647,36 1.531,30 47,70 228,60 35,88 17.848,84 30.810,66 1.078,38 55.894,96 Data de Pagamento: 22/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 122285/200 122285/200 122285/200 ProcurToda 0 0 0 0 0 1 104 104 104 33 3793-1 371-9 371-9 371-9 2044 9603-2 147-6 147-6 147-6 13000365-2 751 751 751 751 799 29.732,28 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 799 1.956,32 53.938,64 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 799 28.875,27 1.010,63 27.864,64 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 799 111,28 2.793,18 2.650,50 441,28 495,80 526,00 991,90 315,00 1.917,00 1.336,10 715,50 322,20 834,50 608,80 807,26 33.888,30 29.588,83 4.504,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,28 2.793,18 2.650,50 441,28 495,80 526,00 991,90 315,00 1.917,00 1.336,10 715,50 322,20 834,50 608,80 807,26 33.888,30 29.588,83 4.504,26 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 1 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 2823-1 SMAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 1 7347 4314-1 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 35.299-3 Boleto 79277-2 10996-7 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 795 798 751 1.879,78 0,00 1.879,78 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 751 4.853,11 72,79 4.780,32 4.780,32 0 341 624 52589-5 799 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 4.940,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 4.940,68 3.000,00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 341 3007-4 3007-4 3007-4 3007-4 3007-4 910 25.627-7 25.627-7 25.627-7 25.627-7 25.627-7 09.239-4 751 751 751 751 751 798 Página 100 de 205 312,18 129.384,40 14.059,04 807,26 98.888,30 87.360,00 6.384,04 39.087,66 070.398/09 070.398/09 070.398/09 070.398/09 070.398/09 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 103/2014 273/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1570/2014 1570/2014 1570/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 919/2014 920/2014 1685/2014 1685/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Banco: 1 2146/2014 2269/2014 2151/2014 2152/2014 2038/2014 2038/2014 Banco: 1 1744/2014 1745/2014 1746/2014 1747/2014 1748/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.256,11 6.938,60 300,29 333,05 5.955,82 6.605,55 532.105,57 5.398,82 Agência: 3793-1 1 BRASFILTER IND E COM LTDA 2 BRASFILTER IND E COM LTDA 3 BRASFILTER IND E COM LTDA 1.552,17 2.278,00 169,73 0,00 0,00 0,00 1.552,17 2.278,00 169,73 Subtotal 3.999,90 0,00 3.999,90 Pc Credor 2 6 1 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 ONG CAMINHOS DO SOL 2 ONG CAMINHOS DO SOL BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Total/ Observações Fornecedor Agência: 3793-1 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 2537-2 2537-2 24.027-3 24.027-3 799 799 Data de Pagamento: 23/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.999,90 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.673,31 5.262,01 4.097,99 9.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.673,31 5.262,01 4.097,99 9.360,00 24.393,31 0,00 24.393,31 Detalhe Banco Agência 0 0 0 Conta Corrente: 58.120-8 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 526.706,75 Valor Líquido BANCO DO BRASIL S.A. Data de Pagamento: 22/10/2014 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos Subtotal Documento/ Ano Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Subtotal Documento/ Ano Agência: 3793-1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3221-2 3221-2 3221-2 2057-5 2057-5 2057-5 800 800 800 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 29.334,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 Conta Corrente: 58.120-8 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 806 806 806 806 Data de Pagamento: 28/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.375,60 0,00 4.375,60 13.125,60 0 1 3792-3 40864-6 816 3.745,29 9.909,37 12.402,61 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,29 9.909,37 12.402,61 30.000,00 10.000,00 9.145,46 36.291,54 43.548,76 40.000,00 0 0 0 0 0 104 1 1 237 237 3397 756-0 756-0 6050 6050 675-3 18449-7 67182-7 1020-0 1020-0 816 816 816 825 825 70.432,87 0,00 70.432,87 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 789,90 0,00 789,90 666,80 0,00 451,70 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 29/10/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 666,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 0,00 451,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 329,00 0,00 329,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 363,90 0,00 363,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 Página 101 de 205 6.903,70 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1749/2014 1750/2014 1751/2014 1752/2014 1754/2014 1755/2014 1757/2014 1758/2014 1759/2014 1699/2014 1711/2014 1913/2014 1928/2014 1928/2014 1929/2014 1503/2014 1563/2014 2035/2014 2044/2014 1783/2014 2009/2014 860/2014 1437/2014 1919/2014 1924/2014 1552/2014 1921/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 3 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 3 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 ITAVOL COMERCIAL LTDA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 573/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 29/10/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 410,00 0,00 410,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 285,90 0,00 285,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 282,50 0,00 282,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 203,82 0,00 203,82 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 523,75 0,00 523,75 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 1.114,80 0,00 1.114,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 639,00 0,00 639,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 543,38 0,00 543,38 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 299,25 0,00 299,25 070.398/09 0 104 3397 787-3 819 413,60 455,00 384,00 703,00 85,00 1.070,00 6,02 2.034,06 916,11 8.949,36 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,60 455,00 384,00 703,00 85,00 1.070,00 6,02 2.034,06 916,11 8.949,36 253,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 1 1 1 1 1 2947 2947 2947 2947 2947 2947 392-1 392-1 392-1 392-1 1534-2 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 306.324-0 306.324-0 306.324-0 306.324-0 16.595-6 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 6.369,03 165,44 75,24 1.085,00 1.215,36 8.893,70 134,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.369,03 165,44 75,24 1.085,00 1.215,36 8.893,70 134,10 0 0 0 0 0 0 0 1 104 104 104 237 237 1 3510-6 371-9 371-9 371-9 926-1 1369-2 355-7 31513-3 147-6 147-6 147-6 55.500-2 2777-4 47.835-0 819 819 819 819 819 819 819 40.110,72 0,00 40.110,72 Agência: 3793-1 3.110,60 11.905,55 253,00 6.369,03 1.325,68 122285/200 122285/200 122285/200 1.215,36 9.642,50 134,10 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 601,36 0,00 601,36 Página 102 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.940,68 Detalhe Banco Agência 0 341 910 C. Corrente Nr. Boletim 09.239-4 845 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1027/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2090/2013 399/2014 580/2014 1046/2014 1049/2014 1587/2014 2045/2014 577/2014 1047/2014 1047/2014 1610/2014 1610/2014 545/2014 546/2014 609/2014 610/2014 610/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2375/2014 2376/2014 2377/2014 2408/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 4 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.339,32 0,00 4.339,32 4.940,68 0,00 4.940,68 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 06/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 370,02 0,00 370,02 2.480,96 0,00 894,62 Detalhe Banco Agência 341 C. Corrente Nr. Boletim 910 09.239-4 845 Data de Pagamento: 07/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 104 371-9 679-6 804 2.480,96 0 104 371-9 679-6 804 0,00 894,62 0 104 371-9 679-6 804 4.487,79 0,00 4.487,79 0 104 371-9 679-6 804 31.256,60 0,00 31.256,60 0 104 371-9 679-6 804 3.026,85 0,00 3.026,85 0 104 371-9 679-6 804 43.278,55 0,00 43.278,55 0 104 371-9 679-6 804 8.196,30 11.147,70 11.230,94 3.066,00 98.305,35 9.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,35 8.196,30 11.147,70 11.230,94 3.066,00 98.305,35 8.449,74 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 1 3892 3892 3892 3892 3892 1433-8 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 39.248-0 804 804 804 804 804 804 6.987,95 768,67 6.219,28 0 1 1433-8 39.248-0 804 20.820,00 2.290,20 18.529,80 0 1 1433-8 39.248-0 804 467,30 51,40 415,90 0 1 1433-8 39.248-0 804 11.295,31 1.242,48 10.052,83 0 1 1433-8 39.248-0 804 266.806,33 5.397,10 261.409,23 Agência: 3793-1 85.795,39 Detalhe Banco Agência 131.946,29 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 132.292,63 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 361.200,00 110.000,00 0,00 0,00 361.200,00 110.000,00 361.200,00 110.000,00 108.288/07 0 0 341 1 274 1622-5 78204-4 11987-3 858 858 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 108.288/07 0 1 1622-5 11986-5 858 5.971,05 0,00 5.971,05 27.088,42 0 104 372-7 2379-3 858 Página 103 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2409/2014 2397/2014 2364/2014 2381/2014 2401/2014 2378/2014 2382/2014 2404/2014 2368/2014 2395/2014 2380/2014 2147/2014 2148/2014 2373/2014 2407/2014 2379/2014 2383/2014 2384/2014 2417/2014 2366/2014 2402/2014 2410/2014 2385/2014 2365/2014 2369/2014 2411/2014 2398/2014 2399/2014 2386/2014 2403/2014 2370/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI 1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 COMUNIDADE HERMON 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO 1 FUNDACAO INICIATIVA 1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.187,91 0,00 2.187,91 24.200,00 33.000,00 0,00 0,00 24.200,00 33.000,00 24.200,00 33.000,00 30.800,00 0,00 30.800,00 22.000,00 0,00 52.800,00 44.000,00 1.000,00 60.197,55 88.000,00 66.000,00 9.340,70 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 3510-6 31883-3 858 0 0 1 1 1458-3 1244-0 21526-0 37296-X 858 858 30.800,00 0 1 1244-0 51503-5 858 22.000,00 22.000,00 0 104 3877 137-8 858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00 44.000,00 1.000,00 60.197,55 88.000,00 66.000,00 9.340,70 52.800,00 44.000,00 1.000,00 60.197,55 88.000,00 66.000,00 18.681,40 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 1 1 104 1 376-0 1628-4 1628-4 3792-3 1869-4 375-1 1622-5 1839-2 1308-2 1482-8 37709-0 41491-3 3325-6 19110-8 858 858 858 858 858 858 858 32.692,45 0,00 32.692,45 65.384,90 0 1 1622-5 19109-4 858 7.595,04 0,00 7.595,04 30.610,74 0 1 2926-2 31013-1 858 6.902,00 0,00 6.902,00 29.863,50 0 341 3707 12653-2 858 44.000,00 44.000,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 30.800,00 44.000,00 44.000,00 30.800,00 0 0 0 104 104 104 369-7 997-0 374-3 2225-1 1359-1 3488-5 858 858 858 3.745,29 14.516,46 44.000,00 3.076,33 22.000,00 8.606,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,29 14.516,46 44.000,00 3.076,33 22.000,00 8.606,40 9.145,46 14.516,46 44.000,00 9.918,53 22.000,00 59.346,00 0 0 0 0 0 0 104 1 1 104 1 104 3397 1244-0 1243-2 375-1 1243-2 1524-5 675-3 26413-X 65675-5 4394-4 25783-4 2227-2 858 858 858 858 858 858 85.990,33 0,00 85.990,33 203.301,00 0 104 1524-5 2401-1 858 218.771,28 55.000,00 0,00 0,00 218.771,28 55.000,00 218.771,28 55.000,00 0 0 1 1 1622-5 2266-7 17451-3 18419-5 858 858 66.000,00 66.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 22.000,00 66.000,00 66.000,00 22.000,00 0 0 0 104 1 104 2122-9 1458-3 374-3 998-2 16318-X 3372-2 858 858 858 8.943,48 0,00 8.943,48 27.300,00 0 1 4500-4 110205-2 858 Página 104 de 205 108.255/07 100.840/07 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2371/2014 2372/2014 2405/2014 2406/2014 2387/2014 2388/2014 2389/2014 2390/2014 2391/2014 2392/2014 2393/2014 2394/2014 2396/2014 2400/2014 2374/2014 2414/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR BATISTA ESPERANCA LAR INFANTIL SOL AMIGO LAR O BOM CAMINHO PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2253/2014 2255/2014 2247/2014 2266/2014 2252/2014 2088/2014 1875/2014 2027/2014 2256/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ADELINO PELOZATO AMARILDO LASKOSKI BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO BI IMÓVEIS LTDA. CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ GOTINO MANOEL MENDES SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1803/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LUIZ MILTON DALAVECHIA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.356,52 7.945,92 12.402,61 9.909,37 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 52.800,00 66.000,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.356,52 7.945,92 12.402,61 9.909,37 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 52.800,00 66.000,00 83.600,00 7.945,92 43.548,76 36.291,54 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 52.800,00 66.000,00 83.600,00 16.324,70 178.500,00 2.133,58 0,00 0,00 0,00 16.324,70 178.500,00 2.133,58 16.324,70 178.500,00 16.224,60 2.341.308,97 0,00 2.341.308,97 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.920,34 2.155,59 10.954,27 3.972,51 3.306,00 7.500,00 2.627,00 300,33 2.790,21 279,12 27,59 0,00 0,00 160,87 1.236,35 62,95 45,05 83,50 3.641,22 2.128,00 10.954,27 3.972,51 3.145,13 6.263,65 2.564,05 255,28 2.706,71 37.526,25 1.895,43 Agência: 3793-1 Valor Líquido 865,95 238,14 627,81 865,95 238,14 627,81 3.641,22 2.128,00 10.954,27 3.972,51 3.145,13 6.263,65 2.687,00 2.961,99 FAS 70.613/09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 4500-4 4500-4 756-0 756-0 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 3511-4 4500-4 1432-X 368-9 110205-2 110206-0 67182-7 18449-7 10209-1 10201-6 10203-2 10207-5 10206-7 10202-4 20531-1 11460-X 03376-2 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 0 0 0 1 1 1 1622-5 9-4 9-4 19.301-1 42207-X 60468-2 858 858 858 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 399 1 399 399 341 1 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 998-9 5953-1 1313 02080-02 1622-5 40.747-X 357 00658-14 1284 0984-33 4079 01424-9 1243-2 37.220-X 0-0 CARTA-GIACOM 0-0 CARTA-GIACOM 865 865 865 865 865 865 865 867 867 Data de Pagamento: 19/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 627,81 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.630,82 Descontos Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 12/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Valor Bruto 103209/07 103209/07 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 105 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 41 C. Corrente Nr. Boletim 195-8 35022304-05 896 Data de Pagamento: 21/11/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2259/2014 1743/2014 1753/2014 1756/2014 1953/2014 1954/2014 1955/2014 1956/2014 1957/2014 1958/2014 1959/2014 1960/2014 1961/2014 1962/2014 1963/2014 1964/2014 1965/2014 1966/2014 1967/2014 1968/2014 1969/2014 1970/2014 1972/2014 1973/2014 1974/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CECILHA MARMITT BERARDI 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.500,00 1.408,50 411,35 0,00 4.088,65 1.408,50 1.893,60 0,00 1.160,40 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 0 0 104 0-0PG MARECHAL 3397 787-3 877 899 1.893,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 0,00 1.160,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 4.368,80 0,00 4.368,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 2.091,10 0,00 2.091,10 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 3.862,40 0,00 3.862,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 1.589,40 0,00 1.589,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 2.123,76 0,00 2.123,76 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 921,80 0,00 921,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 857,12 0,00 857,12 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 589,90 0,00 589,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 470,00 0,00 470,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 594,40 0,00 594,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 859,20 0,00 859,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 890,80 0,00 890,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 697,20 0,00 697,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 410,63 0,00 410,63 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 403,36 0,00 403,36 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 155,20 0,00 155,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 345,00 0,00 345,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 114,60 0,00 114,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 191,50 0,00 191,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 161,40 0,00 161,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 128,10 0,00 128,10 070.398/09 0 104 3397 787-3 899 Página 106 de 205 27.993,40 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2173/2014 2163/2014 2182/2014 2182/2014 2182/2014 2183/2014 2183/2014 2184/2014 2184/2014 2534/2014 2112/2014 2087/2014 2311/2014 1913/2014 1930/2014 1930/2014 2236/2014 2237/2014 2237/2014 1524/2014 1524/2014 1524/2014 1526/2014 1737/2014 1738/2014 1739/2014 1947/2014 1948/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ANDREI DORNELES RAMOS ME 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 3 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 CHAN KEN CHOON 1 CHAN KEN CHOON 3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 156,00 1.241,20 0,00 0,00 156,00 1.241,20 116,94 0,00 4.608,08 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 104 237 3915-2 2762-6 00002599-0 33980-6 826 826 116,94 0 237 2762-6 33980-6 826 0,00 4.608,08 0 237 2762-6 33980-6 826 773,60 0,00 773,60 0 237 2762-6 33980-6 826 1.127,20 0,00 1.127,20 0 237 2762-6 33980-6 826 681,74 0,00 681,74 0 237 2762-6 33980-6 826 4.393,00 0,00 4.393,00 0 237 2762-6 33980-6 826 573,54 0,00 573,54 0 237 2762-6 33980-6 826 35.116,15 2.590,75 0,00 0,00 35.116,15 2.590,75 44.000,00 2.590,75 0 0 1 1 1243-2 1534-2 42.242-8 12172-X 881 826 6.600,00 13.669,57 365,98 1.092,00 1.638,00 1.507,60 143,00 1.073,36 5.735,56 1.815,00 2.932,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785,00 10.736,59 365,98 1.092,00 1.638,00 1.507,60 143,00 1.073,36 5.735,56 15.521,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 1 548 548 2947 2947 2947 2947 2947 2947 1534-2 50.610-4 50.610-4 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 35551-3 17.219-7 899 899 826 826 826 826 826 826 899 1.274,55 0,00 1.274,55 0 1 1534-2 17.219-7 899 165,99 0,00 165,99 0 1 1534-2 17.219-7 899 1.899,64 0,00 1.899,64 0 1 1534-2 17.219-7 899 347,00 0,00 347,00 0 1 1534-2 17.219-7 899 884,93 0,00 884,93 0 1 1534-2 17.219-7 899 1.387,76 0,00 1.387,76 0 1 1534-2 17.219-7 899 6.824,54 0,00 6.824,54 0 1 1534-2 17.219-7 899 2.070,88 0,00 2.070,88 0 1 1534-2 17.219-7 899 Página 107 de 205 156,00 14.118,78 Detalhe Banco Agência 5.819,94 23.715,67 054.028/20 054.028/20 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1949/2014 1950/2014 1915/2014 1915/2014 2168/2014 2239/2014 2178/2014 911/2014 1023/2014 2166/2014 2166/2014 2009/2014 2262/2014 2262/2014 2262/2014 2262/2014 2262/2014 2262/2014 2262/2014 2262/2014 2428/2014 988/2014 1259/2014 1259/2014 1651/2014 1651/2014 2258/2014 2413/2014 2180/2014 2181/2014 2181/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 2 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 3 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI 1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA 1 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI 1 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI 2 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.653,86 0,00 1.653,86 0 1 1534-2 17.219-7 899 446,76 0,00 446,76 0 1 1534-2 17.219-7 899 1.899,80 0,00 1.899,80 0 104 2975 372-9 826 1.320,00 0,00 1.320,00 0 104 2975 372-9 826 1.709,82 0,00 1.709,82 0 104 2975 372-9 826 2.597,76 0,00 2.597,76 0 104 2975 372-9 826 27.450,00 56.315,35 268.799,67 197,40 0,00 7.819,80 37.378,90 0,00 27.450,00 48.495,55 231.420,77 197,40 0 0 0 0 237 254 254 1 2372-8 1 1 3020-1 70750-3 16.774-2 16.774-2 7.690-2 826 902 902 826 25,08 0,00 25,08 0 1 3020-1 7.690-2 826 8.652,31 1.329,50 570,02 4.075,53 226,19 476,44 7.917,13 269,09 4.939,97 2.434,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.652,31 1.329,50 570,02 4.075,53 226,19 476,44 7.917,13 269,09 4.939,97 2.434,47 28.456,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 3510-6 369-7 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 31513-3 4318-6 826 826 826 826 826 826 826 826 826 881 5.512,68 32.125,35 0,00 1.124,38 5.512,68 31.000,97 5.512,68 149.202,29 ProcurToda 0 0 1 33 3793-1 2044 9603-2 13000365-2 826 900 43.788,04 1.532,58 42.255,46 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 900 15.681,40 548,84 15.132,56 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 900 63.018,96 2.205,66 60.813,30 ProcurToda 0 33 2044 13000365-2 900 4.500,00 20.442,24 3.687,15 94,50 1.020,00 411,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.088,65 20.442,24 3.687,15 94,50 1.020,00 054.028/20 054.028/20 054.028/20 0 0 0 0 0 0 104 1 1 1 0-0PG MARECHAL 997-0 1748-1 982-2 57.518-6 982-2 57.518-6 982-2 57.518-6 877 876 826 826 826 Página 108 de 205 7.527,38 27.450,00 279.916,32 Toda e Qua Toda e Qua 222,48 27.060,14 4.088,65 20.442,24 5.274,15 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2330/2014 2179/2014 2251/2014 850/2014 1333/2014 1770/2014 1770/2014 1771/2014 1772/2014 1773/2014 1774/2014 1775/2014 1986/2014 1986/2014 1986/2014 1987/2014 1987/2014 1987/2014 1988/2014 1988/2014 1989/2014 1989/2014 1989/2014 1990/2014 1990/2014 1990/2014 1991/2014 1991/2014 1991/2014 1992/2014 1992/2014 1992/2014 1994/2014 1994/2014 1916/2014 2169/2014 2241/2014 2176/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 5 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI ITAVOL COMERCIAL LTDA J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME. 1 JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 472,50 262,50 3.870,18 396,00 372,48 886,50 1.917,00 2.425,00 1.157,00 684,00 2.044,00 608,80 3.340,90 2.508,00 2.874,10 753,18 1.669,08 2.480,46 418,50 1.255,50 2.025,90 1.298,00 1.742,90 1.138,04 1.163,52 284,02 1.018,80 793,90 455,90 273,48 260,28 461,56 193,90 156,40 4.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,50 262,50 3.870,18 396,00 372,48 886,50 1.917,00 2.425,00 1.157,00 684,00 2.044,00 608,80 3.340,90 2.508,00 2.874,10 753,18 1.669,08 2.480,46 418,50 1.255,50 2.025,90 1.298,00 1.742,90 1.138,04 1.163,52 284,02 1.018,80 793,90 455,90 273,48 260,28 461,56 193,90 156,40 4.051,00 2.550,00 0,00 5.436,00 2.034,00 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 237 33 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 33 982-2 926-1 809 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 4524 57.518-6 55.500-2 13000064-1 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 13001445-9 826 826 875 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 2.550,00 0 33 4524 13001445-9 826 0,00 5.436,00 0 33 4524 13001445-9 826 0,00 2.034,00 0 1 1244-0 6024-0 826 Página 109 de 205 054.028/20 Detalhe Banco Agência 262,50 3.870,18 37.126,94 12.037,00 2.034,00 70.613/09 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2455/2014 2023/2014 2254/2014 1765/2014 1 1 1 3 1766/2014 3 1980/2014 1 1981/2014 1 1982/2014 1 1983/2014 1 2185/2014 1 1912/2014 1 2234/2014 1 2235/2014 1 2036/2014 2265/2014 1585/2014 1585/2014 1586/2014 1586/2014 1870/2014 2048/2014 2302/2014 1914/2014 2167/2014 2238/2014 2367/2014 1684/2014 2412/2014 2174/2014 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2175/2014 1 1220/2014 9 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP LUIZ MILTON DALAVECHIA LUIZ MILTON DALAVECHIA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP PAULO CESAR FURTADO ME PAULO CESAR FURTADO ME PAULO CESAR FURTADO ME PAULO CESAR FURTADO ME PAULO CESAR FURTADO ME PAULO CESAR FURTADO ME PAULO CESAR FURTADO ME PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A REDE ESPERANÇA SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 79.736,30 5.036,15 5.036,15 875,02 0,00 558,79 1.384,94 0,00 79.736,30 4.477,36 3.651,21 875,02 830,02 0,00 5.849,76 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 1 41 41 33 830,02 0 33 809 13000215-5 826 0,00 5.849,76 0 33 809 13000215-5 826 2.675,52 0,00 2.675,52 0 33 809 13000215-5 826 1.370,48 0,00 1.370,48 0 33 809 13000215-5 826 93,08 0,00 93,08 0 33 809 13000215-5 826 120,00 0,00 120,00 120,00 0 1 495-2 36235-2 826 3.744,00 0,00 3.744,00 8.864,00 0 1 2456-2 13.018-4 826 1.480,00 0,00 1.480,00 0 1 2456-2 13.018-4 826 3.640,00 0,00 3.640,00 0 1 2456-2 13.018-4 826 5.026,31 25.548,82 2.634,15 1.865,85 2.892,00 4.516,50 1.195,49 19,50 1.368,11 2.715,00 2.244,00 1.015,00 22.920,97 5.325,44 38.816,68 4.722,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.026,31 25.548,82 2.634,15 1.865,85 2.892,00 4.516,50 1.195,49 19,50 1.368,11 2.715,00 2.244,00 1.015,00 22.920,97 5.325,44 38.816,68 4.722,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 748 399 399 399 399 399 399 399 1 1 1 104 7347 7347 123 123 123 123 123 123 123 982-2 982-2 982-2 375-1 1 1 2456-2 3275-1 79277-2 79277-2 01.578-72 01.578-72 01.578-72 01.578-72 01.578-72 01.578-72 01.578-72 59.990-5 59.990-5 59.990-5 3103-2 BOLETO 12154-1 12.475-3 899 899 757 757 757 757 757 757 757 826 826 826 876 891 876 826 765,10 0,00 765,10 0 1 3275-1 12.475-3 826 4.576,00 0,00 4.576,00 0 341 942 20.760-6 826 Página 110 de 205 8.128,57 11.693,88 80.272,00 14.491,60 5.974,00 054.028/20 054.028/20 054.028/20 22.920,97 13.267,50 38.816,68 5.487,78 55.316,00 58.918/09 4638-8 13.625-5 195-8 35022304-05 195-8 35022304-05 809 13000215-5 876 875 875 826 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1221/2014 1223/2014 1223/2014 2100/2014 2016/2014 992/2014 1026/2014 1561/2014 1611/2014 1611/2014 2849/2013 3016/2013 3016/2013 3016/2013 1027/2014 1562/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1048/2014 1047/2014 1610/2014 1610/2014 2047/2014 3076/2013 609/2014 610/2014 770/2014 771/2014 971/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS 5 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TURATTO & SALLA LTDA 1 TURATTO & SALLA LTDA 2 TURATTO & SALLA LTDA 3 TURATTO & SALLA LTDA 3 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 6 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 7 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 19.690,00 0,00 19.690,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 826 6.450,00 0,00 6.450,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 826 20.850,00 0,00 20.850,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 826 3.750,00 0,00 3.750,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 826 4.853,11 72,80 4.780,31 4.780,31 0 341 624 52589-5 757 1.959,88 4.940,14 140.125,23 70.984,21 18.352,61 600,00 600,00 600,00 280,00 601,36 148,27 628,43 14.322,20 8.184,11 1.420,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811,61 4.311,71 125.803,03 62.800,10 16.932,55 600,00 600,00 600,00 280,00 601,36 211.659,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 1 1 1 1 341 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 3007-4 3007-4 3007-4 3007-4 910 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 25.627-7 25.627-7 25.627-7 25.627-7 09.239-4 898 898 898 898 898 826 826 826 757 757 4.339,32 0,00 4.339,32 0 341 910 09.239-4 757 1.305.386,42 82.900,44 1.222.485,98 Agência: 3793-1 2.400,00 070.398/09 070.398/09 070.398/09 070.398/09 4.940,68 Conta Corrente: 58.120-8 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 24/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 33.977,90 3.737,56 30.240,34 30.240,34 070.398/09 0 104 371-9 299-5 879 11.541,92 3.212,00 13.056,38 81.122,28 4.872,09 0,00 0,00 0,00 0,00 535,93 11.541,92 3.212,00 13.056,38 81.122,28 4.336,16 108.932,58 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 0 0 0 0 0 341 341 341 341 1 3892 3892 3892 3892 1433-8 29.292-5 29.292-5 29.292-5 29.292-5 39.248-0 879 879 879 879 879 14.268,00 1.569,48 12.698,52 0 1 1433-8 39.248-0 879 2.070,72 227,78 1.842,94 0 1 1433-8 39.248-0 879 9.525,28 1.047,78 8.477,50 0 1 1433-8 39.248-0 879 5.117,46 562,92 4.554,54 0 1 1433-8 39.248-0 879 4.166,16 458,28 3.707,88 0 1 1433-8 39.248-0 879 Página 111 de 205 115.337,35 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:56 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1651/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2257/2014 911/2014 912/2014 912/2014 1023/2014 1209/2014 1209/2014 1026/2014 1558/2014 1560/2014 1611/2014 1789/2014 1911/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 ATILA JOSE BORGES COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2068/2014 2613/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OI S.A 1 OI S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2035/2014 2264/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 182.930,19 8.139,73 174.790,46 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.906,00 66,71 1.839,29 1.906,00 66,71 Agência: 3793-1 Valor Líquido 8.000,00 14.377,60 41.404,44 19.986,80 125.442,55 173.515,79 128.519,55 1.165,41 3.458,10 48.910,40 1.959,88 69.024,33 316,63 1.373,85 1.997,79 5.753,16 0,00 17.440,37 24.124,30 0,00 147,38 439,90 6.221,89 227,31 7.956,80 41,15 6.626,15 12.379,81 35.651,28 19.986,80 108.002,18 149.391,49 128.519,55 1.018,03 3.018,20 42.688,51 1.732,57 61.067,53 275,48 636.081,48 65.723,90 570.357,58 60.143,26 ProcurToda Valor Bruto Descontos Valor Líquido 31.111,70 829,00 0,00 0,00 31.111,70 829,00 31.940,70 0,00 Total/ Observações Fornecedor 6.626,15 453.931,11 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 109.800,32 33 2044 13000365-2 908 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254 254 254 254 254 104 104 104 104 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 1 1 1 1 1 1 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 HABITEC 16.774-2 16.774-2 16.774-2 16.774-2 16.774-2 16.774-2 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 912 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 96.940,70 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 Boleto Boleto 918 918 31.940,70 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6,88 915,25 0,00 0,00 6,88 915,25 922,13 0,00 922,13 Data de Pagamento: 02/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 922,13 Conta Corrente: 58.120-8 Descontos 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 28/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 26/11/2014 Conta Corrente: 58.120-8 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 1.839,29 Descontos Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 25/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Valor Bruto Data de Pagamento: 24/11/2014 Valor Líquido Página 112 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 392-1 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 924 924 Data de Pagamento: 03/12/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2456/2014 2552/2014 2267/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP 1 ONG CAMINHOS DO SOL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2688/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2618/2014 2616/2014 2418/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2567/2014 2034/2014 2261/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ATILA JOSE BORGES 1 TURATTO & SALLA LTDA 1 TURATTO & SALLA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2667/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1711/2014 1928/2014 2170/2014 2171/2014 2172/2014 2172/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 5 5 1 1 1 2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 79.736,30 63.789,04 30.000,00 0,00 0,00 0,00 79.736,30 63.789,04 30.000,00 173.525,34 0,00 173.525,34 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 0 0 30.000,00 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 1 1 237 C. Corrente Nr. Boletim 4638-8 4638-8 6050 13.625-5 13.625-5 1020-0 935 935 935 Data de Pagamento: 04/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 55.000,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 946 55.000,00 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 10/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.814,35 0,00 4.814,35 12.193,99 0 1 1244-0 38302-3 909 3.566,58 0,00 3.566,58 21.876,75 0 104 3387 635-0 909 10.324,93 0,00 10.324,93 22.863,67 0 1 756-0 5992-7 909 18.705,86 0,00 18.705,86 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.000,00 600,00 600,00 1.373,85 0,00 0,00 6.626,15 600,00 600,00 9.200,00 1.373,85 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 15/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.626,15 1.200,00 070.398/09 070.398/09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 3007-4 3007-4 HABITEC 25.627-7 25.627-7 973 972 972 7.826,15 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.000,00 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.500,00 6.752,80 80,40 1.078,00 1.378,68 1.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.752,80 80,40 1.078,00 1.378,68 1.165,00 Página 113 de 205 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 1628-4 1482-8 987 Data de Pagamento: 23/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 30.353,93 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 2947 2947 2947 2947 2947 2947 C. Corrente Nr. Boletim 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 1002 1002 1002 1002 1002 1002 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2172/2014 2520/2014 2521/2014 2526/2014 2527/2014 2528/2014 2529/2014 2529/2014 2529/2014 2529/2014 2530/2014 2531/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2560/2014 2301/2014 2547/2014 2300/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 BI IMÓVEIS LTDA. CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA MIRELLE VERDASCA FERREIRA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2569/2014 2607/2014 2338/2014 2563/2014 2565/2014 2643/2014 1 1 1 1 1 1 2664/2014 1 2659/2014 1 2668/2014 1 2661/2014 2636/2014 1 1 2637/2014 1 CECILHA MARMITT BERARDI ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS ADELINO PELOZATO ADELINO PELOZATO AMARILDO LASKOSKI AMAS ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CTBA. ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.003,04 1.859,60 914,95 347,90 241,20 1.256,60 1.912,00 2.791,84 255,00 120,00 2.502,00 2.194,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003,04 1.859,60 914,95 347,90 241,20 1.256,60 1.912,00 2.791,84 255,00 120,00 2.502,00 2.194,92 30.353,93 0,00 30.353,93 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 23/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Conta Corrente: 58.120-8 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.972,51 991,80 3.870,18 748,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,51 991,80 3.870,18 748,19 9.582,68 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 2947 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 35.551-3 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 Data de Pagamento: 29/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.972,51 991,80 3.870,18 748,19 FAS 70.613/09 FAS Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 399 399 33 399 357 1284 809 644 C. Corrente Nr. Boletim 00658-14 0984-33 13000064-1 09.972-15 932 948 932 948 9.582,68 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.500,00 4.354,80 3.760,00 160,34 2.155,59 25.000,00 411,35 0,00 243,04 36,08 27,59 0,00 4.088,65 4.354,80 3.516,96 124,26 2.128,00 25.000,00 2.128,00 25.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 50.600,00 0,00 33.000,00 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 1 104 104 399 1 0-0PG MARECHAL 4395-8 11519-3 998-9 5953-1 998-9 5953-1 1313 02080-02 3020-1 39741-5 1015 1022 1014 1014 1014 965 22.000,00 0 104 1000-6 2057-2 1004 50.600,00 50.600,00 0 1 1534-2 33000-0 1004 0,00 33.000,00 33.000,00 0 1 1534-2 33268-2 1004 3.575,34 60.000,00 0,00 0,00 3.575,34 60.000,00 17.419,94 60.000,00 0 0 1 1 1443-5 1244-0 24496-1 57.022-2 1004 927 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0 1 1244-0 51.223-0 927 Página 114 de 205 4.088,65 9.145,08 3.641,22 Detalhe Banco Agência 99529/2007 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2684/2014 2540/2014 2631/2014 2632/2014 2628/2014 2630/2014 2650/2014 2651/2014 2663/2014 1880/2014 2646/2014 2658/2014 2074/2014 2609/2014 2639/2014 2640/2014 2538/2014 2539/2014 2644/2014 2662/2014 2807/2014 2312/2014 2848/2014 2537/2014 2544/2014 2666/2014 580/2014 1049/2014 2045/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor DEUS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIACAO BENEFICENTE RENASCER 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA 1 ASSOCIAÇÃO DAS ABELHINHAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA 1 ASSOCIAÇÃO DAS ABELHINHAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA VOVÔ VITORINO 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO FENIX 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ASSOCIACAO LAR MOISES 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA. 1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA. 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CHAN KEN CHOON 1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO 1 COMUNIDADE HERMON 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 58.000,00 45.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 58.000,00 45.000,00 8.000,00 5.000,00 103.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.181,08 0,00 1.181,08 10.885,50 15.000,00 0,00 15.000,00 55.000,00 17.281,69 15.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 20.000,00 37.000,00 88.000,00 18.000,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1244-0 57021-4 965 0 0 0 0 1 1 1 1 3510-6 1869-4 1869-4 2823-1 6122-0 43.669-0 43.669-0 230.122-9 880 927 927 927 0 1 2823-1 230.122-9 927 122285/200 0 104 2937-8 1738-2 927 122285/200 0 104 2937-8 1738-2 927 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 1004 15.000,00 0 104 998-9 2305-3 729 55.000,00 17.281,69 15.000,00 55.000,00 17.281,69 15.000,00 0 0 0 104 104 1 997-0 997-0 3792-3 557-2 429-0 4338-9 927 1004 729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 20.000,00 37.000,00 88.000,00 18.000,00 20.000,00 70.000,00 20.000,00 125.000,00 18.000,00 0 0 0 0 0 0 104 104 104 1 1 1 997-0 339 339 3510-6 3510-6 1432-X 1381-8 1218-4 1216-8 32.111-7 32.111-7 26.195-5 965 965 965 880 880 927 2.500,00 0,00 2.500,00 14.553,00 0 1 1432-X 24157-1 1004 8.119,80 0,00 8.119,80 8.119,80 99.525/07 0 104 3397 622-2 1004 6.600,00 2.354,10 25.000,00 96.408,93 988,85 166,86 0,00 0,00 5.611,15 2.187,24 25.000,00 96.408,93 5.611,15 2.187,24 25.000,00 96.408,93 054.028/20 FAS 0 0 0 0 341 399 1 104 548 1284 1243-2 1534-2 50.610-4 0984-33 49.640-5 3090-9 1014 1014 880 1004 10.324,93 2.621,92 0,00 0,00 10.324,93 2.621,92 22.863,67 160.617,84 0 0 1 104 756-0 371-9 5992-7 679-6 1004 922 2.134,32 0,00 2.134,32 0 104 371-9 679-6 922 7.533,03 0,00 7.533,03 0 104 371-9 679-6 922 Página 115 de 205 VER OFICIO 13.000,00 40.000,00 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2046/2014 2271/2014 2271/2014 2273/2014 2273/2014 2571/2014 2574/2014 2067/2014 1048/2014 1048/2014 2272/2014 2648/2014 2541/2014 2542/2014 2115/2014 2116/2014 2625/2014 2568/2014 2000/2014 2564/2014 2847/2014 2561/2014 1047/2014 2047/2014 2073/2014 2073/2014 1685/2014 1685/2014 1685/2014 1685/2014 1685/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 4 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 1 ESCOLA DE PAIS DO BRASIL SECCAO DE CURITIBA 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 1 FUNDACAO INICIATIVA 1 FUNDACAO INICIATIVA 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ 1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 LUIZ MILTON DALAVECHIA 1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA 1 ONG CAMINHOS DO SOL 4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME 3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 5 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 6 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 7 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.082,19 0,00 6.082,19 0 104 371-9 679-6 922 47.233,12 0,00 47.233,12 0 104 371-9 679-6 922 3.578,46 0,00 3.578,46 0 104 371-9 679-6 1013 25.783,99 0,00 25.783,99 0 104 371-9 679-6 922 5.477,48 0,00 5.477,48 0 104 371-9 679-6 1013 43.628,03 0,00 43.628,03 0 104 371-9 679-6 1013 16.545,30 0,00 16.545,30 0 104 371-9 679-6 1013 20.571,79 36.988,60 0,00 4.068,74 20.571,79 32.919,86 070.398/09 0 0 104 371-9 FATURA 299-5 1025 1013 6.097,82 670,75 5.427,07 070.398/09 0 104 371-9 299-5 1013 14.077,78 1.548,56 12.529,22 070.398/09 0 104 371-9 299-5 1013 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0 104 2553 00002805-0 927 15.000,00 0,00 15.000,00 33.000,00 0 104 369-7 4208-2 880 18.000,00 0,00 18.000,00 0 104 369-7 4208-2 880 58.000,00 95.000,00 7.500,00 4.500,00 30.000,00 5.036,15 1.775,90 30.000,00 13.218,40 63.770,72 30.802,85 2.920,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 0,00 1.236,35 411,35 0,00 558,79 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 95.000,00 6.263,65 4.088,65 30.000,00 4.477,36 1.720,67 30.000,00 13.218,40 63.770,72 30.802,85 2.920,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 341 0 1 41 399 237 341 341 341 341 1458-3 24823-1 1458-3 24823-1 4079 01424-9 0-0PG MARECHAL 756-0 72520-X 195-8 35022304-05 644 09.972-15 6050 1020-0 3892 29.292-5 3892 29.292-5 3892 29.292-5 3892 29.292-5 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 729 729 1014 1015 965 1014 1014 1027 1013 1013 1013 1013 940 940 940 940 940 Página 116 de 205 83.561,51 50.876,15 153.000,00 6.263,65 4.088,65 30.000,00 4.477,36 1.720,67 30.000,00 110.711,97 56.160,00 FAS 054.028/20 054.028/20 054.028/20 054.028/20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1685/2014 1998/2014 2683/2014 2566/2014 2669/2014 2647/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 8 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 PROJETO CRISTÃO FAZENDO DIFERENÇA- FAZDI 1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3206/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3204/2013 2522/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 BI IMÓVEIS LTDA. 3 E.M. BARBOSA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3207/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3505/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 426/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 428/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 58.120-8 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.360,00 52.000,00 0,00 0,00 9.360,00 52.000,00 52.000,00 0 0 104 50.000,00 2.790,21 2.133,58 30.000,00 0,00 83,50 0,00 0,00 50.000,00 2.706,71 2.133,58 30.000,00 50.000,00 2.706,71 16.224,60 30.000,00 0 0 0 0 104 0 1 1 1.789.838,24 10.507,04 1.779.331,20 Agência: 3793-1 103209/07 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.864,10 786,48 5.077,62 5.864,10 786,48 5.077,62 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 3.642,42 24,88 0,00 0,00 3.642,42 24,88 3.667,30 0,00 3.667,30 Agência: 3793-1 5.077,62 Descontos Valor Líquido 6.859,21 0,00 6.859,21 6.859,21 0,00 6.859,21 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Agência: 3793-1 3.642,42 24,88 Descontos Valor Líquido 6.859,21 0,00 6.859,21 6.859,21 0,00 6.859,21 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 9.000,00 0,00 9.000,00 Página 117 de 205 965 1015 1004 927 341 C. Corrente Nr. Boletim 4079 01424-9 3 399 1 C. Corrente Nr. Boletim 357 1534-2 00658-14 25400-2 36 36 Data de Pagamento: 07/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.718,42 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 399 C. Corrente Nr. Boletim 123 00091-64 115 Data de Pagamento: 20/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.000,00 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 368-9 8421-9 159 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.859,21 139.098/09 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto 1282-3 745-7 0-0 CARTA-GIACOM 9-4 60468-2 2803-7 43357-8 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto 940 729 Data de Pagamento: 16/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto BOLETO 5802-1 368-9 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 399 C. Corrente Nr. Boletim 123 00091-64 214 Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.000,00 108.288/07 Detalhe Banco Agência 0 1 1622-5 C. Corrente Nr. Boletim 26146-7 219 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos 9.000,00 0,00 Valor Líquido Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim SOCIAL. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 389/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 593/2014 629/2014 629/2014 629/2014 629/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 3 4 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 69/2014 235/2014 524/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 525/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 634/2014 922/2014 633/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 9.000,00 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 0,00 12.933,00 12.933,00 0,00 12.933,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 02/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.933,00 0 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.859,21 384,80 384,80 384,80 384,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.859,21 384,80 384,80 384,80 384,80 8.398,41 0,00 Agência: 3793-1 3007-4 34.909-7 258 8.398,41 139.098/09 139.098/09 139.098/09 139.098/09 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 399 399 399 399 399 C. Corrente Nr. Boletim 123 123 123 123 123 00091-64 00091-64 00091-64 00091-64 00091-64 268 268 268 268 268 8.398,41 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 0,00 6.000,00 0,00 Data de Pagamento: 10/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.000,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 368-9 8421-9 288 1.500,00 0 104 368-9 8421-9 288 3.000,00 0 104 368-9 8421-9 288 6.000,00 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 0,00 12.933,00 12.933,00 0,00 12.933,00 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 03/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.933,00 0 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 65,67 7.244,01 540,50 0,00 0,00 0,00 65,67 7.244,01 540,50 7.850,18 0,00 7.850,18 Página 118 de 205 Detalhe Banco Agência 1 C. Corrente Nr. Boletim 3007-4 34.909-7 350 Data de Pagamento: 08/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 458,94 7.244,01 540,50 139.098/09 SMAB Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 399 1 2823-1 123 4314-1 C. Corrente Nr. Boletim 35.299-3 00091-64 10996-7 369 371 369 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 925/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 982/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1016/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 682/2014 683/2014 684/2014 685/2014 686/2014 698/2014 699/2014 700/2014 701/2014 702/2014 714/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1164/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 0,00 12.933,00 12.933,00 0,00 12.933,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 09/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.933,00 0 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3007-4 34.909-7 376 Data de Pagamento: 15/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.000,00 108.288/07 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1622-5 26146-7 393 9.000,00 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 16/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.000,00 0 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 331,20 0,00 331,20 174,00 0,00 345,00 Detalhe Banco Agência 104 C. Corrente Nr. Boletim 368-9 8421-9 398 Data de Pagamento: 22/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 174,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 0,00 345,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 203,60 0,00 203,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 146,97 0,00 146,97 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 3.708,00 0,00 3.708,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 2.937,50 0,00 2.937,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 4.048,40 0,00 4.048,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 2.008,40 0,00 2.008,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 2.134,24 0,00 2.134,24 070.398/09 0 104 3397 787-3 382 274,54 0,00 274,54 0 237 1369-2 2777-4 382 16.311,85 0,00 16.311,85 Agência: 3793-1 28.246,32 Detalhe Banco Agência 4.446,29 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.244,01 0,00 7.244,01 Página 119 de 205 Data de Pagamento: 04/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 7.244,01 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 399 123 C. Corrente Nr. Boletim 00091-64 440 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 714/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1225/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1103/2014 1104/2014 1268/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1060/2014 1092/2014 1358/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1398/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1080/2014 1081/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.244,01 0,00 7.244,01 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 04/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 204,70 0,00 204,70 204,70 0,00 204,70 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Agência: 3793-1 5.969,51 Descontos Valor Líquido 581,20 197,56 7.244,01 0,00 0,00 0,00 581,20 197,56 7.244,01 8.022,77 0,00 8.022,77 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 237 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 2777-4 426 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.000,00 108.288/07 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 05/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1622-5 26146-7 468 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.033,94 7.244,01 139.098/09 Conta Corrente: 9.342-4 Detalhe Banco Agência 0 0 0 237 237 399 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 1369-2 123 2777-4 2777-4 00091-64 494 494 503 Data de Pagamento: 09/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 87,90 0,00 87,90 197,40 0 1 1534-2 17.219-7 515 635,76 0,00 635,76 4.585,56 0 33 809 13000215-5 515 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0 104 368-9 8421-9 512 3.723,66 0,00 3.723,66 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 0,00 12.933,00 12.933,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.933,00 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3007-4 34.909-7 519 12.933,00 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 488,90 0,00 488,90 223,50 0,00 223,50 Página 120 de 205 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.548,66 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 548 070.398/09 0 104 3397 787-3 548 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1082/2014 1083/2014 1084/2014 1103/2014 1104/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1060/2014 1336/2014 1600/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1060/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1692/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1311/2014 1312/2014 1313/2014 1314/2014 1315/2014 1286/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Data de Pagamento: 22/07/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 391,50 0,00 391,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 548 158,60 0,00 158,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 548 138,21 0,00 138,21 070.398/09 0 104 3397 787-3 548 1.018,00 601,97 0,00 0,00 1.018,00 601,97 0 0 237 237 1369-2 1369-2 2777-4 2777-4 548 548 3.020,68 0,00 Agência: 3793-1 4.187,27 Data de Pagamento: 05/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 359,30 0,00 359,30 692,16 181,42 7.244,01 0,00 0,00 181,42 7.244,01 3.698,52 7.244,01 7.784,73 0,00 7.784,73 139.098/09 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 156,90 0,00 156,90 156,90 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 572 0 0 237 399 1369-2 123 2777-4 00091-64 572 572 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.019,75 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 17.219-7 602 156,90 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 3.020,68 Conta Corrente: 9.342-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.000,00 108.288/07 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 411,36 0,00 411,36 252,60 0,00 223,60 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1622-5 26146-7 612 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 644 252,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 644 0,00 223,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 644 189,60 0,00 189,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 644 81,22 0,00 81,22 070.398/09 0 104 3397 787-3 644 351,60 0,00 351,60 0 1 1534-2 17.219-7 644 Página 121 de 205 2.265,84 Detalhe Banco Agência 2.200,53 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1336/2014 1797/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1741/2014 1768/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1853/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1937/2014 1741/2014 1946/2014 1777/2014 2006/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1763/2014 2004/2014 2060/2014 2007/2014 2008/2014 2019/2014 1768/2014 2018/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 1 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA 1 M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 1 MARIA SARA DE LIMA DIAS 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 SOLANGE FERNANDES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 181,42 7.244,01 0,00 0,00 181,42 7.244,01 8.935,41 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.097,99 7.244,01 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 0 237 399 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 123 2777-4 00091-64 644 644 8.935,41 Conta Corrente: 9.342-4 Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 87,90 0,00 87,90 1.788,60 0 1 1534-2 17.219-7 717 107,72 0,00 107,72 1.492,80 0 33 809 13000215-5 717 195,62 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 195,62 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.500,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.342-4 104 C. Corrente Nr. Boletim 368-9 8421-9 735 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 175,80 0,00 0,00 12.933,00 175,80 12.933,00 644,90 0 0 1 1 3007-4 1534-2 34.909-7 17.219-7 698 740 8.300,00 0,00 8.300,00 9.473,00 0 1 1534-2 16.595-6 740 46,56 164,00 0,00 0,00 46,56 164,00 350,94 240,00 0 0 237 104 1369-2 370-0 2777-4 294-9 740 740 21.619,36 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 21.619,36 Conta Corrente: 9.342-4 Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 119,70 0,00 119,70 638,20 50,10 900,00 58,20 426,00 900,00 215,44 0,00 144,00 0,00 0,00 45,00 0,00 50,10 756,00 58,20 426,00 855,00 215,44 900,00 45,00 855,00 Página 122 de 205 070.398/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 3397 787-3 782 50,10 756,00 58,20 426,00 855,00 341,86 0 0 0 0 0 0 341 1 237 237 1 33 2947 4053-3 3509-2 3131-3 3262-X 809 35551-3 23387-0 161860-1 9946-5 10009-9 13000215-5 782 782 782 782 782 782 855,00 0 399 1748 03617-83 782 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2090/2014 2065/2014 1853/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2123/2014 1741/2014 2055/2014 1777/2014 1777/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA 2 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 CRISTIANO DIONISIO 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2245/2014 2156/2014 2157/2014 2160/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2314/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME 1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 1 SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2425/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.569,44 234,00 3.335,44 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 108.288/07 0 1 1622-5 26146-7 790 7.244,01 1.500,00 0,00 0,00 7.244,01 1.500,00 7.244,01 1.500,00 139.098/09 0 0 399 104 123 368-9 00091-64 8421-9 785 790 17.744,01 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 17.744,01 Conta Corrente: 9.342-4 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 107,00 0,00 107,00 620,60 0 237 2762-6 33980-6 803 175,80 0,00 175,80 175,80 0 1 1534-2 17.219-7 803 600,00 46,56 23,28 30,00 0,00 0,00 570,00 46,56 23,28 570,00 93,12 0 0 0 33 237 237 3335 1369-2 1369-2 01003394-6 2777-4 2777-4 803 803 803 952,64 30,00 Agência: 3793-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 835,00 45,76 0,00 0,00 835,00 45,76 321,68 0,00 321,68 799,50 0,00 799,50 2.001,94 0,00 2.001,94 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.670,00 509,16 054.028/20 1.599,00 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.244,01 0,00 7.244,01 7.244,01 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 922,64 Conta Corrente: 9.342-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 341 982-2 616 59.990-5 63881-3 836 836 0 341 616 63881-3 836 0 1 3511-4 14807-5 836 Data de Pagamento: 07/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 7.244,01 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 399 C. Corrente Nr. Boletim 123 00091-64 851 7.244,01 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 0,00 12.933,00 Página 123 de 205 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 12.933,00 Detalhe Banco Agência 0 1 3007-4 C. Corrente Nr. Boletim 34.909-7 860 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2536/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2299/2014 2332/2014 2230/2014 2230/2014 2321/2014 2336/2014 2327/2014 2334/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2319/2014 2230/2014 2230/2014 2551/2014 2626/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 3 4 1 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA RM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2627/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2471/2014 2472/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.933,00 0,00 12.933,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.883,85 0,00 8.883,85 8.883,85 0,00 8.883,85 Agência: 3793-1 44.000,00 0 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 53,50 0,00 53,50 47,18 0,00 47,18 88,00 77,80 46,06 22,60 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 77,80 46,06 22,60 9,09 337,68 27,86 0,00 27,86 372,09 0,00 372,09 261,18 Valor Líquido 410,90 225,40 133,00 7.244,01 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,90 225,40 133,00 7.244,01 5.300,00 13.313,31 0,00 Agência: 3793-1 1243-2 42.242-8 882 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 237 2762-6 33980-6 887 0 237 2762-6 33980-6 887 9,09 0 0 0 0 0 237 237 1 1 1 1369-2 1369-2 2456-2 2456-2 3275-1 2777-4 2777-4 48584-5 48584-5 12.475-3 887 887 887 887 887 27,86 0 1 1780-9 10959-2 887 68,66 Data de Pagamento: 04/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 410,90 795,28 7.244,01 5.300,00 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 341 237 237 399 237 C. Corrente Nr. Boletim 2947 1369-2 1369-2 123 2369-8 35.551-3 2777-4 2777-4 00091-64 12404-4 937 937 937 934 934 13.313,31 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 31.892,00 0,00 31.892,00 31.892,00 0,00 31.892,00 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.342-4 Descontos Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 25/11/2014 Valor Bruto Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.342-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 10/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 31.892,00 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 372,48 223,00 0,00 0,00 372,48 223,00 Página 124 de 205 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 375-1 3103-2 928 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.761,40 Detalhe Banco Agência 0 0 237 237 1369-2 1369-2 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 2777-4 960 960 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2242/2014 2578/2014 2599/2014 2675/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 SHOPPING DE FERRAGENS LTDA - EPP TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2497/2014 2499/2014 2229/2014 2329/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2621/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2681/2014 2816/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E INFORMÁTICAS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 FRATERNIDADE DE ALIANÇA TOCA DE ASSIS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2680/2014 2497/2014 2602/2014 2468/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 48,00 60.028,70 60.028,70 112.661,36 0,00 6.499,14 8.273,88 11.488,25 48,00 53.529,56 51.754,82 101.173,11 233.362,24 26.261,27 207.100,97 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 529.146,04 Conta Corrente: 9.342-4 33 104 104 104 4296 1286-6 1286-6 1286-6 C. Corrente Nr. Boletim 13.000470-2 1173-1 1173-1 1173-1 960 960 970 967 Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 107,00 0,00 107,00 413,02 0 237 2762-6 33980-6 978 1.267,50 76,00 0,00 0,00 1.267,50 76,00 3.498,30 239,00 0 0 341 1 2947 1534-2 35.551-3 17.219-7 978 978 79,80 0,00 79,80 353,40 0 104 371-9 147-6 978 1.530,30 0,00 Agência: 3793-1 122285/200 C. Corrente Nr. Boletim 1.530,30 Conta Corrente: 9.342-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.853,11 72,80 4.780,31 4.853,11 72,80 4.780,31 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 18/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.780,31 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.342-4 341 C. Corrente Nr. Boletim 624 52589-5 985 Data de Pagamento: 29/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.180,40 0,00 6.180,40 123.491,07 0 104 1534-2 3090-9 1008 10.903,83 0,00 10.903,83 29.111,83 0 104 3877 636-1 1011 17.084,23 0,00 17.084,23 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.342-4 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 160,50 0,00 160,50 1.863,00 0,00 635,76 11.659,26 C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1622-5 26146-7 1005 1.656,36 0 237 2762-6 33980-6 1017 1.863,00 1.863,00 0 1 1534-2 17.219-7 1017 0,00 635,76 5.657,28 0 33 809 13000215-5 1017 0,00 11.659,26 Página 125 de 205 108.288/07 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3054/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3273/2013 3115/2013 3365/2013 2887/2013 2890/2013 2896/2013 2899/2013 3092/2013 3141/2013 3142/2013 3155/2013 3344/2013 3261/2013 3262/2013 3263/2013 2523/2013 2895/2013 3164/2013 3164/2013 3164/2013 2490/2013 2731/2013 3127/2013 3274/2013 3389/2013 3351/2013 3371/2013 3345/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 1 COMÉRCIO DE COMPENSADOS MIL LÂMINAS LTDA - E.P.P 1 COMÉRCIO DE COMPENSADOS MIL LÂMINAS LTDA - E.P.P 1 COMÉRCIO DE COMPENSADOS MIL LÂMINAS LTDA - E.P.P 4 E.M. BARBOSA 1 E.M. BARBOSA 1 E.M. BARBOSA 2 E.M. BARBOSA 3 E.M. BARBOSA 1 GRAND COMERCE LTDA ME 1 GRAND COMERCE LTDA ME 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 PROMOCIONAL DISTRIBUIDORA DE VESTUÁRIO LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.202,62 0,00 14.202,62 14.202,62 0,00 14.202,62 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 140.420,08 Toda e Qul Conta Corrente: 9.343-2 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3404-5 31.027.210-6 29 Data de Pagamento: 15/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 605,50 0,00 605,50 605,50 0 1 1534-2 12172-X 40 346,84 383,98 773,50 7.547,90 5.233,76 4.459,50 2.405,00 1.982,67 1.454,94 2.279,00 1.040,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,84 383,98 773,50 7.547,90 5.233,76 4.459,50 2.405,00 1.982,67 1.454,94 2.279,00 1.040,00 780,00 3.411,27 132959/200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 237 2012 2012 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 2248-9 304-2 304-2 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 2410-4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 320,00 0,00 320,00 132959/200 0 237 2248-9 2410-4 40 38,00 0,00 38,00 132959/200 0 237 2248-9 2410-4 40 108,85 2.575,08 83,97 83,97 83,97 887,00 887,00 467,39 1.948,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,85 2.575,08 83,97 83,97 83,97 887,00 887,00 467,39 1.948,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1386-2 1386-2 2823-1 809 25400-2 25400-2 25400-2 25400-2 25400-2 41163-9 41163-9 35.299-3 13000215-5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1.217,80 0,00 1.217,80 0 33 809 13000215-5 40 1.146,00 0,00 1.146,00 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 40 74,10 0,00 74,10 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 40 1.468,24 0,00 1.468,24 0 341 255 15.247-2 40 Página 126 de 205 36.403,78 1.138,00 3.492,53 1.774,00 467,39 3.166,28 1.220,10 1.468,24 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2733/2013 3264/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3135/2013 3141/2013 3142/2013 3155/2013 3164/2013 3127/2013 3154/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3793-1 Pc Credor 1 RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA 1 SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD E.M. BARBOSA LICITAL COMERCIAL LTDA VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA S LTDA S LTDA S LTDA S LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2890/2013 3135/2013 3141/2013 3142/2013 3155/2013 3164/2013 3151/2013 2 3 4 5 3 5 1 3151/2013 2 3152/2013 1 3152/2013 2 3153/2013 1 3153/2013 2 3334/2013 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA E.M. BARBOSA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME T.R.CARPES & CIA LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3348/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NORSKPAR COMERCIAL LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.042,00 129,00 0,00 0,00 1.042,00 129,00 41.853,44 0,00 41.853,44 Agência: 3793-1 Pc Credor 2 3 4 2 4 2 2 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 15/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 129,00 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.746,00 1.717,16 844,12 1.178,00 83,97 80,40 3.995,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746,00 1.717,16 844,12 1.178,00 83,97 80,40 3.995,95 9.645,60 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 0 237 1 C. Corrente Nr. Boletim 926-1 3511-4 24650-6 14807-5 40 40 Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.636,43 130,62 2.572,14 6.879,60 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 2823-1 1780-9 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 25400-2 35.299-3 10959-2 48 48 48 48 48 48 48 9.645,60 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 628,00 418,00 1.585,87 2.071,63 2.356,00 83,97 1.711,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,00 418,00 1.585,87 2.071,63 2.356,00 83,97 1.711,44 10.285,88 0,00 2.007,12 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 33 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 809 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 25400-2 13000215-5 66 66 66 66 66 66 66 10.285,88 0 33 809 13000215-5 66 0,00 2.007,12 0 33 809 13000215-5 66 10.641,72 0,00 10.641,72 0 33 809 13000215-5 66 151,20 0,00 151,20 0 33 809 13000215-5 66 2.016,00 0,00 2.016,00 0 33 809 13000215-5 66 216,00 0,00 216,00 0 1 3172-0 13095-8 66 34.172,83 0,00 Agência: 3793-1 10.497,82 Detalhe Banco Agência 130,62 34.934,16 216,00 34.172,83 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.011,48 0,00 1.011,48 Página 127 de 205 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.011,48 Detalhe Banco Agência 0 399 598 C. Corrente Nr. Boletim 13851-18 84 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3350/2013 3267/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 SANDRA MARA SAMPAIO ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3135/2013 3141/2013 3142/2013 3155/2013 3335/2013 3151/2013 4 5 6 4 1 3 3152/2013 3 3153/2013 3 3347/2013 3333/2013 1 1 Banco: 1 Documento/ Ano 54/2014 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA LELIS & CIA LTDA. MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME NORSKPAR COMERCIAL LTDA PROMOCIONAL DISTRIBUIDORA DE VESTUÁRIO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMUNIDADE HERMON Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 294/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 70/2014 71/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 460,00 0,00 460,00 8.140,06 0,00 8.140,06 9.611,54 0,00 9.611,54 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.140,06 Descontos Valor Líquido 2.940,00 1.007,66 844,12 2.712,00 615,11 1.705,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 1.007,66 844,12 2.712,00 615,11 1.705,44 1.027,92 0,00 1.083,60 C. Corrente Nr. Boletim SMAB 0 1 4314-1 10996-7 84 054.028/10 0 1 1432-X 25.335-9 84 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 33 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 4195-5 809 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 59000-2 13000215-5 92 92 92 92 92 92 1.027,92 0 33 809 13000215-5 92 0,00 1.083,60 0 33 809 13000215-5 92 618,60 2.872,45 0,00 0,00 618,60 2.872,45 0 0 399 341 598 255 13851-18 15.247-2 92 92 15.426,90 0,00 15.426,90 Agência: 3793-1 7.837,66 Detalhe Banco Agência 615,11 3.945,84 618,60 2.872,45 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 51.366,00 0,00 51.366,00 51.366,00 0,00 51.366,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 11/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 55.566,00 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 55.000,00 50.739,60 0,00 0,00 55.000,00 50.739,60 105.739,60 0,00 105.739,60 Página 128 de 205 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1243-2 51727-5 126 Data de Pagamento: 12/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.000,00 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 133 Data de Pagamento: 18/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 75.000,00 59.346,00 Detalhe Banco Agência 0 0 104 104 1627-6 1524-5 C. Corrente Nr. Boletim 1410-5 2227-2 144 144 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3467/2013 3144/2013 3151/2013 3152/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3091/2013 3147/2013 3148/2013 3149/2013 3157/2013 3158/2013 3159/2013 3160/2013 3161/2013 3162/2013 3163/2013 3190/2013 199/2014 205/2014 3276/2013 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CRV INDUSTRIAL COMÉRCIO DE FIXADORES LTDA - ME 1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERRAGENS E FERRAMENTAS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 20/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12,16 0,00 12,16 12,16 0 341 3858 29.100-2 130 1.701,63 0,00 1.701,63 1.701,63 0 237 2383-3 8434-4 130 1.667,28 0,00 1.667,28 3.785,52 0 33 809 13000215-5 130 2.118,24 0,00 2.118,24 0 33 809 13000215-5 130 5.499,31 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 5.499,31 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 568,40 0,00 568,40 2.904,19 0,00 1.279,32 Data de Pagamento: 26/02/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 2.904,19 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 0,00 1.279,32 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 1.108,85 0,00 1.108,85 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 495,76 0,00 495,76 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 222,97 0,00 222,97 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 241,31 0,00 241,31 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 6.533,25 0,00 6.533,25 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 3.125,45 0,00 3.125,45 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 2.838,85 0,00 2.838,85 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 1.865,23 0,00 1.865,23 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 802,70 0,00 802,70 070.398/09 0 104 3397 787-3 137 683,97 0,00 683,97 0 33 809 13000215-5 137 253,01 0,00 253,01 0 33 809 13000215-5 137 8.000,00 0,00 8.000,00 0 341 616 99018-0 137 30.923,26 0,00 30.923,26 Agência: 3793-1 Valor Bruto 61.438,58 Detalhe Banco Agência 3.207,54 8.000,00 Conta Corrente: 9.343-2 Descontos Valor Líquido Página 129 de 205 Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 28/02/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 405/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2528/2013 3356/2013 3349/2013 3350/2013 3352/2013 3353/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 LOJÃO DA REPÚBLICA LTDA 1 MASTER AUCTION COMÉRCIO DE ELETRO-ELTRÔNICOS LTDA - ME 2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 SOLO COMERCIAL LTDA 1 SOLO COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 390/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3054/2013 3054/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3135/2013 3141/2013 3142/2013 3155/2013 199/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 4 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 7 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 105.469,54 0,00 105.469,54 105.469,54 0,00 105.469,54 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.343-2 Descontos Valor Líquido 2.460,00 0,00 2.460,00 3.996,32 2.980,70 448,80 0,00 0,00 2.980,70 448,80 2.980,70 448,80 716,80 0,00 716,80 2.447,96 682,52 416,64 0,00 0,00 682,52 416,64 1.704,28 7.705,46 0,00 7.705,46 Descontos Valor Líquido 37.108,30 0,00 37.108,30 37.108,30 0,00 Agência: 3793-1 2401-1 177 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 1 1534-2 17.219-7 158 112.539/07 0 0 237 1 2037-0 1443-5 31.666-0 20.262-2 158 158 SMAB 0 1 4314-1 10996-7 158 0 0 1 1 756-0 756-0 55335-2 55335-2 158 158 Data de Pagamento: 07/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 114.108,30 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 1538 61839-6 183 37.108,30 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.558,94 0,00 8.558,94 15.215,94 0,00 15.215,94 23.774,88 0,00 23.774,88 Agência: 3793-1 1524-5 0 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto 104 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 11/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 35.774,88 Descontos Valor Líquido 1.746,00 0,00 1.746,00 2.692,17 0,00 2.299,06 C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 194 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 194 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 195 2.692,17 0 1 1534-2 17.219-7 195 0,00 2.299,06 0 1 1534-2 17.219-7 195 1.472,00 0,00 1.472,00 0 1 1534-2 17.219-7 195 683,97 0,00 683,97 0 33 809 13000215-5 195 Página 130 de 205 10.932,06 Detalhe Banco Agência 936,98 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 205/2014 3346/2013 3355/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 PAULO CESAR FURTADO ME 1 SOLO COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 201/2014 345/2014 346/2014 352/2014 353/2014 3352/2013 3355/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 2 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SOLO COMERCIAL LTDA SOLO COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2814/2013 2814/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 EMASA ENGENHARIA LTDA 2 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3336/2013 351/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 494/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LELIS & CIA LTDA. 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3084/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 253,01 0,00 253,01 675,20 1.196,40 0,00 0,00 675,20 1.196,40 11.017,81 0,00 11.017,81 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 675,20 1.196,40 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 236,68 1.591,40 414,00 759,10 389,50 166,18 1.348,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,68 1.591,40 414,00 759,10 389,50 166,18 1.348,50 4.905,36 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 29.000,00 29.000,00 435,00 435,00 28.565,00 28.565,00 58.000,00 870,00 57.130,00 25.998,13 33 809 13000215-5 195 0 0 399 1 123 756-0 01.578-72 55335-2 195 195 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 1.901,56 237 237 237 237 237 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 756-0 756-0 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 55335-2 55335-2 226 226 226 226 226 226 226 Data de Pagamento: 25/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 57.130,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.061,72 628,91 0,00 0,00 2.061,72 628,91 2.690,63 0,00 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.343-2 399 399 358 358 C. Corrente Nr. Boletim 00.579-20 00.579-20 235 235 Data de Pagamento: 28/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.061,72 628,91 Detalhe Banco Agência 0 0 1 33 4195-5 809 C. Corrente Nr. Boletim 59000-2 13000215-5 243 243 2.690,63 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.208,26 0,00 18.208,26 18.208,26 0,00 18.208,26 Agência: 3793-1 0 4.905,36 Valor Bruto Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.343-2 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 02/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 18.208,26 0 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 32.170,87 0,00 32.170,87 32.170,87 0,00 32.170,87 Página 131 de 205 Detalhe Banco Agência 1 C. Corrente Nr. Boletim 3007-4 34906-2 259 Data de Pagamento: 08/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 32.170,87 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 399 123 C. Corrente Nr. Boletim 25935-80 276 04/02/2015 13:55:57 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 776/2014 323/2014 323/2014 347/2014 347/2014 778/2014 777/2014 345/2014 346/2014 352/2014 353/2014 354/2014 340/2014 351/2014 632/2014 635/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMUNIDADE HERMON 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 362/2014 3053/2013 345/2014 346/2014 352/2014 353/2014 354/2014 375/2014 340/2014 351/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO 1 EMASA ENGENHARIA LTDA 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.208,26 1.209,82 0,00 0,00 18.208,26 1.209,82 981,41 0,00 433,52 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1 3007-4 1534-2 34906-2 17.219-7 308 254 981,41 0 1 1534-2 17.219-7 254 0,00 433,52 0 1 1534-2 17.219-7 254 310,76 0,00 310,76 0 1 1534-2 17.219-7 254 36.119,22 50.739,60 0,00 0,00 36.119,22 50.739,60 36.119,22 59.346,00 0 0 1 104 1243-2 1524-5 55246-1 2227-2 308 310 1.408,00 530,20 705,90 108,00 48,50 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408,00 530,20 705,90 108,00 48,50 320,40 3.816,98 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 33 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 809 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 13000215-5 254 254 254 254 254 254 1.056,11 0,00 1.056,11 0 33 809 13000215-5 254 514,78 0,00 514,78 514,78 0 1 4314-1 10996-7 254 70,00 0,00 70,00 70,00 0 1 1780-9 10959-2 254 112.764,48 0,00 112.764,48 Agência: 3793-1 18.208,26 4.023,79 Detalhe Banco Agência 2.213,19 SMAB Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 24/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 114.108,30 0,00 114.108,30 114.108,30 0 341 1538 61839-6 317 11.863,73 3.804,00 1.478,20 2.123,70 1.491,00 48,50 1.370,30 518,40 177,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.685,77 3.804,00 1.478,20 2.123,70 1.491,00 48,50 1.370,30 518,40 11.685,77 15.098,34 0 0 0 0 0 0 0 0 399 237 237 237 237 237 237 33 358 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 809 00.579-20 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 13000215-5 318 318 318 318 318 318 318 318 952,91 0,00 952,91 0 33 809 13000215-5 318 137.759,04 177,96 137.581,08 Página 132 de 205 2.181,99 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 779/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMUNIDADE HERMON Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 774/2014 3054/2013 3084/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES 5 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 334/2014 335/2014 336/2014 337/2014 348/2014 349/2014 350/2014 323/2014 347/2014 347/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 983/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 58.344,30 0,00 58.344,30 58.344,30 0,00 58.344,30 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 29/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 58.344,30 0 Conta Corrente: 9.343-2 1 C. Corrente Nr. Boletim 1243-2 51727-5 329 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 4.261,72 0,00 4.261,72 107.721,89 32.170,87 0,00 32.170,87 32.170,87 51.432,59 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0-0 CARTA-CILAR 359 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 337 103209/07 0 399 123 25935-80 355 51.432,59 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.314,90 0,00 2.314,90 2.301,15 0,00 1.368,95 Data de Pagamento: 08/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 2.301,15 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 0,00 1.368,95 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 1.049,20 0,00 1.049,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 961,20 0,00 961,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 712,00 0,00 712,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 983,90 0,00 983,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 370 900,91 0,00 900,91 0 1 1534-2 17.219-7 370 390,76 0,00 390,76 0 1 1534-2 17.219-7 370 171,79 0,00 171,79 0 1 1534-2 17.219-7 370 11.154,76 0,00 Agência: 3793-1 2.250,65 11.154,76 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.208,26 0,00 18.208,26 18.208,26 0,00 18.208,26 Agência: 3793-1 Valor Bruto 16.109,60 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 15/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 18.208,26 Conta Corrente: 9.343-2 Descontos Valor Líquido Página 133 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3007-4 34906-2 394 Data de Pagamento: 20/05/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 809/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1117/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMUNIDADE HERMON Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 687/2014 688/2014 689/2014 690/2014 691/2014 692/2014 693/2014 340/2014 706/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 775/2014 1030/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA 1 COMUNIDADE HERMON Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 323/2014 678/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 114.108,30 0,00 114.108,30 114.108,30 0,00 114.108,30 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 20/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 36.119,22 0,00 36.119,22 36.119,22 0,00 36.119,22 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 1.599,70 0,00 1.599,70 1.862,00 0,00 1.221,40 341 C. Corrente Nr. Boletim 1538 61839-6 403 Data de Pagamento: 21/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 36.119,22 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 1 C. Corrente Nr. Boletim 1243-2 55246-1 408 Data de Pagamento: 22/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 1.862,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 0,00 1.221,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 1.096,13 0,00 1.096,13 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 653,20 0,00 653,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 417,20 0,00 417,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 765,22 0,00 765,22 070.398/09 0 104 3397 787-3 383 427,16 0,00 427,16 0 33 809 13000215-5 383 751,20 0,00 751,20 0 33 809 13000215-5 383 8.793,21 0,00 8.793,21 Agência: 3793-1 28.246,32 Detalhe Banco Agência 1.178,36 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 55.000,00 58.344,30 0,00 0,00 55.000,00 58.344,30 113.344,30 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 75.000,00 58.344,30 Detalhe Banco Agência 0 0 104 1 C. Corrente Nr. Boletim 1627-6 1243-2 1410-5 51727-5 415 415 113.344,30 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 887,39 0,00 887,39 42,00 0,00 42,00 Página 134 de 205 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.044,39 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 409 0 1 1534-2 17.219-7 409 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 678/2014 352/2014 353/2014 375/2014 715/2014 716/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1148/2014 1147/2014 715/2014 716/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 2 D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1029/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 678/2014 1163/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1105/2014 1106/2014 1093/2014 1140/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 115,00 0,00 115,00 67,90 193,25 339,68 2.583,61 1.561,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 193,25 339,68 2.583,61 1.561,10 5.789,93 0,00 5.789,93 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.745,54 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 77,70 179,40 1.763,97 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,70 179,40 1.763,97 273,00 2.294,07 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 409 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 409 409 409 409 409 Data de Pagamento: 05/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 77,70 179,40 5.969,51 142.358/20 122285/200 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 104 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 3663-3 371-9 1369-2 1369-2 19.998-2 147-6 2777-4 2777-4 424 424 424 424 2.294,07 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 117.310,67 0,00 117.310,67 117.310,67 0,00 117.310,67 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 203.301,00 Conta Corrente: 9.343-2 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 1524-5 2401-1 479 Data de Pagamento: 24/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 195,00 0,00 195,00 2.700,97 0 1 1534-2 17.219-7 454 794,64 0,00 794,64 794,64 0 33 950 13000194-8 454 989,64 0,00 989,64 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 673,74 268,80 981,60 0,00 0,00 0,00 673,74 268,80 981,60 766,20 0,00 766,20 2.690,34 0,00 2.690,34 Página 135 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 09/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 942,54 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 4.585,56 0 0 0 237 237 33 1369-2 1369-2 809 2777-4 2777-4 13000215-5 492 492 492 766,20 0 341 616 63881-3 492 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1389/2014 1323/2014 1188/2014 1189/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1388/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1061/2014 3053/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1085/2014 1086/2014 1087/2014 1088/2014 1132/2014 1061/2014 1401/2014 1402/2014 1105/2014 1106/2014 1325/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMUNIDADE HERMON 1 COMUNIDADE HERMON 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.208,26 114.108,30 0,00 0,00 18.208,26 114.108,30 18.208,26 114.108,30 0 0 1 341 3007-4 1538 34906-2 61839-6 520 526 55.000,00 50.739,60 0,00 0,00 55.000,00 50.739,60 75.000,00 59.346,00 0 0 104 104 1627-6 1524-5 1410-5 2227-2 467 467 238.056,16 0,00 238.056,16 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 75.000,00 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 1627-6 1410-5 524 55.000,00 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 16/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 259,72 0,00 259,72 259,72 0 1 1534-2 17.219-7 527 29.116,80 436,75 28.680,05 28.680,05 0 399 358 00.579-20 527 29.376,52 436,75 28.939,77 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 516,50 0,00 516,50 490,75 0,00 236,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 547 490,75 070.398/09 0 104 3397 787-3 547 0,00 236,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 547 203,55 0,00 203,55 070.398/09 0 104 3397 787-3 547 58,50 0,00 58,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 547 196,36 0,00 196,36 293,86 0 1 1534-2 17.219-7 547 36.119,22 58.344,30 1.285,76 679,76 480,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.119,22 58.344,30 1.285,76 679,76 480,39 36.119,22 58.344,30 4.187,27 0 0 0 0 0 1 1 237 237 33 1243-2 1243-2 1369-2 1369-2 809 55246-1 51727-5 2777-4 2777-4 13000215-5 550 550 547 547 547 98.611,59 0,00 98.611,59 Página 136 de 205 3.548,66 Detalhe Banco Agência 842,60 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1629/2014 1061/2014 1337/2014 1338/2014 1325/2014 1325/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1654/2014 1391/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1287/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1648/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1153/2014 1153/2014 1256/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI 2 CLAITON FERNANDO TODESCHINI 1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1316/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 05/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0 0 332,86 0,00 332,86 692,16 0 1 1534-2 17.219-7 571 1.317,70 473,00 427,20 0,00 0,00 0,00 1.317,70 473,00 427,20 3.698,52 0 0 0 237 237 33 1369-2 1369-2 809 2777-4 2777-4 13000215-5 571 571 571 480,39 0,00 480,39 0 33 809 13000215-5 571 18.031,15 0,00 Agência: 3793-1 1.269,80 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-CILAR 582 18.031,15 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 07/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 114.108,30 0,00 114.108,30 114.108,30 0 341 1538 61839-6 580 117.310,67 0,00 117.310,67 117.310,67 0 104 1524-5 2401-1 580 231.418,97 0,00 231.418,97 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 Agência: 3793-1 5.019,75 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 17.219-7 601 70,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 50.739,60 0,00 50.739,60 50.739,60 0,00 50.739,60 Data de Pagamento: 20/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 59.346,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.383,10 22.437,91 3.550,55 0,00 0,00 0,00 29.383,10 22.437,91 3.550,55 55.371,56 0,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.343-2 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.343-2 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 104 C. Corrente Nr. Boletim 1524-5 2227-2 627 Data de Pagamento: 22/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 137.808,78 003.418-09 003.418-09 003.418-09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3263-8 3263-8 3263-8 12.495-8 12.495-8 12.495-8 632 632 632 55.371,56 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 239,40 0,00 239,40 Página 137 de 205 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.265,84 070.398/09 Detalhe Banco Agência 0 104 3397 C. Corrente Nr. Boletim 787-3 640 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1735/2014 3155/2013 1061/2014 1287/2014 1337/2014 1338/2014 1325/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1997/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES 6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ROBERTA HOFIUS KNAUT Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1846/2014 1854/2014 1855/2014 1847/2014 1890/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1256/2014 1256/2014 1276/2014 1643/2014 1778/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ COMUNIDADE HERMON COMUNIDADE HERMON CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 3 1 1 1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0 0 343,59 0,00 343,59 2.200,53 0 1 1534-2 17.219-7 640 115,84 0,00 115,84 0 1 1534-2 17.219-7 640 540,00 0,00 540,00 0 1 1534-2 17.219-7 640 1.627,20 773,00 324,00 0,00 0,00 0,00 1.627,20 773,00 324,00 0 0 0 237 237 33 1369-2 1369-2 809 2777-4 2777-4 13000215-5 640 640 640 23.963,03 0,00 Agência: 3793-1 5.097,99 518,40 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-CILAR 665 23.963,03 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 18/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 600,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.343-2 33 84 C. Corrente Nr. Boletim 01030848-3 706 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.208,26 36.119,22 58.344,30 50.739,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18.208,26 36.119,22 58.344,30 50.739,60 18.208,26 36.119,22 58.344,30 59.346,00 0 0 0 0 1 1 1 104 3007-4 1243-2 1243-2 1524-5 34906-2 55246-1 51727-5 2227-2 696 696 696 696 117.310,67 0,00 117.310,67 203.301,00 0 104 1524-5 2401-1 696 280.722,05 0,00 Agência: 3793-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 25.774,83 20.823,98 3.705,89 16.409,52 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.774,83 20.823,98 3.705,89 16.409,52 77,60 66.791,82 0,00 66.791,82 Valor Bruto Data de Pagamento: 08/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 166.038,38 003.418-09 003.418-09 003.418-09 003.418-09 77,60 Conta Corrente: 9.343-2 Descontos C. Corrente Nr. Boletim 280.722,05 Conta Corrente: 9.343-2 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 138 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 1 1 1 1 237 C. Corrente Nr. Boletim 3263-8 3263-8 3263-8 3263-8 1369-2 12.495-8 12.495-8 12.495-8 12.495-8 2777-4 759 759 759 759 759 Data de Pagamento: 10/10/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1941/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3053/2013 3053/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 EMASA ENGENHARIA LTDA 4 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1778/2014 1778/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3053/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 5 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2091/2014 2360/2014 2361/2014 2357/2014 2359/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2423/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO 1 COMUNIDADE HERMON 1 COMUNIDADE HERMON 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 10/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.639,60 3.043,58 24,59 45,65 1.615,01 2.997,93 4.683,18 70,24 Agência: 3793-1 0-0 CARTA-CILAR 770 20.636,98 Detalhe Banco Agência 0 0 399 399 358 358 C. Corrente Nr. Boletim 00.579-20 00.579-20 747 747 4.612,94 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 77,60 38,80 0,00 0,00 77,60 38,80 116,40 0,00 116,40 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 334,84 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.679,60 40,19 2.639,41 2.679,60 40,19 2.639,41 Agência: 3793-1 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.343-2 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 1369-2 2777-4 2777-4 820 820 Data de Pagamento: 06/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 17.622,46 Conta Corrente: 9.343-2 Detalhe Banco Agência 0 399 358 C. Corrente Nr. Boletim 00.579-20 848 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 114.108,30 0,00 114.108,30 114.108,30 0 341 1538 61839-6 859 36.119,22 58.344,30 117.310,67 0,00 0,00 0,00 36.119,22 58.344,30 117.310,67 36.119,22 58.344,30 203.301,00 0 0 0 1 1 104 1243-2 1243-2 1524-5 55246-1 51727-5 2401-1 859 859 859 50.739,60 0,00 50.739,60 59.346,00 0 104 1524-5 2227-2 859 376.622,09 0,00 376.622,09 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Página 139 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 12/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.000,00 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-CILAR 863 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2581/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2469/2014 2470/2014 2649/2014 2656/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS POBRES Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2657/2014 2496/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1643/2014 1643/2014 2500/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CLAITON FERNANDO TODESCHINI 3 CLAITON FERNANDO TODESCHINI 1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2473/2014 2815/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA 1 FRATERNIDADE DE ALIANÇA TOCA DE ASSIS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2496/2014 2467/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 682,40 158,00 14.124,40 14.124,40 0,00 0,00 1.523,88 1.965,98 682,40 158,00 12.600,52 12.158,42 29.089,20 3.489,86 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-CILAR 930 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.761,40 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 529.146,04 237 237 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 1369-2 1286-6 1286-6 2777-4 2777-4 1173-1 1173-1 964 964 964 971 25.599,34 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 18/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 114.108,30 0,00 114.108,30 114.108,30 0 1 1519-9 59191-2 984 385,20 0,00 385,20 385,20 0 237 2762-6 33980-6 981 114.493,50 0,00 114.493,50 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 36.687,14 758,59 40.177,78 0,00 0,00 0,00 36.687,14 758,59 40.177,78 77.623,51 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 193.189,43 003.418-09 003.418-09 003.418-09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3263-8 3263-8 3263-8 12.495-8 12.495-8 12.495-8 994 994 994 77.623,51 Conta Corrente: 9.343-2 Data de Pagamento: 29/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 117.310,67 0,00 117.310,67 123.491,07 0 104 1534-2 3090-9 1009 18.208,00 0,00 18.208,00 29.111,83 0 104 3877 636-1 1010 135.518,67 0,00 135.518,67 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.343-2 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 577,80 0,00 577,80 1.656,36 0 237 2762-6 33980-6 1019 2.880,96 0,00 2.880,96 5.657,28 0 33 809 13000215-5 1019 3.458,76 0,00 3.458,76 Página 140 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2541/2013 2868/2013 2869/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2677/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2423/2013 2813/2013 3474/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3476/2013 3292/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3193/2013 136/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3472/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.155,01 1.007,05 8.147,96 20.428,06 2.247,09 23.833,33 2.621,67 53.416,40 5.875,81 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 07/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 130.675,25 1 1433-8 39.248-0 9 18.180,97 0 1 1433-8 39.248-0 9 21.211,66 0 1 1433-8 39.248-0 9 47.540,59 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 422,50 0,00 422,50 422,50 0,00 422,50 Data de Pagamento: 10/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 551,25 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23.000,00 0,00 23.000,00 18.995,17 0,00 18.995,17 7.563,40 0,00 7.563,40 49.558,57 0,00 3387 664-3 32 70.010,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 53 Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 53 0 1 2803-7 55 8.709,60 31318-1 49.558,57 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 6.798,98 0,00 0,00 4.354,80 6.798,98 11.153,78 0,00 11.153,78 Data de Pagamento: 23/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.709,60 11.613,31 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 34.233,87 0,00 34.233,87 1.703,59 0,00 1.703,59 35.937,46 0,00 35.937,46 Descontos Valor Líquido 17.268,42 0,00 17.268,42 Página 141 de 205 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 4395-8 1244-0 11519-3 38302-3 60 60 Data de Pagamento: 24/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 44.057,20 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 99.525/07 0 104 3397 622-2 69 99.525/07 0 104 3397 622-2 69 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 104 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.835,00 Detalhe Banco Agência 0 104 3387 C. Corrente Nr. Boletim 635-0 74 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 134/2014 66/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 56/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 57/2014 58/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3202/2013 3202/2013 3306/2013 3306/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3306/2013 3306/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 67/2014 64/2014 3195/2013 218/2014 3330/2013 61/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 94,08 0,00 94,08 4.964,68 0,00 4.964,68 22.327,18 0,00 22.327,18 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.709,97 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.324,93 0,00 10.324,93 10.324,93 0,00 10.324,93 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 29.072,40 24.654,00 0,00 0,00 29.072,40 24.654,00 53.726,40 0,00 53.726,40 Agência: 3793-1 21.774,93 Descontos Valor Líquido 63.510,41 52.677,02 7.475,80 65.434,16 8.846,85 7.337,99 1.041,39 9.128,35 54.663,56 45.339,03 6.434,41 56.305,81 189.097,39 26.354,58 Agência: 3793-1 104 3387 635-0 74 0 104 3397 675-3 74 Detalhe Banco Agência 1 C. Corrente Nr. Boletim 756-0 5992-7 81 Data de Pagamento: 04/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 41.475,01 34.563,37 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 756-0 756-0 67182-7 18449-7 96 96 Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 998.038,71 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 99 99 99 99 162.742,81 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 58.909,58 58.057,67 8.212,49 8.094,61 50.697,09 49.963,06 116.967,25 16.307,10 100.660,15 Agência: 3793-1 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 29/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.017.910,78 Toda e Qua Toda e Qua Conta Corrente: 9.344-0 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 0056-5 0056-5 106 106 Data de Pagamento: 14/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 19.827,45 13.015,09 24.517,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.354,80 19.827,45 13.015,09 24.517,17 8.709,60 25.798,50 16.590,42 29.028,00 9.729,27 0,00 9.729,27 13.062,60 17.268,42 0,00 17.268,42 20.835,00 Página 142 de 205 Detalhe Banco Agência 122285/200 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 1 104 1 1 4395-8 372-7 1443-5 1244-0 11519-3 2379-3 24496-1 43787-5 140 140 140 140 0 104 2936 505-8 140 0 104 3387 635-0 140 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 55/2014 59/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 65/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 228/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 62/2014 299/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 233/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 230/2014 227/2014 298/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.369,88 1.883,50 0,00 0,00 6.369,88 1.883,50 96.965,58 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 14/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.446,22 3.629,00 Descontos Valor Líquido 2.646,00 0,00 2.646,00 2.646,00 0,00 2.646,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.460,66 0,00 8.460,66 8.460,66 0,00 2.646,00 Descontos Valor Líquido 7.563,40 0,02 0,00 0,00 7.563,40 0,02 7.563,42 0,00 7.563,42 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.293,14 0,00 13.293,14 13.293,14 0,00 10.584,00 104 C. Corrente Nr. Boletim 1952-6 Detalhe Banco Agência 0 1655-5 141 1 C. Corrente Nr. Boletim 3792-3 34385-4 145 Data de Pagamento: 19/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.709,60 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 2803-7 2803-7 31318-1 31318-1 153 153 Data de Pagamento: 25/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 18.900,00 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1432-X 24157-1 167 13.293,14 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 27/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.333,33 0,00 8.333,33 12.502,35 34.233,87 0,00 34.233,87 44.057,20 1.703,59 0,00 1.703,59 44.270,79 0,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 341 616 89723-7 173 99.525/07 0 104 3397 622-2 173 99.525/07 0 104 3397 622-2 173 44.270,79 Conta Corrente: 9.344-0 Descontos 140 140 Data de Pagamento: 18/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 85352-6 12135-5 8.460,66 Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 3286-7 1534-2 Data de Pagamento: 17/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 237 1 C. Corrente Nr. Boletim 96.965,58 Valor Bruto Valor Bruto 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 10/03/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Página 143 de 205 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 60/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DEUS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 403/2014 3306/2013 3306/2013 268/2014 3507/2013 272/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 231/2014 358/2014 3504/2013 3306/2013 3306/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 5 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 6 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 7 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 518/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 522/2014 398/2014 505/2014 506/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.798,97 0,00 6.798,97 6.798,97 0,00 6.798,97 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 10/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1244-0 38302-3 190 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.704,42 0,00 9.704,42 9.704,42 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 207 35.375,93 34.110,10 8.415,00 0,00 0,00 0,00 35.375,93 34.110,10 8.415,00 69.486,03 Toda e Qua Toda e Qua 14.025,00 0 0 0 341 341 1 98 98 1534-2 0056-5 0056-5 16.595-6 211 211 211 17.787,78 1.956,66 15.831,12 93.622,20 0 1 1433-8 39.248-0 211 13.787,92 1.516,67 12.271,25 0 1 1433-8 39.248-0 211 119.181,15 3.473,33 115.707,82 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.729,27 0,00 9.729,27 13.062,60 22.614,25 0,00 22.614,25 5.322,00 0,00 33.377,25 35.579,85 106.622,62 C. Corrente Nr. Boletim 0 104 2937-8 505-8 223 29.516,25 0 341 3707 12653-2 223 5.322,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 223 0,00 0,00 33.377,25 35.579,85 68.957,10 0 0 341 341 98 98 0056-5 0056-5 221 221 0,00 106.622,62 Agência: 3793-1 122285/200 Detalhe Banco Agência Toda e Qua Toda e Qua Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 19.827,45 0,00 19.827,45 19.827,45 0,00 19.827,45 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 25.798,50 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 372-7 2379-3 233 Data de Pagamento: 03/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 4.063,30 0,00 0,00 4.354,80 4.063,30 8.709,60 6.251,20 0 0 1 1 4395-8 3510-6 11519-3 24008-7 271 271 24.517,17 0,00 24.517,17 29.028,00 0 1 1244-0 43787-5 271 10.324,93 0,00 10.324,93 21.774,93 0 1 756-0 5992-7 271 Página 144 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 507/2014 508/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 127/2014 127/2014 127/2014 450/2014 450/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 3 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 749/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 517/2014 752/2014 504/2014 515/2014 746/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 272/2014 424/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 29.072,40 24.654,00 0,00 0,00 29.072,40 24.654,00 96.986,60 0,00 96.986,60 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 57.484,63 35.579,85 4.473,82 62.123,34 31.106,03 8.022,08 0,00 0,00 8.658,68 0,00 49.462,55 35.579,85 4.473,82 53.464,66 31.106,03 190.767,67 16.680,76 Agência: 3793-1 Valor Líquido 13.293,14 0,00 13.293,14 13.293,14 0,00 13.293,14 370.978,37 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Total/ Observações Fornecedor 18.900,00 271 271 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 275 275 275 275 275 Detalhe Banco Agência 1 C. Corrente Nr. Boletim 1432-X 24157-1 283 Data de Pagamento: 14/04/2014 Descontos Valor Líquido 22.961,50 0,00 22.961,50 29.863,50 35.937,46 0,00 35.937,46 44.057,20 6.369,88 7.563,40 0,02 0,00 0,00 0,00 6.369,88 7.563,40 0,02 9.446,22 8.709,60 72.832,26 0,00 99.525/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 341 3707 12653-2 300 0 104 3397 486-6 300 0 0 0 237 1 1 3286-7 2803-7 2803-7 85352-6 31318-1 31318-1 300 300 300 72.832,26 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.045,41 1.105,00 8.940,41 13.787,92 1.516,67 12.271,25 23.833,33 2.621,67 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 116.404,87 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 302 0 1 1433-8 39.248-0 302 21.211,66 Conta Corrente: 9.344-0 Descontos Detalhe Banco Agência 0 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 67182-7 18449-7 Data de Pagamento: 11/04/2014 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 756-0 756-0 174.086,91 Descontos Agência: 3793-1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 08/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Valor Bruto 0 0 34.563,37 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 16/04/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Página 145 de 205 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2813/2013 3200/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 513/2014 516/2014 519/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 63/2014 509/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 232/2014 764/2014 512/2014 773/2014 425/2014 425/2014 450/2014 726/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 521/2014 520/2014 648/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.004,83 18.995,17 0,00 0,00 4.004,83 18.995,17 23.000,00 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Toda e Qul Toda e Qul Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3406-1 31.027.210-6 3406-1 31.027.210-6 294 294 23.000,00 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 23/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.268,42 0,00 17.268,42 20.835,00 0 104 3387 635-0 314 5.322,00 0,00 5.322,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 314 2.646,00 0,00 2.646,00 2.646,00 0 104 1952-6 1655-5 314 25.236,42 0,00 25.236,42 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 25/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.322,00 0,00 5.322,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 324 1.883,50 0,00 1.883,50 3.629,00 0 1 1534-2 12135-5 324 7.205,50 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 7.205,50 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 29/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.015,09 13.015,09 6.798,97 0,00 0,00 0,00 13.015,09 13.015,09 6.798,97 33.180,84 9.704,42 0,00 9.704,42 10.885,50 55.413,14 3.381,90 4.308,93 27.755,77 7.716,36 0,00 0,00 0,00 47.696,78 3.381,90 4.308,93 27.755,77 476.610,24 133.393,31 7.716,36 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 1 1 1443-5 1443-5 1244-0 24496-1 24496-1 38302-3 331 331 331 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 331 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 0 0 0 0 341 341 341 341 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 326 326 326 326 11.613,29 125.676,95 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.063,25 0,00 4.063,25 6.251,16 0 1 3510-6 24.008-7 349 4.964,68 8.444,97 0,00 0,00 4.964,68 8.444,97 8.709,97 26.535,00 0 0 104 3397 675-3 BOLETO 349 362 Página 146 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3200/2013 128/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 940/2014 937/2014 943/2014 945/2014 761/2014 930/2014 935/2014 928/2014 129/2014 424/2014 729/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 956/2014 949/2014 772/2014 965/2014 979/2014 981/2014 951/2014 947/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.341,71 12.888,32 0,00 0,00 9.341,71 12.888,32 39.702,93 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Toda e Qul Toda e Qul Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 3406-1 31.027.210-6 3406-1 31.027.210-6 336 336 39.702,93 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 14/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 6.798,97 0,00 0,00 4.354,80 6.798,97 8.709,60 11.613,29 0 0 1 1 4395-8 1244-0 11519-3 38302-3 375 375 24.517,17 0,00 24.517,17 29.028,00 0 1 1244-0 43787-5 375 22.961,50 0,00 22.961,50 29.863,50 0 341 3707 12653-2 375 8.333,33 0,00 8.333,33 12.502,35 0 341 616 89723-7 375 17.268,42 0,00 17.268,42 20.835,00 0 104 3387 635-0 375 4.964,68 2.646,00 17.391,32 0,00 0,00 1.913,05 4.964,68 2.646,00 15.478,27 8.709,97 2.646,00 102.629,13 0 0 0 104 104 1 3397 1952-6 1433-8 675-3 1655-5 39.248-0 375 375 380 10.045,41 1.105,00 8.940,41 0 1 1433-8 39.248-0 380 9.084,22 999,26 8.084,96 0 1 1433-8 39.248-0 380 128.365,82 4.017,31 124.348,51 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 15/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.063,25 0,00 4.063,25 6.251,16 0 1 3510-6 24.008-7 389 6.369,88 8.460,66 0,00 0,00 6.369,88 8.460,66 9.446,22 10.584,00 0 0 237 1 3286-7 3792-3 85352-6 34385-4 389 389 10.324,93 29.072,40 24.654,00 1.883,50 7.563,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.324,93 29.072,40 24.654,00 1.883,50 7.563,42 21.774,93 41.475,01 34.563,37 3.629,00 8.709,60 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 756-0 756-0 756-0 1534-2 2803-7 5992-7 67182-7 18449-7 12135-5 31318-1 389 389 389 389 389 92.392,04 0,00 92.392,04 Página 147 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 763/2014 1055/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 128/2014 271/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 726/2014 726/2014 973/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1018/2014 58/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 1044/2014 1139/2014 1136/2014 1138/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 2 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 271/2014 1009/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 16/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 9.729,27 0,00 9.729,27 13.062,60 2.333,34 40,92 2.292,42 2.292,42 12.062,61 40,92 12.021,69 Agência: 3793-1 122285/200 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.111,68 0,00 10.111,68 1.173,69 0,00 1.173,69 11.285,37 0,00 11.285,37 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 62.295,35 7.487,18 28.092,67 8.677,98 0,00 0,00 53.617,37 7.487,18 28.092,67 97.875,20 8.677,98 89.197,22 Agência: 3793-1 53.434,50 Descontos Valor Líquido 21.117,40 8.558,45 0,00 0,00 21.117,40 8.558,45 29.675,85 0,00 29.675,85 Agência: 3793-1 2937-8 0 0 0-0 505-8 GALVÃO 397 399 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 3406-1 31.027.210-6 392 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 392 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 182.156,40 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 420 420 420 Data de Pagamento: 02/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 27.088,45 8.558,45 99.525/07 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência 0 0 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 372-7 3397 2379-3 622-2 437 437 Data de Pagamento: 04/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.983,74 3.500,00 3.900,00 0,00 189,97 274,54 4.983,74 3.310,03 3.625,46 4.983,74 3.310,03 6.481,15 16.883,74 464,51 Agência: 3793-1 104 Toda e Qul Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 70.613/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 16.595-6 433 0 0 0 341 0 104 4013 0-0 998-9 13.935-9 GALVÃO 19924-4 433 443 433 16.419,23 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 11/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.562,70 0,00 12.562,70 59.482,50 18.213,15 2.003,45 16.209,70 97.106,91 Página 148 de 205 Toda e Qul Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 3406-1 31.027.210-6 431 0 1 1433-8 431 39.248-0 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1010/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3507/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 917/2014 917/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1232/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1044/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1378/2014 1374/2014 1192/2014 1195/2014 1382/2014 1191/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.755,31 1.623,07 13.132,24 45.531,16 3.626,52 41.904,64 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 11/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 76.354,13 8.398,95 67.955,18 76.354,13 8.398,95 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 9.198,65 13.267,50 0,00 0,00 9.198,65 13.267,50 22.466,15 0,00 22.466,15 Detalhe Banco Agência 0 39.248-0 431 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 473 Data de Pagamento: 01/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.535,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.500,00 189,97 3.310,03 3.500,00 189,97 3.310,03 Descontos Valor Líquido 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO BOLETO 498 498 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.310,03 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 1433-8 67.955,18 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 GALVÃO 502 Data de Pagamento: 09/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.540,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 16.595-6 516 Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.798,97 0,00 6.798,97 11.613,29 0 1 1244-0 38302-3 464 25.517,17 0,00 25.517,17 30.028,00 0 1 1244-0 43787-5 464 9.729,27 0,00 9.729,27 13.062,60 122285/200 0 104 2937-8 505-8 464 9.704,42 0,00 9.704,42 10.885,50 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 464 22.961,50 0,00 22.961,50 29.863,50 0 341 3707 12653-2 464 8.333,33 0,00 8.333,33 12.502,35 0 341 616 89723-7 464 Página 149 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1379/2014 1193/2014 1190/2014 1013/2014 1194/2014 1375/2014 1376/2014 1377/2014 1380/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1386/2014 1400/2014 1384/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1422/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 917/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 973/2014 1206/2014 1206/2014 1044/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 1 2 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.268,42 0,00 17.268,42 13.293,14 0,00 13.293,14 18.900,00 35.937,46 0,00 35.937,46 44.057,20 5.322,00 0,00 5.322,00 8.460,66 0,00 29.072,40 24.654,00 1.883,50 7.563,42 0,00 0,00 0,00 0,00 226.499,66 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 3387 635-0 464 0 1 1432-X 24157-1 464 0 104 3397 622-2 464 6.945,00 0 104 3387 664-3 464 8.460,66 10.584,00 0 1 3792-3 34385-4 464 29.072,40 24.654,00 1.883,50 7.563,42 41.475,01 34.563,40 3.629,00 8.709,60 0 0 0 0 1 1 1 1 756-0 756-0 1534-2 2803-7 67182-7 18449-7 12135-5 31318-1 464 464 464 464 99.525/07 226.499,66 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 4.063,25 0,00 0,00 4.354,80 4.063,25 8.709,60 6.250,71 0 0 1 1 4395-8 3510-6 11519-3 31883-3 523 523 4.964,68 0,00 4.964,68 8.709,97 0 104 3397 675-3 523 13.382,73 0,00 13.382,73 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.324,90 0,00 10.324,90 10.324,90 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 16/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 21.774,90 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 756-0 5992-7 536 10.324,90 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.871,85 0,00 2.871,85 2.871,85 0,00 2.871,85 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 18/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.267,50 Descontos Valor Líquido 10.650,59 24.929,26 54.975,27 4.500,00 0,00 0,00 7.658,95 0,00 10.650,59 24.929,26 47.316,32 4.500,00 Página 150 de 205 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência BOLETO 545 Data de Pagamento: 23/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 194.535,04 4.500,00 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 341 341 1 98 98 98 1534-2 C. Corrente Nr. Boletim 0056-5 0056-5 0056-5 16.595-6 557 557 557 557 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1453/2014 1235/2014 1473/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 PEDRO HERMINIO NICHELE 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1596/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1595/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1381/2014 1669/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1662/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1206/2014 1477/2014 1477/2014 1473/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA NOVA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 2 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA PEDRO HERMINIO NICHELE PEDRO HERMINIO NICHELE SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 95.055,12 7.658,95 87.396,17 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 23/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.844,60 3.900,00 209,82 0,00 274,54 47,21 13.844,60 3.625,46 162,61 17.954,42 321,75 Agência: 3793-1 17.419,94 3.788,07 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 1443-5 998-9 998-9 24496-1 19924-4 19924-4 562 561 561 17.632,67 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.109,82 321,75 3.788,07 4.109,82 321,75 3.788,07 Data de Pagamento: 05/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.788,07 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.500,00 189,97 3.310,03 3.500,00 189,97 3.310,03 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 24/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 104 C. Corrente Nr. Boletim 998-9 19924-4 581 Data de Pagamento: 06/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.310,03 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 GALVÃO 586 Data de Pagamento: 07/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.322,00 0,00 5.322,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 590 8.460,66 0,00 8.460,66 10.584,00 0 1 3792-3 34385-4 590 13.782,66 0,00 13.782,66 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 35.937,46 0,00 35.937,46 35.937,46 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 08/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 44.057,20 99.525/07 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 3397 622-2 592 35.937,46 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.095,47 45.013,48 35.579,85 496,57 2.382,67 6.273,75 0,00 118,86 14.712,80 38.739,73 35.579,85 377,71 Página 151 de 205 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 187.178,16 418,28 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 341 341 104 98 98 98 998-9 C. Corrente Nr. Boletim 0056-5 0056-5 0056-5 19924-4 608 608 608 608 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1476/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Valor Bruto 1 Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3200/2013 271/2014 727/2014 1008/2014 1008/2014 1141/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1383/2014 1658/2014 1665/2014 1671/2014 1660/2014 1694/2014 1619/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 129/2014 423/2014 729/2014 Agência: 3793-1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Conta Corrente: 9.344-0 Descontos Valor Líquido 55,96 15,39 40,57 98.241,33 8.790,67 89.450,66 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.663,12 0,00 17.663,12 9.263,61 0,00 23.000,00 Detalhe Banco Agência 104 C. Corrente Nr. Boletim 998-9 19924-4 608 Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 458 9.263,61 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 458 0,00 23.000,00 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 458 18.670,56 0,00 18.670,56 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 458 23.496,11 0,00 23.496,11 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 458 19.166,67 0,00 19.166,67 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 458 111.260,07 0,00 Agência: 3793-1 455.951,09 Detalhe Banco Agência 111.260,07 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 20/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 21.117,37 13.844,60 9.729,27 0,00 0,00 0,00 21.117,37 13.844,60 9.729,27 27.088,42 17.419,94 13.062,60 9.704,42 0,00 9.704,42 10.885,50 8.333,33 0,00 8.333,33 6.842,18 2.778,30 0,00 0,00 6.842,18 2.778,30 72.349,47 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 122285/200 0 0 0 104 1 104 372-7 1443-5 2937-8 2379-3 24496-1 505-8 621 621 621 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 621 12.502,35 0 341 616 89723-7 621 9.918,53 2.778,30 0 0 104 104 375-1 1952-6 4394-4 1655-5 621 621 72.349,47 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.608,68 836,95 6.771,73 10.626,69 1.168,93 14.499,55 32.734,92 Data de Pagamento: 21/08/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 616 9.457,76 0 1 1433-8 39.248-0 616 1.594,95 12.904,60 0 1 1433-8 39.248-0 616 3.600,83 29.134,09 Página 152 de 205 96.687,88 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:55:58 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1664/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1477/2014 1597/2014 1044/2014 1733/2014 1734/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1597/2014 1139/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 IMOBILIÁRIA M E D LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1999/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1435/2014 1044/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1841/2014 1839/2014 1842/2014 1834/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME 5 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 59.262,79 0,00 59.262,79 59.262,79 0,00 59.262,79 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 59.262,79 so bloquet Conta Corrente: 9.344-0 Descontos Valor Líquido 16.406,67 19.773,49 4.500,00 0,00 0,00 0,00 16.406,67 19.773,49 4.500,00 45.077,47 3.500,00 4.109,82 189,97 321,75 3.310,03 3.788,07 48.289,98 511,72 Toda e Qua Toda e Qua fatura 637 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 5.200,00 341 341 1 98 98 1534-2 0056-5 0056-5 16.595-6 660 660 660 3.310,03 3.788,07 0 0 0 104 0-0 998-9 GALVÃO 19924-4 664 660 47.778,26 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 55.792,80 664,49 7.773,35 0,00 48.019,45 664,49 56.457,29 7.773,35 48.683,94 Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 144.325,56 664,49 Toda e Qua 70.613/09 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 Agência: 3793-1 0 0 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 4013 0056-5 13.935-9 669 677 Data de Pagamento: 23/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 92.472,95 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 FATURA 721 Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.302,47 0,00 1.302,47 2.205,47 0 33 950 13000194-8 715 4.500,00 0,00 4.500,00 5.300,00 0 1 1534-2 16.595-6 715 5.802,47 0,00 5.802,47 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.354,80 21.117,37 4.063,25 0,00 0,00 0,00 4.354,80 21.117,37 4.063,25 8.709,60 27.088,42 6.251,16 0 0 0 1 104 1 4395-8 372-7 3510-6 11519-3 2379-3 31883-3 680 680 680 6.798,97 0,00 6.798,97 11.613,29 0 1 1244-0 38302-3 680 Página 153 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1833/2014 1838/2014 1835/2014 1687/2014 1837/2014 1843/2014 1840/2014 1682/2014 1836/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ OSWALDO CRUZ II 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1945/2014 423/2014 728/2014 1010/2014 1143/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2120/2014 2118/2014 2119/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 EGON KRUGER 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2095/2014 2094/2014 2101/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS ZIMBROS 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 24.517,17 0,00 24.517,17 22.961,50 0,00 22.961,50 17.268,42 0,00 12.053,00 Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1244-0 43787-5 737 29.863,50 0 341 3707 12653-2 680 17.268,42 20.835,00 0 104 3387 635-0 737 0,00 12.053,00 14.553,00 0 1 1432-X 24157-1 680 5.322,00 0,00 5.322,00 6.945,00 0 104 3387 664-3 680 6.842,20 2.778,30 13.267,50 7.563,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.842,20 2.778,30 13.267,50 7.563,42 9.918,53 2.778,30 13.267,50 8.709,60 0 0 0 0 104 104 375-1 1952-6 1 2803-7 4394-4 1655-5 BOLETO 31318-1 680 680 733 737 148.907,90 0,00 Agência: 3793-1 148.907,90 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 53,94 14.373,31 0,00 1.581,06 53,94 12.792,25 9.555,77 1.051,13 9.078,02 Data de Pagamento: 08/10/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 237 1 3131-3 1433-8 9946-5 39.248-0 761 761 8.504,64 0 1 1433-8 39.248-0 761 998,58 8.079,44 0 1 1433-8 39.248-0 761 9.482,60 1.043,08 8.439,52 0 1 1433-8 39.248-0 761 42.543,64 4.673,85 Agência: 3793-1 53,94 144.865,37 Detalhe Banco Agência 37.869,79 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.650,00 3.500,00 4.109,82 0,00 189,97 321,75 1.650,00 3.310,03 3.788,07 9.259,82 511,72 8.748,10 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 13/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.650,00 3.310,03 3.788,07 Detalhe Banco Agência 0 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 104 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 375-1 0-0 998-9 16.248-3 GALVÃO 19924-4 774 775 774 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.844,59 9.729,27 0,00 0,00 13.844,59 9.729,27 17.419,94 13.062,60 122285/200 0 0 1 104 1443-5 2937-8 24496-1 505-8 787 787 9.704,42 0,00 9.704,42 10.885,50 108274/07 0 104 2937-8 1394-8 787 Página 154 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2097/2014 2093/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1664/2014 1607/2014 1666/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA MISERICORDIA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 1 OI S.A 1 OI S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2124/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2134/2014 2263/2014 2135/2014 2136/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO LASSALISTA 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1044/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2129/2014 728/2014 729/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 6 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.053,00 0,00 12.053,00 35.937,46 0,00 35.937,46 81.268,74 0,00 81.268,74 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 44.057,20 99.525/07 Conta Corrente: 9.344-0 Descontos Valor Líquido 2.737,21 0,00 2.737,21 70.631,27 55.060,71 9.939,29 0,00 0,00 55.060,71 9.939,29 98.888,30 67.737,21 0,00 67.737,21 so bloquet Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 16.037,69 0,00 16.037,69 16.037,69 0,00 16.037,69 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1432-X 24157-1 787 0 104 3397 622-2 787 Data de Pagamento: 22/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 fatura 702 0 0 Boleto Boleto 794 794 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 84.564,74 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 FATURA 809 Data de Pagamento: 28/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 8.750,00 0,00 8.750,00 13.125,60 0 1 3792-3 40864-6 817 5.400,17 31.146,15 26.382,17 0,00 0,00 0,00 5.400,17 31.146,15 26.382,17 9.145,46 43.548,76 36.291,54 0 0 0 104 1 1 3397 756-0 756-0 675-3 67182-7 18449-7 817 817 817 71.678,49 0,00 71.678,49 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.300,00 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 16.595-6 837 4.500,00 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.500,00 15.444,23 189,97 1.698,87 3.310,03 13.745,36 249,56 27,45 222,11 Página 155 de 205 Data de Pagamento: 07/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.310,03 132.292,63 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 0-0 1433-8 GALVÃO 39.248-0 852 854 0 1 1433-8 39.248-0 854 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1009/2014 1143/2014 1240/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2130/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2349/2014 2353/2014 2346/2014 2343/2014 2347/2014 2352/2014 2348/2014 2351/2014 2354/2014 2344/2014 2345/2014 2350/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL 1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PARANA 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES 1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ 1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2154/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CARME MARI DE CÁSSIA MORILLAS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1682/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Data de Pagamento: 07/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.154,22 676,96 5.477,26 0 1 1433-8 39.248-0 854 14.350,73 1.578,58 12.772,15 0 1 1433-8 39.248-0 854 4.868,02 535,48 4.332,54 0 1 1433-8 39.248-0 854 44.566,76 4.707,31 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 39.859,45 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.109,82 321,75 3.788,07 4.109,82 321,75 3.788,07 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 10/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.788,07 Conta Corrente: 9.344-0 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 998-9 19924-4 855 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 21.117,37 4.063,25 0,00 0,00 21.117,37 4.063,25 27.088,42 6.251,16 0 0 104 1 372-7 3510-6 2379-3 31883-3 857 857 80.000,00 9.340,70 0,00 0,00 80.000,00 9.340,70 80.000,00 18.681,40 0 0 104 1 3414 1622-5 425-5 19110-8 857 857 32.692,45 0,00 32.692,45 65.384,90 0 1 1622-5 19109-4 857 145.801,14 0,00 145.801,14 145.801,14 0 1 1622-5 18413-6 857 22.961,50 0,00 22.961,50 29.863,50 0 341 3707 12653-2 857 5.400,17 6.842,20 31.146,15 26.382,17 2.778,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,17 6.842,20 31.146,15 26.382,17 2.778,30 9.145,46 9.918,53 43.548,76 36.291,54 2.778,30 0 0 0 0 0 104 104 1 1 104 3397 375-1 756-0 756-0 1952-6 675-3 4394-4 67182-7 18449-7 1655-5 857 857 857 857 857 388.525,40 0,00 388.525,40 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.500,00 686,35 4.813,65 5.500,00 686,35 4.813,65 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 2.853,23 0,00 2.853,23 Página 156 de 205 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 12/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.813,65 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 4013 13.935-9 868 Data de Pagamento: 13/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 39.802,50 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO 871 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1682/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2124/2014 1009/2014 1142/2014 1240/2014 1599/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2131/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 EGON KRUGER Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2125/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 OI S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2434/2014 2433/2014 2432/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CARME MARI DE CÁSSIA MORILLAS 1 EGON KRUGER 1 PEDRO HERMINIO NICHELE Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1044/2014 2554/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 7 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos 9.214,18 0,00 9.214,18 12.067,41 0,00 12.067,41 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 13/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 58.962,31 632,63 0,00 69,59 58.962,31 563,04 19.288,16 2.121,70 18.965,31 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência BOLETO 871 Data de Pagamento: 24/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1433-8 FATURA 39.248-0 906 904 17.166,46 0 1 1433-8 39.248-0 904 2.086,18 16.879,13 0 1 1433-8 39.248-0 904 1.821,47 200,36 1.621,11 0 1 1433-8 39.248-0 904 99.669,88 4.477,83 95.192,05 Agência: 3793-1 81.972,59 115.337,35 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 26/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.650,00 0 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 5.500,00 1.650,00 4.109,82 686,35 0,00 321,75 4.813,65 1.650,00 3.788,07 11.259,82 1.008,10 10.251,72 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 96.940,70 375-1 16.248-3 Detalhe Banco Agência 913 C. Corrente Nr. Boletim 0 Boleto 919 Data de Pagamento: 03/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.813,65 1.650,00 3.788,07 Detalhe Banco Agência 0 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 0 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 375-1 998-9 OF. MED 16.248-3 19924-4 929 931 931 Data de Pagamento: 04/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 1.808,00 0,00 1.808,00 1.808,00 6.308,00 0,00 6.308,00 Página 157 de 205 104 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 28/11/2014 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 142358/200 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 16.595-6 939 0 1 1244-0 37.550-0 939 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2653/2014 2431/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2619/2014 2617/2014 2419/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM DEUS 1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS) 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2676/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2605/2014 2670/2014 2677/2014 2678/2014 2672/2014 2671/2014 2674/2014 1044/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3077/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS 1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANÁ. 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I 1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 8 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.161,05 3.500,00 0,00 189,97 10.161,05 3.310,03 13.661,05 189,97 13.471,08 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 05/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.161,05 3.310,03 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.344-0 341 0 C. Corrente Nr. Boletim 273-2 0-0 50406-8 GALVÃO 944 943 Data de Pagamento: 10/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.379,64 0,00 7.379,64 12.193,99 0 1 1244-0 38302-3 921 18.310,17 0,00 18.310,17 21.876,75 0 104 3387 635-0 921 12.538,74 0,00 12.538,74 22.863,67 0 1 756-0 5992-7 921 38.228,55 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 38.228,55 Conta Corrente: 9.344-0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 271.761,88 27.805,77 243.956,11 271.761,88 27.805,77 243.956,11 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 529.146,04 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.344-0 104 C. Corrente Nr. Boletim 1286-6 1173-1 968 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.790,28 13.844,60 9.340,70 0,00 0,00 0,00 4.790,28 13.844,60 9.340,70 9.145,08 17.419,94 9.340,70 0 0 0 1 1 1 4395-8 1443-5 1622-5 11519-3 24496-1 19110-8 1023 1006 1006 32.692,45 0,00 32.692,45 32.692,45 0 1 1622-5 19109-4 1006 9.704,42 0,00 9.704,42 10.885,50 0 104 2937-8 1394-8 1006 12.053,00 0,00 12.053,00 14.553,00 0 1 1432-X 24157-1 1006 12.538,74 4.500,00 0,00 0,00 12.538,74 4.500,00 22.863,67 5.673,00 0 0 1 1 756-0 1534-2 5992-7 16.595-6 1006 1028 99.464,19 0,00 99.464,19 Agência: 3793-1 108274/07 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 65.734,46 7.230,78 58.503,68 65.734,46 7.230,78 58.503,68 Página 158 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 07/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 130.675,25 Detalhe Banco Agência 0 1 1433-8 C. Corrente Nr. Boletim 39.248-0 12 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3413/2013 3416/2013 3432/2013 3434/2013 3435/2013 3447/2013 3448/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3420/2013 3433/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3414/2013 3418/2013 3419/2013 3424/2013 3428/2013 3429/2013 3430/2013 3438/2013 3439/2013 3440/2013 3441/2013 3449/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3422/2013 3425/2013 3426/2013 3427/2013 3442/2013 3443/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6,48 68,23 1.254,14 407,00 35,20 128,20 133,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 68,23 1.254,14 407,00 35,20 128,20 133,76 2.033,01 0,00 2.033,01 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.033,01 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 837,00 2.180,40 0,00 0,00 837,00 2.180,40 3.017,40 0,00 Agência: 3793-1 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 63 63 63 63 63 63 63 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.017,40 Detalhe Banco Agência 0 0 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 3451-7 3451-7 10.598-8 10.598-8 78 78 3.017,40 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 275,00 41,67 860,75 250,90 1.218,36 2.278,47 769,24 88,40 235,62 384,61 193,80 119,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 41,67 860,75 250,90 1.218,36 2.278,47 769,24 88,40 235,62 384,61 193,80 119,80 6.716,62 0,00 6.716,62 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.716,62 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.206,76 260,00 185,90 180,30 281,13 176,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,76 260,00 185,90 180,30 281,13 176,50 Página 159 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Data de Pagamento: 19/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.803,76 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 C. Corrente Nr. Boletim 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 127 127 127 127 127 127 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3444/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3417/2013 3431/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3421/2013 3423/2013 3436/2013 3437/2013 3445/2013 3446/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3450/2013 3415/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANDREI DORNELES RAMOS ME 1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3282/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3454/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3458/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos 513,17 0,00 513,17 2.803,76 0,00 2.803,76 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 19/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.440,90 424,41 0,00 0,00 3.440,90 424,41 3.865,31 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 1.785,99 2.801,25 222,77 766,54 517,14 1.566,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,99 2.801,25 222,77 766,54 517,14 1.566,90 7.660,59 0,00 7.660,59 3.865,31 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 152,08 184,70 0,00 0,00 152,08 184,70 336,78 0,00 336,78 Total/ Observações Fornecedor 7.660,59 127 Detalhe Banco Agência 0 0 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 3451-7 3451-7 10.598-8 10.598-8 149 149 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 22.400,00 0,00 22.400,00 22.400,00 0,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 237 C. Corrente Nr. Boletim 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 3451-7 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 10.598-8 154 154 154 154 154 154 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 152,08 184,70 Conta Corrente: 9.346-7 Detalhe Banco Agência 0 0 104 237 3915-2 3451-7 C. Corrente Nr. Boletim 00002599-0 10.598-8 228 228 Data de Pagamento: 04/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 22.400,00 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 7213 00124-6 255 22.400,00 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.972,59 1.316,98 10.655,61 11.972,59 1.316,98 10.655,61 Agência: 3793-1 10.598-8 Data de Pagamento: 06/03/2014 Conta Corrente: 9.346-7 Agência: 3793-1 3451-7 3.865,31 Valor Bruto Agência: 3793-1 237 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 26/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.346-7 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 116.404,87 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 18.258,09 2.008,39 16.249,70 Página 160 de 205 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 305 Data de Pagamento: 25/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 16.249,70 Detalhe Banco Agência 0 1 1433-8 C. Corrente Nr. Boletim 39.248-0 472 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2078/2014 2078/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2078/2014 2078/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3270/2013 3030/2013 3033/2013 3060/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 2 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME 4 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA 2 GOTINO MANOEL MENDES 1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 3 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3031/2013 3031/2013 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Documento/ Ano Pc Credor 2524/2013 5135/2012 4 E.M. BARBOSA 14 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 SOLO COMERCIAL LTDA 3186/2013 SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos 18.258,09 2.008,39 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 25/06/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 16.249,70 Conta Corrente: 9.346-7 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.000,00 0,00 3.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 10.500,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.884,10 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 12172-X 821 0 1 1534-2 12172-X 821 10.500,00 Conta Corrente: 9.346-7 Data de Pagamento: 25/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.041,80 0,00 10.041,80 0 1 1534-2 12172-X 885 7.464,00 0,00 7.464,00 0 1 1534-2 12172-X 885 17.505,80 0,00 17.505,80 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos Valor Líquido 4.800,00 2.627,00 10.113,61 493,85 62,95 0,00 4.306,15 2.564,05 10.113,61 4.306,15 2.564,05 10.113,61 5.500,00 686,35 4.813,65 4.813,65 23.040,61 1.243,15 70.613/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 1 341 1243-2 1538 Carta 37.220-X 55523-4 7 5 4 0 0 0-0 CARTA 7 21.797,46 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23.390,74 0,00 23.390,74 23.390,74 0,00 23.390,74 46.781,48 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 140.420,08 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 28 Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 28 46.781,48 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 15/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 37,32 504,30 0,00 0,00 37,32 504,30 3.492,53 504,30 0 0 1 1 1534-2 1534-2 25400-2 16.595-6 35 35 64,50 0,00 64,50 64,50 0 1 756-0 55335-2 35 Página 161 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2760/2013 3073/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3032/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2504/2013 2981/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2295/2013 2641/2013 77/2014 125/2014 76/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2641/2013 2644/2013 2644/2013 2995/2013 2995/2013 2998/2013 2998/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 2 3 1 2 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 606,12 0,00 606,12 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 15/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 15,21 31.970,63 0,00 0,00 15,21 31.970,63 31.985,84 0,00 Agência: 3793-1 15,21 90.272,00 Descontos Valor Líquido 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 9.800,00 0 0 1 33 3432-0 2190 C. Corrente Nr. Boletim 21570-8 13.001080-1 52 52 Data de Pagamento: 22/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.800,00 FAS Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 752,00 1.210,82 0,00 0,00 752,00 1.210,82 1.962,82 0,00 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 3836 24.907-2 56 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.497,82 26.547,92 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 1534-2 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 17.219-7 306.324-0 67 67 1.962,82 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 385,74 3.450,04 10.113,61 53,41 477,67 0,00 332,33 2.972,37 10.113,61 998.038,71 5.500,00 9.800,00 686,35 0,00 4.813,65 9.800,00 4.813,65 9.800,00 29.249,39 1.217,43 28.031,96 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 31.985,84 Valor Bruto Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Toda e Qua Toda e Qua 10.113,61 FAS Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.103,79 33.114,24 16.096,55 2.627,55 3.210,46 1.495,18 17.591,73 153,00 4.615,16 0,00 364,21 448,03 0,00 0,00 950,79 28.499,08 16.096,55 2.263,34 2.762,43 1.495,18 17.591,73 Página 162 de 205 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 341 341 341 98 98 1538 0056-5 0056-5 55523-4 105 105 100 0 0 0 341 0-0 3836 CARTA 24.907-2 104 100 Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.017.910,78 Detalhe Banco Agência Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 98 98 98 98 98 98 98 C. Corrente Nr. Boletim 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 109 109 109 109 109 109 109 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2998/2013 2998/2013 2998/2013 3074/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 4 5 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2996/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 126/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 GOTINO MANOEL MENDES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2995/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 123/2014 251/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 117/2014 120/2014 363/2014 364/2014 200/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 06/02/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 30.499,95 29.390,77 17.591,73 14.473,82 4.252,74 4.098,94 0,00 2.098,70 26.247,21 25.291,83 17.591,73 12.375,12 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 167.195,77 16.030,78 151.164,99 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.396,66 492,51 2.904,15 3.396,66 492,51 2.904,15 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 2.627,00 62,95 2.564,05 2.627,00 62,95 2.564,05 Agência: 3793-1 84.448,42 Descontos Valor Líquido 1.998,68 0,00 1.998,68 1.998,68 0,00 1.998,68 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 58.573,33 0,04 0,00 0,00 58.573,33 0,04 58.573,37 0,00 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 2.564,05 70.613/09 109 109 109 112 104 C. Corrente Nr. Boletim 1286-6 1173-1 117 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1243-2 37.220-X 120 59.960,40 Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 0056-5 124 Data de Pagamento: 20/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 90.272,00 Detalhe Banco Agência 0 0 33 33 2190 2190 C. Corrente Nr. Boletim 13.001080-1 13.001080-1 155 155 58.573,37 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.089,71 5.029,44 121,11 558,96 427,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,71 5.029,44 121,11 558,96 427,20 7.226,42 0,00 7.226,42 Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.028,12 2.433,28 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos 0056-5 0056-5 0056-5 1173-1 Data de Pagamento: 13/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 98 98 98 1286-6 Data de Pagamento: 11/02/2014 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto 341 341 341 104 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto 0 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 07/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Valor Bruto 230.689,96 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 163 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 1 1 1 1 33 392-1 392-1 392-1 392-1 809 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 306.324-0 306.324-0 13000215-5 170 170 170 170 170 Data de Pagamento: 11/03/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3481/2013 3482/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 416/2014 3023/2013 3023/2013 417/2014 447/2014 418/2014 414/2014 1 1 2 1 1 1 1 448/2014 3031/2013 1 4 3031/2013 5 124/2014 1 413/2014 1 Banco: 1 Documento/ Ano 3187/2013 2504/2013 198/2014 295/2014 202/2014 203/2014 1340/2013 122/2014 250/2014 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA FRANCISCO GOOSSEN FILHO FRANCISCO GOOSSEN FILHO FRANCISCO GOOSSEN FILHO FRANCISCO GOOSSEN FILHO GOTINO MANOEL MENDES MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.923,51 20.980,02 533,10 2.138,02 4.390,41 18.842,00 25.903,53 2.671,12 23.232,41 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 11/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.347-5 104 104 Descontos Valor Líquido 4.800,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 2.627,00 10.113,61 493,85 1.423,13 1.423,12 596,98 1.423,12 62,95 0,00 4.306,15 3.751,87 3.751,88 4.578,02 3.751,88 2.564,05 10.113,61 4.306,15 15.833,65 5.500,00 23.390,74 686,35 0,00 4.813,65 23.390,74 4.813,65 46.781,48 2.367,35 0,00 21.023,39 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 Toda e Qul 0 0 2.367,35 Toda e Qul 0,00 21.023,39 9.800,00 0,00 9.800,00 100.322,09 6.109,50 94.212,59 Descontos Valor Líquido 36,50 756,31 0,00 0,00 36,50 756,31 372,50 0,00 372,50 5.610,00 0,00 5.610,00 3.742,30 652,50 704,51 14.473,82 1.166,57 0,00 0,00 102,16 2.098,71 169,15 3.742,30 652,50 602,35 12.375,11 997,42 27.515,01 2.370,02 25.144,99 Página 164 de 205 1173-1 1173-1 196 196 2.564,05 10.113,61 9.800,00 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-FIRENZE 0-0CARTA-JOSIAS 0-0CARTA-JOSIAS 0-0CARTA-JOSIAS 0-0CARTA-JOSIAS 1243-2 37.220-X 1538 55523-4 200 205 205 205 205 199 199 0 1 0-0 CARTA-GALVÃO 3406-1 31.027.210-6 200 199 0 1 3406-1 31.027.210-6 199 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 199 FAS 0 341 70.613/09 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto 1286-6 1286-6 Data de Pagamento: 13/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 3836 24.907-2 204 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 36,50 6.261,09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 1 3432-0 1534-2 21570-8 17.219-7 213 213 0 1 1534-2 17.219-7 213 14.025,00 0 1 1534-2 16.595-6 213 31.998,15 0 0 0 0 0 237 237 104 104 104 1369-2 1369-2 1286-6 1286-6 1286-6 2777-4 2777-4 1173-1 1173-1 1173-1 213 213 213 213 213 224.723,74 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 251/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3187/2013 198/2014 427/2014 202/2014 203/2014 376/2014 377/2014 200/2014 373/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 248/2014 637/2014 119/2014 247/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 247/2014 250/2014 400/2014 401/2014 628/2014 636/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 2 1 1 1 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 58.573,29 0,00 58.573,29 58.573,29 0,00 58.573,29 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 81.536,00 Conta Corrente: 9.347-5 Detalhe Banco Agência 0 33 2190 C. Corrente Nr. Boletim 13.001080-1 216 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 54,10 842,50 0,00 0,00 54,10 842,50 54,10 8.848,94 0 0 1 1 3432-0 1534-2 21570-8 17.219-7 225 225 200,00 0,00 200,00 200,00 0 1 1534-2 16.595-6 225 2.093,75 427,50 867,90 391,80 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093,75 427,50 867,90 391,80 324,00 25.998,13 0 0 0 0 0 237 237 237 237 33 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 809 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 13000215-5 225 225 225 225 225 516,28 0,00 516,28 0 33 809 13000215-5 225 5.717,83 0,00 5.717,83 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.029,44 0,36 3.396,66 439,10 0,00 0,00 492,51 63,67 5.029,44 0,36 2.904,15 375,43 8.865,56 556,18 Agência: 3793-1 5.029,80 116.961,20 Valor Líquido 2.897,56 13.307,25 499,10 1.166,57 1.871,08 439,10 420,15 1.929,55 72,36 169,15 271,31 63,67 2.477,41 11.377,70 426,74 997,42 1.599,77 375,43 20.180,66 2.926,19 17.254,47 0 0 0 0 1 1 104 104 392-1 392-1 1286-6 1286-6 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 1173-1 1173-1 234 234 234 234 Data de Pagamento: 27/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 17.254,47 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos Detalhe Banco Agência 8.309,38 Descontos Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 25/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Valor Bruto 9.905,39 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 165 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 104 104 104 104 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 239 239 239 239 239 239 Data de Pagamento: 28/03/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 124/2014 412/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 586/2014 589/2014 588/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA 1 GOTINO MANOEL MENDES 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 584/2014 583/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 118/2014 118/2014 121/2014 121/2014 121/2014 246/2014 246/2014 249/2014 249/2014 720/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 366/2014 366/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 28/03/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 2.371,03 0,00 2.371,03 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 246 19.292,27 0,00 19.292,27 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 246 21.663,30 0,00 21.663,30 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.800,00 2.627,00 5.500,00 493,85 62,95 686,35 4.306,15 2.564,05 4.813,65 12.927,00 1.243,15 Agência: 3793-1 4.306,15 2.564,05 4.813,65 70.613/09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0CARTA-FIRENZ 1243-2 37.220-X 0-0 CARTA-GALVÃO 265 264 265 11.683,85 Data de Pagamento: 03/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.113,61 0,00 10.113,61 10.113,61 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 19.913,61 0,00 FAS Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 341 1538 55523-4 273 0 341 3836 24.907-2 269 19.913,61 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.998,68 2.555,15 32.253,18 17.591,73 4.801,05 817,44 1.998,68 12.790,68 30.346,43 3.861,86 0,00 355,71 4.499,48 0,00 0,00 113,79 0,00 0,00 4.231,53 534,50 1.998,68 2.199,44 27.753,70 17.591,73 4.801,05 703,65 1.998,68 12.790,68 26.114,90 3.327,36 109.014,88 9.735,01 99.279,87 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 02/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 08/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 370.978,37 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 346,80 0,00 346,80 741,48 0,00 741,48 Página 166 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.023,79 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 253 0 1 1534-2 17.219-7 253 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 245/2014 719/2014 376/2014 377/2014 373/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 585/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 2 2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 366/2014 654/2014 376/2014 377/2014 373/2014 721/2014 724/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 246/2014 249/2014 550/2014 550/2014 723/2014 723/2014 637/2014 719/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 3 1 2 1 2 2 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.089,71 0,08 793,28 223,10 836,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,71 0,08 793,28 223,10 836,68 4.031,13 0,00 4.031,13 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 0 0 0 0 3.816,98 2.213,19 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 53.234,71 0,00 53.234,71 53.234,71 0,00 53.234,71 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 1 1 237 237 33 392-1 392-1 1369-2 1369-2 809 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 2777-4 2777-4 13000215-5 253 253 253 253 253 Data de Pagamento: 17/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 90.272,00 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 33 2190 C. Corrente Nr. Boletim 13.001080-1 312 Data de Pagamento: 24/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 711,48 0,00 711,48 711,48 0 1 1534-2 17.219-7 319 2.019,60 0,00 2.019,60 2.019,60 0 1 1534-2 16.595-6 319 2.482,84 2.299,80 710,68 0,00 0,00 0,00 2.482,84 2.299,80 710,68 15.098,34 0 0 0 237 237 33 1369-2 1369-2 809 2777-4 2777-4 13000215-5 319 319 319 3.835,76 16.344,90 556,18 2.370,01 3.279,58 13.974,89 17.254,47 0 0 104 104 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 319 319 28.405,06 2.926,19 Agência: 3793-1 2.181,99 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 25.478,87 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.737,71 11.508,85 1.834,34 1.998,68 6.082,88 30.769,16 5.029,80 1.089,79 241,27 0,00 254,69 0,00 0,00 4.284,97 0,00 0,00 1.496,44 11.508,85 1.579,65 1.998,68 6.082,88 26.484,19 5.029,80 1.089,79 60.051,21 4.780,93 55.270,28 Página 167 de 205 Data de Pagamento: 29/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 476.610,24 19.246,08 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 1 1 98 98 98 98 98 98 392-1 392-1 C. Corrente Nr. Boletim 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 306.324-0 306.324-0 320 320 320 320 320 320 320 320 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 645/2014 646/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 794/2014 795/2014 797/2014 790/2014 1 1 1 1 796/2014 646/2014 5929/2012 1 1 3 5982/2012 1 789/2014 1 Banco: 1 Documento/ Ano 369/2014 370/2014 371/2014 372/2014 366/2014 654/2014 799/2014 707/2014 921/2014 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA FRANCISCO GOOSSEN FILHO GOTINO MANOEL MENDES MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 LICITAL COMERCIAL LTDA 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 849,75 8.774,75 0,00 0,00 849,75 8.774,75 9.624,50 0,00 9.624,50 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.267,50 Descontos Valor Líquido 4.800,00 5.175,00 2.627,00 10.113,61 493,85 596,98 62,95 0,00 4.306,15 4.578,02 2.564,05 10.113,61 4.306,15 4.578,02 2.564,05 10.113,61 5.500,00 1.360,45 7.793,03 686,35 0,00 0,00 4.813,65 1.360,45 7.793,03 4.813,65 26.535,00 107.721,89 116,64 0,00 116,64 9.800,00 0,00 9.800,00 47.285,73 1.840,13 45.445,60 9.800,00 Valor Líquido 3.247,30 0,00 3.247,30 1.259,90 0,00 913,90 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 1 341 0 Toda e Qul 0 0 0 Toda e Qul FAS 70.613/09 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos BOLETO BOLETO 346 346 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim 0 0 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0-0CARTA-FIRENZ 0-0CARTA-JOSIAS 1243-2 37.220-X 1538 55523-4 358 358 357 357 1 0-0 CARTA-GALVÃO BOLETO 3406-1 31.027.210-6 358 360 338 0 1 3406-1 31.027.210-6 338 0 341 3836 24.907-2 357 Data de Pagamento: 08/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 366 1.259,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 366 0,00 913,90 070.398/09 0 104 3397 787-3 366 997,20 0,00 997,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 366 660,98 0,00 660,98 2.250,65 0 1 1534-2 17.219-7 366 2.060,40 0,00 2.060,40 2.060,40 0 1 1534-2 16.595-6 366 167,05 1.643,78 0,00 0,00 167,05 1.643,78 458,94 1.643,78 0 0 1 33 2823-1 809 35.299-3 13000215-5 366 366 3.500,00 189,97 3.310,03 3.310,03 0 0 0-0 CARTA-FERRAR 373 14.450,51 189,97 14.260,54 Agência: 3793-1 Valor Bruto 16.109,60 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 9.347-5 Descontos Valor Líquido Página 168 de 205 Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 14/05/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 412/2014 725/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 585/2014 786/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 694/2014 695/2014 696/2014 697/2014 366/2014 679/2014 722/2014 780/2014 654/2014 717/2014 718/2014 247/2014 782/2014 785/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 679/2014 815/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 14/05/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 4.102,15 0,00 4.102,15 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 379 19.288,59 0,00 19.288,59 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 379 23.390,74 0,00 23.390,74 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.338,62 52.021,38 0,00 0,00 5.338,62 52.021,38 57.360,00 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 20/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 87.360,00 Detalhe Banco Agência 0 0 748 748 C. Corrente Nr. Boletim 7347 7347 79277-2 79277-2 406 406 57.360,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.152,50 0,00 2.152,50 1.035,15 0,00 779,60 Data de Pagamento: 22/05/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 384 1.035,15 070.398/09 0 104 3397 787-3 384 0,00 779,60 070.398/09 0 104 3397 787-3 384 626,91 0,00 626,91 070.398/09 0 104 3397 787-3 384 661,48 0,00 661,48 0 1 1534-2 17.219-7 384 1.263,96 0,00 1.263,96 0 1 1534-2 17.219-7 384 5.029,80 1.089,79 2.040,00 0,00 0,00 0,00 5.029,80 1.089,79 2.040,00 11.987,69 0 0 0 1 1 1 392-1 392-1 1534-2 306.324-0 306.324-0 16.595-6 384 384 384 2.965,05 1.206,70 60,00 3.775,76 16.344,90 0,00 0,00 8,70 547,48 2.370,01 2.965,05 1.206,70 51,30 3.228,28 13.974,89 4.446,29 0 0 0 0 0 237 237 104 104 104 1369-2 1369-2 1286-6 1286-6 1286-6 2777-4 2777-4 1173-1 1173-1 1173-1 384 384 384 384 384 39.031,60 2.926,19 36.105,41 Agência: 3793-1 28.246,32 Detalhe Banco Agência 1.925,44 2.040,00 17.254,47 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 711,48 0,00 711,48 109,50 0,00 109,50 Página 169 de 205 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 7.049,13 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 411 0 1 1534-2 17.219-7 411 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 870/2014 376/2014 377/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 550/2014 720/2014 723/2014 781/2014 781/2014 784/2014 788/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1122/2014 1123/2014 717/2014 718/2014 852/2014 853/2014 1115/2014 1121/2014 1124/2014 1120/2014 1137/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 2 3 1 2 1 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 2 1 1 1 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA FRANCISCO GOOSSEN FILHO JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES MARIA HELENA MARIANTE FERREIRA MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1135/2014 915/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 GOTINO MANOEL MENDES 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.520,23 0,00 2.520,23 23,28 492,15 0,00 0,00 23,28 492,15 3.856,64 0,00 3.856,64 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 17.437,63 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 720,81 691,97 17.591,73 585,90 3.582,83 29.338,18 23.394,11 0,00 0,00 0,00 0,00 497,37 4.088,20 0,00 720,81 691,97 17.591,73 585,90 3.085,46 25.249,98 23.394,11 75.905,53 4.585,57 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 33 950 13000194-8 411 0 0 237 237 1369-2 1369-2 2777-4 2777-4 411 411 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 182.156,40 23.394,11 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qul Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 1 C. Corrente Nr. Boletim 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 3406-1 31.027.210-6 421 421 421 421 421 421 421 71.319,96 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 04/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.800,00 5.175,00 1.573,75 223,10 638,00 330,00 1.400,00 10.113,61 493,85 596,98 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 4.306,15 4.578,02 1.573,75 223,10 638,00 330,00 1.176,00 10.113,61 4.306,15 4.578,02 16.161,53 5.500,00 9.800,00 686,35 0,00 4.813,65 9.800,00 4.813,65 9.800,00 3.310,03 3.500,00 189,97 3.310,03 43.053,46 2.191,15 40.862,31 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 1.176,00 10.113,61 FAS Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.627,00 2.549,25 62,95 0,00 2.564,05 2.549,25 5.176,25 62,95 5.113,30 Página 170 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 237 1 341 0 0 0 341 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0CARTA-FIRENZ 0-0CARTA-JOSIAS 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 2817-7 17413-0 1538 55523-4 442 442 423 423 423 423 423 423 0-0 CARTA-GALVÃO 3836 24.907-2 442 423 0-0 CARTA-FERRAR 442 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.564,05 13.267,50 70.613/09 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1243-2 C. Corrente Nr. Boletim 37.220-X BOLETO 474 450 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 836/2014 837/2014 838/2014 839/2014 679/2014 815/2014 815/2014 1156/2014 783/2014 654/2014 800/2014 1054/2014 782/2014 1110/2014 1113/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1263/2014 1265/2014 852/2014 853/2014 1217/2014 1264/2014 1273/2014 1216/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 2 2 1 FRANCISCO GOOSSEN FILHO GOTINO MANOEL MENDES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO 1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.065,08 0,00 2.065,08 678,20 0,00 335,20 Data de Pagamento: 24/06/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 453 678,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 453 0,00 335,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 453 269,50 0,00 269,50 070.398/09 0 104 3397 787-3 453 741,46 0,00 741,46 0 1 1534-2 17.219-7 453 1.059,69 0,00 1.059,69 0 1 1534-2 17.219-7 453 607,32 0,00 607,32 0 1 1534-2 17.219-7 453 97,50 0,00 97,50 0 1 1534-2 17.219-7 453 5.029,80 2.040,00 0,00 0,00 5.029,80 2.040,00 0 0 1 1 392-1 1534-2 306.324-0 16.595-6 453 453 200,00 0,00 200,00 0 1 1534-2 16.595-6 453 8.244,39 0,00 8.244,39 8.244,39 0 1 3406-1 31.027.210-6 453 60,00 3.775,76 16.344,90 8,70 547,48 2.370,01 51,30 3.228,28 13.974,89 17.254,47 0 0 0 104 104 104 1286-6 1286-6 1286-6 453 453 453 41.548,80 2.926,19 Agência: 3793-1 2.700,97 5.029,80 2.240,00 Toda e Qul Descontos Valor Líquido 5.175,00 2.627,00 2.842,00 273,10 10.113,61 596,98 62,95 0,00 0,00 0,00 4.578,02 2.564,05 2.842,00 273,10 10.113,61 5.500,00 5.606,66 9.800,00 0,00 715,68 0,00 5.500,00 4.890,98 9.800,00 41.937,37 1.375,61 40.561,76 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.578,02 2.564,05 5.033,94 Valor Líquido Página 171 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 10.113,61 0 0 0 0 0 0 1 237 237 341 0-0CARTA-JOSIAS 1243-2 37.220-X 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1538 55523-4 501 500 495 495 500 5.500,00 4.890,98 9.800,00 0 0 0 0 1 341 0-0 CARTA-GALVÃO 2881-9 52515-4 3836 24.907-2 501 500 500 70.613/09 FAS Conta Corrente: 9.347-5 Descontos 1173-1 1173-1 1173-1 38.622,61 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Valor Bruto 3.347,98 Detalhe Banco Agência Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 09/07/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1156/2014 654/2014 1230/2014 1230/2014 1234/2014 843/2014 1159/2014 725/2014 1054/2014 1119/2014 1266/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 5 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP 2 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP 1 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 786/2014 1116/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1116/2014 1258/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1212/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1158/2014 1122/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 28,00 0,00 28,00 2.040,00 0,00 2.040,00 10.492,00 18.583,00 1.987,50 1.844,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10.492,00 18.583,00 1.987,50 1.844,40 890,40 0,00 890,40 4.105,83 0,00 4.105,83 108,72 0,00 20.502,19 0,00 3.500,00 189,97 3.310,03 64.082,04 189,97 63.892,07 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 09/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 1 1534-2 17.219-7 513 6.540,00 0 1 1534-2 16.595-6 513 31.062,50 0 0 0 0 341 341 341 33 3836 3836 3836 809 01.948-3 01.948-3 01.948-3 13000215-5 513 513 513 513 0 33 809 13000215-5 513 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 513 108,72 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 513 20.502,19 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 513 0 0 0-0 CARTA-FERRAR 518 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.551,95 23.720,05 0,00 0,00 6.551,95 23.720,05 30.272,00 0,00 30.272,00 4.585,56 24.716,74 3.310,03 Data de Pagamento: 15/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 90.272,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 34.853,28 52.506,72 0,00 0,00 34.853,28 52.506,72 87.360,00 0,00 748 748 C. Corrente Nr. Boletim 7347 7347 79277-2 79277-2 482 482 Data de Pagamento: 16/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 87.360,00 Detalhe Banco Agência 0 0 748 748 C. Corrente Nr. Boletim 7347 7347 79277-2 79277-2 535 535 87.360,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.835,76 556,18 3.279,58 3.835,76 556,18 3.279,58 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 0 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 17/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.279,58 0 Conta Corrente: 9.347-5 104 C. Corrente Nr. Boletim 1286-6 1173-1 539 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 278,15 0,00 278,15 3.548,66 320,00 88,00 232,00 4.306,15 Página 172 de 205 Detalhe Banco Agência 070.398/09 Detalhe Banco Agência 0 104 0 0 3397 C. Corrente Nr. Boletim 787-3 553 0-0CARTA-FIRENZ 554 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1482/2014 1156/2014 654/2014 800/2014 1234/2014 1160/2014 1327/2014 1119/2014 1200/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1156/2014 723/2014 781/2014 784/2014 784/2014 784/2014 1109/2014 1112/2014 1210/2014 1326/2014 1215/2014 1475/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 6 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 2 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1627/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.480,00 97,50 405,85 0,00 4.074,15 97,50 293,86 0 0 0 1 0-0CARTA-FIRENZ 1534-2 17.219-7 554 553 2.040,00 0,00 2.040,00 2.240,00 0 1 1534-2 16.595-6 553 200,00 0,00 200,00 0 1 1534-2 16.595-6 553 11.400,00 405,90 287,95 0,00 0,00 0,00 11.400,00 405,90 287,95 11.400,00 4.187,27 842,60 0 0 0 341 237 33 3836 1369-2 809 01.948-3 2777-4 13000215-5 553 553 553 4.218,12 0,00 4.218,12 24.720,00 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 553 20.501,88 0,00 20.501,88 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 553 44.229,50 493,85 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 23/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 28,00 0,00 28,00 28,00 202,19 385,10 3.619,13 17.591,73 4.096,92 1.613,58 25.621,70 1.089,79 320,40 27,99 0,00 501,03 0,00 570,77 0,00 3.569,52 0,00 0,00 174,20 385,10 3.118,10 17.591,73 3.526,15 1.613,58 22.052,18 1.089,79 320,40 194.535,04 16.334,90 10,00 2.368,56 1,45 13.966,34 8,55 13.974,89 70.913,44 7.039,32 6.957,89 320,40 Descontos Valor Líquido 5.308,20 0,00 5.308,20 5.308,20 0,00 5.308,20 C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 341 1 33 98 98 98 98 98 98 98 392-1 809 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 306.324-0 13000215-5 560 560 560 560 560 560 560 560 560 0 0 104 104 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 560 560 Data de Pagamento: 28/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.111,20 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos Detalhe Banco Agência 63.874,12 Valor Bruto Valor Bruto Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 43.735,65 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 173 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 569 Data de Pagamento: 05/08/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:55:59 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1583/2014 1339/2014 1340/2014 1341/2014 1327/2014 1580/2014 1579/2014 1590/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 2 FRANCISCO GOOSSEN FILHO JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1584/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 4921/2012 1288/2014 1289/2014 1109/2014 1112/2014 1211/2014 1211/2014 1214/2014 1214/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABAIXO DE ZERO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1582/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.175,00 939,65 276,70 139,08 287,95 596,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.578,02 939,65 276,70 139,08 287,95 10.113,61 0,00 9.800,00 0,00 3.500,00 30.231,99 Data de Pagamento: 05/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 1.269,80 0 0 0 0 0 0 237 237 237 33 10.113,61 10.113,61 0 341 1538 55523-4 574 9.800,00 9.800,00 0 341 3836 24.907-2 574 189,97 3.310,03 3.310,03 0 0 0-0 CARTA-FERRAR 583 786,95 29.445,04 Agência: 3793-1 3.698,52 FAS Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.500,00 686,35 4.813,65 5.500,00 686,35 4.813,65 Agência: 3793-1 0-0CARTA-JOSIAS 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 809 13000215-5 583 574 574 574 574 Data de Pagamento: 06/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.813,65 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-GALVÃO 587 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.810,00 0,00 7.810,00 13.510,00 0 341 4011 84243-4 606 84,00 0,00 84,00 5.019,75 0 1 1534-2 17.219-7 606 28,00 0,00 28,00 0 1 1534-2 17.219-7 606 2.940,25 29.024,26 617,93 1.998,68 1.300,86 17.591,73 408,29 4.038,22 85,81 0,00 180,99 0,00 2.531,96 24.986,04 532,12 1.998,68 1.119,87 17.591,73 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 98 98 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 606 606 606 606 606 606 61.395,71 4.713,31 Agência: 3793-1 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Descontos Valor Líquido 32.170,87 0,00 32.170,87 32.170,87 0,00 32.170,87 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 14/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 32.170,87 103209/07 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos C. Corrente Nr. Boletim 56.682,40 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Valor Bruto 187.178,16 Detalhe Banco Agência Valor Líquido Página 174 de 205 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 399 C. Corrente Nr. Boletim 123 25935-80 618 Data de Pagamento: 22/08/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1152/2014 1152/2014 1218/2014 1111/2014 1572/2014 1200/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1317/2014 1319/2014 1645/2014 1782/2014 1624/2014 1288/2014 1289/2014 1211/2014 1573/2014 800/2014 1231/2014 1339/2014 1340/2014 1341/2014 1521/2014 1523/2014 1326/2014 1726/2014 1727/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 1 1 2 CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA 1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1858/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 22/08/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 43.745,58 33.405,56 5.286,08 5.029,80 1.089,79 24.716,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.745,58 33.405,56 5.286,08 5.029,80 1.089,79 24.716,74 003.418-09 003.418-09 003.418-09 113.273,55 0,00 113.273,55 Agência: 3793-1 11.987,69 24.716,74 Toda e Qul Conta Corrente: 9.347-5 Descontos Valor Líquido 207,48 0,00 207,48 244,20 0,00 244,20 4.480,00 320,00 410,90 507,00 493,85 0,00 0,00 0,00 3.986,15 320,00 410,90 507,00 223,00 0,00 223,00 1.937,22 61,46 200,00 0,00 0,00 0,00 1.937,22 61,46 200,00 45.077,47 18.720,00 1.453,15 476,70 185,64 23,28 23,28 194,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.720,00 1.453,15 476,70 185,64 23,28 23,28 194,40 18.720,00 5.097,99 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 32.170,87 0,00 32.170,87 32.170,87 71.638,58 493,85 71.144,73 2.265,84 Descontos Valor Líquido 4.800,00 1.320,00 3.480,00 Página 175 de 205 1 1 1 1 1 1 3263-8 12.495-8 3263-8 12.495-8 3263-8 12.495-8 392-1 306.324-0 392-1 306.324-0 3406-1 31.027.210-6 631 631 631 631 631 631 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 641 070.398/09 0 104 3397 787-3 641 0 0 0 0 0 0 341 1 0-0CARTA-FIRENZ 0-0CARTA-FIRENZ 2947 35551-3 1534-2 17.219-7 663 663 641 641 0 1 1534-2 17.219-7 641 0 0 0 341 341 1 98 98 1534-2 0056-5 0056-5 16.595-6 641 641 641 0 0 0 0 0 0 0 341 237 237 237 237 237 33 3713 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 1369-2 809 03.322-7 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 2777-4 13000215-5 641 641 641 641 641 641 641 FAS 0 341 3836 24.907-2 641 103209/07 0 399 123 25935-80 641 4.306,15 410,90 2.200,53 Toda e Qua Toda e Qua 5.200,00 518,40 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto 0 0 0 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.480,00 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0CARTA-FIRENZ 678 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1214/2014 1214/2014 1573/2014 1860/2014 853/2014 1521/2014 1522/2014 1523/2014 3033/2013 1862/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 4 2 1 3 2 1 2 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA FRANCISCO GOOSSEN FILHO JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1869/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1861/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1723/2014 1725/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1513/2014 1514/2014 1515/2014 1516/2014 1742/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 05/09/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 19.623,33 11.529,07 3.741,60 5.175,00 161,80 46,56 308,80 278,16 10.113,61 2.735,76 0,00 518,46 596,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.887,57 11.529,07 3.223,14 4.578,02 161,80 46,56 308,80 278,16 10.113,61 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 5.500,00 686,35 4.813,65 61.277,93 5.857,55 55.420,38 Agência: 3793-1 10.113,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 0 237 237 237 237 341 4.813,65 0 0 4.578,02 1.160,20 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.365,90 0,00 4.365,90 4.365,90 0,00 4.365,90 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 3.500,00 189,97 3.310,03 3.500,00 189,97 3.310,03 Agência: 3793-1 11.704,50 Descontos Valor Líquido 3.835,76 16.344,90 556,18 2.370,01 3.279,58 13.974,89 20.180,66 2.926,19 Agência: 3793-1 98 0056-5 98 0056-5 98 0056-5 0-0CARTA-JOSIAS 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1369-2 2777-4 1538 55523-4 0-0 CARTA-GALVÃO Detalhe Banco Agência 672 672 672 678 672 672 672 672 676 678 C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 681 Data de Pagamento: 16/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.310,03 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 10/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-FERRAR 690 Data de Pagamento: 18/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 17.254,47 Detalhe Banco Agência 0 0 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 1286-6 1286-6 1173-1 1173-1 707 707 17.254,47 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.552,40 0,00 1.552,40 458,49 0,00 766,20 Data de Pagamento: 19/09/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 711 458,49 070.398/09 0 104 3397 787-3 711 0,00 766,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 711 196,20 0,00 196,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 711 159,80 0,00 159,80 0 1 1534-2 17.219-7 711 Página 176 de 205 2.973,29 Detalhe Banco Agência 159,80 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 654/2014 800/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1288/2014 1508/2014 1509/2014 1575/2014 1721/2014 1631/2014 1905/2014 1518/2014 1519/2014 1769/2014 1859/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 7 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1680/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1508/2014 1742/2014 1857/2014 1857/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 19/09/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.040,00 0,00 2.040,00 0 1 1534-2 16.595-6 711 200,00 0,00 200,00 0 1 1534-2 16.595-6 711 5.373,09 0,00 5.373,09 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 39,00 0,00 39,00 1.132,70 0,00 251,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 718 1.132,70 0 1 1534-2 17.219-7 718 0,00 251,00 0 1 1534-2 17.219-7 718 5.029,80 1.089,79 903,00 0,00 0,00 0,00 5.029,80 1.089,79 903,00 11.987,69 2.205,47 0 0 0 1 1 33 392-1 392-1 950 306.324-0 306.324-0 13000194-8 718 718 718 800,00 0,00 800,00 5.300,00 0 1 1534-2 16.595-6 718 530,44 0,00 530,44 1.492,80 0 33 809 13000215-5 718 296,80 0,00 296,80 0 33 809 13000215-5 718 416,83 0,00 416,83 0 33 809 13000215-5 718 5.800,00 768,85 5.031,15 0 1 2881-9 52515-4 718 16.289,36 768,85 Agência: 3793-1 1.788,60 Detalhe Banco Agência 5.031,15 15.520,51 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 26.535,00 0,00 26.535,00 26.535,00 0,00 26.535,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 01/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.535,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 28,00 0,00 28,00 319,60 0,00 319,60 204,00 0,00 204,00 969,00 0,00 969,00 Página 177 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 732 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 644,90 9.473,00 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 739 0 1 1534-2 17.219-7 739 0 1 1534-2 16.595-6 739 0 1 1534-2 16.595-6 739 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1521/2014 1523/2014 1578/2014 1795/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 3 1 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2111/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1258/2014 1110/2014 1577/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. 1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1877/2014 1218/2014 1218/2014 1275/2014 1581/2014 1866/2014 2059/2014 1200/2014 2049/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2001/2014 1867/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 3 1 1 1 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI FRANCISCO GOOSSEN FILHO MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23,28 23,28 33.332,12 46.673,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 23,28 33.332,12 46.673,78 81.573,06 0,00 81.573,06 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 0 0 0 90.272,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.383,10 0,00 3.383,10 3.383,10 0,00 3.383,10 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 31.307,82 60,00 16.344,90 0,00 8,70 2.370,01 31.307,82 51,30 13.974,89 47.712,72 2.378,71 45.334,01 Agência: 3793-1 3.383,10 1369-2 1369-2 7347 7347 2777-4 2777-4 79277-2 79277-2 Detalhe Banco Agência 739 739 709 709 C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 752 Data de Pagamento: 07/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 90.272,00 17.254,47 Detalhe Banco Agência 0 0 0 Conta Corrente: 9.347-5 748 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 7347 1286-6 1286-6 79277-2 1173-1 1173-1 636 746 746 Data de Pagamento: 08/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.091,84 38.373,57 31.002,74 5.517,34 24.430,51 5.175,00 10.113,61 574,11 0,00 0,00 0,00 0,00 596,98 0,00 4.517,73 38.373,57 31.002,74 5.517,34 24.430,51 4.578,02 10.113,61 4.517,73 166.038,38 24.716,74 0,00 24.716,74 24.716,74 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 154.221,35 1.171,09 Agência: 3793-1 237 237 748 748 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 341 0-0CARTA-FIRENZ 3263-8 12.495-8 3263-8 12.495-8 3263-8 12.495-8 3263-8 12.495-8 0-0CARTA-JOSIAS 1538 55523-4 763 760 760 760 760 763 760 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 760 FAS 0 341 003.418-09 003.418-09 003.418-09 003.418-09 4.578,02 10.113,61 3836 24.907-2 760 153.050,26 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 856,06 5.500,00 235,41 686,35 620,65 4.813,65 6.356,06 921,76 5.434,30 Página 178 de 205 Data de Pagamento: 10/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 620,65 4.813,65 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0CARTA-FIRENZ 0-0 CARTA-GALVÃO 771 771 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1868/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1691/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 EMASA ENGENHARIA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1764/2014 1742/2014 800/2014 1779/2014 1769/2014 1876/2014 1200/2014 1233/2014 1233/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1795/2014 2063/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 5 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK 4 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2105/2013 2994/2013 1724/2014 1779/2014 923/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 2 1 1 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.500,00 189,97 3.310,03 3.500,00 189,97 3.310,03 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 13/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.310,03 0 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 15.518,69 232,78 15.285,91 15.518,69 232,78 15.285,91 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-FERRAR 776 Data de Pagamento: 20/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.636,98 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 399 358 C. Corrente Nr. Boletim 00.579-20 748 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 179,55 0,00 179,55 179,55 319,60 0,00 319,60 200,00 0,00 69,84 833,66 C. Corrente Nr. Boletim 0 104 3397 787-3 792 319,60 0 1 1534-2 17.219-7 792 200,00 200,00 0 1 1534-2 16.595-6 792 0,00 0,00 69,84 833,66 69,84 833,66 0 0 237 33 1369-2 809 2777-4 13000215-5 792 792 5.800,00 24.720,00 768,85 0,00 5.031,15 24.720,00 5.031,15 24.720,00 Toda e Qul 0 0 1 254 2881-9 1 52515-4 13553-0 784 792 5.945,10 0,00 5.945,10 11.930,10 58.918/09 0 341 942 20.760-6 792 5.985,00 0,00 5.985,00 58.918/09 0 341 942 20.760-6 792 44.052,75 768,85 Agência: 3793-1 070.398/09 Detalhe Banco Agência 43.283,90 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.911,08 36.860,09 0,00 0,00 20.911,08 36.860,09 57.771,17 0,00 57.771,17 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 22/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 87.360,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 280,44 809,35 5.029,80 23,28 4.940,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,44 809,35 5.029,80 23,28 4.940,69 Página 179 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 748 748 C. Corrente Nr. Boletim 7347 7347 79277-2 79277-2 796 796 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 11.987,69 93,12 29.334,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 1 1 1 237 392-1 392-1 392-1 1369-2 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 306.324-0 2777-4 BOLETO 802 802 802 802 807 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2064/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2995/2013 2998/2013 1214/2014 1576/2014 1576/2014 1865/2014 2062/2014 2291/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 6 5 1 2 1 1 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 852/2014 1522/2014 1985/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2337/2014 923/2014 1679/2014 1680/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1996/2014 2246/2014 2158/2014 2159/2014 1233/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME 1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 32.170,87 0,00 32.170,87 43.254,43 0,00 43.254,43 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 103209/07 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.270,97 12.722,56 4.600,97 6.994,72 20.039,34 3.835,76 16.334,90 10,00 176,74 1.769,21 0,00 0,00 2.791,05 556,18 2.368,56 1,45 1.094,23 10.953,35 4.600,97 6.994,72 17.248,29 3.279,58 13.966,34 8,55 65.809,22 7.663,19 Agência: 3793-1 399 123 25935-80 802 105.835,80 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 17.254,47 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 104 104 104 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 98 1286-6 1286-6 1286-6 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 1173-1 1173-1 1173-1 812 812 812 812 812 812 812 812 58.146,03 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 440,00 308,80 1.060,88 0,00 0,00 0,00 440,00 308,80 1.060,88 1.809,68 0,00 1.809,68 Data de Pagamento: 29/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 9.642,50 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.847,50 6.847,65 2.549,25 3.870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.847,50 6.847,65 2.549,25 3.870,60 17.115,00 0,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1.060,88 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 28/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 237 237 33 1369-2 1369-2 809 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 2777-4 13000215-5 824 824 824 Data de Pagamento: 30/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 8.494,20 13.267,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 BOLETO BOLETO BOLETO BOLETO 831 833 833 833 17.115,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 46,56 835,00 34,32 0,00 0,00 0,00 46,56 835,00 34,32 107,40 0,00 107,40 6.822,90 0,00 6.822,90 Página 180 de 205 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 334,84 1.670,00 509,16 6.822,90 054.028/20 58.918/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 237 1 341 1369-2 982-2 616 2777-4 59.990-5 63881-3 835 835 835 0 341 616 63881-3 835 0 341 942 20.760-6 835 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2161/2014 Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor LTDA - EPP 1 SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2285/2014 1866/2014 2280/2014 2284/2014 2293/2014 1 2 2 1 1 2342/2014 1 2283/2014 1200/2014 1 5 2288/2014 1 2282/2014 1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA FRANCISCO GOOSSEN FILHO GOTINO MANOEL MENDES LUIS ERNANI FIGUEREDO MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2281/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2426/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DEBORA CRISTINA LARCHER DE CARVALHO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1573/2014 1722/2014 1722/2014 1864/2014 2280/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 2 1 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA GOTINO MANOEL MENDES Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 799,50 0,00 799,50 8.645,68 0,00 8.645,68 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.599,00 0 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos Valor Líquido 5.091,84 5.175,00 2.767,02 3.500,00 10.113,61 574,11 596,98 615,69 189,97 0,00 4.517,73 4.578,02 2.151,33 3.310,03 10.113,61 614,91 0,00 614,91 5.800,00 13.843,20 768,85 0,00 5.031,15 13.843,20 5.031,15 13.843,20 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 3.310,03 3.500,00 189,97 3.310,03 2.935,57 57.270,01 Agência: 3793-1 4.517,73 4.578,02 2.151,33 3.310,03 10.728,52 Descontos Valor Líquido 5.500,00 686,35 4.813,65 5.500,00 686,35 4.813,65 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Agência: 3793-1 14807-5 835 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 1 237 341 0 341 1538 55523-4 850 Toda e Qul 0 0 1 254 2881-9 1 52515-4 13553-0 850 850 FAS 0 341 3836 24.907-2 850 0 0 0-0 CARTA-FERRAR 849 70.613/09 0-0CARTA-FIRENZ 0-0CARTA-JOSIAS 1243-2 37.220-X 3135-6 1470-2 1538 55523-4 849 849 850 850 850 Data de Pagamento: 10/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.813,65 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto 3511-4 0 0 0 0 0 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 07/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto 60.205,58 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-GALVÃO 856 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 200,00 Detalhe Banco Agência 0 33 84 C. Corrente Nr. Boletim 01048811-3 862 200,00 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 750,77 1.247,91 3.305,92 282,69 140,02 0,00 0,00 458,90 39,25 17,07 750,77 1.247,91 2.847,02 243,44 122,95 5.727,31 515,22 5.212,09 Página 181 de 205 Data de Pagamento: 12/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.089,14 2.687,00 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 70.613/09 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 254 254 254 254 1 1 1 1 1 1243-2 C. Corrente Nr. Boletim 16.774-2 16.774-2 16.774-2 16.774-2 37.220-X 846 846 846 846 866 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 923/2014 923/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1978/2014 1979/2014 2165/2014 2298/2014 1952/2014 1857/2014 2427/2014 1779/2014 1996/2014 1996/2014 2063/2014 2292/2014 2162/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1863/2014 2057/2014 2440/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2645/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DA RUA PROFETA ELIAS 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 TRIBUSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. 1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.267,50 5.352,85 0,00 0,00 13.267,50 5.352,85 18.620,35 0,00 18.620,35 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 13/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 39.802,50 Descontos Valor Líquido 1.328,30 0,00 1.328,30 376,93 0,00 376,93 483,64 0,00 483,64 119,84 0,00 119,84 1.024,20 0,00 1.024,20 1.173,00 0,00 24.625,67 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Detalhe Banco Agência BOLETO BOLETO 869 869 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 886 070.398/09 0 104 3397 787-3 886 0 237 2762-6 33980-6 886 0 237 2762-6 33980-6 886 23.715,67 0 1 1534-2 17.219-7 886 1.173,00 1.173,00 0 1 1534-2 16.595-6 886 0,00 24.625,67 27.060,14 0 104 369-7 4318-6 883 23,28 23,28 23,28 20.724,77 28.972,10 127,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 23,28 23,28 20.724,77 28.972,10 127,96 37.126,94 0 0 0 0 0 0 237 237 237 748 748 341 1369-2 1369-2 1369-2 7347 7347 4020 2777-4 2777-4 2777-4 79277-2 79277-2 22.373-3 886 886 886 886 886 886 79.026,25 0,00 Agência: 3793-1 27.993,40 Detalhe Banco Agência 14.118,78 80.272,00 127,96 79.026,25 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.089,79 5.029,80 2.459,64 0,00 0,00 0,00 1.089,79 5.029,80 2.459,64 8.579,23 0,00 8.579,23 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 26/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.119,59 2.459,64 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.724,95 0,00 3.724,95 3.724,95 0,00 3.724,95 Página 182 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 341 392-1 392-1 1538 C. Corrente Nr. Boletim 306.324-0 306.324-0 55523-4 911 911 911 Data de Pagamento: 28/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.724,95 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO 920 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2447/2014 2629/2014 2652/2014 2446/2014 2440/2014 2562/2014 2445/2014 2444/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 2 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO GOTINO MANOEL MENDES LUIS ERNANI FIGUEREDO MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME 1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK 1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2220/2014 2220/2014 2212/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2443/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 VIENA LOCADORA LTDA - ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2495/2014 2243/2014 2287/2014 2291/2014 2305/2014 2363/2014 2436/2014 2439/2014 2442/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 2 1 1 1 1 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SHOPPING DE FERRAGENS LTDA - EPP TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.091,84 10.954,27 2.767,02 3.500,00 7.653,97 574,11 0,00 80,02 189,97 0,00 4.517,73 10.954,27 2.687,00 3.310,03 7.653,97 3.074,55 0,00 3.074,55 5.800,00 3.500,00 768,85 189,97 5.031,15 3.310,03 42.341,65 1.802,92 40.538,73 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor 4.517,73 10.954,27 2.687,00 3.310,03 10.728,52 70.613/09 5.031,15 3.310,03 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 69,84 23,28 833,66 0,00 0,00 0,00 69,84 23,28 833,66 926,78 0,00 926,78 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 10.300,00 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00 10.300,00 Agência: 3793-1 795,28 960,08 Descontos Valor Líquido 23,28 48,00 3.835,76 16.334,90 10,00 10.593,30 3.835,76 16.344,90 10.593,30 0,00 0,00 556,18 2.368,56 1,45 1.140,39 383,05 1.677,49 1.447,30 23,28 48,00 3.279,58 13.966,34 8,55 9.452,91 3.452,71 14.667,41 9.146,00 61.619,20 7.574,42 Agência: 3793-1 10.300,00 0 0 0 0 0 1 1 237 341 1622-5 1243-2 3135-6 1538 Carta 40.747-X 37.220-X 1470-2 55523-4 926 925 925 925 925 0 341 1538 55523-4 925 0 0 1 0 2881-9 52515-4 0-0 CARTA-FERRAR 925 926 Detalhe Banco Agência 0 0 0 237 237 33 1369-2 1369-2 809 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 2777-4 13000215-5 938 938 938 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 PG P/ SALLVI 942 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.761,40 96,00 529.146,04 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 33 104 104 104 104 104 104 104 1369-2 4296 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 1286-6 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 13.000470-2 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 1173-1 959 959 959 959 959 959 966 966 969 54.044,78 Conta Corrente: 9.347-5 Descontos C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 05/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 04/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Valor Bruto Data de Pagamento: 03/12/2014 Valor Líquido Página 183 de 205 Total/ Observações Fornecedor Data de Pagamento: 17/12/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2206/2014 2207/2014 2208/2014 2604/2014 2476/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2655/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2817/2014 2818/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1581/2014 1581/2014 1728/2014 2189/2014 2 3 1 1 2289/2014 2435/2014 2820/2014 2292/2014 2424/2014 2543/2014 2810/2014 2624/2014 1 1 1 2 1 1 1 1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI CLAITON FERNANDO TODESCHINI COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A. FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP SINDICI DO BRASIL METALURGICA E GRAFICA LTDA ME Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Data de Pagamento: 17/12/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 616,80 0,00 616,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 975 181,20 0,00 181,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 975 79,80 0,00 79,80 070.398/09 0 104 3397 787-3 975 5.249,00 113,42 0,00 0,00 5.249,00 113,42 0 0 237 237 6460 2762-6 155-4 33980-6 975 975 6.240,22 0,00 Agência: 3793-1 5.249,00 413,02 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 5.500,00 686,35 4.813,65 5.500,00 686,35 4.813,65 Data de Pagamento: 18/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.813,65 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 32.170,87 32.170,87 0,00 0,00 32.170,87 32.170,87 64.341,74 0,00 64.341,74 0 C. Corrente Nr. Boletim 0-0 CARTA-GALVÃO 986 Data de Pagamento: 19/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 64.341,74 103209/07 103209/07 Conta Corrente: 9.347-5 Detalhe Banco Agência 0 0 399 399 C. Corrente Nr. Boletim 123 123 25935-80 25935-80 992 Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 54.619,84 1.129,38 59.816,70 397,90 0,00 0,00 0,00 0,00 54.619,84 1.129,38 59.816,70 397,90 193.189,43 5.029,80 1.089,79 1.886,70 38.612,76 18.022,63 2.794,85 30.438,56 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.029,80 1.089,79 1.886,70 38.612,76 18.022,63 2.794,85 30.438,56 210,00 11.987,69 214.048,91 0,00 214.048,91 Página 184 de 205 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 6.240,22 Conta Corrente: 9.347-5 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 397,90 5.409,30 89.868,80 210,00 003.418-09 003.418-09 003.418-09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 1 1 1 1 3263-8 3263-8 3263-8 1534-2 12.495-8 12.495-8 12.495-8 17.219-7 993 993 993 989 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 392-1 392-1 748 748 748 748 1 7347 7347 7347 7347 2823-1 306.324-0 306.324-0 BOLETO 79277-2 79277-2 79277-2 79277-2 28.516-1 989 989 995 999 999 999 999 989 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2476/2014 2690/2014 1857/2014 2736/2014 2491/2014 2692/2014 2623/2014 2737/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 1 JORDÃO PEREIRA EIRELI ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA 1 NORSKPAR COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2651/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2683/2013 2685/2013 3068/2013 3069/2013 3070/2013 3208/2013 3210/2013 3212/2013 2680/2013 3065/2013 3201/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3452/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.347-5 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 169,06 0,00 169,06 460,10 0,00 460,10 1.173,00 0,00 1.173,00 104,72 890,40 0,00 0,00 104,72 890,40 233,40 0,00 233,40 1.808,00 163,75 0,00 0,00 1.808,00 163,75 5.002,43 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.656,36 237 2762-6 33980-6 1016 0 237 2762-6 33980-6 1016 5.673,00 0 1 1534-2 16.595-6 1016 104,72 5.657,28 0 0 237 33 2995-5 809 12311-0 13000215-5 1016 1016 0 33 809 13000215-5 1016 0 0 1 399 1244-0 598 37.550-0 13851-18 1016 1016 1.808,00 163,75 142358/200 5.002,43 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.353,00 0,00 14.353,00 14.353,00 0,00 14.353,00 Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 140.420,08 Toda e Qul Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.536,00 3.140,25 3.768,00 6.281,25 3.140,25 3.768,00 6.281,25 3.140,25 3.454,50 3.454,50 3.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.536,00 3.140,25 3.768,00 6.281,25 3.140,25 3.768,00 6.281,25 3.140,25 3.454,50 3.454,50 3.454,50 47.418,75 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.351-3 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3404-5 31.027.210-6 26 Data de Pagamento: 10/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 36.704,40 15.959,25 36.704,40 22.860,00 15.959,25 36.704,40 22.860,00 15.959,25 10.363,50 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 3834 3834 3834 43909-6 56651-9 43909-6 56652-7 56651-9 43909-6 56652-7 56651-9 11970-7 11970-7 11970-7 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 47.418,75 Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.282,69 1.241,10 10.041,59 11.282,69 1.241,10 10.041,59 Página 185 de 205 Data de Pagamento: 13/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 115.187,97 Detalhe Banco Agência 0 1 1433-8 C. Corrente Nr. Boletim 39.248-0 122 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3452/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3455/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3064/2013 3209/2013 3237/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3237/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3455/2013 3457/2013 1199/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2681/2013 3066/2013 3203/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC 1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC 1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.742,76 1.181,70 9.561,06 10.742,76 1.181,70 9.561,06 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 18/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 93.622,20 0 Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 35.749,40 3.932,43 31.816,97 35.749,40 3.932,43 Agência: 3793-1 1433-8 39.248-0 212 116.404,87 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 306 31.816,97 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.333,00 0,00 14.333,00 14.353,00 0,00 15.000,00 0,00 43.686,00 0,00 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 155.746,60 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 292 14.353,00 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 292 15.000,00 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 292 43.686,00 Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.310,46 0,00 17.310,46 17.310,46 0,00 17.310,46 Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.351-3 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 107.721,89 Toda e Qul Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 26.040,60 2.864,47 23.176,13 7.359,54 809,55 285.994,34 319.394,48 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3406-1 31.027.210-6 333 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1433-8 39.248-0 470 6.549,99 0 1 1433-8 39.248-0 470 31.459,38 254.534,96 0 1 1433-8 39.248-0 470 35.133,40 284.261,08 Agência: 3793-1 366.399,43 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 9.351-3 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.884,00 1.884,00 1.884,00 0,00 0,00 0,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00 5.652,00 0,00 5.652,00 Página 186 de 205 Data de Pagamento: 10/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 7.831,50 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 1 3404-5 3404-5 3404-5 C. Corrente Nr. Boletim 6026-7 6026-7 6026-7 477 477 477 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 5136/2012 Banco: 1 Documento/ Ano 3139/2013 3140/2013 3166/2013 3166/2013 3167/2013 3170/2013 3170/2013 3170/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3793-1 Pc Credor 1 ABAIXO DE ZERO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD E.M. BARBOSA E.M. BARBOSA E.M. BARBOSA S LTDA S LTDA S LTDA S LTDA S LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3165/2013 3166/2013 3170/2013 3136/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 4 4 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA E.M. BARBOSA VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3139/2013 3165/2013 3166/2013 3170/2013 3171/2013 3171/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3165/2013 3166/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 3 5 5 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA E.M. BARBOSA MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA 6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Valor Bruto Descontos Valor Líquido 870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 Agência: 3793-1 Pc Credor 2 2 2 3 2 1 2 3 Conta Corrente: 9.351-3 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.510,00 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 491,20 642,00 53,88 1.161,03 725,00 15,55 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,20 642,00 53,88 1.161,03 725,00 15,55 15,55 15,55 3.119,76 0,00 Agência: 3793-1 341 4011 84243-4 600 36.403,78 3.492,53 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 17.219-7 25400-2 25400-2 25400-2 38 38 38 38 38 38 38 38 3.119,76 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 54,00 86,88 15,55 2.883,65 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 86,88 15,55 2.883,65 3.040,08 0,00 3.040,08 Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.636,43 130,62 6.879,60 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 389,76 38,00 44,58 15,55 133,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,76 38,00 44,58 15,55 133,68 991,04 0,00 991,04 1.612,61 0,00 Agência: 3793-1 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 15/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.352-1 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1534-2 1534-2 1534-2 1780-9 17.219-7 17.219-7 25400-2 10959-2 46 46 46 46 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.497,82 130,62 34.934,16 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 0 0 1 1 1 1 33 1534-2 1534-2 1534-2 1534-2 809 17.219-7 17.219-7 17.219-7 25400-2 13000215-5 64 64 64 64 64 0 33 809 13000215-5 64 1.612,61 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 280,00 53,88 0,00 0,00 280,00 53,88 Página 187 de 205 Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 7.837,66 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 1534-2 1534-2 C. Corrente Nr. Boletim 17.219-7 17.219-7 97 97 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3171/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 68/2014 208/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3140/2013 3168/2013 3171/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3146/2013 3169/2013 3166/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3139/2013 3140/2013 3165/2013 3166/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA 4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 7 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 8 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 128,88 0,00 128,88 462,76 0,00 462,76 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 16.224,60 16.224,60 0,00 0,00 16.224,60 16.224,60 32.449,20 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 33 809 C. Corrente Nr. Boletim 13000215-5 97 Data de Pagamento: 17/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 32.449,20 103209/07 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 9-4 9-4 60468-2 60468-2 142 142 32.449,20 Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 25/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 552,48 0,00 552,48 552,48 0 1 1534-2 17.219-7 129 40,88 0,00 40,88 245,28 0 237 2383-3 8434-4 129 212,16 0,00 212,16 1.791,92 0 33 809 13000215-5 129 805,52 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 805,52 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 25.118,80 0,00 25.118,80 411,30 0,00 411,30 1.533,06 0,00 1.533,06 27.063,16 0,00 27.063,16 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 26/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 61.438,58 Descontos Valor Líquido 389,76 0,00 389,76 426,27 0,00 54,00 C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 135 070.398/09 0 104 3397 787-3 135 0 1 1534-2 17.219-7 135 1.533,06 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 20/03/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 218 426,27 0 1 1534-2 17.219-7 218 0,00 54,00 0 1 1534-2 17.219-7 218 1.852,80 0,00 1.852,80 0 1 1534-2 17.219-7 218 2.722,83 0,00 2.722,83 Página 188 de 205 10.932,06 Detalhe Banco Agência 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3171/2013 407/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 893/2013 1146/2013 1454/2013 747/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3140/2013 408/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 5 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL DO PARANA 1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL DO PARANA 1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL DO PARANA 1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA EPP 1 LICITAL COMERCIAL LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 234/2014 523/2014 1017/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1226/2014 1227/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1187/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.400,80 0,00 3.400,80 9.905,39 46,50 0,00 46,50 2.200,61 3.447,30 0,00 3.447,30 Agência: 3793-1 SMAB Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 11.831,38 0,00 11.831,38 11.831,38 0,00 11.831,38 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 33 809 13000215-5 227 0 1 4314-1 10996-7 227 Data de Pagamento: 10/04/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1518-0 215.986-4 287 11.831,38 0 1 1518-0 215.986-4 287 0,00 11.831,38 0 1 1518-0 215.986-4 287 11.831,38 0,00 11.831,38 0 1 1518-0 215.986-4 287 47.325,52 0,00 47.325,52 Agência: 3793-1 47.325,52 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 08/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 126,21 0,00 126,21 2.250,65 0 1 1534-2 17.219-7 368 226,22 0,00 226,22 458,94 0 1 2823-1 35.299-3 368 352,43 0,00 Agência: 3793-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 16.224,60 16.224,60 16.224,60 0,00 0,00 0,00 16.224,60 16.224,60 16.224,60 48.673,80 0,00 48.673,80 Data de Pagamento: 21/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 48.673,80 103209/07 103209/07 103209/07 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.091,02 2.133,58 0,00 0,00 14.091,02 2.133,58 16.224,60 0,00 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 352,43 Conta Corrente: 9.352-1 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 9-4 9-4 9-4 60468-2 60468-2 60468-2 413 413 413 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 16.224,60 103209/07 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 9-4 9-4 60468-2 60468-2 466 466 16.224,60 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 195,88 0,00 195,88 Página 189 de 205 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.033,94 Detalhe Banco Agência 0 237 1369-2 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 496 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1183/2014 1186/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1184/2014 1185/2014 1166/2014 1187/2014 1324/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1403/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1187/2014 1335/2014 1324/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1285/2014 1499/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 LICITAL COMERCIAL LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 195,88 0,00 195,88 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.352-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 09/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 81,50 0,00 81,50 197,40 0 1 1534-2 17.219-7 517 233,40 0,00 233,40 4.585,56 0 33 809 13000215-5 517 314,90 0,00 Agência: 3793-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 333,85 0,00 333,85 30,15 0,00 30,15 23.015,70 0,00 23.015,70 195,88 74,26 0,00 0,00 195,88 74,26 23.649,84 0,00 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.548,66 C. Corrente Nr. Boletim 0 104 3397 787-3 552 070.398/09 0 104 3397 787-3 552 23.015,70 0 1 2926-2 31013-1 499 4.187,27 842,60 0 0 237 33 1369-2 809 2777-4 13000215-5 552 552 23.649,84 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23.015,70 0,00 23.015,70 23.015,70 0,00 23.015,70 Data de Pagamento: 24/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 30.610,74 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 102,59 268,38 74,26 0,00 0,00 0,00 102,59 268,38 74,26 445,23 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 070.398/09 Conta Corrente: 9.352-1 Agência: 3793-1 C. Corrente Nr. Boletim 314,90 Conta Corrente: 9.352-1 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 2926-2 31013-1 563 Data de Pagamento: 05/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.698,52 1.269,80 Detalhe Banco Agência 0 0 0 237 237 33 1369-2 1369-2 809 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 2777-4 13000215-5 573 573 573 445,23 Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 19,50 0,00 19,50 5.019,75 0 1 1534-2 17.219-7 599 210,28 0,00 210,28 3.819,34 0 1 2823-1 35.299-3 599 Página 190 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1498/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1308/2014 1309/2014 1310/2014 1285/2014 1455/2014 1335/2014 1520/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1520/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1904/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1510/2014 1511/2014 1512/2014 1183/2014 1507/2014 1507/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 93,07 0,00 93,07 322,85 0,00 322,85 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor SMAB Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 261,30 0,00 261,30 98,20 0,00 56,88 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 4314-1 10996-7 599 Data de Pagamento: 04/09/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 642 98,20 070.398/09 0 104 3397 787-3 642 0,00 56,88 070.398/09 0 104 3397 787-3 642 119,50 0,00 119,50 2.200,53 0 1 1534-2 17.219-7 642 500,00 0,00 500,00 5.200,00 0 1 1534-2 16.595-6 642 268,38 85,94 0,00 0,00 268,38 85,94 5.097,99 0 0 237 237 1369-2 1369-2 2777-4 2777-4 642 642 1.390,20 0,00 1.390,20 Agência: 3793-1 2.265,84 Detalhe Banco Agência Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 364,88 0,00 364,88 364,88 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.160,20 0 237 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 2777-4 671 364,88 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.472,95 0,00 17.472,95 17.472,95 0,00 17.472,95 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 23/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 92.472,95 Descontos Valor Líquido 293,98 0,00 293,98 104,40 0,00 18,00 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Detalhe Banco Agência FATURA 722 Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 720 104,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 720 0,00 18,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 720 77,00 0,00 77,00 0 1 1534-2 17.219-7 720 139,00 0,00 139,00 0 1 1534-2 17.219-7 720 24,00 0,00 24,00 0 1 1534-2 17.219-7 720 Página 191 de 205 416,38 Detalhe Banco Agência 1.788,60 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1740/2014 1517/2014 1767/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1406/2014 1677/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1852/2014 1183/2014 1740/2014 2024/2014 1497/2014 1520/2014 1776/2014 2005/2014 2085/2014 1909/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA. 1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 1 ROBERTA HOFIUS KNAUT 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1760/2014 1761/2014 1762/2014 1776/2014 1767/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 38,00 0,00 38,00 77,80 0,00 77,80 63,21 0,00 63,21 835,39 0,00 835,39 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.492,80 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.091,02 14.091,02 0,00 0,00 14.091,02 14.091,02 28.182,04 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 1534-2 17.219-7 720 0 33 809 13000215-5 720 0 33 809 13000215-5 720 Data de Pagamento: 02/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 32.449,20 103209/07 103209/07 Detalhe Banco Agência 0 0 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 9-4 9-4 60468-2 60468-2 736 736 28.182,04 Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 03/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23.015,70 0,00 23.015,70 30.610,74 0 1 2926-2 31013-1 697 40,00 0,00 40,00 644,90 0 1 1534-2 17.219-7 741 81,50 0,00 81,50 0 1 1534-2 17.219-7 741 66,60 35,88 85,94 171,88 76,00 200,00 14.091,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 35,88 85,94 171,88 76,00 200,00 14.091,02 0 0 0 0 0 0 0 1 104 237 237 104 33 1 2327-2 371-9 1369-2 1369-2 370-0 84 9-4 8796-3 147-6 2777-4 2777-4 294-9 01039848-3 60468-2 741 741 741 741 741 742 697 37.864,52 0,00 37.864,52 Agência: 3793-1 66,60 35,88 350,94 240,00 200,00 16.224,60 122285/200 103209/07 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 326,50 0,00 326,50 123,15 0,00 68,85 257,82 126,42 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 781 123,15 070.398/09 0 104 3397 787-3 781 0,00 68,85 070.398/09 0 104 3397 787-3 781 0,00 0,00 257,82 126,42 0 0 237 33 1369-2 809 2777-4 13000215-5 781 781 Página 192 de 205 638,20 Detalhe Banco Agência 257,82 341,86 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2061/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SOLANGE KANSO EL GHAOURI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2155/2014 2089/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1609/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1904/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2122/2014 1740/2014 1995/2014 2002/2014 1984/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2356/2014 2355/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 JORDÃO PEREIRA EIRELI ME 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos 900,00 144,00 756,00 1.802,74 144,00 1.658,74 Agência: 3793-1 Valor Líquido Data de Pagamento: 16/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.352-1 Descontos Valor Líquido 58.822,72 0,00 58.822,72 58.822,72 so bloquet 0 14.091,02 0,00 14.091,02 16.224,60 103209/07 0 72.913,74 0,00 72.913,74 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 34.146,98 0,00 34.146,98 34.146,98 0,00 34.146,98 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 68.527,05 0,00 68.527,05 68.527,05 0,00 68.527,05 Agência: 3793-1 27594-8 781 Detalhe Banco Agência 1 C. Corrente Nr. Boletim 9-4 fatura 786 60468-2 791 Data de Pagamento: 22/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 39.087,66 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto 1855 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Agência: 3793-1 1 C. Corrente Nr. Boletim 341 C. Corrente Nr. Boletim 910 09.239-4 797 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 84.564,74 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.352-1 FATURA 808 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 128,40 0,00 128,40 128,40 0 237 2762-6 33980-6 839 48,00 0,00 48,00 48,00 0 1 1534-2 17.219-7 839 171,88 314,16 155,60 0,00 0,00 0,00 171,88 314,16 155,60 334,84 314,16 155,60 0 0 0 237 237 33 1369-2 2995-5 809 2777-4 12311-0 13000215-5 839 839 839 818,04 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 818,04 Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 11/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23.015,70 0,00 23.015,70 30.610,74 14.091,02 0,00 14.091,02 16.224,60 37.106,72 0,00 37.106,72 Página 193 de 205 103209/07 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 1 2926-2 31013-1 861 0 1 9-4 60468-2 861 04/02/2015 13:56:00 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2420/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1975/2014 1976/2014 1977/2014 2164/2014 2297/2014 1740/2014 1951/2014 2155/2014 1995/2014 1995/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP 2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2219/2014 2219/2014 2211/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2494/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2203/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 23.010,28 0,00 23.010,28 23.010,28 0,00 23.010,28 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 24/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 81.972,59 Descontos Valor Líquido 293,98 0,00 293,98 104,40 0,00 18,00 C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Detalhe Banco Agência FATURA 905 Data de Pagamento: 25/11/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim 070.398/09 0 104 3397 787-3 889 104,40 070.398/09 0 104 3397 787-3 889 0,00 18,00 070.398/09 0 104 3397 787-3 889 128,40 0,00 128,40 0 237 2762-6 33980-6 889 32,10 0,00 32,10 0 237 2762-6 33980-6 889 53,00 0,00 53,00 0 1 1534-2 17.219-7 889 163,00 0,00 163,00 0 1 1534-2 17.219-7 889 62.289,66 0,00 62.289,66 62.289,66 fatura 910 85,94 85,94 0,00 0,00 85,94 85,94 337,68 2777-4 2777-4 889 889 63.254,42 0,00 Agência: 3793-1 493,03 Detalhe Banco Agência 261,18 216,00 so bloquet 0 0 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 257,82 85,94 126,42 0,00 0,00 0,00 257,82 85,94 126,42 470,18 0,00 470,18 1369-2 1369-2 Data de Pagamento: 04/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 795,28 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 85,94 0,00 85,94 85,94 0,00 85,94 960,08 Descontos Valor Líquido 266,10 0,00 266,10 Página 194 de 205 237 237 33 1369-2 1369-2 809 C. Corrente Nr. Boletim 2777-4 2777-4 13000215-5 936 936 936 Data de Pagamento: 11/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.761,40 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 0 0 Conta Corrente: 9.352-1 Agência: 3793-1 237 237 63.254,42 Conta Corrente: 9.352-1 Agência: 3793-1 0 237 C. Corrente Nr. Boletim 1369-2 2777-4 963 Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.302,18 070.398/09 Detalhe Banco Agência 0 104 3397 C. Corrente Nr. Boletim 787-3 980 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2204/2014 2205/2014 2475/2014 2188/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2155/2014 2421/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 2475/2014 2420/2014 2490/2014 2679/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA EPP Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 1 SOCORRO AOS NECESSITADOS Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2976/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2433/2013 3304/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 92,40 65,88 0,00 0,00 92,40 65,88 64,20 0,00 64,20 163,00 0,00 163,00 651,58 0,00 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 070.398/09 070.398/09 C. Corrente Nr. Boletim 0 0 104 104 3397 3397 787-3 787-3 980 980 413,02 0 237 2762-6 33980-6 980 239,00 0 1 1534-2 17.219-7 980 651,58 Conta Corrente: 9.352-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.887,62 0,00 2.887,62 56.345,41 0,00 56.345,41 59.233,03 0,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 23/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 59.233,03 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim so bloquet 0 fatura 1003 so bloquet 0 fatura 1003 59.233,03 Conta Corrente: 9.352-1 Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 96,30 0,00 96,30 1.656,36 0 237 2762-6 33980-6 1018 62.989,72 233,40 0,00 0,00 62.989,72 233,40 83.561,51 5.657,28 0 0 33 809 FATURA 13000215-5 1026 1018 14.091,02 0,00 14.091,02 16.224,60 0 1 9-4 60468-2 1012 77.410,44 0,00 77.410,44 Agência: 3793-1 103209/07 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.300,04 253,00 2.047,04 2.300,04 253,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 07/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 130.675,25 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 11 2.047,04 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.874,08 0,00 12.874,08 12.100,45 0,00 12.100,45 24.974,53 0,00 24.974,53 Página 195 de 205 Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 140.420,08 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 24 Toda e Qul 0 1 3404-5 31.027.210-6 24 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3303/2013 3303/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2977/2013 2977/2013 3305/2013 3305/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3305/2013 3305/2013 3541/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3304/2013 3304/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3304/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 1204/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 4 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 MARIA STELA SANTOS GRACIANI Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.519,80 5.588,40 0,00 0,00 6.519,80 5.588,40 12.108,20 0,00 12.108,20 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.547,92 0 0 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.303,21 1.953,02 1.843,22 3.668,77 596,91 270,81 255,60 508,45 3.706,30 1.682,21 1.587,62 3.160,32 11.768,22 1.631,77 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 3.750,46 3.512,32 7,85 520,33 488,00 1,09 3.230,13 3.024,32 6,76 7.270,63 1.009,42 6.261,21 998.038,71 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 306.324-0 306.324-0 71 71 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 102 102 102 102 Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.017.910,78 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 24.974,53 0,00 24.974,53 5.000,00 0,00 5.000,00 29.974,53 0,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 107 107 107 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 155.746,60 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 296 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 296 29.974,53 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.874,08 0,00 7.874,08 7.874,08 0,00 7.874,08 Agência: 3793-1 392-1 392-1 10.136,45 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 05/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.353-X Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 107.721,89 Toda e Qul Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.400,00 224,00 1.176,00 1.400,00 224,00 1.176,00 Página 196 de 205 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3406-1 31.027.210-6 339 Data de Pagamento: 17/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.176,00 Detalhe Banco Agência 0 33 3929 C. Corrente Nr. Boletim 01000345-8 540 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1179/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2555/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 OZZI ALIMENTOS LTDA-ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3278/2013 3279/2013 1896/2013 2606/2013 3026/2013 2551/2013 2875/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2876/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2875/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3079/2013 3090/2013 3493/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 4 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP 1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA DE ACESSÓRIOS LTDA-ME SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.487,50 0,00 3.487,50 3.487,50 0,00 3.487,50 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 25/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 3.487,50 0 Conta Corrente: 9.353-X Valor Bruto Descontos Valor Líquido 14.991,00 0,00 14.991,00 14.991,00 0,00 14.991,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 10.837,40 0,00 10.837,40 10.378,36 0,00 10.378,36 12.573,94 9.426,06 4.921,43 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 12.573,94 9.426,06 4.921,43 8.900,00 2.380,48 261,85 2.118,63 60.517,67 1.361,85 Agência: 3793-1 14.991,00 27.540-1 714 748 C. Corrente Nr. Boletim 730 79869-0 974 Data de Pagamento: 07/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 21.215,76 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 139.098/09 0 341 274 78.180-6 10 139.098/09 0 341 274 78.180-6 10 0 0 0 0 250 250 1 1 1 1 1876-7 1433-8 50.138-7 50.138-7 11.556-8 39.248-0 10 10 10 10 0 1 1433-8 39.248-0 10 22.000,00 4.921,43 130.675,25 59.155,82 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Data de Pagamento: 09/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 140.420,08 Toda e Qul Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 7.619,52 838,15 6.781,37 7.619,52 838,15 Agência: 3793-1 3858 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 341 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 3404-5 31.027.210-6 27 Data de Pagamento: 14/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 6.781,37 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 42 6.781,37 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 30.000,00 28.301,37 4.259,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 28.301,37 4.259,00 Página 197 de 205 Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 90.272,00 4.964,00 Detalhe Banco Agência 0 0 0 33 33 341 2190 2190 3813 C. Corrente Nr. Boletim 13.001080-1 13.001080-1 22.586-3 51 51 51 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3494/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3484/2013 3485/2013 3486/2013 3487/2013 3488/2013 3489/2013 3490/2013 3491/2013 3086/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA DE ACESSÓRIOS LTDA-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. IPÊ INFORMÁTICAEIRELI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2606/2013 2652/2013 3493/2013 3494/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 2549/2013 2873/2013 2873/2013 3056/2013 3056/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 2 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA DE ACESSÓRIOS LTDA-ME 2 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA DE ACESSÓRIOS LTDA-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 2 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2874/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 705,00 0,00 705,00 63.265,37 0,00 63.265,37 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 21/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.766,00 10.339,16 2.072,50 5.621,60 1.766,00 10.339,16 2.072,50 5.621,60 4.921,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,00 10.339,16 2.072,50 5.621,60 1.766,00 10.339,16 2.072,50 5.621,60 4.921,43 44.519,95 0,00 44.519,95 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 12.573,94 11.666,06 3.627,00 0,00 0,00 0,00 12.573,94 11.666,06 3.627,00 1.663,00 0,00 1.663,00 29.530,00 0,00 29.530,00 Agência: 3793-1 39.598,52 Descontos Valor Líquido 699,84 28.990,98 17.724,18 14.447,72 29.610,22 97,55 4.041,22 2.471,88 2.014,94 4.127,59 602,29 24.949,76 15.252,30 12.432,78 25.482,63 91.472,94 12.753,18 Agência: 3793-1 3813 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.921,43 22.586-3 51 341 341 341 341 341 341 341 341 1 C. Corrente Nr. Boletim 3701 3701 3701 3701 3701 3701 3701 3701 1876-7 03572-1 03572-1 03572-1 03572-1 03572-1 03572-1 03572-1 03572-1 11.556-8 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Data de Pagamento: 30/01/2014 Total/ Observações Fornecedor 24.240,00 5.290,00 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 341 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 28/01/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 0 0 250 250 341 1 1 3813 50.138-7 50.138-7 22.586-3 77 77 77 0 341 3813 22.586-3 77 Data de Pagamento: 06/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 1.017.910,78 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 108 108 108 108 108 78.719,76 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.121,28 0,00 10.121,28 Página 198 de 205 Data de Pagamento: 20/02/2014 Total/ Observações Fornecedor 10.121,28 139.098/09 Detalhe Banco Agência 0 341 274 C. Corrente Nr. Boletim 78.180-6 157 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3090/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 301/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 301/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2652/2013 3055/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3088/2013 3279/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3061/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 2 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3061/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos 1.698,63 0,00 1.698,63 11.819,91 0,00 11.819,91 Agência: 3793-1 Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 4.921,43 0,00 4.921,43 4.921,43 0,00 4.921,43 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 4.921,43 0,00 4.921,43 4.921,43 0,00 4.921,43 Agência: 3793-1 4.921,43 Descontos Valor Líquido 10.333,94 11.666,06 0,00 0,00 10.333,94 11.666,06 22.000,00 0,00 22.000,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 76,62 0,00 76,62 59.404,24 0,00 59.404,24 59.480,86 0,00 59.480,86 Agência: 3793-1 Total/ Observações Fornecedor Descontos Valor Líquido 4.801,28 0,00 4.801,28 4.801,28 0,00 4.801,28 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 6.972,00 0,00 6.972,00 6.972,00 0,00 6.972,00 Agência: 3793-1 22.000,00 Valor Líquido Página 199 de 205 C. Corrente Nr. Boletim 1876-7 1 11.556-8 169 C. Corrente Nr. Boletim 1876-7 Detalhe Banco Agência 0 0 11.556-8 215 250 250 C. Corrente Nr. Boletim 1 1 50.138-7 50.138-7 230 230 Data de Pagamento: 25/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 59.480,86 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 139.098/09 0 341 274 78.180-6 237 139.098/09 0 341 274 78.180-6 237 Data de Pagamento: 27/03/2014 Total/ Observações Fornecedor 57.110,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 Boleto 242 Data de Pagamento: 02/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 20.239,50 Conta Corrente: 9.356-4 Descontos 157 Data de Pagamento: 21/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 1 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 13.001080-1 Data de Pagamento: 20/03/2014 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 2190 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 33 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 06/03/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Valor Bruto Data de Pagamento: 20/02/2014 Total/ Observações Fornecedor Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 256 Data de Pagamento: 08/04/2014 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 302/2014 302/2014 302/2014 302/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 3 4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3058/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3055/2013 3085/2013 3036/2013 3089/2013 3530/2013 3530/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 302/2014 599/2014 599/2014 300/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 5 1 2 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 649/2014 649/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Data de Pagamento: 08/04/2014 Valor Bruto Descontos Valor Líquido Total/ Observações Fornecedor 25.665,72 17.988,12 31.250,85 17.988,12 3.581,75 0,00 4.352,95 0,00 22.083,97 17.988,12 26.897,90 17.988,12 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 92.892,81 7.934,70 84.958,11 Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.000,00 1.100,00 8.900,00 10.000,00 1.100,00 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 274 274 274 274 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 116.404,87 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 301 8.900,00 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 10.333,94 11.666,06 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.333,94 11.666,06 20.000,00 20.000,00 0,00 3.348,07 Data de Pagamento: 16/04/2014 Total/ Observações Fornecedor C. Corrente Nr. Boletim Toda e Qul 0 0 0 250 250 1 1 50.138-7 1 50.138-7 3406-1 31.027.210-6 297 297 295 20.000,00 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 295 0,00 3.348,07 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 295 5.000,00 0,00 5.000,00 Toda e Qul 0 1 3406-1 31.027.210-6 295 70.348,07 0,00 Agência: 3793-1 22.000,00 Detalhe Banco Agência 155.746,60 70.348,07 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 537,51 29.797,34 16.917,82 22.000,00 0,00 4.150,02 0,00 0,00 537,51 25.647,32 16.917,82 22.000,00 69.252,67 4.150,02 65.102,65 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 29/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 476.610,24 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 22.000,00 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.223,52 1.774,94 0,00 0,00 2.223,52 1.774,94 3.998,46 0,00 3.998,46 Página 200 de 205 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 341 341 341 250 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 1 0056-5 0056-5 0056-5 50.138-7 328 328 328 328 Data de Pagamento: 07/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.535,00 Detalhe Banco Agência 0 0 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO BOLETO 363 363 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 3057/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 804/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 806/2014 806/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 877/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 GRÁFICA RADIAL LTDA - EPP Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3061/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 600/2014 600/2014 805/2014 1126/2014 1126/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 1 2 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI IPÊ INFORMÁTICAEIRELI IPÊ INFORMÁTICAEIRELI IPÊ INFORMÁTICAEIRELI IPÊ INFORMÁTICAEIRELI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 918/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.096,80 0,00 4.096,80 4.096,80 0,00 4.096,80 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 15/05/2014 Total/ Observações Fornecedor 4.096,80 139.098/09 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 24.396,89 17.988,12 3.401,34 0,00 20.995,55 17.988,12 42.385,01 3.401,34 38.983,67 Agência: 3793-1 22.000,00 Descontos Valor Líquido 18.270,00 0,00 18.270,00 18.270,00 0,00 18.270,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 226,51 0,00 226,51 226,51 0,00 226,51 Agência: 3793-1 182.156,40 Toda e Qua Toda e Qua Descontos Valor Líquido 2.460,50 656,25 2.460,00 0,50 1.804,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460,50 656,25 2.460,00 0,50 1.804,25 7.381,50 0,00 7.381,50 Agência: 3793-1 18.270,00 Descontos Valor Líquido 10.395,65 0,00 10.395,65 10.395,65 0,00 10.395,65 Página 201 de 205 385 250 C. Corrente Nr. Boletim 1 50.138-7 401 Detalhe Banco Agência 0 0 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 0056-5 0056-5 418 418 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 2823-1 13.846-0 480 Data de Pagamento: 03/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 19.914,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 504 Data de Pagamento: 09/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 7.381,50 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 78.180-6 Data de Pagamento: 24/06/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 274 Data de Pagamento: 28/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 341 Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 27/05/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1876-7 1876-7 1876-7 1876-7 1876-7 11.556-8 11.556-8 11.556-8 11.556-8 11.556-8 510 510 510 510 510 Data de Pagamento: 18/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.267,50 Detalhe Banco Agência 0 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO 546 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 300/2014 300/2014 598/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 3 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA 1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 806/2014 1207/2014 1207/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1343/2013 1716/2013 1126/2014 1270/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 2 3 1 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI IPÊ INFORMÁTICA EIRELI IPÊ INFORMÁTICA EIRELI IPÊ INFORMÁTICA EIRELI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1207/2014 1271/2014 1271/2014 1350/2014 612/2014 612/2014 807/2014 807/2014 1145/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 2 1 1 2 1 2 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA JORDÃO PEREIRA EIRELI ME ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 918/2014 3530/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 13.180,41 8.819,59 4.360,82 0,00 0,00 0,00 13.180,41 8.819,59 4.360,82 26.360,82 0,00 26.360,82 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 22/07/2014 Total/ Observações Fornecedor 26.360,82 0 0 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.330,15 13.657,97 26.154,42 0,00 0,00 3.646,10 4.330,15 13.657,97 22.508,32 44.142,54 3.646,10 Agência: 3793-1 1 1 1 50.138-7 50.138-7 50.138-7 509 509 509 194.535,04 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 559 559 559 40.496,44 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 0,03 0,03 656,25 1.804,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 656,25 1.804,19 2.460,50 0,00 2.460,50 Data de Pagamento: 05/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.460,50 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 6.902,77 22.548,15 17.988,12 91.100,00 15.442,68 14.984,62 24.543,14 135,75 9.137,60 961,74 3.141,58 0,00 0,00 1.783,59 1.736,79 2.845,84 15,74 1.059,10 5.941,03 19.406,57 17.988,12 91.100,00 13.659,09 13.247,83 21.697,30 120,01 8.078,50 202.782,83 11.544,38 191.238,45 Descontos Valor Líquido 1.602,82 20.448,78 0,00 0,00 1.602,82 20.448,78 22.051,60 0,00 22.051,60 Página 202 de 205 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1876-7 1876-7 1876-7 1876-7 11.556-8 11.556-8 11.556-8 11.556-8 579 579 579 579 Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 187.178,16 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 91.100,00 56.802,73 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 250 250 250 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 23/07/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 237 1 1 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 2995-5 3428-2 3428-2 3428-2 3428-2 3428-2 0056-5 0056-5 0056-5 12311-0 5384-8 5384-8 5384-8 5384-8 5384-8 603 603 603 603 603 603 603 603 603 Data de Pagamento: 13/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 60.067,50 455.951,09 Toda e Qul Detalhe Banco Agência 0 0 1 C. Corrente Nr. Boletim BOLETO 3406-1 31.027.210-6 610 459 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1145/2014 1272/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1270/2014 1603/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI 1 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1271/2014 1604/2014 1604/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1603/2014 1791/2014 1689/2014 1351/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 1 1 1 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI IPÊ INFORMÁTICA EIRELI MAXICOMP COM. DE PROD. DE INFORMATICA - ME ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1272/2014 1605/2014 3063/2013 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA. Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2003/2014 1605/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 2 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 15.541,29 6.915,70 1.796,21 799,29 13.745,08 6.116,41 22.456,99 2.595,50 19.861,49 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 14/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 19.861,49 0 0 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 656,31 1.804,19 0,00 0,00 656,31 1.804,19 2.460,50 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 6.178,89 23.311,43 17.988,12 861,14 3.248,86 0,00 5.317,75 20.062,57 17.988,12 47.478,44 4.110,00 43.368,44 2.460,50 Detalhe Banco Agência 0 0 5384-8 5384-8 614 614 1 1 C. Corrente Nr. Boletim 1876-7 1876-7 11.556-8 11.556-8 630 630 Data de Pagamento: 05/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 144.325,56 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 656,31 1.804,40 35.280,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,31 1.804,40 35.280,00 53.000,00 90.740,71 0,00 90.740,71 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 17.763,19 3,90 2.441,25 2.032,26 0,45 0,00 15.730,93 3,45 2.441,25 20.208,34 2.032,71 Detalhe Banco Agência 0 0 0 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 670 670 670 Data de Pagamento: 16/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.460,71 35.280,00 53.000,00 054.028/20 Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 3428-2 3428-2 2.460,50 Valor Bruto Agência: 3793-1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 22/08/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 1 1 104 1 C. Corrente Nr. Boletim 1876-7 1876-7 1630-6 355-7 11.556-8 11.556-8 289-8 63897-8 689 689 689 689 Data de Pagamento: 23/09/2014 Total/ Observações Fornecedor 15.734,38 2.441,25 Detalhe Banco Agência 0 0 0 1 1 341 C. Corrente Nr. Boletim 3428-2 3428-2 3858 5384-8 5384-8 27.540-1 719 719 719 18.175,63 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 287,68 18.700,99 0,00 2.144,78 287,68 16.556,21 18.988,67 2.144,78 16.843,89 Página 203 de 205 Data de Pagamento: 21/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 287,68 16.556,21 Detalhe Banco Agência 0 0 237 1 3131-3 3428-2 C. Corrente Nr. Boletim 9946-5 5384-8 793 793 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 2133/2014 1791/2014 1939/2014 2076/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 2 1 1 AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA IPÊ INFORMÁTICA EIRELI IPÊ INFORMÁTICA EIRELI LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 3056/2013 3087/2013 1604/2014 1792/2014 1792/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 3 1 3 1 2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2278/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 1683/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 1683/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2277/2014 2454/2014 1605/2014 1793/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 1 ALEXANDRE FERNANDES MACEDO 3 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Subtotal SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 12.120,00 656,10 1.804,40 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.120,00 656,10 1.804,40 599,00 15.179,50 0,00 15.179,50 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 24/10/2014 Total/ Observações Fornecedor 16.665,00 2.460,50 0 0 0 0 599,00 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 2.657,22 11.083,22 5.415,61 12.572,51 30.398,39 369,51 1.541,23 0,00 0,00 4.237,21 2.287,71 9.541,99 5.415,61 12.572,51 26.161,18 62.126,95 6.147,95 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 105.835,80 Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua Toda e Qua 66.675-9 11.556-8 11.556-8 46073-7 801 801 801 801 Detalhe Banco Agência 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 C. Corrente Nr. Boletim 98 98 98 98 98 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 0056-5 813 813 813 813 813 Data de Pagamento: 04/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 5.300,00 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.053,32 0,00 4.053,32 4.053,32 0,00 4.053,32 Descontos Valor Líquido 7.942,06 0,00 7.942,06 7.942,06 0,00 7.942,06 39.802,50 1534-2 16.595-6 Detalhe Banco Agência 834 C. Corrente Nr. Boletim 0 BOLETO 872 Data de Pagamento: 21/11/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.267,50 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 Conta Corrente: 9.356-4 BOLETO 892 Data de Pagamento: 25/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 76,65 0,00 76,65 493,03 800,00 5.974,10 16.035,15 0,00 689,93 1.851,84 800,00 5.284,17 14.183,31 800,00 19.467,48 22.885,90 2.541,77 20.344,13 Página 204 de 205 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 13/11/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Detalhe Banco Agência 0 Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 4011 1876-7 1876-7 2456-2 55.979,00 Valor Bruto Agência: 3793-1 341 1 1 1 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 28/10/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.356-4 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência 070.398/09 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 0 104 3397 787-3 888 0 0 0 33 1 1 84 3428-2 3428-2 01056007-3 5384-8 5384-8 888 888 888 04/02/2015 13:56:01 Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 17 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamentos por Boletim Banco: 1 Documento/ Ano 1939/2014 2308/2014 1793/2014 1940/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 2 1 2 1 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI IPÊ INFORMÁTICA EIRELI ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Subtotal Banco: 1 Documento/ Ano 2606/2014 Banco: 1 Documento/ Ano 3453/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 3456/2013 Banco: 1 Documento/ Ano 4620/2012 Banco: 1 Documento/ Ano 2217/2014 2696/2014 BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 C.S. COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 ABAIXO DE ZERO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Subtotal BANCO DO BRASIL S.A. Pc Credor 1 F5 RESTAURANTE & ALIMENTAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - ME 1 GRÁFICA RADIAL LTDA - EPP Subtotal Total SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski Agência: 3793-1 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 656,10 1.804,40 8.643,74 14.947,65 0,00 0,00 1.000,85 1.730,78 656,10 1.804,40 7.642,89 13.216,87 26.051,89 2.731,63 23.320,26 Agência: 3793-1 Data de Pagamento: 17/12/2014 Total/ Observações Fornecedor 2.460,50 20.859,76 Conta Corrente: 9.356-4 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 232,00 0,00 232,00 232,00 0,00 Agência: 3793-1 Descontos Valor Líquido 32.929,51 3.622,25 29.307,26 32.929,51 3.622,25 29.307,26 232,00 1876-7 1876-7 3428-2 3428-2 11.556-8 11.556-8 5384-8 5384-8 976 976 976 976 Detalhe Banco Agência 0 104 C. Corrente Nr. Boletim 369-7 3113-7 1029 Data de Pagamento: 15/04/2014 Total/ Observações Fornecedor 116.404,87 Conta Corrente: 9.593-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 1.522,91 167,52 1.355,39 1.522,91 167,52 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 304 Data de Pagamento: 18/06/2014 Total/ Observações Fornecedor 366.399,43 Detalhe Banco Agência 0 1 C. Corrente Nr. Boletim 1433-8 39.248-0 471 1.355,39 Conta Corrente: 9.593-1 Valor Bruto Descontos Valor Líquido 4.830,00 0,00 4.830,00 4.830,00 0,00 4.830,00 Agência: 3793-1 1 1 1 1 232,00 Valor Bruto Agência: 3793-1 0 0 0 0 C. Corrente Nr. Boletim Data de Pagamento: 30/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Conta Corrente: 9.593-1 Agência: 3793-1 Detalhe Banco Agência Data de Pagamento: 12/08/2014 Total/ Observações Fornecedor 13.510,00 Conta Corrente: 9.593-1 Detalhe Banco Agência 0 341 C. Corrente Nr. Boletim 4011 84243-4 604 Data de Pagamento: 22/12/2014 Total/ Observações Fornecedor Valor Bruto Descontos Valor Líquido 3.772,50 0,00 3.772,50 3.772,50 0 104 3139 00001632-1 988 2.163,00 0,00 2.163,00 2.163,00 0 1 2823-1 13.846-0 988 5.935,50 0,00 5.935,50 56.211.197,12 1.553.972,44 54.657.224,68 Página 205 de 205 Detalhe Banco Agência C. Corrente Nr. Boletim 04/02/2015 13:56:01